Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

10
30 декабря 2012 года Еmail: [email protected] № 24 (103) приложение ВЕСТИ Осинские ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ОСА” Выходит 2 раза в месяц Российская Федерация Иркутская область Осинский район Муниципальное образование «Оса» Дума РЕШЕНИЕ от 27 декабря 2012 года № 221 с.Оса О бюджете муниципального образования «Оса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Статья 1 1. Утвердить основные характеристи- ки бюджета муниципального образова- ния «Оса» (далее – местный бюджет) на 2013 год: общий объем доходов местного бюджета в сумме 12722,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет- ной системы Российской Федерации, в сумме 3408,8 тыс. рублей; общий объем расходов местного бюджета в сумме 13187,7 тыс. рублей; размер дефицита местного бюдже- та в сумме 465,7 тыс. рублей, или 5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 2. Утвердить основные характери- стики местного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов: общий объем доходов местного бюд- жета на 2014 год в сумме 11494,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд- жетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1926,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме10828,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер- тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде- рации, в сумме 1004,7 тыс. рублей; общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 11973,0 тыс. рублей, на 2015 год - в сумме 11319,5 тыс. рублей; размер дефицита местного бюджета на 2014 год в сумме 478,4 тыс. рублей, или 5 % утвержденного общего годово- го объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема без- возмездных поступлений, на 2015 год - в сумме 491,2 тыс. рублей, или 5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Статья 2 Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2013-2015 годах, формируются за счет: 1) налоговых доходов в соответ- ствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Фе- дерации; 2) неналоговых доходов; 3) безвозмездных поступлений. Статья 3 Установить прогнозируемые до- ходы местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно прило- жениям 1, 2 к настоящему Решению. Статья 4 Утвердить перечень главных адми- нистраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению. Статья 5 Утвердить перечень главных админи- страторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению. Статья 6 1. Установить, что муниципальные унитарные предприятия МО «Оса» упла- чивают в местный бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, ежеквартально в течение пяти дней со дня, установленного для представления бухгалтерского отчета за квартал, а по годовым отчетам – в десятидневный срок со дня, установленного для представле- ния бухгалтерского отчета за год. 2. Реализация настоящей статьи производится в порядке, установленном администрацией муниципального обра- зования «Оса». Статья 7 Установить распределение бюджет- ных ассигнований по разделам и под- разделам классификации расходов бюд- жетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему Решению. Статья 8 Установить распределение бюд- жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд- жетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему Решению. Статья 9 Установить распределение бюджет- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бюджету муниципального образования «Оса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Доходы Доходы местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сформированы на основании действующего бюджетного и налогового законодательства, исходя из исполнения бюджета за 2011 год, оценки ожидае- мого исполнения бюджета на 2012 год, а также основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2011- 2015 годы. Ожидаемое исполнение по доходам муниципального образования «Оса» на 2012 год составит 23141,6 тыс. рублей, из них собственные доходы составят 9972,0 тыс. рублей. На 2013 год посту- пление доходов планируется на сумму 12722,0 тыс.рублей, в том числе соб- ственных – 9313,2 тыс.рублей. На 2014 год планируемое поступление доходов составит 11494,6 тыс.рублей, в том чис- ле собственных – 9568,6 тыс.рублей, на 2015 год – 10828,3 тыс.рублей и 9823,6 тыс.рублей соответственно. Собственные доходы Увеличение доходной части бюджета в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов планируется за счет следую- щих налогов: - ожидаемое исполнение по налогу на доходы физических лиц за 2012 год – 3800,0 тыс.рублей, планируемая сумма на 2013 год составляет 3826,6 тыс. рублей, на 2014 год – 3926,6 тыс. рублей, на 2015 год – 4026,6 тыс.рублей - небольшое увеличение произойдет за счет увеличения заработной платы работникам бюджетных и казенных учреждений; - ожидаемое исполнение по налогу на имущество физических лиц за 2012 год – 44,0 тыс.рублей, предполагается, что на период 2013- 44,4 тыс.рублей, 2014 год – 50,0 тыс.рублей и 2015 год – 55,0 тыс.рублей ; - ожидаемое исполнение по земель- ному налогу на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов произведен на основе ожидаемых поступлений 2012 года муниципального образования «Оса» и составляет 2700,0 тыс.рублей ; - ожидаемое исполнение по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра- ничена, за 2012 год – 400,0 тыс.рублей, предполагается, что на период 2013- 2015 годов поступления по данному виду доходов останутся на том же уровне; - ожидаемое исполнение по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения за 2012 год – 1763,0 тыс. рублей, планируемая сумма на 2013 год составляет 1700,0 тыс. рублей, на 2014 год – 1800,0 тыс.рублей и 2015 год - 1900,0 тыс.рублей соответственно; - ожидаемое исполнение по доходам от сдачи в аренду имущества, находяще- гося в оперативном управлении органов управления поселений, за 2012 год – 50,0 тыс.рублей, предполагается, что поступления по данному виду доходов в 2013 году составят 200,0 тыс. рублей, в 2014 году составят 250,0 тыс.рублей и в 2015 году – 300,0 тыс.рублей . Финансовая помощь на 2013 год составит 3408,8 тыс. рублей, на 2014 год – 1926,0 тыс.рублей, на 2015 год – 1004,7 тыс.рублей, в том числе: 1. Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен- ности: 2013 год - в размере 450,0 тыс. ру- блей из областного бюджета; 2014 год - в размере 360,0 тыс. ру- блей из областного бюджета; 2015 год - в размере 360,0 тыс. ру- блей из областного бюджета . 2. Прочие субсидии бюджетам по- селений: 2013 год - в размере 2732,6 тыс. рублей, в том числе: выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогатель- ному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области – 2609,3 тыс.рублей, выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, на- ходящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области – 123,3 тыс.рублей; 2014 год - в размере 1338,4 тыс. рублей, в том числе: выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправ- ления поселений Иркутской области – ных ассигнований по разделам, под- разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 9, 10 к на- стоящему Решению. Статья 10 Установить, что в расходной части местного бюджета создается резерв- ный фонд: на 2013 год в размере 100,0 тыс. рублей; на 2014 год в размере 100,0 тыс. рублей; на 2015 год в размере 100,0 тыс. рублей. Статья 11 1. Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов за счет средств местного бюджета предоставляются субсидии бюджетным учреждениям МО «Оса»: а) на возмещение нормативных за- трат, связанных с оказанием ими в со- ответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ); б) на иные цели, связанные с раз- витием материально-технической базы, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, реа- лизацией мероприятий, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Иркутской области. 2. Порядок определения объема и условия предоставления указанных в на- стоящем пункте субсидий устанавлива- ются администрацией муниципального образования «Оса». Статья 12 Установить, что при исполнении местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов приоритетными направлениями рас- ходов являются: - оплата труда (с начислениями) работников муниципальных казенных учреждений; - субсидии муниципальным бюд- жетным учреждениям муниципального образования «Оса» на возмещение нор- мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы- полнением работ) физическим и (или) юридическим лицам; - оплата услуг связи и коммунальных услуг; - расходы, имеющие софинансиро- вание из областного бюджета; - мероприятия по подготовке к зиме объектов жилищно-коммунального хо- зяйства и социальной сферы. Статья 13 1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Оса»: на 2013 год в размере 4656,6 тыс. рублей; на 2014 год в размере 4784,3 тыс. рублей; на 2015 год в размере 4911,8 тыс. рублей. 2. Установить верхний предел му- ниципального долга муниципального образования «Оса»: на 01.01.2014 года в размере 465,7 тыс.рублей; на 01.01.2015 года в размере 478,4 тыс.рублей; на 01.01.2016 года в размере 491,2 тыс.рублей. 3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципаль- ного долга муниципального образования «Оса»: в 2013 году в размере 48,2 тыс. рублей; в 2014 году в размере 49,5 тыс. рублей; в 2015 году в размере 50,9 тыс. рублей; Статья 14 Утвердить программу внутренних заимствований МО «Оса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 11, 12 к настоя- щему Решению. Статья 15 Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год и на плановый пери- од 2014 и 2015 годов согласно приложе- ниям 13, 14 к настоящему Решению. Статья 16 Установить, что кассовое обслужи- вание исполнения местного бюджета осуществляется органом, осуществляю- щим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании согла- шения и на безвозмездной основе. Статья 17 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2013 года. Статья 18 Опубликовать настоящее Решение в газете «Осинские вести» МО «Оса». Председатель Думы МО «Оса» А.Н.Григорьев 1224,1 тыс.рублей, выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправ- ления поселений Иркутской области – 298,4 тыс.рублей; 2015 год - в размере 405,5 тыс. ру- блей, в том числе: выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим по- селений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправ- ления поселений Иркутской области – 114,3 тыс.рублей, выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправ- ления поселений Иркутской области – 107,1 тыс.рублей. 4. Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 2013 год – в сумме 197,6 тыс. ру- блей; 2014 год – в сумме 199,0 тыс. ру- блей; 2015 год – в сумме 210,6 тыс. ру- блей. 5. Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации: 2013 год – в сумме 28,6 тыс. рублей; 2014 год – в сумме 28,6 тыс. рублей; 2015 год – в сумме 28,6 тыс. рублей. Прогнозируемое снижение без- возмездных поступлений в бюджет МО «Оса» обусловлено наличием нераспре- деленных среди поселений в соответ- ствии с проектом областного бюджета на 2013- 2015 годы видов межбюджетных трансфертов и переходом Иркутской области с 2015 года на новый уровень межбюджетных отношений (бездота- ционность). Расходы Объем расходов бюджета муници- пального образования «Оса» на 2013 год сформирован в объеме 13187,7 тыс. рублей, при этом дефицит местного бюджета составит 465,7 тыс. рублей или 5% от объема доходов за исключением средств, получаемых из бюджетов дру- гих уровней. Объем расходов бюджета МО «Оса» на 2014 год сформирован в объеме 11973,0 тыс. рублей, на 2015 год – 11319,5 тыс.рублей, при этом дефицит местного бюджета составит 478,4 тыс. рублей и 491,2 тыс.рублей соответ- ственно или 5% от объема доходов за исключением средств, получаемых из бюджетов других уровней. К числу приоритетных задач на ста- дии формирования местного бюджета были отнесены: - оплата труда (с начислениями) работников муниципальных казенных учреждений; - субсидии муниципальным бюд- жетным учреждениям муниципального образования «Оса» на возмещение нор- мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы- полнением работ) физическим и (или) юридическим лицам; - оплата услуг связи и коммунальных услуг; - расходы, имеющие софинансиро- вание из областного бюджета; - мероприятия по подготовке к зиме объектов жилищно-коммунального хо- зяйства и социальной сферы. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функ- ционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, функционирование законодательных ор- ганов, органов исполнительной власти. По подразделу 02 «Функционирова- ние высшего должностного лица субъ- екта Российской Федерации и муници- пального образования» объем расходов на содержание главы администрации муниципального образования в проекте местного бюджета на 2013-2015 годы планируется в сумме – 1510,8 тыс. ру- блей ежегодно, в том числе: заработная плата – 1160,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 350,3 тыс.рублей. По подразделу 03 «Функционирова- ние законодательных (представитель- ных) органов государственной власти и представительных органов муници- пальных образований» объем расходов на Думу муниципального образования «Оса» составит на 2013-2015 годы по 0,5 тыс. рублей ежегодно. По подразделу 04 «Функционирова- ние Правительства Российской Феде- рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми- нистраций» объем расходов составит: - в 2013 году – 5612,8 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 3101,8 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 1003,5 тыс.рублей, оплата услуг связи – 100,0 тыс.рублей, электроэнергия - 302,5 тыс.рублей, услуги по содержанию имущества – 220,0 тыс.рублей, прочие услуги – 200,0 тыс.рублей, прочие рас- ходы – 75,0 тыс.рублей , оплата налогов – 75,0 тыс.рублей, расходы на увеличение стоимости основных средств – 131,0 тыс. рублей, расходы на ГСМ, канц.товары и прочие материальные запасы – 400,0 тыс.рублей; - в 2014 году – 5243,0 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 2801,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 903,5 тыс.рублей, оплата услуг связи – 100,0 тыс.рублей, электроэнергия - 302,5 тыс.рублей, услуги по содержанию имущества – 220,0 тыс.рублей, прочие услуги – 200,0 тыс.рублей, прочие рас- ходы – 75,0 тыс.рублей, оплата налогов – 75,0 тыс.рублей, расходы на увеличение стоимости основных средств – 162,0 тыс. рублей, расходы на ГСМ, канц.товары и прочие материальные запасы – 400,0 тыс.рублей; - в 2015 году – 4875,0 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 2601,8 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 734,7 тыс.рублей, оплата услуг свя- зи – 100,0 тыс.рублей, электроэнергия - 302,5,0 тыс.рублей, услуги по содер- жанию имущества – 220,0 тыс.рублей, прочие услуги – 200,0 тыс.рублей, про- чие расходы – 75,0 тыс.рублей, оплата налогов – 75,0 тыс.рублей, расходы на увеличение стоимости основных средств – 162,0 тыс.рублей, расходы на ГСМ, канц.товары и прочие материальные запасы – 400,0 тыс.рублей. По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо- вого (финансово-бюджетного) надзора» объем расходов составит: - в 2013 году – 1287,8 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 954,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 326,3 тыс.рублей, услуги по со- держанию имущества – 2,0 тыс.рублей, прочие услуги – 1,5 тыс.рублей, прочие расходы – 1,0 тыс.рублей, расходы на канц.товары и прочие материальные запасы – 3,0 тыс.рублей; - в 2014 году – 1170,0 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 874,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 288,5 тыс.рублей, услуги по со- держанию имущества – 2,0 тыс.рублей, прочие услуги – 1,5 тыс.рублей, прочие расходы – 1,0 тыс.рублей, расходы на канц.товары и прочие материальные запасы – 3,0 тыс.рублей; - в 2015 году – 1080,0 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 804,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 268,5 тыс.рублей, услуги по со- держанию имущества – 2,0 тыс.рублей, прочие услуги – 1,5 тыс.рублей, прочие расходы – 1,0 тыс.рублей, расходы на канц.товары и прочие материальные запасы – 3,0 тыс.рублей; По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланировано потратить в 2013 году 250,0 тыс. рублей. По подразделу 11 «Резервный фонд» объем расходов составит: в 2013 году – в сумме 100,0 тыс. рублей; в 2014 году – в сумме 100,0 тыс. рублей; в 2015 году – в сумме 100,0 тыс. рублей. Раздел 02 «Национальная оборона» По данному разделу в 2013 году предусмотрены расходы на сумму 197,6 тыс.рублей, в том числе: заработная плата – 130,9 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 44,7 тыс.рублей, услуги связи – 2,0 тыс.рублей, транспортные услуги – 3,0 тыс.рублей, коммунальные услуги – 9,0 тыс.рублей, арендная плата за пользование имуществом - 4,0 тыс. рублей. На плановый период 2014 и 2015 годов расходы по данному разделу составят 199,0 тыс.рублей и 210,6 тыс. рублей соответственно. Раздел 04 «Национальная эконо- мика» По данному разделу предусмотрены следующие расходы: в 2013 году – в сумме 28,6 тыс. рублей; в 2014 году – в сумме 28,6 тыс. рублей; в 2015 году – в сумме 28,6 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на осуществление отдельных областных государственных полномочий в обла- сти регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Расходы по разделу 05 «Жилищно- коммунальное хозяйство» в 2013 году в сумме 1783,7 тыс. рублей. Эти средства будут направлены жилищное хозяйство – 152,3 тыс.рублей, коммунальное хозяйство – 652,4 тыс. рублей, уличное освещение - 200,0 тыс. рублей, содержание автомобильных дорог в границах поселений в рамках благоустройства–779, 0 тыс.рублей. в 2014 году – 1314,6 тыс.рублей, рас-

Upload: mo-osa

Post on 28-Mar-2016

220 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

TRANSCRIPT

Page 1: Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

30 декабря 2012 годаЕmail: [email protected] № 24 (103) приложение

ВЕСТИОсинскиеГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ“ОСА”

Выходит2 разав месяц

Российская Федерация Иркутская область

Осинский район Муниципальное образование «Оса»

Дума

РЕШЕНИЕот 27 декабря 2012 года

№ 221 с.Оса

О бюджете муниципального образования «Оса» на 2013 год и на

плановый период 2014 и 2015 годов

Статья 11. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета муниципального образова-ния «Оса» (далее – местный бюджет) на 2013 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 12722,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации, в сумме 3408,8 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 13187,7 тыс. рублей;

размер дефицита местного бюдже-та в сумме 465,7 тыс. рублей, или 5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характери-стики местного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов:

общий объем доходов местного бюд-жета на 2014 год в сумме 11494,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-жетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1926,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме10828,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер-тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-рации, в сумме 1004,7 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 11973,0 тыс. рублей, на 2015 год - в сумме 11319,5 тыс. рублей;

размер дефицита местного бюджета на 2014 год в сумме 478,4 тыс. рублей, или 5 % утвержденного общего годово-го объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема без-возмездных поступлений, на 2015 год - в сумме 491,2 тыс. рублей, или 5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2 Установить, что доходы местного

бюджета, поступающие в 2013-2015 годах, формируются за счет:

1) налоговых доходов в соответ-ствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Фе-дерации;

2) неналоговых доходов;3) безвозмездных поступлений.Статья 3Установить прогнозируемые до-

ходы местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-жениям 1, 2 к настоящему Решению.

Статья 4Утвердить перечень главных адми-

нистраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 5Утвердить перечень главных админи-

страторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 61. Установить, что муниципальные

унитарные предприятия МО «Оса» упла-чивают в местный бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, ежеквартально в течение пяти дней со дня, установленного для представления бухгалтерского отчета за квартал, а по годовым отчетам – в десятидневный срок со дня, установленного для представле-ния бухгалтерского отчета за год.

2. Реализация настоящей статьи производится в порядке, установленном администрацией муниципального обра-зования «Оса».

Статья 7Установить распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам и под-разделам классификации расходов бюд-жетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему Решению.

Статья 8Установить распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-жетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему Решению.

Статья 9Установить распределение бюджет-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бюджету муниципального образования «Оса»

на 2013 год и на плановый период

2014 и 2015 годовДоходыДоходы местного бюджета на 2013

год и на плановый период 2014 и 2015 годов сформированы на основании действующего бюджетного и налогового законодательства, исходя из исполнения бюджета за 2011 год, оценки ожидае-мого исполнения бюджета на 2012 год, а также основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2011-2015 годы.

Ожидаемое исполнение по доходам муниципального образования «Оса» на 2012 год составит 23141,6 тыс. рублей, из них собственные доходы составят 9972,0 тыс. рублей. На 2013 год посту-пление доходов планируется на сумму 12722,0 тыс.рублей, в том числе соб-ственных – 9313,2 тыс.рублей. На 2014 год планируемое поступление доходов составит 11494,6 тыс.рублей, в том чис-ле собственных – 9568,6 тыс.рублей, на 2015 год – 10828,3 тыс.рублей и 9823,6 тыс.рублей соответственно.

Собственные доходы Увеличение доходной части бюджета

в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов планируется за счет следую-щих налогов:

- ожидаемое исполнение по налогу на доходы физических лиц за 2012 год – 3800,0 тыс.рублей, планируемая сумма на 2013 год составляет 3826,6 тыс. рублей, на 2014 год – 3926,6 тыс.рублей, на 2015 год – 4026,6 тыс.рублей - небольшое увеличение произойдет за счет увеличения заработной платы работникам бюджетных и казенных учреждений;

- ожидаемое исполнение по налогу на имущество физических лиц за 2012 год – 44,0 тыс.рублей, предполагается, что на период 2013- 44,4 тыс.рублей, 2014 год – 50,0 тыс.рублей и 2015 год – 55,0 тыс.рублей ;

- ожидаемое исполнение по земель-ному налогу на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов произведен на основе ожидаемых поступлений 2012 года муниципального образования «Оса» и составляет 2700,0 тыс.рублей ;

- ожидаемое исполнение по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-ничена, за 2012 год – 400,0 тыс.рублей, предполагается, что на период 2013-2015 годов поступления по данному виду доходов останутся на том же уровне;

- ожидаемое исполнение по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения за 2012 год – 1763,0 тыс.рублей, планируемая сумма на 2013 год составляет 1700,0 тыс. рублей, на 2014 год – 1800,0 тыс.рублей и 2015 год - 1900,0 тыс.рублей соответственно;

- ожидаемое исполнение по доходам от сдачи в аренду имущества, находяще-гося в оперативном управлении органов управления поселений, за 2012 год – 50,0 тыс.рублей, предполагается, что поступления по данному виду доходов в 2013 году составят 200,0 тыс. рублей, в 2014 году составят 250,0 тыс.рублей и в 2015 году – 300,0 тыс.рублей .

Финансовая помощь на 2013 год составит 3408,8 тыс. рублей, на 2014 год – 1926,0 тыс.рублей, на 2015 год – 1004,7 тыс.рублей, в том числе:

1. Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-ности:

2013 год - в размере 450,0 тыс. ру-блей из областного бюджета;

2014 год - в размере 360,0 тыс. ру-блей из областного бюджета;

2015 год - в размере 360,0 тыс. ру-блей из областного бюджета .

2. Прочие субсидии бюджетам по-селений:

2013 год - в размере 2732,6 тыс. рублей, в том числе: выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогатель-ному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области – 2609,3 тыс.рублей, выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, на-ходящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области – 123,3 тыс.рублей;

2014 год - в размере 1338,4 тыс. рублей, в том числе: выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправ-ления поселений Иркутской области –

ных ассигнований по разделам, под-разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 9, 10 к на-стоящему Решению.

Статья 10Установить, что в расходной части

местного бюджета создается резерв-ный фонд:

на 2013 год в размере 100,0 тыс. рублей;

на 2014 год в размере 100,0 тыс. рублей;

на 2015 год в размере 100,0 тыс. рублей.

Статья 111. Установить, что в 2013 году и в

плановом периоде 2014 и 2015 годов за счет средств местного бюджета предоставляются субсидии бюджетным учреждениям МО «Оса»:

а) на возмещение нормативных за-трат, связанных с оказанием ими в со-ответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);

б) на иные цели, связанные с раз-витием материально-технической базы, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, реа-лизацией мероприятий, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Иркутской области.

2. Порядок определения объема и условия предоставления указанных в на-стоящем пункте субсидий устанавлива-ются администрацией муниципального образования «Оса».

Статья 12Установить, что при исполнении

местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов приоритетными направлениями рас-ходов являются:

- оплата труда (с начислениями) работников муниципальных казенных учреждений;

- субсидии муниципальным бюд-жетным учреждениям муниципального образования «Оса» на возмещение нор-мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-полнением работ) физическим и (или) юридическим лицам;

- оплата услуг связи и коммунальных услуг;

- расходы, имеющие софинансиро-вание из областного бюджета;

- мероприятия по подготовке к зиме объектов жилищно-коммунального хо-зяйства и социальной сферы.

Статья 131. Установить предельный объем

муниципального долга муниципального образования «Оса»:

на 2013 год в размере 4656,6 тыс.рублей;

на 2014 год в размере 4784,3 тыс.рублей;

на 2015 год в размере 4911,8 тыс.рублей.

2. Установить верхний предел му-ниципального долга муниципального образования «Оса»:

на 01.01.2014 года в размере 465,7 тыс.рублей;

на 01.01.2015 года в размере 478,4 тыс.рублей;

на 01.01.2016 года в размере 491,2 тыс.рублей.

3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципаль-ного долга муниципального образования «Оса»:

в 2013 году в размере 48,2 тыс.рублей;

в 2014 году в размере 49,5 тыс.рублей;

в 2015 году в размере 50,9 тыс.рублей;

Статья 14Утвердить программу внутренних

заимствований МО «Оса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 11, 12 к настоя-щему Решению.

Статья 15Установить источники внутреннего

финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год и на плановый пери-од 2014 и 2015 годов согласно приложе-ниям 13, 14 к настоящему Решению.

Статья 16Установить, что кассовое обслужи-

вание исполнения местного бюджета осуществляется органом, осуществляю-щим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании согла-шения и на безвозмездной основе.

Статья 17Настоящее Решение вступает в силу

со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2013 года.

Статья 18Опубликовать настоящее Решение в

газете «Осинские вести» МО «Оса».Председатель Думы

МО «Оса» А.Н.Григорьев

1224,1 тыс.рублей, выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправ-ления поселений Иркутской области – 298,4 тыс.рублей;

2015 год - в размере 405,5 тыс. ру-блей, в том числе: выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим по-селений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправ-ления поселений Иркутской области – 114,3 тыс.рублей, выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправ-ления поселений Иркутской области – 107,1 тыс.рублей.

4. Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:

2013 год – в сумме 197,6 тыс. ру-блей;

2014 год – в сумме 199,0 тыс. ру-блей;

2015 год – в сумме 210,6 тыс. ру-блей.

5. Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:

2013 год – в сумме 28,6 тыс. рублей;2014 год – в сумме 28,6 тыс. рублей;2015 год – в сумме 28,6 тыс. рублей. Прогнозируемое снижение без-

возмездных поступлений в бюджет МО «Оса» обусловлено наличием нераспре-деленных среди поселений в соответ-ствии с проектом областного бюджета на 2013- 2015 годы видов межбюджетных трансфертов и переходом Иркутской области с 2015 года на новый уровень межбюджетных отношений (бездота-ционность).

РасходыОбъем расходов бюджета муници-

пального образования «Оса» на 2013 год сформирован в объеме 13187,7 тыс. рублей, при этом дефицит местного бюджета составит 465,7 тыс. рублей или 5% от объема доходов за исключением средств, получаемых из бюджетов дру-гих уровней.

Объем расходов бюджета МО «Оса» на 2014 год сформирован в объеме 11973,0 тыс. рублей, на 2015 год – 11319,5 тыс.рублей, при этом дефицит местного бюджета составит 478,4 тыс. рублей и 491,2 тыс.рублей соответ-ственно или 5% от объема доходов за исключением средств, получаемых из бюджетов других уровней.

К числу приоритетных задач на ста-дии формирования местного бюджета были отнесены:

- оплата труда (с начислениями) работников муниципальных казенных учреждений;

- субсидии муниципальным бюд-жетным учреждениям муниципального образования «Оса» на возмещение нор-мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-полнением работ) физическим и (или) юридическим лицам;

- оплата услуг связи и коммунальных услуг;

- расходы, имеющие софинансиро-вание из областного бюджета;

- мероприятия по подготовке к зиме объектов жилищно-коммунального хо-зяйства и социальной сферы.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функ-ционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, функционирование законодательных ор-ганов, органов исполнительной власти.

По подразделу 02 «Функционирова-ние высшего должностного лица субъ-екта Российской Федерации и муници-пального образования» объем расходов на содержание главы администрации муниципального образования в проекте местного бюджета на 2013-2015 годы планируется в сумме – 1510,8 тыс. ру-блей ежегодно, в том числе: заработная плата – 1160,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 350,3 тыс.рублей.

По подразделу 03 «Функционирова-ние законодательных (представитель-ных) органов государственной власти и представительных органов муници-пальных образований» объем расходов на Думу муниципального образования «Оса» составит на 2013-2015 годы по 0,5 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 04 «Функционирова-ние Правительства Российской Феде-рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-нистраций» объем расходов составит:

- в 2013 году – 5612,8 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 3101,8 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 1003,5 тыс.рублей, оплата услуг связи

– 100,0 тыс.рублей, электроэнергия - 302,5 тыс.рублей, услуги по содержанию имущества – 220,0 тыс.рублей, прочие услуги – 200,0 тыс.рублей, прочие рас-ходы – 75,0 тыс.рублей , оплата налогов – 75,0 тыс.рублей, расходы на увеличение стоимости основных средств – 131,0 тыс.рублей, расходы на ГСМ, канц.товары и прочие материальные запасы – 400,0 тыс.рублей;

- в 2014 году – 5243,0 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 2801,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 903,5 тыс.рублей, оплата услуг связи – 100,0 тыс.рублей, электроэнергия - 302,5 тыс.рублей, услуги по содержанию имущества – 220,0 тыс.рублей, прочие услуги – 200,0 тыс.рублей, прочие рас-ходы – 75,0 тыс.рублей, оплата налогов – 75,0 тыс.рублей, расходы на увеличение стоимости основных средств – 162,0 тыс.рублей, расходы на ГСМ, канц.товары и прочие материальные запасы – 400,0 тыс.рублей;

- в 2015 году – 4875,0 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 2601,8 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 734,7 тыс.рублей, оплата услуг свя-зи – 100,0 тыс.рублей, электроэнергия - 302,5,0 тыс.рублей, услуги по содер-жанию имущества – 220,0 тыс.рублей, прочие услуги – 200,0 тыс.рублей, про-чие расходы – 75,0 тыс.рублей, оплата налогов – 75,0 тыс.рублей, расходы на увеличение стоимости основных средств – 162,0 тыс.рублей, расходы на ГСМ, канц.товары и прочие материальные запасы – 400,0 тыс.рублей.

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-вого (финансово-бюджетного) надзора» объем расходов составит:

- в 2013 году – 1287,8 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 954,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 326,3 тыс.рублей, услуги по со-держанию имущества – 2,0 тыс.рублей, прочие услуги – 1,5 тыс.рублей, прочие расходы – 1,0 тыс.рублей, расходы на канц.товары и прочие материальные запасы – 3,0 тыс.рублей;

- в 2014 году – 1170,0 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 874,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 288,5 тыс.рублей, услуги по со-держанию имущества – 2,0 тыс.рублей, прочие услуги – 1,5 тыс.рублей, прочие расходы – 1,0 тыс.рублей, расходы на канц.товары и прочие материальные запасы – 3,0 тыс.рублей;

- в 2015 году – 1080,0 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 804,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 268,5 тыс.рублей, услуги по со-держанию имущества – 2,0 тыс.рублей, прочие услуги – 1,5 тыс.рублей, прочие расходы – 1,0 тыс.рублей, расходы на канц.товары и прочие материальные запасы – 3,0 тыс.рублей;

По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланировано потратить в 2013 году 250,0 тыс. рублей.

По подразделу 11 «Резервный фонд» объем расходов составит:

в 2013 году – в сумме 100,0 тыс. рублей;

в 2014 году – в сумме 100,0 тыс. рублей;

в 2015 году – в сумме 100,0 тыс. рублей.

Раздел 02 «Национальная оборона»По данному разделу в 2013 году

предусмотрены расходы на сумму 197,6 тыс.рублей, в том числе: заработная плата – 130,9 тыс.рублей, начисления на оплату труда – 44,7 тыс.рублей, услуги связи – 2,0 тыс.рублей, транспортные услуги – 3,0 тыс.рублей, коммунальные услуги – 9,0 тыс.рублей, арендная плата за пользование имуществом - 4,0 тыс.рублей. На плановый период 2014 и 2015 годов расходы по данному разделу составят 199,0 тыс.рублей и 210,6 тыс.рублей соответственно.

Раздел 04 «Национальная эконо-мика»

По данному разделу предусмотрены следующие расходы:

в 2013 году – в сумме 28,6 тыс. рублей;

в 2014 году – в сумме 28,6 тыс. рублей;

в 2015 году – в сумме 28,6 тыс. рублей.

Эти средства будут направлены на осуществление отдельных областных государственных полномочий в обла-сти регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

в 2013 году в сумме 1783,7 тыс. рублей. Эти средства будут направлены жилищное хозяйство – 152,3 тыс.рублей, коммунальное хозяйство – 652,4 тыс.рублей, уличное освещение - 200,0 тыс.рублей, содержание автомобильных дорог в границах поселений в рамках благоустройства–779, 0 тыс.рублей.

в 2014 году – 1314,6 тыс.рублей, рас-

Page 2: Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

2ходы будут направлены: жилищное хозяйство – 130,0 тыс.рублей, коммунальное хозяйство – 490,0 тыс.ру-блей, уличное освещение – 200,0 тыс.рублей, содер-жание автомобильных дорог в границах поселений в рамках благоустройства – 494,0 тыс.рублей.

В 2015 году – 1335,5 тыс.рублей, расходы будут направлены: жилищное хозяйство – 115 тыс.рублей, коммунальное хозяйство – 391,0 тыс.рублей, уличное освещение – 200,0 тыс.рублей, содержание авто-мобильных дорог в границах поселений в рамках благоустройства – 629,5 тыс.рублей.

Расходы по разделу 08 подраздел 01 «Культура» предусмотрены в 2013 году на сумму 1818,0 тыс. рублей, в 2014 году – 1750,0 тыс.рублей, в 2015 году – 1550,0 тыс.рублей. Эти средства будут направлены на выделение субсидий муниципальному бюджет-ному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр» МО «Оса» на финансовое обеспечение

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Оса» на 2013 год (тыс.рублей)

Приложение № 1 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Код бюджетной классифика-ции Российской Федерации

Наименование дохода 2013 год

ДОХОДЫ ВСЕГО 12 722,0

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 313,2

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 826,6

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 826,6

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 800,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-регистрированными в качестве индивидуальных предпри-нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

9,6

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-гового Кодекса Российской Федерации

15,0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-ществляющими трудовую деятельность по найму у физи-ческих лиц на основании патента в соотвествии со статьей 227 1 Налогового кодекса Российской Федерации

2,0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,0

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 044,6

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-женным в границах поселений

44,6

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 000,0

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-гового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

300,0

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-гового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2 700,0

182 1 09 04000 00 0000 110 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

35,0

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязятельствам, возникшим до 01.01.2006 года) мобилизуемый до на территориях посе-лений

35,0

011 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-СТВЕННОСТИ

2 300,0

102 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

400,0

011 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-ства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за ис-ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 700,0

011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

200,0

011 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-НЫХ АКТИВОВ

100,0

011 1 14 0625 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-дений)

100,0

201 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3408,80

201 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации

3408,80

201 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

450,00

201 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

450,00

201 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

2732,60

201 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2732,60

201 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

226,20

201 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

197,60

201 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

28,60

Приложение № 2 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Оса» на плановый период 2014 и 2015 годы (тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование дохода 2014 год 2015 год

ДОХОДЫ ВСЕГО 11 494,6 10 828,3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 568,6 9 823,6

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 926,6 4 026,6

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 926,6 4 026,6

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 На-логового кодекса Российской Федерации

3 900,0 4 000,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

9,6 9,6

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-сийской Федерации

15,0 15,0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-рованных авансовых платежей с доходов, по-лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-ми трудовую деятельность по найму у физиче-ских лиц на основании патента в соотвествии со статьей 227 1 Налогового кодекса Россий-ской Федерации

2,0 2,0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7,0 7,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,0 7,0

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 050,0 3 055,0

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимае-мый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

50,0 55,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 000,0 3 000,0

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

300,0 300,0

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2 700,0 2 700,0

182 1 09 04000 00 0000 110 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

35,0 35,0

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязятельствам, возник-шим до 01.01.2006 года) мобилизуемый до на территориях поселений

35,0 35,0

011 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 450,0 2 600,0

102 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-ты за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заклю-чение договоров аренды указанных земельных участков

400,0 400,0

011 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-ных и автономных учреждений)

1 800,0 1 900,0

011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-дящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-дений (за исключением имущества муници-пальных бюджетных и автономных учреждений)

250,0 300,0

011 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

100,0 100,0

011 1 14 0625 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-ходящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципаль-ных бюджетных и автономных учреждений)

100,0 100,0

.201 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1926,00 1004,70

201 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-жетов бюджетной системы Российской Феде-рации

1926,00 1004,70

201 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-дерации и муниципальных образований

360,00 360,00

201 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнива-ние бюджетной обеспеченности

360,00 360,00

201 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

1338,40 405,50

201 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1338,40 405,50

201 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

227,60 239,20

201 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осу-ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-сариаты

199,00 210,60

201 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выпол-нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

28,60 28,60

государственного задания на оказание государ-ственных услуг и на иные цели.

Расходы по разделу 10 подраздел 01 «Со-циальное обеспечение» предусмотрены расходы на выплату пенсии в 2013 году – 69,0 тыс.рублей, в 2014 и 2015 годах расходы по данному разделу составят 138,0 тыс.рублей и 138,0 тыс.рублей соответственно.

Расходы по разделу 12 подраздел 02 «Сред-ства массовой информации» составят в 2013 году 528,4 тыс.рублей, в 2014 году – 518,0 тыс.рублей, в 2015 году - 490 тыс.рублей. Эти средства будут направлены на выделение субсидий муниципаль-ному бюджетному учреждению редакции газеты «Осинские вести».

Глава муниципального образования «Оса»

А.Н. Григорьев

Page 3: Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

3Приложение № 3 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Оса»

Код адми-ни-стра-тора

Администрация МО «Оса»

Код бюджетной классификации Наименование дохода

011 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-дящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-ном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-ных и автономных учреждений)

011 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями.

011 1 14 0625 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в соб-ственности поселений ( за исключением земельных участков му-ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

011 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

011 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Финансовый отдел МО «Оса»

201 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

201 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-спеченности

201 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

201 2 02 02102 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

201 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

201 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-сариаты

201 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

201 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Председатель Думы Григорьев А.Н.

Приложение № 4 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Оса»

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Код

главного админи-стра-тора источ-ников

Код группы, подгруппы, статьи и вида источни-ков финансирования дефицита бюджета

операций сектора государст-венного управления

011 Администрация муниципального образования "Оса"

011 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-сийской Федерации

011 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

011 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

011 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-ными организациями в валюте Российской Фе-дерации

011 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

011 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-ной системы

011 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюд-жетов бюджетной системы Российской Федера-ции в валюте Российской Федерации

011 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации бюджетами мунципальных районов в валюте Российской Федерации

011 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

011 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

011 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

011 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

011 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

011 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

011 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

011 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

011 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

011 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

011 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Председатель Думы Григорьев А.Н.

Приложение № 5 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2013 год (тыс.руб)

Наименование Рз ПР 2013 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 761,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-рации и муниципального образования

01 02 1 509,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 5 612,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного ) надзора

01 06 1 287,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 250,0

Резервные фонды 01 11 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 197,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 197,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 28,6

Общеэкономические вопросы 04 01 28,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 784,7

Жилищное хозяйство 05 01 152,3

Коммунальное хозяйство 05 02 652,4

Благоустройство 05 03 979,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 818,0

Культура 08 01 1 818,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 69,0

Пенсионное обеспечение 10 01 69,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 528,4

Периодическая печать и издательство 12 02 528,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01

Итого расходов: 13 187,7

Приложение № 6 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2014 и 2015 годы (тыс.рублей)

Наименование Рз ПР 2014 г. 2015 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 024,8 7 566,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-ской Федерации и муниципального образования

01 02 1 510,8 1 510,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-ных образований

01 03 1,0 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-сийской Федерации, местных администраций

01 04 5 243,0 4 875,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного ) над-зора

01 06 1 170,0 1 080,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 199,0 210,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 199,0 210,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 28,6 28,6

Общеэкономические вопросы 04 01 28,6 28,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 314,6 1 335,5

Жилищное хозяйство 05 01 130,0 115,0

Коммунальное хозяйство 05 02 490,0 391,0

Благоустройство 05 03 694,6 829,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 750,0 1 550,0

Культура 08 01 1 750,0 1 550,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 138,0 138,0

Пенсионное обеспечение 10 01 138,0 138,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 518,0 490,0

Периодическая печать и издательство 12 02 518,0 490,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13 01

Итого расходов: 11 973,0 11 319,5

Приложение № 7 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2013 год (тыс.рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2013 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 762,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 510,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-рации и органов местного самоуправления

01 02 002 00 00 1 510,8

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1 510,8

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами

01 02 002 03 00 100 1 510,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 02 002 03 00 120 1 510,8

Page 4: Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 1 510,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-рации и органов местного самоуправления

01 03 002 00 00 1,0

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 04 00 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госуд.нужд 01 03 002 04 00 240 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госуд.нужд 01 03 002 04 00 244 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 5 612,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-рации и органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 5 612,8

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 5 612,8

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами

01 04 002 04 00 100 4 106,3

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 002 04 00 120 4 106,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 4 105,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04 002 04 00 122 1,0

Оплата труда и начисление на оплату труда 01 04 002 04 00 122 1,0

Прочие выплаты 01 04 002 04 00 122 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 002 04 00 200 1 431,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для госуд.нужд 01 04 002 04 00 240 1 431,5

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно- ком-муникационных технологий

01 04 002 04 00 242 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госуд.нужд 01 04 002 04 00 244 1 331,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 75,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-лога

01 04 002 04 00 851 75,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-моженных органов и органов финансового (финансового-бюджетного ) надзора

01 06 1 287,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-рации и органов местного самоуправления

01 06 002 00 00 1 287,8

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 1 287,8

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами

01 06 002 04 00 100 1 280,3

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 04 00 120 1 280,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 1 280,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 00 200 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для госуд.нужд 01 06 002 04 00 240 7,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госуд.нужд 01 06 002 04 00 244 7,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 250,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-рации и органов местного самоуправления

01 07 002 00 00 250,0

Центральный аппарат 01 07 002 07 00 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 07 00 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госуд.нужд 01 07 002 07 00 240 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государст.нужд 01 07 002 07 00 244 250,0

Резервные фонды 01 11 100,0

Резервные фонды 01 11 070 00 00 100,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 100,0

Резервные средства 01 11 070 05 00 870 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 197,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 197,6

Осуществление первичного воинского учета на территоряих где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 001 36 00 197,6

Субвенции 02 03 001 36 00 530 197,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 28,6

Общеэкономические вопросы 04 01 28,6

Осуществление отдельных областных государственных полно-мочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса

04 01 002 42 00 28,6

Субвеции 04 01 002 42 00 530 28,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 340 03 00 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госуд.нужд 04 12 340 03 00 240 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госуд.нужд 04 12 340 03 00 244

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 783,7

Жилищное хозяйство 05 01 152,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для госуд.нужд 05 01 002 04 00 240 152,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госуд.нужд 05 01 002 04 00 244 152,3

Коммунальное хозяйство 05 02 652,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госуд.нужд 05 02 521 01 07 240 502,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госуд.нужд 05 02 521 01 07 244 502,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госуд.нужд 05 02 351 05 00 244 150,0

Благоустройство 05 03 979,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госуд.нужд 05 03 600 01 00 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госуд.нужд 05 03 600 01 00 244 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госуд.нужд 05 03 600 02 00 240 779,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госуд.нужд 05 03 600 02 00 244 779,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 818,0

Культура 08 01 1 818,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

08 01 440 00 00 1 611,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

08 01 440 99 00 611 1 611,6

Библиотеки 08 01 442 00 00 206,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

08 01 442 99 00 611 206,4

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 00 69,0

Пенсионное обеспечение 10 01 69,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 491 10 00 320 69,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора го-сударственного управления

10 01 491 01 00 321 69,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 02 528,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным коммерческим организациям

12 02 002 04 00 600 528,4

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государствен-ным и муниципальным учреждениям

12 02 002 04 00 611 528,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-ного долга

13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 03 00 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 065 03 00 700 0,0

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

13 01 065 03 00 720

Итого расходов: 13 187,7

Приложение № 8 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2014 и 2015 годы (тыс.руб)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2014 г. 2015 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 024,8 7 566,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-го образования

01 02 1 510,8 1 510,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-тов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 02 002 00 00 1 510,8 1 510,8

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1 510,8 1 510,8

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспе-чения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 002 03 00 100 1 510,8 1 510,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01 02 002 03 00 120 1 510,8 1 510,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 1 510,8 1 510,8

Функционирование законодательных (предста-вительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-разований

01 03 1,0 1,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-тов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 03 002 00 00 1,0 1,0

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных нужд

01 03 002 04 00 200 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-ственных нужд

01 03 002 04 00 240 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

01 03 002 04 00 244 1,0 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-дарственной власти субъектов Российской Феде-рации, местных администраций

01 04 5 243,0 4 875,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-тов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 5 243,0 4 875,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 5 243,0 4 875,0

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспе-чения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 002 04 00 100 3 705,5 3 337,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01 04 002 04 00 120 3 705,5 3 337,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 3 704,5 3 336,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04 002 04 00 122 1,0 1,0

Оплата труда и начисление на оплату труда 01 04 002 04 00 122 1,0 1,0

Прочие выплаты 01 04 002 04 00 122 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для госуд. нужд 01 04 002 04 00 200 1 462,5 1 462,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-ственных нужд

01 04 002 04 00 240 1 462,5 1 462,5

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информаци-онно- коммуникационных технологий

01 04 002 04 00 242 100,0 100,0

Page 5: Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

5Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

01 04 002 04 00 244 1 362,5 1 362,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 75,0 75,0

Уплата налога на имущество организаций и зе-мельного налога

01 04 002 04 00 851 75,0 75,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-вых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного ) надзора

01 06 1 170,0 1 080,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-тов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 06 002 00 00 1 170,0 1 080,0

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 1 170,0 1 080,0

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспе-чения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 002 04 00 100 1 162,5 1 072,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01 06 002 04 00 120 1 162,5 1 072,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 1 162,5 1 072,5

Закупка товаров, работ и услуг для госуд. нужд 01 06 002 04 00 200 7,5 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-ственных нужд

01 06 002 04 00 240 7,5 7,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

01 06 002 04 00 244 7,5 7,5

Обеспечение проведения выборов и референду-мов

01 07 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-тов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 07 002 00 00 0,0 0,0

Центральный аппарат 01 07 002 07 00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных нужд

01 07 002 07 00 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-ственных нужд

01 07 002 07 00 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

01 07 002 07 00 244

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0

Резервные фонды 01 11 070 00 00 100,0 100,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 070 05 00 870 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 199,0 210,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 199,0 210,6

Осуществление первичного воинского учета на территоряих где отсутствуют военные комисса-риаты

02 03 001 36 00 199,0 210,6

Субвенции 02 03 001 36 00 530 199,0 210,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 28,6 28,6

Общеэкономические вопросы 04 01 28,6 28,6

Осуществление отдельных областных государ-ственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций комму-нального комплекса

04 01 002 42 00 28,6 28,6

Субвеции 04 01 002 42 00 530 28,6 28,6

Другие вопросы в области национальной эконо-мики

04 12 28,6 28,6

Мероприятия по землеустройству и землепользо-ванию

04 12 340 03 00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных нужд

04 12 340 03 00 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-ственных нужд

04 12 340 03 00 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

04 12 340 03 00 244

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 314,6 1 335,5

Жилищное хозяйство 05 01 130,0 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-ственных нужд

05 01 002 04 00 240 130,0 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

05 01 002 04 00 244 130,0 115,0

Коммунальное хозяйство 05 02 490,0 391,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-ственных нужд

05 02 521 01 07 240 370,0 281,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

05 02 521 01 07 244 370,0 281,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

05 02 351 05 00 244 120,0 110,0

Благоустройство 05 03 694,6 829,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-ственных нужд

05 03 600 01 00 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

05 03 600 01 00 244 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-ственных нужд

05 03 600 02 00 240 494,6 629,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

05 03 600 02 00 244 494,6 629,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 750,0 1 550,0

Культура 08 01 1 750,0 1 550,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-туры и средств массовой информации

08 01 440 00 00 1 563,6 1 363,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-совое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

08 01 440 99 00 611 1 563,6 1 363,6

Библиотеки 08 01 442 00 00 186,4 186,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-совое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

08 01 442 99 00 611 186,4 186,4

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 00 138,0 138,0

Пенсионное обеспечение 10 01 138,0 138,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-лению

10 01 491 10 00 320 138,0 138,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

10 01 491 01 00 321 138,0 138,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 02 518,0 490,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-ным и иным коммерческим организациям

12 02 002 04 00 600 518,0 490,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным учреждениям

12 02 002 04 00 611 518,0 490,0

Обслуживание государственного и муниципально-го долга

13 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13 01 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 03 00 0,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципально-го) долга

13 01 065 03 00 700 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

13 01 065 03 00 720

Итого расходов: 11 973,0 11 319,5

Приложение № 9 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов

местного бюджета на 2013 год (тыс.руб)

Наименование ППП Рз ПР ЦСР ВР КОС-ГУ

2013 год

В С Е Г О 13 187,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 8 762,4

Функционирование высшего должностно-го лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

011 01 02 1 510,8

Руководство и управление в сфере уста-новленных функций органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-правления

011 01 02 002 00 00 1 510,8

Глава муниципального образования 011 01 02 002 03 00 1 510,8

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспечения выполнения функций го-сударственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-дами

011 01 02 002 03 00 100 1 510,3

Расходы на выплаты персоналу государ-ственных органов

011 01 02 002 03 00 120 1 510,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 01 02 002 03 00 121 1 510,3

Расходы 011 01 02 002 03 00 121 200 1 510,3

Оплата труда и начисления на оплату труда

011 01 02 002 03 00 121 210 1 510,3

Заработная плата 011 01 02 002 03 00 121 211 1 160,0

Начисление на выплаты по оплате труда 011 01 02 002 03 00 121 213 350,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

011 01 02 002 03 00 200 0,5

Иные закупки тоаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 02 002 03 00 240 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 02 002 03 00 244 0,5

Оплата работ, услуг 011 01 02 002 03 00 244 220 0,5

Прочие работы, услуги 011 01 02 002 03 00 244 226 0,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-ственной власти и представительных ор-ганов муниципальных образований

501 01 03 1,0

Руководство и управление в сфере уста-новленных функций органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-правления

501 01 03 002 00 00 1,0

Центральный аппарат 501 01 03 002 04 00 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

501 01 03 002 04 00 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

501 01 03 002 04 00 240 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

501 01 03 002 04 00 244 1,0

Поступлание нефинансовых активов 501 01 03 002 04 00 244 300 1,0

Увеличение стоимости материальных запасов

501 01 03 002 04 00 244 340 1,0

Функционирование Правительства Рос-сийской Федерации, высших исполни-тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-ных администраций

011 01 04 5 612,8

Руководство и управление в сфере уста-новленных функций органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-правления

011 01 04 002 00 00 5 612,8

Центральный аппарат 011 01 04 002 04 00 5 612,8

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспечения выполнения функций го-сударственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-дами

011 01 04 002 04 00 100 4 106,3

Page 6: Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

6

Расходы на выплаты персоналу государ-ственных органов

011 01 04 002 04 00 120 4 106,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 01 04 002 04 00 121 4 105,3

Расходы 011 01 04 002 04 00 121 200 4 105,3

Оплата труда и начисления на оплату труда

011 01 04 002 04 00 121 210 4 105,3

Заработная плата 011 01 04 002 04 00 121 211 3 101,8

Начисление на выплаты по оплате труда 011 01 04 002 04 00 121 213 1 003,5

Иные выплаты персоналу, за искючением фонда оплаты труда

011 01 04 002 04 00 122 1,0

Оплата труда и начисление на оплату труда

011 01 04 002 04 00 122 200 1,0

Прочие выплаты 011 01 04 002 04 00 122 212 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

011 01 04 002 04 00 200 1 431,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 04 002 04 00 240 1 431,5

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

011 01 04 002 04 00 242 100,0

Расходы 011 01 04 002 04 00 242 200 100,0

Оплата работ, услуг 011 01 04 002 04 00 242 220 100,0

Услуги связи 011 01 04 002 04 00 242 221 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 04 002 04 00 244 1 331,5

Расходы 011 01 04 002 04 00 244 200 800,5

Оплата работ, услуг 011 01 04 002 04 00 244 220 800,5

Транспортные услуги 011 01 04 002 04 00 244 222 3,0

Коммунальные услуги 011 01 04 002 04 00 244 223 302,5

Работы,услуги по содержанию имущества 011 01 04 002 04 00 244 225 220,0

Прочие работы, услуги 011 01 04 002 04 00 244 226 200,0

Прочие расходы 011 01 04 002 04 00 244 290 75,0

Поступлание нефинансовых активов 011 01 04 002 04 00 244 300 531,0

Увеличение стоимости основных средств 011 01 04 002 04 00 244 310 131,0

Увеличение стоимости материальных запасов

011 01 04 002 04 00 244 340 400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 002 04 00 850 75,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

011 01 04 002 04 00 851 75,0

Прочие расходы 011 01 04 002 04 00 851 290 75,0

Обеспечение деятельности финансо-вых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного ) надзора

201 01 06 1 287,8

Руководство и управление в сфере уста-новленных функций органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-правления

201 01 06 002 00 00 1 287,8

Центральный аппарат 201 01 06 002 04 00 1 287,8

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспечения выполнения функций го-сударственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-дами

201 01 06 002 04 00 100 1 280,3

Расходы на выплаты персоналу государ-ственных органов

201 01 06 002 04 00 120 1 280,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 06 002 04 00 121 1 280,3

Оплата труда и начисление на оплату труда

201 01 06 002 04 00 121 210 1 280,3

Заработная плата 201 01 06 002 04 00 121 211 954,0

Начисление на выплаты по оплате труда 201 01 06 002 04 00 121 213 326,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

201 01 06 002 04 00 200 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

201 01 06 002 04 00 240 7,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

201 01 06 002 04 00 244 7,5

Расходы 201 01 06 002 04 00 244 200 3,5

Работы,услуги по содержанию имущества 201 01 06 002 04 00 244 225 2,0

Прочие работы, услуги 201 01 06 002 04 00 244 226 1,5

Прочие расходы 201 01 06 002 04 00 244 290 1,0

Поступление нефинансовых активов 201 01 06 002 04 00 244 300 3,0

Увеличение стоимости материальных запасов

201 01 06 002 04 00 244 340 3,0

Обеспечение проведения выборов и ре-ферендумов

011 01 07 250,0

Руководство и управление в сфере уста-новленных функций органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-правления

011 01 07 002 00 00 250,0

Центральный аппарат 011 01 07 002 07 00 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

011 01 07 002 07 00 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 07 002 07 00 240 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 07 002 07 00 244 250,0

Прочие расходы 011 01 07 002 07 00 244 290 250,0

Резервные фонды 011 01 11 100,0

Резервные фонды 011 01 11 070 00 00 100,0

Резервные фонды местных админист-ций 011 01 11 070 05 00 100,0

Резервные средства 011 01 11 070 05 00 870 100,0

Расходы 011 01 11 070 05 00 870 200 100,0

Оплата работ, услуг 011 01 11 070 05 00 870 220 100,0

Работы,услуги по содержанию имущества 011 01 11 070 05 00 870 225 50,0

Прочие работы, услуги 011 01 11 070 05 00 870 226 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 197,6

Мобилизационная и вневойсковая под-готовка

011 02 03 197,6

Осуществление первичного воинского учета на территоряих где отсутствуют во-енные комиссариаты

011 02 03 001 36 00 197,6

Субвенции 011 02 03 001 36 00 530 197,6

Расходы 011 02 03 001 36 00 530 200 175,6

Оплата труда и начисления на оплату труда

011 02 03 001 36 00 530 210 175,6

Заработная плата 011 02 03 001 36 00 530 211 130,9

Начисление на выплаты по оплате труда 011 02 03 001 36 00 530 213 44,7

Оплата работ, услуг 011 02 03 001 36 00 530 220 18,0

Услуги связи 011 02 03 001 36 00 530 221 2,0

Транспортные услуги 011 02 03 001 36 00 530 222 3,0

Коммунальные услуги 011 02 03 001 36 00 530 223 9,0

Арендная плата за пользование имуще-ством

011 02 03 001 36 00 530 224 4,0

Поступление нефинансовых активов 011 02 03 001 36 00 530 300 4,0

Увеличение стоимости материальных запасов

011 02 03 001 36 00 530 340 4,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 28,6

Общеэкономические вопросы 011 04 01 28,6

Осуществление отдельных областных го-сударственных полномочий в области ре-гулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса

011 04 01 002 42 00 28,6

Субвеции 011 04 01 002 42 00 530 28,6

Расходы 011 04 01 002 42 00 530 200 27,2

Оплата труда и начисление на оплату труда

011 04 01 002 42 00 530 210 27,2

Заработная плата 011 04 01 002 42 00 530 211 21,0

Начисление на выплаты по оплате труда 011 04 01 002 42 00 530 213 6,2

Поступление нефинансовых активов 011 04 01 002 42 00 530 300 1,4

Увеличение стоимости материальных запасов

011 04 01 002 42 00 530 340 1,4

Другие вопросы в области национальной экономики

011 04 12 0,0

Мероприятия по землеустройству и зем-лепользованию

011 04 12 340 03 00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

011 04 12 340 03 00 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 04 12 340 03 00 240 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 04 12 340 03 00 244 0,0

Расходы 011 04 12 340 03 00 244 200 0,0

Прочие работы, услуги 011 04 12 340 03 00 244 226

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-СТВО

011 05 1 783,7

Жилищное хозяйство 001 05 01 152,3

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

011 05 01 002 04 00 200 152,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 01 002 04 00 240 152,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 01 002 04 00 244 152,3

Оплата работ, услуг 011 05 01 002 04 00 244 220 112,3

Работы,услуги по содержанию имущества 011 05 01 002 04 00 244 225 32,3

Прочие работы, услуги 011 05 01 002 04 00 244 226 80,0

Поступление нефинансовых активов 011 05 01 002 04 00 244 300 40,0

Увеличение стоимости материальных запасов

011 05 01 002 04 00 244 340 40,0

Коммунальное хозяйство 011 05 02 652,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

011 05 02 521 01 07 200 502,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 02 521 01 07 240 502,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 02 521 01 07 244 502,4

выполнение функций органами местного самоуправления

011 05 02 521 01 07 244 502,4

Оплата работ, услуг 011 05 02 521 01 07 244 220 282,4

Транспортные услуги 011 05 02 521 01 07 244 222 10,0

Коммунальные услуги 011 05 02 521 01 07 244 223 15,0

Прочие работы, услуги 011 05 02 521 01 07 244 226 257,4

Поступление нефинансовых активов 011 05 02 521 01 07 244 300 220,0

Увеличение стоимости материальных запасов

011 05 02 521 01 07 244 340 220,0

Работы,услуги по содержанию имущества 011 05 02 351 05 00 244 225 150,0

Благоустройство 011 05 03 979,0

Уличное освещение 011 05 03 600 01 00 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-дарственных нужд

011 05 03 600 01 00 200 200,0

Page 7: Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

7Приложение № 10 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного

бюджета на плановый период 2014 и 2015 годы (тыс.руб)

Наименование ППП Рз ПР ЦСР ВР КОС-ГУ

2014 год 2015 год

В С Е Г О 11 973,0 11 319,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-ПРОСЫ

011 01 8 024,8 7 566,8

Функционирование высшего долж-ностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-разования

011 01 02 1 510,8 1 510,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

011 01 02 002 00 00 1 510,8 1 510,8

Глава муниципального образования 011 01 02 002 03 00 1 510,8 1 510,8

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспечения выполнения функций государственными органа-ми, казенными учреждениями, ор-ганами управления государствен-ными внебюджетными фондами

011 01 02 002 03 00 100 1 510,3 1 510,3

Расходы на выплаты персоналу го-сударственных органов

011 01 02 002 03 00 120 1 510,3 1 510,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

011 01 02 002 03 00 121 1 510,3 1 510,3

Расходы 011 01 02 002 03 00 121 200 1 510,3 1 510,3

Оплата труда и начисления на опла-ту труда

011 01 02 002 03 00 121 210 1 510,3 1 510,3

Заработная плата 011 01 02 002 03 00 121 211 1 160,0 1 160,0

Начисление на выплаты по оплате труда

011 01 02 002 03 00 121 213 350,3 350,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 02 002 03 00 200 0,5 0,5

Иные закупки тоаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 02 002 03 00 240 0,5 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 02 002 03 00 244 0,5 0,5

Оплата работ, услуг 011 01 02 002 03 00 244 220 0,5 0,5

Прочие работы, услуги 011 01 02 002 03 00 244 226 0,5 0,5

Функционирование законодатель-ных (представительных) органов государственной власти и предста-вительных органов муниципальных образований

501 01 03 1,0 1,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

501 01 03 002 00 00 1,0 1,0

Центральный аппарат 501 01 03 002 04 00 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

501 01 03 002 04 00 200 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

501 01 03 002 04 00 240 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

501 01 03 002 04 00 244 1,0 1,0

Поступлание нефинансовых акти-вов

501 01 03 002 04 00 244 300 1,0 1,0

Увеличение стоимости материаль-ных запасов

501 01 03 002 04 00 244 340 1,0 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

011 01 04 5 243,0 4 875,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

011 01 04 002 00 00 5 243,0 4 875,0

Центральный аппарат 011 01 04 002 04 00 5 243,0 4 875,0

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспечения выполнения функций государственными органа-ми, казенными учреждениями, ор-ганами управления государствен-ными внебюджетными фондами

011 01 04 002 04 00 100 3 705,5 3 337,5

Расходы на выплаты персоналу го-сударственных органов

011 01 04 002 04 00 120 3 705,5 3 337,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

011 01 04 002 04 00 121 3 704,5 3 336,5

Расходы 011 01 04 002 04 00 121 200 3 704,5 3 336,5

Оплата труда и начисления на опла-ту труда

011 01 04 002 04 00 121 210 3 704,5 3 336,5

Заработная плата 011 01 04 002 04 00 121 211 2 801,0 2 601,8

Начисление на выплаты по оплате труда

011 01 04 002 04 00 121 213 903,5 734,7

Иные выплаты персоналу, за искю-чением фонда оплаты труда

011 01 04 002 04 00 122 1,0 1,0

Оплата труда и начисление на опла-ту труда

011 01 04 002 04 00 122 200 1,0 1,0

Прочие выплаты 011 01 04 002 04 00 122 212 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 04 002 04 00 200 1 462,5 1 462,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 04 002 04 00 240 1 462,5 1 462,5

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуни-кационных технологий

011 01 04 002 04 00 242 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 03 600 01 00 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 03 600 01 00 244 200,0

Оплата работ, услуг 011 05 03 600 01 00 244 220 200,0

Коммунальные услуги 011 05 03 600 01 00 244 223 200,0

Содержание автомобильных дорог и ин-женерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

011 05 03 600 02 00 779,0

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

011 05 03 600 02 00 200 779,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 03 600 02 00 240 779,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 03 600 02 00 244 779,0

выполнение функций органами местного самоуправления

011 05 03 600 02 00 244 779,0

Оплата работ, услуг 011 05 03 600 02 00 244 220 634,0

Работы,услуги по содержанию имущества 011 05 03 600 02 00 244 225 524,0

Прочие услуги 011 05 03 600 02 00 244 226 110,0

Поступление нефинансовых активов 011 05 03 600 02 00 244 300 145,0

Увеличение стоимости материальных запасов

011 05 03 600 02 00 244 340 145,0

011 05 03 600 02 00 244

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 1 818,0

Культура 011 08 01 1 818,0

Дворцы и дома культуры, другие учреж-дения культуры и средств массовой ин-формации

011 08 01 440 00 00 1 611,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-ного задания на оказание государствен-ных услуг (выполнение работ)

011 08 01 440 99 00 611 1 611,6

Безвозмездные перечисления органи-зациям

011 08 01 440 99 00 611 240 1 611,6

Безвозмездные перечисления государ-ственным и муниципальным организа-циям

011 08 01 440 99 00 611 241 1 611,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

011 08 01 440 99 00 612 0,0

Безвозмездные перечисления органи-зациям

011 08 01 440 99 00 612 240 0,0

Безвозмездные перечисления государ-ственным и муниципальным организа-циям

011 08 01 440 99 00 612 241 0,0

Библиотеки 011 08 01 442 00 00 206,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-ного задания на оказание государствен-ных услуг (выполнение работ)

011 08 01 442 99 00 611 206,4

Безвозмездные перечисления органи-зациям

011 08 01 442 99 00 611 240 206,4

Безвозмездные перечисления государ-ственным и муниципальным организа-циям

011 08 01 442 99 00 611 241 206,4

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 011 10 69,0

Пенсионное обеспечение 011 10 01 69,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

011 10 01 491 10 00 300 69,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-плат

011 10 01 491 10 00 320 69,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпдаты, кроме пу-бличных нормативных обязательств

011 10 01 491 10 00 321 69,0

Расходы 011 10 01 491 10 00 321 200 69,0

Социальное обеспечение 011 10 01 491 10 00 321 260 69,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые ор-ганизациями сектора государственного управления

011 10 01 491 10 00 321 263 69,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 011 12 528,4

Периодическая печать и издательствва 011 12 02 528,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным коммерческим орга-низациям

011 12 02 002 04 00 600 528,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 12 02 002 04 00 610 528,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-ного задания на оказание государствен-ных услуг (выполнение работ)

011 12 02 002 04 00 611 528,4

Безвозмездные и безвозвратные пере-числения государственным и муници-пальным учреждениям

011 12 02 002 04 00 611 241 528,4

Обслуживание государственного и муни-ципального долга

011 13 0,0

Обслуживание государственного вну-треннего и муниципального долга

011 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обяза-тельствам

011 13 01 065 03 00 0,0

Обслуживание государственного (муни-ципального) долга

011 13 01 065 03 00 700 0,0

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

011 13 01 065 03 00 720

Расходы 011 13 01 065 03 00 720 200 0,0

Обслуживание государственного (муни-ципального) долга

011 13 01 065 03 00 720 230 0,0

Обслуживание внутреннего долга 011 13 01 065 03 00 720 231

Page 8: Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

Расходы 011 01 04 002 04 00 242 200 100,0 100,0

Оплата работ, услуг 011 01 04 002 04 00 242 220 100,0 100,0

Услуги связи 011 01 04 002 04 00 242 221 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 04 002 04 00 244 1 362,5 1 362,5

Расходы 011 01 04 002 04 00 244 200 800,5 800,5

Оплата работ, услуг 011 01 04 002 04 00 244 220 800,5 800,5

Транспортные услуги 011 01 04 002 04 00 244 222 3,0 3,0

Коммунальные услуги 011 01 04 002 04 00 244 223 302,5 302,5

Работы,услуги по содержанию иму-щества

011 01 04 002 04 00 244 225 220,0 220,0

Прочие работы, услуги 011 01 04 002 04 00 244 226 200,0 200,0

Прочие расходы 011 01 04 002 04 00 244 290 75,0 75,0

Поступлание нефинансовых акти-вов

011 01 04 002 04 00 244 300 562,0 562,0

Увеличение стоимости основных средств

011 01 04 002 04 00 244 310 162,0 162,0

Увеличение стоимости материаль-ных запасов

011 01 04 002 04 00 244 340 400,0 400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

011 01 04 002 04 00 850 75,0 75,0

Уплата налога на имущество орга-низаций и земельного налога

011 01 04 002 04 00 851 75,0 75,0

Прочие расходы 011 01 04 002 04 00 851 290 75,0 75,0

Обеспечение деятельности финан-совых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного ) над-зора

201 01 06 1 170,0 1 080,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

201 01 06 002 00 00 1 170,0 1 080,0

Центральный аппарат 201 01 06 002 04 00 1 170,0 1 080,0

Расходы на выплаты персогалу в целях обеспечения выполнения функций государственными органа-ми, казенными учреждениями, ор-ганами управления государствен-ными внебюджетными фондами

201 01 06 002 04 00 100 1 162,5 1 072,5

Расходы на выплаты персоналу го-сударственных органов

201 01 06 002 04 00 120 1 162,5 1 072,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

201 01 06 002 04 00 121 1 162,5 1 072,5

Оплата труда и начисление на опла-ту труда

201 01 06 002 04 00 121 210 1 162,5 1 072,5

Заработная плата 201 01 06 002 04 00 121 211 874,0 804,0

Начисление на выплаты по оплате труда

201 01 06 002 04 00 121 213 288,5 268,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

201 01 06 002 04 00 200 7,5 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

201 01 06 002 04 00 240 7,5 7,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

201 01 06 002 04 00 244 7,5 7,5

Расходы 201 01 06 002 04 00 244 200 3,5 3,5

Работы,услуги по содержанию иму-щества

201 01 06 002 04 00 244 225 2,0 2,0

Прочие работы, услуги 201 01 06 002 04 00 244 226 1,5 1,5

Прочие расходы 201 01 06 002 04 00 244 290 1,0 1,0

Поступление нефинансовых акти-вов

201 01 06 002 04 00 244 300 3,0 3,0

Увеличение стоимости материаль-ных запасов

201 01 06 002 04 00 244 340 3,0 3,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

011 01 07 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

011 01 07 002 00 00 0,0 0,0

Центральный аппарат 011 01 07 002 07 00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 07 002 07 00 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 07 002 07 00 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 01 07 002 07 00 244 0,0 0,0

Прочие расходы 011 01 07 002 07 00 244 290

Резервные фонды 011 01 11 100,0 100,0

Резервные фонды 011 01 11 070 00 00 100,0 100,0

Резервные фонды местных адми-нистраций

011 01 11 070 05 00 100,0 100,0

Резервные средства 011 01 11 070 05 00 870 100,0 100,0

Расходы 011 01 11 070 05 00 870 200 100,0 100,0

Оплата работ, услуг 011 01 11 070 05 00 870 220 100,0 100,0

Работы,услуги по содержанию иму-щества

011 01 11 070 05 00 870 225 50,0 50,0

Прочие работы, услуги 011 01 11 070 05 00 870 226 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 199,0 210,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

011 02 03 199,0 210,6

Осуществление первичного воин-ского учета на территоряих где от-сутствуют военные комиссариаты

011 02 03 001 36 00 199,0 210,6

Субвенции 011 02 03 001 36 00 530 199,0 210,6

Расходы 011 02 03 001 36 00 530 200 175,0 175,6

Оплата труда и начисления на опла-ту труда

011 02 03 001 36 00 530 210 175,0 175,6

Заработная плата 011 02 03 001 36 00 530 211 130,3 130,9

Начисление на выплаты по оплате труда

011 02 03 001 36 00 530 213 44,7 44,7

Оплата работ, услуг 011 02 03 001 36 00 530 220 20,0 29,0

Услуги связи 011 02 03 001 36 00 530 221 3,0 7,0

Транспортные услуги 011 02 03 001 36 00 530 222 3,0 4,0

Коммунальные услуги 011 02 03 001 36 00 530 223 10,0 12,0

Арендная плата за пользование имуществом

011 02 03 001 36 00 530 224 4,0 6,0

Поступление нефинансовых акти-вов

011 02 03 001 36 00 530 300 4,0 6,0

Увеличение стоимости материаль-ных запасов

011 02 03 001 36 00 530 340 4,0 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 28,6 28,6

Общеэкономические вопросы 011 04 01 28,6 28,6

Осуществление отдельных област-ных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций ком-мунального комплекса

011 04 01 002 42 00 28,6 28,6

Субвеции 011 04 01 002 42 00 530 28,6 28,6

Расходы 011 04 01 002 42 00 530 200 27,2 27,2

Оплата труда и начисление на опла-ту труда

011 04 01 002 42 00 530 210 27,2 27,2

Заработная плата 011 04 01 002 42 00 530 211 21,0 21,0

Начисление на выплаты по оплате труда

011 04 01 002 42 00 530 213 6,2 6,2

Поступление нефинансовых акти-вов

011 04 01 002 42 00 530 300 1,4 1,4

Увеличение стоимости материаль-ных запасов

011 04 01 002 42 00 530 340 1,4 1,4

Другие вопросы в области нацио-нальной экономики

011 04 12 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

011 04 12 340 03 00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 04 12 340 03 00 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 04 12 340 03 00 240 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 04 12 340 03 00 244 0,0

Расходы 011 04 12 340 03 00 244 200 0,0

Прочие работы, услуги 011 04 12 340 03 00 244 226

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-ЗЯЙСТВО

011 05 1 314,6 1 335,5

Жилищное хозяйство 001 05 01 130,0 115,0

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуни-кационных технологий

011 05 01 002 04 00 200 130,0 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 01 002 04 00 240 130,0 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 01 002 04 00 244 130,0 115,0

Оплата работ, услуг 011 05 01 002 04 00 244 220 100,0 90,0

Работы,услуги по содержанию иму-щества

011 05 01 002 04 00 244 225 30,0 25,0

Прочие работы, услуги 011 05 01 002 04 00 244 226 70,0 65,0

Поступление нефинансовых акти-вов

011 05 01 002 04 00 244 300 30,0 25,0

Увеличение стоимости материаль-ных запасов

011 05 01 002 04 00 244 340 30,0 25,0

Коммунальное хозяйство 011 05 02 490,0 391,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 02 521 01 07 200 370,0 281,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 02 521 01 07 240 370,0 281,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 02 521 01 07 244 370,0 281,0

выполнение функций органами местного самоуправления

011 05 02 521 01 07 244 370,0 281,0

Оплата работ, услуг 011 05 02 521 01 07 244 220 260,0 181,0

Транспортные услуги 011 05 02 521 01 07 244 222 10,0 10,0

Коммунальные услуги 011 05 02 521 01 07 244 223 15,0 15,0

Прочие работы, услуги 011 05 02 521 01 07 244 226 235,0 156,0

Поступление нефинансовых акти-вов

011 05 02 521 01 07 244 300 110,0 100,0

Увеличение стоимости материаль-ных запасов

011 05 02 521 01 07 244 340 110,0 100,0

Работы,услуги по содержанию иму-щества

011 05 02 351 05 00 244 225 120,0 110,0

Благоустройство 011 05 03 694,6 829,5

Уличное освещение 011 05 03 600 01 00 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 03 600 01 00 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 03 600 01 00 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 03 600 01 00 244 200,0 200,0

Оплата работ, услуг 011 05 03 600 01 00 244 220 200,0 200,0

8

Page 9: Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

Приложение № 13 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «»Оса»» на 2013 год»(тыс.руб)

Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 465,7

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-дерации

120 01 02 00 00 00 0000 000 465,7

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

120 01 02 00 00 00 0000 700 465,7

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации

120 01 02 00 00 02 0000 710 465,7

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-зациями в валюте Российской Федерации

120 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами субъектов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

120 01 02 00 00 02 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-мы Российской Федерации

120 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-ской Федерации

120 01 03 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-мы Российской Федерации бюджетами субъектов Россий-ской Федерации в валюте Российской Федерации

120 01 03 00 00 02 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

120 01 03 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-ской Федерации в валюте Российской Федерации

120 01 03 00 00 02 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 465,7

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -12 722,0

9Коммунальные услуги 011 05 03 600 01 00 244 223 200,0 200,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и посе-лений в рамках благоустройства

011 05 03 600 02 00 494,6 629,5

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуни-кационных технологий

011 05 03 600 02 00 200 494,6 629,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 03 600 02 00 240 494,6 629,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

011 05 03 600 02 00 244 494,6 629,5

выполнение функций органами местного самоуправления

011 05 03 600 02 00 244 494,6 629,5

Оплата работ, услуг 011 05 03 600 02 00 244 220 359,6 524,0

Работы,услуги по содержанию иму-щества

011 05 03 600 02 00 244 225 259,6 424,0

Прочие услуги 011 05 03 600 02 00 244 226 100,0 100,0

Поступление нефинансовых акти-вов

011 05 03 600 02 00 244 300 135,0 105,5

Увеличение стоимости материаль-ных запасов

011 05 03 600 02 00 244 340 135,0 105,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 1 750,0 1 550,0

Культура 011 08 01 1 750,0 1 550,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

011 08 01 440 00 00 1 563,6 1 363,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-дарственного задания на оказание государственных услуг (выполне-ние работ)

011 08 01 440 99 00 611 1 563,6 1 363,6

Безвозмездные перечисления ор-ганизациям

011 08 01 440 99 00 611 240 1 563,6 1 363,6

Безвозмездные перечисления го-сударственным и муниципальным организациям

011 08 01 440 99 00 611 241 1 563,6 1 363,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

011 08 01 440 99 00 612 0,0 0,0

Безвозмездные перечисления ор-ганизациям

011 08 01 440 99 00 612 240 0,0 0,0

Безвозмездные перечисления го-сударственным и муниципальным организациям

011 08 01 440 99 00 612 241 0,0 0,0

Библиотеки 011 08 01 442 00 00 186,4 186,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-дарственного задания на оказание государственных услуг (выполне-ние работ)

011 08 01 442 99 00 611 186,4 186,4

Безвозмездные перечисления ор-ганизациям

011 08 01 442 99 00 611 240 186,4 186,4

Безвозмездные перечисления го-сударственным и муниципальным организациям

011 08 01 442 99 00 611 241 186,4 186,4

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 011 10 138,0 138,0

Пенсионное обеспечение 011 10 01 138,0 138,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

011 10 01 491 10 00 300 138,0 138,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-циальных выплат

011 10 01 491 10 00 320 138,0 138,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпдаты, кроме публичных нормативных обяза-тельств

011 10 01 491 10 00 321 138,0 138,0

Расходы 011 10 01 491 10 00 321 200 138,0 138,0

Социальное обеспечение 011 10 01 491 10 00 321 260 138,0 138,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-ственного управления

011 10 01 491 10 00 321 263 138,0 138,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-МАЦИИ

011 12 518,0 490,0

Периодическая печать и издатель-ствва

011 12 02 518,0 490,0

Предоставление субсидий бюджет-ным, автономным и иным коммер-ческим организациям

011 12 02 002 04 00 600 518,0 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 12 02 002 04 00 610 518,0 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-дарственного задания на оказание государственных услуг (выполне-ние работ)

011 12 02 002 04 00 611 518,0 490,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным учреждениям

011 12 02 002 04 00 611 241 518,0 490,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

011 13 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

011 13 01 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам

011 13 01 065 03 00 0,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

011 13 01 065 03 00 700 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Феде-рации

011 13 01 065 03 00 720 0,0

Расходы 011 13 01 065 03 00 720 200 0,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

011 13 01 065 03 00 720 230 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего долга 011 13 01 065 03 00 720 231 0,0 0,0

Приложение № 11 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Приложение № 12 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

Программа внутренних заимствований МО «Оса» на 2013 год (тыс.руб)

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

Объем муници-пально-го долга на 1 января 2013 года

Объем привле-чения в 2013 году

Объ-ем пога-ше-ния в 2013 году

Кур-совая раз-ница

Верхний предел долга на 1 января 2014 года

Объем заимствований, всего: 0 465,7 0 0 465,7

в том числе:

1. Государственные (мунициальные) ценные бу-маги, номинальная стомость которых указана в валюте Российской Федерации

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-сийской Федерации

0 465,7 0 465,7

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-жетной системы Российской Федерации

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

Программа внутренних заимствований МО «Оса» на 2014-2015 годы (тыс.руб)

Виды долговых обязательств (привлечение/по-гашение)

Объем муници-пально-го долга на 1 января 2014 года

Объем привле-чения в 2014 году

Объ-ем пога-ше-ния в 2014 году

Кур-совая раз-ница

Верхний предел долга на 1 января 2015 года

Объем заимствований, всего: 0 478,4 0 0 478,4

в том числе:

1. Государственные (мунициальные) ценные бу-маги, номинальная стомость которых указана в валюте Российской Федерации

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-сийской Федерации

0 478,4 0 478,4

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-жетной системы Российской Федерации

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

Виды долговых обязательств (привлечение/по-гашение)

Объем муници-пально-го долга на 1 января 2015 года

Объем привле-чения в 2015 году

Объ-ем пога-ше-ния в 2015 году

Кур-совая раз-ница

Верхний предел долга на 1 января 2016 года

Объем заимствований, всего: 0 491,2 0 0 491,2

в том числе:

1. Государственные (мунициальные) ценные бу-маги, номинальная стомость которых указана в валюте Российской Федерации

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-сийской Федерации

0 491,2 0 491,2

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-жетной системы Российской Федерации

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

Page 10: Осинские вести № 24 от 30.12.2012 официальное приложение

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -12 722,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -12 722,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -12 722,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

810 01 05 02 01 02 0000 510 -12 722,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 13 187,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 13 187,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 13 187,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 13 187,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги

810 01 05 02 02 00 0000 620 13 187,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги

810 01 05 02 02 02 0000 620 13 187,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

Приложение № 14 к Решению Думы МО «Оса» «О бюджете МО «Оса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» № 221 от 27.12.2012 г.

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «»Оса»» на плановый период 2014 и 2015 годы»

(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 478,4 491,2

Кредиты кредитных органи-заций в валюте Российской Федерации

120 01 02 00 00 00 0000 000 478,4 491,2

Получение кредитов от кре-дитных организаций в валюте Российской Федерации

120 01 02 00 00 00 0000 700 478,4 491,2

Кредиты, полученные в ва-люте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Рос-сийской Федерации

120 01 02 00 00 02 0000 710 478,4 491,2

Погашение кредитов, предо-ставленных кредитными организациями в валюте Рос-сийской Федерации

120 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами субъ-ектов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-сийской Федерации

120 01 02 00 00 02 0000 810 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от дру-гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-рации

120 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение бюджетных креди-тов от других бюджетов бюд-жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-ской Федерации

120 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от дру-гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-рации бюджетами субъектов Российской Федерации в ва-люте Российской Федерации

120 01 03 00 00 02 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кре-дитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-мы Российской Федерации в валюте Российской Феде-рации

120 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами субъ-ектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-ской Федерации в валюте Российской Федерации

120 01 03 00 00 02 0000 810 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 478,4 491,2

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 -11 494,6 -10 828,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -11 494,6 -10 828,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -11 494,6 -10 828,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Фе-дерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -11 494,6 -10 828,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Фе-дерации

810 01 05 02 01 02 0000 510 -11 494,6 -10 828,3

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 11 973,0 11 319,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 11 973,0 11 319,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 11 973,0 11 319,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Фе-дерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 11 973,0 11 319,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, времен-но размещенных в ценные бумаги

810 01 05 02 02 00 0000 620 11 973,0 11 319,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов субъек-тов Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги

810 01 05 02 02 02 0000 620 11 973,0 11 319,5

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬОСИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОСА»ДУМА

РЕШЕНИЕ

От 27 декабря 2012 г. №223 с.Оса

«О реестре должностей муниципальной службы администрации МО «Оса» на 2013 год»

На основании Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области».

Дума муниципального образования «Оса», решила:1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы администрации

муниципального образования «Оса» на 2013 год (приложение №1). 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Осинские вести».3. Контроль за настоящим Решением оставляю за собой.

Председатель Думы МО «Оса» А.Н.Григорьев

Приложение №1 к Решению думы от 27 декабря 2012 г. № 223

Наименование должностей муниципальной службы,образованных для обеспечения исполнения полномочий

администрации муниципального образования «Оса»

Главные должности муниципальной службыЗаместитель главы администрации сельского поселения 1

Ведущие должности муниципальной службыНачальник отдела администрации сельского поселения 3

Младшие должности муниципальной службыГлавный специалист 2Ведущий специалист 3Специалист 3

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬОСИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОСА»ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 27.12.2012 г. № 222 с. Оса

О формировании структуры администрации муниципального образования «Оса» на 2013 год

На основании статей 22, 37 Устава муниципального образования «Оса» Дума РЕ-ШИЛА:1. Утвердить структуру органов муниципального образования «Оса» согласно при-ложению № 1.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Осинские вести»3. Контроль за настоящим решением оставляю за собой.

Председатель Думы МО «Оса» А.Н.Григорьев

Учредитель: администрация муниципального образования «Оса»Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере массовых комму-никаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС380245РРукописи не возвращаются и не рецензируютсяРедактор Кристина СабироваЮридический адрес: 669200, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 80 Муниципальное бюджетное учреждение редакции газеты «Осинские вести» Еmail: vestiosa@ rambler.ruКомпьютерная верстка МУП «Боханская типография»Газета отпечатана в ОГУП "Печатный дом "Усть-Ордынский", 669001, п. Усть-Ордынский, ул.Буденного, 5 E-mail: [email protected]Ответственность за достоверность сведений, изложенных в рекламе и объявлениях, не-сут рекламодатели

Тираж 20 экзГазета выходит два раза в месяц