정 보 기 획 관 -...
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정 보 기 획 관
정보기획관
정 보 기 획 관개 요
□ 조 직 : 5담당관(정보기획담당관, 통계데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관),
1사업소(데이터센터)
□ 인 력 : 199명(3급 1명, 4급 6명, 5급 34명, 6급이하 158명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %
일반회계
계 112,479 100.0 92,756 100.0 19,723 21.3
행정운영경비 745 0.7 715 0.8 30 4.2
재무활동 3 - 50 0.1 △47 △94.0
사 업 비 111,731 99.3 91,991 99.2 19,740 21.5
기관임무
데이터 기반 디지털 서울 구현
정보기획관
예산규모
정보기획관 92,755,820 112,479,187 19,723,367
(X2,778,681) (X540,155) (X△2,238,526)
정보기획관 정보기획담당관부서 : 19,349,419 23,665,691 4,316,272
지식정보사회 선도기반구축정책 : 19,126,132 23,426,283 4,300,151
정보서비스의 안정적 지원 3,278,059 2,263,742 △1,014,317단위 :
(일반회계)
서울시 홈페이지 운영 1,614,337 1,609,154 △5,183
35,931(100-101-04) 기간제근로자등보수
35,931,000원 = 35,931ㅇ 초단시간 근로자 보수
13,332(100-201-01) 사무관리비
13,332,000원 = 13,332ㅇ 홈페이지 본인 인증
1,430,931(100-201-02) 공공운영비
1,122,037,665원 = 1,122,038ㅇ 홈페이지 운영 및 유지관리
123,753,550원 = 123,754ㅇ 솔루션 유지보수비
135,581,000원 = 135,581ㅇ 공공서비스예약시스템 운영 및 유지관리
49,558,000원 = 49,558ㅇ 통합검색시스템 운영 및 유지관리
6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 시책추진업무추진비
84,000(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*140명*12개월 = 84,000ㅇ 정보기획관 대민활동비
24,000(100-301-12) 기타보상금
24,000,000원 = 24,000ㅇ 통합회원 마일리지 운영
14,960(100-405-01) 자산및물품취득비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
1 정보기획관
14,960,000원 = 14,960ㅇ 홈페이지 운영 상용SW 구매
서울시 웹사이트 운영 관리 855,096 654,588 △200,508
103,790(100-201-01) 사무관리비
103,790,000원 = 103,790ㅇ 웹접근성 실태 조사 및 품질인증
204,902(100-201-02) 공공운영비
81,351,000원 = 81,351ㅇ 웹사이트 이용현황 분석시스템 운영 및 유지관리
2,750,000원 * 12개월 = 33,000ㅇ 대표홈페이지 분야별 추천서비스 이용료
74,219,000원 = 74,219ㅇ 공공앱 운영관리 용역
16,332,000원 = 16,332ㅇ 모바일플랫폼 운영 및 유지관리
293,768(100-207-02) 전산개발비
252,340,000원 = 252,340ㅇ 통합관리 개별 홈페이지 운영환경 통합
41,428,000원 = 41,428ㅇ 방문자 맞춤형서비스 구현
2,520(100-301-12) 기타보상금
210,000원 * 12개월 = 2,520ㅇ 사이버모니터 운영
3,600(100-303-01) 포상금
3,600,000원 = 3,600ㅇ 홈페이지 우수 운영 기관 평가
46,008(100-405-01) 자산및물품취득비
46,008,000원 = 46,008ㅇ 문서뷰어 소프트웨어 구매
모바일 행정서비스 제공 1,774,598 2,618,016 843,418단위 :
(일반회계)
엠보팅 서비스 운영 211,446 267,185 55,739
262,185(100-201-02) 공공운영비
256,209,000원 = 256,209ㅇ 서비스 운영 및 유지관리
83,000원*6대*12개월 = 5,976ㅇ 테스트용 스마트기기 요금
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
2 정보기획관
블록체인 기반 공유행정 도입 1,149,800 2,350,831 1,201,031
12,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원*2회 = 10,000ㅇ 블록체인 참여기관 워크숍 개최
2,000,000원*1회 = 2,000ㅇ 블록체인 직원 교육
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진 업무추진비
2,334,831(100-207-02) 전산개발비
2,184,831,000원 = 2,184,831
ㅇ 블록체인 플랫폼 응용프로그램(API)개발(5개)
150,000,000원 = 150,000
ㅇ 블록체인 플랫폼 응용프로그램(API)사전검증(3개)
정보화 기반시설 확충 12,886,300 17,198,425 4,312,125단위 :
(일반회계)
에스플렉스센터 운영 7,501,180 8,294,275 793,095
8,294,275(100-307-05) 민간위탁금
7,280,044,000원 = 7,280,044ㅇ 운영비
390,872,000원 = 390,872ㅇ 인건비(5명)
531,800,000원 = 531,800ㅇ 사업비
91,559,000원 = 91,559ㅇ 위탁수수료
사물인터넷 도시조성 4,622,000 5,428,200 806,200
40,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 관련기관(지역) 포럼 및 설명회 등
8,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,200,000원 = 8,200ㅇ 시책추진업무추진비
250,000(100-207-02) 전산개발비
200,000,000원 = 200,000ㅇ IoT 도시데이터 관리시스템 구축
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
3 정보기획관
50,000,000원 = 50,000ㅇ 지하시설 안전IoT 서비스 관리시스템 구축
1,594,000(100-307-05) 민간위탁금
1,594,000,000원*1년 = 1,594,000ㅇ 사물인터넷 인큐베이션센터
1,000,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 스마트시티 테스트베드 특구 지원
1,024,000(100-401-01) 시설비
424,000,000원 = 424,000ㅇ IoT 도시데이터 센서 인프라 구축
600,000,000원 = 600,000ㅇ 지역특화 IoT 인프라 설치
1,512,000(100-405-01) 자산및물품취득비
848,000,000원 = 848,000ㅇ IoT 도시데이터 센서 구매
420,000,000원 = 420,000ㅇ 지역특화 IoT기기 및 장비 구매 설치
144,000,000원 = 144,000ㅇ 실내 GPS 정보제공 환경 조성
100,000,000원 = 100,000ㅇ 지하시설 안전IoT 서비스
스마트시티 민·관 협력 400,000 3,475,950 3,075,950
966,650(100-201-01) 사무관리비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 스마트시티 서울우수정책 해외 진출
24,000,000원 = 24,000ㅇ 스마트시티 제안서평가위원회 및 자문
8,000,000원 = 8,000ㅇ 정보화전략위원회
2,400,000원 = 2,400ㅇ 서울시 홈페이지 운영 제안서평가위원회
3,450,000원 = 3,450ㅇ 서울시 웹사이트운영관리 제안서평가위원회 및 자문
1,200,000원 = 1,200ㅇ 엠보팅 서비스 운영 제안서평가위원회
6,000,000원 = 6,000ㅇ 블록체인 기반 공유행정 도입 자문위원회
4,800,000원 = 4,800ㅇ 사물인터넷 도시조성 제안서평가위원회 및 자문
9,000,000원 = 9,000ㅇ 시.자치구 정보화연찬회 개최
707,800,000원 = 707,800ㅇ 스마트시티 시정 정보 제공
4,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,800,000원 = 4,800ㅇ 스마트시티 민관 협력 사업 추진
504,500(100-207-02) 전산개발비
504,500,000원 = 504,500ㅇ 스마트시티 협치 시스템 개발
2,000,000(100-401-01) 시설비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 스마트시티 전시관 구축
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
4 정보기획관
전자정부 홍보마케팅 1,179,387 1,346,100 166,713단위 :
(일반회계)
세계스마트시티기구 운영 1,179,387 1,346,100 166,713
13,600(100-201-01) 사무관리비
13,600,000원 = 13,600ㅇ 열린정부파트너쉽(OGP) 협의체 운영
50,000(100-202-03) 국외업무여비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 국외업무여비
8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 시책추진업무추진비
1,274,500(100-310-02) 국제부담금
1,274,500,000원 = 1,274,500ㅇ 세계스마트시티기구 운영
행정운영경비(정보기획관 정보기획담당관)정책 : 223,287 239,408 16,121
기본경비 223,287 239,408 16,121단위 :
(일반회계)
기본경비 223,287 239,408 16,121
105,488(100-201-01) 사무관리비
21,000원*42명*90% = 794ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*42명 = 210ㅇ 소규모수선비
280,000원*12대*90% = 3,024ㅇ 행정장비수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
= 40,680ㅇ 시정정보화 추진
20,000원*100부*16회*90% = 28,800 · 회의자료 인쇄 및 지침서 등 발간
150,000원*5종*90% = 675 · 전문잡지 구독
950,000원*12회*90% = 10,260 · 전산소모품 등 구매
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
5 정보기획관
21,000원*25부*2회*90% = 945 · 전산도서 구매
= 60,480ㅇ 급량비
960,000원*42명*1.5 = 60,480 · 주요업무추진급량비
121,800(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*145명*0.6 = 121,800ㅇ 여비(관내, 관외)
6,600(100-203-01) 기관운영업무추진비
= 6,600ㅇ 기관운영업무추진비
6,600,000원*1명 = 6,600 · 3급
5,520(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 5,520ㅇ 부서운영업무추진비
400,000원*12개월 = 4,800 · 정원 30인이하
5,000원*12명*12개월 = 720 · 정원 30인 초과인원
정보기획관 통계데이터담당관부서 : 7,438,853 20,905,618 13,466,765
데이터 중심의 행정 서비스 혁신정책 : 7,398,027 20,861,912 13,463,885
통계체계 확립 3,196,698 4,365,220 1,168,522단위 :
(일반회계)
시민통계발간 30,212 83,212 53,000
83,212(100-201-01) 사무관리비
14,212,000원 = 14,212ㅇ 통계연보발간
1,000,000원 = 1,000ㅇ 한국통계진흥원 정회원 회비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 자치구 단위 GRDP보고서 발간
53,000,000원 = 53,000ㅇ 통계분석서비스
서울서베이 1,006,770 1,108,492 101,722
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
6 정보기획관
1,108,492(100-201-01) 사무관리비
133,154,000원 = 133,154ㅇ 노무비
789,555,000원 = 789,555ㅇ 제경비
40,396,000원 = 40,396ㅇ 일반관리비
131,487,000원 = 131,487ㅇ 이윤 및 부가가치세
13,900,000원 = 13,900ㅇ 보고서 발간 및 평가수당
사업체조사 2,159,716 3,023,516 863,800
782,818(100-101-04) 기간제근로자등보수
38,836,000원 = 38,836ㅇ 총관리자
369,719,000원 = 369,719ㅇ 조사관리자
52,372,000원 = 52,372ㅇ 업무지원관리자
269,071,000원 = 269,071ㅇ 내검입력원
52,820,000원 = 52,820ㅇ 보험료
2,240,698(100-201-01) 사무관리비
2,202,263,000원 = 2,202,263ㅇ 도급조사원수당
16,935,000원 = 16,935ㅇ 조사용품비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 보고서 발간
10,000,000원 = 10,000ㅇ 자료집 등 발간
4,500,000원 = 4,500ㅇ 워크숍개최
정책기초통계 확충 0 150,000 150,000
150,000(100-201-01) 사무관리비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 가구 소득통계 모형개발
빅데이터 자원 통합 및 민관 공동 활용 촉진 2,212,244 15,306,870 13,094,626단위 :
(일반회계)
열린데이터 광장 운영 1,225,387 999,460 △225,927
37,400(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
7 정보기획관
2,400,000원 = 2,400ㅇ 위원회 참석수당
10,000,000원 = 10,000ㅇ 빅데이터 심의위원회 운영
5,000,000원 = 5,000ㅇ 공공데이터 활성화 토론회 개최
20,000,000원 = 20,000ㅇ 열린데이터 광장 홍보
468,709(100-201-02) 공공운영비
281,623,000원 = 281,623ㅇ 열린데이터광장 운영 및 유지관리
45,434,000원 = 45,434ㅇ 상용소프트웨어 유지보수 6종
37,086,000원 = 37,086ㅇ 응용소프트웨어 유지관리
104,566,000원 = 104,566ㅇ 오픈S/W유지보수 6종
2,400(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,400,000원 = 2,400ㅇ 시책추진업무추진비
460,951(100-207-02) 전산개발비
332,000,000원 = 332,000
ㅇ 맞춤검색 기능 고도화 및 공공데이터맵서비스 구축
128,951,000원 = 128,951ㅇ 열린데이터광장 기능개선 및 관리자 페이지 통합
30,000(100-405-01) 자산및물품취득비
30,000,000원 = 30,000
ㅇ 지하철 실시간 데이터 서비스의 안정적 운영을 위한 DB서버 이중화 구성
빅데이터 캠퍼스 운영 986,857 843,557 △143,300
80,600(100-201-01) 사무관리비
3,600,000원 = 3,600ㅇ 평가위원회 및 전문가 자문회의 참석수당
35,000,000원 = 35,000ㅇ 캠퍼스 분석실 운영
42,000,000원 = 42,000ㅇ 빅데이터 주제별 공모전 추진 및 사업홍보
762,957(100-201-02) 공공운영비
625,968,000원 = 625,968ㅇ 빅데이터캠퍼스 분석실 시스템 운영 및 유지관리
132,477,000원 = 132,477ㅇ 빅데이터캠퍼스 H/W, S/W 유지관리
4,512,000원 = 4,512ㅇ 빅데이터캠퍼스 전화료 및 전용회선비
빅데이터 통합저장소 기반의 민관 공동 빅데이터 플랫폼 구축
0 13,463,853 13,463,853
48,400(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
8 정보기획관
2,400,000원 = 2,400ㅇ 위원회 참석 수당
6,000,000원 = 6,000ㅇ 전문가 자문수당 및 컨소시엄 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 빅데이터 공개 논의 거버넌스 운영
30,000,000원 = 30,000ㅇ 민관 공동 빅데이터 플랫폼 홍보
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비
4,747,887(100-207-02) 전산개발비
2,247,887,000원 = 2,247,887ㅇ 빅데이터 통합 저장소 구축 개발
500,000,000원 = 500,000
ㅇ 민관 공동 빅데이터 플랫폼 구축을 위한 파일럿 프로젝트
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 빅데이터 융합 제작 및 분석과제 수행
8,662,566(100-405-01) 자산및물품취득비
6,902,566,000원 = 6,902,566
ㅇ 빅데이터 통합 저장소 인프라(하드웨어) 도입
1,760,000,000원 = 1,760,000
ㅇ 빅데이터 통합 저장소 인프라(소프트웨어)도입
빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현 1,989,085 1,189,822 △799,263단위 :
(일반회계)
데이터 기반 과학행정 추진 1,346,007 751,599 △594,408
25,400(100-201-01) 사무관리비
5,400,000원 = 5,400ㅇ 제안서 평가위원수당, 빅데이터 분석 전문가 자문
20,000,000원 = 20,000ㅇ 국내위탁 교육훈련
286,599(100-201-02) 공공운영비
286,599,000원 = 286,599ㅇ 빅데이터 분석 활용 시스템 운영
3,600(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,600,000원 = 3,600ㅇ 시책추진 업무추진
436,000(100-207-02) 전산개발비
202,044,000원 = 202,044ㅇ 지능형 서비스 개발
233,956,000원 = 233,956ㅇ 빅데이터 활용시스템 고도화
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
9 정보기획관
디지털 시민 시장실 운영 643,078 438,223 △204,855
1,200(100-201-01) 사무관리비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 제안평가(8명×1회)
437,023(100-201-02) 공공운영비
437,023,000원 = 437,023
ㅇ (구축비×요율)+(투입인력×12개월)+(소프트웨어유지관리×12개월)
행정운영경비(정보기획관 통계데이터담당관)정책 : 40,826 43,706 2,880
기본경비 40,826 43,706 2,880단위 :
(일반회계)
기본경비 40,826 43,706 2,880
39,506(100-201-01) 사무관리비
21,000원*27명*0.9 = 511ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*27명 = 135ㅇ 소규모수선비
280,000원*6팀*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
960,000원*27명 = 25,920ㅇ 주요업무추진급량비
20,000원*20부*3회*0.9 = 1,080ㅇ 정보기술관련 회의자료
6,818,000원 = 6,818ㅇ 전산소모품 등 구매
1,125,000원*2회 = 2,250ㅇ 기타 장비 유지 관리
100,000원*12회*0.9 = 1,080ㅇ 정보기술 잡지 구독
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12개월 = 4,200ㅇ 정원 25인 이하
정보기획관 정보시스템담당관부서 : 5,635,304 4,883,016 △752,288
(X203,541) (X50,889) (X△152,652)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
10 정보기획관
행정정보시스템 고도화정책 : 5,602,312 4,845,863 △756,449
(X203,541) (X50,889) (X△152,652)
행정정보화시스템 사업 2,589,854 2,722,957 133,103
(X203,541) (X50,889) (X△152,652)
단위 :
(일반회계)
시도행정정보화-노후장비교체 208,150 225,018 16,868
(X26,864) (X6,718) (X△20,146)
180,072(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
53,342,000원 = 53,342ㅇ 시도행정정보시스템 운영 및 유지관리
126,730,000원 = 126,730
ㅇ 시도 및 시군구 재해복구시스템 운영 및 유지관리
24,000(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
24,000,000원 = 24,000ㅇ 시도 재해복구시스템 노후장비 교체
20,946(100-405-01) 자산및물품취득비
7,172,000원 = 7,172(X6,718)
ㅇ 시군구 재해복구시스템(시 설치분) 서버증설 및 정보보안 강화사업 리스료 지급
13,773,980원 = 13,774ㅇ 시도 재해복구시스템 암호화 솔루션 구매
시군구행정종합정보화-노후장비교체 176,677 44,171 △132,506
(X176,677) (X44,171) (X△132,506)
44,171(100-403-01) 자치단체자본보조
44,171,000원 = 44,171(X44,171)
ㅇ 시군구 행정정보시스템(공통기반2) 노후장비 교체 및 정보보안강화사업 리스료 교부
업무관리시스템 운영 1,680,509 1,534,665 △145,844
3,600(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*3회 = 3,600ㅇ 평가위원회 참석 수당
851,037(100-201-02) 공공운영비
607,604,000원 = 607,604ㅇ 업무관리시스템 운영 및 유지관리
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
11 정보기획관
243,433,000원 = 243,433ㅇ 통합유지관리 자치구 부담금
643,778(100-207-02) 전산개발비
337,978,000원 = 337,978ㅇ 업무관리시스템 기능 개선
305,800,000원 = 305,800ㅇ 업무관리 지능형 검색시스템 구축
36,250(100-405-01) 자산및물품취득비
36,250,000원 = 36,250ㅇ 업무관리시스템 교육용 서버 구축
정보기술아키텍처(EA) 운영 172,518 406,103 233,585
2,800(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*2회 = 2,400ㅇ 평가위원회 참석수당
400,000원 = 400ㅇ 정보화사업 설명회 운영
401,803(100-201-02) 공공운영비
266,005,000원 = 266,005ㅇ EA관련 시스템(3종) 운영 및 유지관리
27,121,000원 = 27,121ㅇ 장애이력관리시스템 운영 및 유지관리
108,676,720원 = 108,677ㅇ EA자료 정비 및 범정부EA 포털 이관
1,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,500,000원 = 1,500ㅇ 시책추진업무추진비
인공지능 기반 서비스 구축 운영 352,000 513,000 161,000
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전문가 자문, 제안평가, 세미나 운영 등
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비
500,000(100-207-02) 전산개발비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 지능형 쳇봇 공통운영 기반구축 및 서비스 확대
200,000,000원 = 200,000ㅇ 지능형 영상처리 시범서비스 구축
행정정보시스템의 기능강화 3,012,458 2,122,906 △889,552단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
12 정보기획관
행정포털 운영 1,683,623 1,119,641 △563,982
2,400(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*2회 = 2,400ㅇ 제안서 평가위원 수당
720,628(100-201-02) 공공운영비
306,217,000원 = 306,217ㅇ 행정포털 시스템 운영 및 유지관리
153,190,000원 = 153,190ㅇ 메일, 메신저시스템 운영 및 유지관리
40,878,000원 = 40,878ㅇ 모바일오피스시스템 운영 및 유지관리
63,076,000원 = 63,076ㅇ 문자전송시스템 운영 및 유지관리
157,267,000원 = 157,267ㅇ 문자전송이용료
3,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,500,000원 = 3,500ㅇ 시책추진업무추진비
237,765(100-207-02) 전산개발비
237,765,000원 = 237,765ㅇ 문자전송시스템 고도화
155,348(100-405-01) 자산및물품취득비
155,348,000원 = 155,348
ㅇ 통합메일 CPU 증설에 따른 상용S/W 구매 및 수수료
한국지역정보개발원 분담금 333,441 341,605 8,164
341,605(100-201-02) 공공운영비
341,605,000원 = 341,605ㅇ 한국지역정보개발원 분담금
공통행정시스템 운영 590,195 661,660 71,465
1,630(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*1회 = 1,200ㅇ 평가위원회 참석수당
79,572,000원*0.54% = 430ㅇ 조달수수료(상용SW구매)
578,458(100-201-02) 공공운영비
578,458,000원 = 578,458ㅇ 공통행정시스템 운영 및 유지관리
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
13 정보기획관
79,572(100-405-01) 자산및물품취득비
79,572,000원 = 79,572ㅇ 공통행정시스템 상용SW구매(원격지원솔루션 등)
행정운영경비(정보기획관 정보시스템담당관)정책 : 32,606 37,153 4,547
기본경비 32,606 37,153 4,547단위 :
(일반회계)
기본경비 32,606 37,153 4,547
32,953(100-201-01) 사무관리비
21,000원*21명*90% = 397ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모수선비
280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
= 20,160ㅇ 급량비
960,000원*21명 = 20,160 · 주요업무추진급량비
= 10,629ㅇ 시정정보화 추진
20,000원*20부*5회*90% = 1,800 · 회의자료 인쇄 및 지침서 등 발간
100,000원*12회*90% = 1,080 · 전문잡지 구독
530,000원*12회*90% = 5,724 · 전산소모품 등 구매
90,000원*25회*90% = 2,025 · 기타 장비 유지관리
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 4,200ㅇ 정보시스템담당관
350,000원*12개월 = 4,200 · 정원 20인 이하
정보기획관 공간정보담당관부서 : 3,783,751 4,714,946 931,195
도시기반시스템 고도화정책 : 3,739,553 4,669,712 930,159
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
14 정보기획관
공간정보서비스 1,443,443 1,306,821 △136,622단위 :
(일반회계)
지도정보 플랫폼 고도화 구축 282,630 471,200 188,570
37,000(100-201-01) 사무관리비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 다국어 번역비(영문, 일문, 중문(간/번체)
6,000,000원 = 6,000ㅇ 평가위원회 및 자문위원회 개최
10,000,000원 = 10,000ㅇ 도시공간정보 포럼 운영
13,000,000원 = 13,000ㅇ 국토엑스포 참가 및 운영
112,200(100-201-02) 공공운영비
66,400,000원 = 66,400
ㅇ 공간정보 플랫폼, 스마트서울맵(2종), 공유마당 홈페이지 총 4종 유지관리
45,800,000원 = 45,800
ㅇ 공간정보 플랫폼 기술지원 및 다국어 지도 현행화를 위한 운영비
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비
317,000(100-207-02) 전산개발비
115,000,000원 = 115,000ㅇ 현장민원 등 시민말씀지도 서비스 구축
50,000,000원 = 50,000ㅇ 대기질 환경 정보의 시계열 지도 서비스 구축
102,000,000원 = 102,000ㅇ 지도포털 대표 홈페이지 고도화
50,000,000원 = 50,000ㅇ 정책지도 갱신 및 신규 구축
위치기반 안전서비스 운영 135,000 92,413 △42,587
92,413(100-201-02) 공공운영비
92,413,000원 = 92,413ㅇ u-서울안전서비스 운영
스마트 불편신고 운영 216,275 94,301 △121,974
1,200(100-201-01) 사무관리비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 제안서 평가위원 수당
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
15 정보기획관
93,101(100-201-02) 공공운영비
93,101,000원 = 93,101ㅇ 서울스마트 불편신고 유지관리
공간정보시스템 운영 327,226 648,907 321,681
2,400(100-201-01) 사무관리비
2,400,000원 = 2,400ㅇ 회의참석 수당
464,914(100-201-02) 공공운영비
47,620,000원 = 47,620ㅇ 통합공간정보시스템(SDW)유지관리
76,303,000원 = 76,303ㅇ실내공간정보시스템 유지보수
340,991,000원 = 340,991ㅇ상용 SW 8종, 응용시스템 3종
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책업무추진비
176,593(100-207-02) 전산개발비
176,593,000원 = 176,593ㅇ통합공간정보시스템(SDW) 기능개선
공간정보 기본인프라 구축 2,296,110 3,362,891 1,066,781단위 :
(일반회계)
1:1,000 수치지형도 갱신사업 1,450,000 1,450,000 0
1,450,000(100-207-02) 전산개발비
1,450,000,000원 = 1,450,000ㅇ 수치지형도 갱신(60㎢)
항공사진 및 드론공간정보 운영 405,664 630,377 224,713
203,200(100-201-01) 사무관리비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 제안서 평가 및 자문수당
90,390,000원 = 90,390ㅇ 주요변화지역 공간정보 갱신
90,390,000원 = 90,390ㅇ 부서 맞춤형 드론공간정보 구축 및 제공
21,220,000원 = 21,220ㅇ 드론 운영환경 조성
90,277(100-201-02) 공공운영비
54,383,000원 = 54,383ㅇ항공사진 대시민서비스 유지보수
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
16 정보기획관
21,564,000원 = 21,564ㅇ 항공사진 업무용서비스 유지보수
4,400,000원 = 4,400ㅇ CmWorld 2D/Web(GIS S/W) 유지보수
3,630,000원 = 3,630ㅇGVS 유지보수
6,300,000원 = 6,300ㅇ CmWorld 3D/Web(GIS S/W) 유지보수
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비
334,900(100-207-02) 전산개발비
59,000,000원 = 59,000ㅇ 항공사진 DB 구축
60,000,000원 = 60,000ㅇ 정사영상 신규제작
79,900,000원 = 79,900ㅇ 과거년도 비공개사진 위장처리
125,000,000원 = 125,000ㅇ 항공사진 위치정확도 개선 사업
11,000,000원 = 11,000ㅇ 항공사진 서비스 기능개선
3D기반 Virtual Seoul 구축 0 1,282,514 1,282,514
15,000(100-201-01) 사무관리비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 제안서평가
9,000,000원 = 9,000ㅇ 홍보자료 제작 및 관련행사
4,800,000원 = 4,800ㅇ 자문회의
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비
256,907(100-207-01) 연구용역비
256,907,000원 = 256,907ㅇ ISP 추진
807,607(100-207-02) 전산개발비
305,452,000원 = 305,452ㅇ 통합플랫폼 구축
103,645,000원 = 103,645ㅇ 통합DB관리 시스템
196,510,000원 = 196,510ㅇ 실내외 통합시각화 뷰어 개발
202,000,000원 = 202,000ㅇ 시물레이션 시범기능 개발
200,000(100-405-01) 자산및물품취득비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 서버 구매 등
행정운영경비(정보기획관 공간정보담당관)정책 : 44,198 45,234 1,036
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
17 정보기획관
기본경비 44,198 45,234 1,036단위 :
(일반회계)
기본경비 44,198 45,234 1,036
41,034(100-201-01) 사무관리비
21,000원*22명*0.9 = 416ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*22명 = 110ㅇ 소규모수선비
280,000원*5대*0.9 = 1,260ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
960,000원*22명 = 21,120ㅇ 주요업무추진급량비
17,928,000원 = 17,928ㅇ 시정정보화 추진
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12개월 = 4,200ㅇ 정원 25인 이하
정보기획관 정보통신보안담당관부서 : 20,717,156 32,749,366 12,032,210
(X1,886,400) (X70,400) (X△1,816,000)
정보인프라 확충 및 운영정책 : 20,605,138 32,668,914 12,063,776
(X1,886,400) (X70,400) (X△1,816,000)
정보통신인프라 확충 15,050,563 25,257,503 10,206,940
(X1,886,400) (X70,400) (X△1,816,000)
단위 :
(일반회계)
다기능 사무기기 및 사랑의 pc 보급관리 5,693,278 5,026,036 △667,242
(X86,400) (X70,400) (X△16,000)
1,637,436(100-201-01) 사무관리비
218,300,000원 = 218,300(X70,400)ㅇ 사랑의 PC 보급용역(국비매칭)
144,050,000원 = 144,050ㅇ 사랑의 PC 소모품
= 1,266,904ㅇ 상용 소프트웨어
101,310원*4,700개 = 476,157 · 한컴오피스(연간 사용권)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
18 정보기획관
254,260원*1,850개 = 470,381 · MS오피스(연간 사용권)
9,020원*4,700개 = 42,394 · 알툴즈(연간 사용권)
272,632,000원 = 272,632 · 부서요구 프로그램 등
5,340,000원 = 5,340 · 조달수수료
6,682,000원 = 6,682ㅇ 물품관리(컴퓨터) 라벨 등
1,500원*1,000개 = 1,500ㅇ 공사업 등록수첩
53,600(100-201-02) 공공운영비
200,000원*12개월 = 2,400
ㅇ 사랑의 PC 지원센터 시설 유지관리(전기, 기계 등)
100,000원*12개월 = 1,200ㅇ 공공요금 및 제세공과금
50,000,000원 = 50,000ㅇ 사랑의 PC 지원센터 시설 개보수
3,335,000(100-405-01) 자산및물품취득비
1,030,000원*2,521대 = 2,596,630ㅇ 개인용 컴퓨터 본체
272,000원*2,230대 = 606,560ㅇ 액정모니터
1,080,000원*100대 = 108,000ㅇ 노트북컴퓨터
23,810,000원 = 23,810ㅇ 조달수수료
행정정보통신망 운영 856,790 1,074,795 218,005
1,200(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*1회 = 1,200ㅇ 평가위원 수당
722,175(100-201-02) 공공운영비
554,211,000원 = 554,211ㅇ 행정정보통신망 및 PC유지보수 용역
12,500,000원 * 12개월 = 150,000ㅇ 전용회선 사용료
8,982,000원 * 2회 = 17,964ㅇ 행망운영 및 PC소모품 구매
88,800(100-401-01) 시설비
7,400,000원 * 12개월 = 88,800ㅇ 행정정보통신망 신설 및 이전
262,620(100-405-01) 자산및물품취득비
60,000,000원 * 1대 = 60,000ㅇ 워크그룹 스위치 구매
4,081,000원* 20대 = 81,620ㅇ 액세스 스위치 구매(48포트)
121,000,000원 = 121,000ㅇ UPS 축전지 구매(2V 180셀 * 2조)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
19 정보기획관
초고속정보통신 인프라 운영 3,970,617 3,716,822 △253,795
2,400(100-201-01) 사무관리비
150,000원 * 8명 * 2회 = 2,400ㅇ 평가위원수당
1,226,323(100-201-02) 공공운영비
522,353,000원 = 522,353ㅇ 초고속정보통신망 유지보수
44,806,000원 = 44,806ㅇ 광통신시설물 유지보수(지상구간)
6,836,000원 = 6,836ㅇ 상암공동구 사용료
12,650,000원*2회선*12개월 = 303,600ㅇ 업무용 인터넷회선료
7,250,000원*4회선*12개월 = 348,000ㅇ 대시민용 인터넷 회선료
728,000원 = 728ㅇ 공인IP주소 및 AS번호유지
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비
348,217(100-307-05) 민간위탁금
348,217,000원 = 348,217ㅇ 광통신시설물 유지관리(서울교통공사 위수탁)
74,882(100-310-02) 국제부담금
3,150,000원*12개월*1.05 = 39,690ㅇ 사무실 관리비
33,516,000원*1.05 = 35,192ㅇ 사무실 임대료
20,000(100-401-01) 시설비
20,000,000원 = 20,000
ㅇ 긴급재난복구(광케이블 복구 및 맨홀정비비 납부)
2,040,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 1,920,000ㅇ 초고속정보통신(u-서비스망) 인프라 고도화
100,000,000원*6대 = 600,000 · 메인링 백본 6대
60,000,000원*22대 = 1,320,000 · 서브링 백본 22대
60,000,000원*2대 = 120,000ㅇ 구내정보통신 백본 스위치 교체(본관)
공공 무선인터넷(WiFi)인프라 확충 1,207,586 3,437,706 2,230,120
3,700(100-201-01) 사무관리비
2,500,000원 = 2,500ㅇ 와이파이 유지보수 소모품 구매
150,000원*8명 = 1,200ㅇ 제안서 평가위원 수당
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
20 정보기획관
809,006(100-201-02) 공공운영비
444,026,000원 = 444,026ㅇ 와이파이 유지보수 용역
= 364,980ㅇ 와이파이 전용회선 운영비
500,000원 * 11회선 * 12개월 = 66,000 · 사업소 전용회선 4M(KT)
400,000원 * 15회선 * 12개월 = 72,000 · 사업소 전용회선 4M(LG)
40,000원 * 51회선 * 12개월 = 24,480 · 이통사망 사용료
40,000원 * 300회선 * 9개월 = 108,000
· 지역커뮤니티 공간 인터넷 사용료
30,000원 * 350회선 * 9개월 = 94,500
· 마을버스 와이파이 인터넷 사용료
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비
480,000(100-401-01) 시설비
1,600,000원*300개소 = 480,000ㅇ 공공 WiFi 설치공사
700,000(100-403-01) 자치단체자본보조
700,000,000원 = 700,000ㅇ G밸리 와이파이 구축
1,440,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 1,440,000ㅇ 공공 WiFi 장비구매
1,000,000원 * 4대 * 300개소 = 1,200,000 · 공공 WiFi AP 구매
800,000원*300개소 = 240,000 · 네트워크 스위치
스마트 서울 CCTV안전센터 구축 2,400,000 2,133,644 △266,356
(X1,800,000) (X△1,800,000)
15,000(100-201-01) 사무관리비
1,000,000원*6개월 = 6,000ㅇ 센터 운영 소모품비
150,000원*6회*10명 = 9,000ㅇ 평가위원 및 자문위원 수당
104,604(100-201-02) 공공운영비
1,789제곱미터*6,000원*6개월 = 64,404ㅇ 고정관리비
3,700,000원*6개월 = 22,200ㅇ 전기요금
1,000,000원*6개월 = 6,000ㅇ 상하수도요금
2,000,000원*6개월 = 12,000ㅇ 냉난방요금
1,939,040(100-401-01) 시설비
95,000,000원 = 95,000
ㅇ 인테리어공사(가설, 벽체, 바닥, 전기, 관제실공사 등)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
21 정보기획관
1,844,040,000원 = 1,844,040ㅇ 관제시스템 구축(DLP, Wall Controller 등)
75,000(100-405-01) 자산및물품취득비
75,000,000원 = 75,000ㅇ 사무용 가구 등
지능형 CCTV 고도화 6,300 6,962,500 6,956,200
13,500(100-201-01) 사무관리비
= 13,500ㅇ CCTV 실무협의회 운영
150,000원*10명*4회 = 6,000 · CCTV 실무협의회 자문수당
2,500,000원 = 2,500 · 책자제작
5,000,000원 = 5,000 · 영상정보처리기기(CCTV) 워크숍
6,949,000(100-403-01) 자치단체자본보조
4,387,500,000원 = 4,387,500ㅇ 방범용 지능형 CCTV 확대
2,011,500,000원 = 2,011,500ㅇ 저화질 CCTV카메라 교체
= 550,000ㅇ 안전환경개선사업
350,000,000원 = 350,000 · 동대문구
200,000,000원 = 200,000 · 성북구
CCTV 설치(시민참여) 743,000 1,836,000 1,093,000
1,836,000(100-403-01) 자치단체자본보조
= 1,500,000ㅇ 시정참여형
25개구*60,000,000원 = 1,500,000 · 저화질 CCTV 교체 등
= 336,000ㅇ 지역참여형
100,000,000원 = 100,000 · 용산구
50,000,000원 = 50,000 · 노원구
146,000,000원 = 146,000 · 서초구
40,000,000원 = 40,000 · 송파구
공공 와이파이 설치(시민참여) 100,000 1,070,000 970,000
1,070,000(100-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 강서구
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
22 정보기획관
200,000,000원 = 200,000ㅇ 성북구
200,000,000원 = 200,000ㅇ 서대문구
570,000,000원 = 570,000ㅇ 금천구, 강서구 등(전통시장)
정보보호체계 구축 5,554,575 7,411,411 1,856,836단위 :
(일반회계)
개인정보보호체계 고도화 439,050 1,746,788 1,307,738
62,360(100-201-01) 사무관리비
6,250,000원 = 6,250ㅇ 개인정보보호 심의위원회 운영
5,000,000원*1회 = 5,000ㅇ 개인정보보호 워크숍
6,000,000원 = 6,000ㅇ 개인정보보호 포럼 운영
1,500,000원*4회 = 6,000ㅇ 개인정보보호 교육
150,000원*8명 = 1,200ㅇ 제안서평가위원회 심사수당
37,910,000원 = 37,910ㅇ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증심사비
274,978(100-201-02) 공공운영비
274,978,000원 = 274,978ㅇ 개인정보보호시스템 유지관리 용역
150,000(100-207-01) 연구용역비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 개인정보보호 기본설계
80,000(100-207-02) 전산개발비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 개인정보 관리실태 점검 용역
1,179,450(100-405-01) 자산및물품취득비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 웹하드시스템(10,000명) 교체
182,200,000원 = 182,200ㅇ 개인정보노출점검시스템 교체
332,000,000원 = 332,000ㅇ 개인정보필터링시스템 교체
202,400,000원 = 202,400ㅇ 보안USB시스템(8,200명) 교체
212,850,000원 = 212,850ㅇ PC개인정보암호화시스템(4,000명) 교체
정보시스템 보안관리 고도화 1,956,429 1,784,127 △172,302
482,277(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*3회 = 3,600ㅇ 제안서평가위원회 평가위원수당
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
23 정보기획관
1,500,000원*4회 = 6,000ㅇ 사이버보안협의회, 자문회의 등
5,000,000원*2회 = 10,000ㅇ 정보보안워크숍
14,467,500원 = 14,468ㅇ 정보보안 및 정보보호 교육
17,100원*11,000개 = 188,100ㅇ PC용 백신 소프트웨어 사용권 구매
170,500원*300개 = 51,150ㅇ 서버용 백신 소프트웨어 사용권 구매
850,740원 = 851ㅇ 백신 관리프로그램 사용권 구매
240,100,000원*0.0054 = 1,297ㅇ 백신 관리프로그램 조달수수료(0.54%)
18,700원*11,000개 = 205,700ㅇ 패치관리시스템 라이선스
205,700,000원*0.0054 = 1,111ㅇ 패치관리시스템 조달 수수료(0.54%)
624,816(100-201-02) 공공운영비
624,816,000원 = 624,816ㅇ 정보보호시스템 유지관리 용역
427,034(100-207-02) 전산개발비
427,034,000원 = 427,034ㅇ 취약점 및 정보보안 관리실태 점검 등 용역비
250,000(100-405-01) 자산및물품취득비
50,000,000원*5대 = 250,000ㅇ L4 스위치 교체
서울사이버안전센터 운영 2,720,198 2,623,751 △96,447
184,985(100-201-01) 사무관리비
10,992,000원 = 10,992ㅇ 센터 운영 소모품비
150,000원 * 8명 * 3회 = 3,600ㅇ 제안서평가위원회 심사수당
150,113,000원 = 150,113
ㅇ 인공지능 기반 보안관제 정보전략계획(ISP)수립
7,560,000원 = 7,560ㅇ 정보보호관리체계(ISMS) 인증심사비
= 12,720ㅇ 보안관제기관 실무협의체 운영
100,000원*3시간*20명 = 6,000 · 기술자문회의 및 전문가 세미나
8,400원 * 200권 * 4회 = 6,720 · 책자제작비
1,878,766(100-201-02) 공공운영비
1,561,651,000원 = 1,561,651ㅇ 보안관제 운영 용역
= 317,115ㅇ 고정관리비 및 공공요금
3,117제곱미터*6,180원*12개월*1.05 = 242,715 · 고정관리비
3,700,000원*12개월 = 44,400 · 전기요금
250,000원*12개월 = 3,000 · 상하수도요금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
24 정보기획관
2,000,000원*12개월 = 24,000 · 냉난방요금
3,000,000원*1회 = 3,000 · 교통유발부담금
560,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 560,000ㅇ 선제적 해킹방어시스템 확충
150,000,000원*2개 = 300,000
· 국가사이버위협 정보공유시스템 연동통신망 구축(백본스위치)
30,000,000원*2대 = 60,000 · 보안관제 전용 통신망(VPN) 구축
200,000,000원 = 200,000 · 로그 백업 저장장치 증설(100TB)
업무망과 인터넷 망분리 283,731 1,256,745 973,014
1,029,271(100-201-01) 사무관리비
150,000원 * 8명 = 1,200ㅇ 망분리 사업 제안서 평가위원 수당
12,000,000원 = 12,000ㅇ 매체제어 서버시스템(SW)
32,000원 * 293식 = 9,376ㅇ 매체제어 PC 에이젼트(SW)
19,030,000원 = 19,030ㅇ 내PC지키미 서버(SW)
55,000원 * 293식 = 16,115ㅇ 내PC지키미 PC 에이젼트(SW)
1,034,500원 = 1,035ㅇ 패치관리시스템 서버(SW)
21,700원 * 293식 = 6,359ㅇ 패치관리시스템 PC 에이젼트(SW)
850,500원 = 851ㅇ 백신관리 서버시스템(SW)
25,190원 * 293식 = 7,381ㅇ 백신관리 PC 에이전트
49,500,000원 = 49,500ㅇ 망연계 서버시스템
50,000원 * 293식 = 14,650ㅇ 망연계 PC 에이젼트(SW)
891,773,850원 = 891,774ㅇ 망분리 시스템
227,474(100-405-01) 자산및물품취득비
2,200,000원 = 2,200ㅇ L2스위치
30,294,000원 = 30,294ㅇ 방화벽
44,550,000원 = 44,550ㅇ 침입방지시스템(IPS)
98,029,800원 = 98,030ㅇ 백본스위치
10,000,000원 = 10,000ㅇ 매체제어 시스템(HW)
10,000,000원 = 10,000ㅇ 내PC지키미 서버(HW)
10,000,000원 = 10,000ㅇ 패치관리시스템 서버(HW)
20,000,000원 = 20,000ㅇ 백신관리 서버시스템(HW)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
25 정보기획관
240,000원 * 10식 = 2,400ㅇ 프린터 서버
행정운영경비(정보기획관 정보통신보안담당관)정책 : 74,870 80,159 5,289
기본경비 74,870 80,159 5,289단위 :
(일반회계)
기본경비 74,870 80,159 5,289
74,159(100-201-01) 사무관리비
21,000원*33명*90% = 624ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*33명 = 165ㅇ 소규모수선비
280,000원*9대*90% = 2,268ㅇ 행정장비수리비
50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비
960,000원*33명 = 31,680ㅇ 주요업무추진급량비
= 39,072ㅇ 시정정보화 추진
20,000원*42부*12회*90% = 9,072 · 회의자료 인쇄 및 지침서 등 발간
100,000원*12회*90% = 1,080 · 전문잡지 구독
(365일*1명*60,000원)+(117일*1명*60,000원) = 28,920
· 서울사이버안전센터 당직비
6,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 6,000ㅇ 부서운영업무추진비
100,000원*12개월 = 1,200 · 정원 5인 이하(통합보안관제팀)
400,000원*12개월 = 4,800 · 정원 30인 이하
재무활동(정보기획관 정보통신보안담당관)정책 : 37,148 293 △36,855
보전지출 37,148 293 △36,855단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
26 정보기획관
국고보조금 반환 37,148 293 △36,855
293(100-802-01) 국고보조금반환금
= 293ㅇ 국고보조금 반환금
293,000원 = 293
· 정보취약계층 사랑의 PC 보급사업 국고보조금 이자반환금
데이터센터 기획관리과부서 : 35,831,337 25,560,550 △10,270,787
(X688,740) (X418,866) (X△269,874)
정보서비스의 안정적 운영정책 : 35,519,644 25,258,431 △10,261,213
(X688,740) (X418,866) (X△269,874)
시스템 유지관리 7,114,646 7,701,085 586,439단위 :
(일반회계)
정보시스템 유지관리 5,817,401 6,111,309 293,908
87,711(100-201-01) 사무관리비
1,500,000원 = 1,500ㅇ 기술평가위원 수당
22,500,000원 = 22,500ㅇ 정보시스템소모품
63,711,000원 = 63,711ㅇ 윈도우 백신 구매
6,021,598(100-201-02) 공공운영비
4,297,270,000원 = 4,297,270ㅇ 백오피스 유지관리
173,299,000원 = 173,299ㅇ 종합관제 유지관리
1,056,270,000원 = 1,056,270ㅇ 프론트오피스 유지관리
484,759,000원 = 484,759ㅇ 상주인력 인건비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 소산비용
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
27 정보기획관
정보통신시설 유지관리 932,560 1,272,218 339,658
13,320(100-201-01) 사무관리비
1,200,000원*2회 = 2,400ㅇ 기술평가위원 수당
10,920,000원 = 10,920ㅇ 정보보호관리체계 인증심사 수수료
1,012,566(100-201-02) 공공운영비
= 728,090ㅇ 정보통신시설 유지관리
350,767,000원 = 350,767 · 정보통신시스템
211,611,000원 = 211,611 · 정보보호시스템
82,856,000원*2명 = 165,712 · 정보통신기술자(상주 2인)
232,176,000원 = 232,176ㅇ 전용회선사용료(16회선)
52,300,000원 = 52,300ㅇ 주요정보통신기반시설 취약점 분석 평가 수행
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비
244,332(100-405-01) 자산및물품취득비
= 244,332ㅇ 정보보호시스템 노후장비 교체
= 60,500 · VPN(암호화장비) 교체
60,500,000원 = 60,500 - 백유관망 1대
57,332,000원 = 57,332 · 보안장비 통합관리시스템 교체 2대
= 126,500 · 서버 교체
38,500,000원 = 38,500 - 서버취약점통합관리 1대
88,000,000원 = 88,000 - 프론트 서버접근통제 서버 2대
급여관리시스템 운영 300,875 253,748 △47,127
1,200(100-201-01) 사무관리비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 기술평가위원 참석수당
251,548(100-201-02) 공공운영비
6,336,000원 = 6,336ㅇ 미들웨어 유지비
3,960,000원 = 3,960ㅇ DB 암호화 솔루션 유지비
131,912,000원 = 131,912ㅇ 급여관리시스템 유지관리비
86,391,000원 = 86,391ㅇ '19년도 연말정산 개정세법 보완개발비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
28 정보기획관
22,949,000원 = 22,949ㅇ 사전모니터링 프로그램 보완개발비
1,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 시책추진업무추진비
출연기관 표준 ERP시스템 운영 63,810 63,810 0
63,810(100-201-02) 공공운영비
63,810,000원 = 63,810ㅇ 출연기관 ERP 시스템 운영 및 유지관리
시스템 장비교체 및 보강 25,466,326 14,984,061 △10,482,265
(X180,000) (X△180,000)
단위 :
(일반회계)
정보자원 통합 관리 11,690,538 8,795,531 △2,895,007
5,500(100-201-01) 사무관리비
5,500,000원 = 5,500ㅇ 제안서 평가 등 운영비
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비
8,788,031(100-405-01) 자산및물품취득비
4,953,097,440원 = 4,953,098ㅇ 노후장비 교체
1,836,201,900원 = 1,836,202ㅇ 신규사업 장비 구매
1,998,730,800원 = 1,998,731ㅇ 인프라 보강 장비 구매
클라우드센터 운영 12,241,239 6,188,530 △6,052,709
64,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 정보통신 소모품 구입
1,500,000원*4회 = 6,000ㅇ 기술평가위원 수당
400,000원*120본 = 48,000ㅇ 윈도우 백신 사용료
3,140,299(100-201-02) 공공운영비
42,946,000원*12개월 = 515,352ㅇ 고정관리비
1,000,000원*12개월 = 12,000ㅇ 상하수도요금
17,500,000원*12개월 = 210,000ㅇ 전기요금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
29 정보기획관
3,000,000원*12개월 = 36,000ㅇ 지역 냉난방 사용료
16,666,660원*12개월 = 200,000ㅇ 전용회선료
1,500,000원 = 1,500ㅇ 시설물 유지보수(소규모 수선)
2,500,000원*12개월 = 30,000ㅇ 전기시설물 유지보수
864,441,000원 = 864,441ㅇ 클라우드센터 시스템 운영
1,271,006,000원 = 1,271,006ㅇ H/W, S/W 유지관리
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비
2,982,231(100-405-01) 자산및물품취득비
800,000,000원 = 800,000ㅇ 운영 S/W 구입
450,000,000원 = 450,000ㅇ 노후장비 교체
1,732,231,000원 = 1,732,231ㅇ 신규 사업 장비 구매 및 기존 장비 증설
청사유지관리 1,840,692 1,735,553 △105,139단위 :
(일반회계)
데이터센터 청사시설 유지관리 1,840,692 1,735,553 △105,139
35,708(100-101-04) 기간제근로자등보수
7,292,000원 = 7,292ㅇ 초단시간근로자 보수
= 26,616ㅇ 촉탁계약직(청소) 보수
2,218,000원*1명*12개월 = 26,616 · 청소
1,800,000원*1명 = 1,800ㅇ 촉탁계약직(청소) 복지수당
3,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 청소용품 구입
1,539,342(100-201-02) 공공운영비
= 30,084ㅇ 기계설비 관리 용역 등
648,000원*12월*1회 = 7,776 · 소방 용역
209,000원*12월*1회 = 2,508 · 승강기 용역
200톤*6,000원*2회 = 2,400 · 물탱크 청소
1,450,000원*12개월 = 17,400 · 자재구입, 장비수리, 소규모공사
= 78,036ㅇ 항온항습기 유지보수 용역
2,759,000원*12개월 = 33,108 · 데이터센터 항온항습기 유지보수 용역
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
30 정보기획관
3,744,000원*12개월 = 44,928 · 클라우드센터 항온항습기 유지보수 용역
80,000,000원 = 80,000ㅇ 시설물유지보수(소규모수선)
= 225,000ㅇ 전기설비유지보수
15,000,000원*4회*1개월 = 60,000 · 수배전설비 보수
8,500,000원*4회 = 34,000 · 전기시설 소규모 보수 등
1,666,666원*12개월 = 20,000 · UPS 유지보수 용역
1,416,666원*12개월 = 17,000 · 축전지 유지보수 용역
1,583,333원*12개월 = 19,000 · 비상발전기 유지보수 용역
1,583,333원*12개월 = 19,000 · 수배전반 유지보수 용역
4,666,666원*12개월 = 56,000 · 청사 전기시설 안전관리 용역
= 1,117,822ㅇ 청사전기요금
13,317,833원*12개월 = 159,814 · 기본료
79,834,000원*12개월 = 958,008 · 사용료
700,000원*12개월 = 8,400ㅇ 체력단련실 유지보수
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비
35,400(100-204-03) 특정업무경비
35,400,000원 = 35,400ㅇ 대민활동비
5,400(100-206-01) 재료비
4,500,000원 = 4,500ㅇ 수목꽃묘 등 구입
900,000원 = 900ㅇ 비료,농약 구입
114,703(100-405-01) 자산및물품취득비
114,703,000원 = 114,703ㅇ 노후 시스템에어컨 교체
정보화교육 1,097,980 837,732 △260,248
(X508,740) (X418,866) (X△89,874)
단위 :
(일반회계)
정보소외계층 정보격차해소(장애인 정보통신보조기기 보급)
486,586 468,284 △18,302
(X243,293) (X234,142) (X△9,151)
22,612(100-201-01) 사무관리비
22,612,000원 = 22,612(X11,306)ㅇ 정보통신보조기기 보급운영
445,672(100-307-02) 민간경상사업보조
445,672,000원 = 445,672(X222,836)ㅇ 정보통신보조기기보급지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
31 정보기획관
정보소외계층 정보격차해소(장애인 정보화교육) 486,594 338,590 △148,004
(X243,047) (X169,295) (X△73,752)
2,206(100-201-01) 사무관리비
2,206,000원 = 2,206(X1,103)ㅇ 정보화교육운영
336,384(100-307-02) 민간경상사업보조
336,384,000원 = 336,384(X168,192)ㅇ 정보화교육지원
정보소외계층 정보격차 해소(고령인 정보화교육) 124,800 30,858 △93,942
(X22,400) (X15,429) (X△6,971)
708(100-201-01) 사무관리비
708,000원 = 708(X354)ㅇ 정보화교육운영
30,150(100-307-02) 민간경상사업보조
30,150,000원 = 30,150(X15,075)ㅇ 정보화교육지원
행정운영경비(데이터센터 기획관리과)정책 : 299,130 299,801 671
기본경비 299,130 299,801 671단위 :
(일반회계)
기본경비 299,130 299,801 671
178,849(100-201-01) 사무관리비
= 102,370ㅇ 공통기본경비
21,000원*64명*90% = 1,210 · 기본사무용종이류
5,000원*64명 = 320 · 소규모수선비
175,000원*32대*90% = 5,040 · 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비
= 61,440 · 급량비
960,000원*64명 = 61,440 - 주요업무추진급량비
40,000원*64명 = 2,560 · 기타소모품구입비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
32 정보기획관
= 28,920 · 일숙직비
60,000원*1일*117일 = 7,020 - 일직비
60,000원*1일*365일 = 21,900 - 숙직비
350,000원*2명 = 700 · 당직실 침구구입 및 세탁
15,000원*11부*12개월 = 1,980 · 신문구독료
= 76,479ㅇ 조직별 기본경비
= 74,898 · 각종 소모품 구입
40,000,000원*90% = 36,000
- 전산실 소모품 및 자료관 백업테이프 구입
1,000,000원*12개*90% = 10,800 - 종합관제실 프로젝트램프 구입
8,100,000원 = 8,100 - 통신망 운영 및 전기소모품
1,851,666원*12월*90% = 19,998 - 유지관리 소모품
= 159 · 교육비
176,000원*1회*90% = 159 - 전기안전관리자 교육연회비
= 1,422 · 피복비
= 882 - 청사관리 작업복
54,440원*9명*1회*90% = 441 = 춘추복
54,440원*9명*1회*90% = 441 = 동복
= 540 - 청원경찰복
150,000원*2명*1회*90% = 270 = 춘추복
150,000원*2명*1회*90% = 270 = 동복
61,224(100-201-02) 공공운영비
= 41,984ㅇ 공통기본경비
50,000원*64회선*12개월 = 38,400 · 전화요금
38,000원*64명 = 2,432 · 상하수도요금
18,000원*64명 = 1,152 · 우편요금
= 19,240ㅇ 조직별기본경비
= 3,355 · 통신망운영
3,355,000원 = 3,355 - 전기안전진단검사 수수료
= 11,518 · 청사관리
250,000원*12회*90% = 2,700 - 청사내외방역
100,000원*5종*90% = 450 - 검사수수료(5종)
5,530,000원 = 5,530 - 교통유발부담금
150,000원*12월*90% = 1,620 - 케이블TV수신료
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
33 정보기획관
1,352,750원*1회*90% = 1,218 - 정화조청소비
= 4,367 · 기타운영경비
= 3,780 - 자동차관리비
2,100,000원*1대*90% = 1,890 = 승용차
2,100,000원*1대*90% = 1,890 = 중형승합차
108,600원*6회*90% = 587 - CCTV 및 방송장비 운영
29,568(100-202-01) 국내여비
29,568,000원 = 29,568ㅇ 여비(관내, 관외)
3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급
2,560(100-203-02) 정원가산업무추진비
40,000원*64명 = 2,560ㅇ 정원가산금
14,700(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 14,700ㅇ 데이터센터
175,000원*1과*12개월 = 2,100 · 정원 5인 초과 10인 이하
300,000원*1과*12개월 = 3,600 · 정원 15인 초과 20인 이하
350,000원*1과*12개월 = 4,200 · 정원 20인 초과 25인 이하
400,000원*1과*12개월 = 4,800 · 정원 25인 초과 30인 이하
9,600(100-204-01) 직책급업무수행경비
= 9,600ㅇ 직책급업무추진비
400,000원*1명*12개월 = 4,800 · 4급(기관장)
100,000원*4명*12개월 = 4,800 · 5급
재무활동(데이터센터 기획관리과)정책 : 12,563 2,318 △10,245
보전지출 12,563 2,318 △10,245단위 :
(일반회계)
국고보조금 반환 12,563 2,318 △10,245
2,318(100-802-01) 국고보조금반환금
2,318,000원 = 2,318ㅇ 국내중소기업 ICT 인프라구축 이자반환금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
34 정보기획관