2 uglq uw di gholqjvp¡gh exgjhwp¡gh · 2017. 8. 21. · deie e e eei e 20162017 e e e e dee e de...
TRANSCRIPT
Til samtlige beboere i afdeling afdeling 36 Højmarken 2 - 86
den 18. august 2017
Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2017 Hermed indkaldes der til ordinært afdelingsmøde i afdeling 36. Mødet finder sted: tirsdag, d. 29. august 2017, kl. 19.00 i Beboerhuset, Højmarken 60
______________________________________________________________________________
Dagsorden
1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste
møde. 4. Regnskab for ”Egen Kasse” og ”Fælleshuset” 5. Forelæggelse af budget for 2018 6. Indkomne forslag
Afdelingsbestyrelsen fremsætter følgende forslag (som alle er vedlagt i fulde ordlyd); a. Indkøb af hjertestarter b. Udskiftning af hoveddøre c. Frugtlund
7. Valg af: a. 1 afdelingsformand (Paul Erik Holmgaard er
på valg – modtager ikke genvalg) b. 2 afdelingsbestyrelsesmedlem (Inga Nielsen er på valg – modtager genvalg og
Rasmus Viese – modtager genvalg) c. 2 suppleanter (Helle Pedersen er på valg – modtager genvalg)
8. Eventuelt
Vi har lavet en tegnefilm til jer om AABs budgetter – se den på forsiden af www.aab-silkeborg.dk
Hvad går det ud på?
Afdelingsmødet er din mulighed for at sætte præg på afdelingen både i forhold til de økonomiske rammer og den fysiske udformning. Hos AAB Silkeborg vægter vi vores beboerdemokrati højt. Du er altid velkommen til at stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling.
Læs mere på; www.aab-silkeborg.dk
Afdelingsbestyrelsens beretning for året 2016/2017 Igen er et år gået, dette er det 21. ordinære afdelingsmøde der bliver afholdt her i afdeling 36. Der har været 10 fraflytninger fra den 1. september 2016 og indtil nu, ved nyindflytning sætter vi 1 flaske vin og et velkomstbrev til de nye lejere. Højmarksnyt er udkommet 4 gange siden sidste afdelingsmøde, og vi håber, at I har fornøjelse af det. På afdelingsmødet den 30. august 2016 blev Hanne Laursen genvalgt, ny i afdelingsbestyrelsen blev Janus R. Jensen og Rasmus Viese blev valgt for 1. år. Helle Højer Pedersen og Anette Thorsø, blev valgt som suppleant. I alt 37 lejligheder har nu fået udskiftet køkkenlåger ud af 58 lejligheder. I 3 og 4 rumslejlighederne har 18 ud af 26 fået installeret egen udsugning i deres lejligheder. Vi har fået et nyt skilt ved indkørslen til p-pladsen ved nr. 70 med teksten, at parkering kun er for afdelingens beboere og deres gæster. Der har været afholdt et fællesmøde med afd. 39 for at orientere hinanden om, hvad der rører sig i vores afdelinger, og på mødet blev det besluttet at genoptage fællesspisningerne for begge afdelinger, og afd. 36 lagde ud den 31. marts i vores fælleshus, vi var 35 personer, det var en rigtig hyggelig aften. Nu er det så afdeling 39´s tur til at afholde fællesspisning i deres fælleshus, der kommer indbydelser. Paul Erik var inviteret til afdeling 39´s forårsmøde den 5. april, som han deltog i. Afdelingsbestyrelsen mente ikke, at vi havde noget at fortælle beboerne til et forårsmøde i marts 2017, derfor aflyste vi. Regnskabet for 2016 viste et overskud på 24.595 kr. I efteråret 2016 var der teknisk markvandring (det er bygningerne vi går igennem), der var utætte tagrender, hoveddøre, maling af vinduer og thujatræ vi bl.a. fik kikket på. I april 2017 var det grøn markvandring (det er udearealerne vi går igennem), bedene, fyrretræerne, skråningerne vi bl.a. fik kikket på. Alt udelys er nu skiftet til LED pærer og det giver en pæn besparelse på den konto, hvilket jo kommer alle beboerne til gavn. 5. december var Janus R. Jensen og Paul Erik Holmgaard til morgenkaffe hos ejendomsfunktionærerne, hvor vi afleverede 2 fl. vin til hver fra afdelingen og ønskede dem en god jul. Silkeborg Kommune indfører et nyt affaldssystem, som kommer til os i foråret 2018, hvor vi skal sorterere i grønt affald, rest affald, pap & papir, metal & plastic og batterier, men der vil komme mere information senere. Inga, Janus & Paul Erik deltog i et informationsmøde ved Silkeborg Forsyningen den 26. april om det nye affaldssystem. Først i maj mødte 3 beboere op ved puslepladsen sammen med vores gartner Lone, for at samle plastic, flamingo m.m. over i læbæltet mod Containergården og Entreprenørgården, det blev til 4 sække affald.
Side 2
I maj havde vi en container til fri afbenyttelse for afdelingens beboere, og den var godt fyldt op, så i 2019 kommer der en igen. Igen i år har vi fået gulvet slebet og lakeret i salen i fælleshuset, det ser rigtig godt ud, det gør vi hvert andet år. Der var vejsyn på ”stamvejen” (Højmarksvejen minus sideveje og minus p-pladser) og her blev det besluttet, at få undersøgt hvad det vil koste at lægge et lag asfalt efter bump nr. 2 (fra Ndr. Højmarksvej), fordi der er huller i vejbelægningen. Der var vejsyn i Vejlaug Hellestien (grusvej og ned af bakken til busstoppested på Nørreskov Bakke) og her blev det besluttet, at få udskiftet bunken med stabilgrus til grusvejen, som beboerne på Hellestien selv holder ved lige. Afdelingen havde 20 års jubilæum den 15. december 2016 og det besluttede afdelingsbestyrelsen, at dette skulle markeres, det blev det den 1. juli, med pølser, vand, vin, øl og afsløring af et solur foran fælleshuset. 40 personer mødte op. Vi har undersøgt ved AAB, hvor mange der modtager SMS service. Der er 48 personer der er tilmeldt denne gratis SMS service, det er meget pænt, hvis du har en mobil og ikke modtager SMS fra AAB, så smid en seddel i formandens postkasse med navn og telefon nummer, så vil du blive tilmeldt. Efter som vi er en del af driftsområde Dybkær, har vi besluttet at afholde formandsmøde en gang om året, hvor formændene fra Narvikvej (afd. 40) – Arendalsvej 104-262 (afd. 22) – Arendalsvej 4-104 (afd. 25) – Højmarken (afd. 39 og 36) og Teamleder drift Claus Hansen og driftslederen Anders Nielsen er med, her får vi en god og gensidig orientering, og hører hvad der sker i de andre afdelinger i driftsområdet. Vores redskabsskur (SKURET )fungerer i det store og hele rigtig godt, men der forsvandt 1 sækkevogn og 1 myresprøjte i maj måned, der er indkøbt nye, men alligevel en stor ros til jer beboere for at holde en rimelig god orden. Hvis der er noget galt med plæneklipperne eller andre redskaber, skal I rette henvendelse til bestyrelsen. HUSK NU AT SKRIVE I BOGEN NÅR I LÅNER NOGET. Behold ikke redskaberne længere end nødvendig, vi er jo 58 lejligheder om at dele dem. På afdelingsbestyrelsens vegne
Paul Erik Holmgaard
Side 3
Forslag fra afdelingsbestyrelsen. Til behandling på ordinært afdelingsmøde den 29. august 2017. _______________________________________________________________________________ Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der indkøbes en hjertestarter, som sættes op uden på fælleshuset. Pris: ca. 17.000 kr. Strøm: ca. 2000 kr. årligt Der ønskes at 5 – 10 beboere tager et lille kursus i at bruge hjertestarteren. Op til 16 kursister. Pris: ca. 3000 kr. Samtidig laves en aftale, så hjertestarteren ”kikkes” efter af et autoriseret firma hvert år. Batterier og elektroder holder 5 år og koster pt. 3.000 kr. for et sæt. ________________________________________________________________________________ Afdelingsbestyrelsen foreslår, at vi får begyndt på udskiftning af hoveddørene i afdelingen i år 2018 - 2019, de er sat på langtidsplanen til udskiftning i år 2027, men mange er utætte og det koster jo varme for hver enkelt lejer. ________________________________________________________________________________ Afdelingsbestyrelsen foreslår, at de lærketræer m.m., der blev plantet af Skovdyrkerforeningen, da de fældede grantræerne neden for nr. 82 – 86, bliver fældet og trærødderne bliver fræset op, hvorefter det planeres pænt ud. Ideen er at der bliver plantet frugttræer, så vi får en form af en lund, hvor beboerne frit kan hente frugterne. Pris: ca. 40.000 kr. ________________________________________________________________________________ På afdelingsbestyrelsens vegne
Paul Erik Holmgaard
AAB afd. 36
Side 4
Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generellebudgetforudsætninger som vi har arbejdet med.
Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligtskal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændringblive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2017, således at dennye husleje træder i kraft pr. 1/1 2018.
Nødvendig merindtægt i henhold til budget 88.389kr Svarende til 2,27%
Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på 17,64kr pr. m2 pr. år.Huslejen udgør herefter gennemsnitlig 796,60kr pr. m2 pr. år.
Nuværende Ca. ændring NyAntal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. huslejerum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md.
12 31 2.483 80 5.199 118 5.3173 18 1.612 90 5.813 132 5.9454 9 917 102 6.614 150 6.7645
I alt 58 5.012 86
BUDGET 2018
Forhøjelse pr. 1. januar 2018
Afd. 36Højmarken 2-86
Nedenstående grafer viser udviklingen i Vedligeholdelse (konto 115+116) pr. m2 sammenholdt med Landsgennemsnit for
boliger opført i samme periode
Nedenstående grafer viser udviklingen i antallet af flytninger i afdelingen samt omregnet gennemsnit for midtjylland
0
2
4
6
8
10
12
2012 2013 2014 2015 2016
Afd. Omregnet gns. Midtjylland
0
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015
Afd. Landsgennemsnit
Side 5
Regnskab Budget Budget Afvigelse2016 2017 2018
Udgifter101-105 Prioritetsydelser
Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) 2.120.327 2.159.336 2.165.881 6.545106-110 Offentlige udgifter106 Ejendomsskatter 164.206 175.555 179.066 3.511107 Vandafgift og vandafledningsbidrag109 Renovation 87.883 91.300 102.555 11.255110 Forsikring 38.116 39.521 39.521111 Afdelingens energiforbrug111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer 51.911 55.584 55.584111.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 15.782 13.900 14.248 348112 Bidrag til boligorganisationen112.1 Adm.bidrag kr. 3.657 pr.lejemålsenhed 196.272 212.106 212.106112.2 Disp.fondsbidrag kr. 566 pr.lejemålsenhed 32.480 32.480 32.828 348113 A- og G-Indskud - Landsbyggefonden114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse114.1 Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser 357.987 360.598 391.770 31.172114.2 Trappevask samt anden renholdelse115 - 117 Vedligeholdelse og istandsættelse115 Almindelig vedligeholdelse 148.813 156.400 159.224 2.824116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser 142.420 386.963 759.000 372.037
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) -142.420 -386.963 -759.000 -372.037117 Istandsættelse ved fraflytning 67.573 142.000 142.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) -67.573 -142.000 -142.000118 - 119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv. 138 1.800 1.800118 Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter 8.285 6.000 8.580 2.580119.0 Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse 1.200 1.200119.0 Beboerdemokratisk kompetanceudvikling 5.091 5.091119.2 Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv. 14.607 15.000 16.200 1.200119.6 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 7.241 7.446 7.617 171119.9 Diverse udgifter 2.081 2.200 2.500 300120 - 124 Henlæggelser / opsparing til:120 Planlagt vedligeholdelse 429.888 439.772 461.761 21.989121 Istandsættelse v/fraflytning 117.264 119.957 122.956 2.999123 Tab ved fraflytning, max. 326 kr.pr lejemålsenh. 13.392 58 285 227124 Særlige henlæggelser125 - 134 Forbedringslån og ekstraordinære udg.125 Renter og afdrag på forbedringslån126 Afskrivning forbedringsarbejder 75.267 76.302 82.124 5.822132 Renter og afdrag på hjemfaldslån133 Afvikling af opsamlet underskud134 Korrektioner vedr. tidligere år140 Årets overskud 24.595
Udgifter 3.906.535 3.966.515 4.062.897 96.382Mulig huslejenedsættelse
Samlede udgifter 3.906.535 3.966.515 4.062.897 96.382
Afd. 36 - Højmarken 2-86AAB SILKEBORG
Budget for året 2018
Side 6
Afd. 36 - Højmarken 2-86AAB SILKEBORG
Budget for året 2018
Regnskab Budget Budget AfvigelseIndtægter 2016 2017 2018
201. Huslejeindtægter -3.809.241 -3.898.342 -3.904.164 -5.822202 Renteindtægter -34.128 -21.079 -23.699 -2.620203.3 Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter -20.203 -18.000 -19.800 -1.800203.9 Andre ordinære indtægter203.6 Overført fra opsamlet resultat -42.964 -29.094 -26.845 2.249204 Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden210 Årets underskud
Indtægter -3.906.535 -3.966.515 -3.974.508 -7.993Nødvendig huslejeforhøjelse -88.389 -88.389
Samlede indtægter -3.906.535 -3.966.515 -4.062.897 -96.382
Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen
Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Renter og afdragkreditforeningslån
Offentlige og andre fasteudgifter
Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing
Real 2013 Real 2014 Real 2015 Real 2016 Budget 2017 Budget 2018
55%
16%
15%
14%
Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:
Renter og afdrag kreditforeningslån
Offentlige og andre faste udgifter
Variable udgifter
Henlæggelse/Opsparing
Side 7
Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2018Budgettet for 2018 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store – der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Vil du se og høre mere omkring afdelingens budget, så kan du med fordel gå på vores hjemmeside via aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.sspx, hvor vi har produceret en lille informativ video.
Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af,der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængigeaf din og dine naboers ”adfærd” og til sidst de udgifter, der er afhængigeaf de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give etoverblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi ”trafiklysets” farver ud for de enkelte omkostningsposter.
Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter:
Realkreditlån (konto 101-105)Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 1,05 og 1,4% i budgettet for 2018.
Ejendomsskat (konto 106)Trods regeringens fastfrysning af grundskylden forventes der en stigning på ca. 2%, idet Silkeborg Kommune fortsat ikke har nået det maksimale niveau for grundskyldspromillen.
Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111)Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag. Stigningen forventes på 2,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2016.
For renovation og containerleje budgetteres en stigning på ca. 15% som følge af Silkeborg Forsynings overgang til ny kildesortering. Forsyningen har pr. 1/1 2017 forhøjet priserne voldsomt.
Forsikringer (konto 110)Omkostningen til forsikringer budgetteres på det nuværende niveau.
Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113)Administrationsbidraget til AAB fastholdes uændret på 3.657 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB´s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 1,4%. For afdelinger der indbetaler G-Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige 2,3%.
Løn og renholdelse (konto 114)Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Overenskomsten er til forhandling pr. 1/3 2017. Der budgetteres med en stigning på 2,7%.
Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne.
Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,5%.
Side 8
Almindelig vedligeholdelse (konto 115)Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 2,3 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne og udviklingen i byggeomkostningsindekset.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120)Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2018 i niveauet 2,0%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen.
Istandsættelse ved Fraflytning (konto 117/121)Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2018 budgetteres der med en generel stigning på 2,0%. Der er fokus på den enkelte afdelings opsparing, hvorfor der er afdelinger som vil opleve større stigninger.
Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119)Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 skal der indbetales 10 kr. pr. lejemål til AABs kunstfond. Der afsættes 0,5% af udgifterne i kontointervallet 107-119 til kompetanceudvikling af beboerdemokratiet samt afdelingsbestyrelserne.
Tab ved fraflytninger (konto 130/123)En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2018 maksimalt udgøre 326 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning.
Renteindtægter (konto 202)Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,7%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats.
Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133)I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år.
LangtidsplanenDen vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelses-arbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2018 er fremhævet.
Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år.
Side 9
LAN
GTI
DSP
LAN
201
8 -
AFD
. 36
Høj
mar
ken
2-86
Alle
bel
øb e
r i d
kk 1
.000
Kon
toTe
kst
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1160
00U
foru
dsee
lige
udgi
fter
1819
2020
2121
2223
2324
2511
6000
Best
yrel
sen
særli
ge a
rbej
der
2525
2627
2829
2930
3132
3311
6000
Fælle
shus
reno
verin
g47
1160
00Sl
ibni
ng a
f gul
v i f
ælle
shus
55
66
611
6110
Asfa
ltbel
ægn
ing
vedl
igeh
old
1516
1811
6110
Asfa
lt bo
ligve
je20
311
6110
Asfa
lt st
amve
jen
388
1161
30Ba
tterie
r til
hjer
test
arte
r3
1161
30H
jerte
sta
rter
2011
6130
Lege
plad
s29
3011
6130
Lege
plad
ser v
edlig
ehol
d26
2728
2929
3031
1161
30Le
gepl
adse
r ren
over
ing
160
1161
40Pl
antn
ing
af fr
ugttr
æer
4011
6220
Thuj
atræ
olie
beha
ndlin
g25
932
811
6230
Træ
værk
udv
endi
g30
338
311
6230
Tage
alg
ebeh
andl
ing
5157
1162
60Vi
ndue
r uds
kift
7.19
011
6260
Hov
eddø
re u
dski
ftnin
g34
035
011
6260
Vind
uer m
al34
111
6310
Gul
ve fl
ytte
lejlig
hede
r22
2323
2425
2626
2728
2930
1163
10Kø
kken
reno
v. a
fd.
2526
1163
20Va
ndm
åler
e39
4711
6320
Uds
kiftn
ing
af b
rugs
vand
svek
sl19
1920
2021
2122
2323
2411
6320
Rad
iato
rer u
dski
ft31
3233
3435
3637
3839
4041
1163
20En
ergi
mål
ere
udsk
ift39
211
6320
Ener
gim
åler
e ko
ntro
l26
1163
30Ko
mfu
r uds
kift
3738
3940
4243
4445
4748
5011
6330
Køl /
frys
uds
kift
3132
3334
3536
3738
3940
4111
6330
Emhæ
tte u
dski
ft11
1314
1165
40Va
nd o
g va
rme
rør,
udsk
.6
66
67
77
77
88
1165
60Va
sker
imas
kine
r14
211
6570
Vent
ilatio
n m
otor
er u
dski
ft lø
1011
1111
1212
1213
1313
1165
70Ve
ntila
tion
kana
ler r
ens
2933
1166
10M
ater
iel k
øren
de n
yans
kaffe
lse
7291
1166
90M
ater
iel k
øren
de n
yans
kaffe
lse
163
1166
90M
ater
iel k
øren
de le
je16
1616
1616
Åre
nes
tota
le fo
rbru
g30
575
91.
554
901
273
452
320
504
352
914
8.17
2
Ande
n fin
ansi
erin
g6.
780
Året
s he
nlæ
ggel
se43
946
147
048
048
949
950
951
953
054
055
1Pr
imos
aldo
kon
to 4
012.
782
Ulti
mo
henl
ægg
else
2.91
62.
619
1.53
71.
117
1.33
51.
386
1.57
41.
588
1.76
71.
392
551
Uds
krev
et 1
6-08
-201
7
Side 10
LAN
GTI
DSP
LAN
201
8 -
AFD
. 36
Høj
mar
ken
2-86
Alle
bel
øb e
r i d
kk 1
.000
Bygn
ings
area
l:50
12m
2
Nøg
leta
l20
1720
1820
1920
2020
2120
2220
2320
2420
2520
2620
27Fo
rbru
g i k
r./m
²60
,85
151,
4431
0,06
179,
7754
,47
90,1
863
,85
100,
5670
,23
182,
361.
630,
49H
enlæ
ggel
se i
kr./m
²87
,59
91,9
893
,77
95,7
797
,57
99,5
610
1,56
103,
5510
5,75
107,
7410
9,94
Hen
lægg
else
s sa
ldo
i kr./
m²
581,
8052
2,55
306,
6622
2,87
266,
3627
6,54
314,
0531
6,84
352,
5527
7,73
109,
94
0
200
400
600
800
1.00
0
1.20
0
1.40
0
1.60
0
1.80
0
2.00
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Forb
rug/
opsp
arin
g pr.
m2
Forb
rug i
kr./
m²
Henl
ægg
else
i kr
./m
²
Uds
krev
et 1
6-08
-201
7
Side 11