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平成31年度春日井市各会計予算総括表 …………………………………………… 1
補正予算整理表 ……………………………………………………………………… 2
款別整理表
歳 入 ……………………………………………………………………………… 4
歳 出 ……………………………………………………………………………… 6
平成31年度春日井市一般会計予算説明書 ………………………………………… 9
1 歳入歳出予算事項別明細書
(1) 総 括 ……………………………………………………………………… 11
(2) 歳 入 (3) 歳 出
1款 市 税 ………………… 14 1款 議 会 費 ………………… 78
2款 地方譲与税 ………………… 18 2款 総 務 費 ………………… 80
3款 利子割交付金 ……………… 20 3款 民 生 費 ………………… 112
4款 配当割交付金 ……………… 22 4款 衛 生 費 ………………… 134
5款 株式等譲渡所得割交付金 … 24 5款 労 働 費 ………………… 148
6款 地方消費税交付金 ………… 26 6款 農林水産業費 ……………… 150
7款 ゴルフ場利用税交付金 …… 28 7款 商 工 費 ………………… 156
8款 自動車取得税交付金 ……… 30 8款 土 木 費 ………………… 162
9款 環境性能割交付金 ………… 32 9款 182
11款 地方特例交付金 …………… 36 11款 公 債 費 ………………… 214
12款 地方交付税 ………………… 38 12款 予 備 費 ………………… 216
13款 交通安全対策特別交付金 … 40
14款 分担金及び負担金 ………… 42
15款 使用料及び手数料 ………… 44
16款 国庫支出金 ………………… 50
17款 県 支 出 金 ………………… 56
18款 財 産 収 入 ……………………64
19款 寄 附 金 ………………… 66
20款 繰 入 金 ………………… 68
21款 70
22款 諸 収 入 ………………… 72
23款 市 債 ………………… 76
2 給与費明細書 ………………………………………………………………… 219
3 継続費に関する調書 ………………………………………………………… 226
4 債務負担行為に関する調書 ………………………………………………… 228
5 地方債に関する調書 ………………………………………………………… 232
※ 予算各表は、特に附記したものを除き、単位千円での表記です。
繰 越 金 …………………
目 次
10款国有提供施設等所在市 町 村 助 成 交 付 金
……… 34 10款 教 育 費 ………………… 188
消 防 費 …………………
平成31年度春日井市各会計予算総括表
本年度予算額 前年度予算額 比 較
102,070,000 99,280,000 2,790,000
280,357 234,434 45,923
26,290,999 27,212,790 △ 921,791
4,843,750 4,611,818 231,932
23,336,275 21,444,461 1,891,814
88,272 106,422 △ 18,150
28,374 30,517 △ 2,143
2,964,754 476,533 2,488,221
151,913 148,917 2,996
57,984,694 54,265,892 3,718,802
17,663,897 17,196,848 467,049
市民病院事業 1,511,052 1,427,562 83,490
19,174,949 18,624,410 550,539
5,467,397 5,522,119 △ 54,722
水 道 事 業 2,050,140 1,195,079 855,061
7,517,537 6,717,198 800,339
6,905,171 6,674,586 230,585
9,823,999 11,514,293 △ 1,690,294
16,729,170 18,188,879 △ 1,459,709
30,036,465 29,393,553 642,912
13,385,191 14,136,934 △ 751,743
43,421,656 43,530,487 △ 108,831
203,476,350 197,076,379 6,399,971
企 業 会 計
資 本 的 支 出
小 計
収 益 的 支 出
資 本 的 支 出
資 本 的 支 出
小 計
小 計
収 益 的 支 出
資 本 的 支 出
収 益 的 支 出
小 計
収 益 的 支 出
区 分
一 般 会 計
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業
国 民 健 康 保 険 事 業
後 期 高 齢 者 医 療 事 業
特 別 会 計
合 計
公共下水道事業
小 計
介 護 保 険 事 業
介 護 サ ー ビ ス 事 業
民 家 防 音 事 業
大 泉 寺 地 区 企 業 用 地 整 備 事 業
潮 見 坂 平 和 公 園 事 業
小 計
- 1 -
年 月 日
補正予算額現 計
102,070,000
補正予算額現 計
280,357
補正予算額現 計
26,290,999
補正予算額現 計
4,843,750
補正予算額現 計
23,336,275
補正予算額現 計
88,272
補正予算額現 計
28,374
補正予算額現 計
2,964,754
補正予算額現 計
151,913
補正予算額現 計
57,984,694
補正予算額現 計
17,663,897
市 民 病 院 事 業補正予算額現 計
1,511,052
補正予算額現 計
19,174,949
補正予算額現 計
5,467,397
水 道 事 業補正予算額現 計
2,050,140
補正予算額現 計
7,517,537
補正予算額現 計
6,905,171
公共下水道事業補正予算額現 計
9,823,999
補正予算額現 計
16,729,170
補正予算額現 計
30,036,465
小 計補正予算額現 計
13,385,191
補正予算額現 計
43,421,656
補正予算額現 計
203,476,350
小 計
補 正 予 算 整 理 表
議決年月日 会計名
資本的支出
当 初 予 算 額
一 般 会 計
特 別 会 計
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業
国 民 健 康 保 険 事 業
後 期 高 齢 者 医 療 事 業
介 護 保 険 事 業
介 護 サ ー ビ ス 事 業
民 家 防 音 事 業
潮 見 坂 平 和 公 園 事 業
大泉寺地区企業用地整備事業
小 計
合 計
収益的支出
資本的支出
小 計
収益的支出
資本的支出
小 計
収益的支出
資本的支出
小 計
企 業 会 計
収益的支出
- 2 -
款 別 整 理 表
歳 入
年 月 日
1 市 税補正予算額現 計
51,453,300
2 地 方 譲 与 税補正予算額現 計
718,700
3 利 子 割 交 付 金補正予算額現 計
100,000
4 配 当 割 交 付 金補正予算額現 計
300,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金補正予算額現 計
250,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金補正予算額現 計
5,400,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金補正予算額現 計
46,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金補正予算額現 計
200,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金補正予算額現 計
78,000
10国 有 提 供 施 設 等 所 在市 町 村 助 成 交 付 金
補正予算額現 計
151,000
11 地 方 特 例 交 付 金補正予算額現 計
716,965
12 地 方 交 付 税補正予算額現 計
1,060,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金補正予算額現 計
55,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金補正予算額現 計
1,142,410
15 使 用 料 及 び 手 数 料補正予算額現 計
1,554,255
16 国 庫 支 出 金補正予算額現 計
15,144,268
17 県 支 出 金補正予算額現 計
6,822,624
18 財 産 収 入補正予算額現 計
632,127
19 寄 附 金補正予算額現 計
103,000
20 繰 入 金補正予算額現 計
3,096,329
21 繰 越 金補正予算額現 計
1
22 諸 収 入補正予算額現 計
4,348,121
23 市 債補正予算額現 計
8,697,900
補正予算額現 計
102,070,000
議決年月日 区 分
当 初 予 算 額
歳 入 合 計
- 4 -
歳 出
年 月 日
1 議 会 費補正予算額現 計
474,845
2 総 務 費補正予算額現 計
11,436,891
3 民 生 費補正予算額現 計
43,369,550
4 衛 生 費補正予算額現 計
9,904,101
5 労 働 費補正予算額現 計
188,213
6 農 林 水 産 業 費補正予算額現 計
514,260
7 商 工 費補正予算額現 計
3,234,010
8 土 木 費補正予算額現 計
11,611,981
9 消 防 費補正予算額現 計
2,582,257
10 教 育 費補正予算額現 計
10,268,101
11 公 債 費補正予算額現 計
8,435,791
12 予 備 費補正予算額現 計
50,000
補正予算額現 計
102,070,000
議決年月日 区 分
当 初 予 算 額
歳 出 合 計
- 6 -
1 歳入歳出予算事項別明細書
(1) 総 括
歳 入
1 市 税 51,453,300 51,324,000 129,300
2 地 方 譲 与 税 718,700 706,000 12,700
3 利 子 割 交 付 金 100,000 80,000 20,000
4 配 当 割 交 付 金 300,000 340,000 △ 40,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割交 付 金
250,000 260,000 △ 10,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,400,000 5,450,000 △ 50,000
7 ゴルフ場利用税交付金 46,000 46,000 0
8 自動車取得税交付金 200,000 386,000 △ 186,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金 78,000 0 78,000
10国有提供施設等所在市 町 村 助 成 交 付 金
151,000 141,000 10,000
11 地 方 特 例 交 付 金 716,965 266,000 450,965
12 地 方 交 付 税 1,060,000 1,130,000 △ 70,000
13交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金
55,000 60,000 △ 5,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金 1,142,410 1,457,317 △ 314,907
15 使 用 料 及 び 手 数 料 1,554,255 1,519,365 34,890
16 国 庫 支 出 金 15,144,268 14,440,059 704,209
17 県 支 出 金 6,822,624 6,480,395 342,229
18 財 産 収 入 632,127 724,616 △ 92,489
19 寄 附 金 103,000 203,000 △ 100,000
20 繰 入 金 3,096,329 1,798,081 1,298,248
21 繰 越 金 1 1 0
22 諸 収 入 4,348,121 3,543,366 804,755
23 市 債 8,697,900 8,924,800 △ 226,900
102,070,000 99,280,000 2,790,000
比 較款
歳 入 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額
- 11 -
歳 出
1 議 会 費 474,845 463,883 10,962
2 総 務 費 11,436,891 12,140,329 △ 703,438
3 民 生 費 43,369,550 41,886,737 1,482,813
4 衛 生 費 9,904,101 11,053,398 △ 1,149,297
5 労 働 費 188,213 211,968 △ 23,755
6 農 林 水 産 業 費 514,260 1,336,267 △ 822,007
7 商 工 費 3,234,010 2,684,983 549,027
8 土 木 費 11,611,981 9,791,254 1,820,727
9 消 防 費 2,582,257 2,503,084 79,173
10 教 育 費 10,268,101 9,133,287 1,134,814
11 公 債 費 8,435,791 8,024,810 410,981
12 予 備 費 50,000 50,000 0
102,070,000 99,280,000 2,790,000
比 較
歳 出 合 計
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額
- 12 -
474,845
118,600 654,558 1,012,900 488,932 9,161,901
13,277,720 5,826,745 128,600 1,347,422 22,789,063
106,729 41,411 227,300 681,697 8,846,964
54,500 77,844 55,869
8,110 49,273 164,100 55,700 237,077
331,937 65,132 14,800 1,876,283 945,858
1,166,038 113,286 3,453,600 449,193 6,429,864
10,772 3,345 185,600 15,936 2,366,604
124,362 68,874 1,806,500 1,535,198 6,733,167
97,890 8,337,901
50,000
15,144,268 6,822,624 7,047,900 6,626,095 66,429,113
県 支 出 金 地 方 債
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
国 庫 支 出 金
- 13 -
20,669,000
160,000
軽 自 動 車 税
22,339,000
1(目)
法 人
2(目)
2(項)
20,509,000
21,045,000
32,000
9,000
1(目)
環 境 性 能 割8,0008,000 0
2(目)
376,000
19,289,000
553,000
3,340,000
169,000
19,426,000個 人
1(目)
固 定 資 産 税
(2) 歳 入
1(款) 市 税
項 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額
521,000
521,000
24,000
22,629,000
△ 427,000
固 定 資 産 税
国 有 資 産 等 所 在市 町 村 交 付 金
2(目)
軽 自 動 車 税
3(項)
1(項)
20,876,000 367,000
市 民 税
2,913,000
545,000
△ 290,000
137,000
比 較
- 14 -
土 地 9,155,000
家 屋 8,846,000
償却資産 2,785,000
現年課税分
2 5,000
現年課税分
2 滞納繰越分
現年課税分
1
540,000
現年課税分
90,000
8,000
説 明
19,252,000均 等 割
1所 得 割
金 額区 分
3,000
1 現年課税分 20,786,000
2 滞納繰越分
節
174,000
18,700,000
749,0002,910,0001
2,161,000
均 等 割
法人税割
2 滞納繰越分
552,000
現年課税分
169,0001
滞納繰越分
1
- 15 -
1,605,000
本 年 度 予 算 額
4(項)
項 目
75,000
△ 29,700
4,076,000
1,760,300 1(目)
事 業 所 税
市 た ば こ 税
75,000
△ 34,000
4,151,000
都 市 計 画 税
事 業 所 税
1(目)
市 た ば こ 税
5(項)
4,151,000
都 市 計 画 税
1,605,000 1(目)
1,760,300
1,639,000
4,076,000
前 年 度 予 算 額
6(項)
△ 29,700
1,639,000
比 較
△ 34,000
1,790,000
1,790,000
- 16 -
森 林 環 境 譲 与 税
5,700
1(目)
航 空 機 燃 料 譲 与 税
500,000
200,000
193,000
0
比 較
△ 7,000
前 年 度 予 算 額項 目
森 林 環 境 譲 与 税
1(目)
20,000 0
△ 300
6,000
0
500,000
6,000
3(項)
2(款) 地 方 譲 与 税
本 年 度 予 算 額
地 方 揮 発 油 譲 与 税
500,000
20,000 0
1(項)
2(項)
自 動 車 重 量 譲 与 税
193,000
500,000
1(目)
地 方 揮 発 油 譲 与 税△ 7,000
200,000
△ 300航 空 機 燃 料 譲 与 税
自 動 車 重 量 譲 与 税
4(項)
5,700
1(目)
20,000
20,000
- 18 -
節
5,700
金 額区 分
1
自動車重量譲 与 税
地方揮発油譲 与 税
193,000
航空機燃料譲 与 税
1
1
説 明
1森 林 環 境譲 与 税
20,000
500,000
- 19 -
利 子 割 交 付 金
1(目)
比 較
80,000
前 年 度 予 算 額
1(項)
利 子 割 交 付 金
3(款) 利 子 割 交 付 金
本 年 度 予 算 額項 目
80,000100,000 20,000
100,000 20,000
- 20 -
340,000
本 年 度 予 算 額
340,000
項 目 前 年 度 予 算 額
配 当 割 交 付 金300,000
1(目)
配 当 割 交 付 金
4(款) 配 当 割 交 付 金
1(項)
△ 40,000
比 較
△ 40,000
300,000
- 22 -
株式等譲渡所得割交付金
本 年 度 予 算 額
260,000250,000 1(項)
前 年 度 予 算 額
5(款) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
項 目
1(目)
△ 10,000
△ 10,000
比 較
250,000株式等譲渡所得割交付金
260,000
- 24 -
地 方 消 費 税 交 付 金5,400,000
前 年 度 予 算 額
地 方 消 費 税 交 付 金
6(款) 地 方 消 費 税 交 付 金
1(項)
1(目)
項 目
△ 50,000
5,450,000 △ 50,0005,400,000
5,450,000
本 年 度 予 算 額 比 較
- 26 -
7(款) ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
本 年 度 予 算 額
1(目)
ゴルフ場利用税交付金46,000
項 目
1(項)
前 年 度 予 算 額
0
比 較
46,00046,000ゴルフ場利用税交付金
46,000 0
- 28 -
386,000
比 較前 年 度 予 算 額
200,000 △ 186,000
本 年 度 予 算 額
自 動 車 取 得 税 交 付 金
8(款) 自 動 車 取 得 税 交 付 金
△ 186,000200,000
1(項)
自 動 車 取 得 税 交 付 金386,000
1(目)
項 目
- 30 -
1(目)
78,000 0環 境 性 能 割 交 付 金
1(項)
78,000 0
項 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
環 境 性 能 割 交 付 金
9(款) 環 境 性 能 割 交 付 金
78,000
78,000
- 32 -
比 較前 年 度 予 算 額
1(目)
141,000国 有 提 供 施 設 等 所 在市 町 村 助 成 交 付 金
10,000
項 目
10(款) 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金
本 年 度 予 算 額
10,000 1(項)
141,000
151,000
151,000国 有 提 供 施 設 等 所 在市 町 村 助 成 交 付 金
- 34 -
2(項)
336,965 0 336,965子 ど も ・ 子 育 て 支 援臨 時 交 付 金
1(目)
336,965 0 336,965子 ど も ・ 子 育 て 支 援臨 時 交 付 金
1(項)
380,000地 方 特 例 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
1(目)
266,000
本 年 度 予 算 額項 目 比 較
266,000380,000
前 年 度 予 算 額
11(款) 地 方 特 例 交 付 金
114,000
114,000
- 36 -
地 方 交 付 税
1(項)
1,060,000 1,130,000 1(目)
比 較
12(款) 地 方 交 付 税
地 方 交 付 税
本 年 度 予 算 額
△ 70,0001,060,000
前 年 度 予 算 額
1,130,000
△ 70,000
項 目
- 38 -
1(項)
交通安全対策特別交付金60,000
交通安全対策特別交付金
本 年 度 予 算 額 比 較
△ 5,000
項 目
55,000
60,000
1(目)
55,000
前 年 度 予 算 額
13(款) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
△ 5,000
- 40 -
1,142,410 1,457,317
14(款) 分 担 金 及 び 負 担 金
負 担 金
1(目)
1,457,317 1(項)
項 目 本 年 度 予 算 額
民 生 費 負 担 金△ 314,907
1,142,410
前 年 度 予 算 額
△ 314,907
比 較
- 42 -
養護老人ホーム入所者一部負担金
母子生活支援施設入所者一部負担金 13
母子生活支援施設他市等負担金 1,163
保育所保育料 937,323
公 立 657,840
私 立 279,483
児童福祉費負 担 金
生活介護負担金180,474
938,499
就労継続支援負担金
23,437老人福祉費負 担 金
14,830
1障 が い 者福 祉 費負 担 金
金 額
児童発達支援負担金 34,401
区 分
節
131,243
3
2
説 明
- 43 -
409,794土 木 使 用 料
5(目)
民 生 使 用 料
使 用 料
53,333
項 目
総 務 使 用 料
1(項)
37,983
本 年 度 予 算 額
582
73
7(目)
37,954
582
6,076
前 年 度 予 算 額
4,439
労 働 使 用 料
57,772
779,165
比 較
759,100
△ 864商 工 使 用 料
2(目)
61,180
農 林 業 使 用 料
4(目)
1(目)
15(款) 使 用 料 及 び 手 数 料
52,24151,256
9,118
20,065
400,676
△ 29
60,316
0
△ 985
6(目)
3(目)
衛 生 使 用 料6,149
- 44 -
市民活動支援センター使用料 1,320
青少年女性センター使用料 7,920
勤労青少年ホーム使用料 18
東部市民センター使用料 11,280
文芸館使用料 3,360
市民会館使用料 14,400
味美ふれあいセンター使用料 2,076
高蔵寺ふれあいセンター使用料 3,000
南部ふれあいセンター使用料 3,012
西部ふれあいセンター使用料 3,336
行政財産目的外使用料 8,050
総合福祉センター使用料 2,000
福祉の里使用料 12,000
福祉文化体育館使用料 1,651
希望の家使用料 1,083
福祉作業所使用料 223
子育て子育ち総合支援館使用料 13,893
行政財産目的外使用料 7,104
行政財産目的外使用料
勝川駅前地下駐車場使用料 40,204
勝川駅南口立体駐車場使用料 19,877
行政財産目的外使用料 235
高蔵寺駅自転車等駐車場使用料 38,847
道路占用料 150,313
公園使用料 11,490
高森山テニスコート使用料 2,592
河川占用料 8,647
市営住宅使用料 137,446
市営住宅駐車場使用料 15,927
コミュニティ住宅使用料 40,431
コミュニティ住宅駐車場使用料 770
行政財産目的外使用料 3,331
行政財産目的外使用料
1
土木使用料
1
1
保健センター使用料
47,844
商工使用料 60,316
51,256労働使用料
1
民生使用料
区 分説 明
節
衛生使用料1,000
409,7941
3,412
6,149
行政財産目的外使用料
金 額
総務使用料
582
5,149
勤労福祉会館使用料
1
1 37,954
農 林 業使 用 料
57,772
- 45 -
前 年 度 予 算 額
6,261145,753教 育 使 用 料
2(項)
2,052
6,252
8(目)
9,610
総 務 手 数 料
3(目)
601,608
9(目)
594,823衛 生 手 数 料
7,974
1(目)
2(目)
民 生 手 数 料
127,254
3,328 1,276
本 年 度 予 算 額項 目
手 数 料
6,785
760,265775,090
152,014
133,506
14,825
1,636
比 較
消 防 使 用 料
- 46 -
行政財産目的外使用料
道風記念館使用料 477
青年の家使用料 3,469
公民館使用料 9,282
中央公民館テニスコート使用料 3,636
総合体育館使用料 20,867
温水プール使用料 80,239
市民球場使用料 2,178
夜間照明施設使用料 296
落合公園体育館使用料 6,647
朝宮公園スポーツ施設使用料 3,000
少年自然の家使用料 8,195
都市緑化植物園使用料 877
行政財産目的外使用料 12,851
公文書開示実施手数料 100
所得証明等手数料 14,550
固定資産証明等手数料 6,054
納税証明等手数料 1,224
計量検査手数料 266
地縁団体証明手数料 11
戸籍証明等手数料 111,301
老人ショートステイ手数料 638
生活支援ハウス手数料 1,320
児童ショートステイ手数料 44
母子家庭等日常生活支援手数料 6
一時保育手数料 7,602
一般検診手数料 174,619
妊産婦ケア手数料 1,071
犬登録事務等取扱手数料 11,850
分析検査手数料 114
一般廃棄物処理業等許可申請手数料 220
浄化槽汚泥処理手数料 5,042
動物死体処理手数料 804
し尿清掃手数料 14,689
粗大ごみ等処理手数料 10,650
再利用品運搬手数料 15
廃棄物処理手数料 382,534
1
601,608
説 明
消防使用料
152,014
金 額
民生手数料1
1
1
衛生手数料
9,610
1
133,506総務手数料
3,328
区 分
教育使用料
節
- 47 -
27,556 392 5(目)
6(目)
4(目)
3
2,655
農 林 業 手 数 料
消 防 手 数 料
項 目
土 木 手 数 料27,948
3
本 年 度 予 算 額 比 較
0
前 年 度 予 算 額
△ 2402,415
- 48 -
農用地区域証明等手数料
屋外広告物許可手数料 5,000
放置自転車等撤去保管手数料 602
建築確認申請等手数料 13,795
長期優良住宅認定等手数料 8,551
1 27,948
節
土木手数料
危険物検査手数料
3
1 消防手数料
農 林 業手 数 料
説 明区 分 金 額
煙火消費許可申請手数料
1
152,415
2,400
- 49 -
前 年 度 予 算 額
2(目)
12,328,310
1(目)
12,552,665
本 年 度 予 算 額
民 生 費 国 庫 負 担 金
9,000
12,319,310
項 目
158,066
80,678 413,827
衛 生 費 国 庫 負 担 金
2,531,789
419,945
2(項)
2,042,975
2(目)
総 務 費 国 庫 補 助 金
国 庫 負 担 金
488,814
△ 333,149
9,000
3(目)
衛 生 費 国 庫 補 助 金
国 庫 補 助 金
1(目)
151,329
686,603民 生 費 国 庫 補 助 金
266,658
16(款) 国 庫 支 出 金
1(項)
12,543,665 224,355
224,355
比 較
0
△ 6,737
- 50 -
国民健康保険基盤安定負担金 233,920
低所得者介護保険料軽減負担金 73,756
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 20,520
障がい者自立支援給付費負担金 2,276,797
障がい者医療費負担金 224,773
特別障がい者手当等給付費負担金 93,132
障がい児入所給付費等負担金 655,781
児童手当負担金 3,667,633
児童扶養手当負担金 458,556
児童入所施設措置費等負担金 19,822
保育所運営費負担金 981,975
未熟児養育医療費等負担金
地方創生推進交付金 20,465
住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 25,709
下水道総合地震対策事業費補助金 28
個人番号カード交付事業費補助金 36,599
個人番号カード交付事務費補助金 3,517
特定防衛施設周辺整備調整交付金 65,011
母子家庭等対策総合支援事業費補助金 27,735
子ども・子育て支援交付金 185,605
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 10
私立幼稚園就園奨励費補助金 378,318
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
3,835,125
3
生活保護費補 助 金
障 が い 者福 祉 費補 助 金
13,273
591,668
3
区 分
1
節
81,662
児童福祉費負 担 金
社会福祉費負 担 金
1保健衛生費補 助 金
生活保護費負 担 金
説 明
328,196
3,250,483
中国残留邦人等生活支援給付金
1
2
3,837,000
5,127,986
障 が い 者福 祉 費負 担 金
41,875
金 額
母子保健衛生費補助金 13,232
疾病予防対策事業費等補助金
9,000
総 務 費補 助 金
52,17738,945
地域生活支援事業費等補助金1
2児童福祉費補 助 金
生活保護費負担金
保健衛生費負 担 金
151,3291
- 51 -
7(目)
商 工 費 国 庫 補 助 金
5(目)
331,937 0 331,937
前 年 度 予 算 額
48,266
909,108
農 林 費 国 庫 補 助 金
項 目
4(目)
8,110
比 較
△ 40,156
本 年 度 予 算 額
68,774
232,751
41,278 △ 30,506
△ 8,960
68,016
国 庫 委 託 金
120,501 52,485
1,141,859 6(目)
3(項)
土 木 費 国 庫 補 助 金
8(目)
59,814
教 育 費 国 庫 補 助 金
10,772消 防 費 国 庫 補 助 金
- 52 -
浄化槽設置整備事業交付金
地域活力基盤創造交付金 64,500
狭あい道路拡幅整備事業費補助金 1,500
長寿命化修繕計画事業費補助金 12,320
地域公共交通調査事業費補助金 1,180
土地区画整理事業費補助金 333,850
再開発事業費補助金 285,710
街路事業費補助金 1,925
都市再生整備計画事業費補助金 7,900
公園事業費補助金 10,000
教育支援体制整備事業費補助金
理科教育設備整備費等補助金 4,559
要保護児童生徒援助費補助金 295
特別支援教育就学奨励費補助金 3,234
理科教育設備整備費等補助金 1,835
要保護児童生徒援助費補助金 648
特別支援教育就学奨励費補助金 2,362
4
市民農園等整備事業費補助金
104,000
国宝重要文化財等保存整備費補助金 3,500
プレミアム付商品券事業費補助金 247,500
プレミアム付商品券事務費補助金 84,437
農 業 費補 助 金
区 分 金 額
1商 工 費補 助 金
331,937
説 明
道 路橋りょう費補 助 金
1
1 8,110
地域住宅交付金
2小 学 校 費補 助 金
3中 学 校 費補 助 金
8,088
4,845
1
4社会教育費補 助 金
都市計画費補 助 金
住 宅 費補 助 金
640,5653
教育指導費補 助 金
10,772
68
1
78,320
2
消 防 費補 助 金
河 川 費補 助 金
363,580
107,500朝宮公園整備事業費補助金
2環境対策費補 助 金
28,501
59,394
消防防災施設整備費補助金
浸水対策施設整備事業費補助金
節
- 53 -
民 生 費 国 庫 委 託 金
2(目)
2,787 1,670
△ 10,638
比 較
54,490 65,128
項 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額
8 3(目)
総 務 費 国 庫 委 託 金
867
1(目)
4,457
859土 木 費 国 庫 委 託 金
- 54 -
自衛官募集事務委託金 50
中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,737
防衛施設区域取得等事務委託金 600
エアフロントオアシス施設管理事務委託金 1,070
特別児童扶養手当事務委託金
庄内川排水樋門操作委託金
国民年金事務費交付金
年金生活者支援給付金支給事務市町村交付金
51,737
1,450
説 明
児童福祉費委 託 金
53,187
4,457総 務 費委 託 金
国民年金費委 託 金
河 川 費委 託 金
1
1,303
1
8671
金 額
節
2
区 分
- 55 -
155,902
1,599,528
1,800,067
2(目)
4,500
4,074,022
0
△ 10,66913,578
4,500
前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
4,229,924
11,710
2(目)
1(項)
1(目)
4,090,232
民 生 費 県 負 担 金
4,247,287
県 補 助 金
3(目)
24,247
民 生 費 県 補 助 金
衛 生 費 県 負 担 金
1,941,445
1,407,517
県 負 担 金
総 務 費 県 補 助 金
2(項)
総 務 費 県 負 担 金
1(目)
157,055
項 目
1,153
17(款) 県 支 出 金
12,863
比 較
192,011
141,378
- 56 -
行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金 708
低所得者介護保険料軽減負担金 36,878
障がい者自立支援給付費負担金 1,138,398
障がい者医療費負担金 112,386
障がい児施設措置費負担金 327,890
後期高齢者医療保険基盤安定負担金
児童手当負担金 793,183
児童入所施設措置費等負担金 9,911
保育所運営費負担金 490,987
未熟児養育医療給付費負担金
元気な愛知の市町村づくり補助金 1,000
住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 9,302
消費者行政活性化事業費補助金 1,127
名古屋飛行場周辺共同利用施設運営費補助金 2,053
生活保護等世帯空調機稼働費補助金 96
地域生活支援事業費等補助金 40,831
特別障がい者手当等支給費補助金 13,717
障がい者共同生活援助事業費補助金 2,795
重症心身障がい児等短期入所利用支援事業費補助金 787
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 75
軽度・中等度難聴児支援事業費補助金 184
1
節
1
58,389障 が い 者福 祉 費補 助 金
民生委員・児童委員活動費用負担金
4,500
社会福祉費負 担 金
生活保護費負 担 金
総 務 費補 助 金
総 務 費負 担 金
4
1
13,578
1
5
12,863
国民健康保険基盤安定負担金
説 明
児童福祉費負 担 金
1,294,081
441,651
金 額
3
保健衛生費負 担 金
区 分
後期高齢者医 療 費負 担 金
139
1 市町村権限移譲交付金
771,174
831,756 民生委員推薦会費負担金
22,857
障 が い 者福 祉 費負 担 金
1,578,674
83,762
2
- 57 -
35,547 612
6(目)
土 木 費 県 補 助 金
商 工 費 県 補 助 金
35,635
衛 生 費 県 補 助 金
106,765
36,159
項 目
63,906
1,997
71,130
156,369
47,222農 林 費 県 補 助 金
本 年 度 予 算 額
4(目)
3(目)
49,219
前 年 度 予 算 額
△ 92,463 5(目)
比 較
- 58 -
子ども医療費支給事業費補助金 395,586
心身障がい者医療費支給事業費補助金 252,196
母子・父子家庭医療費支給事業費補助金 116,383
精神障がい者医療費支給事業費補助金 54,195
後期高齢者福祉医療費支給事業費補助金 293,081
母子家庭等日常生活支援事業費補助金 64
地域子ども・子育て支援事業費補助金 185,605
第三子保育料無料化等事業費補助金 13,460
1歳児保育実施費補助金 18,777
保育対策総合支援事業費補助金 15,904
産休・病休代替職員設置費補助金 2,131
低年齢児途中入所円滑化事業費補助金 1,575
民間保育所運営費補助金 643
保育環境改善等事業費補助金 72
認定こども園等運営費補助金 27,897
私立幼稚園就園奨励費補助金 156,310
児童養護施設等環境改善事業費補助金 1,125
健康増進事業費補助金 15,544
骨髄提供者助成事業費補助金 630
地域自殺対策強化事業費補助金 551
風しんワクチン接種事業費補助金 135
一般不妊治療費助成事業費補助金 2,170
住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 5,707
あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金 262
浄化槽設置整備事業費補助金 11,160
農地利用最適化交付金 4,800
農業委員会交付金 1,487
農業人材力強化総合支援事業費補助金 7,500
農地集積推進事業費補助金 65
水田農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,087
緊急農地防災事業補助金 27,000
土地改良事業補助金 3,780
農業農村多面的機能支払事業補助金 1,322
森林病害虫等防除事業補助金
4
林 業 費補 助 金
1
2
農 業 費補 助 金
6,135
63,906
106,765
1
児童福祉費補 助 金
2老人福祉費補 助 金
商 工 費補 助 金
保健衛生費補 助 金
49,041
1
都市計画費補 助 金
1
国土法土地取引規制等市町村事務費交付金 30
再開発事業費補助金 106,735
老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金 3,135
権利擁護人材養成事業費補助金 3,000
説 明
2
1,111,441医 療 費補 助 金
3
環境対策費補 助 金
178
423,563
17,129
節
19,030
金 額区 分
新あいち創造産業立地補助金 59,656
げんき商店街推進事業費補助金 500
首都圏人材確保支援事業費補助金 3,750
- 59 -
590,096
項 目
土 木 費 県 委 託 金
消 防 費 県 補 助 金
1(目)
4,730 3,558
民 生 費 県 委 託 金
県 委 託 金
本 年 度 予 算 額
43,796
衛 生 費 県 委 託 金
総 務 費 県 委 託 金
633,892
3(目)
3(項)
教 育 費 県 補 助 金54,477
7(目)
67,560 8(目)
13,083
1,172
4(目)
商 工 費 県 委 託 金
5(目)
△ 2
329 329
164
586,960
0
0
111
1,2021,202
630,447
692
2(目)
前 年 度 予 算 額 比 較
694
43,487
△ 53
- 60 -
愛知県議会議員一般選挙執行委託金 45,459
参議院議員通常選挙執行委託金 98,569
在外選挙人名簿登録事務委託金 103
人口動態調査事務市町村交付金 248
県人口動向調査事務市町村交付金 221
統計調査員確保対策事務委託金 40
工業統計調査委託金 1,659
経済センサス委託金 2,206
全国家計構造調査委託金 5,351
国勢調査委託金 1,425
農林業センサス事務委託金 4,166
母子寡婦福祉資金事務交付金 1
女性一時保護委託金 71
地域児童福祉事業等調査事務市町村交付金 4
東海自然歩道管理委託金
区 分 金 額
放課後子ども教室推進事業費補助金 48,994
小中学校生徒指導推進費補助金 800
13,440部活動指導員配置事業費補助金
あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金
280
10
3 1,207
63,234
471,000
小 学 校 費補 助 金
1
1
35
統計調査費委 託 金
1
329
2
1
社会福祉費委 託 金
2
2児童福祉費委 託 金
1
厚生労働統計調査交付金 25
49
4,6301
戦傷病者戦没者遺族等援護法等施行事務市町村交付金
観 光 費委 託 金
環境対策費委 託 金
3,119
地下水位調査委託金
教育指導費補 助 金
4,730
1,202
建築指導費委 託 金
54
1
徴 税 費委 託 金
建築動態統計調査委託金
地盤沈下観測所管理委託金
選 挙 費委 託 金
76
144,131
15,316
県民税徴収取扱費交付金
社会教育費補 助 金
3
消 防 費補 助 金
南海トラフ地震等対策事業費補助金
消防団加入促進事業費補助金
節説 明
あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 3,000
被災児童就学援助事業費補助金 119
100
- 61 -
地蔵川分流施設操作及び管理委託金
区 分 金 額
節説 明
1,111教育指導費委 託 金
河 川 費委 託 金
キャリア教育推進事業委託金 540
1
36学校基本調査委託金
教育研究指定校事業委託金 535
2 638
- 63 -
515,220
3,079
物 品 売 払 収 入
1(目)
比 較
602,890
18(款) 財 産 収 入
116,907
△ 87,670
項 目
113,622 118,647
本 年 度 予 算 額
△ 4,819
前 年 度 予 算 額
1(項)
206
2(目)
財 産 運 用 収 入
3,285
△ 5,025
△ 87,670
140
1(目)
0
財 産 売 払 収 入
515,080
2(項)
121,726
財 産 貸 付 収 入
利 子 及 び 配 当 金
602,750
2(目)
140
不 動 産 売 払 収 入
- 64 -
財政調整基金利子 768
市債管理基金利子 96
まちづくり寄附基金利子 26
社会奉仕活動奨励基金利子 7
市民メセナ基金利子 1
文化スポーツ施設整備基金利子 75
スポーツ振興基金利子 12
緑化振興基金利子 25
学校施設整備基金利子 1
株配当金 2,274
公用車売払収入
区 分
土 地 建 物貸 付 収 入
節
金 額
土 地 売 払収 入
113,622
1
説 明
515,080
3,2851
1401
利 子 及 び配 当 金
1
物 品 売 払収 入
- 65 -
19(款) 寄 附 金
△ 100,000
前 年 度 予 算 額 比 較
一 般 寄 附 金
203,000
△ 100,000203,000103,000 1(目)
本 年 度 予 算 額
103,000
項 目
寄 附 金
1(項)
- 66 -
1,298,248
20(款) 繰 入 金
1,798,081
546,813
項 目
0他 会 計 繰 入 金
前 年 度 予 算 額
1(項)
2,344,894
751,435
比 較
3,096,329
基 金 繰 入 金
繰 入 金
751,435 2(目)
1(目)
本 年 度 予 算 額
1,798,081
- 68 -
財政調整基金繰入金 2,060,000
市債管理基金繰入金 42,995
まちづくり寄附基金繰入金 168,491
社会奉仕活動奨励基金繰入金 1,480
市民メセナ基金繰入金 628
文化スポーツ施設整備基金繰入金 67,400
スポーツ振興基金繰入金 1,000
緑化振興基金繰入金 2,900
大泉寺地区企業用地整備事業特別会計繰入金
基金繰入金 2,344,894
説 明
他 会 計繰 入 金
金 額区 分
節
751,4351
1
- 69 -
255
931,742
931,742 3(項)
受 託 事 業 収 入
1(目)
貸 付 金 元 利 収 入
86
比 較
0
前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
86
1(目)
33,001
市 預 金 利 子426
2(項)
市 預 金 利 子426
931,811
△ 69
0
33,001
貸 付 金 元 利 収 入
1(目)
延滞金、加算金及び過料
1(項)
22(款) 諸 収 入
項 目
△ 69
4(項)
4,530 4,275
33,001延滞金、加算金及び過料
931,811
340
340
33,001
- 72 -
勤労者福祉促進資金融資預託金回収金
小規模企業等振興資金融資預託金回収金 800,000
中小企業振興資金融資預託金回収金 5,001
中小企業組織強化資金融資預託金回収金 30,000
勝川開発株式会社貸付金償還金
法人保留床取得資金貸付金償還金
災害援護資金貸付金返還金災害援護資金貸 付 金 収 入
33,001
節
勝 川 開 発株 式 会 社貸 付 金 収 入
1
2
1
30,000
426
説 明区 分
商 工 業 融 資資 金 貸 付 金元 利 収 入
3
4
26,000
1
延 滞 金
835,001
1
市街地再開発事 業 資 金貸 付 金 収 入
40,740
勤 労 者 福 祉融 資 資 金貸 付 金 収 入
市預金利子
金 額
5
- 73 -
1,264
項 目
2,573,939
964
2,572,563
1,374
5(項)
弁 償 金
1(目)
804,483
300
0 2(目)
滞 納 処 分 費15
2(目)
教 育 費 受 託 金
消 防 費 受 託 金
1,389
3,266
804,468
△ 45
3,377,031
前 年 度 予 算 額
3,378,422
本 年 度 予 算 額
3,311 1(目)
比 較
雑 入
雑 入
3(目)
22
- 74 -
高速道路救急業務受託金
インターネット公売等滞納処分費
原動機付自転車標識弁償金 他
学校給食費 1,262,550
プレミアム付商品券購入者負担金 990,000
収入印紙売上 127,740
余剰電力売却収入 119,096
資源化物売払収入 103,347
保育園関係収入 85,808
愛知県市町村振興協会基金交付金 59,525
愛知県市町村振興協会新宝くじ交付金 34,316
ペットボトル等再商品化収入 29,450
土地改良施設維持管理適正化事業交付金 18,000
広告掲載料 17,280
指定管理者納付金 15,000
講座等受講料 13,386
公共事業補償金 10,402
その他 488,611
小・中学校区域外就学受託金 1,164
説 明
尾東小中学校教育費受託金 1001,264
1,110
口腔衛生事業収入 1,410
弁 償 金
教 育 費受 託 金
雑 入
乳幼児健康診査収入
1 2
金 額区 分
1
2
衛 生 関 係収 入
消 防 費受 託 金
1
3,266
1
滞納処分費
2,520
1 1,389
節
3,374,511
- 75 -
9(目)
6(目)
14,800 0 14,800商 工 債
消 防 債
7(目)
54,500
1,650,000
4(目)
1,806,500 848,000 958,500
農 林 債
1(目)
8(目)
5(目)
164,100
教 育 債
△ 811,900
比 較
市 債
1(項)
総 務 債
142,300
△ 16,300労 働 債
1,367,600
70,800
3,453,600 2,268,900
43,300
民 生 債
前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
10(目)
△ 450,0002,100,000臨 時 財 政 対 策 債
1,184,700土 木 債
2(目)
8,924,800
23(款) 市 債
△ 226,900
976,000
185,600
1,066,500
43,900
1,012,900
項 目
227,300 △ 839,200
△ 354,700
8,697,900
128,600 84,700
衛 生 債
3(目)
- 76 -
勤労者厚生施設整備事業
農業施設等整備事業
勝川駅周辺施設整備事業
道路橋りょう整備事業 593,800
河川整備事業 831,000
都市計画事業 1,914,300
住宅施設整備事業 114,500
消防施設整備事業
社会教育施設整備事業 837,100
義務教育施設整備事業 969,400
1 商 工 債 14,800
213,700
32,600
説 明
保健衛生施設整備事業 13,600
臨 時 財 政対 策 債
185,600消 防 債
3,453,600
1
衛 生 債
1,012,900
1,650,000
民 生 債
1 164,100
1 教 育 債
167,200
土地開発公社経営健全化事業 845,700
96,000社会福祉施設整備事業
児童福祉施設整備事業
農 林 債
労 働 債1
1
1,806,500
1
総 務 債
54,500
庁舎等整備事業
土 木 債
清掃施設整備事業
金 額
1
1
227,300
128,600
節
1
区 分
- 77 -
1(項)
1(目)
(3) 歳 出
1(款) 議 会 費
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
議 会 費
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
議 会 費
10,962
474,845 463,883 10,962
474,845 463,883
474,845
474,845
- 78 -
1 人件費 436,141
(1) 議員 32人
(2) 職員 9人
2 議会活動費及び一般管理費 38,704
(1) 議会活動費
かすがい市議会だより 他
(2) 負担金、補助及び交付金(12,911)の内訳
(ア) 政務活動費交付金
(イ) 全国市議会議長会負担金 1,260
(ウ) 市議会議員共済会事務負担金 416
(エ) 全国市議会議長会基地協議会負担金 148
(オ) 東海市議会議長会負担金 70
(カ) 都市行政問題研究会負担金 60
(キ) 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 40
(ク) 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20
(ケ) 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18
(コ) 愛知県市議会議長会負担金 10
(サ) 全国施行時特例市議会議長会負担金 10
(シ) 研修会等出席者負担金 299
需用費(9,919)の内訳
消 耗 品 費 2,373 燃 料 費 185
食 糧 費 61 印刷製本費 7,200
修 繕 料 100
25,793
4 共 済 費 76,516
3 職員手当等 113,874
10,560
1 議 会 費
節説 明
区 分 金 額
368,320
2 給 料 38,031
67,821
1 報 酬 207,720
69
9 旅 費 6,218
8 報 償 費
12 役 務 費
750
11
851
需 用 費 9,919
10 交 際 費
19負担金、補助及び交付金
12,911
13 委 託 料 5,390
14使用料及び賃 借 料
2,596
- 79 -
1(項)
1(目)
一般管理費6,517,943 7,039,542 △ 521,599 1,770 108,100
2(款) 総 務 費
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
75,74710,385,458 △ 781,373総務管理費
9,604,085
6,345,288
8,273,210
一 般 財 源
58,812
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
国庫支出金
特 定 財 源
1,012,900
県支出金 地 方 債 そ の 他
15,487 226,741
3,973
- 80 -
1 報酬 2,519
(1) 表彰審査委員会委員 6人 44
(2) 開発事業紛争調停委員会委員 4人 248
(3) 行政不服審査会委員 3人 742
(4) 情報公開・個人情報保護審査会委員 5人 1,339
(5) 特別職報酬等審議会委員 10人 146
2 人件費 5,079,791
(1) 特別職 3人
(2) 職員 214人
3 情報化推進 3,300
基幹系住民情報システム改修
4 ICT推進 13,496
RPA導入運用支援 他
5 庁舎等施設管理 1,020,392
(1) 庁舎等小工事
庁舎自動制御機器(第5期)等取替工事 他
(2) 施設管理費
6 一般管理費 398,445
負担金、補助及び交付金(64,041)の内訳
(ア) 特定個人情報の提供の求め等に係る電
子計算機の設置等関連事務の委任に係
る交付金
(イ) 県派遣職員負担金
(ウ) あいち電子自治体推進協議会負担金
(エ) あいち情報セキュリティクラウド利用
負担金
(オ) 全国市長会負担金 1,286
(カ) 愛知県市長会負担金 558
(キ) 土木積算システム使用負担金 531
(ク) 地方公共団体情報システム機構負担金 360
(ケ) 内外情勢調査会会費 195
(コ) 全国施行時特例市市長会負担金 50
153,070
867,322
11,450
12,181
21,000
15,744
352,200
2,685
4
報 償 費
旅 費
11
役 務 費
449,487
共 済 費
12
13
8
1,300
102,700
需 用 費 193,622
68,064
2,595,943 5,011,727
265
交 際 費
8,240
110,593
2,519
810,335
災害補償費
賃 金
1,673,513
報 酬
5
7
職員手当等
2
9
給 料
10
1
委 託 料
14
2 総 務 費
説 明区 分
節
金 額
3
使用料及び賃 借 料
- 81 -
2(目)
3(目)
101,874
市民相談費5,4145,414
本 年 度予 算 額
5,400 14
94,884 101,5896,990 190
前 年 度予 算 額 一 般 財 源
比 較 特 定 財 源
95
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
県支出金 そ の 他
広報広聴費
項 目国庫支出金 地 方 債
- 82 -
(サ) 研修会等出席者負担金 686
需用費(193,622)の内訳
消 耗 品 費 47,404 燃 料 費 4,579
食 糧 費 54 印刷製本費 5,120
光 熱 水 費 91,753 修 繕 料 44,712
1 広報広聴事業 93,347
(1) 広報春日井
広報春日井、こども広報春日井 他
(2) 市政情報サービス
(3) 声の広報 761
(4) 市民対話 103
(5) 春日井広報大使 274
2 一般管理費 8,527
負担金、補助及び交付金(190)の内訳
(ア) 日本広報協会負担金 42
(イ) 尾張東部都市広報広聴連絡協議会負担金 18
(ウ) 研修会等出席者負担金 130
需用費(70,008)の内訳
消 耗 品 費 521 食 糧 費 16
印刷製本費 68,399 光 熱 水 費 262
修 繕 料 810
1 市民相談 5,106
2 一般管理費 308
負担金、補助及び交付金
春日井人権擁護委員協議会負担金 308
8 888
負担金、補助及び交付金
備品購入費
報 償 費
7
負担金、補助及び交付金
委 託 料
12
59
4,585
11 需 用 費
13
881
旅 費
3,893
190
17,646
報 償 費
9
19
70,00811
462
84
工事請負費
役 務 費
18
19
備品購入費
15
18
金 額
64,041
賃 金
区 分
8,211
13
節
133,700
10,977
81,232
2 総 務 費
14使用料及び賃 借 料
73
委 託 料
需 用 費
16,800
説 明
8
- 83 -
4(目)
5(目)
6(目)
項 目本 年 度予 算 額
財政管理費
一 般 財 源
14,361
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
7,538 △ 1,987 7,538
財産管理費
比 較
14,361
県支出金
99,336 91,334
14,178
8,002
前 年 度予 算 額
特 定 財 源
会計管理費183
地 方 債
99,336
そ の 他
9,525
国庫支出金
- 84 -
需用費の内訳
消 耗 品 費 59
一般管理費
需用費(1,107)の内訳
消 耗 品 費 88 印刷製本費 1,019
一般管理費
需用費(1,524)の内訳
消 耗 品 費 294 印刷製本費 1,230
1 公有財産管理 32,833
2 公共施設等マネジメント 1,702
3 用地対策 11,973
4 一般管理費 52,828
負担金、補助及び交付金
研修会等出席者負担金 64
5,320
2 総 務 費
1,107
13
説 明区 分
役 務 費
8
需 用 費
308
6,383
4
8,570
7
節
21
需 用 費
金 額
旅 費
19負担金、補助及び交付金
委 託 料
12
報 償 費
9
14使用料及び賃 借 料
9
14
委 託 料
賃 金
使用料及び賃 借 料
11
1,524
30
34,788
11
4,106
役 務 費
需 用 費
28
13
11
12
27旅 費
旅 費
9
141
16
- 85 -
7(目)
100,026
本 年 度予 算 額
20,331 175,112 1,465
比 較
195,443企 画 費
特 定 財 源
国庫支出金 県支出金
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源項 目
地 方 債 そ の 他
93,952
前 年 度予 算 額
- 86 -
需用費(5,320)の内訳
消 耗 品 費 285 光 熱 水 費 35
修 繕 料 5,000
1 子育て女性就労応援事業 1,930
企業見学バスツアー、母親向け地域講座 他
2 シティプロモーション推進 27,047
3 企画政策推進 4,311
政策研究 他
4 市史編さん 9,976
5 ふるさと納税推進 48,828
ふるさと納税お礼品代 他
6 まちづくり寄附基金積立金 100,026
7 一般管理費 3,325
負担金、補助及び交付金(1,590)の内訳
(ア) 県営名古屋空港協議会負担金 1,450
(イ) 地域活性化センター年会費 140
需用費(1,480)の内訳
消 耗 品 費 72 印刷製本費 1,408
備品購入費 83
19
7,260
18
303
説 明
14
公 課 費
9 旅 費
使用料及び賃 借 料
使用料及び賃 借 料
委 託 料
19負担金、補助及び交付金
13
工事請負費
負担金、補助及び交付金
12
14
委 託 料
25
節
22補償、補塡及び賠償金
8
58,276
11
15
13
1,590
1,480
積 立 金
需 用 費
305
報 償 費
金 額
21,197
21,800
27
2,177
役 務 費
区 分
736
33,064
6,000
100,026
2 総 務 費
316
- 87 -
8(目)
9(目)
20,454
項 目本 年 度予 算 額
県支出金
281
59,100
一 般 財 源
378,535
そ の 他
特 定 財 源
300
比 較前 年 度予 算 額
国庫支出金
△ 19公 平委 員 会 費
281
458,089文化振興費
△ 549,1491,007,238
地 方 債
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 88 -
1 報酬 146
文化振興審議会委員 10人
2 かすがいの文化発信 16,995
(1) 「書のまち春日井」発信
子ども向け啓発パンフレット作成 他
(2) 道風展 2,500
(3) 市民美術展覧会 4,700
(4) 短詩型文学祭 1,500
(5) 市民第九演奏会 6,150
3 市民文化活動推進 217,927
(1) かすがい市民文化財団運営費補助
(2) 文化活動事業助成 4,440
(3) 市民メセナ活動支援 328
4 市民メセナ基金積立金 1
5 文化スポーツ施設整備基金積立金 75
6 文芸館・市民会館管理 222,743
(1) 文芸館・市民会館小工事
文芸館改修工事基本設計・実施設計業務委託 他
(2) 施設管理費
7 一般管理費 202
負担金、補助及び交付金
研修会等出席者負担金 14
需用費(3,986)の内訳
消 耗 品 費 956 印刷製本費 642
修 繕 料 2,388
1 報酬 156
公平委員会委員 3人
2 一般管理費 125
負担金、補助及び交付金(108)の内訳
(ア) 全国公平委員会連合会負担金 76
(イ) 全国公平委員会連合会東海支部負担金 7
213,159
85,400
137,343
25
100
12
需 用 費
15 工事請負費 60,400
2,145
2 総 務 費
説 明
156
9
使用料及び賃 借 料
8 報 償 費
4
640
171,108
旅 費
1
18
13
9
217,613
報 酬 146
区 分
償還金、利子及び割引料
76
11
14
19
節
23
委 託 料
14
3,500
役 務 費
1
3,986
12
10
金 額
報 酬
積 立 金
使用料及び賃 借 料
負担金、補助及び交付金
旅 費
506
5
備品購入費
- 89 -
10(目)
項 目
21,049
比 較
108,736
国庫支出金 県支出金
69,219
地 方 債
安 全 なまちづくり対 策 費
226,886 △ 118,150
前 年 度予 算 額
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
10,346
そ の 他
8,122
本 年 度予 算 額
特 定 財 源一 般 財 源
- 90 -
(ウ) 愛知県公平委員会連合会負担金 5
(エ) 研修会等出席者負担金 20
1 防災事業 84,280
(1) 民間建築物耐震事業
木造住宅無料耐震診断
木造住宅耐震改修費補助
木造住宅除却費補助
非木造住宅耐震改修費補助
耐震シェルター整備費補助
要安全確認計画記載建築物耐震改修費補助
コミュニティ集会施設診断費補助
ブロック塀等撤去費補助
(2) 防災施設等整備
(3) 防災対策事業
音声架電システム導入 他
(4) 避難所備蓄資材等整備
LEDランタン
非常用ガス発電機 他
(5) 総合防災訓練 4,728
(6) 業務継続計画改定 3,760
(7) 防災啓発事業 856
地域防災組織支援事業 他
(8) 新型インフルエンザ等対策 479
2 安全なまちづくり事業 10,828
(1) 安全なまちづくり協議会 4,966
(2) 地域防犯活動支援事業 3,653
防犯カメラ設置補助
防犯パトロール用品購入補助 他
(3) 安全安心情報ネットワーク 1,908
(4) 防災・防犯地域アドバイザー育成・派遣 301
交通安全分野のアドバイザー育成
3 交通安全事業 4,663
(1) 交通安全対策 3,884
(2) 交通安全推進大会 779
4 一般管理費 8,965
負担金、補助及び交付金(5,161)の内訳
(ア) 防犯協会補助金 3,100
(イ) 春日井市交通安全事業補助金 500
(ウ) 愛知県防災行政無線運営協議会分担金 1,551
18
役 務 費
3,505
158旅 費
説 明区 分
需 用 費
2 総 務 費
3,301
11
15 工事請負費
1,300
19,945
7,500
42,227
9
金 額
10819負担金、補助及び交付金
報 償 費
節
12
委 託 料
23,658
4,509
19負担金、補助及び交付金
46,555
13
備品購入費
使用料及び賃 借 料
1,300
8
14
18,250
10,985
- 91 -
11(目)
12(目)△ 171,224
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
空 港 周 辺対 策 費
333,239 24,976 137,039ふ れ あ いセンター等管 理 費
前 年 度予 算 額
比 較
156,575
162,015
項 目本 年 度予 算 額
98,821 57,754 49,070 2,149 105,356
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 92 -
(エ) 全国安全都市会議負担金 10
需用費(23,658)の内訳
消 耗 品 費 17,281 燃 料 費 437
食 糧 費 24 印刷製本費 2,351
光 熱 水 費 293 修 繕 料 3,272
1 空港周辺対策 80,060
(1) 学習等供用施設小工事
改修工事(勝川新町、前並、如意申西、八幡 他)
(2) 防衛施設周辺施設整備 480
(3) 空港周辺調査委託 4,600
2 民家防音事業特別会計繰出金 17,324
3 施設管理費 56,584
(1) 学習等供用施設
(2) エアフロントオアシス
(3) 移転補償跡地
4 一般管理費 2,607
負担金、補助及び交付金(1,983)の内訳
(ア) 春日井市飛行場周辺対策市民協議会補助金 1,800
(イ) 生活保護等世帯空調機稼働費助成金 108
(ウ) 全国民間空港関係市町村協議会分担金 15
(エ) 全国基地協議会分担金 15
(オ) 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 12
(カ) 名古屋空港周辺環境整備連絡協議会負担金 10
(キ) 研修会等出席者負担金 23
需用費(9,775)の内訳
消 耗 品 費 9 燃 料 費 56
光 熱 水 費 276 修 繕 料 9,434
1 東部市民センター管理 51,522
(1) 東部市民センター小工事
東部市民センターホール音響調査等業務委託
(2) 東部市民センター講座 1,179
(3) ニュータウンきずな事業 165
どんぐりキッズ公民館 他
(4) 施設管理費
12
委 託 料
2 総 務 費
説 明
11
役 務 費
需 用 費
28
賃 金
1,983
8
7
13
工事請負費
19
繰 出 金
金 額
9 旅 費
節
70,060
32,660
57,240
59
4,581
15
2,416
47,714
区 分
74,980
134
17,324
22
9,775
9 旅 費
負担金、補助及び交付金
報 償 費
6,454
2,500
47,678
- 93 -
13(目)
そ の 他
2,807
一 般 財 源特 定 財 源
173,026266,268 △ 90,435
項 目
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
国庫支出金 県支出金 地 方 債
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
自治振興費175,833
- 94 -
2 ふれあいセンター管理 110,415
(1) ふれあいセンター小工事 3,500
西部ふれあいセンター外壁改修工事設計委託 他
(2) ふれあいセンター講座 3,623
(3) 施設管理費
3 一般管理費 78
負担金、補助及び交付金(78)の内訳
(ア) 特定ラジオマイク運用調整機構負担金 54
(イ) 研修会等出席者負担金 24
需用費(62,406)の内訳
消 耗 品 費 2,851 燃 料 費 190
食 糧 費 25 印刷製本費 236
光 熱 水 費 46,889 修 繕 料 12,215
1 報酬 81
多文化共生審議会委員 11人
2 自治振興事業
(1) 春日井まつり 35,000
(2) 市民納涼まつり 14,000
(3) 区・町内会等活動支援事業 94,324
(ア) 区・町内会等活動助成
(イ) 防犯灯電気料補助
(ウ) 防犯灯設置補助
(エ) コミュニティ活動推進
(オ) コミュニティ集会施設整備補助
(カ) 多世代交流事業補助
(キ) 地域をささえる人づくり講座 50
(ク) 地域のやる気応援事業 491
3 多文化共生推進 4,220
子どもの日本語教室
かすがいふれあい教室(日本語教室)、姉妹都市交流
9
備品購入費18
12
1
負担金、補助及び交付金
工事請負費
11
旅 費
4,879
63
使用料及び賃 借 料
報 酬
23 9
金 額
13
62,406
2,174
55,670委 託 料
11
需 用 費
役 務 費
役 務 費
50,825
1,800
説 明区 分
4,028
1,66514
15
600
賃 金
54,436
16,966
81
節
12
需 用 費
19
6,158
償還金、利子及び割引料
3,822
8 報 償 費
12,859
7,919
103,292
2 総 務 費
8,505
950
7
13 委 託 料
78
- 95 -
14(目)
15(目)
1,127
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
41,080
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
49,282
346
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
消費者行政推 進 費
項 目
男 女 共 同参画推進費
8,202
3,9715,444
49,054
5,734 △ 290
228
- 96 -
わくわく!ふれあいワールド、国際交流ルーム管理運営 他
4 社会奉仕活動奨励基金積立金 7
5 市民活動支援センター管理 28,000
(1) 市民活動支援センター小工事 5,700
コンクリート塀工事
(2) 市民活動支援センター事業 6,293
市民活動支援センター協働推進
市民活動・NPO相談 他
(3) 施設管理費
6 一般管理費 201
需用費(7,919)の内訳
消 耗 品 費 2,124 印刷製本費 247
光 熱 水 費 5,148 修 繕 料 400
1 消費者生活啓発 5,178
(1) 消費者啓発
(2) 計量啓発・検査
2 暮らしいきいき資金融資あっ旋 236
3 一般管理費 30
負担金、補助及び交付金(30)の内訳
(ア) 全国特定市計量行政協議会負担金 18
(イ) 愛知消費者協会負担金 12
需用費(338)の内訳
消 耗 品 費 301 印刷製本費 37
1 報酬 132
男女共同参画審議会委員 9人
2 男女共同参画啓発 805
需 用 費
14
委 託 料
8
9
15 工事請負費
旅 費
3,674
5,200
報 償 費
使用料及び賃 借 料
1
賃 金
207
負担金、補助及び交付金
負担金、補助及び交付金
390
4,788
12
13
16,007
390
2 総 務 費
378
14
19
19
7
2,431
25
使用料及び賃 借 料
338
7
11
役 務 費
449
132
節説 明
区 分 金 額
5,645
248
8
報 酬
積 立 金
18 備品購入費
90,589
- 97 -
16(目)
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
46,509
項 目
48,641
本 年 度予 算 額
特 定 財 源
47,145
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
職 員 研 修厚 生 費
1,496 2,132
一 般 財 源
- 98 -
ワーク・ライフ・バランスセミナー
男女共同参画市民フォーラム 他
3 DV防止推進 876
DV防止啓発事業委託 他
4 青少年女性センター管理 46,389
(1) 相談事業 2,570
女性のための法律相談 他
(2) レディヤン講座 596
(3) 施設管理費
5 一般管理費 1,080
負担金、補助及び交付金
女性活動推進事業補助金 1,080
需用費(21,590)の内訳
消 耗 品 費 1,138 燃 料 費 88
印刷製本費 840 光 熱 水 費 15,024
修 繕 料 4,500
職員研修厚生事業
(1) 職員研修
(2) 職員健康管理
(3) 労働安全管理 207
(4) 職員福利厚生 1,221
12
7
役 務 費
19
11
区 分
9
役 務 費
使用料及び賃 借 料
旅 費9
負担金、補助及び交付金
需 用 費
報 償 費
賃 金
14
26,700
7,562
2,498
2,664
1,083
8
報 償 費8
13
23
11
説 明節
金 額
5
12
委 託 料
旅 費
2,587
償還金、利子及び割引料
43,223
23
21,590需 用 費
2,283
13
2 総 務 費
20,744
537
320
委 託 料
2,689
26,469
3,392
14使用料及び賃 借 料
15,397
- 99 -
17(目)
18(目)
19(目)
2(項)
1(目)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
5,813
421,701
0
0
845,700
そ の 他
222,242
徴 税 費922,060
1,487,180
10,000 10,000
本 年 度予 算 額
100 4
前 年 度予 算 額
比 較
768
471,000
21,872
市 債 管 理基 金 費
財 政 調 整基 金 費
469,872
9,232
項 目
21,872
100
878,770 429,18843,290
諸 費
税務総務費
641,4801,065,479
96
225,758464,059
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債
- 100 -
需用費(2,498)の内訳
消 耗 品 費 2,420 食 糧 費 78
財政調整基金積立金
市債管理基金積立金
1 土地開発公社経営健全化 845,815
南花長町外用地購入
2 土地開発公社補塡金 640,000
3 一般管理費 1,365
負担金、補助及び交付金(1,365)の内訳
(ア) 外国人学校運営費補助金 1,363
(イ) 平和首長会議メンバーシップ負担金 2
1 報酬 366
固定資産評価審査委員会委員 6人
2 人件費 424,765
職員 83人
3 一般管理費 44,741
負担金、補助及び交付金(2,351)の内訳
(ア) 軽自動車税課税資料収集業務分担金 1,980
(イ) 資産評価システム研究センター負担金 120
(ウ) 小牧税務推進協議会分担金 55
(エ) 事業所税都市連絡協議会負担金 3
(オ) 研修会等出席者負担金 193旅 費
17
19
256,085
845,815
640,000
報 酬
需 用 費
3
賃 金
職員手当等
負担金、補助及び交付金
1,365
2,816
給 料
25
公 有 財 産購 入 費
負担金、補助及び交付金
1
11
22
2
補償、補塡及び賠償金
積 立 金
100
25
7
2 総 務 費
168,680
積 立 金
1,383
2149
366
説 明区 分 金 額
10,000
39,467
節
19
- 101 -
2(目)
3(項)
1(目)
△ 38,739
37,477 245,242
527,757
527,757
240,319
項 目本 年 度予 算 額
そ の 他
前 年 度予 算 額 一 般 財 源
国庫支出金 県支出金
賦課徴収費
地 方 債
比 較
452,188 414,711
566,496
戸 籍 住 民基本台帳費
566,496 240,319 235,49242,853
235,492
206,946
△ 38,739
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
9,093
9,093
戸 籍 住 民基本台帳費
42,853
- 102 -
需用費(1,383)の内訳
消 耗 品 費 877 燃 料 費 365
修 繕 料 141
1 過誤納還付金及び還付加算金 200,000
2 賦課徴収事務 252,188
負担金、補助及び交付金(6,946)の内訳
(ア) 地方税電子化協議会分担金 6,652
(イ) 税務連携事業負担金 195
(ウ) 研修会等出席者負担金 99
需用費(48,688)の内訳
消 耗 品 費 2,921 燃 料 費 97
印刷製本費 45,530 修 繕 料 140
1 人件費 179,474
役 務 費
負担金、補助及び交付金
19
14
2,351
使用料及び賃 借 料
役 務 費
19
99
2 給 料
13
6,946
11
12 68,745
12
18 備品購入費
需 用 費
償還金、利子及び割引料
8
使用料及び賃 借 料
説 明区 分
106,361
48,688
312
節
14
旅 費
負担金、補助及び交付金
200,000
委 託 料
16
金 額
106,963
報 償 費
1,211
2 総 務 費
20,514
23
9
20
- 103 -
4(項)
1(目)
278,954 144,131
項 目本 年 度予 算 額
そ の 他
1,846
222,827
2,711
134,823
前 年 度予 算 額
比 較地 方 債
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金
968選 挙 管 理委 員 会 費
選 挙 費
2,814
56,127
103
- 104 -
職員 31人
2 一般旅券発給事業 137,330
3 コンビニ交付 14,518
4 坂下出張所管理費 3,146
5 一般管理費 193,289
負担金、補助及び交付金(36,828)の内訳
(ア) 個人番号カード発行経費交付金
(イ) 尾東戸籍住民基本台帳事務協議会分担金 182
(ウ) 愛知戸籍住民基本台帳事務協議会分担金 15
(エ) 研修会等出席者負担金 32
需用費(132,003)の内訳
消 耗 品 費 130,392 燃 料 費 189
印刷製本費 1,400 修 繕 料 22
1 報酬 1,496
選挙管理委員会委員 4人
2 一般管理費 1,318
負担金、補助及び交付金(140)の内訳
(ア) 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 71
(イ) 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部 7
負担金
(ウ) 愛知県各市選挙管理委員会連合会負担金 6
(エ) 研修会等出席者負担金 56
41,787負担金、補助及び交付金
18
113
3
節
旅 費
12
13
7
141,750
使用料及び賃 借 料
14
73,113
15,339
11
需 用 費
備品購入費 455
役 務 費
需 用 費
19
金 額
賃 金
報 酬
12
区 分
職員手当等
委 託 料
9
説 明
297
2,960
13,876
497
旅 費
1,496
132,003
2 総 務 費
170
9
1
36,599
11
役 務 費
- 105 -
2(目)
3(目)
55,158 132,018276,046
1
特 定 財 源
選挙啓発費
選挙執行費220,888 144,028
94
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
比 較一 般 財 源
国庫支出金 県支出金
93
前 年 度予 算 額
項 目
94
本 年 度予 算 額
地 方 債 そ の 他
- 106 -
需用費(497)の内訳
消 耗 品 費 194 印刷製本費 303
明るい選挙推進事業
需用費(84)の内訳
消 耗 品 費 45 印刷製本費 39
1 報酬 17,528
投開票管理者、投開票立会人 他 1,464人
2 選挙事務時間外勤務手当等 67,850
3 愛知県議会議員一般選挙 22,433
任期満了日 平成31年4月29日
4 春日井市議会議員一般選挙 104,166
任期満了日 平成31年4月30日
5 参議院議員通常選挙 64,069
任期満了日 平成31年7月28日
16,424
7,908
負担金、補助及び交付金
140
1
需 用 費
6,872
70
需 用 費
8
17,044
12
11
8
報 酬
5
使用料及び賃 借 料
区 分 金 額
20913 委 託 料
17,528
節
13 委 託 料
3 職員手当等
19
14
役 務 費
使用料及び賃 借 料
報 償 費 816
9
67,850
103,469
2 総 務 費
説 明
10
備品購入費 2,787
14
賃 金
旅 費
11
報 償 費
7
84
18
- 107 -
5(項)
1(目)
2(目)
24,54440,859
統計調査費16,229 11,898 4,331 14,807
県支出金 地 方 債 そ の 他
14,847
11,984
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源特 定 財 源
統計調査費
24,630
26,012
1,422
国庫支出金
16,315
40統 計 調 査総 務 費
12,646 24,590
- 108 -
需用費(17,044)の内訳
消 耗 品 費 7,959 食 糧 費 90
印刷製本費 7,195 修 繕 料 1,800
1 人件費 22,892
職員 4人
2 統計調査員確保対策 125
3 一般管理費 1,613
負担金、補助及び交付金
愛知県統計協会負担金 6
需用費の内訳
印刷製本費 63
1 工業統計調査 2,115
調査期日 平成31年6月1日
2 経済センサス 2,206
調査期日 平成31年6月~平成32年3月
報 償 費
需 用 費
賃 金 3,160
9
7
金 額
職員手当等
給 料
旅 費
3
25
63
14,359
1,540
4
100
8 報 償 費 1,236
1
6
賃 金
役 務 費
負担金、補助及び交付金
12
10,525
8
19
8,533
19負担金、補助及び交付金
35,278
2 総 務 費
節説 明
11
2
報 酬
7
区 分
- 109 -
6(項)
1(目)
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
63,176 62,234 942
監査委員費
監査委員費63,176
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
項 目
63,176 62,234 942 63,176
比 較 特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
- 110 -
3 全国家計構造調査 5,608
調査期日 平成31年10月~平成31年11月
4 農林業センサス 4,166
調査期日 平成32年2月1日
5 国勢調査 2,134
需用費(889)の内訳
消 耗 品 費 334 印刷製本費 555
1 報酬 2,516
監査委員 3人
2 人件費 59,548
(1) 常勤監査委員 1人
(2) 職員 7人
3 一般管理費 1,112
負担金、補助及び交付金(153)の内訳
(ア) 全国都市監査委員会負担金 80
(イ) 愛知県都市監査委員会負担金 19
(ウ) 東海地区都市監査委員会負担金 11
(エ) 研修会等出席者負担金 43
需用費(648)の内訳
消 耗 品 費 206 食 糧 費 6
印刷製本費 436153
11 需 用 費 648
12 役 務 費 4
19負担金、補助及び交付金
10
22,510
37,038
3 職員手当等
2 給 料
14使用料及び賃 借 料
2979 旅 費
249
889
9
14使用料及び賃 借 料
節
11 需 用 費
報 酬1
役 務 費
2,516
49,568
26
9,980
2 総 務 費
144
12
旅 費
説 明区 分 金 額
- 111 -
1(項)
1(目)
前 年 度予 算 額
275,140
比 較
761,136
本 年 度予 算 額
社会福祉費
社 会 福 祉総 務 費
7,338,785
3(款) 民 生 費
7,063,645
22,054,547 96,0003,714,314 13,967,765
5,719,134
4,030,063 246,405
1,275,610344,040 1
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
そ の 他
特 定 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債一 般 財 源
21,293,411
項 目
- 112 -
1 報酬 724
(1) 民生委員推薦会委員 12人 263
(2) 地域福祉計画推進協議会委員 13人 380
(3) 福祉有償運送運営協議会委員 10人 73
(4) 一体的就労支援事業運営協議会委員 1人 8
2 人件費 631,393
職員 107人
3 地域福祉計画改定 2,437
4 社会福祉推進 47,554
(1) 民生・児童委員、主任児童委員
(2) 行旅死亡人、行旅人扶助 740
(3) 平和祈念事業 418
(4) 社会福祉大会 250
(5) 地域見守り 499
5 生活困窮者自立支援 29,981
自立相談支援、住居確保給付金
子どもの学習・生活支援事業
6 社会福祉協議会運営費補助 174,612
7 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,378,048
8 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 705,618
9 介護保険事業特別会計繰出金 3,264,888
10 介護サービス事業特別会計繰出金 2,705
11 一般管理費 100,825
負担金、補助及び交付金(500)の内訳
(ア) 保護司会補助金 400
(イ) 更生保護女性会補助金 100
2
11
13
給 料
8
需 用 費
1
賃 金
職員手当等
7
3
報 償 費
270,581
1,117
187
3 民 生 費
説 明区 分
4
12
負担金、補助及び交付金
360,812
委 託 料
2,266
使用料及び賃 借 料
175,115
100,196
28,661
44,591
節
旅 費
金 額
報 酬
19
14
9
役 務 費
3,272
28 繰 出 金 6,351,259
724
20 扶 助 費
45,647
- 113 -
2(目)
3(目)
69,827
項 目本 年 度予 算 額
社 会 福 祉施 設 費
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
7,544,759
96,000 215,089737,377
346,922 3,332,316障 が い 者福 祉 費
667,550
7,197,837 225
特 定 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
760 380 425,148
1,636,497 2,575,721
- 114 -
需用費(2,266)の内訳
消 耗 品 費 891 燃 料 費 126
食 糧 費 3 印刷製本費 1,246
社会福祉施設等管理
(1) 社会福祉施設小工事
福祉の里中央監視装置用リモート盤改修工事 他
(2) 施設管理費
負担金、補助及び交付金
研修会等出席者負担金 8
需用費(19,381)の内訳
燃 料 費 177 光 熱 水 費 3,305
修 繕 料 15,899
1 報酬 2,205
(1) 障害支援区分判定審査会委員 5人
(2) 障がい者施策推進協議会委員 8人
(3) 地域自立支援協議会委員 5人
2 障がい者総合福祉計画改定 2,615
平成32年度改定 アンケート調査
3 障がい者福祉推進
(1) 障がい者生活支援 482,348
(ア) 補装具給付
(イ) 自立支援医療給付
(ウ) 重度障がい者寝具乾燥 280
(エ) 障がい福祉サービス等措置
(オ) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 150
(カ) 軽度・中等度難聴児補聴器給付 370
使用料及び賃 借 料
区 分
15,105
174
3 民 生 費
説 明
123,821
14
8
需 用 費
委 託 料
12 76
579,794
役 務 費
11,925
節
金 額
2,205
7 27,960
79
需 用 費
賃 金
負担金、補助及び交付金
15
報 酬
備品購入費 2,372
工事請負費
1
19
報 償 費8
9
11
19,38111
13
18
旅 費
1,393
12 役 務 費
132,451
604,926
117
110
46,191
1,978
1,880
433,142
- 115 -
4(目)
426,079 △ 7,355 31,0906,135老人福祉費
433,434 388,854
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
- 116 -
(キ) 健康診断書料助成等 335
(2) 心身障がい者扶助 752,252
(ア) 特別障がい者手当等
(イ) 外国人重度障がい者福祉手当 120
(ウ) 福祉応援券
(3) 障がい者等介護給付及び訓練等給付 4,547,579
(ア) 障がい福祉サービス
介護給付費、訓練等給付費 他
(イ) 障がい者共同生活援助事業費補助
(ウ) 重症心身障がい児等短期入所利用支援
事業費補助
(4) 障がい児通所支援等給付 1,313,818
(5) 地域生活支援事業 427,716
(ア) 相談支援
基幹相談支援センター・障がい者生活支援
センター運営委託 他
(イ) 意思疎通支援 5,245
ヘルプカード
手話通訳設置・派遣、要約筆記者派遣
(ウ) 日常生活用具給付
(エ) 移動支援
(オ) 地域活動支援センター
(カ) 日中一時支援
(キ) 訪問入浴サービス
(ク) 成年後見制度利用支援
(ケ) 自動車改造費・運転免許取得費助成
(コ) 高額地域生活支援サービス費
(サ) 障がい啓発 155
(シ) ヒアリングループシステム 88
(ス) 重度ALS患者入院時コミュニケーション 51
支援事業
(6) 障がい者の居場所・交流の場づくり事業助成 400
(7) 障がい者施設歯科健診事業補助 225
4 一般管理費 15,601
負担金、補助及び交付金
研修会等出席者負担金 13
需用費(1,393)の内訳
消 耗 品 費 474 燃 料 費 183
印刷製本費 616 修 繕 料 120
1 報酬 235
614,237
1,644
委 託 料 88,556
18 備品購入費 888 4,540,342
5,593
1,933
負担金、補助及び交付金
1
7,396,737
14使用料及び賃 借 料
13
節説 明
区 分 金 額
3 民 生 費
137,895
80,970
69,487
235
19
1,300
884
80,856
99,972
11,597
2,390
報 酬
扶 助 費20
74,721
9,729
- 117 -
(1) 高齢者総合福祉計画推進協議会委員 12人
(2) 老人ホーム入所判定委員会委員 2人
2 高齢者総合福祉計画改定 2,353
平成32年度改定 高齢者実態把握調査
3 高齢者福祉推進
(1) 高齢者地域福祉 41,012
(ア) 敬老会
(イ) 高齢者体育振興 177
(ウ) 家庭介護者研修 8
(2) 高齢者生活支援 91,126
(ア) 配食サービス利用助成
(イ) 緊急連絡体制整備 7,779
(ウ) 訪問理美容サービス
(エ) 生活支援ショートステイ 5,162
(オ) 生活支援ハウス運営事業委託
(カ) 高齢者賃貸住宅住み替え助成 200
(キ) 日常生活用具給付 608
(ク) 健康診断書料助成 400
(ケ) 寝具乾燥交換 933
(コ) 訪問入浴サービス 422
(サ) 支援困難高齢者対策
(シ) 高齢者等虐待防止 147
高齢者・障がい者虐待防止連絡会議
虐待防止講演会
(ス) 成年後見制度利用支援
高齢者・障がい者権利擁護センター運営委託 他
(3) 介護福祉特別給付金 102,168
(4) 老人福祉施設入所措置 138,935
(5) 老人福祉施設整備等補助 6,643
養護老人ホーム整備借入金償還補助
(6) 外国人高齢者福祉手当 480
(7) シルバー人材センター補助 32,300
(8) ハートフルパーキング 1,721
(9) 高齢者活躍拠点事業 200
高齢者いきがいづくり講座
4 一般管理費 8,906
負担金、補助及び交付金(7,792)の内訳
(ア) 老人クラブ補助金 6,722
(イ) 老人クラブ連合会補助金 1,070
9
13,000
12,578
需 用 費
275,357
11
21,816
委 託 料
16,717
19
8 報 償 費 30,720 176
59
旅 費
13
節
金 額区 分
70,565
1,153
40,827
67
12 役 務 費
14
20 扶 助 費
負担金、補助及び交付金
使用料及び賃 借 料
44,412
2,866
704
3 民 生 費
説 明
11,364
- 119 -
5(目)
6(目)
2,087,904
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
国庫支出金一 般 財 源
1,111,441
37,198
3,199,345 3,152,993 46,352
項 目
国民年金費△ 5,05942,25737,198
前 年 度予 算 額
比 較本 年 度予 算 額
医療福祉費
特 定 財 源
地 方 債県支出金 そ の 他
- 120 -
需用費(1,153)の内訳
消 耗 品 費 316 印刷製本費 837
1 医療福祉推進 3,176,481
(1) 子ども医療費
(2) 心身障がい者医療費
(3) 母子・父子家庭医療費
(4) 精神障がい者医療費
(5) 後期高齢者福祉医療費
2 医療給付事務 22,864
需用費(1,534)の内訳
消 耗 品 費 170 印刷製本費 1,364
1 人件費 23,497
職員 4人
2 国民年金事務 13,701
負担金、補助及び交付金
愛知県都市国民年金協議会分担金 7
賃 金
610,588
20
13
12
扶 助 費
委 託 料
職員手当等
節
6,158
旅 費 4
9,109
43,389
給 料 12,462
7
金 額
3
区 分
849
3,009
14
13
賃 金
委 託 料
需 用 費11
11
11,035
2
旅 費
3,138,902
9
12 役 務 費 181
7
使用料及び賃 借 料
9
13
需 用 費
役 務 費
1,534
533
9,358
1,607,912
3 民 生 費
説 明
504,393
232,766
220,822
- 121 -
7(目)
△
2(項)
1(目)
2,771,004
児 童 福 祉総 務 費
375,868 360,249
一 般 財 源特 定 財 源
本 年 度予 算 額
そ の 他
△ 9
2,735,686 35,318後期高齢者医 療 費
児童福祉費825,965 5,714,541 7,395,693
臨 時 福 祉給 付 金給 付 事 業 費
国庫支出金 県支出金 地 方 債
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
2,771,004
項 目
357,710
32,600 1,101,0171,712,92015,956,771 15,130,806
前 年 度予 算 額
7,653 7,966
0 9
18,158
比 較
- 122 -
需用費(533)の内訳
消 耗 品 費 511 印刷製本費 22
後期高齢者医療給付費負担金
1 報酬 73
特別支援保育審査委員会委員 5人
2 人件費 371,543
職員 68人
3 諸事業 3,961
(1) 特別支援保育巡回相談員 1,080
(2) 養育支援訪問事業 455
(3) 家庭児童相談
4 一般管理費 291
負担金、補助及び交付金(9)の内訳
(ア) 愛知県家庭相談員連絡協議会負担金 4
(イ) 中央ブロック家庭児童相談員連絡協議会 2
負担金
(ウ) 全国家庭相談員連絡協議会負担金 2
(エ) 愛知県母子・父子自立支援員等連絡協議会 1
負担金
需用費(261)の内訳
消 耗 品 費 108 燃 料 費 61
印刷製本費 84 修 繕 料 8
9 旅 費
報 償 費
需 用 費
14
455
12
13
16
261
19
73
2 217,399
報 酬
9負担金、補助及び交付金
役 務 費
区 分
1
委 託 料
9
36
節
金 額
154,144
3,466
3
給 料
使用料及び賃 借 料
19負担金、補助及び交付金
7
8
職員手当等
11
19負担金、補助及び交付金
2,771,004
3 民 生 費
説 明
2,426
- 123 -
2(目)
3(目)
特 定 財 源
県支出金 地 方 債 そ の 他
10,04796,626 46,75438,597
9,963,001
1,228
10,717,580
国庫支出金
3,350,9041,522,312 329,322
母子福祉費
5,515,042
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源
児童措置費
△ 8,880105,506
754,579
- 124 -
1 子育て支援給付 6,765,461
(1) 児童手当
(2) 児童扶養手当
(3) 子ども福祉手当
2 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 8,960
3 私立保育園等保育事業 3,001,368
(1) 私立保育園保育実施委託等
私立保育園2園増
(2) 特別支援保育実施委託
(3) 施設型給付費、地域型保育給付費
小規模保育事業所2園増
(4) 認定こども園運営費補助
4 私立幼稚園就園奨励費補助 871,591
5 私立幼稚園支援 40,360
(1) 私立幼稚園運営費補助
(2) 私立幼稚園協議会運営費補助 1,560
6 私立保育園等AED設置費補助 750
7 児童養育事業 29,090
(1) 病後児保育事業委託
(2) 児童ショートステイ 458
需用費(1,933)の内訳
消 耗 品 費 109 印刷製本費 1,824
1 母子生活支援施設管理費 35,861
(1) 母子生活支援施設小工事 1,300
防犯関連設備工事
(2) 施設管理費
2 諸事業 60,765
(1) 母子家庭等自立支援
(2) 母子生活支援施設入所
(3) 助産施設入所 500
11 需 用 費 1,933
20
金 額
報 償 費
7 8,068賃 金
区 分
8
節
12 役 務 費 4,057
20 扶 助 費
13 33,428
需 用 費
18 備品購入費
6,743,628
委 託 料
11
委 託 料
120
負担金、補助及び交付金
14使用料及び賃 借 料
52
15 工事請負費 1,300
2,021,075
13 1,938,799
19
1,100
974,163
説 明
3 民 生 費
1,998,931
5,264,081
1,387,880
113,500
24,034
4,240
25,122
38,800
28,632
34,561
35,143
- 125 -
4(目)
5(目)
146,302146,312596,705
項 目国庫支出金 県支出金 そ の 他
283,124
保 育 園 費
551,266次世代育成支援対策費
4,153,177
20,967
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
16,396 6,9374,136,781
45,439
3,338,35726,293 32,600
一 般 財 源地 方 債
748,990
- 126 -
需用費の内訳
修 繕 料 1,100
1 報酬 37,268
保育園嘱託医 70人
2 人件費 2,469,877
職員 528人
3 子育て支援コミュニティカフェ事業 366
4 施設管理 707,684
(1) 保育園小工事
上八田保育園駐車場舗装工事 他
(2) 保育園管理費
(3) 子育て支援センター管理費 7,903
5 一般管理費 937,982
(1) 保育園事業
(2) 負担金、補助及び交付金(3,183)の内訳
(ア) 日本スポーツ振興センター負担金 2,509
(イ) 愛知県社会福祉協議会保育部会負担金 270
(ウ) 春日井市保育連盟負担金 189
(エ) 都市再生機構共益費 111
(オ) 愛知県地域子育て支援センター事業連絡 5
協議会負担金
(カ) 研修会等出席者負担金 99
需用費(575,044)の内訳
消 耗 品 費 42,752 燃 料 費 2,207
食 糧 費 27 印刷製本費 910
光 熱 水 費 103,000 修 繕 料 88,900
賄 材 料 費 337,248
1 報酬 329
11
13
12
18
7
報 償 費
需 用 費
旅 費
19
報 酬
15
8
区 分 金 額
890,893職員手当等
2
1
3
扶 助 費20 60,626
節
9
工事請負費
役 務 費
3291
60,509
3,675負担金、補助及び交付金
委 託 料
備品購入費
14
1,520
説 明
3,500
38,800
給 料
使用料及び賃 借 料
賃 金
報 酬 37,268
575,044
546
1,578,984
23,988
16,373
922,077
3 民 生 費
658,489
41,292
934,799
- 127 -
6(目)
16,305
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
16,54216,815 273 510青 少 年育 成 費
- 128 -
子ども・子育て支援対策協議会委員 9人
2 次期「新かすがいっ子未来プラン」策定 3,124
3 子育て家庭支援 115,389
(1) 民間児童クラブ補助等
生活困窮世帯利用費補助 他
(2) ファミリー・サポート・センター 4,123
(3) 地域子育て支援拠点事業 4,800
(4) 地域の子育て応援事業 3,403
子育て情報発信サイト「春日井ハッピーマムズ」
子育てサポートキャラバン隊 他
(5) こんにちは赤ちゃん訪問 4,008
(6) 子育て家庭訪問支援事業 723
(7) 親支援事業 161
4 施設管理 473,938
(1) 放課後児童健全育成事業施設管理費
子どもの家
(2) 交通児童遊園小工事 2,500
蒸気機関車展示室上屋塗装工事
(3) 交通児童遊園管理費
(4) 子育て子育ち総合支援館管理費
一時預かり、児童館 他
(5) 児童センター管理費
(6) 東部子育てセンター管理費
5 一般管理費 3,925
負担金、補助及び交付金(3,905)の内訳
(ア) 勝川駅南口ビル修繕積立負担金 2,514
(イ) 勝川駅南口ビル管理組合負担金 1,363
(ウ) 児童健全育成推進財団負担金 10
(エ) 愛知県児童館連絡協議会負担金 10
(オ) 研修会等出席者負担金 8
需用費(19,692)の内訳
消 耗 品 費 2,656 燃 料 費 92
食 糧 費 14 印刷製本費 112
光 熱 水 費 14,388 修 繕 料 1,350
医薬材料費 43 賄 材 料 費 1,037
1 青少年健全育成事業 10,520
107,056負担金、補助及び交付金
18
8
委 託 料
15
節説 明
区 分 金 額
3,782
工事請負費
報 償 費
12 役 務 費 1,997
66
需 用 費
5,373
使用料及び賃 借 料
11
403,287
19,692
14
13
8
旅 費
報 償 費
賃 金7 38,632
9
4,340
21,455
3 民 生 費
13,553
2,380
14,085
24,323
45,419
366,156
98,171
備品購入費
19
- 129 -
3(項)
1(目)
227,367239,232生 活 保 護総 務 費
16,712
1,422,60583,7625,355,232 5,459,520 △ 104,288生活保護費
222,520
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
11,865
3,848,865
項 目 特 定 財 源一 般 財 源
- 130 -
(1) わいわいカーニバル 5,200
(2) 子ども・若者総合相談 1,495
(3) 青少年健全育成推進会議事業 1,400
子ども応援団「地域のおじさん・おばさん」 他
(4) 補導事業 2,425
2 一般管理費 6,295
負担金、補助及び交付金(5,645)の内訳
(ア) 春日井市子ども会活動補助金 3,995
(イ) 青少年健全育成地域振興事業補助金 1,500
(ウ) 青少年団体活動推進事業等補助金 150
需用費(342)の内訳
燃 料 費 261 印刷製本費 81
1 人件費 216,052
職員 41人
2 生活保護適正化等事業 12,676
3 中国残留邦人等地域生活支援事業 72
自立支援通訳派遣
4 一般管理費 10,432
負担金、補助及び交付金
研修会等出席者負担金 10
旅 費
2 給 料
7
職員手当等
9
役 務 費
委 託 料
12
13
区 分
需 用 費
12
1,148
193
93,116
金 額
使用料及び賃 借 料
13 委 託 料
3
報 償 費
19負担金、補助及び交付金
役 務 費
5,645
1,768
8,858
11 342
賃 金
節
57
5,357
6,600
14
122,936
11 需 用 費 2,668
8
389
3 民 生 費
説 明
- 131 -
2(目)
4(項)
1(目)
扶 助 費83,7623,837,000 1,195,2385,116,000 5,237,000 △ 121,000
3,000
3,000
0 3,000
0 3,000
災害救助費3,000
災害救助費3,000
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
- 132 -
需用費(2,668)の内訳
消 耗 品 費 852 燃 料 費 504
印刷製本費 892 修 繕 料 420
1 生活保護費 5,113,500
対象見込 2,320世帯、3,160人
2 中国残留邦人等生活支援給付 2,500
災害見舞金、弔慰金
20 扶 助 費
3,178使用料及び賃 借 料
20 扶 助 費
14
3,000
5,116,000
19負担金、補助及び交付金
10
3 民 生 費
節説 明
区 分 金 額
- 133 -
1(項)
1(目)
61,217 13,600 4,624,28923,570
1,014,634
4,750,643 216,924
13,600保 健 衛 生総 務 費
4(款) 衛 生 費
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較そ の 他
42 5901,204,960 1,175,155 29,805
244,891
176,094
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債
保健衛生費4,967,567
- 134 -
1 報酬 139
(1) 健康施策等推進協議会委員 13人
(2) 救急医療対策会議委員 6人
2 人件費 255,050
職員 46人
3 在宅医療支援 1,497
情報ネットワークシステム借上料 他
4 健康管理事業団運営費補助 97,659
5 春日井小牧看護専門学校管理組合負担金 111,344
6 健康管理施設管理 708,396
(1) 健康管理施設小工事 3,400
総合保健医療センター地下ピット換気設備
設置工事 他
(2) 休日・平日夜間急病診療
(3) 保健予防事業
人間ドック、脳ドック 他
(4) 施設管理費
7 一般管理費 30,875
負担金、補助及び交付金(3,765)の内訳
(ア) 医師会補助金 1,800
(イ) 公衆浴場運営費補助金 1,000
(ウ) 歯科医師会補助金 600
(エ) 薬剤師会補助金 200
(オ) 食品衛生協会補助金 100
(カ) 市町村保健師協議会負担金 59
(キ) 市町村栄養士連絡協議会負担金 6
需用費(21,036)の内訳
消 耗 品 費 475 印刷製本費 1,861
修 繕 料 18,700
44
79,043
473,982
151,971
報 酬
11 需 用 費
19
9 旅 費
2,355役 務 費
139
負担金、補助及び交付金
3 職員手当等
1
12
13 委 託 料
使用料及び賃 借 料
5
工事請負費
217,520
95
15
4 衛 生 費
151,562
103,488
21,036
金 額
節
区 分
2 給 料
備品購入費 1,00018
12,54314
691,912
3,400
説 明
- 135 -
2(目)
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
68,797
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
保健予防費22,9802,146,820 2,068,898 77,922 61,175
項 目
1,993,868
- 136 -
1 健康づくり推進 9,040
(1) 健康講座・生活習慣病予防啓発
骨髄提供者等助成 他
(2) メンタルヘルス対策
ゲートキーパー養成講座
(3) 健康マイレージ 2,541
2 保健対策 665,221
(1) 健康診査等
(ア) 健康診査
(イ) 胃がん検診
(ウ) 子宮がん検診
(エ) 乳がん検診
(オ) 大腸がん検診
(カ) 肺がん検診
(キ) 前立腺がん検診
(ク) 肝炎ウイルス検診
(ケ) 胃がんリスク検診
(コ) ピロリ菌検査
(2) 口腔衛生
すこやか歯科健診、妊産婦歯科健診 他
3 感染症予防 1,030,070
(1) 定期予防接種
(ア) 集団接種
BCG
(イ) 個別接種
B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合
三種混合、ポリオ、麻しん・風しん、水痘
日本脳炎、二種混合、子宮頸がん、風しん(成人男性)
高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌
(2) 任意予防接種支援
抗体消失児予防接種
おたふくかぜ、高齢者肺炎球菌
風しん(成人)
(3) 新型インフルエンザ等住民接種用備蓄 1,664
(4) 感染症対策活動用物資備蓄 4
4 母子保健 440,626
(1) 集団乳幼児健康診査
(2) 不妊治療費助成
4 衛 生 費
説 明
30,543
4,344
41,387
623,834
21,509
1,006,893
5,434
(ア) 健康救急フェスティバル 1,325
(イ) 健康生活支援 4,109
1,065
19
8
節
区 分 金 額
18
9
需 用 費
備品購入費
13 委 託 料
675
20 扶 助 費
使用料及び賃 借 料
48,727
14
11
28,570
負担金、補助及び交付金
1,968,563
23,408
36,840
153
942
22,000
報 償 費
12
旅 費
役 務 費
16,942賃 金7
- 137 -
3(目)
4(目)
2(項)
1(目)
県支出金 地 方 債 そ の 他
349,049 △ 3,841 17,841
△ 9,496
特 定 財 源
93,157
1,522,630 1,403,937 118,693
火 葬 場 費93,157
項 目前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源国庫支出金
102,653
本 年 度予 算 額
345,208
280,176△ 3,841 18,69028,501 17,841
病 院 費
280,17618,69028,501
環境対策費345,208 349,049
環境対策費
1,522,630
- 138 -
(3) 個別妊婦・産婦・乳児健康診査
新生児聴覚検査 他
(4) 母子健康手帳交付
(5) 母子保健健康教室等
(6) 未熟児養育医療
(7) 妊産婦ケア
5 一般管理費 1,863
需用費(36,840)の内訳
消 耗 品 費 3,836 燃 料 費 380
食 糧 費 4 印刷製本費 20,509
修 繕 料 552 医薬材料費 11,559
尾張東部火葬場管理組合負担金
市民病院事業会計繰出金
(1) 繰出金
借入金償還 200,000
(2) 借入金利子
1 報酬 219
環境審議会委員 10人
2 人件費 172,779
職員 30人
3 地球温暖化対策 26,261
(1) 地球温暖化対策機器設置費補助
太陽光発電システム、燃料電池システム
エネルギー管理システム、蓄電池システム
断熱窓改修
(2) 地球温暖化対策推進 761
緑のカーテン啓発、エコドライブ啓発 他
4 衛 生 費
1,850
10,485
60
25,500
22,013
2
職員手当等
219
7 賃 金
66,532
給 料
報 酬
説 明
1,522,570
13,535
357,856
負担金、補助及び交付金
3
節
1,323
2,852
金 額
28
106,247
1
1,522,570繰 出 金
区 分
19 93,157
6023償還金、利子及び割引料
8 報 償 費
- 139 -
3(項)
1(目)
△ 1,356,563 17,0115,733,640
1,592,665 8,823 235 1,601,253
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
1,601,488
4,377,077
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
清掃総務費
清 掃 費213,700
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
3,728,250418,116
- 140 -
4 環境都市推進 3,500
市民環境アカデミー 他
5 環境保全対策 102,758
(1) 合併処理浄化槽設置費補助
宅内配管改修費補助 他
(2) 環境監視調査
(3) 自然環境保全推進 1,118
自然環境啓発 他
(4) 狂犬病予防 6,628
(5) 飼い主のいない猫対策 3,540
(6) 雑草対策 1,455
6 空き家対策 12,290
空き家適正管理啓発、空き家解体費補助 他
7 環境分析センター管理費 24,480
8 一般管理費 2,921
負担金、補助及び交付金(430)の内訳
(ア) 愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会 76
負担金
(イ) 研修会等出席者負担金 354
需用費(15,981)の内訳
消 耗 品 費 7,109 燃 料 費 229
印刷製本費 1,552 光 熱 水 費 1,632
修 繕 料 5,459
1 報酬 176
廃棄物減量等推進審議会委員 12人
2 人件費 1,101,250
職員 171人
3 ごみ減量・再資源化対策推進事業 499,116
説 明
4 衛 生 費
1
14使用料及び賃 借 料
職員手当等 454,522
646,728
9
8,400
18,965
18 備品購入費
15,981需 用 費11
480
27
役 務 費12 3,037
30
19
報 酬
13
公 課 費
給 料
3
2
176
114,740
6,402
区 分 金 額
旅 費
委 託 料
節
75,030
14,987
負担金、補助及び交付金
- 141 -
2(目)
本 年 度予 算 額
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
213,7002,518,009 △ 84,803 398,150 1,889,14817,011ごみ処理費
2,602,812
前 年 度予 算 額
比 較 特 定 財 源項 目
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 142 -
(1) 資源分別収集
プラスチック製容器包装分別収集
資源回収団体奨励金 他
(2) 環境美化啓発
(3) ごみ減量啓発 6,969
環境カレンダー
家庭用生ごみ処理機購入費補助 他
(4) リサイクルプラザ啓発 3,597
4 一般管理費 946
負担金、補助及び交付金(281)の内訳
(ア) 全国都市清掃会議負担金 190
(イ) ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金 57
(ウ) 尾張都市清掃事業連絡会議負担金 10
(エ) 研修会等出席者負担金 24
需用費(10,536)の内訳
消 耗 品 費 2,973 燃 料 費 618
印刷製本費 5,856 修 繕 料 1,089
1 クリーンセンター整備 18,000
ごみ計量設備更新工事
2 最終処分場跡地等整備 5,800
内津最終処分場跡地整備実施設計業務委託 他
3 ごみ収集車両整備 39,500
4 不法投棄防止 10,450
不法投棄監視業務委託 他
5 ごみステーション散乱防止 4,826
防鳥用ネット、ごみボックス設置費補助
6 施設管理費 2,191,485
(1) クリーンセンター
(2) 清掃事業所
(3) 内津北山最終処分場
(4) 内津最終処分場
8,303
2,065,108
60,619
32,592
26,811
480,247
説 明
4 衛 生 費
使用料及び賃 借 料
需 用 費
金 額
13
4,796
1,336,238
1,131
17,38512
4,252
15
915
11
14
957
委 託 料
10,536
44,700
69,585
993,340
工事請負費
役 務 費
委 託 料
旅 費 264
19
13
報 償 費
需 用 費
466,429
15,281
11
負担金、補助及び交付金
節
区 分
9
17旅 費9
12 役 務 費
14
8
賃 金7
使用料及び賃 借 料
賃 金7
- 143 -
3(目)△ 1,280,583
し尿処理費
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
19,731
一 般 財 源
237,849
特 定 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
257,580 1,538,163
- 144 -
(5) 神屋最終処分場
(6) 動物死体処理施設
7 一般管理費 247,948
(1)可燃ごみ収集運搬業務委託 他
(2) 負担金、補助及び交付金(6,951)の内訳
(ア) 計量設備取替負担金 5,005
(イ) 汚染負荷量賦課金 1,110
(ウ) 名北労働基準協会負担金 34
(エ) 余熱利用協議会負担金 25
(オ) 安全運転管理協議会負担金 24
(カ) 尾張部清掃工場連絡会議負担金 10
(キ) 研修会等出席者負担金 743
需用費(993,340)の内訳
消 耗 品 費 192,345 燃 料 費 46,825
印刷製本費 764 光 熱 水 費 102,903
修 繕 料 650,503
1 衛生プラント管理費 210,464
2 一般管理費 47,116
(1) し尿収集運搬業務委託 他
(2) 負担金、補助及び交付金
日本環境衛生センター負担金 50
需用費(140,193)の内訳
消 耗 品 費 57,320 燃 料 費 17,579
印刷製本費 502 光 熱 水 費 36,364
修 繕 料 28,428
47,066
3,449
2,906
240,997
4 衛 生 費
説 明
負担金、補助及び交付金
7,451
節
区 分 金 額
19負担金、補助及び交付金
50
22
14
旅 費 3
備品購入費
補償、補塡及び賠償金
39,794
役 務 費
100
委 託 料
140,193需 用 費
18
5,000
1,483
500
償還金、利子及び割引料
22補償、補塡及び賠償金
23
9
19
88
115,163
12
使用料及び賃 借 料
13
11
- 145 -
4(項)
1(目)
220,066 △ 5,817
214,249 220,066 △ 5,817上 水 道 費
214,249
214,249上 水 道 費
214,249
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
- 146 -
水道事業会計繰出金
(1) 繰出金
借入金償還 200,000
(2) 借入金利子214,189
23償還金、利子及び割引料
60
28 繰 出 金
節説 明
区 分 金 額
60
4 衛 生 費
214,189
- 147 -
1(項)
1(目)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
77,844 55,86954,500
国庫支出金 県支出金 地 方 債一 般 財 源
そ の 他
特 定 財 源
55,869
5(款) 労 働 費
△ 23,755211,968
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
188,213労 働 費
労 働 諸 費△ 23,755188,213 211,968 54,500 77,844
- 148 -
1 勤労者資金融資 30,000
勤労者福祉促進資金預託金
2 ゲンバ男子 80
中小製造業の若手技術者紹介
3 労働団体等補助 1,500
4 勤労福祉会館施設管理 156,633
(1) 勤労福祉会館小工事
駐車場整備工事 他
(2) 施設管理費
需用費の内訳
修 繕 料 1,000
14
21 貸 付 金 30,000
19
72,792
83,841
需 用 費 1,000
13 委 託 料 84,447
5 労 働 費
節
区 分 金 額説 明
償還金、利子及び割引料
30
11
14
23
負担金、補助及び交付金
1,500
70,800工事請負費
18 備品購入費
15
422
使用料及び賃 借 料
- 149 -
1(項)
1(目)
2(目)
236,874
10,738
6(款) 農 林 水 産 業 費
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
農 業 費
15,538 16,405 △ 867 4,800
49,095 164,100 35,700493,879 1,335,937 △ 842,058 8,110
農 業委 員 会 費
農業総務費1,541 390,336 91,213 △ 877 88,792
- 150 -
1 報酬 10,974
農業委員会委員、農地利用最適化推進委員 20人
2 農地基本台帳整備 4,080
3 農業委員会事務 484
負担金、補助及び交付金
愛知県農業会議負担金 263
需用費(334)の内訳
消 耗 品 費 150 印刷製本費 184
1 人件費 88,225
職員 14人
2 生活改善施設管理費 1,480
3 一般管理費 631
旅 費 8
職員手当等
9 旅 費 50
51,492
8 報 償 費 14
9
3
830
19負担金、補助及び交付金
263
14使用料及び賃 借 料
11 需 用 費
14
7 賃 金 1,312
1 報 酬
8 報 償 費
10,974
334
6 農林水産業費
節説 明
区 分 金 額
556
13 委 託 料 1,205
12 役 務 費
36,733
2 給 料
- 151 -
3(目)
4(目)
特 定 財 源一 般 財 源
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
農 産 費
農 地 費133,520
254,485 138,600 17,697 79,426
32,102 57,91890,192 43,328 25,500 18,000
1,138,127 △ 883,642 8,110 10,652
- 152 -
需用費(136)の内訳
消 耗 品 費 40 印刷製本費 96
1 報酬 59
人・農地プラン検討会委員 8人
2 ふれあい農業公園整備 202,200
造成工事、管理棟等整備工事 他
3 諸事業 21,828
(1) 農業祭 800
(2) 生産調整対策 750
(3) 有害鳥獣駆除対策 4,533
春日井市鳥獣被害防止対策協議会補助 他
(4) 担い手育成支援
かすがい農業塾、親子で農業体験
農業次世代人材投資事業 他
(5) 水田農業経営所得安定対策 3,087
(6) 農業資金融資利子助成 123
4 ふれあい農業公園管理費 30,398
需用費(15,605)の内訳
消 耗 品 費 13,267 印刷製本費 800
光 熱 水 費 1,538
1 農業施設整備 106,779
12,535
6 農林水産業費
説 明区 分
節
金 額
13 委 託 料 32,482
19負担金、補助及び交付金
17,119
11 需 用 費 136
1
8 報 償 費 853
委 託 料13
15 工事請負費 930
59報 酬
1,012
14使用料及び賃 借 料
11
平成30~31年度継続事業
18 備品購入費 27,000
15 工事請負費 161,000
9 旅 費 5
169 旅 費
15,60511 需 用 費
12 役 務 費 78
14使用料及び賃 借 料
284
- 153 -
2(項)
1(目)
20,000
20,000178
林 業 費
20,381 330 20,051
20,381 330 20,051
林業振興費
178 203
203
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
- 154 -
(1) 土地改良
大泉寺大池耐震改修工事 他
(2) 土地改良事業補助 2,903
(3) 愛知用水二期事業建設負担金
2 施設管理費 26,268
3 一般管理費 473
負担金、補助及び交付金(454)の内訳
(ア) 愛知県土地改良事業団体連合会負担金 236
(イ) 愛知県土地改良事業団体連合会名古屋支会 151
負担金
(ウ) 木津用水地域国営事業新濃尾地区協議会 32
負担金
(エ) 木津用水水管理対策協議会負担金 31
(オ) 愛知用水利水者連絡協議会負担金 4
需用費(10,664)の内訳
消 耗 品 費 100 印刷製本費 35
光 熱 水 費 1,839 修 繕 料 8,690
1 森林病害虫等防除事業 288
2 森林環境譲与税基金積立金 20,000
3 一般管理費 93
負担金、補助及び交付金
愛知県森林協会負担金 88
12,518
19負担金、補助及び交付金
25 積 立 金 20,000
2
13 委 託 料 288
9 旅 費
14使用料及び賃 借 料
3
19負担金、補助及び交付金
88
23,939
14使用料及び賃 借 料
241
15 工事請負費 79,955
11 需 用 費 10,664
13 委 託 料 18,705
6 農林水産業費
91,358
節説 明
区 分 金 額
- 155 -
1(項)
1(目)
2(目)
664,054商 工 業振 興 費
331,937 63,9062,889,859 1,829,962488,9992,400,860
264,00524 14,800
一 般 財 源そ の 他
945,858
7(款) 商 工 費
52,627商工総務費
324,760
項 目本 年 度予 算 額
272,133
14,800
前 年 度予 算 額
549,027商 工 費
比 較
2,684,983
特 定 財 源
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
国庫支出金 県支出金 地 方 債
1,876,28365,1323,234,010 331,937
45,931
- 156 -
1 人件費 123,753
職員 18人
2 商工会議所連携事業 10,000
(1) 産学連携促進事業 2,000
(2) かすがいビジネスフォーラム事業 3,500
(3) 就業支援事業 1,000
(4) 中小企業相談所事業 3,000
(5) 経済講演会開催事業 500
3 勝川駅周辺施設管理費 186,498
(1) 勝川駅前公営施設
(2) ルネック管理組合負担金
(3) ホテルプラザ勝川修繕積立負担金
(4) 勝川駅前地下駐車場小工事
昇降機設備工事 他
(5) 勝川駅前地下駐車場
(6) 勝川駅南口立体駐車場小工事
カメラシステム更新工事
(7) 勝川駅南口立体駐車場
4 一般管理費 4,509
需用費(1,685)の内訳
消 耗 品 費 75 印刷製本費 100
光 熱 水 費 10 修 繕 料 1,500
1 報酬 73
商工業振興審議会委員 5人
2 時間外勤務手当 4,896
低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業分
3 立地基盤整備 2,640
産業誘導ゾーン企業用地整備事業
4 商工業振興条例等に基づく助成
1,685
103,179
26,049
23,620
23,410
1,210
13,279
報 酬1
65,894
33,040
23,616
68,194
534
73
3 職員手当等 4,896
7 賃 金 1,764
委 託 料
需 用 費
19
15 工事請負費
9 旅 費
13
11
9
7 商 工 費
説 明金 額
節
区 分
賃 金
職員手当等 52,305
3,479
給 料2
3
7
71,448
負担金、補助及び交付金
850旅 費
- 157 -
(1) 工場等の新増設・移転等に関する支援 570,541
(ア) 工場・物流施設新増設事業
(イ) 事業所等拡大事業
(ウ) 設備投資事業
(エ) 職場環境向上事業 2,200
(オ) 工業振興共同事業 2,120
(カ) 防災関連事業 250
(キ) 生産性向上ICT活用支援事業
(2) 研究開発支援 7,100
(ア) 産学共同研究等事業 2,800
助成率及び限度額拡充
(イ) 知的財産権取得事業 4,300
(3) 販路開拓・雇用促進等の企業活動支援 41,831
(ア) マーケティング事業
(イ) 中小企業退職金共済事業 1,023
(ウ) 地域貢献事業 1,600
(エ) 企業信用力向上事業 1,000
(オ) 研修事業 2,880
助成対象拡充
(カ) 人材育成事業 100
(キ) 新規雇用関連事業 3,000
(ク) 専門家派遣活用事業 328
(ケ) 海外人材活用支援事業 1,500
(コ) 就職支援サイト掲載助成事業 8,000
(サ) 首都圏人材確保支援事業 5,000
(シ) 小規模事業者ホームページ作成支援事業 2,000
(ス) 従業員交流促進事業 400
(4) 金融支援 91,614
(ア) 小規模企業等振興資金融資信用保証料
助成
(イ) 創業支援利子補給 8,825
(ウ) 小規模事業者経営改善資金利子補給 2,789
(5) 商店街等支援 17,338
(ア) 商業振興活性化事業 4,412
(イ) 商店街地域交流促進事業 2,841
(ウ) 商店街街路灯事業 2,986
(エ) 商店街空き店舗活用事業 1,599
(オ) まちの担い手養成塾事業 1,000
(カ) 商店街等におけるICT社会への対応支援 2,500
事業
(キ) 商店街事業承継支援事業 2,000
5 支援策情報発信事業 521
19負担金、補助及び交付金
1,966,219
26,128
7 商 工 費
12 役 務 費 24,688
需 用 費11
金 額
節
15,000
区 分
13 委 託 料
説 明
46,568
179,403
14使用料及び賃 借 料
12,536
18,021
80,000
10,000
330,000
835,000貸 付 金21
- 159 -
3(目)
観 光 費19,391 11,990 7,401
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較 特 定 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
3901,202
一 般 財 源
17,799
- 160 -
6 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業 1,317,041
7 貸付金 835,000
(1) 小規模企業等振興資金融資
(2) 中小企業資金融資
8 一般管理費 1,264
負担金、補助及び交付金(295)の内訳
(ア) 春日井ブランド化推進事業分担金 220
(イ) 愛知県産業立地推進協議会負担金 60
(ウ) 愛知県中小企業団体中央会負担金 15
需用費(26,128)の内訳
消 耗 品 費 1,861 燃 料 費 114
印刷製本費 24,042 修 繕 料 111
1 広域イベント開催・誘致推進事業 900
2 まちなか観光支援事業 2,500
3 東海自然歩道等施設管理費 3,860
4 一般管理費 12,131
負担金、補助及び交付金(11,942)の内訳
(ア) 春日井市観光事業等補助金
(イ) 愛知県観光協会負担金 370
(ウ) 愛知県大型観光キャンペーン実施協議会 140
負担金
(エ) 東海自然歩道愛知協議会負担金 50
需用費(514)の内訳
消 耗 品 費 10 印刷製本費 91
光 熱 水 費 313 修 繕 料 100
11,382
区 分 金 額
800,000
旅 費9
節
35,000
19負担金、補助及び交付金
15,342
20
14使用料及び賃 借 料
18
13 委 託 料 3,054
443
11 需 用 費 514
12 役 務 費
7 商 工 費
説 明
- 161 -
1(項)
1(目)
2(目)
10,043 250
8(款) 土 木 費
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
建築指導費111,470 108,304 3,166 250 1,201 22,145
土木管理費
147,136 140,259 6,877
1,201 22,145 235,010258,606
土木総務費147,136
248,563
87,874
- 162 -
1 人件費 145,723
職員 23人
2 一般管理費 1,413
負担金、補助及び交付金(453)の内訳
(ア) 尾張建設協議会負担金 238
(イ) 愛知県道路整備促進協力会負担金 76
(ウ) 日本道路協会負担金 30
(エ) 愛知県市町村道整備促進期成同盟会負担金 23
(オ) 愛知県名古屋市道路利用者会議負担金 21
(カ) 東海環状地域整備推進協議会負担金 10
(キ) 研修会等出席者負担金 55
需用費の内訳
消 耗 品 費 250
1 報酬 1,175
(1) 建築審査会委員 6人 680
(2) 開発審査会委員 4人 495
2 人件費 95,386
職員 16人
3 民間建築物吹付けアスベスト対策事業助成 250
4 一般管理費 14,659
負担金、補助及び交付金(845)の内訳
(ア) 愛知県建築物地震対策推進協議会負担金 102
(イ) 日本建築行政会議負担金 100
(ウ) 全国建築審査会協議会負担金 48
(エ) 研修会等出席者負担金 595
2
19負担金、補助及び交付金
2
453
職員手当等
旅 費
11 需 用 費
60,288
250
9 旅 費 612
3 職員手当等
14
1,696
8 土 木 費
節説 明
区 分 金 額
11
85,435
663
47
給 料
使用料及び賃 借 料
3
9
37,989
8 報 償 費 70
7 賃 金 1,098
1,175
給 料 57,397
1 報 酬
需 用 費
- 163 -
2(項)
1(目)
2(目)
道路整備費748,874 808,027 △ 59,153 31,000 434,700 153,179
道 路橋りょう費
18,987
1,558,897
道 路橋 り ょ う総 務 費
378,575
18,987
△ 357,035 73,220 156,267593,800
17,717
1,201,862
特 定 財 源一 般 財 源
項 目本 年 度予 算 額
1,270
前 年 度予 算 額
比 較国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
129,995
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 164 -
需用費(1,696)の内訳
消 耗 品 費 975 燃 料 費 86
印刷製本費 335 修 繕 料 300
1 道路台帳整備 12,000
2 一般管理費 6,987
需用費(2,792)の内訳
消 耗 品 費 192 燃 料 費 1,300
印刷製本費 100 修 繕 料 1,200
1 道路整備 541,412
(1) 幹線道路整備
市道115号線 外10路線
(2) 市道、側溝整備等
市道4009号線 外27路線
(3) 狭あい道路整備
(4) 小規模用地取得
(5) 高蔵寺ニュータウン創生事業
市道7194号線 外1路線
3,000
171使用料及び賃 借 料
11
12
賃 金
12 役 務 費
区 分
使用料及び賃 借 料
委 託 料
負担金、補助及び交付金
7,390
7
1,980
12,000
役 務 費
11
13
金 額
14
13
14
18 備品購入費 900
13
12
節
170,000
3,000
8 土 木 費
説 明
需 用 費
4,106
1,095
役 務 費 547
68
委 託 料
委 託 料
15,600
19
2,792
138,080需 用 費
100,000
89
349,812
- 165 -
3(目)
4(目)
3(項)
1(目)
1,518,407
202,403
42,220
216,891 246,953
1,518,407
305,0011,017
3,088△ 30,062
147,700 27,190
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
橋 り ょ う整 備 費
486,200 △ 269,090217,110
11,400
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
305,00116,183
道 路 安 全対 策 費
1,017
河 川 費
河川整備費610,329 831,000365,206
908,078 610,329
908,078
365,206 831,000 16,183
- 166 -
2 道路維持管理費 207,462
負担金、補助及び交付金
木津用水管理道路維持負担金 550
需用費(138,080)の内訳
消 耗 品 費 8,000 印刷製本費 80
修 繕 料 130,000
1 道路安全施設整備 77,750
(1) 交通安全施設設置
区画線・防護柵、カーブミラー設置 他
(2) 道路照明灯LED化
道路照明灯LED化調査委託
2 道路安全施設管理費 139,141
需用費(99,743)の内訳
消 耗 品 費 540 光 熱 水 費 75,603
修 繕 料 23,600
橋りょう整備
天王寺橋歩道橋設置工事
善光寺橋歩道橋詳細設計委託 他
需用費(2,110)の内訳
印刷製本費 110 修 繕 料 2,000
1 人件費 74,8882
区 分
19
節
18
金 額
11
2,110
56,000
12
65,750
44,483
工事請負費15
委 託 料
15
13 委 託 料
需 用 費11
13
22
15
給 料
185,000工事請負費
30,000
478,600工事請負費
60,750
補償、補塡及び賠償金
5,400
17
説 明
8 土 木 費
12,000
99,743需 用 費
役 務 費
25,400
126
398
負担金、補助及び交付金
550
備品購入費
公 有 財 産購 入 費
- 167 -
4(項)
1(目)
一 般 財 源
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳前 年 度予 算 額
比 較国庫支出金 地 方 債
特 定 財 源
59,405
378,866367,517
667,968 111,068 5,479,543都市計画費
項 目本 年 度予 算 額
県支出金 そ の 他
7,605
1,465,1338,232,284
54,900
6,767,151
27,303 3,333104,490
1,914,300
都 市 計 画総 務 費
472,007
- 168 -
職員 14人
2 河川排水施設整備 1,354,215
(1) 雨水流出抑制対策
熊野桜佐地区雨水1号調整池整備
平成30~32年度継続事業
熊野桜佐地区雨水3号調整池整備
平成31~33年度継続事業
(2) 南下原排水路整備
(3) 小排水路整備
桃山地区等排水路整備
調整池土砂等撤去工事
3 家庭雨水利用促進補助 800
4 河川排水路等管理費 85,099
5 一般管理費 3,405
負担金、補助及び交付金(2,468)の内訳
(ア) 木津用水排水負担金
(イ) 愛知県庄内川整備促進期成同盟会負担金 145
(ウ) 愛知県河川海岸協会負担金 78
(エ) 新川・五条川改修促進期成同盟会負担金 42
(オ) 尾張北東部治水対策協議会負担金 36
(カ) 愛知県水防管理団体連合会負担金 26
(キ) 新川流域総合治水対策協議会負担金 11
(ク) 愛知県治水砂防協会負担金 10
(ケ) 研修会等出席者負担金 102
需用費(35,320)の内訳
消 耗 品 費 641 燃 料 費 561
印刷製本費 533 光 熱 水 費 6,395
光熱水費 4,062 修繕料 12,210修 繕 料 27,190
1 報酬 534
196,313
6,326
60,000
57,683
1,270,500
41,786
5,296
534
22,000
45
73
2,018
1,097,902
職員手当等
賃 金 4,400
8 土 木 費
30,405
役 務 費
報 酬
補償、補塡及び賠償金
旅 費
需 用 費
工事請負費
備品購入費
公 有 財 産購 入 費
委 託 料13
17
18
11 35,320
負担金、補助及び交付金
14使用料及び賃 借 料
90
22
19
9
3
15
12
1
7
説 明節
区 分 金 額
- 169 -
2(目)
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
272,101
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
2281,190,400558,637土 地 区 画整 理 費
1,237,9421,796,579 333,850
- 170 -
(1) 都市計画審議会委員 14人 307
(2) 都市景観審議会委員 9人 66
(3) 高蔵寺リ・ニュータウン推進会議委員 11人 161
2 人件費 132,977
職員 20人
3 高蔵寺ニュータウン創生事業 80,574
まちの活性化・都市デザイン競技シンポジウム開催
スマートウェルネスを目指した団地再生の推進
民間活力を導入した高蔵寺駅周辺の再整備 他
4 高蔵寺ニューモビリティタウン構想事業 15,435
自動運転実証実験 他
5 都市計画事業 31,493
(1) 都市計画決定事務
(2) 都市計画基礎調査
都市計画マスタープラン策定 他
(3) 都市景観推進事業
(4) 街づくり支援制度 835
(5) 町名・地番変更事務
6 施設管理費 208,854
(1) 高蔵寺まなびと交流センター
(2) 旧西藤山台小学校施設
(3) 東部ほっとステーション
7 一般管理費 2,140
負担金、補助及び交付金(689)の内訳
(ア) 全国都市計画協会負担金 228
(イ) 北尾張中央道整備促進期成同盟会負担金 211
(ウ) 愛知県都市計画協会負担金 90
(エ) 愛知県街路事業促進協議会負担金 50
(オ) 研修会等出席者負担金 110
需用費(8,404)の内訳
消 耗 品 費 795 食 糧 費 2
印刷製本費 2,472 光 熱 水 費 1,135
修 繕 料 4,000
1 人件費 61,85736,611
説 明
970
58,735
868
8 土 木 費
区 分 金 額
19
100
給 料
負担金、補助及び交付金
2
3
旅 費
18
工事請負費
13 委 託 料
744
8,404
使用料及び賃 借 料
11 需 用 費
節
報 償 費
給 料
7 賃 金
職員手当等
役 務 費
2,29214
74,242
241,515
12
9
2
8
15
17公 有 財 産購 入 費
1,039
備品購入費
1,060
11,384
18,154
60
191,418
15,352
2,084
49,885
1,079
31,600
- 171 -
3(目)
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
街路事業費106,735658,294 295,635791,0541,449,348 571,500
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
475,478
- 172 -
職員 10人
2 組合施行土地区画整理事業負担金、補助金 1,731,750
(1) 熊野桜佐土地区画整理事業
造成工事、物件移転補償、工事実施設計 他
(2) 西部第一土地区画整理事業
造成工事、物件移転補償 他
(3) 西部第二土地区画整理事業
造成工事、物件移転補償 他
3 一般管理費 2,972
負担金、補助及び交付金(328)の内訳
(ア) 土地区画整理組合研修事業等補助金 200
(イ) 街づくり区画整理協会負担金 47
(ウ) コンパクトなまちづくり推進協議会 30
負担金
(エ) 研修会等出席者負担金 51
需用費(956)の内訳
消 耗 品 費 230 燃 料 費 222
印刷製本費 324 修 繕 料 180
1 人件費 86,993
職員 14人
2 都市計画道路整備 175,000
高座線整備 他
3 都市交流拠点整備 915,355
(1) JR春日井駅周辺整備
南東地区
市街地再開発事業補助
ポケットパーク等整備詳細設計業務
北東地区
再開発基本調査等業務 他
(2) 名鉄味美駅周辺整備
駅舎等整備工事
平成31~32年度継続事業
駅前広場等測量詳細設計業務 他
(3) 名鉄春日井駅周辺整備
駅舎検討業務 他
備品購入費18
19
使用料及び賃 借 料
6
13
職員手当等
12 役 務 費 483
14使用料及び賃 借 料
10
給 料 46,938
委 託 料 343,801
負担金、補助及び交付金
200
8 土 木 費
説 明
42,500
956
428
64,500
旅 費
11
12
需 用 費
区 分
14
職員手当等
9
82
需 用 費
旅 費
11
3
2
9
3
1,624,750
40,055
122
1,732,078
25,246
1,400
節
金 額
役 務 費
593,471
315,884
6,000
- 173 -
4(目)
5(目)
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
3,496,460
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
3,454,068
公 園 費
都 市下 水 路 費
679,618 632,712 46,906 57,800 603,1368,682
3,496,460 42,392
10,000
- 174 -
4 街路管理費 272,000
需用費(428)の内訳
消 耗 品 費 146 印刷製本費 282
1 公共下水道事業会計繰出金 3,470,296
2 都市下水路管理費 26,164
需用費(19,715)の内訳
消 耗 品 費 50 燃 料 費 97
光 熱 水 費 1,568 修 繕 料 18,000
1 人件費 116,110
職員 20人
2 公園小工事 102,000
公園施設長寿命化事業
追進公園 外9公園
むつみ橋改修工事
落合公園施設改修工事 他
3 ウォーク大会 566
4 潮見坂平和公園事業特別会計繰出金 10,916
5 公園・児童遊園管理費 447,214
(1) 公園照明灯LED化
公園照明灯LED化調査委託
20
122
使用料及び賃 借 料
44,664
27
旅 費
委 託 料
281,348
9,500
6,300
16,000
節
区 分
2
9
14
17
22
工事請負費15
公 有 財 産購 入 費
負担金、補助及び交付金
19
28
補償、補塡及び賠償金
需 用 費
役 務 費12
職員手当等
給 料
12
11
役 務 費
11 需 用 費
3
13
繰 出 金
13 委 託 料
165,223
71,446
1,605
3,470,296
871,511
8 土 木 費
29,000
金 額
101,000
説 明
19,715
- 175 -
6(目)
7(目)276,369
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
1,180
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
3,225
交通対策費330,783
緑化振興費7,489 7,489 4,264
39,700 39,6651,000 249,238
0
54,414
- 176 -
(2) 遊具点検 他
6 一般管理費 2,812
負担金、補助及び交付金(58)の内訳
(ア) 尾張広域緑道連絡協議会負担金 18
(イ) 研修会等出席者負担金 40
需用費(165,223)の内訳
消 耗 品 費 9,603 燃 料 費 948
印刷製本費 161 光 熱 水 費 69,010
修 繕 料 85,501
1 報酬 66
緑の審議会委員 9人
2 緑化事業 6,970
(1) 緑化啓発事業
緑化推進事業助成金
地域・市民団体の緑化ボランティア活動支援
花のまちづくりコンクール、さつき展、盆栽展 他
(2) 菊花大会
(3) 緑化保全事業 350
3 緑化振興基金積立金 25
4 一般管理費 428
負担金、補助及び交付金
愛知県緑化推進委員会負担金 40
需用費の内訳
消 耗 品 費 200
1 報酬 475
地域公共交通会議委員 13人
2 人件費 22,627
職員 4人
3 自転車駐車対策 152,784
8 土 木 費
5,500
1,511
10,916
437,714
負担金、補助及び交付金
区 分
15 工事請負費
繰 出 金28
800
説 明
1,120
使用料及び賃 借 料
38
200
金 額
備品購入費
25
3 職員手当等
340
6,820
1 報 酬
25 積 立 金
11
給 料
10,189
13
12
節
475
18
委 託 料
1 66
8519
需 用 費
102,000
14
12,4382
19負担金、補助及び交付金
役 務 費
報 酬
- 177 -
5(項)
1(目)92,257 114,500 195,193 31,735400,822 308,565
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
400,822
住宅管理費59,394
31,735308,565 92,257 59,394
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
114,500 195,193住 宅 費
- 178 -
(1) 自転車駐車場整備
名鉄味美駅第3自転車駐車場整備 他
(2) 自転車駐車場等管理
(3) 放置自転車対策等
4 公共交通利用促進対策 146,394
(1) かすがいシティバス運行
(2) 廃止代替路線運行費補助
5 市内移動手段整備事業 3,300
地域公共交通網形成計画策定
6 一般管理費 5,203
負担金、補助及び交付金(382)の内訳
(ア) 愛知環状鉄道連絡協議会負担金 215
(イ) 城北線整備促進協議会負担金 72
(ウ) 名鉄小牧線全線複線化と名古屋市営地下鉄 10
上飯田線早期建設促進期成同盟会負担金
(エ) リニア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会 6
負担金
(オ) 研修会等出席者負担金 79
需用費(10,478)の内訳
消 耗 品 費 787 燃 料 費 721
印刷製本費 2,430 光 熱 水 費 2,145
修 繕 料 4,395
1 人件費 96,358
職員 17人
2 施設管理費 301,243
(1) 市営住宅小工事
市営道場山住宅C・D棟外壁改修及び屋上
防水工事 他
9
需 用 費
14
説 明金 額
115,050
21,786
62,736
役 務 費
区 分
12
委 託 料13
11
65,898
1,540
3
3,490
2 給 料
39,326職員手当等
7 賃 金
工事請負費
使用料及び賃 借 料
15
旅 費
17公 有 財 産購 入 費
負担金、補助及び交付金
19
23償還金、利子及び割引料
70
節
49,900
125
10,478
540
139,422
8 土 木 費
7 賃 金 17,259
24,150
57,032
52,000
152,033
6,972
- 179 -
(2) 市営住宅管理費
(3) コミュニティ住宅小工事
勝川第2コミュニティ住宅外壁改修及び屋上
防水工事 他
(4) コミュニティ住宅管理費
3 一般管理費 3,221
負担金、補助及び交付金(59)の内訳
(ア) 日本住宅協会負担金 18
(イ) 研修会等出席者負担金 41
需用費(38,467)の内訳
消 耗 品 費 120 燃 料 費 76
印刷製本費 217 光 熱 水 費 14
修 繕 料 38,040
説 明
8 土 木 費
8 報 償 費 710
57,874
64,202
節
区 分 金 額
17
11
旅 費
720
15
65
19
公 有 財 産購 入 費
委 託 料13 52,225
補償、補塡及び賠償金
59負担金、補助及び交付金
需 用 費
42,881
38,467
166,400
663
22
12 役 務 費
工事請負費
14使用料及び賃 借 料
734
9
64,117
- 181 -
1(項)
1(目)
2,299,459
79,173
2,258,783 40,676 38 2,286,72312,698常備消防費
9(款) 消 防 費
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
消 防 費2,582,257
特 定 財 源
県支出金国庫支出金
3,345 185,6002,503,084 2,366,604
地 方 債 そ の 他
10,772 15,936
一 般 財 源
- 182 -
1 人件費 1,984,238
職員 319人
2 諸事業 114,770
(1) 消防出初式 2,671
(2) 応急手当普及啓発活動
救命講習会、公共施設屋外AED設置 他
(3) 火災予防啓発事業 1,535
消防クラブ育成 他
(4) 消防職員研修
救急救命士養成 他
(5) 消防活動
119番通報等に係る多言語電話通訳業務委託
消防ホース、自動体外式除細動器購入 他
(6) 職員被服
3 消防施設管理費 151,369
通信指令システム等充実強化 他
4 一般管理費 49,082
負担金、補助及び交付金(4,405)の内訳
(ア) 防災ヘリコプター運営協議会負担金 3,685
(イ) 全国消防長会負担金 384
(ウ) 全国消防協会負担金 139
(エ) 安全運転管理者連絡協議会負担金 72
(オ) 全国少年消防クラブ運営指導協議会愛知県 52
支部負担金
(カ) 尾張東部五市消防連絡協議会負担金 30
(キ) 愛知県消防長会負担金 27
(ク) 尾張北部メディカルコントロール協議会 10
運営負担金
(ケ) 愛知県下高速道路消防連絡協議会負担金 6
需用費(146,654)の内訳
消 耗 品 費 73,020 燃 料 費 13,256
食 糧 費 111 印刷製本費 1,718
光 熱 水 費 23,052 修 繕 料 35,400
医薬材料費 97
18,110
60,364
24,361
18
27 公 課 費
8 報 償 費
委 託 料
需 用 費11
12
14
13
146,654
115
使用料及び賃 借 料
9,500備品購入費
19
16,250
18,183
13
負担金、補助及び交付金
2,236旅 費
役 務 費 13,791
9
106,426
9 消 防 費
説 明
1,108,871
2,053
節
3 職員手当等
金 額
875,367
給 料
賃 金
2
7
区 分
7,729
- 183 -
2(目)
3(目)
4(目)
県支出金
項 目地 方 債 そ の 他
3,307 3,238
水 防 費
38,223237,286
2,079 2,079
10,772199,063
非 常 備消 防 費
185,600 40,914消防施設費
2051,874
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
43,36443,433 69 36,888
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金
- 184 -
1 報酬 5,104
消防団員 133人
2 諸事業 27,881
(1) 自主防災組織活動
可搬式動力消防ポンプ購入 他
(2) 消防団員研修 5,686
消防操法大会、実務研修
(3) 消防団活動
トランシーバー購入 他
(4) 消防団員被服 800
新入団員 他
3 消防団施設管理費 843
4 一般管理費 9,605
負担金、補助及び交付金(8,688)の内訳
(ア) 自治消防団助成金 2,075
(イ) 消防防災施設等整備事業補助金 600
(ウ) 消防団運営助成金 600
(エ) 消防団退職報償金掛金 3,130
(オ) 消防団員等公務災害掛金 1,383
(カ) 愛知県消防協会負担金 861
(キ) 尾張地区消防連絡協議会負担金 39
需用費(7,242)の内訳
消 耗 品 費 5,374 燃 料 費 284
印刷製本費 78 光 熱 水 費 206
修 繕 料 1,300
消防施設整備
(1) 消防車両整備
高規格救急自動車 他
(2) 耐震性防火水槽整備
桃花園中央公園、牛山公園
上条6丁目ちびっ子広場、松原公園
(3) 消防施設小工事
西出張所空調設備改修工事 他
水防訓練、水防資材等整備
12,693
8,702
9 消 防 費
説 明
11
58,900
99,000
79,386
8
負担金、補助及び交付金
14
3,000
報 酬1
区 分
役 務 費 665
44
金 額
7,242
7,500
5,104
委 託 料
使用料及び賃 借 料
11
213
備品購入費
需 用 費
委 託 料
18 備品購入費
9
19
670
5,000
工事請負費15
13
18
133,286
99,000
8,965
10,700
13
節
需 用 費
旅 費
報 償 費
12
- 185 -
需用費(670)の内訳
消 耗 品 費 550 印刷製本費 44
修 繕 料 76
14使用料及び賃 借 料
300
12 役 務 費 59
25013 委 託 料
9 消 防 費
15 工事請負費 800
節説 明
区 分 金 額
- 187 -
1(項)
1(目)
2(目)
10(款) 教 育 費
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
1,011,837
245,53736 1245,574 245,451 123
2,619
教育総務費
事 務 局 費
地 方 債
9,503 928,04368
一 般 財 源
64,345
そ の 他
特 定 財 源
国庫支出金 県支出金
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
教 育委 員 会 費
2,619 2,619
△ 9,8781,001,959
0
- 188 -
1 報酬 2,435
(1) 教育委員会委員 4人 2,376
(2) 通学区域審議会委員 8人 59
2 一般管理費 184
負担金、補助及び交付金
愛知県市町村教育委員会連合会負担金 75
需用費(9)の内訳
食 糧 費 3 印刷製本費 6
1 人件費 230,048
(1) 教育長 1人
(2) 職員 36人
2 私立高等学校授業料補助 9,726
3 学校施設整備基金積立金 1
4 一般管理費 5,799
負担金、補助及び交付金(1,492)の内訳
(ア) 愛知県下児童生徒席上揮毫大会補助金 300
(イ) 愛日地方教育事務協議会負担金 969
(ウ) 全国都市教育長協議会定期総会負担金 70
(エ) 全国都市教育長協議会負担金 28
(オ) 東海北陸都市教育長協議会負担金 23
(カ) 全国ICT教育首長協議会会費 10
(キ) 尾張部都市教育長会議負担金 8
(ク) 愛知県都市教育長協議会負担金 2
(ケ) 研修会等出席者負担金 82
区 分
10 教 育 費
金 額
2,4351 報 酬
120
13
役 務 費
9需 用 費
11
10 交 際 費
給 料
旅 費
1,722
13,132
使用料及び賃 借 料
8
75
94,981
9
280
11
19負担金、補助及び交付金
需 用 費
説 明
135,067
節
216
12
報 償 費
20
2
14
216,916
7 賃 金 1,312
3 職員手当等
83
委 託 料
100
- 189 -
3(目)
679,887
本 年 度予 算 額
64,309
特 定 財 源
県支出金
68
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
9,502
国庫支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
教育指導費753,766 763,767
項 目
△ 10,001
前 年 度予 算 額
比 較
- 190 -
需用費(1,722)の内訳
消 耗 品 費 400 燃 料 費 563
印刷製本費 59 修 繕 料 700
1 報酬 130,840
(1) 小中学校嘱託医等 289人
(2) 学校評議員 230人
(3) 就学支援委員会委員 3人
(4) 学校保健結核対策委員会委員 2人
(5) 放課後教室運営委員会委員 5人
(6) いじめ問題対策委員会委員 5人
2 教育指導費 554,074
(1) 教育活動推進
(イ) 小学生男鹿市交流 3,851
コンサート
(2) 教育指導充実
(ア) 小中学校指導書購入等 19,583
(イ) 児童生徒指導 400
(ウ) 教育研究所 10,594
(エ) 語学指導 64,985
日本語教育講師、外国語指導助手
(オ) 部活動指導 38,728
(カ) 学校生活支援 31,545
心の教室相談員、いじめ・不登校相談員
適応指導教室カウンセラー
スクールカウンセラー 他
(キ) 教職員研修 12,383
教職員海外派遣研修(3人) 他
(ク) 中学校進路指導 2,286
(ケ) 総合学習推進 3,143
(コ) 少人数指導支援対策 137,682
(サ) キャリア教育推進 543
(シ) 書道科 8,501
(ス) 創意と活力のある学校づくり 5,000
4,968
15,264
100
使用料及び賃 借 料
(ウ) 中小学校文化連盟事業支援 3,296
(オ) 中小学校体育連盟事業支援 10,417
委 託 料
14
工事請負費 50015
18
13
備品購入費
1
旅 費
需 用 費
28,850
10 教 育 費
338,835
8
(ア) 野外教育推進 10,016
(エ) 中学高校吹奏楽ジョイント 1,270
節
12
25
89,108
206
1
役 務 費
47,132
130,840
56,204
12,745
19負担金、補助及び交付金
11,122
9
5
7
報 酬
備品購入費 650
報 償 費
11
3,499
説 明
37
125,499
42
88
賃 金
18
積 立 金 1
災害補償費
区 分 金 額
400,260
19負担金、補助及び交付金
59,538
- 191 -
(セ) 保護者と学校のかけはし 25,157
(ソ) 特別支援教育支援 39,730
(3) 小中学校保健
児童生徒等健康診断、薬物乱用防止指導 他
(4) 放課後なかよし教室
サマー・スクールかすがい 他
(5) 土曜チャレンジ・アップ教室 1,589
小学校11校(1校増)
(6) 学校と地域の連携推進 545
藤山台中学校区
3 一般管理費 68,852
負担金、補助及び交付金(44,790)の内訳
(ア) 小中学校PTA連絡協議会補助金 1,820
(イ) 日本スポーツ振興センター負担金
(ウ) 派遣指導主事負担金
(エ) 小中学校校長会等負担金
(オ) 尾張教育研究会負担金
(カ) 愛知県中小学校体育連盟負担金 451
(キ) 愛知県中小学校体育連盟東尾張支部 366
愛日地区負担金
(ク) 愛知県公立小中学校事務職員研究会負担金 326
(ケ) 愛知県学校保健会負担金 300
(コ) 尾張東部教科用図書採択地区協議会負担金 184
(サ) 愛知県養護教育研究会事業負担金 120
(シ) 愛知県学校保健会小中学校部養護教諭部会 92
負担金
(ス) 愛知県学校図書館研究会負担金 82
(セ) 愛知県特別支援教育研究協議会負担金 43
(ソ) 尾張部特別支援教育研究協議会負担金 38
(タ) 愛知県視聴覚教育研究協議会負担金 27
(チ) 言語・聴覚障害児教育研究会負担金 8
(ツ) 全国病弱虚弱教育研究連盟負担金 4
(テ) 近畿・東海・北陸病弱虚弱教育研究連盟 4
負担金
需用費(47,132)の内訳
消 耗 品 費 39,709 燃 料 費 44
食 糧 費 49 印刷製本費 7,200
光 熱 水 費 80 修 繕 料 50
36,480
24,476
12,600
2,831
1,018
86,350
節
10 教 育 費
説 明区 分 金 額
- 193 -
2(項)
1(目)
2(目)
小 学 校 費2,217,135
817,387 817,298学校管理費
2,021,542 195,593
967,498 △ 150,111
教育振興費612,367 575,782 36,585
比 較項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
国庫支出金 県支出金 地 方 債
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
3,119 1,573,491
89
そ の 他
624,000
一 般 財 源
7,3579,168
8,088 7,268 596,892119
- 194 -
学校管理費
校舎給排水設備修繕、配膳室修繕 他
需用費(486,227)の内訳
消 耗 品 費 70,000 燃 料 費 1,434
食 糧 費 740 印刷製本費 4,153
光 熱 水 費 259,900 修 繕 料 150,000
諸事業
(1) 教材等整備
タブレット機器等整備 他
(2) 就学援助
要保護及び準要保護児童援助
(3) 特別支援教育就学奨励
委 託 料
5,945
13
14
節
38,005
説 明
10 教 育 費
13
10,959
127,396
19
26,024
使用料及び賃 借 料
486,227
30
20,000
480
28,551
357,605
旅 費
44,500需 用 費
155,000
12
474,012
18
9
報 償 費
11
役 務 費12
役 務 費
18
45,932
11
7 賃 金
備品購入費
14
備品購入費
555
82,545
8
需 用 費
金 額区 分
委 託 料
負担金、補助及び交付金
使用料及び賃 借 料
- 195 -
3(目)
3(項)
1(目)
項 目そ の 他
624,000
県支出金
本 年 度予 算 額
地 方 債
418,417
787,381
417,342
前 年 度予 算 額
比 較 特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金
362,224
△ 76,632
4,239929,189
495,049
5,745 345,400 936,029
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
中 学 校 費
学校建設費478,262 309,119 1,080
1,075
3,000 159,301
1,291,413
学校管理費
- 196 -
需用費の内訳
消 耗 品 費 44,500
1 校舎等整備 782,391
(1) 校舎等小工事
スポットクーラー、プール塗装工事
外壁改修工事 他
(2) 校舎借上
2 芝生化事業 4,990
需用費(1,430)の内訳
消 耗 品 費 1,400 修 繕 料 30
1 人件費 70,876
職員 14人
2 学校管理費 347,541
校舎給排水設備修繕、グラウンド修繕 他
節
区 分 金 額説 明
15,745
20 扶 助 費 138,355
使用料及び賃 借 料
25,506
1,43011
756,885
需 用 費
63,800
25,506
10 教 育 費
11
8
職員手当等
7
委 託 料
15
14
工事請負費 680,900
222,548
報 償 費
2
需 用 費
9
14,370役 務 費
旅 費
3
給 料
13
18
240
賃 金
48,968
備品購入費
6,599
21,908
334
12
- 197 -
2(目)
3(目)
4(項)
258,796109,381
426,025
1,410
345,400
3,142,251 2,421,595
109,437535,462 189,162
837,100
12,831
1,935,564
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
4,845
学校建設費
720,656
特 定 財 源一 般 財 源
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳前 年 度予 算 額
本 年 度予 算 額
324,703教育振興費
3,164 329,525337,534
社会教育費
項 目
900
- 198 -
需用費(222,548)の内訳
消 耗 品 費 34,000 燃 料 費 258
食 糧 費 383 印刷製本費 2,056
光 熱 水 費 117,851 修 繕 料 68,000
諸事業
(1) 教材等整備
楽器、理科・数学設備購入 他
(2) 就学援助
要保護及び準要保護児童援助
(3) 特別支援教育就学奨励
(4) 卒業記念品
需用費の内訳
消 耗 品 費 28,200
校舎等整備
(1) 校舎等小工事
スポットクーラー、プール塗装工事
屋上防水工事 他
(2) 校舎等購入
工事請負費
扶 助 費
1,200
13 39,464
680
12
18
14
20
需 用 費
備品購入費
使用料及び賃 借 料
役 務 費
委 託 料
18
8,075
131,431
21,620
122,0854,547
5,076
11 28,200
委 託 料
節
15
130,160
区 分 金 額
18
13 85,700
備品購入費
備品購入費
12,674
534,782
公 有 財 産購 入 費
使用料及び賃 借 料
13
489,000
21,576
206,174
委 託 料
10 教 育 費
説 明
680
6,318
14
17
- 199 -
1(目)
2(目)
8,733
前 年 度予 算 額
社 会 教 育総 務 費
112
比 較
40,145 9,95050,095
976,465
県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源項 目
965,948
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
44,182
国庫支出金
5,913
967,620
社 会 教 育事 業 費
10,517
本 年 度予 算 額 一 般 財 源
- 200 -
1 報酬 300
社会教育委員 12人
2 人件費 359,109
職員 69人
3 スポーツ・ふれあい財団運営費補助 616,832
ラジオ体操事業、いのちの教室 他
4 一般管理費 224
負担金、補助及び交付金(116)の内訳
(ア) 愛知県公民館連合会負担金 24
(イ) 愛知県社会教育委員連絡協議会負担金 18
(ウ) 愛知県社会教育委員連絡協議会東尾張 5
支部負担金
(エ) 研修会等出席者負担金 69
需用費(78)の内訳
消 耗 品 費 40 印刷製本費 38
1 生涯学習推進 17,904
(1) ふれあい教育セミナー 6,370
(2) 成人式 4,733
(3) 生涯学習情報発信事業 1,099
(4) かすがい熟年大学 1,862
(5) 大学連携講座 593
(6) 講師発掘・登用事業 104
(7) 施設予約システム 3,041
(8) 出前公民館講座 102
2 青年の家管理 29,270
(1) 青年の家小工事 8,910
コミュニティホール空調設備設置工事 他
(2) 青年の家講座 561
(3) 施設管理費
3 学習センター管理費 2,921
19
8
11
7
8,100
18 備品購入費
13 委 託 料
報 償 費
役 務 費
616,948
1,956
使用料及び賃 借 料
需 用 費
1
職員手当等
10 教 育 費
説 明
13,865
7,000
21
旅 費
12
11
賃 金
需 用 費
負担金、補助及び交付金
9
使用料及び賃 借 料
給 料
区 分 金 額
節
工事請負費
3,635
14
225,922
2,759
報 酬
100
15
300
6,309
78
3
14
19,799
2
133,187
9
- 201 -
3(目)
4(目)
120,125
1,207
比 較本 年 度予 算 額
136,348
200,570 160,046
33,006
40,524
103,342
15,120
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
野 外 教 育センター費
公 民 館 費16,223
地 方 債
項 目前 年 度予 算 額
155,143
そ の 他国庫支出金 県支出金
29,100
- 202 -
需用費(7,000)の内訳
消 耗 品 費 832 燃 料 費 64
食 糧 費 7 印刷製本費 280
光 熱 水 費 5,147 修 繕 料 670
公民館管理
(1) 公民館小工事
クレーコート改修工事 他
非常放送設備改修工事 他
駐車場改修工事 他
(2) 公民館講座
(3) 施設管理費
需用費(39,550)の内訳
消 耗 品 費 2,655 燃 料 費 361
印刷製本費 267 光 熱 水 費 19,507
修 繕 料 16,760
1 少年自然の家管理 83,469
(1) 少年自然の家小工事
管理棟屋上防水工事 他
(2) 少年自然の家事業
野外活動振興事業 他
(3) 施設管理費
負担金、補助及び交付金(48)の内訳
192
10 教 育 費
需 用 費
委 託 料
14
備品購入費
報 償 費
償還金、利子及び割引料
賃 金
11
9
11
8
需 用 費
旅 費
8,359
12
22,812
12
23
7
230
1,488
7
節
17,740
役 務 費
15
23
39,030
報 償 費
39,550
8
25,97513
18
6,660
90,658
19
金 額
負担金、補助及び交付金
(ウ) 坂下公民館小工事 23,620
工事請負費
2,437
償還金、利子及び割引料
2,794
使用料及び賃 借 料
賃 金
62,935
(イ) 鷹来公民館小工事 3,320
1
6,370
6,308
6
62,933
37,530
説 明区 分
(ア) 中央公民館小工事 12,090
- 203 -
5(目)
△ 5,80450,141
そ の 他
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債
44,337 40,702
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
文 化 財 費3,500 135
- 204 -
(ア) 東海北陸地区青少年教育施設協議会負担金 5
(イ) 愛知県少年自然の家連絡協議会負担金 3
(ウ) 研修会等出席者負担金 40
2 都市緑化植物園管理 113,636
(1) 都市緑化植物園小工事
高圧受電盤取替工事 他
(2) 都市緑化植物園事業
緑と花のフェスティバル 他
(3) 施設管理費
3 細野キャンプ場管理費 3,465
需用費(62,933)の内訳
消 耗 品 費 12,815 燃 料 費 4,591
印刷製本費 279 光 熱 水 費 28,353
修 繕 料 16,895
1 報酬 117
文化財保護審議会委員 8人
2 文化財事業 36,633
(1) 内津文化財祭 657
(2) 文化財保護 1,385
(3) 「郷土誌かすがい」発行 286
(4) 民俗考古調査
(5) ハニワまつり 4,067
(6) 指定文化財・郷土芸能保存 3,692
(7) 埋蔵文化財調査 7,590
(8) 文化財継承 629
3 文化財施設管理費 4,066
4 一般管理費 3,521
負担金、補助及び交付金
愛知県史跡整備市町村協議会負担金 15
役 務 費 119
577
18,327
85,709
償還金、利子及び割引料
117
13
備品購入費
負担金、補助及び交付金
工事請負費
19
8
23
1
200
使用料及び賃 借 料
14
報 酬
13
12
11
9
12
1,610
賃 金
9,719
18,746
48
72,925
金 額
6,054役 務 費
旅 費
7
17
委 託 料
説 明区 分
節
10 教 育 費
7,624
委 託 料 10,772
需 用 費
38,530
報 償 費
23,930
3,997
15
18
- 205 -
6(目)
7(目)
30,39022,400
前 年 度予 算 額
比 較
146,235 147,5103,124
一 般 財 源
35,125
182
地 方 債
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
150,907 914,672
966
県支出金
図 書 館 費
国庫支出金
特 定 財 源
そ の 他
582道 風記 念 館 費
項 目本 年 度予 算 額
54,338 19,213
- 206 -
需用費(7,624)の内訳
消 耗 品 費 2,644 燃 料 費 267
食 糧 費 13 印刷製本費 2,879
光 熱 水 費 218 修 繕 料 1,603
1 報酬 66
道風記念館運営協議会委員 9人
2 道風記念館管理 54,272
(1) 道風記念館小工事
空調設備機器取替工事 他
(2) 道風記念館事業
(3) 施設管理費
負担金、補助及び交付金
愛知県博物館協会負担金 20
需用費(10,459)の内訳
消 耗 品 費 1,350 燃 料 費 51
食 糧 費 11 印刷製本費 2,651
光 熱 水 費 3,096 修 繕 料 3,300
1 報酬 117
図書館協議会委員 8人
2 諸事業 44,248
使用料及び賃 借 料
20
旅 費
報 酬
8
金 額
1
9
報 酬
使用料及び賃 借 料
860
2,130
14 1,758
117
区 分
7,962
16,390
19負担金、補助及び交付金
7
12
14
77,871賃 金
8,573
10,459
2,150
節
10 教 育 費
19負担金、補助及び交付金
7
説 明
報 償 費
11 需 用 費
役 務 費
委 託 料
412
13
66
3,707
賃 金
268
1
18 備品購入費 900
15 工事請負費 29,400
29,900
- 207 -
8(目)
33,2485,187
項 目
42,305社会体育費
14,244
特 定 財 源一 般 財 源
47,492
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
- 208 -
(1) 図書購入
(2) 読書啓発 3,504
(3) 障がい者図書サービス 744
3 図書館管理費 106,542
図書館システム更新 他
負担金、補助及び交付金(54)の内訳
(ア) 日本図書館協会負担金 37
(イ) 愛知図書館協会負担金 9
(ウ) 愛知県公立図書館長協議会負担金 5
(エ) 尾張部公共図書館連絡協議会負担金 3
需用費(47,314)の内訳
消 耗 品 費 44,825 燃 料 費 203
印刷製本費 1,632 修 繕 料 654
1 報酬 2,907
(1) スポーツ推進委員 70人 2,877
(2) スポーツ表彰審査会委員 4人 30
2 スポーツ振興 18,880
(1) 新春春日井マラソン大会
(2) 市民体育大会 3,209
(3) 高校生スポーツ大会 1,329
(4) 学校区体育振興 110
(5) レクスポ普及・振興 1,000
レクリエーションスポーツ祭
(6) 学校体育施設開放 1,732
3 スポーツ応援 8,428
(1) スポーツ応援事業 7,175
大会開催支援、大会出場者支援
(2) スポーツ賞表彰・全国大会等支援 1,253
4 スポーツ振興基金積立金 12
5 一般管理費 17,265
負担金、補助及び交付金(10,064)の内訳
11,500
876
14
11
使用料及び賃 借 料
1 2,907
47,314
8
816役 務 費
負担金、補助及び交付金
委 託 料
54
7
金 額
40,000
12
報 償 費
40旅 費
説 明
9
区 分
20,519
報 酬
需 用 費
報 償 費
節
旅 費
6,431
468
賃 金
需 用 費
9
8
13
11 863
委 託 料 19,010
12 役 務 費 264
3,300
19
13
10 教 育 費
139
14使用料及び賃 借 料
109
- 209 -
9(目)
5(項)
104,733
地 方 債
194,722 396,644785,600
一 般 財 源
894,220 587,479
国庫支出金
2,615,343 2,749,124
社 会 体 育施 設 費
1,360,040
1,481,699
△ 133,781学校給食費
1,255,303
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
そ の 他県支出金
特 定 財 源
- 210 -
(ア) スポーツ協会補助金
(イ) 愛知県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 54
(ウ) 愛日地区スポーツ推進委員連絡協議会 10
負担金
需用費(863)の内訳
消 耗 品 費 285 燃 料 費 63
印刷製本費 415 修 繕 料 100
1 朝宮公園整備 838,748
第1期整備
平成31~33年度継続事業
多目的総合運動広場整備 他
整備設計業務委託 他
2 施設管理 642,951
(1) 総合体育館・温水プール小工事
温水プール駐車場整備 他
(2) 総合体育館・温水プール管理費
温水プール競泳用タッチ板整備 他
(3) 市民球場小工事 8,870
耐震診断業務委託 他
(4) 市民球場管理費
(5) グラウンド小工事 1,880
屋外グラウンドひさし等設置
(6) グラウンド管理費
(7) 落合公園体育館小工事 9,280
会議室設計業務委託 他
(8) 落合公園体育館管理費
(9) 朝宮公園管理費
需用費(92,740)の内訳
消 耗 品 費 100 燃 料 費 126
印刷製本費 23 光 熱 水 費 9,891
修 繕 料 82,600
10,000
委 託 料
工事請負費
2,053
役 務 費
7 賃 金
851,520
50
負担金、補助及び交付金
25 12
92,740
13
17,239
節
18 備品購入費
11
19
15
12
14
960
使用料及び賃 借 料
15,155
497,032
9 旅 費 47
23償還金、利子及び割引料
724
18 備品購入費 21,468
需 用 費
区 分 金 額説 明
85,360
440,974
22,923
10 教 育 費
23,736
38,881
11,047
積 立 金
- 211 -
1(目)
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金
2,615,343 △ 133,781学校給食費
2,749,124 1,360,0401,255,303
項 目県支出金 地 方 債 そ の 他
- 212 -
1 報酬 73
学校給食運営委員会委員 5人
2 人件費 51,117
職員 8人
3 調理場施設整備 25,840
(1) 東部調理場整備
新調理棟整備基本設計業務委託
(2) 調理場小工事
前並調理場モルタル落下防止等対策工事
4 食育推進給食会 2,114,359
(1) 運営費補助
(2) 事業委託
5 学校給食施設管理 423,954
負担金、補助及び交付金(26)の内訳
(ア) 愛知県学校給食センター連絡協議会負担金 23
(イ) 尾東地区学校給食センター連絡協議会負担金 3
需用費(169,071)の内訳
消 耗 品 費 14,300 燃 料 費 22,113
印刷製本費 642 光 熱 水 費 92,084
修 繕 料 39,932
節説 明
区 分 金 額
10 教 育 費
73報 酬
15
1
9
賃 金 4,106
役 務 費
169,071
12
2,610使用料及び賃 借 料
31,135給 料
13
報 償 費
委 託 料
8
職員手当等
23償還金、利子及び割引料
3
旅 費
12,000
7
100
負担金、補助及び交付金
11
5,600
工事請負費
8
157
783,945
18
14
備品購入費
需 用 費
7,276
19,982
1,579,280
19
2
783,919
1,330,440
12,000
13,840
- 213 -
1(項)
2(目)
3(目)
元 金
8,435,791 8,024,810 410,981
547,719 617,744 △ 70,025 773
7,607,806 7,172,735 435,071
11(款) 公 債 費
利 子
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
項 目
97,117
97,890
そ の 他
1(目)
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較地 方 債
公 債 費8,337,901
546,946
7,510,689
280,266公 債 諸 費
280,266 234,331 45,935
特 定 財 源一 般 財 源
国庫支出金 県支出金
- 214 -
公共用地先行取得事業特別会計繰出金280,266
23償還金、利子及び割引料
547,719
23償還金、利子及び割引料
7,607,806
28 繰 出 金
11 公 債 費
節説 明
区 分 金 額
- 215 -
1(項)
1(目)
50,000 50,000 0
12(款) 予 備 費
項 目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
50,000
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
予 備 費
50,000 50,000 0
50,000
予 備 費
- 216 -
2 給 与 費 明 細 書
1 特 別 職
職 員 数 報 酬 給 料 期 末 手 当 そ の 他 計 共 済 費 合 計
年間支給率 手 当(人) (月分)
長 等 3 34,320 13,894 12,574 60,788 7,276 68,064
(3.35)
議 員 32 207,720 84,084 291,804 76,516 368,320
(3.35)
その他の
2,627 232,148 16,452 6,660 0 255,260 4,405 259,665特 別 職 (3.35)
計 2,662 439,868 50,772 104,638 12,574 607,852 88,197 696,049
長 等 3 34,320 13,686 21,535 69,541 7,348 76,889
(3.30)
議 員 32 207,190 81,972 289,162 75,316 364,478
(3.30)
その他の
2,189 224,955 16,452 6,561 3,965 251,933 4,352 256,285特 別 職 (3.30)
計 2,224 432,145 50,772 102,219 25,500 610,636 87,016 697,652
長 等 0 0 208 △ 8,961 △ 8,753 △ 72 △ 8,825
議 員 0 530 2,112 2,642 1,200 3,842
その他の
438 7,193 0 99 △ 3,965 3,327 53 3,380特 別 職
計 438 7,723 0 2,419 △ 12,926 △ 2,784 1,181 △ 1,603
給 与 費
区 分
本 年 度
前 年 度
比 較
- 219 -
2 一 般 職
(1) 総 括
(人)
1,904
(55)
1,887
(54)
17
(1)
備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数である。
本年度 223,900 171,447 414,420 114,306 183,643 72,721 584,300 117,170
前年度 224,605 165,847 411,656 110,766 183,523 72,071 530,653 98,120
比 較 △ 705 5,600 2,764 3,540 120 650 53,647 19,050
本年度 21,008 400 1,565,139 1,111,023 947,621 1,296 10,734 102,300
前年度 21,000 400 1,558,453 1,068,824 1,133,366 2,040 10,423 99,400
比 較 8 0 6,686 42,199 △ 185,745 △ 744 311 2,900
別勤務手当
手 当 手 当 手 当
職員手当
区 分夜 間 勤 務
宿日直手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 退 職 手 当単 身 赴 任 管理職員特
そ の 他等の内訳
手 当 手 当
区 分 管理職手当 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当特 殊 勤 務 時間外勤務 休 日 勤 務
比 較 28,863 △ 49,719 △ 20,856 22,392 1,536
前 年 度 6,538,629 5,691,147 12,229,776 2,561,870 14,791,646
本 年 度 6,567,492 5,641,428 12,208,920 2,584,262 14,793,182
区 分職 員 数
給 与 費
共 済 費 合 計 備 考報 酬 給 料 職員手当等 計
- 220 -
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
区 分 増 減 額
給 料 28,863 給与改定に伴う 14,523 前年度給与改定分 前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.24%
増減分 改定実施時期 30年4月1日
昇給に伴う 84,929 平均昇給率 1.38%
増加分
昇格に伴う 28,511
増加分
その他の増減分 △ 99,100 職員数増に伴う増分 53,829 職員数の異動状況
新陳代謝等に伴う減分 △ 152,929
現に在職する職員数
(その他) (計)
本年度 1,926人 33人 1,959人
前年度 1,907人 34人 1,941人
比 較 19人 △1人 18人
職員手当等 △ 49,719 制度改正に伴う 28,366 勤 勉 手 当 28,366
増減分
その他の増減分 △ 78,085 管 理 職 手 当 △ 705
扶 養 手 当 5,600
地 域 手 当 2,764
住 居 手 当 3,540
通 勤 手 当 120
特 殊 勤 務 手 当 650
時 間 外 勤 務 手 当 53,647
休 日 勤 務 手 当 19,050
夜 間 勤 務 手 当 8
期 末 手 当 6,686
勤 勉 手 当 13,833
退 職 手 当 △ 185,745
単 身 赴 任 手 当 △ 744
管理職員特別勤務手当 311
そ の 他 2,900
増減事由別内訳 説 明 備 考
- 221 -
(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与
行政職 医療職(1) 医療職(2) 医療職(3) 労務職
平均給料月額(円) 284,608 244,033 301,384 317,805
平均給与月額(円) 334,498 271,909 338,356 358,470
平 均 年 齢 (歳) 38.07 32.01 40.08 52.08
平均給料月額(円) 284,615 236,100 297,372 324,224
平均給与月額(円) 334,144 263,499 334,232 365,599
平 均 年 齢 (歳) 38.09 31.01 39.11 52.01
イ 初任給
(円) (円)
高 校 卒 153,000 148,600
行 政 職 短 大 卒 164,200 161,300
大 学 卒 187,200 180,700
高 校 卒 151,500 147,100
行 政 職 短 大 卒 162,700 159,800
大 学 卒 185,800 179,200
本 市 国 の 制 度
30年12月1日
現 在
29年12月1日
現 在
29年12月1日
現 在
区 分
現 在
区 分
30年12月1日
- 222 -
ウ 級別職員数
級 級 級 級 級
1 115 (100.0) 1 1 1 1 4
2 603 2 2 2 2 40
3 278 3 3 3 3
4 308 4 4 4 4 2
5 133 5 5 5 5 160
6 51 6 6 6
7 84 7 7
8 20
9
計 1,592 (100.0) 計 計 計 計 206
1 139 (100.0) 1 1 1 1 4
2 557 2 2 2 2 28
3 275 3 3 3 3
4 303 4 4 4 4 4
5 142 5 5 5 5 171
6 48 6 6 6
7 88 7 7
8 20
9
計 1,572 (100.0) 計 計 計 計 207
備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数及び構成比である。
(級別の標準的な職務内容)
級 級 級 級 級
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7
8
9
部 長
部 長
課 長 補 佐 課 長 補 佐 主 幹
課 長 主 幹 参 事
主 査 主 任 主 査 職 長 補 佐
課 長 補 佐 主 査 課 長 補 佐 職 長
主 事 技 師 看 護 師 現 業 員
主 任 主 任 主 任 作 業 主 任
職 務 内 容 職 務 内 容 職 務 内 容 職 務 内 容 職 務 内 容
主 事 技 師 准 看 護 師 現 業 員
(4) 100.0 (100.0)
行 政 職 医 療 職 (1) 医 療 職 (2) 医 療 職 (3) 労 務 職
(41) 100.0 3 100.0 50 100.0
1.3
現 在 3.1
5.6
29年12月1日 19.3 7 14.0 1.9
17.5 1 33.3 12 24.0
35.4 2 66.7 28 56.0 13.6
9.0 3 6.0 82.6
(3) 100.0 (100.0)
(41) 8.8 (4) 1.9
(47) 100.0 3 100.0 49 100.0
(100.0)
1.3
現 在 3.2
5.3
8.3 4 8.2 77.7
30年12月1日 19.3 6 12.2 1.0
17.5 1 33.3 10 20.4
1.9 (100.0)
37.9 2 66.7 29 59.2 19.4
(47) 7.2 (3)
(人) (%) (人) (%) (人) (%)
職員数 構成比
行 政 職 医 療 職 (1) 医 療 職 (2) 医 療 職 (3) 労 務 職
(人) (%) (人) (%)
区 分 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比
- 223 -
エ 昇給
行 政 職 医療職(1) 医療職(2) 医療職(3) 合 計
職 員 数 (A) (人) 1,622 3 51 1,877
昇給に係る職員数 (B) (人) 1,450 3 49 1,635
2号給 (人)
号給数別 4号給 (人) 1,450 3 49 1,635
内 訳 6号給 (人)
8号給 (人)
(%) 89.4 100.0 96.1 87.1
職 員 数 (A) (人) 1,601 3 51 1,862
昇給に係る職員数 (B) (人) 1,403 3 50 1,597
2号給 (人)
号給数別 4号給 (人) 1,403 3 50 1,597
内 訳 6号給 (人)
8号給 (人)
(%) 87.6 100.0 98.0 85.8
オ 期末手当・勤勉手当
6月 12月
(月分) (月分) (月分)
2.225 2.225 4.45
(1.175) (1.175) (2.35)
2.125 2.275 4.40
(1.075) (1.225) (2.30)
2.225 2.225 4.45
(1.175) (1.175) (2.35)
備考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率である。
国 の 制 度 有
比 率 (B)/(A) 68.1
支 給 期 別 支 給 率支給率計
職制上の段階、
区 分 職 務 の 級 等 に 備 考
よ る 加 算 措 置
本 年 度 有
前 年 度 有
比 率 (B)/(A) 66.2
207
前 年 度
141
141
区 分 労 務 職
201
本 年 度
133
133
- 224 -
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当
20年勤続 25年勤続 35年勤続区 分 の 者 の 者 の 者
(月分) (月分) (月分)
支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709
国 の 制 度 24.586875 33.27075 47.709
(支給率等)
キ 地域手当
区 分(%) (人)
支 給 内 容
ク 特殊勤務手当
行政職 医療職(2) 労務職
1.1 0.7 0 4.2
26.8 22.3 0 71.3
ケ その他の手当
同じ
同じ
異なる 交通用具使用者に係る距離区分、手当額通 勤 手 当
区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容
扶 養 手 当
住 居 手 当
手 当 の 名 称
支給対象職員の比率(%)2.0
( 30 年 12 月 1 日 現 在 )
代 表 的 な 特 殊 勤 務
徴収手当、危険手当、衛生手当、特殊手当
(%)
6 1,935 6
区 分 全 職 種代 表 的 な 職 種
医療職(1) 医療職(3)
給料総額に対する比率(%) 0.2
(月分) 加 算 措 置 等
支 給 率 支 給 対 象 職 員 数 基 づ く 支 給 率 備 考
定 年 前 早 期 退 職47.709 特 例 措 置
2 % ~ 20 % 加 算定 年 前 早 期 退 職
47.709 特 例 措 置2 % ~ 45 % 加 算
国 の 指 定 基 準 に
最高限度 そ の 他 の 備 考
- 225 -
3 継続費に関する調書
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
30 453,800 22,690 387,900 43,210
31 162,200 8,110 138,600 15,490
計 616,000 30,800 526,500 58,700
30 160,000 56,000 93,600 10,400
31 850,000 297,500 497,200 55,300
32 286,000 100,100 167,300 18,600
計 1,296,000 453,600 758,100 84,300
31 200,000 56,000 129,600 14,400
32 440,000 123,200 285,100 31,700
33 541,000 151,400 350,600 39,000
計 1,181,000 330,600 765,300 85,100
31 300,000 270,000 30,000
32 820,000 738,000 82,000
計 1,120,000 1,008,000 112,000
31 770,000 96,200 606,400 67,400
32 2,529,000 107,000 2,044,800 377,200
33 290,000 30,000 189,000 71,000
計 3,589,000 233,200 2,840,200 515,600
教 育 費
社 会 教 育 費
朝 宮 公 園第 1 期 整 備
土 木 費
河 川 費
熊 野 桜 佐 地 区雨 水 3 号調 整 池 整 備
款 項 事 業 名 年度
年 割 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
全 体 計 画
農林水産業費
農
業
費
ふ れ あ い農 業 公 園整 備
熊 野 桜 佐 地 区雨 水 1 号調 整 池 整 備
名 鉄 味 美 駅周 辺 整 備
都
市
計
画
費
- 226 -
453,800 453,800 73.7
162,200 162,200 26.3
453,800 162,200 616,000 100.0
160,000 160,000 12.3
850,000 850,000 65.6
286,000 22.1
160,000 850,000 1,010,000 286,000 100.0
200,000 200,000 16.9
440,000 37.3
541,000 45.8
200,000 200,000 981,000 100.0
300,000 300,000 26.8
820,000 73.2
300,000 300,000 820,000 100.0
770,000 770,000 21.5
2,529,000 70.5
290,000 8.0
770,000 770,000 2,819,000 100.0
平 成 32 年度以 降支 出 予 定額
継 続 費 の総額に対する進 捗 率 (%)
平成30年度末ま で の支出(見込)額
平成29年度末ま で の支 出 額
平 成 31 年度
支 出 予 定額
平成31年度末ま で の支 出 予 定 額
- 227 -
金 額
愛知用水二期事業建設負担金 193,234 18 ~ 30 155,681 12,518
平 成 7 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費
587,000 8 ~ 30 448,158 11,065
平 成 8 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費
600,041 9 ~ 30 453,528 10,808
平 成 9 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費
320,554 10 ~ 30 244,394 5,217
平 成 10 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費
288,805 11 ~ 30 217,091 4,600
平 成 11 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費
128,779 12 ~ 30 106,226 2,050
平 成 13 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費
162,048 14 ~ 30 75,830 4,623
平 成 14 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費
175,399 15 ~ 30 126,212 2,502
平 成 15 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費
141,767 16 ~ 30 100,137 2,016
総合体育館・温水プールESCO事業 380,535 22 ~ 30 131,589 16,776
高機能消防指令システム保守点検 240,000 27 ~ 30 101,163 34,034
J R 神 領 駅 北 口 有 料自 転 車 駐 車 場 整 備
45,000 28 ~ 30 15,752 7,876
固 定 資 産 土 地 評 価 支 援 業 務 22,300 6,621
市 史 編 さ ん 業 務 56,800
平 成 32 年 度 市 民 税 ・ 県 民 税当 初 賦 課 業 務
3,900
平 成 32 年 度 市 民 税 ・ 県 民 税普通徴収納税通知書作成等業務
5,800
平 成 32 年 度 軽 自 動 車 税 当 初納 税 通 知 書 作 成 等 業 務
2,200
平 成 32 年 度 市 税 督 促 状 等印 刷 業 務
1,500
平 成 32 年 度 が ん 検 診 等受 診 券 作 成 等 業 務
9,700
限 度 額
平成30年度末までの
支 出( 見 込 )額
4 債務負担行為に関する調書
事 項
期 間
平成31年度予 算 額
- 228 -
金 額 国・県支出金 地 方 債 そ の 他
32 ~ 33 25,035 25,035
32 ~ 42 127,777 127,777
32 ~ 43 135,705 135,705
32 ~ 44 70,943 70,943
32 ~ 45 67,114 67,114
32 ~ 41 20,503 20,503
32 ~ 48 81,595 81,595
32 ~ 49 46,685 46,685
32 ~ 50 39,614 39,614
32 ~ 37 232,170 232,170
32 104,803 104,803
32 ~ 33 21,372 21,372
32 15,679 15,679
32 ~ 35 56,800 56,800
32 3,900 3,900
32 5,800 5,800
32 2,200 2,200
32 1,500 1,500
32 9,700 9,700
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
平 成 32 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
期 間
- 229 -
金 額
限 度 額
平成30年度末までの
支 出( 見 込 )額事 項
期 間
平成31年度予 算 額
高齢者総合福祉計画改定業務 2,100
障がい者総合福祉計画改定業務 2,100
木 津 用 水 改 修 工 事 負 担 金 30,000
か す が い シ テ ィ バ ス 事 業 205,000
公共交通網形成計画策定業務 4,400
春 日 井 市 土 地 開 発 公 社 の債 務 に 対 す る 保 証
10,000,000
勝 川 開 発 ㈱ が 受 け る 融 資に 対 す る 損 失 補 塡
1,500,000
計 15,108,962 2,175,761 120,706
- 230 -
金 額 国・県支出金 地 方 債 そ の 他
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
平 成 32 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
期 間
32 2,100 2,100
32 2,100 2,100
32 30,000 30,000
32 ~ 33 205,000 205,000
32 4,400 4,400
1,312,495 1,312,495
- 231 -
1 46,363,116 49,710,954
(1)総 務 債 5,886,483 6,757,252
(2)民 生 債 1,761,491 1,587,190
(3)衛 生 債 6,497,095 7,223,488
(4)労 働 債 68,511 130,175
(5)農 林 債 79,132 1,052,281
(6)商 工 債 18,608 16,916
(7)土 木 債 19,170,176 19,738,141
(8)消 防 債 1,505,170 1,408,711
(9)教 育 債 11,208,613 11,703,235
(10)勝川駅前地下駐車場整 備 事 業 債
17,280 1,341
(11)松河戸土地区画整理事 業 債
150,556 92,223
2 76,487 59,638
(1)単 独 災 害 復 旧 債 76,487 59,638
3 32,711,745 32,021,117
(1)減 税 補 塡 債 1,632,820 1,262,533
(2)臨 時 財 政 対 策 債 29,817,728 29,720,754
(3)減 収 補 塡 債 1,261,197 1,037,830
79,151,347 81,791,709
5 地方債に関する調書
区 分
普 通 債
合 計
そ の 他
災 害 復 旧 債
平 成 29 年 度 末
現 在 高
平 成 30 年 度 末
現 在 高 見 込 額
- 232 -
7,047,900 4,759,883 51,998,970
1,012,900 549,660 7,220,492
128,600 245,927 1,469,863
227,300 441,937 7,008,851
54,500 8,508 176,167
164,100 2,877 1,213,504
14,800 1,691 30,025
3,453,600 1,930,364 21,261,377
185,600 259,720 1,334,591
1,806,500 1,275,635 12,234,100
0 1,341 0
0 42,223 50,000
0 16,933 42,705
0 16,933 42,705
1,650,000 2,830,990 30,840,127
0 296,364 966,169
1,650,000 2,311,260 29,059,494
0 223,366 814,464
8,697,900 7,607,806 82,881,802
平 成 31 年 度 末
現 在 高 見 込 額
平 成 31 年 度 中 増 減 見 込 み
平成31年度中元金償還見込額平成31年度中起債見込額
- 233 -