4 Ó ¥ w 0£ £'ì1 Â i · 2019-02-20 · ¹ b º Ø Ó ¥ w 0£ £'ì)r Ó/²...

237
平 成 31 年 度 愛知県春日井市各会計予算説明書 (一 計)

Upload: others

Post on 19-May-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

平 成 31 年 度

愛知県春日井市各会計予算説明書

そ  の  Ⅰ

(一 般 会 計)

平成31年度春日井市各会計予算総括表 …………………………………………… 1

補正予算整理表 ……………………………………………………………………… 2

款別整理表

 歳 入 ……………………………………………………………………………… 4

 歳 出 ……………………………………………………………………………… 6

平成31年度春日井市一般会計予算説明書 ………………………………………… 9

 1 歳入歳出予算事項別明細書

  (1) 総 括 ……………………………………………………………………… 11

  (2) 歳 入      (3) 歳 出

1款 市   税 ………………… 14 1款 議 会 費 ………………… 78

2款 地方譲与税 ………………… 18 2款 総 務 費 ………………… 80

3款 利子割交付金 ……………… 20 3款 民 生 費 ………………… 112

4款 配当割交付金 ……………… 22 4款 衛 生 費 ………………… 134

5款 株式等譲渡所得割交付金 … 24 5款 労 働 費 ………………… 148

6款 地方消費税交付金 ………… 26 6款 農林水産業費 ……………… 150

7款 ゴルフ場利用税交付金 …… 28 7款 商 工 費 ………………… 156

8款 自動車取得税交付金 ……… 30 8款 土 木 費 ………………… 162

9款 環境性能割交付金 ………… 32 9款 182

11款 地方特例交付金 …………… 36 11款 公 債 費 ………………… 214

12款 地方交付税 ………………… 38 12款 予 備 費 ………………… 216

13款 交通安全対策特別交付金 … 40

14款 分担金及び負担金 ………… 42

15款 使用料及び手数料 ………… 44

16款 国庫支出金 ………………… 50

17款 県 支 出 金 ………………… 56

18款 財 産 収 入 ……………………64

19款 寄 附 金 ………………… 66

20款 繰 入 金 ………………… 68

21款 70

22款 諸 収 入 ………………… 72

23款 市   債 ………………… 76

 2 給与費明細書 ………………………………………………………………… 219

 3 継続費に関する調書 ………………………………………………………… 226

 4 債務負担行為に関する調書 ………………………………………………… 228

 5 地方債に関する調書 ………………………………………………………… 232

※ 予算各表は、特に附記したものを除き、単位千円での表記です。

繰 越 金 …………………

目   次

10款国有提供施設等所在市 町 村 助 成 交 付 金

……… 34 10款 教 育 費 ………………… 188

消 防 費 …………………

面 積 92.78 ㎢

人 口 312,007 人

世 帯 数 136,110 世帯

平成31年1月1日現在

平成31年度春日井市各会計予算総括表

本年度予算額 前年度予算額 比 較

102,070,000 99,280,000 2,790,000

280,357 234,434 45,923

26,290,999 27,212,790 △ 921,791

4,843,750 4,611,818 231,932

23,336,275 21,444,461 1,891,814

88,272 106,422 △ 18,150

28,374 30,517 △ 2,143

2,964,754 476,533 2,488,221

151,913 148,917 2,996

57,984,694 54,265,892 3,718,802

17,663,897 17,196,848 467,049

市民病院事業 1,511,052 1,427,562 83,490

19,174,949 18,624,410 550,539

5,467,397 5,522,119 △ 54,722

水 道 事 業 2,050,140 1,195,079 855,061

7,517,537 6,717,198 800,339

6,905,171 6,674,586 230,585

9,823,999 11,514,293 △ 1,690,294

16,729,170 18,188,879 △ 1,459,709

30,036,465 29,393,553 642,912

13,385,191 14,136,934 △ 751,743

43,421,656 43,530,487 △ 108,831

203,476,350 197,076,379 6,399,971

企   業   会   計

資 本 的 支 出

小 計

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

資 本 的 支 出

小 計

小 計

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

収 益 的 支 出

小 計

収 益 的 支 出

区 分

一 般 会 計

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

特   別   会   計

合 計

公共下水道事業

小 計

介 護 保 険 事 業

介 護 サ ー ビ ス 事 業

民 家 防 音 事 業

大 泉 寺 地 区 企 業 用 地 整 備 事 業

潮 見 坂 平 和 公 園 事 業

小 計

- 1 -

  年  月  日

補正予算額現   計

102,070,000

補正予算額現   計

280,357

補正予算額現   計

26,290,999

補正予算額現   計

4,843,750

補正予算額現   計

23,336,275

補正予算額現   計

88,272

補正予算額現   計

28,374

補正予算額現   計

2,964,754

補正予算額現   計

151,913

補正予算額現   計

57,984,694

補正予算額現   計

17,663,897

市 民 病 院 事 業補正予算額現   計

1,511,052

補正予算額現   計

19,174,949

補正予算額現   計

5,467,397

水 道 事 業補正予算額現   計

2,050,140

補正予算額現   計

7,517,537

補正予算額現   計

6,905,171

公共下水道事業補正予算額現   計

9,823,999

補正予算額現   計

16,729,170

補正予算額現   計

30,036,465

小 計補正予算額現   計

13,385,191

補正予算額現   計

43,421,656

補正予算額現   計

203,476,350

小          計

補 正 予 算 整 理 表

                   議決年月日 会計名

資本的支出

当 初 予 算 額

一    般    会    計

特   別   会   計

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

介 護 保 険 事 業

介 護 サ ー ビ ス 事 業

民 家 防 音 事 業

潮 見 坂 平 和 公 園 事 業

大泉寺地区企業用地整備事業

小   計

合             計

収益的支出

資本的支出

小   計

収益的支出

資本的支出

小   計

収益的支出

資本的支出

小   計

企   業   会   計

収益的支出

- 2 -

  年  月  日   年  月  日   年  月  日   年  月  日   年  月  日

- 3 -

款 別 整 理 表

  歳  入

  年  月  日

1 市 税補正予算額現   計

51,453,300

2 地 方 譲 与 税補正予算額現   計

718,700

3 利 子 割 交 付 金補正予算額現   計

100,000

4 配 当 割 交 付 金補正予算額現   計

300,000

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金補正予算額現   計

250,000

6 地 方 消 費 税 交 付 金補正予算額現   計

5,400,000

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金補正予算額現   計

46,000

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金補正予算額現   計

200,000

9 環 境 性 能 割 交 付 金補正予算額現   計

78,000

10国 有 提 供 施 設 等 所 在市 町 村 助 成 交 付 金

補正予算額現   計

151,000

11 地 方 特 例 交 付 金補正予算額現   計

716,965

12 地 方 交 付 税補正予算額現   計

1,060,000

13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金補正予算額現   計

55,000

14 分 担 金 及 び 負 担 金補正予算額現   計

1,142,410

15 使 用 料 及 び 手 数 料補正予算額現   計

1,554,255

16 国 庫 支 出 金補正予算額現   計

15,144,268

17 県 支 出 金補正予算額現   計

6,822,624

18 財 産 収 入補正予算額現   計

632,127

19 寄 附 金補正予算額現   計

103,000

20 繰 入 金補正予算額現   計

3,096,329

21 繰 越 金補正予算額現   計

1

22 諸 収 入補正予算額現   計

4,348,121

23 市 債補正予算額現   計

8,697,900

補正予算額現   計

102,070,000

                   議決年月日 区 分

当 初 予 算 額

歳   入   合   計

- 4 -

  年  月  日   年  月  日   年  月  日   年  月  日   年  月  日

- 5 -

  歳  出

  年  月  日

1 議 会 費補正予算額現   計

474,845

2 総 務 費補正予算額現   計

11,436,891

3 民 生 費補正予算額現   計

43,369,550

4 衛 生 費補正予算額現   計

9,904,101

5 労 働 費補正予算額現   計

188,213

6 農 林 水 産 業 費補正予算額現   計

514,260

7 商 工 費補正予算額現   計

3,234,010

8 土 木 費補正予算額現   計

11,611,981

9 消 防 費補正予算額現   計

2,582,257

10 教 育 費補正予算額現   計

10,268,101

11 公 債 費補正予算額現   計

8,435,791

12 予 備 費補正予算額現   計

50,000

補正予算額現   計

102,070,000

                   議決年月日 区 分

当 初 予 算 額

歳    出    合    計

- 6 -

  年  月  日   年  月  日   年  月  日   年  月  日   年  月  日

- 7 -

- 8 -

平 成 31 年 度

春日井市一般会計予算説明書

- 9 -

1 歳入歳出予算事項別明細書

 (1) 総  括

 (2) 歳  入

 (3) 歳  出

2 給与費明細書

3 継続費に関する調書

4 債務負担行為に関する調書

5 地方債に関する調書

- 10 -

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総  括

 歳   入

1 市 税 51,453,300 51,324,000 129,300

2 地 方 譲 与 税 718,700 706,000 12,700

3 利 子 割 交 付 金 100,000 80,000 20,000

4 配 当 割 交 付 金 300,000 340,000 △ 40,000

5株 式 等 譲 渡 所 得 割交 付 金

250,000 260,000 △ 10,000

6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,400,000 5,450,000 △ 50,000

7 ゴルフ場利用税交付金 46,000 46,000 0

8 自動車取得税交付金 200,000 386,000 △ 186,000

9 環 境 性 能 割 交 付 金 78,000 0 78,000

10国有提供施設等所在市 町 村 助 成 交 付 金

151,000 141,000 10,000

11 地 方 特 例 交 付 金 716,965 266,000 450,965

12 地 方 交 付 税 1,060,000 1,130,000 △ 70,000

13交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金

55,000 60,000 △ 5,000

14 分 担 金 及 び 負 担 金 1,142,410 1,457,317 △ 314,907

15 使 用 料 及 び 手 数 料 1,554,255 1,519,365 34,890

16 国 庫 支 出 金 15,144,268 14,440,059 704,209

17 県 支 出 金 6,822,624 6,480,395 342,229

18 財 産 収 入 632,127 724,616 △ 92,489

19 寄 附 金 103,000 203,000 △ 100,000

20 繰 入 金 3,096,329 1,798,081 1,298,248

21 繰 越 金 1 1 0

22 諸 収 入 4,348,121 3,543,366 804,755

23 市 債 8,697,900 8,924,800 △ 226,900

102,070,000 99,280,000 2,790,000

比 較款

歳 入 合 計

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額

- 11 -

 歳   出

1 議 会 費 474,845 463,883 10,962

2 総 務 費 11,436,891 12,140,329 △ 703,438

3 民 生 費 43,369,550 41,886,737 1,482,813

4 衛 生 費 9,904,101 11,053,398 △ 1,149,297

5 労 働 費 188,213 211,968 △ 23,755

6 農 林 水 産 業 費 514,260 1,336,267 △ 822,007

7 商 工 費 3,234,010 2,684,983 549,027

8 土 木 費 11,611,981 9,791,254 1,820,727

9 消 防 費 2,582,257 2,503,084 79,173

10 教 育 費 10,268,101 9,133,287 1,134,814

11 公 債 費 8,435,791 8,024,810 410,981

12 予 備 費 50,000 50,000 0

102,070,000 99,280,000 2,790,000

比 較

歳 出 合 計

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額

- 12 -

474,845

118,600 654,558 1,012,900 488,932 9,161,901

13,277,720 5,826,745 128,600 1,347,422 22,789,063

106,729 41,411 227,300 681,697 8,846,964

54,500 77,844 55,869

8,110 49,273 164,100 55,700 237,077

331,937 65,132 14,800 1,876,283 945,858

1,166,038 113,286 3,453,600 449,193 6,429,864

10,772 3,345 185,600 15,936 2,366,604

124,362 68,874 1,806,500 1,535,198 6,733,167

97,890 8,337,901

50,000

15,144,268 6,822,624 7,047,900 6,626,095 66,429,113

県 支 出 金 地 方 債

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

そ の 他一 般 財 源

特     定     財     源

国 庫 支 出 金

- 13 -

20,669,000

160,000

軽 自 動 車 税

22,339,000

1(目)

法 人

2(目)

2(項)

20,509,000

21,045,000

32,000

9,000

1(目)

環 境 性 能 割8,0008,000 0

2(目)

376,000

19,289,000

553,000

3,340,000

169,000

19,426,000個 人

1(目)

固 定 資 産 税

(2) 歳   入

 1(款) 市  税

項 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額

521,000

521,000

24,000

22,629,000

△ 427,000

固 定 資 産 税

国 有 資 産 等 所 在市 町 村 交 付 金

2(目)

軽 自 動 車 税

3(項)

1(項)

20,876,000 367,000

市 民 税

2,913,000

545,000

△ 290,000

137,000

比 較

- 14 -

土 地 9,155,000

家 屋 8,846,000

償却資産 2,785,000

現年課税分

2 5,000

現年課税分

2 滞納繰越分

現年課税分

540,000

現年課税分

90,000

8,000

説 明

19,252,000均 等 割

1所 得 割

金 額区 分

3,000

1 現年課税分 20,786,000

2 滞納繰越分

174,000

18,700,000

749,0002,910,0001

2,161,000

均 等 割

法人税割

2 滞納繰越分

552,000

現年課税分

169,0001

滞納繰越分

- 15 -

1,605,000

本 年 度 予 算 額

4(項)

項 目

75,000

△ 29,700

4,076,000

1,760,300 1(目)

事 業 所 税

市 た ば こ 税

75,000

△ 34,000

4,151,000

都 市 計 画 税

事 業 所 税

1(目)

市 た ば こ 税

5(項)

4,151,000

都 市 計 画 税

1,605,000 1(目)

1,760,300

1,639,000

4,076,000

前 年 度 予 算 額

6(項)

△ 29,700

1,639,000

比 較

△ 34,000

1,790,000

1,790,000

- 16 -

1 現年課税分

18,000

現年課税分 1,760,000

区 分

現年課税分1

滞納繰越分

1,605,000

滞納繰越分

4,133,000

300

説 明金 額

- 17 -

森 林 環 境 譲 与 税

5,700

1(目)

航 空 機 燃 料 譲 与 税

500,000

200,000

193,000

0

比 較

△ 7,000

前 年 度 予 算 額項 目

森 林 環 境 譲 与 税

1(目)

20,000 0

△ 300

6,000

0

500,000

6,000

3(項)

 2(款) 地 方 譲 与 税

本 年 度 予 算 額

地 方 揮 発 油 譲 与 税

500,000

20,000 0

1(項)

2(項)

自 動 車 重 量 譲 与 税

193,000

500,000

1(目)

地 方 揮 発 油 譲 与 税△ 7,000

200,000

△ 300航 空 機 燃 料 譲 与 税

自 動 車 重 量 譲 与 税

4(項)

5,700

1(目)

20,000

20,000

- 18 -

5,700

金 額区 分

自動車重量譲 与 税

地方揮発油譲 与 税

193,000

航空機燃料譲 与 税

説 明

1森 林 環 境譲 与 税

20,000

500,000

- 19 -

利 子 割 交 付 金

1(目)

比 較

80,000

前 年 度 予 算 額

1(項)

利 子 割 交 付 金

 3(款) 利 子 割 交 付 金

本 年 度 予 算 額項 目

80,000100,000 20,000

100,000 20,000

- 20 -

区 分 金 額

利 子 割交 付 金

100,0001

説 明

- 21 -

340,000

本 年 度 予 算 額

340,000

項 目 前 年 度 予 算 額

配 当 割 交 付 金300,000

1(目)

配 当 割 交 付 金

 4(款) 配 当 割 交 付 金

1(項)

△ 40,000

比 較

△ 40,000

300,000

- 22 -

1配 当 割交 付 金

説 明金 額

300,000

区 分

- 23 -

株式等譲渡所得割交付金

本 年 度 予 算 額

260,000250,000 1(項)

前 年 度 予 算 額

 5(款) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

項 目

1(目)

△ 10,000

△ 10,000

比 較

250,000株式等譲渡所得割交付金

260,000

- 24 -

区 分 金 額

株 式 等譲渡所得割交 付 金

説 明節

250,000

- 25 -

地 方 消 費 税 交 付 金5,400,000

前 年 度 予 算 額

地 方 消 費 税 交 付 金

 6(款) 地 方 消 費 税 交 付 金

1(項)

1(目)

項 目

△ 50,000

5,450,000 △ 50,0005,400,000

5,450,000

本 年 度 予 算 額 比 較

- 26 -

説 明節

5,400,000地方消費税交 付 金

金 額区 分

- 27 -

 7(款) ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

本 年 度 予 算 額

1(目)

ゴルフ場利用税交付金46,000

項 目

1(項)

前 年 度 予 算 額

0

比 較

46,00046,000ゴルフ場利用税交付金

46,000 0

- 28 -

区 分

46,000

説 明

1ゴ ル フ 場利 用 税交 付 金

金 額

- 29 -

386,000

比 較前 年 度 予 算 額

200,000 △ 186,000

本 年 度 予 算 額

自 動 車 取 得 税 交 付 金

 8(款) 自 動 車 取 得 税 交 付 金

△ 186,000200,000

1(項)

自 動 車 取 得 税 交 付 金386,000

1(目)

項 目

- 30 -

200,000

区 分 金 額

説 明

自 動 車取 得 税交 付 金

- 31 -

1(目)

78,000 0環 境 性 能 割 交 付 金

1(項)

78,000 0

項 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

環 境 性 能 割 交 付 金

 9(款) 環 境 性 能 割 交 付 金

78,000

78,000

- 32 -

1環境性能割交 付 金

78,000

区 分説 明

金 額

- 33 -

比 較前 年 度 予 算 額

1(目)

141,000国 有 提 供 施 設 等 所 在市 町 村 助 成 交 付 金

10,000

項 目

 10(款) 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金

本 年 度 予 算 額

10,000 1(項)

141,000

151,000

151,000国 有 提 供 施 設 等 所 在市 町 村 助 成 交 付 金

- 34 -

区 分

国有提供施設等所在市町村助 成 交 付 金

説 明

1 151,000

金 額

- 35 -

2(項)

336,965 0 336,965子 ど も ・ 子 育 て 支 援臨 時 交 付 金

1(目)

336,965 0 336,965子 ど も ・ 子 育 て 支 援臨 時 交 付 金

1(項)

380,000地 方 特 例 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

1(目)

266,000

本 年 度 予 算 額項 目 比 較

266,000380,000

前 年 度 予 算 額

 11(款) 地 方 特 例 交 付 金

114,000

114,000

- 36 -

1子 ど も ・子育て支援臨時交付金

説 明

380,0001

金 額区 分

地 方 特 例交 付 金

336,965

- 37 -

地 方 交 付 税

1(項)

1,060,000 1,130,000 1(目)

比 較

 12(款) 地 方 交 付 税

地 方 交 付 税

本 年 度 予 算 額

△ 70,0001,060,000

前 年 度 予 算 額

1,130,000

△ 70,000

項 目

- 38 -

地方交付税780,000

金 額

1,060,0001

区 分説 明

280,000

普通交付税

特別交付税

- 39 -

1(項)

交通安全対策特別交付金60,000

交通安全対策特別交付金

本 年 度 予 算 額 比 較

△ 5,000

項 目

55,000

60,000

1(目)

55,000

前 年 度 予 算 額

 13(款) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

△ 5,000

- 40 -

金 額区 分

節説 明

55,000交 通 安 全対 策特別交付金

- 41 -

1,142,410 1,457,317

 14(款) 分 担 金 及 び 負 担 金

負 担 金

1(目)

1,457,317 1(項)

項 目 本 年 度 予 算 額

民 生 費 負 担 金△ 314,907

1,142,410

前 年 度 予 算 額

△ 314,907

比 較

- 42 -

養護老人ホーム入所者一部負担金

母子生活支援施設入所者一部負担金 13

母子生活支援施設他市等負担金 1,163

保育所保育料 937,323

 公  立 657,840

 私  立 279,483

児童福祉費負 担 金

生活介護負担金180,474

938,499

就労継続支援負担金

23,437老人福祉費負 担 金

14,830

1障 が い 者福 祉 費負 担 金

金 額

児童発達支援負担金 34,401

区 分

131,243

説 明

- 43 -

409,794土 木 使 用 料

5(目)

民 生 使 用 料

使 用 料

53,333

項 目

総 務 使 用 料

1(項)

37,983

本 年 度 予 算 額

582

73

7(目)

37,954

582

6,076

前 年 度 予 算 額

4,439

労 働 使 用 料

57,772

779,165

比 較

759,100

△ 864商 工 使 用 料

2(目)

61,180

農 林 業 使 用 料

4(目)

1(目)

 15(款) 使 用 料 及 び 手 数 料

52,24151,256

9,118

20,065

400,676

△ 29

60,316

0

△ 985

6(目)

3(目)

衛 生 使 用 料6,149

- 44 -

市民活動支援センター使用料 1,320

青少年女性センター使用料 7,920

勤労青少年ホーム使用料 18

東部市民センター使用料 11,280

文芸館使用料 3,360

市民会館使用料 14,400

味美ふれあいセンター使用料 2,076

高蔵寺ふれあいセンター使用料 3,000

南部ふれあいセンター使用料 3,012

西部ふれあいセンター使用料 3,336

行政財産目的外使用料 8,050

総合福祉センター使用料 2,000

福祉の里使用料 12,000

福祉文化体育館使用料 1,651

希望の家使用料 1,083

福祉作業所使用料 223

子育て子育ち総合支援館使用料 13,893

行政財産目的外使用料 7,104

行政財産目的外使用料

勝川駅前地下駐車場使用料 40,204

勝川駅南口立体駐車場使用料 19,877

行政財産目的外使用料 235

高蔵寺駅自転車等駐車場使用料 38,847

道路占用料 150,313

公園使用料 11,490

高森山テニスコート使用料 2,592

河川占用料 8,647

市営住宅使用料 137,446

市営住宅駐車場使用料 15,927

コミュニティ住宅使用料 40,431

コミュニティ住宅駐車場使用料 770

行政財産目的外使用料 3,331

行政財産目的外使用料

土木使用料

保健センター使用料

47,844

商工使用料 60,316

51,256労働使用料

民生使用料

区 分説 明

衛生使用料1,000

409,7941

3,412

6,149

行政財産目的外使用料

金 額

総務使用料

582

5,149

勤労福祉会館使用料

1 37,954

農 林 業使 用 料

57,772

- 45 -

前 年 度 予 算 額

6,261145,753教 育 使 用 料

2(項)

2,052

6,252

8(目)

9,610

総 務 手 数 料

3(目)

601,608

9(目)

594,823衛 生 手 数 料

7,974

1(目)

2(目)

民 生 手 数 料

127,254

3,328 1,276

本 年 度 予 算 額項 目

手 数 料

6,785

760,265775,090

152,014

133,506

14,825

1,636

比 較

消 防 使 用 料

- 46 -

行政財産目的外使用料

道風記念館使用料 477

青年の家使用料 3,469

公民館使用料 9,282

中央公民館テニスコート使用料 3,636

総合体育館使用料 20,867

温水プール使用料 80,239

市民球場使用料 2,178

夜間照明施設使用料 296

落合公園体育館使用料 6,647

朝宮公園スポーツ施設使用料 3,000

少年自然の家使用料 8,195

都市緑化植物園使用料 877

行政財産目的外使用料 12,851

公文書開示実施手数料 100

所得証明等手数料 14,550

固定資産証明等手数料 6,054

納税証明等手数料 1,224

計量検査手数料 266

地縁団体証明手数料 11

戸籍証明等手数料 111,301

老人ショートステイ手数料 638

生活支援ハウス手数料 1,320

児童ショートステイ手数料 44

母子家庭等日常生活支援手数料 6

一時保育手数料 7,602

一般検診手数料 174,619

妊産婦ケア手数料 1,071

犬登録事務等取扱手数料 11,850

分析検査手数料 114

一般廃棄物処理業等許可申請手数料 220

浄化槽汚泥処理手数料 5,042

動物死体処理手数料 804

し尿清掃手数料 14,689

粗大ごみ等処理手数料 10,650

再利用品運搬手数料 15

廃棄物処理手数料 382,534

601,608

説 明

消防使用料

152,014

金 額

民生手数料1

衛生手数料

9,610

133,506総務手数料

3,328

区 分

教育使用料

- 47 -

27,556 392 5(目)

6(目)

4(目)

3

2,655

農 林 業 手 数 料

消 防 手 数 料

項 目

土 木 手 数 料27,948

3

本 年 度 予 算 額 比 較

0

前 年 度 予 算 額

△ 2402,415

- 48 -

農用地区域証明等手数料

屋外広告物許可手数料 5,000

放置自転車等撤去保管手数料 602

建築確認申請等手数料 13,795

長期優良住宅認定等手数料 8,551

1 27,948

土木手数料

危険物検査手数料

3

1 消防手数料

農 林 業手 数 料

説 明区 分 金 額

煙火消費許可申請手数料

152,415

2,400

- 49 -

前 年 度 予 算 額

2(目)

12,328,310

1(目)

12,552,665

本 年 度 予 算 額

民 生 費 国 庫 負 担 金

9,000

12,319,310

項 目

158,066

80,678 413,827

衛 生 費 国 庫 負 担 金

2,531,789

419,945

2(項)

2,042,975

2(目)

総 務 費 国 庫 補 助 金

国 庫 負 担 金

488,814

△ 333,149

9,000

3(目)

衛 生 費 国 庫 補 助 金

国 庫 補 助 金

1(目)

151,329

686,603民 生 費 国 庫 補 助 金

266,658

 16(款) 国 庫 支 出 金

1(項)

12,543,665 224,355

224,355

比 較

0

△ 6,737

- 50 -

国民健康保険基盤安定負担金 233,920

低所得者介護保険料軽減負担金 73,756

生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 20,520

障がい者自立支援給付費負担金 2,276,797

障がい者医療費負担金 224,773

特別障がい者手当等給付費負担金 93,132

障がい児入所給付費等負担金 655,781

児童手当負担金 3,667,633

児童扶養手当負担金 458,556

児童入所施設措置費等負担金 19,822

保育所運営費負担金 981,975

未熟児養育医療費等負担金

地方創生推進交付金 20,465

住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 25,709

下水道総合地震対策事業費補助金 28

個人番号カード交付事業費補助金 36,599

個人番号カード交付事務費補助金 3,517

特定防衛施設周辺整備調整交付金 65,011

母子家庭等対策総合支援事業費補助金 27,735

子ども・子育て支援交付金 185,605

子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 10

私立幼稚園就園奨励費補助金 378,318

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

3,835,125

生活保護費補 助 金

障 が い 者福 祉 費補 助 金

13,273

591,668

区 分

81,662

児童福祉費負 担 金

社会福祉費負 担 金

1保健衛生費補 助 金

生活保護費負 担 金

説 明

328,196

3,250,483

中国残留邦人等生活支援給付金

3,837,000

5,127,986

障 が い 者福 祉 費負 担 金

41,875

金 額

母子保健衛生費補助金 13,232

疾病予防対策事業費等補助金

9,000

総 務 費補 助 金

52,17738,945

地域生活支援事業費等補助金1

2児童福祉費補 助 金

生活保護費負担金

保健衛生費負 担 金

151,3291

- 51 -

7(目)

商 工 費 国 庫 補 助 金

5(目)

331,937 0 331,937

前 年 度 予 算 額

48,266

909,108

農 林 費 国 庫 補 助 金

項 目

4(目)

8,110

比 較

△ 40,156

本 年 度 予 算 額

68,774

232,751

41,278 △ 30,506

△ 8,960

68,016

国 庫 委 託 金

120,501 52,485

1,141,859 6(目)

3(項)

土 木 費 国 庫 補 助 金

8(目)

59,814

教 育 費 国 庫 補 助 金

10,772消 防 費 国 庫 補 助 金

- 52 -

浄化槽設置整備事業交付金

地域活力基盤創造交付金 64,500

狭あい道路拡幅整備事業費補助金 1,500

長寿命化修繕計画事業費補助金 12,320

地域公共交通調査事業費補助金 1,180

土地区画整理事業費補助金 333,850

再開発事業費補助金 285,710

街路事業費補助金 1,925

都市再生整備計画事業費補助金 7,900

公園事業費補助金 10,000

教育支援体制整備事業費補助金

理科教育設備整備費等補助金 4,559

要保護児童生徒援助費補助金 295

特別支援教育就学奨励費補助金 3,234

理科教育設備整備費等補助金 1,835

要保護児童生徒援助費補助金 648

特別支援教育就学奨励費補助金 2,362

市民農園等整備事業費補助金

104,000

国宝重要文化財等保存整備費補助金 3,500

プレミアム付商品券事業費補助金 247,500

プレミアム付商品券事務費補助金 84,437

農 業 費補 助 金

区 分 金 額

1商 工 費補 助 金

331,937

説 明

道 路橋りょう費補 助 金

1 8,110

地域住宅交付金

2小 学 校 費補 助 金

3中 学 校 費補 助 金

8,088

4,845

4社会教育費補 助 金

都市計画費補 助 金

住 宅 費補 助 金

640,5653

教育指導費補 助 金

10,772

68

78,320

消 防 費補 助 金

河 川 費補 助 金

363,580

107,500朝宮公園整備事業費補助金

2環境対策費補 助 金

28,501

59,394

消防防災施設整備費補助金

浸水対策施設整備事業費補助金

- 53 -

民 生 費 国 庫 委 託 金

2(目)

2,787 1,670

△ 10,638

比 較

54,490 65,128

項 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額

8 3(目)

総 務 費 国 庫 委 託 金

867

1(目)

4,457

859土 木 費 国 庫 委 託 金

- 54 -

自衛官募集事務委託金 50

中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,737

防衛施設区域取得等事務委託金 600

エアフロントオアシス施設管理事務委託金 1,070

特別児童扶養手当事務委託金

庄内川排水樋門操作委託金

国民年金事務費交付金

年金生活者支援給付金支給事務市町村交付金

51,737

1,450

説 明

児童福祉費委 託 金

53,187

4,457総 務 費委 託 金

国民年金費委 託 金

河 川 費委 託 金

1,303

8671

金 額

区 分

- 55 -

155,902

1,599,528

1,800,067

2(目)

4,500

4,074,022

0

△ 10,66913,578

4,500

前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

4,229,924

11,710

2(目)

1(項)

1(目)

4,090,232

民 生 費 県 負 担 金

4,247,287

県 補 助 金

3(目)

24,247

民 生 費 県 補 助 金

衛 生 費 県 負 担 金

1,941,445

1,407,517

県 負 担 金

総 務 費 県 補 助 金

2(項)

総 務 費 県 負 担 金

1(目)

157,055

項 目

1,153

 17(款) 県 支 出 金

12,863

比 較

192,011

141,378

- 56 -

行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金 708

低所得者介護保険料軽減負担金 36,878

障がい者自立支援給付費負担金 1,138,398

障がい者医療費負担金 112,386

障がい児施設措置費負担金 327,890

後期高齢者医療保険基盤安定負担金

児童手当負担金 793,183

児童入所施設措置費等負担金 9,911

保育所運営費負担金 490,987

未熟児養育医療給付費負担金

元気な愛知の市町村づくり補助金 1,000

住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 9,302

消費者行政活性化事業費補助金 1,127

名古屋飛行場周辺共同利用施設運営費補助金 2,053

生活保護等世帯空調機稼働費補助金 96

地域生活支援事業費等補助金 40,831

特別障がい者手当等支給費補助金 13,717

障がい者共同生活援助事業費補助金 2,795

重症心身障がい児等短期入所利用支援事業費補助金 787

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 75

軽度・中等度難聴児支援事業費補助金 184

58,389障 が い 者福 祉 費補 助 金

民生委員・児童委員活動費用負担金

4,500

社会福祉費負 担 金

生活保護費負 担 金

総 務 費補 助 金

総 務 費負 担 金

13,578

12,863

国民健康保険基盤安定負担金

説 明

児童福祉費負 担 金

1,294,081

441,651

金 額

保健衛生費負 担 金

区 分

後期高齢者医 療 費負 担 金

139

1 市町村権限移譲交付金

771,174

831,756 民生委員推薦会費負担金

22,857

障 が い 者福 祉 費負 担 金

1,578,674

83,762

- 57 -

35,547 612

6(目)

土 木 費 県 補 助 金

商 工 費 県 補 助 金

35,635

衛 生 費 県 補 助 金

106,765

36,159

項 目

63,906

1,997

71,130

156,369

47,222農 林 費 県 補 助 金

本 年 度 予 算 額

4(目)

3(目)

49,219

前 年 度 予 算 額

△ 92,463 5(目)

比 較

- 58 -

子ども医療費支給事業費補助金 395,586

心身障がい者医療費支給事業費補助金 252,196

母子・父子家庭医療費支給事業費補助金 116,383

精神障がい者医療費支給事業費補助金 54,195

後期高齢者福祉医療費支給事業費補助金 293,081

母子家庭等日常生活支援事業費補助金 64

地域子ども・子育て支援事業費補助金 185,605

第三子保育料無料化等事業費補助金 13,460

1歳児保育実施費補助金 18,777

保育対策総合支援事業費補助金 15,904

産休・病休代替職員設置費補助金 2,131

低年齢児途中入所円滑化事業費補助金 1,575

民間保育所運営費補助金 643

保育環境改善等事業費補助金 72

認定こども園等運営費補助金 27,897

私立幼稚園就園奨励費補助金 156,310

児童養護施設等環境改善事業費補助金 1,125

健康増進事業費補助金 15,544

骨髄提供者助成事業費補助金 630

地域自殺対策強化事業費補助金 551

風しんワクチン接種事業費補助金 135

一般不妊治療費助成事業費補助金 2,170

住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 5,707

あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金 262

浄化槽設置整備事業費補助金 11,160

農地利用最適化交付金 4,800

農業委員会交付金 1,487

農業人材力強化総合支援事業費補助金 7,500

農地集積推進事業費補助金 65

水田農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,087

緊急農地防災事業補助金 27,000

土地改良事業補助金 3,780

農業農村多面的機能支払事業補助金 1,322

森林病害虫等防除事業補助金

林 業 費補 助 金

農 業 費補 助 金

6,135

63,906

106,765

児童福祉費補 助 金

2老人福祉費補 助 金

商 工 費補 助 金

保健衛生費補 助 金

49,041

都市計画費補 助 金

国土法土地取引規制等市町村事務費交付金 30

再開発事業費補助金 106,735

老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金 3,135

権利擁護人材養成事業費補助金 3,000

説 明

1,111,441医 療 費補 助 金

環境対策費補 助 金

178

423,563

17,129

19,030

金 額区 分

新あいち創造産業立地補助金 59,656

げんき商店街推進事業費補助金 500

首都圏人材確保支援事業費補助金 3,750

- 59 -

590,096

項 目

土 木 費 県 委 託 金

消 防 費 県 補 助 金

1(目)

4,730 3,558

民 生 費 県 委 託 金

県 委 託 金

本 年 度 予 算 額

43,796

衛 生 費 県 委 託 金

総 務 費 県 委 託 金

633,892

3(目)

3(項)

教 育 費 県 補 助 金54,477

7(目)

67,560 8(目)

13,083

1,172

4(目)

商 工 費 県 委 託 金

5(目)

△ 2

329 329

164

586,960

0

0

111

1,2021,202

630,447

692

2(目)

前 年 度 予 算 額 比 較

694

43,487

△ 53

- 60 -

愛知県議会議員一般選挙執行委託金 45,459

参議院議員通常選挙執行委託金 98,569

在外選挙人名簿登録事務委託金 103

人口動態調査事務市町村交付金 248

県人口動向調査事務市町村交付金 221

統計調査員確保対策事務委託金 40

工業統計調査委託金 1,659

経済センサス委託金 2,206

全国家計構造調査委託金 5,351

国勢調査委託金 1,425

農林業センサス事務委託金 4,166

母子寡婦福祉資金事務交付金 1

女性一時保護委託金 71

地域児童福祉事業等調査事務市町村交付金 4

東海自然歩道管理委託金

区 分 金 額

放課後子ども教室推進事業費補助金 48,994

小中学校生徒指導推進費補助金 800

13,440部活動指導員配置事業費補助金

あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金

280

10

3 1,207

63,234

471,000

小 学 校 費補 助 金

35

統計調査費委 託 金

329

社会福祉費委 託 金

2児童福祉費委 託 金

厚生労働統計調査交付金 25

49

4,6301

戦傷病者戦没者遺族等援護法等施行事務市町村交付金

観 光 費委 託 金

環境対策費委 託 金

3,119

地下水位調査委託金

教育指導費補 助 金

4,730

1,202

建築指導費委 託 金

54

徴 税 費委 託 金

建築動態統計調査委託金

地盤沈下観測所管理委託金

選 挙 費委 託 金

76

144,131

15,316

県民税徴収取扱費交付金

社会教育費補 助 金

消 防 費補 助 金

南海トラフ地震等対策事業費補助金

消防団加入促進事業費補助金

節説 明

あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 3,000

被災児童就学援助事業費補助金 119

100

- 61 -

項 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

教 育 費 県 委 託 金364

6(目)

7471,111

- 62 -

地蔵川分流施設操作及び管理委託金

区 分 金 額

節説 明

1,111教育指導費委 託 金

河 川 費委 託 金

キャリア教育推進事業委託金 540

36学校基本調査委託金

教育研究指定校事業委託金 535

2 638

- 63 -

515,220

3,079

物 品 売 払 収 入

1(目)

比 較

602,890

 18(款) 財 産 収 入

116,907

△ 87,670

項 目

113,622 118,647

本 年 度 予 算 額

△ 4,819

前 年 度 予 算 額

1(項)

206

2(目)

財 産 運 用 収 入

3,285

△ 5,025

△ 87,670

140

1(目)

0

財 産 売 払 収 入

515,080

2(項)

121,726

財 産 貸 付 収 入

利 子 及 び 配 当 金

602,750

2(目)

140

不 動 産 売 払 収 入

- 64 -

財政調整基金利子 768

市債管理基金利子 96

まちづくり寄附基金利子 26

社会奉仕活動奨励基金利子 7

市民メセナ基金利子 1

文化スポーツ施設整備基金利子 75

スポーツ振興基金利子 12

緑化振興基金利子 25

学校施設整備基金利子 1

株配当金 2,274

公用車売払収入

区 分

土 地 建 物貸 付 収 入

金 額

土 地 売 払収 入

113,622

説 明

515,080

3,2851

1401

利 子 及 び配 当 金

物 品 売 払収 入

- 65 -

 19(款) 寄 附 金

△ 100,000

前 年 度 予 算 額 比 較

一 般 寄 附 金

203,000

△ 100,000203,000103,000 1(目)

本 年 度 予 算 額

103,000

項 目

寄 附 金

1(項)

- 66 -

103,000春日井ブランド化推進事業寄附金 3,000

説 明節

金 額

100,000一般寄附金

ふるさと寄附金

区 分

- 67 -

1,298,248

 20(款) 繰 入 金

1,798,081

546,813

項 目

0他 会 計 繰 入 金

前 年 度 予 算 額

1(項)

2,344,894

751,435

比 較

3,096,329

基 金 繰 入 金

繰 入 金

751,435 2(目)

1(目)

本 年 度 予 算 額

1,798,081

- 68 -

財政調整基金繰入金 2,060,000

市債管理基金繰入金 42,995

まちづくり寄附基金繰入金 168,491

社会奉仕活動奨励基金繰入金 1,480

市民メセナ基金繰入金 628

文化スポーツ施設整備基金繰入金 67,400

スポーツ振興基金繰入金 1,000

緑化振興基金繰入金 2,900

大泉寺地区企業用地整備事業特別会計繰入金

基金繰入金 2,344,894

説 明

他 会 計繰 入 金

金 額区 分

751,4351

- 69 -

0

本 年 度 予 算 額 比 較

繰 越 金

1(項)

1

1

1 1(目)

繰 越 金

1

前 年 度 予 算 額

 21(款) 繰 越 金

項 目

0

- 70 -

説 明

1

区 分

前 年 度繰 越 金

金 額

- 71 -

255

931,742

931,742 3(項)

受 託 事 業 収 入

1(目)

貸 付 金 元 利 収 入

86

比 較

0

前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

86

1(目)

33,001

市 預 金 利 子426

2(項)

市 預 金 利 子426

931,811

△ 69

0

33,001

貸 付 金 元 利 収 入

1(目)

延滞金、加算金及び過料

1(項)

 22(款) 諸 収 入

項 目

△ 69

4(項)

4,530 4,275

33,001延滞金、加算金及び過料

931,811

340

340

33,001

- 72 -

勤労者福祉促進資金融資預託金回収金

小規模企業等振興資金融資預託金回収金 800,000

中小企業振興資金融資預託金回収金 5,001

中小企業組織強化資金融資預託金回収金 30,000

勝川開発株式会社貸付金償還金

法人保留床取得資金貸付金償還金

災害援護資金貸付金返還金災害援護資金貸 付 金 収 入

33,001

勝 川 開 発株 式 会 社貸 付 金 収 入

30,000

426

説 明区 分

商 工 業 融 資資 金 貸 付 金元 利 収 入

26,000

1

延 滞 金

835,001

市街地再開発事 業 資 金貸 付 金 収 入

40,740

勤 労 者 福 祉融 資 資 金貸 付 金 収 入

市預金利子

金 額

- 73 -

1,264

項 目

2,573,939

964

2,572,563

1,374

5(項)

弁 償 金

1(目)

804,483

300

0 2(目)

滞 納 処 分 費15

2(目)

教 育 費 受 託 金

消 防 費 受 託 金

1,389

3,266

804,468

△ 45

3,377,031

前 年 度 予 算 額

3,378,422

本 年 度 予 算 額

3,311 1(目)

比 較

雑 入

雑 入

3(目)

22

- 74 -

高速道路救急業務受託金

インターネット公売等滞納処分費

原動機付自転車標識弁償金 他

学校給食費 1,262,550

プレミアム付商品券購入者負担金 990,000

収入印紙売上 127,740

余剰電力売却収入 119,096

資源化物売払収入 103,347

保育園関係収入 85,808

愛知県市町村振興協会基金交付金 59,525

愛知県市町村振興協会新宝くじ交付金 34,316

ペットボトル等再商品化収入 29,450

土地改良施設維持管理適正化事業交付金 18,000

広告掲載料 17,280

指定管理者納付金 15,000

講座等受講料 13,386

公共事業補償金 10,402

その他 488,611

小・中学校区域外就学受託金 1,164

説 明

尾東小中学校教育費受託金 1001,264

1,110

口腔衛生事業収入 1,410

弁 償 金

教 育 費受 託 金

雑 入

乳幼児健康診査収入

1 2

金 額区 分

衛 生 関 係収 入

消 防 費受 託 金

3,266

滞納処分費

2,520

1 1,389

3,374,511

- 75 -

9(目)

6(目)

14,800 0 14,800商 工 債

消 防 債

7(目)

54,500

1,650,000

4(目)

1,806,500 848,000 958,500

農 林 債

1(目)

8(目)

5(目)

164,100

教 育 債

△ 811,900

比 較

市 債

1(項)

総 務 債

142,300

△ 16,300労 働 債

1,367,600

70,800

3,453,600 2,268,900

43,300

民 生 債

前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

10(目)

△ 450,0002,100,000臨 時 財 政 対 策 債

1,184,700土 木 債

2(目)

8,924,800

 23(款) 市  債

△ 226,900

976,000

185,600

1,066,500

43,900

1,012,900

項 目

227,300 △ 839,200

△ 354,700

8,697,900

128,600 84,700

衛 生 債

3(目)

- 76 -

勤労者厚生施設整備事業

農業施設等整備事業

勝川駅周辺施設整備事業

道路橋りょう整備事業 593,800

河川整備事業 831,000

都市計画事業 1,914,300

住宅施設整備事業 114,500

消防施設整備事業

社会教育施設整備事業 837,100

義務教育施設整備事業 969,400

1 商 工 債 14,800

213,700

32,600

説 明

保健衛生施設整備事業 13,600

臨 時 財 政対 策 債

185,600消 防 債

3,453,600

衛 生 債

1,012,900

1,650,000

民 生 債

1 164,100

1 教 育 債

167,200

土地開発公社経営健全化事業 845,700

96,000社会福祉施設整備事業

児童福祉施設整備事業

農 林 債

労 働 債1

1,806,500

総 務 債

54,500

庁舎等整備事業

土 木 債

清掃施設整備事業

金 額

227,300

128,600

区 分

- 77 -

1(項)

1(目)

(3) 歳   出

 1(款) 議 会 費

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

議 会 費

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

議 会 費

10,962

474,845 463,883 10,962

474,845 463,883

474,845

474,845

- 78 -

1 人件費 436,141

(1) 議員 32人

(2) 職員 9人

2 議会活動費及び一般管理費 38,704

(1) 議会活動費

  かすがい市議会だより 他   

(2) 負担金、補助及び交付金(12,911)の内訳

  (ア) 政務活動費交付金

 (イ) 全国市議会議長会負担金 1,260

 (ウ) 市議会議員共済会事務負担金 416

 (エ) 全国市議会議長会基地協議会負担金 148

 (オ) 東海市議会議長会負担金 70

 (カ) 都市行政問題研究会負担金 60

 (キ) 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 40

 (ク) 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20

 (ケ) 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18

 (コ) 愛知県市議会議長会負担金 10

 (サ) 全国施行時特例市議会議長会負担金 10

 (シ) 研修会等出席者負担金 299

需用費(9,919)の内訳

消 耗 品 費 2,373 燃 料 費 185

食 糧 費 61 印刷製本費 7,200

修 繕 料 100

25,793

4 共 済 費 76,516

3 職員手当等 113,874

10,560

1 議 会 費

節説 明

区 分 金 額

368,320

2 給 料 38,031

67,821

1 報 酬 207,720

69

9 旅 費 6,218

8 報 償 費

12 役 務 費

750

11

851

需 用 費 9,919

10 交 際 費

19負担金、補助及び交付金

12,911

13 委 託 料 5,390

14使用料及び賃 借 料

2,596

- 79 -

1(項)

1(目)

一般管理費6,517,943 7,039,542 △ 521,599 1,770 108,100

 2(款) 総 務 費

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

75,74710,385,458 △ 781,373総務管理費

9,604,085

6,345,288

8,273,210

一 般 財 源

58,812

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金

特 定 財 源

1,012,900

県支出金 地 方 債 そ の 他

15,487 226,741

3,973

- 80 -

1 報酬 2,519

(1) 表彰審査委員会委員        6人 44

(2) 開発事業紛争調停委員会委員     4人 248

(3) 行政不服審査会委員        3人 742

(4) 情報公開・個人情報保護審査会委員 5人 1,339

(5) 特別職報酬等審議会委員       10人 146

2 人件費  5,079,791

(1) 特別職 3人

(2) 職員  214人

3 情報化推進 3,300

 基幹系住民情報システム改修

4 ICT推進 13,496

 RPA導入運用支援 他 

5 庁舎等施設管理 1,020,392

 (1) 庁舎等小工事

  庁舎自動制御機器(第5期)等取替工事 他

 (2) 施設管理費

6 一般管理費 398,445

 負担金、補助及び交付金(64,041)の内訳

(ア) 特定個人情報の提供の求め等に係る電

    子計算機の設置等関連事務の委任に係

    る交付金

(イ) 県派遣職員負担金

(ウ) あいち電子自治体推進協議会負担金

(エ) あいち情報セキュリティクラウド利用

    負担金

(オ) 全国市長会負担金 1,286

(カ) 愛知県市長会負担金 558

 (キ) 土木積算システム使用負担金 531

 (ク) 地方公共団体情報システム機構負担金 360

 (ケ) 内外情勢調査会会費 195

 (コ) 全国施行時特例市市長会負担金 50

153,070

867,322

11,450

12,181

21,000

15,744

352,200

2,685

報 償 費

旅 費

11

役 務 費

449,487

共 済 費

12

13

1,300

102,700

需 用 費 193,622

68,064

2,595,943 5,011,727

265

交 際 費

8,240

110,593

2,519

810,335

災害補償費

賃 金

1,673,513

報 酬

職員手当等

給 料

10

委 託 料

14

2 総 務 費

説 明区 分

金 額

使用料及び賃 借 料

- 81 -

2(目)

3(目)

101,874

市民相談費5,4145,414

本 年 度予 算 額

5,400 14

94,884 101,5896,990 190

前 年 度予 算 額 一 般 財 源

比 較 特 定 財 源

95

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

県支出金 そ の 他

広報広聴費

項 目国庫支出金 地 方 債

- 82 -

 (サ) 研修会等出席者負担金 686

需用費(193,622)の内訳

消 耗 品 費 47,404 燃 料 費 4,579

食 糧 費 54 印刷製本費 5,120

光 熱 水 費 91,753 修 繕 料 44,712

1 広報広聴事業 93,347

(1) 広報春日井

  広報春日井、こども広報春日井 他

(2) 市政情報サービス

(3) 声の広報 761

(4) 市民対話 103

(5) 春日井広報大使 274

2 一般管理費 8,527

負担金、補助及び交付金(190)の内訳

 (ア) 日本広報協会負担金 42

 (イ) 尾張東部都市広報広聴連絡協議会負担金 18

 (ウ) 研修会等出席者負担金 130

需用費(70,008)の内訳

消 耗 品 費 521 食 糧 費 16

印刷製本費 68,399 光 熱 水 費 262

修 繕 料 810

1 市民相談 5,106

2 一般管理費 308

負担金、補助及び交付金

  春日井人権擁護委員協議会負担金 308

8 888

負担金、補助及び交付金

備品購入費

報 償 費

負担金、補助及び交付金

委 託 料

12

59

4,585

11 需 用 費

13

881

旅 費

3,893

190

17,646

報 償 費

19

70,00811

462

84

工事請負費

役 務 費

18

19

備品購入費

15

18

金 額

64,041

賃 金

区 分

8,211

13

133,700

10,977

81,232

2 総 務 費

14使用料及び賃 借 料

73

委 託 料

需 用 費

16,800

説 明

- 83 -

4(目)

5(目)

6(目)

項 目本 年 度予 算 額

財政管理費

一 般 財 源

14,361

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

7,538 △ 1,987 7,538

財産管理費

比 較

14,361

県支出金

99,336 91,334

14,178

8,002

前 年 度予 算 額

特 定 財 源

会計管理費183

地 方 債

99,336

そ の 他

9,525

国庫支出金

- 84 -

需用費の内訳

消 耗 品 費 59

一般管理費

需用費(1,107)の内訳

消 耗 品 費 88 印刷製本費 1,019

一般管理費

需用費(1,524)の内訳

消 耗 品 費 294 印刷製本費 1,230

1 公有財産管理 32,833

2 公共施設等マネジメント 1,702

3 用地対策 11,973

4 一般管理費 52,828

 負担金、補助及び交付金

  研修会等出席者負担金 64

5,320

2 総 務 費

1,107

13

説 明区 分

役 務 費

需 用 費

308

6,383

4

8,570

21

需 用 費

金 額

旅 費

19負担金、補助及び交付金

委 託 料

12

報 償 費

14使用料及び賃 借 料

14

委 託 料

賃 金

使用料及び賃 借 料

11

1,524

30

34,788

11

4,106

役 務 費

需 用 費

28

13

11

12

27旅 費

旅 費

141

16

- 85 -

7(目)

100,026

本 年 度予 算 額

20,331 175,112 1,465

比 較

195,443企 画 費

特 定 財 源

国庫支出金 県支出金

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源項 目

地 方 債 そ の 他

93,952

前 年 度予 算 額

- 86 -

需用費(5,320)の内訳

消 耗 品 費 285 光 熱 水 費 35

修 繕 料 5,000

1 子育て女性就労応援事業 1,930

企業見学バスツアー、母親向け地域講座 他

2 シティプロモーション推進 27,047

3 企画政策推進 4,311

 政策研究 他

4 市史編さん 9,976

5 ふるさと納税推進 48,828

 ふるさと納税お礼品代 他

6 まちづくり寄附基金積立金 100,026

7 一般管理費 3,325

 負担金、補助及び交付金(1,590)の内訳

 (ア) 県営名古屋空港協議会負担金 1,450

 (イ) 地域活性化センター年会費 140

需用費(1,480)の内訳

消 耗 品 費 72 印刷製本費 1,408

備品購入費 83

19

7,260

18

303

説 明

14

公 課 費

9 旅 費

使用料及び賃 借 料

使用料及び賃 借 料

委 託 料

19負担金、補助及び交付金

13

工事請負費

負担金、補助及び交付金

12

14

委 託 料

25

22補償、補塡及び賠償金

58,276

11

15

13

1,590

1,480

積 立 金

需 用 費

305

報 償 費

金 額

21,197

21,800

27

2,177

役 務 費

区 分

736

33,064

6,000

100,026

2 総 務 費

316

- 87 -

8(目)

9(目)

20,454

項 目本 年 度予 算 額

県支出金

281

59,100

一 般 財 源

378,535

そ の 他

特 定 財 源

300

比 較前 年 度予 算 額

国庫支出金

△ 19公 平委 員 会 費

281

458,089文化振興費

△ 549,1491,007,238

地 方 債

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 88 -

1 報酬 146

文化振興審議会委員 10人

2 かすがいの文化発信 16,995

(1) 「書のまち春日井」発信

  子ども向け啓発パンフレット作成 他

(2) 道風展 2,500

(3) 市民美術展覧会 4,700

(4) 短詩型文学祭 1,500

(5) 市民第九演奏会 6,150

3 市民文化活動推進 217,927

(1) かすがい市民文化財団運営費補助

(2) 文化活動事業助成 4,440

(3) 市民メセナ活動支援 328

4 市民メセナ基金積立金 1

5 文化スポーツ施設整備基金積立金 75

6 文芸館・市民会館管理 222,743

 (1) 文芸館・市民会館小工事

  文芸館改修工事基本設計・実施設計業務委託 他

 (2) 施設管理費

7 一般管理費 202

 負担金、補助及び交付金

  研修会等出席者負担金 14

需用費(3,986)の内訳

消 耗 品 費 956 印刷製本費 642

修 繕 料 2,388

1 報酬 156

 公平委員会委員 3人

2 一般管理費 125

 負担金、補助及び交付金(108)の内訳

  (ア) 全国公平委員会連合会負担金 76

 (イ) 全国公平委員会連合会東海支部負担金 7

213,159

85,400

137,343

25

100

12

需 用 費

15 工事請負費 60,400

2,145

2 総 務 費

説 明

156

使用料及び賃 借 料

8 報 償 費

4

640

171,108

旅 費

18

13

217,613

報 酬 146

区 分

償還金、利子及び割引料

76

11

14

19

23

委 託 料

14

3,500

役 務 費

3,986

12

10

金 額

報 酬

積 立 金

使用料及び賃 借 料

負担金、補助及び交付金

旅 費

506

5

備品購入費

- 89 -

10(目)

項 目

21,049

比 較

108,736

国庫支出金 県支出金

69,219

地 方 債

安 全 なまちづくり対 策 費

226,886 △ 118,150

前 年 度予 算 額

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

10,346

そ の 他

8,122

本 年 度予 算 額

特 定 財 源一 般 財 源

- 90 -

 (ウ) 愛知県公平委員会連合会負担金 5

 (エ) 研修会等出席者負担金 20

1 防災事業 84,280

 (1) 民間建築物耐震事業

  木造住宅無料耐震診断

  木造住宅耐震改修費補助

  木造住宅除却費補助

  非木造住宅耐震改修費補助

  耐震シェルター整備費補助

  要安全確認計画記載建築物耐震改修費補助  

  コミュニティ集会施設診断費補助

  ブロック塀等撤去費補助  

 (2) 防災施設等整備

 (3) 防災対策事業

  音声架電システム導入 他

 (4) 避難所備蓄資材等整備

  LEDランタン

  非常用ガス発電機 他

 (5) 総合防災訓練 4,728

 (6) 業務継続計画改定 3,760

 (7) 防災啓発事業 856

  地域防災組織支援事業 他

 (8) 新型インフルエンザ等対策 479

2 安全なまちづくり事業 10,828

 (1) 安全なまちづくり協議会 4,966

 (2) 地域防犯活動支援事業 3,653

  防犯カメラ設置補助   

  防犯パトロール用品購入補助 他

 (3) 安全安心情報ネットワーク 1,908

 (4) 防災・防犯地域アドバイザー育成・派遣 301

  交通安全分野のアドバイザー育成

3 交通安全事業 4,663

 (1) 交通安全対策 3,884

 (2) 交通安全推進大会 779

4 一般管理費 8,965

 負担金、補助及び交付金(5,161)の内訳

  (ア) 防犯協会補助金 3,100

  (イ) 春日井市交通安全事業補助金 500

  (ウ) 愛知県防災行政無線運営協議会分担金 1,551

18

役 務 費

3,505

158旅 費

説 明区 分

需 用 費

2 総 務 費

3,301

11

15 工事請負費

1,300

19,945

7,500

42,227

金 額

10819負担金、補助及び交付金

報 償 費

12

委 託 料

23,658

4,509

19負担金、補助及び交付金

46,555

13

備品購入費

使用料及び賃 借 料

1,300

14

18,250

10,985

- 91 -

11(目)

12(目)△ 171,224

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

空 港 周 辺対 策 費

333,239 24,976 137,039ふ れ あ いセンター等管 理 費

前 年 度予 算 額

比 較

156,575

162,015

項 目本 年 度予 算 額

98,821 57,754 49,070 2,149 105,356

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 92 -

  (エ) 全国安全都市会議負担金 10

需用費(23,658)の内訳

消 耗 品 費 17,281 燃 料 費 437

食 糧 費 24 印刷製本費 2,351

光 熱 水 費 293 修 繕 料 3,272

1 空港周辺対策 80,060

 (1) 学習等供用施設小工事

  改修工事(勝川新町、前並、如意申西、八幡 他)  

 (2) 防衛施設周辺施設整備 480

 (3) 空港周辺調査委託 4,600

2 民家防音事業特別会計繰出金 17,324

3 施設管理費 56,584

 (1) 学習等供用施設

 (2) エアフロントオアシス

 (3) 移転補償跡地

4 一般管理費 2,607

 負担金、補助及び交付金(1,983)の内訳

  (ア) 春日井市飛行場周辺対策市民協議会補助金 1,800

  (イ) 生活保護等世帯空調機稼働費助成金 108

  (ウ) 全国民間空港関係市町村協議会分担金 15

  (エ) 全国基地協議会分担金 15

  (オ) 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 12

  (カ) 名古屋空港周辺環境整備連絡協議会負担金 10

 (キ) 研修会等出席者負担金 23

需用費(9,775)の内訳

消 耗 品 費 9 燃 料 費 56

光 熱 水 費 276 修 繕 料 9,434

1 東部市民センター管理 51,522

 (1) 東部市民センター小工事

  東部市民センターホール音響調査等業務委託

 (2) 東部市民センター講座 1,179

 (3) ニュータウンきずな事業 165

  どんぐりキッズ公民館 他

 (4) 施設管理費

12

委 託 料

2 総 務 費

説 明

11

役 務 費

需 用 費

28

賃 金

1,983

13

工事請負費

19

繰 出 金

金 額

9 旅 費

70,060

32,660

57,240

59

4,581

15

2,416

47,714

区 分

74,980

134

17,324

22

9,775

9 旅 費

負担金、補助及び交付金

報 償 費

6,454

2,500

47,678

- 93 -

13(目)

そ の 他

2,807

一 般 財 源特 定 財 源

173,026266,268 △ 90,435

項 目

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地 方 債

本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

自治振興費175,833

- 94 -

2 ふれあいセンター管理 110,415

 (1) ふれあいセンター小工事 3,500

  西部ふれあいセンター外壁改修工事設計委託 他

 (2) ふれあいセンター講座 3,623

 (3) 施設管理費

3 一般管理費 78

 負担金、補助及び交付金(78)の内訳

  (ア) 特定ラジオマイク運用調整機構負担金 54

 (イ) 研修会等出席者負担金 24

需用費(62,406)の内訳

消 耗 品 費 2,851 燃 料 費 190

食 糧 費 25 印刷製本費 236

光 熱 水 費 46,889 修 繕 料 12,215

1 報酬 81

多文化共生審議会委員 11人

2 自治振興事業

 (1) 春日井まつり 35,000

 (2) 市民納涼まつり 14,000

 (3) 区・町内会等活動支援事業 94,324

(ア) 区・町内会等活動助成

(イ) 防犯灯電気料補助

(ウ) 防犯灯設置補助

  (エ) コミュニティ活動推進

(オ) コミュニティ集会施設整備補助

(カ) 多世代交流事業補助

(キ) 地域をささえる人づくり講座 50

(ク) 地域のやる気応援事業 491

3 多文化共生推進 4,220

 子どもの日本語教室

 かすがいふれあい教室(日本語教室)、姉妹都市交流

備品購入費18

12

負担金、補助及び交付金

工事請負費

11

旅 費

4,879

63

使用料及び賃 借 料

報 酬

23 9

金 額

13

62,406

2,174

55,670委 託 料

11

需 用 費

役 務 費

役 務 費

50,825

1,800

説 明区 分

4,028

1,66514

15

600

賃 金

54,436

16,966

81

12

需 用 費

19

6,158

償還金、利子及び割引料

3,822

8 報 償 費

12,859

7,919

103,292

2 総 務 費

8,505

950

13 委 託 料

78

- 95 -

14(目)

15(目)

1,127

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

41,080

本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

49,282

346

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

消費者行政推 進 費

項 目

男 女 共 同参画推進費

8,202

3,9715,444

49,054

5,734 △ 290

228

- 96 -

 わくわく!ふれあいワールド、国際交流ルーム管理運営 他 

4 社会奉仕活動奨励基金積立金 7

5 市民活動支援センター管理 28,000

 (1) 市民活動支援センター小工事 5,700

  コンクリート塀工事

 (2) 市民活動支援センター事業 6,293

  市民活動支援センター協働推進

  市民活動・NPO相談 他

 (3) 施設管理費

6 一般管理費 201

需用費(7,919)の内訳

消 耗 品 費 2,124 印刷製本費 247

光 熱 水 費 5,148 修 繕 料 400

1 消費者生活啓発 5,178

 (1) 消費者啓発

 (2) 計量啓発・検査

2 暮らしいきいき資金融資あっ旋 236

3 一般管理費 30

 負担金、補助及び交付金(30)の内訳

  (ア) 全国特定市計量行政協議会負担金 18

  (イ) 愛知消費者協会負担金 12

需用費(338)の内訳

消 耗 品 費 301 印刷製本費 37

1 報酬 132

 男女共同参画審議会委員 9人

2 男女共同参画啓発 805

需 用 費

14

委 託 料

15 工事請負費

旅 費

3,674

5,200

報 償 費

使用料及び賃 借 料

賃 金

207

負担金、補助及び交付金

負担金、補助及び交付金

390

4,788

12

13

16,007

390

2 総 務 費

378

14

19

19

2,431

25

使用料及び賃 借 料

338

7

11

役 務 費

449

132

節説 明

区 分 金 額

5,645

248

8

報 酬

積 立 金

18 備品購入費

90,589

- 97 -

16(目)

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

46,509

項 目

48,641

本 年 度予 算 額

特 定 財 源

47,145

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

職 員 研 修厚 生 費

1,496 2,132

一 般 財 源

- 98 -

 ワーク・ライフ・バランスセミナー

 男女共同参画市民フォーラム 他

3 DV防止推進 876

 DV防止啓発事業委託 他

4 青少年女性センター管理 46,389

 (1) 相談事業 2,570

  女性のための法律相談 他

 (2) レディヤン講座 596

 (3) 施設管理費

5 一般管理費 1,080

 負担金、補助及び交付金

 女性活動推進事業補助金 1,080

需用費(21,590)の内訳

消 耗 品 費 1,138 燃 料 費 88

印刷製本費 840 光 熱 水 費 15,024

修 繕 料 4,500

職員研修厚生事業

(1) 職員研修

 (2) 職員健康管理

 (3) 労働安全管理 207

 (4) 職員福利厚生 1,221

12

役 務 費

19

11

区 分

役 務 費

使用料及び賃 借 料

旅 費9

負担金、補助及び交付金

需 用 費

報 償 費

賃 金

14

26,700

7,562

2,498

2,664

1,083

報 償 費8

13

23

11

説 明節

金 額

5

12

委 託 料

旅 費

2,587

償還金、利子及び割引料

43,223

23

21,590需 用 費

2,283

13

2 総 務 費

20,744

537

320

委 託 料

2,689

26,469

3,392

14使用料及び賃 借 料

15,397

- 99 -

17(目)

18(目)

19(目)

2(項)

1(目)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

5,813

421,701

0

0

845,700

そ の 他

222,242

徴 税 費922,060

1,487,180

10,000 10,000

本 年 度予 算 額

100 4

前 年 度予 算 額

比 較

768

471,000

21,872

市 債 管 理基 金 費

財 政 調 整基 金 費

469,872

9,232

項 目

21,872

100

878,770 429,18843,290

諸 費

税務総務費

641,4801,065,479

96

225,758464,059

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債

- 100 -

需用費(2,498)の内訳

消 耗 品 費 2,420 食 糧 費 78

財政調整基金積立金

市債管理基金積立金

1 土地開発公社経営健全化 845,815

 南花長町外用地購入

2 土地開発公社補塡金 640,000

3 一般管理費 1,365

 負担金、補助及び交付金(1,365)の内訳

  (ア) 外国人学校運営費補助金 1,363

  (イ) 平和首長会議メンバーシップ負担金 2

1 報酬 366

 固定資産評価審査委員会委員 6人

2 人件費 424,765

 職員 83人

3 一般管理費 44,741

 負担金、補助及び交付金(2,351)の内訳

  (ア) 軽自動車税課税資料収集業務分担金 1,980

  (イ) 資産評価システム研究センター負担金 120

  (ウ) 小牧税務推進協議会分担金 55

  (エ) 事業所税都市連絡協議会負担金 3

  (オ) 研修会等出席者負担金 193旅 費

17

19

256,085

845,815

640,000

報 酬

需 用 費

賃 金

職員手当等

負担金、補助及び交付金

1,365

2,816

給 料

25

公 有 財 産購 入 費

負担金、補助及び交付金

11

22

補償、補塡及び賠償金

積 立 金

100

25

2 総 務 費

168,680

積 立 金

1,383

2149

366

説 明区 分 金 額

10,000

39,467

19

- 101 -

2(目)

3(項)

1(目)

△ 38,739

37,477 245,242

527,757

527,757

240,319

項 目本 年 度予 算 額

そ の 他

前 年 度予 算 額 一 般 財 源

国庫支出金 県支出金

賦課徴収費

地 方 債

比 較

452,188 414,711

566,496

戸 籍 住 民基本台帳費

566,496 240,319 235,49242,853

235,492

206,946

△ 38,739

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

9,093

9,093

戸 籍 住 民基本台帳費

42,853

- 102 -

需用費(1,383)の内訳

消 耗 品 費 877 燃 料 費 365

修 繕 料 141

1 過誤納還付金及び還付加算金 200,000

2 賦課徴収事務 252,188

 負担金、補助及び交付金(6,946)の内訳

  (ア) 地方税電子化協議会分担金 6,652

  (イ) 税務連携事業負担金 195

  (ウ) 研修会等出席者負担金 99

需用費(48,688)の内訳

消 耗 品 費 2,921 燃 料 費 97

印刷製本費 45,530 修 繕 料 140

1 人件費  179,474

役 務 費

負担金、補助及び交付金

19

14

2,351

使用料及び賃 借 料

役 務 費

19

99

2 給 料

13

6,946

11

12 68,745

12

18 備品購入費

需 用 費

償還金、利子及び割引料

使用料及び賃 借 料

説 明区 分

106,361

48,688

312

14

旅 費

負担金、補助及び交付金

200,000

委 託 料

16

金 額

106,963

報 償 費

1,211

2 総 務 費

20,514

23

20

- 103 -

4(項)

1(目)

278,954 144,131

項 目本 年 度予 算 額

そ の 他

1,846

222,827

2,711

134,823

前 年 度予 算 額

比 較地 方 債

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金

968選 挙 管 理委 員 会 費

選 挙 費

2,814

56,127

103

- 104 -

職員 31人

2 一般旅券発給事業 137,330

3 コンビニ交付 14,518

4 坂下出張所管理費 3,146

5 一般管理費 193,289

 負担金、補助及び交付金(36,828)の内訳

  (ア) 個人番号カード発行経費交付金

  (イ) 尾東戸籍住民基本台帳事務協議会分担金 182

  (ウ) 愛知戸籍住民基本台帳事務協議会分担金 15

  (エ) 研修会等出席者負担金 32

需用費(132,003)の内訳

消 耗 品 費 130,392 燃 料 費 189

印刷製本費 1,400 修 繕 料 22

1 報酬 1,496

 選挙管理委員会委員 4人

2 一般管理費 1,318

 負担金、補助及び交付金(140)の内訳

  (ア) 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 71

  (イ) 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部 7

    負担金

  (ウ) 愛知県各市選挙管理委員会連合会負担金 6

  (エ) 研修会等出席者負担金 56

41,787負担金、補助及び交付金

18

113

旅 費

12

13

141,750

使用料及び賃 借 料

14

73,113

15,339

11

需 用 費

備品購入費 455

役 務 費

需 用 費

19

金 額

賃 金

報 酬

12

区 分

職員手当等

委 託 料

説 明

297

2,960

13,876

497

旅 費

1,496

132,003

2 総 務 費

170

36,599

11

役 務 費

- 105 -

2(目)

3(目)

55,158 132,018276,046

1

特 定 財 源

選挙啓発費

選挙執行費220,888 144,028

94

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

比 較一 般 財 源

国庫支出金 県支出金

93

前 年 度予 算 額

項 目

94

本 年 度予 算 額

地 方 債 そ の 他

- 106 -

需用費(497)の内訳

消 耗 品 費 194 印刷製本費 303

明るい選挙推進事業

需用費(84)の内訳

消 耗 品 費 45 印刷製本費 39

1 報酬  17,528

 投開票管理者、投開票立会人 他 1,464人

2 選挙事務時間外勤務手当等  67,850

3 愛知県議会議員一般選挙 22,433

   任期満了日  平成31年4月29日

4 春日井市議会議員一般選挙 104,166

   任期満了日  平成31年4月30日

5 参議院議員通常選挙 64,069

   任期満了日  平成31年7月28日

16,424

7,908

負担金、補助及び交付金

140

需 用 費

6,872

70

需 用 費

17,044

12

11

報 酬

5

使用料及び賃 借 料

区 分 金 額

20913 委 託 料

17,528

13 委 託 料

3 職員手当等

19

14

役 務 費

使用料及び賃 借 料

報 償 費 816

67,850

103,469

2 総 務 費

説 明

10

備品購入費 2,787

14

賃 金

旅 費

11

報 償 費

84

18

- 107 -

5(項)

1(目)

2(目)

24,54440,859

統計調査費16,229 11,898 4,331 14,807

県支出金 地 方 債 そ の 他

14,847

11,984

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源特 定 財 源

統計調査費

24,630

26,012

1,422

国庫支出金

16,315

40統 計 調 査総 務 費

12,646 24,590

- 108 -

需用費(17,044)の内訳

消 耗 品 費 7,959 食 糧 費 90

印刷製本費 7,195 修 繕 料 1,800

1 人件費  22,892

職員 4人

2 統計調査員確保対策 125

3 一般管理費 1,613

 負担金、補助及び交付金

  愛知県統計協会負担金 6

需用費の内訳

印刷製本費 63

1 工業統計調査 2,115

   調査期日  平成31年6月1日

2 経済センサス 2,206

   調査期日  平成31年6月~平成32年3月

報 償 費

需 用 費

賃 金 3,160

金 額

職員手当等

給 料

旅 費

25

63

14,359

1,540

4

100

8 報 償 費 1,236

6

賃 金

役 務 費

負担金、補助及び交付金

12

10,525

19

8,533

19負担金、補助及び交付金

35,278

2 総 務 費

節説 明

11

報 酬

区 分

- 109 -

6(項)

1(目)

本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

63,176 62,234 942

監査委員費

監査委員費63,176

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

項 目

63,176 62,234 942 63,176

比 較 特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

- 110 -

3 全国家計構造調査 5,608

   調査期日  平成31年10月~平成31年11月

4 農林業センサス 4,166

   調査期日  平成32年2月1日

5 国勢調査 2,134

需用費(889)の内訳

消 耗 品 費 334 印刷製本費 555

1 報酬 2,516

 監査委員 3人

2 人件費  59,548

(1) 常勤監査委員 1人

(2) 職員     7人

3 一般管理費 1,112

 負担金、補助及び交付金(153)の内訳

  (ア) 全国都市監査委員会負担金 80

  (イ) 愛知県都市監査委員会負担金 19

  (ウ) 東海地区都市監査委員会負担金 11

  (エ) 研修会等出席者負担金 43

需用費(648)の内訳

消 耗 品 費 206 食 糧 費 6

印刷製本費 436153

11 需 用 費 648

12 役 務 費 4

19負担金、補助及び交付金

10

22,510

37,038

3 職員手当等

2 給 料

14使用料及び賃 借 料

2979 旅 費

249

889

14使用料及び賃 借 料

11 需 用 費

報 酬1

役 務 費

2,516

49,568

26

9,980

2 総 務 費

144

12

旅 費

説 明区 分 金 額

- 111 -

1(項)

1(目)

前 年 度予 算 額

275,140

比 較

761,136

本 年 度予 算 額

社会福祉費

社 会 福 祉総 務 費

7,338,785

 3(款) 民 生 費

7,063,645

22,054,547 96,0003,714,314 13,967,765

5,719,134

4,030,063 246,405

1,275,610344,040 1

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

そ の 他

特 定 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債一 般 財 源

21,293,411

項 目

- 112 -

1 報酬 724

 (1) 民生委員推薦会委員        12人 263

 (2) 地域福祉計画推進協議会委員    13人 380

 (3) 福祉有償運送運営協議会委員    10人 73

 (4) 一体的就労支援事業運営協議会委員 1人 8

2 人件費 631,393

 職員 107人

3 地域福祉計画改定 2,437

4 社会福祉推進 47,554

 (1) 民生・児童委員、主任児童委員

 (2) 行旅死亡人、行旅人扶助 740

 (3) 平和祈念事業 418

 (4) 社会福祉大会 250

 (5) 地域見守り 499

5 生活困窮者自立支援 29,981

 自立相談支援、住居確保給付金

 子どもの学習・生活支援事業

6 社会福祉協議会運営費補助 174,612

7 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,378,048

8 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 705,618

9 介護保険事業特別会計繰出金 3,264,888

10 介護サービス事業特別会計繰出金 2,705

11 一般管理費 100,825

 負担金、補助及び交付金(500)の内訳

  (ア) 保護司会補助金 400

  (イ) 更生保護女性会補助金 100

11

13

給 料

需 用 費

賃 金

職員手当等

報 償 費

270,581

1,117

187

3 民 生 費

説 明区 分

4

12

負担金、補助及び交付金

360,812

委 託 料

2,266

使用料及び賃 借 料

175,115

100,196

28,661

44,591

旅 費

金 額

報 酬

19

14

役 務 費

3,272

28 繰 出 金 6,351,259

724

20 扶 助 費

45,647

- 113 -

2(目)

3(目)

69,827

項 目本 年 度予 算 額

社 会 福 祉施 設 費

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

7,544,759

96,000 215,089737,377

346,922 3,332,316障 が い 者福 祉 費

667,550

7,197,837 225

特 定 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

760 380 425,148

1,636,497 2,575,721

- 114 -

需用費(2,266)の内訳

消 耗 品 費 891 燃 料 費 126

食 糧 費 3 印刷製本費 1,246

社会福祉施設等管理

 (1) 社会福祉施設小工事

  福祉の里中央監視装置用リモート盤改修工事 他

 (2) 施設管理費

 負担金、補助及び交付金

  研修会等出席者負担金 8

需用費(19,381)の内訳

燃 料 費 177 光 熱 水 費 3,305

修 繕 料 15,899

1 報酬 2,205

 (1) 障害支援区分判定審査会委員 5人

 (2) 障がい者施策推進協議会委員 8人

 (3) 地域自立支援協議会委員   5人

2 障がい者総合福祉計画改定 2,615

 平成32年度改定 アンケート調査 

3 障がい者福祉推進

 (1) 障がい者生活支援 482,348

  (ア) 補装具給付

  (イ) 自立支援医療給付

  (ウ) 重度障がい者寝具乾燥 280

  (エ) 障がい福祉サービス等措置

  (オ) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 150

  (カ) 軽度・中等度難聴児補聴器給付 370

使用料及び賃 借 料

区 分

15,105

174

3 民 生 費

説 明

123,821

14

8

需 用 費

委 託 料

12 76

579,794

役 務 費

11,925

金 額

2,205

7 27,960

79

需 用 費

賃 金

負担金、補助及び交付金

15

報 酬

備品購入費 2,372

工事請負費

19

報 償 費8

11

19,38111

13

18

旅 費

1,393

12 役 務 費

132,451

604,926

117

110

46,191

1,978

1,880

433,142

- 115 -

4(目)

426,079 △ 7,355 31,0906,135老人福祉費

433,434 388,854

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

- 116 -

  (キ) 健康診断書料助成等 335

 (2) 心身障がい者扶助 752,252

  (ア) 特別障がい者手当等

(イ) 外国人重度障がい者福祉手当 120

  (ウ) 福祉応援券

 (3) 障がい者等介護給付及び訓練等給付    4,547,579

  (ア) 障がい福祉サービス

   介護給付費、訓練等給付費 他

  (イ) 障がい者共同生活援助事業費補助

  (ウ) 重症心身障がい児等短期入所利用支援

    事業費補助

 (4) 障がい児通所支援等給付 1,313,818

 (5) 地域生活支援事業 427,716

  (ア) 相談支援

   基幹相談支援センター・障がい者生活支援

   センター運営委託 他

  (イ) 意思疎通支援 5,245

   ヘルプカード

   手話通訳設置・派遣、要約筆記者派遣

  (ウ) 日常生活用具給付

  (エ) 移動支援

  (オ) 地域活動支援センター

  (カ) 日中一時支援

  (キ) 訪問入浴サービス

  (ク) 成年後見制度利用支援

  (ケ) 自動車改造費・運転免許取得費助成

  (コ) 高額地域生活支援サービス費

  (サ) 障がい啓発 155

  (シ) ヒアリングループシステム 88

  (ス) 重度ALS患者入院時コミュニケーション 51

    支援事業

 (6) 障がい者の居場所・交流の場づくり事業助成 400

 (7) 障がい者施設歯科健診事業補助 225

4 一般管理費 15,601

 負担金、補助及び交付金

  研修会等出席者負担金 13

需用費(1,393)の内訳

消 耗 品 費 474 燃 料 費 183

印刷製本費 616 修 繕 料 120

1 報酬 235

614,237

1,644

委 託 料 88,556

18 備品購入費 888 4,540,342

5,593

1,933

負担金、補助及び交付金

7,396,737

14使用料及び賃 借 料

13

節説 明

区 分 金 額

3 民 生 費

137,895

80,970

69,487

235

19

1,300

884

80,856

99,972

11,597

2,390

報 酬

扶 助 費20

74,721

9,729

- 117 -

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

そ の 他国庫支出金 県支出金 地 方 債一 般 財 源

- 118 -

 (1) 高齢者総合福祉計画推進協議会委員 12人

 (2) 老人ホーム入所判定委員会委員   2人

2 高齢者総合福祉計画改定 2,353

 平成32年度改定 高齢者実態把握調査 

3 高齢者福祉推進

 (1) 高齢者地域福祉 41,012

  (ア) 敬老会

  (イ) 高齢者体育振興 177

  (ウ) 家庭介護者研修 8

 (2) 高齢者生活支援 91,126

  (ア) 配食サービス利用助成

  (イ) 緊急連絡体制整備 7,779

  (ウ) 訪問理美容サービス

  (エ) 生活支援ショートステイ 5,162

  (オ) 生活支援ハウス運営事業委託

  (カ) 高齢者賃貸住宅住み替え助成 200

  (キ) 日常生活用具給付 608

  (ク) 健康診断書料助成 400

  (ケ) 寝具乾燥交換 933

  (コ) 訪問入浴サービス 422

  (サ) 支援困難高齢者対策

  (シ) 高齢者等虐待防止 147

   高齢者・障がい者虐待防止連絡会議  

   虐待防止講演会

  (ス) 成年後見制度利用支援

   高齢者・障がい者権利擁護センター運営委託 他

 (3) 介護福祉特別給付金 102,168

 (4) 老人福祉施設入所措置 138,935

 (5) 老人福祉施設整備等補助 6,643

  養護老人ホーム整備借入金償還補助

 (6) 外国人高齢者福祉手当 480

 (7) シルバー人材センター補助 32,300

  (8) ハートフルパーキング 1,721

 (9) 高齢者活躍拠点事業 200

  高齢者いきがいづくり講座

4 一般管理費 8,906

 負担金、補助及び交付金(7,792)の内訳

  (ア) 老人クラブ補助金 6,722

  (イ) 老人クラブ連合会補助金 1,070

13,000

12,578

需 用 費

275,357

11

21,816

委 託 料

16,717

19

8 報 償 費 30,720 176

59

旅 費

13

金 額区 分

70,565

1,153

40,827

67

12 役 務 費

14

20 扶 助 費

負担金、補助及び交付金

使用料及び賃 借 料

44,412

2,866

704

3 民 生 費

説 明

11,364

- 119 -

5(目)

6(目)

2,087,904

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金一 般 財 源

1,111,441

37,198

3,199,345 3,152,993 46,352

項 目

国民年金費△ 5,05942,25737,198

前 年 度予 算 額

比 較本 年 度予 算 額

医療福祉費

特 定 財 源

地 方 債県支出金 そ の 他

- 120 -

需用費(1,153)の内訳

消 耗 品 費 316 印刷製本費 837

1 医療福祉推進 3,176,481

 (1) 子ども医療費

 (2) 心身障がい者医療費

 (3) 母子・父子家庭医療費

 (4) 精神障がい者医療費

 (5) 後期高齢者福祉医療費

2 医療給付事務 22,864

需用費(1,534)の内訳

消 耗 品 費 170 印刷製本費 1,364

1 人件費  23,497

 職員 4人

2 国民年金事務 13,701

 負担金、補助及び交付金

  愛知県都市国民年金協議会分担金 7

賃 金

610,588

20

13

12

扶 助 費

委 託 料

職員手当等

6,158

旅 費 4

9,109

43,389

給 料 12,462

金 額

区 分

849

3,009

14

13

賃 金

委 託 料

需 用 費11

11

11,035

旅 費

3,138,902

12 役 務 費 181

使用料及び賃 借 料

13

需 用 費

役 務 費

1,534

533

9,358

1,607,912

3 民 生 費

説 明

504,393

232,766

220,822

- 121 -

7(目)

2(項)

1(目)

2,771,004

児 童 福 祉総 務 費

375,868 360,249

一 般 財 源特 定 財 源

本 年 度予 算 額

そ の 他

△ 9

2,735,686 35,318後期高齢者医 療 費

児童福祉費825,965 5,714,541 7,395,693

臨 時 福 祉給 付 金給 付 事 業 費

国庫支出金 県支出金 地 方 債

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

2,771,004

項 目

357,710

32,600 1,101,0171,712,92015,956,771 15,130,806

前 年 度予 算 額

7,653 7,966

0 9

18,158

比 較

- 122 -

需用費(533)の内訳

消 耗 品 費 511 印刷製本費 22

後期高齢者医療給付費負担金

1 報酬 73

 特別支援保育審査委員会委員 5人

2 人件費  371,543

 職員 68人

3 諸事業 3,961

 (1) 特別支援保育巡回相談員 1,080

 (2) 養育支援訪問事業 455

 (3) 家庭児童相談

4 一般管理費 291

 負担金、補助及び交付金(9)の内訳

  (ア) 愛知県家庭相談員連絡協議会負担金 4

  (イ) 中央ブロック家庭児童相談員連絡協議会 2

    負担金

  (ウ) 全国家庭相談員連絡協議会負担金 2

  (エ) 愛知県母子・父子自立支援員等連絡協議会 1

    負担金

需用費(261)の内訳

 消 耗 品 費 108 燃 料 費 61

 印刷製本費 84 修 繕 料 8

9 旅 費

報 償 費

需 用 費

14

455

12

13

16

261

19

73

2 217,399

報 酬

9負担金、補助及び交付金

役 務 費

区 分

委 託 料

9

36

金 額

154,144

3,466

給 料

使用料及び賃 借 料

19負担金、補助及び交付金

7

職員手当等

11

19負担金、補助及び交付金

2,771,004

3 民 生 費

説 明

2,426

- 123 -

2(目)

3(目)

特 定 財 源

県支出金 地 方 債 そ の 他

10,04796,626 46,75438,597

9,963,001

1,228

10,717,580

国庫支出金

3,350,9041,522,312 329,322

母子福祉費

5,515,042

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源

児童措置費

△ 8,880105,506

754,579

- 124 -

1 子育て支援給付 6,765,461

 (1) 児童手当

 (2) 児童扶養手当

 (3) 子ども福祉手当

2 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 8,960

3 私立保育園等保育事業 3,001,368

 (1) 私立保育園保育実施委託等

  私立保育園2園増

 (2) 特別支援保育実施委託

(3) 施設型給付費、地域型保育給付費

  小規模保育事業所2園増

 (4) 認定こども園運営費補助

4 私立幼稚園就園奨励費補助 871,591

5 私立幼稚園支援 40,360

(1) 私立幼稚園運営費補助

 (2) 私立幼稚園協議会運営費補助 1,560

6 私立保育園等AED設置費補助 750

7 児童養育事業 29,090

(1) 病後児保育事業委託

 (2) 児童ショートステイ 458

需用費(1,933)の内訳

消 耗 品 費 109 印刷製本費 1,824

1 母子生活支援施設管理費 35,861

 (1) 母子生活支援施設小工事 1,300

  防犯関連設備工事

 (2) 施設管理費

2 諸事業 60,765

 (1) 母子家庭等自立支援

 (2) 母子生活支援施設入所

 (3) 助産施設入所 500

11 需 用 費 1,933

20

金 額

報 償 費

7 8,068賃 金

区 分

12 役 務 費 4,057

20 扶 助 費

13 33,428

需 用 費

18 備品購入費

6,743,628

委 託 料

11

委 託 料

120

負担金、補助及び交付金

14使用料及び賃 借 料

52

15 工事請負費 1,300

2,021,075

13 1,938,799

19

1,100

974,163

説 明

3 民 生 費

1,998,931

5,264,081

1,387,880

113,500

24,034

4,240

25,122

38,800

28,632

34,561

35,143

- 125 -

4(目)

5(目)

146,302146,312596,705

項 目国庫支出金 県支出金 そ の 他

283,124

保 育 園 費

551,266次世代育成支援対策費

4,153,177

20,967

本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

16,396 6,9374,136,781

45,439

3,338,35726,293 32,600

一 般 財 源地 方 債

748,990

- 126 -

需用費の内訳

修 繕 料 1,100

1 報酬 37,268

 保育園嘱託医 70人

2 人件費  2,469,877

 職員 528人

3 子育て支援コミュニティカフェ事業 366

4 施設管理 707,684

 (1) 保育園小工事

  上八田保育園駐車場舗装工事 他

 (2) 保育園管理費

 (3) 子育て支援センター管理費 7,903

5 一般管理費 937,982

 (1) 保育園事業 

 (2) 負担金、補助及び交付金(3,183)の内訳

  (ア) 日本スポーツ振興センター負担金 2,509

  (イ) 愛知県社会福祉協議会保育部会負担金 270

  (ウ) 春日井市保育連盟負担金 189

  (エ) 都市再生機構共益費 111

  (オ) 愛知県地域子育て支援センター事業連絡 5

協議会負担金

  (カ) 研修会等出席者負担金 99

需用費(575,044)の内訳

消 耗 品 費 42,752 燃 料 費 2,207

食 糧 費 27 印刷製本費 910

光 熱 水 費 103,000 修 繕 料 88,900

賄 材 料 費 337,248

1 報酬 329

11

13

12

18

報 償 費

需 用 費

旅 費

19

報 酬

15

区 分 金 額

890,893職員手当等

扶 助 費20 60,626

工事請負費

役 務 費

3291

60,509

3,675負担金、補助及び交付金

委 託 料

備品購入費

14

1,520

説 明

3,500

38,800

給 料

使用料及び賃 借 料

賃 金

報 酬 37,268

575,044

546

1,578,984

23,988

16,373

922,077

3 民 生 費

658,489

41,292

934,799

- 127 -

6(目)

16,305

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

16,54216,815 273 510青 少 年育 成 費

- 128 -

 子ども・子育て支援対策協議会委員 9人

2 次期「新かすがいっ子未来プラン」策定 3,124

3 子育て家庭支援 115,389

 (1) 民間児童クラブ補助等

  生活困窮世帯利用費補助 他

 (2) ファミリー・サポート・センター 4,123

 (3) 地域子育て支援拠点事業 4,800

 (4) 地域の子育て応援事業 3,403

  子育て情報発信サイト「春日井ハッピーマムズ」

  子育てサポートキャラバン隊 他

 (5) こんにちは赤ちゃん訪問 4,008

 (6) 子育て家庭訪問支援事業 723

 (7) 親支援事業 161

4 施設管理 473,938

 (1) 放課後児童健全育成事業施設管理費

  子どもの家

 (2) 交通児童遊園小工事 2,500

  蒸気機関車展示室上屋塗装工事

 (3) 交通児童遊園管理費

 (4) 子育て子育ち総合支援館管理費

  一時預かり、児童館 他

 (5) 児童センター管理費

 (6) 東部子育てセンター管理費

5 一般管理費 3,925

 負担金、補助及び交付金(3,905)の内訳

  (ア) 勝川駅南口ビル修繕積立負担金 2,514

  (イ) 勝川駅南口ビル管理組合負担金 1,363

  (ウ) 児童健全育成推進財団負担金 10

  (エ) 愛知県児童館連絡協議会負担金 10

  (オ) 研修会等出席者負担金 8

需用費(19,692)の内訳

消 耗 品 費 2,656 燃 料 費 92

食 糧 費 14 印刷製本費 112

光 熱 水 費 14,388 修 繕 料 1,350

医薬材料費 43 賄 材 料 費 1,037

1 青少年健全育成事業 10,520

107,056負担金、補助及び交付金

18

委 託 料

15

節説 明

区 分 金 額

3,782

工事請負費

報 償 費

12 役 務 費 1,997

66

需 用 費

5,373

使用料及び賃 借 料

11

403,287

19,692

14

13

旅 費

報 償 費

賃 金7 38,632

4,340

21,455

3 民 生 費

13,553

2,380

14,085

24,323

45,419

366,156

98,171

備品購入費

19

- 129 -

3(項)

1(目)

227,367239,232生 活 保 護総 務 費

16,712

1,422,60583,7625,355,232 5,459,520 △ 104,288生活保護費

222,520

本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

11,865

3,848,865

項 目 特 定 財 源一 般 財 源

- 130 -

 (1) わいわいカーニバル 5,200

 (2) 子ども・若者総合相談 1,495

 (3) 青少年健全育成推進会議事業 1,400

  子ども応援団「地域のおじさん・おばさん」 他

 (4) 補導事業 2,425

2 一般管理費 6,295

 負担金、補助及び交付金(5,645)の内訳

  (ア) 春日井市子ども会活動補助金 3,995

  (イ) 青少年健全育成地域振興事業補助金 1,500

  (ウ) 青少年団体活動推進事業等補助金 150

需用費(342)の内訳

燃 料 費 261 印刷製本費 81

1 人件費  216,052

職員 41人

2 生活保護適正化等事業 12,676

3 中国残留邦人等地域生活支援事業 72

 自立支援通訳派遣

4 一般管理費 10,432

 負担金、補助及び交付金

  研修会等出席者負担金 10

旅 費

2 給 料

職員手当等

役 務 費

委 託 料

12

13

区 分

需 用 費

12

1,148

193

93,116

金 額

使用料及び賃 借 料

13 委 託 料

報 償 費

19負担金、補助及び交付金

役 務 費

5,645

1,768

8,858

11 342

賃 金

57

5,357

6,600

14

122,936

11 需 用 費 2,668

389

3 民 生 費

説 明

- 131 -

2(目)

4(項)

1(目)

扶 助 費83,7623,837,000 1,195,2385,116,000 5,237,000 △ 121,000

3,000

3,000

0 3,000

0 3,000

災害救助費3,000

災害救助費3,000

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

- 132 -

需用費(2,668)の内訳

消 耗 品 費 852 燃 料 費 504

印刷製本費 892 修 繕 料 420

1 生活保護費 5,113,500

 対象見込 2,320世帯、3,160人

2 中国残留邦人等生活支援給付 2,500

災害見舞金、弔慰金

20 扶 助 費

3,178使用料及び賃 借 料

20 扶 助 費

14

3,000

5,116,000

19負担金、補助及び交付金

10

3 民 生 費

節説 明

区 分 金 額

- 133 -

1(項)

1(目)

61,217 13,600 4,624,28923,570

1,014,634

4,750,643 216,924

13,600保 健 衛 生総 務 費

 4(款) 衛 生 費

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較そ の 他

42 5901,204,960 1,175,155 29,805

244,891

176,094

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債

保健衛生費4,967,567

- 134 -

1 報酬 139

 (1) 健康施策等推進協議会委員 13人

 (2) 救急医療対策会議委員   6人

2 人件費  255,050

職員 46人

3 在宅医療支援 1,497

 情報ネットワークシステム借上料 他

4 健康管理事業団運営費補助 97,659

5 春日井小牧看護専門学校管理組合負担金 111,344

6 健康管理施設管理 708,396

 (1) 健康管理施設小工事 3,400

  総合保健医療センター地下ピット換気設備

  設置工事 他

 (2) 休日・平日夜間急病診療

 (3) 保健予防事業

  人間ドック、脳ドック 他

 (4) 施設管理費

7 一般管理費 30,875

 負担金、補助及び交付金(3,765)の内訳

  (ア) 医師会補助金 1,800

  (イ) 公衆浴場運営費補助金 1,000

  (ウ) 歯科医師会補助金 600

  (エ) 薬剤師会補助金 200

  (オ) 食品衛生協会補助金 100

  (カ) 市町村保健師協議会負担金 59

  (キ) 市町村栄養士連絡協議会負担金 6

需用費(21,036)の内訳

消 耗 品 費 475 印刷製本費 1,861

修 繕 料 18,700

44

79,043

473,982

151,971

報 酬

11 需 用 費

19

9 旅 費

2,355役 務 費

139

負担金、補助及び交付金

3 職員手当等

12

13 委 託 料

使用料及び賃 借 料

5

工事請負費

217,520

95

15

4 衛 生 費

151,562

103,488

21,036

金 額

区 分

2 給 料

備品購入費 1,00018

12,54314

691,912

3,400

説 明

- 135 -

2(目)

本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

68,797

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

保健予防費22,9802,146,820 2,068,898 77,922 61,175

項 目

1,993,868

- 136 -

1 健康づくり推進 9,040

 (1) 健康講座・生活習慣病予防啓発

骨髄提供者等助成 他

 (2) メンタルヘルス対策

  ゲートキーパー養成講座

 (3) 健康マイレージ 2,541

2 保健対策 665,221

 (1) 健康診査等

  (ア) 健康診査

  (イ) 胃がん検診

  (ウ) 子宮がん検診

  (エ) 乳がん検診

  (オ) 大腸がん検診

  (カ) 肺がん検診

(キ) 前立腺がん検診

  (ク) 肝炎ウイルス検診

  (ケ) 胃がんリスク検診

  (コ) ピロリ菌検査

 (2) 口腔衛生

  すこやか歯科健診、妊産婦歯科健診 他 

3 感染症予防 1,030,070

 (1) 定期予防接種

  (ア) 集団接種

   BCG

  (イ) 個別接種

   B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合

   三種混合、ポリオ、麻しん・風しん、水痘

   日本脳炎、二種混合、子宮頸がん、風しん(成人男性)

   高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌

 (2) 任意予防接種支援

  抗体消失児予防接種

  おたふくかぜ、高齢者肺炎球菌

  風しん(成人)

 (3) 新型インフルエンザ等住民接種用備蓄 1,664

 (4) 感染症対策活動用物資備蓄 4

4 母子保健 440,626

 (1) 集団乳幼児健康診査

 (2) 不妊治療費助成

4 衛 生 費

説 明

30,543

4,344

41,387

623,834

21,509

1,006,893

5,434

  (ア) 健康救急フェスティバル    1,325

  (イ) 健康生活支援          4,109

1,065

19

区 分 金 額

18

需 用 費

備品購入費

13 委 託 料

675

20 扶 助 費

使用料及び賃 借 料

48,727

14

11

28,570

負担金、補助及び交付金

1,968,563

23,408

36,840

153

942

22,000

報 償 費

12

旅 費

役 務 費

16,942賃 金7

- 137 -

3(目)

4(目)

2(項)

1(目)

県支出金 地 方 債 そ の 他

349,049 △ 3,841 17,841

△ 9,496

特 定 財 源

93,157

1,522,630 1,403,937 118,693

火 葬 場 費93,157

項 目前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源国庫支出金

102,653

本 年 度予 算 額

345,208

280,176△ 3,841 18,69028,501 17,841

病 院 費

280,17618,69028,501

環境対策費345,208 349,049

環境対策費

1,522,630

- 138 -

 (3) 個別妊婦・産婦・乳児健康診査

  新生児聴覚検査 他

 (4) 母子健康手帳交付

 (5) 母子保健健康教室等

 (6) 未熟児養育医療

 (7) 妊産婦ケア

5 一般管理費 1,863

需用費(36,840)の内訳

消 耗 品 費 3,836 燃 料 費 380

食 糧 費 4 印刷製本費 20,509

修 繕 料 552 医薬材料費 11,559

尾張東部火葬場管理組合負担金

市民病院事業会計繰出金

 (1) 繰出金

  借入金償還 200,000

 (2) 借入金利子

1 報酬 219

 環境審議会委員 10人

2 人件費  172,779

 職員 30人

3 地球温暖化対策 26,261

 (1) 地球温暖化対策機器設置費補助

  太陽光発電システム、燃料電池システム

  エネルギー管理システム、蓄電池システム

  断熱窓改修

 (2) 地球温暖化対策推進 761

  緑のカーテン啓発、エコドライブ啓発 他

4 衛 生 費

1,850

10,485

60

25,500

22,013

職員手当等

219

7 賃 金

66,532

給 料

報 酬

説 明

1,522,570

13,535

357,856

負担金、補助及び交付金

1,323

2,852

金 額

28

106,247

1,522,570繰 出 金

区 分

19 93,157

6023償還金、利子及び割引料

8 報 償 費

- 139 -

3(項)

1(目)

△ 1,356,563 17,0115,733,640

1,592,665 8,823 235 1,601,253

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

1,601,488

4,377,077

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

清掃総務費

清 掃 費213,700

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

3,728,250418,116

- 140 -

4 環境都市推進 3,500

 市民環境アカデミー 他

  

5 環境保全対策 102,758

 (1) 合併処理浄化槽設置費補助

  宅内配管改修費補助 他

 (2) 環境監視調査

 (3) 自然環境保全推進 1,118

  自然環境啓発 他

 (4) 狂犬病予防 6,628

 (5) 飼い主のいない猫対策 3,540

 (6) 雑草対策 1,455

6 空き家対策 12,290

 空き家適正管理啓発、空き家解体費補助 他

7 環境分析センター管理費 24,480

8 一般管理費 2,921

 負担金、補助及び交付金(430)の内訳

  (ア) 愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会 76

    負担金

  (イ) 研修会等出席者負担金 354

需用費(15,981)の内訳

消 耗 品 費 7,109 燃 料 費 229

印刷製本費 1,552 光 熱 水 費 1,632

修 繕 料 5,459

1 報酬 176

 廃棄物減量等推進審議会委員 12人

2 人件費  1,101,250

 職員 171人

3 ごみ減量・再資源化対策推進事業 499,116

説 明

4 衛 生 費

14使用料及び賃 借 料

職員手当等 454,522

646,728

8,400

18,965

18 備品購入費

15,981需 用 費11

480

27

役 務 費12 3,037

30

19

報 酬

13

公 課 費

給 料

176

114,740

6,402

区 分 金 額

旅 費

委 託 料

75,030

14,987

負担金、補助及び交付金

- 141 -

2(目)

本 年 度予 算 額

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

213,7002,518,009 △ 84,803 398,150 1,889,14817,011ごみ処理費

2,602,812

前 年 度予 算 額

比 較 特 定 財 源項 目

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 142 -

 (1) 資源分別収集

  プラスチック製容器包装分別収集  

  資源回収団体奨励金 他

 (2) 環境美化啓発

 (3) ごみ減量啓発 6,969

  環境カレンダー

  家庭用生ごみ処理機購入費補助 他

 (4) リサイクルプラザ啓発 3,597

4 一般管理費 946

 負担金、補助及び交付金(281)の内訳

  (ア) 全国都市清掃会議負担金 190

  (イ) ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金 57

  (ウ) 尾張都市清掃事業連絡会議負担金 10

  (エ) 研修会等出席者負担金 24

需用費(10,536)の内訳

消 耗 品 費 2,973 燃 料 費 618

印刷製本費 5,856 修 繕 料 1,089

1 クリーンセンター整備 18,000

 ごみ計量設備更新工事 

2 最終処分場跡地等整備 5,800

 内津最終処分場跡地整備実施設計業務委託 他

3 ごみ収集車両整備 39,500

4 不法投棄防止 10,450

 不法投棄監視業務委託 他

5 ごみステーション散乱防止 4,826

 防鳥用ネット、ごみボックス設置費補助

6 施設管理費 2,191,485

 (1) クリーンセンター

 (2) 清掃事業所

 (3) 内津北山最終処分場

 (4) 内津最終処分場

8,303

2,065,108

60,619

32,592

26,811

480,247

説 明

4 衛 生 費

使用料及び賃 借 料

需 用 費

金 額

13

4,796

1,336,238

1,131

17,38512

4,252

15

915

11

14

957

委 託 料

10,536

44,700

69,585

993,340

工事請負費

役 務 費

委 託 料

旅 費 264

19

13

報 償 費

需 用 費

466,429

15,281

11

負担金、補助及び交付金

区 分

17旅 費9

12 役 務 費

14

賃 金7

使用料及び賃 借 料

賃 金7

- 143 -

3(目)△ 1,280,583

し尿処理費

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

19,731

一 般 財 源

237,849

特 定 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

257,580 1,538,163

- 144 -

 (5) 神屋最終処分場

 (6) 動物死体処理施設

7 一般管理費 247,948

(1)可燃ごみ収集運搬業務委託 他

 (2) 負担金、補助及び交付金(6,951)の内訳

  (ア) 計量設備取替負担金 5,005

  (イ) 汚染負荷量賦課金 1,110

  (ウ) 名北労働基準協会負担金 34

  (エ) 余熱利用協議会負担金 25

  (オ) 安全運転管理協議会負担金 24

  (カ) 尾張部清掃工場連絡会議負担金 10

  (キ) 研修会等出席者負担金 743

需用費(993,340)の内訳

消 耗 品 費 192,345 燃 料 費 46,825

印刷製本費 764 光 熱 水 費 102,903

修 繕 料 650,503

1 衛生プラント管理費 210,464

2 一般管理費 47,116

 (1) し尿収集運搬業務委託 他

 (2) 負担金、補助及び交付金

  日本環境衛生センター負担金 50

需用費(140,193)の内訳

消 耗 品 費 57,320 燃 料 費 17,579

印刷製本費 502 光 熱 水 費 36,364

修 繕 料 28,428

47,066

3,449

2,906

240,997

4 衛 生 費

説 明

負担金、補助及び交付金

7,451

区 分 金 額

19負担金、補助及び交付金

50

22

14

旅 費 3

備品購入費

補償、補塡及び賠償金

39,794

役 務 費

100

委 託 料

140,193需 用 費

18

5,000

1,483

500

償還金、利子及び割引料

22補償、補塡及び賠償金

23

19

88

115,163

12

使用料及び賃 借 料

13

11

- 145 -

4(項)

1(目)

220,066 △ 5,817

214,249 220,066 △ 5,817上 水 道 費

214,249

214,249上 水 道 費

214,249

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

- 146 -

水道事業会計繰出金

 (1) 繰出金

  借入金償還 200,000

 (2) 借入金利子214,189

23償還金、利子及び割引料

60

28 繰 出 金

節説 明

区 分 金 額

60

4 衛 生 費

214,189

- 147 -

1(項)

1(目)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

77,844 55,86954,500

国庫支出金 県支出金 地 方 債一 般 財 源

そ の 他

特 定 財 源

55,869

 5(款) 労 働 費

△ 23,755211,968

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

188,213労 働 費

労 働 諸 費△ 23,755188,213 211,968 54,500 77,844

- 148 -

1 勤労者資金融資 30,000

 勤労者福祉促進資金預託金   

2 ゲンバ男子 80

 中小製造業の若手技術者紹介

3 労働団体等補助 1,500

4 勤労福祉会館施設管理 156,633

 (1) 勤労福祉会館小工事

  駐車場整備工事 他

 (2) 施設管理費

需用費の内訳

修 繕 料 1,000

14

21 貸 付 金 30,000

19

72,792

83,841

需 用 費 1,000

13 委 託 料 84,447

5 労 働 費

区 分 金 額説 明

償還金、利子及び割引料

30

11

14

23

負担金、補助及び交付金

1,500

70,800工事請負費

18 備品購入費

15

422

使用料及び賃 借 料

- 149 -

1(項)

1(目)

2(目)

236,874

10,738

 6(款) 農 林 水 産 業 費

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

農 業 費

15,538 16,405 △ 867 4,800

49,095 164,100 35,700493,879 1,335,937 △ 842,058 8,110

農 業委 員 会 費

農業総務費1,541 390,336 91,213 △ 877 88,792

- 150 -

1 報酬 10,974

 農業委員会委員、農地利用最適化推進委員 20人  

2 農地基本台帳整備 4,080

3 農業委員会事務 484

 負担金、補助及び交付金

  愛知県農業会議負担金 263

需用費(334)の内訳

消 耗 品 費 150 印刷製本費 184

1 人件費  88,225

 職員 14人

2 生活改善施設管理費 1,480

3 一般管理費 631

旅 費 8

職員手当等

9 旅 費 50

51,492

8 報 償 費 14

830

19負担金、補助及び交付金

263

14使用料及び賃 借 料

11 需 用 費

14

7 賃 金 1,312

1 報 酬

8 報 償 費

10,974

334

6 農林水産業費

節説 明

区 分 金 額

556

13 委 託 料 1,205

12 役 務 費

36,733

2 給 料

- 151 -

3(目)

4(目)

特 定 財 源一 般 財 源

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

農 産 費

農 地 費133,520

254,485 138,600 17,697 79,426

32,102 57,91890,192 43,328 25,500 18,000

1,138,127 △ 883,642 8,110 10,652

- 152 -

需用費(136)の内訳

消 耗 品 費 40 印刷製本費 96

1 報酬 59

 人・農地プラン検討会委員 8人

2 ふれあい農業公園整備 202,200

  造成工事、管理棟等整備工事 他

3 諸事業 21,828

 (1) 農業祭 800

 (2) 生産調整対策 750

 (3) 有害鳥獣駆除対策 4,533

  春日井市鳥獣被害防止対策協議会補助 他

 (4) 担い手育成支援

  かすがい農業塾、親子で農業体験

  農業次世代人材投資事業 他  

 (5) 水田農業経営所得安定対策 3,087

 (6) 農業資金融資利子助成 123

4 ふれあい農業公園管理費 30,398

需用費(15,605)の内訳

消 耗 品 費 13,267 印刷製本費 800

光 熱 水 費 1,538

1 農業施設整備 106,779

12,535

6 農林水産業費

説 明区 分

金 額

13 委 託 料 32,482

19負担金、補助及び交付金

17,119

11 需 用 費 136

8 報 償 費 853

委 託 料13

15 工事請負費 930

59報 酬

1,012

14使用料及び賃 借 料

11

 平成30~31年度継続事業

18 備品購入費 27,000

15 工事請負費 161,000

9 旅 費 5

169 旅 費

15,60511 需 用 費

12 役 務 費 78

14使用料及び賃 借 料

284

- 153 -

2(項)

1(目)

20,000

20,000178

林 業 費

20,381 330 20,051

20,381 330 20,051

林業振興費

178 203

203

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

- 154 -

 (1) 土地改良

  大泉寺大池耐震改修工事 他

 (2) 土地改良事業補助 2,903

 (3) 愛知用水二期事業建設負担金

2 施設管理費 26,268

3 一般管理費 473

 負担金、補助及び交付金(454)の内訳

  (ア) 愛知県土地改良事業団体連合会負担金 236

  (イ) 愛知県土地改良事業団体連合会名古屋支会 151

    負担金

  (ウ) 木津用水地域国営事業新濃尾地区協議会 32

    負担金

  (エ) 木津用水水管理対策協議会負担金 31

  (オ) 愛知用水利水者連絡協議会負担金 4

需用費(10,664)の内訳

消 耗 品 費 100 印刷製本費 35

光 熱 水 費 1,839 修 繕 料 8,690

1 森林病害虫等防除事業 288

2 森林環境譲与税基金積立金 20,000

3 一般管理費 93

 負担金、補助及び交付金

  愛知県森林協会負担金 88

12,518

19負担金、補助及び交付金

25 積 立 金 20,000

2

13 委 託 料 288

9 旅 費

14使用料及び賃 借 料

3

19負担金、補助及び交付金

88

23,939

14使用料及び賃 借 料

241

15 工事請負費 79,955

11 需 用 費 10,664

13 委 託 料 18,705

6 農林水産業費

91,358

節説 明

区 分 金 額

- 155 -

1(項)

1(目)

2(目)

664,054商 工 業振 興 費

331,937 63,9062,889,859 1,829,962488,9992,400,860

264,00524 14,800

一 般 財 源そ の 他

945,858

 7(款) 商 工 費

52,627商工総務費

324,760

項 目本 年 度予 算 額

272,133

14,800

前 年 度予 算 額

549,027商 工 費

比 較

2,684,983

特 定 財 源

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地 方 債

1,876,28365,1323,234,010 331,937

45,931

- 156 -

1 人件費  123,753

職員 18人

2 商工会議所連携事業 10,000

(1) 産学連携促進事業 2,000

 (2) かすがいビジネスフォーラム事業 3,500

(3) 就業支援事業 1,000

(4) 中小企業相談所事業 3,000

(5) 経済講演会開催事業 500

3 勝川駅周辺施設管理費 186,498

 (1) 勝川駅前公営施設

 (2) ルネック管理組合負担金

 (3) ホテルプラザ勝川修繕積立負担金

 (4) 勝川駅前地下駐車場小工事

  昇降機設備工事 他

 (5) 勝川駅前地下駐車場

 (6) 勝川駅南口立体駐車場小工事

  カメラシステム更新工事

 (7) 勝川駅南口立体駐車場

4 一般管理費 4,509

需用費(1,685)の内訳

消 耗 品 費 75 印刷製本費 100

光 熱 水 費 10 修 繕 料 1,500

1 報酬 73

 商工業振興審議会委員 5人

2 時間外勤務手当  4,896

 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業分

3 立地基盤整備 2,640

 産業誘導ゾーン企業用地整備事業

4 商工業振興条例等に基づく助成

1,685

103,179

26,049

23,620

23,410

1,210

13,279

報 酬1

65,894

33,040

23,616

68,194

534

73

3 職員手当等 4,896

7 賃 金 1,764

委 託 料

需 用 費

19

15 工事請負費

9 旅 費

13

11

7 商 工 費

説 明金 額

区 分

賃 金

職員手当等 52,305

3,479

給 料2

71,448

負担金、補助及び交付金

850旅 費

- 157 -

そ の 他

特 定 財 源比 較国庫支出金 県支出金 地 方 債

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源

- 158 -

 (1) 工場等の新増設・移転等に関する支援 570,541

(ア) 工場・物流施設新増設事業

(イ) 事業所等拡大事業

(ウ) 設備投資事業

(エ) 職場環境向上事業 2,200

(オ) 工業振興共同事業 2,120

(カ) 防災関連事業 250

(キ) 生産性向上ICT活用支援事業

 (2) 研究開発支援 7,100

(ア) 産学共同研究等事業 2,800

   助成率及び限度額拡充

(イ) 知的財産権取得事業 4,300

 (3) 販路開拓・雇用促進等の企業活動支援 41,831

(ア) マーケティング事業

(イ) 中小企業退職金共済事業 1,023

  (ウ) 地域貢献事業 1,600

(エ) 企業信用力向上事業 1,000

(オ) 研修事業 2,880

   助成対象拡充

(カ) 人材育成事業 100

(キ) 新規雇用関連事業 3,000

(ク) 専門家派遣活用事業 328

(ケ) 海外人材活用支援事業 1,500

(コ) 就職支援サイト掲載助成事業 8,000

(サ) 首都圏人材確保支援事業 5,000

(シ) 小規模事業者ホームページ作成支援事業 2,000

(ス) 従業員交流促進事業 400

 (4) 金融支援   91,614

(ア) 小規模企業等振興資金融資信用保証料

    助成

(イ) 創業支援利子補給 8,825

(ウ) 小規模事業者経営改善資金利子補給 2,789

 (5) 商店街等支援 17,338

(ア) 商業振興活性化事業 4,412

(イ) 商店街地域交流促進事業 2,841

(ウ) 商店街街路灯事業 2,986

(エ) 商店街空き店舗活用事業 1,599

(オ) まちの担い手養成塾事業 1,000

(カ) 商店街等におけるICT社会への対応支援 2,500

    事業

(キ) 商店街事業承継支援事業 2,000

5 支援策情報発信事業 521

19負担金、補助及び交付金

1,966,219

26,128

7 商 工 費

12 役 務 費 24,688

需 用 費11

金 額

15,000

区 分

13 委 託 料

説 明

46,568

179,403

14使用料及び賃 借 料

12,536

18,021

80,000

10,000

330,000

835,000貸 付 金21

- 159 -

3(目)

観 光 費19,391 11,990 7,401

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較 特 定 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

3901,202

一 般 財 源

17,799

- 160 -

6 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業 1,317,041

7 貸付金 835,000

 (1) 小規模企業等振興資金融資

 (2) 中小企業資金融資

8 一般管理費 1,264

 負担金、補助及び交付金(295)の内訳

  (ア) 春日井ブランド化推進事業分担金 220

  (イ) 愛知県産業立地推進協議会負担金 60

  (ウ) 愛知県中小企業団体中央会負担金 15

需用費(26,128)の内訳

消 耗 品 費 1,861 燃 料 費 114

印刷製本費 24,042 修 繕 料 111

1 広域イベント開催・誘致推進事業 900

2 まちなか観光支援事業 2,500

3 東海自然歩道等施設管理費 3,860

4 一般管理費 12,131

 負担金、補助及び交付金(11,942)の内訳

  (ア) 春日井市観光事業等補助金

  (イ) 愛知県観光協会負担金 370

  (ウ) 愛知県大型観光キャンペーン実施協議会 140

   負担金

  (エ) 東海自然歩道愛知協議会負担金 50

需用費(514)の内訳

消 耗 品 費 10 印刷製本費 91

光 熱 水 費 313 修 繕 料 100

11,382

区 分 金 額

800,000

旅 費9

35,000

19負担金、補助及び交付金

15,342

20

14使用料及び賃 借 料

18

13 委 託 料 3,054

443

11 需 用 費 514

12 役 務 費

7 商 工 費

説 明

- 161 -

1(項)

1(目)

2(目)

10,043 250

 8(款) 土 木 費

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

建築指導費111,470 108,304 3,166 250 1,201 22,145

土木管理費

147,136 140,259 6,877

1,201 22,145 235,010258,606

土木総務費147,136

248,563

87,874

- 162 -

1 人件費  145,723

職員 23人

2 一般管理費 1,413

 負担金、補助及び交付金(453)の内訳

  (ア) 尾張建設協議会負担金 238

  (イ) 愛知県道路整備促進協力会負担金 76

  (ウ) 日本道路協会負担金 30

  (エ) 愛知県市町村道整備促進期成同盟会負担金 23

  (オ) 愛知県名古屋市道路利用者会議負担金 21

  (カ) 東海環状地域整備推進協議会負担金 10

  (キ) 研修会等出席者負担金 55

需用費の内訳

消 耗 品 費 250

1 報酬 1,175

 (1) 建築審査会委員 6人 680

 (2) 開発審査会委員 4人 495

2 人件費  95,386

職員 16人

3 民間建築物吹付けアスベスト対策事業助成 250

4 一般管理費 14,659

 負担金、補助及び交付金(845)の内訳

  (ア) 愛知県建築物地震対策推進協議会負担金 102

  (イ) 日本建築行政会議負担金 100

  (ウ) 全国建築審査会協議会負担金 48

  (エ) 研修会等出席者負担金 595

19負担金、補助及び交付金

453

職員手当等

旅 費

11 需 用 費

60,288

250

9 旅 費 612

3 職員手当等

14

1,696

8 土 木 費

節説 明

区 分 金 額

11

85,435

663

47

給 料

使用料及び賃 借 料

37,989

8 報 償 費 70

7 賃 金 1,098

1,175

給 料 57,397

1 報 酬

需 用 費

- 163 -

2(項)

1(目)

2(目)

道路整備費748,874 808,027 △ 59,153 31,000 434,700 153,179

道 路橋りょう費

18,987

1,558,897

道 路橋 り ょ う総 務 費

378,575

18,987

△ 357,035 73,220 156,267593,800

17,717

1,201,862

特 定 財 源一 般 財 源

項 目本 年 度予 算 額

1,270

前 年 度予 算 額

比 較国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

129,995

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 164 -

需用費(1,696)の内訳

消 耗 品 費 975 燃 料 費 86

印刷製本費 335 修 繕 料 300

1 道路台帳整備 12,000

2 一般管理費 6,987

需用費(2,792)の内訳

消 耗 品 費 192 燃 料 費 1,300

印刷製本費 100 修 繕 料 1,200

1 道路整備 541,412

 (1) 幹線道路整備

  市道115号線 外10路線

 (2) 市道、側溝整備等

  市道4009号線 外27路線  

 (3) 狭あい道路整備

 (4) 小規模用地取得

 (5) 高蔵寺ニュータウン創生事業

  市道7194号線 外1路線  

3,000

171使用料及び賃 借 料

11

12

賃 金

12 役 務 費

区 分

使用料及び賃 借 料

委 託 料

負担金、補助及び交付金

7,390

1,980

12,000

役 務 費

11

13

金 額

14

13

14

18 備品購入費 900

13

12

170,000

3,000

8 土 木 費

説 明

需 用 費

4,106

1,095

役 務 費 547

68

委 託 料

委 託 料

15,600

19

2,792

138,080需 用 費

100,000

89

349,812

- 165 -

3(目)

4(目)

3(項)

1(目)

1,518,407

202,403

42,220

216,891 246,953

1,518,407

305,0011,017

3,088△ 30,062

147,700 27,190

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

橋 り ょ う整 備 費

486,200 △ 269,090217,110

11,400

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

305,00116,183

道 路 安 全対 策 費

1,017

河 川 費

河川整備費610,329 831,000365,206

908,078 610,329

908,078

365,206 831,000 16,183

- 166 -

2 道路維持管理費 207,462

 負担金、補助及び交付金

  木津用水管理道路維持負担金 550

需用費(138,080)の内訳

消 耗 品 費 8,000 印刷製本費 80

修 繕 料 130,000

1 道路安全施設整備 77,750

 (1) 交通安全施設設置

  区画線・防護柵、カーブミラー設置 他

 (2) 道路照明灯LED化

  道路照明灯LED化調査委託

2 道路安全施設管理費 139,141

需用費(99,743)の内訳

消 耗 品 費 540 光 熱 水 費 75,603

修 繕 料 23,600

橋りょう整備

 天王寺橋歩道橋設置工事 

 善光寺橋歩道橋詳細設計委託 他 

需用費(2,110)の内訳

印刷製本費 110 修 繕 料 2,000

1 人件費  74,8882

区 分

19

18

金 額

11

2,110

56,000

12

65,750

44,483

工事請負費15

委 託 料

15

13 委 託 料

需 用 費11

13

22

15

給 料

185,000工事請負費

30,000

478,600工事請負費

60,750

補償、補塡及び賠償金

5,400

17

説 明

8 土 木 費

12,000

99,743需 用 費

役 務 費

25,400

126

398

負担金、補助及び交付金

550

備品購入費

公 有 財 産購 入 費

- 167 -

4(項)

1(目)

一 般 財 源

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳前 年 度予 算 額

比 較国庫支出金 地 方 債

特 定 財 源

59,405

378,866367,517

667,968 111,068 5,479,543都市計画費

項 目本 年 度予 算 額

県支出金 そ の 他

7,605

1,465,1338,232,284

54,900

6,767,151

27,303 3,333104,490

1,914,300

都 市 計 画総 務 費

472,007

- 168 -

 職員 14人

2 河川排水施設整備 1,354,215

 (1) 雨水流出抑制対策

  熊野桜佐地区雨水1号調整池整備

   平成30~32年度継続事業

  熊野桜佐地区雨水3号調整池整備

   平成31~33年度継続事業

 (2) 南下原排水路整備

 (3) 小排水路整備

  桃山地区等排水路整備

  調整池土砂等撤去工事

3 家庭雨水利用促進補助 800

4 河川排水路等管理費 85,099

5 一般管理費 3,405

 負担金、補助及び交付金(2,468)の内訳

  (ア) 木津用水排水負担金

  (イ) 愛知県庄内川整備促進期成同盟会負担金 145

  (ウ) 愛知県河川海岸協会負担金 78

  (エ) 新川・五条川改修促進期成同盟会負担金 42

  (オ) 尾張北東部治水対策協議会負担金 36

  (カ) 愛知県水防管理団体連合会負担金 26

  (キ) 新川流域総合治水対策協議会負担金 11

  (ク) 愛知県治水砂防協会負担金 10

  (ケ) 研修会等出席者負担金 102

需用費(35,320)の内訳

消 耗 品 費 641 燃 料 費 561

印刷製本費 533 光 熱 水 費 6,395

光熱水費 4,062 修繕料 12,210修 繕 料 27,190

1 報酬 534

196,313

6,326

60,000

57,683

1,270,500

41,786

5,296

534

22,000

45

73

2,018

1,097,902

職員手当等

賃 金 4,400

8 土 木 費

30,405

役 務 費

報 酬

補償、補塡及び賠償金

旅 費

需 用 費

工事請負費

備品購入費

公 有 財 産購 入 費

委 託 料13

17

18

11 35,320

負担金、補助及び交付金

14使用料及び賃 借 料

90

22

19

15

12

説 明節

区 分 金 額

- 169 -

2(目)

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

272,101

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

2281,190,400558,637土 地 区 画整 理 費

1,237,9421,796,579 333,850

- 170 -

 (1) 都市計画審議会委員  14人 307

 (2) 都市景観審議会委員  9人 66

 (3) 高蔵寺リ・ニュータウン推進会議委員 11人 161

2 人件費  132,977

職員 20人

3 高蔵寺ニュータウン創生事業 80,574

 まちの活性化・都市デザイン競技シンポジウム開催

 スマートウェルネスを目指した団地再生の推進

 民間活力を導入した高蔵寺駅周辺の再整備 他

4 高蔵寺ニューモビリティタウン構想事業 15,435

 自動運転実証実験 他

5 都市計画事業 31,493

 (1) 都市計画決定事務

 (2) 都市計画基礎調査

  都市計画マスタープラン策定 他

 (3) 都市景観推進事業

 (4) 街づくり支援制度 835

 (5) 町名・地番変更事務

6 施設管理費 208,854

 (1) 高蔵寺まなびと交流センター

 (2) 旧西藤山台小学校施設

 (3) 東部ほっとステーション

7 一般管理費 2,140

 負担金、補助及び交付金(689)の内訳

  (ア) 全国都市計画協会負担金 228

  (イ) 北尾張中央道整備促進期成同盟会負担金 211

  (ウ) 愛知県都市計画協会負担金 90

  (エ) 愛知県街路事業促進協議会負担金 50

  (オ) 研修会等出席者負担金 110

需用費(8,404)の内訳

消 耗 品 費 795 食 糧 費 2

印刷製本費 2,472 光 熱 水 費 1,135

修 繕 料 4,000

1 人件費 61,85736,611

説 明

970

58,735

868

8 土 木 費

区 分 金 額

19

100

給 料

負担金、補助及び交付金

旅 費

18

工事請負費

13 委 託 料

744

8,404

使用料及び賃 借 料

11 需 用 費

報 償 費

給 料

7 賃 金

職員手当等

役 務 費

2,29214

74,242

241,515

12

15

17公 有 財 産購 入 費

1,039

備品購入費

1,060

11,384

18,154

60

191,418

15,352

2,084

49,885

1,079

31,600

- 171 -

3(目)

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

街路事業費106,735658,294 295,635791,0541,449,348 571,500

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

475,478

- 172 -

 職員 10人

2 組合施行土地区画整理事業負担金、補助金 1,731,750

(1) 熊野桜佐土地区画整理事業

  造成工事、物件移転補償、工事実施設計 他

(2) 西部第一土地区画整理事業

  造成工事、物件移転補償 他

(3) 西部第二土地区画整理事業

  造成工事、物件移転補償 他

3 一般管理費 2,972

 負担金、補助及び交付金(328)の内訳

  (ア) 土地区画整理組合研修事業等補助金 200

  (イ) 街づくり区画整理協会負担金 47

  (ウ) コンパクトなまちづくり推進協議会 30

    負担金

 (エ) 研修会等出席者負担金 51

需用費(956)の内訳

消 耗 品 費 230 燃 料 費 222

印刷製本費 324 修 繕 料 180

1 人件費  86,993

職員 14人

2 都市計画道路整備 175,000

高座線整備 他

3 都市交流拠点整備 915,355

 (1) JR春日井駅周辺整備

  南東地区

   市街地再開発事業補助

   ポケットパーク等整備詳細設計業務

  北東地区

   再開発基本調査等業務 他

 (2) 名鉄味美駅周辺整備

  駅舎等整備工事

   平成31~32年度継続事業   

  駅前広場等測量詳細設計業務 他

 (3) 名鉄春日井駅周辺整備

  駅舎検討業務 他

備品購入費18

19

使用料及び賃 借 料

6

13

職員手当等

12 役 務 費 483

14使用料及び賃 借 料

10

給 料 46,938

委 託 料 343,801

負担金、補助及び交付金

200

8 土 木 費

説 明

42,500

956

428

64,500

旅 費

11

12

需 用 費

区 分

14

職員手当等

82

需 用 費

旅 費

11

1,624,750

40,055

122

1,732,078

25,246

1,400

金 額

役 務 費

593,471

315,884

6,000

- 173 -

4(目)

5(目)

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

3,496,460

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

3,454,068

公 園 費

都 市下 水 路 費

679,618 632,712 46,906 57,800 603,1368,682

3,496,460 42,392

10,000

- 174 -

4 街路管理費 272,000

需用費(428)の内訳

消 耗 品 費 146 印刷製本費 282

1 公共下水道事業会計繰出金 3,470,296

2 都市下水路管理費 26,164

需用費(19,715)の内訳

消 耗 品 費 50 燃 料 費 97

光 熱 水 費 1,568 修 繕 料 18,000

1 人件費 116,110

 職員 20人

2 公園小工事 102,000

 公園施設長寿命化事業

  追進公園 外9公園

 むつみ橋改修工事

 落合公園施設改修工事 他

3 ウォーク大会 566

4 潮見坂平和公園事業特別会計繰出金 10,916

5 公園・児童遊園管理費 447,214

 (1) 公園照明灯LED化

  公園照明灯LED化調査委託  

20

122

使用料及び賃 借 料

44,664

27

旅 費

委 託 料

281,348

9,500

6,300

16,000

区 分

14

17

22

工事請負費15

公 有 財 産購 入 費

負担金、補助及び交付金

19

28

補償、補塡及び賠償金

需 用 費

役 務 費12

職員手当等

給 料

12

11

役 務 費

11 需 用 費

13

繰 出 金

13 委 託 料

165,223

71,446

1,605

3,470,296

871,511

8 土 木 費

29,000

金 額

101,000

説 明

19,715

- 175 -

6(目)

7(目)276,369

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

1,180

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

3,225

交通対策費330,783

緑化振興費7,489 7,489 4,264

39,700 39,6651,000 249,238

0

54,414

- 176 -

 (2) 遊具点検 他

6 一般管理費 2,812

 負担金、補助及び交付金(58)の内訳

  (ア) 尾張広域緑道連絡協議会負担金 18

  (イ) 研修会等出席者負担金 40

需用費(165,223)の内訳

消 耗 品 費 9,603 燃 料 費 948

印刷製本費 161 光 熱 水 費 69,010

修 繕 料 85,501

1 報酬 66

 緑の審議会委員 9人

2 緑化事業 6,970

 (1) 緑化啓発事業

  緑化推進事業助成金  

   地域・市民団体の緑化ボランティア活動支援

  花のまちづくりコンクール、さつき展、盆栽展 他

 (2) 菊花大会

 (3) 緑化保全事業 350

3 緑化振興基金積立金 25

4 一般管理費 428

 負担金、補助及び交付金

  愛知県緑化推進委員会負担金 40

需用費の内訳

消 耗 品 費 200

1 報酬 475

 地域公共交通会議委員 13人

2 人件費 22,627

 職員 4人

3 自転車駐車対策 152,784

8 土 木 費

5,500

1,511

10,916

437,714

負担金、補助及び交付金

区 分

15 工事請負費

繰 出 金28

800

説 明

1,120

使用料及び賃 借 料

38

200

金 額

備品購入費

25

3 職員手当等

340

6,820

1 報 酬

25 積 立 金

11

給 料

10,189

13

12

475

18

委 託 料

1 66

8519

需 用 費

102,000

14

12,4382

19負担金、補助及び交付金

役 務 費

報 酬

- 177 -

5(項)

1(目)92,257 114,500 195,193 31,735400,822 308,565

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

400,822

住宅管理費59,394

31,735308,565 92,257 59,394

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

114,500 195,193住 宅 費

- 178 -

 (1) 自転車駐車場整備

  名鉄味美駅第3自転車駐車場整備 他

 (2) 自転車駐車場等管理

 (3) 放置自転車対策等

4 公共交通利用促進対策 146,394

(1) かすがいシティバス運行

(2) 廃止代替路線運行費補助

5 市内移動手段整備事業 3,300

 地域公共交通網形成計画策定

6 一般管理費 5,203

 負担金、補助及び交付金(382)の内訳

  (ア) 愛知環状鉄道連絡協議会負担金 215

  (イ) 城北線整備促進協議会負担金 72

  (ウ) 名鉄小牧線全線複線化と名古屋市営地下鉄 10

  上飯田線早期建設促進期成同盟会負担金

  (エ) リニア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会 6

   負担金

  (オ) 研修会等出席者負担金 79

需用費(10,478)の内訳

消 耗 品 費 787 燃 料 費 721

印刷製本費 2,430 光 熱 水 費 2,145

修 繕 料 4,395

1 人件費  96,358

 職員 17人

2 施設管理費 301,243

 (1) 市営住宅小工事

  市営道場山住宅C・D棟外壁改修及び屋上

  防水工事 他

需 用 費

14

説 明金 額

115,050

21,786

62,736

役 務 費

区 分

12

委 託 料13

11

65,898

1,540

3,490

2 給 料

39,326職員手当等

7 賃 金

工事請負費

使用料及び賃 借 料

15

旅 費

17公 有 財 産購 入 費

負担金、補助及び交付金

19

23償還金、利子及び割引料

70

49,900

125

10,478

540

139,422

8 土 木 費

7 賃 金 17,259

24,150

57,032

52,000

152,033

6,972

- 179 -

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額 一 般 財 源

県支出金 地 方 債 そ の 他国庫支出金

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

- 180 -

 (2) 市営住宅管理費

 (3) コミュニティ住宅小工事

  勝川第2コミュニティ住宅外壁改修及び屋上

  防水工事 他

 (4) コミュニティ住宅管理費

3 一般管理費 3,221

 負担金、補助及び交付金(59)の内訳

  (ア) 日本住宅協会負担金 18

  (イ) 研修会等出席者負担金 41

需用費(38,467)の内訳

消 耗 品 費 120 燃 料 費 76

印刷製本費 217 光 熱 水 費 14

修 繕 料 38,040

説 明

8 土 木 費

8 報 償 費 710

57,874

64,202

区 分 金 額

17

11

旅 費

720

15

65

19

公 有 財 産購 入 費

委 託 料13 52,225

補償、補塡及び賠償金

59負担金、補助及び交付金

需 用 費

42,881

38,467

166,400

663

22

12 役 務 費

工事請負費

14使用料及び賃 借 料

734

64,117

- 181 -

1(項)

1(目)

2,299,459

79,173

2,258,783 40,676 38 2,286,72312,698常備消防費

 9(款) 消 防 費

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

消 防 費2,582,257

特 定 財 源

県支出金国庫支出金

3,345 185,6002,503,084 2,366,604

地 方 債 そ の 他

10,772 15,936

一 般 財 源

- 182 -

1 人件費 1,984,238

 職員 319人

2 諸事業 114,770

 (1) 消防出初式 2,671

 (2) 応急手当普及啓発活動

  救命講習会、公共施設屋外AED設置 他

 (3) 火災予防啓発事業 1,535

  消防クラブ育成 他

 (4) 消防職員研修 

  救急救命士養成 他

 (5) 消防活動

  119番通報等に係る多言語電話通訳業務委託

  消防ホース、自動体外式除細動器購入 他

 (6) 職員被服

3 消防施設管理費 151,369

 通信指令システム等充実強化 他

4 一般管理費 49,082

 負担金、補助及び交付金(4,405)の内訳

  (ア) 防災ヘリコプター運営協議会負担金 3,685

  (イ) 全国消防長会負担金 384

  (ウ) 全国消防協会負担金 139

  (エ) 安全運転管理者連絡協議会負担金 72

  (オ) 全国少年消防クラブ運営指導協議会愛知県 52

支部負担金

  (カ) 尾張東部五市消防連絡協議会負担金 30

  (キ) 愛知県消防長会負担金 27

  (ク) 尾張北部メディカルコントロール協議会 10

    運営負担金

  (ケ) 愛知県下高速道路消防連絡協議会負担金 6

需用費(146,654)の内訳

消 耗 品 費 73,020 燃 料 費 13,256

食 糧 費 111 印刷製本費 1,718

光 熱 水 費 23,052 修 繕 料 35,400

医薬材料費 97

18,110

60,364

24,361

18

27 公 課 費

8 報 償 費

委 託 料

需 用 費11

12

14

13

146,654

115

使用料及び賃 借 料

9,500備品購入費

19

16,250

18,183

13

負担金、補助及び交付金

2,236旅 費

役 務 費 13,791

106,426

9 消 防 費

説 明

1,108,871

2,053

3 職員手当等

金 額

875,367

給 料

賃 金

区 分

7,729

- 183 -

2(目)

3(目)

4(目)

県支出金

項 目地 方 債 そ の 他

3,307 3,238

水 防 費

38,223237,286

2,079 2,079

10,772199,063

非 常 備消 防 費

185,600 40,914消防施設費

2051,874

本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

43,36443,433 69 36,888

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金

- 184 -

1 報酬 5,104

 消防団員 133人

2 諸事業 27,881

 (1) 自主防災組織活動

  可搬式動力消防ポンプ購入 他

 (2) 消防団員研修 5,686

  消防操法大会、実務研修

 (3) 消防団活動

  トランシーバー購入 他

 (4) 消防団員被服 800

  新入団員 他

3 消防団施設管理費 843

4 一般管理費 9,605

 負担金、補助及び交付金(8,688)の内訳

  (ア) 自治消防団助成金 2,075

  (イ) 消防防災施設等整備事業補助金 600

  (ウ) 消防団運営助成金 600

  (エ) 消防団退職報償金掛金 3,130

  (オ) 消防団員等公務災害掛金 1,383

  (カ) 愛知県消防協会負担金 861

  (キ) 尾張地区消防連絡協議会負担金 39

需用費(7,242)の内訳

消 耗 品 費 5,374 燃 料 費 284

印刷製本費 78 光 熱 水 費 206

修 繕 料 1,300

消防施設整備

 (1) 消防車両整備

  高規格救急自動車 他

 (2) 耐震性防火水槽整備

  桃花園中央公園、牛山公園

  上条6丁目ちびっ子広場、松原公園

 (3) 消防施設小工事

  西出張所空調設備改修工事 他

水防訓練、水防資材等整備

12,693

8,702

9 消 防 費

説 明

11

58,900

99,000

79,386

負担金、補助及び交付金

14

3,000

報 酬1

区 分

役 務 費 665

44

金 額

7,242

7,500

5,104

委 託 料

使用料及び賃 借 料

11

213

備品購入費

需 用 費

委 託 料

18 備品購入費

19

670

5,000

工事請負費15

13

18

133,286

99,000

8,965

10,700

13

需 用 費

旅 費

報 償 費

12

- 185 -

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

- 186 -

需用費(670)の内訳

消 耗 品 費 550 印刷製本費 44

修 繕 料 76

14使用料及び賃 借 料

300

12 役 務 費 59

25013 委 託 料

9 消 防 費

15 工事請負費 800

節説 明

区 分 金 額

- 187 -

1(項)

1(目)

2(目)

 10(款) 教 育 費

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

1,011,837

245,53736 1245,574 245,451 123

2,619

教育総務費

事 務 局 費

地 方 債

9,503 928,04368

一 般 財 源

64,345

そ の 他

特 定 財 源

国庫支出金 県支出金

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

教 育委 員 会 費

2,619 2,619

△ 9,8781,001,959

0

- 188 -

1 報酬 2,435

 (1) 教育委員会委員   4人 2,376

 (2) 通学区域審議会委員 8人 59

2 一般管理費 184

 負担金、補助及び交付金

  愛知県市町村教育委員会連合会負担金 75

需用費(9)の内訳

食 糧 費 3 印刷製本費 6

1 人件費  230,048

(1) 教育長 1人

(2) 職員  36人

2 私立高等学校授業料補助 9,726

3 学校施設整備基金積立金 1

4 一般管理費 5,799

 負担金、補助及び交付金(1,492)の内訳

  (ア) 愛知県下児童生徒席上揮毫大会補助金 300

  (イ) 愛日地方教育事務協議会負担金 969

  (ウ) 全国都市教育長協議会定期総会負担金 70

  (エ) 全国都市教育長協議会負担金 28

  (オ) 東海北陸都市教育長協議会負担金 23

  (カ) 全国ICT教育首長協議会会費 10

  (キ) 尾張部都市教育長会議負担金 8

  (ク) 愛知県都市教育長協議会負担金 2

  (ケ) 研修会等出席者負担金 82

区 分

10 教 育 費

金 額

2,4351 報 酬

120

13

役 務 費

9需 用 費

11

10 交 際 費

給 料

旅 費

1,722

13,132

使用料及び賃 借 料

75

94,981

280

11

19負担金、補助及び交付金

需 用 費

説 明

135,067

216

12

報 償 費

20

14

216,916

7 賃 金 1,312

3 職員手当等

83

委 託 料

100

- 189 -

3(目)

679,887

本 年 度予 算 額

64,309

特 定 財 源

県支出金

68

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

9,502

国庫支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

教育指導費753,766 763,767

項 目

△ 10,001

前 年 度予 算 額

比 較

- 190 -

需用費(1,722)の内訳

消 耗 品 費 400 燃 料 費 563

印刷製本費 59 修 繕 料 700

1 報酬 130,840

 (1) 小中学校嘱託医等      289人

 (2) 学校評議員         230人

 (3) 就学支援委員会委員     3人

 (4) 学校保健結核対策委員会委員 2人

 (5) 放課後教室運営委員会委員  5人

 (6) いじめ問題対策委員会委員  5人

2 教育指導費 554,074

 (1) 教育活動推進

 (イ) 小学生男鹿市交流         3,851

コンサート

 (2) 教育指導充実

 (ア) 小中学校指導書購入等      19,583

 (イ) 児童生徒指導            400

 (ウ) 教育研究所 10,594

 (エ) 語学指導 64,985

   日本語教育講師、外国語指導助手

 (オ) 部活動指導 38,728  

 (カ) 学校生活支援          31,545

   心の教室相談員、いじめ・不登校相談員 

   適応指導教室カウンセラー

   スクールカウンセラー 他

 (キ) 教職員研修           12,383

   教職員海外派遣研修(3人) 他

 (ク) 中学校進路指導          2,286

 (ケ) 総合学習推進           3,143 

 (コ) 少人数指導支援対策       137,682

 (サ) キャリア教育推進          543 

 (シ) 書道科              8,501 

 (ス) 創意と活力のある学校づくり    5,000 

4,968

15,264

100

使用料及び賃 借 料

 (ウ) 中小学校文化連盟事業支援     3,296

 (オ) 中小学校体育連盟事業支援    10,417

委 託 料

14

工事請負費 50015

18

13

備品購入費

旅 費

需 用 費

28,850

10 教 育 費

338,835

  (ア) 野外教育推進          10,016

 (エ) 中学高校吹奏楽ジョイント 1,270

12

25

89,108

206

1

役 務 費

47,132

130,840

56,204

12,745

19負担金、補助及び交付金

11,122

報 酬

備品購入費 650

報 償 費

11

3,499

説 明

37

125,499

42

88

賃 金

18

積 立 金 1

災害補償費

区 分 金 額

400,260

19負担金、補助及び交付金

59,538

- 191 -

前 年 度予 算 額

比 較項 目本 年 度予 算 額

県支出金 地 方 債

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

そ の 他

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金

- 192 -

 (セ) 保護者と学校のかけはし     25,157  

 (ソ) 特別支援教育支援      39,730  

 (3) 小中学校保健

  児童生徒等健康診断、薬物乱用防止指導 他

(4) 放課後なかよし教室

  サマー・スクールかすがい 他

(5) 土曜チャレンジ・アップ教室 1,589

  小学校11校(1校増)

(6) 学校と地域の連携推進 545

  藤山台中学校区

3 一般管理費 68,852

 負担金、補助及び交付金(44,790)の内訳

 (ア) 小中学校PTA連絡協議会補助金 1,820

  (イ) 日本スポーツ振興センター負担金

  (ウ) 派遣指導主事負担金

  (エ) 小中学校校長会等負担金

 (オ) 尾張教育研究会負担金

  (カ) 愛知県中小学校体育連盟負担金 451

  (キ) 愛知県中小学校体育連盟東尾張支部 366

愛日地区負担金

  (ク) 愛知県公立小中学校事務職員研究会負担金 326

  (ケ) 愛知県学校保健会負担金 300

  (コ) 尾張東部教科用図書採択地区協議会負担金 184

  (サ) 愛知県養護教育研究会事業負担金 120

  (シ) 愛知県学校保健会小中学校部養護教諭部会 92

負担金

  (ス) 愛知県学校図書館研究会負担金 82

  (セ) 愛知県特別支援教育研究協議会負担金 43

  (ソ) 尾張部特別支援教育研究協議会負担金 38

  (タ) 愛知県視聴覚教育研究協議会負担金 27

  (チ) 言語・聴覚障害児教育研究会負担金 8

  (ツ) 全国病弱虚弱教育研究連盟負担金 4

  (テ) 近畿・東海・北陸病弱虚弱教育研究連盟 4

    負担金

需用費(47,132)の内訳

消 耗 品 費 39,709 燃 料 費 44

食 糧 費 49 印刷製本費 7,200

光 熱 水 費 80 修 繕 料 50

36,480

24,476

12,600

2,831

1,018

86,350

10 教 育 費

説 明区 分 金 額

- 193 -

2(項)

1(目)

2(目)

小 学 校 費2,217,135

817,387 817,298学校管理費

2,021,542 195,593

967,498 △ 150,111

教育振興費612,367 575,782 36,585

比 較項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

国庫支出金 県支出金 地 方 債

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

3,119 1,573,491

89

そ の 他

624,000

一 般 財 源

7,3579,168

8,088 7,268 596,892119

- 194 -

学校管理費

 校舎給排水設備修繕、配膳室修繕 他 

需用費(486,227)の内訳

消 耗 品 費 70,000 燃 料 費 1,434

食 糧 費 740 印刷製本費 4,153

光 熱 水 費 259,900 修 繕 料 150,000

諸事業

 (1) 教材等整備

  タブレット機器等整備 他

 (2) 就学援助

  要保護及び準要保護児童援助

 (3) 特別支援教育就学奨励

委 託 料

5,945

13

14

38,005

説 明

10 教 育 費

13

10,959

127,396

19

26,024

使用料及び賃 借 料

486,227

30

20,000

480

28,551

357,605

旅 費

44,500需 用 費

155,000

12

474,012

18

報 償 費

11

役 務 費12

役 務 費

18

45,932

11

7 賃 金

備品購入費

14

備品購入費

555

82,545

需 用 費

金 額区 分

委 託 料

負担金、補助及び交付金

使用料及び賃 借 料

- 195 -

3(目)

3(項)

1(目)

項 目そ の 他

624,000

県支出金

本 年 度予 算 額

地 方 債

418,417

787,381

417,342

前 年 度予 算 額

比 較 特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金

362,224

△ 76,632

4,239929,189

495,049

5,745 345,400 936,029

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

中 学 校 費

学校建設費478,262 309,119 1,080

1,075

3,000 159,301

1,291,413

学校管理費

- 196 -

需用費の内訳

消 耗 品 費 44,500

1 校舎等整備 782,391

 (1) 校舎等小工事

  スポットクーラー、プール塗装工事

  外壁改修工事 他

 (2) 校舎借上

2 芝生化事業 4,990

需用費(1,430)の内訳

消 耗 品 費 1,400 修 繕 料 30

1 人件費  70,876

職員 14人

2 学校管理費 347,541

 校舎給排水設備修繕、グラウンド修繕 他 

区 分 金 額説 明

15,745

20 扶 助 費 138,355

使用料及び賃 借 料

25,506

1,43011

756,885

需 用 費

63,800

25,506

10 教 育 費

11

職員手当等

委 託 料

15

14

工事請負費 680,900

222,548

報 償 費

需 用 費

14,370役 務 費

旅 費

給 料

13

18

240

賃 金

48,968

備品購入費

6,599

21,908

334

12

- 197 -

2(目)

3(目)

4(項)

258,796109,381

426,025

1,410

345,400

3,142,251 2,421,595

109,437535,462 189,162

837,100

12,831

1,935,564

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

4,845

学校建設費

720,656

特 定 財 源一 般 財 源

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳前 年 度予 算 額

本 年 度予 算 額

324,703教育振興費

3,164 329,525337,534

社会教育費

項 目

900

- 198 -

需用費(222,548)の内訳

消 耗 品 費 34,000 燃 料 費 258

食 糧 費 383 印刷製本費 2,056

光 熱 水 費 117,851 修 繕 料 68,000

諸事業

 (1) 教材等整備

  楽器、理科・数学設備購入 他

 (2) 就学援助

  要保護及び準要保護児童援助

 (3) 特別支援教育就学奨励

 (4) 卒業記念品

需用費の内訳

消 耗 品 費 28,200

校舎等整備

 (1) 校舎等小工事

  スポットクーラー、プール塗装工事

  屋上防水工事 他

 (2) 校舎等購入

工事請負費

扶 助 費

1,200

13 39,464

680

12

18

14

20

需 用 費

備品購入費

使用料及び賃 借 料

役 務 費

委 託 料

18

8,075

131,431

21,620

122,0854,547

5,076

11 28,200

委 託 料

15

130,160

区 分 金 額

18

13 85,700

備品購入費

備品購入費

12,674

534,782

公 有 財 産購 入 費

使用料及び賃 借 料

13

489,000

21,576

206,174

委 託 料

10 教 育 費

説 明

680

6,318

14

17

- 199 -

1(目)

2(目)

8,733

前 年 度予 算 額

社 会 教 育総 務 費

112

比 較

40,145 9,95050,095

976,465

県支出金 地 方 債 そ の 他

特 定 財 源項 目

965,948

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

44,182

国庫支出金

5,913

967,620

社 会 教 育事 業 費

10,517

本 年 度予 算 額 一 般 財 源

- 200 -

1 報酬 300

 社会教育委員 12人

2 人件費  359,109

職員 69人

3 スポーツ・ふれあい財団運営費補助 616,832

 ラジオ体操事業、いのちの教室 他

4 一般管理費 224

 負担金、補助及び交付金(116)の内訳

  (ア) 愛知県公民館連合会負担金 24

  (イ) 愛知県社会教育委員連絡協議会負担金 18

  (ウ) 愛知県社会教育委員連絡協議会東尾張 5

    支部負担金

  (エ) 研修会等出席者負担金 69

需用費(78)の内訳

消 耗 品 費 40 印刷製本費 38

1 生涯学習推進 17,904

 (1) ふれあい教育セミナー 6,370

 (2) 成人式 4,733

 (3) 生涯学習情報発信事業 1,099

 (4) かすがい熟年大学 1,862

(5) 大学連携講座 593

 (6) 講師発掘・登用事業 104

 (7) 施設予約システム 3,041

 (8) 出前公民館講座 102

2 青年の家管理 29,270

 (1) 青年の家小工事 8,910

  コミュニティホール空調設備設置工事 他

 (2) 青年の家講座 561

 (3) 施設管理費

3 学習センター管理費 2,921

19

11

8,100

18 備品購入費

13 委 託 料

報 償 費

役 務 費

616,948

1,956

使用料及び賃 借 料

需 用 費

職員手当等

10 教 育 費

説 明

13,865

7,000

21

旅 費

12

11

賃 金

需 用 費

負担金、補助及び交付金

使用料及び賃 借 料

給 料

区 分 金 額

工事請負費

3,635

14

225,922

2,759

報 酬

100

15

300

6,309

78

14

19,799

133,187

9

- 201 -

3(目)

4(目)

120,125

1,207

比 較本 年 度予 算 額

136,348

200,570 160,046

33,006

40,524

103,342

15,120

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

野 外 教 育センター費

公 民 館 費16,223

地 方 債

項 目前 年 度予 算 額

155,143

そ の 他国庫支出金 県支出金

29,100

- 202 -

需用費(7,000)の内訳

消 耗 品 費 832 燃 料 費 64

食 糧 費 7 印刷製本費 280

光 熱 水 費 5,147 修 繕 料 670

公民館管理

 (1) 公民館小工事

   クレーコート改修工事 他

   非常放送設備改修工事 他

   駐車場改修工事 他

 (2) 公民館講座

 (3) 施設管理費

需用費(39,550)の内訳

消 耗 品 費 2,655 燃 料 費 361

印刷製本費 267 光 熱 水 費 19,507

修 繕 料 16,760

1 少年自然の家管理 83,469

 (1) 少年自然の家小工事

  管理棟屋上防水工事 他

 (2) 少年自然の家事業

  野外活動振興事業 他

 (3) 施設管理費

  負担金、補助及び交付金(48)の内訳

192

10 教 育 費

需 用 費

委 託 料

14

備品購入費

報 償 費

償還金、利子及び割引料

賃 金

11

11

需 用 費

旅 費

8,359

12

22,812

12

23

230

1,488

17,740

役 務 費

15

23

39,030

報 償 費

39,550

25,97513

18

6,660

90,658

19

金 額

負担金、補助及び交付金

 (ウ) 坂下公民館小工事        23,620

工事請負費

2,437

償還金、利子及び割引料

2,794

使用料及び賃 借 料

賃 金

62,935

 (イ) 鷹来公民館小工事         3,320

1

6,370

6,308

6

62,933

37,530

説 明区 分

 (ア) 中央公民館小工事        12,090

- 203 -

5(目)

△ 5,80450,141

そ の 他

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債

44,337 40,702

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

文 化 財 費3,500 135

- 204 -

   (ア) 東海北陸地区青少年教育施設協議会負担金 5

   (イ) 愛知県少年自然の家連絡協議会負担金 3

   (ウ) 研修会等出席者負担金 40

2 都市緑化植物園管理 113,636

 (1) 都市緑化植物園小工事

  高圧受電盤取替工事 他

 (2) 都市緑化植物園事業

  緑と花のフェスティバル 他

 (3) 施設管理費

3 細野キャンプ場管理費 3,465

需用費(62,933)の内訳

消 耗 品 費 12,815 燃 料 費 4,591

印刷製本費 279 光 熱 水 費 28,353

修 繕 料 16,895

1 報酬 117

 文化財保護審議会委員 8人

2 文化財事業 36,633

 (1) 内津文化財祭 657

 (2) 文化財保護 1,385

 (3) 「郷土誌かすがい」発行 286

 (4) 民俗考古調査

 (5) ハニワまつり 4,067

 (6) 指定文化財・郷土芸能保存 3,692

 (7) 埋蔵文化財調査 7,590

(8) 文化財継承 629

3 文化財施設管理費 4,066

4 一般管理費 3,521

 負担金、補助及び交付金

  愛知県史跡整備市町村協議会負担金 15

役 務 費 119

577

18,327

85,709

償還金、利子及び割引料

117

13

備品購入費

負担金、補助及び交付金

工事請負費

19

23

200

使用料及び賃 借 料

14

報 酬

13

12

11

12

1,610

賃 金

9,719

18,746

48

72,925

金 額

6,054役 務 費

旅 費

17

委 託 料

説 明区 分

10 教 育 費

7,624

委 託 料 10,772

需 用 費

38,530

報 償 費

23,930

3,997

15

18

- 205 -

6(目)

7(目)

30,39022,400

前 年 度予 算 額

比 較

146,235 147,5103,124

一 般 財 源

35,125

182

地 方 債

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

150,907 914,672

966

県支出金

図 書 館 費

国庫支出金

特 定 財 源

そ の 他

582道 風記 念 館 費

項 目本 年 度予 算 額

54,338 19,213

- 206 -

需用費(7,624)の内訳

消 耗 品 費 2,644 燃 料 費 267

食 糧 費 13 印刷製本費 2,879

光 熱 水 費 218 修 繕 料 1,603

1 報酬 66

 道風記念館運営協議会委員 9人

2 道風記念館管理 54,272

 (1) 道風記念館小工事

  空調設備機器取替工事 他

 (2) 道風記念館事業

 (3) 施設管理費

  負担金、補助及び交付金

   愛知県博物館協会負担金 20

需用費(10,459)の内訳

消 耗 品 費 1,350 燃 料 費 51

食 糧 費 11 印刷製本費 2,651

光 熱 水 費 3,096 修 繕 料 3,300

1 報酬 117

 図書館協議会委員 8人

2 諸事業 44,248

使用料及び賃 借 料

20

旅 費

報 酬

金 額

報 酬

使用料及び賃 借 料

860

2,130

14 1,758

117

区 分

7,962

16,390

19負担金、補助及び交付金

12

14

77,871賃 金

8,573

10,459

2,150

10 教 育 費

19負担金、補助及び交付金

説 明

報 償 費

11 需 用 費

役 務 費

委 託 料

412

13

66

3,707

賃 金

268

18 備品購入費 900

15 工事請負費 29,400

29,900

- 207 -

8(目)

33,2485,187

項 目

42,305社会体育費

14,244

特 定 財 源一 般 財 源

47,492

本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

- 208 -

 (1) 図書購入

 (2) 読書啓発 3,504

 (3) 障がい者図書サービス 744

3 図書館管理費 106,542

   図書館システム更新 他

 負担金、補助及び交付金(54)の内訳

  (ア) 日本図書館協会負担金 37

  (イ) 愛知図書館協会負担金 9

  (ウ) 愛知県公立図書館長協議会負担金 5

  (エ) 尾張部公共図書館連絡協議会負担金 3

需用費(47,314)の内訳

消 耗 品 費 44,825 燃 料 費 203

印刷製本費 1,632 修 繕 料 654

1 報酬 2,907

 (1) スポーツ推進委員    70人 2,877

 (2) スポーツ表彰審査会委員 4人 30

2 スポーツ振興 18,880

 (1) 新春春日井マラソン大会

 (2) 市民体育大会 3,209

 (3) 高校生スポーツ大会 1,329

 (4) 学校区体育振興 110

 (5) レクスポ普及・振興 1,000

  レクリエーションスポーツ祭

 (6) 学校体育施設開放 1,732

3 スポーツ応援 8,428

 (1) スポーツ応援事業 7,175

  大会開催支援、大会出場者支援

 (2) スポーツ賞表彰・全国大会等支援 1,253

4 スポーツ振興基金積立金 12

5 一般管理費 17,265

 負担金、補助及び交付金(10,064)の内訳

11,500

876

14

11

使用料及び賃 借 料

1 2,907

47,314

816役 務 費

負担金、補助及び交付金

委 託 料

54

金 額

40,000

12

報 償 費

40旅 費

説 明

区 分

20,519

報 酬

需 用 費

報 償 費

旅 費

6,431

468

賃 金

需 用 費

13

11 863

委 託 料 19,010

12 役 務 費 264

3,300

19

13

10 教 育 費

139

14使用料及び賃 借 料

109

- 209 -

9(目)

5(項)

104,733

地 方 債

194,722 396,644785,600

一 般 財 源

894,220 587,479

国庫支出金

2,615,343 2,749,124

社 会 体 育施 設 費

1,360,040

1,481,699

△ 133,781学校給食費

1,255,303

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

そ の 他県支出金

特 定 財 源

- 210 -

  (ア) スポーツ協会補助金

  (イ) 愛知県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 54

  (ウ) 愛日地区スポーツ推進委員連絡協議会 10

    負担金

需用費(863)の内訳

消 耗 品 費 285 燃 料 費 63

印刷製本費 415 修 繕 料 100

1 朝宮公園整備 838,748

 第1期整備

  平成31~33年度継続事業

   多目的総合運動広場整備 他

 整備設計業務委託 他

2 施設管理 642,951

 (1) 総合体育館・温水プール小工事

  温水プール駐車場整備 他

 (2) 総合体育館・温水プール管理費

  温水プール競泳用タッチ板整備 他  

 (3) 市民球場小工事 8,870

  耐震診断業務委託 他

 (4) 市民球場管理費

 (5) グラウンド小工事 1,880

  屋外グラウンドひさし等設置

 (6) グラウンド管理費

 (7) 落合公園体育館小工事 9,280

  会議室設計業務委託 他

 (8) 落合公園体育館管理費

 (9) 朝宮公園管理費

需用費(92,740)の内訳

消 耗 品 費 100 燃 料 費 126

印刷製本費 23 光 熱 水 費 9,891

修 繕 料 82,600

10,000

委 託 料

工事請負費

2,053

役 務 費

7 賃 金

851,520

50

負担金、補助及び交付金

25 12

92,740

13

17,239

18 備品購入費

11

19

15

12

14

960

使用料及び賃 借 料

15,155

497,032

9 旅 費 47

23償還金、利子及び割引料

724

18 備品購入費 21,468

需 用 費

区 分 金 額説 明

85,360

440,974

22,923

10 教 育 費

23,736

38,881

11,047

積 立 金

- 211 -

1(目)

本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金

2,615,343 △ 133,781学校給食費

2,749,124 1,360,0401,255,303

項 目県支出金 地 方 債 そ の 他

- 212 -

1 報酬 73

 学校給食運営委員会委員 5人

2 人件費  51,117

 職員 8人

3 調理場施設整備 25,840

 (1) 東部調理場整備

  新調理棟整備基本設計業務委託 

 (2) 調理場小工事

  前並調理場モルタル落下防止等対策工事 

4 食育推進給食会 2,114,359

 (1) 運営費補助

 (2) 事業委託

5 学校給食施設管理 423,954

 負担金、補助及び交付金(26)の内訳

  (ア) 愛知県学校給食センター連絡協議会負担金 23

  (イ) 尾東地区学校給食センター連絡協議会負担金 3

需用費(169,071)の内訳

消 耗 品 費 14,300 燃 料 費 22,113

印刷製本費 642 光 熱 水 費 92,084

修 繕 料 39,932

節説 明

区 分 金 額

10 教 育 費

73報 酬

15

賃 金 4,106

役 務 費

169,071

12

2,610使用料及び賃 借 料

31,135給 料

13

報 償 費

委 託 料

職員手当等

23償還金、利子及び割引料

旅 費

12,000

100

負担金、補助及び交付金

11

5,600

工事請負費

8

157

783,945

18

14

備品購入費

需 用 費

7,276

19,982

1,579,280

19

783,919

1,330,440

12,000

13,840

- 213 -

1(項)

2(目)

3(目)

元 金

8,435,791 8,024,810 410,981

547,719 617,744 △ 70,025 773

7,607,806 7,172,735 435,071

 11(款) 公 債 費

利 子

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

項 目

97,117

97,890

そ の 他

1(目)

本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較地 方 債

公 債 費8,337,901

546,946

7,510,689

280,266公 債 諸 費

280,266 234,331 45,935

特 定 財 源一 般 財 源

国庫支出金 県支出金

- 214 -

公共用地先行取得事業特別会計繰出金280,266

23償還金、利子及び割引料

547,719

23償還金、利子及び割引料

7,607,806

28 繰 出 金

11 公 債 費

節説 明

区 分 金 額

- 215 -

1(項)

1(目)

50,000 50,000 0

 12(款) 予 備 費

項 目本 年 度予 算 額

前 年 度予 算 額

比 較

50,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

予 備 費

50,000 50,000 0

50,000

予 備 費

- 216 -

12 予 備 費

区 分 金 額説 明

- 217 -

- 218 -

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職 

職 員 数 報 酬 給 料 期 末 手 当 そ の 他 計 共 済 費 合 計

    年間支給率 手 当(人) (月分)

   

長 等 3 34,320 13,894 12,574 60,788 7,276 68,064

 (3.35)

議 員 32 207,720 84,084 291,804 76,516 368,320

 (3.35)

その他の

2,627 232,148 16,452 6,660 0 255,260 4,405 259,665特 別 職  (3.35)

計 2,662 439,868 50,772 104,638 12,574 607,852 88,197 696,049

   

長 等 3 34,320 13,686 21,535 69,541 7,348 76,889

 (3.30)

議 員 32 207,190 81,972 289,162 75,316 364,478

 (3.30)

その他の

2,189 224,955 16,452 6,561 3,965 251,933 4,352 256,285特 別 職  (3.30)

計 2,224 432,145 50,772 102,219 25,500 610,636 87,016 697,652

   

長 等 0 0 208 △ 8,961 △ 8,753 △ 72 △ 8,825

議 員 0 530 2,112 2,642 1,200 3,842

その他の

438 7,193 0 99 △ 3,965 3,327 53 3,380特 別 職

計 438 7,723 0 2,419 △ 12,926 △ 2,784 1,181 △ 1,603

給    与    費

区   分

本   年   度

前   年   度

比     較

- 219 -

2 一 般 職

(1) 総  括 

(人)

1,904

(55)

1,887

(54)

17

(1)

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数である。

本年度 223,900 171,447 414,420 114,306 183,643 72,721 584,300 117,170

前年度 224,605 165,847 411,656 110,766 183,523 72,071 530,653 98,120

比 較 △ 705 5,600 2,764 3,540 120 650 53,647 19,050

本年度 21,008 400 1,565,139 1,111,023 947,621 1,296 10,734 102,300

前年度 21,000 400 1,558,453 1,068,824 1,133,366 2,040 10,423 99,400

比 較 8 0 6,686 42,199 △ 185,745 △ 744 311 2,900

別勤務手当

手 当 手 当 手 当

職員手当

区 分夜 間 勤 務

宿日直手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 退 職 手 当単 身 赴 任 管理職員特

そ の 他等の内訳

手 当 手 当

区 分 管理職手当 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当特 殊 勤 務 時間外勤務 休 日 勤 務

比   較 28,863 △ 49,719 △ 20,856 22,392 1,536

前 年 度 6,538,629 5,691,147 12,229,776 2,561,870 14,791,646

本 年 度 6,567,492 5,641,428 12,208,920 2,584,262 14,793,182

区   分職 員 数

給    与    費

共 済 費 合 計 備 考報 酬 給 料 職員手当等 計

- 220 -

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分 増 減 額    

給 料 28,863 給与改定に伴う 14,523 前年度給与改定分 前年度給与改定の状況 給料の改定率   0.24%

増減分  改定実施時期 30年4月1日

昇給に伴う 84,929 平均昇給率    1.38% 

増加分

昇格に伴う 28,511

増加分

その他の増減分 △ 99,100 職員数増に伴う増分 53,829 職員数の異動状況

新陳代謝等に伴う減分 △ 152,929

現に在職する職員数

(その他) (計)

  本年度 1,926人 33人 1,959人

前年度 1,907人 34人 1,941人

比 較 19人 △1人 18人

職員手当等 △ 49,719 制度改正に伴う 28,366 勤 勉 手 当 28,366

増減分

その他の増減分 △ 78,085 管 理 職 手 当 △ 705

扶 養 手 当 5,600

地 域 手 当 2,764

住 居 手 当 3,540

通 勤 手 当 120

特 殊 勤 務 手 当 650

時 間 外 勤 務 手 当 53,647

休 日 勤 務 手 当 19,050

夜 間 勤 務 手 当 8

期 末 手 当 6,686

勤 勉 手 当 13,833

退 職 手 当 △ 185,745

単 身 赴 任 手 当 △ 744

管理職員特別勤務手当 311

そ の 他 2,900

増減事由別内訳 説       明 備     考

- 221 -

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

行政職 医療職(1) 医療職(2) 医療職(3) 労務職

平均給料月額(円) 284,608 244,033 301,384 317,805

平均給与月額(円) 334,498 271,909 338,356 358,470 

平 均 年 齢 (歳) 38.07 32.01 40.08 52.08

平均給料月額(円) 284,615 236,100 297,372 324,224

平均給与月額(円) 334,144 263,499 334,232 365,599 

平 均 年 齢 (歳) 38.09 31.01 39.11 52.01

イ 初任給

(円) (円)

高 校 卒 153,000 148,600

行  政  職 短 大 卒 164,200 161,300

大 学 卒 187,200 180,700

高 校 卒 151,500 147,100

行  政  職 短 大 卒 162,700 159,800

大 学 卒 185,800 179,200

本      市 国 の 制 度

30年12月1日

現     在

29年12月1日

現     在

29年12月1日

現     在

区         分

現     在

区       分

30年12月1日

- 222 -

ウ 級別職員数 

級 級 級 級 級

1 115 (100.0) 1 1 1 1 4

2 603 2 2 2 2 40

3 278 3 3 3 3

4 308 4 4 4 4 2

5 133 5 5 5 5 160

6 51 6 6 6

7 84 7 7

8 20

9

計 1,592 (100.0) 計 計 計 計 206

1 139 (100.0) 1 1 1 1 4

2 557 2 2 2 2 28

3 275 3 3 3 3

4 303 4 4 4 4 4

5 142 5 5 5 5 171

6 48 6 6 6

7 88 7 7

8 20

9

計 1,572 (100.0) 計 計 計 計 207

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数及び構成比である。

(級別の標準的な職務内容)

級 級 級 級 級

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7

8

9

部 長

部 長

課 長 補 佐 課 長 補 佐 主 幹

課 長 主 幹 参 事

主 査 主 任 主 査 職 長 補 佐

課 長 補 佐 主 査 課 長 補 佐 職 長

主 事 技 師 看 護 師 現 業 員

主 任 主 任 主 任 作 業 主 任

職 務 内 容 職 務 内 容 職 務 内 容 職 務 内 容 職 務 内 容

主 事 技 師 准 看 護 師 現 業 員

(4) 100.0 (100.0)

行  政  職 医 療 職 (1) 医 療 職 (2) 医 療 職 (3) 労 務 職

(41) 100.0 3 100.0 50 100.0

1.3

現     在 3.1

5.6

29年12月1日 19.3 7 14.0 1.9

17.5 1 33.3 12 24.0

35.4 2 66.7 28 56.0 13.6

9.0 3 6.0 82.6

(3) 100.0 (100.0)

(41) 8.8 (4) 1.9

(47) 100.0 3 100.0 49 100.0

(100.0)

1.3

現     在 3.2

5.3

8.3 4 8.2 77.7

30年12月1日 19.3 6 12.2 1.0

17.5 1 33.3 10 20.4

1.9 (100.0)

37.9 2 66.7 29 59.2 19.4

(47) 7.2 (3)

(人) (%) (人) (%) (人) (%)

職員数 構成比

行  政  職 医 療 職 (1) 医 療 職 (2) 医 療 職 (3) 労 務 職

(人) (%) (人) (%)

区   分 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

- 223 -

エ 昇給

行 政 職 医療職(1) 医療職(2) 医療職(3) 合  計

職  員  数    (A) (人) 1,622 3 51 1,877

昇給に係る職員数 (B) (人) 1,450 3 49 1,635

2号給 (人)

号給数別 4号給 (人) 1,450 3 49 1,635

内   訳 6号給 (人)

8号給 (人)

(%) 89.4 100.0 96.1 87.1

職  員  数    (A) (人) 1,601 3 51 1,862

昇給に係る職員数 (B) (人) 1,403 3 50 1,597

2号給 (人)

号給数別 4号給 (人) 1,403 3 50 1,597

内   訳 6号給 (人)

8号給 (人)

(%) 87.6 100.0 98.0 85.8

オ 期末手当・勤勉手当

6月 12月

(月分) (月分) (月分)

2.225 2.225 4.45

(1.175) (1.175) (2.35)

2.125 2.275 4.40

(1.075) (1.225) (2.30)

2.225 2.225 4.45

(1.175) (1.175) (2.35)

備考  ( )内は、再任用職員の標準的な支給率である。

国 の 制 度 有

比  率 (B)/(A) 68.1

支 給 期 別 支 給 率支給率計

職制上の段階、

区     分 職 務 の 級 等 に 備   考

よ る 加 算 措 置

本  年  度 有

前  年  度 有

比  率 (B)/(A)  66.2

207

前   年   度

141

141

区       分 労 務 職

201

本   年   度

133

133

- 224 -

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

20年勤続 25年勤続 35年勤続区 分 の   者 の   者 の   者

(月分) (月分) (月分)

支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709

国 の 制 度      24.586875 33.27075 47.709

(支給率等)   

キ 地域手当

区 分(%) (人)

支 給 内 容

ク 特殊勤務手当

行政職 医療職(2) 労務職

1.1 0.7 0 4.2

26.8 22.3 0 71.3

ケ その他の手当

 同じ

 同じ

 異なる  交通用具使用者に係る距離区分、手当額通  勤  手  当

区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差  異  の  内  容

扶  養  手  当

住  居  手  当

手 当 の 名 称

支給対象職員の比率(%)2.0

( 30 年 12 月 1 日 現 在 )

代 表 的 な 特 殊 勤 務

徴収手当、危険手当、衛生手当、特殊手当

(%)

6 1,935 6

区     分 全 職 種代  表  的  な  職  種

医療職(1) 医療職(3)

給料総額に対する比率(%) 0.2

(月分) 加 算 措 置 等

支   給   率 支 給 対 象 職 員 数 基 づ く 支 給 率 備 考

定 年 前 早 期 退 職47.709 特 例 措 置

2 % ~ 20 % 加 算定 年 前 早 期 退 職

47.709 特 例 措 置2 % ~ 45 % 加 算

国 の 指 定 基 準 に

最高限度 そ の 他 の  備 考

- 225 -

3 継続費に関する調書

国・県支出金 地 方 債 そ の 他

30 453,800 22,690 387,900 43,210

31 162,200 8,110 138,600 15,490

計 616,000 30,800 526,500 58,700

30 160,000 56,000 93,600 10,400

31 850,000 297,500 497,200 55,300

32 286,000 100,100 167,300 18,600

計 1,296,000 453,600 758,100 84,300

31 200,000 56,000 129,600 14,400

32 440,000 123,200 285,100 31,700

33 541,000 151,400 350,600 39,000

計 1,181,000 330,600 765,300 85,100

31 300,000 270,000 30,000

32 820,000 738,000 82,000

計 1,120,000 1,008,000 112,000

31 770,000 96,200 606,400 67,400

32 2,529,000 107,000 2,044,800 377,200

33 290,000 30,000 189,000 71,000

計 3,589,000 233,200 2,840,200 515,600

教   育   費

社 会 教 育 費

朝 宮 公 園第 1 期 整 備

土      木      費

河      川      費

熊 野 桜 佐 地 区雨 水 3 号調 整 池 整 備

款 項 事 業 名 年度

年 割 額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

全  体  計  画

農林水産業費

ふ れ あ い農 業 公 園整 備

熊 野 桜 佐 地 区雨 水 1 号調 整 池 整 備

名 鉄 味 美 駅周 辺 整 備

- 226 -

453,800 453,800 73.7

162,200 162,200 26.3

453,800 162,200 616,000 100.0

160,000 160,000 12.3

850,000 850,000 65.6

286,000 22.1

160,000 850,000 1,010,000 286,000 100.0

200,000 200,000 16.9

440,000 37.3

541,000 45.8

200,000 200,000 981,000 100.0

300,000 300,000 26.8

820,000 73.2

300,000 300,000 820,000 100.0

770,000 770,000 21.5

2,529,000 70.5

290,000 8.0

770,000 770,000 2,819,000 100.0

平 成 32 年度以 降支 出 予 定額

継 続 費 の総額に対する進 捗 率 (%)

平成30年度末ま で の支出(見込)額

平成29年度末ま で の支 出 額

平 成 31 年度

支 出 予 定額

平成31年度末ま で の支 出 予 定 額

- 227 -

金 額

愛知用水二期事業建設負担金 193,234 18 ~ 30 155,681 12,518

平 成 7 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費

587,000 8 ~ 30 448,158 11,065

平 成 8 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費

600,041 9 ~ 30 453,528 10,808

平 成 9 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費

320,554 10 ~ 30 244,394 5,217

平 成 10 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費

288,805 11 ~ 30 217,091 4,600

平 成 11 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費

128,779 12 ~ 30 106,226 2,050

平 成 13 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費

162,048 14 ~ 30 75,830 4,623

平 成 14 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費

175,399 15 ~ 30 126,212 2,502

平 成 15 年 度 建 設 に 係 るコ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 購 入 費

141,767 16 ~ 30 100,137 2,016

総合体育館・温水プールESCO事業 380,535 22 ~ 30 131,589 16,776

高機能消防指令システム保守点検 240,000 27 ~ 30 101,163 34,034

J R 神 領 駅 北 口 有 料自 転 車 駐 車 場 整 備

45,000 28 ~ 30 15,752 7,876

固 定 資 産 土 地 評 価 支 援 業 務 22,300 6,621

市 史 編 さ ん 業 務 56,800

平 成 32 年 度 市 民 税 ・ 県 民 税当 初 賦 課 業 務

3,900

平 成 32 年 度 市 民 税 ・ 県 民 税普通徴収納税通知書作成等業務

5,800

平 成 32 年 度 軽 自 動 車 税 当 初納 税 通 知 書 作 成 等 業 務

2,200

平 成 32 年 度 市 税 督 促 状 等印 刷 業 務

1,500

平 成 32 年 度 が ん 検 診 等受 診 券 作 成 等 業 務

9,700

限 度 額

平成30年度末までの

支 出( 見 込 )額

4 債務負担行為に関する調書

事 項

期 間

平成31年度予 算 額

- 228 -

金 額 国・県支出金 地 方 債 そ の 他

32 ~ 33 25,035 25,035

32 ~ 42 127,777 127,777

32 ~ 43 135,705 135,705

32 ~ 44 70,943 70,943

32 ~ 45 67,114 67,114

32 ~ 41 20,503 20,503

32 ~ 48 81,595 81,595

32 ~ 49 46,685 46,685

32 ~ 50 39,614 39,614

32 ~ 37 232,170 232,170

32 104,803 104,803

32 ~ 33 21,372 21,372

32 15,679 15,679

32 ~ 35 56,800 56,800

32 3,900 3,900

32 5,800 5,800

32 2,200 2,200

32 1,500 1,500

32 9,700 9,700

左  の  財  源  内  訳

特 定 財 源一 般 財 源

平 成 32 年 度 以 降 の

支  出  予  定  額

期 間

- 229 -

金 額

限 度 額

平成30年度末までの

支 出( 見 込 )額事 項

期 間

平成31年度予 算 額

高齢者総合福祉計画改定業務 2,100

障がい者総合福祉計画改定業務 2,100

木 津 用 水 改 修 工 事 負 担 金 30,000

か す が い シ テ ィ バ ス 事 業 205,000

公共交通網形成計画策定業務 4,400

春 日 井 市 土 地 開 発 公 社 の債 務 に 対 す る 保 証

10,000,000

勝 川 開 発 ㈱ が 受 け る 融 資に 対 す る 損 失 補 塡

1,500,000

計 15,108,962 2,175,761 120,706

- 230 -

金 額 国・県支出金 地 方 債 そ の 他

左  の  財  源  内  訳

特 定 財 源一 般 財 源

平 成 32 年 度 以 降 の

支  出  予  定  額

期 間

32 2,100 2,100

32 2,100 2,100

32 30,000 30,000

32 ~ 33 205,000 205,000

32 4,400 4,400

1,312,495 1,312,495

- 231 -

1 46,363,116 49,710,954

(1)総 務 債 5,886,483 6,757,252

(2)民 生 債 1,761,491 1,587,190

(3)衛 生 債 6,497,095 7,223,488

(4)労 働 債 68,511 130,175

(5)農 林 債 79,132 1,052,281

(6)商 工 債 18,608 16,916

(7)土 木 債 19,170,176 19,738,141

(8)消 防 債 1,505,170 1,408,711

(9)教 育 債 11,208,613 11,703,235

(10)勝川駅前地下駐車場整 備 事 業 債

17,280 1,341

(11)松河戸土地区画整理事 業 債

150,556 92,223

2 76,487 59,638

(1)単 独 災 害 復 旧 債 76,487 59,638

3 32,711,745 32,021,117

(1)減 税 補 塡 債 1,632,820 1,262,533

(2)臨 時 財 政 対 策 債 29,817,728 29,720,754

(3)減 収 補 塡 債 1,261,197 1,037,830

79,151,347 81,791,709

5 地方債に関する調書

区      分

普 通 債

合        計

そ の 他

災 害 復 旧 債

平 成 29 年 度 末

現   在   高

平 成 30 年 度 末

現 在 高 見 込 額

- 232 -

7,047,900 4,759,883 51,998,970

1,012,900 549,660 7,220,492

128,600 245,927 1,469,863

227,300 441,937 7,008,851

54,500 8,508 176,167

164,100 2,877 1,213,504

14,800 1,691 30,025

3,453,600 1,930,364 21,261,377

185,600 259,720 1,334,591

1,806,500 1,275,635 12,234,100

0 1,341 0

0 42,223 50,000

0 16,933 42,705

0 16,933 42,705

1,650,000 2,830,990 30,840,127

0 296,364 966,169

1,650,000 2,311,260 29,059,494

0 223,366 814,464

8,697,900 7,607,806 82,881,802

平 成 31 年 度 末

現 在 高 見 込 額

平 成 31 年 度 中 増 減 見 込 み

平成31年度中元金償還見込額平成31年度中起債見込額

- 233 -