4.1.3 urusan wajib pekerjaan umum 4.1.3.1 …beta.semarangkota.go.id/content/image/files/4.1.03...
Post on 02-Feb-2018
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
H a l - 1 0 9
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
4.1.3.1 KONDISI UMUM
Urusan Wajib Pekerjaan Umum mempunyai fungsi strategis sebagai
penggerak pertumbuhan ekonomi, dibidang kebinamargaan, penerangan
jalan, sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya
sesuai kewenangan yang diakui oleh pemerintah.
Pekerjaan Umum atau Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang
menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung
dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988).
Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem
sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem
infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur
dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang
dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat
(Grigg, 2000).
Adapun pelaksanaan urusan ini secara teknis dilakukan oleh Dinas
Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang.
Untuk bisa menyelenggarakan infrastruktur bidang pekerjaan umum
yang andal dan berkualitas harus memiliki kemauan politik yang kuat,
perencanaan yang baik, penyiapan SDM professional, dana, manajemen
pembangunan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif
Pada tahun 2013, Kota Semarang kembali memperoleh penghargaan
tingkat nasional sebagai terbaik I Kategori Kota sub bidang penyelenggaraan
jalan dan jembatan bidang pekerjaan umum tahun 2013.
4.1.3.2 KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan
keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan
struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi
antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi
dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2)
pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3)
penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem
H a l - 1 1 0
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5)
pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan
kuantitas sumber daya air
Implementasi pelaksanaan program-program pada urusan Pekerjaan
Umum sesuai RKPD dan APBD 2013 adalah sebagai berikut :
Program-program penunjang, yang meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Program-Program Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan Umum, yang
meliputi :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas
penumpang, barang dan jasa.
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran debit air.
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi
jalan dan jembatan.
4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan
dan jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.
5. Program Penerangan Jalan Umum
Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan
menambah lampu penerangan.
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan
banjir dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.
7. Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota
Semarang.
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
H a l - 1 1 1
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang
sehat serta peningkatan kualitas lingkungan.
9. Program pengendalian banjir
Program ini diarahkan untuk menangani sebagian areal genangan rob.
10. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
peralatan berat bina marga.
11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan
berat drainase.
12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
yang memiliki potensi dikembangkan.
13. Program rehabilitas / pemeliharaan infrastruktur kewilayahan
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah.
14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan
Tujuan Program :Perencanaan Jalan dan Jembatan Melalui UPTD
Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan.
4.1.3.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.3.3.1 PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan
dalam Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 relatif cukup besar sebesar
Rp. 601.448.952.200,-, dengan perincian Rp. 5.478.652.189,- untuk program
penunjang dan Rp. 595.970.300.011,- untuk program yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas teknis pada urusan Pekerjaan Umum.
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :
Anggaran program penunjang Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
H a l - 1 1 2
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90.155.000 81.258.500 90,13 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 157.000.000 124.950.357 79,59
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000 15.000.000 100,00 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 69.999.100 100,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 80.000.000 80.000.000 100,00
6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
110.000.000 104.222.350 94,75
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 41.401.700 82,80 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 200.000.000 193.225.480 96,61
9 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
14.000.000 12.600.100 90,00
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
50.000.000 12.880.000 25.76
JUMLAH SKPD 836.155.000 735.537.587
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 185.163.000 181.473.025 98,01 11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 273.804.000 223.852.415 81,76
12 Penyediaan jasa kebersihan kantor 62.950.000 56.103.100 89,12 13 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.000.000 20.446.525 31,46 14 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 35.670.000 19.212.540 53,86
15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.300.000 29.664.500 58,98
16 Penyediaan Makanan dan Minuman 51.532.000 32.080.100 62,25 17 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah 215.000.000 214.707.545 99,86
18 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 25.000.000 18.860.000 75,44 19 Biaya pengganti transport 5.500.000 0 0,00
JUMLAH SKPD 969.919.000 796.399.750 82,11
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 850.500.000 764.088.800 89,84
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 418.500.000 388.398.350 92,81
3 Pengadaan mebeluer 14.345.000 14.255.340 99,37
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
300.000.000 295.051.450 98,35
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
620.172.189 560.993.727 90,46
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
35.000.000 34.310.000 98,03
7 Pendataan asset 15.000.000 14.215.850 94,77
JUMLAH SKPD 2.253.517.189 2.071.313.517 91,91
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
9 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 200.000.000 184.420.000 92,21
10 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 421.802.000 391.138.462 92,73
11 Pengadaan mebeluer 74.340.000 63.066.000 84,83
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
75.000.000 65.724.500 87,63
H a l - 1 1 3
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
358.700.000 288.769.813 80,50
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
36.925.000 32.431.400 87,83
15 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 9.000.000 8.912.050 99,02 16 Operasionalisasi website psda & esdm 25.000.000 12.045.000 48,18 17 Peningkatan Gedung Kantor 1.170.534.000 302.429.800 25.84
JUMLAH PROGRAM 2.371.301.000 1.348.937.025 56.88595
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga
1 Penilikan jalan kota semarang 50.000.000 43.177.400 86,35
2 Monitoring perijinan 50.000.000 46.012.300 92,02
JUMLAH PROGRAM 100.000.000 89.189.700 89,19
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga 1 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 15.000.000 14.867.650 99,12
2 Penyusunan rka & dpa skpd 31.000.000 30.348.460 97,90 3 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 15.000.000 14.844.600 98,96 4 Penyusunan lakip 30.000.000 27.930.800 93,10 5 Penyusunan lkpj skpd 25.000.000 24.110.650 96,44
JUMLAH SKPD 116.000.000 112.102.160 96.64
SKPD : DINAS PSDA & ESDM 8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 20.496.000 20.458.600 99,82
9 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 19.212.500 19.190.350 99,88 10 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah) 19.215.500 19.209.750 99,97
11 Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja)
20.787.000 20.786.000 100,00
12 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
37.500.000 35.250.000 94,00
13 Penyusunan rka dan dpa 20.083.000 19.863.250 98,91
JUMLAH SKPD 137.294.000 134.757.950 98,15
Anggaran program pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
H a l - 1 1 4
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga
1 Perancangan teknik 100.000.000 92.714.500 92,71
2 Survey & pengukuran 100.000.000 89.951.300 89,95
3 Perenc. program jln & jembatan 200.000.000 186.221.750 93,11
4 Peningkatan pedestrian jalan pemuda (lanjutan)
1.266.856.300 1.266.855.486 100,00
5 Peningkatan pedestrian paket a 305.809.801 305.809.801 100,00
6 Supervisi peningkatan pedestrian jalan pemuda
10.262.070 10.262.070 100,00
7 Supervisi peningkatan pedestrian paket a 3.097.640 3.097.640 100,00
8 Pembangunan Jalan Akses Dari Jembatan Sungai Siangker menuju Lapangan Parkir Terminal Baru
84.350.000.000 58.766.017.500 69,67
9 Larap jalan jangli - mrican 100.000.000 84.007.200 84,01
10 Peningkatan jalan & jembatan dong biru (musren)
2.100.000.000 1.731.198.500 82,44
11 Pelebaran jembatan jl. krt wongsonegoro (musren)
500.000.000 426.598.000 85,32
12 Peningkatan jl. hawa (musren) 500.000.000 142.924.200 28,58
13 Peningkatan jl. grafika raya (musren) 500.000.000 476.772.500 95,35
14 Peningkatan jl. sedayu - tugu (musren) 1.000.000.000 830.113.700 83,01
15 Peningkatan jl. mulawarman (musren) 1.618.000.000 1.490.959.500 92,15
16 Pelebaran jembatan sungai bringinkel. wates (musren)
500.000.000 449.044.500 89,81
17 Peningkatan jl. muradi raya (musren) 545.000.000 527.149.000 96,72
18 Pembangunan jembatan sendangmulyo-tvri
9.243.000.000 7.503.031.600 81,18
19 Peningkatan jalan menuju terminal pasar gunungpati
1.000.000.000 889.377.000 88,94
20 Peningkatan jalan sukorejo - kol. hadiyanto (unnes) - musren
2.066.886.000 1.641.809.450 79,43
21 Peningkatan jembatan mpu sendok 500.000.000 11.240.000 2,25
22 Peningkatan jalan untung suropati tahap ii
11.000.000.000 8.630.262.500 78,46
23 Supervisi peningkatan jalan grafika raya, jembatan mpu sendok & peningkatan jalan mulawarman
45.000.000 44.759.000 99,46
24 Supervisi peningkatan jalan menuju terminal ps. gunungpati dan peningkatan jalan sukorejo
45.000.000 44.292.000 98,43
25 Supervisi peningkatan jalan sedayu-tugu, hawa raya dan jalan dolog lor
45.000.000 44.869.000 99,71
26 Supervisi pelebaran jembatan jl. krt wongsonegoro & pelebaran jembatan sungai bringin
44.500.000 44.486.950 99,97
27 Peningkatan jalan basudewo 2.050.000.000 1.966.004.500 95,90
28 Kajian kapasitas jalan tembus jangli - mrican
50.000.000 47.281.000 94,56
29 Ded jalan tentara pelajar (mrican)-akses pintu tol seksi c - kawasan jangli
100.000.000 95.218.550 95,22
30 Peningkatan jalan lingkar stadion Citarum 750.000.000 667.393.000 88,99
31 Larap jangli - undip 100.000.000 89.458.000 89,46
32 Larap under pass jatingaleh 100.000.000 89.466.000 89,47
33 Peningkatan jalan gerbang masuk kota semarang sisi barat
2.000.000.000 1.712.262.000 85,61
34 Peningkatan jl. bojong salaman 2.000.000.000 1.854.628.000 92,73
35 Peningkatan jalan madukoro 9.117.000.000 5.769.763.855 63,29
36 Ded jalan & jembatan 900.000.000 854.325.000 94,93
37 Peningkatan jalan kokrosono 4.500.000.000 3.463.584.061 76,97
H a l - 1 1 5
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
38 Peningkatan jalan kalimas - cangkiran 3.000.000.000 2.676.510.500 89,22
39 Peningkatan jl. imam soeparto 5.000.000.000 4.536.799.000 90,74
40 Peningkatan jl. kudu - nangeng 3.000.000.000 2.534.611.500 84,49
41 Peningkatan jalan desel 500.000.000 143.296.846 28,66
42 Peningkaan jalan mangunharjo 1.000.000.000 827.474.000 82,75
43 Bantuan sarana prasarana 7.420.110.000 7.217.869.900 97,27
44 Penyusunan status & fungsi jalan kota semarang
50.000.000 49.333.000 98,67
45 Pembangunan Shelter pkl simpang lima 100.000.000 97.069.000 97,07
46 Peningkatan jalan jabungan 1.000.000.000 952.895.000 95,29
47 Peningkatan jalan padi raya tahap ii 2.000.000.000 1.615.674.400 80,78
48 Peningkatan jalan pakintelan raya 1.000.000.000 963.236.400 96,32
49 Peningkatan jalan agus salim 2.000.000.000 1.778.237.400 88,91
50 Peningkatan jalur lingkar bawah fly over bangetayu
1.500.000.000 1.287.121.300 85,81
51 Peningkatan jalan prof. soedarto tahap ii 500.000.000 462.449.000 92,49
52 Peningkatan jalan suyudono 638.000.000 611.152.000 95,79
53 Peningkatan jalan layur 500.000.000 470.990.000 94,20
54 Peningkatan jalan bandar harjo selatan 865.000.000 777.415.000 89,87
55 Peningkatan jalan kol. sugiono 1.000.000.000 969.798.200 96,98
56 Peningkatan jalan kawi 1.000.000.000 841.914.000 84,19
57 Peingkatan pedestrian jalan thamrin 200.000.000 197.317.000 98,66
58 Peningkatan pedestrian taman depan pertamina/unaki
200.000.000 197.679.000 98,84
59 Ukl-upl jangli undip 50.000.000 46.509.000 93,02
60 Ukl-upl under pass jatingaleh 50.000.000 46.509.000 93,02
61 Ukl-upl jangli-mrican 50.000.000 49.761.000 99,52
JUMLAH PROGRAM 171.978.521.811 131.694.830.059 76.58
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1. Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong 6.510.576.000 5.159.750.100 66,69
2. Peningkatan Saluran Kawasan Bubakan dan Jl. Agus Salim
130.540.000 130.171.284 30,23
3. Peningkatan Saluran Kawasan Pasar Johar 634.055.000 634.053.746 90,09 4. Peningkatan Saluran Kawasan Simpang
Lima 570.377.000 537.736.344 80,83
5. Pembangunan talud sungai rw xiii kel tandang kec tembalang
97.850.000 92.103.900 91,58
6. Pembangunan saluran drainase rw i kel. gedawang kec. banyumanik
97.850.000 92.873.100 90,25
7. Pembangunan talud sungai rw xv kel. Wonosari kec. ngalian
97.850.000 93.101.750 84,16
8. Pembuatan saluran rt 06 rw 07 kel. kembangarum kec. semarang barat
103.000.000 96.346.900 89,59
9. Pembangunan saluran air/ selokan rt 04 rw 01 kel. gedawang kec banyumanik
190.550.000 176.660.000 88,88
JUMLAH PROGRAM 8.432.648.000 7.012.797.124 83,16
H a l - 1 1 6
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga 1. Operasional tenaga pemeliharaan jalan 2.700.000.000 2.475.305.300 91,68 2. Pemeliharaan jalan & jembatan kota
semarang 28.800.320.000 28.305.404.700 98,28
3. Pengadaan material pemeliharaan jalan 11.900.000.000 10.882.621.450 90,71 4. Pemeliharaan ruang manfaat jalan 500.000.000 483.892.110 96,78 5. Pemeliharaan jalan sendowo (kawasan kota
lama) 800.000.000 743.815.500 92,98
6. Pemeliharaan jalan let. jend soeprapto (kawasan kota lama)
350.000.000 333.093.700 95,17
7. Pemeliharaan jalan kepodang (kawasan kota lama)
300.000.000 287.316.600 95,77
8. Pemeliharaan jalan inspeksi kali semarang ( kawasan kota lama)
1.000.000.000 875.915.000 87,59
9. Supervisi pemeliharaan jalan sendowo, inspeksi kali semarang, kepodang dan let jend soepra
50.000.000 45.041.000 90,08
10. Pemeliharaan jalan suhada raya 1.500.000.000 1.258.735.500 83,92 11. Pemeliharaan jalan raya klipang –
sendangmulyo 1.000.000.000 603.374.201 60,34
12. Pemeliharaan jalan piere tendean 1.345.000.000 1.132.431.000 84,20 13. Pemeliharaan jalan admodirono 2.000.000.000 1.715.275.000 85,76
14. Pemeliharaan jalan cilosari 1.558.500.000 1.273.761.000 81,73 15. Pemeliharaan jalan sarwo edi wibowo 1.000.000.000 581.697.308 58,17 16. Pemeliharaan jalan citarum 1.081.000.000 1.280.000 0,12 17. Pemeliharaan Jalan Medoho Baru 1.000.000.000 899.726.000 89,97 18. Pemeliharaan jalan cinde raya 566.500.000 4.770.000 0,84 19. Pemeliharaan jalan tambak lorok 1.000.000.000 963.180.350 96,32 20. Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan di Wilayah Pengembangan Kota Semarang
1.775.000.000 1.737.990.200 97,91
JUMLAH PROGRAM 60.226.320.000 54.604.625.919 90.67
4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000 69.791.950 69,79
2 Dokumentasi dan visualisasi hasil pembangunan
75.000.000 63.269.500 84,36
3 Pemutahiran data jalan & jembatan 80.000.000 67.314.500 84,14
4 Leger jalan 50.000.000 47.695.000 95,39
5 Survey kondisi jembatan 100.000.000 95.247.950 95,25
JUMLAH PROGRAM 405.000.000 343.318.900 84,77
H a l - 1 1 7
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
5. Program Penerangan Jalan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : PJPR 1 Optimalisasi & pemasangan pju kec. genuk 648.000.000 617.251.600 95,25 2 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Pedurungan 200.000.000 192.214.000 96,11
3 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Gayamsari
200.000.000 189.143.500 94,57
4 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Semarang Utara
200.000.000 188.549.000 94,27
5 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Semarang Timur
200.000.000 189.204.400 94,60
6 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Semarang Barat
200.000.000 189.122.100 94,56
7 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Semarang Selatan
400.000.000 379.269.000 94,82
8 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Banyumanik
450.000.000 427.233.400 94,94
9 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Tembalang
628.000.000 536.466.000 95,05
10 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Tugu
200.000.000 189.432.700 94,72
11 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Gunungpati
670.795.000 641.474.500 95,63
12 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Mijen
560.000.000 527.106.000 94,13
13 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Candisari
200.000.000 187.707.500 93,85
14 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Gajahmungkur
300.000.000 287.393.600 95,80
15 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Ngaliyan
552.875.000 524.700.000 94,90
16 Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Semarang Tengah
325.000.000 309.459.500 95,22
17 Pemeliharaan PJU 2.823.310.000 2.785.697.400 98,67 18 Pendataan survey lapangan pemasangan
PJU 200.000.000 175.955.500 87,98
19 Updating database PJU 47.150.000 42.882.000 90,95 20 Pemasangan lampu Tenaga Surya (Solar
Cell) 496.000.000 480.421.000 96,86
21 Pemasangan PJU Baru dan Optimalisasi lampu PJU di Wilayah Kota Semarang
2.536.155.200 2.418.515.000 95,36
22 Pemasangan lampu high mast di taman kaliwiru
400.000.000 355.554.500 88,89
23 Pemasangan lampu high mast di pertigaan sompok peterongan
350.000.000 311.097.000 88,88
24 Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju baru koridor selatan
1.100.000.000 961.957.000 87,45
25 Pemasangan lampu high mask di jl. teuku umar
350.000.000 311.086.000 88,88
26 Pemasangan lampu high mast di perempatan tlogosari
200.000.000 191.524.800 95,76
27 Pemasangan lampu high mast di taman unnes
200.000.000 192.240.500 96,12
28 Pemasangan lampu high mast di perempatan sampangan
200.000.000 192.361.500 96,18
29 Pemasangan lampu led di jl. ahmad yani 200.000.000 198.406.000 99,20
H a l - 1 1 8
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
30 Kegiatan Penerangan jalan dan Penataan Lingkungan Pemukiman RW IX Kelurahan Sambiroto Kec. Tembalang
154.500.000 149.402.500 96,70
JUMLAH PROGRAM 15.191.785.200 14.403.258.500 94.41
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
1 Perencanaan normalisasi saluran sungai 1.550.000.000 1.468.547.850 94.75
2 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi 1.595.683.000 1.476.097.500 92.51
3 O & P Drainase Kota 27.346.894.000 25.914.437.050 94,76
4 Perencanaan Tehnis 50.000.000 19.041.950 38,08
5 Survey dan Pengukuran 75.000.000 27.041.300 36,06
6 Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja uptd
850.000.000 816.163.300 96,02
7 Normalisasi dan pembuatan polder saluran rw 03 kel. pedurungan lor kec pedurungan
97.850.000 90.587.000 92,58
8 Talud irigasi rt 07 rw 11 kel. ngaliyan kec. ngaliyan
103.000.000 96.135.000 93,33
9 Talud irigasi rt 03 rw 1 kel. karangmalang 103.000.000 96.187.000 93,39
10 Pembangunan Talud Rt 4 Rw II Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur
77.250.000 73.007.000 94,51
11 Pembangunan talud Sungai RW I- Rw 2 Kel Tlogomulyo Kec. Pedurungan
206.000.000 191.286.000 92,86
12 Penataan Drainase RW I Kel Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang
154.500.000 144.457.000 93,50
13 Perbaikan Talud Sungai RW XII Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang
103.000.000 96.827.000 94,01
14 Perbaikan Talud Sungai Rw IX Kel Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang
103.000.000 96.785.000 93,97
JUMLAH PROGRAM 32.415.177.000 30.606.599.950 94.42
7. Program penyediaan dan pengolahan air baku
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Pembangunan sumur-sumur air tanah 1.336.080.000 1.302.549.091 97,49 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 78.521.000 45.318.855 57,72 3 Pendampingan Pembangunan Sumur-
Sumur Air Tanah 173.690.000 157.343.609 90,59
4 Penyediaan Lahan Untuk West Semarang Water Suply
112.966.739.000 54.761.500 0,05
JUMLAH PROGRAM 114.555.030.000 1.559.973.055 1,36
H a l - 1 1 9
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Peningkatan Sumur-sumur Dalam 10.721.893.000 10.407.885.100 97,07 2 Replika / Pendampingan PAMSIMAS 100.000.000 23.836.650 23,84 3 Pembangunan instalasi pengolahan air
minum sederhana 500.000.000 472.110.300 94,42
4 Operasional project implementation unit (piu) pengelolaan & pengembangan hibah air minum
200.000.000 27.193.300 13,60
5 Pengadaan sarana & prasarana air bersih rw ix kel. sambiroto kec. tembalang
103.000.000 98.369.150 95,50
6 Pembangunan Sumur Arthetis Kel. Padangsari
154.500.000 146.449.000 94,79
JUMLAH PROGRAM 11.779.393.000 11.175.843.500 94,88
9. Program pengendalian banjir
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir 8.376.634.000 6.363.593.988 75,97
2 Pembebasan Tanah K Tenggang Tahap II
3.492.000.000 0 0,00
3 O & P Pintu Air dan Polder 1.737.167.000 1.515.799.550 87,26 4 Penyediaan lahan kolam retensi kali
semarang 16.982.482.000 0 0,00
5 Pembebasan tanah embung hulu kali bringin
2.460.950.000 28.034.550 1,14
6 Peningkatan saluran drainase k. tenggang (r. arteri s/d kaligawe)
8.000.000.000 3.547.475.400 44,34
7 Perbengkelan peralatan berat & pompa 1.800.000.000 1.560.080.600 86,67 8 Pembangunan sistem polder kali banger 7.021.235.000 6.118.653.530 87,14 9 O & p pompa banjir 6.015.000.000 5.923.252.446 98,47
10 Belanja sewa lahan kolam retensi kali banger
75.000.000 67.295.800 89,73
11 Peningkatan saluran drainase k. tenggang (r. arteri s/d muara) (lanjutan)
112.514.000 0 0,00
12 Pembebasan tanah kali bringin tahap iii 12.250.000.000 6.122.665.641 49,98 13 Pembebasan tanah saluran sekunder
tenggang (tol seksi c) 1.500.000.000 3.053.700 0,20
14 Pembebasan tanah waduk jatibarang 4.953.777.000 4.117.297.900 83,11 15 Ded sub sistem silandak 350.000.000 265.609.000 75,89 16 Pembangunan saluran pintu air sungai jl.
rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec. semar
103.000.000 88.853.000 86,27
17 Perencanaan pembebasan tanah program waduk jatibarang paket c
34.866.000 0 0,00
18 Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid agung
16.000.000.000 0 0,00
JUMLAH PROGRAM 91.264.625.000 35.721.665.105 39,14
H a l - 1 2 0
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga 1 Pengadaan lahan untuk jl. tembus kartini
- gajah (jolotundo) - unta 51.055.000.000 23.159.045.864 45,36
2 Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi (simpang hanoman)
13.464.000.000 123.713.100 3,57
3 Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi (akses tol krapyak)
22.178.000.000 10.357.629.996 46,70
4 Splitzing lahan IAIN walisongo 20.000.000 0 0,00 5 Splitzing lahan prof hamka 650.000.000 291.600.000 44,86
JUMLAH PROGRAM 87.367.000.000 33.931.988.960
11. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga 1 Pengadaan alat-alat berat 1.500.000.000 1.382.131.400 92,14 2 Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat 2.885.000.000 2.356.446.000 81,68 3 Pengadaan kelengkapan operasional
pemeliharaan jalan 150.000.000 146.413.900 97,61
JUMLAH PROGRAM 4.535.000.000 3.884.991.300 85,67
12. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Drainase
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
1 O & p peralatan pengairan 2.172.800.000 2.083.322.975 95,88 2 Pengadaan Mini Excavator 850.000.000 779.466.000 91,70
3 Pengadaan dump truck dan kendaraan operasional
4.397.000.000 3.955.363.500 89,96
JUMLAH PROGRAM 4.535.000.000 3.884.991.300 85,67
13. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga 1 Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan 400.000.000 368.783.350 92,20
JUMLAH PROGRAM 400.000.000 368.783.350 92,20
H a l - 1 2 1
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.3.4 HASIL YANG DICAPAI
Implementasi pembangunan urusan pekerjaan umum dilakukan
Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 dilaksanakan pada
penanganan infrastruktur unsur kebinamargaan, penerangan jalan umum,
sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya .
Program pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan yang
dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 dilakukan
sebagai kelanjutan tahun 2012 di antaranya peningkatan jalan tersebar di
wilayah pinggiran, konsep detail rencana akses jalan baru diantaranya Jangli-
Undip, Underpass Jatingaleh, Peningkatan Pedestrian Jalan dengan
konsentrasi di wilayah pusat perkotaan dan Pembangunan akses Jalan
Bandara A Yani.
Program Pembangunan/ Pemeliharaan Drainase diantaranya
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 16 Ruas Saluran dalam
Upaya memperlancar Genangan Banjir antara lain di Saluran Menoreh,
Saluran Jl. Taman Siswa, Saluran Jl. Tanjung, Saluran Jl Gajah dan
Pemeliharaan Saluran Drainase yang tersebar dan secara Periodik
pelaksanaannya. Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa
Baru di Pompa Kel Trimulyo Genuk dengan Pemasangan Pompa Kapasitas
200 Lt/ dt, Peningkatan Rumah Pompa Boom Lama dan, Upaya Optimalisasi
dan Operasionalisasi Pompa Banjir yang tersebar di 40 titik Pompa Banjir
dengan Pengadaan Pompa Portable.
Pada tahun 2013 Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan
Pemasangan Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Koridor
Selatan, dan beberapa wilayah pinggiran. Pelaksanaan diupayakan
mendukung program penataan wajah kota di 6 lokasi yaitu Pemasangan
Lampu High Mast di Pemasangan lampu high mast di Taman Kaliwiru,
Pemasangan lampu high mast di Pertigaan Sompok Peterongan,
Optimalisasi lampu PJU dan pemasangan PJU baru koridor selatan,
Pemasangan lampu high mast di JL. Teuku Umar, Pemasangan lampu high
mast di Perempatan Tlogosari, Pemasangan lampu high mast di taman
UNNES, Pemasangan lampu high mast di Perempatan Sampangan,
Pemasangan lampu led di Jl. Ahmad Yani, Penerangan Jalan wilayah
penyangga dan Penggunaan Lampu bertenaga Surya (Solar Cell) sebagai
upaya penggunaan energi alternatif.
H a l - 1 2 2
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Peningkatan yang lain ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas
penerangan jalan pada tahun 2012 dengan jumlah titik lampu yang terpasang
dan terpelihara sebanyak 53.372 titik, sedangkan pada tahun 2013
bertambah pemasangan baru 1.266 titik serta pemasangan lampu high mast
sebanyak 6 titik dengan 53.372 lampu. Hal ini lebih memberikan rasa aman
dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang.
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUN 2013
CAPAIAN TAHUN 2012 kondisi awal
REALISASI TAHUN 2013 kondisi akhir
1 2 3 4 5 6
1 Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan)
% 75 80 80
2 Jumlah titik LPJU baru yang terpasang
titik 1.266 1.792 1.266
3 Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan
titik 53.100 52.000 53.372
4 Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik
%
Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik dan rusak
Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang
Lampu
Lampu
62.300
65.574
60.480
63.657
62.180
65.449
5 Fasilitasi penyelesaian rekomendasi atas permintaan PJU Swadaya Masyarakat
% 100 - 100
6 Kegiatan pemasangan LPJU di daerah pinggiran dan permukiman
kegiatan 60 45 52
Sumber Data : Dinas PJPR Kota Semarang Tahun 2013
Untuk menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur
Kota Semarang dalam pengelolaan infrastruktur bidang jalan dapat dilihat
dalam tabel-tabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.689,636 km di wilayah
Kota Semarang, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang
terjadi peningkatan kondisi jalan dan peningkatan jenis perkersan jalan dari
tahun sebelumnya hal tersebut dapat dilihat pada profil sebagai berikut:
H a l - 1 2 3
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
PROFIL KONDISI JALAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2012 TAHUN 2013
NO KECAMATAN PANJANG
JALAN (m)
KONDISI JALAN PANJANG JALAN
(m)
KONDISI JALAN
BAIK (m)
SEDANG (m)
RUSAK (m)
BAIK (m)
SEDANG (m)
RUSAK (m)
1. BANYUMANIK 326.732 119.484 129.745 77.503 326.732 124.957 128.670 58.942
2. CANDISARI 109.790 75.515 27.475 6.800 109.790 77.770 31.873 147
3. GAJAH MUNGKUR 83.902 37.379 30.187 16.336 83.902 41.777 27.218 9.976
4. GAYAMSARI 82.840 57.194 19.758 5.888 82.840 63.192 13.120 4.288
5. GENUK 163.110 68.340 71.135 23.635 163.110 74.439 61.940 20.237
6. GUNUNGPATI 233.065 81.118 78.682 73.265 233.065 87.393 76.805 39.314
7. MIJEN 172.021 75.365 38.663 57.993 172.021 82.141 31.887 47.277
8. NGALIYAN 213.978 86.983 62.643 64.353 213.978 94.087 55.538 39.861
9. PEDURUNGAN 224.107 127.418 69.010 27.679 224.107 135.163 61.721 12.646
10. SMG BARAT 326.155 178.753 113.229 34.173 326.860 185.183 110.056 26.311
11. SMG SELATAN 80.033 48.166 19.591 12.276 80.033 54.987 12.770 9.287
12. SMG TENGAH 119.158 78.386 27.291 13.482 119.158 88.697 16.979 7.625
13. SMG TIMUR 92.023 44.876 38.816 8.331 92.023 50.147 33.545 4.615
14. SMG UTARA 143.062 100.670 39.477 2.915 143.062 106.997 30.803 2.915
15. TEMBALANG 274.948 119.892 80.116 74.940 274.948 127.523 72.485 63.949
16. TUGU 44.713 35.987 7.015 1.711 44.713 38.658 1.798 3.580
TOTAL PANJANG
(m) 2.689.636 1.335.526 852.833 501.279 2.690.342 1.433.111 767.208 350.970
(km) 2.690 1.336 853 501 2.690 1.433 767 351
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2013
Data tersebut merupakan data time series untuk melihat
perkembangan kondisi jalan.
Updating data jalan yang dilakukan terus menerus merupakan wujud
keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas
pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dari potret diatas telh terjadi
peningkatan kualitas jalan utamanya dalam jkenis konstruksi jalan .
Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang
perlu diatasi dalam urusan pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir
di wilayah Kota Semarang. Penanganan rob dan banjir merupakan
permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya
kesabaran, keuletan, kesinambungan dan koordinasi serta kerjasama yang
solid di antara seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang tidak
sebentar. Berbagai upaya telah dilakukan antaranya melalui dukungan
pembangunan Waduk Jatibarang yang meliputi 3 paket proyek
pembangunan, yaitu
(1) Normalisasi Kaligarang dan Banjirkanal Barat,
(2) pembangunan Waduk Jatibarang serta
(3) pengelolaan drainase perkotaan yang meliputi Kali Semarang, Kali
Asin dan Kali Baru direncanakan dioperasikan 2014 .
H a l - 1 2 4
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Pelaksanaan tahun 2013 penanganan rob dan banjir juga dilakukan
dengan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan dan
bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan
beberapa proyek yang lain.
Selain itu upaya pengendalian banjir dilakukan dengan optimalisasi
rumah pompa, pengerukkan polder, pengerukan saluran-saluran air, serta
pembersihan saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua
unsur masyarakat dibantu TNI.
Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang
sumber daya air dapat dilihat dalam tabel berikut :
POTRET SUNGAI & DRAINASE 2012
NO Sistem Sungai/Drainase Jml Panjang (M) Tangkapan (Ha)
I Pengendali banjir 3 40.586 5.687 II Drainase Kota A Kawasan Barat 11 31.229 4.518 B Kawasan Tengah 3 21.316 1.977,16 C Kawasan timur 2 27.270 3.740,15 D Kawasan Selatan 46 86.105 21.378,69
Jumlah 65 206.506 37.301,00 Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
Kondisi Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m
dengan tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir,
cenderung bekurang kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS
Sungai karena kiriman dari Kabupaten Semarang.
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB TAHUN 2012
No Sistem Drainase
Pompa Pengendali Banjir
Luas Genangan
Ket Jumlah Pompa/Polder
Kapasitas Lt/dt
Areal Layanan (ha)
1 Kawasan Semarang Barat
3 1275 250 977
2 Kawasan Semarang Tengah
17 22.010 1050 1.025
3 Kawasan Semarang Timur
4 1.985 30,45 1.015
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
H a l - 1 2 5
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2013
No Sistem Drainase
Pompa Pengendali Banjir
Luas Genangan
Ket Jumlah Pompa/Polder
Kapasitas Lt/dt
Areal Layanan
(ha)
1 Kawasan Semarang Barat 5 1.575 250 977 2 Kawasan Semarang
Tengah 18 23.210 1250 1.225
3 Kawasan Semarang Timur 5 2.185 50,45 1.012
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Dari Fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300
hektar dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob
seluas 3.237 ha telah dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625
ha dengan kecenderungan luas genangan yang makin bertambah tiap tahun
akibat pengaruh Cuaca yang ekstrimglobal diseluruh pulau jawa utamanya
pantura ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah.
POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI
No Kecamatan
TAHUN 2012 TAHUN 2013
Daerah Irigasi Teknis
Areal (ha)
Daerah Irigasi Non
Teknis
Areal (ha)
Daerah Irigasi Teknis
Areal (ha)
Daerah Irigasi Non
Teknis
Areal (ha)
1 Gunungpati 7 701 71 1.611 7 721 71 1611
2 Mijen 30 686 30 686
3 Tugu 6 270 5 229 6 270 5 229
4 Ngaliyan 1 20 2 82 1 20 2 82
5 Tembalang 1 10 1 25
6 Banyumanik 2 118 2 118
Jumlah 991 2.736 1.011 2.751
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki
total areal pertanian seluas 3.766 Ha yang tersebar di 6 kecamatan dengan
tipe irigasi :
1. irigasi teknis seluas 991 hektar,
2. irigasi non Teknis seluas 2.751 hektar. (lihat tabel).
Luas teknis irigasi mengalami penambahan 0,94 % areal teknis.
H a l - 1 2 6
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2012
No Jenis
Infrastruktur
Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi
Kel. Kec. Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan Pelayanan
(lt/dt) (m) (KK) (KK)
I Deep Well/Sumur Dalam
1 Kuningan SMG Utara 2 - 3 1500 200 84
2 Tanjung Mas SMG Utara 2 - 3 1500 200 78
3 Bandarharjo SMG Utara 1 - 2 200 100 150
4 Siwalan Gayamsari 2 - 3 1500 200 163
5 Kaligawe Gayamsari 1 – 3 100 150 120
6 Muktiharjo Lor Genuk 2 - 3 1500 200 180
7 Bangetayu Kulon Genuk 4 - 5 1800 300 240
8 Genuksari Genuk 2 - 3 1500 200 220
9 Sembungharjo Genuk 1 – 2 0 150 50
10 Plamongansari Pedurungan 2 - 3 1500 200 110
11 Pedurungan Lor Pedurungan 2 - 3 1500 200 130
12 Pedurungan Kidul Pedurungan 1 – 3 100 150 30
13 Tlogosari Wetan Pedurungan 1 – 3 300 200 80
14 Tlogosari Kulon Pedurungan 1 – 3 200 150 90
15 Mangunharjo Tembalang 2 - 3 1500 200 161
16 Rowosari Tembalang 2 - 3 1500 200 227
17 Sendangguwo Tembalang 2 - 3 1500 200 236
18 Sambiroto Tembalang 2 - 3 1500 200 108
19 Jangli Tembalang 6 – 7 1800 400 352
20 Tandang Tembalang 2 - 3 1500 200 182
21 Sendangmulyo Tembalang 1 – 2 100 150 50
22 Tembalang Tembalang 1 – 2 60 150 30
23 Pudak Payung Banyumanik 6 – 7 1900 150 270
24 Gedawang Banyumanik 2 - 3 1500 200 98
25 Banyumanik Banyumanik 1 - 2 160 110 93
26 Jabungan Banyumanik 2 - 3 1500 200 122
27 Srondol Kulon Banyumanik 1 – 2 100 100 90
28 Padangsari Banyumanik 1 – 2 200 150 80
29 Wonoplumbon Mijen 2 - 3 1500 200 90
30 Wonolopo Mijen 4 – 5 1700 350 148
31 Purwosari Mijen 1 – 2 200 200 100
32 Mijen Mijen 1 – 2 182 150 50
33 Purwoyoso Ngaliyan 3 – 4 1800 500 570
34 Kalipancur Ngaliyan 2 - 3 1500 200 186
35 Wonosari Ngaliyan 7 – 8 3706 570 650
36 Beringin Ngaliyan 2 - 3 1500 200 120
37 Gondoriyo Ngaliyan 6 – 7 866 450 255
38 Bambankerep Ngaliyan 1 - 2 296 150 50
39 Wates Ngaliyan 3 – 4 558 300 210
40 Tambak aji Ngalian 4 – 5 562 400 270
41 Ngaliyan Ngaliyan 1 – 2 200 150 100
42 Karanganyar Tugu 3 – 4 1600 250 210
43 Randugarut Tugu 2 - 3 1500 200 110
44 Tugurejo Tugu 4 – 5 1800 350 260
45 Mangkang Kulon Tugu 4 – 5 1600 350 180
H a l - 1 2 7
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
No Jenis
Infrastruktur
Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi
Kel. Kec. Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan Pelayanan
(lt/dt) (m) (KK) (KK)
46 Mangkang Wetan Tugu 2 - 3 1500 200 100
47 Mangunharjo Tugu 1 – 3 300 150 90
48 Kembangarum Smg Barat 2 - 3 1500 200 210
49 Manyaran Smg Barat 1 – 3 66 150 100
50 Pakintelan Gn Pati 2 – 3 460 260 85
51 Patemon Gn Pati 6 – 7 366 300 260
52 Gunungpati Gn Pati 8 – 9 456 550 330
53 Mangunsari Gn Pati 1 – 2 150 100 60
54 Cepoko Gn Pati 1 – 2 66 100 90
55 Nongkosawit Gn Pati 1 – 2 317 150 90
56 Candi Candisari 2 - 3 300 200 192
57 Tegalsari Candisari 1 – 2 300 150 90
II Sistem Penyediaan (SIPAS)
1 Karanganyar gunung
Candisari 2 72 200 210
2 Jangli Tembalang 2 100 400 310
3 Tandang Tembalang 2 100 200 210
4 Srondol Kulon Banyumanik 2 100 200 90
5 Padangsari Banyumanik 1-2 150 100 60
6 Sekaran Gunungpati 3 700 500 265
7 Mangunsari Gunungpati 2 100 200 115
8 Gunungpati Gunungpati 2 200 150 70
9 Wonoplumbon Mijen 2 100 200 98
10 Mijen Mijen 1-2 150 100 75
11 Pesantren Mijen 2 100 200 72
12 Cangkiran Mijen 2 100 200 89
13 Beringin Ngaliyan 2 100 200 128
14 Podorejo Ngaliyan 2 800 110 50
III Sumur Dangkal/Gali
1 Bangunharjo SMG Tengah 1 - 40 35
2 Bulusan Tembalang 1 - 40 38
3 Meteseh Tembalang 1 - 40 20
4 Lamper Tengah SMG Selatan 1 - 40 25
5 Padangsari Banyumanik 1 - 40 35
6 Plamongan Sari Pedurungan 1 - 40 20
IV Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)
1 Bendan Ngisor (TA)
Gajah Mungkur
300 100 40 30
2 Genuk Sari (TA) Genuk 300 100 40 28
3 Muktiharjo Lor (HU)
Genuk 300 100 40 26
4 Gedawang (HU) Banyumanik 300 100 40 26
5 Rowosari (HU) Tembalang 300 100 40 34
11.239 16.090
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
H a l - 1 2 8
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013
No Jenis
Infrastruktur
Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi
Kel. Kec. Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan Pelayanan
(lt/dt) (m) (KK) (KK)
I Deep Well/Sumur Dalam
1 Kuningan SMG Utara 2 - 3 1500 200 84
2 Tanjung Mas SMG Utara 2 - 3 1500 200 78
3 Bandarharjo SMG Utara 1 - 2 200 100 150
4 Siwalan Gayamsari 2 - 3 1500 200 163
5 Kaligawe Gayamsari 1 - 3 100 150 120
6 Muktiharjo Lor Genuk 2 - 3 1500 200 180
7 Bangetayu Kulon Genuk 4 - 5 1800 300 240
8 Genuksari Genuk 3 – 4 1500 200 220
9 Sembungharjo Genuk 1 – 2 324 230 100
10 Plamongansari Pedurungan 2 - 3 1500 200 110
11 Pedurungan Lor Pedurungan 3 - 4 1662 300 210
12 Pedurungan Kidul Pedurungan 1 – 3 100 150 30
13 Tlogosari Wetan Pedurungan 1 – 3 300 200 80
14 Tlogosari Kulon Pedurungan 1 – 3 200 150 90
15 Mangunharjo Tembalang 3 - 4 1500 350 211
16 Rowosari Tembalang 2 - 3 1500 200 227
17 Sendangguwo Tembalang 2 - 3 1500 200 236
18 Sambiroto Tembalang 3 - 4 1795 400 228
19 Jangli Tembalang 6 - 7 2500 550 452
20 Tandang Tembalang 3 - 4 1787 350 262
21 Sendangmulyo Tembalang 2 - 3 176 250 130
22 Tembalang Tembalang 2 - 3 136 300 125
23 Pudak Payung Banyumanik 9 - 11 2537 570 577
24 Gedawang Banyumanik 2 - 3 1500 200 98
25 Banyumanik Banyumanik 2 - 4 246 220 173
26 Jabungan Banyumanik 2 - 3 1500 200 122
27 Srondol Kulon Banyumanik 1 – 2 100 100 90
28 Padangsari Banyumanik 3 - 6 659 270 130
29 Wonoplumbon Mijen 2 - 3 1500 200 90
30 Wonolopo Mijen 4 – 5 1900 450 208
31 Purwosari Mijen 2 - 4 828 300 150
32 Mijen Mijen 3 - 6 1282 530 300
33 Purwoyoso Ngaliyan 3 – 4 2154 720 770
34 Kalipancur Ngaliyan 3 - 5 2702 650 556
35 Wonosari Ngaliyan 9 - 12 5208 880 905
36 Beringin Ngaliyan 5 - 8 2276 725 470
37 Gondoriyo Ngaliyan 6 – 7 1732 900 510
38 Bambankerep Ngaliyan 1 - 2 296 150 50
39 Wates Ngaliyan 3 – 4 558 300 210
40 Tambak aji Ngalian 7 – 9 2060 1060 780
41 Ngaliyan Ngaliyan 2 – 4 1375 500 370
42 Karanganyar Tugu 3 – 4 1600 250 210
43 Randugarut Tugu 3 - 4 1500 200 110
44 Tugurejo Tugu 5 - 7 2611 650 440
45 Mangkang Kulon Tugu 4 – 5 1600 350 180
H a l - 1 2 9
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
No Jenis
Infrastruktur
Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi
Kel. Kec. Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan Pelayanan
(lt/dt) (m) (KK) (KK)
46 Mangkang Wetan Tugu 3 - 4 2731 580 320
47 Mangunharjo Tugu 2 - 5 1236 350 270
48 Kembangarum Smg Barat 3 - 5 1678 350 310
49 Manyaran Smg Barat 1 – 3 66 150 100
50 Pakintelan Gn Pati 3 - 5 653 450 235
51 Patemon Gn Pati 6 – 7 921 830 600
52 Gunungpati Gn Pati 8 - 9 986 680 450
53 Mangunsari Gn Pati 1 – 2 150 100 60
54 Cepoko Gn Pati 1 – 2 596 220 190
55 Nongkosawit Gn Pati 1 – 2 846 300 180
56 Candi Candisari 3 - 4 1059 500 462
57 Tegalsari Candisari 1 – 2 300 150 90
II Sistem Penyediaan (SIPAS)
1 Karanganyar gunung
Candisari 2 72 200 210
2 Jangli Tembalang 2 100 400 310
3 Tandang Tembalang 2 100 200 210
4 Srondol Kulon Banyumanik 2 100 200 90
5 Padangsari Banyumanik 1-2 150 100 60
6 Sekaran Gunungpati 3 700 500 265
7 Mangunsari Gunungpati 2 100 200 115
8 Gunungpati Gunungpati 2 200 150 70
9 Wonoplumbon Mijen 2 100 200 98
10 Mijen Mijen 1-2 150 100 75
11 Pesantren Mijen 2 100 200 72
12 Cangkiran Mijen 2 100 200 89
13 Beringin Ngaliyan 2 100 200 128
14 Podorejo Ngaliyan 2 800 110 50
III Sumur Dangkal/Gali
1 Bangunharjo SMG Tengah 1 - 40 35
2 Bulusan Tembalang 1 - 40 38
3 Meteseh Tembalang 1 - 40 20
4 Lamper Tengah SMG Selatan 1 - 40 25
5 Padangsari Banyumanik 1 - 40 35
6 Plamongan Sari Pedurungan 1 - 40 20
IV Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)
1 Bendan Ngisor (TA)
Gajah Mungkur
300 100 40 30
2 Genuk Sari (TA) Genuk 300 100 40 28
3 Muktiharjo Lor (HU)
Genuk 300 100 40 26
4 Gedawang (HU) Banyumanik 300 100 40 26
5 Rowosari (HU) Tembalang 300 100 40 34
23.815 16.651
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Dari tabel 2013 diatas, terlihat bahwa aspek pelayanan air bersih telah
mencakup Target 23.815 dengan realisasi 16.651 KK, meningkat dari tahun
2012 sebesar 3,4%. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Baku dilakukan
H a l - 1 3 0
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan 3 Lokasi Sistem Instalisasi
Pengelolaan Air Sederhana.
Secara ringkas , hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang dalam
urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa
indikator kinerja sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013
1 Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan setelah pengaduan kerusakan
15 hari s/d 6 bln
15 hari s/d 6 bln
2 Rasio Panjang kerusakan Jalan dibanding Jumlah Panjang jalan yang ada
18,62 % 18,62 %
3 Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya 99,00 km 99,00 km
4 Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan
120 menit 120 menit
5 Panjang Sungai dan saluran drainase 171.645 M 171.645 M
6 Kapasitas/fungsi darinase (luas areal tangkapan) 37.300 Ha 37.300 Ha
7 Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder
16.500 Ltr/detik 28.500 Ltr/detik
8 Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir dan rob 276 Proyek 276 Proyek
9 Presentase jangkauan pelayanan air bersih 57 % 60,4 %
10 Proyek untuk penyediaan air bersih 35 Proyek 57 Proyek
11 Pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan air bersih dan sanitasi
● Deep well/Sumur dalam 41 98
● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) 3 6
● MCK -- --
12 Panjang Saluran daerah Irigasi 2.265 Km 2.265 Km
13 Luas areal pelayanan irigasi 3.128 Ha 3.128 Ha
4.1.3.5 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Pada tahun 2013 secara umum dihadapi permasalahan sebagai
berikut :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Adanya beberapa kegiatan fisik yang belum dilaksanakan dengan baik
yaitu
a. Peningkatan jl. Hawa tidak dilaksanakan dengan baik.Hal ini
dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak .
b. Kegiatan Peningkatan jembatan mpu sendok dikarenakan gagal
lelang dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan
proses penunjukkan langsung.
c. Peningkatan jalan madukoro. Dikarenakan Penyedia jasa tidak
dapat menyelesaikan kontrak
H a l - 1 3 1
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
d. Peningkatan jalan kokrosono. Dikarenakan Penyedia jasa tidak
dapat menyelesaikan kontrak
e. Peningkatan jalan desel. Dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat
menyelesaikan kontrak
2. Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan Jembatan
Pelaksananaan fisik belum dapat dilaksanakn dengan baik yaitu:
a. Pemeliharaan jalan raya klipang – sendangmulyo, dikarenakan
Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak
b. Pemeliharaan jalan sarwo edi wibowo,dikarenakan Penyedia jasa
tidak dapat menyelesaikan kontrak
c. Pemeliharaan jalan citarum dikarenakan dikarenakan gagal
lelang dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk
melakukan proses penunjukkan langsung,
d. Pemeliharaan jalan cinde raya, dikarenakan Penyedia jasa tidak
dapat menyelesaikan kontrak.
3. ProgramProgram Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh
Ada beberapa pekerjaan pengadaaan lahan yang tidak dapat
diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dikarenakan proses yang
sangat panjang dan ketergantungan dengan instansi vertikal (BPN)yang
dominan dan perlu pembuktian dalam verifikasi kenyataan bukti
kepemilikan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi
yaitukegiatan :
a. Pengadaan lahan untuk jl. tembus kartini - gajah (jolotundo) – unta;
b. Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi (simpang hanoman);
c. Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi (akses tol krapyak);
d. Splitzing (Pemecahan Sertifikat) Pembebasan lahan IAIN
Walisongo;
d. Splitzing (Pemecahan Sertifikat) Pembebasan lahan Prof Hamka.
4. Programpenyediaan dan pengolahan air baku
KegiatanPenyediaan Lahan untuk West Semarang Water Suplytidak
dapat dilaksanakan karena proses administrasi yang panjang dan
ketergantungan dengan instansi vertikal (BPN).
5. Program Pengendalian Banjir
H a l - 1 3 2
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Dari 18 Kegiatan yang telah dianggarkan, ada 8 kegiatan yang belum
terlaksana dengan baik, berupa 2 (Dua) Kegiatan Fisik dan 6 (Enam)
kegiatan pembebasan lahan yaitu :
a. Peningkatan saluran drainase kali tenggang (ruas arteri s/d
kaligawe), dikarenakan dari 3 paket Peningkatan / peninggian
Jembatan, 2 paket tidak terlaksana dengan baik adalah paket
peninggian jembatan daendels karena gagal lelang, dan
peninggian jembatan muktiharjo dikarenakan Penyedia jasa tidak
dapat menyelesaikan kontrak.
b. Peningkatan saluran drainase kali tenggang (ruas arteri s/d muara)
(lanjutan) dikarenakan adanya perbedaan perhitungan volume dan
biaya sehingga tidak dapat direalisasikan sehingga Rekanan tidak
dapat melakukan serah terima konstruksi.
c. Kegiatan Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap I &Pembebasan
Tanah Embung Hulu Kali Bringin, dikarenakan proses
pembebasan lahan yang komplek dan perlu verifikasi bukti
kepemilikan lahan, dan prosedur yang panjang dan memerlukan
waktu yang relatif lama.
d. Kegiatan Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali Semarang
dikarenakan belum adanya kesepakatan Penerima Ganti PT.
PELINDO selaku Pengelola Lahan dengan PT. TMB selaku
pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Lahan.
f. Kegiatan Pembebasan Perencanaan Pembebasan Tanah Program
Waduk Jatibarang Paket Ctidak terlaksana.
g. Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid agung
dikarenakan belum adanya kesepakatan dengan penerima ganti
untung.
4.1.3.6 RENCANA TINDAK LANJUT
Dari permasalahan diatas, rencana tindak lanjut yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Dilakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan bagi
penyedia jasa yang cidera janji dengan mengumumkan dalam daftar
H a l - 1 3 3
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
rekanan daftar hitam dan diupayakan penganggaran kembali kelanjutan
fisik pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan waktu yang
tersedia.
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dilakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan bagi
penyedia jasa yang cidera janji dengan mengumumkan dalam daftar
rekanan daftar hitam dan diupayakan penganggaran kembali kelanjutan
fisik pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan waktu yang
tersedia.
3. ProgramProgram Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh.
Pelaksanaan Pengadaan Lahan akan dilanjutkan pada tahun 2014
perubahan anggaran.
4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya.
Telah dilakukan penganggaran kembali Kegiatan Penyediaan Lahan
Untuk West Semarang Water Suply tahun 2014.
5. Program Pengendalian Banjir
Diusulkan dianggarkan lagi pada TA 2014
Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase K.Tenggang (R. Arteri s/d
Kaligawe). Paket Peninggian Jembatan Muktiharjo, Peninggian Jembatan
Daendels.dalam satu kerangka normalisasi dan peningkatan kapasitas
aliran K. Tenggang
kegiatan Pembebasan Tanah untuk dilanjutkan kembali, dan Melakukan
upaya hukum dengan persiapan data- data dukung melalui konsultasi di
Lembaga Audit, Pengadilan dalam Kegiatan Penyediaan Lahan Kolam
Retensi K. Semarang.
4.1.3.8 PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Prestasi yang dicapai oleh Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013
sebagai berikut :
Penganugerahan PKPD-PU 2013 (Penilaian Kinerja Pemerintahan
Daerah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013) oleh Kementerian
Pekerjaan Umum, dengan Kategori Kota, Sub Bidang
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
top related