pernyataan p erjanjian kinerja pemerintah...
Post on 16-Jun-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD
Jabatan : Bupati Bangkalan
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Bangkalan, Maret 2016
BUPATI BANGKALAN
R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD
1 Meningkatnya kualitas dan Jumlah peserta didik anak usia dini Orang 39.028
Pemerataan Pendidikan
% Gedung sekolah yg layak meliputi:
~ Rasio ruang kelas yang layak % 1:28
dibanding jumlah siswa SD/MI
~ Rasio ruang kelas yang layak % 1:44
dibanding jumlah siswa SMP/MTs
~ Rasio ruang kelas yang layak % 0,11
dibanding jumlah siswa SMA/MA
Kondisi Gedung :
~ Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi % 67,45
bangunan baik
~ Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi % 20,55
bangunan sedang
~ Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi % 12
bangunan rusak
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
URUSAN WAJIB
URUSAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
~ Sekolah/pendidikan SMP/MTs % 22,8
kondisi bangunan baik
~ Sekolah/pendidikan SMP/MTs % 34,25
kondisi bangunan sedang
~ Sekolah/pendidikan SMP/MTs % 43,00
kondisi bangunan rusak
~ Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA % 52,30
kondisi bangunan baik
~ Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA % 28,25
kondisi bangunan sedang
~ Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA % 19,45
kondisi bangunan rusak
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) % 99,65
SD/MI
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) % 87
SMP/Mts
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) % 51
SMA/MA/SMK
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) % 97,6
SD/MI
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) % 79
SMP/Mts
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) % 44
SMA/MA/SMK
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
APS (Angka Putus Sekolah) SD/MI % 0
APS (Angka Putus Sekolah) SMP/ % 0
MTs
APS (Angka Putus Sekolah) SMA/ % 0,3
MA/SMK
Angka melanjutkan dari SD/MI ke % 67,3
jenjang SMP/MTs
Angka melanjutkan dari SMP/MTs % 73
ke jenjang SMA/SMK/Mas
Tingkat Kelulusan SD/MI % 100
Tingkat Kelulusan SMP/MTs % 99,95
Tingkat Kelulusan SLTA/MA % 99,99
Nilai Rata-rata UAN/UAS SD/MI (3 MP) % 25,84
Nilai Rata-rata UAN/UAS SMP/MTs % 35,47
(4 MP)
Nilai Rata-rata UAN/UAS SMA (6 MP) % 52
Nilai Rata-rata UAN/UAS SMK (4 MP) % 34
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
Jumlah peserta paket A, B dan C :
~ Paket A Orang 219
~ Paket B Orang 1120
~ Paket C Orang 1.352
Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV :
~ SD/MI % 1
~ SMP/MTs % 1
~ SMA/K/MA % 1
Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk
jenjang Pendidikan :
~ SD/MI % 1
~ SMP/MTs % 1
~ SMA/K/MA % 1
~ Rasio guru/murid SD/MI Orang 0,05
~ Rasio guru/murid SMP/MTs Orang 0,05
~ Rasio guru/murid SMA/SMK/MA Orang 0
~ Rasio murid per kelas rata-rata Orang 0
SD/MI
~ Rasio murid per kelas rata-rata Orang 0,07
SMP/MTs
~ Rasio murid per kelas rata-rata Orang 0,07
SMA/SMK/MA
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya derajat kesehatan Angka kelangsungan hidup bayi Bayi 949,69
masyarakat
Angka kematian bayi (per 1000 KH) % 50,31
Angka kematian Balita (per 1000 KH) % 0.73
Angka kematian ibu melahirkan % 30,82
(per 100000 KH)
Rasio posyandu per satuan balita % 15,00
Cakupan desa/kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemologi >24 jam
~ DBD % 11.03
~ Terlacaknya KLB dan PD3I < 24 jam % 11,74
Cakupan balita gizi buruk yang % 100,00
mendapat penanganan/perawatan
Cakupan pelayanan kesehatan % 71,03
rujukan pasien masyrakat miskin
URUSAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
Meningkatnya sarana prasarana
Puskesmas, Puskesmas pembantu
dan jaringannya :
~ Puskesmas dengan kondisi baik % 40,91
~ Puskesmas Pembantu dengan % 8,57
kondisi baik
~ Cakupan Poskesdes % 100,00
~ Cakupan puskesmas % 122,00
~ Cakupan puskesmas pembantu % 24,91
1 Meningkatnya derajat kesehatan Rasio tempat tidur pasien per jumlah Unit 1 : 3.020
masyarakat penduduk (Standart 1 tempat tidur
untuk 1000 org)
Prosentase penduduk yang % 11,45
memanfaatkan RSUD
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Kunjungan 73.752,00
Jumlah kunjungan Rawat Inap Kunjungan 20.108,00
BOR (Bed Occupancy Rate) % 0,69
TOI (Turn Over Interval) Bulan 01 Maret
ALOS (Average Length of Stay) Hari 4-5 Hr
NDR (Net Death Rate) Mil <25/mil
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYAMRABU
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
CRR (Cost Recovery Rate) % 93,00
Prosentase penduduk miskin yang % 6
terlayani oleh RSUD
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Orang 20.690,00
tingkat I
Ratio Kecukupan tenaga Medis Orang 1 : 1.07
Indek kepuasan masyarakat % 85,00
1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Prosentase panjang jalan Kabupaten % 79,50
infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Drainase kawasan permukiman % 55,00
dalam kondisi baik/pembuangan
aliran air tidak tersumbat
Meningkatnya kondisi infrastruktur Drainase jalan Kabupaten IKK % 11,40
dan konservasi sumber daya air kecamatan dalam kondisi
baik/pembuangan aliran air tidak
tersumbat
URUSAN PEKERJAAN UMUM
DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
Prosentase jembatan Kabupaten % 97,22
dalam kondisi baik
Prosentase Jaringan Irigasi dalam % 52,78
kondisi baik Meter 44.124,00
1 Meningkatnya kualitas permukiman Prosentase Rumah Tangga % 40,00
bersanitasi baik
Prosentase jalan lingkungan % 55,00
(kota/desa) dalam kondisi baik
Rumah tangga pengguna air bersih % 50,00
Prosentase penduduk berakses air % 37,00
minum
Cakupan rumah layak huni % 48,11
Prosentase penanganan bahaya % 70,00
kebakaran
Prosentase gedung berstandar % 70,00
pencegahan kebakaran
URUSAN PERUMAHAN
DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya penataan kawasan Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Dokumen 5
daerah sesuai RTRW Ruang
1 Terwujudnya manajemen perenc. Jumlah pelaporan penyelenggaraan Kali 2
yang efektif penataan ruang yang dilaksanakan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Dokumen 1
RKPD yg telah ditetapkan dgn
PERKADA
Tersedianya Dokumen Perencanaan Dokumen 1
RKPD yg telah ditetapkan dgn
PERKADA
URUSAN PETATAAN RUANG
DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya sarana dan prasarana Jumlah uji kir angkutan umum Unit 2.707
transportasi
Lama pengujian angkutan umum (KIR) Menit 30
Jumlah arus penumpang angkutan Orang 2.750.000
umum
Jumlah angkutan darat Unit 8.193
Jumlah rambu yang terpasang Unit 200
1 Meningkatnya kualitas SDA dan Prosentase penanganan sampah % 76,00
lingkungan hidup
Prosentase jumlah usaha yang % 100
mentaati persyaratan administrasi dan
teknis serta daya dukung lingkungan
Tindak lanjut pengaduan masyarakat % 100
terhadap kerusakan lingkungan
URUSAN PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
Prosentase jumlah sumber air yang % 31
dilindungi dengan jumlah semua
sumber air
Prosentase luas RTH Publik terhadap % 14
luas perkotaan
1 Meningkatnya tertib administrasi Rasio Penduduk Ber e- KTP / Satuan % 79
kependudukan dan peningkatan Penduduk wajib e-KTP
kualitas layanan kependudukan
Presentase Bayi Ber Akte Kelahiran % 44
Rasio Penduduk Ber Kartu Keluarga % 64
1 Meningk. pemberdayaan perempuan, Penyelesaian Pengaduan % 93,00
perlindungan anak dan pemantapan Perlindungan Perempuan dan anak
keluarga berencana dari tindakan kekerasan
Rasio KDRT % 0
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
Prosentase jumlah tenaga kerja di % 20
bawah umur
Prosentase partisipasi perempuan di % 2
lembaga pemerintah
Cakupan Organisasi/Lembaga Wanita % 33
yang dibina
Partisipasi angkatan kerja perempuan % 62,1
Rata-rata jml kelompok binaan PKK % 2,7
1 Meningk. pemberdayaan perempuan, Rata-rata jumlah anak per keluarga % 2,40
perlindungan anak dan pemantapan
keluarga berencana Rasio akseptor KB (permix % 0,60
kontrasepsi)
Cakupan peserta KB aktif (terhadap % 74,58
jumlah PUS)
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga % 56,25
Sejahtera I
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya kualitas dan PMKS yg memperoleh bantuan sosial Orang 40
jangkauan pelayanan sosial
utamanya untuk PMKS Penanganan penyandang masalah Orang 45
kesejahteraan sosial
Jumlah Panti Asuhan / Panti Jompo Yayasan 20
yang mendapat bantuan
1 Terciptanya peningkatan kualitas Besaran naker yang mendapatkan Orang 127
dan perlindungan bagi tenaga kerja pelatihan berbasis kompetensi
serta penciptaan lapangan kerja / kewirausahaan
berusaha
Pencari kerja yang ditempatkan Orang 556
Tingkat pengangguran terbuka Orang 34.815
Jumlah pekerja/buruh yang menjadi Orang 1.990
peserta program Jamsostek
Jumlah perusahaan yang merapkan Perusahaan 145
Jamsostek
URUSAN SOSIAL
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN KETENAGAKERJAAN
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya kualitas koperasi dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil UMKM 1.000
UKM
Jumlah LKM non BPR/KSP LKM/KSP 25
Jumlah bantuan pemerintah kepada PAKET / UKM 75
koperasi dan UMKM
Prosentase koperasi aktif % 2
Jumlah modal koperasi dan UMKM Rp. 146.850
Volume usaha koperasi dan UMKM Rp. 5.219.400
1 Meningkatnya investasi / penanaman Jumlah Proyek PMDN, PMA dan Proyek 500
modal daerah Investasi Daerah
Nilai Investasi PMDN, PMA dan Rp. 600 Milyard
Investasi Daerah
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
URUSAN PENANAMAN MODAL
BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN KERJASAMA
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya potensi pemuda, Jumlah kelompok kesenian Kelompok 2
olahraga dan seni budaya daerah
Benda, Situs dan Kawasan Cagar % 2
Budaya yang dilestarikan
Penyelenggaraan festival seni dan Event 4
budaya
1 Meningkatnya potensi pemuda, Jumlah klub olahraga Club 2
olahraga dan seni budaya daerah
Jumlah organisasi olahraga Organisasi 1
Jumlah organisasi pemuda Organisasi 2
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN KEBUDAYAAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya suasana yang aman Rasio Pos Siskamling per jumlah Unit 957
dan tertib dalam kehidupan desa/kelurahan
bermasyarakat
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 % 100
(ketertiban, ketentraman, keindahan)
di Kabupaten
Cakupan patroli petugas Satpol PP Hari 2
Jumlah pelanggar Perda Kasus 117
1 Meningkatnya suasana yang aman Frekuensi penyelenggaraan forum Kec. 4
dan tertib dalam kehidupan antar Umat Beragama
bermasyarakat
Pembinaan terhadap Ormas, Orpol Lokasi 5
dan LSM (Keg. Penyuluhan pada (Eks KWD)
masyarakat)
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
KANTOR SATPOL PP
BADAN KESBANG LINMAS
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya pemahanan masy. Jumlah masyarakat memahami Orang 400
dalam penanggulangan bencana pencegahan dini terhadap bencana
1 Meningkatnya fungsi kesekretariatan Terselenggaranya kegiatan KDH / % 100
dan pengembangan lembaga WKDH selama 1 tahun
pemerintahan yang professional,
efektif dan efisien
1 Meningkatnya fungsi kesekretariatan Jumlah kegiatan pelayanan sosial Kegiatan 5
dan pengembangan lembaga
pemerintahan yang professional, Jumlah kegiatan keagamaan Kegiatan 8
efektif dan efisien
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM ……………
BAGIAN UMUM
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya fungsi kesekretariatan Ketepatan waktu penyusunan LPPD % 100
dan pengembangan lembaga
pemerintahan yang professional, Jumlah batas wilayah administrasi Titik 56
efektif dan efisien yang dibangun
1 Meningkatnya fungsi kesekretariatan Frekuensi sosialisasi, monitoring dan Kali 90
dan pengembangan lembaga evaluasi
pemerintahan yang professional,
efektif dan efisien
1 Meningkatnya fungsi kesekretariatan Jumlah RAPERDA yang disahkan Perda 7
dan pengembangan lembaga
pemerintahan yang professional, Jumlah PERBUP dan Keputusan Perbub dan SK 450
efektif dan efisien Bupati yang disahkan
Jumlah Kasus yang terselesaikan Kasus 6
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN HUKUM
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya fungsi kesekretariatan Sistem Informasi Manajemen Pemda/ SKPD 4
dan pengembangan lembaga SKPD yang telah menetapkan SOP
pemerintahan yang professional,
efektif dan efisien Jumlah Analisa Jabatan SKPD 5
1 Meningkatnya kompetensi dan Pendidikan dan pelatihan formal % 100
kapasitas pegawai serta layanan (Diklat pengadaan barang/jasa dan
kepegawaian ujian sertifikasi)
1 Meningkatnya fungsi kesekretariatan Ketepatan waktu dalam penyusunan % 100
dan pengembangan lembaga dokumen (LAKIP Kabupaten, LKPJ,
pemerintahan yang professional, Penyebarluasan Informasi Kepada
efektif dan efisien Masyarakat)
1 Meningkatnya fungsi kesekretariatan Terpublikasinya informasi % 100
dan pengembangan lembaga keberhasilan pembangunan
pemerintahan yang professional,
efektif dan efisien
BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR
BAGIAN PERLENGKAPAN
BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya pengawasan dan Ketepatan penerbitan dokumen SKPD 61
akuntabilitas penyelenggaraan laporan keuangan
pemerintahan
Monitoring & evaluasi sesuai dengan Dokumen 2
waktu dan mutu yang direncanakan
1 Meningkatnya peran serta lembaga Jumlah PERDA yang dihasilkan Perda 19
legislatif sebagai mitra eksekutif
dalam menyelenggarakan tugas Jumlah risalah rapat/sidang yang Risalah 1.040
kepemerintahan dan peningkatan dihasilkan
dan peningkatan layanan kepada
masyarakat secara lebih efektif
1 Meningkatnya pengawasan dan Cakupan ijin yang diterbitkan % 100
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan Lama Pengurusan Perijinan :
~ IMB Hari 45
~ SIUP Hari 3
~ TDP Hari 3
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DEWAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya kompetensi dan Jumlah peserta diklat struktural yang Orang 240
kapasitas pegawai serta layanan dilaksanakan
kepegawaian
Jumlah peserta diklat fungsional yang Orang 30
dilaksanakan
Jumlah jabatan struktural yang terisi % 100
Orang 977
1 Meningkatnya pengawasan dan Jumlah temuan pengawasan dari Temuan 343
akuntabilitas penyelenggaraan Inspektorat dan APIP lainnya
pemerintahan
Jumlah sertifikat yang dimiliki oleh Sertifikat 8
pengawas
1 Meningkatnya fungsi kesekretariatan Cakupn. pasar (fasilitas Perdagangan) % 13,70
dan pengembangan lembaga yang diperbaiki
pemerintahan yang professional,
efektif dan efisien
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
INSPEKTORAT
KANTOR PENGELOLAAN PASAR
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya kualitas pengelolaan Realisasi PAD Rp 105.551.296.089
keuangan dan asset daerah
Rasio PAD terhadap APBD % 6
Rasio PAD terhadap pendapatan % 6
1 Meningkatnya kapasitas dan Jumlah anggota korpri yang dibina Orang 200
profesionalisme anggota Korpri
1 Meningkatnya kualitas pengelolaan Sistem Tata Kelola Keuangan % 100
keuangan dan asset daerah yang terbangun
Sistem Tata Kelola Barang Daerah % 100
yang terbangun
Ketepatan waktu penyelesaian % 100
laporan keuangan
2 Meningkatnya pengawasan dan Realisasi Belanja % 93.78
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
DINAS PENDAPATAN
SEKRETARIAT DEWAN KORPRI
BADAN PELAKSANA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningk. ketahanan pangan daerah Lumbung Pangan Desa Unit 10
Skor pola pangan harapan % 89.5
Ketersediaan pangan utama :
~ Beras Ton 140.530
~ Jagung Ton 154.230
~ Kedelai Ton 5.926
~ Kacang Tanah Ton 39.102
~ Kacang Hijau Ton 2.669
~ Ubi Kayu Ton 44.583
~ Uni Jalar Ton 13.182
Penurunan Daerah Rawan Gizi % 68
Jml pelatihan bagi tenaga penyuluh Orang 981
URUSAN KETAHANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya keberdayaan Rata-rata jumlah kelompok binaan % 8,80
masyarakat dan desa untuk lembaga pemberdayaan masyarakat
mendukung pertumbuhan daerah (LPM)
Jumlah BUMDes/UED Pokmas 27
Cakupan aparatur desa yang % 65,90
mendapat pembinaan
1 Terpenuhinyan kebutuhan data Ketepatan waktu dalam penyusunan % 100
statistik dokumen (Bangkalan Dalam Angka,
PDRB, IPM, Profil Kecamatan)
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
URUSAN STATISTIK
BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya tertib administrasi Jumlah arsip yang dikelola Arsip/Tahun 9.099
dan pengelolaan arsip pemerintah
daerah dan SKPD Peningkatan SDM Pengelola Orang 163
Kearsipan
1 Meningkatnya system komunikasi, Website Instansi Pemerintah Daerah SKPD 30
informasi dan media masa Akses Point 5
Jangkauan penyiaran radio lokal Km 50
Jumlah penerbitan media masa Kali Terbit/Thn 26
lokal (Lensa Madura)
1 Meningkatnya minat baca bagi Jumlah pengunjung perpustakaan Orang 30.773
masyarakat per tahun
Koleksi buku yang tersedia di Buku 33.808
perpustakaan daerah
URUSAN KEARSIPAN
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO
URUSAN PERPUSTAKAAN
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya produksi, produktivitas Cakupan bina kelompok petani % 3,25
dan nilai tambah sektor pertanian
dalam arti luas Jumlah usaha pengolahan hasil Unit Usaha 4
pertanian
Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya :
~ Padi Kw/Ha 57,93
~ Jagung Kw/Ha 27,18
Cakupan Luas lahan yang terigasi Ha 8.060
teknis
Produktivitas hasil peternakan
~ Sapi Potong (Kg/Ekor) 163,75
~ Kambing (Kg/Ekor) 15
~ Ayam pedaging (Kg/Ekor) 1,1
~ Telur Kg/Ekor/Tahun 13,50
~ Susu Lt/Ekor/Tahun 1.743,50
URUSAN PILIHAN
URUSAN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya produksi, produktivitas Produktivitas hasil perkebunan Kg/Ha 71.831,07
dan nilai tambah sektor pertanian ~ Tebu Kg/Ha 65.885,00
dalam arti luas ~ Kelapa Kg/Ha 848,17
~ Jambu Mente Kg/Ha 2.386,00
~ Cabe Jamu Kg/Ha 713,02
~ Pocok Kg/Ha 1.999,77
Produksi hasil hutan kayu M3 3.334,76
Produksi hasil hutan non kayu Kg 665
Rehabilitasi lahan kritis % 0,62
1 Meningkatnya pemanfaatan Jumlah sumur air tanah yg dibangun Unit 7
sumber daya alam dan energi
Jumlah pemasangan dan Desa 4
pengembangan jaringan listrik
pedesaan
Jumlah rumah tangga pengguna RT 45
energi terbarukan
URUSAN KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
1 Meningkatnya jumlah kunjungan Jumlah Obyek Wisata Obyek 1
wisatawan
Kunjungan wisata Orang 125.500
1 Meningkatnya produksi, produktivitas Produksi perikanan budidaya Ton 3.246,40
dan nilai tambah sektor pertanian
dalam arti luas Konsumsi ikan perkapita Kg/Kapita/Thn 24,10
Produksi perikanan perairan tangkap Ton 24.439
Cakupan bina kelompok nelayan % 15
1 Peningk. perlindungan konsumen, Frekwensi pengawasan barang Kali 18
pelayanan perdagangan dan peningk. kadaluarsa
volume perdagangan
Frekuensi operasi pasar Kali 1
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PARIWISATA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN PERDAGANGAN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KET
Jumlah Promosi Kali 1
Pembinaan pedagang kaki lima dan Orang 60
asongan
Jumlah Perjanjian kerjasama yang Kerjasama 20
dilaksanakan (Pemda lain, instansi
pusat, lembaga/perguruan tinggi)
1 Meningkatnya produksi sektor Jumlah tenaga kerja yang terserap Orang 170
industri kecil dan menengah dan industri kecil, menengah dan kreatif
industri kreatif
Cakupan bina kelompok pengrajin % 6,00
industri kecil, menengah dan kreatif
Peningkatan / pertumbuhan jumlah % 3,19
industri kecil, menengah dan kreatif
Jumlah kegiatan promosi hasil Kali 3
industri kecil, menengah dan kreatif
1 Tersedianya calon transmigran Jumlah calon transmigrasi yang Orang 10
yang siap diberangkatkan ke tempat terdata
tujuan
URUSAN PERINDUSTRIAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN KETRANSMIGRASIAN
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan 44.614.466.625
1 9.417.602.900
2 24.986.152.325
3 3.230.750.000
4 70.000.000
5 1.200.500.000
6 5.709.461.400
108.328.435.065
1 11.085.977.375
2 78.734.433.276
3 105.913.000
4 2.092.276.950
5 620.257.200
6 1.016.779.864
7 413.000.000
8 90.000.000
9 13.828.097.400
10 266.700.000
11 75.000.000
110.369.179.095
1 10.156.324.495
2 59.470.900
3 461.646.500
4 15.094.037.200
5 84.000.000.000
6 5.200.000
7 592.500.000 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /
rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
RS Syarifah Ambami Rato Ebu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
URUSAN KESEHATAN
Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
URUSAN WAJIB
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
225.276.911.363
1 18.676.550.000
2 2.310.000.000
3 1.654.640.000
4 131.331.156.462
5 731.550.000
6 Progran Pembangunan Infrastuktur Perdesaan/Perkotaan 51.570.000.000
7 100.000.000
8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 17.501.105.500
dan Jaringan Pengairan Lainnya
9 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 800.000.000
10 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, 201.909.401
Danau dan Sumber Daya Lainnya
11 Program Pengendalian Banjir 400.000.000
21.924.000.000
1 1.920.000.000
2 20.004.000.000
33.515.797.000
1 1.170.000.000
2 540.000.000
3 31.805.797.000
15.640.500.000
1 625.000.000
2 15.015.500.000
URUSAN TATA RUANG
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
URUSAN PERUMAHAN
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengembangan Perumahan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program Pembangunan turap/talud/brojong
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan/perkotaan
Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2.814.124.800
1 732.000.000
2 50.000.000
3
4 60.000.000
5 669.430.800
6 270.000.000
7 450.000.000
8 282.694.000
9 300.000.000
8.152.022.825
1 147.028.400
2 500.337.000
3 584.517.025
4 3.203.630.600
5 273.990.000
6 3.342.725.800
7 99.794.000
10.654.944.363
1 6.129.734.938
2 1.193.617.800
3 375.725.000
4 170.655.000
5 2.785.211.625
913.384.036
1 913.384.036
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Badan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Perencanaan Transportasi
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Perenc. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
295.000.000
1 185.000.000
2 40.000.000
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 50.000.000
3 20.000.000
1.949.324.100
1 364.225.000
2 53.310.000
3 318.200.000
4 351.435.200
5 25.000.000
6 532.913.200
7 224.751.400
9 48.339.300
10 31.150.000
751.756.000
1 172.076.500
2 173.654.000
3 245.647.900
4 160.377.600
2.703.594.750
1 2.488.747.150
2 172.235.900
3 42.611.700
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Pembinaan eks PMKS
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
URUSAN KETENAGAKERJAAN
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
URUSAN SOSIAL
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
yang mandiri
Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan
di masyarakat
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KS
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Pelayanan kontrasepsi
Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningk. peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1.159.560.275
1 247.769.525
2 269.600.000
3 78.650.000
4 563.540.750
623.360.800
1 449.979.400
2 173.381.400
614.217.000
1 143.760.000
2 369.832.000
3 100.625.000
772.687.500
1 58.935.000
2 218.373.000
3 68.632.700
4 285.096.800
5 63.780.000
6 77.870.000
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
URUSAN KEBUDAYAAN
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
URUSAN PENANAMAN MODAL
Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
URUSAN KOPERASI DAN UKM
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
590.755.500
1 172.961.200
2 346.794.300
3 71.000.000
4 125.000.000
524.838.100
1 39.802.500
2 54.060.600
3 430.975.000
5.725.373.550
1 85.668.150
2 146.458.800
3 5.493.246.600
1 1.362.455.718
684.807.000
1 110.800.000
2 20.000.000
3 536.007.000
4 18.000.000 Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak
Dibidang Sosial
Program Pengembangan Wawasan Keagamaan
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Umum
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana
Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
Perlindungan Masyarakat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
Program pendidikan politik masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1 451.920.000
1 141.500.000
574.502.800
1 207.561.900
2 366.940.900
887.103.400
1 151.000.000
2 172.600.000
3 62.000.000
4 403.990.000
5 97.513.400
2.921.251.300
1 1.369.800.000
2 1.551.451.300
1 70.000.000
1 258.000.000
498.389.057
1 498.389.057
Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
Bagian Penanaman Modan dan Kerjasama
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Bagian Pengolah Data dan Statistik
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Bagian Perlengkapan dan Asset
Program Peningk Pelatanan Kedinasan Kepala Daerah/Wk. Kepala Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah
Bagian Organisasi dan Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Bagian Hukum
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Bagian Perekonomian
417.655.640
1 78.135.500
2 159.293.800
3 120.226.340
4 Program Penataan Daerah Baru 60.000.000
21.557.800.027
1 20.428.772.445
2 1.129.027.582
80.000.000
1 50.000.000
2 30.000.000
2.015.129.400
1 245.359.600
2 1.271.827.200
3 497.942.600
1.328.860.775
1 1.130.150.675
2 198.710.100
7.462.737.200
1 7.462.737.200
1.464.404.000
1 733.066.000
2 731.338.000
103.999.100
1 103.999.100 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Sekretariat Dewan Korpri
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Kantor Pengelolaan Pasar
Badan Kepegawaian Daerah
Program Pendidikan Kedinasan
Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Inspektorat
kepala daerah
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat
pelaksanaan kebijakan KDH
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
SEKRETARIAT DPRD
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
Bagian Administrasi Pembangunan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
3.424.731.920
1 1.561.647.620
2 1.863.084.300
3.664.655.750
1 95.895.000
2 1.576.445.450
3 165.225.300
4 18.300.000
5 1.458.390.000
6 Program Pembinaan dan Penguatan kelembagaan 350.400.000
4.578.291.550
1 958.121.850
2 262.313.300
3 115.357.200
4 2.929.687.500
5 296.811.700
6 16.000.000
265.000.000
1 265.000.000
291.234.150
1 95.865.950
2 141.098.200
3 25.720.000
4 28.550.000 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
URUSAN KEARSIPAN
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Desa
URUSAN STATISTIK
Bagian Pengolah Data dan Statistik
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Program Pemberdayaan Penyuluhan
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah
URUSAN KETAHANAN PANGAN
1.577.362.750
1 1.063.776.350
2 97.174.400
3 50.242.400
4 366.169.600
528.682.600
1 528.682.600
14.028.607.350
1 37.337.500
2 1.291.367.700
3 105.600.000
4 140.000.000
5 6.330.207.000
6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 100.000.000
7 305.654.050
8 106.490.000
9 2.474.105.500
10 3.137.845.600
3.811.284.945
1 25.635.900
2 311.018.500
3 2.500.345.700
4 103.841.405
5 367.845.000
6 12.354.800
7 126.000.000
8 68.237.900
9 296.005.740
Program Pembenihan Kehutanan / Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
Program Pengembangan Produksi dan Peredaran Hasil Kehutanan/
Perkebunan
Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
URUSAN KEHUTANAN
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Rehabilitasi Hutan, Lahan & Perlindungan Tanaman
Program perencanaan dan pengembangan hutan dan lahan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian
Program peningkatan produksi pertanian
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
URUSAN PILIHAN
URUSAN PERTANIAN
Dinas Pertanian dan Peternakan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
Program kerjasama informasi dan media massa
URUSAN PERPUSTAKAAN
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
10.046.855.600
1 208.010.500
2 84.496.300
3 3.047.612.950
4 93.999.950
5 2.373.205.000
6 261.078.100
7 3.978.452.800
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1.752.111.500
1 242.972.500
2 1.009.627.000
3 499.512.000
3.707.186.618
1 145.920.000
2 200.000.000
3 19.352.800
4 107.105.800
5 55.961.000
6 150.000.000
7 61.848.000
8 1.933.441.500
9 346.799.500
10 686.758.018
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Program Peningkatan Sarana Penyuluhan Perikanan
pendayagunaan sumberdaya laut
Program pengembangan budidaya perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam
URUSAN PARIWISATA
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas
Program Pembinaan Pengawasan Kelistrikan dan Migas
Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah
Program Mitigasi Bencana Geologi dan Pengembangan Wilayah
Program Penguasaan, Pengembangan, Migas, Batubara dan Energi
Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dinas Pertambangan dan Energi
Program Inventarisasi, Pengusahaan Pertambangan dan Pengembangan
Energi
Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi
550.000.000
1 200.000.000
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 100.000.000
3 150.000.000
4 100.000.000
3.395.878.900
1 155.000.000
2 2.045.878.900
3 275.000.000
4 490.000.000
5 250.000.000
6 180.000.000
30.812.200
1 30.812.200
R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD
Bangkalan, Maret 2016
BUPATI BANGKALAN
URUSAN KETRANSMIGRASIAN
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Transmigrasi Lokal
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Penataan Struktur Industri
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
URUSAN PERINDUSTRIAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
URUSAN PERDAGANGAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
top related