rencana kerja - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/2047.pdf · 1.3 maksud dan...
Post on 13-Mar-2019
238 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah,
rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik, dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ini diharapkan
menjadikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas-tugas di lingkup
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar selama kurun
waktu satu tahun.
Rencana Kerja Tahun 2018 ini memiliki fungsi dan manfaat yang
sangat prinsip bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, selain akan
memberikan arah dalam pelaksanaan kerja sekaligus berperan sebagai alat
pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil
pelaksanaan kerja, adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun
2018 adalah menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara
bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang maupun
mendatang.
Demikian Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Blitar, 19 Juni 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BLITAR
Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 19660423 199203 1 007
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ....................................................... 1
1.2 Landasan Hukum …................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................. 4
1.4 Sistematika Penulisan .............................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PU DAN
PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN LALU .....…....
6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PU dan Penataan
Ruang Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Blitar ……........
6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PU dan Penataan
Ruang Kota Blitar ....................................................
18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Blitar .............
21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018 ……..…...................
22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat …………………………………………………..
36
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN …………………........ 39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................... 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PU dan Penataan
Ruang Kota Blitar ……..........………………………….....
39
3.3 Program dan Kegiatan ……….....………………………. 41
BAB V PENUTUP ......................................................................... 55
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar sampai dengan Tahun 2016
8-17
Tabel 2.2 : Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
20
Tabel 2.3 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2018 Kota Blitar
25-34
Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2018
36-38
Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Tahun 2018
40-41
Tabel 3.2 : Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018
41-45
Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas
Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Tahun
2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
46-54
DAFTAR LAMPIRAN
1 Rencana Kerja Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat
(2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan
ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya
diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang
dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,
dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa OPD menyusun Renja
OPD.
Sebagai dokumen perencanaan OPD, maka Renja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2018
mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2018, Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 -
2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasala dari masyarakat. Dengan demikian, Renja
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana
operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur
Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
2 Rencana Kerja Tahun 2018
4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan
penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD
dan ILPPD kepada masyarakat.
1.2 Landasan Hukum
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Blitar tahun 2018 berdasarkan pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
3 Rencana Kerja Tahun 2018
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4 );
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah ( RPJMD )
Tahun 2016 -2021 ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (
RPJMD ) Kota Blitar Tahun 2016-2021 ;
4 Rencana Kerja Tahun 2018
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2018
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Blitar Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota
Blitar
18. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor
188/261/HK/410.010.2/2017 tentang Penetapan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk periode
1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk
mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 ;
Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat
sasaran;
Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan
tahun anggaran 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Kota Blitar sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,
maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan
dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.
5 Rencana Kerja Tahun 2018
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun lalu, berisikan
evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun lalu dan
capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar, Analisis Kinerja
Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar, review terhadap
rancangan awal Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar, dan penelaahan usulan
program masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan
mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan
dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar, program dan kegiatan
dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar.
BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar tahun 2018
6 Rencana Kerja Tahun 2018
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BLITAR TAHUN LALU
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar
yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep
dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber
daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan
masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan
meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah
alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik
berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi
7 Rencana Kerja Tahun 2018
anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut
telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sampai
dengan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :
8 Rencana Kerja Tahun 2018
Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sampai dengan Tahun 2016
KODE
Urusan / Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Program
(outcome) / Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
PD
Tahun 2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2016
Target
Program/
Kegiatan
Renja PD
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Program/Kegiatan
Renstra PD s/d Tahun 2017
Catatan
Target Realisa
si
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Peningkatan
Kapasitas Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Persentase
keikutsertaan SDM
aparatur dalam event
daerah
Fasilitasi keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas
PU pada Event Daerah
20 4 4 100 5 9 45,00
Penyebarluasan informasi program /
kegiatan SKPD
Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
25 5 5 100 2 7 28,00
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase
terpenuhinya kebutuhan
penyelenggaraan
administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa
komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
72 4 4 100 5 9 12,50
9 Rencana Kerja Tahun 2018
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara dan memperoleh izin/pajak
tahunan yang
terbayarkan
126 4 4 100 20 24 19,05
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor yang
terpenuhi
24 4 4 100 72 76 316,67
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan danpengandaan
yang terpenuhi
24 4 4 100 9 13 54,17
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor yang
terpenuhi
18 3 3 100 20 23 127,78
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga
kantor yang tersedia
18 3 3 100 38 41 227,78
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia dalam
satu tahun
4464 744 744 100 4 748 16,76
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makan minum yang tersedia
72 12 12 100 12 24 33,33
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
Jumlah rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi regional dan
nasional yang
diikuti
180 50 50 100 34 84 46,67
10 Rencana Kerja Tahun 2018
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana kantor
dalam kondisi baik
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor
yang terpenuhi
12 9 9 100 5 14 116,67
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
18 23 23 100 10 33 183,33
Pengadaan Meubelair Jumlah paket
pengadaan mebelair
bagi kelancaran urusan
kedinasan
6 29 29 100 29 483,33
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
6 5 5 100 3 8 133,33
Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang terpelihara (penggantian
suku cadang) dan
mendapatkan BBM
secara teratur
30 5 5 100 6 11 36,67
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah jenis
perlengkapan kantor yang
dipelihara
150 22 22 100 2 24 16,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan
Kantor yang dipelihara
72 67 67 100 9 76 105,56
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair
Jumlah jenis meubelair
kantor yang
terpelihara
180 40 40 100 4 44 24,44
11 Rencana Kerja Tahun 2018
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan SKPD yang tersusun
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun ( LKj IP 2016, LPPD 2016,
SPM 2016, SOP )
18 3 3 100 4 7 38,89
Penyusunan Perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
(Renja, RKA, PRKA,
DPA, DPPA )
36 6 6 100 5 11 30,56
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase ketersediaan dokumen
dan informasi tata
ruang
Penyusunan rencana
tehnik ruang kawasan
Jumlah Dokumen
Rencana Penataan
Kawasan yang tersusun
2 2 2 100,00
Penyusunan rencana
tata bangunan dan
lingkungan
Jumlah dokumen RTBL
yang tersusun
6 3 3 100 3 50,00
Pembuatan Sistem
Informasi Tata Ruang
Jumlah sistem informasi
tata ruang yang
terupdate
3 1 1 33,33
Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Jumlah dokumen teknis tata ruang yang
tersusun
5 2 2 40,00
Penyusunan Rencana
Tata Ruang
Jumlah dokumen tata
ruang yang tersusun
5 2 2 40,00
Survey dan Pemetaan Jumlah dokumen survey
dan pemetaan yang tersusun
6 7 7 100 1 8 133,33
12 Rencana Kerja Tahun 2018
Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Persentase tanah aset
bersertifikat
Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan
Dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah Tanah Asset
Pemerintah Kota yang
telah bersertifikat
571 543 543 95,10
Fasilitasi Penyelesaian
Konflik Pertanahan
Jumlah penyelesaian
masalah pertanahan
80 35 35 43,75
Program Pengendalian dan Pemanfaatan
Ruang
Persentase pemberian rekom Ijin Mendirikan
Bangunan
Monitoring evaluasi dan pelaporan pengendalian
dan pemanfaatan tata
ruang
Jumlah survey perijinan tata ruang
2800 144 144 100 3 147 5,25
Sosialisasi kebijakan,
norma standar, procedur dan manual
pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi
NSPM
18 3 2 66,67 3 5 27,78
Program Peningkatan
Sarana dana Prasarana Kebinamargaan
Persentase sarana dan
prasarana kebinamargaan dalam
kondisi baik
Rehabilitasi/pemelihara
an alat-alat berat
Jumlah alat-alat berat
yang dipelihara
12 4 4 100 6 10 83,33
Program Pembangunan
dan
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jalan dan
Jembatan
Persentase jalan dalam
kondisi baik
13 Rencana Kerja Tahun 2018
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Panjang jalan yang
dibangun
1000 0 0,00
Jumlah jembatan yang
dibangun
5 0 0,00
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan dan Jembatan
Panjang jalan yang
dilakukan rehabilitasi
dan pemeliharaan rutin
6580 0 0,00
Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan
rutin
0 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang jalan dan trotoar yang dilakukan
peningkatan dan
pemeliharaan
31880 12250 12250 100 6000 18250 57,25
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan ( DAK )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
11950 4900 4900 100 5000 9900 82,85
Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
5 0 0,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan ( Banprop )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
10700 2570 2570 100 2570 24,02
Jumlah jembatan yang
dilakukan peningkatan
0 0,00
Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Panjang jalan yang
dilakukan peningkatan
0 0,00
Jumlah jembatan yang
dilakukan peningkatan
0 0,00
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan dan Jembatan
( DAK Tambahan )
Panjang Jalan yang
dilakukan peningktan
11950 37710 37710 100 37710 315,56
14 Rencana Kerja Tahun 2018
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
Persentase luas
layanan jaringan irigasi
Rehabilitasi/pemelihara
an jaringan irigasi
Panjang jaringan irigasi
yang dilakukan
pemeliharaan rutin
2700 1900 1900 100 1000 2900 107,41
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi ( DAK )
Panjang jaringan irigasi
yang dilakukan
peningkatan
24200 16400 16400 100 3697 20097 83,05
Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
Panjang jaringan
pengairan/irigasi yang
direhabilitasi
0
Pembangunan dan Rehabilitasi
Turap/Talud/Bronjong
Panjang turap/talud/bronjong
dalam kondisi baik
0
Pembangunan
turap/talud/bronjong
Panjang talud yang
terbangun
15000 3122 3122 100 4800 7922 52,81
Pembangunan saluran
drainase / gorong-
gorong
Panjang saluran
drainase/gorong-gorong
yang terbangun
10250 4450 4450 100 4450 43,41
Rehabilitasi/Pemelihara
an Saluran Drainase /
Gorong-gorong
Panjang saluran
drainase lingkungan
yang
dilakukan pemeliharaan rutin
1500 1000 1000 66,67
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kota
Prosentase sarana dan
prasarana kota
terbangun
15 Rencana Kerja Tahun 2018
Pembangunan dan
Rehabilitasi sarana /
prasarana fasilitas umum
Jumlah fasilitas umum
yang terbangun
9 0 0,00
Pembangunan Pagar
Pengaman Sarana
Prasarana Kota
Jumlah bangunan
gapuro yang terbangun
7 0 0,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Pemerintah
Jumlah gedung pemerintah yang
terbangun dan
direhabilitasi
7 0 0,00
Jumlah sarana
prasarana gedung pemerintah yang
direhabilitasi
5 0 0,00
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung,
Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Jumlah fasilitasi
penyelenggaraan
bangunan gedung,
penataan bangunan dan
lingkungan
0
Pembangunan
sarana/prasarana
fasilitas umum
Jumlah Bangunan
Fasilitas Umum yang
terbangun
9 6 6 100 4 10 111,11
Program Standarisasi Bidang Pekerjaan
Umum
Persentase dokumen perencanaan teknis
bidang pekerjaan
umum yang sesuai
standar
Penyusunan standart
harga barang dan jasa konstruksi (SNI)
Jumlah buku standart
harga barang dan upah kerja serta analisa harga
satuan pekerjaan
24 5 5 100 5 10 41,67
16 Rencana Kerja Tahun 2018
Fasilitasi jasa
konstruksi dan
konsultansi
Jumlah sosialisasi
peraturan jasa
konstruksi dan pelatihan keahlian
tenaga teknik
13 4 4 100 3 7 53,85
Jumlah buletin
konstruksi yang
diterbitkan
6000 551 551 9,18
Pra Desain Rehabilitasi
/ Pemeliharaan dan
Pembangunan Sarana
Prasarana Kota
Jumlah pra desain
sarana prasarana kota
yang dihasilkan
35 17 17 100 1 18 51,43
Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis
Pembangunan Fisik
Jumlah DED perencanaan
pembangunan
infrastruktur yang
diverifikasi
700 100 100 100 100 200 28,57
Pembinaan Teknis
Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemelihara
an Infrastruktur
Jumlah pembinaan
teknis dan pelatihan yang dilakukan
19 4 4 100 4 8 42,11
Prosentase
ketersediaan data
bidang ke-PU an
Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke
PU-an
Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana
prasarana infrastruktur
18 3 3 100 3 6 33,33
Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
, Air Limbah dan
Drainase
Persentase jaringan air
minum yang terbangun
30%
Pembangunan jaringan
air bersih / air minum
Jumlah SPAM yang
terbangun
1200 4 4 100 5 9 0,75
17 Rencana Kerja Tahun 2018
Prosentase jaringan air
limbah yang terbangun
Pembangunan Sarana
Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat
Jumlah prasarana IPAL
yang terbangun
20 6 6 100 5 11 55,00
Fasilitasi pengelolaan
air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
Frekuensi pelaksanaan
koordinasi dan
sosialisasi sanitasi
perkotaan
30 4 4 100 28 32 106,67
Persentase saluran
drainase lingkungan yang dipelihara
Pembangunan dan
Rehabilitasi Saluran
Drainase
Panjang saluran
drainase lingkungan
yang dilakukan pemeliharaan rutin
18 Rencana Kerja Tahun 2018
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :
a. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 60
Tahun 2016 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan
diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
b. Mekanisme kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada
pembangunan sektoral.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara
pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Blitar, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga
menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan
hasil yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :
a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan dan
penelitian serta pengkajian.
b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka
pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi,
potensi dan kebutuhan masyarakat.
d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar
pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan.
e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali
tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
19 Rencana Kerja Tahun 2018
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2018
dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai
hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya
dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil
yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam
tabel 2.2 sebagai berikut :
20 Rencana Kerja Tahun 2018
Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
No. INDIKATOR
SPM /
STANDAR NASIONAL
IKK
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
1 Persentase
kesesuaian
pemanfaatan ruang
90,07% 91,59% 92,47% 93,36% 90,07% 92,47% 93,36%
2 Persentase jalan dalam kondisi
mantap dan
berkeselamatan
73,50% 74% 74,50% 75% 73,55% 74,50% 75%
3 Persentase jembatan
dalam kondisi baik
98,62% 98,62%
4 Persentase saluran
drainase dalam
kondisi baik
80,00% 93% 94% 95% 91,93% 94% 96%
5 Persentase rumah
tangga yang
memiliki akses air bersih
81,08% 87,39% 93,69% 100% 80,94% 93,69% 100%
6 Persentase rumah
tangga yang
memiliki akses air
limbah
98,00% 99% 99,5% 100% 98,22% 98,20% 98,30%
7 Persentase
Pelayanan Drainase Perkotaan
30,00% 40% 50% 60% 30,18% 50% 60%
21 Rencana Kerja Tahun 2018
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tidak dapat terlepas dari
isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis
dimaksud antara lain :
1. Isu kecukupan infrastruktur penunjang usaha dan kecukupan
pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi informasi di suatu
daerah akan meningkatkan peluang daya saingnya.
Pengembangan sarana dan prasarana transportasi antar
daerah dan pusat dan wilayah pelosok untuk mendukung
sektor industri kreatif dan sektor pariwisata dan kemudahan
aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional serta
pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung
daerah perkotaan sebagai pusat dan simpul utama kegiatan
perdagangan barang sebagai pintu gerbang nasional. Alih
fungsi lahan dan pengendalian ruang pada kawasan
beridentitas budaya lokal menjadi tantangan tersendiri
Pemerintah Kota Blitar;
2. Isu karakter dan identitas daerah, penguatan karakter budaya
kawasan dengan cara mengintegrasikan pembangunan
karakter fisik lingkungan dengan pengembangan ekonomi
wilayah dan pengembangan pariwisata nilai dan budaya
berbasis kultural dan religius dalam memperkuat nilai dan
karakter masyarakat Kota Blitar. Salah satu destinasi wisata
nasional adalah wisata religi dan kebangsaan yaitu makan
Bung Karno sang Proklamator. SelainMakam Proklamator,
destinasi wisata lain di Kota Blitar adalah Perpustakaan Bung
Karno, Istana Gebang, Water Park Sumber Udel dan wisata
cagar budaya bersejarah lainnya, perlu dijaga keberadaanya
dan kondisinya sebagai warisan budaya daerah. Perlu juga
dikembangkan kampung tradisional dan potensi ekonomi lokal
seperti batik, kuliner, budaya dan adat istiadat menjadi
kekuatan besar Kota Blitar untuk bersaing dengan daerah lain;
3. Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi
degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan
22 Rencana Kerja Tahun 2018
mengatasi perubahan iklim di Kota Blitar. Peningkatan
kepadatan bangunan akibat pertambahan penduduk
berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air
dan krisis air tanah. Kondisi sistem drainase yang buruk di
perkotaan memperparah terjadinya genangan dan banjir yang
dapat membawa korban jiwa dan harta serta berbagai wabah
penyakit. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan
pemanasan global, perubahan iklim global, dan banjir
cenderung meningkat. Dari ranah isu regulasi, perlu
penegasan Implementasi Kebijakan tata ruang wilayah dan tata
guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban, dan
kebijakan pro lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Disamping itu, perlindungan masyarakatdari ancaman
bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak
asasi rakyat. Isu strategisnya adalah menggeser paradigma
dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan mitigasi
bencanaPerubahan peraturan perundang – undangan sehingga
belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga
dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional
dan daerah.
2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 telah
menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah,
yaitu :
1. Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah,
budaya serta kearifan local;
3. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai
Keagamaan;
4. Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan;
5. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola
Pendidikan;
6. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
23 Rencana Kerja Tahun 2018
7. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui Wajib
Belajar 12 Tahun;
8. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk
Meningkatkan Mutu serta Daya Saing Lulusan;
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi dan
Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas
Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan;
10. Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi
Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan Pengembangan
Sistem Jaminan Kesehatan;
11. Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam
Pembangunan Kesehatan;
12. Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat;
13. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata,
Perdagangan dan jasa daerah;
14. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan
Pendapatan Masyarakat;
15. Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi Permodalanuntuk
Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha
Informal;
16. Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector
dan antar Program;
17. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;
18. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan
Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
19. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat;
20. Peningkatan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan;
21. Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar
Stakeholder dalam Pembangunan;
22. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi;
23. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Limbah,
Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui Proses
Pembelajaran dan Pembangunan yang Partisipatif;
24. Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan
Hidup;
24 Rencana Kerja Tahun 2018
25. Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.
Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud,
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar ditunjuk
sebagai penanggung jawab atau pelaksana 5 (lima) prioritas yang
dijabarkan dalam 9 ( sembilan ) Program kegiatan.
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka
meningkatkan kualitas pembangunan daerah, program dan
kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel
dibawah ;
25 Rencana Kerja Tahun 2018
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kota Blitar
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n Pentin
g Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan
administrasi Perkantoran
12 450.000.000 Program Pelayanan Perkantoran
Persentase terpenuhinya kebutuhan
penyelenggaraan administrasi Perkantoran
12 1.200.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
12 100.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
Dinas PU dan Tata Ruang
12 100.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan
21 10.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan
Dinas PU dan Tata Ruang
21 10.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi
4 37.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi
Dinas PU dan Tata Ruang
4 37.000.000
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan pengandaan yang terpenuhi
4 40.000.000 Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan pengandaan yang terpenuhi
Dinas PU dan
Tata Ruang
4 40.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
3 20.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
yang terpenuhi
Dinas PU dan Tata Ruang
3 20.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan rumah tangga
kantor yang tersedia
3 19.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan rumah
Dinas PU dan Tata Ruang
3 19.000.000
26 Rencana Kerja Tahun 2018
tangga kantor yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun
744 9.000.000 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun
Dinas PU dan
Tata Ruang
744 9.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makan minum yang tersedia
12 25.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Dinas PU dan Tata Ruang
12 25.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
36 190.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang
diikuti
Dinas PU dan Tata Ruang
36 190.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rasio sarana dan prasarana kantor dalam
kondisi baik
87 750.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
Dinas PU dan Tata Ruang
2 65.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang
terpenuhi
2 65.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung
kantor yang terpenuhi
Dinas PU dan Tata Ruang
3 145.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
3 145.000.000 Pengadaan Meubelair Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran
urusan kedinasan
Dinas PU dan Tata Ruang
1 55.000.000
Pengadaan Meubelair Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran
urusan kedinasan
1 55.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara
Dinas PU dan Tata Ruang
1 285.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 285.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang terpelihara (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM
secara teratur
Dinas PU dan Tata Ruang
5 165.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur
5 165.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan kantor
yang dipelihara
Dinas PU dan Tata Ruang
25 9.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara
25 9.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara
Dinas PU dan Tata Ruang
12 12.000.000
27 Rencana Kerja Tahun 2018
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara
12 12.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah jenis meubelair kantor yang
terpelihara
Dinas PU dan Tata Ruang
30 14.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah jenis meubelair kantor yang
terpelihara
30 14.000.000 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan dan
pelaporan SKPD yang tersusun
100 75.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100 75.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( LKj IP 2016, LPPD 2016,
SPM 2016, SOP )
Dinas PU dan Tata Ruang
3 35.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( LKj IP
2016, LPPD 2016, SPM 2016, SOP )
3 35.000.000 Penyusunan Perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen yang
tersusun (Renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA )
Dinas PU dan Tata Ruang
6 40.000.000
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen yang tersusun (Renja, RKA,
PRKA, DPA, DPPA )
6 40.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Prosentase keikutsertaan SDM
aparatur dalam event daerah
40 125.000.000
Program Peningkatan
Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah
Prosentase keikutsertaan
SDM aparatur dalam event daerah
40 125.000.000 Fasilitasi
keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Frekuensi
Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
Kota Blitar 4 75.000.000
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari
besar nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event
Daerah
4 75.000.000 Penyebarluasan informasi program /
kegiatan SKPD
Jumlah pemberitaan kegiatan di media
masa
Kota Blitar 5 50.000.000
Penyebarluasan informasi
program / kegiatan SKPD
Jumlah pemberitaan
kegiatan di media masa
5 50.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang
Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi
tata ruang
85 700.847.700 Program Penataan Ruang
Prosentase ketersediaan
dokumen dan informasi tata ruang
85 1.485.499.000
Penyusunan rencana tehnik
ruang kawasan
Jumlah dokumen RTRK
kawasan yang tersusun
Penyusunan Rencana
Tata Ruang
Jumlah dokumen
RTRK kawasan yang tersusun
RTRK kawasan
Jl. Bali Kel. Karangtengah ; Kawasan Koridor Jl. Ciliwung
2 400.000.000
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
1 231.391.500 Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
RTBL Jl. Mahakam s/d Brantas
1 231.391.500
28 Rencana Kerja Tahun 2018
Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate
1 Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun
kawasan sempadan sungai lahar
1 100.000.000
Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Jumlah dokumen teknis tata ruang
1 200.000.000 Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate
Kota Blitar 1
Penyusunan Rencana Tata Ruang
Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun
1 100.000.000 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Jumlah dokumen teknis tata ruang
Kota Blitar 1 200.000.000
Survey dan Pemetaan Jumlah dokumen survey dan pemetaan yang tersusun
1 169.456.200 Survey dan Pemetaan Jumlah dokumen survey dan pemetaan yang tersusun
Kota Blitar 1 169.456.200
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persentase tanah aset bersertifikat
94 0 Monitoring evaluasi dan pelaporan penataan ruang
Jumlah survey perijinan tata ruang
Kota Blitar 450 214.651.300
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat
543 Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual
penataan ruang
Jumlah sosialisasi NSPM
Kota Blitar 3 170.000.000
Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
Prosentase penyelesaian masalah pertanahan
65 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Persentase tanah aset bersertifikat
94 198.845.200
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
Prosentase pemberian rekom Ijin Mendirikan
Bangunan
384.651.300 Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang
telah bersertifikat
Kota Blitar 543 100.000.000
Monitoring evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang
Jumlah survey perijinan tata ruang
450 214.651.300 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
Prosentase penyelesaian masalah pertanahan
Kota Blitar 65 98.845.200
Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi NSPM 3 170.000.000
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase jalan dalam kondisi baik
74,5 5.346.001.100
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang jalan yang direhabilitasi dan
ditingkatkan
750 750.000.000
29 Rencana Kerja Tahun 2018
Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin
2500 326.001.100
Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin
1000 170.000.000
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Jumlah jembatan yang direhabilitasi
1 600.000.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan ( DAK )
Panjang jalan yang
dilakukan peningkatan
1200 2.000.000.000
Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
1000 1.500.000.000
Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Kebinamargaan
Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik
70 24.122.200
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat
4 24.122.200
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase jalan dalam kondisi baik
6.258.733.000 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Prosentase jalan dalam kondisi baik
6.282.855.200
Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan
500 1.075.975.700 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Panjang jalan yang dibangun dan
ditingkatkan
Jl. Mastrip Lanjutan ; Jl.
tembus Tulungrejo-Gedog ; Jl. Tembus Kurma-
BTN Melati lanjutan ; Jl. Tembus Ngadirejo-
Tanggung ( Jl.Cikandang) ; Jl. Tembus Sembot Tegal (
utara Green Park)
2000 1.075.975.700
30 Rencana Kerja Tahun 2018
Jumlah jembatan yang dibangun dan ditingkatkan
1 586.756.200 Jumlah jembatan yang dibangun dan ditingkatkan
Jembatan Penghubung (RW.03-04)
Kel.Tanggung ; Jembatan Kali Porong
2 586.756.200
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin
2500 326.001.100 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin
Pemeliharaan Jalan di Jl. Halmahera; Jl.
Maluku; Jl. Gunojoyo; Jl. Kol. Sugiono; Jl. Pemuda
Sumpono; BTN Asabri; Jl. Natuna; Jl. Buton; Jl.
Mentawai (Tembus Jl. Sumatra); Perum GKR; Jl.
Kyai Mojo; Jl. Dr. Wahidin; Jl. Raung; BTN
Wisma Indah; BTN Melati; Jl. Soka; Jl. Toba (Tembus SMPN
9); Jl. Rayung Wulan
8400 326.001.100
Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin
1000 170.000.000 Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin
1000 170.000.000
Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin
1 600.000.000 Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin
1 600.000.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
1200 2.000.000.000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan ( DAK )
Panjang jalan yang dilakukan
peningkatan
Jl. Mahakam Lanjutan ; Jl.
Kali Brantas ; Jl. Jati ; Jl. Klampis ; Jl. Muara Takus
1200 2.000.000.000
Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Banprop )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
1000 1.500.000.000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Banprop )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
1000 1.500.000.000
31 Rencana Kerja Tahun 2018
Panjang trotoar yang dilakukan rehabilitasi
Panjang trotoar yang dilakukan rehabilitasi
Trotoar di Jl. S. Supriadi ; Jl. Ir. Soekarno ; Jl.
Tanjung Timur ; Jl. Cepaka ; Jl. Mawar ; Jl. TGP ; Jl. Veteran ;
Jl. Cokroaminoto ; Jl. Seruni ; Jl. Anjasmoro ; Jl.
S. Supriadi Timur
Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
Jumlah jembatan yang dilakukan
peningkatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi
baik
95,3 3.944.305.600 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah paket pemeliharaan alat-
alat berat
Kota Blitar 4 24.122.200
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin
400 316.634.600 Program Pembangunan dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik
95,3 3.194.305.600
Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan
800 758.573.200 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin
Kota Blitar 400 316.634.600
Rehabilitasi Drainase
Perkotaan
Panjang drainase
pematusan dan jaringan irigasi yang direhabilitasi
400 750.000.000 Pemeliharaan Jaringan
Irigasi ( DAK )
Panjang jaringan
irigasi yang dilakukan peningkatan
di D.I.
Karangsari; D.I. Bd. Sudung; D.I. Sbr. Jajar; D.I. Karanglo I ; D.I.
Tulungrejo ; D.I. Bd. Banjar Rejo ; D.I. Tulungrejo ;
D.I. Tanjungsari ; D.I. Karanglo II ; D.I. Sbr. Ngrebo
800 758.573.200
32 Rencana Kerja Tahun 2018
Pemeliharaan Saluran Drainase
Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin
Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Panjang jaringan pengairan/irigasi yang direhabilitasi
Jl. Cokroaminoto ; Jl. Batanghari
Barat ; Jl. Kampar ; Jl. A. Yani ; Jl. Ciliwung ; Jl.
Bogowonto ; Jl. Gunojoyo
400 750.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
dan Jaringan Pengairan Lainnya
Panjang jaringan pengairan/irigasi yang
direhabilitasi
400 750.000.000 Pembangunan dan Rehabilitasi
Turap/Talud/Bronjong
Panjang turap/talud/bronjong
dalam kondisi baik
Jl. Sutan Syahrir ; Jl. Sam
Ratulangi ; Jl. Bengawan Solo
2500 1.369.097.800
Pembangunan dan Rehabilitasi
Turap/Talud/Bronjong
Panjang turap/talud/bronjong
dalam kondisi baik
2500 1.369.097.800 Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakaryaan
Prosentase sarana dan prasarana kota
terbangun
60 5.737.172.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun
60 3.650.927.600 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana / Prasarana Fasilitas Umum
Jumlah fasilitas umum yang terbangun
Sar Pras Utara MBK ; Lapangan Tenis Indoor Kebon Rojo ;
Sport Center Lanjutan
3 500.000.000
Pembangunan sarana /
prasarana fasilitas umum
Jumlah fasilitas umum
yang terbangun
1 500.000.000 Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Jumlah gedung
pemerintah yang terbangun
Gedung
Kesenian Lanjutan ; Kel. Bendo Lanjutan ; Kel. Pakunden
Lanjutan
1 2.650.927.600
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Pemerintah
Jumlah gedung pemerintah yang terbangun
1 2.650.927.600 Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang
direhabilitasi
1 300.000.000
Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi
1 300.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung,
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Jumlah peraturan tentang bangunan gedung yang tersusun
Kota Blitar 1 200.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan
Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan
Jumlah peraturan tentang
bangunan gedung yang tersusun
1 200.000.000 Pembangunan jaringan
air bersih / air minum
Jumlah sambungan
rumah yang terbangun
200 1.000.000.000
33 Rencana Kerja Tahun 2018
Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang
pekerjaan umum
70 658.470.900 Jumlah SPAM yang terbangun
SPAM di Kel. Plosokerep ; Kel. Pakunden ;
RW.3 Kel. Karangsari ; Kel. Gedog ; Kel. Ngadirejo
5
Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)
Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan
4 70.000.000 Prosentase rumah tangga yang terlayani IPAL
99
Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi
Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik
2 150.000.000 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
IPAL Komunal RT.01 RW.03 Kel. Sukorejo ; RT.01 RW.01
Kel. Sukorejo ; RT.02 RW.04 Kel. Karangsari ; Kel. Sentul ;
Kel. Gedog ; RT.02/2 Kel. Tlumpu ; JL. Veteran Gang
Kel. Kepanjenkidul
3 726.244.400
Jumlah buletin konstruksi
yang diterbitkan
500 Fasilitasi pengelolaan
air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Frekuensi
pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan
Kota Blitar 5 110.000.000
Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana
Prasarana Kota
Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan
5 90.000.000 Persentase saluran drainase lingkungan yang dipelihara
Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
Jumlah DED perencanaan pembangunan
infrastruktur yang diverifikasi
100 50.000.000 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran
Drainase
Panjang saluran drainase lingkungan
yang dilakukan pemeliharaan rutin
Kota Blitar 300 250.000.000
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan
Infrastruktur
Jumlah pembinaan teknis dan pelatihan yang dilakukan
2 198.470.900 Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang
pekerjaan umum
70 658.470.900
Prosentase ketersediaan data bidang ke-PU an
90 Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)
Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta
Kota Blitar 4 70.000.000
34 Rencana Kerja Tahun 2018
analisa harga satuan pekerjaan
Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke PU-an
Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur
2 100.000.000 Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi
Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian
tenaga teknik
Kota Blitar 2 150.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum , Air Limbah dan Drainase
Prosentase rumah tangga yang terlayani SR
93,69 2.086.244.400 Jumlah buletin konstruksi yang
diterbitkan
500
Pembangunan jaringan air
bersih / air minum
Jumlah sambungan rumah
yang terbangun
200 1.000.000.000 Pra Desain Rehabilitasi
/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota
Jumlah pra desain
sarana prasarana kota yang dihasilkan
Kota Blitar 5 90.000.000
Jumlah SPAM yang
terbangun
2 Verifikasi Hasil
Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
Jumlah DED
perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi
Dinas PU &
Penataan Ruang
100 50.000.000
Prosentase rumah tangga yang terlayani IPAL
99 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemelihar
aan Infrastruktur
Jumlah pembinaan teknis dan pelatihan yang dilakukan
Kota Blitar 2 198.470.900
Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
3 726.244.400 Prosentase ketersediaan data bidang ke-PU an
90
Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan
5 110.000.000 Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke PU-an
Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana
infrastruktur
Kota Blitar 2 100.000.000
Persentase saluran drainase lingkungan yang dipelihara
Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase
Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin
300 250.000.000
23.179.303.800 18.957.147.900
36 Rencana Kerja Tahun 2018
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar juga berasal
dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat,
LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal
penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi
sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program
dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai
berikut :
Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2018
No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA VOLUME CATATAN
1 Pembangunan dan
Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Jl. Kyai Jamal Panjang jalan
dalam kondisi
baik
Usulan
Musrenbang
Kec. Dan
pokok-
pokok pikiran
DPRD
Jl. Simping 480 m
Jl. Pamenang 470 m
Jl. Prambanan 530 m
Jl. Sulawesi 820 m
Jl. Sungai Hulu
Barat
217 m
Jl. Beringin 180 m
Jl. Mangga 283 m
Jl. Cikandang 300 m
Jl. Halmahera 1000 m
Jl. DI. Panjaitan 1370 m
Jl. Anjasmoro 648 m
Jl. Kali Brantas 460 m
Jl. Merapi 447 m
Jl. Suren 94,3 m
Jl. Ploso 311 m
Jl. Kemuning 518 m
Jl. Kangean 590 m
2 Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Jl. Bungur
Utara
Panjang
jaringan irigasi
yang
dilakukan pemeliharaan
rutin
285 m
Jl. Bungur
Selatan
285 n
Jl. Mawar 502 m
Jl. Jati 700 m
Jl. Widuri 800 m
3 Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Jl. Kalpataru Panjang
jaringan irigasi
yang
dilakukan
peningkatan
92 m
Jl. Mastrip 150 m
Jl. DI. Panjaitan 1300 m
Jl. Masjid 200 m
37 Rencana Kerja Tahun 2018
Jl. Pandan 268 m
Jl. Semeru
Barat
660 m
Jl. Barito
Selatan
468 m
Jl. S. Hilir
Timur
132 m
Jl. Lapangan
Jl. Kalideres 303 m
Jl. Cimandiri 1500 m
Jl. Riam Kiri 655 m
Jl. Bromo 154 m
Jl. Cemara
Jl. S. Supriadi 990 m
Saluran di Kel. Bendogerit
4 Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Kali Miri Panjang talud
terbangun
1728 m
Kali Cilik
Kali Sumber
Jl. Widuri Utara
Kali Lahar di
Kel. Blitar,
Karangsari,
Sukorejo, Bendo
Jl. Cisarua 390 m
Jl. DI. Panjaitan 1378 m
Jl. Ciwulan 638 m
RW.01 & 08 Kel.
Klampok
525 m
TPU Mbaurekso Kel. Kauman
Jl. Barito
Selatan
468 m
Jl. Soka Dimoro 75 m
Kali Sawah
Sendang Kel.
Bendogerit
Jl. Kalasan Barat
400 m
Jl. Irogati 479 m
Jl. Muna 107 m
Lingk. Balapan
Kel. Sukorejo
5
Pembangunan dan
Rehabilitasi Saluran
Drainase
Panjang
saluran
drainase yang dipelihara
Jl. Kawi Gg.
Cutin
Jl. Galunggung 129 m
Jl. Mayang 288 m
Jl. Manggar
barat
350 m
Jl..Bungur
Jl. Kerantil
barat
565 m
Jl. Batanghari
38 Rencana Kerja Tahun 2018
Jl. Kalasan
Barat
440 m
Jl. Dieng Timur 462 m
Jl. Prambanan 532 m
6 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Fasilitas Umum
Jumlah
sarana dan
prasarana
fasilitas umum yang
terbangun
Gapuro Batas Kota Kel. Tanjungsari 1 unit
Kel. Plosokerep 1 unit
7 Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Pemerintah
Kel.
Karangtengah
Jumlah
sarana dan
prasarana
gedung pemerintah
terbangun
1 unit
Kel. Gedog 1 unit
Kel. Kepanjen
Lor
1 unit
8 Pembangunan jaringan air
bersih / air minum
SPAM di RW.03,
RW.04 Jl.
Tirtoyudo Gg. I
Kel. Blitar ; RW.03 RW.13
Kel. Sukorejo ;
RT.01 RW.03
Kel. Sukorejo
Jumlah SPAM
terbangun
4 unit
39 Rencana Kerja Tahun 2018
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018,
telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di
prioritaskan pada mewujudkan proses pembangunan nasional
yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan.
Dengan peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut,
maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih
baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari
tahun ke tahun, terdapatketerpaduan dan sinkronisasi yang lebih
baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana
daerah.
Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang
dilaksanakan sebagai berikut :
1. Pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki
dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah
pengembangan dan antar pusat pelayan transportasi dan
pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas
jalan;
2. Pemenuhan akses masyarakat terhadap kebutuhan air
bersih serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air
3. Pemenuhan akses masyarakat terhadap kebutuhan sanitasi
4. Pembangunan system drainase wilayah dan kawasan ;
5. Penataan kawasan perkotaan.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra Perangkat
Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dimaksud dijabarkan
dalam tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut :
40 Rencana Kerja Tahun 2018
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2018
TUJUAN SASARAN
Uraian
Indikator
Rumus Perhitungan
Uraian Indikator Rumus
Perhitungan
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan
Persentase infrastruktur dalam kondisi baik
Rata-rata penjumlahan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan, jaringan irigasi dalam kondisi baik, gedung pemerintah yang sesuai standar, saluran drainase dalam kondisi baik
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan
Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik
Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
( Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi ) x 100%
Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan
1. Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart
( Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah ) x 100%
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih
( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%
3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah
( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%
41 Rencana Kerja Tahun 2018
4. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik
( Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase ) x 100%
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator
kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari
terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat
diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung
aspek – aspek yang relevan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah
menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 dan menguraikan dalam 9
(sembilan) program dan 52 (lima puluh dua ) kegiatan dengan uraian
sebagai berikut :
Tabel 3.2
Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018
SASARAN
Program dan Kegiatan
Uraian Indikator Target
2018
Meningkatnya kualitas
pemanfaatan ruang sesuai perencanaan
tata ruang
Persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang
92,47% Program Penataan Ruang
Penyusunan Rencana Tata Ruang
Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Survey dan Pemetaan
Monitoring evaluasi dan pelaporan penataan ruang
42 Rencana Kerja Tahun 2018
Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual
pemanfaatan ruang
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah
Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
Meningkatnya kualitas
infrastruktur jalan
Persentase jalan dalam kondisi
mantap dan berkeselamatan
74,5% Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan dan Peningkatan
Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan ( DAK )
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Banprop )
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Meningkatnya
kualitas infrastruktur
jaringan irigasi
Prosentase jaringan
irigasi dalam kondisi baik
93% Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
Pembangunan Jaringan Irigasi
dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Rehabilitasi / Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong
Meningkatnya kualitas sarana
1. Persentase bangunan gedung
60% Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
43 Rencana Kerja Tahun 2018
prasarana keciptakaryaan
pemerintah yang sesuai standart
Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi
(SNI)
Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi
Pra Desain Rehabilitasi /
Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota
Verifikasi Hasil Perencanaan
Teknis Pembangunan Fisik
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur
Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke PU-an
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakaryaan
Pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Fasilitasi Penyelenggaraan
Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan
2. Persentase rumah tangga yang
memiliki akses air bersih
93,69% Pembangunan jaringan air bersih / air minum
3. Persentase rumah tangga yang
memiliki akses air limbah
99,5% Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat
Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
4. Persentase saluran drainase
dalam kondisi baik
94% Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase
Program Pelayanan Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44 Rencana Kerja Tahun 2018
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
45 Rencana Kerja Tahun 2018
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar
nasional
Penyebarluasan informasi
program / kegiatan SKPD
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan
beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3 berikut :
46 Rencana Kerja Tahun 2018
Tabel. 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Blitar
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Ket.
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 03 1 01 Program Pelayanan Perkantoran
Persentase kecukupan pelayanan perkantoran
100 927.706.200 12 948.107.251
1 03 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayar
Dinas PU dan Penataan Ruang
5 103.200.000 DAU 5 110.000.000,00
1 03 1 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
Dinas PU dan Penataan Ruang
21 8.760.000
DAU 21 10.000.000,00
1 03 1 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
Dinas PU dan Penataan Ruang
72 34.943.500
DAU 72 36.000.000,00
1 03 1 01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Dinas PU dan Penataan Ruang
72 22.992.400
DAU 72 23.000.000,00
1 03 1 01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia
Dinas PU dan Penataan Ruang
20 9.879.200
DAU 20 12.000.000,00
1 03 1 01 09 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor yang tersedia
Dinas PU dan
Penataan Ruang
38
11.296.900
DAU 38 12.000.000,00
1 03 1 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Dinas PU dan Penataan Ruang
4 7.740.000
DAU 4 8.000.000,00
47 Rencana Kerja Tahun 2018
1 03 1 01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Dinas PU dan Penataan Ruang
12 19.129.600
DAU 12 20.000.000,00
1 03 1 01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
Dinas PU dan Penataan Ruang
36 155.787.800
DAU 36 170.000.000,00
1 03 1 01 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
Dinas PU dan Penataan Ruang
5 63.764.000
DAU 5 70.000.000,00
1 03 1 01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
Dinas PU dan Penataan Ruang
10 129.111.500
DAU 10 130.000.000,00
1 03 1 01 22 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi
Dinas PU dan Penataan Ruang
3 35.680.000
DAU 3 34.107.250,73
1 03 1 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Dinas PU dan Penataan Ruang
1 169.190.000
DAU 1 150.000.000,00
1 03 1 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur
Dinas PU dan Penataan Ruang
5 120.936.600
DAU 5 125.000.000,00
1 03 1 01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara
Dinas PU dan Penataan Ruang
2 8.833.000
DAU 2 10.000.000,00
1 03 1 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara
Dinas PU dan Penataan Ruang
9 15.561.700
DAU 9 16.000.000,00
1 03 1 01 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubelair
Jumlah jenis meubelair
kantor yang terpelihara
Dinas PU dan
Penataan Ruang
4
10.900.000
DAU 4 12.000.000,00
1 03 1 03 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase dokumen
perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100
20.000.000
100
20.439.817
Nilai SKM baik baik
48 Rencana Kerja Tahun 2018
1 03 1 03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( LKj IP , LPPD , SPM , SKM )
Dinas PU dan Penataan Ruang
4 10.000.000
DAU 4 10.000.000,00
1 03 1 03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen yang tersusun (Renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA )
Dinas PU dan Penataan Ruang
5 10.000.000
DAU 5 10.439.817,06
1 03 1 02 Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100 60.000.000
100 61.319.451
1 03 1 02 04 Fasilitasi keperansertaan
pada even daerah dan hari besar nasional
Frekuensi Keperansertaan
Dinas PU pada Event Daerah
Kota Blitar 4
50.000.000
DAU 4 51.319.451,18
1 03 1 02 05 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD
Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
Kota Blitar 2 10.000.000
DAU 2 10.000.000,00
1 03 1 05 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase jalan dalam kondisi baik
99,9 34.251.319.900 100 34.784.627.113
1 03 1 05 01 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan
Jl. Mastrip Lanjutan ; Jl. tembus Tulungrejo-Gedog ; Jl. Tembus Kurma-BTN
Melati lanjutan ; Jl. Tembus Ngadirejo-Tanggung ( Jl.Cikandang) ; Jl. Tembus Sembot Tegal ( utara Green Park)
7000 7.000.000.000 DAU 7000 7.453.307.212,52
Jumlah jembatan yang dibangun dan ditingkatkan
Jembatan Penghubung (RW.03-04)
Kel.Tanggung ; Jembatan Kali Porong
2 DAU 2
Panjang utilitas jalan yang dibangun dan ditingkatkan
1000 1000
49 Rencana Kerja Tahun 2018
1 03 1 05 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin
Kota Blitar 1000 720.000.000 DAU 1000 800.000.000,00
Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin
1000 1000
Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin
3 3
1 03 1 05 03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
Jl. Mahakam Lanjutan ; Jl. Kali Brantas ; Jl. Jati ; Jl. Klampis ; Jl. Muara Takus
5000 16.481.319.900 DAK 1200 16.481.319.900,00
Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
1 03 1 05 '04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Banprop )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
1000 10.000.000.000 BANPROP 1000 10.000.000.000,00
Panjang trotoar yang dilakukan rehabilitasi
Trotoar di Jl. S. Supriadi ; Jl. Ir. Soekarno ; Jl. Tanjung Timur ; Jl. Cepaka ; Jl. Mawar ; Jl. TGP ; Jl. Veteran ; Jl. Cokroaminoto ; Jl. Seruni ; Jl. Anjasmoro ; Jl. S. Supriadi Timur
Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
1 03 1 05 05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat
Kota Blitar 4 50.000.000 DAU 4 50.000.000,00
1 03 1 06 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan
Prosentase luas layanan jaringan pengairan
95,3 16.306.500.700 95,3 16.665.094.561
50 Rencana Kerja Tahun 2018
Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 03 1 06 01 Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dibangun
Jl. Cokroaminoto ; Jl. Batanghari Barat ; Jl. Kampar ; Jl. A. Yani ; Jl. Ciliwung ; Jl. Bogowonto ;
Jl. Gunojoyo
5000 5.500.000.000 DAU 5000 5.500.000.000,00
1 03 1 06 02 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun
Jl. Sutan Syahrir ; Jl. Sam Ratulangi ; Jl. Bengawan Solo
5000 5.369.097.800 DAU 5000 5.315.094.560,88
1 03 1 06 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin
Kota Blitar 2000 500.000.000 DAU 2000 600.000.000,00
1 03 1 06 04 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan
di D.I. Karangsari; D.I. Bd. Sudung; D.I. Sbr. Jajar; D.I. Karanglo I ; D.I. Tulungrejo ; D.I. Bd. Banjar Rejo ; D.I. Tulungrejo ; D.I. Tanjungsari ; D.I. Karanglo II ; D.I. Sbr. Ngrebo
3000 4.241.714.200 DAK 3000 4.500.000.000,00
1 03 1 06 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong
Panjang turap/talud/bronjong yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan
Kota Blitar 750 695.688.700 DAU 750 750.000.000,00
1 03 1 07 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakaryaan
Prosentase gedung pemerintah yang dibangun dan dipelihara
33,33 23.406.937.900 50 23.915.762.863
Prosentase jaringan air minum yang terbangun
83,33 100
51 Rencana Kerja Tahun 2018
Prosentase jaringan air limbah yang terbangun
94,28 100
1 03 1 07 01 Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan
Kota Blitar 5 110.000.000 DAU 5 110.000.000,00
1 03 1 07 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung
Kota Blitar 1 250.000.000 DAU 1 275.000.000,00
1 03 1 07 03 Pembangunan jaringan air
bersih / air minum
Jumlah sambungan rumah
yang terbangun
200 3.900.748.600 DAK 200 3.500.000.000,00
Jumlah SPAM yang terbangun
SPAM di Kel. Plosokerep ; Kel.
Pakunden ; RW.3 Kel. Karangsari ; Kel. Gedog ; Kel. Ngadirejo
2 2
1 03 1 07 04 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
IPAL Komunal RT.01 RW.03 Kel. Sukorejo ; RT.01 RW.01 Kel. Sukorejo ; RT.02 RW.04 Kel. Karangsari ; Kel. Sentul ; Kel. Gedog ; RT.02/2 Kel. Tlumpu ; JL. Veteran Gang
Kel. Kepanjenkidul
7 2.216.763.500 DAK 7 2.300.000.000,00
1 03 1 07 05 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana / Prasarana Fasilitas Umum
Jumlah fasilitas umum yang terbangun
Lapangan Tenis Indoor Kebon Rojo ; Lapangan Kepanjen Kidul
Lanjutan ; Gapuro Batas Kota di Kel. Tanjungsari ; Gapuro Batas di Kel. Plosokerep ;
5 5.800.000.000 DAU 3 5.900.000.000,00
52 Rencana Kerja Tahun 2018
PBL Kawasan Strategis Kota
1 03 1 07 06 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi
Gedung Kesenian Lanjutan ; Gedung Artha Praja ; Kel. Karangtengah ; Kel. Ngadirejo
4 9.864.279.800 DAU 4 10.630.762.862,91
1 03 1 07 07 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran
Drainase
Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan
pemeliharaan rutin
Kota Blitar 1000 1.265.146.000 DAU 1000 1.200.000.000,00
1 03 1 08 Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
Prosentase dokumen perencanaan teknis bidang pekerjaan pekerjaan umum
50 840.600.900 50 865.000.000
Prosentase ketersediaan data bidang ke-PU an
90 90
1 03 1 08 01 Pengelolaan Data Elektronik Bidang Pekerjaan Umum
Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur
Kota Blitar 2 158.101.600 DAU 2 160.000.000,00
1 03 1 08 02 Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)
Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan
Kota Blitar 4 70.000.000 DAU 4 75.000.000,00
1 03 1 08 03 Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota
Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan
Kota Blitar 5 121.581.600 DAU 5 125.000.000,00
1 03 1 08 04 Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi
Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik
Kota Blitar 2 215.417.700 DAU 2 220.000.000,00
Jumlah buletin konstruksi
yang diterbitkan
1500 500
1 03 1 08 05 Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi
Dinas PU dan Penataan Ruang
100 60.500.000 DAU 100 65.000.000,00
53 Rencana Kerja Tahun 2018
1 03 1 08 06 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur
Jumlah pembinaan teknis dan pelatihan yang dilakukan
Kota Blitar 2 215.000.000 DAU 2 220.000.000,00
1 03 1 09 Program Penataan Ruang Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang
85 1.149.616.400 90 1.174.897.445,33
1 03 1 09 01 Survey dan Pemetaan Jumlah dokumen survey dan pemetaan yang tersusun
Kota Blitar 1 50.000.000 DAU 1 50.000.000,00
1 03 1 09 02 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Jumlah dokumen teknis tata ruang
Kota Blitar 1 100.000.000 DAU 1 200.000.000,00
1 03 1 09 03 Penyusunan Rencana Tata Ruang
Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun
RTRK kawasan Jl. Bali Kel. Karangtengah ; Kawasan Koridor Jl. Ciliwung
2 600.000.000 DAU 2 729.897.445,33
Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
RTBL Jl. Mahakam s/d Brantas
1 1
Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun
kawasan sempadan sungai lahar
1 1
1 03 1 09 04 Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate
Kota Blitar 1 209.000.000 DAU
1 03 1 09 05 Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual penataan ruang
Jumlah sosialisasi NSPM Kota Blitar 3 100.000.000 DAU 3 100.000.000,00
1 03 1 09 06 Monitoring evaluasi dan
pelaporan penataan ruang
Jumlah survey perijinan
tata ruang
Kota Blitar 450 90.616.400 DAU 450 95.000.000,00
2 04 1 05 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persentase tanah aset
bersertifikat
97 329.412.900 97 336.656.971
54 Rencana Kerja Tahun 2018
2 04 1 05 01 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat
Kota Blitar 543 229.412.900 DAU 553 236.656.970,68
2 04 1 05 02 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
Prosentase penyelesaian masalah pertanahan
Kota Blitar 35 100.000.000 DAU 35 100.000.000,00
JUMLAH 77.292.094.900
78.771.905.471
55 Rencana Kerja Tahun 2018
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Blitar tahun 2018 sebagai penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kota Blitar 2018. Rencana ini disusun
setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang
sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu
berlakunya Renja tahun 2018 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan
bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Rencana Kerja tahun 2018 ini selanjutnya digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2018. Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ini dapat
tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras,
oleh sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi
positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan
good governance melalui perencanaan pembangunan yang
mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Blitar, 19 Juni 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR
Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 19660423 199203 1 007
top related