b. sumber pendanaan....009 laporan pembinaan, manajemen, op 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0...

102
(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) (10) Lokasi Rupiah (11) (13) (12) PLN+PDN Jumlah Alokasi 2013 Prakiraan Kebutuhan 2015 2016 2017 (4) (Juta Rupiah) Jenis Output (3) SBSN (8) 2080 Pembinaan Gizi Masyarakat 0,0 288.000,0 299.010,6 328.911,6 288.000,0 361.802,8 0,0 300.112,0 0,0 2080.01 Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi 0,0 288.000,0 299.010,6 328.911,6 288.000,0 361.802,8 0,0 300.112,0 0,0 2080.01.00 1 Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan 0,0 121.725,0 126.378,7 139.016,5 121.725,0 152.918,2 0,0 144.194,0 0,0 .003 SDM yang ditingkatkan kapasitas Teknis dan atau manajemen 0,0 35.159,0 31.748,4 31.748,5 35.159,0 31.749,2 0,0 119.847,0 OU 0,0 0,0 1.660,0 1.659,4 1.670,5 1.660,0 1.680,2 0,0 1.647,0 Pusat 0,0 0,0 736,0 1.140,0 1.150,0 736,0 1.200,0 0,0 1.011,0 Provinsi DKI Jakarta 0,0 0,0 2.182,0 1.182,0 1.182,0 2.182,0 1.182,0 0,0 900,0 Provinsi Jawa Barat 0,0 0,0 2.052,0 1.052,0 1.051,5 2.052,0 1.052,0 0,0 1.263,0 Provinsi Jawa Tengah 0,0 0,0 463,0 465,0 470,0 463,0 475,0 0,0 1.086,0 Provinsi DI Yogyakarta 0,0 0,0 1.323,0 1.125,0 849,5 1.323,0 507,0 0,0 902,0 Provinsi Jawa Timur 0,0 0,0 710,0 720,0 725,0 710,0 725,0 0,0 502,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 0,0 0,0 1.820,0 1.830,0 1.840,0 1.820,0 1.850,0 0,0 1.472,0 Provinsi Sumatera Utara 0,0 0,0 737,0 520,0 525,0 737,0 530,0 0,0 1.594,0 Provinsi Sumatera Barat 0,0 0,0 818,0 675,0 675,0 818,0 676,0 0,0 417,0 Provinsi Riau 0,0 0,0 821,0 571,0 575,0 821,0 580,0 0,0 1.165,0 Provinsi Jambi 0,0 0,0 1.458,0 1.460,0 1.462,0 1.458,0 1.465,0 0,0 1.224,0 Provinsi Sumatera Selatan 0,0 0,0 1.451,0 1.456,0 1.457,0 1.451,0 1.460,0 0,0 854,0 Provinsi Lampung 0,0 0,0 915,0 920,0 922,0 915,0 924,0 0,0 1.447,0 Provinsi Kalimantan Barat 0,0 0,0 939,0 740,0 745,0 939,0 780,0 0,0 907,0 Provinsi Kalimantan Tengah 0,0 0,0 858,0 859,0 860,0 858,0 861,0 0,0 1.256,0 Provinsi Kalimantan Selatan 0,0 0,0 819,0 820,0 822,0 819,0 824,0 0,0 1.094,0 Provinsi Kalimantan 0,0 Formulir 2.3 - 1

Upload: others

Post on 25-Feb-2020

12 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

2080 Pembinaan Gizi Masyarakat 0,0 288.000,0 299.010,6 328.911,6288.000,0 361.802,80,0300.112,0 0,0

2080.01 Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi

0,0 288.000,0 299.010,6 328.911,6288.000,0 361.802,80,0300.112,0 0,0

2080.01.001

Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

0,0 121.725,0 126.378,7 139.016,5121.725,0 152.918,20,0144.194,0 0,0

.003 SDM yang ditingkatkan kapasitas Teknis dan atau manajemen

0,0 35.159,0 31.748,4 31.748,535.159,0 31.749,20,0119.847,0OU 0,0

0,0 1.660,0 1.659,4 1.670,51.660,0 1.680,20,01.647,0 Pusat0,0

0,0 736,0 1.140,0 1.150,0736,0 1.200,00,01.011,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 2.182,0 1.182,0 1.182,02.182,0 1.182,00,0900,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 2.052,0 1.052,0 1.051,52.052,0 1.052,00,01.263,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 463,0 465,0 470,0463,0 475,00,01.086,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 1.323,0 1.125,0 849,51.323,0 507,00,0902,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 710,0 720,0 725,0710,0 725,00,0502,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 1.820,0 1.830,0 1.840,01.820,0 1.850,00,01.472,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 737,0 520,0 525,0737,0 530,00,01.594,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 818,0 675,0 675,0818,0 676,00,0417,0 Provinsi Riau0,0

0,0 821,0 571,0 575,0821,0 580,00,01.165,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 1.458,0 1.460,0 1.462,01.458,0 1.465,00,01.224,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 1.451,0 1.456,0 1.457,01.451,0 1.460,00,0854,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 915,0 920,0 922,0915,0 924,00,01.447,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 939,0 740,0 745,0939,0 780,00,0907,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 858,0 859,0 860,0858,0 861,00,01.256,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 819,0 820,0 822,0819,0 824,00,01.094,0 Provinsi Kalimantan 0,0

Formulir 2.3 - 1

Page 2: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Timur

0,0 888,0 490,0 492,0888,0 495,00,0806,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 879,0 880,0 884,0879,0 885,00,0684,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 1.501,0 1.001,0 1.001,01.501,0 1.001,00,01.604,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 897,0 899,0 900,0897,0 910,00,0705,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 816,0 850,0 900,0816,0 950,00,0920,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 505,0 550,0 600,0505,0 650,00,01.457,0 Provinsi Bali0,0

0,0 891,0 900,0 950,0891,0 970,00,02.375,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 1.220,0 1.222,0 1.230,01.220,0 1.250,00,01.104,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 1.692,0 2.000,0 2.010,01.692,0 2.020,00,01.393,0 Provinsi Papua0,0

0,0 862,0 670,0 690,0862,0 700,00,0838,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 910,0 720,0 725,0910,0 730,00,01.034,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 652,0 652,0 652,0652,0 652,00,0516,0 Provinsi Banten0,0

0,0 541,0 548,0 550,0541,0 560,00,01.437,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 660,0 640,0 640,0660,0 650,00,0925,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 696,0 697,0 700,0696,0 705,00,0880,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 1.156,0 1.200,0 1.205,01.156,0 1.210,00,084.094,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 631,0 635,0 638,0631,0 640,00,0334,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.006 Makanan Tambahan (PMT), Taburia Untuk Ibu Hamil KEK, Bayi dan Balita Gizi Kurang dan Buruk

0,0 61.741,0 68.771,0 81.326,061.741,0 95.082,00,0460,0OU 0,0

0,0 61.741,0 68.771,0 81.326,061.741,0 95.082,00,0460,0 Pusat0,0

.009 Laporan pembinaan, manajemen, 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,011.792,0 13.067,00,013.458,0OP 0,0

Formulir 2.3 - 2

Page 3: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

fasilitasi dan monev

0,0 118,0 334,3 334,0118,0 334,00,0375,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 688,0 460,0 460,0688,0 460,00,073,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 583,0 375,0 375,0583,0 375,00,0432,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 139,0 73,0 73,0139,0 73,00,0333,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 844,0 432,0 432,0844,0 432,00,01.118,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 559,0 333,0 333,0559,0 333,00,0511,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 288,0 1.118,0 1.118,0288,0 1.118,00,0152,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 243,0 511,0 511,0243,0 511,00,0209,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 356,0 152,0 152,0356,0 152,00,0265,0 Provinsi Riau0,0

0,0 298,0 209,0 209,0298,0 209,00,0246,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 382,0 265,0 265,0382,0 265,00,0287,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 450,0 246,0 246,0450,0 246,00,0292,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 376,0 287,0 287,0376,0 287,00,0334,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 512,0 292,0 292,0512,0 292,00,0778,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 389,0 334,0 334,0389,0 334,00,0533,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 468,0 778,0 778,0468,0 778,00,0283,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 341,0 533,0 533,0341,0 533,00,0622,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 373,0 283,0 283,0373,0 283,00,0442,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 607,0 622,0 622,0607,0 622,00,0313,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 3

Page 4: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 375,0 442,0 442,0375,0 445,00,0387,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 368,0 313,0 313,0368,0 313,00,0810,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 192,0 387,0 387,0192,0 387,00,0747,0 Provinsi Bali0,0

0,0 274,0 810,0 810,0274,0 810,00,01.053,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 262,0 747,0 747,0262,0 747,00,0162,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 166,0 1.053,0 1.053,0166,0 1.053,00,0504,0 Provinsi Papua0,0

0,0 255,0 162,0 162,0255,0 162,00,096,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 309,0 504,0 504,0309,0 504,00,0123,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 221,0 172,0 175,0221,0 180,00,0404,0 Provinsi Banten0,0

0,0 245,0 123,0 123,0245,0 123,00,0109,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 255,0 404,0 404,0255,0 404,00,0682,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 258,0 109,0 109,0258,0 109,00,091,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 296,0 98,0 100,0296,0 102,00,0392,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 302,0 91,0 91,0302,0 91,00,0300,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.011 TPG Kit 0,0 830,0 830,0 840,0830,0 880,00,03.071,0OU 0,0

0,0 830,0 830,0 840,0830,0 880,00,03.071,0 Pusat0,0

.013 Konseling Kit 0,0 332,0 333,0 345,0332,0 350,00,09,0OU 0,0

0,0 332,0 333,0 345,0332,0 350,00,09,0 Pusat0,0

.018 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan kinerja 0,0 9.220,0 7.993,0 8.045,09.220,0 8.130,00,07.349,0OP 0,0

0,0 2.489,0 3.071,0 3.100,02.489,0 3.150,00,075,0 Pusat0,0

0,0 72,0 39,0 39,072,0 39,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 544,0 144,0 144,0544,0 144,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 105,0 105,0 105,0105,0 105,00,0163,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 81,0 28,0 30,081,0 32,00,046,0 Provinsi DI 0,0

Formulir 2.3 - 4

Page 5: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Yogyakarta

0,0 789,0 163,0 163,0789,0 163,00,0534,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 424,0 46,0 46,0424,0 46,00,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 324,0 534,0 534,0324,0 534,00,098,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 129,0 30,0 32,0129,0 33,00,062,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 137,0 98,0 98,0137,0 98,00,060,0 Provinsi Riau0,0

0,0 169,0 62,0 62,0169,0 62,00,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 150,0 60,0 60,0150,0 60,00,0259,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 178,0 52,0 54,0178,0 56,00,0399,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 143,0 259,0 259,0143,0 259,00,014,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 175,0 399,0 399,0175,0 399,00,065,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 298,0 49,0 50,0298,0 52,00,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 251,0 65,0 65,0251,0 65,00,060,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 171,0 28,0 30,0171,0 34,00,0299,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 116,0 60,0 60,0116,0 60,00,026,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 273,0 299,0 299,0273,0 299,00,0258,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 196,0 50,0 50,0196,0 50,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 259,0 258,0 258,0259,0 258,00,0108,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 90,0 30,0 34,090,0 38,00,0878,0 Provinsi Bali0,0

0,0 97,0 108,0 108,097,0 108,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

Formulir 2.3 - 5

Page 6: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 169,0 878,0 878,0169,0 878,00,0328,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 111,0 112,0 114,0111,0 116,00,027,0 Provinsi Papua0,0

0,0 138,0 328,0 328,0138,0 328,00,0169,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 171,0 40,0 45,0171,0 50,00,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 125,0 169,0 169,0125,0 169,00,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 145,0 32,0 35,0145,0 38,00,0137,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 152,0 37,0 40,0152,0 45,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 186,0 137,0 137,0186,0 137,00,0155,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 207,0 68,0 65,0207,0 70,00,03.129,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 156,0 155,0 155,0156,0 155,00,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.020 Layanan Perkantoran 0,0 2.651,0 3.651,0 3.655,02.651,0 3.660,00,00,0OP 0,0

0,0 2.651,0 3.651,0 3.655,02.651,0 3.660,00,00,0 Pusat0,0

2080.01.002

Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)

0,0 166.275,0 172.631,9 189.895,1166.275,0 208.884,60,0155.918,0 0,0

.001 Puskesmas Mampu Melaksanakan Tatalaksana Gizi Buruk, Pertumbuhan, Surveillens Gizi, Konseling Menyusui

0,0 8.449,0 20.076,9 20.076,18.449,0 12.199,60,02.144,0OU 0,0

0,0 328,0 630,9 650,1328,0 699,60,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.014,0 2.400,0 2.500,01.014,0 2.600,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 1.684,0 1.700,0 1.750,01.684,0 1.800,00,078,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 1.488,0 1.850,0 1.900,01.488,0 2.000,00,0584,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 804,0 1.050,0 1.100,0804,0 1.150,00,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 804,0 9.566,0 9.186,0804,0 820,00,0588,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 800,0 850,0 900,0800,0 950,00,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 1.104,0 1.110,0 1.150,01.104,0 1.200,00,0264,0 Provinsi Sulawesi 0,0

Formulir 2.3 - 6

Page 7: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Selatan

0,0 423,0 920,0 940,0423,0 980,00,0630,0 Provinsi Banten0,0

.002 Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan Gizi masyarakat

0,0 29.516,0 24.714,0 25.559,029.516,0 27.360,00,056.408,0OU 0,0

0,0 347,0 750,0 780,0347,0 800,00,01.099,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 700,0 2.750,0 2.780,0700,0 2.800,00,0253,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 1.000,0 2.100,0 2.150,01.000,0 2.200,00,02.908,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 455,0 290,0 300,0455,0 320,00,01.528,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 1.177,0 2.200,0 2.400,01.177,0 2.500,00,0752,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 1.114,0 450,0 480,01.114,0 550,00,01.498,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 1.012,0 1.200,0 1.250,01.012,0 1.300,00,0470,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 701,0 320,0 330,0701,0 350,00,0345,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 793,0 400,0 430,0793,0 450,00,01.147,0 Provinsi Riau0,0

0,0 933,0 340,0 360,0933,0 370,00,0205,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 755,0 1.000,0 1.100,0755,0 1.150,00,01.270,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 951,0 960,0 970,0951,0 980,00,0891,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 1.015,0 550,0 570,01.015,0 600,00,0218,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 1.231,0 450,0 480,01.231,0 500,00,0638,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 900,0 520,0 530,0900,0 550,00,0708,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 977,0 480,0 500,0977,0 550,00,0264,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 985,0 295,0 320,0985,0 350,00,0854,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 912,0 520,0 530,0912,0 540,00,0381,0 Provinsi Sulawesi 0,0

Formulir 2.3 - 7

Page 8: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Tengah

0,0 1.011,0 1.320,0 1.325,01.011,0 1.340,00,033,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 1.080,0 525,0 530,01.080,0 550,00,0413,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 1.131,0 480,0 490,01.131,0 500,00,0283,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 553,0 300,0 310,0553,0 330,00,0200,0 Provinsi Bali0,0

0,0 802,0 530,0 540,0802,0 550,00,0337,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 992,0 712,0 730,0992,0 750,00,0394,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 1.165,0 1.170,0 1.180,01.165,0 2.200,00,0253,0 Provinsi Papua0,0

0,0 1.035,0 400,0 430,01.035,0 450,00,0193,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 1.171,0 419,0 425,01.171,0 430,00,0327,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 382,0 1.100,0 1.120,0382,0 1.130,00,0665,0 Provinsi Banten0,0

0,0 715,0 320,0 334,0715,0 350,00,0206,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 777,0 400,0 410,0777,0 420,00,0358,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 840,0 410,0 415,0840,0 420,00,0538,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 1.071,0 675,0 680,01.071,0 690,00,05.144,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 833,0 378,0 380,0833,0 390,00,031.635,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.004 Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pembinaan Gizi Masyarakat

0,0 4.979,0 5.144,0 5.144,04.979,0 5.144,00,0267,0OU 0,0

0,0 4.979,0 5.144,0 5.144,04.979,0 5.144,00,0267,0 Pusat0,0

.005 Laporan Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye/Gerakan Masyarakat Dalam Rangka Pembinaan Gizi

0,0 72.877,0 73.686,0 89.962,072.877,0 114.803,00,043.279,0OU 0,0

0,0 49.236,0 42.160,0 58.269,049.236,0 83.008,00,0491,0 Pusat0,0

0,0 440,0 950,0 960,0440,0 965,00,02.733,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

Formulir 2.3 - 8

Page 9: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 761,0 3.464,0 3.466,0761,0 3.470,00,0808,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 757,0 2.530,0 2.540,0757,0 2.550,00,0670,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 360,0 370,0 380,0360,0 390,00,0602,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 1.000,0 2.800,0 2.850,01.000,0 2.855,00,0789,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 952,0 555,0 559,0952,0 560,00,0738,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 1.206,0 1.510,0 1.520,01.206,0 1.530,00,0368,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 601,0 407,0 412,0601,0 413,00,0422,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 724,0 525,0 526,0724,0 528,00,0190,0 Provinsi Riau0,0

0,0 644,0 445,0 447,0644,0 450,00,01.180,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 906,0 1.208,0 1.210,0906,0 1.212,00,0195,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 801,0 1.204,0 1.205,0801,0 1.208,00,01.038,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 712,0 720,0 722,0712,0 725,00,0779,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 810,0 576,0 578,0810,0 580,00,0984,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 867,0 668,0 669,0867,0 670,00,0666,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 820,0 638,0 640,0820,0 645,00,01.169,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 780,0 385,0 387,0780,0 390,00,0768,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 733,0 684,0 685,0733,0 690,00,01.867,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 900,0 1.660,0 1.662,0900,0 1.665,00,01.082,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 698,0 700,0 720,0698,0 720,00,0636,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 635,0 636,0 640,0635,0 641,00,0766,0 Provinsi Maluku0,0

Formulir 2.3 - 9

Page 10: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 393,0 394,0 395,0393,0 396,00,01.250,0 Provinsi Bali0,0

0,0 693,0 694,0 700,0693,0 701,00,01.576,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 949,0 950,0 951,0949,0 952,00,0691,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 1.199,0 1.554,0 1.555,01.199,0 1.556,00,01.081,0 Provinsi Papua0,0

0,0 515,0 518,0 520,0515,0 522,00,0733,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 552,0 553,0 554,0552,0 555,00,0457,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 367,0 1.368,0 1.370,0367,0 1.372,00,0719,0 Provinsi Banten0,0

0,0 421,0 422,0 423,0421,0 426,00,0687,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 513,0 514,0 516,0513,0 518,00,01.690,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 541,0 542,0 544,0541,0 546,00,0723,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 899,0 890,0 892,0899,0 894,00,011.870,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 492,0 492,0 495,0492,0 500,00,02.861,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.007 Buku/Modul 0,0 6.638,0 11.870,0 11.870,06.638,0 11.870,00,0121,0OU 0,0

0,0 6.638,0 11.870,0 11.870,06.638,0 11.870,00,0121,0 Pusat0,0

.008 Media Promosi 0,0 26.091,0 14.766,0 14.857,026.091,0 14.948,00,022.072,0OU 0,0

0,0 17.678,0 3.319,0 3.320,017.678,0 3.340,00,0723,0 Pusat0,0

0,0 164,0 314,0 315,0164,0 320,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 554,0 1.160,0 1.170,0554,0 1.180,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 342,0 842,0 842,0342,0 842,00,0429,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 129,0 129,0 130,0129,0 135,00,0436,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 417,0 918,0 920,0417,0 922,00,0541,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 271,0 200,0 205,0271,0 210,00,051,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 202,0 510,0 520,0202,0 521,00,0562,0 Provinsi Sumatera 0,0

Formulir 2.3 - 10

Page 11: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 229,0 145,0 150,0229,0 160,00,0436,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 294,0 200,0 220,0294,0 220,00,0496,0 Provinsi Riau0,0

0,0 202,0 160,0 165,0202,0 170,00,0503,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 284,0 420,0 425,0284,0 426,00,0181,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 319,0 402,0 404,0319,0 405,00,0398,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 254,0 255,0 260,0254,0 266,00,0885,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 205,0 210,0 211,0205,0 212,00,0291,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 366,0 220,0 221,0366,0 222,00,0171,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 328,0 230,0 232,0328,0 233,00,0386,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 169,0 137,0 138,0169,0 140,00,0791,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 244,0 245,0 246,0244,0 247,00,095,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 273,0 553,0 554,0273,0 556,00,0147,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 249,0 250,0 251,0249,0 252,00,0200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 227,0 228,0 229,0227,0 230,00,0118,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 140,0 200,0 200,0140,0 200,00,093,0 Provinsi Bali0,0

0,0 248,0 250,0 255,0248,0 260,00,0420,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 339,0 339,0 339,0339,0 339,00,0308,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 355,0 556,0 557,0355,0 558,00,050,0 Provinsi Papua0,0

0,0 184,0 308,0 308,0184,0 308,00,0347,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 197,0 197,0 198,0197,0 199,00,0276,0 Provinsi Maluku 0,0

Formulir 2.3 - 11

Page 12: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 206,0 458,0 460,0206,0 462,00,0236,0 Provinsi Banten0,0

0,0 150,0 276,0 276,0150,0 276,00,0137,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 183,0 236,0 236,0183,0 236,00,0503,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 193,0 194,0 195,0193,0 196,00,0202,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 321,0 503,0 503,0321,0 503,00,011.000,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 175,0 202,0 202,0175,0 202,00,0660,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.010 Posyandu Kit/Antropometri Kit 0,0 6.821,0 11.000,0 11.000,06.821,0 11.000,00,09.093,0OU 0,0

0,0 6.821,0 11.000,0 11.000,06.821,0 11.000,00,09.093,0 Pusat0,0

.014 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

0,0 664,0 650,0 670,0664,0 680,00,0935,0OP 0,0

0,0 664,0 650,0 670,0664,0 680,00,0935,0 Pusat0,0

.016 Laporan Pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan

0,0 8.796,0 9.093,0 9.100,08.796,0 9.200,00,0101,0OP 0,0

0,0 8.796,0 9.093,0 9.100,08.796,0 9.200,00,0101,0 Pusat0,0

.017 Dokumen Perencanaan dan Anggaran 0,0 830,0 935,0 950,0830,0 960,00,0581,0OP 0,0

0,0 830,0 935,0 950,0830,0 960,00,0581,0 Pusat0,0

.022 Dokumen Pengelolaan Keuangan 0,0 116,0 116,0 117,0116,0 120,00,020.000,0OP 0,0

0,0 116,0 116,0 117,0116,0 120,00,020.000,0 Pusat0,0

.023 Dokumen Pengelolaan barang Milik Negara

0,0 498,0 581,0 590,0498,0 600,00,0917,0OP 0,0

0,0 498,0 581,0 590,0498,0 600,00,0917,0 Pusat0,0

2081 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

0,0 124.226,0 128.975,3 141.872,8124.226,0 156.060,20,0300.823,0 0,0

2081.01 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak

0,0 124.226,0 128.975,3 141.872,8124.226,0 156.060,20,0300.823,0 0,0

2081.01.001

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

0,0 45.729,0 41.342,4 45.476,645.729,0 50.024,30,0142.038,0 0,0

.002 SDM YANG DITINGKATKAN KAPASITAS TEKNIS DAN ATAU MANAJEMEN

0,0 22.294,0 20.223,0 20.397,022.294,0 20.919,00,045.063,0OU 0,0

Formulir 2.3 - 12

Page 13: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 3.600,0 3.610,0 3.615,03.600,0 3.620,00,01.348,0 Pusat0,0

0,0 900,0 905,0 910,0900,0 920,00,0566,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.500,0 1.000,0 1.010,01.500,0 1.100,00,0664,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 1.300,0 900,0 920,01.300,0 990,00,01.708,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 400,0 500,0 510,0400,0 520,00,0657,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 1.000,0 800,0 810,01.000,0 820,00,01.532,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 1.100,0 650,0 655,01.100,0 660,00,0979,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 700,0 710,0 715,0700,0 720,00,0738,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 300,0 310,0 320,0300,0 330,00,0923,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 300,0 250,0 255,0300,0 260,00,0964,0 Provinsi Riau0,0

0,0 615,0 620,0 625,0615,0 630,00,0825,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 850,0 852,0 855,0850,0 860,00,01.003,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 600,0 610,0 615,0600,0 620,00,01.103,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 300,0 305,0 310,0300,0 320,00,0914,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 400,0 500,0 510,0400,0 515,00,01.223,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 350,0 360,0 270,0350,0 300,00,01.151,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 200,0 210,0 220,0200,0 230,00,01.265,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 350,0 300,0 310,0350,0 320,00,01.020,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 500,0 300,0 310,0500,0 315,00,01.242,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 869,0 400,0 410,0869,0 420,00,01.064,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 13

Page 14: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 400,0 300,0 315,0400,0 320,00,01.365,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 450,0 600,0 610,0450,0 615,00,01.647,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 350,0 280,0 290,0350,0 300,00,01.240,0 Provinsi Bali0,0

0,0 550,0 325,0 330,0550,0 331,00,01.144,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 300,0 500,0 502,0300,0 503,00,01.285,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 350,0 600,0 605,0350,0 608,00,01.470,0 Provinsi Papua0,0

0,0 350,0 300,0 302,0350,0 303,00,01.450,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 500,0 502,0 503,0500,0 504,00,01.182,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 1.000,0 780,0 790,01.000,0 792,00,01.164,0 Provinsi Banten0,0

0,0 200,0 202,0 208,0200,0 210,00,0967,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 400,0 402,0 405,0400,0 408,00,01.596,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 510,0 520,0 530,0510,0 535,00,01.432,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 400,0 410,0 420,0400,0 430,00,08.046,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 400,0 410,0 432,0400,0 590,00,0186,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.005 MEDIA KIE PENUNJANG PROGRAM KESEHATAN ANAK

0,0 985,0 510,0 512,0985,0 3.356,30,027.520,0OU 0,0

0,0 985,0 510,0 512,0985,0 513,00,0602,0 Pusat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 147,00,01.230,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 147,00,01.005,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 30,00,0712,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 150,00,01.105,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 200,00,0635,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 64,30,0568,0 Provinsi Nanggroe 0,0

Formulir 2.3 - 14

Page 15: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Aceh Darussalam

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0572,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0893,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 170,00,0787,0 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 135,00,0737,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 10,00,0447,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 150,00,0574,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 150,00,0746,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 150,00,0376,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 140,00,0674,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 130,00,0760,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 160,00,0622,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 170,00,0724,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 180,00,0830,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 170,00,0506,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 200,00,0815,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 190,00,0854,0 Provinsi Bali0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0850,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.132,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0784,0 Provinsi Papua0,0

Formulir 2.3 - 15

Page 16: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0590,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0796,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0692,0 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0739,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0614,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0850,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,03.575,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0124,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.019 Kesehatan Anak Kit 0,0 22.450,0 20.609,4 24.567,622.450,0 25.749,00,069.455,0OU 0,0

0,0 22.450,0 18.749,4 22.525,622.450,0 23.500,00,039,0 Pusat0,0

0,0 0,0 55,0 60,00,0 65,00,0158,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 0,0 80,0 90,00,0 100,00,063,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 175,0 180,00,0 190,00,051,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 0,0 80,0 85,00,0 90,00,0243,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 0,0 190,0 210,00,0 245,00,0128,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 75,0 80,00,0 85,00,0276,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 0,0 80,0 87,00,0 90,00,0496,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 0,0 80,0 90,00,0 100,00,080,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 0,0 70,0 80,00,0 90,00,0198,0 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 70,0 80,00,0 90,00,0369,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 80,0 90,00,0 100,00,092,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 0,0 70,0 80,00,0 90,00,0369,0 Provinsi Lampung0,0

Formulir 2.3 - 16

Page 17: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 70,0 80,00,0 90,00,0143,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 0,0 70,0 80,00,0 90,00,0217,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 0,0 70,0 80,00,0 90,00,0309,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 0,0 70,0 80,00,0 90,00,0267,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 0,0 80,0 90,00,0 100,00,0480,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 0,0 80,0 85,00,0 90,00,0492,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 0,0 85,0 90,00,0 95,00,0146,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 0,0 80,0 85,00,0 90,00,061.475,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 0,0 70,0 75,00,0 80,00,099,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 80,0 85,00,0 99,00,0249,0 Provinsi Bali0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0177,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0133,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0144,0 Provinsi Papua0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0200,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0105,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0501,0 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0168,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0233,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,030,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

Formulir 2.3 - 17

Page 18: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.325,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2081.01.002

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 0,0 18.468,0 23.632,2 25.995,418.468,0 28.595,00,047.745,4 0,0

.010 DUKUMEN EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

0,0 77,0 80,0 85,077,0 86,00,099,0OU 0,0

0,0 77,0 80,0 85,077,0 86,00,099,0 Pusat0,0

.012 LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI, SOSIALISASI, ADVOKASI

0,0 18.391,0 23.552,2 25.910,418.391,0 28.509,00,047.646,4OU 0,0

0,0 10.000,0 12.902,2 13.845,410.000,0 14.652,00,0539,0 Pusat0,0

0,0 150,0 250,0 300,0150,0 700,00,0959,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 500,0 550,0 600,0500,0 650,00,0560,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 700,0 760,0 780,0700,0 800,00,0284,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 170,0 210,0 240,0170,0 450,00,0100,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 773,0 790,0 800,0773,0 850,00,093,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 500,0 550,0 570,0500,0 580,00,0722,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 300,0 500,0 600,0300,0 750,00,0115,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 150,0 400,0 550,0150,0 560,00,081,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 150,0 350,0 400,0150,0 450,00,0469,0 Provinsi Riau0,0

0,0 200,0 250,0 300,0200,0 400,00,0100,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 350,0 400,0 450,0350,0 500,00,0519,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 200,0 300,0 400,0200,0 500,00,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 130,0 140,0 175,0130,0 225,00,0214,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 239,0 250,0 275,0239,0 300,00,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 200,0 350,0 400,0200,0 450,00,0282,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 18

Page 19: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 100,0 300,0 375,0100,0 390,00,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 150,0 450,0 470,0150,0 480,00,0480,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 200,0 250,0 300,0200,0 350,00,086,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 250,0 300,0 350,0250,0 400,00,026,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 200,0 210,0 220,0200,0 230,00,0523,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 250,0 290,0 360,0250,0 500,00,0300,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 150,0 250,0 500,0150,0 600,00,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 300,0 310,0 320,0300,0 330,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 200,0 210,0 220,0200,0 230,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 200,0 250,0 260,0200,0 265,00,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 150,0 160,0 165,0150,0 170,00,0151,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 279,0 300,0 310,0279,0 320,00,0304,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 300,0 310,0 320,0300,0 330,00,0204,0 Provinsi Banten0,0

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 130,00,091,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 160,0 170,0 175,0160,0 177,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 340,0 350,0 360,0340,0 370,00,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 150,0 170,0 180,0150,0 190,00,038.431,1 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 200,0 210,0 220,0200,0 230,00,02.013,3 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2081.01.003

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

0,0 32.691,0 32.772,8 36.050,132.691,0 39.655,10,074.129,7 0,0

.008 LAPORAN PEMBINAAN TEKNIS, SUPERVISI, MONITORING DAN PENDAMPINGAN

0,0 15.691,0 13.026,8 16.142,115.691,0 18.532,10,061.207,1OU 0,0

Formulir 2.3 - 19

Page 20: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 4.500,0 813,8 2.418,14.500,0 3.050,10,02.903,1 Pusat0,0

0,0 201,0 300,0 350,0201,0 400,00,03.205,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 700,0 702,0 800,0700,0 970,00,01.332,8 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 806,0 820,0 845,0806,0 860,00,03.334,3 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 226,0 250,0 300,0226,0 350,00,01.459,8 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 982,0 500,0 900,0982,0 1.300,00,02.601,3 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 813,0 850,0 870,0813,0 880,00,01.591,5 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 500,0 501,0 650,0500,0 800,00,01.018,4 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 177,0 250,0 270,0177,0 320,00,01.270,1 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 200,0 550,0 570,0200,0 590,00,02.170,1 Provinsi Riau0,0

0,0 400,0 550,0 570,0400,0 590,00,02.428,8 Provinsi Jambi0,0

0,0 464,0 470,0 480,0464,0 490,00,01.462,9 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 400,0 420,0 460,0400,0 480,00,01.357,1 Provinsi Lampung0,0

0,0 162,0 250,0 277,0162,0 300,00,01.677,8 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 280,0 300,0 330,0280,0 360,00,0940,8 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 300,0 310,0 330,0300,0 350,00,01.489,6 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 183,0 250,0 275,0183,0 285,00,01.936,5 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 295,0 300,0 350,0295,0 380,00,02.405,3 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 300,0 350,0 450,0300,0 500,00,01.893,4 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 350,0 370,0 390,0350,0 410,00,01.677,8 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 20

Page 21: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 350,0 400,0 450,0350,0 500,00,01.340,6 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 300,0 350,0 380,0300,0 400,00,01.764,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 200,0 400,0 450,0200,0 850,00,01.854,9 Provinsi Bali0,0

0,0 450,0 460,0 470,0450,0 480,00,01.393,9 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 299,0 300,0 320,0299,0 325,00,01.246,6 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 250,0 260,0 267,0250,0 277,00,01.253,6 Provinsi Papua0,0

0,0 201,0 210,0 220,0201,0 230,00,02.210,9 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 150,0 160,0 170,0150,0 180,00,01.426,9 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 394,0 400,0 410,0394,0 420,00,01.765,6 Provinsi Banten0,0

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 130,00,01.462,2 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 168,0 170,0 180,0168,0 185,00,01.233,2 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 340,0 350,0 360,0340,0 370,00,01.677,8 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 100,0 150,0 250,0100,0 300,00,04.102,1 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 150,0 200,0 210,0150,0 220,00,0318,4 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.017 BUKU/MODUL 0,0 17.000,0 19.746,0 19.908,017.000,0 21.123,00,012.922,6OU 0,0

0,0 17.000,0 18.000,0 18.000,017.000,0 19.000,00,0459,2 Pusat0,0

0,0 0,0 60,0 65,00,0 75,00,0507,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 0,0 80,0 75,00,0 80,00,0210,8 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 90,0 100,00,0 150,00,0527,4 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 0,0 90,0 95,00,0 120,00,0230,9 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 0,0 100,0 150,00,0 170,00,0411,4 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 80,0 85,00,0 95,00,0251,7 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

Formulir 2.3 - 21

Page 22: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 80,0 89,00,0 95,00,0161,1 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 0,0 80,0 85,00,0 90,00,0200,9 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 0,0 65,0 67,00,0 68,00,0343,2 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 68,0 69,00,0 70,00,0384,1 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 80,0 90,00,0 100,00,0231,4 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 0,0 70,0 80,00,0 90,00,02.146,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 0,0 70,0 75,00,0 80,00,0265,4 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 0,0 75,0 80,00,0 85,00,0148,8 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 0,0 80,0 85,00,0 88,00,0235,6 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 0,0 80,0 85,00,0 90,00,0306,3 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 0,0 80,0 88,00,0 90,00,0380,4 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 0,0 95,0 100,00,0 120,00,0299,5 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 0,0 85,0 90,00,0 95,00,0265,4 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 0,0 68,0 70,00,0 75,00,0212,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 0,0 80,0 90,00,0 100,00,0279,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 90,0 95,00,0 97,00,0293,4 Provinsi Bali0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0220,5 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0197,5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0198,3 Provinsi Papua0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0349,7 Provinsi Bengkulu0,0

Formulir 2.3 - 22

Page 23: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0225,7 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0279,2 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0231,3 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0195,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0265,4 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0980,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.029,1 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2081.01.004

Cakupan SD/MI melaksanakan Penjaringan siswa kelas 1

0,0 27.338,0 31.227,9 34.350,727.338,0 37.785,80,036.909,9 0,0

.004 NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA

0,0 197,0 200,0 210,0197,0 220,00,0236,2OU 0,0

0,0 197,0 200,0 210,0197,0 220,00,0236,2 Pusat0,0

.007 LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROGRAM KESEHATAN ANAK

0,0 24.618,0 26.897,9 26.313,724.618,0 29.191,80,09.189,7OU 0,0

0,0 4.000,0 2.163,9 7.491,74.000,0 5.194,80,0340,7 Pusat0,0

0,0 450,0 600,0 470,0450,0 600,00,0376,1 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.660,0 2.000,0 700,01.660,0 1.800,00,0156,4 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 1.800,0 2.000,0 720,01.800,0 2.200,00,0391,3 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 900,0 1.000,0 990,0900,0 1.000,00,0171,3 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 1.500,0 2.000,0 650,01.500,0 1.600,00,0305,3 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 900,0 1.000,0 850,0900,0 1.350,00,0186,8 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 787,0 1.000,0 880,0787,0 990,00,0119,5 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 900,0 1.000,0 900,0900,0 1.090,00,0149,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 844,0 1.000,0 860,0844,0 870,00,0254,7 Provinsi Riau0,0

Formulir 2.3 - 23

Page 24: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 256,0 700,0 350,0256,0 375,00,0285,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 800,0 1.000,0 850,0800,0 875,00,0171,7 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 813,0 1.000,0 830,0813,0 840,00,0159,2 Provinsi Lampung0,0

0,0 700,0 1.000,0 770,0700,0 795,00,0196,9 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 189,0 700,0 250,0189,0 300,00,0110,4 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 175,0 500,0 185,0175,0 190,00,0174,8 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 450,0 470,0 480,0450,0 490,00,0227,2 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 400,0 420,0 430,0400,0 450,00,0282,3 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 262,0 300,0 350,0262,0 375,00,0222,2 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 1.000,0 800,0 820,01.000,0 1.003,00,0196,9 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 379,0 380,0 385,0379,0 390,00,0197,3 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 306,0 380,0 400,0306,0 450,00,0405,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 690,0 759,0 770,0690,0 800,00,0207,0 Provinsi Bali0,0

0,0 307,0 400,0 500,0307,0 600,00,0163,6 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 192,0 200,0 200,0192,0 210,00,0146,3 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 227,0 230,0 235,0227,0 231,00,0147,1 Provinsi Papua0,0

0,0 900,0 920,0 930,0900,0 940,00,0259,4 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 200,0 210,0 220,0200,0 250,00,0167,4 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 700,0 710,0 720,0700,0 730,00,0207,2 Provinsi Banten0,0

0,0 535,0 555,0 560,0535,0 565,00,0171,6 Provinsi Bangka Belitung

0,0

Formulir 2.3 - 24

Page 25: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 305,0 310,0 320,0305,0 330,00,0196,9 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 474,0 500,0 502,0474,0 530,00,0385,2 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 332,0 400,0 450,0332,0 480,00,01.568,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 285,0 290,0 295,0285,0 298,00,0490,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.009 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

0,0 154,0 160,0 3.469,0154,0 3.763,00,014.024,0OP 0,0

0,0 154,0 160,0 170,0154,0 180,00,05.289,0 Pusat0,0

0,0 0,0 0,0 500,00,0 550,00,0150,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 0,0 0,0 175,00,0 180,00,0750,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 0,0 135,00,0 140,00,0600,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 120,00,0 130,00,0100,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 0,0 0,0 180,00,0 189,00,01.240,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 0,0 140,00,0 180,00,0100,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 0,0 0,0 130,00,0 150,00,0275,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 150,00,0 155,00,0230,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 120,00,0 130,00,0260,0 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 0,0 130,00,0 140,00,0100,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 0,0 120,00,0 130,00,0380,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 110,00,0 120,00,0280,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 0,0 0,0 115,00,0 129,00,0280,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 90,00,0 100,00,0240,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 240,00,0 245,00,0340,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 25

Page 26: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 0,0 120,00,0 130,00,0280,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 145,00,0 155,00,0100,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 220,00,0 240,00,0100,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 120,00,0 130,00,0500,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 70,00,0 80,00,0100,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 0,0 0,0 99,00,0 100,00,0100,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 0,0 70,00,0 80,00,0280,0 Provinsi Bali0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0100,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0100,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0100,0 Provinsi Papua0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0100,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0100,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0700,0 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0200,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0100,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0100,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0100,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.018 DOKUMEN DATA DAN INFORMASI 0,0 444,0 450,0 450,0444,0 450,00,05.638,0OU 0,0

0,0 444,0 450,0 450,0444,0 450,00,05.638,0 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 1.925,0 3.520,0 3.908,01.925,0 4.161,00,07.822,0OP 0,0

0,0 1.293,0 1.300,0 1.301,01.293,0 1.320,00,0300,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 26

Page 27: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 140,0 150,00,0 160,00,0750,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 48,0 500,0 700,048,0 750,00,0350,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 120,0 130,00,0 150,00,080,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 0,0 67,0 70,00,0 80,00,01.050,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 18,0 45,0 50,018,0 55,00,080,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 42,0 55,0 60,042,0 65,00,0250,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 0,0 110,0 120,00,0 140,00,0180,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 0,0 120,0 140,00,0 150,00,0175,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 0,0 80,0 90,00,0 100,00,080,0 Provinsi Riau0,0

0,0 44,0 50,0 55,044,0 60,00,0370,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 107,0 108,00,0 109,00,0240,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 6,0 50,0 55,06,0 60,00,0260,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 24,0 30,0 35,024,0 40,00,0200,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 36,0 40,0 45,036,0 50,00,0300,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 27,0 35,0 40,027,0 45,00,0180,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 30,0 40,0 50,030,0 60,00,0100,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 36,0 40,0 50,036,0 60,00,080,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 6,0 20,0 30,06,0 40,00,0500,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 0,0 110,0 120,00,0 130,00,080,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 0,0 60,0 70,00,0 80,00,080,0 Provinsi Sulawesi 0,0

Formulir 2.3 - 27

Page 28: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Tenggara

0,0 32,0 35,0 48,032,0 55,00,0235,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 65,0 70,00,0 75,00,080,0 Provinsi Bali0,0

0,0 78,0 80,0 82,078,0 83,00,080,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 8,0 10,0 12,08,0 12,00,080,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,080,0 Provinsi Papua0,0

0,0 35,0 36,0 37,035,0 38,00,080,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 21,0 25,0 26,021,0 27,00,0600,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0180,0 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,080,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 87,0 90,0 100,087,0 101,00,0180,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 36,0 40,0 42,036,0 43,00,080,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,080,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 18,0 20,0 22,018,0 23,00,0302,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2082 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

0,0 124.000,0 128.740,6 141.614,8124.000,0 155.776,20,046.919,6 0,0

2082.01 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

0,0 124.000,0 128.740,6 141.614,8124.000,0 155.776,20,046.919,6 0,0

2082.01.001

Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupa

n Pn)

0,0 70.963,5 100.948,2 111.043,170.963,5 122.147,40,031.712,2 0,0

.003 Dokumen Hasil Pertemuan Teknis dan Manajemen

0,0 70.963,5 100.948,2 111.043,170.963,5 122.147,40,031.712,2OU 0,0

0,0 12.499,2 39.999,8 44.705,412.499,2 48.626,80,0538,0 Pusat0,0

0,0 2.013,4 2.105,0 2.268,92.013,4 2.487,80,068,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 2.903,1 2.994,9 3.158,72.903,1 3.377,60,0784,0 Provinsi Jawa Barat0,0

Formulir 2.3 - 28

Page 29: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 3.204,9 3.296,7 3.460,63.204,9 3.679,50,09.586,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 1.684,0 1.387,7 1.550,71.684,0 1.767,90,0100,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 3.334,3 3.426,1 3.589,93.334,3 3.807,10,0450,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 2.012,8 1.514,7 1.677,82.012,8 1.894,90,0250,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 2.719,8 2.693,0 2.856,92.719,8 3.075,80,080,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 1.658,8 1.646,4 1.809,51.658,8 2.026,60,080,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 1.829,9 1.073,3 1.236,41.829,9 1.453,50,080,0 Provinsi Riau0,0

0,0 1.164,4 1.325,0 1.488,01.164,4 1.705,20,080,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 2.139,8 2.261,8 2.425,72.139,8 2.644,60,080,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 2.542,2 2.520,6 2.684,42.542,2 2.903,30,080,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 1.762,9 1.517,8 1.680,91.762,9 1.898,10,080,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 1.357,1 1.412,0 1.575,11.357,1 1.792,20,080,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 1.677,7 1.732,6 1.895,71.677,7 2.112,90,080,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 1.188,8 995,7 1.158,71.188,8 1.375,90,080,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 1.789,6 1.544,5 1.707,51.789,6 1.924,70,080,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 1.736,5 1.991,4 2.154,41.736,5 2.371,60,080,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 2.405,3 2.497,0 2.660,92.405,3 2.879,80,080,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 1.728,3 1.948,2 2.111,31.728,3 2.328,50,080,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 1.677,7 1.732,6 1.895,71.677,7 2.112,90,080,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 1.300,7 1.395,5 1.558,61.300,7 1.775,80,01.900,0 Provinsi Bali0,0

Formulir 2.3 - 29

Page 30: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.178,0 1.818,9 1.981,91.178,0 2.199,10,04.770,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 2.365,6 1.909,8 2.072,92.365,6 2.290,10,01.160,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 1.393,9 1.454,8 1.618,71.393,9 1.838,20,0115,0 Provinsi Papua0,0

0,0 1.246,2 1.301,4 1.464,51.246,2 1.681,70,0905,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 1.253,6 1.308,5 1.471,61.253,6 1.688,70,02.095,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 1.910,9 2.302,6 2.466,51.910,9 2.685,40,0854,0 Provinsi Banten0,0

0,0 1.126,9 1.481,8 1.644,81.126,9 1.862,00,01.267,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 1.365,6 1.820,4 1.983,51.365,6 2.200,70,05.466,5 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 962,1 1.517,0 1.680,1962,1 1.897,30,052,8 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 1.181,1 1.288,1 1.451,21.181,1 1.668,30,074,9 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 648,4 1.732,6 1.895,7648,4 2.112,90,076,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2082.01.002

Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)

0,0 11.975,6 15.920,2 17.512,311.975,6 19.263,50,05.091,8 0,0

.006 Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan

0,0 11.975,6 15.920,2 17.512,311.975,6 19.263,50,05.091,8OU 0,0

0,0 2.675,0 6.351,1 7.090,82.675,0 7.705,80,066,7 Pusat0,0

0,0 318,4 332,9 358,9318,4 393,50,068,8 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 459,2 473,7 499,6459,2 534,20,0287,7 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 507,0 521,4 547,3507,0 582,00,065,4 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 210,8 219,5 245,3210,8 279,60,061,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 527,4 541,9 567,8527,4 602,10,0184,1 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 230,9 239,6 265,4230,9 299,70,041,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 411,4 425,9 451,9411,4 486,50,077,2 Provinsi Sumatera 0,0

Formulir 2.3 - 30

Page 31: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 251,7 260,4 286,2251,7 320,50,074,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 161,1 169,8 195,5161,1 229,90,096,5 Provinsi Riau0,0

0,0 200,9 209,6 235,3200,9 269,70,034,8 Provinsi Jambi0,0

0,0 343,2 357,7 383,7343,2 418,30,077,1 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 384,1 398,7 424,6384,1 459,20,041,5 Provinsi Lampung0,0

0,0 231,4 240,1 265,9231,4 300,20,0271,3 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 214,7 223,3 249,1214,7 283,50,092,7 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 265,4 274,0 299,8265,4 334,20,063,5 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 148,8 157,5 183,3148,8 217,60,096,4 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 235,6 244,3 270,1235,6 304,40,071,8 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 306,3 244,3 270,1306,3 304,40,068,4 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 380,4 394,9 420,9380,4 455,50,046,2 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 299,5 308,1 333,9299,5 368,30,079,3 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 265,4 274,0 299,8265,4 334,20,0214,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 212,0 220,7 246,5212,0 280,90,040,0 Provinsi Bali0,0

0,0 279,0 287,7 313,5279,0 347,80,071,5 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 293,4 302,1 327,9293,4 362,20,074,3 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 220,5 230,1 256,0220,5 290,70,0160,8 Provinsi Papua0,0

0,0 197,5 205,8 231,6197,5 266,00,043,2 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 198,3 207,0 232,7198,3 267,10,036,3 Provinsi Maluku 0,0

Formulir 2.3 - 31

Page 32: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 349,7 364,2 390,1349,7 424,70,0190,3 Provinsi Banten0,0

0,0 225,7 234,4 260,1225,7 294,50,055,2 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 279,2 287,9 313,7279,2 348,10,0198,1 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 231,3 239,9 265,7231,3 300,10,0700,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 195,0 203,7 229,5195,0 263,90,0654,6 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 265,4 274,0 299,8265,4 334,20,0688,1 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2082.01.003

Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar

0,0 41.060,9 11.872,2 13.059,441.060,9 14.365,30,010.115,6 0,0

.004 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 0,0 560,0 1.020,0 1.120,0560,0 1.240,00,074,4OU 0,0

0,0 560,0 1.020,0 1.120,0560,0 1.240,00,074,4 Pusat0,0

.011 Perangkat Pengolahan data dan Komunikasi

0,0 157,0 0,0 0,0157,0 0,00,02.738,2OP 0,0

0,0 157,0 0,0 0,0157,0 0,00,02.738,2 Pusat0,0

.013 Dokumen Perencanaan dan Anggaran 0,0 749,0 1.558,5 1.802,8749,0 1.894,20,01.000,0OU 0,0

0,0 749,0 1.558,5 1.802,8749,0 1.894,20,01.000,0 Pusat0,0

.022 SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen

0,0 7.367,9 7.151,7 7.784,67.367,9 8.627,10,05.724,0OU 0,0

0,0 236,2 247,0 266,2236,2 291,90,0285,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 340,7 351,4 370,7340,7 396,30,0209,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 376,1 386,9 406,1376,1 431,80,0212,6 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 156,4 162,8 182,0156,4 207,50,0187,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 391,3 402,0 421,3391,3 446,70,0226,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 171,3 177,7 196,9171,3 222,40,0222,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 305,3 316,0 335,2305,3 360,90,0240,2 Provinsi Sumatera Utara

0,0

Formulir 2.3 - 32

Page 33: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 186,8 193,2 212,3186,8 237,80,0148,5 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 119,5 125,9 145,1119,5 170,60,0140,0 Provinsi Riau0,0

0,0 149,0 155,5 174,6149,0 200,10,0137,6 Provinsi Jambi0,0

0,0 254,7 265,4 284,6254,7 310,30,0233,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 285,0 295,8 315,0285,0 340,70,0220,3 Provinsi Lampung0,0

0,0 171,7 178,1 197,2171,7 222,70,0140,3 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 159,2 165,7 184,8159,2 210,30,0225,1 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 196,9 203,3 222,5196,9 247,90,0156,2 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 110,4 116,8 136,0110,4 161,50,0222,9 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 174,8 181,2 200,4174,8 225,90,0322,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 227,2 233,7 252,8227,2 278,30,0158,7 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 282,3 293,0 312,2282,3 337,90,0235,9 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 222,2 228,6 247,8222,2 273,20,0214,1 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 196,9 203,3 222,5196,9 247,90,0216,2 Provinsi Maluku0,0

0,0 197,3 163,8 182,9197,3 208,40,0225,0 Provinsi Bali0,0

0,0 405,0 213,4 232,6405,0 258,10,0221,1 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 207,0 224,1 243,2207,0 268,70,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 163,6 170,7 189,9163,6 215,70,0212,5 Provinsi Papua0,0

0,0 146,3 152,7 171,9146,3 197,30,0138,6 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 147,1 153,5 172,7147,1 198,20,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

Formulir 2.3 - 33

Page 34: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 259,4 270,2 289,4259,4 315,10,0180,4 Provinsi Banten0,0

0,0 167,4 173,9 193,0167,4 218,50,0223,5 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 207,2 213,6 232,8207,2 258,20,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 171,6 178,0 197,2171,6 222,60,0170,3 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 196,9 151,2 170,3196,9 195,80,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 385,2 203,3 222,5385,2 247,90,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.024 Kit Kesehatan Ibu dan Reproduksi 0,0 30.527,0 1.632,0 1.792,030.527,0 1.984,00,0472,9OP 0,0

0,0 30.527,0 1.632,0 1.792,030.527,0 1.984,00,0472,9 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 1.700,0 510,0 560,01.700,0 620,00,0106,1OU 0,0

0,0 1.700,0 510,0 560,01.700,0 620,00,0106,1 Pusat0,0

2085 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

895,6 197.380,0 159.722,8 175.695,0196.484,4 193.264,60,02.293,0 0,0

2085.01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

895,6 197.380,0 159.722,8 175.695,0196.484,4 193.264,60,02.293,0 0,0

2085.01.001

Persetanse satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan

895,6 197.380,0 159.722,8 175.695,0196.484,4 193.264,60,02.293,0 0,0

.001 Layanan Perkantoran 0,0 63.300,0 63.300,0 63.300,063.300,0 63.300,00,00,0OP 0,0

0,0 63.300,0 63.300,0 63.300,063.300,0 63.300,00,00,0 Pusat0,0

.004 Peraturan Bidang Pelayanan Hukum 0,0 2.700,0 2.700,0 2.700,02.700,0 2.700,00,00,0OU 0,0

0,0 2.700,0 2.700,0 2.700,02.700,0 2.700,00,00,0 Pusat0,0

.005 Dokumen Pelayanan Kepegawaian 0,0 5.000,0 5.000,0 5.000,05.000,0 5.000,00,00,0OU 0,0

0,0 5.000,0 5.000,0 5.000,05.000,0 5.000,00,00,0 Pusat0,0

.006 Dokumen Pelayanan Organisasi 0,0 4.500,0 4.500,0 4.500,04.500,0 4.500,00,00,0OP 0,0

0,0 4.500,0 4.500,0 4.500,04.500,0 4.500,00,00,0 Pusat0,0

.008 Dokumen Pengelolangan Keuangan 0,0 8.280,0 8.280,0 8.280,08.280,0 8.280,00,00,0OU 0,0

Formulir 2.3 - 34

Page 35: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 149,5 149,5 149,5149,5 149,50,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 407,4 407,4 407,4407,4 407,40,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 419,8 419,8 419,8419,8 419,80,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 121,9 121,9 121,9121,9 121,90,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 324,3 324,3 324,3324,3 324,30,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 359,9 359,9 359,9359,9 359,90,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 405,9 405,9 405,9405,9 405,90,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 294,4 294,4 294,4294,4 294,40,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 218,9 218,9 218,9218,9 218,90,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 207,7 207,7 207,7207,7 207,70,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 220,8 220,8 220,8220,8 220,80,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 224,7 224,7 224,7224,7 224,70,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 219,7 219,7 219,7219,7 219,70,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 219,2 219,2 219,2219,2 219,20,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 225,4 225,4 225,4225,4 225,40,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 230,0 230,0 230,0230,0 230,00,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 190,4 190,4 190,4190,4 190,40,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 312,8 312,8 312,8312,8 312,80,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 215,0 215,0 215,0215,0 215,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

Formulir 2.3 - 35

Page 36: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 220,8 220,8 220,8220,8 220,80,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 235,7 235,7 235,7235,7 235,70,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 185,4 185,4 185,4185,4 185,40,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 301,0 301,0 301,0301,0 301,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 598,0 598,0 598,0598,0 598,00,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 190,0 190,0 190,0190,0 190,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 213,9 213,9 213,9213,9 213,90,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 161,7 161,7 161,7161,7 161,70,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 154,1 154,1 154,1154,1 154,10,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 178,9 178,9 178,9178,9 178,90,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 161,0 161,0 161,0161,0 161,00,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 292,7 292,7 292,7292,7 292,70,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 151,8 151,8 151,8151,8 151,80,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.009 Dokumen Perencanaan Program dan Penganggaran

0,0 20.620,0 20.290,4 20.290,420.620,0 20.290,40,02.293,0OU 0,0

0,0 7.300,0 7.300,0 7.300,07.300,0 7.300,00,02.293,0 Pusat0,0

0,0 240,3 240,3 240,3240,3 240,30,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 654,9 654,9 654,9654,9 654,90,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 675,3 675,3 675,3675,3 675,30,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 196,1 196,1 196,1196,1 196,10,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 521,7 521,7 521,7521,7 521,70,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 579,1 579,1 579,1579,1 579,10,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 653,1 653,1 653,1653,1 653,10,00,0 Provinsi Sumatera 0,0

Formulir 2.3 - 36

Page 37: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 473,6 473,6 473,6473,6 473,60,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 352,2 352,2 352,2352,2 352,20,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 334,1 334,1 334,1334,1 334,10,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 355,2 355,2 355,2355,2 355,20,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 361,5 361,5 361,5361,5 361,50,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 353,4 353,4 353,4353,4 353,40,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 352,6 23,0 23,0352,6 23,00,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 362,6 362,6 362,6362,6 362,60,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 370,0 370,0 370,0370,0 370,00,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 429,9 429,9 429,9429,9 429,90,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 306,4 306,4 306,4306,4 306,40,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 503,2 503,2 503,2503,2 503,20,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 346,0 346,0 346,0346,0 346,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 355,2 355,2 355,2355,2 355,20,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 379,3 379,3 379,3379,3 379,30,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 298,2 298,2 298,2298,2 298,20,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 484,3 484,3 484,3484,3 484,30,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 962,0 962,0 962,0962,0 962,00,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 305,6 305,6 305,6305,6 305,60,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 344,1 344,1 344,1344,1 344,10,00,0 Provinsi Maluku 0,0

Formulir 2.3 - 37

Page 38: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 260,1 260,1 260,1260,1 260,10,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 247,9 247,9 247,9247,9 247,90,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 287,9 287,9 287,9287,9 287,90,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 259,0 259,0 259,0259,0 259,00,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 471,0 471,0 471,0471,0 471,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 244,2 244,2 244,2244,2 244,20,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.010 Dokumen Data dan Informasi 0,0 3.940,0 3.939,9 3.939,93.940,0 3.939,90,00,0OU 0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Pusat0,0

0,0 26,0 26,0 26,026,0 26,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 70,8 70,8 70,870,8 70,80,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 73,0 73,0 73,073,0 73,00,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 21,3 21,2 21,221,3 21,20,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 56,4 56,4 56,456,4 56,40,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 62,6 62,6 62,662,6 62,60,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 70,6 70,6 70,670,6 70,60,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 51,2 51,2 51,251,2 51,20,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 38,1 38,1 38,138,1 38,10,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 36,1 36,1 36,136,1 36,10,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 38,4 38,4 38,438,4 38,40,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 39,1 39,1 39,139,1 39,10,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 38,2 38,2 38,238,2 38,20,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

Formulir 2.3 - 38

Page 39: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 38,1 38,1 38,138,1 38,10,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 39,2 39,2 39,239,2 39,20,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 40,0 40,0 40,040,0 40,00,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 46,5 46,5 46,546,5 46,50,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 33,1 33,1 33,133,1 33,10,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 54,4 54,4 54,454,4 54,40,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 37,4 37,4 37,437,4 37,40,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 38,4 38,4 38,438,4 38,40,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 41,0 41,0 41,041,0 41,00,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 32,2 32,2 32,232,2 32,20,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 52,4 52,4 52,452,4 52,40,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 104,0 104,0 104,0104,0 104,00,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 33,0 33,0 33,033,0 33,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 37,2 37,2 37,237,2 37,20,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 28,1 28,1 28,128,1 28,10,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 26,8 26,8 26,826,8 26,80,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 31,1 31,1 31,131,1 31,10,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 28,0 28,0 28,028,0 28,00,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 50,9 50,9 50,950,9 50,90,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 26,4 26,4 26,426,4 26,40,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

Formulir 2.3 - 39

Page 40: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

.011 Laporan Kegiatan Pengelola BMN 0,0 2.800,0 2.800,0 2.800,02.800,0 2.800,00,00,0OU 0,0

0,0 2.800,0 2.800,0 2.800,02.800,0 2.800,00,00,0 Pusat0,0

.019 Kemitraan 80,5 3.800,0 3.800,0 3.800,03.719,5 3.800,00,00,0OP 0,0

80,5 3.800,0 3.800,0 3.800,03.719,5 3.800,00,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

.020 Laporan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Olaharaga

498,3 6.100,0 6.100,0 6.100,05.601,7 6.100,00,00,0OP 0,0

498,3 6.100,0 6.100,0 6.100,05.601,7 6.100,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

.031 Pengembangan SDM di BKTM 316,8 5.800,0 5.800,0 5.800,05.483,2 5.800,00,00,0OP 0,0

316,8 5.800,0 5.800,0 5.800,05.483,2 5.800,00,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

.039 Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan

0,0 37.580,0 252,5 16.224,737.580,0 33.794,30,00,0OU 0,0

0,0 37.580,0 252,5 16.224,737.580,0 33.794,30,00,0 Pusat0,0

.040 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 0,0 15.960,0 15.960,0 15.960,015.960,0 15.960,00,00,0OU 0,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,00,0 Pusat0,0

0,0 234,0 234,0 234,0234,0 234,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 637,2 637,2 637,2637,2 637,20,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 657,0 657,0 657,0657,0 657,00,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 190,8 190,8 190,8190,8 190,80,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 507,6 507,6 507,6507,6 507,60,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 563,4 563,4 563,4563,4 563,40,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 635,4 635,4 635,4635,4 635,40,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 460,8 460,8 460,8460,8 460,80,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 342,7 342,7 342,7342,7 342,70,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 325,1 325,1 325,1325,1 325,10,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 345,6 345,6 345,6345,6 345,60,00,0 Provinsi Sumatera 0,0

Formulir 2.3 - 40

Page 41: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Selatan

0,0 351,7 351,7 351,7351,7 351,70,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 343,8 343,8 343,8343,8 343,80,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 343,1 343,1 343,1343,1 343,10,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 352,8 352,8 352,8352,8 352,80,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 360,0 360,0 360,0360,0 360,00,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 418,2 418,2 418,2418,2 418,20,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 298,1 298,1 298,1298,1 298,10,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 489,6 489,6 489,6489,6 489,60,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 336,6 336,6 336,6336,6 336,60,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 345,6 345,6 345,6345,6 345,60,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 369,0 369,0 369,0369,0 369,00,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 290,2 290,2 290,2290,2 290,20,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 471,2 471,2 471,2471,2 471,20,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 936,0 936,0 936,0936,0 936,00,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 297,4 297,4 297,4297,4 297,40,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 334,8 334,8 334,8334,8 334,80,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 253,1 253,1 253,1253,1 253,10,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 241,2 241,2 241,2241,2 241,20,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 280,1 280,1 280,1280,1 280,10,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 252,0 252,0 252,0252,0 252,00,00,0 Provinsi Kepulauan 0,0

Formulir 2.3 - 41

Page 42: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Riau

0,0 458,3 458,3 458,3458,3 458,30,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 237,6 237,6 237,6237,6 237,60,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.043 Dokumen Urusan Tata Persuratan, Kearsipan dan Gaji

0,0 5.000,0 5.000,0 5.000,05.000,0 5.000,00,00,0OP 0,0

0,0 5.000,0 5.000,0 5.000,05.000,0 5.000,00,00,0 Pusat0,0

.044 Dokumen Perbendaharaan 0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0OP 0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Pusat0,0

.045 Dokumen Verifikasi & Akuntansi 0,0 7.000,0 7.000,0 7.000,07.000,0 7.000,00,00,0OP 0,0

0,0 7.000,0 7.000,0 7.000,07.000,0 7.000,00,00,0 Pusat0,0

.046 Dokumen Anggaran 0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0OP 0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Pusat0,0

2089 Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga

0,0 50.250,0 52.171,1 57.388,250.250,0 63.127,00,010.001,4 0,0

2089.01 Meningkatnya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

0,0 50.250,0 52.171,1 57.388,250.250,0 63.127,00,010.001,4 0,0

2089.01.001

Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja di Kawasan Industri

0,0 50.250,0 52.171,1 57.388,250.250,0 63.127,00,010.001,4 0,0

.004 Dokumen kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi

0,0 15.345,0 17.037,0 18.250,015.345,0 19.520,00,03.101,0OP 0,0

0,0 5.450,0 5.650,0 5.850,05.450,0 6.050,00,01.821,0 Pusat0,0

0,0 300,0 450,0 500,0300,0 600,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.040,0 1.240,0 1.440,01.040,0 1.640,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 500,0 950,0 1.050,0500,0 1.150,00,026,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,06,4 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 1.420,0 1.520,0 1.620,01.420,0 1.720,00,036,4 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,012,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 320,0 340,0 360,0320,0 380,00,033,2 Provinsi Sumatera 0,0

Formulir 2.3 - 42

Page 43: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 250,0 270,0 290,0250,0 310,00,0257,2 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 280,0 300,0 320,0280,0 340,00,034,2 Provinsi Riau0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,030,2 Provinsi Jambi0,0

0,0 400,0 420,0 440,0400,0 460,00,031,9 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 300,0 320,0 340,0300,0 360,00,031,6 Provinsi Lampung0,0

0,0 300,0 320,0 340,0300,0 360,00,027,4 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 260,0 280,0 300,0260,0 320,00,030,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 360,0 380,0 400,0360,0 420,00,024,8 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 280,0 300,0 320,0280,0 340,00,057,4 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,031,4 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 555,0 557,0 560,0555,0 570,00,043,8 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,051,8 Provinsi Maluku0,0

0,0 300,0 320,0 340,0300,0 360,00,014,1 Provinsi Bali0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,028,5 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,031,5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,064,8 Provinsi Papua0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,023,6 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,046,6 Provinsi Maluku 0,0

Formulir 2.3 - 43

Page 44: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 730,0 780,0 800,0730,0 820,00,06,6 Provinsi Banten0,0

0,0 220,0 240,0 260,0220,0 280,00,0126,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,066,6 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 280,0 300,0 320,0280,0 340,00,033,3 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,072,7 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 120,0 140,0 160,0120,0 180,00,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.005 Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi, Monitoring dan pendampingan

0,0 15.032,0 10.374,1 12.668,215.032,0 15.417,00,06.900,4OU 0,0

0,0 6.052,0 429,1 1.703,26.052,0 3.432,00,0380,0 Pusat0,0

0,0 300,0 400,0 500,0300,0 600,00,00,0 Jakarta Pusat0,0

0,0 1.000,0 1.100,0 1.200,01.000,0 1.300,00,0681,5 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 850,0 1.000,0 1.200,0850,0 1.400,00,0306,6 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,0311,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 1.100,0 1.160,0 1.200,01.100,0 1.240,00,0297,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,0309,9 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 300,0 320,0 340,0300,0 360,00,0418,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 260,00,0232,6 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 260,00,0259,0 Provinsi Riau0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,0420,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 390,0 410,0 430,0390,0 450,00,0225,6 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 260,0 280,0 300,0260,0 320,00,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 280,0 300,0 320,0280,0 340,00,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

Formulir 2.3 - 44

Page 45: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 220,0 240,0 260,0220,0 280,00,0498,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 350,0 370,0 390,0350,0 410,00,0240,3 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 260,00,0376,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 80,0 120,0 140,080,0 160,00,0323,8 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 555,0 570,0 590,0555,0 610,00,0242,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,065,6 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 255,0 275,0 295,0255,0 315,00,028,4 Provinsi Bali0,0

0,0 120,0 120,0 140,0120,0 160,00,0500,1 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 120,0 120,0 140,0120,0 160,00,0129,5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,0213,7 Provinsi Papua0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,066,1 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 600,0 620,0 640,0600,0 660,00,0199,0 Provinsi Banten0,0

0,0 180,0 220,0 240,0180,0 260,00,055,6 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 120,0 120,0 140,0120,0 160,00,0121,1 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 260,00,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

Formulir 2.3 - 45

Page 46: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

.010 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

0,0 302,0 310,0 320,0302,0 350,00,00,0OP 0,0

0,0 302,0 310,0 320,0302,0 350,00,00,0 Pusat0,0

.011 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 0,0 575,0 750,0 800,0575,0 850,00,00,0OP 0,0

0,0 575,0 750,0 800,0575,0 850,00,00,0 Pusat0,0

.013 Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara

0,0 80,0 90,0 120,080,0 140,00,00,0OP 0,0

0,0 80,0 90,0 120,080,0 140,00,00,0 Pusat0,0

.014 Buku/Modul 0,0 850,0 1.000,0 1.200,0850,0 1.400,00,00,0OU 0,0

0,0 850,0 1.000,0 1.200,0850,0 1.400,00,00,0 Pusat0,0

.015 SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen

0,0 10.366,0 13.130,0 13.750,010.366,0 14.370,00,00,0OU 0,0

0,0 7.606,0 10.000,0 10.200,07.606,0 10.400,00,00,0 Pusat0,0

0,0 120,0 150,0 200,0120,0 250,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 780,0 800,0 850,0780,0 900,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 360,0 380,0 400,0360,0 420,00,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

Formulir 2.3 - 46

Page 47: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 160,00,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.016 Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Kesehatan Kerja dn OR

0,0 2.750,0 3.000,0 3.250,02.750,0 3.500,00,00,0OP 0,0

0,0 2.750,0 3.000,0 3.250,02.750,0 3.500,00,00,0 Pusat0,0

.017 Alkes, Kedokteran, KB 0,0 3.370,0 4.500,0 4.750,03.370,0 5.000,00,00,0OU 0,0

0,0 3.370,0 4.500,0 4.750,03.370,0 5.000,00,00,0 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 1.380,0 1.480,0 1.580,01.380,0 1.680,00,00,0OP 0,0

0,0 1.380,0 1.480,0 1.580,01.380,0 1.680,00,00,0 Pusat0,0

.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

0,0 200,0 500,0 700,0200,0 900,00,00,0OP 0,0

0,0 200,0 500,0 700,0200,0 900,00,00,0 Pusat0,0

2092 Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif

0,0 36.000,0 38.663,1 42.529,436.000,0 46.782,40,0159.705,0 0,0

2092.01 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional/Komplementer Alternatif

0,0 36.000,0 38.663,1 42.529,436.000,0 46.782,40,0159.705,0 0,0

2092.01.001

Jumlah Rs yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang Aman dan Bermanfaat sebagai Pelayanan Alternatif dan Komplementer

0,0 5.121,0 5.499,8 6.049,85.121,0 6.654,80,00,0 0,0

.010 Advokasi dan sosialisasi di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer

0,0 646,6 946,6 946,6646,6 1.146,60,00,0OU 0,0

0,0 646,6 946,6 946,6646,6 1.146,60,00,0 Pusat0,0

.011 Tenaga yang terlatih di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan

0,0 948,3 1.361,3 1.311,3948,3 1.348,30,00,0OU 0,0

Formulir 2.3 - 47

Page 48: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

komplementer

0,0 948,3 1.361,3 1.311,3948,3 1.348,30,00,0 Pusat0,0

.012 Provinsi yang dibina di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer

0,0 766,0 766,0 1.166,0766,0 1.234,00,00,0OP 0,0

0,0 766,0 766,0 1.166,0766,0 1.234,00,00,0 Pusat0,0

.026 Kemitraan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer

0,0 2.760,1 2.425,9 2.625,92.760,1 2.925,90,00,0OP 0,0

0,0 2.760,1 2.425,9 2.625,92.760,1 2.925,90,00,0 Pusat0,0

2092.01.002

Cakupan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan Tradisional,Alternatif dan Komplementer

0,0 30.879,0 33.163,3 36.479,630.879,0 40.127,60,0159.705,0 0,0

.001 Laporan kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi

0,0 7.635,1 9.854,2 10.457,07.635,1 11.272,50,00,0OU 0,0

0,0 2.719,7 4.453,0 4.512,52.719,7 4.737,20,00,0 Pusat0,0

0,0 178,9 154,6 170,0178,9 187,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 231,2 230,2 253,3231,2 278,50,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 208,4 193,4 212,7208,4 234,00,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 186,9 150,5 165,5186,9 182,10,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 163,2 279,6 307,6163,2 338,30,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 303,3 276,4 304,0303,3 334,40,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 217,7 168,2 185,1217,7 203,60,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 71,5 197,3 217,071,5 238,70,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 57,9 107,1 117,857,9 129,60,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 73,2 59,9 65,873,2 72,40,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 217,1 180,1 198,1217,1 217,90,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 48

Page 49: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 231,3 244,5 269,0231,3 295,90,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 220,9 228,1 250,9220,9 276,00,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 80,4 128,2 141,180,4 155,20,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 83,1 138,4 152,383,1 167,50,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 52,5 98,2 108,052,5 118,80,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 116,9 154,7 170,2116,9 187,20,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 88,3 103,3 113,688,3 124,90,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 353,1 335,5 369,0353,1 405,90,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 225,0 213,9 235,3225,0 258,80,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 343,7 339,6 373,6343,7 410,90,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 250,1 228,7 251,6250,1 276,80,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 89,7 106,5 117,189,7 128,80,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 68,1 76,2 83,968,1 92,20,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 121,6 128,7 141,5121,6 155,70,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 101,2 120,8 132,9101,2 146,20,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 63,7 76,1 83,763,7 92,10,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 159,6 164,3 180,8159,6 198,80,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 62,0 86,7 95,462,0 104,90,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 75,7 91,6 103,875,7 110,80,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 76,2 117,2 128,976,2 141,80,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

Formulir 2.3 - 49

Page 50: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 94,1 95,1 104,694,1 115,10,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 48,9 127,6 140,448,9 154,50,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 0,0 45,1 198,1 294,145,1 418,80,00,0OP 0,0

0,0 45,1 198,1 294,145,1 418,80,00,0 Pusat0,0

.004 Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

.005 Perangkat pengolahan data dan komunikasi

0,0 228,0 140,0 236,0228,0 360,70,00,0OP 0,0

0,0 228,0 140,0 236,0228,0 360,70,00,0 Pusat0,0

.007 Layanan perkantoran 0,0 733,8 688,1 784,1733,8 908,80,00,0OP 0,0

0,0 733,8 688,1 784,1733,8 908,80,00,0 Pusat0,0

.008 Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

0,0 69,2 84,4 180,469,2 180,40,00,0OP 0,0

0,0 69,2 84,4 180,469,2 180,40,00,0 Pusat0,0

.009 Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer

0,0 1.795,5 1.879,4 1.924,91.795,5 2.099,60,00,0OU 0,0

0,0 1.795,5 1.879,4 1.924,91.795,5 2.099,60,00,0 Pusat0,0

.013 Provinsi yang mendapat dukungan program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer

0,0 7.105,1 7.172,6 7.900,77.105,1 8.690,50,00,0OU 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

0,0 185,8 204,5 224,9185,8 247,40,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 204,6 202,3 222,5204,6 244,70,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 224,6 224,5 247,0224,6 271,70,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 206,2 232,4 255,6206,2 281,20,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 282,5 221,4 243,5282,5 267,80,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 218,8 236,4 260,1218,8 286,10,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 216,4 209,6 230,5216,4 253,60,00,0 Provinsi Sumatera 0,0

Formulir 2.3 - 50

Page 51: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 228,1 238,5 262,3228,1 288,50,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 220,6 219,8 241,8220,6 265,90,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 201,6 226,2 248,8201,6 273,70,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 224,7 228,2 251,0224,7 276,10,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 213,6 235,6 259,2213,6 285,10,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 225,3 226,8 249,4225,3 274,40,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 232,9 233,9 257,3232,9 283,10,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 218,8 235,7 259,3218,8 285,20,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 262,8 230,5 253,6262,8 278,90,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 235,0 251,0 276,1235,0 303,70,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 243,3 237,8 261,5243,3 287,70,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 218,3 223,0 256,2218,3 281,90,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 214,1 220,4 242,4214,1 266,60,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 263,0 252,7 278,0263,0 305,80,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 197,7 221,5 243,7197,7 268,10,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 235,7 223,6 246,0235,7 270,60,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 164,1 156,3 172,0164,1 189,10,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 240,9 263,3 289,6240,9 318,50,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 210,5 228,8 251,7210,5 276,80,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 145,0 131,4 144,5145,0 159,00,00,0 Provinsi Maluku 0,0

Formulir 2.3 - 51

Page 52: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 205,8 206,2 226,8205,8 249,40,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 226,4 221,3 243,5226,4 267,80,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 177,9 154,6 170,1177,9 187,10,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 222,7 264,9 291,4222,7 320,60,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 180,4 163,7 180,0180,4 198,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 157,0 145,8 160,4157,0 176,40,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.014 Kertas Kebijakan (Policy Paper) tentang metode kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat.

0,0 994,0 472,9 568,9994,0 693,60,00,0OU 0,0

0,0 994,0 472,9 568,9994,0 693,60,00,0 Pusat0,0

.015 Dokumen Pengelolaan Keuangan 0,0 106,1 106,1 202,1106,1 326,80,0159.705,0OP 0,0

0,0 106,1 106,1 202,1106,1 326,80,0159.705,0 Pusat0,0

.016 Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan

0,0 3.034,8 3.810,5 4.075,53.034,8 4.309,70,00,0OU 0,0

0,0 2.033,6 2.121,0 2.217,02.033,6 2.265,40,00,0 Pusat0,0

0,0 11,7 14,0 15,411,7 16,90,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 14,6 50,1 55,214,6 60,70,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 18,1 41,8 46,018,1 50,60,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 33,5 19,4 21,333,5 23,50,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 54,6 43,6 47,954,6 52,70,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 22,5 30,4 33,422,5 36,80,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 21,3 53,6 59,021,3 64,90,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 21,8 52,4 57,621,8 63,40,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 37,3 41,0 45,137,3 49,60,00,0 Provinsi Riau0,0

Formulir 2.3 - 52

Page 53: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 18,7 47,2 51,918,7 57,10,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 39,6 48,9 53,839,6 59,10,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 24,9 47,3 52,024,9 57,20,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 60,0 44,7 49,260,0 54,10,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 25,2 48,2 53,025,2 58,30,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 22,4 42,2 46,522,4 51,10,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 24,0 81,8 90,024,0 99,00,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 24,0 57,9 63,724,0 70,10,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 29,2 53,9 59,329,2 65,30,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 22,4 66,0 72,622,4 79,80,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 37,5 52,5 57,737,5 63,50,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 52,1 82,2 90,452,1 99,40,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 40,5 30,5 33,640,5 36,90,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 26,3 46,8 51,426,3 56,60,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 24,5 54,2 59,624,5 65,60,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 62,1 79,2 87,162,1 95,80,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 19,2 40,0 44,019,2 48,40,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 27,9 67,4 74,227,9 81,60,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 43,4 15,0 16,543,4 18,20,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 32,0 61,7 67,932,0 74,70,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

Formulir 2.3 - 53

Page 54: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 23,5 82,9 91,223,5 100,30,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 37,7 40,8 44,937,7 49,30,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 24,6 91,4 100,624,6 110,60,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 24,1 60,5 66,524,1 73,20,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.017 Cetak media promosi 0,0 30,0 380,0 476,030,0 600,70,00,0OP 0,0

0,0 30,0 380,0 476,030,0 600,70,00,0 Pusat0,0

.018 Buku/Modul 0,0 255,0 100,0 196,0255,0 320,70,00,0OP 0,0

0,0 255,0 100,0 196,0255,0 320,70,00,0 Pusat0,0

.019 SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen

0,0 8.845,8 8.206,5 9.030,98.845,8 9.687,40,00,0OU 0,0

0,0 3.088,0 1.789,0 1.971,63.088,0 2.171,90,00,0 Pusat0,0

0,0 238,7 333,9 367,6238,7 404,10,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 308,5 336,2 369,8308,5 406,80,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 447,7 502,3 552,6447,7 607,80,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 430,2 508,8 559,7430,2 615,70,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 234,1 252,3 277,5234,1 305,20,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 437,2 477,0 524,7437,2 577,10,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 474,5 475,7 523,2474,5 575,60,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 145,6 177,1 194,8145,6 214,30,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 219,6 240,0 264,0219,6 290,40,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 187,9 206,3 226,9187,9 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 290,1 332,7 366,0290,1 402,60,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 54

Page 55: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 531,1 599,0 658,9531,1 724,70,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 598,6 616,3 677,9598,6 745,70,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 190,8 216,8 238,5190,8 262,30,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 216,9 234,1 257,5216,9 283,30,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 178,5 189,4 208,3178,5 229,20,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 230,3 300,7 330,7230,3 363,80,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 173,2 201,1 221,2173,2 243,40,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 224,3 217,8 239,5224,3 263,50,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.020 Dokumen data dan Informasi 0,0 1,5 70,5 153,01,5 257,40,00,0OP 0,0

0,0 1,5 70,5 153,01,5 257,40,00,0 Pusat0,0

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

2093 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

0,0 1.228.606,9 1.319.494,3 1.451.443,71.228.606,9 1.596.588,10,01.228.608,9 0,0

2093.01 Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Untuk Puskesmas

0,0 1.228.606,9 1.319.494,3 1.451.443,71.228.606,9 1.596.588,10,01.228.608,9 0,0

2093.01.001

Jumlah Puskesmasyang mendapatkan bantuanoperasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar

0,0 1.228.606,9 1.319.494,3 1.451.443,71.228.606,9 1.596.588,10,01.228.608,9 0,0

Formulir 2.3 - 55

Page 56: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Pelayanan Minimal

.001 Bantuan Operasional Kesehatan 0,0 1.020.320,0 1.020.320,0 1.020.320,01.020.320,0 1.017.320,00,01.228.606,9OU 0,0

0,0 3.402,0 3.402,0 3.402,03.402,0 3.402,00,00,0 Jakarta Pusat0,0

0,0 3.969,0 3.969,0 3.969,03.969,0 3.969,00,00,0 Jakarta Utara0,0

0,0 6.075,0 6.075,0 6.075,06.075,0 6.075,00,00,0 Jakarta Barat0,0

0,0 6.318,0 6.318,0 6.318,06.318,0 6.318,00,00,0 Jakarta Selatan0,0

0,0 7.128,0 7.128,0 7.128,07.128,0 7.128,00,00,0 Jakarta Timur0,0

0,0 648,0 648,0 648,0648,0 648,00,00,0 Kepulauan Seribu0,0

0,0 5.022,0 5.022,0 5.022,05.022,0 5.022,00,00,0 Kab. Bandung0,0

0,0 3.159,0 3.159,0 3.159,03.159,0 3.159,00,00,0 Kab. Bekasi0,0

0,0 8.181,0 8.181,0 8.181,08.181,0 8.181,00,00,0 Kab. Bogor0,0

0,0 4.212,0 4.212,0 4.212,04.212,0 4.212,00,00,0 Kab. Ciamis0,0

0,0 3.645,0 3.645,0 3.645,03.645,0 3.645,00,00,0 Kab. Cianjur0,0

0,0 4.536,0 4.536,0 4.536,04.536,0 4.536,00,00,0 Kab. Cirebon0,0

0,0 5.265,0 5.265,0 5.265,05.265,0 5.265,00,00,0 Kab. Garut0,0

0,0 3.969,0 3.969,0 3.969,03.969,0 3.969,00,00,0 Kab. Indramayu0,0

0,0 3.888,0 3.888,0 3.888,03.888,0 3.888,00,00,0 Kab. Karawang0,0

0,0 2.997,0 2.997,0 2.997,02.997,0 2.997,00,00,0 Kab. Kuningan0,0

0,0 2.511,0 2.511,0 2.511,02.511,0 2.511,00,00,0 Kab. Majalengka0,0

0,0 1.620,0 1.620,0 1.620,01.620,0 1.620,00,00,0 Kab. Purwakarta0,0

0,0 3.240,0 3.240,0 3.240,03.240,0 3.240,00,00,0 Kab. Subang0,0

0,0 4.698,0 4.698,0 4.698,04.698,0 4.698,00,00,0 Kab. Sukabumi0,0

0,0 2.592,0 2.592,0 2.592,02.592,0 2.592,00,00,0 Kab. Sumedang0,0

0,0 3.240,0 3.240,0 3.240,03.240,0 3.240,00,00,0 Kab. Tasikmalaya0,0

0,0 5.913,0 5.913,0 5.913,05.913,0 5.913,00,00,0 Kota Bandung0,0

0,0 2.511,0 2.511,0 2.511,02.511,0 2.511,00,00,0 Kota Bekasi0,0

0,0 1.944,0 1.944,0 1.944,01.944,0 1.944,00,00,0 Kota Bogor0,0

0,0 1.782,0 1.782,0 1.782,01.782,0 1.782,00,00,0 Kota Cirebon0,0

Formulir 2.3 - 56

Page 57: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 2.592,0 2.592,0 2.592,02.592,0 2.592,00,00,0 Kota Depok0,0

0,0 1.215,0 1.215,0 1.215,01.215,0 1.215,00,00,0 Kota Sukabumi0,0

0,0 1.053,0 1.053,0 1.053,01.053,0 1.053,00,00,0 Kota Cimahi0,0

0,0 1.620,0 1.620,0 1.620,01.620,0 1.620,00,00,0 Kota Tasikmalaya0,0

0,0 810,0 810,0 810,0810,0 810,00,00,0 Kota Banjar0,0

0,0 2.511,0 2.511,0 2.511,02.511,0 2.511,00,00,0 Kab. Bandung Barat0,0

0,0 2.835,0 2.835,0 2.835,02.835,0 2.835,00,00,0 Kab. Banjarnegara0,0

0,0 3.159,0 3.159,0 3.159,03.159,0 3.159,00,00,0 Kab. Banyumas0,0

0,0 1.701,0 1.701,0 1.701,01.701,0 1.701,00,00,0 Kab. Batang0,0

0,0 2.106,0 2.106,0 2.106,02.106,0 2.106,00,00,0 Kab. Blora0,0

0,0 2.349,0 2.349,0 2.349,02.349,0 2.349,00,00,0 Kab. Boyolali0,0

0,0 3.078,0 3.078,0 3.078,03.078,0 3.078,00,00,0 Kab. Brebes0,0

0,0 3.078,0 3.078,0 3.078,03.078,0 3.078,00,00,0 Kab. Cilacap0,0

0,0 2.187,0 2.187,0 2.187,02.187,0 2.187,00,00,0 Kab. Demak0,0

0,0 2.430,0 2.430,0 2.430,02.430,0 2.430,00,00,0 Kab. Grobogan0,0

0,0 1.701,0 1.701,0 1.701,01.701,0 1.701,00,00,0 Kab. Jepara0,0

0,0 1.701,0 1.701,0 1.701,01.701,0 1.701,00,00,0 Kab. Karanganyar0,0

0,0 2.835,0 2.835,0 2.835,02.835,0 2.835,00,00,0 Kab. Kebumen0,0

0,0 2.430,0 2.430,0 2.430,02.430,0 2.430,00,00,0 Kab. Kendal0,0

0,0 2.754,0 2.754,0 2.754,02.754,0 2.754,00,00,0 Kab. Klaten0,0

0,0 1.539,0 1.539,0 1.539,01.539,0 1.539,00,00,0 Kab. Kudus0,0

0,0 2.349,0 2.349,0 2.349,02.349,0 2.349,00,00,0 Kab. Magelang0,0

0,0 2.349,0 2.349,0 2.349,02.349,0 2.349,00,00,0 Kab. Pati0,0

0,0 2.106,0 2.106,0 2.106,02.106,0 2.106,00,00,0 Kab. Pekalongan0,0

0,0 1.782,0 1.782,0 1.782,01.782,0 1.782,00,00,0 Kab. Pemalang0,0

0,0 1.782,0 1.782,0 1.782,01.782,0 1.782,00,00,0 Kab. Purbalingga0,0

0,0 2.187,0 2.187,0 2.187,02.187,0 2.187,00,00,0 Kab. Purworejo0,0

0,0 1.296,0 1.296,0 1.296,01.296,0 1.296,00,00,0 Kab. Rembang0,0

Formulir 2.3 - 57

Page 58: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 2.106,0 2.106,0 2.106,02.106,0 2.106,00,00,0 Kab. Semarang0,0

0,0 2.025,0 2.025,0 2.025,02.025,0 2.025,00,00,0 Kab. Sragen0,0

0,0 972,0 972,0 972,0972,0 972,00,00,0 Kab. Sukoharjo0,0

0,0 2.349,0 2.349,0 2.349,02.349,0 2.349,00,00,0 Kab. Tegal0,0

0,0 1.944,0 1.944,0 1.944,01.944,0 1.944,00,00,0 Kab. Temanggung0,0

0,0 2.754,0 2.754,0 2.754,02.754,0 2.754,00,00,0 Kab. Wonogiri0,0

0,0 1.944,0 1.944,0 1.944,01.944,0 1.944,00,00,0 Kab. Wonosobo0,0

0,0 405,0 405,0 405,0405,0 405,00,00,0 Kota Magelang0,0

0,0 972,0 972,0 972,0972,0 972,00,00,0 Kota Pekalongan0,0

0,0 486,0 486,0 486,0486,0 486,00,00,0 Kota Salatiga0,0

0,0 2.997,0 2.997,0 2.997,02.997,0 2.997,00,00,0 Kota Semarang0,0

0,0 1.377,0 1.377,0 1.377,01.377,0 1.377,00,00,0 Kota Surakarta0,0

0,0 648,0 648,0 648,0648,0 648,00,00,0 Kota Tegal0,0

0,0 2.025,0 2.025,0 2.025,02.025,0 2.025,00,00,0 Kab. Bantul0,0

0,0 2.250,0 2.250,0 2.250,02.250,0 2.250,00,00,0 Kab. Gunung Kidul0,0

0,0 1.575,0 1.575,0 1.575,01.575,0 1.575,00,00,0 Kab. Kulon Progo0,0

0,0 1.875,0 1.875,0 1.875,01.875,0 1.875,00,00,0 Kab. Sleman0,0

0,0 1.350,0 1.350,0 1.350,01.350,0 1.350,00,00,0 Kota Yogyakarta0,0

0,0 1.782,0 1.782,0 1.782,01.782,0 1.782,00,00,0 Kab. Bangkalan0,0

0,0 3.645,0 3.645,0 3.645,03.645,0 3.645,00,00,0 Kab. Banyuwangi0,0

0,0 1.944,0 1.944,0 1.944,01.944,0 1.944,00,00,0 Kab. Blitar0,0

0,0 2.916,0 2.916,0 2.916,02.916,0 2.916,00,00,0 Kab. Bojonegoro0,0

0,0 2.025,0 2.025,0 2.025,02.025,0 2.025,00,00,0 Kab. Bondowoso0,0

0,0 2.592,0 2.592,0 2.592,02.592,0 2.592,00,00,0 Kab. Gresik0,0

0,0 3.969,0 3.969,0 3.969,03.969,0 3.969,00,00,0 Kab. Jember0,0

0,0 2.754,0 2.754,0 2.754,02.754,0 2.754,00,00,0 Kab. Jombang0,0

0,0 2.997,0 2.997,0 2.997,02.997,0 2.997,00,00,0 Kab. Kediri0,0

0,0 2.673,0 2.673,0 2.673,02.673,0 2.673,00,00,0 Kab. Lamongan0,0

Formulir 2.3 - 58

Page 59: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 2.025,0 2.025,0 2.025,02.025,0 2.025,00,00,0 Kab. Lumajang0,0

0,0 2.106,0 2.106,0 2.106,02.106,0 2.106,00,00,0 Kab. Madiun0,0

0,0 1.782,0 1.782,0 1.782,01.782,0 1.782,00,00,0 Kab. Magetan0,0

0,0 3.159,0 3.159,0 3.159,03.159,0 3.159,00,00,0 Kab. Malang0,0

0,0 2.187,0 2.187,0 2.187,02.187,0 2.187,00,00,0 Kab. Mojokerto0,0

0,0 1.620,0 1.620,0 1.620,01.620,0 1.620,00,00,0 Kab. Nganjuk0,0

0,0 1.944,0 1.944,0 1.944,01.944,0 1.944,00,00,0 Kab. Ngawi0,0

0,0 1.944,0 1.944,0 1.944,01.944,0 1.944,00,00,0 Kab. Pacitan0,0

0,0 1.620,0 1.620,0 1.620,01.620,0 1.620,00,00,0 Kab. Pamekasan0,0

0,0 2.673,0 2.673,0 2.673,02.673,0 2.673,00,00,0 Kab. Pasuruan0,0

0,0 2.511,0 2.511,0 2.511,02.511,0 2.511,00,00,0 Kab. Ponorogo0,0

0,0 2.673,0 2.673,0 2.673,02.673,0 2.673,00,00,0 Kab. Probolinggo0,0

0,0 1.701,0 1.701,0 1.701,01.701,0 1.701,00,00,0 Kab. Sampang0,0

0,0 2.106,0 2.106,0 2.106,02.106,0 2.106,00,00,0 Kab. Sidoarjo0,0

0,0 1.377,0 1.377,0 1.377,01.377,0 1.377,00,00,0 Kab. Situbondo0,0

0,0 2.430,0 2.430,0 2.430,02.430,0 2.430,00,00,0 Kab. Sumenep0,0

0,0 1.782,0 1.782,0 1.782,01.782,0 1.782,00,00,0 Kab. Trenggalek0,0

0,0 2.673,0 2.673,0 2.673,02.673,0 2.673,00,00,0 Kab. Tuban0,0

0,0 2.511,0 2.511,0 2.511,02.511,0 2.511,00,00,0 Kab. Tulungagung0,0

0,0 243,0 243,0 243,0243,0 243,00,00,0 Kota Blitar0,0

0,0 729,0 729,0 729,0729,0 729,00,00,0 Kota Kediri0,0

0,0 486,0 486,0 486,0486,0 486,00,00,0 Kota Madiun0,0

0,0 1.215,0 1.215,0 1.215,01.215,0 1.215,00,00,0 Kota Malang0,0

0,0 405,0 405,0 405,0405,0 405,00,00,0 Kota Mojokerto0,0

0,0 648,0 648,0 648,0648,0 648,00,00,0 Kota Pasuruan0,0

0,0 486,0 486,0 486,0486,0 486,00,00,0 Kota Probolinggo0,0

0,0 5.022,0 5.022,0 5.022,05.022,0 5.022,00,00,0 Kota Surabaya0,0

0,0 405,0 405,0 405,0405,0 405,00,00,0 Kota Batu0,0

Formulir 2.3 - 59

Page 60: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 975,0 975,0 975,0975,0 975,00,00,0 Kab. Aceh Barat0,0

0,0 2.100,0 2.100,0 2.100,02.100,0 2.100,00,00,0 Kab. Aceh Besar0,0

0,0 1.650,0 1.650,0 1.650,01.650,0 1.650,00,00,0 Kab. Aceh Selatan0,0

0,0 825,0 825,0 825,0825,0 825,00,00,0 Kab. Aceh Singkil0,0

0,0 1.050,0 1.050,0 1.050,01.050,0 1.050,00,00,0 Kab. Aceh Tengah0,0

0,0 1.350,0 1.350,0 1.350,01.350,0 1.350,00,00,0 Kab. Aceh Tenggara0,0

0,0 1.950,0 1.950,0 1.950,01.950,0 1.950,00,00,0 Kab. Aceh Timur0,0

0,0 2.325,0 2.325,0 2.325,02.325,0 2.325,00,00,0 Kab. Aceh Utara0,0

0,0 1.350,0 1.350,0 1.350,01.350,0 1.350,00,00,0 Kab. Bireuen0,0

0,0 1.950,0 1.950,0 1.950,01.950,0 1.950,00,00,0 Kab. Pidie0,0

0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0 Kab. Simeulue0,0

0,0 825,0 825,0 825,0825,0 825,00,00,0 Kota Banda Aceh0,0

0,0 450,0 450,0 450,0450,0 450,00,00,0 Kota Sabang0,0

0,0 375,0 375,0 375,0375,0 375,00,00,0 Kota Langsa0,0

0,0 450,0 450,0 450,0450,0 450,00,00,0 Kota Lhokseumawe0,0

0,0 975,0 975,0 975,0975,0 975,00,00,0 Kab. Nagan Raya0,0

0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,00,0 Kab. Aceh Jaya0,0

0,0 975,0 975,0 975,0975,0 975,00,00,0 Kab. Aceh Barat Daya

0,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,00,0 Kab. Gayo Lues0,0

0,0 1.050,0 1.050,0 1.050,01.050,0 1.050,00,00,0 Kab. Aceh Tamiang0,0

0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,00,0 Kab. Bener Meriah0,0

0,0 375,0 375,0 375,0375,0 375,00,00,0 Kota Subulussalam0,0

0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,00,0 Kab. Pidie Jaya0,0

0,0 1.782,0 1.782,0 1.782,01.782,0 1.782,00,00,0 Kab. Asahan0,0

0,0 1.458,0 1.458,0 1.458,01.458,0 1.458,00,00,0 Kab. Dairi0,0

0,0 2.754,0 2.754,0 2.754,02.754,0 2.754,00,00,0 Kab. Deli Serdang0,0

0,0 1.539,0 1.539,0 1.539,01.539,0 1.539,00,00,0 Kab. Tanah Karo0,0

Formulir 2.3 - 60

Page 61: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.053,0 1.053,0 1.053,01.053,0 1.053,00,00,0 Kab. Labuhan Batu0,0

0,0 2.430,0 2.430,0 2.430,02.430,0 2.430,00,00,0 Kab. Langkat0,0

0,0 2.106,0 2.106,0 2.106,02.106,0 2.106,00,00,0 Kab. Mandailing Natal

0,0

0,0 729,0 729,0 729,0729,0 729,00,00,0 Kab. Nias0,0

0,0 2.754,0 2.754,0 2.754,02.754,0 2.754,00,00,0 Kab. Simalungun0,0

0,0 1.296,0 1.296,0 1.296,01.296,0 1.296,00,00,0 Kab. Tapanuli Selatan

0,0

0,0 1.863,0 1.863,0 1.863,01.863,0 1.863,00,00,0 Kab. Tapanuli Tengah

0,0

0,0 1.539,0 1.539,0 1.539,01.539,0 1.539,00,00,0 Kab. Tapanuli Utara0,0

0,0 1.539,0 1.539,0 1.539,01.539,0 1.539,00,00,0 Kab. Toba Samosir0,0

0,0 648,0 648,0 648,0648,0 648,00,00,0 Kota Binjai0,0

0,0 3.159,0 3.159,0 3.159,03.159,0 3.159,00,00,0 Kota Medan0,0

0,0 1.539,0 1.539,0 1.539,01.539,0 1.539,00,00,0 Kota Pematang Siantar

0,0

0,0 324,0 324,0 324,0324,0 324,00,00,0 Kota Sibolga0,0

0,0 648,0 648,0 648,0648,0 648,00,00,0 Kota Tanjung Balai0,0

0,0 729,0 729,0 729,0729,0 729,00,00,0 Kota Tebing Tinggi0,0

0,0 729,0 729,0 729,0729,0 729,00,00,0 Kota Padang Sidempuan

0,0

0,0 648,0 648,0 648,0648,0 648,00,00,0 Kab. Pakpak Barat0,0

0,0 2.206,0 2.206,0 2.206,02.206,0 2.206,00,00,0 Kab. Nias Selatan0,0

0,0 972,0 972,0 972,0972,0 972,00,00,0 Kab. Humbang Hasundutan

0,0

0,0 1.620,0 1.620,0 1.620,01.620,0 1.620,00,00,0 Kab. Serdang Bedagai

0,0

0,0 972,0 972,0 972,0972,0 972,00,00,0 Kab. Samosir0,0

0,0 972,0 972,0 972,0972,0 972,00,00,0 Kab. Batubara0,0

0,0 972,0 972,0 972,0972,0 972,00,00,0 Kab. Padang Lawas0,0

0,0 1.377,0 1.377,0 1.377,01.377,0 1.377,00,00,0 Kab. Padang Lawas 0,0

Formulir 2.3 - 61

Page 62: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 1.377,0 1.377,0 1.377,01.377,0 1.377,00,00,0 Kab. Labuhan Batu Utara

0,0

0,0 1.377,0 1.377,0 1.377,01.377,0 1.377,00,00,0 Kab. Labuhan Batu Selatan

0,0

0,0 891,0 891,0 891,0891,0 891,00,00,0 Kab. Nias Utara0,0

0,0 567,0 567,0 567,0567,0 567,00,00,0 Kab. Nias Barat0,0

0,0 486,0 486,0 486,0486,0 486,00,00,0 Kota Gunung Sitoli0,0

0,0 1.650,0 1.650,0 1.650,01.650,0 1.650,00,00,0 Kab. Lima Puluh Kota

0,0

0,0 1.650,0 1.650,0 1.650,01.650,0 1.650,00,00,0 Kab. Agam0,0

0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,00,0 Kab. Kepulauan Mentawai

0,0

0,0 1.800,0 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,00,0 Kab. Padang Pariaman

0,0

0,0 1.200,0 1.200,0 1.200,01.200,0 1.200,00,00,0 Kab. Pasaman0,0

0,0 1.350,0 1.350,0 1.350,01.350,0 1.350,00,00,0 Kab. Pesisir Selatan0,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,00,0 Kab. Sawahlunto Sijunjung

0,0

0,0 1.350,0 1.350,0 1.350,01.350,0 1.350,00,00,0 Kab. Solok0,0

0,0 1.725,0 1.725,0 1.725,01.725,0 1.725,00,00,0 Kab. Tanah Datar0,0

0,0 525,0 525,0 525,0525,0 525,00,00,0 Kota Bukit Tinggi0,0

0,0 300,0 300,0 300,0300,0 300,00,00,0 Kota Padang Panjang

0,0

0,0 1.650,0 1.650,0 1.650,01.650,0 1.650,00,00,0 Kota Padang0,0

0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0 Kota Payakumbuh0,0

0,0 450,0 450,0 450,0450,0 450,00,00,0 Kota Sawahlunto0,0

0,0 300,0 300,0 300,0300,0 300,00,00,0 Kota Solok0,0

0,0 525,0 525,0 525,0525,0 525,00,00,0 Kota Pariaman0,0

0,0 1.275,0 1.275,0 1.275,01.275,0 1.275,00,00,0 Kab. Pasaman Barat0,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,00,0 Kab. Dharmas Raya0,0

Formulir 2.3 - 62

Page 63: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0 Kab. Solok Selatan0,0

0,0 825,0 825,0 825,0825,0 825,00,00,0 Kab. Bengkalis0,0

0,0 1.875,0 1.875,0 1.875,01.875,0 1.875,00,00,0 Kab. Indragiri Hilir0,0

0,0 1.350,0 1.350,0 1.350,01.350,0 1.350,00,00,0 Kab. Indragiri Hulu0,0

0,0 2.175,0 2.175,0 2.175,02.175,0 2.175,00,00,0 Kab. Kampar0,0

0,0 1.575,0 1.575,0 1.575,01.575,0 1.575,00,00,0 Kab. Kuantan Singingi

0,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,00,0 Kab. Pelalawan0,0

0,0 1.275,0 1.275,0 1.275,01.275,0 1.275,00,00,0 Kab. Rokan Hilir0,0

0,0 1.575,0 1.575,0 1.575,01.575,0 1.575,00,00,0 Kab. Rokan Hulu0,0

0,0 1.125,0 1.125,0 1.125,01.125,0 1.125,00,00,0 Kab. Siak0,0

0,0 675,0 675,0 675,0675,0 675,00,00,0 Kota Dumai0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kota Pekanbaru0,0

0,0 675,0 675,0 675,0675,0 675,00,00,0 Kab. Kepulauan Meranti

0,0

0,0 1.275,0 1.275,0 1.275,01.275,0 1.275,00,00,0 Kab. Batanghari0,0

0,0 1.350,0 1.350,0 1.350,01.350,0 1.350,00,00,0 Kab. Bungo0,0

0,0 1.350,0 1.350,0 1.350,01.350,0 1.350,00,00,0 Kab. Kerinci0,0

0,0 1.425,0 1.425,0 1.425,01.425,0 1.425,00,00,0 Kab. Merangin0,0

0,0 1.350,0 1.350,0 1.350,01.350,0 1.350,00,00,0 Kab. Muaro Jambi0,0

0,0 975,0 975,0 975,0975,0 975,00,00,0 Kab. Sarolangun0,0

0,0 1.200,0 1.200,0 1.200,01.200,0 1.200,00,00,0 Kab. Tanjung Jabung Barat

0,0

0,0 1.275,0 1.275,0 1.275,01.275,0 1.275,00,00,0 Kab. Tanjung Jabung Timur

0,0

0,0 1.050,0 1.050,0 1.050,01.050,0 1.050,00,00,0 Kab. Tebo0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kota Jambi0,0

0,0 450,0 450,0 450,0450,0 450,00,00,0 Kab. Sungai Penuh0,0

0,0 2.511,0 2.511,0 2.511,02.511,0 2.511,00,00,0 Kab. Lahat0,0

0,0 2.025,0 2.025,0 2.025,02.025,0 2.025,00,00,0 Kab. Musi Banyu Asin0,0

Formulir 2.3 - 63

Page 64: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 2.187,0 2.187,0 2.187,02.187,0 2.187,00,00,0 Kab. Musi Rawas0,0

0,0 1.944,0 1.944,0 1.944,01.944,0 1.944,00,00,0 Kab. Muara Enim0,0

0,0 2.349,0 2.349,0 2.349,02.349,0 2.349,00,00,0 Kab. Ogan Komering Ilir

0,0

0,0 1.296,0 1.296,0 1.296,01.296,0 1.296,00,00,0 Kab. Ogan Komering Ulu

0,0

0,0 3.159,0 3.159,0 3.159,03.159,0 3.159,00,00,0 Kota Palembang0,0

0,0 567,0 567,0 567,0567,0 567,00,00,0 Kota Pagar Alam0,0

0,0 729,0 729,0 729,0729,0 729,00,00,0 Kota Lubuk Linggau0,0

0,0 567,0 567,0 567,0567,0 567,00,00,0 Kota Prabumulih0,0

0,0 2.349,0 2.349,0 2.349,02.349,0 2.349,00,00,0 Kab. Banyuasin0,0

0,0 2.025,0 2.025,0 2.025,02.025,0 2.025,00,00,0 Kab. Ogan Ilir0,0

0,0 1.782,0 1.782,0 1.782,01.782,0 1.782,00,00,0 Kab. OKU Timur0,0

0,0 1.539,0 1.539,0 1.539,01.539,0 1.539,00,00,0 Kab. OKU Selatan0,0

0,0 648,0 648,0 648,0648,0 648,00,00,0 Kab. Empat Lawang0,0

0,0 1.539,0 1.539,0 1.539,01.539,0 1.539,00,00,0 Kab. Lampung Barat0,0

0,0 1.944,0 1.944,0 1.944,01.944,0 1.944,00,00,0 Kab. Lampung Selatan

0,0

0,0 2.997,0 2.997,0 2.997,02.997,0 2.997,00,00,0 Kab. Lampung Tengah

0,0

0,0 2.106,0 2.106,0 2.106,02.106,0 2.106,00,00,0 Kab. Lampung Utara0,0

0,0 2.673,0 2.673,0 2.673,02.673,0 2.673,00,00,0 Kab. Lampung Timur0,0

0,0 1.782,0 1.782,0 1.782,01.782,0 1.782,00,00,0 Kab. Tanggamus0,0

0,0 1.458,0 1.458,0 1.458,01.458,0 1.458,00,00,0 Kab. Tulang Bawang0,0

0,0 1.539,0 1.539,0 1.539,01.539,0 1.539,00,00,0 Kab. Way Kanan0,0

0,0 2.187,0 2.187,0 2.187,02.187,0 2.187,00,00,0 Kota Bandar Lampung

0,0

0,0 891,0 891,0 891,0891,0 891,00,00,0 Kota Metro0,0

0,0 972,0 972,0 972,0972,0 972,00,00,0 Kab. Pesawaran0,0

0,0 810,0 810,0 810,0810,0 810,00,00,0 Kab. Pringsewu0,0

Formulir 2.3 - 64

Page 65: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 729,0 729,0 729,0729,0 729,00,00,0 Kab. Mesuji0,0

0,0 729,0 729,0 729,0729,0 729,00,00,0 Kab. Tulang Bawang Barat

0,0

0,0 1.900,0 1.900,0 1.900,01.900,0 1.900,00,00,0 Kab. Bengkayang0,0

0,0 1.600,0 1.600,0 1.600,01.600,0 1.600,00,00,0 Kab. Landak0,0

0,0 2.800,0 2.800,0 2.800,02.800,0 2.800,00,00,0 Kab. Kapuas Hulu0,0

0,0 2.400,0 2.400,0 2.400,02.400,0 2.400,00,00,0 Kab. Ketapang0,0

0,0 1.400,0 1.400,0 1.400,01.400,0 1.400,00,00,0 Kab. Pontianak0,0

0,0 2.900,0 2.900,0 2.900,02.900,0 2.900,00,00,0 Kab. Sambas0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Sanggau0,0

0,0 2.200,0 2.200,0 2.200,02.200,0 2.200,00,00,0 Kab. Sintang0,0

0,0 2.300,0 2.300,0 2.300,02.300,0 2.300,00,00,0 Kota Pontianak0,0

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Kota Singkawang0,0

0,0 1.200,0 1.200,0 1.200,01.200,0 1.200,00,00,0 Kab. Sekadau0,0

0,0 1.100,0 1.100,0 1.100,01.100,0 1.100,00,00,0 Kab. Melawi0,0

0,0 800,0 800,0 800,0800,0 800,00,00,0 Kab. Kayong Utara0,0

0,0 1.900,0 1.900,0 1.900,01.900,0 1.900,00,00,0 Kab. Kubu Raya0,0

0,0 1.200,0 1.200,0 1.200,01.200,0 1.200,00,00,0 Kab. Barito Selatan0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Barito Utara0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Kab. Kapuas0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Kotawaringin Barat

0,0

0,0 1.900,0 1.900,0 1.900,01.900,0 1.900,00,00,0 Kab. Kotawaringin Timur

0,0

0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,00,0 Kota Palangkaraya0,0

0,0 1.100,0 1.100,0 1.100,01.100,0 1.100,00,00,0 Kab. Barito Timur0,0

0,0 1.400,0 1.400,0 1.400,01.400,0 1.400,00,00,0 Kab. Murung Raya0,0

0,0 1.100,0 1.100,0 1.100,01.100,0 1.100,00,00,0 Kab. Pulang Pisau0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Gunung Mas0,0

Formulir 2.3 - 65

Page 66: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,00,0 Kab. Lamandau0,0

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Kab. Sukamara0,0

0,0 1.600,0 1.600,0 1.600,01.600,0 1.600,00,00,0 Kab. Katingan0,0

0,0 1.200,0 1.200,0 1.200,01.200,0 1.200,00,00,0 Kab. Seruyan0,0

0,0 2.300,0 2.300,0 2.300,02.300,0 2.300,00,00,0 Kab. Banjar0,0

0,0 1.900,0 1.900,0 1.900,01.900,0 1.900,00,00,0 Kab. Barito Kuala0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Hulu Sungai Selatan

0,0

0,0 1.900,0 1.900,0 1.900,01.900,0 1.900,00,00,0 Kab. Hulu Sungai Tengah

0,0

0,0 1.300,0 1.300,0 1.300,01.300,0 1.300,00,00,0 Kab. Hulu Sungai Utara

0,0

0,0 2.600,0 2.600,0 2.600,02.600,0 2.600,00,00,0 Kab. Kota Baru0,0

0,0 1.600,0 1.600,0 1.600,01.600,0 1.600,00,00,0 Kab. Tabalong0,0

0,0 1.800,0 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,00,0 Kab. Tanah Laut0,0

0,0 1.300,0 1.300,0 1.300,01.300,0 1.300,00,00,0 Kab. Tapin0,0

0,0 800,0 800,0 800,0800,0 800,00,00,0 Kota Banjar Baru0,0

0,0 2.600,0 2.600,0 2.600,02.600,0 2.600,00,00,0 Kota Banjarmasin0,0

0,0 1.100,0 1.100,0 1.100,01.100,0 1.100,00,00,0 Kab. Balangan0,0

0,0 1.400,0 1.400,0 1.400,01.400,0 1.400,00,00,0 Kab. Tanah Bumbu0,0

0,0 1.800,0 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,00,0 Kab. Berau0,0

0,0 1.200,0 1.200,0 1.200,01.200,0 1.200,00,00,0 Kab. Bulungan0,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,00,0 Kab. Kutai Kartanegara

0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Kab. Kutai Barat0,0

0,0 1.900,0 1.900,0 1.900,01.900,0 1.900,00,00,0 Kab. Kutai Timur0,0

0,0 1.800,0 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,00,0 Kab. Malinau0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Nunukan0,0

0,0 1.700,0 1.700,0 1.700,01.700,0 1.700,00,00,0 Kab. Pasir0,0

0,0 2.600,0 2.600,0 2.600,02.600,0 2.600,00,00,0 Kota Balikpapan0,0

Formulir 2.3 - 66

Page 67: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0 Kota Bontang0,0

0,0 2.100,0 2.100,0 2.100,02.100,0 2.100,00,00,0 Kota Samarinda0,0

0,0 700,0 700,0 700,0700,0 700,00,00,0 Kota Tarakan0,0

0,0 1.100,0 1.100,0 1.100,01.100,0 1.100,00,00,0 Kab. Penajam Paser Utara

0,0

0,0 300,0 300,0 300,0300,0 300,00,00,0 kab. Tana Tidung0,0

0,0 1.400,0 1.400,0 1.400,01.400,0 1.400,00,00,0 Kab. Bolaang Mongondow

0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Minahasa0,0

0,0 1.800,0 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,00,0 Kab. Sangihe0,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,00,0 Kota Bitung0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kota Manado0,0

0,0 2.400,0 2.400,0 2.400,02.400,0 2.400,00,00,0 Kab. Kepulauan Talaud

0,0

0,0 1.700,0 1.700,0 1.700,01.700,0 1.700,00,00,0 Kab. Minahasa Selatan

0,0

0,0 700,0 700,0 700,0700,0 700,00,00,0 Kota Tomohon0,0

0,0 1.100,0 1.100,0 1.100,01.100,0 1.100,00,00,0 Kab. Minahasa Utara0,0

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Kota Kotamubagu0,0

0,0 1.100,0 1.100,0 1.100,01.100,0 1.100,00,00,0 Kab. Bolaang Mongondow Utara

0,0

0,0 1.400,0 1.400,0 1.400,01.400,0 1.400,00,00,0 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

0,0

0,0 1.100,0 1.100,0 1.100,01.100,0 1.100,00,00,0 Kab. Minahasa Tenggara

0,0

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Kab. Bolaang Mongondow Timur

0,0

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Kab. Bolaang Mongondow Selatan

0,0

0,0 2.200,0 2.200,0 2.200,02.200,0 2.200,00,00,0 Kab. Banggai0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Banggai Kepulauan

0,0

Formulir 2.3 - 67

Page 68: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.100,0 1.100,0 1.100,01.100,0 1.100,00,00,0 Kab. Buol0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Toli-Toli0,0

0,0 1.400,0 1.400,0 1.400,01.400,0 1.400,00,00,0 Kab. Donggala0,0

0,0 1.800,0 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,00,0 Kab. Morowali0,0

0,0 2.100,0 2.100,0 2.100,02.100,0 2.100,00,00,0 Kab. Poso0,0

0,0 1.200,0 1.200,0 1.200,01.200,0 1.200,00,00,0 Kota Palu0,0

0,0 2.100,0 2.100,0 2.100,02.100,0 2.100,00,00,0 Kab. Parigi Moutong0,0

0,0 1.300,0 1.300,0 1.300,01.300,0 1.300,00,00,0 Kab. Tojo Una-Una0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Sigi0,0

0,0 1.272,0 1.272,0 1.272,01.272,0 1.272,00,00,0 Kab. Bantaeng0,0

0,0 1.060,0 1.060,0 1.060,01.060,0 1.060,00,00,0 Kab. Barru0,0

0,0 4.028,0 4.028,0 4.028,04.028,0 4.028,00,00,0 Kab. Bone0,0

0,0 2.014,0 2.014,0 2.014,02.014,0 2.014,00,00,0 Kab. Bulukumba0,0

0,0 1.378,0 1.378,0 1.378,01.378,0 1.378,00,00,0 Kab. Enrekang0,0

0,0 2.438,0 2.438,0 2.438,02.438,0 2.438,00,00,0 Kab. Gowa0,0

0,0 1.908,0 1.908,0 1.908,01.908,0 1.908,00,00,0 Kab. Jeneponto0,0

0,0 2.226,0 2.226,0 2.226,02.226,0 2.226,00,00,0 Kab. Luwu0,0

0,0 1.272,0 1.272,0 1.272,01.272,0 1.272,00,00,0 Kab. Luwu Utara0,0

0,0 1.484,0 1.484,0 1.484,01.484,0 1.484,00,00,0 Kab. Maros0,0

0,0 2.438,0 2.438,0 2.438,02.438,0 2.438,00,00,0 Kab. Pangkajene Kepulauan

0,0

0,0 1.590,0 1.590,0 1.590,01.590,0 1.590,00,00,0 Kab. Pinrang0,0

0,0 1.378,0 1.378,0 1.378,01.378,0 1.378,00,00,0 Kab. Kepulauan Selayar

0,0

0,0 1.484,0 1.484,0 1.484,01.484,0 1.484,00,00,0 Kab. Sidenreng Rappang

0,0

0,0 1.590,0 1.590,0 1.590,01.590,0 1.590,00,00,0 Kab. Sinjai0,0

0,0 1.802,0 1.802,0 1.802,01.802,0 1.802,00,00,0 Kab. Soppeng0,0

0,0 1.484,0 1.484,0 1.484,01.484,0 1.484,00,00,0 Kab. Takalar0,0

Formulir 2.3 - 68

Page 69: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 2.120,0 2.120,0 2.120,02.120,0 2.120,00,00,0 Kab. Tana Toraja0,0

0,0 2.438,0 2.438,0 2.438,02.438,0 2.438,00,00,0 Kab. Wajo0,0

0,0 636,0 636,0 636,0636,0 636,00,00,0 Kota Pare-pare0,0

0,0 3.922,0 3.922,0 3.922,03.922,0 3.922,00,00,0 Kota Makassar0,0

0,0 1.166,0 1.166,0 1.166,01.166,0 1.166,00,00,0 Kota Palopo0,0

0,0 1.590,0 1.590,0 1.590,01.590,0 1.590,00,00,0 Kab. Luwu Timur0,0

0,0 2.332,0 2.332,0 2.332,02.332,0 2.332,00,00,0 Kab. Toraja Utara0,0

0,0 3.200,0 3.200,0 3.200,03.200,0 3.200,00,00,0 Kab. Buton0,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,00,0 Kab. Konawe0,0

0,0 2.100,0 2.100,0 2.100,02.100,0 2.100,00,00,0 Kab. Kolaka0,0

0,0 4.200,0 4.200,0 4.200,04.200,0 4.200,00,00,0 Kab. Muna0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kota Kendari0,0

0,0 1.600,0 1.600,0 1.600,01.600,0 1.600,00,00,0 Kota Bau-bau0,0

0,0 2.200,0 2.200,0 2.200,02.200,0 2.000,00,00,0 Kab. Konawe Selatan0,0

0,0 2.200,0 2.200,0 2.200,02.200,0 2.200,00,00,0 Kab. Bombana0,0

0,0 1.900,0 1.900,0 1.900,01.900,0 1.900,00,00,0 Kab. Wakatobi0,0

0,0 1.600,0 1.600,0 1.600,01.600,0 1.600,00,00,0 Kab. Kolaka Utara0,0

0,0 1.300,0 1.300,0 1.300,01.300,0 1.300,00,00,0 Kab. Konawe Utara0,0

0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,00,0 Kab. Buton Utara0,0

0,0 2.600,0 2.600,0 2.600,02.600,0 2.600,00,00,0 Kab. Maluku Tenggara Barat

0,0

0,0 6.400,0 6.400,0 6.400,06.400,0 6.400,00,00,0 Kab. Maluku Tengah0,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,00,0 Kab. Maluku Tenggara

0,0

0,0 1.800,0 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,00,0 Kab. Buru0,0

0,0 4.400,0 4.400,0 4.400,04.400,0 4.400,00,00,0 Kota Ambon0,0

0,0 3.400,0 3.400,0 3.400,03.400,0 3.400,00,00,0 Kab. Seram Bagian Barat

0,0

0,0 3.200,0 3.200,0 3.200,03.200,0 3.200,00,00,0 Kab. Seram Bagian Timur

0,0

Formulir 2.3 - 69

Page 70: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 4.400,0 4.400,0 4.400,04.400,0 4.400,00,00,0 Kab. Kepulauan Aru0,0

0,0 2.200,0 2.200,0 2.200,02.200,0 2.200,00,00,0 Kota Tual0,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,00,0 Kab. Maluku Barat Daya

0,0

0,0 2.400,0 2.400,0 2.400,02.400,0 2.400,00,00,0 Kab. Buru Selatan0,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,00,0 Kab. Badung0,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,00,0 Kab. Bangli0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Buleleng0,0

0,0 975,0 975,0 975,0975,0 975,00,00,0 Kab. Gianyar0,0

0,0 675,0 675,0 675,0675,0 675,00,00,0 Kab. Jembrana0,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,00,0 Kab. Karangasem0,0

0,0 675,0 675,0 675,0675,0 675,00,00,0 Kab. Klungkung0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Tabanan0,0

0,0 825,0 825,0 825,0825,0 825,00,00,0 Kota Denpasar0,0

0,0 5.000,0 5.000,0 5.000,05.000,0 5.000,00,00,0 Kab. Bima0,0

0,0 2.250,0 2.250,0 2.250,02.250,0 2.250,00,00,0 Kab. Dompu0,0

0,0 4.000,0 4.000,0 4.000,04.000,0 4.000,00,00,0 Kab. Lombok Barat0,0

0,0 6.250,0 6.250,0 6.250,06.250,0 6.250,00,00,0 Kab. Lombok Tengah0,0

0,0 7.250,0 7.250,0 7.250,07.250,0 7.250,00,00,0 Kab. Lombok Timur0,0

0,0 6.250,0 6.250,0 6.250,06.250,0 6.250,00,00,0 Kab. Sumbawa0,0

0,0 2.750,0 2.750,0 2.750,02.750,0 2.750,00,00,0 Kota Mataram0,0

0,0 1.250,0 1.250,0 1.250,01.250,0 1.250,00,00,0 Kota Bima0,0

0,0 2.250,0 2.250,0 2.250,02.250,0 2.250,00,00,0 Kab. Sumbawa Barat0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Lombok Utara0,0

0,0 5.900,0 5.900,0 5.900,05.900,0 5.900,00,00,0 Kab. Alor0,0

0,0 7.900,0 7.900,0 7.900,07.900,0 7.900,00,00,0 Kab. Belu0,0

0,0 6.000,0 6.000,0 6.000,06.000,0 6.000,00,00,0 Kab. Ende0,0

0,0 5.000,0 5.000,0 5.000,05.000,0 5.000,00,00,0 Kab. Flores Timur0,0

Formulir 2.3 - 70

Page 71: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 6.450,0 6.450,0 6.450,06.450,0 6.450,00,00,0 Kab. Kupang0,0

0,0 2.250,0 2.250,0 2.250,02.250,0 2.250,00,00,0 Kab. Lembata0,0

0,0 4.250,0 4.250,0 4.250,04.250,0 4.250,00,00,0 Kab. Manggarai0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Kab. Ngada0,0

0,0 5.750,0 5.750,0 5.750,05.750,0 5.750,00,00,0 Kab. Sikka0,0

0,0 1.750,0 1.750,0 1.750,01.750,0 1.750,00,00,0 Kab. Sumba Barat0,0

0,0 5.500,0 5.500,0 5.500,05.500,0 5.500,00,00,0 Kab. Sumba Timur0,0

0,0 7.000,0 7.000,0 7.000,07.000,0 7.000,00,00,0 Kab. Timor Tengah Selatan

0,0

0,0 7.100,0 7.100,0 7.100,07.100,0 7.100,00,00,0 Kab. Timor Tengah Utara

0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Kota Kupang0,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,00,0 Kab. Rote Ndao0,0

0,0 3.750,0 3.750,0 3.750,03.750,0 3.750,00,00,0 Kab. Manggarai Barat

0,0

0,0 1.750,0 1.750,0 1.750,01.750,0 1.750,00,00,0 Kab. Nagekeo0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Kab. Sumba Barat Daya

0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Sumba Tengah0,0

0,0 5.000,0 5.000,0 5.000,05.000,0 5.000,00,00,0 Kab. Manggarai Timur

0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Sabu Raijua0,0

0,0 4.250,0 4.250,0 4.250,04.250,0 4.250,00,00,0 Kab. Biak Numfor0,0

0,0 4.750,0 4.750,0 4.750,04.750,0 4.750,00,00,0 Kab. Jayapura0,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,00,0 Kab. Jayawijaya0,0

0,0 5.500,0 5.500,0 5.500,05.500,0 5.500,00,00,0 Kab. Merauke0,0

0,0 3.250,0 3.250,0 3.250,03.250,0 3.250,00,00,0 Kab. Mimika0,0

0,0 6.000,0 6.000,0 6.000,06.000,0 6.000,00,00,0 Kab. Nabire0,0

0,0 4.500,0 4.500,0 4.500,04.500,0 4.500,00,00,0 Kab. Paniai0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Puncak Jaya0,0

Formulir 2.3 - 71

Page 72: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 3.250,0 3.250,0 3.250,03.250,0 3.250,00,00,0 Kab. Kepulauan Yapen

0,0

0,0 3.100,0 3.100,0 3.100,03.100,0 3.100,00,00,0 Kota Jayapura0,0

0,0 2.350,0 2.350,0 2.350,02.350,0 2.350,00,00,0 Kab. Sarmi0,0

0,0 2.400,0 2.400,0 2.400,02.400,0 2.400,00,00,0 Kab. Keerom0,0

0,0 7.750,0 7.750,0 7.750,07.750,0 7.750,00,00,0 Kab. Yahukimo0,0

0,0 7.550,0 7.550,0 7.550,07.550,0 7.550,00,00,0 Kab. Pegunungan Bintang

0,0

0,0 6.250,0 6.250,0 6.250,06.250,0 6.250,00,00,0 Kab. Tolikara0,0

0,0 4.200,0 4.200,0 4.200,04.200,0 4.200,00,00,0 Kab. Boven Digoel0,0

0,0 2.750,0 2.750,0 2.750,02.750,0 2.750,00,00,0 Kab. Mappi0,0

0,0 3.250,0 3.250,0 3.250,03.250,0 3.250,00,00,0 Kab. Asmat0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Kab. Waropen0,0

0,0 1.450,0 1.450,0 1.450,01.450,0 1.450,00,00,0 Kab. Supiori0,0

0,0 1.750,0 1.750,0 1.750,01.750,0 1.750,00,00,0 Kab. Mamberamo Raya

0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Kab. Dogiyai0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Nduga0,0

0,0 1.750,0 1.750,0 1.750,01.750,0 1.750,00,00,0 Kab. Yalimo0,0

0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,00,0 Kab. Mamberamo Tengah

0,0

0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,00,0 Kab. Lanny Jaya0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Puncak0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Intan Jaya0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Deiyai0,0

0,0 1.050,0 1.050,0 1.050,01.050,0 1.050,00,00,0 Kab. Bengkulu Selatan

0,0

0,0 1.675,0 1.675,0 1.675,01.675,0 1.675,00,00,0 Kab. Bengkulu Utara0,0

0,0 1.575,0 1.575,0 1.575,01.575,0 1.575,00,00,0 Kab. Rejang Lebong0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kota Bengkulu0,0

Formulir 2.3 - 72

Page 73: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.200,0 1.200,0 1.200,01.200,0 1.200,00,00,0 Kab. Kaur0,0

0,0 1.650,0 1.650,0 1.650,01.650,0 1.650,00,00,0 Kab. Seluma0,0

0,0 1.200,0 1.200,0 1.200,01.200,0 1.200,00,00,0 Kab. Muko-Muko0,0

0,0 1.050,0 1.050,0 1.050,01.050,0 1.050,00,00,0 Kab. Lebong0,0

0,0 1.050,0 1.050,0 1.050,01.050,0 1.050,00,00,0 Kab. Kepahiang0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Bengkulu Tengah

0,0

0,0 1.800,0 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,00,0 Kab. Halmahera Tengah

0,0

0,0 2.200,0 2.200,0 2.200,02.200,0 2.200,00,00,0 Kab. Halmahera Barat

0,0

0,0 1.800,0 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,00,0 Kota Ternate0,0

0,0 2.800,0 2.800,0 2.800,02.800,0 0,00,00,0 Kab. Halmahera Timur

0,0

0,0 1.800,0 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,00,0 Kota Tidore Kepulauan

0,0

0,0 2.800,0 2.800,0 2.800,02.800,0 2.800,00,00,0 Kab. Kepulauan Sula0,0

0,0 6.000,0 6.000,0 6.000,06.000,0 6.000,00,00,0 Kab. Halmahera Selatan

0,0

0,0 3.400,0 3.400,0 3.400,03.400,0 3.400,00,00,0 Kab. Halmahera Utara

0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Morotai0,0

0,0 3.240,0 3.240,0 3.240,03.240,0 3.240,00,00,0 Kab. Lebak0,0

0,0 2.916,0 2.916,0 2.916,02.916,0 2.916,00,00,0 Kab. Pandeglang0,0

0,0 2.430,0 2.430,0 2.430,02.430,0 2.430,00,00,0 Kab. Serang0,0

0,0 3.402,0 3.402,0 3.402,03.402,0 3.402,00,00,0 Kab. Tangerang0,0

0,0 648,0 648,0 648,0648,0 648,00,00,0 Kota Cilegon0,0

0,0 2.592,0 2.592,0 2.592,02.592,0 2.592,00,00,0 Kota Tangerang0,0

0,0 1.215,0 1.215,0 1.215,01.215,0 1.215,00,00,0 Kota Serang0,0

0,0 2.025,0 2.025,0 2.025,02.025,0 2.025,00,00,0 Kota Tangerang Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 73

Page 74: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,00,0 Kab. Bangka0,0

0,0 675,0 675,0 675,0675,0 675,00,00,0 Kab. Belitung0,0

0,0 675,0 675,0 675,0675,0 675,00,00,0 Kota Pangkal Pinang0,0

0,0 675,0 675,0 675,0675,0 675,00,00,0 Kab. Bangka Selatan0,0

0,0 525,0 525,0 525,0525,0 525,00,00,0 Kab. Bangka Tengah0,0

0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0 Kab. Bangka Barat0,0

0,0 450,0 450,0 450,0450,0 450,00,00,0 Kab. Belitung Timur0,0

0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,00,0 Kab. Boalemo0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Gorontalo0,0

0,0 800,0 800,0 800,0800,0 800,00,00,0 Kota Gorontalo0,0

0,0 1.600,0 1.600,0 1.600,01.600,0 1.600,00,00,0 Kab. Pohuwato0,0

0,0 1.900,0 1.900,0 1.900,01.900,0 1.900,00,00,0 Kab. Bone Bolango0,0

0,0 1.400,0 1.400,0 1.400,01.400,0 1.400,00,00,0 Kab. Gorontalo Utara0,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,00,0 Kab. Bintan0,0

0,0 1.275,0 1.275,0 1.275,01.275,0 1.275,00,00,0 Kab. Natuna0,0

0,0 775,0 775,0 775,0775,0 775,00,00,0 Kab. Karimun0,0

0,0 1.225,0 1.225,0 1.225,01.225,0 1.225,00,00,0 Kota Batam0,0

0,0 450,0 450,0 450,0450,0 450,00,01.228.606,9 Kota Tanjung Pinang0,0

0,0 525,0 525,0 525,0525,0 525,00,00,0 Kab. Lingga0,0

0,0 525,0 525,0 525,0525,0 525,00,00,0 Kab. Kepulauan Anambas

0,0

0,0 4.250,0 4.250,0 4.250,04.250,0 4.250,00,00,0 Kab. Sorong0,0

0,0 6.000,0 6.000,0 6.000,06.000,0 6.000,00,00,0 Kab. Manokwari0,0

0,0 2.250,0 2.250,0 2.250,02.250,0 2.250,00,00,0 Kab. Fak-Fak0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kota Sorong0,0

0,0 3.250,0 3.250,0 3.250,03.250,0 3.250,00,00,0 Kab. Sorong Selatan0,0

0,0 4.850,0 4.850,0 4.850,04.850,0 4.850,00,00,0 Kab. Raja Ampat0,0

0,0 3.750,0 3.750,0 3.750,03.750,0 3.750,00,00,0 Kab. Teluk Bintuni0,0

Formulir 2.3 - 74

Page 75: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Teluk Wondama0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Kaimana0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Kab. Maybrat0,0

0,0 1.250,0 1.250,0 1.250,01.250,0 1.250,00,00,0 Kab. Tambrauw0,0

0,0 1.100,0 1.100,0 1.100,01.100,0 1.100,00,00,0 Kab. Majene0,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,00,0 Kab. Mamuju0,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Kab. Polewali Mandar

0,0

0,0 1.600,0 1.600,0 1.600,01.600,0 1.600,00,00,0 Kab. Mamasa0,0

0,0 1.400,0 1.400,0 1.400,01.400,0 1.400,00,00,0 Kab. Mamuju Utara0,0

.003 Perencanaan BOK 0,0 7.301,8 7.301,3 7.301,87.301,8 7.301,20,00,0OU 0,0

0,0 135,1 135,1 135,1135,1 135,10,00,0 Jakarta Pusat0,0

0,0 154,3 154,3 154,3154,3 154,30,00,0 Jakarta Utara0,0

0,0 225,7 225,7 225,7225,7 225,70,00,0 Jakarta Barat0,0

0,0 233,9 233,9 233,9233,9 233,90,00,0 Jakarta Selatan0,0

0,0 261,4 261,4 261,4261,4 261,40,00,0 Jakarta Timur0,0

0,0 38,5 38,5 38,538,5 38,50,00,0 Kepulauan Seribu0,0

0,0 105,5 105,5 105,5105,5 105,50,00,0 Kab. Bantul0,0

0,0 113,7 113,7 113,7113,7 113,70,00,0 Kab. Gunung Kidul0,0

0,0 87,2 87,2 87,287,2 87,20,00,0 Kab. Kulon Progo0,0

0,0 98,5 98,5 98,598,5 98,50,00,0 Kab. Sleman0,0

0,0 77,0 77,0 77,077,0 77,00,00,0 Kota Yogyakarta0,0

0,0 95,1 95,1 95,195,1 95,10,00,0 Kab. Aceh Tengah0,0

0,0 49,5 49,5 49,549,5 49,50,00,0 Kab. Badung0,0

0,0 48,2 48,2 48,248,2 48,20,00,0 Kab. Bangli0,0

0,0 74,7 74,7 74,774,7 74,10,00,0 Kab. Buleleng0,0

0,0 52,2 52,2 52,252,2 52,20,00,0 Kab. Gianyar0,0

0,0 42,6 42,6 42,642,6 42,60,00,0 Kab. Jembrana0,0

Formulir 2.3 - 75

Page 76: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 49,5 49,5 49,549,5 49,50,00,0 Kab. Karangasem0,0

0,0 47,3 47,3 47,347,3 47,30,00,0 Kab. Klungkung0,0

0,0 74,7 74,7 74,774,7 74,70,00,0 Kab. Tabanan0,0

0,0 46,8 46,8 46,846,8 46,80,00,0 Kota Denpasar0,0

0,0 115,9 115,9 115,9115,9 115,90,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 135,6 135,6 135,6135,6 135,60,00,0 Kab. Bima0,0

0,0 71,9 71,9 71,971,9 71,90,00,0 Kab. Dompu0,0

0,0 112,4 112,4 112,4112,4 112,40,00,0 Kab. Lombok Barat0,0

0,0 164,6 164,6 164,6164,6 164,60,00,0 Kab. Lombok Tengah0,0

0,0 187,7 187,7 187,7187,7 187,70,00,0 Kab. Lombok Timur0,0

0,0 164,6 164,6 164,6164,6 164,60,00,0 Kab. Sumbawa0,0

0,0 74,8 74,8 74,874,8 74,80,00,0 Kota Mataram0,0

0,0 48,8 48,8 48,848,8 48,80,00,0 Kota Bima0,0

0,0 71,9 71,9 71,971,9 71,90,00,0 Kab. Sumbawa Barat0,0

0,0 57,4 57,4 57,457,4 57,40,00,0 Kab. Lombok Utara0,0

0,0 118,2 118,2 118,2118,2 118,20,00,0 Kab. Biak Numfor0,0

0,0 129,8 129,8 129,8129,8 129,80,00,0 Kab. Jayapura0,0

0,0 89,3 89,3 89,389,3 89,30,00,0 Kab. Jayawijaya0,0

0,0 144,3 144,3 144,3144,3 144,30,00,0 Kab. Merauke0,0

0,0 158,8 158,8 158,8158,8 158,80,00,0 Kab. Nabire0,0

0,0 124,0 124,0 124,0124,0 124,00,00,0 Kab. Paniai0,0

0,0 66,1 66,1 66,166,1 66,10,00,0 Kab. Puncak Jaya0,0

0,0 82,0 82,0 82,082,0 82,00,00,0 Kab. Kepulauan Yapen

0,0

0,0 91,0 91,0 91,091,0 91,00,00,0 Kota Jayapura0,0

0,0 60,6 60,6 60,660,6 60,60,00,0 Kab. Sarmi0,0

0,0 73,1 73,1 73,173,1 73,10,00,0 Kab. Keerom0,0

0,0 142,7 142,7 142,7142,7 142,70,00,0 Kab. Yahukimo0,0

Formulir 2.3 - 76

Page 77: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 192,9 192,9 192,9192,9 192,90,00,0 Kab. Pegunungan Bintang

0,0

0,0 164,6 164,6 164,6164,6 164,60,00,0 Kab. Tolikara0,0

0,0 83,5 83,5 83,583,5 83,50,00,0 Kab. Mappi0,0

0,0 86,4 86,4 86,486,4 86,40,00,0 Kab. Asmat0,0

0,0 77,7 77,7 77,777,7 77,70,00,0 Kab. Waropen0,0

0,0 52,2 52,2 52,252,2 52,20,00,0 Kab. Supiori0,0

0,0 60,3 60,3 60,360,3 60,30,00,0 Kab. Mamberamo Raya

0,0

0,0 77,7 77,7 77,777,7 77,70,00,0 Kab. Dogiyai0,0

0,0 66,1 66,1 66,166,1 66,10,00,0 Kab. Nduga0,0

0,0 60,0 60,0 60,060,0 60,00,00,0 Kab. Yalimo0,0

0,0 43,0 43,0 43,043,0 43,00,00,0 Kab. Mamberamo Tengah

0,0

0,0 77,7 77,7 77,777,7 77,70,00,0 Kab. Lanny Jaya0,0

0,0 66,1 66,1 66,166,1 66,10,00,0 Kab. Puncak0,0

0,0 54,5 54,5 54,554,5 54,50,00,0 Kab. Intan Jaya0,0

0,0 66,1 66,1 66,166,1 66,10,00,0 Kab. Deiyai0,0

0,0 77,2 77,2 77,277,2 77,20,00,0 Kab. Lebak0,0

0,0 72,1 72,1 72,172,1 72,10,00,0 Kab. Pandeglang0,0

0,0 61,0 61,0 61,061,0 61,00,00,0 Kab. Serang0,0

0,0 91,1 91,1 91,191,1 91,10,00,0 Kab. Tangerang0,0

0,0 34,3 34,3 34,334,3 34,30,00,0 Kota Cilegon0,0

0,0 70,2 70,2 70,270,2 70,20,00,0 Kota Tangerang0,0

0,0 40,9 40,9 40,940,9 40,90,00,0 Kota Serang0,0

0,0 68,6 68,6 68,668,6 68,60,00,0 Kota Tangerang Selatan

0,0

0,0 118,2 118,2 118,2118,2 118,20,00,0 Kab. Sorong0,0

0,0 158,8 158,8 158,8158,8 158,80,00,0 Kab. Manokwari0,0

0,0 71,9 71,9 71,971,9 71,90,00,0 Kab. Fak-Fak0,0

Formulir 2.3 - 77

Page 78: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 54,5 54,5 54,554,5 54,50,00,0 Kota Sorong0,0

0,0 95,1 95,1 95,195,1 95,10,00,0 Kab. Sorong Selatan0,0

0,0 131,6 131,6 131,6131,6 131,60,00,0 Kab. Raja Ampat0,0

0,0 106,7 106,7 106,7106,7 106,70,00,0 Kab. Teluk Bintuni0,0

0,0 54,5 54,5 54,554,5 54,50,00,0 Kab. Teluk Wondama0,0

0,0 66,1 66,1 66,166,1 66,10,00,0 Kab. Kaimana0,0

0,0 54,5 54,0 54,554,5 54,50,00,0 Kab. Maybrat0,0

0,0 48,8 48,8 48,848,8 48,80,00,0 Kab. Tambrauw0,0

.004 Dokumen monitoring dan evaluasi BOK 0,0 7.302,1 7.302,0 7.302,17.302,1 7.302,10,00,0OP 0,0

0,0 135,1 135,1 135,1135,1 135,10,00,0 Jakarta Pusat0,0

0,0 154,3 154,3 154,3154,3 154,30,00,0 Jakarta Utara0,0

0,0 225,7 225,7 225,7225,7 225,70,00,0 Jakarta Barat0,0

0,0 233,9 233,9 233,9233,9 233,90,00,0 Jakarta Selatan0,0

0,0 261,4 261,4 261,4261,4 261,40,00,0 Jakarta Timur0,0

0,0 38,5 38,5 38,538,5 38,50,00,0 Kepulauan Seribu0,0

0,0 105,5 105,5 105,5105,5 105,50,00,0 Kab. Bantul0,0

0,0 113,7 113,7 113,7113,7 113,70,00,0 Kab. Gunung Kidul0,0

0,0 87,2 87,2 87,287,2 87,20,00,0 Kab. Kulon Progo0,0

0,0 98,5 98,5 98,598,5 98,50,00,0 Kab. Sleman0,0

0,0 77,0 77,0 77,077,0 77,00,00,0 Kota Yogyakarta0,0

0,0 49,5 49,5 49,549,5 49,50,00,0 Kab. Badung0,0

0,0 48,2 48,2 48,248,2 48,20,00,0 Kab. Bangli0,0

0,0 74,7 74,7 74,774,7 74,70,00,0 Kab. Buleleng0,0

0,0 52,2 52,2 52,252,2 52,20,00,0 Kab. Gianyar0,0

0,0 42,6 42,6 42,642,6 42,60,00,0 Kab. Jembrana0,0

0,0 49,5 49,5 49,549,5 49,50,00,0 Kab. Karangasem0,0

0,0 47,3 47,3 47,347,3 47,30,00,0 Kab. Klungkung0,0

0,0 74,7 74,7 74,774,7 74,70,00,0 Kab. Tabanan0,0

Formulir 2.3 - 78

Page 79: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 46,8 46,8 46,846,8 46,80,00,0 Kota Denpasar0,0

0,0 135,6 135,6 135,6135,6 135,60,00,0 Kab. Bima0,0

0,0 71,9 71,9 71,971,9 71,90,00,0 Kab. Dompu0,0

0,0 112,4 112,4 112,4112,4 112,40,00,0 Kab. Lombok Barat0,0

0,0 164,6 164,6 164,6164,6 164,60,00,0 Kab. Lombok Tengah0,0

0,0 187,7 187,7 187,7187,7 187,70,00,0 Kab. Lombok Timur0,0

0,0 164,6 164,6 164,6164,6 164,60,00,0 Kab. Sumbawa0,0

0,0 74,8 74,8 74,874,8 74,80,00,0 Kota Mataram0,0

0,0 48,8 48,8 48,848,8 48,80,00,0 Kota Bima0,0

0,0 71,9 71,9 71,971,9 71,90,00,0 Kab. Sumbawa Barat0,0

0,0 57,4 57,4 57,457,4 57,40,00,0 Kab. Lombok Utara0,0

0,0 118,2 118,2 118,2118,2 118,20,00,0 Kab. Biak Numfor0,0

0,0 129,8 129,8 129,8129,8 129,80,00,0 Kab. Jayapura0,0

0,0 89,3 89,3 89,389,3 89,30,00,0 Kab. Jayawijaya0,0

0,0 144,3 144,3 144,3144,3 144,30,00,0 Kab. Merauke0,0

0,0 95,1 95,1 95,195,1 95,10,00,0 Kab. Mimika0,0

0,0 158,8 158,8 158,8158,8 158,80,00,0 Kab. Nabire0,0

0,0 124,0 124,0 124,0124,0 124,00,00,0 Kab. Paniai0,0

0,0 66,1 66,0 66,166,1 66,10,00,0 Kab. Puncak Jaya0,0

0,0 82,0 82,0 82,082,0 82,00,00,0 Kab. Kepulauan Yapen

0,0

0,0 91,0 91,0 91,091,0 91,00,00,0 Kota Jayapura0,0

0,0 60,6 60,6 60,660,6 60,60,00,0 Kab. Sarmi0,0

0,0 73,1 73,1 73,173,1 73,10,00,0 Kab. Keerom0,0

0,0 142,7 142,7 142,7142,7 142,70,00,0 Kab. Yahukimo0,0

0,0 192,9 192,9 192,9192,9 192,90,00,0 Kab. Pegunungan Bintang

0,0

0,0 164,6 164,6 164,6164,6 164,60,00,0 Kab. Tolikara0,0

0,0 115,9 115,9 115,9115,9 115,90,00,0 Kab. Boven Digoel0,0

Formulir 2.3 - 79

Page 80: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 83,5 83,5 83,583,5 83,50,00,0 Kab. Mappi0,0

0,0 86,4 86,4 86,486,4 86,40,00,0 Kab. Asmat0,0

0,0 77,7 77,7 77,777,7 77,70,00,0 Kab. Waropen0,0

0,0 52,2 52,2 52,252,2 52,20,00,0 Kab. Supiori0,0

0,0 60,3 60,3 60,360,3 60,30,00,0 Kab. Mamberamo Raya

0,0

0,0 77,7 77,7 77,777,7 77,70,00,0 Kab. Dogiyai0,0

0,0 66,1 66,1 66,166,1 66,10,00,0 Kab. Nduga0,0

0,0 60,3 60,3 60,360,3 60,30,00,0 Kab. Yalimo0,0

0,0 43,0 43,0 43,043,0 43,00,00,0 Kab. Mamberamo Tengah

0,0

0,0 77,7 77,7 77,777,7 77,70,00,0 Kab. Lanny Jaya0,0

0,0 66,1 66,1 66,166,1 66,10,00,0 Kab. Puncak0,0

0,0 54,5 54,5 54,554,5 54,50,00,0 Kab. Intan Jaya0,0

0,0 66,1 66,1 66,166,1 66,10,00,0 Kab. Deiyai0,0

0,0 77,2 77,2 77,277,2 77,20,00,0 Kab. Lebak0,0

0,0 72,1 72,1 72,172,1 72,10,00,0 Kab. Pandeglang0,0

0,0 61,0 61,0 61,061,0 61,00,00,0 Kab. Serang0,0

0,0 91,1 91,1 91,191,1 91,10,00,0 Kab. Tangerang0,0

0,0 34,3 34,3 34,334,3 34,30,00,0 Kota Cilegon0,0

0,0 70,2 70,2 70,270,2 70,20,00,0 Kota Tangerang0,0

0,0 40,9 40,9 40,940,9 40,90,00,0 Kota Serang0,0

0,0 68,6 68,6 68,668,6 68,60,00,0 Kota Tangerang Selatan

0,0

0,0 118,2 118,2 118,2118,2 118,20,00,0 Kab. Sorong0,0

0,0 158,8 158,8 158,8158,8 158,80,00,0 Kab. Manokwari0,0

0,0 71,9 71,9 71,971,9 71,90,00,0 Kab. Fak-Fak0,0

0,0 54,5 54,5 54,554,5 54,50,00,0 Kota Sorong0,0

0,0 95,1 95,1 95,195,1 95,10,00,0 Kab. Sorong Selatan0,0

Formulir 2.3 - 80

Page 81: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 131,6 131,6 131,6131,6 131,60,00,0 Kab. Raja Ampat0,0

0,0 106,7 106,7 106,7106,7 106,70,00,0 Kab. Teluk Bintuni0,0

0,0 54,5 54,5 54,554,5 54,50,00,0 Kab. Teluk Wondama0,0

0,0 66,1 66,1 66,166,1 66,10,00,0 Kab. Kaimana0,0

0,0 54,5 54,5 54,554,5 54,50,00,0 Kab. Maybrat0,0

0,0 48,8 48,8 48,848,8 48,80,00,0 Kab. Tambrauw0,0

.005 Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan

0,0 193.683,0 284.571,0 416.519,8193.683,0 564.664,80,02,0OP 0,0

0,0 35.760,2 126.800,9 258.749,735.760,2 406.894,60,00,0 Pusat0,0

0,0 180,1 180,1 180,1180,1 180,10,00,0 Jakarta Pusat0,0

0,0 205,7 205,7 205,7205,7 205,70,00,0 Jakarta Utara0,0

0,0 300,9 300,9 300,9300,9 300,90,00,0 Jakarta Barat0,0

0,0 311,9 311,9 311,9311,9 311,90,00,0 Jakarta Selatan0,0

0,0 348,5 348,5 348,5348,5 348,50,00,0 Jakarta Timur0,0

0,0 51,4 51,4 51,451,4 51,40,00,0 Kepulauan Seribu0,0

0,0 1.770,0 1.770,0 1.770,01.770,0 1.770,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 633,3 633,3 633,3633,3 633,30,00,0 Kab. Bandung0,0

0,0 422,9 422,9 422,9422,9 422,90,00,0 Kab. Bekasi0,0

0,0 990,2 990,2 990,2990,2 990,20,00,0 Kab. Bogor0,0

0,0 541,8 541,8 541,8541,8 541,80,00,0 Kab. Ciamis0,0

0,0 477,8 477,8 477,8477,8 477,80,00,0 Kab. Cianjur0,0

0,0 578,4 578,4 578,4578,4 578,40,00,0 Kab. Cirebon0,0

0,0 660,8 660,8 660,8660,8 660,80,00,0 Kab. Garut0,0

0,0 514,4 514,4 514,4514,4 514,40,00,0 Kab. Indramayu0,0

0,0 505,2 505,2 505,2505,2 505,20,00,0 Kab. Karawang0,0

0,0 404,6 404,6 404,6404,6 404,60,00,0 Kab. Kuningan0,0

0,0 349,7 349,7 349,7349,7 349,70,00,0 Kab. Majalengka0,0

0,0 249,0 249,0 249,0249,0 249,00,00,0 Kab. Purwakarta0,0

Formulir 2.3 - 81

Page 82: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 432,0 432,0 432,0432,0 432,00,00,0 Kab. Subang0,0

0,0 596,7 596,7 596,7596,7 596,70,00,0 Kab. Sukabumi0,0

0,0 358,8 358,8 358,8358,8 358,80,00,0 Kab. Sumedang0,0

0,0 432,0 432,0 432,0432,0 432,00,00,0 Kab. Tasikmalaya0,0

0,0 734,0 734,0 734,0734,0 734,00,00,0 Kota Bandung0,0

0,0 349,7 349,7 349,7349,7 349,70,00,0 Kota Bekasi0,0

0,0 285,6 285,6 285,6285,6 285,60,00,0 Kota Bogor0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Kota Cirebon0,0

0,0 358,8 358,8 358,8358,8 358,80,00,0 Kota Depok0,0

0,0 203,3 203,3 203,3203,3 203,30,00,0 Kota Sukabumi0,0

0,0 174,2 174,2 174,2174,2 174,20,00,0 Kota Cimahi0,0

0,0 249,0 249,0 249,0249,0 249,00,00,0 Kota Tasikmalaya0,0

0,0 146,7 146,7 146,7146,7 146,70,00,0 Kota Banjar0,0

0,0 349,7 349,7 349,7349,7 349,70,00,0 Kab. Bandung Barat0,0

0,0 1.825,0 1.825,0 1.825,01.825,0 1.825,00,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 386,3 386,3 386,3386,3 386,30,00,0 Kab. Banjarnegara0,0

0,0 422,9 422,8 422,8422,9 422,80,00,0 Kab. Banyumas0,0

0,0 258,2 258,1 258,1258,2 258,10,00,0 Kab. Batang0,0

0,0 303,9 303,9 303,9303,9 303,90,00,0 Kab. Blora0,0

0,0 331,4 331,3 331,3331,4 331,30,00,0 Kab. Boyolali0,0

0,0 413,7 413,7 413,7413,7 413,70,00,0 Kab. Brebes0,0

0,0 413,7 413,7 413,7413,7 413,70,00,0 Kab. Cilacap0,0

0,0 303,9 303,9 303,9303,9 303,90,00,0 Kab. Demak0,0

0,0 340,5 340,5 340,5340,5 340,50,00,0 Kab. Grobogan0,0

0,0 258,2 258,1 258,1258,2 258,10,00,0 Kab. Jepara0,0

0,0 258,2 258,1 258,1258,2 258,10,00,0 Kab. Karanganyar0,0

0,0 386,3 386,2 386,2386,3 386,20,00,0 Kab. Kebumen0,0

Formulir 2.3 - 82

Page 83: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 340,5 340,5 340,5340,5 340,50,00,0 Kab. Kendal0,0

0,0 377,1 377,1 377,1377,1 377,10,00,0 Kab. Klaten0,0

0,0 239,9 239,8 239,8239,9 239,80,00,0 Kab. Kudus0,0

0,0 331,4 331,3 331,3331,4 331,30,00,0 Kab. Magelang0,0

0,0 331,4 331,5 331,5331,4 331,50,00,0 Kab. Pati0,0

0,0 303,9 303,9 303,9303,9 303,90,00,0 Kab. Pekalongan0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Kab. Pemalang0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Kab. Purbalingga0,0

0,0 313,1 313,6 313,6313,1 313,60,00,0 Kab. Purworejo0,0

0,0 212,4 212,4 212,4212,4 212,40,00,0 Kab. Rembang0,0

0,0 303,9 303,9 303,9303,9 303,90,00,0 Kab. Semarang0,0

0,0 294,8 294,7 294,7294,8 294,70,00,0 Kab. Sragen0,0

0,0 165,0 165,0 165,0165,0 165,00,00,0 Kab. Sukoharjo0,0

0,0 331,4 331,3 331,3331,4 331,30,00,0 Kab. Tegal0,0

0,0 285,6 285,6 285,6285,6 285,60,00,0 Kab. Temanggung0,0

0,0 377,1 377,1 377,1377,1 377,10,00,0 Kab. Wonogiri0,0

0,0 276,5 276,4 276,4276,5 276,40,00,0 Kab. Wonosobo0,0

0,0 118,6 118,5 118,5118,6 118,50,00,0 Kota Magelang0,0

0,0 165,0 165,0 165,0165,0 165,00,00,0 Kota Pekalongan0,0

0,0 127,7 127,7 127,7127,7 127,70,00,0 Kota Salatiga0,0

0,0 404,6 404,5 404,5404,6 404,50,00,0 Kota Semarang0,0

0,0 221,6 221,5 221,5221,6 221,50,00,0 Kota Surakarta0,0

0,0 111,8 111,8 111,8111,8 111,80,00,0 Kota Tegal0,0

0,0 530,0 530,9 530,9530,0 530,90,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 140,7 140,7 140,7140,7 140,70,00,0 Kab. Bantul0,0

0,0 151,5 151,5 151,5151,5 151,50,00,0 Kab. Gunung Kidul0,0

0,0 116,3 116,3 116,3116,3 116,30,00,0 Kab. Kulon Progo0,0

Formulir 2.3 - 83

Page 84: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 131,3 131,2 131,2131,3 131,20,00,0 Kab. Sleman0,0

0,0 102,7 103,0 103,0102,7 103,00,00,0 Kota Yogyakarta0,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Kab. Bangkalan0,0

0,0 477,8 477,3 477,3477,8 477,30,00,0 Kab. Banyuwangi0,0

0,0 285,6 285,6 285,6285,6 285,60,00,0 Kab. Blitar0,0

0,0 395,4 395,4 395,4395,4 395,40,00,0 Kab. Bojonegoro0,0

0,0 294,8 294,7 294,7294,8 294,70,00,0 Kab. Bondowoso0,0

0,0 358,8 358,8 358,8358,8 358,80,00,0 Kab. Gresik0,0

0,0 514,4 514,3 514,3514,4 514,30,00,0 Kab. Jember0,0

0,0 377,1 377,9 377,9377,1 377,90,00,0 Kab. Jombang0,0

0,0 404,6 404,5 404,5404,6 404,50,00,0 Kab. Kediri0,0

0,0 358,8 358,8 358,8358,8 358,80,00,0 Kab. Lamongan0,0

0,0 294,8 294,7 294,7294,8 294,70,00,0 Kab. Lumajang0,0

0,0 303,9 303,9 303,9303,9 303,90,00,0 Kab. Madiun0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Kab. Magetan0,0

0,0 422,9 422,8 422,8422,9 422,80,00,0 Kab. Malang0,0

0,0 313,1 313,0 313,0313,1 313,00,00,0 Kab. Mojokerto0,0

0,0 249,0 249,0 249,0249,0 249,00,01,0 Kab. Nganjuk0,0

0,0 285,6 285,6 285,6285,6 285,60,01,0 Kab. Ngawi0,0

0,0 285,6 285,6 285,6285,6 285,60,00,0 Kab. Pacitan0,0

0,0 249,0 249,0 249,0249,0 249,00,00,0 Kab. Pamekasan0,0

0,0 368,0 367,9 367,9368,0 367,90,00,0 Kab. Pasuruan0,0

0,0 349,7 349,6 349,6349,7 349,60,00,0 Kab. Ponorogo0,0

0,0 368,0 367,9 367,9368,0 367,90,00,0 Kab. Probolinggo0,0

0,0 258,2 258,2 258,2258,2 258,20,00,0 Kab. Sampang0,0

0,0 303,9 303,9 303,9303,9 303,90,00,0 Kab. Sidoarjo0,0

0,0 221,6 221,6 221,6221,6 221,60,00,0 Kab. Situbondo0,0

Formulir 2.3 - 84

Page 85: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 340,5 340,5 340,5340,5 340,50,00,0 Kab. Sumenep0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Kab. Trenggalek0,0

0,0 368,0 367,9 367,9368,0 367,90,00,0 Kab. Tuban0,0

0,0 349,7 349,7 349,7349,7 349,70,00,0 Kab. Tulungagung0,0

0,0 100,3 100,3 100,3100,3 100,30,00,0 Kota Blitar0,0

0,0 157,6 157,6 157,6157,6 157,60,00,0 Kota Kediri0,0

0,0 136,9 136,8 136,8136,9 136,80,00,0 Kota Madiun0,0

0,0 203,3 203,2 203,2203,3 203,20,00,0 Kota Malang0,0

0,0 118,6 118,6 118,6118,6 118,60,00,0 Kota Mojokerto0,0

0,0 148,4 148,4 148,4148,4 148,40,00,0 Kota Pasuruan0,0

0,0 127,7 127,7 127,7127,7 127,70,00,0 Kota Probolinggo0,0

0,0 624,2 624,1 624,1624,2 624,10,00,0 Kota Surabaya0,0

0,0 118,6 118,5 118,5118,6 118,50,00,0 Kota Batu0,0

0,0 1.565,0 1.565,0 1.565,01.565,0 1.565,00,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 174,2 174,1 174,1174,2 174,10,00,0 Kab. Aceh Barat0,0

0,0 322,2 322,2 322,2322,2 322,20,00,0 Kab. Aceh Besar0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Kab. Aceh Selatan0,0

0,0 155,9 155,8 155,8155,9 155,80,00,0 Kab. Aceh Singkil0,0

0,0 194,1 194,1 194,1194,1 194,10,00,0 Kab. Aceh Tengah0,0

0,0 230,7 230,7 230,7230,7 230,70,00,0 Kab. Aceh Tenggara0,0

0,0 303,9 303,9 303,9303,9 303,90,00,0 Kab. Aceh Timur0,0

0,0 349,7 349,6 349,6349,7 349,60,00,0 Kab. Aceh Utara0,0

0,0 230,7 230,7 230,7230,7 230,70,00,0 Kab. Bireuen0,0

0,0 303,9 303,9 303,9303,9 303,90,00,0 Kab. Pidie0,0

0,0 148,4 148,4 148,4148,4 148,40,00,0 Kab. Simeulue0,0

0,0 155,9 155,8 155,8155,9 155,80,00,0 Kota Banda Aceh0,0

0,0 127,7 127,7 127,7127,7 127,70,00,0 Kota Sabang0,0

Formulir 2.3 - 85

Page 86: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 155,9 155,8 155,8155,9 155,80,00,0 Kota Langsa0,0

0,0 127,7 127,7 127,7127,7 127,70,00,0 Kota Lhokseumawe0,0

0,0 174,2 174,1 174,1174,2 174,10,00,0 Kab. Nagan Raya0,0

0,0 146,7 146,7 146,7146,7 146,70,00,0 Kab. Aceh Jaya0,0

0,0 174,2 174,1 174,1174,2 174,10,00,0 Kab. Aceh Barat Daya

0,0

0,0 165,0 165,0 165,0165,0 165,00,00,0 Kab. Gayo Lues0,0

0,0 194,1 194,1 194,1194,1 194,10,00,0 Kab. Aceh Tamiang0,0

0,0 146,7 146,7 146,7146,7 146,70,00,0 Kab. Bener Meriah0,0

0,0 118,6 118,5 118,5118,6 118,60,00,0 Kota Subulussalam0,0

0,0 168,1 168,1 168,1168,1 168,10,00,0 Kab. Pidie Jaya0,0

0,0 1.765,0 1.765,0 1.765,01.765,0 1.765,00,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 330,8 330,8 330,8330,8 330,80,00,0 Kab. Asahan0,0

0,0 263,5 263,5 263,5263,5 263,50,00,0 Kab. Dairi0,0

0,0 430,0 430,0 430,0430,0 430,00,00,0 Kab. Deli Serdang0,0

0,0 294,7 294,7 294,7294,7 294,70,00,0 Kab. Tanah Karo0,0

0,0 198,2 198,1 198,1198,2 198,10,00,0 Kab. Labuhan Batu0,0

0,0 441,4 441,4 441,4441,4 441,40,00,0 Kab. Langkat0,0

0,0 376,6 376,6 376,6376,6 376,60,00,0 Kab. Mandailing Natal

0,0

0,0 166,4 166,3 166,3166,4 166,30,00,0 Kab. Nias0,0

0,0 416,0 416,0 416,0416,0 416,00,00,0 Kab. Simalungun0,0

0,0 230,0 230,0 230,0230,0 230,00,00,0 Kab. Tapanuli Selatan

0,0

0,0 295,9 295,8 295,8295,9 295,80,00,0 Kab. Tapanuli Tengah

0,0

0,0 300,0 300,0 300,0300,0 300,00,00,0 Kab. Tapanuli Utara0,0

0,0 289,4 289,3 289,3289,4 289,30,00,0 Kab. Toba Samosir0,0

0,0 161,6 161,5 161,5161,6 161,50,00,0 Kota Binjai0,0

Formulir 2.3 - 86

Page 87: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 432,7 432,7 432,7432,7 432,70,00,0 Kota Medan0,0

0,0 225,0 225,0 225,0225,0 225,00,00,0 Kota Pematang Siantar

0,0

0,0 134,0 134,0 134,0134,0 134,00,00,0 Kota Sibolga0,0

0,0 160,0 160,0 160,0160,0 160,00,00,0 Kota Tanjung Balai0,0

0,0 146,9 146,8 146,8146,9 146,80,00,0 Kota Tebing Tinggi0,0

0,0 159,0 159,0 159,0159,0 159,00,00,0 Kota Padang Sidempuan

0,0

0,0 155,0 155,0 155,0155,0 155,00,00,0 Kab. Pakpak Barat0,0

0,0 316,0 315,9 315,9316,0 315,90,00,0 Kab. Nias Selatan0,0

0,0 205,0 205,0 205,0205,0 205,00,00,0 Kab. Humbang Hasundutan

0,0

0,0 309,2 309,1 309,1309,2 309,10,00,0 Kab. Serdang Bedagai

0,0

0,0 206,6 206,6 206,6206,6 206,60,00,0 Kab. Samosir0,0

0,0 189,0 189,0 189,0189,0 189,00,00,0 Kab. Batubara0,0

0,0 240,0 240,0 240,0240,0 240,00,00,0 Kab. Padang Lawas0,0

0,0 275,0 275,0 275,0275,0 275,00,00,0 Kab. Padang Lawas Utara

0,0

0,0 240,0 240,0 240,0240,0 240,00,00,0 Kab. Labuhan Batu Selatan

0,0

0,0 221,4 221,4 221,4221,4 221,40,00,0 Kab. Nias Utara0,0

0,0 196,7 196,6 196,6196,7 196,60,00,0 Kab. Nias Barat0,0

0,0 142,0 142,0 142,0142,0 142,00,00,0 Kota Gunung Sitoli0,0

0,0 1.280,0 1.280,0 1.280,01.280,0 1.280,00,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 344,1 344,1 344,1344,1 344,10,00,0 Kab. Lima Puluh Kota

0,0

0,0 344,1 344,1 344,1344,1 344,10,00,0 Kab. Agam0,0

0,0 154,3 154,2 154,2154,3 154,20,00,0 Kab. Kepulauan Mentawai

0,0

0,0 375,4 375,3 375,3375,4 375,30,00,0 Kab. Padang 0,0

Formulir 2.3 - 87

Page 88: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Pariaman

0,0 250,3 250,2 250,2250,3 250,20,00,0 Kab. Pasaman0,0

0,0 281,5 281,5 281,5281,5 281,50,00,0 Kab. Pesisir Selatan0,0

0,0 194,7 194,7 194,7194,7 194,70,00,0 Kab. Sawahlunto Sijunjung

0,0

0,0 281,5 281,5 281,5281,5 281,50,00,0 Kab. Solok0,0

0,0 359,7 359,7 359,7359,7 359,70,00,0 Kab. Tanah Datar0,0

0,0 109,5 109,4 109,4109,5 109,40,00,0 Kota Bukit Tinggi0,0

0,0 62,6 62,5 62,562,6 62,50,00,0 Kota Padang Panjang

0,0

0,0 344,1 344,1 344,1344,1 344,10,00,0 Kota Padang0,0

0,0 125,1 125,1 125,1125,1 125,10,00,0 Kota Payakumbuh0,0

0,0 93,8 93,8 93,893,8 93,80,00,0 Kota Sawahlunto0,0

0,0 62,6 62,5 62,562,6 62,50,00,0 Kota Solok0,0

0,0 98,6 98,6 98,698,6 98,60,00,0 Kota Pariaman0,0

0,0 356,5 356,5 356,5356,5 356,50,00,0 Kab. Pasaman Barat0,0

0,0 187,7 187,7 187,7187,7 187,70,00,0 Kab. Dharmas Raya0,0

0,0 125,1 0,0 0,0125,1 0,00,00,0 Kab. Solok Selatan0,0

0,0 952,0 952,0 952,0952,0 952,00,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 155,9 155,8 155,8155,9 155,80,00,0 Kab. Bengkalis0,0

0,0 294,8 294,7 294,7294,8 294,70,00,0 Kab. Indragiri Hilir0,0

0,0 226,4 226,3 226,3226,4 226,30,00,0 Kab. Indragiri Hulu0,0

0,0 331,4 313,3 313,3331,4 313,30,00,0 Kab. Kampar0,0

0,0 258,2 258,1 258,1258,2 258,10,00,0 Kab. Kuantan Singingi

0,0

0,0 165,0 165,0 165,0165,0 165,00,00,0 Kab. Pelalawan0,0

0,0 221,6 221,5 221,5221,6 221,50,00,0 Kab. Rokan Hilir0,0

0,0 258,2 258,1 258,1258,2 258,10,00,0 Kab. Rokan Hulu0,0

0,0 198,9 198,9 198,9198,9 198,90,00,0 Kab. Siak0,0

Formulir 2.3 - 88

Page 89: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 157,5 157,5 157,5157,5 157,50,00,0 Kota Dumai0,0

0,0 249,0 249,0 249,0249,0 249,00,00,0 Kota Pekanbaru0,0

0,0 157,6 157,5 157,5157,6 157,50,00,0 Kab. Kepulauan Meranti

0,0

0,0 903,0 903,0 903,0903,0 903,00,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 217,2 217,2 217,2217,2 217,20,00,0 Kab. Batanghari0,0

0,0 230,7 230,7 230,7230,7 230,70,00,0 Kab. Bungo0,0

0,0 230,7 230,7 230,7230,7 230,70,00,0 Kab. Kerinci0,0

0,0 239,9 239,8 239,8239,9 239,80,00,0 Kab. Merangin0,0

0,0 230,7 230,7 230,7230,7 230,70,00,0 Kab. Muaro Jambi0,0

0,0 169,8 169,8 169,8169,8 169,80,00,0 Kab. Sarolangun0,0

0,0 201,6 201,6 201,6201,6 201,60,00,0 Kab. Tanjung Jabung Barat

0,0

0,0 221,6 221,5 221,5221,6 221,50,00,0 Kab. Tanjung Jabung Timur

0,0

0,0 194,1 194,1 194,1194,1 194,10,00,0 Kab. Tebo0,0

0,0 249,0 249,0 249,0249,0 249,00,00,0 Kota Jambi0,0

0,0 127,7 127,7 127,7127,7 127,70,00,0 Kab. Sungai Penuh0,0

0,0 960,0 960,0 960,0960,0 960,00,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 349,7 349,6 349,6349,7 349,60,00,0 Kab. Lahat0,0

0,0 294,8 294,7 294,7294,8 294,70,00,0 Kab. Musi Banyu Asin0,0

0,0 313,1 313,0 313,0313,1 313,00,00,0 Kab. Musi Rawas0,0

0,0 285,6 285,6 285,6285,6 285,60,00,0 Kab. Muara Enim0,0

0,0 294,8 294,7 294,7294,8 294,70,00,0 Kab. Ogan Komering Ilir

0,0

0,0 212,4 212,4 212,4212,4 212,40,00,0 Kab. Ogan Komering Ulu

0,0

0,0 422,9 422,8 422,8422,9 422,80,00,0 Kota Palembang0,0

0,0 136,9 136,8 136,8136,9 136,80,00,0 Kota Pagar Alam0,0

Formulir 2.3 - 89

Page 90: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 148,4 148,4 148,4148,4 148,40,00,0 Kota Lubuk Linggau0,0

0,0 139,3 139,2 139,2139,3 139,20,00,0 Kota Prabumulih0,0

0,0 331,4 331,3 331,3331,4 331,30,00,0 Kab. Banyuasin0,0

0,0 294,8 294,7 294,7294,8 294,70,00,0 Kab. Ogan Ilir0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Kab. OKU Timur0,0

0,0 203,3 203,2 203,2203,3 203,20,00,0 Kab. OKU Selatan0,0

0,0 148,4 148,4 148,4148,4 148,40,00,0 Kab. Empat Lawang0,0

0,0 977,0 977,0 977,0977,0 977,00,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 239,9 239,8 239,8239,9 239,80,00,0 Kab. Lampung Barat0,0

0,0 285,6 285,6 285,6285,6 285,60,00,0 Kab. Lampung Selatan

0,0

0,0 414,2 414,1 414,1414,2 414,10,00,0 Kab. Lampung Tengah

0,0

0,0 303,9 303,9 303,9303,9 303,90,00,0 Kab. Lampung Utara0,0

0,0 368,0 367,9 367,9368,0 367,90,00,0 Kab. Lampung Timur0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Kab. Tanggamus0,0

0,0 230,7 230,7 230,7230,7 230,70,00,0 Kab. Tulang Bawang0,0

0,0 230,7 230,7 230,7230,7 230,70,00,0 Kab. Way Kanan0,0

0,0 313,1 313,0 313,0313,1 313,00,00,0 Kota Bandar Lampung

0,0

0,0 155,9 155,8 155,8155,9 155,80,00,0 Kota Metro0,0

0,0 165,0 165,0 165,0165,0 165,00,00,0 Kab. Pesawaran0,0

0,0 146,7 146,7 146,7146,7 146,70,00,0 Kab. Pringsewu0,0

0,0 157,6 157,5 157,5157,6 157,50,00,0 Kab. Mesuji0,0

0,0 157,6 157,5 157,5157,6 157,50,00,0 Kab. Tulang Bawang Barat

0,0

0,0 955,0 955,0 955,0955,0 955,00,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 257,8 257,8 257,8257,8 257,80,00,0 Kab. Bengkayang0,0

0,0 235,6 235,6 235,6235,6 235,60,00,0 Kab. Landak0,0

Formulir 2.3 - 90

Page 91: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 318,8 318,8 318,8318,8 318,80,00,0 Kab. Kapuas Hulu0,0

0,0 320,4 320,4 320,4320,4 320,40,00,0 Kab. Ketapang0,0

0,0 214,4 214,4 214,4214,4 214,40,00,0 Kab. Pontianak0,0

0,0 363,8 363,8 363,8363,8 363,80,00,0 Kab. Sambas0,0

0,0 268,4 268,4 268,4268,4 268,40,00,0 Kab. Sanggau0,0

0,0 289,6 289,6 289,6289,6 289,60,00,0 Kab. Sintang0,0

0,0 309,8 309,8 309,8309,8 309,80,00,0 Kota Pontianak0,0

0,0 108,2 108,2 108,2108,2 108,20,00,0 Kota Singkawang0,0

0,0 193,2 193,2 193,2193,2 193,20,00,0 Kab. Sekadau0,0

0,0 182,6 182,6 182,6182,6 182,60,00,0 Kab. Melawi0,0

0,0 128,4 128,4 128,4128,4 128,40,00,0 Kab. Kayong Utara0,0

0,0 267,4 267,4 267,4267,4 267,40,00,0 Kab. Kubu Raya0,0

0,0 953,0 953,0 953,0953,0 953,00,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 255,4 255,4 255,4255,4 255,40,00,0 Kab. Barito Selatan0,0

0,0 266,1 266,0 266,0266,1 266,00,00,0 Kab. Barito Utara0,0

0,0 357,3 357,3 357,3357,3 357,30,00,0 Kab. Kapuas0,0

0,0 314,1 314,0 314,0314,1 314,00,00,0 Kab. Kotawaringin Barat

0,0

0,0 318,8 318,7 318,7318,8 318,70,00,0 Kab. Kotawaringin Timur

0,0

0,0 213,3 213,3 213,3213,3 213,30,00,0 Kota Palangkaraya0,0

0,0 242,6 242,6 242,6242,6 242,60,00,0 Kab. Barito Timur0,0

0,0 247,8 247,8 247,8247,8 247,80,00,0 Kab. Murung Raya0,0

0,0 246,5 246,5 246,5246,5 246,50,00,0 Kab. Pulang Pisau0,0

0,0 299,2 299,2 299,2299,2 299,20,00,0 Kab. Gunung Mas0,0

0,0 227,5 227,5 227,5227,5 227,50,00,0 Kab. Lamandau0,0

0,0 150,3 150,3 150,3150,3 150,30,00,0 Kab. Sukamara0,0

0,0 263,5 263,5 263,5263,5 263,50,00,0 Kab. Katingan0,0

Formulir 2.3 - 91

Page 92: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 261,8 261,8 261,8261,8 261,80,00,0 Kab. Seruyan0,0

0,0 980,0 980,0 980,0980,0 980,00,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 309,8 309,8 309,8309,8 309,80,00,0 Kab. Banjar0,0

0,0 267,4 267,4 267,4267,4 267,40,00,0 Kab. Barito Kuala0,0

0,0 278,0 278,0 278,0278,0 278,00,00,0 Kab. Hulu Sungai Selatan

0,0

0,0 267,4 267,4 267,4267,4 267,40,00,0 Kab. Hulu Sungai Tengah

0,0

0,0 203,8 203,8 203,8203,8 203,80,00,0 Kab. Hulu Sungai Utara

0,0

0,0 341,6 341,6 341,6341,6 341,60,00,0 Kab. Kota Baru0,0

0,0 235,6 235,6 235,6235,6 235,60,00,0 Kab. Tabalong0,0

0,0 256,8 256,8 256,8256,8 256,80,00,0 Kab. Tanah Laut0,0

0,0 203,8 203,8 203,8203,8 203,80,00,0 Kab. Tapin0,0

0,0 140,0 140,0 140,0140,0 140,00,00,0 Kota Banjar Baru0,0

0,0 341,6 341,6 341,6341,6 341,60,00,0 Kota Banjarmasin0,0

0,0 182,6 182,6 182,6182,6 182,60,00,0 Kab. Balangan0,0

0,0 214,4 214,4 214,4214,4 214,40,00,0 Kab. Tanah Bumbu0,0

0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 252,0 252,0 252,0252,0 252,00,00,0 Kab. Berau0,0

0,0 193,2 193,2 193,2193,2 193,20,00,0 Kab. Bulungan0,0

0,0 384,0 384,0 384,0384,0 384,00,00,0 Kab. Kutai Kartanegara

0,0

0,0 321,4 321,4 321,4321,4 321,40,00,0 Kab. Kutai Barat0,0

0,0 267,4 267,4 267,4267,4 267,40,00,0 Kab. Kutai Timur0,0

0,0 232,8 232,8 232,8232,8 232,80,00,0 Kab. Malinau0,0

0,0 239,6 239,6 239,6239,6 239,60,00,0 Kab. Nunukan0,0

0,0 246,2 246,2 246,2246,2 246,20,00,0 Kab. Pasir0,0

Formulir 2.3 - 92

Page 93: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 341,6 341,6 341,6341,6 341,60,00,0 Kota Balikpapan0,0

0,0 116,4 116,4 116,4116,4 116,40,00,0 Kota Bontang0,0

0,0 288,6 288,6 288,6288,6 288,60,00,0 Kota Samarinda0,0

0,0 129,4 129,4 129,4129,4 129,40,00,0 Kota Tarakan0,0

0,0 182,6 182,6 182,6182,6 182,60,00,0 Kab. Penajam Paser Utara

0,0

0,0 84,6 84,6 84,684,6 84,60,00,0 kab. Tana Tidung0,0

0,0 1.162,0 1.162,0 1.162,01.162,0 1.162,00,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 214,4 214,4 214,4214,4 214,40,00,0 Kab. Bolaang Mongondow

0,0

0,0 278,0 278,0 278,0278,0 278,00,00,0 Kab. Minahasa0,0

0,0 247,2 247,2 247,2247,2 247,20,00,0 Kab. Sangihe0,0

0,0 150,6 150,6 150,6150,6 150,60,00,0 Kota Bitung0,0

0,0 225,0 225,0 225,0225,0 225,00,00,0 Kota Manado0,0

0,0 296,4 296,4 296,4296,4 296,40,00,0 Kab. Kepulauan Talaud

0,0

0,0 246,2 246,2 246,2246,2 246,20,00,0 Kab. Minahasa Selatan

0,0

0,0 129,4 129,4 129,4129,4 129,40,00,0 Kota Tomohon0,0

0,0 177,8 177,8 177,8177,8 177,80,00,0 Kab. Minahasa Utara0,0

0,0 108,2 108,2 108,2108,2 108,20,00,0 Kota Kotamubagu0,0

0,0 171,8 171,8 171,8171,8 171,80,00,0 Kab. Bolaang Mongondow Utara

0,0

0,0 203,8 203,8 203,8203,8 203,80,00,0 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

0,0

0,0 182,6 182,6 182,6182,6 182,60,00,0 Kab. Minahasa Tenggara

0,0

0,0 108,2 108,2 108,2108,2 108,20,00,0 Kab. Bolaang Mongondow Timur

0,0

0,0 108,2 108,2 108,2108,2 108,20,00,0 Kab. Bolaang Mongondow Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 93

Page 94: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 828,0 828,0 828,0828,0 828,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 374,0 374,0 374,0374,0 374,00,00,0 Kab. Banggai0,0

0,0 300,0 300,0 300,0300,0 300,00,00,0 Kab. Banggai Kepulauan

0,0

0,0 194,8 194,8 194,8194,8 194,80,00,0 Kab. Buol0,0

0,0 255,0 255,0 255,0255,0 255,00,00,0 Kab. Toli-Toli0,0

0,0 224,0 224,0 224,0224,0 224,00,00,0 Kab. Donggala0,0

0,0 343,0 343,0 343,0343,0 343,00,00,0 Kab. Morowali0,0

0,0 399,0 399,0 399,0399,0 399,00,00,0 Kab. Poso0,0

0,0 198,4 198,4 198,4198,4 198,40,00,0 Kota Palu0,0

0,0 298,9 298,8 298,8298,9 298,80,00,0 Kab. Parigi Moutong0,0

0,0 247,1 247,1 247,1247,1 247,10,00,0 Kab. Tojo Una-Una0,0

0,0 240,0 240,0 240,0240,0 240,00,00,0 Kab. Sigi0,0

0,0 1.360,0 1.360,0 1.360,01.360,0 1.360,00,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 193,2 193,2 193,2193,2 193,20,00,0 Kab. Bantaeng0,0

0,0 172,0 172,0 172,0172,0 172,00,00,0 Kab. Barru0,0

0,0 468,8 468,8 468,8468,8 468,80,00,0 Kab. Bone0,0

0,0 256,8 256,8 256,8256,8 256,80,00,0 Kab. Bulukumba0,0

0,0 203,8 203,8 203,8203,8 203,80,00,0 Kab. Enrekang0,0

0,0 309,8 309,8 309,8309,8 309,80,00,0 Kab. Gowa0,0

0,0 256,8 256,8 256,8256,8 256,80,00,0 Kab. Jeneponto0,0

0,0 288,6 288,6 288,6288,6 288,60,00,0 Kab. Luwu0,0

0,0 193,2 193,2 193,2193,2 193,20,00,0 Kab. Luwu Utara0,0

0,0 214,4 214,4 214,4214,4 214,40,00,0 Kab. Maros0,0

0,0 309,8 309,8 309,8309,8 309,80,00,0 Kab. Pangkajene Kepulauan

0,0

0,0 225,0 225,0 225,0225,0 225,00,00,0 Kab. Pinrang0,0

0,0 203,8 203,8 203,8203,8 203,80,00,0 Kab. Kepulauan 0,0

Formulir 2.3 - 94

Page 95: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Selayar

0,0 214,4 214,4 214,4214,4 214,40,00,0 Kab. Sidenreng Rappang

0,0

0,0 225,0 225,0 225,0225,0 225,00,00,0 Kab. Sinjai0,0

0,0 246,2 246,2 246,2246,2 246,20,00,0 Kab. Soppeng0,0

0,0 214,4 214,4 214,4214,4 214,40,00,0 Kab. Takalar0,0

0,0 278,0 278,0 278,0278,0 278,00,00,0 Kab. Tana Toraja0,0

0,0 309,8 309,8 309,8309,8 309,80,00,0 Kab. Wajo0,0

0,0 118,8 118,8 118,8118,8 118,80,00,0 Kota Pare-pare0,0

0,0 458,2 458,2 458,2458,2 458,20,00,0 Kota Makassar0,0

0,0 171,8 171,8 171,8171,8 171,80,00,0 Kota Palopo0,0

0,0 225,0 225,0 225,0225,0 225,00,00,0 Kab. Luwu Timur0,0

0,0 299,2 299,2 299,2299,2 299,20,00,0 Kab. Toraja Utara0,0

0,0 935,0 935,0 935,0935,0 935,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 413,0 413,0 413,0413,0 413,00,00,0 Kab. Buton0,0

0,0 391,8 391,8 391,8391,8 391,80,00,0 Kab. Konawe0,0

0,0 296,4 296,4 296,4296,4 296,40,00,0 Kab. Kolaka0,0

0,0 478,4 478,4 478,4478,4 478,40,00,0 Kab. Muna0,0

0,0 195,8 195,8 195,8195,8 195,80,00,0 Kota Kendari0,0

0,0 217,6 217,6 217,6217,6 217,60,00,0 Kota Bau-bau0,0

0,0 307,0 307,0 307,0307,0 307,00,00,0 Kab. Konawe Selatan0,0

0,0 307,0 307,0 307,0307,0 307,00,00,0 Kab. Bombana0,0

0,0 275,2 275,2 275,2275,2 275,20,00,0 Kab. Wakatobi0,0

0,0 243,4 243,4 243,4243,4 243,40,00,0 Kab. Kolaka Utara0,0

0,0 205,8 205,8 205,8205,8 205,80,00,0 Kab. Konawe Utara0,0

0,0 189,2 189,2 189,2189,2 189,20,00,0 Kab. Buton Utara0,0

0,0 960,0 960,0 960,0960,0 960,00,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 269,6 269,6 269,6269,6 269,60,00,0 Kab. Maluku 0,0

Formulir 2.3 - 95

Page 96: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Tenggara Barat

0,0 590,8 590,8 590,8590,8 590,80,00,0 Kab. Maluku Tengah0,0

0,0 312,0 312,0 312,0312,0 312,00,00,0 Kab. Maluku Tenggara

0,0

0,0 213,6 213,6 213,6213,6 213,60,00,0 Kab. Buru0,0

0,0 426,8 426,8 426,8426,8 426,80,00,0 Kota Ambon0,0

0,0 344,8 344,8 344,8344,8 344,80,00,0 Kab. Seram Bagian Barat

0,0

0,0 305,2 305,2 305,2305,2 305,20,00,0 Kab. Seram Bagian Timur

0,0

0,0 422,0 422,0 422,0422,0 422,00,00,0 Kab. Kepulauan Aru0,0

0,0 211,6 211,6 211,6211,6 211,60,00,0 Kota Tual0,0

0,0 297,6 297,6 297,6297,6 297,60,00,0 Kab. Maluku Barat Daya

0,0

0,0 252,0 252,0 252,0252,0 252,00,00,0 Kab. Buru Selatan0,0

0,0 1.025,0 1.025,0 1.025,01.025,0 1.025,00,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 66,0 66,0 66,066,0 66,00,00,0 Kab. Badung0,0

0,0 64,3 64,3 64,364,3 64,30,00,0 Kab. Bangli0,0

0,0 99,6 99,6 99,699,6 99,60,00,0 Kab. Buleleng0,0

0,0 69,7 69,7 69,769,7 69,70,00,0 Kab. Gianyar0,0

0,0 56,8 56,8 56,856,8 56,80,00,0 Kab. Jembrana0,0

0,0 66,0 66,0 66,066,0 66,00,00,0 Kab. Karangasem0,0

0,0 63,0 63,0 63,063,0 63,00,00,0 Kab. Klungkung0,0

0,0 99,6 99,6 99,699,6 99,60,00,0 Kab. Tabanan0,0

0,0 62,3 62,3 62,362,3 62,30,00,0 Kota Denpasar0,0

0,0 806,0 806,0 806,0806,0 806,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 180,8 180,9 180,9180,8 180,90,00,0 Kab. Bima0,0

0,0 95,9 95,9 95,995,9 95,90,00,0 Kab. Dompu0,0

0,0 149,9 149,9 149,9149,9 149,90,00,0 Kab. Lombok Barat0,0

Formulir 2.3 - 96

Page 97: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 219,4 219,4 219,4219,4 219,40,00,0 Kab. Lombok Tengah0,0

0,0 250,2 250,2 250,2250,2 250,20,00,0 Kab. Lombok Timur0,0

0,0 219,4 219,4 219,4219,4 219,40,00,0 Kab. Sumbawa0,0

0,0 99,7 99,7 99,799,7 99,70,00,0 Kota Mataram0,0

0,0 65,0 65,0 65,065,0 65,00,00,0 Kota Bima0,0

0,0 95,9 95,8 95,895,9 95,80,00,0 Kab. Sumbawa Barat0,0

0,0 76,6 76,5 76,576,6 76,50,00,0 Kab. Lombok Utara0,0

0,0 1.309,0 1.309,0 1.309,01.309,0 1.309,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 513,8 513,8 513,8513,8 513,80,00,0 Kab. Alor0,0

0,0 658,6 658,6 658,6658,6 658,60,00,0 Kab. Belu0,0

0,0 529,2 529,2 529,2529,2 529,20,00,0 Kab. Ende0,0

0,0 452,0 452,0 452,0452,0 452,00,00,0 Kab. Flores Timur0,0

0,0 531,1 531,1 531,1531,1 531,10,00,0 Kab. Kupang0,0

0,0 239,7 239,7 239,7239,7 239,70,00,0 Kab. Lembata0,0

0,0 394,1 394,0 394,0394,1 394,00,00,0 Kab. Manggarai0,0

0,0 269,0 269,0 269,0269,0 269,00,00,0 Kab. Ngada0,0

0,0 509,9 509,9 509,9509,9 509,90,00,0 Kab. Sikka0,0

0,0 201,2 201,2 201,2201,2 201,20,00,0 Kab. Sumba Barat0,0

0,0 491,6 491,6 491,6491,6 491,60,00,0 Kab. Sumba Timur0,0

0,0 606,4 606,4 606,4606,4 606,40,00,0 Kab. Timor Tengah Selatan

0,0

0,0 602,2 602,2 602,2602,2 602,20,00,0 Kab. Timor Tengah Utara

0,0

0,0 259,0 259,0 259,0259,0 259,00,00,0 Kota Kupang0,0

0,0 297,6 297,6 297,6297,6 297,60,00,0 Kab. Rote Ndao0,0

0,0 312,0 312,0 312,0312,0 312,00,00,0 Kab. Manggarai Barat

0,0

0,0 201,1 201,0 201,0201,1 201,00,00,0 Kab. Nagekeo0,0

0,0 259,0 259,0 259,0259,0 259,00,00,0 Kab. Sumba Barat 0,0

Formulir 2.3 - 97

Page 98: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Daya

0,0 191,4 191,4 191,4191,4 191,40,00,0 Kab. Sumba Tengah0,0

0,0 452,0 452,0 452,0452,0 452,00,00,0 Kab. Manggarai Timur

0,0

0,0 181,8 181,8 181,8181,8 181,80,00,0 Kab. Sabu Raijua0,0

0,0 2.600,0 2.600,0 2.600,02.600,0 2.600,00,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 157,6 157,6 157,6157,6 157,60,00,0 Kab. Biak Numfor0,0

0,0 173,1 173,1 173,1173,1 173,10,00,0 Kab. Jayapura0,0

0,0 119,0 119,0 119,0119,0 119,00,00,0 Kab. Jayawijaya0,0

0,0 192,4 192,4 192,4192,4 192,40,00,0 Kab. Merauke0,0

0,0 126,8 126,7 126,7126,8 126,70,00,0 Kab. Mimika0,0

0,0 211,7 211,7 211,7211,7 211,70,00,0 Kab. Nabire0,0

0,0 165,4 165,3 165,3165,4 165,30,00,0 Kab. Paniai0,0

0,0 88,2 88,1 88,188,2 88,10,00,0 Kab. Puncak Jaya0,0

0,0 109,4 109,3 109,3109,4 109,30,00,0 Kab. Kepulauan Yapen

0,0

0,0 121,4 121,3 121,3121,4 121,30,00,0 Kota Jayapura0,0

0,0 80,8 80,8 80,880,8 80,80,00,0 Kab. Sarmi0,0

0,0 97,4 97,4 97,497,4 97,40,00,0 Kab. Keerom0,0

0,0 190,3 190,3 190,3190,3 190,30,00,0 Kab. Yahukimo0,0

0,0 257,2 257,2 257,2257,2 257,20,00,0 Kab. Pegunungan Bintang

0,0

0,0 219,4 219,4 219,4219,4 219,40,00,0 Kab. Tolikara0,0

0,0 154,6 154,5 154,5154,6 154,50,00,0 Kab. Boven Digoel0,0

0,0 111,3 111,3 111,3111,3 111,30,00,0 Kab. Mappi0,0

0,0 115,2 115,2 115,2115,2 115,20,00,0 Kab. Asmat0,0

0,0 103,6 103,6 103,6103,6 103,60,00,0 Kab. Waropen0,0

0,0 69,6 69,6 69,669,6 69,60,00,0 Kab. Supiori0,0

0,0 80,4 80,4 80,480,4 80,40,00,0 Kab. Mamberamo Raya

0,0

Formulir 2.3 - 98

Page 99: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 103,6 103,6 103,6103,6 103,60,00,0 Kab. Dogiyai0,0

0,0 88,2 88,2 88,288,2 88,20,00,0 Kab. Nduga0,0

0,0 80,4 80,4 80,480,4 80,40,00,0 Kab. Yalimo0,0

0,0 57,3 57,3 57,357,3 57,30,00,0 Kab. Mamberamo Tengah

0,0

0,0 103,6 103,6 103,6103,6 103,60,00,0 Kab. Lanny Jaya0,0

0,0 88,2 88,1 88,188,2 88,10,00,0 Kab. Puncak0,0

0,0 72,7 72,7 72,772,7 72,70,00,0 Kab. Intan Jaya0,0

0,0 88,2 88,1 88,188,2 88,10,00,0 Kab. Deiyai0,0

0,0 826,0 826,0 826,0826,0 826,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 194,1 194,1 194,1194,1 194,10,00,0 Kab. Bengkulu Selatan

0,0

0,0 264,0 263,9 263,9264,0 263,90,00,0 Kab. Bengkulu Utara0,0

0,0 258,2 258,1 258,1258,2 258,10,00,0 Kab. Rejang Lebong0,0

0,0 249,0 249,0 249,0249,0 249,00,00,0 Kota Bengkulu0,0

0,0 212,4 212,4 212,4212,4 212,40,00,0 Kab. Kaur0,0

0,0 267,3 267,3 267,3267,3 267,30,00,0 Kab. Seluma0,0

0,0 212,4 212,4 212,4212,4 212,40,00,0 Kab. Muko-Muko0,0

0,0 183,3 183,3 183,3183,3 183,30,00,0 Kab. Lebong0,0

0,0 194,1 194,1 194,1194,1 194,10,00,0 Kab. Kepahiang0,0

0,0 249,0 249,0 249,0249,0 249,00,00,0 Kab. Bengkulu Tengah

0,0

0,0 930,0 930,0 930,0930,0 930,00,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 213,6 213,6 213,6213,6 213,60,00,0 Kab. Halmahera Tengah

0,0

0,0 246,4 246,4 246,4246,4 246,40,00,0 Kab. Halmahera Barat

0,0

0,0 213,6 213,6 213,6213,6 213,60,00,0 Kota Ternate0,0

0,0 295,6 295,6 295,6295,6 295,60,00,0 Kab. Halmahera Timur

0,0

Formulir 2.3 - 99

Page 100: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 213,6 213,6 213,6213,6 213,60,00,0 Kota Tidore Kepulauan

0,0

0,0 295,6 295,6 295,6295,6 295,60,00,0 Kab. Kepulauan Sula0,0

0,0 558,0 558,0 558,0558,0 558,00,00,0 Kab. Halmahera Selatan

0,0

0,0 344,8 344,8 344,8344,8 344,80,00,0 Kab. Halmahera Utara

0,0

0,0 181,8 181,8 181,8181,8 181,80,00,0 Kab. Morotai0,0

0,0 703,0 702,1 702,1703,0 702,10,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 103,0 103,0 103,0103,0 103,00,00,0 Kab. Lebak0,0

0,0 96,2 96,1 96,196,2 96,10,00,0 Kab. Pandeglang0,0

0,0 81,3 81,3 81,381,3 81,30,00,0 Kab. Serang0,0

0,0 121,5 121,4 121,4121,5 121,40,00,0 Kab. Tangerang0,0

0,0 45,7 45,7 45,745,7 45,70,00,0 Kota Cilegon0,0

0,0 93,6 93,7 93,793,6 93,70,00,0 Kota Tangerang0,0

0,0 54,5 54,5 54,554,5 54,50,00,0 Kota Serang0,0

0,0 91,5 91,4 91,491,5 91,40,00,0 Kota Tangerang Selatan

0,0

0,0 670,0 670,0 670,0670,0 670,00,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 165,0 165,0 165,0165,0 165,00,00,0 Kab. Bangka0,0

0,0 157,6 157,6 157,6157,6 157,60,00,0 Kab. Belitung0,0

0,0 157,6 157,5 157,5157,6 157,50,00,0 Kota Pangkal Pinang0,0

0,0 153,2 153,2 153,2153,2 153,20,00,0 Kab. Bangka Selatan0,0

0,0 139,3 139,2 139,2139,3 139,20,00,0 Kab. Bangka Tengah0,0

0,0 148,4 148,4 148,4148,4 148,40,00,0 Kab. Bangka Barat0,0

0,0 127,7 127,7 127,7127,7 127,70,00,0 Kab. Belitung Timur0,0

0,0 778,0 778,0 778,0778,0 778,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 228,1 228,1 228,1228,1 228,10,00,0 Kab. Boalemo0,0

0,0 319,8 319,8 319,8319,8 319,80,00,0 Kab. Gorontalo0,0

Formulir 2.3 - 100

Page 101: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 198,0 198,0 198,0198,0 198,00,00,0 Kota Gorontalo0,0

0,0 281,5 281,5 281,5281,5 281,50,00,0 Kab. Pohuwato0,0

0,0 310,7 310,7 310,7310,7 310,70,00,0 Kab. Bone Bolango0,0

0,0 272,4 272,4 272,4272,4 272,40,00,0 Kab. Gorontalo Utara0,0

0,0 700,0 700,0 700,0700,0 700,00,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 165,0 165,0 165,0165,0 165,00,00,0 Kab. Bintan0,0

0,0 187,2 187,2 187,2187,2 187,20,00,0 Kab. Natuna0,0

0,0 163,4 163,3 163,3163,4 163,30,00,0 Kab. Karimun0,0

0,0 198,3 198,2 198,2198,3 198,20,00,0 Kota Batam0,0

0,0 127,7 127,7 127,7127,7 127,70,00,0 Kota Tanjung Pinang0,0

0,0 139,3 139,2 139,2139,3 139,20,00,0 Kab. Lingga0,0

0,0 139,3 139,2 139,2139,3 139,20,00,0 Kab. Kepulauan Anambas

0,0

0,0 1.273,0 1.273,0 1.273,01.273,0 1.273,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 157,6 157,6 157,6157,6 157,60,00,0 Kab. Sorong0,0

0,0 211,7 211,6 211,6211,7 211,60,00,0 Kab. Manokwari0,0

0,0 95,9 95,8 95,895,9 95,80,00,0 Kab. Fak-Fak0,0

0,0 72,7 72,7 72,772,7 72,70,00,0 Kota Sorong0,0

0,0 126,8 126,7 126,7126,8 126,70,00,0 Kab. Sorong Selatan0,0

0,0 175,4 175,4 175,4175,4 175,40,00,0 Kab. Raja Ampat0,0

0,0 142,2 142,2 142,2142,2 142,20,00,0 Kab. Teluk Bintuni0,0

0,0 72,7 72,7 72,772,7 72,70,00,0 Kab. Teluk Wondama0,0

0,0 88,2 88,1 88,188,2 88,10,00,0 Kab. Kaimana0,0

0,0 72,7 72,7 72,772,7 72,70,00,0 Kab. Maybrat0,0

0,0 65,0 65,0 65,065,0 65,00,00,0 Kab. Tambrauw0,0

0,0 660,0 660,0 660,0660,0 660,00,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

0,0 188,8 188,8 188,8188,8 188,80,00,0 Kab. Majene0,0

Formulir 2.3 - 101

Page 102: B. SUMBER PENDANAAN....009 Laporan pembinaan, manajemen, OP 13.458,0 11.792,0 0,0 0,0 0,0 11.792,0 13.052,3 13.057,0 13.067,0 Formulir 2.3 - 2 (1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 395,0 395,0 395,0395,0 395,00,00,0 Kab. Mamuju0,0

0,0 225,0 225,0 225,0225,0 225,00,00,0 Kab. Polewali Mandar

0,0

0,0 205,0 205,0 205,0205,0 205,00,00,0 Kab. Mamasa0,0

0,0 214,0 214,0 214,0214,0 214,00,00,0 Kab. Mamuju Utara0,0

TOTAL 895,6 2.048.462,9 2.126.777,8 2.339.455,52.047.567,3 2.573.401,30,02.048.462,9

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

0,0

24 Juni 2013

NIP :

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir 2.3 - 102