bab i pendahuluan 1.1. latar belakang - kabupaten...
TRANSCRIPT
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan
nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan
program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar
pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara
berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang
terpadu dan terarah.
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,
dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah
dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan
dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga
mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)
SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rentra SKPD dan mengacu
kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun
2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sesuai amanat
tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2018.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar merupakan
dokumen rencana pembangunan Dinas Kesehatan yang berjangka waktu 1
(satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat
yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2018
akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar pada tahun 2018 nantinya.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Blitar Tahun 2018 adalah :
1. Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang Undang No 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
4. Undang –undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggung
Jawaban Pengelolaan Keuangan.
6. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Blitar.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 3
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2002 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 32 tahun
2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan – Badan , Kantor
– Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 12 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
11. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2018
dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi
tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.
Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program
Dinas Kesehatan.
2. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan
Puskesmas dan jaringannya.
3. Terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan
yang bermutu.
4. Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat.
5. Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang
kesehatan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 4
1.4. Sistematika Dokumen RENJA
RENJA Kabupaten Blitar Tahun 2018 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB. I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian dengan ringkas tentang RENJA- SKPD, proses
penyusunan RENJA-SKPD, keterkaitan antara RENJA-SKPD dengan
dokumen RPJMD, RENSTRA SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RENJA-SKPD tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA-SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB. II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-
SKPD tahun lalu (tahun 2016) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun 2017), mengacu pada APBD tahun 2018.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra/Standar
Pelayanan Minimal (SPM) /Indikator Kinerja Utama (IKU).
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD
Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 5
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap pencapaian target
SPM.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung
ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
BAB. III.TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nacional dan provinsi sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja RENSTRA SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB. IV.PENUTUP
Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terhadap isi RENJA-SKPD
ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas
Kesehatan
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan
harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana
SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018 juga harus dilakukan
evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2016. Evaluasi terhadap
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar meliputi 3 (tiga) hal, yaitu
realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi
program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul
terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan
perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-
faktor penyebab tersebut.
Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di
Kabupaten Blitar untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat
administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan
dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah
adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahanya
dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.
Berikut Rekapitulasi Evaluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2018
Kabupaten Blitar :
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 7
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2018 Kabupaten Blitar
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase Kepuasan
Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Penyediaan dan
Peningkatan Administrasi
Perkantoran
Jumlah jenis layanan
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Peningkatan Pelayanan
Puskesmas (BK Prop)
Persentase Pemenuhan Honor
Dokter dan Perawat PTT
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Persentase sarpras
aparatur dengan kondisi
layak fungsi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 8
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah sarpras yang berfungsi
baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Pengadaan Perangkat
Komputer untuk
SIKNAS/SIKDA (DAK)
Jumlah Pengadaan Perangkat
Komputer untuk
SIKNAS/SIKDA
5 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Persentase peningkatan
kapasitas SDM aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi yang
dilaksanakan
2 2 2 2 100% 2 2 0.5%
PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGANGGARAN,
PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen
perencanaan, laporan
keuangan dan kinerja SKPD
yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 9
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
kinerja yang disusun
6 5 6 6 100% 6 5.6 1.41%
Penyusunan Dokumen
Anggaran dan Pelaporan
Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Anggaran
dan Pelaporan keuangan yang
disusun
5 5 5 5 100% 5 5 1.6%
Pengembangan Data Dasar
dan Jaringan Online
Pelayanan Kesehatan
Persentase Dokumen Data
Dasar Kesehatan yang disusun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jumlah PKM yang terpasang
jaringan LAN
2 9 9 9 100% 11 9.6 2.41%
Pertemuan Koordinasi,
Integrasi, Sinkronisasi dan
Sinergitas (KISS) Program
Kesehatan Daerah
Persentase Program/kegiatan
yang dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan
1 1 1 1 100% 1 1 0.25%
Publikasi Program
kegiatan bidang kesehatan
Presentase Program
Kesehatan yang
55% 45% 45% 45% 100% 50% 46.6 11.6%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 10
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
di media dipublikasikan ke Media
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN
Persentase Fasilitas
Kesehatan sesuai standar
83% 16% 16% 25% 156.25% 50% 30.3 7.58%
Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan Kesehatan
Tradisional
45% 30% 40% 30% 75% 43% 34,3 0.58%
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Jumlah Puskesmas BLUD 24 0 0 0 0 0 0 0
Persentase Pemenuhan Biaya
Operasional PKM
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Pengadaan Perangkat
Pendataan Keluarga di
Puskesmas (DAK)
Jumlah Pengadaan Perangkat
Pendataan Keluarga
156 0 0 0 0 0 0 0
Penyelenggaraan
Akreditasi Puskesmas
(DAK)
Jumlah Puskesmas yang
Terakreditasi
12 0 4 2 50% 12 4.67 1.17%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 11
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
Jaminan Kesehatan
Nasional
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Bakung)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Bakung
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Wonotirto)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Wonotirto
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Margomulyo)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Margomulyo
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Wates
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
(Puskesmas Wates)
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Binangun)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Binangun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Sutojayan)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Sutojayan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Kademangan)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Kademangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Kanigoro
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 13
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
(Puskesmas Kanigoro)
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Talun)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Talun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Selopuro)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Selopuro
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Kesamben)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Kesamben
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Boro
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 14
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
(Puskesmas Boro)
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Doko)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Doko
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Wlingi)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Wlingi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Gandusari)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Gandusari
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Slumbung
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 15
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
(Puskesmas Slumbung)
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Garum)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Garum
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Nglegok)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Nglegok
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Sanankulon)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Sanankulon
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Ponggok
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 16
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
(Puskesmas Ponggok)
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Bacem)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Bacem
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Srengat)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Srengat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas Wonodadi)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Wonodadi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Jaminan Kesehatan
Nasional pada fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama
Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin
di Puskesmas Udanawu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 17
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
(Puskesmas Udanawu)
Jaminan Kesehatan Daerah
(SPM)
Persentase penduduk miskin
non JKN yang dibiayai oleh
Pemkab Blitar
20% 30% 30% 28% 93% 25% 27.67 6.9%
Penyelenggaraan Perijinan,
rekomendasi Sarana
Kesehatan
Persentase Sarana Kesehatan
yang mempunyai ijin
operasional
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Puskesmas dan
jaringannya
Persentase Puskesmas yang
dibangun/direhab
75% 40% 65% 50% 76,9% 70% 53,3 13.3%
Persentase Pustu yang
dibangun/direhab
75% 40% 65% 50% 76,9% 70% 53,3 13.3%
Jumlah PKM yang mempunyai
Ambulance sesuai standart
24 1 4 5 125% 12 6 1.5%
Jumlah PKM yang mempunyai
IPAL sesuai standar
17 3 9 12 133.3% 14 9.67 2.42%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 18
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
Pembangunan dan
Pemeliharaan Rumah Sakit
Baru
Persentase Penyelesaian
Pembangunan Rumah Sakit
60% 0 0 0 0 50% 16.6 4.17%
PROGRAM
PENINGKATAN SUMBER
DAYA KESEHATAN
Presentase Kecukupan SDM
Kesehatan
74% 70% 70% 70% 100% 72% 70,67 17,67%
Presentase Kecukupan Alat
Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
di Puskesmas dan
Jaringannya
58% 40% 45% 43% 95,55% 50% 44,3 11.08%
Presentase Pemenuhan
Obat sesuai standar di
Puskesmas dan RS
Pemerintah
80% 68% 70% 70% 100% 80% 72,67 18,16%
Pelayanan Kefarmasian
dan BMHP
Persentase Pemenuhan BMHP
di Puskesmas dan jaringannya
86% 68% 70% 70% 100% 80% 72,67 18,16%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 19
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
Persentase Sarana
Kefarmasian yang berijin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Persentase Pemenuhan Obat
dan Perbekalan Rumah Sakit
0 0 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Mutu
Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
(DAK)
Persentase Pemenuhan
sarana dan Prasarana
Pengelolaan Obat
92% 90% 80% 80% 100% 85% 85 21,5%
Pengadaan Obat (DAK) Persentase Pengadaan Obat
sesuai dengan kebutuhan
94% 90% 90% 90% 100% 92% 90,67 22,67%
Pelayanan distribusi Obat
dan E-Logistik
Persentase Pendistribusian
Obat ke PKM
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Persentase pemenuhan sistem
pengelolaan obat secara
elektronik
100% 0 0 0 0 0 0 0
Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat
Persentase pemenuhan alkes
di Puskesmas dan jaringannya
74% 65% 70% 68% 97,14% 72% 68,3 17,5%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 20
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
sesuai standar
Persentase Pemenuhan Alkes
Rumah Sakit Baru
0 0 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Alat Kesehatan
(DAK)
Persentase pengadaan alkes
sesuai usulan
100%
0 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Kualitas SDM
Kesehatan
Persentase Nakes
Tersertifikasi
94% 70% 75% 78,95% 104% 92% 80,32 20,07%
Persentase SDM Kesehatan
yang mengikuti diklat
terakreditasi
16% 12% 15% 38,5% 256,6% 15% 21,8 5,5%
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
- AKI 98,04/
100.000 KH
98,12 98,12 70,75 127,89% 98,04 89,09 22,27%
-AKB 10,3/ 1.000
KH
10,5 10,5 10,31 101,80% 10,4 10,40 2,6%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 21
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
Prevalensi Gizi Buruk 1.16 0,1 1,18 0,1 191,52% 1,17 0,45 0,1%
Peningkatan pelayanan
kesehatan keluarga
Persentase Bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
92% 91,69% 90% 92,21% 102,45% 91% 91,6 22,9%
Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan ibu
hamil
93,5% 95,38% 92,4% 90,04% 97,45% 93% 92,8 23,2%
Persentase Anak usia 0-59
bulan yg mendapatkan
pelayanan kesehatan balita
sesuai standar
82% 86,4% 80% 70,25% 87,8% 81% 79,2 19,8%
Jumlah Peserta yang
mendapatkan pelayanan KB
69% 68% 68% 69,95% 102,87% 68,5% 68,6 17,1%
Persentase anak usia
pendidikan dasar yg
mendapatkan skrining
97% 90% 95% 99,99% 105,25% 96% 95,33 23,8%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 22
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
kesehatan sesuai standar
Persentase penduduk usia 60
tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar
57% 70,3% 55% 60,48% 109,9% 56% 62,26 15,56%
Jampersal Persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan
93,5% 0 92% 99,96% 108,65% 93% 64,32 16,08%
Peningkatan Pelayanan
Gizi Masyarakat
Persentase balita gizi buruk
yang ditemukan yang
mendapat perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Prevalensi stunting 21.24% 19,12% 21,29% 19,7% 180,71% 21,26% 20,02 5,01%
Pelayanan Laboratorium
Kesehatan
Persentase Sampel Air Bersih
yang diperiksa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 23
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
Persentase Sampel Makanan
yang diperiksa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Peningkatan Kesehatan
Lingkungan
Persentase TTU yg memenuhi
syarat sanitasi
78% 80,16% 75% 78% 104% 77% 78,39 19,59%
Persentase RT Akses Jamban
Sehat
88% 80% 85% 89% 104,7% 87% 85,3 21,3%
Jumlah Kecamatan Sehat 18 9 9 14 14
Persentase IRT baru yg
memperoleh sertifikat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Pengadaan Sanitarian KIT
(DAK)
Jumlah Pengadaan Sanitarian
KIT
6 0 0 0 0 0 0 0
Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Pos UKK yang
terbentuk di Wilayah Kerja
Puskesmas
8 0 0 0 0 5 0 0
Pembinaan Kesehatan
Olahraga
Jumlah Puskesmas yang
melakukan upaya kesehatan
8 0 0 0 0 5 0 0
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 24
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
olahraga
Peningkatan promosi
kesehatan dan
Pengembangan UKBM
Jumlah jenis media promosi
program prioritas yang
dihasilkan
4 4 4 4 100% 4 4 1%
Persentase SBH Kwaran Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Persentase Posyandu PURI
menjadi taman posyandu
62% 40% 60% 40% 66,6% 61% 47 11,75%
Persentase pembinaan Desa
Siaga Aktif Pratama
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Pengembangan Taman
Posyandu (BK Prop)
Persentase Taman Posyandu
yg optimal
55% 30% 30% 30% 100% 30% 30% 7,5%
Bantuan Operasional
Kesehatan (DAK)
Persentase Pemenuhan Biaya
Operasional Kegiatan
Preventif dan Promotif di
Puskesmas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 25
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
DAN TIDAK MENULAR
Persentase Penurunan
Kematian Akibat Penyakit
Menular
2% 1,8% 2% 1,9% 95% 2% 1,9 047%
Persentase Desa UCI 92,5% 92,34% 92,3% 96,37% 104,4% 92,4% 93,7 23,4%
Persentase desa dengan
Posbindu PTM
40% 12,09% 20% 22,17% 110,85% 30% 21,42 5,36%
Peningkatan surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan wabah
dan bencana
- Jumlah Penemuan AFP
2/100.000 penduduk usia <
15 tahun
6 4 6 5 83,83% 6 5 1,25%
-Persentase penyakit menular
wabah yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Peningkatan Imunisasi Persentase anak 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi
92,5% 90% 91,5% 97,20% 106,23% 92% 93,06 23,26%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 26
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
dasar lengkap
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Persentase penduduk usia 15-
59 tahun yang mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar
15% 0 0 0 0 8% 0 0
Persentase penderita
Hipertensi mendapat
pelayanan kesehatan sesuai
standar
61% 0 0 0 0 0 0 0
Persentase penderita DM yg
mendapakan pelayanan
kesehatan sesuai standar
67% 0 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Jiwa
Persentase Kasus Pasung yang
ditangani
80% 70% 72% 82% 113,8% 76% 25,3 6,3%
Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
66% 0 0 0 0 0 0 0
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 27
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Dinas
Kesehatan)
Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d Tahun Berjalan
Target Renja
2016
Realisasi
Renja 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)
kesehatan jiwa sesuai standar
Pelayanan Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Persentase kesembuhan kusta 82% 70% 75% 80% 106.67% 80% 76,6 19,16%
Persentase orang berisiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai
standar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
Persentase Orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%
- Insiden rate DBD < 49 30 < 32 27 84,37 < 49 35,3 8,83%
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2016
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 28
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/ keluaran yang direncanakan.
- Program Pelayanan Kesehatan
o Pelayanan Kesehatan Tradisional
o Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)
- Program Sumber Daya Kesehatan
o Pengadaaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/ keluaran yang direncanakan
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
o Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
o Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop)
- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
o Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
o Pengadaan Perangkat Komputer untuk SIKNAS/SIKDA (DAK)
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
o Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
o Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
SKPD
o Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan
SKPD
o Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan
Kesehatan
o Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas
(KISS) Program Kesehatan Daerah
o Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media
- Program Pelayanan Kesehatan
o Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
o Jaminan Kesehatan Nasional
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 29
o Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat
Pertama
o Jaminan Kesehatan Daerah (SPM)
o Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan
o Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya
- Program Sumber Daya Kesehatan
o Pelayanan Kefarmasian dan BMHP
o Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (DAK)
o Pengadaan Obat (DAK)
o Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
o Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
o Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat
o Pelayanan Laboratorium Kesehatan
o Peningkatan Kesehatan Lingkungan
o Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM
o Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop)
o Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
- Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dan Tidak Menular
o Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan
wabah dan bencana
o Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan
- Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
o Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
o Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 30
- Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
o Peningkatan Imunisasi
o Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/ kegiatan
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan adalah masih kurangnya perencanaan yang matang
dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan
sehingga target kinerja tidak dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini
koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan
dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara
program dan pagu anggaran yang tersedia. Selain itu, pada tahun 2016
masih dalam proses perubahan OPD lama ke OPD yang baru sehingga
perlu penyesuaian tupoksi yang baru.
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
SKPD
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Blitar, implikasi yang timbul adalah adanya
peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan
program/ kegiatan apabila target telah tercapai dan peningkatan
kasus/masalah kesehatan di masyarakat apabila target belum tercapai.
Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung
berdampak pada peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat.
f. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
1. Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, pemegang program
sampai dengan staf
2. Kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 31
3. Pembinaan secara kontinyu kepada pemegang program yang ada di
Puskesmas
4. Pembinaan terhadap kader-kader kesehatan yang ada di wilayah
5. Pertemuan monitoring evaluasi program rutin terhadap kemajuan,
hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program di
lapangan.
6. Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan program
misalnya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Berbasis
Masyarakat (PiPiTeMBeM), Si Jari Emas, Gema Pramantik, TGC
Surveilans
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat
sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung
keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 32
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
No Indikator SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 Cakupan kunjungan ibu hamil
K-4
95.38
- 92.4 93 93.5 94 92.4 93 93.5 94
2 Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
95.01
- 90 91 93 95 90 91 93 95
3 Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
99.95
100 99 99.01 99.02 99.03 99 99.01 99.02 99.03
4 Cakupan pelayanan nifas 99.95
- - - - - - - - - -
5 Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani
92.01
- 90 90.05 91 91.5 90 90.05 91 91.5
6 Cakupan kunjungan bayi 91.69 - 90 91 92 93 90 91 92 93
7 Cakupan desa/kelurahan
Universal Child Immunization
86.29
- 92.34 92.4 92.5 92.8 92.34 92.4 92.5 92.8
8 Cakupan pelayanan anak balita 86.40 - - - - - - - - -
9 Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak
usia 6-24 bulan
15.59
- 70 75 80 85 70 75 80 85
10 Cakupan balita gizi buruk 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 33
No Indikator SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
mendapat perawatan
11 Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat
100
- 95 96 97 98 95 96 97 98 -
12 Cakupan peserta KB aktif 65.32 - 68 68.5 69 69.5 68 68.5 69 69.5 -
13 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit:
a Penemuan penderita AFP 1.62 4 6 6 6 4 6 6 4 -
b Penemuan dan
penanganan penderita
Pneumonia balita
28.02
100 100 100 100 100 100 100 100 -
c Penemuan dan
penanganan pasien baru
TB BTA positif
32.00
100 100 100 100 100 100 100 100
d Penemuan dan
penanganan DBD
100
100 100 100 100 100 100 100 100
e Penanganan penderita
diare
100
100 100 100 100 100 100 100 100
14 Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin
38.30 15 36 80 90 100 36 80 90 100
a Cakupan kunjungan
pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat
38.30 36 80 90 100 36 80 100 36
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 34
No Indikator SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
miskin
15 Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin
6.85
- - - - - - - - - -
16 Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kab/Kota
100
- - - - - - - - - -
17 Cakupan desa/kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
100
- 100 100 100 100 100 100 100 100
18 Cakupan desa siaga aktif 89.92 - 69.7 70 70.5 71 69.7 70 70.5 71
Sumber: Dinas Kesehatan, 2016
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 35
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan
kesehatan Kabupaten Blitar selama tahun 2016 sebagian besar sudah
mencapai target.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan
Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang
tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga
tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung
jawab individu dan keluarga.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Blitar sampai
pada tahun 2016 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada
beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan
pembangunan kesehatan itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada
indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan
pembangunan kesehatan.
Namun berbagai capaian yang sudah diperoleh, tentunya bukan
suatu hal yang membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar harus berpuas
diri tetapi harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan
memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang
ada.
Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
ditinjau dari :
1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi
Jawa Timur
4. Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 36
Metode penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara pembobotan dan
penilaian sebagai berikut :
Tabel 2.3
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
No Kriteria Bobot
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap
pencapaian sasaran Renstra
Kementerian/Prov/Kab
20
2 Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD 10
3 Dampak yang ditimbulkan terhadap public 20
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10
5 Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani 15
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
Berdasarkan penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor di atas
maka nilai skala dari masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis Nilai skala kriteria ke - Total
skor 1 2 3 4 5 6
1 Masih tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB)
20 10 20 10 10 25 95
2 Belum optimalnya
penanggulangan masalah Gizi
20 8 20 10 10 25 93
3 Belum optimalnya
pengendalian penyakit
menular, tidak menular dan
15 10 20 10 11 22 88
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 37
No Isu Strategis Nilai skala kriteria ke - Total
skor 1 2 3 4 5 6
akibat bencana
4 Belum optimalnya pembiayaan
kesehatan
10 8 15 10 11 25 79
5 Belum optimalnya akses dan
kualitas pelayanan kesehatan
15 10 20 10 12 25 92
6 Masih rendahnya akses
terhadap lingkungan yang
sehat dan berkualitas
10 7 20 10 9 25 81
7 Masih belum optimalnya
kemandirian masyarakat
untuk hidup sehat
15 12 20 10 10 23 90
Berdasarkan skala kriteria di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten
Blitar menetapkan isu strategis Kesehatan di Kabupaten Blitar sebagai
berikut :
1) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian
Bayi (AKB)
2) Belum optimalnya penanggulangan masalah Gizi
3) Belum optimalnya pengendalian penyakit menular, tidak menular
dan akibat bencana
4) Belum optimalnya pembiayaan kesehatan
5) Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
6) Masih rendahnya akses terhadap lingkungan yang sehat dan
berkualitas
7) Masih belum optimalnya kemandirian masyarakat untuk hidup
sehat
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 38
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2018 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil
identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan.
Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi
program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau
target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan
untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten
Blitar berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar
berupa rancangan awal RKPD.
Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi
program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara
kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan
kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di
masyarakat.
Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan
keuangan negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam
pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan
sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya
memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi
pemanfaatan sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan
bahwa pilihan program sebagai instrumen kebijakan benar-benar
merupakan alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang
mencerminkan alternatif pendekatan paling efisien untuk menghasilkan
keluaran dan efektif dalam mendukung pencapaian rencana program.
Dengan demikian antara kebijakan, program/kegiatan dan sub kegiatan
harus merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan
konseptual.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 39
Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Kepuasan Aparatur
100% 1,959,310,000
2 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
100% 1,654,890,000
3 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop)
Persentase Pemenuhan Honor Dokter dan Perawat PTT
100% 304,420,000
4 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% 1,513,950,000
5 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah sarpras yang berfungsi baik
100% 1,253,950,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 40
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Perangkat Komputer untuk SIKNAS/SIKDA (DAK)
Jumlah Pengadaan Perangkat Komputer untuk SIKNAS/SIKDA
5 260,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
100% 52,500,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan
2 52,500,000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
100% 1,405,175,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun
6 105,175,000
Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun
5 30,000,000
Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan
Persentase Dokumen Data Dasar Kesehatan yang disusun
100% 300,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 41
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN
5
Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Program Kesehatan Daerah
Persentase Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
100% 470,000,000
Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media
Presentase Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media
55% 500,000,000
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar
83 93,873,995,400
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional
45% 427,620,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Puskesmas BLUD
24 3,039,355,000
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM
100%
Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (DAK)
Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan
156 780,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 42
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keluarga
Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)
Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi
12 2,744,427,800
Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
100% 3,000,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bakung)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bakung
100% 540,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonotirto)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonotirto
100% 770,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Margomulyo)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Margomulyo
100% 705,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat
100% 668,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 43
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Puskesmas Wates) Miskin di Puskesmas Wates
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Binangun)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Binangun
100% 981,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sutojayan)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sutojayan
100% 1,246,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kademangan)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kademangan
100% 1,460,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kanigoro)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kanigoro
100% 1,015,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Talun)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di
100% 1,048,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 44
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puskesmas Talun
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Selopuro)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Selopuro
100% 1,088,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kesamben)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kesamben
100% 1,363,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Boro)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Boro
100% 350,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Doko)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Doko
100% 651,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wlingi)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wlingi
100% 1,069,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 45
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Gandusari)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Gandusari
100% 1,385,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Slumbung)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Slumbung
100% 538,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Garum)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Garum
100% 1,306,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Nglegok)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Nglegok
100% 1,133,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sanankulon)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sanankulon
100% 1,228,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 46
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Ponggok)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Ponggok
100% 1,135,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bacem)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bacem
100% 861,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Srengat)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Srengat
100% 1,377,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonodadi)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonodadi
100% 920,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Udanawu)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Udanawu
100% 843,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 47
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jaminan Kesehatan Daerah (SPM)
Persentase penduduk miskin non JKN yang dibiayai oleh Pemkab Blitar
20% 4,369,977,600
Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit
0
Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan
Persentase Sarana Kesehatan yang mempunyai ijin operasional
100% 105,865,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya
Persentase Puskesmas yang dibangun/direhab
75% 5,726,750,000
Persentase Pustu yang dibangun/direhab
75%
Jumlah PKM yang mempunyai Ambulance sesuai standart
24
Jumlah PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar
17
Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru
Persentase Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit
40% 50,000,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 48
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Persentase Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah
0
Persentase pemenuhan meubeler Rumah Sakit
0
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Presentase Kecukupan SDM Kesehatan
74% 13,497,589,600
Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan Jaringannya
58%
Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah
80%
Pelayanan Kefarmasian dan BMHP
Persentase Pemenuhan BMHP di Puskesmas dan jaringannya
86% 88,301,500
Persentase Sarana Kefarmasian
100%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 49
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
yang berijin
Persentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit
0
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan Obat
92% 750,000,000
Pengadaan obat (DAK)
Persentase Pengadaan Obat sesuai dengan kebutuhan
94% 7,250,000,000
Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik
Persentase Pendistribusian Obat ke PKM
100% 169,159,000
Persentase pemenuhan sistem pengelolaan obat secara elektronik
100%
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Persentase pemenuhan alkes di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar
74% 4,453,461,600
Persentase Pemenuhan Alkes Rumah Sakit Baru
0
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 50
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)
Persentase pengadaan alkes sesuai usulan
0
Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
Persentase Nakes Tersertifikasi
94% 786,667,500
Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat terakreditasi
16%
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- AKI 98,04/ 100.000 KH
21,890,705,000
-AKB 10,3/ 1.000 KH
- Prevalensi Gizi Buruk
1.16
Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
92% 1,100,000,000
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
93,5%
Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
82%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 51
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan KB
69%
Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
97%
Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
57%
Jampersal Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
93,5% 2,800,000,000
Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat
Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan
100% 2,281,800,000
Prevalensi stunting
21.24%
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Persentase Sampel Air Bersih yang diperiksa
100% 845,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 52
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa
100%
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Persentase TTU yg memenuhi syarat sanitasi
78% 4,641,645,000
Persentase RT Akses Jamban Sehat
88%
Jumlah Kecamatan Sehat
18
Persentase IRT baru yg memperoleh sertifikat
100%
Pengadaan Sanitarian KIT (DAK)
Jumlah Pengadaan Sanitarian KIT
6 600,000,000
Pelayanan Kesehatan Kerja
Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK
8 140,160,000
Pembinaan Kesehatan Olahraga
Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga
8 200,000,000
Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM
Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan
4 1,034,600,000
Persentase SBH Kwaran Aktif
100%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 53
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase Posyandu PURI menjadi taman posyandu
62%
Persentase pembinaan Desa Siaga Aktif Pratama
100%
Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop)
Persentase Taman Posyandu yg optimal
55% 247,500,000
Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif di Puskesmas
100% 8,000,000,000
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
- Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular
2% 2,465,510,000
- Persentase Desa UCI
92,5%
- Persentase desa dengan Posbindu PTM
40%
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dan bencana
- Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun
6 783,815,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 54
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-Persentase penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
100
Peningkatan Imunisasi
Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
92,5% 114,865,000
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
15% 157,200,000
Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
61%
Persentase penderita DM yg mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar
67%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Persentase Kasus Pasung yang ditangani
80% 254,630,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 55
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
66%
Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Persentase kesembuhan kusta
82% 1,155,000,000
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
100%
Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
100%
- Insiden rate DBD
< 49
136,658,735,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 56
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/ kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan
didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok
Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut
diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan.
Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan
pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya.
Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/
Volume
Catatan
1 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
- Peningkatan
Kesehatan
Lingkungan
Kelurahan
Babadan
Kecamatan
Wlingi
Persentase Rumah
Tangga Akses
Jamban Sehat
- Ditindaklanjuti
sesuai dengan
usulan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 57
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Prioritas Pembangunan Kesehatan
Nasional pada tahun 2010-2014 difokuskan pada delapan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana (KB);
2. Perbaikan status gizi masyarakat;
3. Pengendalian penyakit menular serta peyakit tidak menular diikuti
penyehatan lingkungan;
4. Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan;
5. Peninkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu
dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
6. Pengembangan system Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis
kesehatan;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
Permasalahan kesehatan yang muncul di Provinsi Jawa Timur,
diantaranya yaitu :
1. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang
diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana
kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan
dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai
teknologi bidang kesehatan;
3. Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) melahirkan
masih relative tinggi;
4. Kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang masih
tinggi;
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 58
5. Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, sepeti flu burung,
AIDS dan HIV positif.
Isu strategis pembangunan kesehatan di Jawa Timur berdasarkan
RPJMD perubahan Provinsi Jawa Timur adalah aksesibilitas dan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat.
Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di
tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan
Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018, dimana
baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten
diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan
pembangunan kesehatan di Kabupaten Blitar dapat menyentuh sasaran yang
tepat.
Perlunya peingkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, disadari
bahwa pengalaman empiris dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa
pembangunan kesehatan adalah esensial untuk peningkatan IPM. Penduduk
yang sehat akan menjadi produktif, sehingga dapat meningkatkan
pendapatan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
disebutkan bahwa untuk Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Misi
3 Bupati) diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing (Tujuan Misi
3). Untuk bisa menjadi berdaya saing maka Bupati Blitar menetapkan
sasaran yang akan dicapai salah satunya adalah “Meningkatnya cakupan
layanan dan kualitas kesehatan masyarakat”.
Berdasarkan sasaran diatas maka Dinas Kesehatan telah merumuskan
tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Blitar antara lain :
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 59
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sasaran
RPJMD Tujuan OPD Sasaran
Indikator
Sasaran
(Impact)
Target Tahunan Sasaran SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
kualitas
pelayanan dan
kesehatan
masyarakat
1. Meningkatnya
pelayanan
kesekretariatan
Dinas Kesehatan
Indeks Kepuasan
Aparatur
n/a n/a Baik Baik Baik Baik
2. Mewujudkan
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pelaporan yang
berkualitas
Score SAKIP
Dinas Kesehatan
CC CC B BB BB BB
3. Meningkatnya
kualitas pelayanan
kesehatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat thd
Pelayanan
Kesehatan
70% 80% 81% 82% 83% 84%
4. Meningkatnya
Status Kesehatan
Masyarakat
Persentase
Keluarga Sehat
n/a n/a 25% 27% 30% 33%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 60
3.3. Program dan Kegiatan
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2018 selain
melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada
tahun pertama, fokus diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran
berikutnya yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, Sasaran yang menjadi
fokus dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
adalah Sasaran 5 yaitu Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas
Kesehatan Masyarakat dengan Strategi :
1. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
2. Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan
kesehatan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
pada Rencana Kerja Tahun 2018 terdapat 8 Program dan 67 Kegiatan
pendukung. Secara umum, Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun
2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam table 3.2 berikut
ini:
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 61
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bidang Kesehatan Tahun 2018
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Kepuasan Aparatur
Dinas Kesehatan
100% 1,959,310,000 100% 2,182,500,000 Sekretariat
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
Dinas Kesehatan 100% 1,654,890,000 DAU 100% 1,732,500,000 Subbag Umum
Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop)
Persentase Pemenuhan Honor Dokter dan Perawat PTT
Dinas Kesehatan 100% 304,420,000 DAU + BK Prop
100% 450,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
Dinas Kesehatan
100% 1,513,950,000 100% 1,415,000,000 Sekretariat
Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur Jumlah sarpras yang berfungsi baik
Dinas Kesehatan 100% 1,253,950,000 DAU 100% 1,155,000,000 Subbag Umum
Pengadaan Perangkat Komputer untuk SIKNAS/SIKDA (DAK)
Jumlah Pengadaan Perangkat Komputer untuk SIKNAS/SIKDA
Dinas Kesehatan 5 260,000,000 DAK Fisik 5 260,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
Dinas Kesehatan
100% 52,500,000 100% 54,166,563 Sekretariat
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan
Dinas Kesehatan 2 52,500,000 DAU 2 54,166,563 Subbag Umum
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 62
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
Dinas Kesehatan
100% 1,405,175,000 100% 1,480,675,000 Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun
Dinas Kesehatan 6 105,175,000 DAU 6 105,175,000 Subbag Penyusunan Program
Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun
Dinas Kesehatan 5 30,000,000 DAU 5 35,000,000
Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan
Persentase Dokumen Data Dasar Kesehatan yang disusun
Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 DAU 100% 350,000,000
Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN
2 2
Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Program Kesehatan Daerah
Persentase Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
Dinas Kesehatan 1 470,000,000 DAU 100% 490,500,000
Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media
Presentase Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media
Dinas Kesehatan 55% 500,000,000 DAU 60% 500,000,000
PROGRAM
PELAYANAN KESEHATAN
Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar
Dinas Kesehatan
83% 93,873,995,400 100% 98,012,000,000 Bidang Yankes
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 63
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional
Dinas Kesehatan 45% 427,620,000 DAU 60% 440,000,000 Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Puskesmas BLUD
Dinas Kesehatan 24 3,039,355,000 DAU 24 2,800,000,000 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM
100% 100%
Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (DAK)
Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga
Dinas Kesehatan 156 780,000,000 DAK Fisik 100 500,000,000
Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)
Persentase Puskesmas yang Terakreditasi
Dinas Kesehatan 12 2,744,427,800 DAK Non Fisik
24 2,500,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Dinas Kesehatan 100% 3,000,000,000 JKN 100% 3,000,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bakung)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bakung
Puskesmas Bakung
100% 540,000,000 JKN 100% 550,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonotirto)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonotirto
Puskesmas Wonotirto
100% 770,000,000 JKN 100% 784,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Margomulyo)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Margomulyo
Puskesmas Margomulyo
100% 705,000,000 JKN 100% 720,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 64
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wates)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wates
Puskesmas Wates
100% 668,000,000 JKN 100% 682,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Binangun)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Binangun
Puskesmas Binangun
100% 981,000,000 JKN 100% 1,000,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sutojayan)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sutojayan
Puskesmas Sutojayan
100% 1,246,000,000 JKN 100% 1,373,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kademangan)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kademangan
Puskesmas Kademangan
100% 1,460,000,000 JKN 100% 1,500,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kanigoro)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kanigoro
Puskesmas Kanigoro
100% 1,015,000,000 JKN 100% 1,100,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Talun)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Talun
Puskesmas Talun 100% 1,048,000,000 JKN 100% 1,100,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Selopuro)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Selopuro
Puskesmas Selopuro
100% 1,088,000,000 JKN 100% 1,150,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 65
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kesamben)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kesamben
Puskesmas Kesamben
100% 1,363,000,000 JKN 100% 1,400,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Boro)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Boro
Puskesmas Boro 100% 350,000,000 JKN 100% 400,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Doko)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Doko
Puskesmas Doko 100% 651,000,000 JKN 100% 680,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wlingi)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wlingi
Puskesmas Wlingi
100% 1,069,000,000 JKN 100% 1,100,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Gandusari)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Gandusari
Puskesmas Gandusari
100% 1,385,000,000 JKN 100% 1,450,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Slumbung)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Slumbung
Puskesmas Slumbung
100% 538,000,000 JKN 100% 620,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Garum)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Garum
Puskesmas Garum
100% 1,306,000,000 JKN 100% 1,350,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 66
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Nglegok)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Nglegok
Puskesmas Nglegok
100% 1,133,000,000 JKN 100% 1,150,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sanankulon)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sanankulon
Puskesmas Sanankulon
100% 1,228,000,000 JKN 100% 1,300,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Ponggok)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Ponggok
Puskesmas Ponggok
100% 1,135,000,000 JKN 100% 1,175,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bacem)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bacem
Puskesmas Bacem
100% 861,000,000 JKN 100% 878,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Srengat)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Srengat
Puskesmas Srengat
100% 1,377,000,000 JKN 100% 1,400,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonodadi)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonodadi
Puskesmas Wonodadi
100% 920,000,000 JKN 100% 950,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Udanawu)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Udanawu
Puskesmas Udanawu
100% 843,000,000 JKN 100% 860,000,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 67
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jaminan Kesehatan Daerah (SPM)
Persentase penduduk miskin non JKN yang dibiayai oleh Pemkab Blitar
Dinas Kesehatan 20% 4,369,977,600 DAU 15% 5,000,000,000
Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan
Persentase Sarana Kesehatan yang mempunyai ijin operasional
Dinas Kesehatan 100% 105,865,000 DAU 100% 100,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya
Persentase Puskesmas yang dibangun/direhab
Dinas Kesehatan 75% 5,726,750,000 DAU 80% 6,000,000,000
Persentase Pustu yang dibangun/direhab
75% 80%
Jumlah PKM yang mempunyai Ambulance sesuai standart
24 24
Jumlah PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar
17 19
Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru
Persentase Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit
Dinas Kesehatan 60% 50,000,000,000 DAU 100% 53,000,000,000
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
Presentase Kecukupan SDM Kesehatan
Dinas Kesehatan
74% 13,497,589,600 76% 12,314,746,148 Bidang SDK
Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas
58% 65%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 68
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan Jaringannya
Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah
80% 82%
Pelayanan Kefarmasian dan BMHP
Persentase Pemenuhan BMHP di Puskesmas dan jaringannya
Dinas Kesehatan 86% 88,301,500 DAU 90% 90,000,000 Seksi Kefarmasian
Persentase Sarana Kefarmasian yang berijin
100% 100%
Persentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit
0 100%
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan Obat
Dinas Kesehatan 92% 750,000,000 DAK Farmasi
100% 200,000,000
Pengadaan Obat (DAK) Persentase Pengadaan Obat sesuai dengan kebutuhan
Dinas Kesehatan 94% 7,250,000,000 DAK Farmasi
95% 7,500,000,000
Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik
Persentase Pendistribusian Obat ke PKM
Dinas Kesehatan 100% 169,159,000 DAK Non Fisik
100% 180,000,000
Persentase pemenuhan sistem pengelolaan obat secara elektronik
100% 100%
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Persentase pemenuhan alkes di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar
Dinas Kesehatan 74% 4,453,461,600 DAU 76% 3,462,746,148 Seksi Alkes dan PKRT
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 69
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Pemenuhan Alkes Rumah Sakit Baru
0 70%
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)
Persentase pengadaan alkes sesuai usulan
Dinas Kesehatan 100% DAK Fisik 100%
Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
Persentase Nakes Tersertifikasi
Dinas Kesehatan 94% 786,667,500 DAU 96% 882,000,000 Seksi SDM Kesehatan
Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat terakreditasi
16% 18%
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- AKI 98,04/ 100.000
KH
21,890,705,000 98,02/ 100.000
KH
23,006,750,000 Bidang Kesmas
-AKB 10,3/ 1.000
KH
10,2/ 1.000 KH
Prevalensi Gizi Buruk 1.16 1.15
Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Dinas Kesehatan 92% 1,100,000,000 DAU 93% 1,102,500,000 Seksi Kesga dan Gizi
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
93,5% 94%
Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
82% 83%
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 70
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan KB
69% 69,5%
Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
97% 98%
Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
57% 58%
Jampersal Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Dinas Kesehatan 93,5% 2,800,000,000 DAU 94% 2,940,000,000
Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat
Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan
Dinas Kesehatan 100% 2,281,800,000 DAU 100% 2,300,000,000
Prevalensi stunting 21.24% 21.22%
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Persentase Sampel Air Bersih yang diperiksa
Dinas Kesehatan 100% 845,000,000 DAU 100% 900,000,000 Labkesda
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa
100% 100%
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Persentase TTU yg memenuhi syarat sanitasi
Dinas Kesehatan 78% 4,641,645,000 DAU 79% 5,000,000,000 Seksi Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 71
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase RT Akses Jamban Sehat
88% 89% dan Olahraga
Jumlah Kecamatan Sehat
18 18
Persentase IRT baru yg memperoleh sertifikat
100% 100%
Pengadaan Sanitarian KIT (DAK)
Jumlah Pengadaan Sanitarian KIT
Dinas Kesehatan 6 600,000,000 DAK Fisik 6 600,000,000
Pelayanan Kesehatan Kerja
Jumlah Pos UKK yang terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas
Dinas Kesehatan 8 140,160,000 DAU 14 142,000,000
Pembinaan Kesehatan Olahraga
Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga
Dinas Kesehatan 8 200,000,000 DAU 14 200,000,000
Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM
Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan
Dinas Kesehatan 4 1,034,600,000 DAU 4 550,000,000 Seksi Promosi Kesehatan
Persentase SBH Kwaran Aktif
100% 100%
Persentase Posyandu PURI menjadi taman posyandu
62% 63%
Persentase pembinaan Desa Siaga Aktif Pratama
100% 100%
Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop)
Persentase Taman Posyandu yg optimal
Dinas Kesehatan 55% 247,500,000 BK Prop 65% 272,250,000
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 72
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif di Puskesmas
Dinas Kesehatan 100% 8,000,000,000 DAK Non Fisik
100% 9,000,000,000
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
- Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular
Dinas Kesehatan
2% 2,465,510,000 2% 2,531,000,000 Bidang P2P
- Persentase Desa UCI 92,5% 92,8%
- Persentase desa dengan Posbindu PTM
40% 50%
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dan bencana
- Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun
Dinas Kesehatan 6 783,815,000 DAU 6 800,000,000 Seksi Surveilans dan Imunisasi
-Persentase penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
100 100
Peningkatan Imunisasi Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Dinas Kesehatan 92,5% 114,865,000 DAU 93% 115,000,000
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dinas Kesehatan 15% 157,200,000 DAU 20% 160,000,000 Seksi PTM dan Keswa
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 73
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab (Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
61% 63%
Persentase penderita DM yg mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar
67% 69%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Persentase Kasus Pasung yang ditangani
80% 254,630,000 DAU 84% 256,000,000
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
66% 69%
Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Persentase kesembuhan kusta
Dinas Kesehatan 82% 1,155,000,000 DAU 84% 1,200,000,000 Seksi P2M
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
100% 100%
Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
100% 100%
- Insiden rate DBD < 49 < 49
136,658,735,000 140,996,837,711
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Tahun 2018 74
BAB IV
PENUTUP
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan
oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil
kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.
Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku
pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah menyusun
Rencana Kerja Tahun 2018.
Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
Optimalisasi dalam pelaksanaan ini Renja merupakan hal penting
yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.
Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2018 ini
dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga
diharapkan dapat tercpai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar.
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam penyusunan dokumen ini.