bab iii akuntabilitas kinerjadikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/bab-iii... ·...

79
Hal| 25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo dalam mengemban tugas membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing pada bidang Pendidikan dan bidang Pemuda Olah Raga pada Tahun 2018 berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019, sehingga disesuaikan juga dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2014-2019. Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada, seperti hasil pendataan Profil Pendidikan LI dari masing-masing satuan pendidikan mulai Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dan juga dari aplikasi DAPODIK, (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2018, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk Tahun 2018 indikator input diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator output juga digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk capaian kinerja urusan pendidikan, pemuda dan olahraga Tahun 2018 terlihat pada capaian indikator sasaran tercapainya kinerja secara rinci sebagai berikut: :

Upload: others

Post on 19-Jan-2020

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo dalam mengemban tugas

membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing

pada bidang Pendidikan dan bidang Pemuda Olah Raga pada Tahun 2018 berdasarkan

Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019, sehingga disesuaikan juga dengan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2014-2019.

Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja. Data kinerja diperoleh melalui dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal

dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada, seperti hasil

pendataan Profil Pendidikan LI dari masing-masing satuan pendidikan mulai Jenjang

PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dan juga dari aplikasi DAPODIK, (2) data eksternal

digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kota Probolinggo.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja

kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2018, yaitu

indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk Tahun 2018 indikator input

diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan

satuan rupiah.

Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu

kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator output juga digunakan

bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang,

jumlah laporan, dan jumlah barang jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan

tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output

kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak

dan relatif (%). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga untuk capaian kinerja urusan pendidikan, pemuda dan olahraga Tahun 2018

terlihat pada capaian indikator sasaran tercapainya kinerja secara rinci sebagai berikut: :

Page 2: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 26

Tabel 5

Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018

No. Indikator Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Tahun 2018

Target Realisasi

1 Angka Partisipasi Kasar PAUD 94,58 89,85

2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 9,81 9,85

3 Persentase Penduduk yang bias baca dan t ulis 95,34 95,44

4 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI 99,53 100,00

5 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs 94,92 97,59

6 Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang

terakreditasi A 49,37 57,05

7 Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI 7,20 6,84

8 Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP/MTs 7,43 5,29

9 Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi

standar kompetensi 70,00 45,00

10 Persentase Organisasi Pemuda Prestasi yang

dibina 15,00 25,00

11 Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang

dbina 30,00 57,69

12 Nilai SAKIP 75,00 68,60

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD)

Sasaran Strategis ke – 1 adalah Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), dimana untuk mencapai sasaran strategis ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja

Utama (IKU) Angka Partisipasi Kasar PAUD (%).

Berikut kami uraikan perihal capaian Sasaran Strategis ke – 1 pada tahun 2018, sebagai

berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 1.a

Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi Persentase

Angka Partisiipasi

Kasar PAUD 94,58 89,85 94,99

Page 3: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 27

Bahwa capaian pada indikator ini sebesar 94,99%, yang berasal dari perhitungan

dan formula sebagai berikut Jumlah seluruh siswa Jenjang PAUD sejumlah 9.811

orang dibagi Jumlah penduduk usia 4-6 tahun di Kota Probolinggo 10.919 orang.

Sehingga dari target dan realisasi sasaran kinerja diatas belum mencapai target yang

ditentukan sebesar 4,73%, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain

(1) belum semua warga masyarakat menyadari pentingnya PAUD bagi anak-

anaknya yang berusia 0 – 6 Tahun melalui Satuan PAUD Sejenis (SPS), Tempat

Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), maupun Taman Kanak-kanak

(TK), (2) masih adanya dominasi pendidikan anak di rumah oleh orang tuanya,

karena usia anak yang masih kecil dan belum siap untuk dikirim ke PAUD,

khususnya pada usia 0 – 2 Tahun, dan (3) belum semua warga masyarakat

menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, sehingga masih

adanya siswa usia PAUD yang sudah masuk pendidikan SD/MI.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Tabel 1.b

Indikator Kinerja Utama Target

Realisasi

2017 2018

Angka Partisiipasi Kasar PAUD 94,58 95,34 89,85

Berdasarkan tabel 1.b untuk realisasi Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi

Kasar PAUD pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami

penurunan realisasi sebesar 5,49%.

Penurunan realisasi tersebut disebabkan kenaikan jumlah penduduk usia 4-6 pada

tahun 2018 sebesar 590 jiwa dari tahun 2017 yaitu sejumlah 10.329 jiwa menjadi

10.919 jiwa. Sedangkan siswa PAUD yang bersekolah pada tahun 2017 sebesar

9.848 jiwa dan pada tahun 2018 sebesar 9811 jiwa. Sehingga berpengaruh terhadap

hasil penghitungan capaian Angka Partisipasi PAUD di Kota Probolinggo.

Dari hasil tersebut dapat dikatakan upaya – upaya Pemerintah Kota Probolinggo,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat dalam hal untuk

meningkatkan partisipasi PAUD diantaranya dengan 1) Pengembangan Kurikulum

PAUD Holistic Integratif, 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD berupa APE,

3) peningkatan mutu kelembagaan melalui pelaksanaan Akreditasi PAUD, 4)

penyediaan BOP PAUD Daerah dan BOP PAUD yang bersumber DAK Non Fisik

Page 4: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 28

APBN, 5) Penyediaan Honorarium Guru / Ka. Sekolah PAUD Non PNS yang

bersumber BKK Provinsi, 6) Pengembangan Pendidikan Inklusif pada satuan

PAUD, 7) Pembinaan dan pengembangan Taman Posyandu, 8) Peningkatan dan

pengembangan prestasi siswa dan tenaga pendidik PAUD.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode

Renstra

Tabel 1.c

Indikator Kinerja Utama

Target Akhir

Renstra (Tahun

2019)

Realisasi Tingkat

Kemajuan

Angka Partisipasi Kasar

PAUD 94,73 89,85 94,84%

Berdasarkan hasil realisasi Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Kasar

PAUD pada Tahun 2018 sebesar 89,85% dibandingkan dengan target akhir Renstra

tahun 2019 yaitu sebesar 94,73% tingkat kemajuan sebesar 94,84%%. Hal ini

menjadi evaluasi bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam penentuan

target untuk Angka Partisipasi Kasar PAUD pada Perencanaan target kinerja

periode berikutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 1.d

Indikator Kinerja Utama Realisasi Tahun

2018

Target

Nasional Keterangan

Angka Partisipasi Kasar

PAUD 89,85 76,40

Sumber : Renstra

Kemendikbud 2015-

2019

Renstra Kemendikbud RI Tahun 2015-2019 untuk Angka Partisipasi Kasar PAUD

target tahun 2018 sebesar 76,40% apabila hasil realisasi IKU APK PAUD Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kota Probolinggo Tahun 2018 sebesar 89,85%

maka didapat capaian atas target nasional adalah sebesar 117,60%. Jadi realisasi

untuk IKU APK PAUD Kota Probolinggo telah melebihi dari Target Nasional.

Page 5: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 29

e. Alokasi per – Sasaran Pembangunan

Tabel 1.e

Indikator Kinerja Utama Anggaran

(Rp.)

Persentase Anggaran

terhadap Anggaran

Perangkat Daerah

Angka Partisipasi Kasar

PAUD 978.052.000,00 1,15%

Alokasi anggaran program dan kegiatan untuk pencapaian IKU APK PAUD pada

tahun 2018 sebesar Rp. 978.052.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta

lima puluh dua ribu rupiah). Jika anggaran untuk pencapaian IKU tersebut

dibandingkan dengan anggaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olah Raga Kota Probolinggo pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.

85.258.091.623,- (Delapan puluh lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta

Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) adalah 1,15%. Dilihat

dari prosentase tersebut masih jauh dari yang diharapkan namun Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga berusaha memaksimalkan dengan besaran anggaran yang

sudah ditetapkan. Selain itu untuk pencapaian IKU anggaran fungsi pendidikan

seperti Hibah Pendidikan berupa BOP PAUD DAK Non Fisik juga telah digulirkan

bagi satuan PAUD (TK/KB) se Kota Probolinggo.

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 1.f

Indikator

Kinerja

Utama

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Angka

Partisipasi

Kasar PAUD

94,58% 89,85% 94,99% 978.052.000,00 871.289.096,00 89,08

Berdasarkan dari tabel pencapaian kinerja dan anggaran untuk IKU Angka

Partisipasi Kasar PAUD pada tahun 2018 diatas apabila dihitung persentase

pencapaian rencana tingkat capaian dengan menggunakan formula pengukuran

kinerja, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik, maka untuk tabel diatas persentase capaian kinerja sebesar 94,99%

dibagi rencana atau target kinerja sebesar 94,58 diperoleh pencapaian sebesar

Page 6: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 30

93,77% , sehingga dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja antara capaian

target dan anggaran untuk Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar PAUD sudah

Baik.

g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 1.g

Indikator Kinerja

Utama

Prosentase

Capaian Kinerja

Prosentase

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Angka Partisipasi

Kasar PAUD 94,99 89,08 93,77

Dari data efisiensi penggunaan sumberdaya untuk IKU Angka Partisipasi Kasar

PAUD dengan perbandingan prosentase capaian kinerja dengn prosentase

penyerapan anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 93,77%

h. Analisis Penyebab Keberhasilan / peningkatan dan Kegagalan / penurunan

kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Tabel 1.h

Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi Analisa Penyebab

Angka Partisipasi

Kasar PAUD

94.58 87.97 *) analisa pada bawah tabel 1.h

Penyebab realisasi tidak memenuhi target Angka Partisipasi Kasar PAUD tahun

2018 disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 adalah

sebesar Rp. 978.052.000,- atau sekitar 1,15% dari total Pagu Anggaran belanja

langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo

2. Belum maksimalnya pemenuhan sarana prasarana PAUD, hal ini disebabkan

jumlah PAUD yang terlalu besar dan 99% adalah PAUD Swasta,

3. Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD);

4. Masih rendahnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak

Tetap tingkat PAUD;

5. Belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan ke orang tua / keluarga sebagai

implementasi kebijakan nasional.

Page 7: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 31

i. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Kinerja

Tabel 1.i

Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi Program/Kegiatan

Angka Partisipasi

Kasar PAUD

94.58 87.97

Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indikator

Kinerja Utama Angka Partisipasi Kasar PAUD sebagaimana pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota

Probolinggo adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan antara

lain sebagai berikut :

1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

2. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

3. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak

Usia Dini;

4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

5. Penyelenggaraan Akreditasi PAUD

6. Bantuan Operasional Pendidikan PAUD

7. Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga

8. Bantuan Operasional Pendidikan PAUD Daerah

Masing-masing capaian input dan output kegiatan adalah sebagai berikut :

Page 8: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 32

No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

Anggaran

%

Capaian Sasaran Output

Satuan

Output

Realisasi

Output

%

Capaian

1 Pengadaaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa 151.250.000,00 147.989.160,00

97,84% Jumlah lembaga PAUD penerima

APE 55 lembaga 55

100,00%

2 Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini 76.260.600,00 70.217.000,00

92,08% Jumlah Taman Posyandu yang

mengikuti Bimtek Pengembangan

PAUD

68 taman

posyandu 68

100,00%

3

Pengembangan Kurikulum, Bahan

Ajar dan Model Pembelajaran

Pendidikan Anak Usia Dini

329.182.650,00 295.015.050,00 89,62% Jumlah Lembaga PAUD yang

mengikuti kegiatan pengembangan

Kurikulum PAUD

60 lembaga

PAUD 60 100,00%

4 Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreatifitas Siswa 85.390.200,00 81.044.250,00 94,91%

Jumlah Lembaga PAUD yang

mengikuti kegiatan Pembinaan

Minat Bakat

121 lembaga

PAUD 121 100,00%

5 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD 51.330.450,00 48.189.000,00 93,88%

Jumlah Lembaga PAUD yang

mengikuti Pembinaan Akreditasi

PAUD

241 lembaga

PAUD 241

100,00%

6 Bantuan Operasional Pendidikan

PAUD 59.400.000,00 57.457.986,00 96,73%

Jumlah Lembaga TK Negeri yang

mendapat BOP PAUD DAK Non

Fisik

1 lembaga

PAUD 1 100,00%

7 Penyelenggaraan Pendidikan

Keluarga 92.864.700,00 84.558.150,00

91,06% Jumlah Lembaga PAUD yang

mengikuti Kegiatan Pendidikan

Keluarga

225 lembaga

PAUD 225

100,00%

8 Bantuan Operasional Pendidikan

PAUD Daerah 132.373.400,00 86.818.500,00

65,59%

Jumlah Lembaga TK Negeri yang

mendapat BOP PAUD Daerah,

Jumlah PAUD yang mendapat

sosialisasi, monev

225 lembaga

PAUD 225

100,00%

Page 9: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 33

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat

Untuk sasaran strategis ke-2 yaitu meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat terdiri dari 2

(dua) Indikator Sasaran yaitu 1) Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk

Usia 15 thn – 59 thn, 2) Meningkatnya Penduduk Usia 15 thn – 59 thn yang bisa baca dan tulis.

Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Indikator sasaran tersebut yaitu 1) Angka Rata-

Rata Lama Sekolah dan 2) Persentase Penduduk Usia 15 – 59 thn yang bisa baca dan tulis.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 2.a

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase

Angka Rata-Rata Lama Sekolah 9,81 9,85 100,40

Persentase Penduduk Usia 15-59 thn

yang bisa baca dan tulis 95,34 95,44 100,10

Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah diperoleh dari

Formula Data Jumlah lama sekolah seluruh Penduduk Kota Probolinggo usia 15 thn keatas

(yang sudah menamatkan sekolah / pendidikan) dibagi dengan jumlah penduduk

seluruhnya, dan berdasarkan penghitungan data dari Dispenduk Capil mendapatkan hasil

9,85 tahun, namun terdapat perbedaan dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Kota Probolinggo yang sudah dipublikasikan tahun 2018 adalah 8,56 tahun.

Untuk capaian Indikator Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah sudah mencapai

target yang ditentukan sebesar 0,04%, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara

lain sebagai berikut 1) Kota Probolinggo masih mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 tahun, belum wajib belajar pendidikan 12 tahun, 2) perlunya peningkatan angka

melanjutkan ke Pendidikan Menengah dan ke Pendidikan Tinggi, 3) peningkatan

pendapatan bersih rata-rata penduduk di Kota Probolinggo sehingga dapat meningkatkan

animo masyarakat untuk membiayai pendidikan putra-putrinya sampai dengan Jenjang

Pendidikan Tinggi/Kuliah.

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang bisa baca dan tulis

diperoleh dengan formula Jumlah penduduk usia 15 – 59 tahun yang bisa membaca dan

menulis dibadi dengan Jumlah Penduduk usia 15 – 59 tahun. Pada Tahun 2018 realisasi

IKU tersebut mencapai 95,44% dan capain IKU Persentase Penduduk yang bisa baca dan

tulis sebesar 100,109%. Realisasi IKU Persentase Penduduk yang bisa baca dan tulis

berdasarkan data profil Pendidikan jumlah penduduk usia 15 thn keatas sejumlah 181.032

Page 10: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 34

jiwa/orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 thn keatas kota Probolinggo

Tahun 2018 sejumlah 189.690 jiwa/orang .

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Tabel 2.b

Indikator Kinerja Utama Target

Realisasi

2017 2018

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 thn

keatas 9,81 9,84 9,85

Persentase Penduduk yang bisa baca dan

tulis 95,34 95,44 94,57

*) sumber data BPS Kota Probolinggo Dalam Angka Thn 2018

Berdasarkan dari tabel 2.b diatas dapat disampaikan untuk realisasi Indikator

Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 thn keatas pada tahun 2017

mencapai 9,84 tahun berdasarkan hasil perhitungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olah Raga dengan memakai data dasar penduduk dari Dispendukcapil, sedangkan

untuk capaian tahun 2018 berdasarkan data BPS yang sudah dipublishkan dalam Kota

Probolinggo dalam angka Tahun 2018.

Untuk Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang bisa baca dan

tulis pada tahun 2017 sebesar 95,44% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 94,57%.

Perbedaan ini disebabkan atau tergantung dengan jumlah penduduk usia 15 tahun

keatas kota Probolinggo pada masing-masing tahun penghitungan. Pada tahun 2017

jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sejumlah 189.690 orang, dan jumlah buta aksara

kota Probolinggo berdasarkan pendataan Buta Aksara Tahun 2016 adalah sebesar

8.658 orang. Diperoleh penduduk yang bisa baca dan tulis sejumlah 181.032 sehingga

prosentase capaian untuk Melek Aksara adalah penduduk yang bisa baca dan tulis

sejumlah 181.032 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 thn sejumlah 189.690

orang didapat 95,43%. Untuk Tahun 2018 berdasarkan data profil Pendidikan jumlah

penduduk usia 15 thn - 59 thn yang buta aksara sejumlah 8.558 orang, jika dihitung

dengan total penduduk usia 15 thn - 59 thn kota Probolinggo Tahun 2018 sejumlah

157.599 orang maka terdapat 149.041 penduduk yang melek aksara atau 94,57%.

Page 11: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 35

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode

Renstra

Tabel 2.c

Indikator Kinerja Utama

Target Akhir

Renstra (Tahun

2019)

Realisasi Tingkat Kemajuan

Angka rata – rata lama sekolah 9,86 9,85 99,89

Persentase Penduduk usia 15-59

thn yang bisa baca dan tulis 95,49 95,44 99,94

Berdasarkan hasil realisasi Indikator Kinerja Utama Angka rata-rata lama sekolah dan

Persentase Penduduk Usia 15-59 thn yang bisa baca dan tulis pada tahun 2018 jika

dibandingkan dengan Target Akhir Renstra pada tahun 2019, masing-masing Indikator

Kinerja Utama (IKU) Angka rata-rata lama sekolah masih kurang 0,01% dari Target

Akhir Renstra Tahun 2019 dan IKU Persentase Penduduk usia 15-59 thn yang bisa

baca dan tulis masih kurang 0,05% dari target akhir renstra tahun 2019.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 2.d

Indikator Kinerja Utama Realisasi Tahun

2018

Target

Nasional Keterangan

Angka Rata-Rata Lama

Sekolah 9,85 8,7

Sumber : Renstra

Kemendikbud 2015-

2019 Persentase Penduduk usia

15-59 thn yang bisa baca

dan tulis

95,44 `96,59

Berdasarkan data diatas untuk perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama

(IKU) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Probolinggo dengan Persentase Penduduk

Usia 15-59 thn yang bisa baca dan tulis dibandingkan dengan Target Nasional, maka

untuk Angka Rata-Rata Lama Sekolah capaiannya adalah sebesar 113,21% dan untuk

Persentase Penduduk usia 15-59 thn yang bisa baca dan tulis adalah sebesar 98,80%.

e. Alokasi per – Sasaran Pembangunan

Tabel 2.e

Indikator Kinerja Utama Anggaran

(Rp.)

Persentase Anggaran

terhadap Anggaran

Perangkat Daerah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah 1.537.302.495,00 1,80%

Persentase Penduduk usia 15-59

thn yang bisa baca dan tulis 336.243.500,00 0,39%

Page 12: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 36

Alokasi anggaran program dan kegiatan untuk pencapaian IKU Angka Rata-Rata

Lama Sekolah dan Persentase Penduduk Usia 15-59 thn yang bisa baca dan tulis

pada tahun 2018 masing-masing hanya 1,80% dan 0,39% dari total Anggaran

Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo

pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 85.258.091.623,- (Delapan puluh

lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta Sembilan puluh satu ribu enam ratus

dua puluh tiga rupiah). Dilihat dari prosentase tersebut masih jauh dari yang

diharapkan namun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berusaha

memaksimalkan dengan besaran anggaran yang sudah ditetapkan.

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 2.f

Indikator

Kinerja

Utama

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Angka Rata-

Rata Lama

Sekolah

9,81 9,85 100,40 1.537.302.495,00 1.282.755.566,00 83,44

Persentase

Penduduk

usia 15-59

thn yang

bisa baca

dan tulis

95,34 95,44 100,10 336.243.500,00 245.658.089,00 73,05

Berdasarkan tabel 2.f apabila dihitung persentase pencapaian rencana

tingkat capaian dengan menggunakan formula pengukuran kinerja, yaitu semakin

tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diatas maka

dapat disimpulkan untuk capaian kinerja dan anggaran dalam rangka pencapaian

Indikator Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 83,44% dari pagu

anggaran yang ditetapkan sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerjanya Baik.

Sedangkan untuk capaian kinerja dan anggaran dalam rangka pencapaian Indikator

Kinerja Utama Persentase Penduduk Usia 15-59 thn yagn bisa baca dan tulis sebesar

73,05 dapat disimpulkan pencapaian kinerjanya Cukup Baik.

,

Page 13: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 37

g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 2.g

Indikator Kinerja Utama Prosentase

Capaian Kinerja

Prosentase

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Angka Rata-Rata Lama

Sekolah 100,40 83,44 83,10

Persentase Penduduk usia

15-59 thn yang bisa baca dan

tulis 100,10 73,05 72,97

Berdasarkan tabel 2.g diatas dapat disimpulkan untuk efisiensi penggunaan sumber

daya antara prosentase capaian kinerja dengan penyerapan anggaran untuk Indikator

Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 83,10 % dapat dikatakan Baik,

sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Usia 15-59 thn yang

bisa baca dan tulis untuk efisiensi penggunaan sumber daya antara prosentase capaian

kinerja dengan penyerapan anggaran sebesar 72,97% dapat dikatakan Cukup Baik.

Dari hasil tersebut diatas, sebagai bahan evaluasi kinerja pencapaian Indikator Kinerja

Utama pada Perencanaan selanjutnya. Diharapkan adanya kesinambungan antara

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta hasil capaian Indikator Kinerja

Utama.

h. Analisa Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/penurunan Kinerja

serta Solusi yang telah dilakukan.

Tabel 2.h

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa Penyebab

Angka Rata-Rata Lama

Sekolah 9,81 9,85

Persentase Penduduk usia 15-

59 thn yang bisa baca dan tulis 95,34 95,44

Analisa penyebab realisasi Indikator Kinerja Utama pada tabel 2.h diatas tidak

memenuhi target adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah untuk Pendidikan Dasar 9

Tahun, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Sehingga untuk

capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebatas pada maksimal 9 tahun

Page 14: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 38

2. Dalam rangka pemberantasan buta aksara pada tahun 2018 hanya dilaksanakan

untuk 10 Kelompok Keaksaraan Fungsional saja, mengingat terbatasnya

anggaran untuk pelaksanaan. Dan untuk pelaksanaan Keaksaraan Fungsional

dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan atau PKBM, Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga hanya sebagai fasilitator pelaksanaan

kegiatan.

3. Masih Belum maksimalnya Koordinasi dan Kerjasama dalam pelaksanaan

Program dan Kegiatan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana

tersebut diatas dengan Instansi Terkait (Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan,

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo,

UPT Pendidikan Provinsi, BP PAUD dan Dikmasif Regional dan Pusat)

4. Masih rendahnya kualitas dan mutu satuan Pendidikan Kesetaraan,

5. Animo masyarakat tentang biaya operasional pendidikan kesetaraan yang .mahal,

sehingga perlu adanya Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan.

Solusi yang telah dilaksanakan :

1. Peningkatan mutu dan akses pendidikan pada semua jenjang yang dituangkan ke

dalam Rencana Aksi Program dan Kegiatan pada tahun pelaksanaan berikutnya.

2. Pelaksanaan Program – Program Prioritas pada tahun anggaran 2019 yang

mendukung Kebijakan Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo terpilih

periode 2019-2024;

3. Menganggarkan kembali untuk pelaksanaan Keaksaraan Fungsional pada tahun

anggaran 2019

4. Merencanakan dan menganggarkan untuk pemenuhan sarana prasarana Satuan

PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPS beserta stake holder terkait

untuk pencapaian indikator angka rata-rata lama sekolah dan melek aksara;

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan

pencapaian kinerja

Tabel 2.i

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Program/Kegiatan

Angka Rata-Rata Lama

Sekolah 9,81 9,85

Persentase Penduduk usia

15-59 thn yang bisa baca

dan tulis

95,34 95,44

Page 15: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 39

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam

pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada tabel 2.1

diatas adalah sebagai berikut :

Page 16: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 40

1) Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi IKU Angka Rata-Rata Lama Sekolah sbb :

No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

Anggaran

%

Capaian Sasaran Output

Satuan

Output

Realisasi

Output

%

Capaian

1 Pengembangan Pendidikan

Inklusif 355.060.720,00 247.470.991,00 69,70

Jumlah Guru Pendidik Khusus

yang mengikuti Kegiatan

Pengembangan Pendidikan

Inklusif

161

Orang

Guru

Pengajar

Khusus

161 100,00

2 Pengembangan Kurikulum

Pendidikan Inklusif 188.866.550,00 160.651.400,00 85,06

Jumlah Guru Pendidik Khusus

yang mengikuti Kegiatan

Pengembangan Kurikulum

Pendidikan Inklusif

161

Orang

Guru

Pengajar

Khusus

161 100,00

3 Akreditasi Lembaga Dikmas 89.847.975,00 88.377.675,00 98,36

Jumlah Lembaga Dikmas yang

mengikuti Pembinaan

Akreditasi

10 lembaga

Dikmas 10 100,00

4 Penyelenggaraan Tes Psikologi

bagi Peserta Didik Baru 38.181.000,00 31.275.000,00 81,91

Jumlah Peserta didik khusus

yang mengikuti Tes Psikologi 150 siswa ABK 150 100,00

5

Penyelenggaraan pendidikan

kesetaraan Paket A, Paket B

dan Paket C

61.093.000,00 54.136.000,00 88,61

Jumlah warga belajar yang

mengikuti Ujian Nasional

pendidikan kesetaraan

470 orang 470 100,00

Page 17: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 41

2) Kegiatan yang tidak mendukung capaian IKU Angka Rata-Rata Lama Sekolah :

No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

Anggaran

%

Capaian Sasaran Output

Satuan

Output

Realisasi

Output

%

Capaian

1 Fasilitasi Penyelenggaraan

Festival Budaya Daerah 666.121.100,00 643.889.500,00 96,66

Jumlah Peserta yang

mengikuti Lomba PSP

Tingkat Kota dan Provinsi

600

peserta PSP

tingkat

Kota dan

Provinsi

600 100,00

2 Peningkatan Wawasan Wiyata

Mandala (Adiwiyata) 73.993.650,00 37.033.000,00 50,05

Jumlah Lembaga Sekolah

yang mengikuti Lomba

Adiwiyata

73 lembaga 73 100,00

3 Pembinaan dan Penilaian UKS 64.138.500,00 19.922.000,00 31,06

Jumlah Lembaga Sekolah

yang mengikuti Pembinaan

dan Lomba UKS

64 lembaga 64 100,00

Sehingga perlu adanya evaluasi atas nomenklatur program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olah Raga Kota Probolinggo.

3) Program dan Kegiatan yang mendukung capaian IKU Persentase Penduduk usia 15-59 thn yang bisa baca dan tulis sbb :

No

Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

Anggaran % Capaian Sasaran Output

Satuan

Output

Realisasi

Output

%

Capaian

1 Publikasi dan Sosialisasi

Pendidikan Non Formal 276.133.500,00 205.943.089,00 74,58

Jumlah Lembaga Dikmas

yang mengikuti Kegiatan

Publikasi

25 LKP 25 100

2 Pemberantasan Buta Aksara 60.110.000,00 39.715.000,00 66,07 Jumlah Warga Belajar

yang mengikuti Kegiatan 18 kelompok 10 55,56

Page 18: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 42

3) Capaian kinerja sasaran strategis ke-3 Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan

Dasar

Untuk sasaran strategis ke-3 yaitu Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Dasar

dimana pada sasaran strategis ini terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, antara lain :

1. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI

2. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs

3. Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A

4. Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang SD/MI

5. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs

Berikut kami uraikan hasil capaian sasaran strategis ke tiga tersebut.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.a

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI 99,53 100,00 100,47

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang

SMP/MTs 94,92 97,59 102,81

Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang

terakreditasi A 49,37 57,05 115,56

Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang

SD/MI 7,20 6,84 95,00

Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang

SMP/MTs 7,43 5,29 71,20

Berdasarkan tabel 3.a diatas untuk capaian indikator kinerja utama 1) Angka Partisipasi

Sekolah Jenjang SD/MI diperoleh dari formula Jumlah siswa 7 – 12 thn yang masih

sekolah dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun, untuk Indikator

Kinerja Utama ini diperoleh realisasi sebesar 100%, angka ini merupakan perhitungan

dari BPS Kota Probolinggo yang dirilis dalam Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun

2018 sehingga untuk capaian IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI sebesar

100,47%. Jika berdasarkan hasil perhitungan dari Pendataan Profil Pendidikan tahun

2018 untuk IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI realisasi sebesar 97,47%

sehingga persentase capaian untuk IKU diperoleh 97,93%,

2) Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs diperoleh dari formula Jumlah siswa

13-15 thn yang masih sekolah dibadi dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15

thn, untuk Indikator Kinerja Utama ini diperoleh realisasi sebesar 97,59%, realisasi

Page 19: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 43

IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs juga didapat dari BPS Kota

Probolinggo yang dirilis dalam Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2018.

Berdasarkan data BPS tersebut IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs

sebesar 102,81%, Namun berdasarkan data profil pendidikan tahun 2018 diperoleh

realisasi sebesar 94,21% sehingga capaian IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang

SMP/MTs sebesar 99,25%

3) Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Satuan Pendidikan Dasar Terakreditasi

A, untuk realisasi indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan hasil pendataan Individu

pada masing-masing satuan pendidikan tahun 2018, dengan formula satuan pendidikan

SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi A dibagi dengan jumlah seluruh satuan

pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dari formula ini diperoleh angka dari sejumlah 111

SD/MI Negeri dan Swasta yang terakreditasi A sejumlah 68 sekolah, sedangkan dari

sejumlah 45 SMP/MTs Negeri dan Swasta yang terakreditasi A sejumlah 21 sekolah,

sehingga 89 satuan pendidikan dasar yang terakreditasi A dibagi 156 satuan pendidikan

diperoleh sebesar 57,05%.

4) Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI, realisasi rata-

rata nilai Ujian Sekolah SD/MI Tahun 2018 diperoleh nilai 6,84 sedangkan untuk

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP/MTs realisasi

rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs diperoleh nilai 5,29

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Tabel 3.b

Indikator Kinerja Utama Target

Realisasi

2017 2018

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI 99,53 94,86 100,00

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang

SMP/MTs 94,92 93,47 97,59

Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang

terakreditasi A 49,37 48,62 57,05

Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang

SD/MI 7,20 6,75 6,84

Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang

SMP/MTs 7,43 6,25 5,29

Berdasarkan data pada tabel 3.b diatas untuk perbandingan realisasi kinerja pada tahun

2017 dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah SD/MI pada tahun 2017

diperoleh realisasi sebesar 94,86% ini diperoleh dari data Profil Pendidikan Tahun

Page 20: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 44

2017, diperoleh dari jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI sederajat

sejumlah 22.764 siswa dibagi jumlah penduduk Kota Probolinggo usia 7-12 tahun

sejumlah 23.995 orang, Jika dihitung dari Realisasi IKU Angka Partisipasi Sekolah

SD/MI pada tahun 2018 berdasarkan BPS Kota Probolinggo meningkat sebesar

5,14%, dan jika didasarkan perolehan/realisasi 2018 berdasarkan pendataan Profil

Pendidikan sebesar 97,47% maka dari realisasi 2017 meningkat sebesar 2,61%.

2) Indikator Kinerja Utam Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada tahun 2017

diperoleh realisasi sebesar 93,47% dari jumlah siswa usia 13-15 tahun yang

bersekolah SMP/MTs sederajat sejumlah 11.278 siswa dibagi jumlah penduduk

Kota Probolinggo usia 13-15 tahun sejumlah 12.066 orang. Jika dihitung dari

Realisasi IKU Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada tahun 2018 berdasarkan

BPS Kota Probolinggo meningkat sebesar 2,73%, sedangkan jika berdasarkan

pendataan Profil Pendidikan realisasi sebesar 99,25% maka dari realisasi tahun

2017 meningkat sebesar 5,78%.

Sehingga untuk IKU Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan Angka Partisipasi

Sekolah SMP/MTs telah mengalami kenaikan masing-masing sebesar 5,14% dan

2,73% pada tahun 2018.

3) Indikator Kinerja Utama Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A,

pada tahun 2017 diperoleh realisasi sebesar 48,62% berdasarkan data Profil

Pendidikan sejumlah 68 satuan pendidikan SD/MI dari 137 SD/MI dan sejumlah

20 satuan pendidikan SMP/MTs telah terakreditasi A dari 44 SMP/MTs, dan

realisasi tahun 2018 57,05% sehingga meningkat sebesar 8,43%. Hal ini

menampakan bahwa status kelembagaan pada satuan Pendidikan Dasar di Kota

Probolinggo meningkat lebih baik 8,43%.

4) Indikator Kinerja Utama Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI dan Indikator

Kinerja Utama Nilai Rata – Rata Ujian Nasional SMP/MTs pada tahun 2017

masing – masing adalah 6,75 dan 6,25 , pada tahun 2018 realisasi masing-masing

adalah 6,84 dan 5,29. Jika berdasarkan data perbandingan tersebut pada tahun 2018

untuk Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI mengalami kenaikan sebesar 0,09,

sedangkan untuk Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP/MTs mengalami penurunan

sebesar 0,96. Penurunan angka / nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP/MTs ini

menjadi analisa penyebab untuk tindak lanjut berikutnya bagi Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo untuk meningkatkan realisasi Nilai Rata-

Rata Ujian Nasional SMP/MTs.

Page 21: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 45

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.d.

Indikator Kinerja Utama Realisasi Tahun

2018

Target

Nasional Keterangan

Angka Partisipasi Sekolah

Jenjang SD/MI 100,00 -

Tidak ada

Angka Partisipasi Sekolah

Jenjang SMP/MTs 97,59 -

Tidak ada

Persentase Satuan Pendidikan

Dasar yang terakreditasi A 57,05 -

Tidak ada

Nilai Rata-Rata Ujian

Sekolah Jenjang SD/MI 6,84 7,00

Renstra

Kemendikbud 2015-

2019

Nilai Rata-Rata Ujian

Nasional Jenjang SMP/MTs 5,29 7,00

Renstra

Kemendikbud 2015-

2019

Berdasarkan Renstra Kemendikbud untuk realisasi kinerja pada tabel 3.c yang

mengacu target yang sama hanya pada Indikator Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang

SD/MI dan Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs, jika berdsasarkan target

Renstra Kemendikbud, maka capaian IKU Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI

sebesar 97,71%, dan untuk capaian IKU Nilai Rata – Rata Ujian Nasional SMP/MTs

sebesar 75,57%. Dari hasil capaian ini perlu evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan

dan peningkatan realisasi Nilai Ujian Sekolah dan Nilai Ujian Nasional.

e. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.e.

Indikator Kinerja Utama Anggaran

Prosentase

Anggaran terhadap

anggaran

Perangkat Daerah

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI 39.841.970.144,09 46,73

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang

SMP/MTs 25.028.145.473,02 29,36

Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang

terakreditasi A 156.066.700,00 0,18

Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang

SD/MI 247.328.000,00 0,29

Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang

SMP/MTs 206.187.400,00 0,24

Page 22: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 46

Berdasarkan tabel 3.e untuk alokasi per sasaran pembangunan masing-masing

pencapaian Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI,

Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs, Indikator

Kinerja Utama Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A, Indikator

Kinerja Utama Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang SD/MI dan Nilai Rata-Rata

Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs dibandingkan atau prosentase terhadap Belanja

Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo tahun 2018.

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.f

Indikator

Kinerja

Utama

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Angka

Partisipasi

Sekolah

Jenjang

SD/MI

99,53 100,00 100,47 39.841.970.144,09 34.643.920.766,46 86,95

Angka

Partisipasi

Sekolah

Jenjang

SMP/MTs

94,92 97,59 102,81 25.028.145.473,02 16.627.085.406,00 66,43

Persentase

Satuan

Pendidikan

Dasar yang

terakreditasi

A

49,37 57,05 115,56 156.066.700,00 68.359.000,00 43,80

Nilai Rata-

Rata Ujian

Sekolah

Jenjang

SD/MI

7,20 6,84 95,00 247.328.000,00 170.751.001,00 69,04

Nilai Rata-

Rata Ujian

Nasional

Jenjang

SMP/MTs

7,43 5,29 71,20 206.187.400,00 201.671.750,00 97,81

Berdasarkan tabel diatas untuk pencapaian kinerja dan anggaran dari 5 (lima)

pencapaian Indikator jika dibandingkan capaian Anggaran tidak efisiensi sebanyak 4

(empat) capaian yaitu Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs, Persentase Satuan

Page 23: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 47

Pendidikan Dasar yang terakreditasi A dan Nilai rata-rata Ujian Sekolah Jenjang

SD/MI dan Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs, dimana dalam

pencapaian Indikator IKU tersebut antara capaian kinerja dan capaian anggaran tidak

seimbang, meskipun untuk capaian kinerjanya baik, sehingga menjadi evaluasi dalam

perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja

yang lebih baik dan efisien.

g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.g

Indikator Kinerja Utama

Prosentase

Capaian

Kinerja

Prosentase

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Angka Partisipasi Sekolah

Jenjang SD/MI 100,47 86,95 86,54

Angka Partisipasi Sekolah

Jenjang SMP/MTs 102,81 66,43 64,63

Persentase Satuan Pendidikan

Dasar yang terakreditasi A 115,56 43,80 37,90

Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah

Jenjang SD/MI 95,00 69,04 72,67

Nilai Rata-Rata Ujian Nasional

Jenjang SMP/MTs 71,20 97,81 137,37

Dari tabel 3.g untuk Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah anggaran /

dana untuk pencapaian kinerja dapat dilihat bahwa beberapa IKU antara besarnya biaya

/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan tidak

seimbang, walaupun capaian kinerja maksimal, namun realisasi anggaran tidak

optimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan penganggaran program

dan kegiatan tidak diperhitungkan secara cermat. Namun faktor lain juga bisa

mempengaruhi antara lain : Adanya anggaran SiLPA dana khusus yang dikarenakan

keterbatasan waktu pelaksanaan setelah Perubahan APBD tidak dapat dilaksanakan.

h. Analisis penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan kinerja

serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.h

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa

Penyebab

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI 99,53 100,00

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang

SMP/MTs 94,92 97,59

Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang

terakreditasi A 49,37 57,05

Page 24: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 48

Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang

SD/MI 7,20 6,84

Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang

SMP/MTs 7,43 5,29

Berdasarkan hasil antara Target dan Realisasi pada Tabel 3.h dapat disampaikan analisa

untuk penyebab keberhasilan/peningkatan beberapa realisasi Indikator Kinerja Utama

pada tabel 3.h antara lain 1) IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI dan IKU

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs telah mengalami peningkatan, hal

tersebut dikarenakan : 1.1. Program BOSDA Pendidikan Murah bagi satuan pendidikan

dasar Jenjang SD dan SMP Negeri yang dianggarkan pada Program dan Kegiatan Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo, dan BOSDA Satuan Pendidikan

Swasta SD/MI, SMP/MTs pada Hibah Pendidikan;.1.2.) Pemenuhan sarana dan

prasarana Pendidikan satuan Pendidikan Dasar melalui program kegiatan yang

bersumber anggaran DAU dan DAK, 1.3.) Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

Tenaga Pendidik melalui diklat Kurikulum sehingga pelaksanaan Kurikulum 2013

dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran siswa dapat optimal, 1.4.)

Optimalisasi Teknologi Informasi dalam pengembangan pembelajaran siswa melalui

Digital School, 1.5.) Optimalisasi penerapan MBS dan Sekolah Ramah Anak dalam

rangka peningkatan mutu kelembagaan dan pembelajaran siswa.

Sedangkan untuk penyebab kegagalan/penurunan realisasi kinerja antara lain: 1)

Pelaksanaan Anggaran SiLPA Dana DAK Fisik yang tidak dapat maksimal

dilaksanakan dikarenakan terbatasnya waktu penganggaran dan pelaksanaan setelalh

disahkan Perubahan APBD Tahun 2018, 2) Kurang cermat dalam perencanaan dan

penganggaran program dan kegiatan, 3) tidak maksimalnya beberapa kegiatan dalam

mendukung capaian kinerja Indikator Utama dan sasaran strategis, 4) Sinkronisasi

kebijakan antara pusat dan daerah yang belum optimal.

Solusi yang telah dilaksanakan untuk beberapa hal yang menyebabkan kegagalan /

penurunan realisasi IKU antara lain:

1. Evaluasi dan rancangan tindak lanjut terhadap realisasi dan capaian kinerja untuk

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya;

2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pembelajaran siswa;

3. Perencanaan anggaran BOSDA untuk Program Pendidikan Gratis;

4. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk peningkatan mutu pembelajaran

satuan pendidikan dasar;

5. Optimalisasi Pendataan Satuan pendidikan melalui aplikasi DAPODIK dan Profil

Pendidikan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Prioritas

Page 25: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 49

6. Koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota yang dekat dengan Kota

Probolinggo dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar;

i. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan

pencapaian Kinerja

Tabel 3.j

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa

Penyebab

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang

SD/MI 99,53 100,00

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang

SMP/MTs 94,92 97,59

Persentase Satuan Pendidikan Dasar

yang terakreditasi A 49,37 57,05

Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang

SD/MI 7,20 6,84

Nilai Rata-Rata Ujian Nasional

Jenjang SMP/MTs 7,43 5,29

Analisa Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian

kinerja sebagaimana pada tabel 3.j antara lain sebagai berikut :

Page 26: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 50

Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

No Kegiatan Target Anggaran Realisasi Anggaran %

Capaian Target Kinerja Output Satuan

Realisasi

Output

%

Capaian Ket

1 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah

97.243.000,00 68.359.000,00 70,30 Jumlah Lembaga SD/MI yang melaksanakan Akreditasi

137 lembaga 137 100,00 Menunjang

2

Try Out dan Ujian Nasional

Jenjang Pendidikan Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

247.328.000,00 170.751.001,00 69,04

Jumlah Lembaga SD/MI yang

mengikuti Pembinaan Try Out dan Ujian Nasional

137 lembaga 137 100,00 Menunjang

3

Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah

221.898.000,00 98.836.000,00 44,54 Jumlah Lembaga SD/MI yang mengikuti Pembinaan Minat,

Bakat dan Kreativitas

137 lembaga 137 100,00 Menunjang

4

Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa Jenjang

Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

336.665.500,00 314.497.500,00 93,42

Jumlah Lembaga SMP/MTs

yang mengikuti Pembinaan

Minat, Bakat dan Kreativitas

44 lembaga 44 100,00 Menunjang

5 Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB)

Sekolah Dasar

68.323.000,00 37.678.000,00 55,15 Jumlah Lembaga SD yang melaksanakan P2DB

95 lembaga 95 100,00 Menunjang

6

Pelaksanaan dan Penerimaan

Peserta Didik Baru (P2DB)

Sekolah Menengah Pertama

89.981.000,00 89.045.250,00 98,96 Jumlah Lembaga SMP yang

melaksanakan P2DB 10 lembaga 10 100,00 Menunjang

7

Penyelenggaraan Akreditasi

Sekolah Menengah Pertama /

Madrasah Tsanawiyah

58.823.700,00 30.512.250,00 51,87

Jumlah Lembaga SMP/MTs

yang mengikuti Pembinaan

Akreditasi

44 lembaga 44 100,00 Menunjang

8

Try Out dan Ujian Nasional

Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

206.187.400,00 201.671.750,00 97,81

Jumlah Lembaga SMP/MTs

yang mengikuti Pembinaan Try Out dan Ujian Nasional

44 lembaga 44 100,00 Menunjang

9 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran

2.640.207.500,00 2.543.561.455,00 96,34 Jumlah Lembaga SD yang mendapat Paket Pengadaan

95 lembaga 95 100,00 Menunjang

10 Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik Jenjang Sekolah Dasar 215.391.200,00 137.455.000,00 63,82

Jumlah Tenaga Pendidik SD

yang mengikuti Pelatihan Kurikulum

138 lembaga 138 100,00 Menunjang

Page 27: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 51

11 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan

Penerapan MBS Jenjang SD/MI

194.865.500,00 115.638.000,00 59,34 Jumlah Lembaga SD/MI yang mengikuti Pembinaan MBS

137 lembaga 137 100,00 Menunjang

12 Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru

79.247.000,00 0,00 0,00 Jumlah Tenaga Pendidik SD yang mengikuti KKG

422 lembaga 0 0,00 Menunjang

13 Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jenjang Sekolah Dasar dan

Madrasah Ibtidaiyah

137.701.000,00 65.115.000,00 47,29 Jumlah Lembaga SD/MI yang mengikuti pembinaan Sekolah

Ramah Anak

137 lembaga 137 100,00 Menunjang

14 Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik Jenjang SMP/MTs 348.508.400,00 334.190.500,00 95,89

Jumlah Tenaga Pendidik

SMP/MTs yang mengikuti

Pelatihan Kurikulum

448 lembaga 448 100,00 Menunjang

15

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan

Penerapan MBS Jenjang

SMP/MTs

127.604.500,00 114.761.500,00 89,94 Jumlah Lembaga SMP/MTs yang mengikuti Pembinaan

MBS

44 lembaga 44 100,00 Menunjang

16 Penyelenggaraan Musyawarah

Guru Mata Pelajaran 203.320.000,00 123.377.500,00 60,68

Jumlah Tenaga Pendidik

SMP/MTs yang mengikuti

MGMP

44 lembaga 44 100,00 Menunjang

17 Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jenjang SMP/MTs

86.556.000,00 80.612.000,00 93,13

Jumlah Lembaga SMP/MTs

yang mengikuti Pembinaan Sekolah Ramah Anak

44 lembaga 44 100,00 Menunjang

18 Penyebarluasan Informasi Pendidikan Dasar SD/MI

184.001.100,00 121.331.000,00 65,94 Jumlah Lembaga SD/MI yang mengikuti Kegiatan

137 lembaga 137 100,00 Tidak

menunjang

19 Penyebarluasan Informasi

Pendidikan Dasar SMP/MTs 78.861.000,00 75.312.217,00 95,50

Jumlah Lembaga SMP/MTs

yang mengikuti Kegiatan 44 lembaga 44 100,00

Tidak

menunjang

20 Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sekolah Dasar 6.877.166.733,00 3.421.207.925,00 49,75

Jumlah paket pengadaan sarana

prasarana SD 61 paket 55 90,16 Menunjang

21 Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sekolah Menengah Pertama 9.289.109.100,00 4.591.949.275,00 49,43

jumlah paket pengadaan sarana

prasarana SMP 52 paket 42 80,77 Menunjang

22

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 1

727.655.560,02 503.009.634,00 69,13 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 630 siswa 630 100,00 Menunjang

Page 28: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 52

23 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 2

858.806.474,54 559.571.101,00 65,16 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

588 siswa 588 100,00 Menunjang

24

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 3

1.097.355.686,67 562.627.100,00 51,27 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 625 siswa 625 100,00 Menunjang

25

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 4

714.351.478,32 521.740.589,00 73,04 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 612 siswa 612 100,00 Menunjang

26

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP Negeri 5

846.388.111,18 658.391.250,00 77,79 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 627 siswa 627 100,00 Menunjang

27 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 6

645.971.886,66 521.491.127,00 80,73 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

590 siswa 590 100,00 Menunjang

28

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 7

824.386.883,89 581.338.280,00 70,52 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 601 siswa 601 100,00 Menunjang

29

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 8

650.796.889,80 536.143.718,00 82,38 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 567 siswa 567 100,00 Menunjang

30

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP Negeri 9

724.952.320,05 641.512.977,00 88,49 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 664 siswa 664 100,00 Menunjang

31 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 10

649.574.993,89 560.891.364,00 86,35 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

613 siswa 613 100,00 Menunjang

32

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kademangan 1

163.922.394,83 160.960.000,00 98,19 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 201 siswa 201 100,00 Menunjang

33

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kademangan 2

156.633.337,87 135.790.000,00 86,69 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 182 siswa 182 100,00 Menunjang

34

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kademangan 4

163.822.706,01 163.730.000,00 99,94 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

186 siswa 186 100,00 Menunjang

35 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Ketapang 1

124.700.884,17 124.700.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 145 siswa 145 100,00 Menunjang

36

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Ketapang 2

169.618.847,50 166.460.400,00 98,14 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 205 siswa 205 100,00 Menunjang

Page 29: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 53

37 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Ketapang 3

162.290.051,60 152.234.300,00 93,80 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

193 siswa 193 100,00 Menunjang

38

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pilang 1

157.622.445,88 155.319.420,00 98,54 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 186 siswa 186 100,00 Menunjang

39

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pilang 2

82.698.944,84 82.619.924,00 99,90 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 86 siswa 86 100,00 Menunjang

40

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Pilang 3

119.891.467,52 111.796.473,00 93,25 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 147 siswa 147 100,00 Menunjang

41 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pohsangit Kidul 1

80.535.000,00 80.016.177,47 99,36 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

98 siswa 98 100,00 Menunjang

42

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pohsangit Kidul 2

143.404.762,38 143.104.000,00 99,79 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 173 siswa 173 100,00 Menunjang

43

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Triwung Kidul 1

184.185.911,79 171.920.850,00 93,34 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 220 siswa 220 100,00 Menunjang

44

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Triwung Kidul 2

173.090.518,24 170.800.000,00 98,68 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 173 siswa 173 100,00 Menunjang

45 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Triwung Kidul 3

145.653.534,77 145.600.000,00 99,96 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

182 siswa 182 100,00 Menunjang

46

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Triwung Lor 1

159.616.387,57 127.401.173,00 79,82 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 183 siswa 183 100,00 Menunjang

47

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Triwung Lor 2

101.175.006,41 98.560.000,00 97,42 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 116 siswa 116 100,00 Menunjang

48

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Triwung Lor 3

145.056.260,45 142.401.300,00 98,17 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

173 siswa 173 100,00 Menunjang

49 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Curahgrinting 1

104.462.369,36 98.560.427,00 94,35 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 118 siswa 118 100,00 Menunjang

50

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Curahgrinting 3

72.954.250,88 72.799.947,00 99,79 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 91 siswa 91 100,00 Menunjang

Page 30: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 54

51 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 1

228.417.540,97 217.481.541,00 95,21 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

207 siswa 207 100,00 Menunjang

52

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 2

139.351.547,82 138.059.994,00 99,07 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 201 siswa 201 100,00 Menunjang

53

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 3

436.540.903,43 408.711.561,00 93,63 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 475 siswa 475 100,00 Menunjang

54

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kanigaran 5

144.292.999,07 134.020.169,00 92,88 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 194 siswa 194 100,00 Menunjang

55 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 6

169.311.203,50 158.800.548,00 93,79 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

153 siswa 153 100,00 Menunjang

56

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 8

113.096.390,98 106.239.877,00 93,94 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 160 siswa 160 100,00 Menunjang

57

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 1

193.419.780,79 186.519.339,00 96,43 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 196 siswa 196 100,00 Menunjang

58

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kebonsari Kulon 2

136.975.091,75 136.909.617,00 99,95 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 199 siswa 199 100,00 Menunjang

59 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 3

228.085.314,34 206.816.762,00 90,68 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

194 siswa 194 100,00 Menunjang

60

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 4

148.307.155,68 133.290.000,00 89,87 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 186 siswa 186 100,00 Menunjang

61

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 5

123.800.868,32 116.694.804,00 94,26 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 154 siswa 154 100,00 Menunjang

62

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kebonsari Kulon 6

135.986.755,00 125.719.714,99 92,45 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

145 siswa 145 100,00 Menunjang

63 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 8

60.109.170,61 47.117.000,00 78,39 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 75 siswa 75 100,00 Menunjang

64

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Wetan 1

87.502.570,83 87.450.000,00 99,94 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 78 siswa 78 100,00 Menunjang

Page 31: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 55

65 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Wetan 3

70.188.636,85 70.020.000,00 99,76 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

84 siswa 84 100,00 Menunjang

66

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukoharjo 1

195.717.084,22 192.559.387,00 98,39 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 200 siswa 200 100,00 Menunjang

67

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukoharjo 2

139.137.186,95 137.186.794,00 98,60 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 205 siswa 205 100,00 Menunjang

68

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Sukoharjo 3

188.897.313,24 184.492.373,00 97,67 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 196 siswa 196 100,00 Menunjang

69 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukoharjo 4

168.488.411,68 155.359.713,00 92,21 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

199 siswa 199 100,00 Menunjang

70

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukoharjo 5

87.652.820,75 86.639.706,00 98,84 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 122 siswa 122 100,00 Menunjang

71

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Tisnonegaran 1

234.319.334,61 225.751.005,00 96,34 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 219 siswa 219 100,00 Menunjang

72

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Tisnonegaran 2

143.200.989,50 142.600.798,00 99,58 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 223 siswa 223 100,00 Menunjang

73 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Tisnonegaran 3

204.260.924,80 202.760.907,00 99,27 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

203 siswa 203 100,00 Menunjang

74

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Tisnonegaran 4

113.358.783,08 111.239.981,00 98,13 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 171 siswa 171 100,00 Menunjang

75

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Kulon 1

163.906.910,62 162.196.881,00 98,96 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 191 siswa 191 100,00 Menunjang

76

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Jrebeng Kulon 2

137.030.534,27 133.868.500,00 97,69 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

164 siswa 164 100,00 Menunjang

77 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Lor 1

245.678.672,27 244.768.870,00 99,63 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 295 siswa 295 100,00 Menunjang

78

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Lor 3

277.741.189,54 276.000.000,00 99,37 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 330 siswa 330 100,00 Menunjang

Page 32: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 56

79 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Lor 7

122.880.394,89 122.760.000,00 99,90 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

139 siswa 139 100,00 Menunjang

80

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Wetan

131.156.783,82 131.029.974,00 99,90 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 154 siswa 154 100,00 Menunjang

81

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kareng Lor 1

142.624.868,38 140.085.426,00 98,22 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 174 siswa 174 100,00 Menunjang

82

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kareng Lor 2

98.500.729,17 98.500.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 123 siswa 123 100,00 Menunjang

83 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kedopok 1

134.261.282,17 128.824.525,00 95,95 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

151 siswa 151 100,00 Menunjang

84

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kedopok 2

112.713.353,92 111.041.941,00 98,52 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 137 siswa 137 100,00 Menunjang

85

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sumber Wetan 1

224.402.981,18 219.574.000,00 97,85 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 273 siswa 273 100,00 Menunjang

86

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Sumber Wetan 2

144.269.322,84 144.208.550,00 99,96 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 162 siswa 162 100,00 Menunjang

87 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jati 1

228.777.622,37 179.821.799,00 78,60 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

178 siswa 178 100,00 Menunjang

88

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jati 2

136.151.059,29 120.150.966,00 88,25 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 193 siswa 193 100,00 Menunjang

89

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jati 4

79.147.011,07 75.504.101,00 95,40 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 92 siswa 92 100,00 Menunjang

90

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Jati 5

105.439.111,70 105.373.727,00 99,94 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

171 siswa 171 100,00 Menunjang

91 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 1

188.853.884,57 185.259.825,00 98,10 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 231 siswa 231 100,00 Menunjang

92

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 2

126.785.284,09 122.629.479,00 96,72 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 122 siswa 122 100,00 Menunjang

Page 33: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 57

93 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 3

126.422.376,18 64.051.500,00 50,66 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

179 siswa 179 100,00 Menunjang

94

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 4

130.165.139,76 130.099.468,00 99,95 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 158 siswa 158 100,00 Menunjang

95

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 5

149.608.401,33 147.284.024,00 98,45 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 170 siswa 170 100,00 Menunjang

96

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Mangunharjo 6

164.683.325,59 159.086.372,00 96,60 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 191 siswa 191 100,00 Menunjang

97 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 7

162.680.881,86 159.132.823,00 97,82 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

156 siswa 156 100,00 Menunjang

98

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 8

130.538.403,69 126.727.788,00 97,08 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 188 siswa 188 100,00 Menunjang

99

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 10

121.955.948,71 121.885.610,00 99,94 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 146 siswa 146 100,00 Menunjang

100

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Mangunharjo 12

156.691.813,56 155.314.988,00 99,12 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 179 siswa 179 100,00 Menunjang

101 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mayangan 1

210.456.800,12 206.888.741,00 98,30 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

217 siswa 217 100,00 Menunjang

102

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mayangan 2

465.912.549,62 443.448.741,00 95,18 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 515 siswa 515 100,00 Menunjang

103

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mayangan 4

160.695.835,90 153.920.000,00 95,78 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 169 siswa 169 100,00 Menunjang

104

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Sukabumi 1

219.913.434,41 210.996.766,00 95,95 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

220 siswa 220 100,00 Menunjang

105 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 2

742.872.466,73 703.803.746,00 94,74 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 779 siswa 779 100,00 Menunjang

106

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 4

225.813.643,01 222.883.139,00 98,70 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 220 siswa 220 100,00 Menunjang

Page 34: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 58

107 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 5

157.933.743,57 156.424.037,00 99,04 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

231 siswa 231 100,00 Menunjang

108

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 6

166.396.281,23 163.613.458,00 98,33 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 189 siswa 189 100,00 Menunjang

109

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 7

166.488.964,01 159.383.962,00 95,73 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 207 siswa 207 100,00 Menunjang

110

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Sukabumi 9

135.728.595,90 134.678.365,00 99,23 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 210 siswa 210 100,00 Menunjang

111 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 10

201.706.641,73 198.345.294,00 98,33 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

231 siswa 231 100,00 Menunjang

112

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wiroborang 1

216.354.606,30 202.864.235,00 93,76 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 190 siswa 190 100,00 Menunjang

113

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wiroborang 2

128.918.522,32 128.817.142,00 99,92 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 174 siswa 174 100,00 Menunjang

114

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Wiroborang 3

134.155.175,52 132.762.131,00 98,96 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 198 siswa 198 100,00 Menunjang

115 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wiroborang 4

146.832.777,29 142.251.882,00 96,88 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

173 siswa 173 100,00 Menunjang

116

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Kidul

139.161.266,91 139.161.266,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 171 siswa 171 100,00 Menunjang

117

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kedungasem 1

337.008.338,83 327.040.000,00 97,04 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 354 siswa 354 100,00 Menunjang

118

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kedungasem 4

190.774.326,64 177.004.079,00 92,78 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

190 siswa 190 100,00 Menunjang

119 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kedunggaleng

126.776.345,79 126.668.620,00 99,92 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 143 siswa 143 100,00 Menunjang

120

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pakistaji 1

180.151.572,76 148.791.284,00 82,59 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 188 siswa 188 100,00 Menunjang

Page 35: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 59

121 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pakistaji 2

146.918.531,61 144.472.596,00 98,34 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

174 siswa 174 100,00 Menunjang

122

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sumbertaman 1

168.763.262,16 167.605.193,00 99,31 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 196 siswa 196 100,00 Menunjang

123

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sumbertaman 2

189.578.662,10 185.486.871,00 97,84 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 182 siswa 182 100,00 Menunjang

124

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Sumbertaman 3

118.590.528,79 117.996.006,00 99,50 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 171 siswa 171 100,00 Menunjang

125 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wonoasih 1

184.281.373,24 182.409.780,00 98,98 Jumlah Siswa yang mendapat BOS

215 siswa 215 100,00 Menunjang

126

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wonoasih 2

165.081.216,92 162.231.183,00 98,27 Jumlah Siswa yang mendapat

BOS 189 siswa 189 100,00 Menunjang

127 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 604.433.016,00 390.278.200,00 64,57

Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 627 siswa 627 100,00 Menunjang

128 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 565.872.696,00 335.583.251,00 59,30

Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 587 siswa 587 100,00 Menunjang

129 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 3 606.361.032,00 555.349.880,00 91,59

Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 629 siswa 629 100,00 Menunjang

130 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 4 595.264.920,00 550.659.300,00 92,51

Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 615 siswa 615 100,00 Menunjang

131 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 5 606.361.032,00 479.140.502,00 79,02

Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 629 siswa 629 100,00 Menunjang

132 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 6 569.728.648,00 435.328.000,00 76,41

Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 591 siswa 591 100,00 Menunjang

133 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 7 583.696.824,00 439.819.550,00 75,35

Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 603 siswa 603 100,00 Menunjang

134 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 8 545.628.528,00 388.734.200,00 71,25

Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 566 siswa 566 100,00 Menunjang

135 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 9 639.137.304,00 411.380.500,00 64,36

Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 663 siswa 663 100,00 Menunjang

Page 36: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 60

136 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri

10

590.444.880,00 489.187.900,00 82,85 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

610 siswa 610 100,00 Menunjang

137 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) MTs Negeri 820.370.808,00 781.161.241,00 95,22

Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 847 siswa 847 100,00 Menunjang

138

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Kademangan 1

146.424.000,00 146.424.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 201 siswa 201 100,00 Menunjang

139 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kademangan 2

132.318.000,00 132.318.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

182 siswa 182 100,00 Menunjang

140

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kademangan 4

136.344.000,00 136.344.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 187 siswa 187 100,00 Menunjang

141

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Ketapang 1

106.104.000,00 104.197.000,00 98,20 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 145 siswa 145 100,00 Menunjang

142

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Ketapang 2

152.556.000,00 152.556.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 205 siswa 205 100,00 Menunjang

143 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Ketapang 3

143.358.000,00 143.358.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

194 siswa 194 100,00 Menunjang

144

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pilang 1

135.198.000,00 135.198.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 186 siswa 186 100,00 Menunjang

145

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pilang 2

66.024.000,00 66.024.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 86 siswa 86 100,00 Menunjang

146

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Pilang 3

104.850.000,00 102.720.000,00 97,97 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

136 siswa 136 100,00 Menunjang

147 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pohsangit Kidul 1

72.690.000,00 72.690.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 98 siswa 98 100,00 Menunjang

148

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pohsangit Kidul 2

126.264.000,00 126.264.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 173 siswa 173 100,00 Menunjang

149

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Kidul 1

160.104.000,00 148.665.000,00 92,86 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 220 siswa 220 100,00 Menunjang

Page 37: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 61

150 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Kidul 2

136.212.000,00 130.661.000,00 95,92 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

188 siswa 188 100,00 Menunjang

151

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Kidul 3

132.744.000,00 132.744.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 182 siswa 182 100,00 Menunjang

152

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Lor 1

138.690.000,00 131.062.000,00 94,50 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 183 siswa 183 100,00 Menunjang

153

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Triwung Lor 2

87.198.000,00 87.197.500,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 116 siswa 116 100,00 Menunjang

154 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Lor 3

126.984.000,00 126.984.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

174 siswa 174 100,00 Menunjang

155

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Curahgrinting 1

86.238.000,00 86.238.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 118 siswa 118 100,00 Menunjang

156

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Curahgrinting 3

65.652.000,00 65.652.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 90 siswa 90 100,00 Menunjang

157

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Kanigaran 1

265.464.000,00 251.876.000,00 94,88 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 207 siswa 207 100,00 Menunjang

158 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kanigaran 2

84.400.000,00 83.494.500,00 98,93 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

200 siswa 200 100,00 Menunjang

159

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kanigaran 3

348.420.000,00 342.585.000,00 98,33 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 478 siswa 478 100,00 Menunjang

160

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kanigaran 5

90.794.000,00 90.524.000,00 99,70 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 194 siswa 194 100,00 Menunjang

161

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Kanigaran 6

143.304.500,00 141.398.000,00 98,67 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

153 siswa 153 100,00 Menunjang

162 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kanigaran 8

90.131.500,00 84.085.500,00 93,29 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 161 siswa 161 100,00 Menunjang

163

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 1

200.951.500,00 193.819.000,00 96,45 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 194 siswa 194 100,00 Menunjang

Page 38: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 62

164 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 2

88.242.500,00 87.749.000,00 99,44 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

199 siswa 199 100,00 Menunjang

165

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 3

264.052.300,00 264.052.300,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 194 siswa 194 100,00 Menunjang

166

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 4

70.214.200,00 70.214.200,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 186 siswa 186 100,00 Menunjang

167

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Kebonsari Kulon 5

58.577.500,00 58.577.500,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 154 siswa 154 100,00 Menunjang

168 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 6

119.316.000,00 119.316.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

145 siswa 145 100,00 Menunjang

169

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 8

41.214.000,00 38.672.000,00 93,83 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 75 siswa 75 100,00 Menunjang

170

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Wetan 1

57.864.000,00 42.572.000,00 73,57 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 78 siswa 78 100,00 Menunjang

171

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Kebonsari Wetan 3

62.610.000,00 62.610.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 84 siswa 84 100,00 Menunjang

172 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukoharjo 1

207.623.000,00 196.655.200,00 94,72 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

202 siswa 202 100,00 Menunjang

173

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukoharjo 2

92.077.000,00 87.771.000,00 95,32 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 205 siswa 205 100,00 Menunjang

174

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukoharjo 3

174.136.500,00 166.510.500,00 95,62 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 197 siswa 197 100,00 Menunjang

175

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Sukoharjo 4

146.556.000,00 146.556.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

200 siswa 200 100,00 Menunjang

176 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukoharjo 5

54.925.500,00 54.925.500,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 117 siswa 117 100,00 Menunjang

177

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Tisnonegaran 1

217.035.000,00 213.857.500,00 98,54 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 219 siswa 219 100,00 Menunjang

Page 39: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 63

178 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Tisnonegaran 2

106.053.000,00 102.240.000,00 96,40 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

225 siswa 225 100,00 Menunjang

179

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Tisnonegaran 3

191.148.000,00 189.241.500,00 99,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 204 siswa 204 100,00 Menunjang

180

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Tisnonegaran 4

82.260.000,00 82.260.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 171 siswa 171 100,00 Menunjang

181

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Jrebeng Kulon 1

141.918.000,00 129.365.500,00 91,16 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 192 siswa 192 100,00 Menunjang

182 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Kulon 2

125.010.000,00 125.005.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

164 siswa 164 100,00 Menunjang

183

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Lor 1

217.782.000,00 217.782.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 295 siswa 295 100,00 Menunjang

184

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Lor 3

240.582.000,00 240.582.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 330 siswa 330 100,00 Menunjang

185

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Jrebeng Lor 7

101.784.000,00 94.158.000,00 92,51 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 139 siswa 139 100,00 Menunjang

186 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Wetan

112.878.000,00 111.600.000,00 98,87 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

155 siswa 155 100,00 Menunjang

187

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kareng Lor 1

130.236.000,00 130.236.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 174 siswa 174 100,00 Menunjang

188

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kareng Lor 2

88.638.000,00 86.731.500,00 97,85 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 118 siswa 118 100,00 Menunjang

189

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Kedopok 1

113.250.000,00 111.312.000,00 98,29 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

151 siswa 151 100,00 Menunjang

190 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kedopok 2

100.344.000,00 100.344.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 137 siswa 137 100,00 Menunjang

191

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sumber Wetan 1

201.516.000,00 201.516.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 273 siswa 273 100,00 Menunjang

Page 40: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 64

192 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sumber Wetan 2

120.318.000,00 120.318.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

162 siswa 162 100,00 Menunjang

193

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati

1

241.209.500,00 204.260.750,00 84,68 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 178 siswa 178 100,00 Menunjang

194

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati

2

79.054.000,00 79.054.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 194 siswa 194 100,00 Menunjang

195

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati 4

69.918.000,00 69.918.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 92 siswa 92 100,00 Menunjang

196 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati

5

78.070.500,00 78.070.500,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

170 siswa 170 100,00 Menunjang

197

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 1

167.730.000,00 167.730.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 230 siswa 230 100,00 Menunjang

198

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 2

166.507.500,00 134.148.250,00 80,57 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 122 siswa 122 100,00 Menunjang

199

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Mangunharjo 3

43.713.000,00 37.993.500,00 86,92 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 152 siswa 152 100,00 Menunjang

200 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 4

118.290.000,00 102.402.500,00 86,57 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

158 siswa 158 100,00 Menunjang

201

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 5

121.944.000,00 109.809.500,00 90,05 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 167 siswa 167 100,00 Menunjang

202

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 6

139.944.000,00 139.918.100,00 99,98 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 192 siswa 192 100,00 Menunjang

203

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Mangunharjo 7

168.796.500,00 153.544.500,00 90,96 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

156 siswa 156 100,00 Menunjang

204 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 8

77.133.000,00 71.413.500,00 92,58 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 188 siswa 188 100,00 Menunjang

205

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 10

109.944.000,00 109.724.236,00 99,80 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 147 siswa 147 100,00 Menunjang

Page 41: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 65

206 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 12

133.410.000,00 133.410.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

179 siswa 179 100,00 Menunjang

207

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mayangan 1

160.344.000,00 147.634.000,00 92,07 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 217 siswa 217 100,00 Menunjang

208

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mayangan 2

379.032.000,00 351.070.000,00 92,62 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 516 siswa 516 100,00 Menunjang

209

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Mayangan 4

125.784.000,00 113.074.000,00 89,90 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 169 siswa 169 100,00 Menunjang

210 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 1

200.611.000,00 184.723.500,00 92,08 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

221 siswa 221 100,00 Menunjang

211

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 2

569.298.000,00 527.990.500,00 92,74 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 783 siswa 783 100,00 Menunjang

212

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 4

228.191.000,00 228.191.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 222 siswa 222 100,00 Menunjang

213

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Sukabumi 5

103.777.000,00 101.377.000,00 97,69 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 231 siswa 231 100,00 Menunjang

214 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 6

138.078.000,00 127.098.000,00 92,05 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

208 siswa 208 100,00 Menunjang

215

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 7

151.038.000,00 151.038.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 208 siswa 208 100,00 Menunjang

216

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 9

115.943.000,00 115.943.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 210 siswa 210 100,00 Menunjang

217

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Sukabumi 10

167.172.000,00 157.065.014,00 93,95 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

231 siswa 231 100,00 Menunjang

218 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wiroborang 1

241.800.000,00 219.619.000,00 90,83 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 190 siswa 190 100,00 Menunjang

219

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wiroborang 2

79.575.000,00 71.949.000,00 90,42 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 174 siswa 174 100,00 Menunjang

Page 42: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 66

220 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wiroborang 3

87.683.500,00 87.683.500,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

198 siswa 198 100,00 Menunjang

221

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wiroborang 4

125.838.000,00 123.396.000,00 98,06 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 173 siswa 173 100,00 Menunjang

222

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Kidul

127.224.000,00 127.224.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 171 siswa 171 100,00 Menunjang

223

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Kedungasem 1

220.422.000,00 220.422.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 302 siswa 302 100,00 Menunjang

224 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kedungasem 4

141.756.000,00 141.756.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

190 siswa 190 100,00 Menunjang

225

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kedunggaleng

105.384.000,00 105.383.200,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 144 siswa 144 100,00 Menunjang

226

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pakistaji 1

137.784.000,00 113.701.500,00 82,52 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 189 siswa 189 100,00 Menunjang

227

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Pakistaji 2

126.264.000,00 118.638.000,00 93,96 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 173 siswa 173 100,00 Menunjang

228 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sumbertaman 1

143.544.000,00 143.544.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

197 siswa 197 100,00 Menunjang

229

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sumbertaman 2

167.529.000,00 161.174.000,00 96,21 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 192 siswa 192 100,00 Menunjang

230

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sumbertaman 3

88.335.000,00 88.335.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 171 siswa 171 100,00 Menunjang

231

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Wonoasih 1

156.930.000,00 155.013.500,00 98,78 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA

215 siswa 215 100,00 Menunjang

232 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wonoasih 2

138.504.000,00 138.504.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat

BOSDA 190 siswa 190 100,00 Menunjang

Page 43: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 67

4) Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan.

Untuk capaian Kinerja Sasaran Strategis ke – 4 yaitu Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik

dan Tenaga Kependidikan mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi Standar

Kompetensi.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 4.a.

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase

Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga

Kependidikan yang memenuhi Standar

Kompetensi

70,00 62,71 89,58

Target dan Realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Tenaga Pendidik

dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi diperoleh dari perhitungan

Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mendapat nilai UKG memenuhi Standar

dibagi dengan Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti UKG. Pada

tahun 2018 Tenaga Pendidik yang mengikuti UKG sejumlah 60 orang guru dan yang

memenuhi persyaratan nilai 75,00 sejumlah 37 orang.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Tabel 4.b.

Indikator Kinerja Utama Target

Realisasi

2017 2018

Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga

Kependidikan yang memenuhi Standar

Kompetensi

70,00 61,35 62,71

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk

realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

yang memenuhi Standar Kompetensi naik sebesar 1,36%

Page 44: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 68

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode

Renstra

Tabel 4.c.

Indikator Kinerja Utama

Target Akhir

Renstra

(Tahun 2019)

Realisasi Tingkat

kemajuan

Persentase Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan yang memenuhi

Standar Kompetensi

75,00 62,71 83,61

Berdasarkan tabel 4.c untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 untuk Indikator

Kinerja Utama Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi

Standar Kompetensi sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2019 tingkat

kemajuannya adalah 83,61% dari yang ditargetkan pada akhir Renstra tahun 2019.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 4.d

Indikator Kinerja Utama Realisasi

Tahun 2018

Target

Nasional Keterangan

Persentase Tenaga Pendidik

dan Tenaga Kependidikan yang

memenuhi Standar Kompetensi

62,71 83,90 Renstra

Kemendikbud

Tahun 2015-2019

Jika realisasi Tahun 2018 dibandingkan dengan target nasional berdasarkan Renstra

Kemendikbud Tahun 2015-2019 maka diperoleh capaian sebesar 74,74%.

e. Alokasi per – Sasaran Pembangunan

Tabel 4.e

Indikator Kinerja Utama Anggaran

Prosentase Anggaran

terhadap anggaran

Perangkat Daerah

Persentase Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan yang

memenuhi Standar Kompetensi

1.986.337.250,00 2,33

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 4.f

Page 45: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 69

Indikator

Kinerja

Utama

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Persentase

Tenaga

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

yang

memenuhi

Standar

Kompetensi

70,00 62,71 89,58 1.986.337.250,00 1.788.525.821,00 90,04

Berdasarkan pencapaian kinerja dan anggaran untuk IKU Persentase Tenaga Pendidik

dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi sebesar 90,04%

g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 4.g

Indikator Kinerja Utama Prosentase

Capaian Kinerja

Prosentase

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Persentase Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan yang

memenuhi Standar Kompetensi

90,12 90,04 99,91

Berdasarkan tingkat efisiensi antara prosentase capaian kinerja IKU Persentase Tenaga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi dengan

Prosentase Penyerapan Anggaran tingkat efisiensi sebesar 99,91%.

h. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan kinerja

serta Solusi yang telah dilakukan.

Tabel 4.h

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa Penyebab

Page 46: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 70

Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga

Kependidikan yang memenuhi Standar

Kompetensi

70,00 63,09

Penyebab keberhasilan kinerja :

1. Pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan bagi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan antara lain :

2. Pemenuhan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan antara lain :

3. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan antara lain :

4. Pengembangan dan pembinaan SDM antara lain :

5. Pengembangan kreativitas dan inovasi SDM antara lain dengan :

Penyebab kegagalan kinerja :

1. Tingkat keprofesionalan tenaga pendidik dan kependidikan yang masih rendah;

2. Pelaksanaan UKG didasarkan jumlah kuota peserta tenaga pendidik dan

kependidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

RI.

i. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian

kinerja.

Tabel 4.i

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Program /

Kegiatan

Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga

Kependidikan yang memenuhi Standar

Kompetensi

70,00 63,09

Berdasarkan program/kegiatan sebagaimana yang ditetapkan pada DPA Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama

Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar

Kompetensi adalah Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga

Kependidikan dengan kegiatan antara lain Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik,

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pelatihan bagi

Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, pengembangan mutu dan kualitas

program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Tenaga Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, Seleksi Administrasi dan

Akademik Calon Kepala Sekolah dan Pengawas, Pemilihan Tenaga Pendidik Prestasi,

Page 47: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 71

Pemilihan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Penguatan Kompetensi dan Motivasi

SDM.

Page 48: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 72

Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No Kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran %

Capaian Target Kinerja Output

Target

Outuput Satuan

Realisasi

Output

%

Capaian

1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 257.324.850,00 233.019.650,00 90,55 Jumlah Tenaga Pendidik calon

Penerima Sertifikasi 50 orang 50 100,00

2

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

130.899.150,00 113.027.275,00 86,35 Jumlah Tenaga Pendidik yang

melaksanakan UKG 120 Guru SMP 120 100,00

3 Pelatihan bagi Pendidik untuk

Memenuhi Standar Kompetensi 327.606.000,00 311.590.260,00 95,11

Jumlah Tenaga Pendidik yang

mengikuti Pelatihan

Peningkatan Kompetensi

120 Guru TK, SD

dan SMP 120 100,00

4

Pengembangan Mutu dan

Kualitas Program Pendidikan dan

Pelatihan bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

256.965.250,00 240.781.500,00 93,70

Jumlah Tenaga Pendidik yang

melaksanakan Penetapan

Angka Kredit (PAK)

300 orang 300 100,00

5

Pengembangan Sistem Pendataan

dan Pemetaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

82.406.300,00 56.750.000,00 68,87

Jumlah Tenaga Kependidikan

yang mengikuti Pelatihan

Pendataan Ketenagaan

106 lembaga 106 100,00

6 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 186.190.800,00 131.459.136,00 70,60

Jumlah Tenaga Pendidik dan

Kependidikan yang dimonev 874 guru 874 100,00

7

Seleksi Administrasi dan

Akademik Calon Kepala Sekolah

dan Pengawas

91.730.375,00 90.872.700,00 99,07

Jumlah Calon Kepala Sekolah

dan Pengawas yang mengikuti

Seleksi

60

kepala

sekolah dan

pengawas

60 100,00

8 Pemilihan Guru Berprestasi 128.467.000,00 127.841.800,00 99,51

Jumlah Tenaga Pendidik yang

mengikuti Seleksi Guru

Prestasi

240 guru 240 100,00

9 Pemilihan Tenaga Kependidikan

Berprestasi 87.760.875,00 70.333.500,00 80,14

Jumlah Tenaga Kependidikan

Kepala Sekolah dan Pengawas

yang berprestasi

250

kepala

sekolah dan

pengawas

250 100,00

10 Penguatan Kompetensi dan

Motivasi Sumber Daya Manusia 436.986.650,00 412.850.000,00 94,48

Jumlah Aparatur yang

mengikuti Pembinaan

penguatan kompetensi

201 tenaga

kependidikan 201 100,00

Page 49: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 73

5) Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5 Meningkatnya kualitas peran Pemuda dan

Prestasi Olah Raga.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke – 5 yaitu Meningkatnya kualitas peran Pemuda dan

Prestasi Olah Raga dimana untuk mencapai sasaran strategis ke – 5 ditetapkan 2 (dua)

Indikator Kinerja Utama yaitu : 1) Meningkatnya persentase Organisasi Pemuda Prestasi

yang dibina dan 2) Meningkatnya persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 5.a

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase

Persentase Organisasi Pemuda

Prestasi yang dibina

15,00 25,00 166,67

Persentase Cabang Olah Raga

Prestasi yang dibina

30,00 57,69 192,30

Berdasarkan tabel 5.a diatas dapat disampaikan bahwa untuk IKU Persentase

Organisasi Pemuda Prestasi yang dibina diperoleh dari perhitungan Jumlah organisasi

pemuda yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi pemuda, dimana realisasi tersebut

diperoleh dari 20 organisasi yang aktif ditangani oleh bidang Pemuda dan Olah Raga

sejumlah 5 organisasi.

Sedangkan untuk IKU Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina diperoleh

dari perhitungan Jumlah Prestasi Olah Raga yang diraih dibagi Jumlah Cabang Olah

Raga Prestasi yang dilombakan. Pada tahun 2018 diperoleh data dari total 26 cabang

olah raga yang meraih prestasi adalah sejumlah 15 cabang olah raga prestasi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Tabel 5.b.

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

2017 2018

Persentase Organisasi Pemuda

Prestasi yang dibina

15,00 10,00 25,00

Persentase Cabang Olah Raga

Prestasi yang dibina

30,00 61,54 57,69

Berdasarkan data pada tabel 5.b, untuk ReaIisasi Indikator Kinerja Utama Persentase

Organisasi Pemuda Prestasi yang dibina untuk tahun 2018 lebih meningkat sebesar

15% dibandingan pada tahun 2017, sedangkan untuk realisasi Indikator Presentase

Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina untuk tahun 2018 menurun 3,85%

Page 50: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 74

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode

Renstra

Tabel 5.c

Indikator Kinerja Utama

Target

akhir

Renstra

(tahun

2019)

Realisasi Tingkat

Kemajuan

Persentase Organisasi Pemuda

Prestasi yang dibina

20,00 25,00 125,00

Persentase Cabang Olah Raga

Prestasi yang dibina

35,00 57,69 164,82

Berdasarkan data pada tabel 5.c dapat dilihat bahwa untuk Tingkat Kemajuan masing-

masing Indikator Kinerja Utama Persentase Organisasi Pemuda Prestasi yang dibina

dan Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina sudah melebihi Target Akhir

Renstra pada tahun 2019.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (jika ada)

Tabel 5.d

Indikator Kinerja Utama Realisasi

Tahun 2018

Target

Nasional Keterangan

Persentase Organisasi Pemuda

Prestasi yang dibina

25,00 -

Persentase Cabang Olah Raga

Prestasi yang dibina

57,69 -

e. Alokasi per – Sasaran Pembangunan

Tabel 5.e

Indikator Kinerja Utama Anggaran

Prosentase Anggaran

terhadap anggaran

Perangkat Daerah

Persentase Organisasi Pemuda

Prestasi yang dibina 684.990.875,00 0,80

Persentase Cabang Olah Raga

Prestasi yang dibina 3.824.236.750,00 4,48

Alokasi anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Persentase Organisasi

Pemuda Prestasi yang dibina adalah sebesar 0,80% dari total anggaran Belanja

Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo, sedangkan

untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina

adalah sebesar 4,48% dari total anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olah Raga Kota Probolinggo.

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Page 51: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 75

Tabel 5.f.

Indikator

Kinerja

Utama

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Persentase

Organisasi

Pemuda

Prestasi

yang

dibina

15,00 25,00 166,67 684.990.875,00 642.533.000,00 93,80

Persentase

Cabang

Olah Raga

Prestasi

yang

dibina

30,00 57,69 192,30 3.824.236.750,00 3.230.249.650,00 84,46

Berdasarkan tabel 5.f diatas untuk Pencapaian Kinerja dan Anggaran, untuk Indikator Kinerja

Utama Persentase Organisasi Pemuda Prestasi yang dibina antara capaian kinerja sebesar

166,67% dibanding dengan capaian anggaran untuk mencapai target IKU tersebut sudah

imbang, karena capaian Kinerja sudah maksimal, dan untuk realisasi anggaran juga maksimal.

Untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina antara

capaian kinerja sebesar 192,30% dibanding dengan capaian anggaran untuk mencapai target

IKU tersebut sudah imbang karena capaian Kinerja sudah baik namun belum maksimal yaitu

sebesar 84,46%

g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 5.g.

Indikator Kinerja Utama

Prosentase

Capaian

Kinerja

Prosentase

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Persentase Organisasi Pemuda

Prestasi yang dibina

166,67 93,80 56,27

Persentase Cabang Olah Raga

Prestasi yang dibina

192,30 84,46 43,92

Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya pada masing-masing capaian

Indikator Kinerja Utama, dapat disimpulkan tidak efisiensi dikarenakan prosentase

capaian kinerja melebihi 100%, sedangkan prosentase penyerapan anggaran tidak

sampai 100%, sehingga berdasarkan analisa terdapat kesalahan (data dasar tidak

berdasarkan capaian kinerja sebelumnya atau tidak ada data) sehingga dalam penentuan

target kinerja untuk ke – 2 IKU tersebut ditetapkan berdasarkan perkiraan/asumsi.

h. Analisa Penyebab keberhasilan / peningkatan dan kegagalan / penurunan kinerja

serta solusi yang telah dilakukan.

Tabel 5.h

Page 52: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 76

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa

Penyebab

Persentase Organisasi Pemuda

Prestasi yang dibina

15,00 25,00

Persentase Cabang Olah Raga

Prestasi yang dibina

30,00 57,69

Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan reallisasi Indikator Kinerja Utama

Persentase Organisasi Pemuda Prestasi yang dibina antara lain upaya dengan strategi

peningkatan pemberdayaan Pemuda, peningkatan kewirausahaan bagi pemuda dan

peningkatan prestasi Pemuda di tingkat Provinsi.

Sedangkan untuk penyebab keberhasilan/peningkatan realisasi Indikator Kinerja

Utama Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina antara lain dengan strategi

upaya peningkatan prestasi cabang olah raga prestasi, peningkatan kerjasama dengan

organisasi Olah Raga, pelaksanaan even even Olah Raga, pembinaan Pelatih Olah Raga

i. Analisa Program / kegiatan yang Menunjang keberhasilan / kegagalan

pencapaian kinerja

Tabel 5.i

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa

Penyebab

Persentase Organisasi Pemuda

Prestasi yang dibina

15,00 25,00

Persentase Cabang Olah Raga

Prestasi yang dibina

30,00 57,69

Berdasarkan data tabel 5.i diatas program / kegiatan yang menunjang keberhasilan

pencapaian kinerja antara lain adalah sebagai berikut:

Page 53: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 77

Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olah Raga

II Urusan Pemuda dan Olah Raga 4.509.227.625,00 3.872.782.650,00 %

A Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan 655.735.250,00 613.528.000,00 93,56

1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 88.597.375,00 83.750.950,00 94,53 Jumlah Pemuda yang mengikuti

pembinaan 150 orang 150 100,00

2 Peningkatan Pembangunan

Kepemudaan 304.491.875,00 275.122.050,00 90,35

Jumlah pemuda yang mengikuti

seleksi Pemuda Pelopor 300 orang 300 100,00

3 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka 262.646.000,00 254.655.000,00 96,96

Jumlah pemuda yang mengikuti

seleksi Paskibraka tingkat Kota

dan Provinsi

300 orang 300 100,00

B Program Upaya Peningkatan

Kewirausahaan Kepemudaan 29.255.625,00 29.005.000,00 99,14

1 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda 29.255.625,00 29.005.000,00 99,14 Jumlah Pemuda yang mengikuti

Pelatihan Kewirausahaan 75 orang 75 100,00

C Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga 1.004.858.400,00 815.875.250,00 81,19

1 Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi

di Tingkat Daerah 180.298.750,00 153.763.000,00 85,28

Jumlah cabang olahraga yang

dibina 3.000 orang 3.000 100,00

2 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 747.382.150,00 613.344.750,00 82,07 jumlah peserta Kompetisi

Olahraga 1.750 orang 1.750 100,00

3 Pembinaan Pelatih Olahraga 77.177.500,00 48.767.500,00 63,19 Jumlah Pelatih Olahraga yang

mengikuti Pembinaan 46 orang 46 100,00

D Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga 2.819.378.350,00 2.414.374.400,00 85,63

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Olahraga 1.342.568.350,00 1.127.782.300,00 84,00

Jumlah Lokasi sarana prasarana

olahraga yang dipelihara 5 lokasi 5 100,00

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendukung Pelaksanaan Keolahragaan 1.476.810.000,00 1.286.592.100,00 87,12

Jumlah Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung Olahraga 21 unit 21 100,00

Page 54: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 78

6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Program

dan Keuangan

Sasaran Strategis ke – 6 adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Program dan

Keuangan , dan untuk pencapaian Sasaran Strategis ke – 6 ini telah ditetapkan

Indikator Sasaran yaitu Meningkatnya Nilai SAKIP dengan Indikator Kinerja Utama

yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota

Probolinggo.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 6.a

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase

Nilai SAKIP 75,00 68,60 91,47

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indikator Kinerja

Utama Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo

Tahun 2018 berdasarkan hasil penilaian dari Kota Probolinggo didapat nilai 68,60.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018

Tabel 6.b

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

2017 2018

Nilai SAKIP 75,00 63,95 68,60

Realisasi kinerja berdasarkan hasil realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP

pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo pada tahun

2017 dibandingkan dengan tahun 2018, mengalami kenaikan dari 63,95% menjadi

68,60% atau mengalami kenaikan sebesar 4,65%. Dan diharapkan untuk tahun

berikutnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kota Probolinggo lebih meningkat .

Page 55: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 79

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode

Renstra

Tabel 6.c

Indikator Kinerja Utama

Target akhir

Renstra (Tahun

2019

Realisasi Tingkat

Kemajuan

Nilai SAKIP 80,00 68,60 85,75

Dari tabel 6.c untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 tingkat kemajuan

dengan target akhir Renstra Tahun 2019 adalah sebesar 85,75%

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional (jika ada)

Tabel 6.d

Indikator Kinerja Utama Realisasi

Tahun 2018

Realisasi

Nasional Keterangan

Nilai SAKIP 68,60 -

Untuk data realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP jika

dibandingkan dengan target maupun realisasi nasional tidak ada data. Namun

diharapkan untuk Kabupaten/Kota bisa mencapai Nilai SAKIP adalah A.

e. Alokasi per – sasaran Pembangunan

Tabel 6.e

Indikator Kinerja Utama Anggaran

Persentase Anggaran

terhadap anggaran

perangkat daerah

Nilai SAKIP 12.417.568.285,89 14,56

Alokasi anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari

program dan kegiatan rutin, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta

manajemen pelayanan pendidikan, maka persentase belanja langsung sasaran IKU

Nilai SAKIP sebesar 14,56% dari total anggaran belanja langsung Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Proboliinggo.

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 6.f

Kinerja Anggaran

Page 56: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 80

Indikator

Kinerja

Utama

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Nilai

SAKIP

75,00 68,60 91,47 12.417.568.285,89 4.418.428.350,00 35,58

Berdasarkan tabel antara pencapaian kinerja dan anggaran dapat dibandingkan

untuk capaian kinerja mencapai 91,47%, namun dalam realisasi anggaran hanya

mencapai 35,58%.

g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 5.g.

Indikator Kinerja

Utama

Prosentase

Capaian

Kinerja

Prosentase

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Nilai SAKIP 91,47 35,58 38,89

Berdasarkan data efisiensi penggunaan sumberdaya pada capaian Sasaran ke – 6

dan Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP OPD, maka dapat disimpulkan untuk

pencapaian kinerja tidak baik dikarenakan antara capaian kinerja dan penyerapan

anggaran hanya sebesar 38,89%.

h. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan

Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Tabel 6.h

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa

Penyebab

Nilai SAKIP 75,00 68,60

Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan kinerja

dalam rangka pencapaian sasaran ke – 6 dengan Indikator Kinerja Utama adalah

Nilai SAKIP antara lain :

1. Anggaran Belanja Langsung yang mendukung sasaran ke – 6 ada beberapa

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga realisasi anggarannya sangat

rendah. Diantaranya kegiatan Pengadaan Tanah dianggarkan sebesar Rp.

6.415.122.500,- namun hanya terserap sebesar Rp. 97.180.000,- dikarenakan

tidak terjadi kesepakatan atas harga tanah yang akan dibeli karena harga tanah

tidak sesuai dengan hasil appraisal terhadap tanah/lahan yang akan dibeli.

2. Masih belum optimalnya pelaksanaan Pengendalian Internal pada OPD Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kota Probolinggo

Page 57: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 81

3. Masih belum optimalnya perencanaan dan penganggaran pada semua bidang

teknis pelaksana program dan kegiatan prioritas pada DInas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga.

Untuk itu solusi yang sudah dilaksanakan dan rencana untuk pelaksanaan

selanjutnya antara lain adalah :

1. Memberikan pemahaman tentang akuntabilitas kinerja pada saat penyusunan

program dan kegiatan;

2. Mengoptimalkan komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan yang

sudah disusun berdasarkan program kerja atau rencana aksi yang sudah

disusun;

3. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan pendukung

untuk mendukung capaian kinerja OPD.

i. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Kinerja.

Tabel 6.i

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa

Penyebab

Nilai SAKIP 75,00 68,60

Adapun program/kegiatan yang mendukung untuk capaian Indikator Kinerja

Utama tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Page 58: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 82

A Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.527.241.650,00 2.193.337.878,00 86,79

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 155.959.650,00

141.176.250,00

90,52

jumlah penyediaan

operasional surat menyurat

kedinasan

bln 12 12 100,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 748.200.000,00

569.590.735,00

76,13

Jumlah penyediaan jasa air,

telepon dan listrik bln 12 12 100,00

3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 542.300.000,00

542.293.756,00

100,00

Jumlah aparatur yang

melaksanakan koordinasi dan

konsultasi ke Luar Daerah

bln 12 12 100,00

4 Penyediaan Tenaga Pendukung

Kelancaran Operasional Kantor 225.008.000,00

220.123.400,00

97,83

Jumlah penyediaan

honorarium THL dan Kontrak bln 12 12 100,00

5 Rapat-Rapat Kordinasi, Konsultasi

Dalam Daerah 33.990.000,00

33.906.500,00

99,75

Jumlah penyediaan

operasional rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

bln 12 12 100,00

6 Penunjang Administrasi dan

Operasional Rutin Kantor/Kedinasan 721.784.000,00

591.536.816,00

81,95

Jumlah penyediaan penunjang

administrasi dan operasional

rutin kantor

bln 12 12 100,00

7 Penunjang Administrasi dan

Operasional Kantor Pengawas 100.000.000,00

94.710.421,00

94,71

Jumlah penyediaan

administrasi dan operasional

Kantor Pengawas

bln 12 12 100,00

B Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 7.655.679.400,00 1.142.852.340,00 14,93

1

Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah

Tangga, Alat Studio dan Alat

Komunikasi

524.021.900,00

454.096.500,00

86,66

Jumlah pengadaan alat kantor,

alat rumah tangga, alat studio

dan alat komunikasi

unit 49 38 77,55

Page 59: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 83

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 112.595.000,00

48.681.540,00

43,24

Jumlah pelaksanaan

pemeliharaan rutin/berkala

Gedung Kantor

keg 2 2 100,00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan 47.900.000,00

35.167.300,00

73,42

Jumlah pelaksanaan

pemeliharaan rutin/berkala

Mobil Jabatan

bln 12 12 100,00

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 91.160.000,00

70.527.000,00

77,37

Jumlah kendaraan dinas

operasional yang dipelihara unit 50 50 100,00

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat

Studio dan Alat Komunikasi

87.200.000,00

87.133.000,00

99,92

Jumlah alat kantor, alat rumah

tangga, alat studio dan alat

komunikasi yang dipelihara

unit 35 35 100,00

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan

Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos

Penjagaan, Gerbang dan Pagar,

Pavingisasi dll)

35.930.000,00

27.002.500,00

75,15

Jumlah pelaksanaan

pemeliharaan rutin/berkala

Taman dan bangunan lainnya

keg 2 2 100,00

7 Pengadaan Tanah 6.415.122.500,00

97.180.000,00

1,51

Jumlah luas tanah yang akan

dibeli, kegiatan Appraisal ,

Perencanaan dan Pembelian

Tanah

keg 3 1 33,33

8 Pengelolaan Barang Milik Daerah 341.750.000,00

323.064.500,00

94,53

Jumlah pelaksanaan

penghapusan BMD, Jumlah

pengadaan software

keg 1 1 100,00

C Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 431.492.500,00 398.945.000,00 92,46

1

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan,

Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga

dll

110.700.000,00

92.972.000,00

83,99

Jumlah paket pengadaan

seragam bagi aparatur 176 orang 176 100,00

Page 60: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 84

2 Penyelenggaraan Peringatan dan

Upacara Hari-hari Besar Nasional 320.792.500,00

305.973.000,00

95,38

Jumlah pelaksanaan

penyelenggaraan peringatan

dan upacara HBN

2 keg 2 100,00

D Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 751.858.830,00 576.508.441,00 76,68

1 Peningkatan Mental Spiritual Aparatur 46.245.500,00

32.900.000,00

71,14

Jumlah aparatur yang

mengikuti kegiatan

pembinaan

150 orang 150 100,00

2 Sosialisasi/Pelatihan/Workshop Kepala

Sekolah dan Bendahara BOS 224.466.355,00

169.749.290,00

75,62

Jumlah pengelola BOS yang

mengikuti kegiatan 280 orang 252 90,00

3 Sosialisasi/Pelatihan/Workshop

Pengelola Barang Milik Daerah 262.950.500,00

238.598.500,00

90,74

Jumlah pengelola BMD yang

mengikuti kegiatan 220 orang 220 100,00

4 Pelatihan Pengelolaan Jejaring

Pendidikan 167.464.175,00

88.817.901,00

53,04

Jumlah operator Dapodik

yang mengikuti Kegiatan 390 orang 390 100,00

5

Pelatihan Penatausahaan Keuangan

Dalam Peningkatan Kinerja Pelaksana

Teknis Kegiatan

50.732.300,00

46.442.750,00

91,54

Jumlah Pengelola Keuangan

yang mengikuti kegiatan 45 orang 45 100,00

E

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

539.253.576,00 316.616.532,00 58,71

1

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

10.600.000,00

10.495.000,00

99,01

Jumlah dokumen laporan

keuangan yang disusun 4 dokumen 4 100,00

2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 19.503.425,00

4.337.150,00

22,24

Jumlah dokumen laporan

Kinerja yang disusun 3 dokumen 3 100,00

3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dan RAPBD SKPD 14.551.600,00

10.569.000,00

72,63

Jumlah dokumen perencanaan

dan penganggaran yang

disusun

6 dokumen 6 100,00

Page 61: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 85

4

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra),

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan Dokumen Perencanaan

Lainnya

27.647.400,00

10.963.500,00

39,65

Jumlah dokumen perencanaan

Disdikpora yang disusun 2 dokumen 2 100,00

5 Evaluasi Program Kerja 286.613.876,00

169.411.382,00

59,11

Jumlah lembaga yang

evaluasi perencanaan yang

dilaksanakan

405 lembaga 405 100,00

6 Perencanaan dan Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) 162.311.025,00

99.299.500,00

61,18

Jumlah lembaga yang

mengikuti kegiatan Bimtek

SPM Pendidikan

225 kembaga 225 100,00

7

Perencanaan dan Penyusunan Prosedur

Operasional Standar (POS)/Standard

Operating Procedure (SOP)

9.933.000,00

5.505.000,00

55,42

Jumlah SOP dan Standar

Pelayanan Disdikpora Yang

disusun

2 dokumen 2 100,00

8

Perencanaan dan Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap

Layanan Pendidikan

8.093.250,00

6.036.000,00

74,58

Jumlah Dokumen IKM yang

disusun 1 dokumen 1 100,00

I Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan 512.042.329,89 366.676.600,00 71,61

1 Penerapan Sistem dan Informasi

Manajemen Pendidikan 79.947.994,89 36.300.000,00 45,40

Jumlah penyediaan Sistem

dan Informasi Klinik

Pendidikan

12 bln 12 100,00

2 Pendataan, kuesioner dan Profil

Pendidikan 79.076.500,00 55.871.000,00 70,65

Jumlah Lembaga yang

mengikuti Bimtek Pendataan

Profil Pendidikan

425

lembaga

TK/RA,

SD/MI,

SMP/MTs,

Dikmas

425 100,00

3 Rapat Kerja Daerah (Rakerda)

Pendidikan 84.759.835,00 78.700.000,00 92,85

Jumlah Peserta Rakerda

Pendidikan 500 orang 500 100,00

Page 62: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 86

4 Publikasi dan Informasi Bidang

Pendidikan 193.258.000,00 156.305.600,00 80,88

Jumlah pelaksanaan kegiatan

Publikasi dan Informasi

Pendidikan

10

kegiatan

SPK dan

MPS2

10 100,00

5 Penyediaan Biaya Operasional

Madrasah Diniyah dan Guru Swasta 75.000.000,00 39.500.000,00 52,67

Jumlah Lembaga Madin dan

Guru Swasta yang mendapat

Hibah

106 lembaga 106 100,00

Page 63: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 87

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota

Probolinggo, yang terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pendidikan dan Urusan Pemuda

dan Olah Raga. Adapun realisasi anggaran Belanja Langsung yang mendukung program

dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

No Program / Kegiatan

Anggaran

% Pagu Realisasi

1 2 3 4 5

I Urusan Pendidikan 82.735.201.248,00 60.925.465.536,46 73,64

A Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 2.527.241.650,00 2.193.337.878,00 86,79

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 155.959.650,00

141.176.250,00

90,52

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 748.200.000,00

569.590.735,00

76,13

3 Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 542.300.000,00

542.293.756,00

100,00

4 Penyediaan Tenaga Pendukung

Kelancaran Operasional Kantor 225.008.000,00

220.123.400,00

97,83

5 Rapat-Rapat Kordinasi,

Konsultasi Dalam Daerah 33.990.000,00

33.906.500,00

99,75

6

Penunjang Administrasi dan

Operasional Rutin

Kantor/Kedinasan

721.784.000,00

591.536.816,00

81,95

7 Penunjang Administrasi dan

Operasional Kantor Pengawas 100.000.000,00

94.710.421,00

94,71

B Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 7.655.679.400,00 1.142.852.340,00 14,93

1

Pengadaan Alat Kantor, Alat

Rumah Tangga, Alat Studio dan

Alat Komunikasi

524.021.900,00

454.096.500,00

86,66

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 112.595.000,00

48.681.540,00

43,24

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan 47.900.000,00

35.167.300,00

73,42

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 91.160.000,00

70.527.000,00

77,37

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat

Studio dan Alat Komunikasi

87.200.000,00

87.133.000,00

99,92

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Taman dan Bangunan Lainnya

(Tempat Parkir, Pos Penjagaan,

Gerbang dan Pagar, Pavingisasi

dll)

35.930.000,00

27.002.500,00

75,15

Page 64: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 88

7 Pengadaan Tanah 6.415.122.500,00

97.180.000,00

1,51

8 Pengelolaan Barang Milik Daerah 341.750.000,00

323.064.500,00

94,53

C Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 431.492.500,00 398.945.000,00 92,46

1

Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan, Pakaian KORPRI,

Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu, Pakaian Olah Raga dll

110.700.000,00

92.972.000,00

83,99

2 Penyelenggaraan Peringatan dan

Upacara Hari-hari Besar Nasional 320.792.500,00

305.973.000,00

95,38

D

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

751.858.830,00 576.508.441,00 76,68

1 Peningkatan Mental Spiritual

Aparatur 46.245.500,00

32.900.000,00

71,14

2

Sosialisasi/Pelatihan/Workshop

Kepala Sekolah dan Bendahara

BOS

224.466.355,00

169.749.290,00

75,62

3 Sosialisasi/Pelatihan/Workshop

Pengelola Barang Milik Daerah 262.950.500,00

238.598.500,00

90,74

4 Pelatihan Pengelolaan Jejaring

Pendidikan 167.464.175,00

88.817.901,00

53,04

5

Pelatihan Penatausahaan

Keuangan Dalam Peningkatan

Kinerja Pelaksana Teknis

Kegiatan

50.732.300,00

46.442.750,00

91,54

E

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

539.253.576,00 316.616.532,00 58,71

1

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

10.600.000,00

10.495.000,00

99,01

2

Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

19.503.425,00

4.337.150,00

22,24

3

Penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dan RAPBD

SKPD

14.551.600,00

10.569.000,00

72,63

4

Penyusunan Rencana Strategi

(Renstra), Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan

Dokumen Perencanaan Lainnya

27.647.400,00

10.963.500,00

39,65

5 Evaluasi Program Kerja 286.613.876,00

169.411.382,00

59,11

6

Perencanaan dan Penyusunan

Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

162.311.025,00

99.299.500,00

61,18

7

Perencanaan dan Penyusunan

Prosedur Operasional Standar

(POS)/Standard Operating

Procedure (SOP)

9.933.000,00

5.505.000,00

55,42

8

Perencanaan dan Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) terhadap Layanan

Pendidikan

8.093.250,00

6.036.000,00

74,58

Page 65: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 89

F Program Pendidikan Anak

Usia Dini 978.052.000,00 871.289.096,00 89,08

1 Pengadaaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa 151.250.000,00 147.989.160,00

97,84

2 Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini 76.260.600,00 70.217.000,00

92,08

3

Pengembangan Kurikulum,

Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran Pendidikan Anak

Usia Dini

329.182.650,00 295.015.050,00

89,62

4 Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreatifitas Siswa 85.390.200,00 81.044.250,00

94,91

5 Penyelenggaraan Akreditasi

PAUD 51.330.450,00 48.189.000,00

93,88

6 Bantuan Operasional Pendidikan

PAUD 59.400.000,00 57.457.986,00

96,73

7 Penyelenggaraan Pendidikan

Keluarga 92.864.700,00 84.558.150,00

91,06

8 Bantuan Operasional Pendidikan

PAUD Daerah 132.373.400,00 86.818.500,00

65,59

G

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

65.479.697.717,11 51.742.300.173,46 79,02

1

Penyelenggaraan Akreditasi

Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah

97.243.000,00 68.359.000,00

70,30

2

Try Out dan Ujian Nasional

Jenjang Pendidikan Dasar/

Madrasah Ibtidaiyah

247.328.000,00 170.751.001,00

69,04

3

Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa Jenjang

Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah

221.898.000,00 98.836.000,00

44,54

4

Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa Jenjang

Sekolah Menengah Pertama /

Madrasah Tsanawiyah

336.665.500,00 314.497.500,00

93,42

5

Pelaksanaan dan Penerimaan

Peserta Didik Baru (P2DB)

Sekolah Dasar

68.323.000,00 37.678.000,00

55,15

6

Pelaksanaan dan Penerimaan

Peserta Didik Baru (P2DB)

Sekolah Menengah Pertama

89.981.000,00 89.045.250,00

98,96

7

Penyelenggaraan Akreditasi

Sekolah Menengah Pertama /

Madrasah Tsanawiyah

58.823.700,00 30.512.250,00

51,87

8

Try Out dan Ujian Nasional

Sekolah Menengah Pertama /

Madrasah Tsanawiyah

206.187.400,00 201.671.750,00

97,81

9 Pengadaan Peralatan Pendidikan

dan Media Pembelajaran 2.640.207.500,00 2.543.561.455,00

96,34

10 Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik Jenjang Sekolah Dasar 215.391.200,00 137.455.000,00

63,82

11

Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah dengan

Penerapan MBS Jenjang SD/MI

194.865.500,00 115.638.000,00

59,34

Page 66: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 90

12 Penyelenggaraan Kelompok

Kerja Guru 79.247.000,00 0,00

-

13

Fasilitasi Sekolah Ramah Anak

Jenjang Sekolah Dasar dan

Madrasah Ibtidaiyah

137.701.000,00 65.115.000,00

47,29

14 Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik Jenjang SMP/MTs 348.508.400,00 334.190.500,00

95,89

15

Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah dengan

Penerapan MBS Jenjang

SMP/MTs

127.604.500,00 114.761.500,00

89,94

16 Penyelenggaraan Musyawarah

Guru Mata Pelajaran 203.320.000,00 123.377.500,00

60,68

17 Fasilitasi Sekolah Ramah Anak

Jenjang SMP/MTs 86.556.000,00 80.612.000,00

93,13

18 Penyebarluasan Informasi

Pendidikan Dasar SD/MI 184.001.100,00 121.331.000,00

65,94

19 Penyebarluasan Informasi

Pendidikan Dasar SMP/MTs 78.861.000,00 75.312.217,00

95,50

20 Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sekolah Dasar 6.877.166.733,00 3.421.207.925,00

49,75

21 Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sekolah Menengah Pertama 9.289.109.100,00 4.591.949.275,00

49,43

22

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 1

727.655.560,02 503.009.634,00

69,13

23

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 2

858.806.474,54 559.571.101,00

65,16

24

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 3

1.097.355.686,67 562.627.100,00

51,27

25

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 4

714.351.478,32 521.740.589,00

73,04

26

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 5

846.388.111,18 658.391.250,00

77,79

27

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 6

645.971.886,66 521.491.127,00

80,73

28

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 7

824.386.883,89 581.338.280,00

70,52

29

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 8

650.796.889,80 536.143.718,00

82,38

30

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 9

724.952.320,05 641.512.977,00

88,49

31

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SMP

Negeri 10

649.574.993,89 560.891.364,00

86,35

Page 67: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 91

32

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kademangan 1

163.922.394,83 160.960.000,00

98,19

33

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kademangan 2

156.633.337,87 135.790.000,00

86,69

34

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kademangan 4

163.822.706,01 163.730.000,00

99,94

35

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Ketapang 1

124.700.884,17 124.700.000,00

100,00

36

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Ketapang 2

169.618.847,50 166.460.400,00

98,14

37

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Ketapang 3

162.290.051,60 152.234.300,00

93,80

38

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pilang 1

157.622.445,88 155.319.420,00

98,54

39

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pilang 2

82.698.944,84 82.619.924,00

99,90

40

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pilang 3

119.891.467,52 111.796.473,00

93,25

41

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pohsangit Kidul 1

80.535.000,00 80.016.177,47

99,36

42

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pohsangit Kidul 2

143.404.762,38 143.104.000,00

99,79

43

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Triwung Kidul 1

184.185.911,79 171.920.850,00

93,34

44

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Triwung Kidul 2

173.090.518,24 170.800.000,00

98,68

45

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Triwung Kidul 3

145.653.534,77 145.600.000,00

99,96

46

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Triwung Lor 1

159.616.387,57 127.401.173,00

79,82

47

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Triwung Lor 2

101.175.006,41 98.560.000,00

97,42

48

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Triwung Lor 3

145.056.260,45 142.401.300,00

98,17

49

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Curahgrinting 1

104.462.369,36 98.560.427,00

94,35

50

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Curahgrinting 3

72.954.250,88 72.799.947,00

99,79

Page 68: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 92

51

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 1

228.417.540,97 217.481.541,00

95,21

52

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 2

139.351.547,82 138.059.994,00

99,07

53

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 3

436.540.903,43 408.711.561,00

93,63

54

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 5

144.292.999,07 134.020.169,00

92,88

55

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 6

169.311.203,50 158.800.548,00

93,79

56

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kanigaran 8

113.096.390,98 106.239.877,00

93,94

57

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 1

193.419.780,79 186.519.339,00

96,43

58

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 2

136.975.091,75 136.909.617,00

99,95

59

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 3

228.085.314,34 206.816.762,00

90,68

60

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 4

148.307.155,68 133.290.000,00

89,87

61

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 5

123.800.868,32 116.694.804,00

94,26

62

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 6

135.986.755,00 125.719.714,99

92,45

63

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Kulon 8

60.109.170,61 47.117.000,00

78,39

64

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Wetan 1

87.502.570,83 87.450.000,00

99,94

65

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kebonsari Wetan 3

70.188.636,85 70.020.000,00

99,76

66

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukoharjo 1

195.717.084,22 192.559.387,00

98,39

67

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukoharjo 2

139.137.186,95 137.186.794,00

98,60

68

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukoharjo 3

188.897.313,24 184.492.373,00

97,67

69

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukoharjo 4

168.488.411,68 155.359.713,00

92,21

Page 69: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 93

70

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukoharjo 5

87.652.820,75 86.639.706,00

98,84

71

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Tisnonegaran 1

234.319.334,61 225.751.005,00

96,34

72

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Tisnonegaran 2

143.200.989,50 142.600.798,00

99,58

73

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Tisnonegaran 3

204.260.924,80 202.760.907,00

99,27

74

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Tisnonegaran 4

113.358.783,08 111.239.981,00

98,13

75

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Kulon 1

163.906.910,62 162.196.881,00

98,96

76

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Kulon 2

137.030.534,27 133.868.500,00

97,69

77

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Lor 1

245.678.672,27 244.768.870,00

99,63

78

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Lor 3

277.741.189,54 276.000.000,00

99,37

79

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Lor 7

122.880.394,89 122.760.000,00

99,90

80

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Wetan

131.156.783,82 131.029.974,00

99,90

81

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kareng Lor 1

142.624.868,38 140.085.426,00

98,22

82

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kareng Lor 2

98.500.729,17 98.500.000,00

100,00

83

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kedopok 1

134.261.282,17 128.824.525,00

95,95

84

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kedopok 2

112.713.353,92 111.041.941,00

98,52

85

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sumber Wetan 1

224.402.981,18 219.574.000,00

97,85

86

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sumber Wetan 2

144.269.322,84 144.208.550,00

99,96

87

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jati 1

228.777.622,37 179.821.799,00

78,60

88

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jati 2

136.151.059,29 120.150.966,00

88,25

Page 70: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 94

89

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jati 4

79.147.011,07 75.504.101,00

95,40

90

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jati 5

105.439.111,70 105.373.727,00

99,94

91

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 1

188.853.884,57 185.259.825,00

98,10

92

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 2

126.785.284,09 122.629.479,00

96,72

93

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 3

126.422.376,18 64.051.500,00

50,66

94

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 4

130.165.139,76 130.099.468,00

99,95

95

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 5

149.608.401,33 147.284.024,00

98,45

96

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 6

164.683.325,59 159.086.372,00

96,60

97

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 7

162.680.881,86 159.132.823,00

97,82

98

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 8

130.538.403,69 126.727.788,00

97,08

99

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 10

121.955.948,71 121.885.610,00

99,94

100

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mangunharjo 12

156.691.813,56 155.314.988,00

99,12

101

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mayangan 1

210.456.800,12 206.888.741,00

98,30

102

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mayangan 2

465.912.549,62 443.448.741,00

95,18

103

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Mayangan 4

160.695.835,90 153.920.000,00

95,78

104

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 1

219.913.434,41 210.996.766,00

95,95

105

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 2

742.872.466,73 703.803.746,00

94,74

106

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 4

225.813.643,01 222.883.139,00

98,70

107

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 5

157.933.743,57 156.424.037,00

99,04

Page 71: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 95

108

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 6

166.396.281,23 163.613.458,00

98,33

109

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 7

166.488.964,01 159.383.962,00

95,73

110

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 9

135.728.595,90 134.678.365,00

99,23

111

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sukabumi 10

201.706.641,73 198.345.294,00

98,33

112

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wiroborang 1

216.354.606,30 202.864.235,00

93,76

113

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wiroborang 2

128.918.522,32 128.817.142,00

99,92

114

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wiroborang 3

134.155.175,52 132.762.131,00

98,96

115

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wiroborang 4

146.832.777,29 142.251.882,00

96,88

116

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Jrebeng Kidul

139.161.266,91 139.161.266,00

100,00

117

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kedungasem 1

337.008.338,83 327.040.000,00

97,04

118

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kedungasem 4

190.774.326,64 177.004.079,00

92,78

119

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Kedunggaleng

126.776.345,79 126.668.620,00

99,92

120

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pakistaji 1

180.151.572,76 148.791.284,00

82,59

121

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Pakistaji 2

146.918.531,61 144.472.596,00

98,34

122

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sumbertaman 1

168.763.262,16 167.605.193,00

99,31

123

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sumbertaman 2

189.578.662,10 185.486.871,00

97,84

124

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Sumbertaman 3

118.590.528,79 117.996.006,00

99,50

125

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wonoasih 1

184.281.373,24 182.409.780,00

98,98

126

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan SD

Negeri Wonoasih 2

165.081.216,92 162.231.183,00

98,27

Page 72: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 96

127 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 604.433.016,00 390.278.200,00

64,57

128 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 565.872.696,00 335.583.251,00

59,30

129 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 3 606.361.032,00 555.349.880,00

91,59

130 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 4 595.264.920,00 550.659.300,00

92,51

131 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 5 606.361.032,00 479.140.502,00

79,02

132 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 6 569.728.648,00 435.328.000,00

76,41

133 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 7 583.696.824,00 439.819.550,00

75,35

134 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 8 545.628.528,00 388.734.200,00

71,25

135 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 9 639.137.304,00 411.380.500,00

64,36

136 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMP Negeri 10 590.444.880,00 489.187.900,00

82,85

137 Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) MTs Negeri 820.370.808,00 781.161.241,00

95,22

138

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kademangan 1

146.424.000,00 146.424.000,00

100,00

139

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kademangan 2

132.318.000,00 132.318.000,00

100,00

140

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kademangan 4

136.344.000,00 136.344.000,00

100,00

141

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Ketapang 1

106.104.000,00 104.197.000,00

98,20

142

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Ketapang 2

152.556.000,00 152.556.000,00

100,00

143

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Ketapang 3

143.358.000,00 143.358.000,00

100,00

144

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pilang 1

135.198.000,00 135.198.000,00

100,00

145

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pilang 2

66.024.000,00 66.024.000,00

100,00

146

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pilang 3

104.850.000,00 102.720.000,00

97,97

147

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pohsangit Kidul 1

72.690.000,00 72.690.000,00

100,00

Page 73: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 97

148

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pohsangit Kidul 2

126.264.000,00 126.264.000,00

100,00

149

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Kidul 1

160.104.000,00 148.665.000,00

92,86

150

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Kidul 2

136.212.000,00 130.661.000,00

95,92

151

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Kidul 3

132.744.000,00 132.744.000,00

100,00

152

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Lor 1

138.690.000,00 131.062.000,00

94,50

153

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Lor 2

87.198.000,00 87.197.500,00

100,00

154

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Triwung Lor 3

126.984.000,00 126.984.000,00

100,00

155

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Curahgrinting 1

86.238.000,00 86.238.000,00

100,00

156

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Curahgrinting 3

65.652.000,00 65.652.000,00

100,00

157

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kanigaran 1

265.464.000,00 251.876.000,00

94,88

158

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kanigaran 2

84.400.000,00 83.494.500,00

98,93

159

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kanigaran 3

348.420.000,00 342.585.000,00

98,33

160

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kanigaran 5

90.794.000,00 90.524.000,00

99,70

161

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kanigaran 6

143.304.500,00 141.398.000,00

98,67

162

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kanigaran 8

90.131.500,00 84.085.500,00

93,29

163

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 1

200.951.500,00 193.819.000,00

96,45

164

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 2

88.242.500,00 87.749.000,00

99,44

165

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 3

264.052.300,00 264.052.300,00

100,00

166

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 4

70.214.200,00 70.214.200,00

100,00

Page 74: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 98

167

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 5

58.577.500,00 58.577.500,00

100,00

168

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 6

119.316.000,00 119.316.000,00

100,00

169

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Kulon 8

41.214.000,00 38.672.000,00

93,83

170

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Wetan 1

57.864.000,00 42.572.000,00

73,57

171

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kebonsari Wetan 3

62.610.000,00 62.610.000,00

100,00

172

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukoharjo 1

207.623.000,00 196.655.200,00

94,72

173

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukoharjo 2

92.077.000,00 87.771.000,00

95,32

174

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukoharjo 3

174.136.500,00 166.510.500,00

95,62

175

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukoharjo 4

146.556.000,00 146.556.000,00

100,00

176

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukoharjo 5

54.925.500,00 54.925.500,00

100,00

177

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Tisnonegaran 1

217.035.000,00 213.857.500,00

98,54

178

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Tisnonegaran 2

106.053.000,00 102.240.000,00

96,40

179

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Tisnonegaran 3

191.148.000,00 189.241.500,00

99,00

180

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Tisnonegaran 4

82.260.000,00 82.260.000,00

100,00

181

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Kulon 1

141.918.000,00 129.365.500,00

91,16

182

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Kulon 2

125.010.000,00 125.005.000,00

100,00

183

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Lor 1

217.782.000,00 217.782.000,00

100,00

184

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Lor 3

240.582.000,00 240.582.000,00

100,00

185

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Lor 7

101.784.000,00 94.158.000,00

92,51

Page 75: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 99

186

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Wetan

112.878.000,00 111.600.000,00

98,87

187

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kareng Lor 1

130.236.000,00 130.236.000,00

100,00

188

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kareng Lor 2

88.638.000,00 86.731.500,00

97,85

189

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kedopok 1

113.250.000,00 111.312.000,00

98,29

190

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kedopok 2

100.344.000,00 100.344.000,00

100,00

191

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sumber Wetan 1

201.516.000,00 201.516.000,00

100,00

192

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sumber Wetan 2

120.318.000,00 120.318.000,00

100,00

193

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati

1

241.209.500,00 204.260.750,00

84,68

194

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati

2

79.054.000,00 79.054.000,00

100,00

195

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati

4

69.918.000,00 69.918.000,00

100,00

196

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati

5

78.070.500,00 78.070.500,00

100,00

197

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 1

167.730.000,00 167.730.000,00

100,00

198

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 2

166.507.500,00 134.148.250,00

80,57

199

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 3

43.713.000,00 37.993.500,00

86,92

200

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 4

118.290.000,00 102.402.500,00

86,57

201

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 5

121.944.000,00 109.809.500,00

90,05

202

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 6

139.944.000,00 139.918.100,00

99,98

203

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 7

168.796.500,00 153.544.500,00

90,96

204

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 8

77.133.000,00 71.413.500,00

92,58

Page 76: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 100

205

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 10

109.944.000,00 109.724.236,00

99,80

206

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mangunharjo 12

133.410.000,00 133.410.000,00

100,00

207

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mayangan 1

160.344.000,00 147.634.000,00

92,07

208

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mayangan 2

379.032.000,00 351.070.000,00

92,62

209

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Mayangan 4

125.784.000,00 113.074.000,00

89,90

210

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 1

200.611.000,00 184.723.500,00

92,08

211

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 2

569.298.000,00 527.990.500,00

92,74

212

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 4

228.191.000,00 228.191.000,00

100,00

213

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 5

103.777.000,00 101.377.000,00

97,69

214

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 6

138.078.000,00 127.098.000,00

92,05

215

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 7

151.038.000,00 151.038.000,00

100,00

216

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 9

115.943.000,00 115.943.000,00

100,00

217

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sukabumi 10

167.172.000,00 157.065.014,00

93,95

218

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wiroborang 1

241.800.000,00 219.619.000,00

90,83

219

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wiroborang 2

79.575.000,00 71.949.000,00

90,42

220

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wiroborang 3

87.683.500,00 87.683.500,00

100,00

221

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wiroborang 4

125.838.000,00 123.396.000,00

98,06

222

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Jrebeng Kidul

127.224.000,00 127.224.000,00

100,00

223

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kedungasem 1

220.422.000,00 220.422.000,00

100,00

Page 77: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 101

224

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kedungasem 4

141.756.000,00 141.756.000,00

100,00

225

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Kedunggaleng

105.384.000,00 105.383.200,00

100,00

226

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pakistaji 1

137.784.000,00 113.701.500,00

82,52

227

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Pakistaji 2

126.264.000,00 118.638.000,00

93,96

228

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sumbertaman 1

143.544.000,00 143.544.000,00

100,00

229

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sumbertaman 2

167.529.000,00 161.174.000,00

96,21

230

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Sumbertaman 3

88.335.000,00 88.335.000,00

100,00

231

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wonoasih 1

156.930.000,00 155.013.500,00

98,78

232

Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SD Negeri

Wonoasih 2

138.504.000,00 138.504.000,00

100,00

H

Program Peningkatan Mutu

Tenaga Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.986.337.250,00 1.788.525.821,00 90,04

1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 257.324.850,00 233.019.650,00

90,55

2

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

130.899.150,00 113.027.275,00

86,35

3 Pelatihan bagi Pendidik untuk

Memenuhi Standar Kompetensi 327.606.000,00 311.590.260,00

95,11

4

Pengembangan Mutu dan

Kualitas Program Pendidikan dan

Pelatihan bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

256.965.250,00 240.781.500,00

93,70

5

Pengembangan Sistem Pendataan

dan Pemetaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

82.406.300,00 56.750.000,00

68,87

6 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 186.190.800,00 131.459.136,00

70,60

7

Seleksi Administrasi dan

Akademik Calon Kepala Sekolah

dan Pengawas

91.730.375,00 90.872.700,00

99,07

8 Pemilihan Guru Berprestasi 128.467.000,00 127.841.800,00

99,51

9 Pemilihan Tenaga Kependidikan

Berprestasi 87.760.875,00 70.333.500,00

80,14

10 Penguatan Kompetensi dan

Motivasi Sumber Daya Manusia 436.986.650,00 412.850.000,00

94,48

I Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 512.042.329,89 366.676.600,00 71,61

Page 78: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 102

1 Penerapan Sistem dan Informasi

Manajemen Pendidikan 79.947.994,89 36.300.000,00 45,40

2 Pendataan, kuesioner dan Profil

Pendidikan 79.076.500,00 55.871.000,00 70,65

3 Rapat Kerja Daerah (Rakerda)

Pendidikan 84.759.835,00 78.700.000,00 92,85

4 Publikasi dan Informasi Bidang

Pendidikan 193.258.000,00 156.305.600,00 80,88

5

Penyediaan Biaya Operasional

Madrasah Diniyah dan Guru

Swasta

75.000.000,00 39.500.000,00 52,67

J Program Wawasan Wiyata

Mandala 138.132.150,00 56.955.000,00 41,23

1 Peningkatan Wawasan Wiyata

Mandala (Adiwiyata) 73.993.650,00 37.033.000,00 50,05

2 Pembinaan dan Penilaian UKS 64.138.500,00 19.922.000,00 31,06

K

Program Pendidikan

Masyarakat dan Pendidikan

Inklusif

1.735.413.845,00 1.471.458.655,00 84,79

1 Publikasi dan Sosialisasi

Pendidikan Non Formal 276.133.500,00 205.943.089,00 74,58

2 Pengembangan Pendidikan

Inklusif 355.060.720,00 247.470.991,00 69,70

3 Pengembangan Kurikulum

Pendidikan Inklusif 188.866.550,00 160.651.400,00 85,06

4 Fasilitasi Penyelenggaraan

Festival Budaya Daerah 666.121.100,00 643.889.500,00 96,66

5 Akreditasi Lembaga Dikmas 89.847.975,00 88.377.675,00 98,36

6 Penyelenggaraan Tes Psikologi

bagi Peserta Didik Baru 38.181.000,00 31.275.000,00 81,91

7

Penyelenggaraan pendidikan

kesetaraan Paket A, Paket B dan

Paket C

61.093.000,00 54.136.000,00 88,61

8 Pemberantasan Buta Aksara 60.110.000,00 39.715.000,00 66,07

II Urusan Pemuda dan Olah Raga 4.509.227.625,00 3.872.782.650,00 85,89

A Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan 655.735.250,00 613.528.000,00 93,56

1 Pembinaan Organisasi

Kepemudaan 88.597.375,00 83.750.950,00 94,53

2 Peningkatan Pembangunan

Kepemudaan 304.491.875,00 275.122.050,00 90,35

3 Pelatihan dan Pelaksanaan

Paskibraka 262.646.000,00 254.655.000,00 96,96

B Program Upaya Peningkatan

Kewirausahaan Kepemudaan 29.255.625,00 29.005.000,00 99,14

1 Pelatihan Kewirausahaan bagi

Pemuda 29.255.625,00 29.005.000,00 99,14

Page 79: BAB III AKUNTABILITAS KINERJAdikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/BAB-III... · Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data

Hal| 103

C Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga 1.004.858.400,00 815.875.250,00 81,19

1 Pembinaan Cabang Olah Raga

Prestasi di Tingkat Daerah 180.298.750,00 153.763.000,00 85,28

2 Penyelenggaraan Kompetisi Olah

Raga 747.382.150,00 613.344.750,00 82,07

3 Pembinaan Pelatih Olahraga 77.177.500,00 48.767.500,00 63,19

D Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olah Raga 2.819.378.350,00 2.414.374.400,00 85,63

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Olahraga 1.342.568.350,00 1.127.782.300,00 84,00

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendukung Pelaksanaan

Keolahragaan

1.476.810.000,00 1.286.592.100,00 87,12

Berdasarkan realisasi anggaran belanja langsung sebagaimana pada tabel diatas maka dapat

diuraikan rata – rata realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olah Raga Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 74,30%.