bab.ii evaluasi pelaksanaan renja dinas kesehatan · bab.ii evaluasi pelaksanaan renja dinas...
TRANSCRIPT
Renja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
i
KATA PENGANTAR
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan
dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Pulang Pisau melakukan penyusunan rancangan Rencana Kerja,
untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai program dan kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu (1) tahun sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan
kesehatan makin bertambah berat, kompleks. Karena itu, peran aktif
masyarakat maupun lintas sector yang terkait dalam pembangunan kesehatan
menjadi sangat penting.
Penyusunan rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai bahan acuan
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih baik untuk
mencapai tujuan dan sasaran, dan indikator kinerja.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah
serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan
pembangunan kesehatan. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan
edukatif demi kesempurnaan Renja ini senantiasa kami harapkan.
Pulang Pisau, Januari 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
dr. MULIYANTO BUDIHARDJO, M.Hlth.Sc Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19610826 199703 1 002
Renja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
ii
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB.I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
Capaian Renstra SKPD
6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD 9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 20
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan 31
3.3. Program dan Kegiatan 32
BAB.IV PENUTUP 40
Renja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
iii
L A M P I R A N
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah menetapkan bidang kesehatan merupakan urusan wajib
yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Pembangunan
kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar
rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang- Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pembangunan
kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setingginya-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial
dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan
berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian,
adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian
khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia
(lansia), dan keluarga miskin.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan :
1)Upaya kesehatan, 2) pembiayaan kesehatan, 3)Sumber daya
manusia kesehatan, 4)Sediaan farmasi, alat kesehatan dan
pengawasan makanan dan minuman, 5)Manajemen dan informasi
kesehatan, dan 6)Pemberdayaan masyarakat. Penekanan diberikan
pada peningkatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan
kuratif dan rehabilitatif.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka
sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, telah menyusun
rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2018.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
2
Renja SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) adalah
dokumen perencanaan SKPD periode satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan
rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD
yang definitif.
Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2018 ini
didasarkan pada Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kesehatan Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2013-2018 serta RKPD Kabupaten Pulang Pisau
tahun 2018 dan juga usulan program dan kegiatan dari masyarakat
dalam Musrenbang Kecamatan.
Perumusan program dan kegiatan, tujuan dan sasaran dalam
Renja ini didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi pokok Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan, rangka pencapaian
SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan, rangka
pencapaian kebijakan nasional/provinsi/daerah, upaya percepatan
pencapaian tujuan MDGs (Millenium Development Goals) yang terkait
langsung maupun tidak langsung dengan bidang kesehatan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renja ini didasarkan dengan landasan hukum sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
3
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional
8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
9. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas
Permendagri 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
4
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009
tentang Sistem Kesehatan Nasional
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan
Tahun 2005-2025
21. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata cara
Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau;
22. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 05 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 dimaksudkan
sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) untuk perumusan bidang kegiatan pembangunan Kesehatan
Tahun 2018 di Kabupaten Pulang Pisau.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan adalah
1) Agar terciptanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran
rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah,
2) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD
berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang
kecamatan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2018, yaitu :
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
5
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan, pada bagian ini menjelaskan gambaran umum
penyusunan rancangan Renja yang meliputi latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, bab ini
memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review
terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan Telaahan
terhadap Kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan
Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD dan program dan
kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan.
Bab IV Penutup, berisikan berupa rencana tindak lanjut
Lampiran
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD
Review pelaksanaan Renja Tahun 2016 yang diakomodir untuk
pelaksanaan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala
prioritas, ketersediaan anggaran kesehatan tahun 2016 sehingga dapat
disimpulkan jumlah program Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2016 yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak
16 program dari program RKA sebanyak 16 Program. Sedangkan
Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 16
program dari program dalam DPA SKPD sebanyak 16 program.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan
pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016 dapat dilihat pada
tabel : 2.1.(pada lampiran)
Beberapa program dan kegiatan yang penyerapan keuangan
yang dialokasikan memperoleh persentase realisasi terkecil, hal ini
mungkin disebabkan oleh beberapa kendala dan hambatan, antara
lain:
1. Sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan masih kurang maksimal;
2. Koordinasi lintas program maupun lintas sektor yang terkait, belum
bersinergis dengan optimal baik dalam pelaksanaan program
maupun kegiatan.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Pada tabel berikut ini menggambarkan kajian terhadap capaian
kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM Bidang Kesehatan
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
7
Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota.
TABEL 2.2 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016
No. Jenis Pelayanan
Dasar & Sub Kegiatan
Standar Pelayanan Minimal Nilai(%)
Tahun 2016 (%)
I Pelayanan Kesehatan Dasar
1.Kunjungan Bumil K4 95 87,97
2.Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
80 63,5
3.Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
90 83,85
4.Pelayanan Nifas 90 83,61
5.Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
80 51,57
6.Kunjungan Bayi 90 90,46
7.Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100 69,70
8.Pelayanan Anak Balita
90 91,19
9.Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin
100
10.Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 100
11.Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
100 65,48
12.Peserta KB Aktif 70 82,43
A.Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
8
Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
100 85,51
B.Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita
100 1,04
C.Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan pasien baru TB BTA Positif
100
D.Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani
100 100
E.Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan penderita diare
100 67,51
14.Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
100 100
II Pelayanan Kesehatan Rujukan
15.Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
100 100
16.Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
100 100
III Penyelidikan 17.Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100 100
IV Promosi 18.Desa Siaga Aktif 80 38,38
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
9
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang Terkait
dengan Pelayanan SKPD
Kegiatan yang dilaksanakan pada tiap-tiap program upaya
kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2016,
dituangkan dalam evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan
analisis LAKIP melalui nilai pengukuran pencapaian kegiatan
berdasarkan penghitungan nilai capaian akhir tiap-tiap kegiatan
dengan indikator kinerja utama dengan hasil evaluasi sebagai
berikut :
Tabel 2.3 Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran (PPS) Strategis Kesehatan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016
Nama Program/Kegiatan
Target Kinerja Tahun 2016
Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
Realisasi Keuangan
(Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 1.436.720.000,00 1.400.405.300,00 97.47 Penyediaan Jasa surat-menyurat 255.840.000,00 250.840.000,00 98,05 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
130.800.000,00 128.377.100,00 85,15
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36.000.000,00 33.800.000,00 93,89
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
65.904.000,00 64.334.000,00 97,62
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 149.926.000,00 149.752.800,00 99,88 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 33.200.000,00 31.175.000,00 93,90 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.000.000,00 38.000.000,00 100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.800.000,00 70.800.000,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
30.000.000,00 29.920.000,00 99,73
Penyediaan Makanan dan Minuman 250.250.000,00 227.559.500,00 90,93 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
214.000.000,00 214.000.000,00 100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah
162.000.000,00 161.846.900,00 99,91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
80 2.295.793.000,00 2.217.542.800,00 96,59
Pembangunan Gedung Kantor 1.354.089.000,00 1.327.676.000,00 98.05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 417.340.000,00 413.848.500,00 99,16 Pengadaan Mebeluer 192.340.000,00 191.360.000,00 99,49 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 164.524.000,00 135.331.000,00 82.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 77.500.000,00 68.100.500,00 87.87
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
10
Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer - 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
90.000.000,00 81.226.800,00 90.25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80 60.000.000,00 59.532.200,00 99.22 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 30.000.000,00 29.841.000,00 99.47 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 30.000.000,00 29.691.200,00 98.97 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1000 188.500.000,00 185.781.850.,00 98.56
Pendidikan dan pelatihan formal 84.500.000,00 84.474.650,00 99,97 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan 57.000.000,00 55.905.500,00 98,08 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
47.000.000,00 45.401.700,00 96.60
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 80 254.525.000,00 234.523.000,00 92.14
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD
63.421.000,00 62.904.000,00 99.18
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20.000.000,00 19.678.500,00 98.39 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
20.355.000,00 16.096.000,00 79.08
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.000.000,00 19.186.000,00 95.93 Penyusunan Dokumen LAKIP/RENJA 110.749.000,00 96.665.000,00 87.28 Inventarisasi Barang Aset Daerah 20.000.000,00 19.993.500,00 99.97 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 5.000.910.300,00 4.535.616.438,00 90.70 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.867.177.000,00 2.484.978.638,00 92.11 Pengawasan Obat dan Makanan/ Minuman 186.733.300,00 185.503.800,00 99,34 Sarana Pengolahan Data Obat 20.000.000,00 19.950.000,00 99.75 Sarana Pengamanan Gudang Obat 70.000.000,00 69.640.000,00 99,49 Sarana Telekomunikasi Gudang Obat - 0,00 0,00 Sarana Penyimpanan Obat 50.000.000,00 49.550.000,00 99,10 Sarana Distribusi Obat Roda Empat 480.000.000,00 471.836.000,00 98,30 Sarana Rehab/Peningkatan Gudang Obat 490.000.000,00 486.780.000,00 99,34 Pembangunan Baru IFK 837.000.000,00 767.387.000,00 91,68 Sarana Penyelenggara Dinas Kesehatan - 0,00 0,00 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 80 2.997.860.000,00 2.804.340.900,00 93,54 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur
230.000.000,00 228.125.900,00 99,19
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah
204.660.000,00 202.052.700,00 98.73
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh
230.000.000,00 185.122.000,00 80.49
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku
230.000.000,00 226.625.000,00 98.53
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau
208.000.000,00 206.845.100,00 99.44
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng
208.000.000,00 197.279.950,00 94.85
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren
166.100.000,00 153.580.800,00 92,46
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi
190.000.000,00 185.770.000,00 97,77
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
11
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan
190.000.000,00 185.546.500,00 97,66
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen
160.000.000,00 107.005.000,00 66,88
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau
292.600.000,00 270.426.950,00 92,42
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tahai
100.000.000,00 68.028.000,00 68,03
Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
588.500.000,00 587.933.000,00 99,90
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 80 3.216.000.000,00 2.398.983.100,00 74,60
Lomba Balita Indonesia (LBI) 50.000.000,00 45.392.000,00 90,78 Lomba Posyandu/TOGA dan UKS 40.000.000,00 39.681.000,00 99,20 Pendukung Promosi Kesehatan 50.000.000,00 49.897.800,00 99.80 Pendukung Posyandu 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Penyegaran Kader 60.000.000,00 55.455.000,00 92.43 Pembinaan Desa Siaga Aktif/Lewu Barigas 50.000.000,00 49,080.000,00 98,16 Pembina Rumah Tangga Sehat (PHBS) 50.000.000,00 48.440.500,00 96,88 Kesehatan Kerja 50.000.000,00 46.743.000,00 93,49 Upaya Kesehatan Dalam Rangka Menurunkan Angka Kesakitan dan Angka Kematian bagi Ibu Hamil, Bayi dan Balita
2.816.000.000,00 2.014.293.800,00 71,53
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 80 70.000.000,00 64.307.500,00 91.87 Pembinaan Konseling Menyusui 50.000.000,00 46.347.000,00 92,69 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 20.000.000,00 17.960.500,00 89,80 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 80 195.000.000,00 190.378.000,00 97,63 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 100.000.000,00 97.728.000,00 97,73 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 45.000.000,00 42.750.000,00 95,00 Penyehatan Sanitasi Pemukiman 50.000.000,00 49.900.000,00 99,80 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 80 595.000.000,00 558.543.500,00 93,87
Peningkatan Imunisasi 125.000.000,00 116.817.000,00 93,45 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
120.000.000,00 105.266.500,00 87.72
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
50.000.000,00 49.870.000,00 99,74
Pemberantasan Penyakit TBC 50.000.000,00 49.815.000,00 99,63 Pemberantasan Penyakit Diare 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 Pemberantasan Penyakit Rabies 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 P2 ISPA 40.000.000,00 39.968.000,00 99,92 Sosialisasi dan Pencegahan HIV Aids 50.000.000,00 49.895.000,00 99,79 Eliminasi Malaria 50.000.000,00 37.326.000,00 74.65 Sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular) 25.000.000,00 24.742.000,00 98.97 Eradikasi Filariasis 20.000.000,00 19.844.000,00 99,22 Eradikasi Frambusia 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100 488.020.000,00 332.573.500,00 68,15 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
41.370.000,00 39.114.200,00 94,55
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 61.258.000,00 60.459.000,00 98,70
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
12
standar pelayanan kesehatan
Rapat Kerja Teknis ( Rakernis ) 135.000.000,00 134.050.000,00 99,30 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 40.000.000,00 39.377.600,00 98,44 Finalisasi Data Ketenagaan 40.000.000,00 39.322.000,00 98,31 Akreditasi Puskesmas 170.392.000,00 20.250.000,00 11,88 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
80 310.400.000,00 276.779.500,00 89.17
Pelayanan Sunatan Masal 60.000.000,00 51.656.000,00 86.09 Pelayanan Pengobatan Gratis 60.000.000,00 47.370.000,00 78,95 Pelayanan Kesehatan dalam menunjang kegiatan lintas sector
190.400.000,00 177.753.500,00 93,36
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
100 17.987.664.595,00 16.852.786.681,00 93,69
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
6.198.848.000,00 5.284.118.871,00 85,24
Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas 5.473.500,00 - - Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
7.198.055.000,00 7.025.339.000,00 97,60
Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
225.616.200,00 222.986.810,00 98,83
Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
7.871.895,00 - -
Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/ Berat Satker/ Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan
4.351.800.000,00 4.320.342.000,00 99,28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100 4.948.621.500,00 3.932.761.100,00 79,47
Pelayanan Kesehatan Masyarakat/ Bhakti Sosial 210.000.000,00 162.975.000,00 77,61 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA )
450.000.000,00 304.339.000,00 67,63
Penyelenggaraan Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal
376.060.000,00 9.000.000,00 2,32
Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
650.000.000,00 590.675.700,00 90,87
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bahaur Hilir
197.693.500,00 188.203.500,00 95,20
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bahaur Tengah
193.828.000,00 193.828.000,00 100,00
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Pangkoh
417.427.000,00 366.227.000,00 87,73
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Maliku
623.186.000,00 537.629.950,00 86,27
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Sebangau
178.871.000,00 156.496.950,00 87,49
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Pulang Pisau
616.788.000,00 525.841.600,00 85,25
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bereng
295.644.500,00 257.576.150,00 87,12
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Jabiren
311.846.500,00 235.146.050,00 75,40
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bukit Rawi
254.088.000,00 231.634.100,00 91,16
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 145.613.000,00 145.612.000,00 100,00
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
13
Nasional Pada Puskesmas Bawan Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Tangkahen
27.576.000,00 27.576.000,00 100,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 80 130.000.000,00 119.553.000,00 91,96
Audit Maternal Perinatal (AMP) 40.000.000,00 36.910.000,00 92,28 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan KIA 50.000.000,00 44.420.000,00 88,84
Orientasi Pelayanan ANC Terpadu 40.000.000,00 38.223.000,00 95,56
Total Belanja Langsung 40.175.014.395,00 36.164.408.369,00 90,02
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pencapaian
indikator kinerja utama kegiatan prioritas pada SKPD Dinas
Kesehatan periode tahun 2016 dengan nilai kategori indikator capaian
terendah pada kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Jamkesmas
dan Jampersal sebesar 2,32% dan sudah ada beberapa kegiatan yang
pencapaiannya 100%. Sedangkan secara keseluruhan pencapaian
kinerja dengan rata-rata nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 90,02%
dengan kategori pencapaian sangat tinggi menandakan bahwa kinerja
pelayanan Dinas Kesehatan sudah sangat baik walaupun masih belum
maksimal.
2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD
Untuk meningkatkan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Pulang Pisau pada tahun- tahun yang akan datang maka perlu
dilakukan inovasi baru untuk mengatasinya, inovasi baru tersebut
antara lain :
1. Dana untuk sektor kesehatan harus terus ditingkatkan agar
kesehatan masyarakat dapat menjadi lebih baik dimana
anggaran kesehatan masih belum sesuai dengan ketentuan
( 10 % dari APBD di luar gaji )
2. Upaya peningkatan promosi kesehatan kepada masyarakat
harus lebih ditingkatkan secara lebih intensif agar kesadaran
masyarakat untuk memelihara kesehatan dan berperilaku
hidup bersih dan sehat secara individu maupun keluarga
semakin besar.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
14
3. Kuaitas SDM kesehatan perlu ditingkatkan agar dapat
menjawab perubahan-perubahan yang terjadi diwilayah
Kabupaten Pulang Pisau sehingga mampu bersaing dengan
Kabupaten lainnya, dan pemerataan penyebaran Tenaga
kesehatan sampai ke pelosok sehingga seluruh masyarakat
mendapat pelayanan kesehatan yang sama dan program
kesehatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
Setiap kegiatan/program pada umumnya mempunyai lebih
dari satu indikator kinerja, untuk itu perlu ditetapkan rata-rata
indikator kinerja untuk menyimpulkan keberhasilan/ kegagalan
dalam pencapaian kinerja.
Tabel 2.4 Skala Pengukuran Kinerja instansi Dinas Kesehatan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016
No Nilai Skala
1 85 s/d 100 Sangat Berhasil/Baik
2 70 s/d < 85 Berhasil/Baik
3 55 s/d < 70 Cukup berhasil/Baik
4 < 55 Tidak berhasil/Baik
Dapat disimpulkan untuk pencapaian rata-rata indikator
pengukuran kinerja kegiatan dengan persentase 90,02% (sangat
baik). Walaupun pencapaian kinerja belum menunjukkan hasil
yang optimal atau sangat berhasil, namun hasil ini mempunyai arti
penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program dan
kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas
Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
Namun demikian perlu kita akui bahwa disamping
keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak masalah dan
kendala yang dihadapi tetapi apabila tidak diatasi secara bertahap
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
15
akan dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program di
masa mendatang.
Capaian hasil kegiatan masing-masing program tersebut
diatas, apabila dilihat dari kegiatan yang dapat dilaksanakan
program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program,
masih ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan.
Oleh karena itu masih diperlukan penambahan input, sehingga
hasil kegiatan (out put) dapat mencapai sasaran/ target yag
diharapkan.
Pencapaian kinerja pada kegiatan-kegiatan yang mendukung
program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau
kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih
dipengaruhi oleh pencapain kinerja program lain. Satu program
dapat ditujukan untuk pencapain sasaran lebih dari satu,
demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih
dari satu program.
Adapun secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan
dan atau program dalam rangka mewujudkan visi dan
misi,berbagai identifikasi masalah dan kendala yang diketahui
yaitu :
1. Sulitnya kondisi geografis dan infrastruktur sarana
transportasi dari dan ke sarana pelayanan kesehatan yang
tersedia Puskesmas, Pustu dan Polindes yang menyebabkan
cakupan pelayanan menurun, penyebaran penduduk yang
tidak merata dan tersebar di sepanjang daerah aliran sungai
yang posisinya jauh dari sarana pelayanan kesehatan.
2. Penyebaran tenaga kesehatan pada setiap fasilitas kesehatan
belum merata, menyebabkan kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia kesehatan terbatas.
3. Minimalnya input yang ada, khususnya anggaran untuk
pembiayaan kegiatan, hal ini mengakibatkan tidak semua
kegiatan yang dituangkan program untuk mencapai tujuan
dapat dilaksanakan. Proporsi anggaran pembangunan
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
16
kesehatan pada tahun 2016 sebesar 5,88% masih jauh
harapan standar yaitu 10% dari APBD Kabupaten (Dasar
hukum UU Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009) sehingga upaya
peningkatan pelayanan preventif dan promotif terbatas.
4. Kurangnya kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat
dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
5. Kurangnya kerja sama lintas sektor dan lintas program, hal ini
karena sebagian dari masalah kesehatan adalah akibat dari
beberapa pendukung faktor, contoh salah satu yaitu
lingkungan dan perilaku berkaitan erat dengan kebijakan
maupun pelaksanaan program diluar sektor kesehatan.
6. Desentralisasi yang belum optimal, dimana kebijaksanaan
program kesehatan di daerah masih banyak yang menganut
sistem di pusat seperti penentuan target dan sasaran program,
sehingga dengan demikian implementasinya banyak mengalami
hambatan.
3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah
Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional (SPM)
Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang
Pisau dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi dan Misi
melalui strategi pembangunan daerah.
Dengan demikian, adapun strategi yang akan ditetapkan dan
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau sebagai
berikut :
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kesehatan.
2. Meningkatnya Kemitraan dalam meningkatkan pelayanan
kesehatan.
3. terlaksananya pembangunan sarana kesehatan dan prasarana
kesehatan yang merata
4. Meningkatnya status gizi masyarakat
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
17
5. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan lansia
6. Meningkatnya kesehatan lingkungan
7. Meningkatnya pencegahan dan pemberatasan terhadap penyakit
menular
8. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat oleh puskesmas dan
jaringannya
9. Meningkatnya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin
10.Meningkatnya ketersediaan obat vaksin
11.Meningkatnya mutu, jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan
memeratakan penyebarannya
12.Meningkatnya manajemen dan sistem informasi kesehatan.
Kebijaksanaan adalah merupakan ketentuan yang telah
disepakati pihak terkait yang terkait yang ditetapkan oleh pihak
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi
kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,
tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah.
Untuk mengimplementasikan arah kebijakan umum
Pembangunan Daerah dapat ditempuh melalui strategi pokok yang
terkait, yaitu : pendekatan komunitas bertumpu pada
pengembangan sumber daya manusia melalui arah kebijakan
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, menjadi
pedoman untuk menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan
pembangunan kesehatan dan juga berdasarkan visi dan misi Dinas
Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
Adapun arah kebijakan pembangunan kesehatan yang
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam perubahan
perilaku dan masyarakat untuk hidup sehat
2. Meningkatkan mobilisasi masyarakat dalam rangka
pemberdayaan melalui advokasi, kemitraan dan peningkatan
sumber daya pendukung untuk pengembangan sarana dan
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
18
prasarana dalam mendukung Upaya Kesehatan berbasis
Masyarakat (UKBM)
3. Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas kesehatan
dasar
4. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup
sehat
5, Peningkatan Kesehatan ibu,anak dan lansia
6. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia
dini
7. Masyarakat mampu menjaga kesehatannya dan menyebarkan
informasi kesehatan
8. Terlayananinya dengan baik dan optimal semua pasien yang
dirawat
9. Pengembangan system jaminan kesehatan terutama bagi
penduduk miskin
10.Peningkatan ketersediaan obat dan vaksin
11.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
12.Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas kesehatan
dasar
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara
umum dapat terlaksana dengan baik. Dalam rangka peningkatan
pelayanan SKPD telah dilakukan analisis terhadap hambatan-
hambatan pelaksanaan kegiatan dan peluang untuk meningkatkan
pelayanan Dinas Kesehatan, analisis tersebut antara lain :
a. Identifikasi dan Analisis Peluang
1. Adanya peraturan perundang-undangan bidang kesehatan
yang salah satunya mengatur tentang kewajiban pemerintah
daerah untuk alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari
APBD.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
19
2. Adanya Perda tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2013-
2018 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
2013-2018
3. Adanya Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan
Kabupaten/ Kota.
4. Adanya komitmen global Millenium Development Goal ’s
(MDG’s) 2015.
5. Adanya Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019
6. Adanya organisasi profesi dan lembaga swadaya
masyarakat di bidang kesehatan.
7. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas
8. Adanya sumber dana pembiayaan dari APBN dan PHLN.
9. Tersedianya sistem upaya kesehatan sampai ke tingkat
kecamatan dan desa.
b. Identifikasi dan Analisis Ancaman
1. Adanya transisi demografi dan epidemiologi penyakit
seperti beban ganda penyakit yaitu disatu pihak masih
banyaknya penyakit infeksi yang harus di tangani, dilain
pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular.
2. Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan oleh
masyarakat.
3. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor terkait.
4. Masih tingginya angka Kesakitan dan Kematian serta
Prevalensi Gizi Kurang.
c. Formulasi Isu-isu penting
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kulaitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat akan dicapai melalui Peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan dasar, Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan
kegiatan serta pengawasan pengendalian dan penilaian terhadap
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
20
program pembangunan kesehatan di semua tingkatan,
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
bagi penduduk tidak mampu/miskin.
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
peningkatan respon terhadap krisis kesehatan akibat bencana
dan kejadian luar biasa, Peningkatan dan pengembangan SDM
serta pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan
dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas
obat, peningkatan upaya–upaya penurunan tingkat kematian ibu
dan anak, Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif
termasuk layanan kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat
yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun
pembiayaan.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dalam review rancangan awal Rencana Kerja dilakukan dengan
menghitung analisis kebutuhan dan menentukan program kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan. Dari perhitungan analisis
kebutuhan dan penentuan prioritas ada beberapa kegiatan yang tidak
dimasukan dan beberapa yang diperhitungkan kembali. Berdasarkan
penghitungan rata-rata nilai capaian target tiap kegiatan dapat dilihat
dari review pada Tabel 2.5 (Lampiran)
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
SKPD Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan
dengan mengkooadinir, mengatur, merumuskan, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan
kebijakan teknis pelaksaan urusan pemerintah daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Uraian
tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
21
a. Perumusan penyelenggaran kebijakan teknis operasional di bidang
kesehatan yang meliputi pendekatan peningkatan kesehatan
(Promotif), Pencegahan (Preventif), Pengobatan (kuratif) dan
Pemulihan (rehabilitas) berdasarkan) berdasarkan) berdasarkan)
berdasarkan ketentuan peraturan ketentuan peraturan ketentuan
peraturan perundangan – undangan yang berlaku perundangan –
undangan yang berlaku perundangan – undangan yang berlaku.
b. Menyelanggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kesehatan
c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan
d. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Promosi dan sumber
daya kesehatan
e. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan
f. Membina dan melaksanakan tugas bidang Farmasi dan alat
Kesehatan
g. Membina Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
h. Melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan Dinas
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Kabupaten
Pulang Pisau menentukan program kegiatan dan melakukan kajian
terhadap Program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dari yang berada
di desa dan kecamatan, wakil rakyat yang duduk di DPRD baik yang
langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan maupun berdasarkan
hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang baik tingkat kecamatan dan
tingkat kabupaten.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
A. Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
adalah :
Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah: 1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan
sebesar 85%.
b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik
sebesar 18,2%.
c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki
kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar
80%.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah:
a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan
lingkungan sebesar 40%.
b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan
Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah sebesar 100%.
d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun
sebesar 5,4%.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas
yang terakreditasi sebanyak 5.600.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
23
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang
terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
sebesar 90%.
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat
kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35
jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat sebesar 83%.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga
Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga
kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.
b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter
spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar
60%.
c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
sebanyak 56,910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung
pembangunan kesehatan.
b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat
baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk
program kesehatan sebesar 20%.
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan
sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
24
c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang
kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai
adalah:
a. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber
sebanyak 34 provinsi.
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak
100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan
kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35
buah.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan
pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola
program kesehatan dan atau pemangku kepentingan
sebanyak 120 rekomendasi.
c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang
kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki
temuan kerugian negara ≤1% sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian
Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai
persyaratan jabatan sebesar 90%.
b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan
dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
25
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data
kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar
80%.
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang
diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%.
B. Sasaran Rentra Dinas Kesehatan Provinsi KALIMANTAN
TENGAH Tahun 2010-2015 adalah :
1. Cakupan kunjungan Bumil K4 pada tahun 2011 88 % menjadi
97 % pada tahun 2015.
2. Cakupan komplikasi kebidan yang ditangani menjadi 95 %.
3. Cakupan pelayanan anak balita menjadi 90 %.
4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menjadi 100%.
5. Cakupan pemberian makanan pendampingan ASI pada anak
usia 6-24 bln keluarga miskin 100 %.
6. Cakupan penemuan dan penaganan penderita DBD yang di
tangani 100 %.
7. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penderita Diare
100 %.
8. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemologi 24 jam 90%.
Dengan melihat hasil telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra Kementerian Kesehatan
serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka isu-isu
strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
sekarang sampai pada lima tahun mendatang adalah :
1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Upaya kesehatan masyarakat pada dasarnya sudah cukup
bagus, yang masih perlu ditingkatkan lagi adalah rawat inap
puskesmas yang hanya 20% pada tahun 2016.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
26
Untuk capaian angka kematian ibu, angka kematian bayi,
Puskesmas dengan Yankesdas, Puskesmas dengan pelayanan
kedokteran gigi dan Rawat jalan puskesmas sudah sangat bagus
dan melampaui target. Puskesmas dengan pelayanan kesehatan
dasar telah mencapai 100%, untuk puskesmas dengan pelayanan
kedokteran gigi sudah sangat bagus yaitu 90,91% dari target
70%.
2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular juga terjadi peningkatan capaian walaupun penyakit
infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan di
masyarakat Kabupaten Pulang Pisau seperti TB, DBD dan Diare.
Cakupan imunisasi secara umum menunjukkan penurunan yang
sangat tajam dari tahun 2013 namun masih lebih baik
dibandingkan capaian pada tahun 2014, dimana imunisasi masih
kurang optimal, karena cakupan saat ini yang digambarkan
melalui persentase desa yang mencapai Universal Child
Immunization(UCI) pada tahun 2013 sebesar 94,74 pada tahun
2014 turun menjadi 58,6%, dan pada tahun 2015 dan 2016
mengalami peningkatan menjadi 69,70% walaupun masih jauh
dari yang ditargetkan. Penanggulangan penyakit HIV/AIDS,
Tuberkulosis Paru dan Malaria sudah mengalami peningkatan
pengendaliannya untuk masa yang akan datang.
Penemuan kasus HIV/AIDS meningkat dengan
meningkatnya out reach dan keterbukaan masyarakat terhadap
penyakit ini. Untuk Malaria, daerah endemis semakin meluas
dan ada kecenderungan terjadi resistensi di daerah endemis,
perlu peningkatan upaya promotif dan preventif serta kerja sama
sektor terkait. Untuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)
pada tahun 2013 ada 9 Orang meningkat menjadi 28 orang pada
tahun 2014, 34 orang pada tahun 2015 dan 33 orang pada tahun
2016 di wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk itu perlu
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
27
perhatian pada upaya pencegahan yang dapat diupayakan sendiri
oleh masyarakat dengan penerapan 3M Plus (menguras,
menutup, memanfaatkan kembali/mendaur ulang plus kegiatan
pencegahan seperti menaburkan bubuk larvasida,menggunakan
obat nyamuk, menggunakan kelambu dll) dan juga didorong oleh
upaya promotif. Selain itu perhatian juga perlu diberikan pada
penyelenggaraan sistem surveilans dan kewaspadaan dini.
Untuk penyakit tidak menular, berdasarkan hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan peningkatan kasus
dan penyebab kematian, terutama pada kasus kardiovaskuler
(hipertensi), diabetes melitus dan obesitas.
3. Perbaikan Gizi Masyarakat
Beberapa hasil yang telah dicapai oleh program perbaikan
gizi masyarakat antara lain usia 6-59 bulan mendapat Vit.A
sebesar 97,70% lebih dari target 90%, Balita yang ditimbang berat
Badannya (D/S) sebesar 73,20%, Balita Gizi buruk mendapat
perawatan 100% dan Bumil mendapat tablet FE 90 Tab telah
mencapai 97,18 % dari target 90%.
Disparitas status gizi juga cukup lebar antar wilayah dan
antar tingkat sosial ekonomi. Kedepan perbaikan gizi perlu
difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan anak sampai
usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat
pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas generasi yang
akan datang.
4. Kebijakan Pengganggaran
Pengganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih
difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap
memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif
lebih besar. Dana untuk kegiatan sebaiknya mulai direncanakan
secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembiayaan
daerah.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
28
Berdasarkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat
memerlukan dukungan sumber daya yang lebih besar. Dalam
kaitannya dengan pembiayaan kesehatan sejak 3 tahun terakhir
terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi masih
kurang ( 10% dari APBD Kabupaten diluar gaji) .
5. Sistem Informasi Kesehatan
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) saat ini sangat
memerlukan penguatan dan untuk Sistem Informasi Puskesmas
(SIMPUS) perlu diterapkan dengan alokasi anggaran Daerah Tk.II
atau anggaran daerah Tk.I (provinsi). Dengan penerapan sistem
SIMPUS di puskesmas, masalah efisien dan efektif pendataan
dapat diatasi.
Sistem Informasi Kesehatan on-line yang berbasis fasilitas
masih harus terus dikembangkan di Kabupaten Pulang Pisau
yang meliputi pengembangan jaringan, input, dan entry point di
daerah dan fasilitas kesehatan serta pemanfaatan informasi yang
lain.
6. Sumber Daya Kesehatan
Untuk program Sumber Daya Manusia Kesehatan pada
tahun 2016 rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk masih
kurang memadai, seperti untuk dokter umum sebesar 8 per
100.000 penduduk , dokter gigi sebesar 2 per 100.000 penduduk ,
perawat sebesar 62 per 100.000 penduduk. Namun untuk rasio
bidan sudah cukup memadai sebesar 90 per 100.000 penduduk.
Dalam pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan
salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama terkait
dengan jumlah, jenis dan distribusi.
Oleh karena itu diperlukan penanganan yang lebih seksama
didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif,
reward-punishment, dan sistem pengembangan karier. Disamping
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
29
itu penyebaran tenaga kesehatan harus merata sampai ke
fasilitas kesehatan yang berada pelosok Kabupaten Pulang Pisau.
7. Obat dan Perbekalan Kesehatan
Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,
ketersediaan obat esensiel generik di sarana pelayanan kesehatan
memenuhi standar WHO, ketersediaan obat perkapita pertahun di
sarana pelayanan kesehatan sebesar Rp. 18.000 perkapita hanya
mencapai 84,07% dari target 100 %. Diharapkan pencapaian pada
tahun 2018 nanti semuanya mencapai target 100%.
Dalam pengadaan obat sering terkendala sistem pengadaan
yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan
vaksin. Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah tetapi
akses masyarakat terhambat karena kurang memahaminya
tentang pemanfaatan obat tersebut, oleh karenanya perlu lebih
giat lagi untuk mempromosikan OGB ini dikalangan masyarakat
luas.
8. Kebijakan dan Manajemen
Untuk Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus
dikembangkan dan lebih difokuskan utamanya untuk mencapai
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan
melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan
kebijakan program dan anggaran.
Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana secara
cepat, serta penyampaian pesan kesehatan dan citra positif Dinas
Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau sudah dilakukan secara
efektif, terutama melalui melalui media massa baik cetak maupun
elektronik namun perlu penguatan advokasi.
Pembangunan kesehatan perlu memberikan penekanan
pada peningkatan kesetaraan gender dalam rangka memberikan
kesempatan yang sama untuk memperoleh akses, partisipasi,
manfaat dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
30
mendapatkan pelayanan kesehatan dan perannya dalam
pembangunan kesehatan.
9. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
masih perlu ditingkatkan seperti rumah tangga dengan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari 28.122 KK yang dipantau
hanya sebesar 9.219 yang ber PHBS. Target PHBS adalah 75%
sedangkan realisasi capaian nya hanya 32,78% atau hanya
43,71% dari taget. Untuk Ratio Kader / Posyandu cukup bagus
karena sdh mendekati taget yaitu sebesar 94,2%. Realisasi
capaian desa siaga aktif perlu ditingkatkan lagi karena hanya
mencapai 85,29%
Untuk perilaku bagi perokok kita harus memberikan
perhatian khusus, dalam hal ini semakin muda usia perokok.
Selain itu pemberian ASI eksklusif yang menurun disebabkan
baik oleh perilaku maupun besarnya pengaruh dari luar seperti
pemberian susu formula pada saat ibu melahirkan dsb.
10. Pengembangan Lingkungan Sehat
Untuk Program Lingkungan Sehat pada tahun 2018
diharapkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi
masih perlu ditingkatkan, dimana target kinerja indikator sasaran
sampai dengan tahun 2018 persentase keluarga menghuni rumah
yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 75 % ,persentase
cakupan keluarga menggunakan air bersih 75% , dan persentase
Tempat Tempat Umum (TTU) sehat 95 % , persentase penduduk
dengan jamban sehat 80%, kualitas air minum memenuhi syarat
kesehatan 75%, desa STBM 55%,dan tempat pengolahan
makanan memenuhi syarat kesehatan 95%.
Selain itu kita juga perlu memberikan perhatian pada
terjadinya rumah tangga yang tidak memiliki saluran
pembuangan air limbah, untuk itu perlu dukungan segala pihak
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
31
dalam keikut sertaannya untuk penanggulangan Lingkungan
Sehat ini.
Sedangkan tujuan dan sasaran Renja tahun 2016 untuk implikasi
kebijakan nasional dan propinsi antara lain melalui :
1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang sesuai dengan keputusan
menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008.
2. Pencapaian MDGs yang berhubungan dengan Bidang Kesehatan
yaitu Gizi, menurunkankan kematian ibu, menurunkan kematian
bayi, penanggulangan TBC, malaria, dan HIV/AIDS, serta akses air
bersih.
3. Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses pelayanan
kesehatan pada kelompok masyarakat miskin.
4 Pencapaian program PM2L tahun 2016.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN
Untuk mencapai sasaran tersebut serta mewujudkan misi dengan
baik dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang maka di tetapkan
sasaran dalam rangka mewujudkan “ Masyarakat Pulang Pisau Yang
Sehat mandiri dan Berkualitas “ sebagai berikut :
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan
2. Meningkatnya kemitraan dalam meningkatkan pelayanan
kesehatan
3. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
yang merata
4. Meningkatnya status gizi masyarakat
5. meningkatnya kesehatan ibu, anak dan lansia
6. Meningkatnya kesehatan lingkungan
7. Meningkatnya Pencegahan dan pemberatasan terhadap penyakit
menular
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
32
8. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat oleh puskesmas dan
jaringannnya
9. Meningkatnya Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
10.Meningkatnya ketersedian obat dan vaksin
11.Meningkatnya mutu, jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan
meratakan penyebarannya
12.Meningkatnya manajemen dan sistem informasi kesehatan
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk program dan kegiatan yang terakomodir dalam renja
2018 yaitu jumlah program sebanyak 16 program dan jumlah kegiatan
sebanyak 109 kegiatan antara lain meliputi sebagai berikut :
1) Program pelayanan Adminitrasi Perkantoran, Program ini bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan adminitrasi perkantoran sesuai
tugas pokok dan fungsi dinas Kesehatan kegiatannya sebagai
berikut :
a. Penyedian Jasa Surat Menyurat
b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
e. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan
f. Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
g. Penyedian Alat Tulis Kantor
h. Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
i. Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyedian Makanan dan minuman
k. Penyedian Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar
Daerah
l. Penyedian Rapat-rapat koodinasi dan monitoring kegiatan
Dalam Daerah
2) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, Program ini
bertujuan meningkatkan kinerja Aparatur.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
33
a. Pembangunan Gedung Kantor
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
c. Pengadaan Meubeluer
d. Pemelihara rutin /Berkala gedung Kantor
e. Pemelihara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
f. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program ini bertujuan
meningkatkan kediisiplin aparatur.
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , program
ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas SDM kesehatan.
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, Program ini bertujuan untuk
mengembangkan kebijakan dan manajemen.
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
d. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir tahun
e. Penyusunan Dokumen Perencanaan LAKIP/RENJA
f. Inventarisasi Barang Aset Daerah
6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program ini ditujukan
untuk menjamin ketersedian, Pemerataan, mutu, keterjangkauan
obat dan pembekalan kesehatan.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
34
a. Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Pengawasan obat dan Makanan/ Minuman
c. Sarana Pengolah Data Obat
d. Sarana Pengamanan Gudang Obat
e. Sarana Penyimpanan Obat
f. Sarana Distribusi Obat Roda Empat
g. Sarana Rehab/Peningkatan Gudang Obat
h. Pembangunan Baru IFK
7)Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Penyediaan Biaya
Operasional dan Pemeliharaan. Program ini ditujukan untuk
meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas
dan Jaringannya.
a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Bahaur
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Bahaur Tengah
c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Pangkoh
d. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Maliku
e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Pulang Pisau
f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Bereng
g. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Jabiren
h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Bukit Rawi
i. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Bawan
j. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Tangkahen
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
35
k. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Sebangau
l. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Tahai
m. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
a. Lomba Balita Indonesia (LBI)
b. Lomba Posyandu/TOGA dan UKS
c. Pendukung Promosi Kesehatan
d. Penyelenggaraan Posyandu
e. Penyegaran Kader
f. Pembinaan Desa Siaga Aktif/ Lewu Barigas
g. Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)
h. Kesehatan Kerja
i. Upaya kesehatan dalam rangka menurunkan angka kesakitan
dan angka kematian bagi ibu hamil, bayi dan balita
9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan
status gizi masyarakat.
a. Pembinaan Konseling Menyusui
b. Pemberian Tambahan makanan dan vitamin
10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, bertujuan untuk
menciptakan lingkungan yang sehat di masyarakat sehingga dapat
meningkatkan derajat kesehatannya.
a. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
b. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
c. Penyehatan Sanitasi Pemukiman
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
36
11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,
bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian akibat
penyakit menular. Prioritas penyakit menular yang akan
ditanggulangi adalah demam berdarah dengue, malaria, diare,
TBC, HIV/AIDS, rabies dan penyakit- penyakit tidak menular.
a. Peningkatan Imunisasi
b. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
c. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (IDE)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
d. Pemberantasan Penyakit TBC
e. Pemberantasan Penyakit Diare
f. Pemberantasan Penyakit Rabies
g. P2 ISPA
h. Sosialisasi dan Pencegahan HIV AIDS
i. Eliminasi Malaria
j. Sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM)
k. Eradikasi Filariasis
l. Eradikasi Frambusia
12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, bertujuan untuk
meningkatkan standar pelayanan kesehatan di masyarakat.
a. Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan
b. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
c. Rapat Kerja Teknis (Rakernis)
d. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
e. Finalisasi Data Ketenagaan
f. Akreditasi Puskesmas
13) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, bertujuan untuk
terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang tidak
tertampung dalam program Jamkesda.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
37
a. Pelayanan Sunatan Masal
b. Pelayanan Pengobatan Gratis
c. Pelayanan Kesehatan dalam menunjang kegiatan lintas sektor
14) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya,
bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana
kesehatan di Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang merata.
a. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)
b. Pembangunan rumah dinas puskesmas
c. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas / pustu dan jaringannya
d. Pengadaan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
e. Pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas
f. Pembangunan / Rehabilitasi sedang / berat Satker /
Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
15) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, bertujuan
agar meningkatkan kemitraan dalam meningkatkan pelayanan
kesehatan.
a. Pelayanan kesehatan masyarakat / bakti sosial
b. Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah
(JAMKESDA)
c. Penyelenggara pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal
d. Penunjang pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
e. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Bahaur Hilir
f. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Bahaur Tengah
g. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Pangkoh
h. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Maliku
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
38
i. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Sebangau
j. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Pulang Pisau
k. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Bereng
l. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Jabiren
m. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Bukit Rawi
n. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Bawan
o. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Tangkahen
16) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak,
bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka
kematian bayi dan angka kematian balita.
a. Audit Maternal Perinatal (AMP)
b. Pembinaan, Pencatatan dan Pelaporan KIA
c. Orientasi Pelayanan ANC terpadu
Kelompok sasaran untuk program dan kegiatan prioritas
pembangunan kesehatan Renja tahun 2018 yaitu kelompok
masyarakat yang beresiko, kelompok masyarakat yang rentan
terhadap penyakit, pada masyarakat/ penduduk yang miskin dan
tidak mampu serta masyarakat di daerah terpencil.
Usulan program dan kegiatan tahun 2018 terdiri dari indikator
kinerja kegiatan dan pagu indikatif beserta sumber dana sesuai
dengan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.
Untuk gambaran rekapitulasi pagu indikatif dalam mendukung
penyelenggaraan pembangunan kesehatan Renja tahun 2018,
diperlukan dana Belanja lanngsung (BL) sebesar RP.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
39
25.353.461.442,24 ( Dua puluh lima milyar tiga ratus lima
puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus
empat puluh dua koma dua puluh empat rupiah).
Rumusan rencana program dan kegiatan dan perkiraan maju
SKPD Dinas Kesehatan tahun 2018 dapat dilihat dalam lampiran
buku renja ini.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
40
BAB IV P E N U T U P
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan tahun 2018 dapat selesai disusun. Penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2018 Kabupaten Pulang Pisau
dikembangkan fokus perhatian pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai
kondisi daerah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu meliputi ;
1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
2. Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang.
4. Penyelenggaraan Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular.
5. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan.
6. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan
8. Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah.
Renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.
Dengan Renja ini sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat sasaran
serta indikator kinerja yang ingin dicapai serta bersinergis antar lintas
program dan lintas sektor untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang optimal.
Tentunya Renja ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya,
bila dilakukan dengan kerja keras dari semua jajaran aparatur kesehatan
di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau. Demikian agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau,
dr. Muliyanto Budihardjo, M.Hlth.Sc Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19610826 199703 1 002
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BELANJA LANGSUNG 23.240.672.988,72 23.240.672.988,72 0,00 0,00 25.353.461.442,24
1
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.338.902.513,81 1.338.902.513,81 0,00 0,00 1.460.620.924,16
01 01 Penyediaan jasa surat-menyurat
- Honorarium Non PNS 6 Orangx12 Bulan & Jasa Pengiriman Surat/Fax/Iklan 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 250.000.000,81 250.000.000,81 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 260.143.200,00
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Belanja Telp 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan, Belanja Listrik 12 Bulan dan Internet
Pulang Pisau
1 Tahun 140.000.000,00 140.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 150.143.211,16
01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Belanja Elektronik dan alat listrik 12 Bulan, Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 43.902.000,00 43.902.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 54.045.200,00
01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- Belanja Pemeliharaan Kesehatan melalui senam masal, makanan sehat dan cek kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 110.143.200,00
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Transaksi Bank 12 bulan, bantuan transportasi dalam menyelesaikan administrasi keuangan dan tunjangan daerah 4 Triwulan serta Bintek keuangan bagi pengelola keuangan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 130.143.200,00
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Pemeliharaan peralatan kantor laptop 15 bh, 3 bh komputer, mesin tik 3 bh, printer 12 bh dll
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 60.143.200,00
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat Tulis Kantor Kantor 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 60.143.200,00
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Belanja Cetak 4 Triwulan dan Belanja Penggandaan 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 45.143.200,00
NO
TABEL 2.5. REVIEW RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
(1) (3)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN PULANG PISAU
Nama SKPD : DINAS KESEHATAN
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Belanja Bahan Bacaan Per UU 4 triwulan, dan Belanja Koran/Majalah 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 40.000.513,00 40.000.513,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 50.143.713,00
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 bulan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 280.143.200,00
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 130.143.200,00
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 130.143.200,00
2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.481.736.830,02 1.481.736.830,02 0,00 0,00 1.616.440.178,21
02 03 Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Gedung Serba Guna
Pulang Pisau
1 Tahun 546.000.000,00 546.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 560.958.044,21
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 8 bh Laptop/Notebook dan peralatan kantor lainnya
Pulang Pisau
1 Tahun 130.000.000,02 130.000.000,02 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 144.967.038,00
02 10 Pengadaan Mebeleur - Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor 1 tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 94.967.038,00
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor/ Sarker dll
Pulang Pisau
1 Tahun 270.736.830,00 270.736.830,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 285.703.868,00
02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 94.976.038,00
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 114.967.038,00
02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
- Belanja pemeliharaan perbaikan perlengkapan kantor 4 triwulan
Pulang Pisau
1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 29.967.038,00
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- Rehabilitasi Gedung Kantor Dinkes/ Sarker dll
Pulang Pisau
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 164.967.038,00
02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
- 3 unit R4 Pulang Pisau
1 Tahun 110.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 124.967.038,00
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
303 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur181.208.673,90 181.208.673,90 0,00 0,00 197.682.189,70
03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- 50 pasang baju PDH lengkap 2 steel
Pulang Pisau
1 Tahun 40.208.673,00 40.208.673,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 45.699.847,70
03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 50 pasang baju olahraga lengkap dan 50 baju Batik
Pulang Pisau
1 Tahun 41.000.000,90 41.000.000,90 Kegiatan Baru
1 Tahun 46.491.171,00
03 06 Monitoring Disiplin Aparatur
- Belanja pembinaan disiplin aparatur 1 tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 105.491.171,00
404 Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
6.911.085,96 6.911.085,96 0,00 0,00 7.539.366,50
04 03 Pemindahan Tugas PNS - Belanja Perjalanan Dinas Pegawai Pindah Tugas Luar dan Dalam Daerah 1 Tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 6.911.085,96 6.911.085,96 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 7.539.366,50
505 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
304.087.782,28 304.087.782,28 0,00 0,00 331.732.126,12
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal (Dinkes dan 11 Puskesmas)
Pulang Pisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 76.911.085,96
05 02 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
- Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 66.911.085,96
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rutin
- Belanja sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pulang Pisau
1 Tahun 85.000.000,00 85.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 91.911.085,96
05 04 Sosialisasi / Inventarisasi Barang dan Aset Daerah
- Belanja Sosiaisasi/ Inventarisasi Barang dan Aset Daerah
Pulang Pisau
1 Tahun 89.087.782,28 89.087.782,28 Kegiatan Baru
1 Tahun 95.998.868,24
6
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
414.665.157,66 414.665.157,66 0,00 0,00 452.361.990,17
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD
- Uang lembur 1 Tahun, Belanja Transaksi Bank 1 Tahun, Belanja Makan Makan lembur 1 Tahun dan Perjalanan Dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 183.665.157,66 183.665.157,66 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 189.947.963,17
06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 36.282.805,40
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Uang lembur Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transaksi Bank Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transportasi dan Akomodasi Per Triwulan 3 kali dalam setahun
Pulang Pisau
1 Tahun 55.000.000,00 55.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 61.282.805,40
06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 42.282.805,40
06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan ( RPJMD, Renstra, Renja, RKA dan RKAP, DPA dan DPAP, dll )
- Paket rapat berupa ATK, penggandaan, penjilida, makan rapat, dan perjalanan konsultasi
Pulang Pisau
1 Tahun 111.000.000,00 111.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 122.565.610,80
715 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan2.566.476.002,54 2.566.476.002,54 0,00 0,00 2.799.792.002,77
15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Belanja Pengadaan Obat- obatan Dasar untuk Puskesmas dan Penunjang
Pulang Pisau
1 Tahun 2.256.476.002,54 2.256.476.002,54 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 2.279.807.602,56
15 07 Pengawasan Obat dan Makanan
- Belanja ATK, belanja lelang, penggandaan, belanja perjalanan, pertemuan pengelolaan obat
Pulang Pisau
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 173.331.600,02
15 11 Sarana Pengolahan Data Obat
- Tersedianya sarana pengolahan data obat
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 123.331.600,02
15 12 Sarana Pengamanan Gudang Obat
- Tersedianya sarana pengamanan gudang obat
Pulang Pisau
1 Tahun 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 23.331.600,02
15 13 Sarana Telekomunikasi Gudang Obat
- Tersedianya sarana telekomunikasi gudang obat 1 tahun (telepon/internet dll)
Pulang Pisau
1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 38.331.600,02
15 14 Sarana Penyimpanan Obat - Tersedianya tempat Penyimpanan Obat
Pulang Pisau
1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 43.331.600,02
15 15 Sarana Distribusi Obat Roda Empat
- Tersedianya sarana Distribusi Obat
Pulang Pisau
1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 48.331.600,02
15 16 Sarana Rehab / Peningkatan Gudang Obat
- Terehabnya Gudang Obat Pulang Pisau
1 Tahun 0,00 0,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 23.331.600,02
15 17 Pembanguna Baru IFK - Terbangunnya IFK Pulang Pisau
1 Tahun 0,00 0,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 23.331.600,02
15 18 Sarana Penyelenggaraan Dinas Kesehatan
- Tersedianya Sarana Penunjang Obat
Pulang Pisau
1 Tahun 0,00 0,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 23.331.600,02
816 Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat3.116.623.324,94 3.116.623.324,94 0,00 0,00 3.399.952.718,12
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
16 17 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur
Pulang Pisau
1 Tahun 266.623.324,94 266.623.324,94 Kegiatan Lama
1 Tahun 288.417.893,64
16 18 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah
Pulang Pisau
1 Tahun 230.000.000,00 230.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 251.794.568,73
16 19 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh
Pulang Pisau
1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 291.794.568,73
16 20 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku
Pulang Pisau
1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 291.794.568,72
16 21 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 231.794.568,70
16 22 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 231.794.568,70
16 23 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren
Pulang Pisau
1 Tahun 190.000.000,00 190.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 211.794.568,70
16 24 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 231.794.568,70
16 25 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 231.794.568,70
16 26 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 231.794.568,70
16 27 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau
Pulang Pisau
1 Tahun 340.000.000,00 340.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 361.794.568,70
16 28 Peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan
- Meningkatnya/ terjaminnya kesejahteraan tenaga kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 380.000.000,00 380.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 401.794.568,70
16 29 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tahai
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tahai
Pulang Pisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 141.794.568,70
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
919 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
821.382.566,46 821.382.566,46 0,00 0,00 896.053.708,86
19 07 Lomba Balita Indonesia (LBI)
- Belanja Operasional Lomba LBI
Pulang Pisau
1 Tahun 50.382.566,46 50.382.566,46 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 58.679.360,06
19 08 Lomba Posyandu /Toga dan UKS
- Belanja Operasional Lomba Posyandu/ Toga dan UKS
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 58.296.793,60
19 09 Pendukung Promosi Kesehatan
- Tersedianya bahan pendukung Promosi kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 211.000.000,00 211.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 219.296.793,60
19 10 Penyelenggaraan Posyandu
- Tersedianya alat pendukung Posyandu
Pulang Pisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 78.296.793,60
19 11 Penyegaran Kader - Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 98.296.793,60
19 12 Pembinaan Desa Siaga Aktif/Lewu Barigas
- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 208.296.793,60
19 13 Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)
- Belanja Operasional Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 68.296.793,60
19 14 Kesehatan Kerja - Terlayaninya Kesehatan Kerja Bagi Masyarakat
Pulang Pisau
1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 53.296.793,60
19 15 Upaya Kesehatan dalam rangka Menurunkan Angka Kesakitan dan Angka Kematian Bagi Ibu Hamil, Bayi dan Balita
- Menekan angka kematian ibu dan bayi
Pulang Pisau
1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 53.296.793,60
10 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
69.110.859,61 69.110.859,61 0,00 0,00 75.393.665,03
20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
- Menurunkan Pevalensi BGM pada Balita
Pulang Pisau
1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 23.141.402,71
20 11 Pembinaan Konseling Menyusui
- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 49.110.859,61 49.110.859,61 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 52.252.262,32
1121 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
172.777.149,02 172.777.149,02 0,00 0,00 188.484.162,56
21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
- Rakor tingkat Kecamatan untuk mensosialisasikan kebijakan lingkungan sehat
Pulang Pisau
1 Tahun 63.000.000,00 63.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 68.235.671,20
21 06 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
- Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kecamatan/Desa terdata dan terbina
Pulang Pisau
1 Tahun 65.777.149,02 65.777.149,02 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 71.012.820,20
21 07 Penyehatan Sanitasi Pemukiman
- Cakupan Sanitasi Pemukiman di Kecamatan/Desa terdata dan terbina
Pulang Pisau
1 Tahun 44.000.000,00 44.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 49.235.671,16
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
12
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
953.729.862,61 953.729.862,61 0,00 0,00 1.040.432.577,39
22 08 Peningkatan Imunisasi - Rakor Imunisasi d Kabupaten dan Kampanye reduksi campak ke Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 170.000.000,00 170.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 178.670.271,46
22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
- Peningkatan Surveilance Epidemiologi dengan Pertemuan/Monev dan Penanggulangan Wabah dengan Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan DBD
Pulang Pisau
1 Tahun 233.729.862,61 233.729.862,61 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 242.400.134,09
22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- Memberikan informasi melalui spanduk, poster, dll tentang pencegahan pemberantasan penyakit
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 68.670.271,48
22 12 Pemberantasan Penyakit TBC
- Monev/OJT serta pelaksanaan pelacakan kasus TBC dalam rangka peningkatan CDR
Pulang Pisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 78.670.271,48
22 14 Pemberantasan Penyakit Diare
- Melaksanakan pembinaan Puskesmas dalam rangka penurunan angka diare
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 108.670.271,48
22 15 Pemberantasan Penyakit Rabies
- Melaksanakan pertemuan di Puskesmas dalam rangka pemberantasan penyakit rabies
Pulang Pisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 78.670.271,48
22 17 P2 ISPA - Penyediaan masker serta biaya untuk penyebaran masker
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 68.670.271,48
22 18 Sosialisasi dan Pencegahan HIV Aids
- Belanja Pertemuan/Pembinaan Pencegahan HIV AIDS di beberapa Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 78.670.271,48
22 19 Eliminasi Malaria - Monev Program Malaria di tingkat Kabupaten
Pulang Pisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 78.670.271,48
22 20 Sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular)
- Terlaksananya Sosialisai PTM di Masyarakat
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 58.670.271,48
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
13
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
504.509.275,15 504.509.275,15 0,00 0,00 550.373.754,71
23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
- Belanja operasional evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 77.644.079,94
23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Puskesmas
- Belanja operasional pembangunan dan pemuktahiran data dasar Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 54.509.275,15 54.509.275,15 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 62.153.355,09
23 07 Rapat Kerja Teknis ( Rakernis )
- Belanja Pertemuan/Pelatihan /Pembinaan dan Seminar/Rakernis
Pulang Pisau
1 Tahun 110.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 117.644.079,92
23 08 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
- Belanja Operasional Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Pulang Pisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 77.644.079,92
23 09 Finalisasi Data Ketenagaan
- Terlaksananya finalisasi data ketenagaan
Pulang Pisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 77.644.079,92
23 10 Akreditasi Puskesmas - Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 130.000.000,00 130.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 137.644.079,92
1424 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
241.888.008,63 241.888.008,63 0,00 0,00 263.877.827,60
24 04 Pelayanan Sunatan Masal - Terlaksananya Kegiatan Sunatan Masal untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 82.329.939,66
24 12 Pelayanan Pengobatan Gratis
- Terlaksananya Kegiatan Pengobatan Gratis untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 82.329.939,66
24 13 Pelayanan Kesehatan dalam Menunjang Kegiatan Lintas Sektor
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dalam menunjang Kegiatan Lintas Sektor untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 91.888.008,63 91.888.008,63 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 99.217.948,28
15
25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
8.509.562.090,58 8.509.562.090,58 0,00 0,00 9.283.158.644,26
25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling ( 3 buah mobil Pusling )/Kendaraan roda 2 (20 Unit)
- Terlaksananya Pengadaan 3 Buah Mobil Pusling dan Kendaran roda 2 (20 Unit)
Pulang Pisau
1 Tahun 1.923.562.090,58 1.923.562.090,58 Kegiatan Baru
1 Tahun 1.993.889.050,06
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alkes untuk Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lanjutan + baru
1 Tahun 340.326.959,42
25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Sarana Pustu dan Poskesdes
Pulang Pisau
1 Tahun 170.000.000,00 170.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 240.326.959,42
25 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana ( Alat Kalibrasi ) untuk Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 190.326.959,42
25 18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu
- Terlaknanya Rehab sedang/berat Puskesmas/Pustu, dll
Pulang Pisau
1 Tahun 930.000.000,00 930.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 1.000.326.959,42
25 28 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
- Operasional Penunjang Pengadaan
Pulang Pisau
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 270.326.959,42
25 29 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas
- Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 670.326.959,42
25 30 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Keliling
- Rehabilitasi Mobil Pusling dan Ambulance
Pulang Pisau
1 Tahun 300.000.000,00 300.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 370.326.959,42
25 31 Pengadaan Sarana dan Prasarana (Penyambungan Listrik dan Sarana Air Bersih)
- Terpasangnya jaringan listrik dan sarana air bersih untuk saran kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 190.326.959,42
25 33 Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Baru dan Perumahan untuk Paramedis
Pulang Pisau
1 Tahun 1.976.000.000,00 1.976.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 2.046.326.959,42
25 34 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/ Berat Satker/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumdin Dokter, Paramedis dll
Pulang Pisau
1 Tahun 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 1.970.326.959,42
1628 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2.280.658.367,11 2.280.658.367,11 0,00 0,00 2.487.990.945,94
28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
- Belanja RJTP Puskesmas dan Jaringannya serta Aparat Desa
Pulang Pisau
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 191.466.515,79
28 09 Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Bakti Sosial
- Belanja Untuk Kegiatan-kegiatan Sosial ( Sunatan Massal, Donor Darah, KB Kes, Pameran Hut Pulpis, Perahu Hias, HKN dll )
Pulang Pisau
1 Tahun 350.000.000,00 350.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 391.466.515,76
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
28 13 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA )
- Belanja pelayanan kesehatan, belanja pertemuan/pelatihan dan operasional Jamkesda
Pulang Pisau
1 Tahun 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 641.466.515,76
28 13 Penyelenggaraan Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal
- Meningkatnya Capaian Program Pelayanan di 11 Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 222.000.000,00 222.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 263.466.515,76
28 15 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
- Belanja pertemuan/ Sosialisasi JKN
Pulang Pisau
1 Tahun 958.658.367,11 958.658.367,11 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 1.000.124.882,87
1732 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
276.443.438,44 276.443.438,44 0,00 0,00 301.574.660,11
32 04 Audit Maternal Perinatal (AMP)
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan AMP
Pulang Pisau
1 Tahun 66.443.438,44 66.443.438,44 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 74.820.512,33
32 05 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan KIA
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 73.377.073,89
32 06 Pendataan Bank Donor dan Pendukung Pemeriksaan sebagai Program untuk menekan angka kematian ibu ( AKI ) dan angka kematian bayi ( AKB )
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Barang/Bahan
Pulang Pisau
1 Tahun 145.000.000,00 145.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 153.377.073,89
dr. Muliyanto Budihardjo,MHlth,ScNIP. 19610826 199703 1 002
Pulang Pisau, Januari 2017Kepala Dinas KesehatanKabupaten Pulang Pisau
Sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota
Ket
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 03
1 3 4 16
1 02 1.02.01 01 0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
90 6.080.836.134,56 90 3.281.312.696,59 90 1.436.720.000,00 12,63 181.417.800,00 27,24 391.359.300,00 20,28 291.370.800,00 37,3 536.257.400,00 97,47 1.400.405.300,00 97,472 1.400.405.300,00 76,991 4.681.717.996,59 76,991 4.681.717.996,59 DINKES √
2 02 1.02.01 02 0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
90 6.729.540.623,73 90 3.631.363.615,50 90 2.295.793.000,00 7,49 171.885.500,00 32,42 744.322.900,00 9,087 208.622.000,00 47,6 1.092.712.400,00 96,59 2.217.542.800,00 96,592 2.217.542.800,00 86,914 5.848.906.415,50 86,914 5.848.906.415,50 DINKES √
3 02 1.02.01 03 0Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
90 822.987.663,97 90 444.096.800,37 90 60.000.000,00 0,00 - 49,49 29.691.200,00 17,92 10.752.000,00 31,8 19.089.000,00 99,22 59.532.200,00 99,22 59.532.200,00 61,195 503.629.000,37 61,195 503.629.000,37 DINKES √
4 02 1.02.01 04 0Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Cakupan Pelayanan Pindah Pegawai dan Purna Tugas
90 31.387.782,76 90 16.937.330,30 0 - 0,00 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 53,96 16.937.330,30 53,96 16.937.330,30 DINKES √
5 02 1.02.01 05 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya
90 1.381.062.441,44 90 745.242.533,03 90 188.500.000,00 0,00 - 13,61 25.659.400,00 33,4 62.950.650,00 51,6 97.171.800,00 98,56 185.781.850,00 98,558 185.781.850,00 67,414 931.024.383,03 67,414 931.024.383,03 DINKES √
6 02 1.02.01 06 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Ketepatan Waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 1.883.266.965,60 90 1.016.239.817,77 90 254.525.000,00 14,21 36.180.000,00 17,57 44.723.500,00 20,59 52.413.000,00 39,8 101.206.500,00 92,14 234.523.000,00 92,141 234.523.000,00 66,415 1.250.762.817,77 66,415 1.250.762.817,77 DINKES √
7 02 1.02.01 07 0Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rasio tenaga medis persatuan penduduk
155 11.656.054.009,71 140 6.289.786.004,39 140 5.000.910.300,00 0,00 - 12,71 635.453.300,00 1,773 88.650.500,00 76,2 3.811.512.638,00 90,7 4.535.616.438,00 90,696 4.535.616.438,00 92,874 10.825.402.442,39 92,874 10.825.402.442,39 DINKES √
8 02 1.02.01 08 0
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Rasio Dokter persatuan penduduk
24 14.154.634.513,42 18 7.638.058.470,36 18 2.997.860.000,00 0,43 12.921.000,00 15,4 461.684.700,00 28,07 841.629.350,00 49,6 1.488.105.850,00 93,54 2.804.340.900,00 93,545 2.804.340.900,00 73,774 10.442.399.370,36 73,774 10.442.399.370,36 DINKES √
9 02 1.02.01 09 0
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Angka Harapan Hidup
72,6 3.730.437.981,02 72 2.013.001.705,70 72 3.216.000.000,00 1,24 39.879.000,00 8,123 261.251.000,00 19,16 616.338.000,00 46,1 1.481.515.100,00 74,6 2.398.983.100,00 74,595 2.398.983.100,00 118,27 4.411.984.805,70 118,27 4.411.984.805,70 DINKES √
10 02 1.02.01 10 0Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Balita Gizi Kurang
22 313.877.827,60 28 169.373.302,96 28 70.000.000,00 0,00 - 0 - 61,19 42.835.000,00 30,7 21.472.500,00 91,87 64.307.500,00 91,868 64.307.500,00 74,45 233.680.802,96 74,45 233.680.802,96 DINKES √
11 02 1.02.01 11 0Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Children Immunization
100 784.694.569,00 100 423.433.257,40 100 195.000.000,00 0,00 - 5,987 11.675.000,00 0 - 91,6 178.703.000,00 97,63 190.378.000,00 97,63 190.378.000,00 78,223 613.811.257,40 78,223 613.811.257,40 DINKES √
12 02 1.02.01 12 0
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
100 4.331.514.020,87 100 2.337.351.580,87 100 595.000.000,00 17,35 103.210.000,00 21,39 127.265.500,00 23,01 136.914.000,00 32,1 191.154.000,00 93,87 558.543.500,00 93,873 558.543.500,00 66,856 2.895.895.080,87 66,856 2.895.895.080,87 DINKES √
13 02 1.02.01 13 0
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Angka Harapan Hidup
72,6 2.291.308.141,47 72 1.236.425.111,62 72 488.020.000,00 2,62 12.782.000,00 34 165.946.600,00 15,16 74.000.000,00 16,4 79.844.900,00 68,15 332.573.500,00 68,148 332.573.500,00 68,476 1.568.998.611,62 68,476 1.568.998.611,62 DINKES √
TABEL 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016
13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100
SKPD Penang
gung Jawab
2 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD
Tahun 2016(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2016
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2016(%)
Dalam Rangka Pencapaian Target NasionalKabupaten Pulang Pisau
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2013 s/d 2018 (Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun
2016
Ket
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 03
SKPD Penang
gung Jawab
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD
Tahun 2016(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2016
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2016(%)No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2013 s/d 2018 (Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun
2016
14 02 1.02.01 14 0
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin
100 1.098.572.396,60 100 592.806.560,37 100 310.400.000,00 4,38 13.604.000,00 30,45 94.515.000,00 27,74 86.119.500,00 26,6 82.541.000,00 89,17 276.779.500,00 89,169 276.779.500,00 79,156 869.586.060,37 79,156 869.586.060,37 DINKES √
15 02 1.02.01 15 0
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk
1,08 38.647.513.254,93 0,96 20.854.792.520,09 0,96 17.987.664.595,00 1,88 338.650.000,00 28,66 5.155.675.365,00 21,5 3.868.052.738,00 41,6 7.490.408.578,00 93,69 16.852.786.681,00 93,691 16.852.786.681,00 97,568 37.707.579.201,09 97,568 37.707.579.201,09 DINKES √
16 02 1.02.01 16 0
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan
2 10.357.968.310,78 2 5.589.318.997,73 2 4.948.621.500,00 0,00 - 12,95 640.708.900,00 4,236 209.627.800,00 62,3 3.082.424.400,00 79,47 3.932.761.100,00 79,472 3.932.761.100,00 91,93 9.522.080.097,73 91,93 9.522.080.097,73 DINKES √
17 02 1.02.01 17 0
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan Bayi
95 1.255.511.310,40 90 677.493.211,85 90 130.000.000,00 19,23 25.003.000,00 7,597 9.876.000,00 32,55 42.312.000,00 32,6 42.362.000,00 91,96 119.553.000,00 91,964 119.553.000,00 63,484 797.046.211,85 63,484 797.046.211,85 DINKES √
18 02 1.02.01 18 0Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Tersosialisasinya bahaya merokok
0 100 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - DINKES √
90,02 36.164.408.369,00 ST
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Sebagian dalam proses pencairan karena disesuaikan dengan penganggaran per triwulan, beberapa keg terjadwal pada triwulan IV, Sejumlah program/kegiatan terlambat pertanggung jawaban dari Puskesmas yang belum diterima DinkesTindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya: Perlu secepatnya diproses SP2D nya sesuai mekanisme, Meminta pihak penyedia segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
968662900 1095465693
1072000000 1212330134
131100000 148261642,3
5000000 5654524,877
220000000 248799094,6
300000000 339271492,6
1856782000 2099844002
2254800000 2549964539
594250000 672040281,6
50000000 56545248,77
125000000 141363121,9
690000000 780324433
365000000 412780316
175000000 197908370,7
6156458000 6962368983
1650000000 1865993209
200000000 226180995,1
1217184103 3.281.312.696,59 - - - - - - - - - - - - -
1347033482 3.631.363.615,50 - - - - - - - - -
164735158,1 444.096.800,37 - - -
6282805,419 16.937.330,30 -
276443438,4 745.242.533,03 - - -
376968325,1 1.016.239.817,77 - - - - - -
2333160002 6.289.786.004,39 - - - - - -
- -
2833293932 7.638.058.470,36 - - - - - - - - - - -
746711424,1 2.013.001.705,70 - - - - - - -
62828054,19 169.373.302,96 -
157070135,5 423.433.257,40 - -
867027147,8 2.337.351.580,87 - - - - - - - - - -
458644795,6 1.236.425.111,62 - - - -
219898189,7 592.806.560,37 - - -
7735965537 20.854.792.520,09 - -
- - - - - - - - - -
2073325788 5.589.318.997,73 - - - -
251312216,8 677.493.211,85
1.217.184.103,47
1.347.033.481,84
164.735.158,09
6.282.805,42
276.443.438,44
376.968.325,14
2.333.160.002,31
2.833.293.931,77
746.711.424,05
62.828.054,19
157.070.135,48
867.027.147,83
458.644.795,59
219.898.189,67
7.735.965.536,89
2.073.325.788,28
251.312.216,76
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Bangunan MCK Tiap Jalur 14 RT di Desa Hanjak Maju Di sesuaikan APBD 2018 Baru
2 Bangunan Posyandu Melati Jln. Nurul Iman Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
3 Pembuatan Posyandu Jln. Oberlin Metar ( Jln. Pemda) Rt. 02, 03 kelurahan Pulang Pisau 3 x 4 Meter APBD 2018 Lama (4x diusulkan )
4 Bangunan Posyandu Anggrek Pasar kamis Kelurahan Pulang Pisau Rt. 08 Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
5 Bangunan Posyandu Karya Bersama komp. Buruh Kelurahan Pulang Pisau Rt. 011 Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
6 Tandon Air untuk Laboratorium Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau 1 Unit APBD 2018 Baru
7 Timbangan Imunisasi Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
8 Meubeler Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
9 WC untuk Laboratorium Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
10 Genset untuk Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau 1 Unit APBD 2018 Baru
11 Alat Timbangan dan pengukur tinggi badan untuk TK dan PAUD Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
12 Alat kesehatan untuk Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
13 Pembangunan Pagar keliling polindes Rt. 01 Desa Mentaren 2 x 200 Meter APBD 2018 Baru
14 Pembangunan Pagar keliling polindes Rt.13 Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
15 Pembangunan Pagar Sekolah SMA N 2 Kahayan Hilir 1 Unit APBD 2018 Baru
16 Pembangunan MCK Rt.01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 35 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
17 Bak Sampah Pustu Di sesuaikan APBD 2018 Baru
18 Bak Sampah Polindes Di sesuaikan APBD 2018 Baru
NO
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN HILIR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
DIUSULKANSUMBER DANAVOLUMELOKASIKEGIATAN
19 Puskesmas + UGD Kelurahan Kalawa Di sesuaikan APBD 2018 Lanjutan
20 Penimbunan Halaman Pustu Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Lama
21 Meubeler dan Alat- alat Posyandu Melati, Mawar Gohong 2 Unit ADD 2018 Lama
22 Rehab Rumah Dinas Perawat Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama
23 Pembuatan Tower penyaring air bersih Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama
24 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Desa Gohong 4 Unit APBD 2018 Lama
25 Penampungan / penyulingan sarana air bersih Desa hanjak Maju 14 Unit tiap Jalur / tanah dihibahkan APBD / APBN 2018 Baru
26 Sepiteng WC Tiap KK Di sesuaikan APBD / ADD 2018 Baru
27 Pembuatan pagar tembok gedung Poskesdes Desa Mantaren 1 Rt. 04 27x30 M APBD I /II 2018 Baru
28 Pembangunan Posyandu Desa Mantaren 1 Rt. 04 1 unit APBD I/II 2018 Baru
29 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Buntoi 1 Unit APBD 2018 Lama
30 Penyediaan MP-ASI Desa Buntoi 4 Unit APBD 2018 Lama
31 Penambahan Tenaga Kesehatan Desa Buntoi Di sesuaikan APBD 2018 Lama
32 Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita Desa Buntoi Di sesuaikan APBD 2018 Lama
33 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 6 Paket APBD 2018 Baru
34 Pengadaan Ambulance Desa Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 1 Unit APBD 2018 Baru
35 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 5 Paket APBD 2018 Baru
36 Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas dan Mobil Ambulance Desa Hanjak Maju 1 Unit APBD 2018 Lama
37 Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa Hanjak Maju Di sesuaikan APBD/ APBN/APBP 2018 Lanjutan
38 Kesehatan Ibu Hami, Anak Menyusui Desa hanjak Maju Di sesuaikan APBD 2018 Lanjutan
39 Bidan dan Perawat Pustu Hanjak Maju (Menetap) 2 Orang APBD 2018 Lama
40 Penyemprotan Nyamuk Malaria Rumah Warga Desa Hanjak Maju Tiap Rumah APBD 2018 Baru
41 Bantuan Meubeler Meja, Kursi, Lemari diruang tunggu persalinan Polindes Rt. 01 Desa Mentaren II 1 Paket APBD 2018 Lama
42 Bantuan Alat-alat masak Posyandu Melati Putih I Rt 02 Desa Mantaren II 1 Set APBD/ADD 2018 Baru
43 Meubeler Kursi, Meja, Lemari Pustu dan Polindes Desa Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru
44 Sekat Pembatas Pasien dan Ranjang Pasien Rt. 13 Desa Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru
45 Lomba Kebersihan Lingkungan RT RT se Anjir Pulang Pisau 16 RT APBD II 2018 Lama (2x diusulkan)
46 Peralatan Perlengkapan Pustu dan Polindes Anjir Rt. 11 dan Rt. 13 Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru
47 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Lama
48 Penyediaan MP-ASI Desa Gohong 4 Unit APBD 2018 Lama
49 Penambahan Tenaga Kesehatan Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama
50 Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama
51 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 7 Paket APBD 2018 Baru
52 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Baru
53 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan GSC Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 7 Paket APBD 2018 Baru
54 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Desa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
55 Penyuluhan Ibu Hamil dan Menyusui Desa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
56 Penambahan Gizi untuk bayi dan balita Dasa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
57 Pembinaan Keluarga Balita Desa Mintin Rt 02, 08 4 Kelompok APBD II 2018 Lama ( 2x diusulkan )
58 Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Pustu Desa Mintin 1 Paket APBD II/ADD 2018 Baru
59 Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa Mintin 150 Orang APBD II 2018 Baru
60 Bantuan Persalinan Ibu Hamil RTM Desa Mintin 30 Orang APBD II/ADD 2018 Baru
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pengadaan Bangunan Tempat Posyandu RT. 03 Desa Bahaur Hulu 1 Unit APBD 2018 Lama ( 3x diusulkan )
2 Pembuatan Bak Sampah SMP RT. 05 Desa Bahaur Hulu Permai 3X2 Meter APBD 2018 Baru
3 Sumur Bor RT. 01 s/d RT. 07 Desa Bahaur Hulu Permai Di sesuaikan APBD 2018 Baru
4 Pengadaan Tempat Air Bersih/ Tong 1200 Liter RT. 04 s/d RT. 04 200 Unit APBD 2018 Baru
5 Bantuan Pengobatan Gratis Desa Cemantan Warga Masyarakat APBD 2018 Lama
6 Bantuan Pengobatan Gratis Desa Sei Pudak Warga Masyarakat APBD 2018 Lama
7 Dokter Gigi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama
8 Analis Kesehatan Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama
9 Tenaga Gizi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama
10 Tenaga Bidan Puskesmas Bahaur Tengah 3 Orang APBD 2018 Lama
11 Tenaga Perawat Puskesmas Bahaur Tengah 3 Orang APBD 2018 Lama
12 Tenaga Kesling Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Baru
13 Tenaga Farmasi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama
14 Pemasangan Listrik Aula Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Lama
15 Pemasangan Listrik Rumah Dinas Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru
16 Tempat Pembuangan Sampah Akhir Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru
17 Pembangunan Pos Jaga untuk Satpam Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru
18 Plang Puskesmas Bahaur Tengah Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru
19 Sumur Bor Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN KUALA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
DIUSULKANNO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA
20 Pembangunan Poskesdes Desa Bahaur Hulu 1 Unit APBD 2018 Lama
21 Rehab Pustu Kiapak Desa Kiapak Di sesuaikan ADD 2018 Lama
22 Genset Poskesdes Kiapak 1 Unit APBD 2018 Baru
23 Tower Penampungan Air Bersih Poskesdes Kiapak 1 Unit APBD 2018 Baru
24 Tower Penampungan Air Bersih Poskesdes Bahaur Batu Raya 1 Unit APBD 2018 Baru
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pengecoran jalan utama menuju Puskesmas Desa sebangau permai 300 Meter 2018
2 Pengecoran halaman Puskesmas Desa sebangau permai 750 Meter2 2018
3 Pemasangan Instalasi listrik rumah dinas Desa sebangau permai 7 rumah 2018
4 Pemasangan instalasi listrik Pustu Kecamatan sebangau kuala 8 Pustu 2018
5 Pengadaan meubeler (Meja, Kursi) Puskesmas Induk Meja 10 bh Kursi 100 bh 2018
6 Pengadaan meubeler (Meja, Kursi, Kursi tamu/pasien, Lemari obat) 8 Pustu Di sesuaikan 2018
7 Perehaban Pustu Desa sebangau permai 2 unit 2018
8 Pembuatan gedung Posyandu Sebangau Permai, Panduran Sebangau, Sei Hambawang dan Sei Bakau 4 Unit 2018
9 Penampungan air bersih Puskesmas Induk dan Pustu 9 Unit 2018
10 Pengadaan tenaga :
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN SEBANGAU KUALA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
Dokter Umum Kecamatan sebangau kuala 2018
Dokter Gigi Kecamatan sebangau kuala 2018
Perawat Kecamatan sebangau kuala 2018
Perawat Gigi Kecamatan sebangau kuala 2018
Bidan Kecamatan sebangau kuala 2018
Tenaga Administrasi Kecamatan sebangau kuala 1 Unit 2018
11 Peralatan Medis Puskesmas Puskesmas Induk 2018
12 Ruang Laboratorium Puskesmas Induk 2018
13 Kendaraan roda dua Puskesmas Induk 5 Unit 2018
14 Pengadaan Komputer/Laptop Puskesmas Induk 2018
15 lomba Kebersihan Lingkungan RT RT. 04 RW. 02 7x5 Meter 2018
16 Rehab Pustu Desa Panduran Multa 1 Unit 2018
17 Penambahan/peningkatan Insentif para pegawai puskesmas Kecamatan sebangau kuala 2018
18 Insentif Kader Posyandu Desa Panduran Sebangau 2018
19 Pelatihan Kader Posyandu Desa sebangau permai 2018
20 Penempatan Tenaga Medis Desa Mekar Jaya 2018
21 Program Kesehatan Ibu dan Anak gratis Desa Mekar Jaya 8 Kelompok Tani 2018
22 Pelayanan Sosial ibu hamil dan balita Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018
23 Operasional Posyandu Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018
24 Perlengkapan Sarana dan Prasarana posyandu Desa Mekar Jaya 2 Paker 2018
25 Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018
26 Penambahan Tenaga Perawat Desa sebangau jaya 2018
27 Peralatan Medis Pustu Desa Sebangau jaya 2018
28 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Sebangau jaya 2018
29 Pengadaan Penampungan air bersih Desa Panduran Mulya 20 Unit 2018
30 Penampatan Tenaga Kesehatan Perawat Desa Panduran Mulya 1 Orang 2018
31 Sunatan Masal Desa Sei Hambawang 2018
32 Rehab beton halaman puskesmas Desa Mekar Jaya 1 Unit 2018
33 Penyemprotan Nyamuk Malaria Desa sebangau permai 1 Paket 2018
34 Pelatihan dan penyuluhan Kesehatan Desa sebangau Jaya 3 kegiatan 2018
35 Peningkatan gizi ibu hamil dan balita Desa Sebangau Jaya 12 Bulan 2018
36 Pengobatan Gratis Desa Sei Hambawang Setiap bulan 2018
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pembangunan gedung Posyandu Desa Parahangan 10x20 Meter APBN 2018 Baru
2 Pengadaan Kendaraan dinas operasional poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
3 Pengadaan alat perlengkapan kesehatan Desa Tuwung 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
4 Pengadaan Tower air poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
5 Pengadaan tabung oksigen transport Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
6 Pengadaan Kursi dan Meja Poskesdes Desa Tuwung 4 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
7 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Desa Tuwung 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
8 Pengadaan baju kaos senam untuk lansia Desa Tuwung 100 Pasang APBD 2018 Baru
9 Pengadaan warles untuk Poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN TENGAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
10 Pengadaan meubeler kantor poskedes (Meja dan Kursi) Desa Tanjung Sanggalang 15 Unit APBD 2018 Baru
11 Tenaga Dokter umum Puskesmas Bukit Rawi 1 Orang 2018 Baru
12 Tenaga Bidan Poskesdes Balukon 1 Orang 2018 Lama
13 Rehab Pustu/Poskesdes beserta Meubeler Penda Barania, Tuwung, Petuk Liti, Bukit Liti, Pamarunan 7 Unit APBD 2018 Baru
14 Pengadaan Meubeler Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Bukit Rawi Di sesuaikan APBD 2018 Lama
15 Pengadaan Kursi Lipat untuk pertemuan Puskesmas Bukit Rawi 50 Unit APBD 2018 Baru
16 Pengadaan proyektor LCD Puskesmas Bukit Rawi 1 Unit APBD 2018 Lama
17 Pengadaan Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah Puskesmas Bukit Rawi 1 Unit APBD 2018 Lama
18 Alkes (KIT standar pemeriksaan umum) Puskesmas Bukit Rawi 16 Set APBD 2018 Baru
19 Bidan Kit Puskesmas Bukit Rawi 15 Set APBD 2018 Lama
20 Timbangan bayi/ timbangan dewasa Pustu/Poskesdes 15 Set APBD 2018 Baru
21 Pemasangan Jet Pump + Tandon air Tanjung Sanggalang, Petuk liti, Bukit liti, Pamarunan, Bereng rambang 5 Set APBD 2018 Baru
22 Alat Pemeriksaan Kolesterol, Gula darah, Asam urat Pustu/Poskesdes 14 Unit APBD 2018 Baru
23 Alat Pemeriksaan Hb Digital Pustu/Poskesdes 14 Unit APBD 2018 Baru
24 Motor Dinas Puskesmas, Pustu, Poskesdes 10 Unit APBD 2018 Lama
25 Sunatan Masal Desa Tuwung 1 Kegiatan APBD 2018 Baru
26 Perlengkapan sarana posyandu Balita dan Lansia Desa Pamarunan RT. 04 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
27 Pengadaan Meubeler Poskesdes Desa Pamarunan RT. 03 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
28 Penambahan tenaga medis perawat Desa Balukon RT. 02 1 Orang APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN PANDIH BATU
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pembangunan sanitasi umum Desa Belanti siam 2 Paket APBN 2018 Lama ( 2x diusulkan )
2 Rehab fasilitas kesehatan Desa Belanti siam 2 Unit APBD 2018 Lama ( 3x diusulkan )
3 Peralatan Medis dan Meubeler Polindes desa Kantan dalam 1 Set APBD 2018 Baru
4 Rehab Pustu Desa Kantan dalam 1 Unit APBD 2018 Baru
5 Cor jalan masuk Pustu Desa Kantan muara RT. 11 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
6 Pembuatan PAH Desa Talio Hulu 26 RT APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
7 Sumur Bor Desa Talio Hulu 10 Unit APBD 2018 Baru
8 Pemasangan listrik untuk rumah dinas dan IGD Puskesmas Pangkoh 2 Unit APBD 2018 Baru
9 Sumur Bor Desa Pantik 40 titik APBD 2018 Lama ( 4x diusulkan )
10 Rehab Pustu Desa Pantik 1 Unit APBD 2018 Lama
11 Pembangunan gedung Poskesdes Desa Pantik 1 Unit APBD 2018 Lama
12 Pembangunan gedung Posyandu Desa Karya bersama RT. 01 dan RT. 05 2 Unit APBD 2018 Lama
13 Pembuatan MCK Desa Talio RT. 01 dan 02 15 Unit APBD 2018 Lama
14 Pembangunan gedung Posyandu Desa Talio RT. 01 1 Unit APBD 2018 Lama
15 Rehab Pustu Blok C Kiri 1 Unit APBD 2018 Baru
16 Pembuatan PAH Desa Karya bersama RT. 01 s/d RT. 05 50 Titik APBD 2018 Lama
17 PMKS Desa Talio Hulu 300 Orang APBD 2018 Baru
18 Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Pangkoh 1 Paket APBD 2018 Lama
19 Penampungan Air bersih Puskesmas Pangkoh 1 Paket APBD 2018 Lama
20 Penambahan Gizi Balita Desa Pangkoh Hilir 1 Paket APBD 2018 Lama
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
21 Penambahan tenaga medis Pustu Desa Pangkoh Hulu RT. 01 1 Orang APBD 2018 Baru
22 Pengobatan Gratis Desa Pangkoh Hulu 1 Kegiatan APBD 2018 Baru
23 Pengadaan Air bersih (pipanisasi) Desa Mulyasari 22 Unit APBD 2018 Lama
24 Pemeriksaan dan Pengobatan gratis Desa Mulyasari 2 Kegiatan APBD 2018 Lama
25 Pembuatan MCK Desa Talio RT. 01 dan 02 15 Unit APBD 2018 Baru
26 Pembngunan Gedung Posyandu Desa Talio RT. 01 1 Unit APBD 2018 Lama
27 Cor halaman Puskesmas Pangkoh Hilir Puskesmas Pangkoh Hilir 15x20 M APBD 2018 Baru
28 Rehab rumah dinas dua pintu Puskesmas Pangkoh Hilir 9x15 M APBD 2018 Baru
29 Kendaraan roda dua Puskesmas Pangkoh Hilir 9 Unit APBD 2018 Baru
30 Rehab Sedang Pustu Dandang Desa Dandang 7x12 m APBD 2018 Baru
31 Rehab Sedang Pustu Talio Desa Talio 7x12 m APBD 2018 Baru
32 Rehab Ringan Pustu Talio Muara Desa Talio Muara 7x12 m APBD 2018 Baru
33 Rehab Poskesdes Talio Muara Desa Talio Muara 7x12 m APBD 2018 Baru
34 Rehab Pustu Talio Hulu Desa Talio Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru
35 Penimbunan halaman, pagar dan jembatan Pustu pangkoh sari Desa Pangkoh Sari 25x40 m APBD 2018 Baru
36 Rehab ringan Pustu Pangkoh Sari Desa Pangkoh Sari 7x12 m APBD 2018 Baru
37 Penimbunan halaman, pagar dan jembatan Pustu Kantan Muara Desa Kantan Muara 25x40 m APBD 2018 Baru
38 Rehab ringan Poskesdes Kantan Dalam Desa Kantan Dalam 7x12 m APBD 2018 Baru
39 Rehab sedang Pustu Kantan Atas Desa Kantan Atas 7x12 m APBD 2018 Baru
40 Rehab sedang Poskesdes Palambahen Desa Pangkoh Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru
41 Rehab sedang Pustu Mulyasari Desa Mulyasari 7x12 m APBD 2018 Baru
42 Rehab sedang Poskesdes Talio hulu Desa Talio Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pembangunan gedung baru Poskesdes dan Perawat Dusun Pakis Rejo 2 Unit APBD 2018 Lama
1 Cor Halaman Poskesdes Wono Agung 200 M² APBD 2018 Lama
2 Pembangunan Gedung Posyandu Desa Maliku Mulya RT. 03 1 Unit APBD 2018 Baru
3 Pembangunan gedung Polindes Desa Garantung RT. 18 P=6 M. L=9 M APBD I/II/DD 2018 Baru
4 Pembangunan baru ruang rawat jalan 2 lantai Puskesmas Maliku P=15 M. L=25 M APBD 2018 Lama
5 Rehab Poskesdes Maliku Mulya Desa Maliku Mulya P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama
6 Rehab Pustu Gandang Barat Desa Gandang Barat P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama
7 Rehab rumah dinas jabatan Dokter Puskesmas Maliku P=8 M. L=12 M APBD 2018 Lama
8 Rehab rumah dinas kopel 3 pintu Puskesmas Maliku P=18 M. L=6 M APBD 2018 Lama
9 Rehab ruang persalinan Puskesmas Maliku P=15 M. L=8 M APBD 2018 Lama
10 Bangunan pembuatan SPAL/IPAL Puskesmas Puskesmas Maliku P=5 M. L-4 M APBD 2018 Lama
11 Pemasangan SIK Puskesmas Puskesmas Maliku 1 Unit APBD 2018 Lama
12 Rehab Poskesdes Kanamit Desa Kanamit P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama
13 Kendaraan roda dua untuk petugas Puskesmas, Pustu, Poskesdes Kecamatan Maliku 10 Unit APBD 2018 Lama
14 Pengerasan jalan keliling Puskesmas Puskesmas Maliku P=150 M. L=3 M APBD 2018 Lama
15 Pagar belakang Puskesmas Puskesmas Maliku P=100 M. L=2 M APBD 2018 Lama
16 Meubeler Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Kecamatan Maliku 30 Unit APBD 2018 Lama
17 Bed Tindakan IGD Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN MALIKUUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
18 Kursi roda IGD Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
19 Sterilisator auto clav IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
20 Tiang infus IGD Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama
21 AC 1 PK IGD Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama
22 Peralatan medis minor set IGD Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
23 Termos vaksin / vaksin carier IGD Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama
24 Laptop IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
25 Tempat sampah IGD Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama
26 Alat cek digital kesehatan IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
27 EKG IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
28 Lampu emegency IGD Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama
29 Stetoscop dewasa IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
30 Mobile suction IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
31 Lemari alat medis IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
32 Mesin penghancur jarum IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
33 Wastavel portabel IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
34 Hand dryer IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
35 Bantal pasien Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama
36 Selimut Pasin Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama
37 Seprai Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama
38 Tiang infus Ruang Ranap Puskesmas Maliku 15 APBD 2018 Lama
39 Kipas angin Ruang Ranap Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama
40 Lemari alat kayu tempat alat tenun Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
41 Kursi tunggu Ruang Ranap Puskesmas Maliku 6 APBD 2018 Lama
42 Jam dinding Ruang Ranap Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
43 AC 1 PK Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
44 Televisi Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
45 Dispenser air minum Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
46 Lampu emegency Ruang Ranap Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama
47 Sampiran Ruang Ranap Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama
48 Seragam piket warna hijau Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama
49 Laptop Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
50 Rehab jalan lingkungan menuju RRI dan Ruang VK Puskesmas Maliku 2x150 M APBD 2018 Lama
51 Penyambungan pagar keliling puskesmas Puskesmas Maliku 100 M APBD 2018 Lama
52 Kenopi perkir sepeda motor Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
53 Tandu Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
54 Bak sampah besar untuk halaman Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama
55 Mesin absen sidik jari Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
56 CCTV Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
57 Pos satpam Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
58 Pembuatan taman Puskesmas Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
59 Kursi tunggu pasien Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
60 Kursi lipat Ruang Obat Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama
61 Lemari besi Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
62 Kipas angin Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
63 Meja besar dan kecil Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
64 Blender puyer Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
65 Mesin penjepit kertas puyer Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
66 Rak kayu dan rak besi Ruang Obat Puskesmas Maliku 6 APBD 2018 Lama
67 AC 1 PK Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
68 Lemari kayu 2 pintu Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
69 Meja pelayanan Obat Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
70 Laptop Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
71 Jam dinding Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
72 Tempat sampah Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
73 Meja pendaftar loket Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
74 Laptop Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
75 AC 1 PK Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama
76 Jam dinding Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
77 Kursi lipat Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama
78 Kipas angin dinding Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
79 Tempat sampah Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
80 Sterilisator auto clav Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
81 Peralatan pencabut gigi permanen Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
82 Peralatan pencabut gigi susu Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
83 Peralatan penambalan gigi Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
84 AC 1 PK Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
85 Meja kerja Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
86 Kursi lipat Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
87 Laptop Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
88 Tensimeter digital Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
89 Stetoscop dewasa Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
90 Stetoscop anak-anak Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
91 Sampiran Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
92 Termometer digital Infrared Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
93 Kipas angin Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
94 Kursi lipat Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
95 Jam dinding Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
96 Pen Light Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
97 Tempat sampah Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
98 Laptop Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
99 Printer infus Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
100 AC 1 PK Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
91 Mesin penghancur kertas Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
92 Mesin laminating Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
93 Printer fotocopy Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
94 Lemari Kabinet Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
95 Kursi Putar Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
96 Meja kerja Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
97 Pemberian makan tambahan Desa Wono Agung 134 org APBD 2018 Lanjutan
98 Pengadaan susu bayi dan balita Desa Wono Agung 119 org APBD 2018 Lanjutan
99 Pengadaan susu Ibu hamil Desa Wono Agung 9 org APBD 2018 Lanjutan
100 Mengadaan susu Ibu Menyusui Desa Wono Agung 5 org APBD 2018 Lanjutan
101 Pemberian transport Ibu hamil periksa Desa Wono Agung 9 org APBD 2018 Lanjutan
102 Pemberian transport Ibu bersalin Desa Wono Agung 9 0rg APBD 2018 Lanjutan
103 Pemberian transport Ibu nifas periksa Desa Wono Agung 9 0rg APBD 2018 Lanjutan
104 Pemberian transport Kader Posyandu Desa Wono Agung 6 org APBD 2018 Lanjutan
105 Pengadaan timbangan digital Balita Desa Wono Agung 1 Unit APBD 2018 Lanjutan
106 Pengadaan Meubeler Posyandu Desa Wono Agung 1 Paket APBD 2018 Lanjutan
107 Pelatihan meracik makanan Desa Wono Agung 134 anak APBD 2018 Lanjutan
108 Rehab lantai Poskesdes Desa Tahai baru 1 Unit APBD 2018 Baru
109 Penambahan gizi pada anak usia dini dan Ibu menyusui Desa Tahai Jaya 300 org APBD 2018 Lanjutan
110 Bantuan perlengkapan Posyandu Desa Tahai Jaya 1 Paket APBD 2018 Lama
111 Kartu Indonesia Sehat Desa Kanamit Jaya RT. 01 s/d 09 150 org APBD 2018 Baru
112 Peralatan Posyandu mawar putih Desa Badirih RT. 01 1 Paket APBD 2018 Lama
113 Rehab Pustu Badirih Desa Badirih RT. 02 1 Unit APBD 2018 Lama
114 Pembangunan jembatan dan jalan titian Poskesdes Poskesdes Badirih 1 Unit APBD 2018 Lama
115 Bantuan makanan tambahan anak Balita, anak sekolah, Bumil dan bantuan biaya melahirkan Desa Badirih RT 01 s/d 03 1 Paket APBD 2018 Lama
116 Kartu Indonesia Sehat Desa Badirih RT 01 s/d 03 35 KK APBD 2018 Lama
117 Penambahan gizi anak Balita Desa Garantung 215 APBD II/GSC 2018 Lama
118 Tenaga Medis Perawat Desa Gandang Barat 1 org APBN/N II/I 2018 Lama
119 Dokter Umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
120 Dokter Gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
121 Gizi/ Nutrisionist Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
122 Perawat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
123 Bidan Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
124 Apoteker Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
125 Analis Kesehatan Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
126 Administrasi Akutansi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
127 Rekam medik Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
128 Pelayanan Sunat Masal Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama
129 Pelayanan Pengobatan Gratis Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama
130 Pelayanan BPJS Gratis Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pembangunan gedung Posyandu Desa Tanjung Taruna 6x10 Meter APBN 2018 Baru
2 Penimbunan Halaman Pustu Desa Saka Kajang RT.03 P=17 M. L=8 M. T=1 M APBD 2018 Baru
3 Kendaraan dinas tenaga Pustu Desa Saka Kajang RT.03 2 Unit APBD 2018 Lama
4 Meubeler Pustu Desa Saka Kajang RT.03 1 Unit APBD 2018 Lama
5 Rehab Poskesdes, Meubeler dan Halaman Desa Henda RT.01 Di sesuaikan APBD 2018 Lama
6 Pembangunan rumah dinas para medis Desa Garung 10x6 M APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
7 Pembangunan Poskesdes Baru Desa Tanjung Taruna 10x12 M APBD 2018 Baru
8 Penambahan Tenaga Medis Desa Pilang 1 Orang APBD 2018 Baru
9 Pembuatan Taman Puskesmas Jabiren 10x20 M DAK DAU 2018 Baru
10 Pembuatan Pagar Puskesmas Jabiren 5x10 M DAK DAU 2018 Baru
11 Pembuatan Aula Puskesmas Jabiren 5x4 M DAK DAU 2018 Baru
12 Pembuatan Gudang Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru
13 Rehab bangunan IGD Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru
14 Penimbunan Halaman Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru
15 Rehab berat bangunan Puskesmas Puskesmas Jabiren 1 Paket DAK DAU 2018 Baru
16 Dusun UTP Jabiren Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru
17 Perbaikan lantai keramik Puskesmas Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru
18 Pembuatan WC Keluarga Masyarakat Jabiren 50 Unit APBD 2018 Baru
19 Pengadaan Listrik dan sarana Poskesdes Desa Henda RT.01 1 Paket APBD 2018 Lama
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN JABIREN RAYAUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
KETERANGANSTATUS USULAN
1 Pengadaan Ambulance Ranger Puskesmas Bawan 1 Unit APBN 2018 Baru2 Pembangunan Gedung Posyandu Manen Kaleka 8x12 M APBD 2018 Lama3 Penambahan Tenaga Medis Perawat Manen Kaleka 2 Orang APBD 2018 Lama4 Pengasapan/ Foging DBD Manen Kaleka 1 Kegiatan APBD 2018 Lama5 Rehab berat Pustu Desa Tambak Lengkap APBD 2018 Lama6 Rehab Puskesmas Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Lama7 Kendaraan Operasional Poskesdes Desa Manen Panduran 1 Unit APBD 2018 Lama
8 Pengadaan peralatan kesehatan (Tensi, timbangan, alat kebidanan) Desa Manen Panduran 1 Paket APBD 2018 Lama
9 Pustu Desa Hurung RT. 03 10x10 M APBD 2018 Lama10 Pembuatan garasi mobil dan motor Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru11 Pengadaan mobil Jenazah (menukar mobil yang lama) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru12 Pengadaan kursi lipat untuk Aula Puskesmas Bawan 30 Unit APBD 2018 Baru13 Pengadaan Plang Nama Puskesmas (Neon Box) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru14 AC 1 PK untuk Aula Puskesmas Bawan 2 Unit APBD 2018 Baru15 Meubeler meja kerja Puskesmas Bawan 4 Unit APBD 2018 Baru16 Lemari Pendingin (Kulkas) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru17 Laptop dan printer fotocopy Puskesmas Bawan 1 Paket APBD 2018 Baru18 Semenisasi halaman rumah dinas Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru19 Renovasi rumah dinas dokter Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru20 Pengadaan listrik dan air untuk rumah dinas couple Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru21 Pemasangan Internet Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru22 Pengadaan Plang Pustu Desa Manen Panduran 1 Unit APBD 2018 Baru23 Pengadaan rompi pelampung Puskesmas Bawan 6 Buah APBD 2018 Baru24 Pengadaan matras untuk senam Ibu hamil Puskesmas Bawan 16 Buah APBD 2018 Baru25 Pengadaan soundsistem untuk Aula Puskesmas Bawan 1 Paket APBD 2018 Baru
26 Pengadaan Listrik Aula Puskesmas Bawan, Poskesdes Ramang, Ramang Bawah 3 Paket APBD 2018 Baru
27 Pengadaan Operasional Rawat Inap Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru28 Pengadaan Operasional Pustu, Poskesdes dan Polindes Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN BANAMA TINGANGUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
29 Pengadaan sumur bor untuk Pustu Goha dan Ramang atas Goha dan Ramang Atas 2 Unit APBD 2018 Baru30 Pembuatan jembatan di Pustu Goha dan Pahawan Puskesmas Bawan 2 Paket APBD 2018 Baru
31 Pembuatan pagar keliling Pustu dan Poskesdes Manen panduran, Goha, Pahawan, Poskesdes Ramang atas dan Bawah 2 Paket APBD 2018 Baru
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Bangunan MCK Tiap Jalur 14 RT di Desa Hanjak Maju Di sesuaikan APBD 2018 Baru
2 Bangunan Posyandu Melati Jln. Nurul Iman Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
3 Pembuatan Posyandu Jln. Oberlin Metar ( Jln. Pemda) Rt. 02, 03 kelurahan Pulang Pisau 3 x 4 Meter APBD 2018 Lama (4x diusulkan )
4 Bangunan Posyandu Anggrek Pasar kamis Kelurahan Pulang Pisau Rt. 08 Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
5 Bangunan Posyandu Karya Bersama komp. Buruh Kelurahan Pulang Pisau Rt. 011 Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
6 Tandon Air untuk Laboratorium Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau 1 Unit APBD 2018 Baru
7 Timbangan Imunisasi Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
8 Meubeler Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
9 WC untuk Laboratorium Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
10 Genset untuk Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau 1 Unit APBD 2018 Baru
11 Alat Timbangan dan pengukur tinggi badan untuk TK dan PAUD Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
12 Alat kesehatan untuk Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
13 Pembangunan Pagar keliling polindes Rt. 01 Desa Mentaren 2 x 200 Meter APBD 2018 Baru
14 Pembangunan Pagar keliling polindes Rt.13 Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru
15 Pembangunan Pagar Sekolah SMA N 2 Kahayan Hilir 1 Unit APBD 2018 Baru
16 Pembangunan MCK Rt.01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 35 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
17 Bak Sampah Pustu Di sesuaikan APBD 2018 Baru
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN HILIR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
18 Bak Sampah Polindes Di sesuaikan APBD 2018 Baru
19 Puskesmas + UGD Kelurahan Kalawa Di sesuaikan APBD 2018 Lanjutan
20 Penimbunan Halaman Pustu Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Lama
21 Meubeler dan Alat- alat Posyandu Melati, Mawar Gohong 2 Unit ADD 2018 Lama
22 Rehab Rumah Dinas Perawat Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama
23 Pembuatan Tower penyaring air bersih Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama
24 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Desa Gohong 4 Unit APBD 2018 Lama
25 Penampungan / penyulingan sarana air bersih Desa hanjak Maju 14 Unit tiap Jalur / tanah dihibahkan APBD / APBN 2018 Baru
26 Sepiteng WC Tiap KK Di sesuaikan APBD / ADD 2018 Baru
27 Pembuatan pagar tembok gedung Poskesdes Desa Mantaren 1 Rt. 04 27x30 M APBD I /II 2018 Baru
28 Pembangunan Posyandu Desa Mantaren 1 Rt. 04 1 unit APBD I/II 2018 Baru
29 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Buntoi 1 Unit APBD 2018 Lama
30 Penyediaan MP-ASI Desa Buntoi 4 Unit APBD 2018 Lama
31 Penambahan Tenaga Kesehatan Desa Buntoi Di sesuaikan APBD 2018 Lama
32 Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita Desa Buntoi Di sesuaikan APBD 2018 Lama
33 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 6 Paket APBD 2018 Baru
34 Pengadaan Ambulance Desa Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 1 Unit APBD 2018 Baru
35 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 5 Paket APBD 2018 Baru
36 Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas dan Mobil Ambulance Desa Hanjak Maju 1 Unit APBD 2018 Lama
37 Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa Hanjak Maju Di sesuaikan APBD/ APBN/APBP 2018 Lanjutan
38 Kesehatan Ibu Hami, Anak Menyusui Desa hanjak Maju Di sesuaikan APBD 2018 Lanjutan
39 Bidan dan Perawat Pustu Hanjak Maju (Menetap) 2 Orang APBD 2018 Lama
40 Penyemprotan Nyamuk Malaria Rumah Warga Desa Hanjak Maju Tiap Rumah APBD 2018 Baru
41 Bantuan Meubeler Meja, Kursi, Lemari diruang tunggu persalinan Polindes Rt. 01 Desa Mentaren II 1 Paket APBD 2018 Lama
42 Bantuan Alat-alat masak Posyandu Melati PutihI Rt 02 Desa Mantaren II 1 Set APBD/ADD 2018 Baru
43 Meubeler Kursi, Meja, Lemari Pustu dan Polindes Desa Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru
44 Sekat Pembatas Pasien dan Ranjang Pasien Rt. 13 Desa Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru
45 Lomba Kebersihan Lingkungan RT RT se Anjir Pulang Pisau 16 RT APBD II 2018 Lama (2x diusulkan)
46 Peralatan Perlengkapan Pustu dan Polindes Anjir Rt. 11 dan Rt. 13 Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru
47 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Lama
48 Penyediaan MP-ASI Desa Gohong 4 Unit APBD 2018 Lama
49 Penambahan Tenaga Kesehatan Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama
50 Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama
51 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 7 Paket APBD 2018 Baru
52 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Baru
53 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan GSC Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 7 Paket APBD 2018 Baru
54 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Desa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
55 Penyuluhan Ibu Hamil dan Menyusui Desa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
56 Penambahan Gizi untuk bayi dan balita Dasa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
57 Pembinaan Keluarga Balita Desa Mintin Rt 02, 08 4 Kelompok APBD II 2018 Lama ( 2x diusulkan )
58 Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Pustu Desa Mintin 1 Paket APBD II/ADD 2018 Baru
59 Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa Mintin 150 Orang APBD II 2018 Baru
60 Bantuan Persalinan Ibu Hamil RTM Desa Mintin 30 Orang APBD II/ADD 2018 Baru
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pengadaan Bangunan Tempat Posyandu RT. 03 Desa Bahaur Hulu 1 Unit APBD 2018 Lama ( 3x diusulkan )
2 Pembuatan Bak Sampah SMP RT. 05 Desa Bahaur Hulu Permai 3X2 Meter APBD 2018 Baru
3 Sumur Bor RT. 01 s/d RT. 07 Desa Bahaur Hulu Permai Di sesuaikan APBD 2018 Baru
4 Pengadaan Tempat Air Bersih/ Tong 1200 Liter RT. 04 s/d RT. 04 200 Unit APBD 2018 Baru
5 Bantuan Pengobatan Gratis Desa Cemantan Warga Masyarakat APBD 2018 Lama
6 Bantuan Pengobatan Gratis Desa Sei Pudak Warga Masyarakat APBD 2018 Lama
7 Dokter Gigi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama
8 Analis Kesehatan Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama
9 Tenaga Gizi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama
10 Tenaga Bidan Puskesmas Bahaur Tengah 3 Orang APBD 2018 Lama
11 Tenaga Perawat Puskesmas Bahaur Tengah 3 Orang APBD 2018 Lama
12 Tenaga Kesling Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Baru
13 Tenaga Farmasi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama
14 Pemasangan Listrik Aula Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Lama
15 Pemasangan Listrik Rumah Dinas Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru
16 Tempat Pembuangan Sampah Akhir Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru
17 Pembangunan Pos Jaga untuk Satpam Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru
18 Plang Puskesmas Bahaur Tengah Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru
19 Sumur Bor Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN KUALA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
20 Pembangunan Poskesdes Desa Bahaur Hulu 1 Unit APBD 2018 Lama
21 Rehab Pustu Kiapak Desa Kiapak Di sesuaikan ADD 2018 Lama
22 Genset Poskesdes Kiapak 1 Unit APBD 2018 Baru
23 Tower Penampungan Air Bersih Poskesdes Kiapak 1 Unit APBD 2018 Baru
24 Tower Penampungan Air Bersih Poskesdes Bahaur Batu Raya 1 Unit APBD 2018 Baru
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pengecoran jalan utama menuju Puskesmas Desa sebangau permai 300 Meter 2018
2 Pengecoran halaman Puskesmas Desa sebangau permai 750 Meter2 2018
3 Pemasangan Instalasi listrik rumah dinas Desa sebangau permai 7 rumah 2018
4 Pemasangan instalasi listrik Pustu Kecamatan sebangau kuala 8 Pustu 2018
5 Pengadaan meubeler (Meja, Kursi) Puskesmas Induk Meja 10 bh Kursi 100 bh 2018
6 Pengadaan meubeler (Meja, Kursi, Kursi tamu/pasien, Lemari obat) 8 Pustu Di sesuaikan 2018
7 Perehaban Pustu Desa sebangau permai 2 unit 2018
8 Pembuatan gedung Posyandu Sebangau Permai, Panduran Sebangau, Sei Hambawang dan Sei Bakau 4 Unit 2018
9 Penampungan air bersih Puskesmas Induk dan Pustu 9 Unit 2018
10 Pengadaan tenaga :
Dokter Umum Kecamatan sebangau kuala 2018
Dokter Gigi Kecamatan sebangau kuala 2018
Perawat Kecamatan sebangau kuala 2018
Perawat Gigi Kecamatan sebangau kuala 2018
Bidan Kecamatan sebangau kuala 2018
Tenaga Administrasi Kecamatan sebangau kuala 1 Unit 2018
11 Peralatan Medis Puskesmas Puskesmas Induk 2018
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN SEBANGAU KUALA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
12 Ruang Laboratorium Puskesmas Induk 2018
13 Kendaraan roda dua Puskesmas Induk 5 Unit 2018
14 Pengadaan Komputer/Laptop Puskesmas Induk 2018
15 lomba Kebersihan Lingkungan RT RT. 04 RW. 02 7x5 Meter 2018
16 Rehab Pustu Desa Panduran Multa 1 Unit 2018
17 Penambahan/peningkatan Insentif para pegawai puskesmas Kecamatan sebangau kuala 2018
18 Insentif Kader Posyandu Desa Panduran Sebangau 2018
19 Pelatihan Kader Posyandu Desa sebangau permai 2018
20 Penempatan Tenaga Medis Desa Mekar Jaya 2018
21 Program Kesehatan Ibu dan Anak gratis Desa Mekar Jaya 8 Kelompok Tani 2018
22 Pelayanan Sosial ibu hamil dan balita Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018
23 Operasional Posyandu Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018
24 Perlengkapan Sarana dan Prasarana posyandu Desa Mekar Jaya 2 Paker 2018
25 Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018
26 Penambahan Tenaga Perawat Desa sebangau jaya 2018
27 Peralatan Medis Pustu Desa Sebangau jaya 2018
28 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Sebangau jaya 2018
29 Pengadaan Penampungan air bersih Desa Panduran Mulya 20 Unit 2018
30 Penampatan Tenaga Kesehatan Perawat Desa Panduran Mulya 1 Orang 2018
31 Sunatan Masal Desa Sei Hambawang 2018
32 Rehab beton halaman puskesmas Desa Mekar Jaya 1 Unit 2018
33 Penyemprotan Nyamuk Malaria Desa sebangau permai 1 Paket 2018
34 Pelatihan dan penyuluhan Kesehatan Desa sebangau Jaya 3 kegiatan 2018
35 Peningkatan gizi ibu hamil dan balita Desa Sebangau Jaya 12 Bulan 2018
36 Pengobatan Gratis Desa Sei Hambawang Setiap bulan 2018
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pembangunan gedung Posyandu Desa Parahangan 10x20 Meter APBN 2018 Baru
2 Pengadaan Kendaraan dinas operasional poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
3 Pengadaan alat perlengkapan kesehatan Desa Tuwung 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
4 Pengadaan Tower air poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
5 Pengadaan tabung oksigen transport Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
6 Pengadaan Kursi dan Meja Poskesdes Desa Tuwung 4 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
7 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Desa Tuwung 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
8 Pengadaan baju kaos senam untuk lansia Desa Tuwung 100 Pasang APBD 2018 Baru
9 Pengadaan warles untuk Poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
10 Pengadaan meubeler kantor poskedes (Meja dan Kursi) Desa Tanjung Sanggalang 15 Unit APBD 2018 Baru
11 Tenaga Dokter umum Puskesmas Bukit Rawi 1 Orang 2018 Baru
12 Tenaga Bidan Poskesdes Balukon 1 Orang 2018 Lama
13 Rehab Pustu/Poskesdes beserta Meubeler Penda Barania, Tuwung, Petuk Liti, Bukit Liti, Pamarunan 7 Unit APBD 2018 Baru
14 Pengadaan Meubeler Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Bukit Rawi Di sesuaikan APBD 2018 Lama
15 Pengadaan Kursi Lipat untuk pertemuan Puskesmas Bukit Rawi 50 Unit APBD 2018 Baru
16 Pengadaan proyektor LCD Puskesmas Bukit Rawi 1 Unit APBD 2018 Lama
17 Pengadaan Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah Puskesmas Bukit Rawi 1 Unit APBD 2018 Lama
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN TENGAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
18 Alkes (KIT standar pemeriksaan umum) Puskesmas Bukit Rawi 16 Set APBD 2018 Baru
19 Bidan Kit Puskesmas Bukit Rawi 15 Set APBD 2018 Lama
20 Timbangan bayi/ timbangan dewasa Pustu/Poskesdes 15 Set APBD 2018 Baru
21 Pemasangan Jet Pump + Tandon air Tanjung Sanggalang, Petuk liti, Bukit liti, Pamarunan, Bereng rambang 5 Set APBD 2018 Baru
22 Alat Pemeriksaan Kolesterol, Gula darah, Asam urat Pustu/Poskesdes 14 Unit APBD 2018 Baru
23 Alat Pemeriksaan Hb Digital Pustu/Poskesdes 14 Unit APBD 2018 Baru
24 Motor Dinas Puskesmas, Pustu, Poskesdes 10 Unit APBD 2018 Lama
25 Sunatan Masal Desa Tuwung 1 Kegiatan APBD 2018 Baru
26 Perlengkapan sarana posyandu Balita dan Lansia Desa Pamarunan RT. 04 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
27 Pengadaan Meubeler Poskesdes Desa Pamarunan RT. 03 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
28 Penambahan tenaga medis perawat Desa Balukon RT. 02 1 Orang APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pembangunan sanitasi umum Desa Belanti siam 2 Paket APBN 2018 Lama ( 2x diusulkan )
2 Rehab fasilitas kesehatan Desa Belanti siam 2 Unit APBD 2018 Lama ( 3x diusulkan )
3 Peralatan Medis dan Meubeler Polindes desa Kantan dalam 1 Set APBD 2018 Baru
4 Rehab Pustu Desa Kantan dalam 1 Unit APBD 2018 Baru
5 Cor jalan masuk Pustu Desa Kantan muara RT. 11 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
6 Pembuatan PAH Desa Talio Hulu 26 RT APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
7 Sumur Bor Desa Talio Hulu 10 Unit APBD 2018 Baru
8 Pemasangan listrik untuk rumah dinas dan IGD Puskesmas Pangkoh 2 Unit APBD 2018 Baru
9 Sumur Bor Desa Pantik 40 titik APBD 2018 Lama ( 4x diusulkan )
10 Rehab Pustu Desa Pantik 1 Unit APBD 2018 Lama
11 Pembangunan gedung Poskesdes Desa Pantik 1 Unit APBD 2018 Lama
12 Pembangunan gedung Posyandu Desa Karya bersama RT. 01 dan RT. 05 2 Unit APBD 2018 Lama
13 Pembuatan MCK Desa Talio RT. 01 dan 02 15 Unit APBD 2018 Lama
14 Pembangunan gedung Posyandu Desa Talio RT. 01 1 Unit APBD 2018 Lama
15 Rehab Pustu Blok C Kiri 1 Unit APBD 2018 Baru
16 Pembuatan PAH Desa Karya bersama RT. 01 s/d RT. 05 50 Titik APBD 2018 Lama
17 PMKS Desa Talio Hulu 300 Orang APBD 2018 Baru
18 Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Pangkoh 1 Paket APBD 2018 Lama
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN PANDIH BATU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
19 Penampungan Air bersih Puskesmas Pangkoh 1 Paket APBD 2018 Lama
20 Penambahan Gizi Balita Desa Pangkoh Hilir 1 Paket APBD 2018 Lama
21 Penambahan tenaga medis Pustu Desa Pangkoh Hulu RT. 01 1 Orang APBD 2018 Baru
22 Pengobatan Gratis Desa Pangkoh Hulu 1 Kegiatan APBD 2018 Baru
23 Pengadaan Air bersih (pipanisasi) Desa Mulyasari 22 Unit APBD 2018 Lama
24 Pemeriksaan dan Pengobatan gratis Desa Mulyasari 2 Kegiatan APBD 2018 Lama
25 Pembuatan MCK Desa Talio RT. 01 dan 02 15 Unit APBD 2018 Baru
26 Pembngunan Gedung Posyandu Desa Talio RT. 01 1 Unit APBD 2018 Lama
27 Cor halaman Puskesmas Pangkoh Hilir Puskesmas Pangkoh Hilir 15x20 M APBD 2018 Baru
28 Rehab rumah dinas dua pintu Puskesmas Pangkoh Hilir 9x15 M APBD 2018 Baru
29 Kendaraan roda dua Puskesmas Pangkoh Hilir 9 Unit APBD 2018 Baru
30 Rehab Sedang Pustu Dandang Desa Dandang 7x12 m APBD 2018 Baru
31 Rehab Sedang Pustu Talio Desa Talio 7x12 m APBD 2018 Baru
32 Rehab Ringan Pustu Talio Muara Desa Talio Muara 7x12 m APBD 2018 Baru
33 Rehab Poskesdes Talio Muara Desa Talio Muara 7x12 m APBD 2018 Baru
34 Rehab Pustu Talio Hulu Desa Talio Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru
35 Penimbunan halaman, pagar dan jembatan Pustu pangkoh sari Desa Pangkoh Sari 25x40 m APBD 2018 Baru
36 Rehab ringan Pustu Pangkoh Sari Desa Pangkoh Sari 7x12 m APBD 2018 Baru
37 Penimbunan halaman, pagar dan jembatan Pustu Kantan Muara Desa Kantan Muara 25x40 m APBD 2018 Baru
38 Rehab ringan Poskesdes Kantan Dalam Desa Kantan Dalam 7x12 m APBD 2018 Baru
39 Rehab sedang Pustu Kantan Atas Desa Kantan Atas 7x12 m APBD 2018 Baru
40 Rehab sedang Poskesdes Palambahen Desa Pangkoh Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru
41 Rehab sedang Pustu Mulyasari Desa Mulyasari 7x12 m APBD 2018 Baru
42 Rehab sedang Poskesdes Talio hulu Desa Talio Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pembangunan gedung baru Poskesdes dan Perawat Dusun Pakis Rejo 2 Unit APBD 2018 Lama
2 Cor Halaman Poskesdes Wono Agung 200 M² APBD 2018 Lama
3 Pembangunan Gedung Posyandu Desa Maliku Mulya RT. 03 1 Unit APBD 2018 Baru
4 Pembangunan gedung Polindes Desa Garantung RT. 18 P=6 M. L=9 M APBD I/II/DD 2018 Baru
5 Pembangunan baru ruang rawat jalan 2 lantai Puskesmas Maliku P=15 M. L=25 M APBD 2018 Lama
6 Rehab Poskesdes Maliku Mulya Desa Maliku Mulya P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama
7 Rehab Pustu Gandang Barat Desa Gandang Barat P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama
8 Rehab rumah dinas jabatan Dokter Puskesmas Maliku P=8 M. L=12 M APBD 2018 Lama
9 Rehab rumah dinas kopel 3 pintu Puskesmas Maliku P=18 M. L=6 M APBD 2018 Lama
10 Rehab ruang persalinan Puskesmas Maliku P=15 M. L=8 M APBD 2018 Lama
11 Bangunan pembuatan SPAL/IPAL Puskesmas Puskesmas Maliku P=5 M. L-4 M APBD 2018 Lama
12 Pemasangan SIK Puskesmas Puskesmas Maliku 1 Unit APBD 2018 Lama
13 Rehab Poskesdes Kanamit Desa Kanamit P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama
14 Kendaraan roda dua untuk petugas Puskesmas, Pustu, Poskesdes Kecamatan Maliku 10 Unit APBD 2018 Lama
15 Pengerasan jalan keliling Puskesmas Puskesmas Maliku P=150 M. L=3 M APBD 2018 Lama
16 Pagar belakang Puskesmas Puskesmas Maliku P=100 M. L=2 M APBD 2018 Lama
17 Meubeler Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Kecamatan Maliku 30 Unit APBD 2018 Lama
18 Bed Tindakan IGD Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama
19 Kursi roda IGD Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
20 Sterilisator auto clav IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN MALIKUUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
21 Tiang infus IGD Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama
22 AC 1 PK IGD Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama
23 Peralatan medis minor set IGD Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
24 Termos vaksin / vaksin carier IGD Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama
25 Laptop IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
26 Tempat sampah IGD Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama
27 Alat cek digital kesehatan IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
28 EKG IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
29 Lampu emegency IGD Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama
30 Stetoscop dewasa IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
31 Mobile suction IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
32 Lemari alat medis IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
33 Mesin penghancur jarum IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
34 Wastavel portabel IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
35 Hand dryer IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
36 Bantal pasien Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama
37 Selimut Pasin Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama
38 Seprai Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama
39 Tiang infus Ruang Ranap Puskesmas Maliku 15 APBD 2018 Lama
40 Kipas angin Ruang Ranap Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama
41 Lemari alat kayu tempat alat tenun Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
42 Kursi tunggu Ruang Ranap Puskesmas Maliku 6 APBD 2018 Lama
43 Jam dinding Ruang Ranap Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
44 AC 1 PK Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
45 Televisi Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
46 Dispenser air minum Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
47 Lampu emegency Ruang Ranap Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama
48 Sampiran Ruang Ranap Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama
49 Seragam piket warna hijau Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama
50 Laptop Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
51 Rehab jalan lingkungan menuju RRI dan Ruang VK Puskesmas Maliku 2x150 M APBD 2018 Lama
52 Penyambungan pagar keliling puskesmas Puskesmas Maliku 100 M APBD 2018 Lama
53 Kenopi perkir sepeda motor Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
54 Tandu Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
55 Bak sampah besar untuk halaman Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama
56 Mesin absen sidik jari Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
57 CCTV Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
58 Pos satpam Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
59 Pembuatan taman Puskesmas Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
60 Kursi tunggu pasien Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
61 Kursi lipat Ruang Obat Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama
62 Lemari besi Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
63 Kipas angin Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
64 Meja besar dan kecil Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
65 Blender puyer Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
66 Mesin penjepit kertas puyer Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
67 Rak kayu dan rak besi Ruang Obat Puskesmas Maliku 6 APBD 2018 Lama
68 AC 1 PK Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
69 Lemari kayu 2 pintu Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
70 Meja pelayanan Obat Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
71 Laptop Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
72 Jam dinding Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
73 Tempat sampah Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
74 Meja pendaftar loket Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
75 Laptop Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
76 AC 1 PK Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama
77 Jam dinding Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
78 Kursi lipat Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama
79 Kipas angin dinding Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
80 Tempat sampah Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
81 Sterilisator auto clav Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
82 Peralatan pencabut gigi permanen Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
83 Peralatan pencabut gigi susu Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
84 Peralatan penambalan gigi Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
85 AC 1 PK Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
86 Meja kerja Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
87 Kursi lipat Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
88 Laptop Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
89 Tensimeter digital Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
90 Stetoscop dewasa Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
91 Stetoscop anak-anak Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
92 Sampiran Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
93 Termometer digital Infrared Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
94 Kipas angin Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
95 Kursi lipat Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
96 Jam dinding Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
97 Pen Light Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
98 Tempat sampah Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
99 Laptop Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
100 Printer infus Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
101 AC 1 PK Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
102 Mesin penghancur kertas Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
103 Mesin laminating Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
104 Printer fotocopy Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
105 Lemari Kabinet Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
106 Kursi Putar Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
107 Meja kerja Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
108 Pemberian makan tambahan Desa Wono Agung 134 org APBD 2018 Lanjutan
109 Pengadaan susu bayi dan balita Desa Wono Agung 119 org APBD 2018 Lanjutan
110 Pengadaan susu Ibu hamil Desa Wono Agung 9 org APBD 2018 Lanjutan
111 Mengadaan susu Ibu Menyusui Desa Wono Agung 5 org APBD 2018 Lanjutan
112 Pemberian transport Ibu hamil periksa Desa Wono Agung 9 org APBD 2018 Lanjutan
113 Pemberian transport Ibu bersalin Desa Wono Agung 9 0rg APBD 2018 Lanjutan
114 Pemberian transport Ibu nifas periksa Desa Wono Agung 9 0rg APBD 2018 Lanjutan
115 Pemberian transport Kader Posyandu Desa Wono Agung 6 org APBD 2018 Lanjutan
116 Pengadaan timbangan digital Balita Desa Wono Agung 1 Unit APBD 2018 Lanjutan
117 Pengadaan Meubeler Posyandu Desa Wono Agung 1 Paket APBD 2018 Lanjutan
118 Pelatihan meracik makanan Desa Wono Agung 134 anak APBD 2018 Lanjutan
119 Rehab lantai Poskesdes Desa Tahai baru 1 Unit APBD 2018 Baru
120 Penambahan gizi pada anak usia dini dan Ibu menyusui Desa Tahai Jaya 300 org APBD 2018 Lanjutan
121 Bantuan perlengkapan Posyandu Desa Tahai Jaya 1 Paket APBD 2018 Lama
122 Kartu Indonesia Sehat Desa Kanamit Jaya RT. 01 s/d 09 150 org APBD 2018 Baru
123 Peralatan Posyandu mawar putih Desa Badirih RT. 01 1 Paket APBD 2018 Lama
124 Rehab Pustu Badirih Desa Badirih RT. 02 1 Unit APBD 2018 Lama
125 Pembangunan jembatan dan jalan titian Poskesdes Poskesdes Badirih 1 Unit APBD 2018 Lama
126 Bantuan makanan tambahan anak Balita, anak sekolah, Bumil dan bantuan biaya melahirkan Desa Badirih RT 01 s/d 03 1 Paket APBD 2018 Lama
127 Kartu Indonesia Sehat Desa Badirih RT 01 s/d 03 35 KK APBD 2018 Lama
128 Penambahan gizi anak Balita Desa Garantung 215 APBD II/GSC 2018 Lama
129 Tenaga Medis Perawat Desa Gandang Barat 1 org APBN/N II/I 2018 Lama
130 Dokter Umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
131 Dokter Gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
132 Gizi/ Nutrisionist Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
133 Perawat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
134 Bidan Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama
135 Apoteker Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
136 Analis Kesehatan Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
137 Administrasi Akutansi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
138 Rekam medik Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama
139 Pelayanan Sunat Masal Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama
140 Pelayanan Pengobatan Gratis Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama
141 Pelayanan BPJS Gratis Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pembangunan gedung Posyandu Desa Tanjung Taruna 6x10 Meter APBN 2018 Baru
2 Penimbunan Halaman Pustu Desa Saka Kajang RT.03 P=17 M. L=8 M. T=1 M APBD 2018 Baru
3 Kendaraan dinas tenaga Pustu Desa Saka Kajang RT.03 2 Unit APBD 2018 Lama
4 Meubeler Pustu Desa Saka Kajang RT.03 1 Unit APBD 2018 Lama
5 Rehab Poskesdes, Meubeler dan Halaman Desa Henda RT.01 Di sesuaikan APBD 2018 Lama
6 Pembangunan rumah dinas para medis Desa Garung 10x6 M APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )
7 Pembangunan Poskesdes Baru Desa Tanjung Taruna 10x12 M APBD 2018 Baru
8 Penambahan Tenaga Medis Desa Pilang 1 Orang APBD 2018 Baru
9 Pembuatan Taman Puskesmas Jabiren 10x20 M DAK DAU 2018 Baru
10 Pembuatan Pagar Puskesmas Jabiren 5x10 M DAK DAU 2018 Baru
11 Pembuatan Aula Puskesmas Jabiren 5x4 M DAK DAU 2018 Baru
12 Pembuatan Gudang Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru
13 Rehab bangunan IGD Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru
14 Penimbunan Halaman Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru
15 Rehab berat bangunan Puskesmas Puskesmas Jabiren 1 Paket DAK DAU 2018 Baru
16 Dusun UTP Jabiren Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru
17 Perbaikan lantai keramik Puskesmas Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru
18 Pembuatan WC Keluarga Masyarakat Jabiren 50 Unit APBD 2018 Baru
19 Pengadaan Listrik dan sarana Poskesdes Desa Henda RT.01 1 Paket APBD 2018 Lama
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN JABIREN RAYAUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
KETERANGAN
STATUS USULAN
1 Pengadaan Ambulance Ranger Puskesmas Bawan 1 Unit APBN 2018 Baru
2 Pembangunan Gedung Posyandu Manen Kaleka 8x12 M APBD 2018 Lama
3 Penambahan Tenaga Medis Perawat Manen Kaleka 2 Orang APBD 2018 Lama
4 Pengasapan/ Foging DBD Manen Kaleka 1 Kegiatan APBD 2018 Lama
5 Rehab berat Pustu Desa Tambak Lengkap APBD 2018 Lama
6 Rehab Puskesmas Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Lama
7 Kendaraan Operasional Poskesdes Desa Manen Panduran 1 Unit APBD 2018 Lama
8 Pengadaan peralatan kesehatan (Tensi, timbangan, alat kebidanan) Desa Manen Panduran 1 Paket APBD 2018 Lama
9 Pustu Desa Hurung RT. 03 10x10 M APBD 2018 Lama
10 Pembuatan garasi mobil dan motor Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru
11 Pengadaan mobil Jenazah (menukar mobil yang lama) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru
12 Pengadaan kursi lipat untuk Aula Puskesmas Bawan 30 Unit APBD 2018 Baru
13 Pengadaan Plang Nama Puskesmas (Neon Box) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru
14 AC 1 PK untuk Aula Puskesmas Bawan 2 Unit APBD 2018 Baru
15 Meubeler meja kerja Puskesmas Bawan 4 Unit APBD 2018 Baru
16 Lemari Pendingin (Kulkas) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru
17 Laptop dan printer fotocopy Puskesmas Bawan 1 Paket APBD 2018 Baru
18 Semenisasi halaman rumah dinas Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru
REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN BANAMA TINGANGUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN
Renovasi rumah dinas dokter Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru
20 Pengadaan listrik dan air untuk rumah dinas couple Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru
21 Pemasangan Internet Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru
22 Pengadaan Plang Pustu Desa Manen Panduran 1 Unit APBD 2018 Baru
23 Pengadaan rompi pelampung Puskesmas Bawan 6 Buah APBD 2018 Baru
24 Pengadaan matras untuk senam Ibu hamil Puskesmas Bawan 16 Buah APBD 2018 Baru
25 Pengadaan soundsistem untuk Aula Puskesmas Bawan 1 Paket APBD 2018 Baru
26 Pengadaan Listrik Aula Puskesmas Bawan, Poskesdes Ramang, Ramang Bawah 3 Paket APBD 2018 Baru
27 Pengadaan Operasional Rawat Inap Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru
28 Pengadaan Operasional Pustu, Poskesdes dan Polindes Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru
29 Pengadaan sumur bor untuk Pustu Goha dan Ramang atas Goha dan Ramang Atas 2 Unit APBD 2018 Baru
30 Pembuatan jembatan di Pustu Goha dan Pahawan Puskesmas Bawan 2 Paket APBD 2018 Baru
31 Pembuatan pagar keliling Pustu dan Poskesdes Manen panduran, Goha, Pahawan, Poskesdes Ramang atas dan Bawah 2 Paket APBD 2018 Baru
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
SASARAN STRATEGI
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya aksesbilitas pendidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya aksesbilitas pendidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya aksesbilitas pendidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya UMKM Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya UMKM Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya UMKM Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya Koperasi Aktif Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor EkonomiMenurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya tingkat pengangguran Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya tingkat pengangguran Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya tingkat pengangguran Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya penanaman modal Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya penanaman modal Pengembangan Sektor Ekonomi
Berkembangnya agroindustri Intensifikasi Komoditi
Berkembangnya agroindustri Intensifikasi Komoditi
Berkembangnya agroindustri Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi Komoditi
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi KomoditiMeningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi KomoditiMeningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi Komoditi
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Urs Bid Urs SKPD PrgPengembangan sarana dan prasana wilayah
1 03 1.03.01 15Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 1.03.01 16Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1 03 1.03.01 17Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1 03 1.03.01 18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 03 1.03.01 23Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 03 1.03.01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 03 1.03.01 31Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daeah
1 07 1.07.01 15Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 07 1.07.01 17Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
1 07 1.07.01 18Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1 07 1.07.01 19Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1 25 1.07.01 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 1.07.01 16
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1 25 1.07.01 17Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1 25 1.07.01 18Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
1 25 1.07.01 19Program Peningkatan Pelayanan Publik
2 03 1.20.03 17Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pengembangan sarana dan prasarana permukiman
1 03 1.03.01 27Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
1 03 1.03.01 29
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 03 1.03.01 30Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tabel 7.1KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
ARAH KEBIJAKAN
Kode SKPD/PROGRAM
1 08 1.03.01 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 06 1.06.01 18Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 06 1.06.01 21Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
1 05 1.03.01 15
Program Perencanaan Tata Ruang
1 05 1.03.01 16Program Pemanfaatan Ruang
1 06 1.03.01 16Program Kerjasama Pembangunan
1 05 1.06.01 15Program Perencanaan Tata Ruang
1 13 1.13.02 23Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1 13 1.13.02 24Program Kedaruratan dan Logistik
1 13 1.13.02 25Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Peningkatan Wajib Belajar 1 20 1.20.03 44
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
1 20 1.20.03 45Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK
1 20 1.20.03 46Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
Peningkatan Angka Melek Huruf 1 01 1.01.01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 1.01.01 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 1.01.01 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 1.01.01 17Program Pendidikan Menengah
1 01 1.01.01 18Program Pendidikan Non Formal
1 01 1.01.01 21Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 26 1.26.01 15Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah 1 01 1.01.01 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 01 1.26.01 21Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 24 1.26.01 16Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Peningkatan kualitas pendidikan 1 01 1.01.01 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan kualitas kesehatan 1 02 1.02.01 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 1.02.01 16Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1 02 1.02.01 19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 02 1.02.01 20Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 1.02.01 21Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 1.02.01 22Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 1.02.01 23Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.01 24Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 02 1.02.01 25Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1 02 1.02.01 28Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.01 32Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 02 1.02.02 16Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1 02 1.02.02 19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 02 1.02.02 20Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 1.02.02 24Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 02 1.02.02 26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 1.02.02 27Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Peningkatan kualitas kesehatan 1 12 1.11.01 15
Program Keluarga Berencana
1 12 1.11.01 16Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1 12 1.11.01 17Program Pelayanan Kontrasepsi
1 12 1.11.01 23Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga
Pengembangan Keterampilan Masyarakat
1 14 1.13.01 15Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1 14 1.13.01 16Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 14 1.13.01 17Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat
1 06 1.06.01 22Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 20 1.20.03 49 Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah
1 20 1.20.03 50 Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah
2 06 2.07.01 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2 06 2.07.01 18Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2 07 2.07.01 15Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2 07 2.07.01 16Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pengembangan UMKM 1 15 2.07.01 15
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
1 15 2.07.01 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 15 2.07.01 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan Koperasi 1 15 2.07.01 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat
1 06 1.06.01 23Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 13 1.13.01 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1 13 1.13.01 16Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 1.13.01 18Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1 13 1.13.01 21Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 20 1.20.03 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan
1 20 1.20.03 48 Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah
1 20 1.20.03 51 Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan RakyatPeningkatan pemerataan pembangunan
1 14 1.13.01 18Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3
2 08 1.13.01 15Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2 03 1.20.03 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Peningkatan penanaman modal 1 16 1.06.01 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 20 1.20.19 41Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pengembangan usaha agrobisnis 2 01 2.01.01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2 07 2.07.01 18Program Penataan Struktur Industri
2 07 2.07.01 19Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Pengembangan produktifitas pertanian
1 21 1.21.01 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.01 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.01 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.01 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.01 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2 01 1.21.01 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 1.21.01 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 1.21.01 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2 01 1.21.01 20
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2 01 2.01.01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2 01 2.01.01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2 05 2.05.01 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2 05 2.05.01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
2 05 2.05.01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2 05 2.05.01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2 05 2.05.01 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Pengembangan pengelolaan sumber daya alam
1 08 1.08.01 19Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2 03 1.20.03 18 Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan
2 03 1.20.03 20 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
1 08 1.21.01 22
Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Peningkatkan persentase kualitas lingkungan
1 08 1.08.01 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 08 1.08.01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 1.08.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1 08 1.08.01 23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1 08 1.08.01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 08 1.08.01 25 Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan
1 08 1.08.01 26 Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim
1 08 1.08.01 27 Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan
1 08 1.08.01 28 Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup
1 08 1.08.01 29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup
1 19 1.19.01 15Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 19 1.19.01 17Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1 19 1.19.01 21Program Pendidikan Politik Masyarakat
2 02 2.02.01 16Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2 02 2.02.01 20Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2 02 2.02.01 21Program Peningkatan Produksi
Peningkatan Nilai LAKIP 1 01 1.01.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 1.02.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 1.02.02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 1.03.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 1.06.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 1.07.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 1.08.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 1.10.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 18Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan
1 11 1.11.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 13 1.13.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 13 1.13.02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 19 1.19.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 19 1.19.02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 1.20.03 15Program Pengembangan Data/Informasi
1 06 1.20.03 16Program Kerjasama Pembangunan
1 06 1.20.03 21Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 09 1.20.03 17Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1 20 1.20.03 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.03 16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1 20 1.20.03 31Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media
1 20 1.20.03 32Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
1 20 1.20.03 42Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
1 20 1.20.03 43Program Bantuan Hukum
1 20 1.20.04 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.04 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 1.20.04 26Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 1.20.04 37Program Sceins Driver Reference ( SDR ) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 1.20.04 38Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat
1 20 1.20.05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.06 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.06 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 1.20.06 21Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 20 1.20.06 22Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 20 1.20.07 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.08 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.09 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.10 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.11 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.12 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.13 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.14 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.15 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.16 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.17 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.18 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.19 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.20 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 21 1.21.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 22 1.22.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 26 1.26.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 01 2.01.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 02 2.02.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 05 2.05.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 07 2.07.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Opini BPK 1 01 1.01.01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 02 1.02.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 02 1.02.02 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 03 1.03.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 06 1.06.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 07 1.07.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 08 1.08.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 10 1.10.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 11 1.11.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 13 1.13.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 13 1.13.02 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 19 1.19.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 19 1.19.02 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.03 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.04 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.05 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.05 17Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah
1 20 1.20.05 18Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
1 20 1.20.05 19Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah
1 20 1.20.06 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.07 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.08 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.09 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.10 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.11 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.12 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.13 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.16 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.17 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.19 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 21 1.21.01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 22 1.22.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 26 1.26.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 01 2.01.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 02 2.02.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 05 2.05.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 07 2.07.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah
1 01 1.01.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 1.01.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 01 1.01.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 01 1.01.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 02 1.02.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 1.02.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 02 1.02.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 02 1.02.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 02 1.02.02 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 1.02.02 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 03 1.03.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 1.03.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 03 1.03.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 06 1.06.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 06 1.06.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 06 1.06.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 07 1.07.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 1.07.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 07 1.07.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 07 1.07.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 08 1.08.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 1.08.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 08 1.08.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 10 1.10.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 1.10.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 11 1.11.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 11 1.11.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 13 1.13.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 13 1.13.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 13 1.13.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 13 1.13.02 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 13 1.13.02 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 13 1.13.02 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 19 1.19.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 1.19.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 19 1.19.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 19 1.19.02 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 1.19.02 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.03 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.03 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 1.20.03 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.03 33Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur
1 20 1.20.03 34Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan
1 20 1.20.03 35Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
1 20 1.20.04 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.04 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 1.20.04 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.05 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.05 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.06 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.06 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 1.20.06 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 20 1.20.06 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.07 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.07 28Program Pendidikan Kedinasan
1 20 1.20.07 29Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah
1 20 1.20.07 30Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 20 1.20.08 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.08 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.09 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.09 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 20 1.20.09 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.10 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.10 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.11 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.11 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.12 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.12 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.13 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.13 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.14 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.14 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.15 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.15 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 20 1.20.15 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.16 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.17 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.18 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.19 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.19 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 1.20.19 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.20 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 21 1.21.01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 22 1.22.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 22 1.22.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 22 1.22.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 26 1.26.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 26 1.26.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 26 1.26.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 01 2.01.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 01 2.01.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 01 2.01.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
2 01 2.01.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 02 2.02.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 02 2.02.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 02 2.02.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
2 02 2.02.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 05 2.05.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 05 2.05.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 05 2.05.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 07 2.07.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 07 2.07.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 07 2.07.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan
1 19 1.19.02 15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 18 1.20.03 16Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1 18 1.20.03 20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1 18 1.20.03 21Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1 22 1.22.01 15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 22 1.22.01 16Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1 22 1.22.01 17Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1 22 1.22.01 18Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 22 1.22.01 19Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
1 22 1.22.01 20Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)
1 22 1.22.01 21Program Fasilitasi Pembangunan Desa Terpadu
Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan
1 11 1.11.01 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 1.11.01 16Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 1.11.01 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 1.11.01 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
1 11 1.11.01 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan
1 01 1.01.01 07
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 08 1.08.01 07Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan
1 20 1.20.09 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.10 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.11 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.12 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.13 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.14 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.15 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.19 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 26 1.26.01 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
2 07 2.07.01 07Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan
Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal
1 19 1.19.02 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1 17 1.20.03 15Program Pengembangan Nilai Budaya
2 04 1.20.03 15Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
AWAL AKHIRProporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 65,00 75,00
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 8,00 13,00
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
80,00 80,00
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
65,00 79,00
Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan 80,00 80,00
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 60,00 83,00
Prasarana Umum dalam kondisi baik 80,00 90,00
Jumlah arus penumpang angkutan umum 1.400,00 6.201,00
Jumlah uji kir angkutan umum 489,00 542,00
Jumlah terminal angkutan umum 4,00 4,00
Pemasangan rambu-rambu 0,00 205,00
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
80,00 99,00
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;b. media baru seperti website (media online);c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/ataue. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet,brosur spanduk dan baliho
80,00 99,00
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar
80,00 99,00
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang
80,00 99,00
#N/A 80,00 99,00
rasio elektrifikasi 70,00 70,00
• Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum• Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
13,00 18,00
Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan infrastruktur memadai
70,00 82,00
jalan lingkungan dibangun dalam kondisi baik 70,00 85,00
INDIKATOR PROGRAM Kinerja
Persentase penanganan sampah 16,40 70,00
Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang direncanakan
Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
ada ada
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
ada ada
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerahtentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya
terlayani terlayani
Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 80,00 80,00
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
ada ada
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)
2 Jam 2 Jam
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 3 Kecamatan 8 Kecamatan
cakupan rehabilitasi lingkungan 80,00 80,00
cakupan pengembangan IPTEK 75,00 98,00
cakupan pemanfaatan IPTEK 75,00 98,00
cakupan kelembagaan IPTEK 75,00 98,00
Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 43,43 71,65
APM SD/SDLB/MI 88,02 95,30
APM SMP/MTs 65,47
APM SMA/SMK/MA 40,86 76,94
Angka Melek Huruf
Jumlah perpustakaan 40,00 55,00
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2.617,00 12.117,00
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar 128,58 129,18
Jumlah kunjungan ke perpustakaan 2.815,00 13.200,00
Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku 13,88 94,44
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 77,72 99,85
Rasio tenaga medis persatuan penduduk 125,00 155,00
Rasio dokter persatuan penduduk 17,00 24,00
Angka Harapan Hidup 71,00 72,6
Prevalensi balita gizi kurang 5,00 22,00
Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization 100,00 100,00
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100,00 100,00
Angka Harapan Hidup 71,00 72,6
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100,00 100,00
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,8 1,08
Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2,00 2,00
Cakupan kunjungan bayi 70,00 95,00
Angka Harapan Hidup 71,00 72,6
Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization 100,00 100,00
Prevalensi balita gizi kurang 5,00
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100,00 100,00
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,7 1,5
Angka Harapan Hidup 71,00 72,6
Persentase Akseptor KB 82,49 82,60
Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 12,00 11,00
Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,00 2,00
Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB) 98,94 78,10
Angka Partisipasi angkatan kerja 71,00 76,00
Tingkat partisipasi angkatan kerja 0,00
Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebjakan pemerintah daerah
100,00 100,00
Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 90,00 90,00
cakupan pemanfaatan terhadap potensi daerah 75,00 98,00
cakupan sarana ekonomi dan promosi potensi daerah 75,00 98,00
Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar 100,00 100,00
Persentase industri berbasis teknologi 30,00 80,00
Produktifitas industri kecil dan menengah 80,00 80,00
UMKM aktif 4.353,00 4.850,00
Cakupan bina UMKM 80,00 80,00
UMKM yang dibina 80,00 80,00
Koperasi Aktif 106,00 175,00
Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya 90,00 90,00
Persentase PMKS skala kab./kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya
1.048,00 1.048,00
Persentase PMKS skala kab./kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
1.048,00
Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial
80,00 80,00
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan
80,00 80,00
cakupan sarana dan prasarana kesra 75,00 98,00
cakupan pembinaan sarana ekonomi dan produksi daerah 75,00 98,00
cakupan peningkatan sosial kesra 75,00 98,00Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 8,30 7,14
Persentase transmigran swakarsa 20,00 20,00
Persentase pertambangan tanpa izin 12,50 45,00Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 10,00 15,00
rata-rata lama perizinan 1-4 hari 1-4 hari
cakupan teknologi tepat guna bagi petani 80,00
Pertumbuhan industri 7,00 8,00
Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri 80,00 80,00
Ketersediaan pangan utama 121,70 118,67
Beras 121,70 118,67
Daging 2,57 2,57
Telur 9,32 9,32
Ikan 33,90 33,90
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 60,03 70,10
Produktiftas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 36,05 42,25
cakupan teknologi tepat guna bagi petani 100,00 100,00
Cakupan bina kelompok tani 200,00 200,00
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 60,03 70,10
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 60,03 70,10
Produktivitas :- Padi (Ku/Ha) 34,50 42,25- Jagung (Ku/Ha) 30,15 31,70- Kedelai (Ku/Ha) 12,10 12,72- Kacang Tanah (Ku/Ha) 11,70 11,77- Kacang Hijau (Ku/Ha) 0,00 0,00- Ubi Kayu (Ku/Ha) 11,83 118,39- Ubi Jalar (Ku/Ha) 71,07 71,10- Buah-buahan (Ku/Ha) 1,00 11,95- Sayur-sayuran (Ku/Ha) 50,50 55,25Persentase ternak sakit yang ditangani 70,00 95,00Jumlah Populasi :- Sapi (ekor) 7.104,00 14.484,00- Itik (ekor) 7.000,00- Kambing (ekor) 8.883,00 14.281,00- Ayam Ras (ekor) 785.592,00 1.265.205,00- Ayam Petelur (ekor) 16.000,00- Ayam Buras (ekor) 288.898,00 464.378,00- Babi (ekor) 7.815,00 13.442,00- Kerbau (ekor) 45,00 49,00Persentase lahan termekanisasi (%) 22,10 31,52Produksi Perikanan 20.600,86 31.725,33Cakupan bina kelompok nelayaan 27,16 50,19
Produksi perikanan kelompok budidaya 12,58 17,61Produksi perikanan kelompok nelayan 87,44 82,32Cakupan kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 80,00 80,00
Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan
2,00 2,00
Persentse kerusakan kawasan hutan 0,01 0,01
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0,01 18,00
cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi 80,00 80,00
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,04 3,10
Persentase penanganan sampah 16,40 70,00
status pencemaran udara air 100,00 100,00
Cakupan konservasi sumber daya alam 65,00 85,00Cakupan areal ekosistem pesisir yang dikelola dan direbilitasi 80,00 80,00Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 80,00 80,00
cakupan perundangan yanf disusun 3,00 3,00Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal 65,00 85,00Penegakan hokum lingkungan ada adacakupan pendidikan lingkungan hidup ua kecamatan semua kecamatanCakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 50,00 70,00
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
90,00 90,00
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP 2 kegiatan 2 kegiatan
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 2 kegiatan 2 kegiatan
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,04 3,10
Persentse kerusakan kawasan hutan 0,01 0,01
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 3,48 5,10
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan
Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk 74,00 99,00
Persentase bayi berakte kelahiran 53,00 99,00
pasangan berakte nikah 83,00 99,00
Persentase kepemilikan KTP 55,00 99,00
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 25,00 90,00
Ketersediaan database kependudukan skala propinsi tidak ada tidak ada
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah
cakupan aparatur yang dilatih 50,00 50,00
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan data dan informasi pembangunan daerah ada ada
Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 80,00 80,00
Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
ada ada
kasus tanah Negara yang ditindak lanjuti 90,00 90,00
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah 100,00 100,00
cakupan kerjasama dengan mass media ada ada
Cakupan HAM 90,00 90,00
sistem informasi bidang hukum ada ada
cakupan bantuan masyarakat 100,00 100,00
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib DPRD 90,00 90,00
Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron 100,00 100,00
cakupan program SDR 100,00 100,00
Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 80,00 80,00
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
persentase temuan yang ditindaklanjuti 90,00 90,00
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional
100,00 100,00
Persentase penerapan sistem prosedur 100,00 100,00
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
cakupan penatausahaan keuangan daerah 100,00 100,00
peningkatan penerimaan pendapatan 13,00 13,00
cakupan aset yang dikelola 80,00 80,00
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
persentase pengembangan pendayagunaan aparatur 90,00 90,00
cakupan pembinaan/pengawasan tata pemerintahan 90,00 90,00
cakupan pelayanan kesra 1 kabupaten 1 kabupaten
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya
70,00 85,00
Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya
70,00 85,00
Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir
80,00 80,00
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 2,29 2,40
Jumlah organisasi pemuda 40,00 45,00
Jumlah Orgasnisasi olahraga 15,00 20,00
Jumlah Gedung Olahraga 1,00 2,00
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
80,00 80,00
Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif 60,00 90,00
Persentase LPM yang berprestasi 100,00 100,00
Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik
80,00 80,00
PKK aktif 0,00 8,00
cakupan PM2L 80,00 80,00
cakupan pembangunan desa terpadu ua kecamatan semua kecamatan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 5,00 6,50
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 95,00 93,50
Rasio KDRT 0,05 0,05
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 5,00 6,50
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 95,00
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
Persentase penegakan PERDA 65,00 95,00
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 4,00 4,00
Kunjungan wisata 0,00 1,37
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaSekretariat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahSekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Dinas Pendidikan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiSekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat DaerahDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiSekretariat DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduDinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Dinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan Perikanan
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaBadan Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatKantor Satuan Polisi Pamong PrajaSekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauBadan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKecamatan Kahayan Hilir
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Tengah
Kecamatan Maliku
Kecamatan Banama Tingang
Kecamatan Pandih Batu
Kecamatan Jabiren Raya
Kecamatan Sebangau Kuala
Kelurahan Pulang Pisau
Kelurahan Kalawa
Kelurahan Bereng
Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduKelurahan Bahaur Basantan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaBadan Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatKantor Satuan Polisi Pamong PrajaSekretariat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Inspektorat Kabupaten Pulang PisauBadan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKecamatan Kahayan Hilir
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Tengah
Kecamatan Maliku
Kecamatan Banama Tingang
Kecamatan Pandih Batu
Kelurahan Pulang Pisau
Kelurahan Kalawa
Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduBadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaBadan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatKantor Satuan Polisi Pamong PrajaKantor Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauBadan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKecamatan Kahayan Hilir
Kecamatan Kahayan Hilir
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Tengah
Kecamatan Kahayan Tengah
Kecamatan Maliku
Kecamatan Maliku
Kecamatan Banama Tingang
Kecamatan Banama Tingang
Kecamatan Pandih Batu
Kecamatan Pandih Batu
Kecamatan Jabiren Raya
Kecamatan Jabiren Raya
Kecamatan Sebangau Kuala
Kecamatan Sebangau Kuala
Kecamatan Sebangau Kuala
Kelurahan Pulang Pisau
Kelurahan Kalawa
Kelurahan Bereng
Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduKantor Pelayanan Perijinan TerpaduKantor Pelayanan Perijinan TerpaduKelurahan Bahaur Basantan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKantor Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Pendidikan
Badan Lingkungan Hidup
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Tengah
Kecamatan Maliku
Kecamatan Banama Tingang
Kecamatan Pandih Batu
Kecamatan Jabiren Raya
Kecamatan Sebangau Kuala
Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKantor Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Urs Bid Urs SKPD Prg Kegiata
1 1 01 1.01.01 0 0 1.0
2 1 01 1.01.01 01 0 1.0
16 1 01 1.01.01 02 0 1.0
26 1 01 1.01.01 03 0 1.0
30 1 01 1.01.01 04 0 1.0
32 1 01 1.01.01 05 0 1.0
35 1 01 1.01.01 06 0 1.0
41 1 01 1.01.01 07 0 1.0
43 1 01 1.01.01 15 0 1.0
54 1 01 1.01.01 16 0 1.0
74 1 01 1.01.01 17 0 1.0
92 1 01 1.01.01 18 0 1.0
100 1 01 1.01.01 20 0 1.0
111 1 01 1.01.01 21 0 1.0
116 1 01 1.01.01 22 0 1.0
125 1 02 1.02.01 0 0 1.0
126 1 02 1.02.01 01 0 1.0
140 1 02 1.02.01 02 0 1.0
150 1 02 1.02.01 03 0 1.0
154 1 02 1.02.01 04 0 1.0
156 1 02 1.02.01 05 0 1.0
160 1 02 1.02.01 06 0 1.0
167 1 02 1.02.01 15 0 1.0
176 1 02 1.02.01 16 0 1.0
188 1 02 1.02.01 19 0 1.0
196 1 02 1.02.01 20 0 1.0
198 1 02 1.02.01 21 0 1.0
201 1 02 1.02.01 22 0 1.0
212 1 02 1.02.01 23 0 1.0
217 1 02 1.02.01 24 0 1.0
221 1 02 1.02.01 25 0 1.0
234 1 02 1.02.01 28 0 1.0
239 1 02 1.02.01 32 0 1.0
243 1 02 1.02.02 0 0 1.0
244 1 02 1.02.02 01 0 1.0
258 1 02 1.02.02 02 0 1.0
Kode
263 1 02 1.02.02 05 0 1.0
266 1 02 1.02.02 06 0 1.0
268 1 02 1.02.02 16 0 1.0
271 1 02 1.02.02 19 0 1.0
273 1 02 1.02.02 20 0 1.0
275 1 02 1.02.02 24 0 1.0
2781 02 1.02.02 26 0
1.0
2931 02 1.02.02 27 0
1.0
298 1 03 1.03.01 0 0 1.0
299 1 03 1.03.01 01 0 1.0
315 1 03 1.03.01 02 0 1.0
322 1 03 1.03.01 03 0 1.0
324 1 03 1.03.01 05 0 1.0
327 1 03 1.03.01 06 0 1.0
332 1 03 1.03.01 15 0 1.0
338 1 03 1.03.01 16 0 1.0
342 1 03 1.03.01 17 0 1.0
344 1 03 1.03.01 18 0 1.0
346 1 03 1.03.01 23 0 1.0
348 1 03 1.03.01 24 0 1.0
354 1 03 1.03.01 27 0 1.0
359 1 03 1.03.01 29 0 1.0
363 1 03 1.03.01 30 0 1.0
367 1 03 1.03.01 31 0 1.0
3721 05 1.03.01 15 0
1.0
3791 05 1.03.01 16 0
1.0
385 1 06 1.03.01 16 0 1.0
390 1 08 1.03.01 15 0 1.0
394 1 05 1.06.01 0 0 1.0
3951 05 1.06.01 15 0
1.0
397 1 06 1.06.01 01 0 1.0
410 1 06 1.06.01 02 0 1.0
421 1 06 1.06.01 03 0 1.0
423 1 06 1.06.01 05 0 1.0
425 1 06 1.06.01 06 0 1.0
430 1 06 1.06.01 18 0 1.0
438 1 06 1.06.01 21 0 1.0
458 1 06 1.06.01 22 0 1.0
466 1 06 1.06.01 23 0 1.0
473 1 16 1.06.01 15 0 1.1
479 1 07 1.07.01 0 0 1.0
480 1 07 1.07.01 01 0 1.0
492 1 07 1.07.01 02 0 1.0
503 1 07 1.07.01 03 0 1.0
505 1 07 1.07.01 04 0 1.0
507 1 07 1.07.01 05 0 1.0
510 1 07 1.07.01 06 0 1.0
516 1 07 1.07.01 15 0 1.0
520 1 07 1.07.01 17 0 1.0
523
1 07 1.07.01 18 0
1.0
527 1 07 1.07.01 19 0 1.0
529 1 25 1.07.01 15 0 1.2
531
1 25 1.07.01 16 0
1.2
533 1 25 1.07.01 17 0 1.2
5351 25 1.07.01 18 0
1.2
537 1 25 1.07.01 19 0 1.2
540 1 08 1.08.01 0 0 1.0
541 1 08 1.08.01 01 0 1.0
557 1 08 1.08.01 02 0 1.0
567 1 08 1.08.01 03 0 1.0
570 1 08 1.08.01 05 0 1.0
572 1 08 1.08.01 06 0 1.0
576 1 08 1.08.01 07 0 1.0
578 1 08 1.08.01 15 0 1.0
5841 08 1.08.01 16 0
1.0
591 1 08 1.08.01 17 0 1.0
595 1 08 1.08.01 19 0 1.0
600 1 08 1.08.01 22 0 1.0
603 1 08 1.08.01 23 0 1.0
605 1 08 1.08.01 24 0 1.0
607 1 08 1.08.01 25 0 1.0
612 1 08 1.08.01 26 0 1.0
617 1 08 1.08.01 27 0 1.0
619 1 08 1.08.01 28 0 1.0
622 1 08 1.08.01 29 0 1.0
625 1 10 1.10.01 0 0 1.
626 1 10 1.10.01 01 0 1.1
640 1 10 1.10.01 02 0 1.1
651 1 10 1.10.01 05 0 1.1
653 1 10 1.10.01 06 0 1.1
657 1 10 1.10.01 15 0 1.1
668 1 10 1.10.01 18 0 1.1
722 1 11 1.11.01 0 0 1.
723 1 11 1.11.01 01 0 1.1
733 1 11 1.11.01 02 0 1.1
739 1 11 1.11.01 05 0 1.1
741 1 11 1.11.01 06 0 1.1
747 1 11 1.11.01 16 0 1.1
752 1 11 1.11.01 17 0 1.1
756 1 11 1.11.01 18 0 1.1
759 1 12 1.11.01 15 0 1.1
765 1 12 1.11.01 16 0 1.1
768 1 12 1.11.01 17 0 1.1
772 1 12 1.11.01 23 0 1.1
774 1 13 1.13.01 0 0 1.
775 1 13 1.13.01 01 0 1.1
788 1 13 1.13.01 02 0 1.1
799 1 13 1.13.01 03 0 1.1
801 1 13 1.13.01 05 0 1.1
803 1 13 1.13.01 06 0 1.1
8081 13 1.13.01 15 0
1.1
810 1 13 1.13.01 16 0 1.1
822 1 13 1.13.01 18 0 1.1
825 1 13 1.13.01 21 0 1.1
8291 14 1.13.01 15 0
1.1
832 1 14 1.13.01 16 0 1.1
837 1 14 1.13.01 17 0 1.1
841 1 14 1.13.01 18 0 1.1
846 2 08 1.13.01 15 0 2.0
852 1 13 1.13.02 0 0 1.
853 1 13 1.13.02 01 0 1.1
867 1 13 1.13.02 02 0 1.1
875 1 13 1.13.02 03 0 1.1
877 1 13 1.13.02 05 0 1.1
879 1 13 1.13.02 06 0 1.1
884 1 13 1.13.02 23 0 1.1
888 1 13 1.13.02 24 0 1.1
892 1 13 1.13.02 25 0 1.1
895 1 19 1.19.01 0 0 1.
896 1 19 1.19.01 01 0 1.1
908 1 19 1.19.01 02 0 1.1
915 1 19 1.19.01 03 0 1.1
917 1 19 1.19.01 05 0 1.1
919 1 19 1.19.01 06 0 1.1
924 1 19 1.19.01 15 0 1.1
932 1 19 1.19.01 17 0 1.1
939 1 19 1.19.01 21 0 1.1
945 1 19 1.19.02 0 0 1.
946 1 19 1.19.02 01 0 1.1
959 1 19 1.19.02 02 0 1.1
963 1 19 1.19.02 05 0 1.1
966 1 19 1.19.02 06 0 1.1
970 1 19 1.19.02 15 0 1.1
975 1 19 1.19.02 16 0 1.1
977 1 06 1.20.03 0 0 1.0
978 1 06 1.20.03 15 0 1.0
982 1 06 1.20.03 16 0 1.0
985 1 06 1.20.03 21 0 1.0
987 1 09 1.20.03 17 0 1.0
989 1 17 1.20.03 15 0 1.1
994 1 18 1.20.03 16 0 1.1
999 1 18 1.20.03 20 0 1.1
1007 1 18 1.20.03 21 0 1.1
1009 1 20 1.20.03 01 0 1.2
1026 1 20 1.20.03 02 0 1.2
1042 1 20 1.20.03 03 0 1.2
1046 1 20 1.20.03 05 0 1.2
1049 1 20 1.20.03 06 0 1.2
1056 1 20 1.20.03 16 0 1.2
1062 1 20 1.20.03 31 0 1.2
1070 1 20 1.20.03 32 0 1.2
1076 1 20 1.20.03 33 0 1.2
1086 1 20 1.20.03 34 0 1.2
1099 1 20 1.20.03 35 0 1.2
1109 1 20 1.20.03 42 0 1.2
1113 1 20 1.20.03 43 0 1.2
1117 1 20 1.20.03 44 0 1.2
1119 1 20 1.20.03 45 0 1.2
1123 1 20 1.20.03 46 0 1.2
1128 1 20 1.20.03 47 0 1.2
1131 1 20 1.20.03 48 0 1.2
1134 1 20 1.20.03 49 0 1.2
1136 1 20 1.20.03 50 0 1.2
1139 1 20 1.20.03 51 0 1.2
1141 2 03 1.20.03 15 0 2.0
1147 2 03 1.20.03 17 0 2.0
1150 2 03 1.20.03 18 0 2.0
1154 2 03 1.20.03 20 0 2.0
1161 2 04 1.20.03 15 0 2.0
1164 1 20 1.20.04 0 0 1.2
1165 1 20 1.20.04 01 0 1.2
1179 1 20 1.20.04 02 0 1.2
1190 1 20 1.20.04 03 0 1.2
1192 1 20 1.20.04 05 0 1.2
1194 1 20 1.20.04 06 0 1.2
1200 1 20 1.20.04 15 0 1.2
1212 1 20 1.20.04 26 0 1.2
1214 1 20 1.20.04 37 0 1.2
1218 1 20 1.20.04 38 0 1.2
1220 1 20 1.20.05 0 0 1.2
1221 1 20 1.20.05 01 0 1.2
1234 1 20 1.20.05 02 0 1.2
1249 1 20 1.20.05 05 0 1.2
1251 1 20 1.20.05 06 0 1.2
1254 1 20 1.20.05 17 0 1.2
1270 1 20 1.20.05 18 0 1.2
1290 1 20 1.20.05 19 0 1.2
1297 1 20 1.20.06 0 0 1.2
1298 1 20 1.20.06 01 0 1.2
1310 1 20 1.20.06 02 0 1.2
1319 1 20 1.20.06 03 0 1.2
1321 1 20 1.20.06 04 0 1.2
1323 1 20 1.20.06 05 0 1.2
1326 1 20 1.20.06 06 0 1.2
1330 1 20 1.20.06 20 0 1.2
1335 1 20 1.20.06 20 07 1.2
1336 1 20 1.20.06 20 08 1.2
1337 1 20 1.20.06 21 0 1.2
1341 1 20 1.20.06 22 0 1.2
1343 1 20 1.20.07 0 0 1.2
1344 1 20 1.20.07 01 0 1.2
1359 1 20 1.20.07 02 0 1.2
1368 1 20 1.20.07 06 0 1.2
13721 20 1.20.07 28 0
1.2
1376 1 20 1.20.07 29 0 1.2
1382 1 20 1.20.07 30 0 1.2
1400 1 20 1.20.08 0 0 1.2
1401 1 20 1.20.08 01 0 1.2
1415 1 20 1.20.08 02 0 1.2
1424 1 20 1.20.08 05 0 1.2
1426 1 20 1.20.08 06 0 1.2
1428 1 20 1.20.09 0 0 1.2
1429 1 20 1.20.09 01 0 1.2
1443 1 20 1.20.09 02 0 1.2
1451 1 20 1.20.09 04 0 1.2
1453 1 20 1.20.09 05 0 1.2
1455 1 20 1.20.09 06 0 1.2
1457 1 20 1.20.09 07 0 1.2
1459 1 20 1.20.10 0 0 1.2
1460 1 20 1.20.10 01 0 1.2
1473 1 20 1.20.10 02 0 1.2
1480 1 20 1.20.10 05 0 1.2
1482 1 20 1.20.10 06 0 1.2
1484 1 20 1.20.10 07 0 1.2
1486 1 20 1.20.11 0 0 1.2
1487 1 20 1.20.11 01 0 1.2
1501 1 20 1.20.11 02 0 1.2
1509 1 20 1.20.11 05 0 1.2
1511 1 20 1.20.11 06 0 1.2
1513 1 20 1.20.11 07 0 1.2
1515 1 20 1.20.12 0 0 1.2
1516 1 20 1.20.12 01 0 1.2
1530 1 20 1.20.12 02 0 1.2
1538 1 20 1.20.12 05 0 1.2
1540 1 20 1.20.12 06 0 1.2
1542 1 20 1.20.12 07 0 1.2
1544 1 20 1.20.13 0 0 1.2
1545 1 20 1.20.13 01 0 1.2
1558 1 20 1.20.13 02 0 1.2
1566 1 20 1.20.13 05 0 1.2
1568 1 20 1.20.13 06 0 1.2
1570 1 20 1.20.13 07 0 1.2
1572 1 20 1.20.14 0 0 1.2
1573 1 20 1.20.14 01 0 1.2
1587 1 20 1.20.14 02 0 1.2
1595 1 20 1.20.14 05 0 1.2
1597 1 20 1.20.14 07 0 1.2
1599 1 20 1.20.15 0 0 1.2
1600 1 20 1.20.15 01 0 1.2
1614 1 20 1.20.15 02 0 1.2
1620 1 20 1.20.15 04 0 1.2
1622 1 20 1.20.15 05 0 1.2
1624 1 20 1.20.15 07 0 1.2
1626 1 20 1.20.16 0 0 1.2
1627 1 20 1.20.16 01 0 1.2
1638 1 20 1.20.16 02 0 1.2
1643 1 20 1.20.16 06 0 1.2
1663 1 20 1.20.17 0 0 1.2
1664 1 20 1.20.17 01 0 1.2
1675 1 20 1.20.17 02 0 1.2
1680 1 20 1.20.17 06 0 1.2
1700 1 20 1.20.18 0 0 1.2
1701 1 20 1.20.18 01 0 1.2
1712 1 20 1.20.18 02 0 1.2
1718 1 20 1.20.19 0 0 1.2
1719 1 20 1.20.19 01 0 1.2
1731 1 20 1.20.19 02 0 1.2
1739 1 20 1.20.19 03 0 1.2
1741 1 20 1.20.19 05 0 1.2
1743 1 20 1.20.19 06 0 1.2
1747 1 20 1.20.19 07 0 1.2
1749 1 20 1.20.19 41 0 1.2
1753 1 20 1.20.20 0 0 1.2
1754 1 20 1.20.20 01 0 1.2
1766 1 20 1.20.20 02 0 1.2
1771 1 08 1.21.01 0 0 1.0
1772 1 08 1.21.01 22 0 1.0
1774 1 21 1.21.01 01 0 1.2
1787 1 21 1.21.01 02 0 1.2
1795 1 21 1.21.01 06 0 1.2
1799 1 21 1.21.01 15 0 1.2
1809 2 01 1.21.01 15 0 2.0
1811 2 01 1.21.01 17 0 2.0
1814 2 01 1.21.01 18 0 2.0
1816 2 01 1.21.01 20 0 2.0
1820 1 22 1.22.01 0 0 1.2
1821 1 22 1.22.01 01 0 1.2
1832 1 22 1.22.01 02 0 1.2
1836 1 22 1.22.01 03 0 1.2
1839 1 22 1.22.01 05 0 1.2
1841 1 22 1.22.01 06 0 1.2
1845 1 22 1.22.01 15 0 1.2
1856 1 22 1.22.01 16 0 1.2
1861 1 22 1.22.01 17 0 1.2
1865 1 22 1.22.01 18 0 1.2
1871 1 22 1.22.01 19 0 1.2
1873 1 22 1.22.01 20 0 1.2
1878 1 22 1.22.01 21 0 1.2
1882 1 01 1.26.01 0 0 1.0
1883 1 01 1.26.01 21 0 1.0
1893 1 24 1.26.01 16 0 1.2
1896 1 26 1.26.01 01 0 1.2
1912 1 26 1.26.01 02 0 1.2
1916 1 26 1.26.01 03 0 1.2
1919 1 26 1.26.01 05 0 1.2
1921 1 26 1.26.01 06 0 1.2
1926 1 26 1.26.01 07 0 1.2
1928 1 26 1.26.01 15 0 1.2
1933 2 01 2.01.01 0 0 2.0
1934 2 01 2.01.01 01 0 2.0
1950 2 01 2.01.01 02 0 2.0
1966 2 01 2.01.01 03 0 2.0
1970 2 01 2.01.01 04 0 2.0
1972 2 01 2.01.01 05 0 2.0
1974 2 01 2.01.01 06 0 2.0
1979 2 01 2.01.01 15 0 2.0
1982 2 01 2.01.01 16 0 2.0
1993 2 01 2.01.01 17 0 2.0
1999 2 01 2.01.01 18 0 2.0
2003 2 01 2.01.01 19 0 2.0
2006 2 01 2.01.01 21 0 2.0
2011 2 01 2.01.01 22 0 2.0
2016 2 01 2.01.01 24 0 2.0
2 02 2.02.01 0 0 2.0
2 02 2.02.01 01 0 2.0
2 02 2.02.01 02 0 2.0
2 02 2.02.01 03 0 2.0
2 02 2.02.01 04 0 2.0
2 02 2.02.01 05 0 2.0
2 02 2.02.01 06 0 2.0
2 02 2.02.01 16 0 2.0
2 02 2.02.01 20 0 2.0
2 02 2.02.01 21 0 2.0
2084 2 05 2.05.01 0 0 2.0
2085 2 05 2.05.01 01 0 2.0
2098 2 05 2.05.01 02 0 2.0
2106 2 05 2.05.01 03 0 2.0
2108 2 05 2.05.01 05 0 2.0
2110 2 05 2.05.01 06 0 2.0
2115 2 05 2.05.01 15 0 2.0
2118 2 05 2.05.01 16 0 2.0
2121 2 05 2.05.01 20 0 2.0
2127 2 05 2.05.01 21 0 2.0
2131 2 05 2.05.01 24 0 2.0
2135 1 15 2.07.01 0 0 1.
2136 1 15 2.07.01 15 0 1.1
2140 1 15 2.07.01 16 0 1.1
2144 1 15 2.07.01 17 0 1.1
2148 1 15 2.07.01 18 0 1.1
2152 2 06 2.07.01 15 0 2.0
2155 2 06 2.07.01 18 0 2.0
2160 2 07 2.07.01 01 0 2.0
2173 2 07 2.07.01 02 0 2.0
2183 2 07 2.07.01 03 0 2.0
2185 2 07 2.07.01 05 0 2.0
2187 2 07 2.07.01 06 0 2.0
2191 2 07 2.07.01 07 0 2.0
2193 2 07 2.07.01 15 0 2.0
2195 2 07 2.07.01 16 0 2.0
2197 2 07 2.07.01 18 0 2.0
2199 2 07 2.07.01 19 0 2.0
Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Program Pendidikan Anak Usia Dini 5
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5
Program Pendidikan Menengah 5
Program Pendidikan Non Formal 5
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
8
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 8
Rumah Sakit Umum Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
SKPD/PROGRAM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 8
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 8
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2
Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daeah
1
Program Perencanaan Tata Ruang3
Program Pemanfaatan Ruang3
Program Kerjasama Pembangunan 3
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 14
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 1
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media1
Program Peningkatan Pelayanan Publik 1
Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan 26
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup20
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 20
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
19
Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 19
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 20
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20
Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan 20
Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim 20
Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan 20
Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup 20
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup 20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Penataan Administrasi Kependudukan 21
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan 21
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 25
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 25
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
25
Program Keluarga Berencana 9
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 9
Program Pelayanan Kontrasepsi 9
Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 9
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 14
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 14
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja10
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 10
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10
Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3
15
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 15
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 3
Program Kedaruratan dan Logistik 3
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 20
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 20
Program Pendidikan Politik Masyarakat 20
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 24
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 27
Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi 21
Program Kerjasama Pembangunan 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 21
Program Pengembangan Nilai Budaya 27
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 24
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
21
Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media
21
Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 21
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur
23
Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan
23
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan 23
Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 21
Program Bantuan Hukum 21
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 4
Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 4
Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan 14
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah 14
Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah
11
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah
11
Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat 14
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 15
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1
Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan 19
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 19
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 27
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 21
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 21
Program Sceins Driver Reference ( SDR ) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21
Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat 21
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah
22
Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 22
Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah
22
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
21
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
21
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
21
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pendidikan Kedinasan23
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah 23
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 23
Kecamatan Kahayan Hilir
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Kecamatan Kahayan Kuala
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Kahayan Tengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Maliku
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Banama Tingang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Pandih Batu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Jabiren Raya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Sebangau Kuala
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kelurahan Pulang Pisau
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Kelurahan Kalawa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Kelurahan Bereng
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 16
Kelurahan Bahaur Basantan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, KehutananProgram Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 18
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 18
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 18
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 18
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 24
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 24
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 24
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 24
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 24
Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) 24
Program Fasilitasi Pembangunan Desa Terpadu 24
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 6
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah 5
Dinas Pertanian dan Peternakan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 18
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 18
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 17
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 18
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 18
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 18
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 20
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 20
Program Peningkatan Produksi 20
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 18
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
18
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 18
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 18
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
18
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahProgram Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 12
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
12
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 13
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 11
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan 26
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 11
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 11
Program Penataan Struktur Industri 17
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 17
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 8% 8% 8% 8% 8%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2% 2% 2% 2% 2%
• Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A• Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
48% 48% 48% 48% 48%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 27% 27% 27% 27% 27%
Tingkat partisipasi pendidikan non formal 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik
5% 5% 5% 5% 5%
Jumlah kunjungan ke perpustakaan 0% 0% 0% 0% 0%
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
4% 4% 4% 4% 4%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 6% 6% 6% 6% 6%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 6% 6% 6% 6% 6%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan 11% 11% 11% 11% 11%
#N/A 13% 13% 13% 13% 13%
#N/A 4% 4% 4% 4% 4%
Prevalensi balita gizi kurang 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan lingkungan sehat 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 4% 4% 4% 4% 4%
Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar 2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 37% 37% 37% 37% 37%
Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 10% 10% 10% 10% 10%
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 13% 13% 13% 13% 13%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 2% 2% 2% 2% 2%
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANPEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Tahun 2014-2018
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 28% 28% 28% 28% 28%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
Prevalensi balita gizi kurang 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 22% 22% 22% 22% 22%
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 30% 30% 30% 30% 30%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 49% 49% 49% 49% 49%
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 4% 4% 4% 4% 4%
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
0% 0% 0% 0% 0%
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan 2% 2% 2% 2% 2%
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 10% 10% 10% 10% 10%
• Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum• Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
4% 4% 4% 4% 4%
Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan infrastruktur memadai
5% 5% 5% 5% 5%
#N/A 8% 8% 8% 8% 8%
#N/A 12% 12% 12% 12% 12%
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
1% 1% 1% 1% 1%
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerahtentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase penanganan sampah 1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 10% 10% 10% 10% 10%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 27% 27% 27% 27% 27%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang direncanakan 8% 8% 8% 8% 8%
Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
34% 34% 34% 34% 34%
Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 6% 6% 6% 6% 6%
Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya 8% 8% 8% 8% 8%
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 5% 5% 5% 5% 5%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 25% 25% 25%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 15% 15% 15% 15% 15%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
4% 4% 4% 4% 4%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Jumlah arus penumpang angkutan umum 13% 13% 13% 13% 13%
#N/A 5% 5% 5% 5% 5%
• Cakupan halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.• Cakupan terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umumdalam trayek.
8% 8% 8% 8% 8%
Cakupan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota
21% 21% 21% 21% 21%
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
1% 1% 1% 1% 1%
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;b. media baru seperti website (media online);c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/ataue. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet,brosur spanduk dan baliho
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar
1% 1% 1% 1% 1%
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang
0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 14% 14% 14% 14% 14%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase penanganan sampah 21% 21% 21% 21% 21%
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidupyang ditindaklanjuti
5% 5% 5% 5% 5%
Cakupan konservasi sumber daya alam 1% 1% 1% 1% 1%
Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan
2% 2% 2% 2% 2%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan areal ekosistem pesisir yang dikelola dan direbilitasi 1% 1% 1% 1% 1%
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 4% 4% 4% 4% 4%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
#N/A 16% 16% 16% 16% 16%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 20% 20% 20% 20%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 34% 34% 34% 34% 34%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
3% 3% 3% 3% 3%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan
33% 33% 33% 33% 33%
#N/A 9% 9% 9% 9% 9%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 16% 16% 16% 16% 16%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 6% 6% 6% 6% 6%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif 5% 5% 5% 5% 5%
Rasio KDRT 5% 5% 5% 5% 5%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KBaktif
51% 51% 51% 51% 51%
Cakupan pusat informasi kesehatan remaja 2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
8% 8% 8% 8% 8%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 19% 19% 19% 19% 19%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 28% 28% 28% 28% 28%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
2% 2% 2% 2% 2%
Persentase PMKS skala kab./kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya
8% 8% 8% 8% 8%
Persentase PMKS skala kab./kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
11% 11% 11% 11% 11%
Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial
2% 2% 2% 2% 2%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan
7% 7% 7% 7% 7%
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan.
3% 3% 3% 3% 3%
Rasio penduduk yang bekerja 3% 3% 3% 3% 3%
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase wilayah transmigrasi yang mencapai sasaran 11% 11% 11% 11% 11%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 22% 22% 22% 22% 22%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 12% 12% 12% 12% 12%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 11% 11% 11% 11% 11%
#N/A 21% 21% 21% 21% 21%
#N/A 26% 26% 26% 26% 26%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 22% 22% 22% 22% 22%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 8% 8% 8% 8% 8%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
42% 42% 42% 42% 42%
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP 11% 11% 11% 11% 11%
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 12% 12% 12% 12% 12%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 56% 56% 56% 56% 56%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 9% 9% 9% 9% 9%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
8% 8% 8% 8% 8%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
9% 9% 9% 9% 9%
Angka kriminalitas 17% 17% 17% 17% 17%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan data dan informasi pembangunan daerah 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 0% 0% 0% 0% 0%
Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
0% 0% 0% 0% 0%
Penyelesaian kasus tanah Negara 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan kajian budaya 4% 4% 4% 4% 4%
Jumlah prestasi kepemudaan 2% 2% 2% 2% 2%
Jumlah prestasi olah raga 2% 2% 2% 2% 2%
• Jumlah lapangan olahraga• Jumlah gedung olahraga
1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 32% 32% 32% 32% 32%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 22% 22% 22% 22% 22%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah 2% 2% 2% 2% 2%
#N/A 5% 5% 5% 5% 5%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
#N/A 8% 8% 8% 8% 8%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 24% 24% 24% 24% 24%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 14% 14% 14% 14% 14%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 3% 3% 3% 3% 3%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib DPRD 48% 48% 48% 48% 48%
Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron 3% 3% 3% 3% 3%
#N/A 4% 4% 4% 4% 4%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 8% 8% 8% 8% 8%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 46% 46% 46% 46% 46%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 15% 15% 15% 15% 15%
#N/A 26% 26% 26% 26% 26%
#N/A 4% 4% 4% 4% 4%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 18% 18% 18% 18% 18%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 18% 18% 18% 18% 18%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
4% 4% 4% 4% 4%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase pelanggaran kebijakan KDH 44% 44% 44% 44% 44%
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional
12% 12% 12% 12% 12%
Persentase penerapan sistem prosedur 2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 21% 21% 21% 21% 21%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 4% 4% 4% 4% 4%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya
0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 49% 49% 49% 49% 49%
Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir
25% 25% 25% 25% 25%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 64% 64% 64% 64% 64%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 31% 31% 31% 31% 31%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
4% 4% 4% 4% 4%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 68% 68% 68% 68% 68%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 5% 5% 5% 5% 5%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 71% 71% 71% 71% 71%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 4% 4% 4% 4% 4%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 71% 71% 71% 71% 71%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 21% 21% 21% 21% 21%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 66% 66% 66% 66% 66%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 27% 27% 27% 27% 27%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 73% 73% 73% 73% 73%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 19% 19% 19% 19% 19%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 66% 66% 66% 66% 66%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 25% 25% 25%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 4% 4% 4% 4% 4%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 62% 62% 62% 62% 62%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 25% 25% 25%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 6% 6% 6% 6% 6%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 76% 76% 76% 76% 76%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 23% 23% 23% 23% 23%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 73% 73% 73% 73% 73%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 26% 26% 26% 26% 26%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 65% 65% 65% 65% 65%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 35% 35% 35% 35% 35%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 35% 35% 35% 35% 35%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 37% 37% 37% 37% 37%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 4% 4% 4% 4% 4%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
8% 8% 8% 8% 8%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 3% 3% 3% 3% 3%
#N/A 12% 12% 12% 12% 12%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 67% 67% 67% 67% 67%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 33% 33% 33% 33% 33%
100% 100% 100% 100% 100%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 18% 18% 18% 18% 18%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 3% 3% 3% 3% 3%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 21% 21% 21% 21% 21%
Nilai tukar petani 8% 8% 8% 8% 8%
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2% 2% 2% 2% 2%
Jumlah dan jenis teknologi pertanian tepat guna 2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan bina kelompok tani 44% 44% 44% 44% 44%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 18% 18% 18% 18% 18%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 3% 3% 3% 3% 3%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
26% 26% 26% 26% 26%
Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif 4% 4% 4% 4% 4%
Persentase LPM yang berprestasi 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik
10% 10% 10% 10% 10%
PKK aktif 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 7% 7% 7% 7% 7%
#N/A 5% 5% 5% 5% 5%
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah kunjungan ke perpustakaan 29% 29% 29% 29% 29%
Persentase dokumen dan arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan
4% 4% 4% 4% 4%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 33% 33% 33% 33% 33%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 10% 10% 10% 10% 10%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 2% 2% 2% 2% 2%
#N/A 18% 18% 18% 18% 18%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 4% 4% 4% 4% 4%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Nilai tukar petani 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 28% 28% 28% 28% 28%
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2% 2% 2% 2% 2%
Jumlah dan jenis teknologi pertanian tepat guna 35% 35% 35% 35% 35%
Tingkat produktivitas pertanian 7% 7% 7% 7% 7%
Persentase ternak sakit yang ditangani 1% 1% 1% 1% 1%
Produktivitas peternakan 16% 16% 16% 16% 16%
Jumlah dan jenis teknologi peternakan tepat guna 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 4% 4% 4% 4% 4%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 3% 3% 3% 3% 3%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 27% 27% 27% 27% 27%
Persentase hutan yang dikelola 14% 14% 14% 14% 14%
#N/A 50% 50% 50% 50% 50%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 6% 6% 6% 6% 6%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 11% 11% 11% 11% 11%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Produksi perikanan kelompok nelayan 3% 3% 3% 3% 3%
Persentase pelanggaran yang tertangani 2% 2% 2% 2% 2%
Produksi perikanan budidaya 45% 45% 45% 45% 45%
Produksi perikanan tangkap 19% 19% 19% 19% 19%
Cakupan kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 12% 12% 12% 12% 12%
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase UMKM yang aktif 2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan bina UMKM 3% 3% 3% 3% 3%
Jumlah dana yang disalurkan pemerintah bagi UMKM 3% 3% 3% 3% 3%
Persentase koperasi aktif 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar 1% 1% 1% 1% 1%
Laju pertumbuhan nilai perdagangan dalam negeri 50% 50% 50% 50% 50%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 8% 8% 8% 8% 8%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase industri berbasis teknologi 2% 2% 2% 2% 2%
Produktifitas industri kecil dan menengah 1% 1% 1% 1% 1%
Pertumbuhan industri 4% 4% 4% 4% 4%
Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri 2% 2% 2% 2% 2%
2014 2015 2016 2017
53.976.561.500,00 61.042.361.956,71 67.824.846.618,57 74.607.331.280,43
4.417.172.347,00 4.995.402.184,53 5.550.446.871,70 6.105.491.558,88
2.510.000.000,00 2.838.571.488,32 3.153.968.320,35 3.469.365.152,39
105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
165.000.000,00 186.599.320,95 207.332.578,83 228.065.836,71
120.071.500,00 135.789.456,76 150.877.174,17 165.964.891,59
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
1.255.000.000,00 1.419.285.744,16 1.576.984.160,18 1.734.682.576,19
25.704.899.813,00 29.069.799.091,34 32.299.776.768,15 35.529.754.444,97
14.464.417.840,00 16.357.882.101,89 18.175.424.557,66 19.992.967.013,42
260.000.000,00 294.035.293,61 326.705.881,79 359.376.469,97
2.465.000.000,00 2.787.680.764,42 3.097.423.071,58 3.407.165.378,74
260.000.000,00 294.035.293,61 326.705.881,79 359.376.469,97
2.050.000.000,00 2.318.355.199,62 2.575.950.221,80 2.833.545.243,98
16.814.052.900,00 19.015.096.081,68 21.127.884.535,20 23.240.672.988,72
968.662.900,00 1.095.465.693,12 1.217.184.103,47 1.338.902.513,81
1.072.000.000,00 1.212.330.133,66 1.347.033.481,84 1.481.736.830,02
131.100.000,00 148.261.642,28 164.735.158,09 181.208.673,90
5.000.000,00 5.654.524,88 6.282.805,42 6.911.085,96
220.000.000,00 248.799.094,59 276.443.438,44 304.087.782,28
300.000.000,00 339.271.492,63 376.968.325,14 414.665.157,66
1.856.782.000,00 2.099.844.002,08 2.333.160.002,31 2.566.476.002,54
2.254.800.000,00 2.549.964.538,59 2.833.293.931,77 3.116.623.324,94
594.250.000,00 672.040.281,65 746.711.424,05 821.382.566,46
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
125.000.000,00 141.363.121,93 157.070.135,48 172.777.149,02
690.000.000,00 780.324.433,04 867.027.147,83 953.729.862,61
365.000.000,00 412.780.316,03 458.644.795,59 504.509.275,15
175.000.000,00 197.908.370,70 219.898.189,67 241.888.008,63
6.156.458.000,00 6.962.368.983,20 7.735.965.536,89 8.509.562.090,58
1.650.000.000,00 1.865.993.209,45 2.073.325.788,28 2.280.658.367,11
200.000.000,00 226.180.995,09 251.312.216,76 276.443.438,44
13.371.855.000,00 15.122.297.350,17 16.802.552.611,30 18.482.807.872,43
1.720.000.000,00 1.945.156.557,73 2.161.285.064,15 2.377.413.570,56
240.000.000,00 271.417.194,10 301.574.660,11 331.732.126,12
Tahun
156.103.000,00 176.537.659,38 196.152.954,87 215.768.250,35
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
3.784.000.000,00 4.279.344.427,01 4.754.827.141,12 5.230.309.855,23
45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
3.000.000.000,00 3.392.714.926,28 3.769.683.251,42 4.146.651.576,56
3.976.752.000,00 4.497.328.622,83 4.997.031.803,15 5.496.734.983,46
430.000.000,00 486.289.139,43 540.321.266,04 594.353.392,64
163.412.405.500,00 184.803.902.426,20 205.337.669.362,45 225.871.436.298,69
865.400.000,00 978.685.165,73 1.087.427.961,93 1.196.170.758,12
674.116.000,00 762.361.138,41 847.067.931,57 931.774.724,73
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
85.000.000,00 96.126.922,91 106.807.692,12 117.488.461,34
43.000.000,00 48.628.913,94 54.032.126,60 59.435.339,26
79.776.185.000,00 90.219.284.536,97 100.243.649.485,52 110.268.014.434,07
6.391.000.000,00 7.227.613.697,94 8.030.681.886,61 8.833.750.075,27
0,00 0,00 0,00 0,00
2.224.884.000,00 2.516.132.385,34 2.795.702.650,38 3.075.272.915,42
2.641.000.000,00 2.986.720.040,10 3.318.577.822,33 3.650.435.604,57
16.502.167.000,00 18.662.382.765,60 20.735.980.850,67 22.809.578.935,74
7.200.582.000,00 8.143.174.009,76 9.047.971.121,96 9.952.768.234,15
7.499.500.000,00 8.481.221.863,20 9.423.579.848,00 10.365.937.832,80
12.839.571.500,00 14.520.335.291,68 16.133.705.879,65 17.747.076.467,61
20.420.000.000,00 23.093.079.598,19 25.658.977.331,32 28.224.875.064,45
2.180.000.000,00 2.465.372.846,43 2.739.303.162,70 3.013.233.478,97
955.000.000,00 1.080.014.251,53 1.200.015.835,03 1.320.017.418,54
1.245.000.000,00 1.407.976.694,40 1.564.418.549,34 1.720.860.404,27
1.770.000.000,00 2.001.701.806,50 2.224.113.118,34 2.446.524.430,17
8.500.100.000,74 9.612.805.382,45 10.680.894.869,39 11.748.984.356,33
90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30
816.098.000,74 922.929.289,47 1.025.476.988,30 1.128.024.687,13
2.297.225.000,00 2.597.943.182,17 2.886.603.535,75 3.175.263.889,32
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
38.000.000,00 42.974.389,07 47.749.321,18 52.524.253,30
650.000.000,00 735.088.234,03 816.764.704,47 898.441.174,92
2.847.775.000,00 3.220.562.916,39 3.578.403.240,44 3.936.243.564,48
518.000.000,00 585.808.777,27 650.898.641,41 715.988.505,55
693.502.000,00 784.284.862,27 871.427.624,74 958.570.387,22
409.500.000,00 463.105.587,44 514.561.763,82 566.017.940,20
2.037.012.500,00 2.303.667.571,25 2.559.630.634,73 2.815.593.698,20
505.872.500,00 572.093.727,18 635.659.696,87 699.225.666,55
300.000.000,00 339.271.492,63 376.968.325,14 414.665.157,66
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
270.000.000,00 305.344.343,36 339.271.492,63 373.198.641,89
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
155.000.000,00 175.290.271,19 194.766.967,99 214.243.664,79
426.140.000,00 481.923.846,23 535.470.940,25 589.018.034,28
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73
4.384.873.000,00 4.958.874.692,31 5.509.860.769,23 6.060.846.846,16
605.965.500,00 685.289.398,89 761.432.665,43 837.575.931,97
869.000.000,00 982.756.423,64 1.091.951.581,83 1.201.146.740,01
3.000.000,00 3.392.714,93 3.769.683,25 4.146.651,58
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
934.000.000,00 1.056.265.247,05 1.173.628.052,27 1.290.990.857,50
235.000.000,00 265.762.669,22 295.291.854,69 324.821.040,16
60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53
105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18
105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
165.000.000,00 186.599.320,95 207.332.578,83 228.065.836,71
140.000.000,00 158.326.696,56 175.918.551,73 193.510.406,91
707.907.500,00 800.576.113,89 889.529.015,43 978.481.916,98
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
140.000.000,00 158.326.696,56 175.918.551,73 193.510.406,91
80.000.000,00 90.472.398,03 100.524.886,70 110.577.375,37
3.000.000.000,00 3.392.714.926,28 3.769.683.251,42 4.146.651.576,56
612.100.000,00 692.226.935,46 769.141.039,40 846.055.143,34
1.030.000.000,00 1.164.832.124,69 1.294.257.916,32 1.423.683.707,95
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
5.400.000,00 6.106.886,87 6.785.429,85 7.463.972,84
992.500.000,00 1.122.423.188,11 1.247.136.875,68 1.371.850.563,25
260.000.000,00 294.035.293,61 326.705.881,79 359.376.469,97
2.073.771.500,00 2.345.238.507,25 2.605.820.563,61 2.866.402.619,97
331.000.000,00 374.329.546,87 415.921.718,74 457.513.890,61
130.700.000,00 147.809.280,29 164.232.533,65 180.655.787,02
17.000.000,00 19.225.384,58 21.361.538,42 23.497.692,27
11.000.000,00 12.439.954,73 13.822.171,92 15.204.389,11
114.000.000,00 128.923.167,20 143.247.963,55 157.572.759,91
96.000.000,00 108.566.877,64 120.629.864,05 132.692.850,45
65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49
1.064.093.000,00 1.203.388.068,02 1.337.097.853,35 1.470.807.638,69
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
174.978.500,00 197.884.056,24 219.871.173,60 241.858.290,96
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
2.945.300.000,00 3.330.854.424,12 3.700.949.360,13 4.071.044.296,15
552.800.000,00 625.164.270,42 694.626.967,13 764.089.663,84
817.000.000,00 923.949.364,92 1.026.610.405,47 1.129.271.446,02
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
52.000.000,00 58.807.058,72 65.341.176,36 71.875.293,99
250.000.000,00 282.726.243,86 314.140.270,95 345.554.298,05
315.000.000,00 356.235.067,26 395.816.741,40 435.398.415,54
47.000.000,00 53.152.533,84 59.058.370,94 64.964.208,03
196.500.000,00 222.222.827,67 246.914.252,97 271.605.678,26
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73
45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65
335.000.000,00 378.853.166,77 420.947.963,08 463.042.759,38
1.500.000.000,00 1.696.357.463,14 1.884.841.625,71 2.073.325.788,28
333.700.000,00 377.382.990,30 419.314.433,67 461.245.877,03
180.000.000,00 203.562.895,58 226.180.995,09 248.799.094,59
77.508.000,00 87.654.182,84 97.393.536,48 107.132.890,13
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
7.800.000,00 8.821.058,81 9.801.176,45 10.781.294,10
165.000.000,00 186.599.320,95 207.332.578,83 228.065.836,71
315.000.000,00 356.235.067,26 395.816.741,40 435.398.415,54
390.992.000,00 442.174.798,15 491.305.331,28 540.435.864,41
2.100.000.000,00 2.374.900.448,39 2.638.778.275,99 2.902.656.103,59
470.000.000,00 531.525.338,45 590.583.709,39 649.642.080,33
160.000.000,00 180.944.796,07 201.049.773,41 221.154.750,75
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65
875.300.000,00 989.881.124,99 1.099.867.916,66 1.209.854.708,32
239.700.000,00 271.077.922,61 301.197.691,79 331.317.460,97
250.000.000,00 282.726.243,86 314.140.270,95 345.554.298,05
1.300.000.000,00 1.470.176.468,05 1.633.529.408,95 1.796.882.349,84
732.750.000,00 828.670.620,74 920.745.134,16 1.012.819.647,57
120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06
105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18
7.000.000,00 7.916.334,83 8.795.927,59 9.675.520,35
120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06
215.250.000,00 243.427.295,96 270.474.773,29 297.522.250,62
23.886.458.259,64 27.013.314.491,12 30.014.793.879,02 33.016.273.266,93
497.000.000,00 562.059.772,79 624.510.858,65 686.961.944,52
64.000.000,00 72.377.918,43 80.419.909,36 88.461.900,30
43.000.000,00 48.628.913,94 54.032.126,60 59.435.339,26
60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53
985.000.000,00 1.113.941.400,79 1.237.712.667,55 1.361.483.934,30
490.000.000,00 554.143.437,96 615.714.931,07 677.286.424,17
410.000.000,00 463.671.039,92 515.190.044,36 566.709.048,80
150.000.000,00 169.635.746,31 188.484.162,57 207.332.578,83
7.619.008.259,64 8.616.374.348,64 9.573.749.276,26 10.531.124.203,89
5.260.000.000,00 5.948.560.170,74 6.609.511.300,82 7.270.462.430,90
400.000.000,00 452.361.990,17 502.624.433,52 552.886.876,87
455.000.000,00 514.561.763,82 571.735.293,13 628.908.822,44
317.000.000,00 358.496.877,21 398.329.863,57 438.162.849,92
480.000.000,00 542.834.388,20 603.149.320,23 663.464.252,25
1.245.500.000,00 1.408.542.146,89 1.565.046.829,88 1.721.551.512,87
205.000.000,00 231.835.519,96 257.595.022,18 283.354.524,40
428.000.000,00 484.027.329,48 537.808.143,87 591.588.958,26
1.930.700.000,00 2.183.438.236,05 2.426.042.484,50 2.668.646.732,95
815.000.000,00 921.687.554,97 1.024.097.283,30 1.126.507.011,63
65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49
120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06
60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30
400.000.000,00 452.361.990,17 502.624.433,52 552.886.876,87
65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
55.000.000,00 62.199.773,65 69.110.859,61 76.021.945,57
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49
160.000.000,00 180.944.796,07 201.049.773,41 221.154.750,75
42.250.000,00 47.780.735,21 53.089.705,79 58.398.676,37
695.000.000,00 785.978.957,92 873.309.953,25 960.640.948,57
60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53
10.866.858.000,00 12.289.383.779,44 13.654.870.866,05 15.020.357.952,65
2.575.501.550,00 2.912.647.517,11 3.236.275.019,01 3.559.902.520,91
1.494.198.000,00 1.689.795.952,47 1.877.551.058,30 2.065.306.164,13
368.810.000,00 417.089.063,99 463.432.293,32 509.775.522,65
208.522.000,00 235.818.567,29 262.020.630,32 288.222.693,35
67.887.000,00 76.773.746,07 85.304.162,30 93.834.578,53
5.246.851.950,00 5.933.690.975,58 6.592.989.972,86 7.252.288.970,15
337.466.000,00 381.641.978,44 424.046.642,71 466.451.306,98
487.980.000,00 551.859.009,91 613.176.677,68 674.494.345,44
79.641.500,00 90.066.968,60 100.074.409,56 110.081.850,51
10.950.000.000,00 12.383.409.480,91 13.759.343.867,68 15.135.278.254,45
895.000.000,00 1.012.159.953,01 1.124.622.170,01 1.237.084.387,01
5.051.000.000,00 5.712.201.030,87 6.346.890.034,30 6.981.579.037,74
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
16.000.000,00 18.094.479,61 20.104.977,34 22.115.475,07
1.613.700.000,00 1.824.941.358,84 2.027.712.620,94 2.230.483.883,03
2.799.300.000,00 3.165.742.297,71 3.517.491.441,90 3.869.240.586,09
475.000.000,00 537.179.863,33 596.866.514,81 656.553.166,29
2.269.000.000,00 2.566.023.389,24 2.851.137.099,16 3.136.250.809,07
397.700.000,00 449.760.908,73 499.734.343,03 549.707.777,33
400.500.000,00 452.927.442,66 503.252.714,06 553.577.985,47
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
1.000.800.000,00 1.131.809.699,41 1.257.566.332,67 1.383.322.965,94
270.000.000,00 305.344.343,36 339.271.492,63 373.198.641,89
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
3.300.000.000,00 3.731.986.418,90 4.146.651.576,56 4.561.316.734,22
708.450.000,00 801.189.629,84 890.210.699,82 979.231.769,80
123.450.000,00 139.610.219,22 155.122.465,80 170.634.712,38
12.000.000,00 13.570.859,71 15.078.733,01 16.586.606,31
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
1.603.500.000,00 1.813.406.128,09 2.014.895.697,88 2.216.385.267,67
837.600.000,00 947.246.007,42 1.052.495.563,80 1.157.745.120,18
621.950.000,00 703.366.349,47 781.518.166,07 859.669.982,68
399.450.000,00 451.739.992,43 501.933.324,93 552.126.657,42
193.500.000,00 218.830.112,74 243.144.569,72 267.459.026,69
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
4.000.000,00 4.523.619,90 5.026.244,34 5.528.868,77
540.000.000,00 610.688.686,73 678.542.985,26 746.397.283,78
368.500.000,00 416.738.483,44 463.042.759,38 509.347.035,32
110.500.000,00 124.964.999,78 138.849.999,76 152.734.999,74
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
1.000.000,00 1.130.904,98 1.256.561,08 1.382.217,19
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
481.000.000,00 543.965.293,18 604.405.881,31 664.846.469,44
340.000.000,00 384.507.691,64 427.230.768,49 469.953.845,34
94.750.000,00 107.153.246,42 119.059.162,69 130.965.078,96
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
1.250.000,00 1.413.631,22 1.570.701,35 1.727.771,49
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
531.986.000,00 601.625.614,26 668.472.904,73 735.320.195,20
376.986.000,00 426.335.343,07 473.705.936,74 521.076.530,41
113.000.000,00 127.792.262,22 141.991.402,47 156.190.542,72
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
2.000.000,00 2.261.809,95 2.513.122,17 2.764.434,38
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
491.986.000,00 556.389.415,24 618.210.461,38 680.031.507,52
323.500.000,00 365.847.759,55 406.497.510,61 447.147.261,67
132.486.000,00 149.829.076,57 166.476.751,75 183.124.426,92
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
1.000.000,00 1.130.904,98 1.256.561,08 1.382.217,19
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
531.986.000,00 601.625.614,26 668.472.904,73 735.320.195,20
387.786.000,00 438.549.116,80 487.276.796,44 536.004.476,09
100.950.000,00 114.164.857,27 126.849.841,41 139.534.825,55
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
2.000.000,00 2.261.809,95 2.513.122,17 2.764.434,38
16.250.000,00 18.377.205,85 20.419.117,61 22.461.029,37
501.986.000,00 567.698.464,99 630.776.072,22 693.853.679,44
331.500.000,00 374.894.999,35 416.549.999,28 458.204.999,21
125.486.000,00 141.912.741,75 157.680.824,16 173.448.906,58
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
550.000.000,00 621.997.736,48 691.108.596,09 760.219.455,70
342.600.000,00 387.448.044,58 430.497.827,31 473.547.610,04
137.400.000,00 155.386.343,62 172.651.492,91 189.916.642,21
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73
172.500.000,00 195.081.108,26 216.756.786,96 238.432.465,65
131.000.000,00 148.148.551,78 164.609.501,98 181.070.452,18
39.500.000,00 44.670.746,53 49.634.162,81 54.597.579,09
2.000.000,00 2.261.809,95 2.513.122,17 2.764.434,38
147.500.000,00 166.808.483,88 185.342.759,86 203.877.035,85
107.000.000,00 121.006.832,37 134.452.035,97 147.897.239,56
38.000.000,00 42.974.389,07 47.749.321,18 52.524.253,30
2.500.000,00 2.827.262,44 3.141.402,71 3.455.542,98
147.500.000,00 166.808.483,88 185.342.759,86 203.877.035,85
95.500.000,00 108.001.425,15 120.001.583,50 132.001.741,85
52.000.000,00 58.807.058,72 65.341.176,36 71.875.293,99
904.978.000,00 1.023.444.122,85 1.137.160.136,50 1.250.876.150,15
318.478.000,00 360.168.354,76 400.187.060,85 440.205.766,93
334.000.000,00 377.722.261,79 419.691.401,99 461.660.542,19
35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73
70.000.000,00 79.163.348,28 87.959.275,87 96.755.203,45
6.500.000,00 7.350.882,34 8.167.647,04 8.984.411,75
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
111.000.000,00 125.530.452,27 139.478.280,30 153.426.108,33
147.500.000,00 166.808.483,88 185.342.759,86 203.877.035,85
99.000.000,00 111.959.592,57 124.399.547,30 136.839.502,03
48.500.000,00 54.848.891,31 60.943.212,56 67.037.533,82
1.804.500.000,00 2.040.718.028,16 2.267.464.475,73 2.494.210.923,30
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
330.681.500,00 373.969.353,63 415.521.504,03 457.073.654,44
57.750.000,00 65.309.762,33 72.566.402,59 79.823.042,85
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
385.000.000,00 435.398.415,54 483.776.017,27 532.153.618,99
140.000.000,00 158.326.696,56 175.918.551,73 193.510.406,91
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
786.068.500,00 888.968.777,68 987.743.086,31 1.086.517.394,94
2.500.000.000,00 2.827.262.438,56 3.141.402.709,52 3.455.542.980,47
438.650.000,00 496.071.467,47 551.190.519,41 606.309.571,35
495.000.000,00 559.797.962,84 621.997.736,48 684.197.510,13
80.000.000,00 90.472.398,03 100.524.886,70 110.577.375,37
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
3.000.000,00 3.392.714,93 3.769.683,25 4.146.651,58
653.000.000,00 738.480.948,95 820.534.387,73 902.587.826,50
97.000.000,00 109.697.782,62 121.886.425,13 134.075.067,64
135.000.000,00 152.672.171,68 169.635.746,31 186.599.320,95
243.000.000,00 274.809.909,03 305.344.343,36 335.878.777,70
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
175.350.000,00 198.304.187,44 220.337.986,05 242.371.784,65
130.000.000,00 147.017.646,81 163.352.940,89 179.688.234,98
1.039.122.222,00 1.175.148.490,94 1.305.720.545,48 1.436.292.600,03
300.000.000,00 339.271.492,63 376.968.325,14 414.665.157,66
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
343.000.222,00 387.900.657,63 431.000.730,70 474.100.803,77
103.622.000,00 117.186.635,36 130.207.372,63 143.228.109,89
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
12.500.000,00 14.136.312,19 15.707.013,55 17.277.714,90
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
190.000.000,00 214.871.945,33 238.746.605,92 262.621.266,52
23.867.736.000,00 26.992.141.394,54 29.991.268.216,16 32.990.395.037,77
1.007.568.500,00 1.139.464.229,73 1.266.071.366,37 1.392.678.503,01
1.187.000.000,00 1.342.384.205,83 1.491.538.006,48 1.640.691.807,13
85.000.000,00 96.126.922,91 106.807.692,12 117.488.461,34
2.500.000,00 2.827.262,44 3.141.402,71 3.455.542,98
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
6.724.427.500,00 7.604.688.516,64 8.449.653.907,38 9.294.619.298,11
492.240.000,00 556.676.665,10 618.529.627,89 680.382.590,68
8.331.700.000,00 9.422.360.983,75 10.469.289.981,95 11.516.218.980,14
1.660.500.000,00 1.877.867.711,69 2.086.519.679,66 2.295.171.647,63
168.000.000,00 189.992.035,87 211.102.262,08 232.212.488,29
3.851.800.000,00 4.356.019.784,34 4.840.021.982,60 5.324.024.180,86
192.000.000,00 217.133.755,28 241.259.728,09 265.385.700,90
14.174.219.000,00 16.029.694.789,87 17.810.771.988,75 19.591.849.187,62
616.002.000,00 696.639.726,67 774.044.140,75 851.448.554,82
474.515.000,00 536.631.374,41 596.257.082,68 655.882.790,95
61.200.000,00 69.211.384,50 76.901.538,33 84.591.692,16
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
113.250.000,00 128.074.988,47 142.305.542,74 156.536.097,02
49.048.000,00 55.468.627,23 61.631.808,04 67.794.988,84
3.800.204.000,00 4.297.669.611,23 4.775.188.456,92 5.252.707.302,62
1.975.000.000,00 2.233.537.326,47 2.481.708.140,52 2.729.878.954,57
7.070.000.000,00 7.995.498.176,26 8.883.886.862,51 9.772.275.548,76
16.435.835.500,00 18.587.368.142,23 20.652.631.269,14 22.717.894.396,05
968.000.000,00 1.094.716.016,21 1.216.351.129,12 1.337.986.242,04
1.834.450.000,00 2.074.588.632,17 2.305.098.480,19 2.535.608.328,21
75.000.000,00 84.817.873,16 94.242.081,29 103.666.289,41
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
115.000.000,00 130.054.072,17 144.504.524,64 158.954.977,10
525.000.000,00 593.725.112,10 659.694.569,00 725.664.025,90
323.000.000,00 365.282.307,06 405.869.230,07 446.456.153,08
7.354.385.500,00 8.317.111.153,15 9.241.234.614,61 10.165.358.076,07
3.183.000.000,00 3.599.670.536,78 3.999.633.929,75 4.399.597.322,73
2.028.000.000,00 2.293.475.290,16 2.548.305.877,96 2.803.136.465,75
5.630.883.000,00 6.367.993.600,74 7.075.548.445,27 7.783.103.289,79
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
185.000.000,00 209.217.420,45 232.463.800,50 255.710.180,55
175.000.000,00 197.908.370,70 219.898.189,67 241.888.008,63
120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06
55.000.000,00 62.199.773,65 69.110.859,61 76.021.945,57
2.842.311.000,00 3.214.383.651,61 3.571.537.390,67 3.928.691.129,74
449.780.000,00 508.658.439,85 565.176.044,27 621.693.648,70
1.102.792.000,00 1.247.152.959,66 1.385.725.510,73 1.524.298.061,81
48.000.000,00 54.283.438,82 60.314.932,02 66.346.425,22
45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65
18.000.000,00 20.356.289,56 22.618.099,51 24.879.909,46
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30
35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73
216.000.000,00 244.275.474,69 271.417.194,10 298.558.913,51
99.000.000,00 111.959.592,57 124.399.547,30 136.839.502,03
2018 Kondisi Akhir
81.389.815.942,28 338.840.917.297,99
6.660.536.246,05 27.729.049.208,16
3.784.761.984,42 15.756.666.945,48
158.326.696,56 659.143.437,96
150.787.330,06 627.755.655,20
248.799.094,59 1.035.796.831,08
181.052.609,01 753.755.631,53
150.787.330,06 627.755.655,20
1.892.380.992,21 7.878.333.472,74
38.759.732.121,78 161.363.962.239,24
21.810.509.469,19 90.801.200.982,15
392.047.058,15 1.632.164.703,52
3.716.907.685,90 15.474.176.900,65
392.047.058,15 1.632.164.703,52
3.091.140.266,16 12.868.990.931,57
25.353.461.442,24 105.551.167.947,83
1.460.620.924,16 6.080.836.134,56
1.616.440.178,21 6.729.540.623,73
197.682.189,70 822.987.663,97
7.539.366,50 31.387.782,76
331.732.126,12 1.381.062.441,44
452.361.990,17 1.883.266.965,60
2.799.792.002,77 11.656.054.009,71
3.399.952.718,12 14.154.634.513,42
896.053.708,86 3.730.437.981,02
75.393.665,03 313.877.827,60
188.484.162,57 784.694.569,00
1.040.432.577,39 4.331.514.020,87
550.373.754,71 2.291.308.141,47
263.877.827,60 1.098.572.396,60
9.283.158.644,26 38.647.513.254,93
2.487.990.945,94 10.357.968.310,78
301.574.660,11 1.255.511.310,40
20.163.063.133,56 83.942.575.967,45
2.593.542.076,98 10.797.397.269,42
361.889.592,14 1.506.613.572,48
235.383.545,84 979.945.410,43
15.078.733,01 62.775.565,52
5.705.792.569,35 23.754.273.992,71
67.854.298,53 282.490.044,84
15.078.733,01 62.775.565,52
4.523.619.901,70 18.832.669.655,96
5.996.438.163,78 24.964.285.573,22
648.385.519,24 2.699.349.317,35
246.405.203.234,94 1.025.830.616.822,29
1.304.913.554,31 5.432.597.440,09
1.016.481.517,89 4.231.801.312,60
150.787.330,06 627.755.655,20
128.169.230,55 533.592.306,92
64.838.551,92 269.934.931,74
120.292.379.382,62 500.799.512.839,18
9.636.818.263,93 40.119.863.923,74
0,00 0,00
3.354.843.180,46 13.966.835.131,61
3.982.293.386,80 16.579.026.853,79
24.883.177.020,80 103.593.286.572,81
10.857.565.346,35 45.202.060.712,21
11.308.295.817,61 47.078.535.361,62
19.360.447.055,58 80.601.136.194,52
30.790.772.797,59 128.187.704.791,55
3.287.163.795,24 13.685.073.283,33
1.440.019.002,04 5.995.066.507,15
1.877.302.259,21 7.815.557.907,22
2.668.935.742,00 11.111.275.097,01
12.817.073.843,27 53.359.858.452,18
135.708.597,05 564.980.089,68
1.230.572.385,96 5.123.101.351,61
3.463.924.242,90 14.420.959.850,14
60.314.932,02 251.102.262,08
150.787.330,06 627.755.655,20
57.299.185,42 238.547.148,98
980.117.645,37 4.080.411.758,79
4.294.083.888,52 17.877.068.609,83
781.078.369,69 3.251.774.293,93
1.045.713.149,69 4.353.498.023,92
617.474.116,58 2.570.659.408,04
3.071.556.761,67 12.787.461.165,85
762.791.636,24 3.175.643.226,84
452.361.990,17 1.883.266.965,60
45.236.199,02 188.326.696,56
15.078.733,01 62.775.565,52
135.708.597,05 564.980.089,68
30.157.466,01 125.551.131,04
407.125.791,15 1.694.940.269,04
150.787.330,06 627.755.655,20
233.720.361,59 973.021.265,56
642.565.128,30 2.675.117.949,06
37.696.832,51 156.938.913,80
45.236.199,02 188.326.696,56
45.236.199,02 188.326.696,56
15.078.733,01 62.775.565,52
52.775.565,52 219.714.479,32
6.611.832.923,08 27.526.288.230,78
913.719.198,51 3.803.982.694,80
1.310.341.898,19 5.455.196.643,68
4.523.619,90 18.832.669,66
150.787.330,06 627.755.655,20
22.618.099,51 94.163.348,28
60.314.932,02 251.102.262,08
1.408.353.662,73 5.863.237.819,55
354.350.225,63 1.475.225.789,72
90.472.398,03 376.653.393,12
158.326.696,56 659.143.437,96
158.326.696,56 659.143.437,96
45.236.199,02 188.326.696,56
248.799.094,59 1.035.796.831,08
211.102.262,08 878.857.917,28
1.067.434.818,52 4.443.929.364,82
75.393.665,03 313.877.827,60
211.102.262,08 878.857.917,28
120.629.864,05 502.204.524,16
4.523.619.901,70 18.832.669.655,96
922.969.247,28 3.842.492.365,47
1.553.109.499,58 6.465.883.248,55
150.787.330,06 627.755.655,20
8.142.515,82 33.898.805,38
1.496.564.250,81 6.230.474.877,85
392.047.058,15 1.632.164.703,52
3.126.984.676,33 13.018.217.867,15
499.106.062,49 2.077.871.218,71
197.079.040,38 820.476.641,34
25.633.846,11 106.718.461,38
16.586.606,31 69.053.122,07
171.897.556,26 715.641.446,93
144.755.836,85 602.645.428,99
98.011.764,54 408.041.175,88
1.604.517.424,02 6.679.903.984,07
75.393.665,03 313.877.827,60
263.845.408,32 1.098.437.429,13
30.157.466,01 125.551.131,04
4.441.139.232,16 18.489.287.312,56
833.552.360,55 3.470.233.261,94
1.231.932.486,56 5.128.763.702,97
75.393.665,03 313.877.827,60
75.393.665,03 313.877.827,60
78.409.411,63 326.432.940,70
376.968.325,14 1.569.389.138,00
474.980.089,68 1.977.430.313,88
70.870.045,13 295.045.157,94
296.297.103,56 1.233.539.862,47
150.787.330,06 627.755.655,20
150.787.330,06 627.755.655,20
52.775.565,52 219.714.479,32
67.854.298,53 282.490.044,84
505.137.555,69 2.102.981.444,92
2.261.809.950,85 9.416.334.827,98
503.177.320,40 2.094.820.621,40
271.417.194,10 1.129.960.179,36
116.872.243,78 486.560.853,23
45.236.199,02 188.326.696,56
11.761.411,74 48.964.941,11
248.799.094,59 1.035.796.831,08
474.980.089,68 1.977.430.313,88
589.566.397,54 2.454.474.391,37
3.166.533.931,19 13.182.868.759,17
708.700.451,27 2.950.451.579,43
241.259.728,09 1.004.409.048,32
30.157.466,01 125.551.131,04
60.314.932,02 251.102.262,08
67.854.298,53 282.490.044,84
1.319.841.499,99 5.494.745.249,95
361.437.230,15 1.504.730.305,51
376.968.325,14 1.569.389.138,00
1.960.235.290,74 8.160.823.517,58
1.104.894.160,99 4.599.879.563,47
180.944.796,07 753.306.786,24
158.326.696,56 659.143.437,96
10.555.113,10 43.942.895,86
180.944.796,07 753.306.786,24
324.569.727,95 1.351.244.047,81
36.017.752.654,83 149.948.592.551,54
749.413.030,38 3.119.945.606,34
96.503.891,24 401.763.619,33
64.838.551,92 269.934.931,74
90.472.398,03 376.653.393,12
1.485.255.201,06 6.183.393.203,71
738.857.917,28 3.076.002.710,47
618.228.053,23 2.573.798.186,31
226.180.995,09 941.633.482,80
11.488.499.131,51 47.828.755.219,94
7.931.413.560,98 33.019.947.463,45
603.149.320,23 2.511.022.620,79
686.082.351,76 2.856.288.231,15
477.995.836,28 1.989.985.426,98
723.779.184,27 3.013.227.144,95
1.878.056.195,86 7.818.696.685,50
309.114.026,62 1.286.899.093,16
645.369.772,64 2.686.794.204,25
2.911.250.981,41 12.120.078.434,92
1.228.916.739,96 5.116.208.589,87
98.011.764,54 408.041.175,88
180.944.796,07 753.306.786,24
90.472.398,03 376.653.393,12
150.787.330,06 627.755.655,20
135.708.597,05 564.980.089,68
603.149.320,23 2.511.022.620,79
98.011.764,54 408.041.175,88
22.618.099,51 94.163.348,28
82.933.031,53 345.265.610,36
60.314.932,02 251.102.262,08
98.011.764,54 408.041.175,88
241.259.728,09 1.004.409.048,32
63.707.646,95 265.226.764,32
1.047.971.943,89 4.362.901.803,63
90.472.398,03 376.653.393,12
16.385.845.039,26 68.217.315.637,40
3.883.530.022,81 16.167.856.629,85
2.253.061.269,96 9.379.912.444,86
556.118.751,98 2.315.225.631,94
314.424.756,38 1.309.008.647,33
102.364.994,76 426.164.481,64
7.911.587.967,43 32.937.409.836,02
508.855.971,25 2.118.461.899,37
735.812.013,21 3.063.322.046,24
120.089.291,47 499.954.020,13
16.511.212.641,21 68.739.244.244,24
1.349.546.604,01 5.618.413.114,03
7.616.268.041,17 31.707.938.144,08
150.787.330,06 627.755.655,20
24.125.972,81 100.440.904,83
2.433.255.145,13 10.130.093.007,94
4.220.989.730,28 17.572.764.055,97
716.239.817,77 2.981.839.362,19
3.421.364.518,99 14.243.775.816,46
599.681.211,64 2.496.584.240,72
603.903.256,88 2.514.161.399,07
15.078.733,01 62.775.565,52
30.157.466,01 125.551.131,04
150.787.330,06 627.755.655,20
30.157.466,01 125.551.131,04
1.509.079.599,21 6.282.578.597,23
0,00
0,00
407.125.791,15 1.694.940.269,04
75.393.665,03 313.877.827,60
4.975.981.891,87 20.715.936.621,55
1.068.252.839,79 4.447.334.939,25
186.146.958,96 774.964.356,34
18.094.479,61 75.330.678,62
22.618.099,51 94.163.348,28
2.417.874.837,46 10.066.061.931,11
1.262.994.676,56 5.258.081.367,94
937.821.799,29 3.904.326.297,51
602.319.989,91 2.507.569.964,69
291.773.483,66 1.214.707.192,81
37.696.832,51 156.938.913,80
6.031.493,20 25.110.226,21
814.251.582,31 3.389.880.538,07
555.651.311,26 2.313.279.589,41
166.619.999,71 693.669.998,99
15.078.733,01 62.775.565,52
37.696.832,51 156.938.913,80
1.507.873,30 6.277.556,55
37.696.832,51 156.938.913,80
725.287.057,57 3.019.504.701,51
512.676.922,19 2.134.369.227,68
142.870.995,23 594.798.483,30
37.696.832,51 156.938.913,80
1.884.841,63 7.846.945,69
30.157.466,01 125.551.131,04
802.167.485,68 3.339.572.199,86
568.447.124,09 2.366.550.934,31
170.389.682,96 709.363.890,37
37.696.832,51 156.938.913,80
3.015.746,60 12.555.113,10
22.618.099,51 94.163.348,28
741.852.553,65 3.088.469.937,79
487.797.012,73 2.030.789.544,57
199.772.102,10 831.688.357,35
37.696.832,51 156.938.913,80
1.507.873,30 6.277.556,55
15.078.733,01 62.775.565,52
802.167.485,68 3.339.572.199,86
584.732.155,73 2.434.348.545,07
152.219.809,69 633.719.333,92
37.696.832,51 156.938.913,80
3.015.746,60 12.555.113,10
24.502.941,13 102.010.293,97
756.931.286,66 3.151.245.503,31
499.859.999,14 2.081.009.996,98
189.216.988,99 787.745.461,48
37.696.832,51 156.938.913,80
30.157.466,01 125.551.131,04
829.330.315,31 3.452.656.103,59
516.597.392,77 2.150.690.874,71
207.181.791,50 862.536.270,24
15.078.733,01 62.775.565,52
37.696.832,51 156.938.913,80
52.775.565,52 219.714.479,32
260.108.144,35 1.082.878.505,22
197.531.402,37 822.359.908,31
59.560.995,37 247.963.483,80
3.015.746,60 12.555.113,10
222.411.311,83 925.939.591,42
161.342.443,16 671.698.551,06
57.299.185,42 238.547.148,98
3.769.683,25 15.693.891,38
222.411.311,83 925.939.591,42
144.001.900,20 599.506.650,71
78.409.411,63 326.432.940,70
1.364.592.163,80 5.681.050.573,30
480.224.473,02 1.999.263.655,56
503.629.682,39 2.096.703.888,36
52.775.565,52 219.714.479,32
105.551.131,04 439.428.958,64
9.801.176,45 40.804.117,59
45.236.199,02 188.326.696,56
167.373.936,36 696.808.777,27
222.411.311,83 925.939.591,42
149.279.456,76 621.478.098,65
73.131.855,08 304.461.492,77
2.720.957.370,87 11.327.850.798,06
22.618.099,51 94.163.348,28
498.625.804,84 2.075.871.816,95
87.079.683,11 362.528.890,88
15.078.733,01 62.775.565,52
580.531.220,72 2.416.859.272,51
211.102.262,08 878.857.917,28
60.314.932,02 251.102.262,08
60.314.932,02 251.102.262,08
1.185.291.703,57 4.934.589.462,48
3.769.683.251,42 15.693.891.379,96
661.428.623,29 2.753.650.181,53
746.397.283,78 3.107.390.493,23
120.629.864,05 502.204.524,16
30.157.466,01 125.551.131,04
4.523.619,90 18.832.669,66
984.641.265,27 4.099.244.428,45
146.263.710,16 608.922.985,54
203.562.895,58 847.470.134,52
366.413.212,04 1.525.446.242,13
45.236.199,02 188.326.696,56
264.405.583,25 1.100.769.541,39
196.023.529,07 816.082.351,76
1.566.864.654,58 6.523.148.513,03
452.361.990,17 1.883.266.965,60
60.314.932,02 251.102.262,08
517.200.876,84 2.153.203.290,95
156.248.847,15 650.492.965,03
15.078.733,01 62.775.565,52
30.157.466,01 125.551.131,04
18.848.416,26 78.469.456,90
30.157.466,01 125.551.131,04
286.495.927,11 1.192.735.744,88
35.989.521.859,39 149.831.062.507,87
1.519.285.639,64 6.325.068.238,75
1.789.845.607,77 7.451.459.627,21
128.169.230,55 533.592.306,92
3.769.683,25 15.693.891,38
60.314.932,02 251.102.262,08
37.696.832,51 156.938.913,80
150.787.330,06 627.755.655,20
10.139.584.688,85 42.212.973.910,98
742.235.553,47 3.090.064.437,15
12.563.147.978,34 52.302.717.924,18
2.503.823.615,59 10.423.882.654,57
253.322.714,50 1.054.629.500,73
5.808.026.379,13 24.179.892.326,94
289.511.673,71 1.205.290.857,98
21.372.926.386,49 88.979.461.352,73
928.852.968,90 3.866.987.391,14
715.508.499,22 2.978.794.747,27
92.281.845,99 384.186.460,98
22.618.099,51 94.163.348,28
170.766.651,29 710.933.279,51
73.958.169,65 307.901.593,76
5.730.226.148,31 23.855.995.519,08
2.978.049.768,62 12.398.174.190,17
10.660.664.235,01 44.382.324.822,54
24.783.157.522,97 103.176.886.830,39
1.459.621.354,95 6.076.674.742,32
2.766.118.176,23 11.515.863.616,79
113.090.497,54 470.816.741,40
45.236.199,02 188.326.696,56
173.405.429,57 721.919.003,48
791.633.482,80 3.295.717.189,79
487.043.076,08 2.027.650.766,29
11.089.481.537,53 46.167.570.881,35
4.799.560.715,71 19.981.462.504,97
3.057.967.053,55 12.730.884.687,43
8.490.658.134,32 35.348.186.470,12
150.787.330,06 627.755.655,20
278.956.560,60 1.161.347.962,12
263.877.827,60 1.098.572.396,60
180.944.796,07 753.306.786,24
82.933.031,53 345.265.610,36
4.285.844.868,81 17.842.768.040,83
678.211.253,13 2.823.519.385,95
1.662.870.612,88 6.922.839.145,08
72.377.918,43 301.322.714,50
67.854.298,53 282.490.044,84
27.141.719,41 112.996.017,94
75.393.665,03 313.877.827,60
135.708.597,05 564.980.089,68
52.775.565,52 219.714.479,32
325.700.632,92 1.355.952.215,23
149.279.456,76 621.478.098,65
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BELANJA LANGSUNG 21.127.884.535,20 21.127.884.535,20 0,00 0,00 23.240.672.988,72
1
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.202.184.103,47 1.202.184.103,47 0,00 0,00 1.338.902.513,81
01 01 Penyediaan jasa surat-menyurat
- Honorarium Non PNS 6 Orangx12 Bulan & Jasa Pengiriman Surat/Fax/Iklan 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 190.000.000,47 190.000.000,47 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 250.000.000,81
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Belanja Telp 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan, Belanja Listrik 12 Bulan dan Internet
Pulang Pisau
1 Tahun 130.000.000,00 130.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 140.000.000,00
01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Belanja Elektronik dan alat listrik 12 Bulan, Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 43.902.000,00
01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- Belanja Pemeliharaan Kesehatan melalui senam masal, makanan sehat dan cek kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Transaksi Bank 12 bulan, bantuan transportasi dalam menyelesaikan administrasi keuangan dan tunjangan daerah 4 Triwulan serta Bintek keuangan bagi pengelola keuangan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 117.184.103,00 117.184.103,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Pemeliharaan peralatan kantor laptop 15 bh, 3 bh komputer, mesin tik 3 bh, printer 12 bh dll
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 50.000.000,00
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat Tulis Kantor Kantor 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 50.000.000,00
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Belanja Cetak 4 Triwulan dan Belanja Penggandaan 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 35.000.000,00
TABEL 2.5. REVIEW RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
NO
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
(1) (3)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KABUPATEN PULANG PISAU
Nama SKPD : DINAS KESEHATAN
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Belanja Bahan Bacaan Per UU 4 triwulan, dan Belanja Koran/Majalah 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 40.000.513,00
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 bulan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 270.000.000,00
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.350.440.178,84 1.350.440.178,84 0,00 0,00 1.481.736.830,02
02 03 Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Gedung Serba Guna
Pulang Pisau
1 Tahun 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 546.000.000,00
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 8 bh Laptop/Notebook dan peralatan kantor lainnya
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 130.000.000,02
02 10 Pengadaan Mebeleur - Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor 1 tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor/ Sarker dll
Pulang Pisau
1 Tahun 215.000.000,00 215.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 270.736.830,00
02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 35.736.830,84 35.736.830,84 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
- Belanja pemeliharaan perbaikan perlengkapan kantor 4 triwulan
Pulang Pisau
1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 15.000.000,00
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- Rehabilitasi Gedung Kantor Dinkes/ Sarker dll
Pulang Pisau
1 Tahun 110.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 150.000.000,00
02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
- 3 unit R4 Pulang Pisau
1 Tahun 99.703.348,00 99.703.348,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 110.000.000,00
303 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur164.735.158,09 164.735.158,09 0,00 0,00 181.208.673,90
03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- 50 pasang baju PDH lengkap 2 steel
Pulang Pisau
1 Tahun 31.735.158,00 31.735.158,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 40.208.673,00
03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 50 pasang baju olahraga lengkap dan 50 baju Batik
Pulang Pisau
1 Tahun 33.000.000,09 33.000.000,09 Kegiatan Baru
1 Tahun 41.000.000,90
03 06 Monitoring Disiplin Aparatur
- Belanja pembinaan disiplin aparatur 1 tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
404 Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
6.282.805,42 5.500.000,00 0,00 0,00 6.911.085,96
04 03 Pemindahan Tugas PNS - Belanja Perjalanan Dinas Pegawai Pindah Tugas Luar dan Dalam Daerah 1 Tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 6.282.805,42 5.500.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 6.911.085,96
505 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
276.443.438,44 276.443.438,44 0,00 0,00 304.087.782,28
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal (Dinkes dan 11 Puskesmas)
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
05 02 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
- Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pulang Pisau
1 Tahun 55.000.000,00 55.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 60.000.000,00
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rutin
- Belanja sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pulang Pisau
1 Tahun 80.443.438,44 80.443.438,44 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 85.000.000,00
05 04 Sosialisasi/Inventarisasi Barang dan Aset Daerah
- Belanja Sosiaisasi/ Inventarisasi Barang dan Aset Daerah
Pulang Pisau
1 Tahun 81.000.000,00 81.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 89.087.782,28
6
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
376.968.325,14 376.968.325,14 0,00 0,00 414.665.157,66
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD
- Uang lembur 1 Tahun, Belanja Transaksi Bank 1 Tahun, Belanja Makan Makan lembur 1 Tahun dan Perjalanan Dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 172.031.675,14 172.031.675,14 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 183.665.157,66
06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 35.062.350,00 35.062.350,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 40.000.000,00
06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Uang lembur Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transaksi Bank Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transportasi dan Akomodasi Per Triwulan 3 kali dalam setahun
Pulang Pisau
1 Tahun 50.874.300,00 50.874.300,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 55.000.000,00
06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 40.000.000,00
06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan LAKIP SKPD
- Paket rapat berupa ATK, penggandaan, penjilida, makan rapat, dan perjalanan konsultasi
Pulang Pisau
1 Tahun 84.000.000,00 84.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 96.000.000,00
715 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan2.333.160.002,31 2.333.160.002,31 0,00 0,00 2.566.476.002,54
15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Belanja Pengadaan Obat- obatan Dasar untuk Puskesmas dan Penunjang
Pulang Pisau
1 Tahun 2.000.160.002,31 2.000.160.002,31 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 2.256.476.002,54
15 07 Pengawasan Obat dan Makanan/ minuman
- Belanja ATK, belanja lelang, penggandaan, belanja perjalanan, pertemuan pengelolaan obat
Pulang Pisau
1 Tahun 230.000.000,00 230.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 250.000.000,00
15 13 Sarana Telekomunikasi Gudang Obat
- Tersedianya sarana telekomunikasi gudang obat 1 tahun (telepon/internet dll)
Pulang Pisau
1 Tahun 63.000.000,00 63.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 15.000.000,00
15 14 Sarana Pengolahan Data Obat
- Tersedianya Sarana Pengolahan Data Obat
Pulang Pisau
1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 20.000.000,00
15 15 Sarana Penyimpanan Obat - Tersedianya Sarana Penyimpanan Obat
Pulang Pisau
1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 25.000.000,00
816 Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat2.833.293.931,77 2.483.293.931,77 0,00 0,00 3.116.623.324,94
16 17 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur
Pulang Pisau
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 276.623.324,94
16 18 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah
Pulang Pisau
1 Tahun 220.000.000,00 220.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 240.000.000,00
16 19 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh
Pulang Pisau
1 Tahun 240.000.000,00 240.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 280.000.000,00
16 20 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku
Pulang Pisau
1 Tahun 240.000.000,00 240.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 280.000.000,00
16 21 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 220.000.000,00
16 22 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng
Pulang Pisau
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 220.000.000,00
16 23 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren
Pulang Pisau
1 Tahun 183.293.931,77 183.293.931,77 Kegiatan Lama
1 Tahun 200.000.000,00
16 24 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 220.000.000,00
16 25 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 220.000.000,00
16 26 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen
Pulang Pisau
1 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 220.000.000,00
16 27 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau
Pulang Pisau
1 Tahun 340.000.000,00 340.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 350.000.000,00
16 28 Peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan
- Meningkatnya/ terjaminnya kesejahteraan tenaga kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 350.000.000,00 350.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 390.000.000,00
919 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
746.711.424,05 746.711.424,05 0,00 0,00 821.382.566,46
19 07 Lomba Balita Indonesia (LBI)
- Belanja Operasional Lomba LBI
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,05 60.000.000,05 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.382.566,46
19 08 Lomba Posyandu /Toga dan UKS
- Belanja Operasional Lomba Posyandu/ Toga dan UKS
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
19 09 Pendukung Promosi Kesehatan
- Tersedianya bahan pendukung Promosi kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 221.000.000,00
19 10 Pendukung Posyandu - Tersedianya alat pendukung Posyandu
Pulang Pisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00
19 11 Penyegaran Kader - Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
19 12 Pembinaan Desa Siaga Aktif/Lewu Barigas
- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 201.711.424,00 201.711.424,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 210.000.000,00
19 13 Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)
- Belanja Operasional Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
10 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
62.828.054,19 62.828.054,19 0,00 0,00 69.110.859,61
20 11 Pembinaan Konseling Menyusui
- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 62.828.054,19 62.828.054,19 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 69.110.859,61
1121 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
157.070.135,48 157.070.135,48 0,00 0,00 172.777.149,02
21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
- Rakor tingkat Kecamatan untuk mensosialisasikan kebijakan lingkungan sehat
Pulang Pisau
1 Tahun 58.535.068,48 58.535.068,48 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 63.000.000,00
21 06 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
- Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kecamatan/Desa terdata dan terbina
Pulang Pisau
1 Tahun 58.535.067,00 58.535.067,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 65.777.149,02
21 07 Penyehatan Sanitasi Pemukiman
- Cakupan Sanitasi Pemukiman di Kecamatan/Desa terdata dan terbina
Pulang Pisau
1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 44.000.000,00
12
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
917.027.147,83 917.027.147,83 0,00 0,00 953.729.862,61
22 08 Peningkatan Imunisasi - Rakor Imunisasi d Kabupaten dan Kampanye reduksi campak ke Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 170.000.000,00
22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
- Peningkatan Surveilance Epidemiologi dengan Pertemuan/Monev dan Penanggulangan Wabah dengan Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan DBD
Pulang Pisau
1 Tahun 217.027.147,83 217.027.147,83 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 233.729.862,61
22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- Memberikan informasi melalui spanduk, poster, dll tentang pencegahan pemberantasan penyakit
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 60.000.000,00
22 12 Pemberantasan Penyakit TBC
- Monev/OJT serta pelaksanaan pelacakan kasus TBC dalam rangka peningkatan CDR
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
22 14 Pemberantasan Penyakit Diare
- Melaksanakan pembinaan Puskesmas dalam rangka penurunan angka diare
Pulang Pisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
22 15 Pemberantasan Penyakit Rabies
- Melaksanakan pertemuan di Puskesmas dalam rangka pemberantasan penyakit rabies
Pulang Pisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
22 17 P2 ISPA - Penyediaan masker serta biaya untuk penyebaran masker
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 60.000.000,00
22 18 Sosialisasi dan Pencegahan HIV Aids
- Belanja Pertemuan/Pembinaan Pencegahan HIV AIDS di beberapa Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
22 19 Eliminasi Malaria - Monev Program Malaria di tingkat Kabupaten
Pulang Pisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
22 20 Sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular)
- Terlaksananya Sosialisai PTM di Masyarakat
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 50.000.000,00
13
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
458.644.795,59 458.644.795,59 0,00 0,00 504.509.275,15
23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
- Belanja operasional evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Puskesmas
- Belanja operasional pembangunan dan pemuktahiran data dasar Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 168.000.000,00 168.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 174.509.275,15
23 07 Rapat Kerja Teknis ( Rakernis )
- Belanja Pertemuan/Pelatihan /Pembinaan dan Seminar/Rakernis
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
23 08 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
- Belanja Operasional Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Pulang Pisau
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
23 09 Finalisasi Data Ketenagaan
- Terlaksananya finalisasi data ketenagaan
Pulang Pisau
1 Tahun 60.644.795,59 60.644.795,59 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
1424 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
219.898.189,67 219.898.189,67 0,00 0,00 241.888.008,63
24 04 Pelayanan Sunatan Masal - Terlaksananya Kegiatan Sunatan Masal untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 75.000.000,00
24 12 Pelayanan Pengobatan Gratis
- Terlaksananya Kegiatan Pengobatan Gratis untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 75.000.000,00
24 13 Pelayanan Kesehatan dalam Menunjang Kegiatan Lintas Sektor
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dalam menunjang Kegiatan Lintas Sektor untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 89.898.189,67 89.898.189,67 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 91.888.008,63
15
25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
7.735.965.537,09 7.735.965.537,09 0,00 0,00 8.509.562.090,58
25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling ( 3 buah mobil Pusling )/Kendaraan roda 2 (20 Unit)
- Terlaksananya Pengadaan 3 Buah Mobil Pusling dan Kendaran roda 2 (20 Unit)
Pulang Pisau
1 Tahun 1.631.596.553,89 1.631.596.553,89 Kegiatan Baru
1 Tahun 1.923.562.090,58
25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alkes untuk Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 259.832.000,00 259.832.000,00 Kegiatan Lanjutan + baru
1 Tahun 270.000.000,00
25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Sarana Pustu dan Poskesdes
Pulang Pisau
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 170.000.000,00
25 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana ( Alat Kalibrasi ) untuk Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
25 18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu
- Terlaknanya Rehab sedang/berat Puskesmas/Pustu, dll
Pulang Pisau
1 Tahun 918.536.983,20 918.536.983,20 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 930.000.000,00
25 28 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
- Operasional Penunjang Pengadaan
Pulang Pisau
1 Tahun 140.000.000,00 140.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 160.000.000,00
25 29 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas
- Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 570.000.000,00 570.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 600.000.000,00
25 30 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Keliling
- Rehabilitasi Mobil Pusling dan Ambulance
Pulang Pisau
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 300.000.000,00
25 31 Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Terlaksananya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
25 33 Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Baru dan Perumahan untuk Paramedis
Pulang Pisau
1 Tahun 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 2.016.000.000,00
25 34 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/ Berat Satker/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumdin Dokter, Paramedis dll
Pulang Pisau
1 Tahun 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 1.900.000.000,00
1628 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2.073.325.788,28 2.073.325.788,28 0,00 0,00 2.280.658.367,11
28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
- Belanja RJTP Puskesmas dan Jaringannya serta Aparat Desa
Pulang Pisau
1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 150.000.000,00
28 09 Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Bakti Sosial
- Belanja Untuk Kegiatan-kegiatan Sosial ( Sunatan Massal, Donor Darah, KB Kes, Pameran Hut Pulpis, Perahu Hias, HKN dll )
Pulang Pisau
1 Tahun 330.000.000,00 330.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 350.000.000,00
28 12 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA )
- Belanja pelayanan kesehatan, belanja pertemuan/pelatihan dan operasional Jamkesda
Pulang Pisau
1 Tahun 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 600.000.000,00
28 14 Kemitraan LSM Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Belanja pertemuan/sosialisasi kemitraan LSM peningkatan pelayanan kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 222.000.000,00
28 15 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
- Belanja pertemuan/ Sosialisasi JKN
Pulang Pisau
1 Tahun 853.325.788,28 853.325.788,28 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 958.658.367,11
1732 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
251.312.216,80 251.312.216,80 0,00 0,00 276.443.438,44
32 04 Audint Maternal Perinatal (AMP)
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan AMP
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 66.443.438,44
32 05 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan KIA
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 65.000.000,00
32 06 Pendataan Bank Donor dan Pendukung Pemeriksaan sebagai Program untuk menekan angka kematian ibu ( AKI ) dan angka kematian bayi ( AKB )
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Barang/Bahan
Pulang Pisau
1 Tahun 141.312.216,80 141.312.216,80 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 145.000.000,00
Pulang Pisau, Februari 2015
23.090.672.988,72 23.240.672.988,721.338.902.513,81 1.338.902.513,81
250.000.000,81
140.000.000,00
43.902.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
35.000.000,00
40.000.513,00
270.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
1.481.736.830,02 1.481.736.830,02
0,00
546.000.000,00 1.350.440.178,84
130.000.000,02 0,00
80.000.000,00
270.736.830,00
80.000.000,00
100.000.000,00
15.000.000,00
150.000.000,00
110.000.000,00
181.208.673,90 181.208.673,90
0,00
40.208.673,00
41.000.000,90
100.000.000,00
6.911.085,96
6.911.085,96
304.087.782,28 304.087.782,28
80.000.000,00 276.443.438,44
304087782,3
60.000.000,00 0,00
164.087.782,28
264.665.157,66 414.665.157,66
##########
85.000.000,00 376.968.325,14
183.665.157,66
25.000.000,00 414.665.157,66
34.665.157,66 0,00
376968325
25.000.000,000,00
95.000.000,00
2.566.476.002,54 2.566.476.002,540,00
2.256.476.002,54
##########
250.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
3.116.623.324,94 3.116.623.324,94
0,00
276.623.324,94
240.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
220.000.000,00
220.000.000,00
200.000.000,00
220.000.000,00
220.000.000,00
220.000.000,00
350.000.000,00
390.000.000,00
821.382.566,46 821.382.566,46
0,00
70.382.566,46
70.000.000,00
221.000.000,00 746.711.424,050,00
80.000.000,00
100.000.000,00
210.000.000,00
70.000.000,00
69.110.859,61
69.110.859,61
172.777.149,02 172.777.149,020,00
63.000.000,00
65.777.149,02 157.070.135,48
0,00
44.000.000,00
953.729.862,61 953.729.862,61
0,00
170.000.000,00
233.729.862,61
60.000.000,00
70.000.000,00
100.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
50.000.000,00
504.509.275,15 504.509.275,15
0,00
65.000.000,00 0,00
104.000.000,00 458.644.795,59
0,00
200.509.275,15 0,00
70.000.000,00
65.000.000,00
241.888.008,63 241.888.008,630,00
75.000.000,00
75.000.000,00
91.888.008,63
8.509.562.090,58 8.509.562.090,58
0,00
1.923.562.090,58
270.000.000,00
170.000.000,00
120.000.000,00
930.000.000,00
160.000.000,00
600.000.000,00
300.000.000,00
120.000.000,00
2.016.000.000,00
1.900.000.000,00
2.280.658.367,11 2.280.658.367,110,00
150.000.000,00
350.000.000,00 2.073.325.788,28
0,00
600.000.000,00
222.000.000,00
958.658.367,11
276.443.438,44 276.443.438,440,00
66.443.438,44
65.000.000,00 -0,04251312217
145.000.000,00
Sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota
Ket
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 03
1 3 4 16
1 02 1.02.01 01 0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
90 6.080.836.134,56 90 968.662.900 90 1.003.662.900 12,44 120.456.800 40,98 396.987.800 61,43 595.023.950 95,36 957.109.350 98,81 957.109.350 98,81 957.109.350 98,81 957.109.350 15,74 957.109.350 DINKES √
2 02 1.02.01 02 0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
90 6.729.540.623,73 90 1.072.000.000 90 1.652.000.000 1,22 13.030.000 17,30 185.414.790 59,43 637.111.790 97,40 1.609.077.990 97,40 1.609.077.990 97,40 1.609.077.990 97,40 1.609.077.990 23,91 1.609.077.990 DINKES √
3 02 1.02.01 03 0Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
90 822.987.663,97 90 131.100.000 90 161.100.000 0 0 26,08 34.190.000 44,06 57.760.000 98,58 158.820.000 98,58 158.820.000 98,58 158.820.000 98,58 158.820.000 19,30 158.820.000 DINKES √
4 02 1.02.01 04 0Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Cakupan Pelayanan Pindah Pegawai dan Purna Tugas
90 31.387.782,76 90 5.000.000 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINKES √
5 02 1.02.01 05 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya
90 1.381.062.441,44 90 220.000.000 90 260.000.000 2,88 6.331.500 43,05 94.699.600 79,64 175.214.600 91,43 237.711.300 91,43 237.711.300 91,43 237.711.300 91,43 237.711.300 17,21 237.711.300 DINKES √
6 02 1.02.01 06 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Ketepatan Waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 1.883.266.965,60 90 300.000.000 90 300.000.000 15,73 47.200.000 41,62 124.857.500 60,94 182.807.000 96,22 288.670.000 96,22 288.670.000 96,22 288.670.000 96,22 288.670.000 15,33 288.670.000 DINKES √
7 02 1.02.01 07 0Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rasio tenaga medis persatuan penduduk
155 11.656.054.009,71 135 1.856.782.000 135 2.008.802.725 0,96 17.785.450 0,96 17.785.450 30,85 572.884.000 79,87 1.604.529.590 79,87 1.604.529.590 79,87 1.604.529.590 79,87 1.604.529.590 13,77 1.604.529.590 DINKES √
8 02 1.02.01 08 0
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Rasio Dokter persatuan penduduk
24 14.154.634.513,42 16 2.254.800.000 16 2.976.400.000 0 0 23,33 526.107.024 47,43 1.069.387.421 93,13 2.771.950.883 93,13 2.771.950.883 93,13 2.771.950.883 93,13 2.771.950.883 19,58 2.771.950.883 DINKES √
9 02 1.02.01 09 0
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Angka Harapan Hidup
72,6 3.730.437.981,02 71,7 594.250.000 71,7 594.250.000 0 0 8,36 49.697.100 20,51 121.896.000 93,65 556.486.000 93,65 556.486.000 93,65 556.486.000 93,65 556.486.000 14,92 556.486.000 DINKES √
10 02 1.02.01 10 0Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Balita Gizi Kurang
22 313.877.827,60 30 50.000.000 30 50.000.000 0 0 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 15,81 49.623.000 DINKES √
11 02 1.02.01 11 0Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Children Immunization
100 784.694.569 100 125.000.000 100 125.000.000 0 0 18,17 22.715.000 71,02 88.769.000 86,94 108.669.000 86,94 108.669.000 86,94 108.669.000 86,94 108.669.000 13,85 108.669.000 DINKES √
12 02 1.02.01 12 0
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
100 4.331.514.020,87 100 690.000.000 100 715.999.000 4,03 27.822.200 23,25 160.412.000 51,56 355.766.200 93,31 667.199.200 93,31 667.199.200 93,31 667.199.200 93,31 667.199.200 15,40 667.199.200 DINKES √
TABEL 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tahun 2014
13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100
SKPD Penang
gung Jawab
2 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d
Akhir Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d
Tahun 2014(%)
Dalam Rangka Pencapaian Target NasionalKabupaten Pulang Pisau
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2013 s/d 2018
(Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2014
13 02 1.02.01 13 0
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Angka Harapan Hidup
72,6 2.291.308.141,47 71,7 365.000.000 71,7 325.000.000 0 0 46,20 168.633.000 63,72 232.570.500 94,52 307.190.500 94,52 307.190.500 94,52 307.190.500 94,52 307.190.500 13,41 307.190.500 DINKES √
14 02 1.02.01 14 0
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin
100 1.098.572.396,60 100 175.000.000 100 175.000.000 11,53 20.180.000 31,55 55.205.000 70,19 122.825.000 80,47 140.825.000 80,47 140.825.000 80,47 140.825.000 80,47 140.825.000 12,82 140.825.000 DINKES √
15 02 1.02.01 15 0
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk
1,08 38.647.513.254,93 0,92 6.156.458.000 0,92 7.536.012.863 0 0 3,33 205.006.250 33,76 2.078.601.600 96,92 7.303.915.900 96,92 7.303.915.900 96,92 7.303.915.900 96,92 7.303.915.900 18,90 7.303.915.900 DINKES √
16 02 1.02.01 16 0
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan
2 10.357.968.310,78 2 1.650.000.000 2 1.023.400.000 0,73 12.094.700.000 2,52 41.588.000 7,38 121.734.000 66,98 685.460.600 66,98 685.460.600 66,98 685.460.600 66,98 685.460.600 6,62 685.460.600 DINKES √
17 02 1.02.01 17 0
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan Bayi
95 1.255.511.310,40 90 200.000.000 90 200.000.000 0 0 24,79 49.579.900 24,79 49.579.900 98,73 197.453.900 98,73 197.453.900 98,73 197.453.900 98,73 197.453.900 15,73 197.453.900 DINKES √
18 02 1.02.01 18 0Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Tersosialisasinya bahaya merokok
100 216.554.855,82 0 0 0 0 0 0 99,79 216.100.000 99,79 216.100.000 99,79 216.100.000 99,79 216.100.000 216.100.000 DINKES √
92,44 17.860.792.613ST
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Sebagian dalam proses pencairan karena disesuaikan dengan penganggaran per triwulan, beberapa keg terjadwal pada triwulan IV, Sejumlah program/kegiatan terlambat pertanggung jawaban dari Puskesmas yang belum diterima DinkesTindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya: Perlu secepatnya diproses SP2D nya sesuai mekanisme, Meminta pihak penyedia segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja