badan perencanaan, penelitian dan pengembangan · kapitalisasi/reklas belanja barang dan jasa pada...
TRANSCRIPT
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
1
LAPORAN ARUS KAS CLK 2018
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Dan Belanja
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan rekapitulasi anggaran yang telah
direalisasikan selama periode tahun berjalan yaitu merupakan realisasi pada
tahun anggaran 2018. Berikut ini merupakan LRA Bapelitbang Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.
No Perkiraan Realisasi 2018
Realisasi 2017
(Rp) (Rp) A. Pendapatan
Pendapat. Retribusi Daerah 0 0
B. Belanja
1. Belanja Pegawai 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2018 sebesar Rp.2.971.060.340,00 (97.75%)Rp. 2.993.755.958,00 (88.17%) dan belanja pegawai Tahun 2017 sebesar Rp. 2.993.755.958,00 (88.17%) sebagai berikut :
- Gaji dan Tunjangan 2,246,938,377.00 2,287,677,208.00
- Tambahan penghasilan PNS 581,862,863.00 268,034,750.00
- Lembur 142,259,100.00 438,044,000.00
Sub Jumlah 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00
jumlah 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00
No Perkiraan Realisasi 2018
Realisasi 2017
(Rp) (Rp)
2.
Belanja Barang dan Jasa 3,110,110,452.00
3,686,438,472.00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dari belanja barang dan jasa dalam tahun 2018 sebesar Rp. 3.110.110.452,00 (89.98%) dan belanja jumlah barang dan jasa Tahun 2017 Rp. 3.686.438.472,00 (91.87%) sebagai berikut :
Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :
- Blj bahan habis pakai 116,718,753.00
218,058,850.00
- Blj Bahan/Material 21,141,082.00
4,591,000.00
-
Blj Jasa Kantor 368,003,894.00 329,136,964.00
- Blj Prwtn Kend Bermotor
192,800,284.00
290,903,902.00
- Blj Cetak & Penggandaan 222,601,223.00 284,182,700.00
- Blj Sewa 650,000.00 2,750,000.00
- Blj Makan Minum 101,317,500.00 135,896,000.00
- Blj Pakaian Dinas dan Atributnya
- -
- Blj Perjalanan dinas 1,293,318,216.00 1,832,624,956.00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
2
- Blj Jasa Konsultasi 310,266,000.00 43,480,000.00
- Belanja Kursus dan Pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek
283,043,500.00 110,984,100.00
- Honorarium Non Pegawai - 900,000.00
- Honorarium PNS 168,050,000.00 383,930,000.00
- Honorarium Non PNS 32,200,000.00 49,000,000.00
Sub Jumlah 3,110,110,452.00 3,686,438,472.00
jumlah 3,110,110,452.00 3,686,438,472.00
No Perkiraan Realisasi 2018
Realisasi 2017
(Rp) (Rp)
3. Belanja Modal 128,283,437.00 240,566,011.00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal dalam tahun 2018 sebesar 128.283.437,00 (87,26%) dan ralisasi Tahun 2017 sebesar Rp. 128.283.437,00 (94.28%) sebagai berikut :
Rincian belanja modal terinci
sebagai berikut :
- Blj modal peng.Pengadaan Alat Kantor
0.00 21,944,500.00
- Blj modal peng. alat rumah
tangga 1,870,000.00 3,420,603.00
- Blj modal peng. komputer 80,104,528.00 140,605,908.00
- Blj modal peng.meja dan kursi
kerja/rapat 40,315,909.00 28,425,000.00
- Blj modal peng. alat studio 5,993,000.00 37,885,909.00
- Belanja Modal Pengadaan bangunan gedung tempat kerja
0.00
8,284,091.00
Jumlah 128,283,437.00 240,566,011,00
5.2. Neraca
Pada neraca ini akan menyajikan Aset , Kewajiban dan Ekuitas Dana untuk Tahun
2018 dan Tahun 2017.
1. Aset
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
3
2018 2017
1 ASET 3,301,224,587.50 3,514,260,271.75
1.1 ASET LANCAR 7,381,000.00 6,187,000.00
1.1.1.02 0.00 0.00
1.1.1.02 0.00 0.00
1.1.7 Persediaan 7,381,000.00 6,187,000.00
yaitu : 4,572,000.00 4,162,000.00
1,252,000.00 0.00
1,557,000.00 2,025,000.00
7,381,000.00 6,187,000.00
1.3 3,293,843,587.50 3,508,073,271.75
1.3.1 Tanah 0.00 0.00
1.3.2 3,449,257,511.00 3,587,852,530.00
1. 1,617,769,300.00 1,617,769,300.00 Alat Angkutan Bermotor
Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin berupa alat angkutan bermotor yang
dikuasai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember
2018 dan 2017 sebesar Rp. 1.617.769.300,00 dimana tidak terdapat penambahan.
No Perkiraan
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendaharawan Penerima sebesar Rp. 0,00 karena Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan tidak adanya Pendapatan sehingga Tidak memliki Bendahara Penerimaan.
Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2018 tidak terdapat kas pada bendahara pengeluaran Bapelitbang Kab.
Lima Puluh Kota yaitu Rp. 0.00 dan UYHD sebesar Rp.130.811.957,00 sudah disetorkan pada
tanggal 28 Desember 2018 (bukti setoran terlampir).
1. ATK
Peralatan dan Mesin
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 yang terdiri
dari Materai, alat tulis kantor /ATK dan bola lampu listerik (rincian persatuan disajikan
3. Alat Kebersihan
ASET TETAP
Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 Rp. 0,00 dan 2017 Rp. 0,00
2. Alat Listrik
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
4
2018 2017
:
0.00 0.00
: 122,290,437.00 194,396,011.00
5,993,000.00 37885909.00
0.00 8284091.00
0.00 350,000.00
128,283,437.00 240,916,011.00
: 266,878,456.00 3,846,750.00
: 0.00 550,000.00
0.00 -
266,878,456.00 4,396,750.00
(138,595,019.00) 236,519,261.00
1,617,769,300.00 1,617,769,300.00
1,612,349,547.00 1,722,177,566.00
219,138,664.00 247,905,664.00
3,449,257,511.00 3,587,852,530.00
1.3.3 3,160,304,614.00 3,137,949,273.00
Penambahan :
22,355,341.00 0.00
0.00 2,899,376,000.00 0.00 19,175,000.00 0.00 4,375,000.00 0.00 212,041,000.00 0.00 2,982,273.00
22,355,341.00 3,137,949,273.00
Sehingga jumlah nilai aset peralatan dan mesin Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebagai berikut :
Sehingga Jumlah aset Peralatan dan Mesin menjadi Rp. 3.449.257.511,00 untuk Tahun 2018
dan Tahun 2017 sebesar Rp. 3.587.852.530,00
Jumlah Mutasi Pengurangan (B)
Jumlah Mutasi Bersih (A) – (B)
- Alat Angkutan Bermotor
- Alat Studio dan Komunikasi
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN
No Perkiraan
- Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga
- Belanja Alat Studio dan Komunikasi
- Kapitalisasi/Rekalas BM Gedung & Bangunan
- Kapitalisasi Belanja Barang & Jasa
Jumlah Mutasi Penambahan (A)
Jadi Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Tahaun 2018 adalah sbb :
Mutasi Penambahan :
- Belanja Angkutan Bermotor
- Alat kantor dan Rumah Tangga
Mutasi Pengurangan :
- Penghapusan
- Belanja Modal Ekstra Kompatabel
- Hasil Koreksi Pemeriksaan BPK RI
Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017,
sebagaimana daftar KIB terlampir.
- Gedung Kantor- Teralis
Gedung dan Bangunan
- Rolling Pagar Tangga
- Teralis 2015- Pelataran Parkir
- Pembatas Ruangan
Jadi jumlah nilai gedung dan bangunan Tahun 2018 terjadi penambahan yang merupakan
Kapitalisasi/Reklas Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor yaitu pembuatan dinding pembatas ruagan sebesar Rp. 22.355.341,00
sehingga Jumlah Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 3.160.304.614,00 dan Tahun 2017
sebesar Rp. 3.137.949.273,00.
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
5
2018 2017
1.3.4 31,497,205.00 37,497,205.00
0.00 16,746,000.00 0.00 6,000,000.00
(6,000,000.00) 14,751,205.00 (6,000,000.00) 37,497,205.00
1.3.5 2,007,100.00 2,007,100.00
1.3.6 Aset Lain-lain 0.00 0.00
1.3.7 (3,349,222,842.50) (3,257,232,836.25)Akumulasi Penyusanan Aset Tetap Bapelitbang Tahun 2018 dan Tahun 2107 yaitu sbb :
(3,042,436,009.14) (3,007,499,840.32)
(301,743,342.36) (243,145,715.18)
(5,043,491.00) (6,587,280.75)
JUMLAH (3,349,222,842.50) (3,257,232,836.25)
1.3.7.01 Penyusutan Peralatan Mesin (3,042,436,009.14) (3,007,499,840.32)
(1,502,506,542.86) (1,412,933,071.43)
(1,359,318,756.68) (1,407,065,937.09)
(180,610,709.60) (187,500,831.80)
JUMLAH (3,042,436,009.14) (3,007,499,840.32)
PerkiraanNo
Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)
Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dan dikuasai oleh Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan Tahun 2017,
sebagaimana daftar KIB terlampir:
- Jaringan Internet SIPKD (Pengurangan)
Jadi jumlah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 tidak terjadi penambahan, namun terjadi
penghapusan pada aset jaringan internet sebesar Rp. 6.000.000,00 sehingga Aset pada JIJ menjadi
Rp. 31.497.205 untuk tahun 2018 dan tahun 2017 nilai JIJ yaitu sebesar Rp.
37.497.205,00.
- Instalasi Listerik- Jaringan Internet
Aset Tetap LainnyaJumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dan dikuasai oleh Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017 yaitu sebesar
Rp. 2.007.100,00. Aset tetap lainnya ini berupa buku-buku peraturan perundang-undangan,
sebagaimana daftar KIB terlampir.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- Peralatan dan Mesin
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lainnya yang dan dikuasai oleh Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan Tahun 2017.
- Penyusutan Gedung Kantor dan Bangunan
- Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
- Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi
- Penyusutan Jaringan Irigasi dan Jalan
Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017,
sebagaimana terlampir yang terdiri dari :
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
6
2018 2017
1.3.7.02 Penyusutan Gedung dan Bangunan (301,743,342.36) (243,145,715.18)
(284,780,062.36) (230,423,255.18)0.00 0.00
(16,963,280.00) (12,722,460.00)
JUMLAH (301,743,342.36) (243,145,715.18)
1.3.7.03 Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (5,043,491.00) (6,587,280.75)
(2,093,250.00) (1,674,600.00)(2,950,241.00) (2,700,000.00)
0.00 (2,212,680.75)
JUMLAH (5,043,491.00) (6,587,280.75)
1.5 ASET LAINNYA 0.00 0.00
Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan Gedung dan Bangunan yang dikuasai oleh Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017,
sebagaimana terlampir yang terdiri dari :
- Penyusutan Gedung Kantor- Penyusutan Teralis
No Perkiraan
- Penyusutan Jaringan Internet SIPKD- Penyusutan Jaringan Internet
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017.
- Penyusutan Pelataran Parkir
Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan JIJ yang dikuasai oleh Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017, sebagaimana terlampir
yang terdiri dari :- Penyusutan Instalasi Listerik
2. Kewajiban Dan Ekuitas Dana
Kewajiban dan Ekuitas Dana merupakan kewajiban Jangka Pendek dan
Jumlah Ekuitas pada Tahun 2018 dan Tahun 2017.
Dimana untuk Tahun 2018 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar
Rp. 7.822.442,00 dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 3.293.402.145,50
sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 3.301.224,587,50
dan Tahun 2017 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar
Rp. 636.240,00 dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 3.513,624.031,75
sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 3.514.260.271,75
sebagaimana pada tabel dibawah ini :
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
7
2 7,822,442.00 636,240.00
2.1 7,822,442.00 636,240.00
2.1.1 0.00 0.00
2.1.2 7,822,442.00 636,240.00
- 5,227,615.00 636,240.00
- 1,621,130.00 0.00
- 973,697.00 0.00
JUMLAH 7,822,442.00 636,240.00
3 EKUITAS 3,293,402,145.50 3,513,624,031.75
- 0.00 0.00
- Persediaan 7,381,000.00 6,187,000.00
- Jumlah Aset Tetap 3,293,843,587.50 3,508,073,271.75
- Jumlah Aset Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH ASET 3,301,224,587.50 3,514,260,271.75
7,822,442.00 636,240.00
7,822,442.00 636,240.00
0.00 0.00
7,822,442.00 636,240.00
3,293,402,145.50 3,513,624,031.75
3,301,224,587.50 3,514,260,271.75
2017
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Jangka Pendek Lainnya
2018
Jumlah tersebut merupakan Utang Jangka Pendek berupa pembayaran rekening Listerik, Air dan Telepon sebesar
Rp. 7.822.442,00 Tahun 2018 dan Kewajiban Utang Jangka Pendek Tahun 2017 berupa Rekening Air
Rp. 636.240,00, dengan rincian sebagai berikut :
Rekening Listerik Tahun 2018
Rekening Air Tahun 2018
Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Aset dengan Jumlah Kewajiban oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah pada posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.293.402.145,50 dan Ekuitas Tahun 2017
sebesar Rp. 3.513.624.031,75.
Sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas berjumlah Rp. 3.301.224.587.50 per 31 Desember 2018 dan
Rp.3.514.260.271,75 per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Rekening Telepon Tahun 2018
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga
- Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek ini merupakan pembayaran Utang Jangka Pendek Bapelitbang Tahun 2018 sebesar
Rp. 7.822.442,00 berupa pembayaran rekening air, listerik dan telepon dan Utang Jangka Pendek Tahun 2017
sebesar Rp. 636.240,00.
JUMLAH EKUITAS yaitu Jumlah Aset dikurang Jumlah Kewajiban
yaitu :
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas menjadi :
No Perkiraan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
8
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
Tabel 1.
1 2 3 4 5
KEGIATAN OPERASIONAL
8 PENDAPATAN - LO 0.00 0.00
8.1 I 0.00 0.00
8.1.1 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00 0.00
8.1.2 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 0.00 0.00
8.1.3 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO 0.00 0.00
8.1.4 4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00
8.2 II 0.00 0.00
8.2.1 1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 0.00 0.00
8.2.1.01 1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 0.00 0.00
8.2.1.02 1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0.00 0.00
8.2.1.03 1.3 Dana Alokasi Umum 0.00 0.00
8.2.1.04 1.4 Dana Alokasi Khusus 0.00 0.00
8.2.2 2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 0.00 0.00
8.2.2.01 2.1 Dana Otonomi Khusus 0.00 0.00
8.2.2.03 2.2 Dana Penyesuaian 0.00 0.00
8.2.3 3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 0.00 0.00
8.2.3.01 3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 0.00 0.00
8.2.3.01.01 3.1.1 BH Pajak Kendaraan Bermotor 0.00 0.00
8.2.3.01.02 3.1.2 BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0.00 0.00
8.2.3.01.03 3.1.3 BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 0.00 0.00
8.2.3.01.04 3.1.4 BH Pajak Air Permukaan 0.00 0.00
8.2.3.01.05 3.1.5 BH Pajak Rokok 0.00 0.00
8.2.3.02 3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0.00 0.00
8.3 III 0.00 0.00
8.3.1 1 Pendapatan Hibah 0.00 0.00
8.3.2 2 Pendapatan Dada Darurat
JUMLAH PENDAPATAN 0.00 0.00
9 BEBAN 6,179,153,000.25 7,122,263,219.63
9.1 BEBAN OPERASI - LO
9.1.1 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00
9.1.1.01 BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN - LO 2,246,938,377.00 2,287,677,208.00
9.1.1.01.01 1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO 1,467,092,400.00 1,838,485,500.00
9.1.1.01.02 2 Tunjangan Keluarga-LO 115,067,869.00 129,329,862.00
9.1.1.01.03 3 Tunjangan Jabatan-LO 157,305,000.00 185,630,000.00
9.1.1.01.04 4 Tunjangan Fungsional-LO - -
9.1.1.01.05 5 Tunjangan Fungsional Umum-LO 32,680,000.00 45,095,000.00
9.1.1.01.06 6 Tunjangan Beras-LO 81,762,180.00 85,383,180.00
9.1.1.01.07 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO 966,226.00 3,753,666.00
9.1.1.01.08 8 Pembulatan Gaji - LO 197,331,158.00
9.1.1.01.09 9 Iuran Jaminan Kesehatan-LO 194,733,544.00
9.1.1.01.10 10 Uang Paket-LO -
9.1.1.01.11 11 Tunjangan Badan Musyawarah-LO -
9.1.1.01.12 12 Tunjangan Komisi-LO -
9.1.1.01.13 13 Tunjangan Badan Anggaran-LO -
9.1.1.01.14 14 Tunjangan Badan Kehormatan-LO -
9.1.1.01.15 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya-LO -
9.1.1.01.16 16 Tunjangan Perumahan-LO -
9.1.1.01.17 17 Uang Duka Wafat/Tewas-LO -
9.1.1.01.18 18 Uang Jasa Pengabdian-LO -
9.1.1.01.19 19 Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD-LO -
9.1.1.01.20 20 Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit-LO -
9.1.1.02 BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS - LO 581,862,863.00 268,034,750.00
9.1.1.02.01 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO 581,862,863.00 268,034,750.00
9.1.1.02.02 2 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas-LO -
9.1.1.02.03 3 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO -
9.1.1.02.04 4 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi-LO -
9.1.1.02.05 5 Tambahan penghasilan guru-LO -
9.1.1.02.06 6 Tunjangan profesi guru-LO -
9.1.1.03 BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH - LO - -
9.1.1.03.01 1 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-LO - -
9.1.1.03.02 2 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH-LO - -
9.1.1.04 BEBAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - LO - -
9.1.1.04.01 1 Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan-LO - -
9.1.1.04.02 2 Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan-LO - -
No. Uraian 2018 2017Rekening
64/2013
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
9
9.1.1.05 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - LO - -
9.1.1.05.06 1 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel-LO - -
9.1.1.05.07 2 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran-LO - -
9.1.1.05.08 3 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan-LO - -
9.1.1.05.09 4 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame-LO - -
9.1.1.05.10 5 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan-LO - -
9.1.1.05.12 6 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah-LO - -
9.1.1.05.13 7 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet-LO - -
9.1.1.05.14 8 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan-LO
- -
9.1.1.05.15 9 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan - -
9.1.1.05.16 10 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan-LO
- -
9.1.1.06 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - LO - -
9.1.1.06.01 1 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan-LO - -
9.1.1.06.05 2 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum-LO
- -
9.1.1.06.06 3 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar-LO - -
9.1.1.06.07 4 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan
Bermotor-LO
- -
9.1.1.06.14 5 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara - -
9.1.1.06.15 6 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah-
LO
- -
9.1.1.06.18 7 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal-LO - -
9.1.1.06.19 8 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir-LO - -
9.1.1.06.26 9 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan- - -
9.1.1.06.28 10 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan-LO - -
9.1.1.06.29 11 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek-LO - -
9.1.1.07 UANG LEMBUR - LO 142,259,100.00 438,044,000.00
9.1.1.07.01 1 Uang Lembur PNS-LO 131,071,700.00 396,219,000.00
9.1.1.07.02 2 Beban Uang Lembur Non PNS-LO 11,187,400.00 41,825,000.00
9.1.2 136,665,835.00 221,788,850.00
9.1.2.01 BEBAN BAHAN PAKAI HABIS 115,524,753.00 217,197,850.00
9.1.2.01.01 1 Beban alat tulis kantor-LO 61,055,830.00 103,271,350.00
9.1.2.01.02 2 Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO -
9.1.2.01.03 3 Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO 7,659,273.00 9,842,000.00
9.1.2.01.04 4 Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO 5,151,000.00 4,780,000.00
9.1.2.01.05 5 Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO 11,433,650.00 7,998,500.00
9.1.2.01.06 6 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO 29,525,000.00 84,836,000.00
9.1.2.01.08 7 Beban pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan pasien)-LO - -
9.1.2.01.09 8 Beban peralatan/perlengkapan kantor pakai habis-LO - -
9.1.2.01.10 9 Beban Peralatan Dokter Pakai Habis-LO -
9.1.2.01.11 10 Beban Peralatan Laboratorium Pakai Habis-LO -
9.1.2.01.12 11 Beban Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga)-LO -
9.1.2.01.13 12 Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)-LO -
9.1.2.01.15 14 Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO - 3,500,000.00
9.1.2.01.16 15 Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO 700,000.00 2,970,000.00
9.1.2.02 BEBAN PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL- LO 21,141,082.00 4,591,000.00
9.1.2.02.01 1 Beban Bahan baku bangunan-LO 21,141,082.00 4,591,000.00
9.1.2.02.02 2 Beban Bahan/bibit tanaman-LO -
9.1.2.02.03 3 Beban Bibit ternak / ikan-LO -
9.1.2.02.04 4 Beban Bahan obat-obatan-LO -
9.1.2.02.05 5 Beban Bahan kimia-LO -
9.1.2.02.07 6 Beban Bahan Material Pameran-LO - -
9.1.2.02.08 7 Beban Bahan Material Keterampilan-LO -
9.1.2.02.09 8 Beban kelengkapan kerja lapangan-LO -
9.1.2.02.10 9 Beban Bahan Percontohan-LO -
9.1.2.02.11 10 Beban Bahan Percobaan-LO -
9.1.2.02.12 11 Beban Bahan Penguji Kendaraan-LO -
9.1.2.02.13 12 Beban Bahan Makanan Ternak-LO -
9.1.2.01.14 13 Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO - -
1,686,118,603.00 1,624,402,979.00
9.1.2.03 BEBAN JASA KANTOR 358,450,096.00 87,206,677.00
9.1.2.03.01 1 Beban jasa telepon-LO 12,415,551.00 11,134,154.00
9.1.2.03.02 2 Beban jasa air-LO 9,479,990.00 4,096,250.00
9.1.2.03.03 3 Beban jasa listrik-LO 61,737,956.00 47,274,273.00
9.1.2.03.04 4 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang-LO -
9.1.2.03.05 5 Beban jasa surat kabar/majalah-LO 5,130,000.00 4,980,000.00
9.1.2.03.06 6 Beban jasa kawat/faksimili/internet-LO 23,072,880.00 22,000.00
9.1.2.03.07 7 Beban jasa paket/pengiriman-LO 25,000.00 -
9.1.2.03.08 8 Beban jasa Sertifikat-LO -
9.1.2.03.09 9 Beban jasa Transaksi Keuangan-LO -
9.1.2.03.12 10 Beban jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, -
9.1.2.03.13 11 Beban Belanja Pendidikan (SPP)-LO -
9.1.2.03.14 12 Beban Pajak Bumi dan Bangunan-LO -
9.1.2.03.15 13 Beban jasa Pembangunan Sistem Jaringan-LO -
9.1.2.03.16 14 Beban jasa Pengganti Transportasi-LO 1,400,000.00 19,700,000.00
BEBAN PERSEDIAAN
BEBAN JASA
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
10
9.1.2.03.17 15 Beban jasa Akomodasi dan Konsumsi-LO -
9.1.2.03.18 16 Beban Belanja Bulanan-LO -
9.1.2.03.19 17 Beban jasa Laboratorium-LO -
9.1.2.03.20 18 Beban Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien-LO -
9.1.2.03.21 19 Belanja Jasa Kebersihan Kantor-LO 32,760,000.00
9.1.2.03.22 20 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas-LO 162,720,000.00
9.1.2.03.23 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Buruh/Mekanik/Mandor-LO 49,708,719.00
9.1.2.04 BEBAN PREMI ASURANSI - -
9.1.2.04.01 1 Beban jasa Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat-LO
9.1.2.04.02 2 Beban jasa Asuransi Barang Milik Daerah-LO
9.1.2.04.03 3 Beban jasa Premi Asuransi Jiwa-LO
9.1.2.04.04 4 Beban jasa Pelayanan Kesehatan-LO
9.1.2.05 BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 192,800,284.00 290,903,902.00
9.1.2.05.01 1 Beban jasa Jasa Service-LO 9,463,082.00 19,654,426.00
9.1.2.05.02 2 Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO 47,695,377.00 51,913,526.00
9.1.2.05.03 3 Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO 122,540,925.00 213,552,650.00
9.1.2.05.04 4 Beban Belanja Jasa KIR-LO - -
9.1.2.05.05 5 Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO 13,100,900.00 5,783,300.00
9.1.2.06 BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN 222,601,223.00 284,182,700.00
9.1.2.06.01 1 Beban Belanja cetak-LO 107,081,902.00 148,449,000.00
9.1.2.06.02 2 Beban Belanja Penggandaan-LO 98,110,859.00 126,133,700.00
9.1.2.06.03 3 Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO 17,408,462.00 9,600,000.00
9.1.2.06.04 4 Beban Buku -
9.1.2.07 BEBAN SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR 650,000.00 2,750,000.00
9.1.2.07.01 1 Beban Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas-LO -
9.1.2.07.02 2 Beban Belanja sewa gedung/ kantor/tempat-LO - -
9.1.2.07.03 3 Beban Belanja sewa ruang rapat/pertemuan-LO 650,000.00 2,750,000.00
9.1.2.07.04 4 Beban Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas-LO -
9.1.2.08 BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS - -
9.1.2.08.01 1 Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO -
9.1.2.10 BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR - -
9.1.2.10.01 1 Beban Belanja sewa meja kursi-LO
9.1.2.10.05 2 Beban Belanja sewa tenda-LO
9.1.2.10.06 3 Beban Belanja sewa pakaian adat/tradisional-LO
9.1.2.10.07 4 Beban Belanja sewa sound system-LO
9.1.2.10.08 5 Beban Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias-LO
9.1.2.10.09 6 Beban Belanja sewa peralatan khusus-LO
9.1.2.10.10 7 Beban Belanja Sewa Senjata Api-LO
9.1.2.11 BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN 101,317,500.00 135,896,000.00
9.1.2.11.01 1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai-LO - -
9.1.2.11.02 2 Belanja makanan dan minuman rapat-LO 92,297,500.00 126,903,500.00
9.1.2.11.03 3 Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO 9,020,000.00 8,992,500.00
9.1.2.11.04 4 Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO - -
9.1.2.11.05 5 Beban Belanja makanan dan minuman pasien-LO
9.1.2.12 BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA - -
9.1.2.12.01 1 Beban Pakaian Dinas KDH/WKDH
9.1.2.12.02 2 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)-LO
9.1.2.12.03 3 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LO
9.1.2.12.04 4 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO - -
9.1.2.12.05 5 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)-LO
9.1.2.12.06 6 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)-LO
9.1.2.13 BEBAN PAKAIAN KERJA - -
9.1.2.13.01 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan-LO
9.1.2.14 BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU - -
9.1.2.14.01 1 Belanja pakaian KORPRI-LO
9.1.2.14.02 2 Beban Belanja pakaian adat daerah-LO
9.1.2.14.04 3 Belanja pakaian Olahraga-LO
9.1.2.14.05 4 Beban Belanja pakaian Paskibraka-LO
9.1.2.14.06 5 Beban Belanja Pakaian Peserta-LO
9.1.2.24 HONORARIUM NON PNS 359,206,000.00 305,449,600.00
9.1.2.24.01 1 Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO 16,740,000.00 57,689,600.00
9.1.2.24.02 2 Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO 32,200,000.00 25,450,000.00
9.1.2.24.03 3 Beban Honorarium moderator-LO 900,000.00
9.1.2.24.04 4 Beban Honorarium MC / Pembawa Acara-LO 250,000.00
9.1.2.24.05 5 Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO 200,000.00
9.1.2.24.06 6 Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO
9.1.2.24.07 7 Beban Honorarium Penceramah Agama / Konselor-LO
9.1.2.24.08 8 Beban Honorarium Juri / Penilai / Pembina-LO
9.1.2.24.09 9 Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO 43,800,000.00
9.1.2.24.10 10 Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO 133,680,000.00
9.1.2.24.11 11 Beban Belanja Jasa Konsultansi Penelitian-LO
9.1.2.24.12 12 Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-LO 310,266,000.00 43,480,000.00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
11
9.1.2.24.13 13 Beban Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan-LO
9.1.2.24.14 14 Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO
9.1.2.24.15 15 Beban Belanja Jasa Konsultansi Pendataan-LO
9.1.2.24.16 16 Beban Honorarium Petugas Kebersihan-LO
9.1.2.24.17 17 Beban Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor-LO - -
9.1.2.24.18 18 Beban jasa Pengamanan Kantor (Security)-LO
9.1.2.24.19 19 Beban jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik-LO
Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO
9.1.2.25 HONORARIUM PNS 451,093,500.00 518,014,100.00
9.1.2.25.01 1 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO 5,200,000.00 205,805,000.00
9.1.2.25.02 2 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO 3,500,000.00
9.1.2.25.03 3 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO 23,100,000.00
9.1.2.25.04 4 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO 24,550,000.00 15,000,000.00
9.1.2.25.05 5
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu
PPK-LO15,000,000.00 15,000,000.00
9.1.2.25.06 6 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO 100,200,000.00 122,425,000.00
9.1.2.25.07 7 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO 23,100,000.00 22,200,000.00
9.1.2.25.08 8 Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO
9.1.2.25.09 9 Beban Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga-LO
9.1.2.25.10 10 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan-LO
9.1.2.25.11 11 Beban Belanja sosialisasi-LO 214,301,900.00 64,060,000.00
9.1.2.25.12 12 Beban Belanja bimbingan teknis-LO 68,741,600.00 46,924,100.00
9.1.2.25.13 13 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator-LO
9.1.2.18 - -
9.1.2.18.02 Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-LO
9.1.2.18.06 1 Beban Belanja Pemeliharan Jalan-LO
9.1.2.18.07 2 Beban Belanja Pemeliharan Jembatan-LO
9.1.2.18.08 3 Beban Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding-LO - -
9.1.2.18.09 4 Beban Belanja Pemeliharan Atap/Loteng-LO
9.1.2.18.10 5 Beban Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir-LO
9.1.2.18.11 6 Beban Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/Tugu/Monumen-LO
9.1.2.18.12 7 Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO - -
9.1.2.18.13 8 Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi-LO
9.1.2.18.14 9 Beban Belanja Pemeliharaan Mesin Foging-LO
9.1.2.18.15 10 Beban Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman-LO
9.1.2.15 1,293,318,216.00 1,832,624,956.00
9.1.2.15.01 1 Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO 66,850,000.00 131,010,000.00
9.1.2.15.02 2 Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO 1,226,468,216.00 1,701,614,956.00
9.1.2.15.03 3 Beban perjalanan dinas luar negeri -
9.1.2.16 91,990,006.25 449,690,476.63
Beban Penyusutan/Amortisasi 91,990,006.25 449,690,476.63
9.1.5 - -
9.1.5.04 BEBAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT - -
9.1.5.04.01 1 Beban Belanja hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat-LO
9.1.5.04.02 2 Beban Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
yang tidak termasuk hibah dan bantuan sosial-LO9.1.5.04.03 3 Beban Belanja hibah kepada kekompok tani-LO
9.1.5.04.04 4 Beban Belanja hibah kepada kelompok perikanan-LO
9.1.5.04.05 5 Beban Belanja Hibah yang kepada masyarakat-LO -
9.1.5.04.06 6 Beban Belanja Barang Untuk Pertanian-LO
9.1.5.04.07 7 Beban Belanja Barang Untuk Kehutanan-LO
9.1.5.04.08 8 Beban Belanja Barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat-LO
9.1.5.05 BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN - -
9.1.5.05.02 1 Beban Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO -
9.1.5.05.03 2 Beban Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO
9.1.5.05.04 3 Beban Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi-LO
9.1.6 - -
9.1.6.01 BEBAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL - -
9.1.6.01.02 1 Beban Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat-LO
9.1.6.01.03 2 Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan-LO9.1.6.01.04 3 Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak
direncanakan-LO9.1.6.01.05 4 Beban Belanja Tidak Terduga-LO
9.2 - -
9.2.1.01.02 1 Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO
9.2.4.01.01 2 Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari (DAUN)-LO
9.2.4.01.02 3 Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari (DAKN)-LO
9.2.5.01.01 4 Beban Belanja Bantuan Kepada Partai Politik-LO.
9.2.7.01.01 5 Beban Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO
6,179,153,000.25 7,122,263,219.63
BEBAN BANTUAN SOSIAL
BEBAN TRANSFER
JUMLAH BEBAN
BEBAN PEMELIHARAAN
BEBAN PERJALANAN DINAS
BEBAN LAIN-LAIN/BEBAN PENYUSUTAN
BEBAN HIBAH
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
12
Tabel 2.
Uraian 2018 2017Bertambah/
Berkurang%
KEGIATAN OPERASIONAL - - - -
PENDAPATAN - - - -
PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - -
Pajak Daerah-LO - - - -
Pendapatan Retribusi Daerah-LO - - - -
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - -
Lain-lain PAD yang Syah - - - -
JUMLAH PAD - - - -
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - -
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - -
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - -
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi - -
BH Pajak Kendaraan Bermotor
BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
BH Pajak Air Permukaan
BH Pajak Rokok
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
JUMLAH TRANSFER - -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dada Darurat
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - -
JUMLAH PENDAPATAN - -
BEBAN 6,179,153,000.25 7,122,263,219.63 (943,110,219.38) (13.24)
BEBAN OPERASI 6,179,153,000.25 7,122,263,219.63 (943,110,219.38) (13.24)
Beban Pegawai 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00 (22,695,618.00) (0.76)
Beban Barang dan Jasa 3,116,102,654.00 3,678,816,785.00 (562,714,131.00) (15.30)
Beban Persediaan 136,665,835.00 221,788,850.00 (85,123,015.00) (38.38)
Beban Jasa 1,686,118,603.00 1,624,402,979.00 61,715,624.00 3.80
Beban Pemeliharaan - - - -
Beban Perjalanan Dinas 1,293,318,216.00 1,832,624,956.00 (539,306,740.00) (29.43)
Beban Bunga - - - -
Beban Subsidi - - - -
Beban Hibah - - - -
Baban Sosial - - - -
Beban Penyusutan dan Amortisasi 91,990,006.25 449,690,476.63 (357,700,470.38) (79.54)
Beban Penyisihan Piutang - - - -
Beban Lain-Lain - - - -
BEBAN TRANSFER - - - -
JUMLAH BEBAN 6,179,153,000.25 7,122,263,219.63 (943,110,219.38) (13.24)
SURPLUS/ (DEFISIT)-LO (6,179,153,000.25) (7,122,263,219.63) 943,110,219.38 (13.24)
9.2
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.3
9
9.1
9.1.1
9.1.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.2.3.01.03
8.2.3.01.04
8.2.3.01.05
8.2.3.02
8.2.2.01
8.2.2.03
8.2.3
8.2.3.01
8.2.3.01.01
8.2.3.01.02
8.2.1
8.2.1.01
8.2.1.02
8.2.1.03
8.2.1.04
8.2.2
8.1.2.
8.1.3
8.1.4
8.2
KODE AKUN
8
8.1
8.1.1
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
13
Tabel 3.
Uraian 2018 2017Bertambah/
Berkurang%
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 0.00 0.00
Pajak Daerah-LO 0.00 0.00
Pendapatan Retribusi Daerah-LO 0.00 0.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.00 0.00
Lain-lain PAD yang Syah 0.00 0.00
JUMLAH PAD 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 0.00 0.00
BEBAN 6,179,153,000.25 7,122,263,219.63 (943,110,219.38) (13.24) -
BEBAN OPERASI 6,179,153,000.25 7,122,263,219.63 (943,110,219.38) (13.24) -
Beban Pegawai 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00 (22,695,618.00) (0.76) -
Beban Barang dan Jasa 3,116,102,654.00 3,678,816,785.00 (562,714,131.00) (15.30)
Beban Bunga - - - -
Beban Subsidi - - - -
Beban Hibah - - - -
Baban Sosial - - - -
Beban Penyusutan dan Amortisasi 91,990,006.25 449,690,476.63 (357,700,470.38) (79.54)
Beban Penyisihan Piutang - - - -
Beban Lain-Lain - - - -
BEBAN TRANSFER - - -
JUMLAH BEBAN 6,179,153,000.25 7,122,263,219.63 (943,110,219.38) (13.24)
SURPLUS/ (DEFISIT)-LO (6,179,153,000.25) (7,122,263,219.63) 943,110,219.38 (13.24)
9.2
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9
9.1
8.1.1
8.1.2.
8.1.3
8.1.4
8
8.1
KODE AKUN
Sehingga Surplus/Defisit-LO Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan untuk Tahun 2018 sebesar (Rp.6.179.153.000,25) dan untuk
Tahun 2017 sebesar (Rp.7.122.263.219,63) sebagaimana pada tabel Laporan
Operasional diatas.
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
14
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
NO. Uraian 2018 2017
1 Ekuitas Awal 3,513,624,031.75 3,719,523,560.38
2 Surplus/defisit - LO (6,179,153,000.25) (7,122,263,219.63)
3 R/K PPKD 6,209,454,229.00 6,920,760,441.00
4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (250,523,115.00) (4,396,750.00)
Koreksi Akm. Penyusutan Pertama kali 0.00 0.00
Mutasi Kurang Aset Tetap (272,878,456.00) (3,846,750.00)
Mutasi Tambah Aset Tetap 22,355,341.00 0.00
Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat 0.00 0.00
Koreksi Akumulasi Penyusunan AT-PM Tahun sebelumnya 0.00 0.00
Koreksi Akumulasi Penyusunan AT-GB Tahun sebelumnya 0.00 0.00
BM/AT-PM Extra Contable (<Rp.300.000,00/unit) 0.00 (550,000.00)
5 3,293,402,145.50 3,513,624,031.75
Neraca 31/12/2018 dan 2017 3,293,402,145.50 3,513,624,031.75
Ekuitas Akhir