bilans na prihodi
TRANSCRIPT
Nivo na: Stavka
BILANS NA PRIHODI
140,957,755 140,419,300013,442,30064,228,0001,750,00060,999,000
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Prihodi odsamofinan.aktivnosti
Prihodi oddotacii
Prihodi oddonacii
Prihodi odkrediti
Vkupni prihodi
71 DANO^NI PRIHODI 14,403,976 0 0 0 013,777,428 14,403,976
711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 0550,000 0 0 0440,000 550,000713 Danoci na imot 05,700,976 0 0 05,375,197 5,700,976717 Danoci na specifi~ni uslugi 08,053,000 0 0 07,882,231 8,053,000718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 0100,000 0 0 080,000 100,00072 NEDANO^NI PRIHODI 1,820,000 1,750,000 0 0 02,820,000 3,570,000
722 Globi, sudski i administrativni taksi 0320,000 0 0 0300,000 320,000723 Taksi i nadomestoci 0100,000 1,750,000 0 01,270,000 1,850,000724 Drugi vladini uslugi 0200,000 0 0 0150,000 200,000725 Drugi nedano~ni prihodi 01,200,000 0 0 01,100,000 1,200,00073 KAPITALNI PRIHODI 8,939,700 0 0 0 010,560,612 8,939,700
731 Proda`ba na kapitalni sredstva 04,000,000 0 0 05,960,612 4,000,000733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 04,939,700 0 0 04,600,000 4,939,70074 TRANSFERI I DONACII 35,835,324 0 64,228,000 13,442,300 0113,799,715 113,505,624
741 Transferi od drugi nivoa na vlast 035,835,324 0 64,228,000 096,547,064 100,063,324742 Donacii od stranstvo 00 0 0 13,442,30017,252,651 13,442,300
0
2
BILANS NA RASHODI
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupnirashodi
140,419,30064,228,000 013,442,30060,999,000140,957,755 1,750,000
14,171,00040 PLATI I NADOMESTOCI 58,496,964 0 52,784,000 0 0 66,955,000
401 Osnovni plati 41,444,521 8,940,000 0 38,489,000 0 0 47,429,000402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 15,328,443 3,105,000 0 14,295,000 0 0 17,400,000404 Nadomestoci 1,724,000 2,126,000 0 0 0 0 2,126,000
900,00041 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 260,000 0 0 0 0 900,000
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 0 400,000 0 0 0 0 400,000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 260,000 500,000 0 0 0 0 500,000
20,719,00042 STOKI I USLUGI 39,485,910 1,750,000 10,744,000 510,000 0 33,723,000
420 Patni i dnevni rashodi 1,649,251 770,000 30,000 20,000 300,000 0 1,120,000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 14,010,000 6,445,000 50,000 4,520,000 0 0 11,015,000423 Materijali i siten inventar 3,336,000 2,482,000 840,000 1,726,000 150,000 0 5,198,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5,591,623 4,270,000 0 470,000 0 0 4,740,000425 Dogovorni uslugi 7,910,036 2,726,000 700,000 3,784,000 60,000 0 7,270,000426 Drugi tekovni rashodi 2,389,000 2,026,000 130,000 224,000 0 0 2,380,000427 Privremeni vrabotuvawa 4,600,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000
150,00045 KAMATNI PLA]AWA 100,000 0 0 0 0 150,000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 100,000 150,000 0 0 0 0 150,00011,724,00046 SUBVENCII I TRANSFERI 7,382,600 0 400,000 0 0 12,124,000
463 Transferi do nevladini organizacii 530,000 600,000 0 0 0 0 600,000464 Razni transferi 6,852,600 11,124,000 0 400,000 0 0 11,524,000
200,00047 SOCIJALNI BENEFICII 150,000 0 0 0 0 200,000
471 Socijalni nadomestoci 150,000 200,000 0 0 0 0 200,0009,160,00048 KAPITALNI RASHODI 29,549,281 0 300,000 12,932,300 0 22,392,300
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 343,000 400,000 0 200,000 0 0 600,000481 Grade`ni objekti 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000482 Drugi grade`ni objekti 23,236,281 6,460,000 0 0 12,932,300 0 19,392,300483 Kupuvawe na mebel 320,000 100,000 0 100,000 0 0 200,000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 150,000 150,000 0 0 0 0 150,000
1
3
486 Kupuvawe na vozila 5,400,000 1,900,000 0 0 0 0 1,900,0003,975,00049 OTPLATA NA GLAVNICA 5,533,000 0 0 0 0 3,975,000
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 4,858,000 3,300,000 0 0 0 0 3,300,000493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 675,000 675,000 0 0 0 0 675,000
2
4
BILANS NA KAPITALNI RASHODI
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupnirashodi
22,392,300300,000 012,932,3009,160,00029,549,281 0
9,160,00048 KAPITALNI RASHODI 29,549,281 0 300,000 12,932,300 0 22,392,300
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 400,000343,000 0 200,000 0 0 600,000481 Grade`ni objekti 150,000100,000 0 0 0 0 150,000482 Drugi grade`ni objekti 6,460,00023,236,281 0 0 12,932,300 0 19,392,300483 Kupuvawe na mebel 100,000320,000 0 100,000 0 0 200,000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 150,000150,000 0 0 0 0 150,000486 Kupuvawe na vozila 1,900,0005,400,000 0 0 0 0 1,900,000
1
5
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupnirashodi
118,027,00063,928,000 0510,00051,839,000111,408,474 1,750,000
14,171,00040 PLATI I NADOMESTOCI 58,496,964 0 52,784,000 0 0 66,955,000
401 Osnovni plati 41,444,521 8,940,000 0 38,489,000 0 0 47,429,000402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 15,328,443 3,105,000 0 14,295,000 0 0 17,400,000404 Nadomestoci 1,724,000 2,126,000 0 0 0 0 2,126,000
900,00041 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 260,000 0 0 0 0 900,000
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 0 400,000 0 0 0 0 400,000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 260,000 500,000 0 0 0 0 500,000
20,719,00042 STOKI I USLUGI 39,485,910 1,750,000 10,744,000 510,000 0 33,723,000
420 Patni i dnevni rashodi 1,649,251 770,000 30,000 20,000 300,000 0 1,120,000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 14,010,000 6,445,000 50,000 4,520,000 0 0 11,015,000423 Materijali i siten inventar 3,336,000 2,482,000 840,000 1,726,000 150,000 0 5,198,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5,591,623 4,270,000 0 470,000 0 0 4,740,000425 Dogovorni uslugi 7,910,036 2,726,000 700,000 3,784,000 60,000 0 7,270,000426 Drugi tekovni rashodi 2,389,000 2,026,000 130,000 224,000 0 0 2,380,000427 Privremeni vrabotuvawa 4,600,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000
150,00045 KAMATNI PLA]AWA 100,000 0 0 0 0 150,000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000
11,724,00046 SUBVENCII I TRANSFERI 7,382,600 0 400,000 0 0 12,124,000
463 Transferi do nevladini organizacii 530,000 600,000 0 0 0 0 600,000464 Razni transferi 6,852,600 11,124,000 0 400,000 0 0 11,524,000
200,00047 SOCIJALNI BENEFICII 150,000 0 0 0 0 200,000
471 Socijalni nadomestoci 150,000 200,000 0 0 0 0 200,000
3,975,00049 OTPLATA NA GLAVNICA 5,533,000 0 0 0 0 3,975,000
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 4,858,000 3,300,000 0 0 0 0 3,300,000493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 675,000 675,000 0 0 0 0 675,000
1
6
Fun.sta.O P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Fun.kod
BUXETSKI RASHODI PO FUNKCII NA ELS
Nivo na: STAVKA
VKUPNO
140,419,30060,999,000 1,750,000 64,228,000 13,442,300 0
701 OP{TI JAVNI SLU@BI 45,515,400 0 0 0 0 45,515,400
IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNIRABOTI, NADVORE[NI RABOTI
7011 45,515,400 0 0 0 0 45,515,400
703 JAVEN RED I MIR 134,000 0 0 0 0 134,000
PROTIVPO@ARNI USLUGI7032 134,000 0 0 0 0 134,000
704 EKONOMSKI RABOTI 5,760,000 0 0 0 0 5,760,000
TRANSPORT7045 5,760,000 0 0 0 0 5,760,000
705 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 3,300,000 0 0 0 0 3,300,000
UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE7051 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000
UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI7052 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000
706 @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA 5,354,600 0 0 12,932,300 0 18,286,900
RAZVOJ NA ZAEDNICATA7062 3,191,000 0 0 0 0 3,191,000
VODOSNABDUVAWE7063 0 0 0 12,932,300 0 12,932,300
OSVETLUVAWE NA ULICI7064 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
DRUGI @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA7066 1,163,600 0 0 0 0 1,163,600
708 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 745,000 0 0 0 0 745,000
SPORTSKI I REKREATIVNI USLUGI7081 460,000 0 0 0 0 460,000
USLUGI ZA KULTURA7082 285,000 0 0 0 0 285,000
709 OBRAZOVANIE 190,000 1,750,000 64,228,000 510,000 0 66,678,000
PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE7091 190,000 1,750,000 64,228,000 510,000 0 66,678,000
1
8
Fun.kodO P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Potpr.VKUPNO
FUNKCIONALNI RASHODI
Nivo na: POTPROGRAMI
140,419,300060,999,000 1,750,000 64,228,000 13,442,300
7011 IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNIRABOTI, NADVORE[NI RABOTI
45,515,400 0 0 0 0 45,515,400
SOVET NA OP{TINAA00 2,900,000 0 0 0 0 2,900,000PODMIRUVAWE NA DOSPEANI A NE NAPLATENI OBVRSKIA30 3,834,400 0 0 0 0 3,834,400GRADONA^ALNIKD00 2,841,000 0 0 0 0 2,841,000OP[TINSKA ADMINISTRACIJAE00 33,240,000 0 0 0 0 33,240,000KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINAEA0 2,700,000 0 0 0 0 2,700,000
7032 PROTIVPO@ARNI USLUGI 134,000 0 0 0 0 134,000
PROTIVPO@ARNA ZA[TITAW00 134,000 0 0 0 0 134,0007045 TRANSPORT 5,760,000 0 0 0 0 5,760,000
ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI IREGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT
J60 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICIJD0 4,760,000 0 0 0 0 4,760,0007051 UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000
JAVNA ^ISTOTAJ40 1,800,000 0 0 0 0 1,800,0007052 UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000
IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NAOTPADNI VODI
JI0 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000
7062 RAZVOJ NA ZAEDNICATA 3,191,000 0 0 0 0 3,191,000
URBANISTI^KO PLANIRAWEF10 2,106,000 0 0 0 0 2,106,000PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJG10 175,000 0 0 0 0 175,000PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOSTGD0 310,000 0 0 0 0 310,000ODR@UVAWE NA URBANA OPREMAJ00 600,000 0 0 0 0 600,000
7063 VODOSNABDUVAWE 0 0 0 12,932,300 0 12,932,300
IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWEJG0 0 0 0 0 0 0IZGRADBA NA SISTEM ZA VODOSNABDUVAWE VO S.GORNOJABOL^I{TE
JGA 0 0 0 12,932,300 0 12,932,300
7064 OSVETLUVAWE NA ULICI 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
JAVNO OSVETLUVAWEJ30 1,000,000 0 0 0 0 1,000,0007066 DRUGI @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA 1,163,600 0 0 0 0 1,163,600
DRUGI KOMUNALNI USLUGIJ80 1,163,600 0 0 0 0 1,163,6007081 SPORTSKI I REKREATIVNI USLUGI 460,000 0 0 0 0 460,000
SPORT I REKREACIJAL00 460,000 0 0 0 0 460,0007082 USLUGI ZA KULTURA 285,000 0 0 0 0 285,000
1
9
Fun.kodO P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Potpr.VKUPNO
FUNKCIONALNI RASHODI
Nivo na: POTPROGRAMI
140,419,300060,999,000 1,750,000 64,228,000 13,442,300
KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVOK40 285,000 0 0 0 0 285,0007091 PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE 190,000 1,750,000 64,228,000 510,000 0 66,678,000
OSNOVNO OBRAZOVANIEN10 0 1,750,000 64,228,000 510,000 0 66,488,000DETSKI GRADINKIV10 190,000 0 0 0 0 190,000
2
10
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0A0 SOVET NA OP{TINA 2,075,000 2,900,000 0 0 0 2,900,000
A00 SOVET NA OP{TINA 2,075,000 2,900,000 0 0 0 0 2,900,000
PLATI I NADOMESTOCI 1,525,00040 1,650,000 0 0 0 0 1,650,000401 Osnovni plati 225,000 250,000 0 0 0 tsvkupno404 Nadomestoci 1,300,000 1,400,000 0 0 0 tsvkupnoREZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 160,00041 700,000 0 0 0 0 700,000412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 0 400,000 0 0 0 tsvkupno413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 160,000 300,000 0 0 0 tsvkupnoSTOKI I USLUGI 140,00042 140,000 0 0 0 0 140,000420 Patni i dnevni rashodi 120,000 120,000 0 0 0 tsvkupno421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 20,000 20,000 0 0 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 100,00046 210,000 0 0 0 0 210,000463 Transferi do nevladini organizacii 40,000 60,000 0 0 0 tsvkupno464 Razni transferi 60,000 150,000 0 0 0 tsvkupnoSOCIJALNI BENEFICII 150,00047 200,000 0 0 0 0 200,000471 Socijalni nadomestoci 150,000 200,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
A00 SOVET NA OP{TINA 2,075,000 2,900,000 0 0 0 0 2,900,00040 01,525,000 1,650,000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 1,650,000
401 225,000 250,000 0 0 0 0Osnovni plati 250,000404 1,300,000 1,400,000 0 0 0 0Nadomestoci 1,400,000
41 0160,000 700,000 0 0 0REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 700,000412 0 400,000 0 0 0 0Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 400,000413 160,000 300,000 0 0 0 0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 300,000
42 0140,000 140,000 0 0 0STOKI I USLUGI 140,000420 120,000 120,000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 120,000421 20,000 20,000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 20,000
46 0100,000 210,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 210,000463 40,000 60,000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 60,000464 60,000 150,000 0 0 0 0Razni transferi 150,000
47 0150,000 200,000 0 0 0SOCIJALNI BENEFICII 200,000471 150,000 200,000 0 0 0 0Socijalni nadomestoci 200,000
1
11
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0A3 PODMIRUVAWE NA DOSPEANI A NE NAPLATENI OBVRSKI 0 3,834,400 0 0 0 3,834,400
A30 PODMIRUVAWE NA DOSPEANI A NE NAPLATENI OBVRSKI 0 3,834,400 0 0 0 0 3,834,400
SUBVENCII I TRANSFERI 046 3,834,400 0 0 0 0 3,834,400464 Razni transferi 0 3,834,400 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
A30 PODMIRUVAWE NA DOSPEANI A NE NAPLATENI OBVRSKI 0 3,834,400 0 0 0 0 3,834,40046 00 3,834,400 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 3,834,400
464 0 3,834,400 0 0 0 0Razni transferi 3,834,400
2
12
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0D0 GRADONA^ALNIK 2,245,000 2,841,000 0 0 0 2,841,000
D00 GRADONA^ALNIK 2,245,000 2,841,000 0 0 0 0 2,841,000
PLATI I NADOMESTOCI 1,135,00040 1,301,000 0 0 0 0 1,301,000401 Osnovni plati 773,000 890,000 0 0 0 tsvkupno402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 298,000 335,000 0 0 0 tsvkupno404 Nadomestoci 64,000 76,000 0 0 0 tsvkupnoREZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 100,00041 200,000 0 0 0 0 200,000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100,000 200,000 0 0 0 tsvkupnoSTOKI I USLUGI 790,00042 890,000 0 0 0 0 890,000420 Patni i dnevni rashodi 190,000 290,000 0 0 0 tsvkupno426 Drugi tekovni rashodi 600,000 600,000 0 0 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 220,00046 450,000 0 0 0 0 450,000464 Razni transferi 220,000 450,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
D00 GRADONA^ALNIK 2,245,000 2,841,000 0 0 0 0 2,841,00040 01,135,000 1,301,000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 1,301,000
401 773,000 890,000 0 0 0 0Osnovni plati 890,000402 298,000 335,000 0 0 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 335,000404 64,000 76,000 0 0 0 0Nadomestoci 76,000
41 0100,000 200,000 0 0 0REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 200,000413 100,000 200,000 0 0 0 0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 200,000
42 0790,000 890,000 0 0 0STOKI I USLUGI 890,000420 190,000 290,000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 290,000426 600,000 600,000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 600,000
46 0220,000 450,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 450,000464 220,000 450,000 0 0 0 0Razni transferi 450,000
3
13
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0E0 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 34,451,000 33,240,000 0 0 0 33,240,000
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 34,451,000 33,240,000 0 0 0 0 33,240,000
PLATI I NADOMESTOCI 9,016,00040 11,220,000 0 0 0 0 11,220,000401 Osnovni plati 6,306,000 7,800,000 0 0 0 tsvkupno402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2,350,000 2,770,000 0 0 0 tsvkupno404 Nadomestoci 360,000 650,000 0 0 0 tsvkupnoSTOKI I USLUGI 17,322,00042 14,615,000 0 0 0 0 14,615,000420 Patni i dnevni rashodi 300,000 360,000 0 0 0 tsvkupno421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 6,387,000 6,420,000 0 0 0 tsvkupno423 Materijali i siten inventar 1,330,000 1,460,000 0 0 0 tsvkupno424 Popravki i tekovno odr`uvawe 990,000 1,100,000 0 0 0 tsvkupno425 Dogovorni uslugi 2,315,000 1,875,000 0 0 0 tsvkupno426 Drugi tekovni rashodi 1,400,000 1,400,000 0 0 0 tsvkupno427 Privremeni vrabotuvawa 4,600,000 2,000,000 0 0 0 tsvkupnoKAMATNI PLA]AWA 100,00045 150,000 0 0 0 0 150,000452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 100,000 150,000 0 0 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 2,380,00046 3,180,000 0 0 0 0 3,180,000463 Transferi do nevladini organizacii 80,000 80,000 0 0 0 tsvkupno464 Razni transferi 2,300,000 3,100,000 0 0 0 tsvkupnoKAPITALNI RASHODI 100,00048 100,000 0 0 0 0 100,000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 100,000 100,000 0 0 0 tsvkupnoOTPLATA NA GLAVNICA 5,533,00049 3,975,000 0 0 0 0 3,975,000491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 4,858,000 3,300,000 0 0 0 tsvkupno493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 675,000 675,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
4
14
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 34,451,000 33,240,000 0 0 0 0 33,240,00040 09,016,000 11,220,000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 11,220,000
401 6,306,000 7,800,000 0 0 0 0Osnovni plati 7,800,000402 2,350,000 2,770,000 0 0 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2,770,000404 360,000 650,000 0 0 0 0Nadomestoci 650,000
42 017,322,000 14,615,000 0 0 0STOKI I USLUGI 14,615,000420 300,000 360,000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 360,000421 6,387,000 6,420,000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 6,420,000423 1,330,000 1,460,000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 1,460,000424 990,000 1,100,000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 1,100,000425 2,315,000 1,875,000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 1,875,000426 1,400,000 1,400,000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 1,400,000427 4,600,000 2,000,000 0 0 0 0Privremeni vrabotuvawa 2,000,000
45 0100,000 150,000 0 0 0KAMATNI PLA]AWA 150,000452 100,000 150,000 0 0 0 0Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 150,000
46 02,380,000 3,180,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 3,180,000463 80,000 80,000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 80,000464 2,300,000 3,100,000 0 0 0 0Razni transferi 3,100,000
48 0100,000 100,000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 100,000485 100,000 100,000 0 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 100,000
49 05,533,000 3,975,000 0 0 0OTPLATA NA GLAVNICA 3,975,000491 4,858,000 3,300,000 0 0 0 0Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 3,300,000493 675,000 675,000 0 0 0 0Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 675,000
5
15
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0EA KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 2,743,000 2,700,000 0 0 0 2,700,000
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 2,743,000 2,700,000 0 0 0 0 2,700,000
KAPITALNI RASHODI 2,743,00048 2,700,000 0 0 0 0 2,700,000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 343,000 400,000 0 0 0 tsvkupno481 Grade`ni objekti 100,000 150,000 0 0 0 tsvkupno482 Drugi grade`ni objekti 250,000 100,000 0 0 0 tsvkupno483 Kupuvawe na mebel 100,000 100,000 0 0 0 tsvkupno485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 50,000 50,000 0 0 0 tsvkupno486 Kupuvawe na vozila 1,900,000 1,900,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 2,743,000 2,700,000 0 0 0 0 2,700,00048 02,743,000 2,700,000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 2,700,000
480 343,000 400,000 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 400,000481 100,000 150,000 0 0 0 0Grade`ni objekti 150,000482 250,000 100,000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 100,000483 100,000 100,000 0 0 0 0Kupuvawe na mebel 100,000485 50,000 50,000 0 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 50,000486 1,900,000 1,900,000 0 0 0 0Kupuvawe na vozila 1,900,000
6
16
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0F1 URBANISTI^KO PLANIRAWE 2,600,000 2,106,000 0 0 0 2,106,000
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 2,600,000 2,106,000 0 0 0 0 2,106,000
STOKI I USLUGI 300,00042 506,000 0 0 0 0 506,000425 Dogovorni uslugi 300,000 506,000 0 0 0 tsvkupnoKAPITALNI RASHODI 2,300,00048 1,600,000 0 0 0 0 1,600,000482 Drugi grade`ni objekti 2,300,000 1,600,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 2,600,000 2,106,000 0 0 0 0 2,106,00042 0300,000 506,000 0 0 0STOKI I USLUGI 506,000
425 300,000 506,000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 506,00048 02,300,000 1,600,000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 1,600,000
482 2,300,000 1,600,000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 1,600,000
7
17
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0G1 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 175,000 175,000 0 0 0 175,000
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 175,000 175,000 0 0 0 0 175,000
STOKI I USLUGI 35,00042 35,000 0 0 0 0 35,000423 Materijali i siten inventar 5,000 5,000 0 0 0 tsvkupno425 Dogovorni uslugi 30,000 30,000 0 0 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 140,00046 140,000 0 0 0 0 140,000464 Razni transferi 140,000 140,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 175,000 175,000 0 0 0 0 175,00042 035,000 35,000 0 0 0STOKI I USLUGI 35,000
423 5,000 5,000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 5,000425 30,000 30,000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 30,000
46 0140,000 140,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 140,000464 140,000 140,000 0 0 0 0Razni transferi 140,000
8
18
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0GD PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 10,000 310,000 0 0 0 310,000
GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 10,000 310,000 0 0 0 0 310,000
SUBVENCII I TRANSFERI 10,00046 310,000 0 0 0 0 310,000464 Razni transferi 10,000 310,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 10,000 310,000 0 0 0 0 310,00046 010,000 310,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 310,000
464 10,000 310,000 0 0 0 0Razni transferi 310,000
9
19
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0J0 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 700,000 600,000 0 0 0 600,000
J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 700,000 600,000 0 0 0 0 600,000
STOKI I USLUGI 700,00042 600,000 0 0 0 0 600,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 700,000 600,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 700,000 600,000 0 0 0 0 600,00042 0700,000 600,000 0 0 0STOKI I USLUGI 600,000
424 700,000 600,000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 600,000
10
20
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0J3 JAVNO OSVETLUVAWE 1,483,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 1,483,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
PLATI I NADOMESTOCI 18,00040 0 0 0 0 0 0401 Osnovni plati 18,000 0 0 0 0 tsvkupnoSTOKI I USLUGI 550,00042 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000423 Materijali i siten inventar 400,000 880,000 0 0 0 tsvkupno425 Dogovorni uslugi 150,000 120,000 0 0 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 915,00046 0 0 0 0 0 0464 Razni transferi 915,000 0 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 1,483,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,00040 018,000 0 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 0
401 18,000 0 0 0 0 0Osnovni plati 042 0550,000 1,000,000 0 0 0STOKI I USLUGI 1,000,000
423 400,000 880,000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 880,000425 150,000 120,000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 120,000
46 0915,000 0 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 0464 915,000 0 0 0 0 0Razni transferi 0
11
21
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0J4 JAVNA ^ISTOTA 1,750,000 1,800,000 0 0 0 1,800,000
J40 JAVNA ^ISTOTA 1,750,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000
STOKI I USLUGI 1,250,00042 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1,250,000 1,300,000 0 0 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 500,00046 500,000 0 0 0 0 500,000464 Razni transferi 500,000 500,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
J40 JAVNA ^ISTOTA 1,750,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,00042 01,250,000 1,300,000 0 0 0STOKI I USLUGI 1,300,000
424 1,250,000 1,300,000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 1,300,00046 0500,000 500,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 500,000
464 500,000 500,000 0 0 0 0Razni transferi 500,000
12
22
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0J6 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT1,598,397 1,000,000 0 0 0 1,000,000
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT1,598,397 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
STOKI I USLUGI 1,598,39742 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1,598,397 1,000,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT1,598,397 1,000,000 0 0 0 0 1,000,00042 01,598,397 1,000,000 0 0 0STOKI I USLUGI 1,000,000
424 1,598,397 1,000,000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 1,000,000
13
23
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0J8 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 4,563,600 1,163,600 0 0 0 1,163,600
J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 4,563,600 1,163,600 0 0 0 0 1,163,600
STOKI I USLUGI 170,00042 270,000 0 0 0 0 270,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 170,000 270,000 0 0 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 893,60046 893,600 0 0 0 0 893,600464 Razni transferi 893,600 893,600 0 0 0 tsvkupnoKAPITALNI RASHODI 3,500,00048 0 0 0 0 0 0486 Kupuvawe na vozila 3,500,000 0 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 4,563,600 1,163,600 0 0 0 0 1,163,60042 0170,000 270,000 0 0 0STOKI I USLUGI 270,000
424 170,000 270,000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 270,00046 0893,600 893,600 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 893,600
464 893,600 893,600 0 0 0 0Razni transferi 893,60048 03,500,000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 0
486 3,500,000 0 0 0 0 0Kupuvawe na vozila 0
14
24
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0JD IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 4,698,881 4,760,000 0 0 0 4,760,000
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 4,698,881 4,760,000 0 0 0 0 4,760,000
KAPITALNI RASHODI 4,698,88148 4,760,000 0 0 0 0 4,760,000482 Drugi grade`ni objekti 4,698,881 4,760,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 4,698,881 4,760,000 0 0 0 0 4,760,00048 04,698,881 4,760,000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 4,760,000
482 4,698,881 4,760,000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 4,760,000
15
25
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0JG IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 16,287,400 0 0 12,932,300 0 12,932,300
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 16,287,400 0 0 0 0 0 0JGA IZGRADBA NA SISTEM ZA VODOSNABDUVAWE VO S.GORNO JABOL^I{TE 0 0 0 0 12,932,300 0 12,932,300
SUBVENCII I TRANSFERI 300,00046 0 0 0 0 0 0464 Razni transferi 300,000 0 0 0 0 tsvkupnoKAPITALNI RASHODI 15,987,40048 0 0 0 12,932,300 0 12,932,300482 Drugi grade`ni objekti 15,987,400 0 0 0 12,932,300 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 16,287,400 0 0 0 0 0 046 0300,000 0 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 0
464 300,000 0 0 0 0 0Razni transferi 048 015,987,400 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 0
482 15,987,400 0 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 0JGA IZGRADBA NA SISTEM ZA VODOSNABDUVAWE VO S.GORNO JABOL^I{TE 0 0 0 0 12,932,300 0 12,932,30048 00 0 0 12,932,300 0KAPITALNI RASHODI 12,932,300
482 0 0 0 0 12,932,300 0Drugi grade`ni objekti 12,932,300
16
26
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0JI IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 1,000,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000
JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 1,000,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000
SUBVENCII I TRANSFERI 1,000,00046 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000464 Razni transferi 1,000,000 1,500,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 1,000,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,00046 01,000,000 1,500,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 1,500,000
464 1,000,000 1,500,000 0 0 0 0Razni transferi 1,500,000
17
27
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0K4 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 50,000 285,000 0 0 0 285,000
K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 50,000 285,000 0 0 0 0 285,000
STOKI I USLUGI 36,00042 259,000 0 0 0 0 259,000423 Materijali i siten inventar 13,000 113,000 0 0 0 tsvkupno425 Dogovorni uslugi 20,000 120,000 0 0 0 tsvkupno426 Drugi tekovni rashodi 3,000 26,000 0 0 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 14,00046 26,000 0 0 0 0 26,000464 Razni transferi 14,000 26,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 50,000 285,000 0 0 0 0 285,00042 036,000 259,000 0 0 0STOKI I USLUGI 259,000
423 13,000 113,000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 113,000425 20,000 120,000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 120,000426 3,000 26,000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 26,000
46 014,000 26,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 26,000464 14,000 26,000 0 0 0 0Razni transferi 26,000
18
28
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0L0 SPORT I REKREACIJA 410,000 460,000 0 0 0 460,000
L00 SPORT I REKREACIJA 410,000 460,000 0 0 0 0 460,000
SUBVENCII I TRANSFERI 410,00046 460,000 0 0 0 0 460,000463 Transferi do nevladini organizacii 410,000 460,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
L00 SPORT I REKREACIJA 410,000 460,000 0 0 0 0 460,00046 0410,000 460,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 460,000
463 410,000 460,000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 460,000
19
29
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
1,750,000N1 OSNOVNO OBRAZOVANIE 63,983,477 0 64,228,000 510,000 0 66,488,000
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 63,983,477 0 1,750,000 64,228,000 510,000 0 66,488,000
PLATI I NADOMESTOCI 46,802,96440 0 0 52,784,000 0 0 52,784,000401 Osnovni plati 34,122,521 0 0 38,489,000 0 tsvkupno402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 12,680,443 0 0 14,295,000 0 tsvkupnoSTOKI I USLUGI 16,510,51342 0 1750000 10,744,000 510,000 0 13,004,000420 Patni i dnevni rashodi 1,039,251 0 30,000 20,000 300,000 tsvkupno421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 7,598,000 0 50,000 4,520,000 0 tsvkupno423 Materijali i siten inventar 1,584,000 0 840,000 1,726,000 150,000 tsvkupno424 Popravki i tekovno odr`uvawe 883,226 0 0 470,000 0 tsvkupno425 Dogovorni uslugi 5,020,036 0 700,000 3,784,000 60,000 tsvkupno426 Drugi tekovni rashodi 386,000 0 130,000 224,000 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 450,00046 0 0 400,000 0 0 400,000464 Razni transferi 450,000 0 0 400,000 0 tsvkupnoKAPITALNI RASHODI 220,00048 0 0 300,000 0 0 300,000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 200,000 0 tsvkupno483 Kupuvawe na mebel 220,000 0 0 100,000 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 63,983,477 0 1,750,000 64,228,000 510,000 0 66,488,00040 046,802,964 0 52,784,000 0 0PLATI I NADOMESTOCI 52,784,000
401 34,122,521 0 0 38,489,000 0 0Osnovni plati 38,489,000402 12,680,443 0 0 14,295,000 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 14,295,000
42 1,750,00016,510,513 0 10,744,000 510,000 0STOKI I USLUGI 13,004,000420 1,039,251 0 30,000 20,000 300,000 0Patni i dnevni rashodi 350,000421 7,598,000 0 50,000 4,520,000 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 4,570,000423 1,584,000 0 840,000 1,726,000 150,000 0Materijali i siten inventar 2,716,000424 883,226 0 0 470,000 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 470,000425 5,020,036 0 700,000 3,784,000 60,000 0Dogovorni uslugi 4,544,000426 386,000 0 130,000 224,000 0 0Drugi tekovni rashodi 354,000
46 0450,000 0 400,000 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 400,000464 450,000 0 0 400,000 0 0Razni transferi 400,000
48 0220,000 0 300,000 0 0KAPITALNI RASHODI 300,000480 0 0 0 200,000 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 200,000483 220,000 0 0 100,000 0 0Kupuvawe na mebel 100,000
20
30
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0V1 DETSKI GRADINKI 0 190,000 0 0 0 190,000
V10 DETSKI GRADINKI 0 190,000 0 0 0 0 190,000
STOKI I USLUGI 042 20,000 0 0 0 0 20,000423 Materijali i siten inventar 0 20,000 0 0 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 046 170,000 0 0 0 0 170,000464 Razni transferi 0 170,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
V10 DETSKI GRADINKI 0 190,000 0 0 0 0 190,00042 00 20,000 0 0 0STOKI I USLUGI 20,000
423 0 20,000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 20,00046 00 170,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 170,000
464 0 170,000 0 0 0 0Razni transferi 170,000
21
31
POSEBEN DELNivo na: STAVKA
Kategorija
StavkaO P I S Predhoden
buxet
B U X E T
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Vkupnirashodi
Rashodi odkrediti
Rashodi oddonacii
140,419,300013,442,30064,228,000140,957,755 60,999,000 1,750,000
0W0 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 134,000 134,000 0 0 0 134,000
W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 134,000 134,000 0 0 0 0 134,000
STOKI I USLUGI 84,00042 84,000 0 0 0 0 84,000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 5,000 5,000 0 0 0 tsvkupno423 Materijali i siten inventar 4,000 4,000 0 0 0 tsvkupno425 Dogovorni uslugi 75,000 75,000 0 0 0 tsvkupnoSUBVENCII I TRANSFERI 50,00046 50,000 0 0 0 0 50,000464 Razni transferi 50,000 50,000 0 0 0 tsvkupno
PRIHODI :
RASHODI :
W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 134,000 134,000 0 0 0 0 134,00042 084,000 84,000 0 0 0STOKI I USLUGI 84,000
421 5,000 5,000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 5,000423 4,000 4,000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 4,000425 75,000 75,000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 75,000
46 050,000 50,000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 50,000464 50,000 50,000 0 0 0 0Razni transferi 50,000
22
32
13,442,300 0 140,419,30064,228,0001,750,00060,999,000140,957,755
2019Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Prihodi odsamofinan.aktivnosti
Prihodi oddotacii
Prihodi oddonacii
Prihodi odkrediti
Vkupni prihodiPotstavka
BILANS NA PRIHODI
Nivo na: POTSTAVKA
71 DANO^NI PRIHODI 14,403,976 0 0 0 0 14,403,97613,777,428
711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 550,000 0 0 0 0 550,000440,000
711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkitekorisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnatasamouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon
250,000 300,000 0 0 0 0 300,000
711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javnipretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {tovr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot
150,000 200,000 0 0 0 0 200,000
711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iskadejnost
40,000 50,000 0 0 0 0 50,000
713 Danoci na imot 5,700,976 0 0 0 0 5,700,9765,375,197
713111 Danok na imot od fizicki lica 1,283,220 1,300,976 0 0 0 0 1,300,976713113 Danok na imot od pravni lica 41,977 50,000 0 0 0 0 50,000713211 Danok na nasledstvo i podarok 150,000 150,000 0 0 0 0 150,000713311 Danok na promet na nedvi`nosti 3,900,000 4,200,000 0 0 0 0 4,200,000
717 Danoci na specifi~ni uslugi 8,053,000 0 0 0 0 8,053,0007,882,231
717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv nadelovna prostorija
699,231 750,000 0 0 0 0 750,000
717115 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni,motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to sepla}a pri registracija na vozilata
250,000 270,000 0 0 0 0 270,000
717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie 6,418,000 6,418,000 0 0 0 0 6,418,000717134 Komunalna Taksa za postavuvawe na vitrini za izlo`uvawe na stoki
nadvor od delovnite prostorii15,000 15,000 0 0 0 0 15,000
717137 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te 500,000 600,000 0 0 0 0 600,000718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 100,000 0 0 0 0 100,00080,000
718134 Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata, odnosno gradot skopje 80,000 100,000 0 0 0 0 100,00072 NEDANO^NI PRIHODI 1,820,000 1,750,000 0 0 0 3,570,0002,820,000
722 Globi, sudski i administrativni taksi 320,000 0 0 0 0 320,000300,000
722315 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kajorganite na op{tinata
300,000 320,000 0 0 0 0 320,000
723 Taksi i nadomestoci 100,000 1,750,000 0 0 0 1,850,0001,270,000
723019 Drugi obrazovni Taksi 70,000 0 0 0 0 0 0723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 1,100,000 0 1,750,000 0 0 0 1,750,000723911 Zakupnina od objekti 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000
1
33
13,442,300 0 140,419,30064,228,0001,750,00060,999,000140,957,755
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Prihodi odsamofinan.aktivnosti
Prihodi oddotacii
Prihodi oddonacii
Prihodi odkrediti
Vkupni prihodiPotstavka
BILANS NA PRIHODI
Nivo na: POTSTAVKA
724 Drugi vladini uslugi 200,000 0 0 0 0 200,000150,000
724112 Nadomest za izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000724125 Prihodi od tenderi (javni nara~ki) 50,000 100,000 0 0 0 0 100,000
725 Drugi nedano~ni prihodi 1,200,000 0 0 0 0 1,200,0001,100,000
725939 Ostanati nedano~ni Prihodi 800,000 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000725961 Nadomestoci za izgradba, rekonstrukcija, odr@uvawe i za[tita na
op[tinski pati[ta300,000 0 0 0 0 0 0
73 KAPITALNI PRIHODI 8,939,700 0 0 0 0 8,939,70010,560,612
731 Proda`ba na kapitalni sredstva 4,000,000 0 0 0 0 4,000,0005,960,612
731117 Prihodi od proda`ba na op{tinski imot 5,960,612 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 4,939,700 0 0 0 0 4,939,7004,600,000
733115 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vo sopstvenost na dr`avata 2,800,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000733118 Nadomest za detalni geolo{ki istra`uvawa 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000733119 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po
osnova na prostor)250,000 300,000 0 0 0 0 300,000
733120 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (poosnova na eksploatirana mineralna surovina)
250,000 300,000 0 0 0 0 300,000
733144 Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeniobjekti
600,000 600,000 0 0 0 0 600,000
733145 Nadomest za Izdavawe na soglasnost i odobrenie za potvrduvawe nabespraven objekt ili oran`erija izgraden na zemjodelsko zemji{te
50,000 89,700 0 0 0 0 89,700
733147 Nadomest za koncesii za koristewe na voda za proizvodstvo naelektri~na energija
400,000 400,000 0 0 0 0 400,000
74 TRANSFERI I DONACII 35,835,324 0 64,228,000 13,442,300 0 113,505,624113,799,715
741 Transferi od drugi nivoa na vlast 35,835,324 0 64,228,000 0 0 100,063,32496,547,064
741113 Transferi od buxetite na fondovite 3,440,469 3,441,000 0 0 0 0 3,441,000741114 Prenesen vi{ok na Prihodi od prethodnata godina 0 3,834,324 0 0 0 0 3,834,324741115 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv 27,444,769 28,560,000 0 0 0 0 28,560,000741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 61,548,226 0 0 64,228,000 0 0 64,228,000741211 Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast 4,113,600 0 0 0 0 0 0
742 Donacii od stranstvo 0 0 0 13,442,300 0 13,442,30017,252,651
742114 Prihodi od evropskata unija 15,987,400 0 0 0 13,442,300 0 13,442,300742119 Drugi op{ti i tekovni donacii 1,265,251 0 0 0 0 0 0
2
34
140,419,30013,442,300 064,228,0001,750,000140,957,755 60,999,000
2019Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka
40 PLATI I NADOMESTOCI 58,496,964 14,171,000 0 52,784,000 0 0 66,955,000
401 Osnovni plati 41,444,521 8,940,000 0 38,489,000 0 0 47,429,000
0401110 Osnovni plati -funkcioneri 700,000 800,000 0 0 0 800,0000401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 4,200,000 5,000,000 0 0 0 5,000,0000401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 33,091,426 1,800,000 35,795,000 0 0 37,595,0000401310 Personalen danok na dohod od plata 2,982,095 780,000 2,694,000 0 0 3,474,0000401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 471,000 560,000 0 0 0 560,000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 15,328,443 3,105,000 0 14,295,000 0 0 17,400,000
0402110 Osnovni pridonesi za PIO 10,098,712 1,900,000 9,485,000 0 0 11,385,0000402190 Drugi pridonesi za PIO 872,914 0 986,000 0 0 986,0000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 3,359,167 900,000 2,928,200 0 0 3,828,2000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 299,724 80,000 263,500 0 0 343,5000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 697,926 225,000 632,300 0 0 857,300
404 Nadomestoci 1,724,000 2,126,000 0 0 0 0 2,126,000
0404110 Nadomest za godi{en odmor 274,600 516,000 0 0 0 516,0000404150 Drugi nadomestoci 1,449,400 1,610,000 0 0 0 1,610,000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 260,000 900,000 0 0 0 0 900,000
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 0 400,000 0 0 0 0 400,000
0412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 0 400,000 0 0 0 400,000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 260,000 500,000 0 0 0 0 500,000
0413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 260,000 500,000 0 0 0 500,00042 STOKI I USLUGI 39,485,910 20,719,000 1,750,000 10,744,000 510,000 0 33,723,000
420 Patni i dnevni rashodi 1,649,251 770,000 30,000 20,000 300,000 0 1,120,000
0420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 200,000 0 0 150,000 0 150,00030,000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 805,251 320,000 0 150,000 0 500,000
0420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 434,000 180,000 20,000 0 0 200,0000420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 100,000 110,000 0 0 0 110,0000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 50,000 80,000 0 0 0 80,0000420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 60,000 80,000 0 0 0 80,000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 14,010,000 6,445,000 50,000 4,520,000 0 0 11,015,000
50,000421110 Elektri~na energija 4,530,000 4,000,000 400,000 0 0 4,450,000
1
35
140,419,30013,442,300 064,228,0001,750,000140,957,755 60,999,000
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka
0421120 Vodovod i kanalizacija 192,000 0 160,000 0 0 160,0000421130 \ubretarina 12,000 50,000 0 0 0 50,0000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 5,000 20,000 0 0 0 20,0000421220 Drva 1,015,333 0 0 0 0 00421240 Te~ni goriva 3,220,667 600,000 1,900,000 0 0 2,500,0000421310 Po{ta 246,000 250,000 90,000 0 0 340,0000421320 Telefon i telefaks 914,000 350,000 170,000 0 0 520,0000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 655,000 605,000 0 0 0 605,0000421420 Registracija na motorni vozila 150,000 150,000 0 0 0 150,0000421440 Transport na lu|e 3,070,000 420,000 1,800,000 0 0 2,220,000
423 Materijali i siten inventar 3,336,000 2,482,000 840,000 1,726,000 150,000 0 5,198,000
187,000423110 Kancelariski materijali 465,000 213,000 224,000 0 0 624,00060,000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 270,000 200,000 42,000 0 0 302,000
0423210 Materijali za AOP 60,000 80,000 0 0 0 80,0000423310 Uniformi 30,000 30,000 50,000 0 0 80,000
398,000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 827,000 479,000 88,000 0 0 965,0000423620 U~ili{ni materijali 0 0 200,000 0 0 200,000
10,000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 298,000 100,000 218,000 0 0 328,0000423720 Materijali za razni popravki 0 0 124,000 0 0 124,000
185,000423990 Drugi materijali 1,386,000 1,380,000 780,000 150,000 0 2,495,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5,591,623 4,270,000 0 470,000 0 0 4,740,000
0424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi) 500,000 500,000 0 0 0 500,0000424210 Odr`uvawe na zgradi 1,068,226 250,000 430,000 0 0 680,0000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 185,000 270,000 40,000 0 0 310,0000424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 2,848,397 2,300,000 0 0 0 2,300,0000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 190,000 200,000 0 0 0 200,0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 100,000 150,000 0 0 0 150,0000424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 400,000 300,000 0 0 0 300,0000424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 300,000 300,000 0 0 0 300,000
425 Dogovorni uslugi 7,910,036 2,726,000 700,000 3,784,000 60,000 0 7,270,000
0425110 Iznajmuvawe na kancelariski prostor 50,000 50,000 0 0 0 50,00060,000425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 100,000 0 0 0 0 60,000
2
36
140,419,30013,442,300 064,228,0001,750,000140,957,755 60,999,000
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka
0425260 Osiguruvawe na motorni vozila 150,000 200,000 0 0 0 200,0000425290 Drugi finansiski uslugi 15,000 25,000 0 0 0 25,0000425310 Pravni uslugi 400,000 400,000 0 0 0 400,0000425360 Pla}awe na sudski taksi 50,000 50,000 0 0 0 50,0000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 240,000 50,000 134,000 0 0 184,0000425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 300,000 506,000 0 0 0 506,000
590,000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 4,150,000 0 3,500,000 50,000 0 4,140,0000425790 Drugi obrazovni uslugi 300,000 0 0 0 0 00425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 220,000 220,000 0 0 0 220,0000425970 Konsultantski uslugi 250,000 100,000 0 0 0 100,000
50,000425990 Drugi dogovorni uslugi 1,685,036 1,125,000 150,000 10,000 0 1,335,000426 Drugi tekovni rashodi 2,389,000 2,026,000 130,000 224,000 0 0 2,380,000
0426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 550,000 550,000 0 0 0 550,0000426210 Rashodi za reprezentacija 600,000 600,000 0 0 0 600,0000426410 Objavuvawe na oglasi 250,000 250,000 0 0 0 250,000
130,000426990 Drugi operativni rashodi 989,000 626,000 224,000 0 0 980,000427 Privremeni vrabotuvawa 4,600,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000
0427110 Privremeni vrabotuvawa 4,600,000 2,000,000 0 0 0 2,000,00045 KAMATNI PLA]AWA 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000
0452410 Kamata na krediti 100,000 150,000 0 0 0 150,00046 SUBVENCII I TRANSFERI 7,382,600 11,724,000 0 400,000 0 0 12,124,000
463 Transferi do nevladini organizacii 530,000 600,000 0 0 0 0 600,000
0463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 200,000 280,000 0 0 0 280,0000463120 Transferi do sportski klubovi 250,000 240,000 0 0 0 240,0000463170 Transferi do politi~ki partii 80,000 80,000 0 0 0 80,000
464 Razni transferi 6,852,600 11,124,000 0 400,000 0 0 11,524,000
0464220 Pla}awa za smestuvawe na u~enici od osnovno obrazovanie 450,000 0 400,000 0 0 400,0000464910 Pla}awe po sudski re{enija 700,000 600,000 0 0 0 600,0000464940 Transferi pri penzionirawe 180,000 300,000 0 0 0 300,0000464990 Drugi transferi 5,522,600 10,224,000 0 0 0 10,224,000
47 SOCIJALNI BENEFICII 150,000 200,000 0 0 0 0 200,000
3
37
140,419,30013,442,300 064,228,0001,750,000140,957,755 60,999,000
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka
471 Socijalni nadomestoci 150,000 200,000 0 0 0 0 200,000
0471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 150,000 200,000 0 0 0 200,00048 KAPITALNI RASHODI 29,549,281 9,160,000 0 300,000 12,932,300 0 22,392,300
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 343,000 400,000 0 200,000 0 0 600,000
0480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 213,000 250,000 0 0 0 250,0000480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 50,000 70,000 0 0 0 70,0000480190 Kupuvawe na druga oprema 80,000 80,000 200,000 0 0 280,000
481 Grade`ni objekti 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000
0481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 100,000 150,000 0 0 0 150,000482 Drugi grade`ni objekti 23,236,281 6,460,000 0 0 12,932,300 0 19,392,300
0482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 1,273,000 1,300,000 0 0 0 1,300,0000482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 2,825,881 2,560,000 0 0 0 2,560,0000482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 2,300,000 1,600,000 0 0 0 1,600,0000482920 Izgradba na drugi objekti 16,237,400 100,000 0 12,932,300 0 13,032,3000482940 Nadzor nad izgradbata 600,000 900,000 0 0 0 900,000
483 Kupuvawe na mebel 320,000 100,000 0 100,000 0 0 200,000
0483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 100,000 100,000 0 0 0 100,0000483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 220,000 0 100,000 0 0 100,000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 150,000 150,000 0 0 0 0 150,000
0485230 Kompjuterstki softver 50,000 50,000 0 0 0 50,0000485420 Nadomest za odzemen imot 100,000 100,000 0 0 0 100,000
486 Kupuvawe na vozila 5,400,000 1,900,000 0 0 0 0 1,900,000
0486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 5,400,000 1,900,000 0 0 0 1,900,00049 OTPLATA NA GLAVNICA 5,533,000 3,975,000 0 0 0 0 3,975,000
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 4,858,000 3,300,000 0 0 0 0 3,300,000
0491190 Otplata na glavninata od zaemite na drugi bilateralni kreditori 4,858,000 3,300,000 0 0 0 3,300,000493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 675,000 675,000 0 0 0 0 675,000
0493110 Otplata na glavninata na kratkoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet 675,000 675,000 0 0 0 675,000
4
38
22,392,30012,932,300 0300,000029,549,281 9,160,000
2019Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA KAPITALNI RASHODINivo na: Potstavka
48 KAPITALNI RASHODI 29,549,281 9,160,000 0 300,000 12,932,300 0 22,392,300
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 343,000 400,000 0 200,000 0 0 600,000
0480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 213,000 250,000 0 0 0 250,0000480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 50,000 70,000 0 0 0 70,0000480190 Kupuvawe na druga oprema 80,000 80,000 200,000 0 0 280,000
481 Grade`ni objekti 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000
0481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 100,000 150,000 0 0 0 150,000482 Drugi grade`ni objekti 23,236,281 6,460,000 0 0 12,932,300 0 19,392,300
0482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 1,273,000 1,300,000 0 0 0 1,300,0000482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 2,825,881 2,560,000 0 0 0 2,560,0000482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 2,300,000 1,600,000 0 0 0 1,600,0000482920 Izgradba na drugi objekti 16,237,400 100,000 0 12,932,300 0 13,032,3000482940 Nadzor nad izgradbata 600,000 900,000 0 0 0 900,000
483 Kupuvawe na mebel 320,000 100,000 0 100,000 0 0 200,000
0483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 100,000 100,000 0 0 0 100,0000483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 220,000 0 100,000 0 0 100,000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 150,000 150,000 0 0 0 0 150,000
0485230 Kompjuterstki softver 50,000 50,000 0 0 0 50,0000485420 Nadomest za odzemen imot 100,000 100,000 0 0 0 100,000
486 Kupuvawe na vozila 5,400,000 1,900,000 0 0 0 0 1,900,000
0486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 5,400,000 1,900,000 0 0 0 1,900,000
1
39
118,027,000510,000 063,928,0001,750,000111,408,474 51,839,000
2019Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODINivo na: Potstavka
40 PLATI I NADOMESTOCI 58,496,964 14,171,000 0 52,784,000 0 0 66,955,000
401 Osnovni plati 41,444,521 8,940,000 0 38,489,000 0 0 47,429,000
0401110 Osnovni plati -funkcioneri 700,000 800,000 0 0 0 800,0000401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 4,200,000 5,000,000 0 0 0 5,000,0000401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 33,091,426 1,800,000 35,795,000 0 0 37,595,0000401310 Personalen danok na dohod od plata 2,982,095 780,000 2,694,000 0 0 3,474,0000401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 471,000 560,000 0 0 0 560,000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 15,328,443 3,105,000 0 14,295,000 0 0 17,400,000
0402110 Osnovni pridonesi za PIO 10,098,712 1,900,000 9,485,000 0 0 11,385,0000402190 Drugi pridonesi za PIO 872,914 0 986,000 0 0 986,0000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 3,359,167 900,000 2,928,200 0 0 3,828,2000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 299,724 80,000 263,500 0 0 343,5000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 697,926 225,000 632,300 0 0 857,300
404 Nadomestoci 1,724,000 2,126,000 0 0 0 0 2,126,000
0404110 Nadomest za godi{en odmor 274,600 516,000 0 0 0 516,0000404150 Drugi nadomestoci 1,449,400 1,610,000 0 0 0 1,610,000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 260,000 900,000 0 0 0 0 900,000
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 0 400,000 0 0 0 0 400,000
0412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 0 400,000 0 0 0 400,000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 260,000 500,000 0 0 0 0 500,000
0413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 260,000 500,000 0 0 0 500,00042 STOKI I USLUGI 39,485,910 20,719,000 1,750,000 10,744,000 510,000 0 33,723,000
420 Patni i dnevni rashodi 1,649,251 770,000 30,000 20,000 300,000 0 1,120,000
0420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 200,000 0 0 150,000 0 150,00030,000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 805,251 320,000 0 150,000 0 500,000
0420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 434,000 180,000 20,000 0 0 200,0000420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 100,000 110,000 0 0 0 110,0000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 50,000 80,000 0 0 0 80,0000420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 60,000 80,000 0 0 0 80,000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 14,010,000 6,445,000 50,000 4,520,000 0 0 11,015,000
50,000421110 Elektri~na energija 4,530,000 4,000,000 400,000 0 0 4,450,0000421120 Vodovod i kanalizacija 192,000 0 160,000 0 0 160,000
1
40
118,027,000510,000 063,928,0001,750,000111,408,474 51,839,000
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODINivo na: Potstavka
0421130 \ubretarina 12,000 50,000 0 0 0 50,0000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 5,000 20,000 0 0 0 20,0000421220 Drva 1,015,333 0 0 0 0 00421240 Te~ni goriva 3,220,667 600,000 1,900,000 0 0 2,500,0000421310 Po{ta 246,000 250,000 90,000 0 0 340,0000421320 Telefon i telefaks 914,000 350,000 170,000 0 0 520,0000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 655,000 605,000 0 0 0 605,0000421420 Registracija na motorni vozila 150,000 150,000 0 0 0 150,0000421440 Transport na lu|e 3,070,000 420,000 1,800,000 0 0 2,220,000
423 Materijali i siten inventar 3,336,000 2,482,000 840,000 1,726,000 150,000 0 5,198,000
187,000423110 Kancelariski materijali 465,000 213,000 224,000 0 0 624,00060,000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 270,000 200,000 42,000 0 0 302,000
0423210 Materijali za AOP 60,000 80,000 0 0 0 80,0000423310 Uniformi 30,000 30,000 50,000 0 0 80,000
398,000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 827,000 479,000 88,000 0 0 965,0000423620 U~ili{ni materijali 0 0 200,000 0 0 200,000
10,000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 298,000 100,000 218,000 0 0 328,0000423720 Materijali za razni popravki 0 0 124,000 0 0 124,000
185,000423990 Drugi materijali 1,386,000 1,380,000 780,000 150,000 0 2,495,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5,591,623 4,270,000 0 470,000 0 0 4,740,000
0424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi) 500,000 500,000 0 0 0 500,0000424210 Odr`uvawe na zgradi 1,068,226 250,000 430,000 0 0 680,0000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 185,000 270,000 40,000 0 0 310,0000424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 2,848,397 2,300,000 0 0 0 2,300,0000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 190,000 200,000 0 0 0 200,0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 100,000 150,000 0 0 0 150,0000424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 400,000 300,000 0 0 0 300,0000424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 300,000 300,000 0 0 0 300,000
425 Dogovorni uslugi 7,910,036 2,726,000 700,000 3,784,000 60,000 0 7,270,000
0425110 Iznajmuvawe na kancelariski prostor 50,000 50,000 0 0 0 50,00060,000425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 100,000 0 0 0 0 60,000
0425260 Osiguruvawe na motorni vozila 150,000 200,000 0 0 0 200,000
2
41
118,027,000510,000 063,928,0001,750,000111,408,474 51,839,000
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODINivo na: Potstavka
0425290 Drugi finansiski uslugi 15,000 25,000 0 0 0 25,0000425310 Pravni uslugi 400,000 400,000 0 0 0 400,0000425360 Pla}awe na sudski taksi 50,000 50,000 0 0 0 50,0000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 240,000 50,000 134,000 0 0 184,0000425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 300,000 506,000 0 0 0 506,000
590,000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 4,150,000 0 3,500,000 50,000 0 4,140,0000425790 Drugi obrazovni uslugi 300,000 0 0 0 0 00425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 220,000 220,000 0 0 0 220,0000425970 Konsultantski uslugi 250,000 100,000 0 0 0 100,000
50,000425990 Drugi dogovorni uslugi 1,685,036 1,125,000 150,000 10,000 0 1,335,000426 Drugi tekovni rashodi 2,389,000 2,026,000 130,000 224,000 0 0 2,380,000
0426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 550,000 550,000 0 0 0 550,0000426210 Rashodi za reprezentacija 600,000 600,000 0 0 0 600,0000426410 Objavuvawe na oglasi 250,000 250,000 0 0 0 250,000
130,000426990 Drugi operativni rashodi 989,000 626,000 224,000 0 0 980,000427 Privremeni vrabotuvawa 4,600,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000
0427110 Privremeni vrabotuvawa 4,600,000 2,000,000 0 0 0 2,000,00045 KAMATNI PLA]AWA 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000
0452410 Kamata na krediti 100,000 150,000 0 0 0 150,00046 SUBVENCII I TRANSFERI 7,382,600 11,724,000 0 400,000 0 0 12,124,000
463 Transferi do nevladini organizacii 530,000 600,000 0 0 0 0 600,000
0463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 200,000 280,000 0 0 0 280,0000463120 Transferi do sportski klubovi 250,000 240,000 0 0 0 240,0000463170 Transferi do politi~ki partii 80,000 80,000 0 0 0 80,000
464 Razni transferi 6,852,600 11,124,000 0 400,000 0 0 11,524,000
0464220 Pla}awa za smestuvawe na u~enici od osnovno obrazovanie 450,000 0 400,000 0 0 400,0000464910 Pla}awe po sudski re{enija 700,000 600,000 0 0 0 600,0000464940 Transferi pri penzionirawe 180,000 300,000 0 0 0 300,0000464990 Drugi transferi 5,522,600 10,224,000 0 0 0 10,224,000
47 SOCIJALNI BENEFICII 150,000 200,000 0 0 0 0 200,000
471 Socijalni nadomestoci 150,000 200,000 0 0 0 0 200,000
3
42
118,027,000510,000 063,928,0001,750,000111,408,474 51,839,000
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODINivo na: Potstavka
0471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 150,000 200,000 0 0 0 200,00049 OTPLATA NA GLAVNICA 5,533,000 3,975,000 0 0 0 0 3,975,000
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 4,858,000 3,300,000 0 0 0 0 3,300,000
0491190 Otplata na glavninata od zaemite na drugi bilateralni kreditori 4,858,000 3,300,000 0 0 0 3,300,000493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 675,000 675,000 0 0 0 0 675,000
0493110 Otplata na glavninata na kratkoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet 675,000 675,000 0 0 0 675,000
4
43
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
A00 SOVET NA OP{TINA 2,075,000 2,900,000 0 0 0 0 2,900,000
PLATI I NADOMESTOCI40 1,525,000 1,650,000 0 0 0 0 1,650,000401 Osnovni plati 225,000 250,000 0 0 0 0 250,000
401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 225,000 250,000 0 0 0 250,0000404 Nadomestoci 1,300,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000
404150 Drugi nadomestoci 1,300,000 1,400,000 0 0 0 1,400,0000
REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 160,000 700,000 0 0 0 0 700,000412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 0 400,000 0 0 0 0 400,000
412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 0 400,000 0 0 0 400,0000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 160,000 300,000 0 0 0 0 300,000
413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 160,000 300,000 0 0 0 300,0000
STOKI I USLUGI42 140,000 140,000 0 0 0 0 140,000420 Patni i dnevni rashodi 120,000 120,000 0 0 0 0 120,000
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 120,000 120,000 0 0 0 120,0000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000
421440 Transport na lu|e 20,000 20,000 0 0 0 20,0000SUBVENCII I TRANSFERI46 100,000 210,000 0 0 0 0 210,000
463 Transferi do nevladini organizacii 40,000 60,000 0 0 0 0 60,000
463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 40,000 60,000 0 0 0 60,0000464 Razni transferi 60,000 150,000 0 0 0 0 150,000
464990 Drugi transferi 60,000 150,000 0 0 0 150,0000SOCIJALNI BENEFICII47 150,000 200,000 0 0 0 0 200,000
471 Socijalni nadomestoci 150,000 200,000 0 0 0 0 200,000
471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 150,000 200,000 0 0 0 200,0000
A30 PODMIRUVAWE NA DOSPEANI A NE NAPLATENI OBVRSKI 0 3,834,400 0 0 0 0 3,834,400
SUBVENCII I TRANSFERI46 0 3,834,400 0 0 0 0 3,834,400464 Razni transferi 0 3,834,400 0 0 0 0 3,834,400
464990 Drugi transferi 0 3,834,400 0 0 0 3,834,4000
D00 GRADONA^ALNIK 2,245,000 2,841,000 0 0 0 0 2,841,000
PLATI I NADOMESTOCI40 1,135,000 1,301,000 0 0 0 0 1,301,000
1
44
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
401 Osnovni plati 773,000 890,000 0 0 0 0 890,000
401110 Osnovni plati -funkcioneri 700,000 800,000 0 0 0 800,0000401310 Personalen danok na dohod od plata 65,000 80,000 0 0 0 80,0000401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 8,000 10,000 0 0 0 10,0000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 298,000 335,000 0 0 0 0 335,000
402110 Osnovni pridonesi za PIO 185,000 200,000 0 0 0 200,0000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 90,000 100,000 0 0 0 100,0000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 6,000 10,000 0 0 0 10,0000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 17,000 25,000 0 0 0 25,0000
404 Nadomestoci 64,000 76,000 0 0 0 0 76,000
404110 Nadomest za godi{en odmor 14,600 16,000 0 0 0 16,0000404150 Drugi nadomestoci 49,400 60,000 0 0 0 60,0000
REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 100,000 200,000 0 0 0 0 200,000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100,000 200,000 0 0 0 0 200,000
413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100,000 200,000 0 0 0 200,0000
STOKI I USLUGI42 790,000 890,000 0 0 0 0 890,000420 Patni i dnevni rashodi 190,000 290,000 0 0 0 0 290,000
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 40,000 80,000 0 0 0 80,0000420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 40,000 50,000 0 0 0 50,0000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 50,000 80,000 0 0 0 80,0000420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 60,000 80,000 0 0 0 80,0000
426 Drugi tekovni rashodi 600,000 600,000 0 0 0 0 600,000
426210 Rashodi za reprezentacija 600,000 600,000 0 0 0 600,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 220,000 450,000 0 0 0 0 450,000464 Razni transferi 220,000 450,000 0 0 0 0 450,000
464940 Transferi pri penzionirawe 180,000 300,000 0 0 0 300,0000464990 Drugi transferi 40,000 150,000 0 0 0 150,0000
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 34,451,000 33,240,000 0 0 0 0 33,240,000
PLATI I NADOMESTOCI40 9,016,000 11,220,000 0 0 0 0 11,220,000401 Osnovni plati 6,306,000 7,800,000 0 0 0 0 7,800,000
401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 4,200,000 5,000,000 0 0 0 5,000,0000401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 1,300,000 1,800,000 0 0 0 1,800,0000
2
45
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
401310 Personalen danok na dohod od plata 586,000 700,000 0 0 0 700,0000401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 220,000 300,000 0 0 0 300,0000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2,350,000 2,770,000 0 0 0 0 2,770,000
402110 Osnovni pridonesi za PIO 1,500,000 1,700,000 0 0 0 1,700,0000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 670,000 800,000 0 0 0 800,0000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 60,000 70,000 0 0 0 70,0000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 120,000 200,000 0 0 0 200,0000
404 Nadomestoci 360,000 650,000 0 0 0 0 650,000
404110 Nadomest za godi{en odmor 260,000 500,000 0 0 0 500,0000404150 Drugi nadomestoci 100,000 150,000 0 0 0 150,0000STOKI I USLUGI42 17,322,000 14,615,000 0 0 0 0 14,615,000
420 Patni i dnevni rashodi 300,000 360,000 0 0 0 0 360,000
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 180,000 200,000 0 0 0 200,0000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 60,000 100,000 0 0 0 100,0000420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 60,000 60,000 0 0 0 60,0000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 6,387,000 6,420,000 0 0 0 0 6,420,000
421110 Elektri~na energija 3,700,000 4,000,000 0 0 0 4,000,0000421130 \ubretarina 12,000 50,000 0 0 0 50,0000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 5,000 20,000 0 0 0 20,0000421240 Te~ni goriva 500,000 600,000 0 0 0 600,0000421310 Po{ta 220,000 250,000 0 0 0 250,0000421320 Telefon i telefaks 750,000 350,000 0 0 0 350,0000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 650,000 600,000 0 0 0 600,0000421420 Registracija na motorni vozila 150,000 150,000 0 0 0 150,0000421440 Transport na lu|e 400,000 400,000 0 0 0 400,0000
423 Materijali i siten inventar 1,330,000 1,460,000 0 0 0 0 1,460,000
423110 Kancelariski materijali 150,000 200,000 0 0 0 200,0000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 200,000 200,000 0 0 0 200,0000423210 Materijali za AOP 60,000 80,000 0 0 0 80,0000423310 Uniformi 30,000 30,000 0 0 0 30,0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 350,000 350,000 0 0 0 350,0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 70,000 100,000 0 0 0 100,0000423990 Drugi materijali 470,000 500,000 0 0 0 500,0000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 990,000 1,100,000 0 0 0 0 1,100,000
3
46
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)500,000 500,000 0 0 0 500,0000424210 Odr`uvawe na zgradi 200,000 250,000 0 0 0 250,0000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 190,000 200,000 0 0 0 200,0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 100,000 150,000 0 0 0 150,0000
425 Dogovorni uslugi 2,315,000 1,875,000 0 0 0 0 1,875,000
425110 Iznajmuvawe na kancelariski prostor 50,000 50,000 0 0 0 50,0000425260 Osiguruvawe na motorni vozila 150,000 200,000 0 0 0 200,0000425290 Drugi finansiski uslugi 15,000 25,000 0 0 0 25,0000425310 Pravni uslugi 400,000 400,000 0 0 0 400,0000425360 Pla}awe na sudski taksi 50,000 50,000 0 0 0 50,0000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 50,000 50,000 0 0 0 50,0000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 200,000 200,000 0 0 0 200,0000425970 Konsultantski uslugi 250,000 100,000 0 0 0 100,0000425990 Drugi dogovorni uslugi 1,150,000 800,000 0 0 0 800,0000
426 Drugi tekovni rashodi 1,400,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 550,000 550,000 0 0 0 550,0000426410 Objavuvawe na oglasi 250,000 250,000 0 0 0 250,0000426990 Drugi operativni rashodi 600,000 600,000 0 0 0 600,0000
427 Privremeni vrabotuvawa 4,600,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000
427110 Privremeni vrabotuvawa 4,600,000 2,000,000 0 0 0 2,000,0000
KAMATNI PLA]AWA45 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000
452410 Kamata na krediti 100,000 150,000 0 0 0 150,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 2,380,000 3,180,000 0 0 0 0 3,180,000463 Transferi do nevladini organizacii 80,000 80,000 0 0 0 0 80,000
463170 Transferi do politi~ki partii 80,000 80,000 0 0 0 80,0000464 Razni transferi 2,300,000 3,100,000 0 0 0 0 3,100,000
464910 Pla}awe po sudski re{enija 700,000 600,000 0 0 0 600,0000464990 Drugi transferi 1,600,000 2,500,000 0 0 0 2,500,0000KAPITALNI RASHODI48 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000
485420 Nadomest za odzemen imot 100,000 100,000 0 0 0 100,0000
OTPLATA NA GLAVNICA49 5,533,000 3,975,000 0 0 0 0 3,975,000
4
47
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 4,858,000 3,300,000 0 0 0 0 3,300,000
491190 Otplata na glavninata od zaemite na drugi bilateralni kreditori 4,858,000 3,300,000 0 0 0 3,300,0000493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 675,000 675,000 0 0 0 0 675,000
493110 Otplata na glavninata na kratkoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet 675,000 675,000 0 0 0 675,0000
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 2,743,000 2,700,000 0 0 0 0 2,700,000
KAPITALNI RASHODI48 2,743,000 2,700,000 0 0 0 0 2,700,000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 343,000 400,000 0 0 0 0 400,000
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 213,000 250,000 0 0 0 250,0000480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 50,000 70,000 0 0 0 70,0000480190 Kupuvawe na druga oprema 80,000 80,000 0 0 0 80,0000
481 Grade`ni objekti 100,000 150,000 0 0 0 0 150,000
481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 100,000 150,000 0 0 0 150,0000482 Drugi grade`ni objekti 250,000 100,000 0 0 0 0 100,000
482920 Izgradba na drugi objekti 250,000 100,000 0 0 0 100,0000483 Kupuvawe na mebel 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000
483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 100,000 100,000 0 0 0 100,0000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 50,000 50,000 0 0 0 0 50,000
485230 Kompjuterstki softver 50,000 50,000 0 0 0 50,0000486 Kupuvawe na vozila 1,900,000 1,900,000 0 0 0 0 1,900,000
486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 1,900,000 1,900,000 0 0 0 1,900,0000
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 2,600,000 2,106,000 0 0 0 0 2,106,000
STOKI I USLUGI42 300,000 506,000 0 0 0 0 506,000425 Dogovorni uslugi 300,000 506,000 0 0 0 0 506,000
425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 300,000 506,000 0 0 0 506,0000KAPITALNI RASHODI48 2,300,000 1,600,000 0 0 0 0 1,600,000
482 Drugi grade`ni objekti 2,300,000 1,600,000 0 0 0 0 1,600,000
482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 2,300,000 1,600,000 0 0 0 1,600,0000
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 175,000 175,000 0 0 0 0 175,000
STOKI I USLUGI42 35,000 35,000 0 0 0 0 35,000423 Materijali i siten inventar 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 5,000 5,000 0 0 0 5,0000
5
48
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
425 Dogovorni uslugi 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 20,000 20,000 0 0 0 20,0000425990 Drugi dogovorni uslugi 10,000 10,000 0 0 0 10,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 140,000 140,000 0 0 0 0 140,000464 Razni transferi 140,000 140,000 0 0 0 0 140,000
464990 Drugi transferi 140,000 140,000 0 0 0 140,0000
GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 10,000 310,000 0 0 0 0 310,000
SUBVENCII I TRANSFERI46 10,000 310,000 0 0 0 0 310,000464 Razni transferi 10,000 310,000 0 0 0 0 310,000
464990 Drugi transferi 10,000 310,000 0 0 0 310,0000
J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 700,000 600,000 0 0 0 0 600,000
STOKI I USLUGI42 700,000 600,000 0 0 0 0 600,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 700,000 600,000 0 0 0 0 600,000
424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 400,000 300,000 0 0 0 300,0000424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 300,000 300,000 0 0 0 300,0000
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 1,483,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
PLATI I NADOMESTOCI40 18,000 0 0 0 0 0 0401 Osnovni plati 18,000 0 0 0 0 0 0
401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 18,000 0 0 0 0 00
STOKI I USLUGI42 550,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000423 Materijali i siten inventar 400,000 880,000 0 0 0 0 880,000
423990 Drugi materijali 400,000 880,000 0 0 0 880,0000425 Dogovorni uslugi 150,000 120,000 0 0 0 0 120,000
425990 Drugi dogovorni uslugi 150,000 120,000 0 0 0 120,0000SUBVENCII I TRANSFERI46 915,000 0 0 0 0 0 0
464 Razni transferi 915,000 0 0 0 0 0 0
464990 Drugi transferi 915,000 0 0 0 0 00
J40 JAVNA ^ISTOTA 1,750,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000
STOKI I USLUGI42 1,250,000 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1,250,000 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000
6
49
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 1,250,000 1,300,000 0 0 0 1,300,0000SUBVENCII I TRANSFERI46 500,000 500,000 0 0 0 0 500,000
464 Razni transferi 500,000 500,000 0 0 0 0 500,000
464990 Drugi transferi 500,000 500,000 0 0 0 500,0000
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT1,598,397 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
STOKI I USLUGI42 1,598,397 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1,598,397 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 1,598,397 1,000,000 0 0 0 1,000,0000
J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 4,563,600 1,163,600 0 0 0 0 1,163,600
STOKI I USLUGI42 170,000 270,000 0 0 0 0 270,000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 170,000 270,000 0 0 0 0 270,000
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 170,000 270,000 0 0 0 270,0000SUBVENCII I TRANSFERI46 893,600 893,600 0 0 0 0 893,600
464 Razni transferi 893,600 893,600 0 0 0 0 893,600
464990 Drugi transferi 893,600 893,600 0 0 0 893,6000KAPITALNI RASHODI48 3,500,000 0 0 0 0 0 0
486 Kupuvawe na vozila 3,500,000 0 0 0 0 0 0
486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 3,500,000 0 0 0 0 00
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 4,698,881 4,760,000 0 0 0 0 4,760,000
KAPITALNI RASHODI48 4,698,881 4,760,000 0 0 0 0 4,760,000482 Drugi grade`ni objekti 4,698,881 4,760,000 0 0 0 0 4,760,000
482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 1,273,000 1,300,000 0 0 0 1,300,0000482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 2,825,881 2,560,000 0 0 0 2,560,0000482940 Nadzor nad izgradbata 600,000 900,000 0 0 0 900,0000
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 16,287,400 0 0 0 0 0 0
SUBVENCII I TRANSFERI46 300,000 0 0 0 0 0 0464 Razni transferi 300,000 0 0 0 0 0 0
464990 Drugi transferi 300,000 0 0 0 0 00
KAPITALNI RASHODI48 15,987,400 0 0 0 0 0 0
7
50
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
482 Drugi grade`ni objekti 15,987,400 0 0 0 0 0 0
482920 Izgradba na drugi objekti 15,987,400 0 0 0 0 00
JGA IZGRADBA NA SISTEM ZA VODOSNABDUVAWE VO S.GORNO JABOL^I{TE 0 0 0 0 12,932,300 0 12,932,300
KAPITALNI RASHODI48 0 0 0 0 12,932,300 0 12,932,300482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 12,932,300 0 12,932,300
482920 Izgradba na drugi objekti 0 0 0 0 12,932,300 12,932,3000
JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI1,000,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000
SUBVENCII I TRANSFERI46 1,000,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000464 Razni transferi 1,000,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000
464990 Drugi transferi 1,000,000 1,500,000 0 0 0 1,500,0000
K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 50,000 285,000 0 0 0 0 285,000
STOKI I USLUGI42 36,000 259,000 0 0 0 0 259,000423 Materijali i siten inventar 13,000 113,000 0 0 0 0 113,000
423110 Kancelariski materijali 5,000 13,000 0 0 0 13,0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 8,000 100,000 0 0 0 100,0000
425 Dogovorni uslugi 20,000 120,000 0 0 0 0 120,000
425990 Drugi dogovorni uslugi 20,000 120,000 0 0 0 120,0000426 Drugi tekovni rashodi 3,000 26,000 0 0 0 0 26,000
426990 Drugi operativni rashodi 3,000 26,000 0 0 0 26,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 14,000 26,000 0 0 0 0 26,000464 Razni transferi 14,000 26,000 0 0 0 0 26,000
464990 Drugi transferi 14,000 26,000 0 0 0 26,0000
L00 SPORT I REKREACIJA 410,000 460,000 0 0 0 0 460,000
SUBVENCII I TRANSFERI46 410,000 460,000 0 0 0 0 460,000463 Transferi do nevladini organizacii 410,000 460,000 0 0 0 0 460,000
463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 160,000 220,000 0 0 0 220,0000463120 Transferi do sportski klubovi 250,000 240,000 0 0 0 240,0000
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 63,983,477 0 1,750,000 64,228,000 510,000 0 66,488,000
PLATI I NADOMESTOCI40 46,802,964 0 0 52,784,000 0 0 52,784,000
8
51
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
401 Osnovni plati 34,122,521 0 0 38,489,000 0 0 38,489,000
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 31,791,426 0 0 35,795,000 0 35,795,0000401310 Personalen danok na dohod od plata 2,331,095 0 0 2,694,000 0 2,694,0000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 12,680,443 0 0 14,295,000 0 0 14,295,000
402110 Osnovni pridonesi za PIO 8,413,712 0 0 9,485,000 0 9,485,0000402190 Drugi pridonesi za PIO 872,914 0 0 986,000 0 986,0000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 2,599,167 0 0 2,928,200 0 2,928,2000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 233,724 0 0 263,500 0 263,5000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 560,926 0 0 632,300 0 632,3000STOKI I USLUGI42 16,510,513 0 1,750,000 10,744,000 510,000 0 13,004,000
420 Patni i dnevni rashodi 1,039,251 0 30,000 20,000 300,000 0 350,000
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 200,000 0 0 0 150,000 150,0000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 505,251 0 30,000 0 150,000 180,0000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 334,000 0 0 20,000 0 20,0000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 7,598,000 0 50,000 4,520,000 0 0 4,570,000
421110 Elektri~na energija 830,000 0 50,000 400,000 0 450,0000421120 Vodovod i kanalizacija 192,000 0 0 160,000 0 160,0000421220 Drva 1,015,333 0 0 0 0 00421240 Te~ni goriva 2,720,667 0 0 1,900,000 0 1,900,0000421310 Po{ta 26,000 0 0 90,000 0 90,0000421320 Telefon i telefaks 164,000 0 0 170,000 0 170,0000421440 Transport na lu|e 2,650,000 0 0 1,800,000 0 1,800,0000
423 Materijali i siten inventar 1,584,000 0 840,000 1,726,000 150,000 0 2,716,000
423110 Kancelariski materijali 310,000 0 187,000 224,000 0 411,0000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 70,000 0 60,000 42,000 0 102,0000423310 Uniformi 0 0 0 50,000 0 50,0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 460,000 0 398,000 88,000 0 486,0000423620 U~ili{ni materijali 0 0 0 200,000 0 200,0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 228,000 0 10,000 218,000 0 228,0000423720 Materijali za razni popravki 0 0 0 124,000 0 124,0000423990 Drugi materijali 516,000 0 185,000 780,000 150,000 1,115,0000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 883,226 0 0 470,000 0 0 470,000
424210 Odr`uvawe na zgradi 868,226 0 0 430,000 0 430,0000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 15,000 0 0 40,000 0 40,0000
9
52
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
425 Dogovorni uslugi 5,020,036 0 700,000 3,784,000 60,000 0 4,544,000
425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 100,000 0 60,000 0 0 60,0000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 190,000 0 0 134,000 0 134,0000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 4,150,000 0 590,000 3,500,000 50,000 4,140,0000425790 Drugi obrazovni uslugi 300,000 0 0 0 0 00425990 Drugi dogovorni uslugi 280,036 0 50,000 150,000 10,000 210,0000
426 Drugi tekovni rashodi 386,000 0 130,000 224,000 0 0 354,000
426990 Drugi operativni rashodi 386,000 0 130,000 224,000 0 354,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 450,000 0 0 400,000 0 0 400,000464 Razni transferi 450,000 0 0 400,000 0 0 400,000
464220 Pla}awa za smestuvawe na u~enici od osnovno obrazovanie 450,000 0 0 400,000 0 400,0000
KAPITALNI RASHODI48 220,000 0 0 300,000 0 0 300,000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 200,000 0 0 200,000
480190 Kupuvawe na druga oprema 0 0 0 200,000 0 200,0000483 Kupuvawe na mebel 220,000 0 0 100,000 0 0 100,000
483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 220,000 0 0 100,000 0 100,0000
V10 DETSKI GRADINKI 0 190,000 0 0 0 0 190,000
STOKI I USLUGI42 0 20,000 0 0 0 0 20,000423 Materijali i siten inventar 0 20,000 0 0 0 0 20,000
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 0 20,000 0 0 0 20,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 0 170,000 0 0 0 0 170,000464 Razni transferi 0 170,000 0 0 0 0 170,000
464990 Drugi transferi 0 170,000 0 0 0 170,0000
W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 134,000 134,000 0 0 0 0 134,000
STOKI I USLUGI42 84,000 84,000 0 0 0 0 84,000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 5,000 5,000 0 0 0 5,0000423 Materijali i siten inventar 4,000 4,000 0 0 0 0 4,000
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 4,000 4,000 0 0 0 4,0000425 Dogovorni uslugi 75,000 75,000 0 0 0 0 75,000
425990 Drugi dogovorni uslugi 75,000 75,000 0 0 0 75,0000
10
53
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
140,419,300013,442,3001,750,000 64,228,000140,957,755 60,999,000
SUBVENCII I TRANSFERI46 50,000 50,000 0 0 0 0 50,000464 Razni transferi 50,000 50,000 0 0 0 0 50,000
464990 Drugi transferi 50,000 50,000 0 0 0 50,0000
11
54
III. RAZVOEN DEL NA BUXETOT NA OP{TINA ZA PERIOD 2019- 2021 GODINA^A{KA
JGA IZGRADBA NA SISTEM ZA VODOSNABDUVAWE VO S.GORNO JABOL^I{TE
PODOBRUVAWE NA VODOSNABDUVAWETO VO S. GORNO jA BOL^I{TECEL
KAPITALNI RASHODI
00
48
0BUXET
SAMOFINANSIRA^KI
DONACII
ZAEMI
0 00
0012,933,000
000
12,933,000
Kategorija Izvor na finansirawe 2019 2020 2021
0 0
12,933,000 0 0
VKUPNO
1
55