予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費...
TRANSCRIPT
薩 摩 川 内 市
平 成 2 2 年 度
薩摩川内市各会計予算書
予 算 に 関 す る 説 明 書
( 第 1 0 回 補 正 )
・
平成22年度 薩摩川内市一般会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 頁
平成22年度 薩摩川内市簡易水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126 頁
平成22年度 薩摩川内市温泉給湯事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144 頁
平成22年度 薩摩川内市公共下水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 155 頁
平成22年度 薩摩川内市農業集落排水事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ 173 頁
平成22年度 薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ 182 頁
平成22年度 薩摩川内市浄化槽事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196 頁
平成22年度 薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計 ・・・・・・・・・ 204 頁
平成22年度 薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計 ・・・・・・・・ 216 頁
平成22年度 薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計 ・・・・・・・・ 229 頁
平成22年度 薩摩川内市国民健康保険事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ 241 頁
平成22年度 薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計 ・・・・・・・・・ 262 頁
平成22年度 薩摩川内市介護保険事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 282 頁
平成22年度 薩摩川内市介護サービス事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ 310 頁
平成22年度 薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・ 321 頁
目 次
・
- 1 -
議案第1号
平成22年度薩摩川内市一般会計補正予算
平成22年度薩摩川内市一般会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,財産収入,諸収入,市債等を増額するとともに,分担金及び負担金,国庫支出金,県
支出金等を減額し,歳出については,財産一般管理費,コミュニティ推進費,中学校大規模改造事業費等
を増額するとともに,保育所運営費,現年公共農林水産施設災害復旧事業費,現年公共土木災害復旧事業
費等を減額するほか,継続費の変更,繰越明許費の追加及び変更,債務負担行為の廃止及び変更並びに地
方債の廃止及び変更をする必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 2 -
平成22年度薩摩川内市一般会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の一般会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ42,741千円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ52,866,561千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(継続費の補正)
第2条 継続費の変更は,「第2表 継続費補正」による。
(繰越明許費の補正)
第3条 繰越明許費の追加及び変更は,「第3表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第4条 債務負担行為の廃止及び変更は,「第4表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第5条 地方債の廃止及び変更は,「第5表 地方債補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 3 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
9 国有提供施設等所在市町村助成 13,500 4,256 17,756
交付金
1 国有提供施設等所在市町村助成 13,500 4,256 17,756
交付金
13 分担金及び負担金 651,147 △128,005 523,142
1 分担金 13,250 △5,018 8,232
2 負担金 637,897 △122,987 514,910
14 使用料及び手数料 784,624 △12,814 771,810
1 使用料 663,826 △9,318 654,508
2 手数料 120,798 △3,496 117,302
15 国庫支出金 7,344,092 △140,958 7,203,134
1 国庫負担金 4,585,882 △242,511 4,343,371
2 国庫補助金 2,684,203 103,327 2,787,530
3 国庫委託金 74,007 △1,774 72,233
16 県支出金 4,204,100 △60,919 4,143,181
1 県負担金 1,610,185 29,466 1,639,651
2 県補助金 2,346,296 △75,071 2,271,225
3 県委託金 247,619 △15,314 232,305
17 財産収入 216,423 38,949 255,372
1 財産運用収入 174,306 85 174,391
2 財産売払収入 42,117 38,864 80,981
18 寄附金 9,491 2,341 11,832
1 寄附金 9,491 2,341 11,832
19 繰入金 1,491,360 △13,261 1,478,099
1 基金繰入金 1,474,358 △14,771 1,459,587
2 特別会計繰入金 17,002 1,510 18,512
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
(単位:千円)
款 項
21 諸収入 522,298 238,152 760,450
2 預金利子 5,050 △2,900 2,150
4 受託事業収入 40,000 △1,095 38,905
5 雑入 427,433 242,147 669,580
22 市債 5,889,200 115,000 6,004,200
1 市債 5,889,200 115,000 6,004,200
52,823,820 42,741 52,866,561歳 入 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 4 -
- 5 -
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 議会費 341,821 △8,767 333,054
1 議会費 341,821 △8,767 333,054
2 総務費 7,663,266 742,385 8,405,651
1 総務管理費 6,512,581 769,204 7,281,785
2 徴税費 666,485 △5,409 661,076
3 戸籍住民基本台帳費 274,738 △4,364 270,374
4 選挙費 89,773 △7,667 82,106
5 統計調査費 68,823 △8,732 60,091
6 監査委員費 50,866 △647 50,219
3 民生費 12,004,405 △194,384 11,810,021
1 社会福祉費 2,671,695 3,596 2,675,291
2 老人福祉費 2,480,433 △27,818 2,452,615
3 児童福祉費 5,186,403 △168,506 5,017,897
4 生活保護費 1,651,070 △806 1,650,264
5 災害救助費 14,804 △850 13,954
4 衛生費 8,331,225 △108,772 8,222,453
1 保健衛生費 4,058,206 △8,732 4,049,474
2 清掃費 1,252,192 △57,410 1,194,782
3 水道費 267,874 △3,808 264,066
4 環境費 2,752,953 △38,822 2,714,131
5 労働費 264,211 △11,609 252,602
1 労働諸費 264,211 △11,609 252,602
6 農林水産業費 2,919,919 △85,906 2,834,013
1 農業費 727,097 △28,764 698,333
2 畜産業費 449,016 △17,215 431,801
3 農業土木費 760,624 △10,114 750,510
補 正 前 の 額 補 正 額 計
(単位:千円)
款 項
4 林業費 552,474 △39,402 513,072
5 水産業費 430,708 9,589 440,297
7 商工費 1,165,665 76,596 1,242,261
1 商工費 1,165,665 76,596 1,242,261
8 土木費 6,009,916 △151,467 5,858,449
1 土木管理費 302,598 △12,769 289,829
2 道路橋梁費 1,413,275 △15,371 1,397,904
3 河川費 217,249 1,441 218,690
4 港湾費 84,324 △23,440 60,884
5 都市計画費 3,522,682 △67,520 3,455,162
6 住宅費 469,788 △33,808 435,980
9 消防費 2,272,672 △58,878 2,213,794
1 消防費 2,272,672 △58,878 2,213,794
10 教育費 4,475,704 288,417 4,764,121
1 教育総務費 910,151 △35,843 874,308
2 小学校費 890,531 △52,213 838,318
3 中学校費 731,825 387,983 1,119,808
4 幼稚園費 375,339 △537 374,802
5 社会教育費 823,509 △13,874 809,635
6 保健体育費 744,349 2,901 747,250
11 災害復旧費 750,754 △444,874 305,880
1 農林水産施設災害復旧費 278,709 △110,537 168,172
2 土木施設災害復旧費 436,445 △329,337 107,108
3 文教施設災害復旧費 13,000 △5,000 8,000
52,823,820 42,741 52,866,561歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 6 -
- 7 -
変 更
総 額 (千円) 年 度 年割額(千円) 総 額 (千円) 年 度 年割額(千円)
平成22年度 52,710 平成22年度 52,710
平成23年度 74,655 平成23年度 74,130
平成24年度 82,325 平成24年度 31,710
5 社会教育費旧増田家住宅保存整備事業
209,690
款
第2表 継 続 費 補 正
158,550
補 正 前 補 正 後事 業 名項
10 教育費
1 追 加 (単位:千円)
款 項 事 業 名 金 額
4 衛生費 4 環境費 藺 牟 田 池 ビ オ ト ー プ 設 置 事 業 9,620
6 農林水産業費 2 畜産業費 畜 産 基 盤 再 編 総 合 整 備 事 業 ( 第 3 川 薩 地 区 ) 28,697
畜 産 基 盤 再 編 総 合 整 備 事 業 ( 北 薩 地 区 ) 10,568
4 林業費 林 道 建 設 事 業 33,226
5 水産業費 唐 浜 漁 港 浮 桟 橋 設 置 事 業 31,779
漁業集落排水事業(漁業集落排水事業特別会計繰出金) 39,589
7 商工費 1 商工費 県民レクリエーション村海水浴場休憩所解体事業 2,253
8 土木費 1 土木管理費 耐 震 改 修 促 進 事 業 1,800
2 道路橋梁費 高 江 猪 子 嶽 線 整 備 事 業 46,466
3 河川費 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 37,120
5 都市計画費 三 堂 公 園 整 備 事 業 17,619
6 住宅費 甑 島 地 域 市 営 住 宅 地 上 デ ジ タ ル 化 改 修 事 業 15,800
9 消防費 1 消防費 地 下 壕 緊 急 対 策 促 進 事 業 8,000
内 水 対 策 基 礎 調 査 事 業 10,900
防 災 行 政 無 線 デ ジ タ ル 化 整 備 事 業 416,460
10 教育費 2 小学校費 平 佐 西 小 学 校 下 水 道 接 続 事 業 8,236
3 中学校費 川 内 北 中 学 校 中 校 舎 大 規 模 改 造 事 業 402,555
第3表 繰 越 明 許 費 補 正
- 8 -
- 9 -
2 変 更 (単位:千円)
事 業 名 金 額 事 業 名 金 額
2 総務費 1 総務管理費 地域活性化交付金事業 424,458 補正前に同じ 469,386
8 土木費 2 道路橋梁費 一 般 道 路 整 備 事 業 20,000 補正前に同じ 54,623
村 子 田 鹿 子 田 線整 備 事 業
105,000 補正前に同じ 121,593
10 教育費 3 中学校費川内北中学校南校舎大 規 模 改 造 事 業
319,316 補正前に同じ 199,454
款 項補 正 前 補 正 後
1 廃 止
借上型地域振興住宅事業
2 変 更
期 間 限 度 額 (千円) 期 間 限 度 額 (千円)
定住促進補助平成23年度から平成27年度まで
33,690 補正前に同じ 33,090
農業経営基盤強化資金利子助成融資を受けた資金の
返済の完了する日まで
農業者が経営安定の為に融資機関から融資を受けた額の利子補給額
平成23年度から平成36年度まで
3,558
農業近代化資金利子補給融資を受けた資金の
返済の完了する日まで
農業者が経営安定の為に融資機関から融資を受けた額の利子補給額
平成23年度から平成29年度まで
1,901
口蹄疫経営維持緊急資金利子補給平成23年度から平成32年度まで
320 補正前に同じ 656
川内北中学校仮設校舎借上事業 平成23年度 17,100 補正前に同じ 20,192
第4表 債 務 負 担 行 為 補 正
事 項 期 間 限 度 額 (千円)
平成23年度から平成37年度まで 67,200
変 更 前 変 更 後事 項
- 10 -
- 11 -
1 廃 止
限度額(千円)起債の方 法
利 率 償還の方法 限度額(千円)
港 湾 整 備 事 業 34,000証書借入又は証券発行
年 5.0%以内(ただし,利率見直し方式で借り入れる資金について,利率見直しを行った後においては,当該見直し後の利率)。。。。
融資先の条件による。ただし,市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し,又は低利債に借り換えることができる。。。。。。
―
2 変 更
限度額(千円)起債の方 法
利 率 償還の方法 限度額(千円)
循 環 型 社 会 形 成推 進 施 設 事 業 1,501,800 1,495,900
消防防災施設整備事業 536,700 534,500
中 学 校 建 設 事 業 255,800 554,000
文化振興施設整備事業 16,600 14,000
現年公共災害復旧事業 165,800 27,300
第5表 地 方 債 補 正
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
備考起 債 の方 法
利 率償 還 の方 法
― ― ―財源組替えによるもの
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
起 債 の方 法
利 率償 還 の方 法
証書借入又は証券発行
年 5.0%以内(ただし,利率見直し方式で借り入れる資金について,利率見直しを行った後においては,当該見直し後の利率)。。。。
融資先の条件による。ただし,市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し,又は低利債に借り換えることができる。。。。。。
補正前に同 じ
補正前に同 じ
補正前に同 じ
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 13,500 4,256 17,756
13 分担金及び負担金 651,147 △128,005 523,142
14 使用料及び手数料 784,624 △12,814 771,810
15 国庫支出金 7,344,092 △140,958 7,203,134
16 県支出金 4,204,100 △60,919 4,143,181
17 財産収入 216,423 38,949 255,372
18 寄附金 9,491 2,341 11,832
19 繰入金 1,491,360 △13,261 1,478,099
21 諸収入 522,298 238,152 760,450
22 市債 5,889,200 115,000 6,004,200
52,823,820 42,741 52,866,561
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 12 -
- 13 -
(歳 出) (単位:千円)
款
1 議会費 341,821 △8,767 333,054 0 0 0 0 △8,767
2 総務費 7,663,266 742,385 8,405,651 41,260 △20,832 0 132,822 589,135
3 民生費 12,004,405 △194,384 11,810,021 27,352 △30,832 0 △126,880 △64,024
4 衛生費 8,331,225 △108,772 8,222,453 △1,764 25,246 △5,900 △1,500 △124,854
5 労働費 264,211 △11,609 252,602 0 △11,714 0 0 105
6 農林水産業費 2,919,919 △85,906 2,834,013 0 △9,364 0 △3,895 △72,647
7 商工費 1,165,665 76,596 1,242,261 0 △3,600 0 93,863 △13,667
8 土木費 6,009,916 △151,467 5,858,449 2,103 △883 △34,000 △5,954 △112,733
9 消防費 2,272,672 △58,878 2,213,794 △993 △750 △2,200 △1,700 △53,235
10 教育費 4,475,704 288,417 4,764,121 43,668 3,870 295,600 △6,944 △47,777
11 災害復旧費 750,754 △444,874 305,880 △252,584 △14,261 △138,500 △4,168 △35,361
12 公債費 6,419,470 0 6,419,470 0 0 0 5,289 △5,289
52,823,820 42,741 52,866,561 △140,958 △63,120 115,000 80,933 50,886歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
2.歳入(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金
(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (単位:千円)
節
目
1 国有提供施設等所 13,500 4,256 17,756 1 国有提供施設等所 4,256
在市町村助成交付 在市町村助成交付 国有提供施設等所在市町村助成交付金
金 金 4,256
計 13,500 4,256 17,756
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 14 -
- 15 -
(款)13 分担金及び負担金
(項) 1 分担金 (単位:千円)
節
目
1 農林水産業費分担 8,150 △ 850 7,300 2 林業費分担金 △ 850 ○治山事業分担金 △ 850
金
3 災害復旧費分担金 5,100 △ 4,168 932 1 農林水産施設災害 △ 4,168 ○現年農林水産施設災害復旧費分担金
復旧費分担金 △ 4,168
(本庁)現年農林水産施設災害復旧費分担金
△ 2,270
(樋脇)現年農林水産施設災害復旧費分担金
△ 416
(入来)現年農林水産施設災害復旧費分担金
△ 465
(東郷)現年農林水産施設災害復旧費分担金
△ 700
(祁答院)現年農林水産施設災害復旧費分担金
△ 317
計 13,250 △ 5,018 8,232
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)13 分担金及び負担金
(項) 2 負担金 (単位:千円)
節
目
1 民生費負担金 634,097 △ 122,881 511,216 2 老人福祉費負担金 1,135 ○老人福祉費負担金 1,135
3 児童福祉費負担金 △ 124,016 ○私立27保育園分 △ 124,882
○私立27保育園分児童クラブ利用者負担金
866
3 教育費負担金 3,800 △ 106 3,694 3 日本スポーツ振興 △ 106 ○日本スポーツ振興センター掛金 △ 106
センター掛金
計 637,897 △ 122,987 514,910
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 16 -
- 17 -
(款)14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料 (単位:千円)
節
目
1 総務使用料 13,826 △ 1,125 12,701 1 総務使用料 △ 1,125 ○樋脇地域有線放送施設使用料 △ 1,125
2 民生使用料 10,158 △ 500 9,658 1 民生使用料 △ 500 ○知的障害児通園施設利用料 △ 500
4 農林水産使用料 3,073 △ 280 2,793 3 水産使用料 △ 280 ○水産加工センター使用料(鹿島) △ 280
5 商工使用料 26,661 △ 4,703 21,958 1 商工使用料 △ 4,703 ○きやんせふるさと館使用料 △ 1,782
○寺山レストハウス使用料 △ 47
○ゴーカートコース使用料 △ 6
○唐浜キャンプ場使用料(温水シャワー)
△ 3
○唐浜キャンプ場使用料(テント・炊事用具)
△ 13
○とうごう五色親水公園使用料 △ 40
○生態系保存資料館使用料 △ 415
○藺牟田池出店使用料 △ 50
○藺牟田池ボート使用料 △ 106
○藺牟田池キャンプ場使用料 △ 80
○藺牟田池自転車使用料 △ 117
○里市の浦キャンプ施設使用料 △ 61
○上甑レクリエーション村使用料 △ 550
○観光船乗船料(かのこ分) △ 1,200
○下甑キャンプ場使用料 △ 30
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料 (単位:千円)
節
目
○下甑スクーバダイビング拠点施設使用料
△ 20
○観光船乗船料(おとひめ分) △ 150
○行政財産使用料(観光課・寺山いこいの広場分)
△ 30
○寺山いこいの広場出店料 △ 3
6 土木使用料 501,139 △ 60 501,079 2 住宅使用料 △ 60 ○借上型地域振興住宅使用料 △ 60
7 教育使用料 82,026 △ 2,650 79,376 3 幼稚園使用料 △ 800 ○幼稚園使用料(学校教育課分) △ 800
4 社会教育使用料 △ 1,850 ○川内文化ホール使用料 △ 2,000
○少年自然の家使用料 150
計 663,826 △ 9,318 654,508
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 18 -
- 19 -
(款)14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料 (単位:千円)
節
目
1 総務手数料 54,596 △ 1,796 52,800 1 総務手数料 △ 1,796 ○戸籍手数料 △ 524
○住民基本台帳手数料 △ 304
○諸証明手数料 △ 566
○自動車臨時運行許可手数料 △ 25
○住民基本台帳手数料(市民サービスコーナー分)
△ 183
○諸証明手数料(市民サービスコーナー分)
△ 124
○戸籍手数料(市民サービスコーナー分)
△ 70
8 消防手数料 3,507 △ 1,700 1,807 1 消防手数料 △ 1,700 ○危険物関係手数料 △ 1,700
計 120,798 △ 3,496 117,302
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金 (単位:千円)
節
目
1 民生費負担金 4,257,264 11,837 4,269,101 1 社会福祉費負担金 13,693 ○障害者自立支援給付費等負担金 13,693
3 児童福祉費負担金 △ 1,856 ○児童扶養手当負担金 △ 2,267
○母子生活支援施設措置費負担金 △ 1,181
○保育所運営費負担金(私立27保育園)
1,592
2 衛生費負担金 36,605 △ 1,764 34,841 1 国民健康保険医療 △ 586 ○国民健康保険医療助成費負担金 △ 586
助成費負担金
2 保健衛生費負担金 △ 1,178 ○保健事業費負担金 △ 1,178
4 災害復旧費負担金 292,013 △ 252,584 39,429 1 公共土木災害復旧 △ 249,251 ○現年災害分(水産施設) △ 39,200
費負担金 ○現年災害分(土木施設) △ 210,051
2 公立文教施設災害 △ 3,333 ○現年災害分(文教施設) △ 3,333
復旧費負担金
計 4,585,882 △ 242,511 4,343,371
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 20 -
- 21 -
(款)15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金 (単位:千円)
節
目
1 総務費補助金 1,120,918 40,718 1,161,636 1 総務管理費補助金 △ 4,486 ○電波遮へい対策事業費等補助金 △ 4,486
2 電源立地地域対策 80 ○電源立地地域対策交付金(長発相当分)
交付金 80
13 地域活性化交付金 45,124 ○地域活性化交付金(住民生活に光をそそぐ交付
(住民生活に光を 金) 45,124
そそぐ交付金)
2 民生費補助金 82,250 16,137 98,387 1 社会福祉費補助金 1,188 ○障害者自立支援事業費等補助金(地域生活支援
事業) 1,188
3 児童福祉費補助金 14,949 ○次世代育成支援対策交付金 14,949
6 土木費補助金 367,865 2,103 369,968 1 道路橋梁費補助金 12,625 ○長寿命化修繕計画策定補助金 12,625
4 住宅費補助金 △ 10,522 ○危険住宅移転促進事業補助金 △ 11,766
○用途廃止に伴う移転費助成事業補助金
1,559
○ストック総合改善事業補助金 400
○耐震改修促進事業補助金 △ 715
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金 (単位:千円)
節
目
7 消防費補助金 23,583 △ 1,073 22,510 1 消防費補助金 △ 1,073 ○特殊地下壕対策事業補助金 250
○消防防災施設整備費補助金(非常備防災貯水槽
分) △ 1,323
8 教育費補助金 313,060 45,442 358,502 1 小学校費補助金 △ 36,292 ○理科教育設備費補助金 △ 1,998
○算数教育設備費補助金 △ 62
○安全・安心な学校づくり交付金(小学校分)
△ 34,232
2 中学校費補助金 84,361 ○理科教育設備費補助金 △ 1,371
○数学教育設備費補助金 △ 54
○へき地教育整備補助金 △ 189
○安全・安心な学校づくり交付金(中学校分)
85,975
3 幼稚園費補助金 △ 340 ○就園奨励費補助金(公立分) △ 300
○就園奨励費補助金(私立分) △ 40
4 社会教育費補助金 △ 1,737 ○史跡等土地買上費補助金 △ 40
○街なみ環境整備補助金 △ 1,697
6 教育総務費補助金 △ 550 ○原子力・エネルギーに関する教育支援事業交付
金 △ 550
計 2,684,203 103,327 2,787,530
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 22 -
- 23 -
(款)15 国庫支出金
(項) 3 国庫委託金 (単位:千円)
節
目
5 教育費委託金 31,352 △ 1,774 29,578 1 社会教育費委託金 △ 1,774 ○川内川激甚災害対策特別緊急事業委託金
△ 1,774
計 74,007 △ 1,774 72,233
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)16 県支出金
(項) 1 県負担金 (単位:千円)
節
目
1 民生費負担金 1,059,786 1,051 1,060,837 1 社会福祉費負担金 6,846 ○障害者自立支援給付費等負担金 6,846
3 児童福祉費負担金 △ 5,795 ○母子生活支援施設措置費 △ 591
○保育所運営費負担金(私立27保育園)
796
○知的障害児通園施設給付費負担金 △ 6,000
2 衛生費負担金 550,399 28,415 578,814 1 保健衛生費負担金 △ 4,413 ○保健事業費負担金 △ 4,413
2 国民健康保険医療 35,174 ○国民健康保険医療助成費負担金 35,174
助成費負担金
3 後期高齢者医療助 △ 2,346 ○後期高齢者医療助成費負担金 △ 2,346
成費負担金
計 1,610,185 29,466 1,639,651
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 24 -
- 25 -
(款)16 県支出金
(項) 2 県補助金 (単位:千円)
節
目
1 総務費補助金 524,867 2,798 527,665 1 総務管理費補助金 △ 5,325 ○地籍調査費補助金 △ 5,325
5 電源立地地域対策 5,922 ○電源立地地域対策交付金(移出県相当分)
交付金 1,000
○電源立地地域対策交付金(周辺分) 4,922
6 かごしま応援寄附 2,201 ○かごしま応援寄附金市町村交付金 2,201
金市町村交付金
2 民生費補助金 580,575 △ 36,583 543,992 1 社会福祉費補助金 △ 10,197 ○重度心身障害者医療費助成事業費補助金
△ 9,930
○障害者自立支援事業費等補助金 594
○住宅手当緊急特別措置事業補助金(住まい対策
拡充等支援事業) △ 861
3 児童福祉費補助金 △ 24,204 ○ひとり親家庭医療費助成事業費補助金
500
○多子世帯保育料等軽減事業費補助金 1,100
○放課後児童健全育成事業補助金 318
○保育対策等促進事業補助金 △ 26,122
6 介護保険事業費補 △ 2,182 ○施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金
助金 △ 2,182
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)16 県支出金
(項) 2 県補助金 (単位:千円)
節
目
3 衛生費補助金 137,965 △ 3,169 134,796 1 保健衛生費補助金 98 ○健康増進事業費補助金 3,033
○地域自殺対策緊急強化事業補助金 2,208
○妊婦健康診査補助金 △ 5,143
2 環境費補助金 505 ○鹿児島県地域振興推進事業補助金 505
3 清掃費補助金 △ 3,772 ○合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △ 3,772
4 農林水産業費補助 590,079 △ 9,557 580,522 1 農業費補助金 △ 8,995 ○農業委員会補助金 △ 10
金 ○農業経営基盤強化資金利子助成補助金
255
○中山間地域等直接支払交付金 △ 4,891
○農業・農村活性化推進施設等整備事業補助金
△360
○口蹄疫緊急防疫対策事業補助金 1,533
○消費・安全対策交付金 5,428
○活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金
△ 10,384
○畜産基盤再編総合整備事業補助金 △ 566
3 林業費補助金 △ 31,474 ○間伐等森林環境整備事業補助金 △ 14,750
○流域育成林整備事業補助金 △ 1,200
○松くい虫駆除事業補助金 △ 2,768
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 26 -
- 27 -
(款)16 県支出金
(項) 2 県補助金 (単位:千円)
節
目
○森の恵み産地づくり事業補助金 △ 856
○治山事業補助金 △ 11,900
4 水産業費補助金 30,912 ○港整備交付金 △ 5,000
○漁業集落排水施設整備促進交付金 35,912
5 商工費補助金 24,144 △ 3,600 20,544 2 観光費補助金 △ 3,600 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
△ 3,600
6 土木費補助金 165,151 △ 883 164,268 1 住宅費補助金 △ 5,883 ○危険住宅移転促進事業補助金 △ 5,883
2 河川費補助金 5,000 ○急傾斜地崩壊対策事業補助金 5,000
7 消防費補助金 14,400 △ 750 13,650 1 消防費補助金 △ 750 ○地下壕緊急対策促進事業補助金 △ 750
8 教育費補助金 9,059 2,648 11,707 1 教育総務費補助金 △ 267 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
△ 267
4 社会教育費補助金 2,665 ○史跡等土地買上費補助金 △ 10
○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
△ 92
○鹿児島県地域振興推進事業補助金 2,767
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)16 県支出金
(項) 2 県補助金 (単位:千円)
節
目
6 幼稚園費補助金 250 ○鹿児島県多子世帯保育料等軽減事業費補助金
250
9 災害復旧費補助金 85,500 △ 14,261 71,239 1 農林水産施設災害 △ 14,261 ○農林水産施設災害復旧費補助金 △ 14,261
復旧費補助金
10 労働費補助金 214,556 △ 11,714 202,842 1 労働諸費補助金 △ 11,714 ○緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金
△ 10,814
○ふるさと雇用再生特別基金事業補助金
△ 900
計 2,346,296 △ 75,071 2,271,225
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 28 -
- 29 -
(款)16 県支出金
(項) 3 県委託金 (単位:千円)
節
目
1 総務費委託金 226,122 △ 15,507 210,615 1 総務管理費委託金 △ 8,118 ○国勢調査事務委託金 △ 8,118
4 選挙費委託金 △ 7,247 ○参議院議員選挙委託金 △ 5,099
○鹿児島県議会議員選挙委託金 △ 2,148
5 統計調査費委託金 △ 266 ○農林業センサス委託金 △ 30
○工業統計調査事務委託金 △ 236
7 権限移譲準備金 124 ○権限移譲準備金 124
4 農林水産業費委託 7,466 193 7,659 2 林業費委託金 193 ○松くい虫駆除事業委託金 193
金
計 247,619 △ 15,314 232,305
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)17 財産収入
(項) 1 財産運用収入 (単位:千円)
節
目
1 財産貸付収入 150,616 5,211 155,827 1 土地建物貸付収入 5,211 ○貸地料(財産活用推進課分) 5,211
○貸地料(観光課分) △ 5
2 利子及び配当金 23,690 △ 5,126 18,564 1 利子及び配当金 △ 5,126 ○土地開発基金利子収入 △ 391
○中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子
△ 123
○財政調整基金利子収入 220
○減債基金利子収入 △ 2,207
○鹿島村建設基金利子収入 △ 351
○庁舎等管理基金利子収入 △ 99
○アメニティ基金利子収入 △ 32
○汚泥再生処理センター施設整備基金利子収入
△ 578
○り災救助基金利子収入 △ 150
○福祉対策基金利子収入 △ 340
○特別導入事業基金利子収入 △ 23
○地方拠点都市事業推進基金利子収入 △ 605
○奨学資金貸付基金利子収入 △ 181
○スポーツ振興基金利子収入 △ 266
計 174,306 85 174,391
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 30 -
- 31 -
(款)17 財産収入
(項) 2 財産売払収入 (単位:千円)
節
目
1 不動産売払収入 8,087 32,904 40,991 1 土地建物売払収入 30,704 ○土地売払収入(財産活用推進課分) 30,704
2 立木売払収入 2,200 ○立木売払収入 2,200
2 物品売払収入 34,030 5,960 39,990 1 物品売払収入 5,960 ○資源ごみ売払収入(環境課分) 5,000
○県有牛譲渡代金 960
計 42,117 38,864 80,981
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)18 寄附金
(項) 1 寄附金 (単位:千円)
節
目
1 総務費寄附金 0 1,170 1,170 1 総務費寄附金 1,170 ○ふるさと納税寄附金 620
○国際交流費寄附金 150
○市民相談交通防犯費寄附金 400
5 農林水産業費寄附 3,500 21 3,521 1 農林水産業費寄附 21 ○畜産業費寄附金 21
金 金
6 商工費寄附金 1,000 1,000 2,000 1 商工費寄附金 1,000 ○観光費寄附金 1,000
8 教育費寄附金 2,751 150 2,901 1 教育費寄附金 150 ○文化振興費寄附金 150
計 9,491 2,341 11,832
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 32 -
- 33 -
(款)19 繰入金
(項) 1 基金繰入金 (単位:千円)
節
目
3 り災救助基金繰入 10,817 △ 700 10,117 1 り災救助基金繰入 △ 700 ○り災救助基金繰入金 △ 700
金 金
18 福祉対策基金繰入 67,659 △ 291 67,368 1 福祉対策基金繰入 △ 291 ○福祉対策基金繰入金 △ 291
金 金
30 アメニティ基金繰 1,952 △ 991 961 1 アメニティ基金繰 △ 991 ○アメニティ基金繰入金 △ 991
入金 入金
45 鹿島村建設基金繰 21,865 △ 2,041 19,824 1 鹿島村建設基金繰 △ 2,041 ○鹿島村建設基金繰入金 △ 2,041
入金 入金
50 東郷温泉総合施設 4,234 △ 2,230 2,004 1 東郷温泉総合施設 △ 2,230 ○東郷温泉総合施設整備基金繰入金 △ 2,230
整備基金繰入金 整備基金繰入金
51 コミュニティ基金 42,788 △ 8,000 34,788 1 コミュニティ基金 △ 8,000 ○コミュニティ基金繰入金 △ 8,000
繰入金 繰入金
54 定住自立圏基金繰 3,172 △ 518 2,654 1 定住自立圏基金繰 △ 518 ○定住自立圏基金繰入金 △ 518
入金 入金
計 1,474,358 △ 14,771 1,459,587
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)19 繰入金
(項) 2 特別会計繰入金 (単位:千円)
節
目
13 介護サービス事業 0 1,510 1,510 1 介護サービス事業 1,510 ○介護サービス事業特別会計繰入金 1,510
特別会計繰入金 特別会計繰入金
計 17,002 1,510 18,512
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 34 -
- 35 -
(款)21 諸収入
(項) 2 預金利子 (単位:千円)
節
目
1 預金利子 5,050 △ 2,900 2,150 1 預金利子 △ 2,900 ○歳計金預金利子 △ 2,850
○住宅敷金預金利子 △ 50
計 5,050 △ 2,900 2,150
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)21 諸収入
(項) 4 受託事業収入 (単位:千円)
節
目
3 農林水産業費受託 3,500 △ 1,095 2,405 4 林業受託事業収入 △ 1,095 ○受託事業収入 △ 1,095
事業収入
計 40,000 △ 1,095 38,905
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 36 -
- 37 -
(款)21 諸収入
(項) 5 雑入 (単位:千円)
節
目
4 雑入 427,431 242,147 669,578 1 雑入 242,147 ○生活保護返納金(滞納分) 1,500
○生活保護返納金 5,000
○生活保護徴収金 799
○鹿児島県口蹄疫被害義援金 1,422
○県研修派遣協定収入 1,700
○(財)地方自治情報センター派遣協定収入
1,060
○甑島敬老園派遣協定収入(養護分) △ 141
○甑島敬老園派遣協定収入(特養分) △ 160
○郵便料実費収入(文書法制室分) △ 50
○県市町村交通災害共済会費収入 △ 150
○使用済自動車島外搬出助成金 △ 300
○電気・水道料実費収入金(観光課分) △ 3,648
○電気料等実費収入金(きやんせふるさと館分)
△ 500
○つくし園通園施設給食費 △ 200
○薩摩川内えぴそーど100販売収入 480
○職員宿舎家賃収入 △ 60
○市営住宅退去時畳等補修費実費徴収金
△ 1,000
○市営住宅維持管理(県)負担金 1,000
○日本スポーツ振興センター給付金 △ 3,900
○鹿児島県市町村振興協会市町村交付金
244,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)21 諸収入
(項) 5 雑入 (単位:千円)
節
目
○畜産基盤再編総合整備事業負担金 △ 4,705
計 427,433 242,147 669,580
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 38 -
- 39 -
(款)22 市債
(項) 1 市債 (単位:千円)
節
目
3 衛生債 1,501,800 △ 5,900 1,495,900 7 循環型社会形成推 △ 5,900 ○合併特例事業債 △ 5,900
進施設事業債
7 土木債 283,200 △ 34,000 249,200 4 港湾整備事業債 △ 34,000 ○一般公共事業債 △ 34,000
8 消防債 536,700 △ 2,200 534,500 3 消防防災施設整備 △ 2,200 ○合併特例事業債(非常備) △ 1,300
事業債 ○過疎対策事業債 △ 900
9 教育債 374,600 295,600 670,200 2 中学校建設事業債 298,200 ○合併特例事業債(中学校建設事業債) 298,200
7 文化振興施設整備 △ 2,600 ○過疎対策事業債 △ 2,600
事業債
10 災害復旧債 165,800 △ 138,500 27,300 1 現年公共災害復旧 △ 138,500 ○耕地災害分 △ 36,300
事業債 ○林道災害分 1,500
○漁港災害分 △ 9,800
○土木災害分 △ 92,300
○文教災害分 △ 1,600
計 5,889,200 115,000 6,004,200
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
3.歳出(款) 1 議会費
(項) 1 議会費 (単位:千円)
節
目
1 議会費 341,821 △8,767 333,054 0 0 0 △8,767 2 給料 △1,522 ○議会活動費 △2,963
3 職員手当等 △1,019 費用弁償 △1,712
4 共済費 △440 交際費 △500
9 旅費 △1,860 政務調査費補助金 △751
10 交際費 △500 ○議会管理費 △5,804
12 役務費 △33 給料 △1,522
13 委託料 △1,820 職員手当等 △1,019
14 使用料及び賃 △720 共済費 △440
借料 普通旅費 △148
19 負担金補助及 △853 広告料 △33
び交付金 委託料 △1,820
使用料及び賃借料 △720
出席負担金 △102
計 341,821 △8,767 333,054 0 0 0 △8,767
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 40 -
- 41 -
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
1 一般管理 3,179,432 △45,125 3,134,307 124 0 2,700 △47,949 1 報酬 △5,218 ○総務一般管理費 △41,231
費 2 給料 △13,158 委員等報酬 △5,038
3 職員手当等 △8,468 給料 △13,071
4 共済費 △4,100 職員手当等 △6,864
7 賃金 △4,300 共済費 △4,047
8 報償費 △255 臨時職員雇上料 △4,300
9 旅費 △2,330 普通旅費 △800
11 需用費 △287 研修旅費 △1,400
12 役務費 △428 印刷製本費 △60
13 委託料 △1,660 手数料 △320
14 使用料及び賃 △921 火災保険料 △30
借料 委託料 △380
19 負担金補助及 △4,000 使用料及び賃借料 △921
び交付金 県研修派遣協定等負担金
△4,000
○市民政策調整費 △1,744
給料 △87
職員手当等 △1,604
共済費 △53
○職員厚生事業費 △1,620
報償費 △255
消耗品費 △220
食糧費 △7
手数料 △78
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
委託料 △1,060
○市政改革費 △530
委員等報酬 △180
普通旅費 △130
委託料 △220
2 秘書広報 173,873 △14,098 159,775 0 0 △1,175 △12,923 1 報酬 △276 ○秘書管理費 △2,600
費 8 報償費 △304 普通旅費 △750
9 旅費 △1,141 交際費 △1,500
10 交際費 △1,500 通信運搬費 △50
11 需用費 △9,085 広告料 △50
12 役務費 △180 使用料及び賃借料 △150
13 委託料 △1,266 出席負担金 △100
14 使用料及び賃 △215 ○広聴活動費 △403
借料 報償費 △156
19 負担金補助及 △131 普通旅費 △247
び交付金 ○広報管理費 △8,701
報償費 △2
普通旅費 △120
印刷製本費 △7,532
委託料 △1,016
出席負担金 △31
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 42 -
- 43 -
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
○文書行政一般事務費 △1,054
委員等報酬 △44
費用弁償 △2
消耗品費 △1,000
食糧費 △8
○情報公開事務費 △254
委員等報酬 △232
普通旅費 △22
○文書発送事業費 △250
委託料
○市民表彰費 △836
報償費 △146
消耗品費 △145
食糧費 △120
印刷製本費 △280
通信運搬費 △15
手数料 △30
筆耕翻訳料 △35
使用料及び賃借料 △65
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
3 財政管理 4,419 △1,232 3,187 0 0 0 △1,232 1 報酬 △283 ○財政管理費 △1,232
費 9 旅費 △264 委員等報酬 △283
11 需用費 △400 費用弁償 △164
14 使用料及び賃 △285 普通旅費 △100
借料 印刷製本費 △400
使用料及び賃借料 △285
4 会計管理 12,862 △2,300 10,562 0 0 0 △2,300 9 旅費 △100 ○会計管理費 △2,300
費 11 需用費 △200 普通旅費 △100
12 役務費 △2,000 印刷製本費 △200
手数料 △2,000
5 財産管理 953,842 707,420 1,661,262 0 0 △2,437 709,857 1 報酬 △600 ○財産一般管理費 708,020
費 8 報償費 △40 ※財政課分
9 旅費 △150 財政調整基金積立金 715,516
12 役務費 △3,349 減債基金積立金 △2,207
13 委託料 △1,300 鹿島村建設基金積立金 △351
25 積立金 712,859 ※財産活用推進課分
報償費 △40
普通旅費 △150
手数料 △3,149
火災保険料 △200
委託料 △1,300
庁舎等管理基金積立金 △99
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 44 -
- 45 -
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
○車両管理費 △600
委員等報酬
6 企画費 566,736 42,487 609,223 45,124 0 0 △2,637 8 報償費 △130 ○企画総務費 △100
9 旅費 △677 普通旅費
11 需用費 △335 ○企画開発費 △250
12 役務費 △110 普通旅費
13 委託料 14,800 ○甑島地域振興費 △900
14 使用料及び賃 △289 報償費 △40
借料 普通旅費 △200
15 工事請負費 11,646 消耗品費 △95
18 備品購入費 22,282 印刷製本費 △240
19 負担金補助及 △5,600 通信運搬費 △70
び交付金 使用料及び賃借料 △255
25 積立金 900 ○定住促進対策事業費 △1,991
報償費 △90
費用弁償 △27
通信運搬費 △40
委託料 △1,200
使用料及び賃借料 △34
定住促進補助金 △600
○男女共同参画政策費 △100
普通旅費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
○ゴールド集落活性化事業費
△5,000
ゴールド集落定住促進補助金
○地域活性化交付金事業費
50,828
※財政課分
地域活性化交付金基金積立金
900
※市民課分
工事請負費 11,646
備品購入費 17,282
※高齢・障害福祉課分
委託料 1,000
※子育て支援課分
委託料 15,000
※教育総務課分
備品購入費 5,000
7 情報管理 407,509 △42,484 365,025 △4,486 0 △518 △37,480 11 需用費 △630 ○地域情報化推進事業費 △6,194
費 12 役務費 △50 消耗品費 △230
13 委託料 △34,100 修繕料 △150
14 使用料及び賃 △2,460 使用料及び賃借料 △700
借料 出席負担金 △110
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 46 -
- 47 -
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
19 負担金補助及 △5,244 電波遮へい対策事業費等補助金
び交付金 △5,004
○情報管理費 △36,290
修繕料 △250
通信運搬費 △50
委託料 △34,100
使用料及び賃借料 △1,760
出席負担金 △130
8 国際交流 45,314 △1,503 43,811 0 0 150 △1,653 8 報償費 △16 ○国際交流事業費 △1,503
費 9 旅費 △12 報償費 △16
11 需用費 176 普通旅費 △12
12 役務費 △22 消耗品費 188
13 委託料 △1,592 印刷製本費 △12
18 備品購入費 △5 手数料 △22
19 負担金補助及 △32 委託料 △1,592
び交付金 備品購入費 △5
国際交流員来日渡航費用等負担
金 △32
9 公平委員 761 △67 694 0 0 0 △67 1 報酬 △67 ○公平委員会費 △67
会費 委員等報酬
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
11 庁舎管理 198,571 1,153 199,724 0 0 △352 1,505 4 共済費 5 ○庁舎管理費 1,153
費 13 委託料 △352 共済費 5
15 工事請負費 1,500 委託料 △352
工事請負費 1,500
12 市民相談 56,112 156 56,268 0 0 250 △94 1 報酬 △23 ○市民相談事務費 13
交通防犯 4 共済費 13 共済費
費 9 旅費 △84 ○交通安全対策費 △157
11 需用費 △300 委員等報酬 △23
13 委託料 △40 費用弁償 △13
15 工事請負費 750 普通旅費 △71
19 負担金補助及 △160 委託料 △40
び交付金 交通安全母の会連合会市町村負
担金 △10
○交通災害共済事業費 △150
交通災害共済給付事業負担金
○防犯灯管理費 750
工事請負費
○防犯灯施設整備費 △300
光熱水費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 48 -
- 49 -
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
13 地籍調査 297,644 △3,308 294,336 △5,325 0 0 2,017 1 報酬 △398 ○地籍調査事務費 △2,650
費 2 給料 △206 委員等報酬 △398
3 職員手当等 △569 給料 △71
4 共済費 △191 職員手当等 △184
7 賃金 △423 共済費 △53
8 報償費 △46 一般賃金 △423
12 役務費 △33 報償費 △46
13 委託料 △964 火災保険料 △33
14 使用料及び賃 △478 委託料 △964
借料 使用料及び賃借料 △478
○用地管理事務費 △658
給料 △135
職員手当等 △385
共済費 △138
14 契約管理 28,093 △6,699 21,394 0 0 0 △6,699 13 委託料 △1,197 ○契約検査事務費 △6,699
費 14 使用料及び賃 △5,502 委託料 △1,197
借料 使用料及び賃借料 △5,502
15 コミュニ 562,026 134,804 696,830 0 0 136,000 △1,196 4 共済費 84 ○自治会育成費 △100
ティ費 8 報償費 △280 報償費
9 旅費 △300 ○コミュニティセンター施設設備
13 委託料 △500 整備費 △7,700
15 工事請負費 △7,200 工事請負費 △7,200
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
19 負担金補助及 △500 補償金 △500
び交付金 ○コミュニティ推進費 142,604
22 補償,補填及 △500 共済費 84
び賠償金 報償費 △180
25 積立金 144,000 普通旅費 △300
委託料 △500
地区コミュニティ活性化事業補
助金 △300
自治会公民館等設置事業補助金
(コミュニティ倉庫補助金)
△200
コミュニティ基金積立金
144,000
計 6,512,581 769,204 7,281,785 35,437 0 134,618 599,149
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 50 -
- 51 -
(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費 (単位:千円)
節
目
1 税務総務 498,507 △1,453 497,054 682 0 0 △2,135 2 給料 △282 ○税務一般管理費 △1,453
費 3 職員手当等 △793 給料 △282
4 共済費 △78 職員手当等 △793
9 旅費 △300 共済費 △78
普通旅費 △300
2 賦課徴収 167,978 △3,956 164,022 △682 0 0 △3,274 13 委託料 △3,956 ○賦課徴収事務費 △682
費 委託料
○固定資産評価事業費 △3,274
委託料
計 666,485 △5,409 661,076 0 0 0 △5,409
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)
節
目
1 戸籍住民 274,738 △4,364 270,374 622 0 △1,796 △3,190 2 給料 △1,658 ○戸籍住民基本台帳費 △4,101
基本台帳 3 職員手当等 △1,380 給料 △1,658
費 4 共済費 △474 職員手当等 △1,380
9 旅費 △441 共済費 △474
11 需用費 △188 普通旅費 △441
13 委託料 △79 食糧費 △4
14 使用料及び賃 △144 使用料及び賃借料 △144
借料 ○住民基本台帳ネットワークシス
テム化事業費 △263
消耗品費 △184
委託料 △79
計 274,738 △4,364 270,374 622 0 △1,796 △3,190
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 52 -
- 53 -
(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費 (単位:千円)
節
目
1 選挙管理 32,655 △420 32,235 0 0 0 △420 2 給料 △135 ○選挙管理委員会費 △420
委員会費 3 職員手当等 △160 給料 △135
4 共済費 △125 職員手当等 △160
共済費 △125
3 選挙費 56,187 △7,247 48,940 △7,247 0 0 0 1 報酬 △1,497 ○参議院議員選挙費 △5,099
3 職員手当等 △1,975 委員等報酬 △1,497
4 共済費 △2 職員手当等 △975
7 賃金 △782 臨時職員雇上料 △577
8 報償費 △100 一般賃金 △55
9 旅費 △915 報償費 △100
11 需用費 △1,358 費用弁償 △613
12 役務費 △550 普通旅費 △302
13 委託料 △12 消耗品費 △1
14 使用料及び賃 △56 燃料費 △28
借料 食糧費 △14
印刷製本費 △249
修繕料 △70
通信運搬費 △400
手数料 △150
委託料 △12
使用料及び賃借料 △56
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費 (単位:千円)
節
目
○鹿児島県議会議員選挙費
△2,148
職員手当等 △1,000
共済費 △2
臨時職員雇上料 △150
消耗品費 △800
印刷製本費 △196
計 89,773 △7,667 82,106 △7,247 0 0 △420
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 54 -
- 55 -
(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費 (単位:千円)
節
目
1 統計調査 14,089 △313 13,776 0 0 0 △313 2 給料 △100 ○一般管理事務費 △313
総務費 3 職員手当等 △139 給料 △100
4 共済費 △74 職員手当等 △139
共済費 △74
2 基幹統計 54,734 △8,419 46,315 △8,384 0 0 △35 1 報酬 △1,059 ○基幹統計調査費 △8,419
調査費 3 職員手当等 △3,700 委員等報酬 △1,059
4 共済費 △7 職員手当等 △3,700
7 賃金 △1,425 共済費 △7
8 報償費 △132 臨時職員雇上料 △1,425
9 旅費 △6 報償費 △132
11 需用費 △1,740 普通旅費 △6
12 役務費 △304 消耗品費 △1,740
14 使用料及び賃 △46 通信運搬費 △304
借料 使用料及び賃借料 △46
計 68,823 △8,732 60,091 △8,384 0 0 △348
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費 (単位:千円)
節
目
1 監査委員 50,866 △647 50,219 0 0 0 △647 2 給料 △110 ○監査委員費 △647
費 3 職員手当等 △215 給料 △110
4 共済費 △150 職員手当等 △215
9 旅費 △172 共済費 △150
費用弁償 △115
普通旅費 △57
計 50,866 △647 50,219 0 0 0 △647
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 56 -
- 57 -
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
節
目
1 社会福祉 443,289 △3,514 439,775 △861 0 △340 △2,313 2 給料 △1,249 ○社会福祉管理運営費 △2,653
総務費 3 職員手当等 △466 給料 △1,249
4 共済費 △348 職員手当等 △466
8 報償費 △100 共済費 △348
9 旅費 △69 報償費 △100
11 需用費 △100 普通旅費 △50
20 扶助費 △842 印刷製本費 △100
25 積立金 △340 福祉対策基金積立金 △340
○住宅手当緊急特別措置事業費
△861
普通旅費 △19
補助事業扶助費 △842
2 身体障害 2,160,476 8,446 2,168,922 6,391 0 △700 2,755 1 報酬 △582 ○一般障害者自立支援事業費
者等福祉 2 給料 △107 △2,223
費 3 職員手当等 △159 委員等報酬 △582
4 共済費 △131 給料 △107
9 旅費 △313 職員手当等 △159
12 役務費 119 共済費 △131
13 委託料 △2,360 費用弁償 △243
19 負担金補助及 △630 普通旅費 △70
び交付金 手数料 119
20 扶助費 12,609 委託料 △1,050
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
節
目
○障害者(児)自立支援事業費
27,386
補助事業扶助費
○重度心身障害者医療費助成事業
費 △19,860
補助事業扶助費
○地域生活支援事業費 5,353
ふれあい障害者福祉大会補助金
△630
補助事業扶助費 5,983
○心身障害児通園事業費 △2,210
委託料 △1,310
単独事業扶助費 △900
3 地方改善 55,222 △1,006 54,216 0 0 0 △1,006 2 給料 △133 ○隣保館管理運営費 △1,006
対策費 3 職員手当等 △250 給料 △133
4 共済費 △123 職員手当等 △250
8 報償費 △400 共済費 △123
9 旅費 △100 報償費 △400
普通旅費 △100
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 58 -
- 59 -
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
節
目
4 国民年金 12,708 △330 12,378 △622 0 0 292 2 給料 △99 ○国民年金事務費 △330
費 3 職員手当等 △124 給料 △99
4 共済費 △68 職員手当等 △124
9 旅費 △39 共済費 △68
普通旅費 △39
計 2,671,695 3,596 2,675,291 4,908 0 △1,040 △272
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費 (単位:千円)
節
目
1 老人福祉 316,482 △3,014 313,468 0 0 0 △3,014 2 給料 △165 ○老人福祉管理運営費 △1,564
総務費 3 職員手当等 △277 給料 △165
4 共済費 △75 職員手当等 △277
8 報償費 △200 共済費 △75
13 委託料 △2,179 報償費 △200
27 公課費 △118 委託料 △729
公課費 △118
○高齢者生活支援事業費 △1,450
委託料
2 老人措置 432,084 0 432,084 0 0 1,135 △1,135 ○老人措置費 0
費 財源調整
3 介護保険 1,450,687 △13,581 1,437,106 △2,182 0 △1,517 △9,882 2 給料 △270 ○介護保険対策費 △13,581
対策費 3 職員手当等 △205 ※国保介護課分
4 共済費 △48 給料 △270
8 報償費 △46 職員手当等 △205
9 旅費 △152 共済費 △48
13 委託料 △1,370 報償費 △46
19 負担金補助及 △2,182 普通旅費 △152
び交付金 委託料 △1,370
28 繰出金 △9,308 施設開設準備経費助成特別対
策事業補助金 △2,182
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 60 -
- 61 -
(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費 (単位:千円)
節
目
介護保険事業特別会計繰出金
△6,589
※地域包括支援室分
介護サービス事業特別会計繰
出金 △2,719
4 養護老人 107,140 △1,532 105,608 0 0 △432 △1,100 2 給料 △23 ○老人ホーム管理費 △1,432
ホーム費 3 職員手当等 △84 給料 △23
4 共済費 △34 職員手当等 △84
9 旅費 △100 共済費 △34
13 委託料 △1,100 委託料 △1,100
18 備品購入費 △191 備品購入費 △191
○老人ホーム施設設備整備費
△100
普通旅費
5 特別養護 59,913 △9,921 49,992 0 0 △160 △9,761 2 給料 △45 ○特別養護老人ホーム管理費
老人ホー 3 職員手当等 △75 △9,921
ム費 4 共済費 △40 給料 △45
13 委託料 △9,761 職員手当等 △75
共済費 △40
委託料 △9,761
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費 (単位:千円)
節
目
6 介護認定 114,127 230 114,357 0 0 0 230 1 報酬 △1,817 ○介護認定審査費 1,670
審査費 4 共済費 △109 委員等報酬 △500
11 需用費 56 燃料費 70
12 役務費 1,680 手数料 1,680
13 委託料 420 委託料 420
○介護給付適正化事業 △1,440
委員等報酬 △1,317
共済費 △109
印刷製本費 △14
計 2,480,433 △27,818 2,452,615 △2,182 0 △974 △24,662
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 62 -
- 63 -
(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費 (単位:千円)
節
目
1 児童福祉 533,287 △48,584 484,703 △11,173 0 0 △37,411 2 給料 △230 ○児童福祉管理運営費 △48,328
総務費 3 職員手当等 △344 給料 △130
4 共済費 △126 職員手当等 △249
13 委託料 5,724 共済費 △65
19 負担金補助及 △48,608 委託料 5,724
び交付金 一時預かり事業補助金 △540
20 扶助費 △5,000 乳児保育促進事業補助金 255
延長保育促進事業補助金
△40,892
障害児保育事業補助金 1,269
保育サービス充実事業補助金
△5,950
認可外保育施設運営補助金
△750
保育環境改善等事業補助金
△2,000
単独事業扶助費 △5,000
○子ども手当事務費 △256
給料 △100
職員手当等 △95
共済費 △61
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費 (単位:千円)
節
目
2 児童措置 2,327,987 △9,161 2,318,826 △4,039 0 0 △5,122 20 扶助費 △9,161 ○児童扶養手当福祉費 △6,800
費 補助事業扶助費
○母子生活支援施設措置費
△2,361
補助事業扶助費
3 児童館費 79,594 365 79,959 5,018 0 866 △5,519 13 委託料 983 ○児童館費 365
18 備品購入費 794 委託料 983
19 負担金補助及 △1,412 備品購入費 794
び交付金 放課後児童健全育成事業補助金
4,274
放課後児童クラブ設置促進事業
補助金 △4,000
放課後児童クラブ障害児受入促
進事業補助金 △2,000
放課後児童クラブ支援事業補助
金 1,465
放課後児童クラブ設立支援事業
補助金 200
放課後児童クラブ施設整備補助
金 △1,351
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 64 -
- 65 -
(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費 (単位:千円)
節
目
4 保育園費 2,179,854 △112,351 2,067,503 3,488 0 △124,882 9,043 20 扶助費 △112,351 ○保育所運営費 △112,351
補助事業扶助費
5 母子福祉 65,681 1,225 66,906 500 0 0 725 20 扶助費 1,000 ○母子福祉対策事業費 1,225
費 23 償還金利子及 225 補助事業扶助費 1,000
び割引料 国庫支出金等精算返納金 225
計 5,186,403 △168,506 5,017,897 △6,206 0 △124,016 △38,284
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費 (単位:千円)
節
目
1 生活保護 129,430 △806 128,624 0 0 0 △806 2 給料 △138 ○生活保護管理運営費 △806
総務費 3 職員手当等 △963 給料 △138
4 共済費 △125 職員手当等 △963
13 委託料 420 共済費 △125
委託料 420
計 1,651,070 △806 1,650,264 0 0 0 △806
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 66 -
- 67 -
(款) 3 民生費
(項) 5 災害救助費 (単位:千円)
節
目
1 災害救助 14,804 △850 13,954 0 0 △850 0 14 使用料及び賃 △600 ○災害救助費 △850
費 借料 ※環境課分
20 扶助費 △100 使用料及び賃借料 △600
25 積立金 △150 単独事業扶助費 △100
※高齢・障害福祉課分
り災救助基金積立金 △150
計 14,804 △850 13,954 0 0 △850 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
節
目
1 保健衛生 914,596 △39,049 875,547 0 0 0 △39,049 2 給料 △1,230 ○保健衛生一般管理費 △44,049
総務費 3 職員手当等 △78 ※市民健康課分
4 共済費 △362 給料 △1,230
9 旅費 △1,045 職員手当等 △78
20 扶助費 5,000 共済費 △362
28 繰出金 △41,334 ※地域医療対策課分
普通旅費 △1,045
国民健康保険直営診療施設勘
定特別会計繰出金 △41,334
○子ども医療費助成費 5,000
単独事業扶助費
3 保健指導 257,695 △8,921 248,774 △5,493 0 0 △3,428 1 報酬 △141 ○保健指導費 △80
費 4 共済費 3 普通旅費
7 賃金 △531 ○母子保健事業費 △5,018
8 報償費 △1,300 報償費 △270
9 旅費 △903 普通旅費 △180
11 需用費 △50 委託料 △4,500
12 役務費 △127 使用料及び賃借料 △68
13 委託料 △5,700 ○健康増進事業費 △3,823
14 使用料及び賃 △68 委員等報酬 △141
借料 共済費 3
18 備品購入費 △25 臨時職員雇上料 △531
報償費 △1,030
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 68 -
- 69 -
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
節
目
19 負担金補助及 △75 費用弁償 △13
び交付金 普通旅費 △630
27 公課費 △4 修繕料 △50
通信運搬費 △100
手数料 △27
委託料 △1,200
備品購入費 △25
検診車航送料負担金 △75
公課費 △4
4 予防費 218,815 5 218,820 0 0 0 5 4 共済費 5 ○感染症等予防費 5
共済費
5 国民健康 1,013,665 53,711 1,067,376 34,588 0 0 19,123 1 報酬 △5 ○国民健康保険対策費 53,711
保険対策 2 給料 △124 委員等報酬 △5
費 3 職員手当等 △455 給料 △124
4 共済費 △77 職員手当等 △455
9 旅費 △63 共済費 △77
13 委託料 315 費用弁償 △2
28 繰出金 54,120 普通旅費 △61
委託料 315
国民健康保険事業特別会計繰出
金 54,120
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
節
目
7 後期高齢 1,606,240 △14,478 1,591,762 △2,346 0 0 △12,132 9 旅費 △73 ○後期高齢者医療対策費△14,478
者医療対 11 需用費 △72 普通旅費 △73
策費 19 負担金補助及 △11,205 印刷製本費 △72
び交付金 後期高齢者医療広域連合負担金
28 繰出金 △3,128 △11,105
温泉保養補助金 △100
後期高齢者医療事業特別会計繰
出金 △3,128
計 4,058,206 △8,732 4,049,474 26,749 0 0 △35,481
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 70 -
- 71 -
(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費 (単位:千円)
節
目
1 清掃総務 57,492 △1,131 56,361 0 0 0 △1,131 2 給料 △61 ○清掃総務費 △1,131
費 3 職員手当等 △241 給料 △61
4 共済費 △129 職員手当等 △241
9 旅費 △300 共済費 △129
13 委託料 △400 普通旅費 △300
委託料 △400
2 廃棄物処 414,876 △9,983 404,893 0 0 4,700 △14,683 9 旅費 △3 ○ 終処分場管理費 △6,500
理費 11 需用費 △500 消耗品費 △500
13 委託料 △6,480 委託料 △6,000
19 負担金補助及 △3,000 ○資源ごみ分別回収事業費
び交付金 △3,483
※環境課分
使用済自動車島外搬出補助金
△300
生ごみ処理機購入補助金
△800
一般廃棄物集積場整備事業補
助金 △1,900
※川内クリーンセンター分
普通旅費 △3
委託料 △480
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費 (単位:千円)
節
目
3 クリーン 570,531 △23,119 547,412 0 0 0 △23,119 2 給料 △134 ○クリーンセンター管理費
センター 3 職員手当等 △238 △13,619
費 4 共済費 △120 ※環境課分
7 賃金 △390 一般賃金 △390
9 旅費 △255 委託料 △4,300
11 需用費 △2,505 ※川内クリーンセンター分
12 役務費 △990 給料 △134
13 委託料 △8,500 職員手当等 △238
14 使用料及び賃 △223 共済費 △120
借料 普通旅費 △255
15 工事請負費 △9,500 消耗品費 △500
16 原材料費 △100 食糧費 △5
19 負担金補助及 △164 光熱水費 △1,000
び交付金 修繕料 △1,000
手数料 △990
委託料 △4,200
使用料及び賃借料 △223
原材料費 △100
出席負担金 △116
クリーンセンター地域振興補
助金 △48
○クリーンセンター施設設備整備
費 △9,500
工事請負費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 72 -
- 73 -
(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費 (単位:千円)
節
目
4 地域下水 209,293 △23,177 186,116 △3,772 0 △1,130 △18,275 4 共済費 3 ○下水処理施設管理費 △1,130
処理費 11 需用費 △500 光熱水費 △500
15 工事請負費 △630 工事請負費 △630
19 負担金補助及 △21,558 ○小型合併処理浄化槽整備補助事
び交付金 業費 △21,555
28 繰出金 △492 共済費 3
合併浄化槽推進協議会負担金
△84
小型合併浄化槽設置整備事業補
助金 △21,474
○浄化槽費 △492
浄化槽事業特別会計繰出金
計 1,252,192 △57,410 1,194,782 △3,772 0 3,570 △57,208
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 4 衛生費
(項) 3 水道費 (単位:千円)
節
目
1 水道費 267,874 △3,808 264,066 0 0 0 △3,808 28 繰出金 △3,808 ○簡易水道事業費 △3,538
簡易水道事業特別会計繰出金
○温泉給湯事業費 △270
温泉給湯事業特別会計繰出金
計 267,874 △3,808 264,066 0 0 0 △3,808
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 74 -
- 75 -
(款) 4 衛生費
(項) 4 環境費 (単位:千円)
節
目
1 環境総務 2,520,748 △27,879 2,492,869 505 △5,900 △1,601 △20,883 1 報酬 △268 ○環境総務一般管理費 △1,105
費 2 給料 △275 委員等報酬 △268
3 職員手当等 △1,139 給料 △143
4 共済費 △216 職員手当等 △496
9 旅費 △96 共済費 △102
11 需用費 △225 費用弁償 △85
12 役務費 △300 普通旅費 △11
14 使用料及び賃 △650 ○環境整備対策費 △518
借料 快適環境づくり補助金
15 工事請負費 △23,314 ○環境衛生費 △975
18 備品購入費 △300 印刷製本費 △25
19 負担金補助及 △518 手数料 △300
び交付金 使用料及び賃借料 △650
25 積立金 △578 ○汚泥再生処理センター施設整備
費 △25,281
給料 △132
職員手当等 △643
共済費 △114
消耗品費 △200
工事請負費 △23,314
備品購入費 △300
汚泥再生処理センター施設整備
基金積立金 △578
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 4 衛生費
(項) 4 環境費 (単位:千円)
節
目
2 公害対策 4,230 △1,060 3,170 0 0 0 △1,060 9 旅費 △36 ○公害対策費 △1,060
費 13 委託料 △1,024 普通旅費 △36
委託料 △1,024
4 環境セン 183,674 △9,883 173,791 0 0 △3,469 △6,414 2 給料 △115 ○川内環境センター管理費
ター費 3 職員手当等 △497 △9,583
4 共済費 △60 給料 △115
11 需用費 △7,547 職員手当等 △497
13 委託料 △1,664 共済費 △60
消耗品費 △1,278
光熱水費 △5,969
委託料 △1,664
○処理場管理費 △300
燃料費 △100
光熱水費 △200
計 2,752,953 △38,822 2,714,131 505 △5,900 △5,070 △28,357
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 76 -
- 77 -
(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費 (単位:千円)
節
目
1 労働諸費 264,211 △11,609 252,602 △11,714 0 0 105 7 賃金 △478 ○勤労者福祉施設管理費 105
8 報償費 △90 光熱水費
9 旅費 △271 ○緊急雇用創出事業臨時特例基金
11 需用費 29 事業費 △10,814
13 委託料 △10,623 ※文書法制室分
14 使用料及び賃 △176 臨時職員雇上料 △40
借料 ※国保介護課分
委託料 △315
※福祉課分
臨時職員雇上料 △52
※子育て支援課分
委託料 △5,599
※農政課分
臨時職員雇上料 △147
報償費 △90
普通旅費 △271
※林務水産課分
委託料 △1,965
※耕地課分
消耗品費 △76
委託料 △760
※シティセールス推進課分
臨時職員雇上料 △25
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費 (単位:千円)
節
目
※消防総務課分
一般賃金 △214
使用料及び賃借料 △176
※教育総務課分
委託料 △1,084
○ふるさと雇用再生特別基金事業
費 △900
※防災安全課分
委託料 △300
※畜産課分
委託料 △600
計 264,211 △11,609 252,602 △11,714 0 0 105
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 78 -
- 79 -
(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費 (単位:千円)
節
目
1 農業委員 109,197 △2,142 107,055 △10 0 0 △2,132 2 給料 △136 ○農業委員会管理運営費 △1,195
会費 3 職員手当等 △316 ※農業委員会事務局分
4 共済費 △64 給料 △136
9 旅費 △573 職員手当等 △242
14 使用料及び賃 △1,053 共済費 △64
借料 費用弁償 △373
使用料及び賃借料 △106
※甑農業委員会事務局分
職員手当等 △74
費用弁償 △200
○農業経営規模拡大促進事業費
△947
使用料及び賃借料
2 農業総務 390,915 △2,333 388,582 0 0 0 △2,333 2 給料 △266 ○農業総務費 △2,333
費 3 職員手当等 △736 給料 △266
4 共済費 △106 職員手当等 △736
7 賃金 △141 共済費 △106
8 報償費 △394 一般賃金 △141
9 旅費 △634 報償費 △394
19 負担金補助及 △56 普通旅費 △634
び交付金 鹿児島農林統計協会負担金
△56
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費 (単位:千円)
節
目
3 農業振興 160,938 △21,935 139,003 △4,996 0 0 △16,939 11 需用費 △2,383 ○農業振興育成事業費 △19,501
費 14 使用料及び賃 △51 農業経営基盤強化資金利子助成
借料 金 511
19 負担金補助及 △19,501 水田利活用激変緩和対策事業補
び交付金 助金 △8,538
新規就農支援金補助金 △4,050
かたろう集落営農組織育成推進
事業補助金 △150
農業・農村活性化推進施設等整
備事業補助金(鳥獣害防止対策)
△226
農業・農村活性化推進施設等整
備事業補助金(産地づくり対策)
△370
中山間地域等直接支払交付金
△6,678
○ゴールド集落活性化事業費
△2,434
消耗品費 △2,300
燃料費 △83
使用料及び賃借料 △51
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 80 -
- 81 -
(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費 (単位:千円)
節
目
5 園芸振興 64,552 △2,354 62,198 △1,740 0 0 △614 7 賃金 △130 ○園芸振興育成事業費 △2,354
費 19 負担金補助及 △2,224 一般賃金 △130
び交付金 野菜価格安定制度負担金 △110
活動火山周辺地域防災営農対策
事業補助金 △1,864
地域特性のある新品目導入事業
交付金 △250
計 727,097 △28,764 698,333 △6,746 0 0 △22,018
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 6 農林水産業費
(項) 2 畜産業費 (単位:千円)
節
目
1 畜産総務 449,016 △17,215 431,801 △2,249 0 △3,747 △11,219 2 給料 △101 ○畜産総務費 648
費 3 職員手当等 △139 給料 △101
4 共済費 △49 職員手当等 △139
9 旅費 △258 共済費 △49
18 備品購入費 960 備品購入費 960
19 負担金補助及 △17,605 特別導入事業基金繰出金 △23
び交付金 ○畜産振興育成事業費 △17,863
28 繰出金 △23 普通旅費 △258
畜産基盤再編総合整備事業負担
金(北薩地区) △3,659
草地林地一体的利用総合整備事
業負担金 △3,623
肉用牛繁殖経営緊急支援事業補
助金 △1,059
活動火山周辺地域防災営農対策
事業補助金 △9,264
計 449,016 △17,215 431,801 △2,249 0 △3,747 △11,219
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 82 -
- 83 -
(款) 6 農林水産業費
(項) 3 農業土木費 (単位:千円)
節
目
1 農業土木 124,319 △1,045 123,274 0 0 △123 △922 2 給料 △144 ○農業土木総務費 △1,045
総務費 3 職員手当等 △285 給料 △144
4 共済費 △69 職員手当等 △285
11 需用費 △37 共済費 △69
13 委託料 △330 印刷製本費 △37
19 負担金補助及 △180 委託料 △330
び交付金 北薩地域農業農村整備事業推進
協議会等負担金 △180
2 農業施設 371,304 △5,200 366,104 0 0 0 △5,200 17 公有財産購入 △230 ○市単土地改良事業費 △330
改良費 費 土地購入費 △230
19 負担金補助及 △4,870 補償金 △100
び交付金 ○農業施設県営事業負担金
22 補償,補填及 △100 △4,870
び賠償金 湛水防除事業(隈之城地区)負
担金 △1,555
中山間地域総合整備事業(祁答
院地区)負担金 △3,315
3 湛水防除 84,211 △2,359 81,852 0 0 0 △2,359 4 共済費 7 ○湛水防除施設管理費 △2,359
事業費 9 旅費 △339 共済費 7
13 委託料 △2,000 費用弁償 △250
19 負担金補助及 △27 普通旅費 △89
び交付金 委託料 △2,000
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 6 農林水産業費
(項) 3 農業土木費 (単位:千円)
節
目
出席負担金 △27
4 農業集落 180,790 △1,510 179,280 0 0 0 △1,510 28 繰出金 △1,510 ○農業集落排水費 △1,510
排水費 農業集落排水事業特別会計繰出
金
計 760,624 △10,114 750,510 0 0 △123 △9,991
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 84 -
- 85 -
(款) 6 農林水産業費
(項) 4 林業費 (単位:千円)
節
目
1 林業総務 104,960 △693 104,267 0 0 0 △693 2 給料 △69 ○林業総務費 △693
費 3 職員手当等 △263 給料 △69
4 共済費 △54 職員手当等 △263
19 負担金補助及 △307 共済費 △54
び交付金 治山林道協会負担金 △307
2 林業振興 236,180 △18,513 217,667 △19,381 0 1,105 △237 13 委託料 △1,750 ○林業振興育成費 △14,418
費 19 負担金補助及 △16,763 委託料 2,345
び交付金 森の恵み産地づくり事業補助金
△1,712
間伐等森林環境整備事業補助金
△15,051
○松くい虫駆除費 0
財源調整
○市有林保全整備事業費 △4,095
委託料
3 治山林道 211,334 △20,196 191,138 △11,900 0 △850 △7,446 9 旅費 △318 ○治山事業費 △17,799
費 11 需用費 △2,391 消耗品費 △1,030
13 委託料 △1,693 委託料 △975
15 工事請負費 △14,794 工事請負費 △14,794
19 負担金補助及 △1,000 県営県単治山事業負担金
び交付金 △1,000
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 6 農林水産業費
(項) 4 林業費 (単位:千円)
節
目
○林道建設費 △2,397
普通旅費 △318
消耗品費 △1,361
委託料 △718
計 552,474 △39,402 513,072 △31,281 0 255 △8,376
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 86 -
- 87 -
(款) 6 農林水産業費
(項) 5 水産業費 (単位:千円)
節
目
1 水産総務 58,845 △1,711 57,134 0 0 0 △1,711 1 報酬 △1,300 ○水産総務費 △1,711
費 2 給料 △63 委員等報酬 △1,300
3 職員手当等 △200 給料 △63
4 共済費 △148 職員手当等 △200
共済費 △148
2 水産振興 58,770 △900 57,870 0 0 △280 △620 19 負担金補助及 △900 ○水産振興費 △900
費 び交付金 甑水産物地産地消促進補助金
4 漁港建設 116,161 △13,679 102,482 △5,000 0 0 △8,679 2 給料 △100 ○漁港県営事業負担金 △7,457
費 3 職員手当等 △68 広域漁港整備事業負担金(手打
4 共済費 △66 漁港) △2,517
7 賃金 △225 県単漁港整備事業負担金(手打
9 旅費 △339 漁港) △1,620
11 需用費 △424 県単漁港整備事業負担金(平良
15 工事請負費 △5,000 漁港) △3,320
19 負担金補助及 △7,457 ○漁港施設整備事業費 △6,222
び交付金 給料 △100
職員手当等 △68
共済費 △66
臨時職員雇上料 △225
普通旅費 △339
消耗品費 △424
工事請負費 △5,000
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 6 農林水産業費
(項) 5 水産業費 (単位:千円)
節
目
5 漁業集落 181,501 25,879 207,380 35,912 0 0 △10,033 28 繰出金 25,879 ○漁業集落排水費 25,879
排水費 漁業集落排水事業特別会計繰出
金
計 430,708 9,589 440,297 30,912 0 △280 △21,043
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 88 -
- 89 -
(款) 7 商工費
(項) 1 商工費 (単位:千円)
節
目
1 商工総務 154,385 △638 153,747 0 0 0 △638 2 給料 △97 ○商工総務費 △638
費 3 職員手当等 △287 給料 △97
4 共済費 △54 職員手当等 △287
9 旅費 △200 共済費 △54
普通旅費 △200
2 商工振興 407,842 990 408,832 0 0 △2,282 3,272 4 共済費 6 ○川内港利活用推進事業費 1,433
費 11 需用費 △200 共済費 6
13 委託料 △873 委託料 △573
19 負担金補助及 2,057 かごしま川内貿易振興協会補助
び交付金 金 2,000
○バス運行対策事業費 57
生活交通路線維持費補助金
○中心市街地活性化事業費 △500
光熱水費 △200
委託料 △300
3 観光費 603,438 76,244 679,682 △3,600 0 96,145 △16,301 2 給料 △191 ○観光費 88,590
3 職員手当等 △442 ※シティセールス推進課分
4 共済費 △112 印刷製本費 △42
9 旅費 △450 委託料 △95
11 需用費 △77 ※観光課分
12 役務費 △137 給料 △84
13 委託料 △10,536 職員手当等 △187
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 7 商工費
(項) 1 商工費 (単位:千円)
節
目
15 工事請負費 △2,230 共済費 △52
18 備品購入費 △394 普通旅費 △450
19 負担金補助及 △10,187 委託料 △1,315
び交付金 いむた池納涼花火大会補助金
25 積立金 101,000 △3,500
東郷夏まつり納涼花火大会補
助金 △840
市比野温泉杯サッカー大会補
助金 △1,115
エコプロジェクト「海辺の学
校」補助金 △3,130
八重山高原星物語補助金
△800
川内大綱引補助金 △800
観光振興基金積立金 101,000
○観光施設管理費 △8,748
火災保険料 △137
委託料 △6,381
工事請負費 △2,230
○観光施設設備整備費 △1,917
委託料 △1,523
備品購入費 △394
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 90 -
- 91 -
(款) 7 商工費
(項) 1 商工費 (単位:千円)
節
目
○ツーリズム推進活動事業費
△1,012
委託料
○シティセールス推進費 △669
給料 △107
職員手当等 △255
共済費 △60
食糧費 △35
委託料 △210
ウミネコまつり参加費負担金
△2
計 1,165,665 76,596 1,242,261 △3,600 0 93,863 △13,667
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費 (単位:千円)
節
目
1 土木総務 276,501 △1,049 275,452 0 0 0 △1,049 2 給料 △230 ○土木総務費 △1,049
費 3 職員手当等 △539 給料 △230
4 共済費 △100 職員手当等 △539
9 旅費 △139 共済費 △100
19 負担金補助及 △41 普通旅費 △139
び交付金 県市町村街路事業促進協議会等
負担金 △41
2 建築指導 26,097 △11,720 14,377 △715 0 0 △11,005 13 委託料 △8,900 ○建築指導費 △11,720
費 19 負担金補助及 △2,820 委託料 △8,900
び交付金 木造住宅耐震診断補助金
△1,620
木造住宅耐震改修工事補助金
△1,200
計 302,598 △12,769 289,829 △715 0 0 △12,054
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 92 -
- 93 -
(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費 (単位:千円)
節
目
1 道路橋梁 103,502 △351 103,151 0 0 0 △351 2 給料 △112 ○道路橋梁総務費 △351
総務費 3 職員手当等 △187 給料 △112
4 共済費 △52 職員手当等 △187
共済費 △52
2 道路維持 645,879 △4,265 641,614 0 0 0 △4,265 4 共済費 35 ○道路維持費 △4,265
費 16 原材料費 △2,400 共済費 35
22 補償,補填及 △1,900 原材料費 △2,400
び賠償金 補償金 △1,900
3 道路新設 618,894 △11,634 607,260 0 0 0 △11,634 2 給料 △187 ○一般道路整備事業費 △4,863
改良費 3 職員手当等 △353 給料 △110
4 共済費 △115 職員手当等 △195
13 委託料 △874 共済費 △53
15 工事請負費 △2,579 工事請負費 △2,579
17 公有財産購入 △4,000 県営道路整備事業負担金
費 △1,926
19 負担金補助及 △1,926 ○特定離島道路整備事業費
び交付金 △6,474
22 補償,補填及 △1,600 委託料 △874
び賠償金 土地購入費 △4,000
補償金 △1,600
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費 (単位:千円)
節
目
○村子田鹿子田線整備事業費(交
付金) △297
給料 △77
職員手当等 △158
共済費 △62
4 橋梁維持 38,000 0 38,000 12,625 0 0 △12,625 ○橋梁維持費 0
費 財源調整
5 橋梁新設 7,000 △1,700 5,300 0 0 0 △1,700 19 負担金補助及 △1,700 ○橋梁新設改良事業費 △1,700
改良費 び交付金 県営事業負担金
計 1,413,275 △17,950 1,395,325 12,625 0 0 △30,575
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 94 -
- 95 -
(款) 8 土木費
(項) 3 河川費 (単位:千円)
節
目
1 河川総務 156,197 7,205 163,402 5,000 0 0 2,205 9 旅費 △247 ○河川管理費 △295
費 15 工事請負費 10,000 普通旅費 △247
19 負担金補助及 △48 川内川下流改修促進期成会負担
び交付金 金 △48
22 補償,補填及 △2,500 ○河川施設管理費 △2,500
び賠償金 補償金
○急傾斜地崩壊対策事業費
10,000
工事請負費
2 河川改良 61,052 △5,764 55,288 0 0 0 △5,764 13 委託料 △3,764 ○河川改修事業費 △2,972
費 17 公有財産購入 △1,900 委託料
費 ○特定離島河川整備事業費
22 補償,補填及 △100 △2,792
び賠償金 委託料 △792
土地購入費 △1,900
補償金 △100
計 217,249 1,441 218,690 5,000 0 0 △3,559
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費 (単位:千円)
節
目
1 港湾総務 84,324 △20,861 63,463 0 △34,000 0 13,139 19 負担金補助及 △20,861 ○港湾総務費 △40
費 び交付金 県港湾協会負担金
○港湾県営事業負担金 △20,821
港湾県営事業負担金
計 84,324 △20,861 63,463 0 △34,000 0 13,139
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 96 -
- 97 -
(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費 (単位:千円)
節
目
1 都市計画 129,922 △46,132 83,790 0 0 △605 △45,527 1 報酬 △166 ○都市計画総務費 △44,377
総務費 2 給料 △1,343 委員等報酬 △66
3 職員手当等 △318 給料 △1,343
4 共済費 △45 職員手当等 △318
9 旅費 △522 共済費 △45
13 委託料 △42,200 委託料 △42,000
15 工事請負費 △500 地方拠点都市事業推進基金積立
19 負担金補助及 △433 金 △605
び交付金 ○川内駅周辺地区駐車場管理費
25 積立金 △605 △200
委託料
○新幹線鉄道整備事業費 △22
普通旅費
○南九州西回り自動車道建設促進
事業費 △193
普通旅費 △150
南九州西回り自動車道建設促進
期成会等負担金 △43
○景観推進費 △1,340
委員等報酬 △100
費用弁償 △150
普通旅費 △200
工事請負費 △500
景観整備事業補助金 △390
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費 (単位:千円)
節
目
3 土地区画 2,340,110 △14,407 2,325,703 0 0 0 △14,407 2 給料 △149 ○土地区画整理総務費 △12,794
整理費 3 職員手当等 △91 ※都市計画課分
4 共済費 △94 給料 △149
8 報償費 △44 職員手当等 △91
9 旅費 △251 共済費 △94
11 需用費 △324 光熱水費 △160
13 委託料 △16,874 委託料 △1,020
17 公有財産購入 △643 川内駅周辺地区土地区画整理
費 事業特別会計繰出金 9,859
28 繰出金 4,063 ※天辰区画整理推進室分
委託料 △14,700
土地購入費 △643
天辰第一地区土地区画整理事
業特別会計繰出金 △4,934
※入来区画整理推進室分
入来温泉場地区土地区画整理
事業特別会計繰出金 △862
○埋蔵文化財発掘調査事業費
△1,613
報償費 △44
普通旅費 △251
印刷製本費 △164
委託料 △1,154
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 98 -
- 99 -
(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費 (単位:千円)
節
目
4 下水道費 478,026 △6,415 471,611 0 0 0 △6,415 1 報酬 △212 ○下水道管理費 △1,352
2 給料 △142 委員等報酬 △212
3 職員手当等 △256 給料 △142
4 共済費 △62 職員手当等 △256
9 旅費 △316 共済費 △62
18 備品購入費 △164 費用弁償 △130
19 負担金補助及 △200 普通旅費 △186
び交付金 備品購入費 △164
28 繰出金 △5,063 日本下水道協会等負担金 △200
○公共下水道費 △5,063
公共下水道事業特別会計繰出金
5 公園緑地 333,010 △566 332,444 0 0 0 △566 2 給料 △200 ○総合運動公園整備事業費 △262
費 3 職員手当等 △247 給料 △100
4 共済費 △119 職員手当等 △104
共済費 △58
○三堂公園整備事業費 △304
給料 △100
職員手当等 △143
共済費 △61
計 3,522,682 △67,520 3,455,162 0 0 △605 △66,915
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費 (単位:千円)
節
目
1 住宅管理 444,696 △10,290 434,406 1,959 0 △5,349 △6,900 2 給料 △99 ○住宅管理費 △3,790
費 3 職員手当等 △164 給料 △99
4 共済費 △60 職員手当等 △164
11 需用費 △1,000 共済費 △60
12 役務費 △200 修繕料 △1,000
13 委託料 △4,500 手数料 △200
14 使用料及び賃 △690 委託料 △1,300
借料 使用料及び賃借料 △690
15 工事請負費 △3,300 地デジ対応改修工事負担金
19 負担金補助及 △200 △200
び交付金 住宅使用料過誤納払戻金 △77
23 償還金利子及 △77 ○公営住宅ストック総合改善事業
び割引料 費 △6,500
委託料 △3,200
工事請負費 △3,300
3 危険住宅 25,092 △23,518 1,574 △17,649 0 0 △5,869 11 需用費 △46 ○危険住宅移転促進費 △23,518
移転促進 12 役務費 △32 消耗品費 △46
費 19 負担金補助及 △23,440 通信運搬費 △32
び交付金 がけ地近接等危険住宅移転事業
費補助金 △23,440
計 469,788 △33,808 435,980 △15,690 0 △5,349 △12,769
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 100 -
- 101 -
(款) 9 消防費
(項) 1 消防費 (単位:千円)
節
目
1 常備消防 1,205,070 △13,912 1,191,158 80 0 △1,700 △12,292 2 給料 △1,020 ○常備消防一般管理費 △13,617
費 3 職員手当等 △10,720 給料 △1,020
4 共済費 △227 職員手当等 △10,720
8 報償費 △105 共済費 △227
12 役務費 △3 報償費 △105
13 委託料 △1,092 筆耕翻訳料 △3
14 使用料及び賃 △350 委託料 △1,092
借料 使用料及び賃借料 △350
19 負担金補助及 △100 消防大学校等研修負担金 △100
び交付金 ○常備消防車両管理費 △295
27 公課費 △295 公課費
2 非常備消 187,635 △7,042 180,593 0 0 0 △7,042 1 報酬 △1,900 ○非常備消防一般管理費 △6,040
防費 8 報償費 △93 団員報酬 △1,900
9 旅費 △3,223 報償費 △93
11 需用費 △300 費用弁償 △3,223
12 役務費 △464 通信運搬費 △260
13 委託料 △452 火災保険料 △12
19 負担金補助及 △100 委託料 △452
び交付金 消防団員福祉共済掛金 △100
27 公課費 △510 ○非常備消防車両管理費 △1,002
燃料費 △300
通信運搬費 △92
手数料 △100
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 9 消防費
(項) 1 消防費 (単位:千円)
節
目
公課費 △510
3 常備消防 84,142 △201 83,941 0 △100 0 △101 12 役務費 △18 ○常備消防車両等購入費 △201
施設費 18 備品購入費 △130 手数料 △6
27 公課費 △53 自動車損害保険料 △12
備品購入費 △130
公課費 △53
4 非常備消 68,000 △3,656 64,344 △1,323 △2,100 0 △233 12 役務費 △14 ○非常備消防施設費 △3,405
防施設費 15 工事請負費 △3,405 工事請負費
18 備品購入費 △211 ○非常備消防車両等購入費 △251
27 公課費 △26 自動車損害保険料 △14
備品購入費 △211
公課費 △26
6 災害対策 723,922 △34,067 689,855 △500 0 0 △33,567 1 報酬 △1,242 ○災害予防応急対策費 △32,012
費 3 職員手当等 △25,542 ※防災安全課分
4 共済費 7 委員等報酬 △1,242
8 報償費 △8 職員手当等 △25,542
9 旅費 △335 共済費 7
11 需用費 △392 報償費 △8
12 役務費 △127 費用弁償 △75
15 工事請負費 △5,000 普通旅費 △50
19 負担金補助及 △1,428 消耗品費 △63
び交付金 修繕料 △20
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 102 -
- 103 -
(款) 9 消防費
(項) 1 消防費 (単位:千円)
節
目
日本水難救済会補助金 △19
※建設維持課分
工事請負費 △5,000
○防災行政無線通信施設管理費
△1,811
燃料費 △63
光熱水費 △246
通信運搬費 △93
地域コミュニティ無線局回線施
設設置負担金 △1,009
広報用放送施設設置事業補助金
△400
○防災行政無線通信施設設備整備
費 △244
普通旅費 △210
手数料 △34
計 2,272,672 △58,878 2,213,794 △1,743 △2,200 △1,700 △53,235
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費 (単位:千円)
節
目
1 教育委員 3,233 △100 3,133 0 0 0 △100 9 旅費 △100 ○教育委員会費 △100
会費 費用弁償
2 事務局費 621,437 △16,114 605,323 △1,135 0 0 △14,979 1 報酬 △124 ○事務局管理費 △15,994
2 給料 △3,448 委員等報酬 △124
3 職員手当等 △4,645 給料 △3,448
4 共済費 △1,055 職員手当等 △4,645
7 賃金 △1,784 共済費 △1,055
9 旅費 △700 臨時職員雇上料 △1,784
10 交際費 △130 普通旅費 △700
11 需用費 △350 交際費 △130
12 役務費 △200 光熱水費 △350
13 委託料 △2,951 通信運搬費 △150
14 使用料及び賃 △57 火災保険料 △50
借料 委託料 △2,951
18 備品購入費 △550 使用料及び賃借料 △57
20 扶助費 △120 備品購入費 △550
○奨学育英事業費 △120
単独事業扶助費
3 教育振興 155,631 △13,013 142,618 △267 0 0 △12,746 4 共済費 6 ○教育指導費 △1,254
費 8 報償費 △1,402 普通旅費 △300
9 旅費 △930 委託料 △910
11 需用費 △500
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 104 -
- 105 -
(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費 (単位:千円)
節
目
12 役務費 △1,675 県へき地小規模校教育研究連盟
13 委託料 △1,250 負担金 △44
14 使用料及び賃 △3,221 ○教育育成費 △6,720
借料 報償費 △1,402
19 負担金補助及 △3,841 消耗品費 △500
び交付金 手数料 △1,600
20 扶助費 △200 使用料及び賃借料 △221
県算数・数学教育研究川薩大会
負担金等 △302
小・中学校文化活動出場補助金
△495
甑アイランドウォッチング事業
補助金 △2,200
○教育派遣費 △940
費用弁償 △140
自治体国際化協会等負担金
△800
○漁村留学制度事業費 △415
広告料 △75
委託料 △340
○特認校制度事業費 △3,194
共済費 6
使用料及び賃借料 △3,000
単独事業扶助費 △200
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費 (単位:千円)
節
目
○小中一貫教育推進事業費 △490
普通旅費
5 学校保健 88,009 △6,616 81,393 0 0 △4,006 △2,610 13 委託料 △196 ○学校保健体育運営管理費
費 14 使用料及び賃 △950 △2,150
借料 使用料及び賃借料 △950
19 負担金補助及 △1,570 甑島地区児童生徒島外活動補助
び交付金 金 △1,120
22 補償,補填及 △3,900 校外活動補助金(部活動育成補
び賠償金 助金) △80
○日本スポーツ振興センター共済
給付事業費 △4,130
日本スポーツ振興センター掛金
△230
補償金 △3,900
○各種大会運営費 △140
甑島地区島外活動補助金
○日中友好スポーツ等交流事業費
△196
委託料
計 910,151 △35,843 874,308 △1,402 0 △4,006 △30,435
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 106 -
- 107 -
(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費 (単位:千円)
節
目
1 小学校管 504,588 △2,748 501,840 0 0 △172 △2,576 2 給料 △641 ○小学校管理費 △2,748
理費 3 職員手当等 △826 給料 △641
14 使用料及び賃 △300 職員手当等 △826
借料 使用料及び賃借料 △300
15 工事請負費 △172 工事請負費 △172
19 負担金補助及 △809 公共下水道受益者負担金 △809
び交付金
2 小学校教 158,472 △7,952 150,520 1,240 0 0 △9,192 1 報酬 △144 ○小学校理振法備品整備費
育振興費 4 共済費 8 △4,116
18 備品購入費 △6,816 備品購入費
20 扶助費 △1,000 ○小学校扶助費 △1,136
委員等報酬 △144
共済費 8
単独事業扶助費 △1,000
○小学校近代教育設備費 △2,700
備品購入費
3 小学校建 227,471 △41,513 185,958 △34,232 0 0 △7,281 13 委託料 △322 ○校舎建設事業費 △42,000
設費 15 工事請負費 △42,000 工事請負費
19 負担金補助及 809 ○小学校諸施設整備事業費 809
び交付金 公共下水道受益者負担金
○小学校大規模改造事業費 △322
委託料
計 890,531 △52,213 838,318 △32,992 0 △172 △19,049
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費 (単位:千円)
節
目
1 中学校管 232,966 △1,677 231,289 0 0 0 △1,677 2 給料 △1,181 ○中学校管理費 △1,677
理費 3 職員手当等 △235 給料 △1,181
4 共済費 △261 職員手当等 △235
共済費 △261
2 中学校教 78,511 △4,788 73,723 △1,614 0 0 △3,174 1 報酬 △80 ○中学校理振法備品整備費
育振興費 11 需用費 △390 △2,849
18 備品購入費 △2,849 備品購入費
19 負担金補助及 △469 ○中学校扶助費 △1,939
び交付金 委員等報酬 △80
20 扶助費 △1,000 燃料費 △290
修繕料 △100
修学旅行補助金 △392
樋脇中遠距離通学費補助金△77
単独事業扶助費 △1,000
3 中学校建 420,348 394,448 814,796 85,975 298,200 0 10,273 15 工事請負費 394,448 ○中学校大規模改造事業費
設費 394,448
工事請負費
計 731,825 387,983 1,119,808 84,361 298,200 0 5,422
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 108 -
- 109 -
(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費 (単位:千円)
節
目
1 幼稚園管 284,106 △714 283,392 △2,378 0 △800 2,464 2 給料 △154 ○幼稚園管理費 △714
理費 3 職員手当等 △475 給料 △154
4 共済費 △85 職員手当等 △475
共済費 △85
2 幼稚園教 91,233 177 91,410 210 0 0 △33 7 賃金 △193 ○幼稚園就園奨励事業費 500
育振興費 11 需用費 △130 私立幼稚園多子世帯保育料等軽
19 負担金補助及 500 減事業補助金
び交付金 ○幼稚園扶助費 △323
一般賃金 △193
修繕料 △130
計 375,339 △537 374,802 △2,168 0 △800 2,431
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費 (単位:千円)
節
目
1 社会教育 256,103 △2,808 253,295 52 0 0 △2,860 1 報酬 △928 ○社会教育管理費 △2,050
総務費 2 給料 △214 委員等報酬 △624
3 職員手当等 △867 給料 △214
4 共済費 △286 職員手当等 △867
8 報償費 △268 共済費 △286
9 旅費 △69 修繕料 △45
11 需用費 △45 社会教育委員連絡協議会負担金
13 委託料 △116 △3
19 負担金補助及 △3 公課費 △11
び交付金 ○社会教育振興費 △268
27 公課費 △12 報償費
○青少年対策費 △490
委員等報酬 △304
費用弁償 △69
委託料 △116
公課費 △1
2 文化振興 233,166 △5,545 227,621 △313 △2,600 △1,850 △782 1 報酬 △123 ○文化財保護事業費 △507
費 4 共済費 3 委員等報酬 △66
7 賃金 △64 費用弁償 △130
8 報償費 △48 普通旅費 △120
9 旅費 △1,285 郷土芸能保存奨励補助金 △191
11 需用費 △157
13 委託料 △3,538
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 110 -
- 111 -
(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費 (単位:千円)
節
目
14 使用料及び賃 △202 ○伝統的建造物群保存整備事業費
借料 △3,851
18 備品購入費 150 委員等報酬 △57
19 負担金補助及 △281 一般賃金 △42
び交付金 費用弁償 △50
普通旅費 △310
委託料 △3,392
○清色城跡保存整備事業費 △601
普通旅費 △560
委託料 △41
○文化振興事業費 △221
普通旅費 △89
委託料 △25
使用料及び賃借料 △17
せっぺとべ自然と民話に遊ぶ会
補助金 △90
○埋蔵文化財発掘調査事業費
△1,241
一般賃金 △22
報償費 △48
普通旅費 △26
印刷製本費 △960
使用料及び賃借料 △185
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費 (単位:千円)
節
目
○文化ホール管理費 1,003
修繕料 853
備品購入費 150
○歴史資料館管理費 △127
共済費 3
光熱水費 △50
委託料 △80
○旧増田家住宅保存整備事業費 0
財源調整
3 公民館費 127,187 △3,999 123,188 0 0 0 △3,999 1 報酬 △1,591 ○中央公民館費 △972
2 給料 △103 委員等報酬 △188
3 職員手当等 △325 給料 △103
4 共済費 △343 職員手当等 △325
8 報償費 △448 共済費 △146
9 旅費 △49 報償費 △200
11 需用費 △23 通信運搬費 △10
12 役務費 △17 ○地域公民館費 △3,027
13 委託料 △1,100 委員等報酬 △1,403
共済費 △197
報償費 △248
普通旅費 △49
光熱水費 △23
手数料 △7
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 112 -
- 113 -
(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費 (単位:千円)
節
目
委託料 △1,100
4 図書館費 81,992 △393 81,599 0 0 0 △393 2 給料 △106 ○図書館管理費 △393
3 職員手当等 △147 給料 △106
4 共済費 △140 職員手当等 △147
共済費 △140
6 少年自然 122,413 △1,129 121,284 0 0 150 △1,279 2 給料 △112 ○少年自然の家管理費 △1,129
の家費 3 職員手当等 △212 給料 △112
4 共済費 △55 職員手当等 △212
11 需用費 △500 共済費 △55
12 役務費 △50 光熱水費 △500
13 委託料 △200 手数料 △50
委託料 △200
計 823,509 △13,874 809,635 △261 △2,600 △1,700 △9,313
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費 (単位:千円)
節
目
1 保健体育 121,679 △1,315 120,364 0 0 △266 △1,049 1 報酬 △200 ○保健体育総務費 △409
総務費 2 給料 △127 給料 △127
3 職員手当等 △222 職員手当等 △222
4 共済費 △60 共済費 △60
8 報償費 △600 ○体育振興運営費 794
9 旅費 △640 委員等報酬 △200
19 負担金補助及 800 費用弁償 △350
び交付金 普通旅費 △190
25 積立金 △266 スポーツ振興補助金 2,000
スポーツ競技大会開催運営補助
金 △200
スポーツ振興基金積立金
△266
○健康スポーツ推進事業費 △100
普通旅費
○スポーツ合宿等誘致事業費
△1,600
報償費 △600
全日本バレーボール強化合宿招
へい事業補助金 △1,000
2 体育施設 332,230 △400 331,830 0 0 0 △400 9 旅費 △400 ○体育施設管理費 △400
費 普通旅費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 114 -
- 115 -
(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費 (単位:千円)
節
目
3 給食セン 290,440 4,616 295,056 0 0 0 4,616 2 給料 △97 ○給食センター管理費 4,616
ター費 3 職員手当等 △145 給料 △97
4 共済費 △61 職員手当等 △145
11 需用費 5,249 共済費 △61
13 委託料 △330 光熱水費 4,420
修繕料 829
委託料 △330
計 744,349 2,901 747,250 0 0 △266 3,167
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 11 災害復旧費
(項) 1 農林水産施設災害復旧費 (単位:千円)
節
目
1 現年公共 214,744 △110,537 104,207 △53,461 △44,600 △4,168 △8,308 2 給料 △100 ○現年公共農林水産施設災害復旧
農林水産 3 職員手当等 △583 事業費 △110,537
施設災害 4 共済費 △61 ※林務水産課分
復旧費 9 旅費 △424 職員手当等 △460
11 需用費 △1,540 普通旅費 △424
13 委託料 △1,034 消耗品費 △440
15 工事請負費 △106,095 印刷製本費 △100
18 備品購入費 △700 委託料 △1,034
工事請負費 △24,095
※耕地課分
給料 △100
職員手当等 △123
共済費 △61
消耗品費 △1,000
工事請負費 △82,000
備品購入費 △700
計 278,709 △110,537 168,172 △53,461 △44,600 △4,168 △8,308
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 116 -
- 117 -
(款) 11 災害復旧費
(項) 2 土木施設災害復旧費 (単位:千円)
節
目
1 現年公共 416,942 △328,107 88,835 △210,051 △92,300 0 △25,756 2 給料 △101 ○現年公共土木災害復旧事業費
土木災害 3 職員手当等 △138 △328,107
復旧費 4 共済費 △99 給料 △101
9 旅費 △842 職員手当等 △138
11 需用費 △6,239 共済費 △99
12 役務費 △98 普通旅費 △842
13 委託料 △18,290 消耗品費 △5,700
15 工事請負費 △296,300 燃料費 △350
17 公有財産購入 △1,000 印刷製本費 △189
費 通信運搬費 △98
22 補償,補填及 △5,000 委託料 △18,290
び賠償金 工事請負費 △296,300
土地購入費 △1,000
補償金 △5,000
2 現年単独 19,503 △1,230 18,273 0 0 0 △1,230 13 委託料 △1,230 ○現年単独土木災害復旧事業費
土木災害 △1,230
復旧費 委託料
計 436,445 △329,337 107,108 △210,051 △92,300 0 △26,986
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 11 災害復旧費
(項) 3 文教施設災害復旧費 (単位:千円)
節
目
1 現年公共 5,000 △5,000 0 △3,333 △1,600 0 △67 9 旅費 △11 ○現年公共文教施設災害復旧事業
文教施設 11 需用費 △29 費 △5,000
災害復旧 15 工事請負費 △4,960 普通旅費 △11
費 消耗品費 △29
工事請負費 △4,960
計 13,000 △5,000 8,000 △3,333 △1,600 0 △67
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 118 -
- 119 -
(款) 12 公債費
(項) 1 公債費 (単位:千円)
節
目
1 元金 5,591,147 0 5,591,147 0 0 5,289 △5,289 ○長期債償還元金 0
財源調整
計 6,419,470 0 6,419,470 0 0 5,289 △5,289
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
1 特 別 職
△ 20,244 △ 945 △ 21,189
△ 20,285 △ 968 △ 21,253
△ 23 △ 64△ 21 △ 41
113,190 1,196,740
43,066
851,612 80,945 932,557
1,083,550
1,175,487
80,000
36,544
220,745
195,394 25,351 220,745
6,894 43,438
112,222
831,368
1,063,265
911,368
25,351195,394
備 考
8,031 2.95 68 43,37436,503 6,871
(千円) (千円)
合 計
(千円)(千円)
議 員
その他
計
2.95
給 与 費 明 細 書[2]
報 酬 給 料 退職手当 計共 済 費期 末
手 当特 別 職通勤手当
給 与 費
職員数
(人)
34
(千円) (千円) (千円)
3
5,525
5,431 831,368
5,488 851,612
28,404
28,404
152,328
983,696 28,404
28,404
1,003,940
(月分)
年間支給率
その他
補正後
補正前
2.95 88
51,097
152,328
(千円)
その他
5,468
34
43,066
長 等
区 分
68
△ 20
議 員
△ 20
議 員
8,052
2.95
51,118 88
3
計
長 等
△ 20,244計 △ 57 △ 21
比 較△ 57 △ 20,244
長 等
- 120 -
- 121 -
2 一 般 職
(1) 総 括
( )
( )
( )
※ ( )内は再任用職員に係るものである。
54,317
2,235
2,235
33,000
39,000
△ 6,000
5,294
5,444
管理職員特別勤務
手当
△ 500
500
特地勤務手当
13,521
13,784
53,374
△ 943
289,882
327,483
管理職手当
備 考(千円)
△ 32,602
3,553,6014,311,205 1,475,948
△ 37,601
(千円)給 料
1,055,770
期末手当 勤勉手当
546,209 1,074,753
7,259
△ 20
△ 73,945 △ 106,547 △ 9,722
9,340,7547,864,806
共 済 費 合 計(千円) (千円)
計(千円) (千円)
給 与 費職員手当等
区 分
94,825
95,524
扶養手当
区 分 職 員 数(人)
初任給調整手当
補 正 後
1,071
住居手当
4,343,807
1,071
80,164
報 酬
休日勤務手当
特殊勤務手当職
員 手 当 等 の 内 訳
補 正 前
補 正 前
比 較
通勤手当
△ 116,269
夜間勤務手当
9,457,0231,485,6707,971,3533,627,546
時間外勤務手当
78,551
宿日直手当
△ 263
193,196
△ 1,713
児童手当
7,239
1,074,753
単身赴任手当
△ 200
4,472
4,272
地域手当
△ 23
680
657
退職手当負担金
552,049
△ 5,840
7,425
△ 150△ 1,613
(千円) 比 較
補 正 後
比 較 △ 699△ 857
192,339
区 分
△ 15,385
1,071,155
子ども手当
△ 2,138
98,106
95,968補 正 後
補 正 前
5,712
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
△15,385
業 務 量 減 に よ る 減 分
時 間 外 勤 務 手 当 の 減 分 △37,601
備 考
通 勤 手 当 の 減 分 △1,613
△943 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
特 殊 勤 務 手 当 の 減 分 △1,713
△150 〃
〃
〃
共 済 費
管理職員特別勤務手当の減分 △500 業 務 量 減 に よ る 減 分
児 童 手 当 の 減 分
特 地 勤 務 手 当 の 減 分 △263 〃
△20
職 員 手 当 等
子 ど も 手 当 の 減 分 △2,138 〃
勤 勉 手 当 の 減 分 △5,840
〃
△6,000 〃
異 動 等 に よ る 減 分
△73,945
扶 養 手 当 の 減 分
△9,722
〃
〃
管 理 職 手 当 の 減 分
地 域 手 当 の 減 分 △23
単 身 赴 任 手 当 の 減 分 △200
〃
異 動 等 に よ る 減 分
〃住 居 手 当 の 減 分 △699
△857
△32,602
増 減 事 由 別 内 訳説 明
(千円)
給 与 改 定 等 に よ る 減 分
増 減 額
給 与 改 定 等 に よ る 減 分
期 末 手 当 の 減 分
休 日 勤 務 手 当 の 減 分
宿 日 直 手 当 の 減 分
給 料
区 分(千円)
- 122 -
- 123 -
国県支出金 地方債 その他
補正前の額 52,710 34,261 16,600 1,849 52,710 52,710 25.1
補 正 額 2,767 △ 2,600 △ 167 8.1
補正後の額 52,710 37,028 14,000 1,682 52,710 52,710 33.2
補正前の額 74,655 48,525 23,500 2,630 74,655 35.6
補 正 額 △ 525 △ 341 △ 200 16 △ 525 11.2
補正後の額 74,130 48,184 23,300 2,646 74,130 46.8
補正前の額 82,325 53,511 25,900 2,914 82,325 39.3
補 正 額 △ 50,615 △ 32,900 △ 16,000 △ 1,715 △ 50,615 △ 19.3
補正後の額 31,710 20,611 9,900 1,199 31,710 20.0
補正前の額 209,690 136,297 66,000 7,393 52,710 52,710 156,980 100.0
補 正 額 △ 51,140 △ 30,474 △ 18,800 △ 1,866 △ 51,140
補正後の額 158,550 105,823 47,200 5,527 52,710 52,710 105,840 100.0
年 度
23
24
計
教
育
費
社
会
教
育
費
旧
増
田
家
住
宅
保
存
整
備
事
業
2210 5
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
(単位:千円,%)
当該年度支 出予 定 額
当該 年度末ま での支 出予 定 額
翌 年 度以降支出予 定 額
[3] 継続費についての前々年度末までの支出額,前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
款 項事業名
全 体 計 画
前々年度末までの支 出 額
前年度末ま で の支 出(見込)額
継続費の総 額 に対 す る進 捗 率
年 割 額
[4]
一 般
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源
平成 年度 年度
20,192
656
1,9011,901
14,792
口 蹄 疫 経 営 維 持 緊 急資 金 利 子 補 給
22年度 656 ―
23~29
59,397 7,179
―
合 計
川 内 北 中 学 校仮 設 校 舎 借 上 事 業
22年度 20,192
52,218
23~32 656
農業近代化資金利子補給 22年度
1,779
59,397
1,901
― ― 23 5,400
1,779
― ―
農業経営基盤強化資金利 子 助 成
22年度 3,558 ― ― 23~36 3,558
特 定 財 源
33,090定 住 促 進 補 助 22年度 33,090 ― ― 23~27 33,090
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位 千円)
事 項 設定年度 限 度 額
前 年 度 末 ま で の支 出 ( 予 定 ) 額
当 該 年 度 以 降の 支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
- 124 -
- 125 -
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額
補正前の額 36,631,916 33,646,984 2,824,900 4,487,189 31,984,695
補 正 額 253,500 253,500
補正後の額 36,631,916 33,646,984 3,078,400 4,487,189 32,238,195
補正前の額 867,844 1,015,574 1,501,800 155,157 2,362,217
補 正 額 △ 5,900 △ 5,900
補正後の額 867,844 1,015,574 1,495,900 155,157 2,356,317
補正前の額 20,376,378 18,585,272 283,200 2,452,899 16,415,573
補 正 額 △ 34,000 △ 34,000
補正後の額 20,376,378 18,585,272 249,200 2,452,899 16,381,573
補正前の額 1,932,860 2,329,807 536,700 176,623 2,689,884
補 正 額 △ 2,200 △ 2,200
補正後の額 1,932,860 2,329,807 534,500 176,623 2,687,684
補正前の額 3,458,267 2,989,210 374,600 390,073 2,973,737
補 正 額 295,600 295,600
補正後の額 3,458,267 2,989,210 670,200 390,073 3,269,337
補正前の額 441,789 414,539 165,800 61,943 518,396
補 正 額 △ 138,500 △ 138,500
補正後の額 441,789 414,539 27,300 61,943 379,896
補正前の額 438,951 414,539 165,800 61,943 518,396
補 正 額 △ 138,500 △ 138,500
補正後の額 438,951 414,539 27,300 61,943 379,896
補正前の額 52,850,005 50,734,895 5,889,200 5,591,147 51,032,948
補 正 額 115,000 115,000
補正後の額 52,850,005 50,734,895 6,004,200 5,591,147 51,147,948
区 分前 々 年 度 末
現 在 高
前 年 度 末
現 在 高
当 該 年 度 中 増 減 見 込当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額
1 普 通 債
(3) 衛 生
(7) 土 木
(8) 消 防
(9) 教 育
2 災 害 復 旧 債
(1) 補 助 災 害
合 計
[5] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
- 126 -
議案第 2 号
平成22年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,国庫支出金,県支出金,市債等を減額し,歳出については,一般管理費,下甑簡易水
道建設事業費及び遠方監視施設整備事業費を減額するほか,繰越明許費の追加及び地方債の変更をする必
要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 127 -
平成22年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の簡易水道事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ39,043千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ904,438千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加は,「第2表 繰越明許費補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は,「第3表 地方債補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 128 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
3 国庫支出金 99,720 △10,005 89,715
1 国庫補助金 99,720 △10,005 89,715
4 県支出金 61,600 △8,000 53,600
1 県補助金 61,600 △8,000 53,600
6 繰入金 264,857 △3,538 261,319
1 他会計繰入金 264,857 △3,538 261,319
8 諸収入 25,770 △7,500 18,270
2 雑入 25,769 △7,500 18,269
9 市債 174,500 △10,000 164,500
1 市債 174,500 △10,000 164,500
943,481 △39,043 904,438
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 319,388 △1,589 317,799
1 総務管理費 319,388 △1,589 317,799
2 事業費 379,590 △37,454 342,136
1 事業費 379,590 △37,454 342,136
943,481 △39,043 904,438
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 129 -
- 130 -
追 加 (単位:千円)
款 項 事 業 名 金 額
2 事業費 1 事業費 祁 答 院 簡 易 水 道 統 合 整 備 事 業 102,307
生 活 基 盤 近 代 化 事 業 ( 手 打 地 区 ) 32,200
第2表 繰 越 明 許 費 補 正
変 更
限度額(千円)起債の方 法
利 率 償 還 の 方 法 限度額(千円)起債の方 法
利 率償還の方 法
年 5.0%以内(ただし,利率見直し方式で借り入れる資金について,利率見直しを行った後においては,当該見直し後の利率)。。。。
融資先の条件による。ただし,市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し,又は低利債に借り換えることができる。。。。。。
164,500補正前に同 じ
補正前に同 じ
補正前に同 じ
第3表 地 方 債 補 正
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
簡 易 水 道 事 業 174,500証書借入又は証券発行
- 131 -
- 132 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
3 国庫支出金 99,720 △10,005 89,715
4 県支出金 61,600 △8,000 53,600
6 繰入金 264,857 △3,538 261,319
8 諸収入 25,770 △7,500 18,270
9 市債 174,500 △10,000 164,500
943,481 △39,043 904,438
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 319,388 △1,589 317,799 0 0 0 △1,589 0
2 事業費 379,590 △37,454 342,136 △10,005 △8,000 △10,000 △9,449 0
943,481 △39,043 904,438 △10,005 △8,000 △10,000 △11,038 0歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 133 -
- 134 -
2.歳入(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金 (単位:千円)
節
目
1 簡易水道事業補助 99,720 △ 10,005 89,715 1 簡易水道事業補助 △ 10,005 ○生活基盤近代化事業補助金(手打分) △ 10,005
金 金
計 99,720 △ 10,005 89,715
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金 (単位:千円)
節
目
1 簡易水道事業補助 61,600 △ 8,000 53,600 1 簡易水道事業補助 △ 8,000 ○簡易水道事業補助金(遠方監視) △ 8,000
金 金
計 61,600 △ 8,000 53,600
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 135 -
- 136 -
(款) 6 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 264,857 △ 3,538 261,319 1 一般会計繰入金 △ 3,538 ○一般会計繰入金 △ 3,538
一般会計繰入金 △ 1,949
一般会計繰入金 △ 1,589
計 264,857 △ 3,538 261,319
補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明区 分 金 額
(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入 (単位:千円)
節
目
1 雑入 25,769 △ 7,500 18,269 1 雑入 △ 7,500 ○移転補償費 △ 7,500
計 25,769 △ 7,500 18,269
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 137 -
- 138 -
(款) 9 市債
(項) 1 市債 (単位:千円)
節
目
1 簡易水道事業債 174,500 △ 10,000 164,500 1 簡易水道事業債 △ 10,000 ○簡易水道事業債(下甑簡易水道建設事業分)
△ 5,000
○辺地対策事業債(下甑簡易水道建設事業分)
△ 5,000
計 174,500 △ 10,000 164,500
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
3.歳出(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
1 一般管理 319,388 △1,589 317,799 0 0 △1,589 0 2 給料 △542 ○一般管理費 △1,589
費 3 職員手当等 △612 給料 △542
4 共済費 △435 職員手当等 △612
共済費 △435
計 319,388 △1,589 317,799 0 0 △1,589 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 139 -
- 140 -
(款) 2 事業費
(項) 1 事業費 (単位:千円)
節
目
1 施設整備 379,590 △37,454 342,136 △18,005 △10,000 △9,449 0 13 委託料 △2,600 ○下甑簡易水道建設事業費
費 15 工事請負費 △34,854 △27,510
委託料 △2,600
工事請負費 △24,910
○遠方監視施設整備事業費
△9,944
工事請負費
計 379,590 △37,454 342,136 △18,005 △10,000 △9,449 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
2 一 般 職
(1) 総 括
※ ( )内は再任用職員に係るものである。
管理職員特別勤務
手当
管理職手当宿日直手当夜間勤務
手当休日勤務
手当
813 200 4,000
4,000
65,708 14,270 79,978
40,945 23,609 64,554
△435 △1,589
13,835 78,389
41,487 24,221
△542 △612 △1,154
職 員 手 当 等 の 内 訳
区 分 扶養手当 住居手当初任給
調整手当通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
補 正 後 1,740 790
補 正 前 1,760 849 872 200
比 較 △ 20 △ 59 △ 59
補 正 後 9,845 5,136 90 995
補 正 前 10,075 5,308 90 1,067
区 分 期末手当 勤勉手当退職手当負担金
児童手当 子ども手当 地域手当単身赴任
手当特地勤務
手当
(千円) 比 較 △ 230 △ 172 △ 72
備 考合 計(千円)
計 共 済 費(千円) (千円) (千円) (千円)
報 酬(千円)
給 料 職員手当等
比 較
( )11
( )11
( )
区 分 職 員 数(人)
補 正 後
補 正 前
給 与 費
[2] 給 与 費 明 細 書
- 141 -
- 142 -
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
△72
通 勤 手 当 の 減 分 △59
子 ど も 手 当 の 減 分
勤 勉 手 当 の 減 分
期 末 手 当 の 減 分
△172
△230
増 減 事 由 別 内 訳
△59
給 与 改 定 等 に よ る 減 分
(千円)説 明
△20
〃
給 与 改 定 等 に よ る 減 分
共 済 費 △435 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
異 動 等 に よ る 減 分
給 料
区 分(千円)
△542
増 減 額備 考
異 動 等 に よ る 減 分
〃住 居 手 当 の 減 分
扶 養 手 当 の 減 分
〃職 員 手 当 等 △612
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額
補正前の額 2,537,313 2,439,912 174,500 192,073 2,422,339
簡 易 水 道 事 業 補 正 額 △ 10,000 △ 10,000
補正後の額 2,537,313 2,439,912 164,500 192,073 2,412,339
区 分前 々 年 度 末
現 在 高
前 年 度 末
現 在 高
当 該 年 度 中 増 減 見 込
当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額
[3] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末
及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
- 143 -
・
- 144 -
議案第 3 号
平成22年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,財産収入及び繰入金を減額し,歳出については,温泉管理費を減額する必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 145 -
平成22年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の温泉給湯事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ374千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ
れ41,326千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 146 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
2 財産収入 243 △104 139
1 財産運用収入 243 △104 139
3 繰入金 3,017 △270 2,747
1 他会計繰入金 3,017 △270 2,747
41,700 △374 41,326
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 35,533 △374 35,159
1 総務管理費 35,533 △374 35,159
41,700 △374 41,326
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 147 -
- 148 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
2 財産収入 243 △104 139
3 繰入金 3,017 △270 2,747
41,700 △374 41,326
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 35,533 △374 35,159 0 0 0 △374 0
41,700 △374 41,326 0 0 0 △374 0
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 149 -
- 150 -
2.歳入(款) 2 財産収入
(項) 1 財産運用収入 (単位:千円)
節
目
2 利子及び配当金 243 △ 104 139 1 利子及び配当金 △ 104 ○入来温泉センター施設建設基金利子収入
△ 104
計 243 △ 104 139
区 分 金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
(款) 3 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 3,017 △ 270 2,747 1 一般会計繰入金 △ 270 ○一般会計繰入金 △ 270
計 3,017 △ 270 2,747
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 151 -
- 152 -
3.歳出(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
1 一般管理 35,533 △374 35,159 0 0 △374 0 2 給料 △103 ○温泉管理費 △374
費 3 職員手当等 △97 給料 △103
4 共済費 △70 職員手当等 △97
25 積立金 △104 共済費 △70
入来温泉センター施設建設基金
積立金 △104
計 35,533 △374 35,159 0 0 △374 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 一 般 職
(1) 総 括
※ ( )内は再任用職員に係るものである。
管理職手当
比 較
合 計計(千円)(千円)
備 考給 与 費
報 酬(千円)
給 料 職員手当等(千円) (千円)
区 分 職 員 数(人)
補 正 後
補 正 前
( )1
2,460 7,293 1,647 8,940
職 員 手 当 等 の 内 訳
区 分 扶養手当 住居手当
2,557
△97 △103
4,936
( )
[2] 給 与 費 明 細 書
4,833
共 済 費(千円)
△200
7,493 1,717
△70
初任給調整手当
夜間勤務手当
9,210
△270
休日勤務手当
補 正 後 269 80 373
通勤手当特殊勤務
手当時間外勤務
手当宿日直手当
( )1
比 較 △ 20
補 正 前 269 100 373
管理職員特別勤務
手当区 分 期末手当 勤勉手当
退職手当負担金
児童手当 子ども手当 地域手当単身赴任
手当特地勤務
手当
補 正 後 1,140 598
(千円) 比 較 △ 34 △ 43
補 正 前 1,174 641
- 153 -
- 154 -
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
〃勤 勉 手 当 の 減 分 △43
共 済 費 △70 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
△34 給 与 改 定 等 に よ る 減 分期 末 手 当 の 減 分
備 考
通 勤 手 当 の 減 分 △20 異 動 等 に よ る 減 分
(千円)
給 料
区 分増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
説 明
△103 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
職 員 手 当 等 △97
(千円)
- 155 -
議案第 4 号
平成22年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,分担金及び負担金及び諸収入を増額するとともに,繰入金及び市債を減額し,歳出に
ついては,公共下水道管理費及び公共下水道整備費を減額するほか,繰越明許費の設定及び地方債の変更
をする必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 156 -
平成22年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の公共下水道事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,363千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ864,697千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により,翌年度に繰り越して使用する
ことができる経費は,「第2表 繰越明許費」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は,「第3表 地方債補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 157 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 分担金及び負担金 8,030 2,000 10,030
2 負担金 8,000 2,000 10,000
4 繰入金 364,195 △5,063 359,132
1 他会計繰入金 364,195 △5,063 359,132
6 諸収入 3,500 3,100 6,600
2 雑入 3,500 3,100 6,600
7 市債 303,000 △8,400 294,600
1 市債 303,000 △8,400 294,600
873,060 △8,363 864,697
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 84,873 △356 84,517
1 総務管理費 84,873 △356 84,517
2 事業費 437,354 △8,007 429,347
1 事業費 437,354 △8,007 429,347
3 公債費 350,833 0 350,833
1 公債費 350,833 0 350,833
873,060 △8,363 864,697
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 158 -
- 159 -
(単位:千円)
款 項 事 業 名 金 額
2 事業費 1 事業費 公 共 下 水 道 事 業 311,153
第2表 繰 越 明 許 費
変 更
限度額(千円)起債の方 法
利 率 償 還 の 方 法 限度額(千円)起債の方 法
利 率償還の方 法
補正前に同 じ
補正前に同 じ
補正前に同 じ
第3表 地 方 債 補 正
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
公 共 下 水 道 事 業 303,000証書借入又は証券発行
年 5.0%以内(ただし,利率見直し方式で借り入れる資金について,利率見直しを行った後においては,当該見直し後の利率)。。。。
融資先の条件による。ただし,市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し,又は低利債に借り換えることができる。。。。。。
294,600
- 160 -
- 161 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
1 分担金及び負担金 8,030 2,000 10,030
4 繰入金 364,195 △5,063 359,132
6 諸収入 3,500 3,100 6,600
7 市債 303,000 △8,400 294,600
873,060 △8,363 864,697
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 84,873 △356 84,517 0 0 0 △1,851 1,495
2 事業費 437,354 △8,007 429,347 0 0 △8,400 398 △5
3 公債費 350,833 0 350,833 0 0 0 △1,610 1,610
873,060 △8,363 864,697 0 0 △8,400 △3,063 3,100歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 162 -
- 163 -
2.歳入(款) 1 分担金及び負担金
(項) 2 負担金 (単位:千円)
節
目
1 公共下水道事業負 8,000 2,000 10,000 1 公共下水道事業負 2,000 ○公共下水道事業受益者負担金(川内) 2,000
担金 担金
計 8,000 2,000 10,000
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款) 4 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 364,195 △ 5,063 359,132 1 一般会計繰入金 △ 5,063 ○一般会計繰入金 △ 5,063
計 364,195 △ 5,063 359,132
補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明区 分 金 額
- 164 -
- 165 -
(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入 (単位:千円)
節
目
1 雑入 3,500 3,100 6,600 1 雑入 3,100 ○消費税及び地方消費税還付金 3,100
計 3,500 3,100 6,600
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款) 7 市債
(項) 1 市債 (単位:千円)
節
目
1 公共下水道事業債 303,000 △ 8,400 294,600 1 公共下水道事業債 △ 8,400 ○下水道事業債 △ 8,400
計 303,000 △ 8,400 294,600
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 166 -
- 167 -
3.歳出(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
1 一般管理 84,873 △356 84,517 0 0 △1,851 1,495 11 需用費 △43 ○公共下水道管理費 △356
費 13 委託料 △313 印刷製本費 △43
委託料 △313
計 84,873 △356 84,517 0 0 △1,851 1,495
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(款) 2 事業費
(項) 1 事業費 (単位:千円)
節
目
1 施設整備 437,354 △8,007 429,347 0 △8,400 398 △5 2 給料 △101 ○公共下水道整備費 △8,007
費 3 職員手当等 △152 給料 △101
4 共済費 △68 職員手当等 △152
13 委託料 △2,996 共済費 △68
14 使用料及び賃 △290 委託料 △2,996
借料 使用料及び賃借料 △290
22 補償,補填及 △4,400 補償金 △4,400
び賠償金
計 437,354 △8,007 429,347 0 △8,400 398 △5
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 168 -
- 169 -
(款) 3 公債費
(項) 1 公債費 (単位:千円)
節
目
2 利子 103,395 0 103,395 0 0 △1,610 1,610 ○長期債償還利子 0
財源調整
計 350,833 0 350,833 0 0 △1,610 1,610
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般 職
(1) 総 括
※ ( )内は再任用職員に係るものである。
補 正 前 1,104 596 10 189
(千円) 比 較 △ 32 △ 34 △ 46
職 員 手 当 等 の 内 訳
補 正 後 1,072 562 10 143
区 分
4,100補 正 後 392 36 98
比 較 △ 20 △ 20
区 分 期末手当 勤勉手当退職手当負担金
児童手当 子ども手当 地域手当特地勤務
手当
管理職員特別勤務
手当
補 正 前 392 56 118 4,100
比 較( )
△101 △152 △253 △68 △321
扶養手当 住居手当初任給
調整手当通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
宿日直手当夜間勤務
手当休日勤務
手当
補 正 前( )
4,324 6,565 10,889 1,526 12,415 1
区 分
( )4,223 6,413 10,636 1,458 12,094
1
単身赴任手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
給 与 費備 考計 共 済 費 合 計職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等
(人)
[2] 給 与 費 明 細 書
(千円)
補 正 後
管理職手当
- 170 -
- 171 -
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
勤 勉 手 当 の 減 分 △34 〃
子 ど も 手 当 の 減 分 △46 異 動 等 に よ る 減 分
期 末 手 当 の 減 分 △32 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
通 勤 手 当 の 減 分 △20 〃
住 居 手 当 の 減 分 △20 異 動 等 に よ る 減 分
共 済 費 △68 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
備 考(千円) (千円)
区 分増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
説 明
給 料 △101 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
△152職 員 手 当 等
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額
補正前の額 5,528,425 5,593,392 303,000 247,438 5,648,954
公 共 下 水 道 事 業 補 正 額 △ 8,400 △ 8,400
補正後の額 5,528,425 5,593,392 294,600 247,438 5,640,554
区 分前 々 年 度 末
現 在 高
前 年 度 末
現 在 高
当 該 年 度 中 増 減 見 込
当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額
[3] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末
及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
- 172 -
・
- 173 -
議案第 5 号
平成22年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,県支出金及び繰入金を減額し,歳出については,農業集落排水管理費を減額する必要
がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 174 -
平成22年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の農業集落排水事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,510千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ258,798千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 175 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
3 県支出金 10,000 △2,000 8,000
1 県補助金 10,000 △2,000 8,000
4 繰入金 180,790 △1,510 179,280
1 他会計繰入金 180,790 △1,510 179,280
262,308 △3,510 258,798
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 50,375 △3,510 46,865
1 総務管理費 50,375 △3,510 46,865
3 公債費 211,933 0 211,933
1 公債費 211,933 0 211,933
262,308 △3,510 258,798
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 176 -
- 177 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
3 県支出金 10,000 △2,000 8,000
4 繰入金 180,790 △1,510 179,280
262,308 △3,510 258,798
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 50,375 △3,510 46,865 0 △2,000 0 △1,510 0
3 公債費 211,933 0 211,933 0 0 0 0 0
262,308 △3,510 258,798 0 △2,000 0 △1,510 0歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 178 -
- 179 -
2.歳入(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金 (単位:千円)
節
目
1 農業集落排水事業 10,000 △ 2,000 8,000 1 農業集落排水事業 △ 2,000 ○農業集落排水事業費補助金(低コスト型農業集落
費補助金 費補助金 排水施設更新支援事業補助金) △ 2,000
計 10,000 △ 2,000 8,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 4 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 180,790 △ 1,510 179,280 1 一般会計繰入金 △ 1,510 ○一般会計繰入金 △ 1,510
計 180,790 △ 1,510 179,280
補 正 額 計区 分 金 額
説 明補 正 前 の 額
- 180 -
- 181 -
3.歳出(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
1 一般管理 50,375 △3,510 46,865 △2,000 0 △1,510 0 11 需用費 △1,207 ○農業集落排水管理費 △3,510
費 12 役務費 △250 消耗品費 △250
13 委託料 △2,000 燃料費 △300
15 工事請負費 △53 印刷製本費 △57
光熱水費 △600
手数料 △250
委託料 △2,000
工事請負費 △53
計 50,375 △3,510 46,865 △2,000 0 △1,510 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 182 -
議案第 6 号
平成22年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,繰入金を増額するとともに,市債を減額し,歳出については,漁業集落排水施設整備
費を減額するほか,繰越明許費の設定及び地方債の変更をする必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 183 -
平成22年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の漁業集落排水事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ10,021千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ534,024千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により,翌年度に繰り越して使用する
ことができる経費は,「第2表 繰越明許費」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は,「第3表 地方債補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 184 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
4 繰入金 181,501 25,879 207,380
1 他会計繰入金 181,501 25,879 207,380
7 市債 153,600 △35,900 117,700
1 市債 153,600 △35,900 117,700
544,045 △10,021 534,024
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
2 事業費 480,193 △10,021 470,172
1 事業費 480,193 △10,021 470,172
544,045 △10,021 534,024
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 185 -
- 186 -
(単位:千円)
款 項 事 業 名 金 額
2 事業費 1 事業費 手 打 地 区 漁 業 集 落 排 水 施 設 整 備 事 業 309,797
第2表 繰 越 明 許 費
変 更
限度額(千円)起債の方 法
利 率 償 還 の 方 法 限度額(千円)起債の方 法
利 率償還の方 法
補正前に同 じ
補正前に同 じ
補正前に同 じ
第3表 地 方 債 補 正
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
漁 業 集 落 排 水 事 業 153,600証書借入又は証券発行
年 5.0%以内(ただし,利率見直し方式で借り入れる資金について,利率見直しを行った後においては,当該見直し後の利率)。。。。
融資先の条件による。ただし,市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し,又は低利債に借り換えることができる。。。。。。
117,700
- 187 -
- 188 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
4 繰入金 181,501 25,879 207,380
7 市債 153,600 △35,900 117,700
544,045 △10,021 534,024
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
2 事業費 480,193 △10,021 470,172 0 0 △35,900 25,879 0
544,045 △10,021 534,024 0 0 △35,900 25,879 0歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 189 -
- 190 -
2.歳入(款) 4 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 181,501 25,879 207,380 1 一般会計繰入金 25,879 ○一般会計繰入金 25,879
計 181,501 25,879 207,380
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 7 市債
(項) 1 市債 (単位:千円)
節
目
1 漁業集落排水事業 153,600 △ 35,900 117,700 1 漁業集落排水事業 △ 35,900 ○下水道事業債(下甑) △ 17,900
債 債 ○過疎対策事業債(下甑) △ 18,000
計 153,600 △ 35,900 117,700
補 正 額 計区 分 金 額
説 明補 正 前 の 額
- 191 -
- 192 -
3.歳出(款) 2 事業費
(項) 1 事業費 (単位:千円)
節
目
1 施設整備 480,193 △10,021 470,172 0 △35,900 25,879 0 2 給料 △100 ○漁業集落排水施設整備費
費 3 職員手当等 △118 △10,021
4 共済費 △67 給料 △100
9 旅費 △1,341 職員手当等 △118
12 役務費 △144 共済費 △67
14 使用料及び賃 △751 普通旅費 △1,341
借料 通信運搬費 △144
22 補償,補填及 △7,500 使用料及び賃借料 △751
び賠償金 補償金 △7,500
計 480,193 △10,021 470,172 0 △35,900 25,879 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
一 般 職
(1) 総 括
※ ( )内は再任用職員に係るものである。
管理職員特別勤務
手当
備 考
3,335 7,515 1,439 8,954
夜間勤務手当
休日勤務手当
管理職手当
1,100
(千円)合 計
(人) (千円) (千円) (千円)報 酬 給 料 職員手当等 計職 員 数
[2] 給 与 費 明 細 書
区 分給 与 費
(千円) (千円)共 済 費
補 正 後( )
4,180 1
補 正 前( )
4,280 3,453 7,733 1,506 9,239 1
比 較( )
△100 △118 △218 △67 △285
補 正 前 314 56 1,100
比 較 △ 20
区 分 期末手当 勤勉手当退職手当負担金
児童手当 子ども手当 地域手当単身赴任
手当特地勤務
手当
補 正 後 1,044 548 20 273
補 正 前 1,076 588 20 299
職 員 手 当 等 の 内 訳
区 分 扶養手当 住居手当初任給
調整手当通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
宿日直手当
補 正 後 314 36
(千円) 比 較 △ 32 △ 40 △ 26
- 193 -
- 194 -
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
勤 勉 手 当 の 減 分 △40 〃 △118
子 ど も 手 当 の 減 分 △26 異 動 等 に よ る 減 分
給 料
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳区 分 説 明 備 考
(千円) (千円)
△100 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
共 済 費 △67 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
住 居 手 当 の 減 分 △20 異 動 等 に よ る 減 分
職 員 手 当 等期 末 手 当 の 減 分 △32 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額
補正前の額 535,829 601,691 153,600 45,329 709,962
漁 業 集 落 排 水 事 業 補 正 額 △ 35,900 △ 35,900
補正後の額 535,829 601,691 117,700 45,329 674,062
区 分前 々 年 度 末
現 在 高
前 年 度 末
現 在 高
当 該 年 度 中 増 減 見 込
当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額
[3] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末
及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
- 195 -
・
- 196 -
議案第 7 号
平成22年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,繰入金を減額し,歳出については,浄化槽管理費を減額する必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 197 -
平成22年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の浄化槽事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ492千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ
れ14,018千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 198 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
4 繰入金 8,670 △492 8,178
1 他会計繰入金 8,670 △492 8,178
14,510 △492 14,018
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 10,458 △492 9,966
1 総務管理費 10,458 △492 9,966
14,510 △492 14,018
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 199 -
- 200 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
4 繰入金 8,670 △492 8,178
14,510 △492 14,018
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 10,458 △492 9,966 0 0 0 △492 0
14,510 △492 14,018 0 0 0 △492 0
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 201 -
- 202 -
2.歳入(款) 4 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 8,670 △ 492 8,178 1 一般会計繰入金 △ 492 ○一般会計繰入金 △ 492
計 8,670 △ 492 8,178
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
3.歳出(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
1 一般管理 10,458 △492 9,966 0 0 △492 0 11 需用費 △360 ○浄化槽管理費 △492
費 13 委託料 △132 修繕料 △360
委託料 △132
計 10,458 △492 9,966 0 0 △492 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 203 -
・
- 204 -
議案第 8 号
平成22年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,事業収入及び繰入金を減額し,歳出については,天辰第一地区土地区画整理事業費を
減額するほか,繰越明許費の変更をする必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 205 -
平成22年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ70,705千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ2,208,175千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の変更は,「第2表 繰越明許費補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 206 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 事業収入 100,000 △65,771 34,229
1 事業収入 100,000 △65,771 34,229
5 繰入金 1,765,837 △4,934 1,760,903
1 他会計繰入金 1,765,837 △4,934 1,760,903
2,278,880 △70,705 2,208,175
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 事業費 987,689 △70,705 916,984
1 事業費 987,689 △70,705 916,984
2,278,880 △70,705 2,208,175
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 207 -
- 208 -
変 更 (単位:千円)
第2表 繰 越 明 許 費 補 正
事 業 名 金 額 事 業 名 金 額
1 事業費 1 事業費天 辰 第 一 地 区土 地 区 画 整 理 事 業
120,000 補正前に同じ 480,691
款 項補 正 前 補 正 後
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
1 事業収入 100,000 △65,771 34,229
5 繰入金 1,765,837 △4,934 1,760,903
2,278,880 △70,705 2,208,175
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 209 -
- 210 -
(歳 出) (単位:千円)
款
1 事業費 987,689 △70,705 916,984 0 0 0 △70,705 0
2,278,880 △70,705 2,208,175 0 0 0 △70,705 0
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
2.歳入(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入 (単位:千円)
節
目
1 事業収入 100,000 △ 65,771 34,229 1 保留地処分収入 △ 65,771 ○保留地処分収入 △ 65,771
計 100,000 △ 65,771 34,229
区 分 金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 211 -
- 212 -
(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 1,765,837 △ 4,934 1,760,903 1 一般会計繰入金 △ 4,934 ○一般会計繰入金 △ 4,934
計 1,765,837 △ 4,934 1,760,903
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
3.歳出(款) 1 事業費
(項) 1 事業費 (単位:千円)
節
目
1 土地区画 987,689 △70,705 916,984 0 0 △70,705 0 2 給料 △397 ○天辰第一地区土地区画整理事業
整理事業 3 職員手当等 △3,797 費 △70,705
費 4 共済費 △340 給料 △397
9 旅費 △400 職員手当等 △3,797
13 委託料 △16,019 共済費 △340
15 工事請負費 49,420 普通旅費 △400
22 補償,補填及 △99,172 委託料 △16,019
び賠償金 工事請負費 49,420
補償金 △99,172
計 987,689 △70,705 916,984 0 0 △70,705 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 213 -
- 214 -
2 一 般 職
(1) 総 括
※ ( )内は再任用職員に係るものである。
△ 19
90 1,581
勤勉手当退職手当負担金
比 較 △ 60 △ 152
補 正 後 9,230 4,809 1,430
職 員 手 当 等 の 内 訳
区 分 扶養手当 住居手当初任給
調整手当通勤手当
補 正 後 2,215 1,194 503
2,275 1,346 563補 正 前
区 分 期末手当
90
補 正 前 9,379 4,915
特地勤務手当
管理職員特別勤務
手当
△ 60
6,000
単身赴任手当
備 考
12,692 72,738
合 計(千円)
△4,534 △340
77,272
宿日直手当 管理職手当
368
387
休日勤務手当
夜間勤務手当
13,032
( )9
( )9
( )
区 分 職 員 数(人)
給 与 費
補 正 後
補 正 前
比 較
報 酬(千円)
給 料 職員手当等 計 共 済 費(千円) (千円) (千円) (千円)
[2] 給 与 費 明 細 書
37,307 22,739 60,046
△397 △3,797 △4,194
37,704 26,536 64,240
児童手当
2,900
△ 3,100
特殊勤務手当
時間外勤務手当
子ども手当 地域手当
(千円) 比 較 △ 149 △ 106 △ 151
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
異 動 等 に よ る 減 分 △60
時 間 外 勤 務 手 当 の 減 分 △3,100 業 務 量 減 に よ る 減 分
勤 勉 手 当 の 減 分 △106 〃
△152
備 考説 明増 減 額
△151 異 動 等 に よ る 減 分
住 居 手 当 の 減 分
期 末 手 当 の 減 分
管 理 職 手 当 の 減 分
扶 養 手 当 の 減 分
通 勤 手 当 の 減 分
(千円)
給 料
区 分
△397
増 減 事 由 別 内 訳
給 与 改 定 等 に よ る 減 分
(千円)
〃
子 ど も 手 当 の 減 分
△19
〃
給 与 改 定 等 に よ る 減 分
〃 △149
共 済 費 △340 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
△60
△3,797職 員 手 当 等
- 215 -
・
- 216 -
議案第 9 号
平成22年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,繰入金を増額するとともに,事業収入を減額し,歳出については,川内駅周辺地区土
地区画整理事業費を減額するほか,繰越明許費の追加をする必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 217 -
平成22年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,582千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ379,092千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加は,「第2表 繰越明許費補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 218 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 事業収入 24,000 △18,441 5,559
1 事業収入 24,000 △18,441 5,559
3 繰入金 273,534 9,859 283,393
1 他会計繰入金 273,534 9,859 283,393
387,674 △8,582 379,092
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 事業費 205,744 △8,582 197,162
1 事業費 205,744 △8,582 197,162
387,674 △8,582 379,092
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 219 -
- 220 -
追 加 (単位:千円)
款 項 事 業 名 金 額
1 事業費 1 事業費 川 内 駅 周 辺 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 46,040
第2表 繰 越 明 許 費 補 正
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
1 事業収入 24,000 △18,441 5,559
3 繰入金 273,534 9,859 283,393
387,674 △8,582 379,092
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 221 -
- 222 -
(歳 出) (単位:千円)
款
1 事業費 205,744 △8,582 197,162 0 0 0 △8,582 0
387,674 △8,582 379,092 0 0 0 △8,582 0
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
2.歳入(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入 (単位:千円)
節
目
1 事業収入 24,000 △ 18,441 5,559 1 保留地処分収入 △ 18,441 ○保留地処分収入 △ 18,441
計 24,000 △ 18,441 5,559
区 分 金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 223 -
- 224 -
(款) 3 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 273,534 9,859 283,393 1 一般会計繰入金 9,859 ○一般会計繰入金 9,859
計 273,534 9,859 283,393
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
3.歳出(款) 1 事業費
(項) 1 事業費 (単位:千円)
節
目
1 土地区画 205,744 △8,582 197,162 0 0 △8,582 0 1 報酬 △60 ○川内駅周辺地区土地区画整理事
整理事業 2 給料 △204 業費 △8,582
費 3 職員手当等 △775 委員等報酬 △60
4 共済費 △145 給料 △204
9 旅費 △260 職員手当等 △775
15 工事請負費 △7,138 共済費 △145
普通旅費 △260
工事請負費 △7,138
計 205,744 △8,582 197,162 0 0 △8,582 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 225 -
- 226 -
1 特 別 職
計 △ 60 △ 60 △ 60
△ 60
議 員
146計 13 146
比 較
長 等
146
その他 △ 60
その他 13 146 146 146
長 等
(千円)
備 考
計 13 86
議 員
86 86
議 員
職員数
86
期 末手 当
(千円) (千円) (千円) (月分)
共 済 費計
年間支給率
(千円)
特 別 職通 勤 手
当退職手当
(千円)
合 計
(千円) (千円)
86
区 分
給 与 費
(人)
△ 60
補正前
[2] 給 与 費 明 細 書
報 酬 給 料
補正後
長 等
その他 13 86
2 一 般 職
(1) 総 括
※ ( )内は再任用職員に係るものである。
△ 550
(千円) 比 較 △ 64 △ 95 △ 26
管理職員特別勤務
手当
403
30 429
単身赴任手当
地域手当
補 正 後 410 148
補 正 前 410
比 較 △ 20
1,252
時間外勤務手当
宿日直手当夜間勤務
手当
3( )
△204 △775
19,364 4,117 23,481
△979 △145
扶養手当 住居手当初任給
調整手当通勤手当
特殊勤務手当
職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等 計 共 済 費(人) (千円)(千円) (千円)
( )11,889 7,475
補 正 後( )
11,685 6,700
区 分
比 較
区 分 期末手当 勤勉手当退職手当負担金
職 員 手 当 等 の 内 訳
区 分
1,564補 正 前 2,899
補 正 後 2,835 1,469
3
補 正 前
173
30
給 与 費
(千円) (千円) (千円)
18,385
168
△ 20
153
特地勤務手当
1,802
児童手当 子ども手当
合 計
3,972 22,357
休日勤務手当
△1,124
管理職手当
備 考
- 227 -
- 228 -
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
〃
給 与 改 定 等 に よ る 減 分
子 ど も 手 当 の 減 分 △26 異 動 等 に よ る 減 分
△775
〃
(千円) (千円)
通 勤 手 当 の 減 分
勤 勉 手 当 の 減 分
時 間 外 勤 務 手 当 の 減 分
△20
△20住 居 手 当 の 減 分 異 動 等 に よ る 減 分
備 考説 明
給 料 △204 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳区 分
職 員 手 当 等
共 済 費 △145 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
△550 業 務 量 減 に よ る 減 分
△95
期 末 手 当 の 減 分 △64
- 229 -
議案第10号
平成22年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,繰入金を減額し,歳出については,入来温泉場地区土地区画整理事業費を減額するほ
か,繰越明許費の変更をする必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 230 -
平成22年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ862千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ
れ828,983千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の変更は,「第2表 繰越明許費補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 231 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
4 繰入金 280,019 △862 279,157
1 他会計繰入金 280,019 △862 279,157
829,845 △862 828,983
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 事業費 782,309 △862 781,447
1 事業費 782,309 △862 781,447
829,845 △862 828,983
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 232 -
- 233 -
変 更 (単位:千円)
第2表 繰 越 明 許 費 補 正
事 業 名 金 額 事 業 名 金 額
1 事業費 1 事業費入 来 温 泉 場 地 区土 地 区 画 整 理 事 業
101,000 補正前に同じ 297,710
款 項補 正 前 補 正 後
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
4 繰入金 280,019 △862 279,157
829,845 △862 828,983
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 234 -
- 235 -
(歳 出) (単位:千円)
款
1 事業費 782,309 △862 781,447 0 0 0 △862 0
829,845 △862 828,983 0 0 0 △862 0
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
2.歳入(款) 4 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 280,019 △ 862 279,157 1 一般会計繰入金 △ 862 ○一般会計繰入金 △ 862
一般会計繰入金 △ 804
一般会計繰入金
一般会計繰入金 △ 58
計 280,019 △ 862 279,157
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 236 -
- 237 -
3.歳出(款) 1 事業費
(項) 1 事業費 (単位:千円)
節
目
1 土地区画 782,309 △862 781,447 0 0 △862 0 1 報酬 △70 ○入来温泉場地区土地区画整理事
整理事業 2 給料 △105 業費 △862
費 3 職員手当等 △500 委員等報酬 △70
4 共済費 △129 給料 △105
8 報償費 △58 職員手当等 △500
共済費 △129
報償費 △58
計 782,309 △862 781,447 0 0 △862 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 特 別 職
2,071
274 2,345
2,415
△ 70
区 分
給 与 費
(人) (千円) (千円) (千円) (月分)
職員数報 酬 給 料
期 末手 当
特 別 職通勤手当
退職手当 計年間支給率
[2] 給 与 費 明 細 書
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
備 考共 済 費 合 計
計 16 2,071 2,071
その他 16 2,071
その他 16 2,141
274 2,345
長 等
補正後
長 等
議 員
議 員
2,141 274 2,415
2,141 274計 16 2,141
補正前
議 員比 較
長 等
計 △ 70 △ 70△ 70
その他 △ 70 △ 70
- 238 -
- 239 -
2 一 般 職
(1) 総 括
※ ( )内は再任用職員に係るものである。
管理職手当
368
407
△ 39
給 与 費
(千円)備 考区 分 職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等 計 共 済 費 合 計
(人) (千円)(千円) (千円) (千円) (千円)
5
補 正 前( )
20,791 13,850 34,641 7,167
補 正 後( )
20,686 13,350 34,036 7,038 41,074
通勤手当特殊勤務
手当
41,808 5
比 較( )
△105 △500
職 員 手 当 等 の 内 訳
区 分 扶養手当 住居手当初任給
調整手当時間外勤務
手当宿日直手当
夜間勤務手当
休日勤務手当
△734 △605 △129
補 正 前 1,232 1,262 451 1,500
451 1,107補 正 後 1,232 1,262
区 分 期末手当 勤勉手当退職手当負担金
児童手当 子ども手当 地域手当単身赴任
手当特地勤務
手当
管理職員特別勤務
手当
比 較 △ 393
補 正 前 5,181 2,638 80 1,099
補 正 後 5,131 2,620 80 1,099
(千円) 比 較 △ 50 △ 18
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
期 末 手 当 の 減 分 △50 〃
管 理 職 手 当 の 減 分 △39 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
勤 勉 手 当 の 減 分 △18 〃
時 間 外 勤 務 手 当 の 減 分 △393 業 務 量 減 に よ る 減 分
備 考
△129 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
説 明(千円) (千円)
給 料 △105 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
区 分増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
職 員 手 当 等 △500
共 済 費
- 240 -
・
- 241 -
議案第11号
平成22年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,国庫支出金,県支出金,繰入金等を増額するとともに,共同事業交付金を減額し,歳
出については,出産育児一時金,高額医療費共同事業医療費拠出金,保険財政共同安定化事業拠出金等を
増額するとともに,連合会負担金,一般被保険者療養給付費,疾病予防費等を減額する必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 242 -
平成22年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の国民健康保険事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ53,531千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ12,021,443千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 243 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
3 国庫支出金 3,452,582 4,193 3,456,775
1 国庫負担金 2,269,381 4,122 2,273,503
2 国庫補助金 1,183,201 71 1,183,272
6 県支出金 419,585 4,122 423,707
1 県負担金 419,585 4,122 423,707
7 共同事業交付金 1,593,816 △117,649 1,476,167
1 共同事業交付金 1,593,816 △117,649 1,476,167
9 繰入金 884,177 54,120 938,297
1 他会計繰入金 884,177 54,120 938,297
11 諸収入 18,748 1,683 20,431
3 雑入 17,907 1,683 19,590
12,074,974 △53,531 12,021,443
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 19,312 △5,770 13,542
1 総務管理費 19,312 △5,770 13,542
2 保険給付費 8,533,122 △83,704 8,449,418
1 療養諸費 7,536,034 △96,311 7,439,723
5 出産育児諸費 42,021 12,607 54,628
7 共同事業拠出金 1,604,821 40,161 1,644,982
1 共同事業拠出金 1,604,821 40,161 1,644,982
8 保健事業費 127,613 △7,450 120,163
1 特定健診保健指導事業費 67,871 △1,400 66,471
2 保健事業費 58,523 △5,521 53,002
3 早期介入保健指導事業費 1,219 △529 690
11 諸支出金 260,356 3,232 263,588
1 償還金及び還付加算金 213,621 3,232 216,853
12,074,974 △53,531 12,021,443
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 244 -
- 245 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
3 国庫支出金 3,452,582 4,193 3,456,775
6 県支出金 419,585 4,122 423,707
7 共同事業交付金 1,593,816 △117,649 1,476,167
9 繰入金 884,177 54,120 938,297
11 諸収入 18,748 1,683 20,431
12,074,974 △53,531 12,021,443
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 19,312 △5,770 13,542 0 0 0 0 △5,770
2 保険給付費 8,533,122 △83,704 8,449,418 600 0 0 16,418 △100,722
7 共同事業拠出金 1,604,821 40,161 1,644,982 4,588 4,588 0 △79,947 110,932
8 保健事業費 127,613 △7,450 120,163 △995 △466 0 0 △5,989
11 諸支出金 260,356 3,232 263,588 0 0 0 0 3,232
12,074,974 △53,531 12,021,443 4,193 4,122 0 △63,529 1,683
地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金
- 246 -
- 247 -
2.歳入(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金 (単位:千円)
節
目
3 高額医療費共同事 60,024 4,588 64,612 1 現年度分 4,588 ○高額医療費共同事業負担金 4,588
業負担金
4 特定健康診査等負 14,063 △ 466 13,597 1 特定健康診査等負 △ 466 ○特定健康診査等負担金 △ 466
担金 担金
計 2,269,381 4,122 2,273,503
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金 (単位:千円)
節
目
2 財政調整交付金 1,181,201 △ 529 1,180,672 1 財政調整交付金 △ 529 ○特別調整交付金 △ 529
6 出産育児一時金補 2,000 600 2,600 1 出産育児一時金補 600 ○出産育児一時金補助金 600
助金 助金
計 1,183,201 71 1,183,272
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 248 -
- 249 -
(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金 (単位:千円)
節
目
1 高額医療費共同事 60,024 4,588 64,612 1 現年度分 4,588 ○高額医療費共同事業負担金 4,588
業負担金
3 特定健康診査等負 14,063 △ 466 13,597 1 特定健康診査等負 △ 466 ○特定健康診査等負担金 △ 466
担金 担金
計 419,585 4,122 423,707
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金 (単位:千円)
節
目
1 共同事業交付金 240,096 △ 37,702 202,394 1 共同事業交付金 △ 37,702 ○共同事業交付金 △ 37,702
2 保険財政共同安定 1,353,720 △ 79,947 1,273,773 1 保険財政共同安定 △ 79,947 ○保険財政共同安定化事業交付金 △ 79,947
化事業交付金 化事業交付金
計 1,593,816 △ 117,649 1,476,167
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 250 -
- 251 -
(款) 9 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 884,177 54,120 938,297 2 保険基盤安定繰入 46,120 ○保険基盤安定繰入金 46,120
金
4 出産育児一時金等 8,000 ○助産費給付費繰入金 8,000
繰入金
計 884,177 54,120 938,297
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款)11 諸収入
(項) 3 雑入 (単位:千円)
節
目
6 雑入 355 1,683 2,038 1 雑入 1,683 ○健康づくり栄養教室出席者負担金 1,683
計 17,907 1,683 19,590
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 252 -
- 253 -
3.歳出(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
1 一般管理 3,157 △140 3,017 0 0 0 △140 13 委託料 △140 ○一般管理費 △140
費 委託料
2 連合会負 16,155 △5,630 10,525 0 0 0 △5,630 19 負担金補助及 △5,630 ○連合会負担金 △5,630
担金 び交付金 国保連合会システム改修分担金
計 19,312 △5,770 13,542 0 0 0 △5,770
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費 (単位:千円)
節
目
1 一般被保 7,070,200 △96,311 6,973,889 0 0 46,120 △142,431 19 負担金補助及 △96,311 ○一般被保険者療養給付費
険者療養 び交付金 △96,311
給付費 一般被保険者療養給付費負担金
計 7,536,034 △96,311 7,439,723 0 0 46,120 △142,431
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 254 -
- 255 -
(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費 (単位:千円)
節
目
1 一般被保 891,381 0 891,381 0 0 △37,702 37,702 ○一般被保険者高額療養費 0
険者高額 財源調整
療養費
計 950,347 0 950,347 0 0 △37,702 37,702
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 2 保険給付費
(項) 5 出産育児諸費 (単位:千円)
節
目
1 出産育児 42,000 12,600 54,600 600 0 8,000 4,000 19 負担金補助及 12,600 ○出産育児一時金 12,600
一時金 び交付金 出産一時育児金給付金
2 出産育児 21 7 28 0 0 0 7 12 役務費 7 ○出産育児一時金支払手数料 7
一時金支 手数料
払手数料
計 42,021 12,607 54,628 600 0 8,000 4,007
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 256 -
- 257 -
(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金 (単位:千円)
節
目
1 高額医療 240,096 18,353 258,449 9,176 0 0 9,177 19 負担金補助及 18,353 ○高額医療費共同事業医療費拠出
費共同事 び交付金 金 18,353
業医療費 高額医療費共同事業医療費拠出
拠出金 金
3 保険財政 1,364,725 21,808 1,386,533 0 0 △79,947 101,755 19 負担金補助及 21,808 ○保険財政共同安定化事業拠出金
共同安定 び交付金 21,808
化事業拠 保険財政共同安定化事業拠出金
出金
計 1,604,821 40,161 1,644,982 9,176 0 △79,947 110,932
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健診保健指導事業費 (単位:千円)
節
目
1 特定健診 67,871 △1,400 66,471 △932 0 0 △468 8 報償費 △1,000 ○特定健診保健指導事業費
保健指導 9 旅費 △100 △1,400
事業費 12 役務費 △300 報償費 △1,000
普通旅費 △100
通信運搬費 △300
計 67,871 △1,400 66,471 △932 0 0 △468
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 258 -
- 259 -
(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費 (単位:千円)
節
目
1 疾病予防 33,719 △5,521 28,198 0 0 0 △5,521 8 報償費 △156 ○疾病予防費 △5,521
費 9 旅費 △155 報償費 △156
11 需用費 △20 普通旅費 △155
13 委託料 △2,300 消耗品費 △20
19 負担金補助及 △2,890 委託料 △2,300
び交付金 人間ドック補助金 △2,736
温泉保養補助金 △154
計 58,523 △5,521 53,002 0 0 0 △5,521
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 8 保健事業費
(項) 3 早期介入保健指導事業費 (単位:千円)
節
目
1 早期介入 1,219 △529 690 △529 0 0 0 8 報償費 △430 ○早期介入保健指導事業費 △529
保健指導 9 旅費 △99 報償費 △430
事業費 普通旅費 △99
計 1,219 △529 690 △529 0 0 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 260 -
- 261 -
(款) 11 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金 (単位:千円)
節
目
1 一般被保 5,300 2,788 8,088 0 0 0 2,788 23 償還金利子及 2,788 ○一般被保険者保険税還付金
険者保険 び割引料 2,788
税還付金 一般被保険者保険税還付金
2 退職被保 500 444 944 0 0 0 444 23 償還金利子及 444 ○退職被保険者等保険税還付金
険者等保 び割引料 444
険税還付 退職被保険者保険税還付金
金
計 213,621 3,232 216,853 0 0 0 3,232
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 262 -
議案第12号
平成22年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,診療収入,使用料及び手数料,繰入金等を減額し,歳出については,一般管理費,医
療用消耗器材費,医薬品衛生材料費等を減額する必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 263 -
平成22年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ89,808千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ805,035千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 264 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 診療収入 552,793 △48,297 504,496
1 入院収入 62,866 △7,585 55,281
2 外来収入 473,539 △40,312 433,227
3 その他収入 16,388 △400 15,988
2 使用料及び手数料 2,892 △127 2,765
1 使用料 637 △33 604
2 手数料 2,255 △94 2,161
7 繰入金 328,736 △41,334 287,402
1 他会計繰入金 328,736 △41,334 287,402
9 諸収入 7,625 △50 7,575
2 雑入 7,625 △50 7,575
894,843 △89,808 805,035
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 529,268 △56,844 472,424
1 総務管理費 529,268 △56,844 472,424
2 医業費 327,930 △32,964 294,966
1 医業費 322,908 △32,137 290,771
2 給食費 5,022 △827 4,195
894,843 △89,808 805,035
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 265 -
- 266 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
1 診療収入 552,793 △48,297 504,496
2 使用料及び手数料 2,892 △127 2,765
7 繰入金 328,736 △41,334 287,402
9 諸収入 7,625 △50 7,575
894,843 △89,808 805,035
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 529,268 △56,844 472,424 0 0 0 △56,844 0
2 医業費 327,930 △32,964 294,966 0 0 0 △32,964 0
894,843 △89,808 805,035 0 0 0 △89,808 0
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
- 267 -
- 268 -
2.歳入(款) 1 診療収入
(項) 1 入院収入 (単位:千円)
節
目
1 国民健康保険診療 6,780 △ 300 6,480 1 現年度分 △ 300 ○上甑診療所分 △ 300
報酬
2 社会保険診療報酬 1,860 △ 60 1,800 1 現年度分 △ 60 ○上甑診療所分 △ 60
4 その他診療報酬 4,782 △ 2,036 2,746 1 現年度分 △ 2,036 ○上甑診療所分 △66
○下甑手打診療所分 △ 1,970
5 一部負担金 5,533 △ 300 5,233 1 現年度分 △ 300 ○上甑診療所分 △ 300
6 標準負担額 2,506 △ 201 2,305 1 現年度分 △ 201 ○上甑診療所分 △ 201
7 介護報酬 12 △ 12 0 1 現年度分 △ 12 ○上甑診療所分 △ 12
8 後期高齢者診療報 41,393 △ 4,676 36,717 1 現年度分 △ 4,676 ○上甑診療所分 △ 3,293
酬 ○下甑手打診療所分 △ 1,383
計 62,866 △ 7,585 55,281
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款) 1 診療収入
(項) 2 外来収入 (単位:千円)
節
目
1 国民健康保険診療 91,916 △ 3,469 88,447 1 現年度分 △ 3,469 ○上甑診療所分 △ 3,460
報酬 ○下甑歯科診療所分 △ 9
2 社会保険診療報酬 48,433 △ 4,868 43,565 1 現年度分 △ 4,868 ○上甑診療所分 △ 2,959
○下甑手打診療所分 △ 1,845
○下甑長浜診療所分 △ 64
4 その他診療報酬 18,241 △ 1,920 16,321 1 現年度分 △ 1,920 ○上甑診療所分(事前調定分) △ 100
○鹿島診療所分(事前調定分) △ 1,757
○下甑歯科診療所分(事前調定分) △ 63
5 一部負担金 69,176 △ 3,077 66,099 1 現年度分 △ 3,077 ○上甑診療所分 △ 2,200
○鹿島診療所分 △ 877
7 介護報酬 300 △ 114 186 1 現年度分 △ 114 ○上甑診療所介護報酬 △ 114
8 後期高齢者診療報 245,473 △ 26,864 218,609 1 現年度分 △ 26,864 ○里診療所分 △ 2,731
酬 ○上甑診療所分 △ 11,814
○鹿島診療所分 △ 9,631
○下甑手打診療所分 △ 2,047
○下甑長浜診療所分 △ 641
計 473,539 △ 40,312 433,227
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 269 -
- 270 -
(款) 1 診療収入
(項) 3 その他収入 (単位:千円)
節
目
1 諸検査等収入 16,388 △ 400 15,988 1 現年度分 △ 400 ○上甑診療所分(事前調定分) △ 400
計 16,388 △ 400 15,988
区 分 金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料 (単位:千円)
節
目
1 施設使用料 637 △ 33 604 1 施設使用料 △ 33 ○上甑診療所分(事後調定分) △ 33
計 637 △ 33 604
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 271 -
- 272 -
(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料 (単位:千円)
節
目
1 診断手数料 2,255 △ 94 2,161 1 診断手数料 △ 94 ○上甑診療所分(事前調定分) △ 94
計 2,255 △ 94 2,161
補 正 額 計区 分 金 額
説 明補 正 前 の 額
(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 291,097 △ 41,334 249,763 1 一般会計繰入金 △ 41,334 ○一般会計繰入金 △ 41,334
計 328,736 △ 41,334 287,402
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 273 -
- 274 -
(款) 9 諸収入
(項) 2 雑入 (単位:千円)
節
目
2 雑入 7,625 △ 50 7,575 1 雑入 △ 50 ○上甑診療所分(事後調定分) △ 50
計 7,625 △ 50 7,575
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
3.歳出(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
1 一般管理 523,013 △55,369 467,644 0 0 △55,369 0 1 報酬 △17,540 ○一般管理費 △55,369
費 2 給料 △3,496 委員等報酬 △17,540
3 職員手当等 △16,411 給料 △3,496
4 共済費 △3,844 職員手当等 △16,411
7 賃金 △5,400 共済費 △3,844
8 報償費 △1,436 一般賃金 △5,400
9 旅費 △224 報償費 △1,436
11 需用費 △1,053 普通旅費 △224
12 役務費 △573 消耗品費 △182
13 委託料 △2,633 燃料費 △154
14 使用料及び賃 △192 食糧費 △40
借料 印刷製本費 △40
18 備品購入費 △225 光熱水費 △637
19 負担金補助及 △2,327 通信運搬費 △490
び交付金 自動車損害保険料 △83
27 公課費 △15 委託料 △2,633
使用料及び賃借料 △192
備品購入費 △225
派遣医師等負担金 △2,327
公課費 △15
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 275 -
- 276 -
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
2 研究研修 6,255 △1,475 4,780 0 0 △1,475 0 9 旅費 △621 ○医師研究研修事業費 △1,475
費 11 需用費 △313 普通旅費 △621
12 役務費 △115 消耗品費 △147
14 使用料及び賃 △67 食糧費 △35
借料 印刷製本費 △10
18 備品購入費 △90 光熱水費 △121
19 負担金補助及 △269 通信運搬費 △115
び交付金 使用料及び賃借料 △67
備品購入費 △90
薩摩郡医師会等負担金 △269
計 529,268 △56,844 472,424 0 0 △56,844 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(款) 2 医業費
(項) 1 医業費 (単位:千円)
節
目
1 医療用機 32,311 △3,368 28,943 0 0 △3,368 0 12 役務費 △40 ○医療用機械器具費 △3,368
械器具費 13 委託料 △66 手数料 △40
14 使用料及び賃 △2,705 委託料 △66
借料 使用料及び賃借料 △2,705
18 備品購入費 △557 備品購入費 △557
2 医療用消 37,253 △6,117 31,136 0 0 △6,117 0 11 需用費 △1,742 ○医療用消耗器材費 △6,117
耗器材費 12 役務費 △8 消耗品費 △1,742
13 委託料 △4,109 通信運搬費 △3
14 使用料及び賃 △258 手数料 △5
借料 委託料 △4,109
使用料及び賃借料 △258
3 医薬品衛 253,344 △22,652 230,692 0 0 △22,652 0 11 需用費 △22,652 ○医薬品衛生材料費 △22,652
生材料費 医薬材料費
計 322,908 △32,137 290,771 0 0 △32,137 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 277 -
- 278 -
(款) 2 医業費
(項) 2 給食費 (単位:千円)
節
目
1 給食総務 272 △77 195 0 0 △77 0 11 需用費 △50 ○入院給食一般管理費 △77
費 12 役務費 △27 消耗品費 △50
通信運搬費 △1
手数料 △26
2 給食用材 4,750 △750 4,000 0 0 △750 0 11 需用費 △750 ○入院給食材料購入費 △750
料費 賄材料費
計 5,022 △827 4,195 0 0 △827 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 特 別 職
[2] 給 与 費 明 細 書
区 分
給 与 費
共 済 費
補正後
長 等
合 計備 考
職員数報 酬 給 料
期 末手 当
特 別 職通勤手当
退職手当 計年間支給率
(人) (千円) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
議 員
5,693 45,065
計 20 39,372 39,372 5,693 45,065
その他 20 39,372 39,372
補正前
長 等
その他 31 56,912
議 員
56,912 8,185 65,097
計 31 56,912 56,912 8,185 65,097
議 員
長 等
△ 17,540 △ 2,492 △ 20,032
計 △ 11 △ 17,540 △ 17,540 △ 2,492 △ 20,032
比 較その他 △ 11 △ 17,540
- 279 -
- 280 -
2 一 般 職
(1) 総 括
※ ( )内は再任用職員に係るものである。
管理職手当
2,016
2,163
△ 147
△ 91
244
264
△ 20
期末手当
△ 1,087
37,318
36,231
勤勉手当
18,820
19,320
夜間勤務手当
720
1,220
13,095
16,659
△ 500
宿日直手当
管理職員特別勤務
手当
退職手当負担金
地域手当
時間外勤務手当
4,801
特地勤務手当
305,070 46,097 258,973 152,846 106,127
20,270
30,460
休日勤務手当
4,801
特殊勤務手当
5,951 1,072
△ 10,190△ 3,564
70
70
単身赴任手当
△ 35△ 169
( )
33( )
( )
33
5,782
初任給調整手当
住居手当
1,037
扶養手当
補 正 後
補 正 前
補 正 後
区 分
比 較
補 正 前
通勤手当
1,208
1,316
△ 108
職 員 手 当 等 の 内 訳
(千円)
区 分
補 正 後
補 正 前
比 較
比 較
△ 500
子ども手当
1,924
1,833
児童手当
計(千円) (千円)
区 分(千円)
職 員 数(人)
給 料報 酬 備 考給 与 費
合 計(千円)
共 済 費(千円)
△3,496
47,406 278,880
△16,411 △19,907 △1,309 △21,216
326,286 122,538
(千円)職員手当等
156,342
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
△500 〃
期 末 手 当 の 減 分 △1,087 〃
特 殊 勤 務 手 当 の 減 分
給 与 改 定 等 に よ る 減 分
夜 間 勤 務 手 当 の 減 分 △500 〃
管 理 職 手 当 の 減 分
特 地 勤 務 手 当 の 減 分 △20 〃
△16,411
勤 勉 手 当 の 減 分
子 ど も 手 当 の 減 分 △91 異 動 等 に よ る 減 分
△147
△10,190 業 務 量 減 に よ る 減 分
△3,564 〃
住 居 手 当 の 減 分 △35
初 任 給 調 整 手 当 の 減 分
〃
通 勤 手 当 の 減 分
区 分
給 料 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
共 済 費 △1,309 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
△169
(千円)
異 動 等 に よ る 減 分
説 明 備 考
扶 養 手 当 の 減 分
△3,496
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
△108 〃
(千円)
職 員 手 当 等
- 281 -
・
- 282 -
議案第13号
平成22年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,保険料を増額するとともに,国庫支出金,支払基金交付金,繰入金等を減額し,歳出
については,特定入所者介護サービス費,介護予防福祉用具購入費,総合相談事業費等を増額するととも
に,地域密着型介護予防サービス給付費,介護予防住宅改修費,高額医療合算介護サービス費等を減額す
る必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 283 -
平成22年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の介護保険事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ35,055千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ9,666,876千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 284 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 保険料 1,263,393 769 1,264,162
1 介護保険料 1,263,393 769 1,264,162
4 国庫支出金 2,655,155 △9,574 2,645,581
1 国庫負担金 1,635,037 △5,898 1,629,139
2 国庫補助金 1,020,118 △3,676 1,016,442
5 支払基金交付金 2,816,047 △9,493 2,806,554
1 支払基金交付金 2,816,047 △9,493 2,806,554
6 県支出金 1,436,510 △3,656 1,432,854
1 県負担金 1,388,892 △3,200 1,385,692
3 県補助金 47,618 △456 47,162
7 財産収入 1,133 △766 367
1 財産運用収入 1,133 △766 367
9 繰入金 1,376,791 △12,229 1,364,562
1 他会計繰入金 1,215,649 △6,589 1,209,060
2 基金繰入金 161,142 △5,640 155,502
12 諸収入 363 △106 257
2 預金利子 26 △26 0
4 雑入 110 △80 30
9,701,931 △35,055 9,666,876
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 保険給付費 9,304,507 △28,003 9,276,504
1 介護サービス等諸費 7,979,190 △1,368 7,977,822
4 高額介護サービス等費 232,143 △780 231,363
5 特定入所者介護サービス等費 453,605 5,987 459,592
6 介護予防サービス等諸費 592,472 △22,655 569,817
7 高額医療合算介護サービス等費 35,439 △9,187 26,252
3 地域支援事業費 275,735 △6,285 269,450
1 介護予防事業費 89,544 △3,651 85,893
2 包括的支援事業費・任意事業費 186,191 △2,634 183,557
4 基金積立金 1,134 △767 367
1 基金積立金 1,134 △767 367
9,701,931 △35,055 9,666,876
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 285 -
- 286 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
1 保険料 1,263,393 769 1,264,162
4 国庫支出金 2,655,155 △9,574 2,645,581
5 支払基金交付金 2,816,047 △9,493 2,806,554
6 県支出金 1,436,510 △3,656 1,432,854
7 財産収入 1,133 △766 367
9 繰入金 1,376,791 △12,229 1,364,562
12 諸収入 363 △106 257
9,701,931 △35,055 9,666,876
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 保険給付費 9,304,507 △28,003 9,276,504 △8,661 △3,200 0 △17,537 1,395
3 地域支援事業費 275,735 △6,285 269,450 △913 △456 0 △4,185 △731
4 基金積立金 1,134 △767 367 0 0 0 △766 △1
9,701,931 △35,055 9,666,876 △9,574 △3,656 0 △22,488 663歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 287 -
- 288 -
2.歳入(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料 (単位:千円)
節
目
1 第一号被保険者保 1,263,393 769 1,264,162 1 特別徴収現年度分 △ 731 ○特別徴収現年度分 △ 731
険料
4 普通徴収滞納繰越 1,500 ○普通徴収滞納繰越分 1,500
分
計 1,263,393 769 1,264,162
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金 (単位:千円)
節
目
1 介護給付費負担金 1,635,037 △ 5,898 1,629,139 1 現年度分 △ 5,898 ○現年度分 △ 5,898
計 1,635,037 △ 5,898 1,629,139
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 289 -
- 290 -
(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金 (単位:千円)
節
目
1 調整交付金 924,881 △ 2,763 922,118 1 現年度分 △ 2,763 ○普通調整交付金 △ 2,763
4 地域支援事業交付 95,237 △ 913 94,324 1 現年度分(介護予 △ 913 ○現年度分(介護予防事業) △ 913
金 防事業)
計 1,020,118 △ 3,676 1,016,442
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金 (単位:千円)
節
目
1 介護給付費交付金 2,791,320 △ 8,398 2,782,922 1 現年度分 △ 8,398 ○現年度分 △ 8,398
2 地域支援事業支援 24,727 △ 1,095 23,632 1 現年度分 △ 1,095 ○現年度分 △ 1,095
交付金
計 2,816,047 △ 9,493 2,806,554
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 291 -
- 292 -
(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金 (単位:千円)
節
目
1 介護給付費負担金 1,388,892 △ 3,200 1,385,692 1 現年度分 △ 3,200 ○現年度分 △ 3,200
計 1,388,892 △ 3,200 1,385,692
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款) 6 県支出金
(項) 3 県補助金 (単位:千円)
節
目
1 地域支援事業交付 47,618 △ 456 47,162 1 現年度分(介護予 △ 456 ○現年度分(介護予防事業) △ 456
金 防事業)
計 47,618 △ 456 47,162
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 293 -
- 294 -
(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入 (単位:千円)
節
目
1 利子及び配当金 1,133 △ 766 367 1 利子及び配当金 △ 766 ○介護給付費準備基金利子収入 △ 792
○介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入
26
計 1,133 △ 766 367
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款) 9 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 1,215,649 △ 6,589 1,209,060 1 介護給付費繰入金 △ 3,499 ○現年度分 △ 3,499
4 地域支援事業繰入 △ 456 ○地域支援事業繰入金(介護予防事業) △ 456
金(介護予防事
業)
5 地域支援事業繰入 △ 2,634 ○地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事
金(包括的支援事 業:持出分) △ 2,634
業・任意事業)
計 1,215,649 △ 6,589 1,209,060
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 295 -
- 296 -
(款) 9 繰入金
(項) 2 基金繰入金 (単位:千円)
節
目
1 介護給付費準備基 140,984 △ 5,640 135,344 1 介護給付費準備基 △ 5,640 ○介護給付費準備基金繰入金 △ 5,640
金繰入金 金繰入金
計 161,142 △ 5,640 155,502
補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明区 分 金 額
(款)12 諸収入
(項) 2 預金利子 (単位:千円)
節
目
1 預金利子 26 △ 26 0 1 預金利子 △ 26 ○歳計金預金利子 △ 26
計 26 △ 26 0
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 297 -
- 298 -
(款)12 諸収入
(項) 4 雑入 (単位:千円)
節
目
1 第三者納付金 50 △ 40 10 1 第三者納付金 △ 40 ○第三者納付金 △ 40
2 介護給付費返納金 50 △ 40 10 1 介護給付費返納金 △ 40 ○介護給付費返納金 △ 40
計 110 △ 80 30
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
3.歳出(款) 1 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費 (単位:千円)
節
目
1 居宅介護 3,997,198 △1,368 3,995,830 △579 0 △809 20 19 負担金補助及 △1,368 ○居宅介護サービス給付費 0
サービス び交付金 財源調整
費 ○居宅介護福祉用具購入費
△1,368
居宅介護福祉用具購入費負担金
計 7,979,190 △1,368 7,977,822 △579 0 △809 20
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 299 -
- 300 -
(款) 1 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費 (単位:千円)
節
目
1 高額介護 230,943 0 230,943 0 0 △100 100 ○高額介護サービス費 0
サービス 財源調整
費
3 高額介護 1,200 △780 420 △329 0 △331 △120 19 負担金補助及 △780 ○高額介護予防サービス費 △780
予防サー び交付金 高額介護予防サービス費補助金
ビス費
計 232,143 △780 231,363 △329 0 △431 △20
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 1 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費 (単位:千円)
節
目
1 特定入所 452,735 6,392 459,127 2,706 0 3,424 262 19 負担金補助及 6,392 ○特定入所者介護サービス費
者介護サ び交付金 6,392
ービス費 特定入所者介護サービス費負担
金
5 特定入所 720 △405 315 △171 0 △172 △62 19 負担金補助及 △405 ○特定入所者介護予防サービス費
者介護予 び交付金 △405
防サービ 特定入所者介護予防サービス費
ス費 負担金
計 453,605 5,987 459,592 2,535 0 3,252 200
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 301 -
- 302 -
(款) 1 保険給付費
(項) 6 介護予防サービス等諸費 (単位:千円)
節
目
1 介護予防 592,472 △22,655 569,817 △9,596 0 △15,646 2,587 19 負担金補助及 △22,655 ○介護予防サービス給付費 0
サービス び交付金 財源調整
費 ○地域密着型介護予防サービス給
付費 △11,634
地域密着型介護予防サービス給
付費負担金
○介護予防福祉用具購入費 489
介護予防福祉用具購入費負担金
○介護予防住宅改修費 △11,510
介護予防住宅改修費負担金
計 592,472 △22,655 569,817 △9,596 0 △15,646 2,587
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 1 保険給付費
(項) 7 高額医療合算介護サービス等費 (単位:千円)
節
目
1 高額医療 34,439 △8,627 25,812 △3,654 0 △3,665 △1,308 19 負担金補助及 △8,627 ○高額医療合算介護サービス費
合算介護 び交付金 △8,627
サービス 高額医療合算介護サービス費補
費 助金
2 高額医療 1,000 △560 440 △238 0 △238 △84 19 負担金補助及 △560 ○高額医療合算介護予防サービス
合算介護 び交付金 費 △560
予防サー 高額医療合算介護予防サービス
ビス費 費補助金
計 35,439 △9,187 26,252 △3,892 0 △3,903 △1,392
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 303 -
- 304 -
(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費 (単位:千円)
節
目
1 介護予防 43,745 △539 43,206 △203 0 △230 △106 8 報償費 △539 ○介護予防特定高齢者施策事業費
特定高齢 △539
者施策事 報償費
業費
2 介護予防 45,799 △3,112 42,687 △1,166 0 △1,321 △625 4 共済費 18 ○介護予防一般高齢者施策事業費
一般高齢 8 報償費 △300 △3,112
者施策事 9 旅費 △600 共済費 18
業費 13 委託料 △1,730 報償費 △300
18 備品購入費 △500 普通旅費 △600
委託料 △1,730
備品購入費 △500
計 89,544 △3,651 85,893 △1,369 0 △1,551 △731
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費 (単位:千円)
節
目
1 介護予防 80,990 △1,063 79,927 △638 0 △212 △213 2 給料 △85 ○介護予防ケアマネジメント事業
ケアマネ 3 職員手当等 △628 費 △1,063
ジメント 4 共済費 △50 給料 △85
事業費 9 旅費 △300 職員手当等 △628
共済費 △50
普通旅費 △300
2 総合相談 69,266 1,277 70,543 767 0 256 254 13 委託料 1,277 ○総合相談事業費 1,277
事業費 委託料
3 権利擁護 427 △58 369 △34 0 △12 △12 8 報償費 △34 ○権利擁護事業費 △58
事業費 9 旅費 △17 報償費 △34
19 負担金補助及 △7 普通旅費 △17
び交付金 成年後見制度活用講座負担金
△7
4 包括的・ 11,411 △18 11,393 △11 0 △3 △4 4 共済費 △18 ○包括的・継続的ケアマネジメン
継続的ケ ト支援事業費 △18
アマネジ 共済費
メント支
援事業費
5 任意事業 23,597 △2,645 20,952 △12 0 △2,632 △1 13 委託料 △1,145 ○任意事業費 △2,645
費 20 扶助費 △1,500 委託料 △1,145
単独事業扶助費 △1,500
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 305 -
- 306 -
(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費 (単位:千円)
節
目
6 地域包括 160 △120 40 △72 0 △24 △24 8 報償費 △90 ○地域包括支援センター運営協議
支援セン 9 旅費 △30 会費 △120
ター運営 報償費 △90
協議会費 普通旅費 △30
7 包括的支 340 △7 333 0 0 △7 0 9 旅費 △7 ○包括的支援事業一般管理費 △7
援事業一 普通旅費
般管理費
計 186,191 △2,634 183,557 0 0 △2,634 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金 (単位:千円)
節
目
1 介護給付 1,134 △793 341 0 0 △792 △1 25 積立金 △793 ○介護給付費準備基金積立金
費準備基 △793
金積立金 介護給付費準備基金積立金
2 介護従事 0 26 26 0 0 26 0 25 積立金 26 ○介護従事者処遇改善臨時特例基
者処遇改 金積立金 26
善臨時特 介護従事者処遇改善臨時特例基
例基金積 金積立金
立金
計 1,134 △767 367 0 0 △766 △1
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 307 -
- 308 -
2 一 般 職
(1) 総 括
※ ( )内は再任用職員に係るものである。
[2] 給 与 費 明 細 書
地域手当子ども手当
80
区 分
補 正 前
比 較
扶養手当
1,195
1,195
夜間勤務手当
宿日直手当休日勤務
手当
△713 △50 △763
72,742 13,324 59,418
管理職手当
368
△85
通勤手当
1,070
1,070
住居手当
(人)
( ) △628
20,066
比 較
△ 81
9,458
9,377
期末手当 勤勉手当
4,899
4,921
区 分
補 正 後
職 員 手 当 等 の 内 訳
(千円)
補 正 後
補 正 前
13,374
比 較
区 分
補 正 後
補 正 前
( )
共 済 費(千円)
備 考合 計職員手当等(千円)
10( )
(千円)給 料職 員 数
39,352
39,437 60,131 20,694 73,505 10
△ 20
1,596
1,996
△ 400
特殊勤務手当
時間外勤務手当
計(千円) (千円)
給 与 費
(千円)報 酬
初任給調整手当
308
328
退職手当負担金
407
△ 39
児童手当管理職員特別勤務
手当
897
単身赴任手当
△ 20
296
276
特地勤務手当
△ 46
943
△ 22
80
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
子 ど も 手 当 の 減 分 △46 異 動 等 に よ る 減 分
単 身 赴 任 手 当 の 減 分 △20 〃
△400
増 減 事 由 別 内 訳備 考説 明
(千円)
給 与 改 定 等 に よ る 減 分 △39
業 務 量 減 に よ る 減 分
(千円)
増 減 額
期 末 手 当 の 減 分
△22 〃
区 分
△20 異 動 等 に よ る 減 分
△85 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
時 間 外 勤 務 手 当 の 減 分
共 済 費 △50 給 与 改 定 等 に よ る 減 分
通 勤 手 当 の 減 分
管 理 職 手 当 の 減 分
△628職 員 手 当 等
給 料
△81 〃
勤 勉 手 当 の 減 分
- 309 -
・
- 310 -
議案第14号
平成22年度薩摩川内市介護サービス事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市介護サービス事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,サービス収入を増額するとともに,繰入金を減額し,歳出については,一般会計繰出
金を計上するとともに,新予防給付事業費を増額する必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 311 -
平成22年度薩摩川内市介護サービス事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の介護サービス事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,681千円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ
ぞれ64,397千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 312 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 サービス収入 57,997 6,400 64,397
2 予防給付費収入 57,997 6,400 64,397
2 繰入金 2,719 △2,719 0
1 他会計繰入金 2,719 △2,719 0
60,716 3,681 64,397
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
2 事業費 60,716 2,171 62,887
3 新予防給付事業費 60,716 2,171 62,887
4 諸支出金 0 1,510 1,510
1 繰出金 0 1,510 1,510
60,716 3,681 64,397
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 313 -
- 314 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
1 サービス収入 57,997 6,400 64,397
2 繰入金 2,719 △2,719 0
60,716 3,681 64,397
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
2 事業費 60,716 2,171 62,887 0 0 0 2,171 0
4 諸支出金 0 1,510 1,510 0 0 0 0 1,510
60,716 3,681 64,397 0 0 0 2,171 1,510
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
- 315 -
- 316 -
2.歳入(款) 1 サービス収入
(項) 2 予防給付費収入 (単位:千円)
節
目
4 介護予防サービス 57,997 6,400 64,397 1 介護予防サービス 6,400 ○介護予防サービス計画費収入(地域包括支援セ
計画費収入 計画費収入 ンター) 6,400
計 57,997 6,400 64,397
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 2 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 2,719 △ 2,719 0 1 一般会計繰入金 △ 2,719 ○一般会計繰入金 △ 2,719
計 2,719 △ 2,719 0
区 分 金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 317 -
- 318 -
3.歳出(款) 2 事業費
(項) 3 新予防給付事業費 (単位:千円)
節
目
1 新予防給 60,716 2,171 62,887 0 0 2,171 0 1 報酬 △70 ○新予防給付事業費 2,171
付事業費 12 役務費 △3 委員等報酬 △70
13 委託料 2,244 手数料 △3
委託料 2,244
計 60,716 2,171 62,887 0 0 2,171 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(款) 4 諸支出金
(項) 1 繰出金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計 0 1,510 1,510 0 0 0 1,510 28 繰出金 1,510 ○一般会計繰出金 1,510
繰出金 一般会計繰出金
計 0 1,510 1,510 0 0 0 1,510
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 319 -
- 320 -
特 別 職
[2] 給 与 費 明 細 書
区 分
給 与 費
共 済 費
年間支給率
(人)
合 計備 考
職員数報 酬 給 料
期 末手 当
特 別 職通勤手当
退職手当 計
補正後
長 等
(千円) (千円) (千円) (月分)
計 9 21,530
(千円) (千円) (千円)(千円) (千円)
議 員
3,041 24,571その他 9 21,530 21,530
21,530 3,041 24,571
21,600
議 員
長 等
3,041 24,641
計 9 21,600
議 員
21,600 3,041 24,641
その他 9 21,600補正前
比 較
長 等
△ 70 △ 70その他 △ 70
△ 70 △ 70計 △ 70
- 321 -
議案第15号
平成22年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については,後期高齢者医療保険料及び諸収入を増額するとともに,使用料及び手数料及び繰入金
を減額し,歳出については,後期高齢者医療広域連合納付金及び保険料還付金を増額するとともに,一般
管理費を減額する必要がある。
これが本案提出の理由である。
・
- 322 -
平成22年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
平成22年度薩摩川内市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22,027千円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ1,010,490千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成23年 2 月21日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 323 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 後期高齢者医療保険料 625,301 24,977 650,278
1 後期高齢者医療保険料 625,301 24,977 650,278
2 使用料及び手数料 144 △22 122
1 手数料 144 △22 122
4 繰入金 358,925 △3,128 355,797
1 一般会計繰入金 358,925 △3,128 355,797
6 諸収入 1,010 200 1,210
2 償還金及び還付加算金 1,000 200 1,200
988,463 22,027 1,010,490
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 144 △22 122
2 徴収費 144 △22 122
2 後期高齢者医療広域連合納付金 987,319 21,849 1,009,168
1 後期高齢者医療広域連合納付金 987,319 21,849 1,009,168
4 諸支出金 1,000 200 1,200
1 償還金及び還付加算金 1,000 200 1,200
988,463 22,027 1,010,490
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 324 -
- 325 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
1 後期高齢者医療保険料 625,301 24,977 650,278
2 使用料及び手数料 144 △22 122
4 繰入金 358,925 △3,128 355,797
6 諸収入 1,010 200 1,210
988,463 22,027 1,010,490
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 144 △22 122 0 0 0 △22 0
2 後期高齢者医療 987,319 21,849 1,009,168 0 0 0 △3,128 24,977
広域連合納付金
4 諸支出金 1,000 200 1,200 0 0 0 200 0
988,463 22,027 1,010,490 0 0 0 △2,950 24,977
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
- 326 -
- 327 -
2.歳入(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料 (単位:千円)
節
目
1 特別徴収保険料 458,128 △ 6,683 451,445 1 現年度分 △ 6,683 ○現年度分 △ 6,683
2 普通徴収保険料 167,173 31,660 198,833 1 現年度分 31,660 ○現年度分 31,660
計 625,301 24,977 650,278
補 正 額 計区 分 金 額
説 明補 正 前 の 額
(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料 (単位:千円)
節
目
2 督促手数料 144 △ 22 122 1 督促手数料 △ 22 ○督促手数料 △ 22
計 144 △ 22 122
区 分 金 額補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明
- 328 -
- 329 -
(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金 (単位:千円)
節
目
2 保険基盤安定繰入 358,925 △ 3,128 355,797 1 保険基盤安定繰入 △ 3,128 ○保険基盤安定繰入金 △ 3,128
金 金
計 358,925 △ 3,128 355,797
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 6 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金 (単位:千円)
節
目
1 保険料還付金 1,000 200 1,200 1 保険料還付金 200 ○保険料還付金 200
計 1,000 200 1,200
説 明区 分 金 額
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 330 -
- 331 -
3.歳出(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費 (単位:千円)
節
目
1 徴収費 144 △22 122 0 0 △22 0 9 旅費 △22 ○一般管理費 △22
普通旅費
計 144 △22 122 0 0 △22 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位:千円)
節
目
1 後期高齢 987,319 21,849 1,009,168 0 0 △3,128 24,977 19 負担金補助及 21,849 ○後期高齢者医療広域連合納付金
者医療広 び交付金 21,849
域連合納 後期高齢者医療広域連合納付金
付金
計 987,319 21,849 1,009,168 0 0 △3,128 24,977
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 332 -
- 333 -
(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金 (単位:千円)
節
目
1 保険料還 1,000 200 1,200 0 0 200 0 23 償還金利子及 200 ○保険料還付金 200
付金 び割引料 後期高齢者医療保険料還付金
計 1,000 200 1,200 0 0 200 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
予算資料1
(単位:千円)
予 算 現 額 今 回 補 正 額 補 正 後 の 額
52,823,820 42,741 52,866,561
簡易水道事業 943,481 △ 39,043 904,438
温泉給湯事業 41,700 △ 374 41,326
公共下水道事業 873,060 △ 8,363 864,697
農業集落排水事業 262,308 △ 3,510 258,798
漁業集落排水事業 544,045 △ 10,021 534,024
浄化槽事業 14,510 △ 492 14,018
天辰第一地区土地区画整理事業 2,278,880 △ 70,705 2,208,175
川内駅周辺地区土地区画整理事業 387,674 △ 8,582 379,092
入来温泉場地区土地区画整理事業 829,845 △ 862 828,983
公共用地先行取得等事業 18,440 0 18,440
国民健康保険事業 12,074,974 △ 53,531 12,021,443
国民健康保険直営診療施設勘定 894,843 △ 89,808 805,035
老人保健医療事業 56,049 0 56,049
介護保険事業 9,701,931 △ 35,055 9,666,876
介護サービス事業 60,716 3,681 64,397
後期高齢者医療事業 988,463 22,027 1,010,490
小 計 29,970,919 △ 294,638 29,676,281
82,794,739 △ 251,897 82,542,842
各会計歳入歳出(第10回)補正予算額調
年 度 会 計 名
平 成 2 2 年 度 ( 歳 入 ・ 歳 出 )
一般会計
特 別 会 計
合 計
- 334 -
・
予算資料2
1 歳 入 (単位:千円,%)
総 額 構 成 比 総 額 構 成 比 総 額 構 成 比
市税 10,812,936 20.5 0 0.0 10,812,936 20.5
地方譲与税 654,600 1.2 0 0.0 654,600 1.2
利子割交付金 28,000 0.1 0 0.0 28,000 0.1
配当割交付金 1,900 0.0 0 0.0 1,900 0.0
株式等譲渡所得割交付金 1,000 0.0 0 0.0 1,000 0.0
地方消費税交付金 900,000 1.7 0 0.0 900,000 1.7
ゴルフ場利用税交付金 30,000 0.1 0 0.0 30,000 0.1
自動車取得税交付金 100,000 0.2 0 0.0 100,000 0.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金 13,500 0.0 4,256 10.0 17,756 0.0 国有提供施設等所在市町村助成交付金 4,256
地方特例交付金 176,387 0.3 0 0.0 176,387 0.3
地方交付税 17,567,618 33.3 0 0.0 17,567,618 33.2
交通安全対策特別交付金 17,000 0.0 0 0.0 17,000 0.0
計 30,302,941 57.4 4,256 10.0 30,307,197 57.3
651,147 1.2 △ 128,005 △ 299.5 523,142 1.0 農林水産施設災害復旧費分担金 △4,168老人福祉費負担金 1,135 児童福祉費負担金 △124,016
784,624 1.5 △ 12,814 △ 30.0 771,810 1.5 総務使用料 △1,125 商工使用料 △4,703 社会教育使用料 △1,850総務手数料 △1,796 消防手数料 △1,700
7,344,092 13.9 △ 140,958 △ 329.8 7,203,134 13.6
社会福祉費負担金 13,693 公共土木災害復旧費負担金 △249,251地域活性化交付金(住民生活に光をそそぐ交付金) 45,124児童福祉費補助金 14,949 道路橋梁費補助金 12,625住宅費補助金 △10,522 小学校費補助金 △36,292中学校費補助金 84,361
4,204,100 8.0 △ 60,919 △ 142.5 4,143,181 7.8
国民健康保険医療助成費負担金 35,174 社会福祉費補助金 △10,197児童福祉費補助金 △24,204 農業費補助金 △8,995林業費補助金 △31,474 水産業費補助金 30,912農林水産施設災害復旧費補助金 △14,261 労働諸費補助金 △11,714総務管理費委託金 △8,118 選挙費委託金 △7,247
216,423 0.4 38,949 91.1 255,372 0.5 土地建物貸付収入 5,211 利子及び配当金 △5,126土地建物売払収入 30,704 物品売払収入 5,960
9,491 0.0 2,341 5.5 11,832 0.0 総務費寄附金 1,170 農林水産業費寄附金 21商工費寄附金 1,000 教育費寄附金 150
1,491,360 2.8 △ 13,261 △ 31.0 1,478,099 2.8
鹿島村建設基金繰入金 △2,041東郷温泉総合施設整備基金繰入金 △2,230コミュニティ基金繰入金 △8,000介護サービス事業特別会計繰入金 1,510
1,408,144 2.7 0 0.0 1,408,144 2.7
522,298 1.0 238,152 557.2 760,450 1.4 預金利子 △2,900 林業受託事業収入 △1,095 雑入 242,147
5,889,200 11.1 115,000 269.0 6,004,200 11.4循環型社会形成推進施設事業債 △5,900 港湾整備事業債 △34,000消防防災施設整備事業債 △2,200 中学校建設事業債 298,200文化振興施設整備事業債 △2,600 現年公共災害復旧事業債 △138,500
52,823,820 100.0 42,741 100.0 52,866,561 100.0
繰越金
諸収入
市債
合 計
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
一
般
財
源
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
平成22年度 一般会計歳入歳出補正予算額調
区 分補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額
補 正 の 主 な も の
- 335 -
・
予算資料2つづき
2 歳 出(目的別) (単位:千円,%)
総 額 構成比 総 額 構成比 総 額 構成比
議会費 341,821 0.6 △ 8,767 △ 20.5 333,054 0.6 議会活動費 △2,963 議会管理費 △5,804
総務費 7,663,266 14.5 742,385 1,736.9 8,405,651 15.9
総務一般管理費 △41,231 広報管理費 △8,701 財産一般管理費 708,020地域活性化交付金事業費 50,828 地域情報化推進事業費 △6,194 情報管理費 △36,290契約検査事務費 △6,699 コミュニティセンター施設設備整備費 △7,700コミュニティ推進費 142,604 参議院議員選挙費 △5,099 基幹統計調査費 △8,419
目 民生費 12,004,405 22.7 △ 194,384 △ 454.8 11,810,021 22.3障害者(児)自立支援事業費 27,386 重度心身障害者医療費助成事業費 △19,860地域生活支援事業費 5,353 介護保険対策費 △13,581 特別養護老人ホーム管理費 △9,921児童福祉管理運営費 △48,328 児童扶養手当福祉費 △6,800 保育所運営費 △112,351
衛生費 8,331,225 15.8 △ 108,772 △ 254.5 8,222,453 15.6
保健衛生一般管理費 △44,049 国民健康保険対策費 53,711 後期高齢者医療対策費 △14,478終処分場管理費 △6,500 クリーンセンター管理費 △13,619
クリーンセンター施設設備整備費 △9,500 小型合併処理浄化槽整備補助事業費 △21,555汚泥再生処理センター施設設備費 △25,281 川内環境センター管理費 △9,583
労働費 264,211 0.5 △ 11,609 △ 27.2 252,602 0.5 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 △10,814
農林水産業費 2,919,919 5.5 △ 85,906 △ 201.0 2,834,013 5.4農業振興育成事業費 △19,501 畜産振興育成事業費 △17,863 林業振興育成費 △14,418治山事業費 △17,799 漁港県営事業負担金 △7,457 漁港施設整備事業費 △6,222漁業集落排水費 25,879
商工費 1,165,665 2.2 76,596 179.2 1,242,261 2.3 観光費 88,590 観光施設管理費 △8,748
的 土木費 6,009,916 11.4 △ 151,467 △ 354.4 5,858,449 11.1建築指導費 △11,720 特定離島道路整備事業費 △6,474 急傾斜地崩壊対策事業費 10,000港湾県営事業負担金 △20,821 都市計画総務費 △44,377 土地区画整理総務費 △12,794公共下水道費 △5,063 公営住宅ストック総合改善事業費 △6,500 危険住宅移転促進費 △23,518
消防費 2,272,672 4.3 △ 58,878 △ 137.7 2,213,794 4.2常備消防一般管理費 △13,617 非常備消防一般管理費 △6,040災害予防応急対策費 △32,012
教育費 4,475,704 8.5 288,417 674.8 4,764,121 9.0 事務局管理費 △15,994 教育育成費 △6,720 校舎建設事業費 △42,000中学校大規模改造事業費 394,448
災害復旧費 750,754 1.4 △ 444,874 △ 1,040.8 305,880 0.6現年公共農林水産施設災害復旧事業費 △110,537現年公共土木災害復旧事業費 △328,107 現年公共文教施設災害復旧事業費 △5,000
公債費 6,419,470 12.2 0 0.0 6,419,470 12.1
別 諸支出金 134,792 0.3 0 0.0 134,792 0.3
予備費 70,000 0.1 0 0.0 70,000 0.1
合 計 52,823,820 100.0 42,741 100.0 52,866,561 100.0
補 正 の 主 な も の区 分補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額
- 336 -
・
予算資料2つづき
3 歳 出(性質別) (単位:千円,%)
総 額 構成比 総 額 構成比 総 額 構成比
10,469,221 19.8 △ 133,975 △ 313.5 10,335,246 19.6 一般職員給 △126,620 委員等報酬 △7,291
6,069,388 11.5 △ 164,818 △ 385.6 5,904,570 11.2
総務一般管理費 △8,110 広報管理費 △8,668 地域活性化交付金事業費 38,282契約検査事務費 △6,699 特別養護老人ホーム管理費 △9,761 児童福祉管理運営費 6,900
終処分場管理費 △6,500 クリーンセンター管理費 △7,779 川内環境センター管理費 △8,911緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 △10,724 観光施設管理費 △6,381建築指導費 △8,900 土地区画整理総務費 △15,880
1,138,072 2.1 △ 14,204 △ 33.2 1,123,868 2.1 クリーンセンター管理費 △5,300 道路維持費 △4,265 河川施設管理費 △2,500
8,911,880 16.9 △ 110,665 △ 258.9 8,801,215 16.6障害者(児)自立支援事業費 27,386 重度心身障害者医療費助成事業費 △19,860地域生活支援事業費 5,983 児童福祉管理運営費 △5,000 児童扶養手当福祉費 △6,800保育所運営費 △112,351 子ども医療費助成費 5,000
4,064,160 7.7 △ 135,753 △ 317.6 3,928,407 7.4 ゴールド集落活性化事業費 △5,000 児童福祉管理運営費 △48,608後期高齢者医療対策費 △11,205 農業振興育成事業費 △19,131 観光費 △10,185
30,652,721 58.0 △ 559,415 △ 1,308.8 30,093,306 56.9
補助 5,489,862 10.4 229,000 535.8 5,718,862 10.8
地域活性化交付金事業費 11,646 コミュニティセンター施設設備整備費 △7,700小型合併処理浄化槽整備補助事業費 △21,474 汚泥再生処理センター施設整備費 △24,703林業振興育成費 △14,750 漁港施設整備事業費 △6,222 公営住宅ストック総合改善事業費 △6,500危険住宅移転促進費 △23,518 校舎建設事業費 △42,000 中学校大規模改造事業費 394,448
単独 2,179,851 4.1 △ 120,412 △ 281.7 2,059,439 3.9 情報管理費 △31,600 クリーンセンター施設設備整備費 △9,500 畜産振興育成事業費 △9,264治山事業費 △16,799 急傾斜地崩壊対策事業費 10,000 都市計画総務費 △42,000
負担金 259,817 0.5 △ 37,774 △ 88.4 222,043 0.4 漁港県営事業負担金 △7,457 港湾県営事業負担金 △20,821
小 計 7,929,530 15.0 70,814 165.7 8,000,344 15.1
補助 636,686 1.2 △ 443,644 △ 1,038.0 193,042 0.4 現年公共農林水産施設災害復旧事業費 △110,537 現年公共土木災害復旧事業費 △328,107現年公共文教施設災害復旧事業費 △5,000
単独 114,068 0.2 △ 1,230 △ 2.9 112,838 0.2 現年単独土木災害復旧事業費 △1,230
小 計 750,754 1.4 △ 444,874 △ 1,040.9 305,880 0.6
8,680,284 16.4 △ 374,060 △ 875.2 8,306,224 15.7
6,419,470 12.2 0 0.0 6,419,470 12.1
882,329 1.7 956,820 2,238.6 1,839,149 3.5 財政調整基金積立金 712,958 コミュニティ基金積立金 144,000 観光振興基金積立金 101,000
43,191 0.1 0 0.0 43,191 0.1
3,200 0.0 0 0.0 3,200 0.0
6,142,625 11.6 19,396 45.4 6,162,021 11.7介護保険事業特別会計繰出金 △6,589 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金 △41,334国民健康保険事業特別会計繰出金 54,120 漁業集落排水事業特別会計繰出金 25,879川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出金 9,859
7,071,345 13.4 976,216 2,284.0 8,047,561 15.3
52,823,820 100.0 42,741 100.0 52,866,561 100.0合 計
公債費
そ
の
他
積立金
出資金
貸付金
補 正 の 主 な も の
性
質
別
消
費
的
経
費
人件費
物件費
維持補修費
扶助費
補助費等
計
計
投
資
的
経
費
区 分補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額
繰出金
普
通
建
設
災
害
計
- 337 -