comune di brugherio · 2016-06-22 · comune di brugherio rendiconto della gestione anno 2015 -...

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COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale n. 72 del 21/4/2016 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - Elenco dei residui attivi e passivi - Prospetto calcolo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità - Allegati SIOPE - Prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio - Parametri gestionali con andamento triennale e certificazione ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario - Attestazioni dirigenziali circa i debiti fuori bilancio - Prospetto crediti e debiti con le società partecipate - Prospetto delle spese di rappresentanza - Relazione illustrativa della Giunta Comunale - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

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COMUNE DI BRUGHERIORENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

- Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996)

- Deliberazione delle Giunta Comunale n. 72 del 21/4/2016 relativa al riaccertamento

ordinario dei residui attivi e passivi

- Elenco dei residui attivi e passivi

- Prospetto calcolo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

- Allegati SIOPE

- Prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio

- Parametri gestionali con andamento triennale e certificazione ai fini dell’accertamento

della condizione di ente strutturalmente deficitario

- Attestazioni dirigenziali circa i debiti fuori bilancio

- Prospetto crediti e debiti con le società partecipate

- Prospetto delle spese di rappresentanza

- Relazione illustrativa della Giunta Comunale

- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

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COMUNE DI BRUGHERIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

CONTO DEL BILANCIO

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ENTRATE

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Pag.1CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

4.057.845,83Avanzo di amministrazione

di cui:

1.530.000,00Avanzo di Amministrazione

608.469,13FPV entrata per spese correnti

1.919.376,70FPV entrata per spese in conto capitale

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Pag.2CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1 01 Categoria 1^ - IMPOSTE

3.441,36 3.441,36 3.357,67

303.629,67 514.767,97 818.397,64 411.503,25

307.071,03 514.767,97 821.839,00

183,69

406.894,39

406.978,08

RS

CP

T

1010016 ICI annualità pregresse con sanzioni

2.460.252,29 133,02 2.460.385,31 -211.516,48

1.783.086,15 2.475.536,04 4.258.622,19 -31.877,81

4.243.338,44 2.475.669,06 6.719.007,50

ins22.671.901,79

4.290.500,00

6.962.401,79

RS

CP

T

1010018 Addizionale IRPEF

989,88 989,88 -10,12

989,88 989,88

3

1.000,00

1.000,00

RS

CP

T

1010020 Imposta comunale sul consumo di energia elettrica

253.728,38 37.891,67 291.620,05

354.300,61 5.699,39 360.000,00 -45.000,00

608.028,99 43.591,06 651.620,05

4291.620,05

405.000,00

696.620,05

RS

CP

T

1010022 Imposta sulla pubblicita' e diritti sulle pubblicheaffissioni

40.828,99 40.828,99 33.673,61

3.226.598,32 153.401,68 3.380.000,00

3.267.427,31 153.401,68 3.420.828,99

57.155,38

3.380.000,00

3.387.155,38

RS

CP

T

1010023 TASI

2.076,54 211,00 2.287,54 -27.606,35

2.353,00 2.353,00 -30.000,00

2.076,54 2.564,00 4.640,54

ins629.893,89

32.353,00

62.246,89

RS

CP

T

1010025 I.M.U. abitazione principale e pertinenze

138.482,77 138.482,77 -2.655,00

4.537.013,17 135.941,65 4.672.954,82 32.954,82

4.675.495,94 135.941,65 4.811.437,59

ins7141.137,77

4.640.000,00

4.781.137,77

RS

CP

T

1010026 I.M.U. fattispecie diversa da abitazione principale

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Pag.3CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

2.898.810,33 38.235,69 2.937.046,02 -204.746,55

10.205.617,80 3.287.699,73 13.493.317,53 337.570,14

13.104.428,13 3.325.935,42 16.430.363,55

ins3.141.792,57

13.155.747,39

16.297.539,96

RS

CP

T

Totale Categoria 1^ IMPOSTE

1 02 Categoria 2^ - TASSE

70.957,90 68.144,71 139.102,61

113.208,31 6.791,69 120.000,00 5.000,00

184.166,21 74.936,40 259.102,61

8139.102,61

115.000,00

254.102,61

RS

CP

T

1020035 Tassa occupazione spazi e Aree Pubbliche

-620,00

-1.500,00

ins9620,00

1.500,00

2.120,00

RS

CP

T

1020045 Tassa per l'ammissione a concorsi per posti di ruolo

55.349,76 398.473,58 453.823,34

55.349,76 398.473,58 453.823,34

10453.823,34

453.823,34

RS

CP

T

1020050 Tassa raccolta trasporto smaltimento rifiuti solidiurbani

5.914,35 33.173,83 39.088,18

5.914,35 33.173,83 39.088,18

1139.088,18

39.088,18

RS

CP

T

1020051 Addizionale erariale sulla tassa per lo smaltimentodei rifiuti

13.253,47 1.087,56 14.341,03 -40.125,52

31.228,21 68.651,79 99.880,00 19.880,00

44.481,68 69.739,35 114.221,03

ins1254.466,55

80.000,00

134.466,55

RS

CP

T

1020052 TARSU annualità pregresse con sanzioni

16.641,54 368.726,44 385.367,98

16.641,54 368.726,44 385.367,98

13385.367,98

385.367,98

RS

CP

T

1020057 TARES

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Pag.4CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

558.277,63 415.178,69 973.456,32

2.919.621,74 843.666,94 3.763.288,68 -16.711,32

3.477.899,37 1.258.845,63 4.736.745,00

14973.456,32

3.780.000,00

4.753.456,32

RS

CP

T

1020060 TARI

720.394,65 1.284.784,81 2.005.179,46 -40.745,52

3.064.058,26 919.110,42 3.983.168,68 6.668,68

3.784.452,91 2.203.895,23 5.988.348,14

ins2.045.924,98

3.976.500,00

6.022.424,98

RS

CP

T

Totale Categoria 2^ TASSE

1 03 Categoria 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

158.391,18 158.391,18 -2.661,66

1.286.497,96 110.280,59 1.396.778,55 53.559,04

1.444.889,14 110.280,59 1.555.169,73

ins15161.052,84

1.343.219,51

1.504.272,35

RS

CP

T

1030030 Fondo solidarietà comunale

158.391,18 158.391,18 -2.661,66

1.286.497,96 110.280,59 1.396.778,55 53.559,04

1.444.889,14 110.280,59 1.555.169,73

ins161.052,84

1.343.219,51

1.504.272,35

RS

CP

T

Totale Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

Riassunto Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

2.898.810,33 38.235,69 2.937.046,02 -204.746,55

10.205.617,80 3.287.699,73 13.493.317,53 337.570,14

13.104.428,13 3.325.935,42 16.430.363,55

ins3.141.792,57

13.155.747,39

16.297.539,96

RS

CP

T

1 01 Categoria 1^ IMPOSTE

720.394,65 1.284.784,81 2.005.179,46 -40.745,52

3.064.058,26 919.110,42 3.983.168,68 6.668,68

3.784.452,91 2.203.895,23 5.988.348,14

ins2.045.924,98

3.976.500,00

6.022.424,98

RS

CP

T

1 02 Categoria 2^ TASSE

158.391,18 158.391,18 -2.661,66

1.286.497,96 110.280,59 1.396.778,55 53.559,04

1.444.889,14 110.280,59 1.555.169,73

ins161.052,84

1.343.219,51

1.504.272,35

RS

CP

T

1 03 Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATETRIBUTARIE PROPRIE

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Pag.5CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

3.777.596,16 1.323.020,50 5.100.616,66 -248.153,73

14.556.174,02 4.317.090,74 18.873.264,76 397.797,86

18.333.770,18 5.640.111,24 23.973.881,42

ins5.348.770,39

18.475.466,90

23.824.237,29

RS

CP

T

Totale Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

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Pag.6CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE INRAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATEDALLA REGIO NE

2 01 Categoria 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLO STATO

8.307,99 10.000,00 18.307,99 3.307,99

1.045.581,84 1.045.581,84 55.856,39

1.053.889,83 10.000,00 1.063.889,83

1615.000,00

989.725,45

1.004.725,45

RS

CP

T

2010075 Trasferimenti correnti dello Stato

232.448,44 232.448,44

209.384,00 209.384,00 2.984,97

441.832,44 441.832,44

17232.448,44

206.399,03

438.847,47

RS

CP

T

2010091 Contributo statale Legge 328

8.307,99 242.448,44 250.756,43 3.307,99

1.045.581,84 209.384,00 1.254.965,84 58.841,36

1.053.889,83 451.832,44 1.505.722,27

247.448,44

1.196.124,48

1.443.572,92

RS

CP

T

Totale Categoria 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLO STATO

2 02 Categoria 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE

3.178,42 3.178,42

54.468,31 54.468,31

57.646,73 57.646,73

183.178,42

54.468,31

57.646,73

RS

CP

T

2020088 Fondi per contributi regionali canoni locazione

97.916,41 97.916,41

31.807,69 31.807,69 -2.268,58

129.724,10 129.724,10

1997.916,41

34.076,27

131.992,68

RS

CP

T

2020095 Contributo dalla Regione per asili nido

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Pag.7CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

15.300,00 15.300,00

-31.375,00

15.300,00 15.300,00

2015.300,00

31.375,00

46.675,00

RS

CP

T

2020102 Fondo autismo

196.289,00 92.500,00 288.789,00 -8.573,00

-85.000,00

196.289,00 92.500,00 288.789,00

ins21297.362,00

85.000,00

382.362,00

RS

CP

T

2020108 Rimborso regionale spese socio sanitarie

4.411,34 33.509,36 37.920,70

4.285,50 21.423,15 25.708,65 -22.505,35

8.696,84 54.932,51 63.629,35

2237.920,70

48.214,00

86.134,70

RS

CP

T

2020110 Contributi regionali vari

27.892,57 27.892,57

35.231,21 35.231,21 11.231,21

63.123,78 63.123,78

2327.892,57

24.000,00

51.892,57

RS

CP

T

2020120 Contributo della Regione per affidi - art. 96 L. R.1/86

109.617,10 109.617,10

94.433,49 94.433,49 12.372,40

204.050,59 204.050,59

24109.617,10

82.061,09

191.678,19

RS

CP

T

2020123 Contributo della Regione per assistenza domiciliareanziani ed educativa

7.156,50 7.156,50

159.982,38 9.747,15 169.729,53 -2.270,47

167.138,88 9.747,15 176.886,03

257.156,50

172.000,00

179.156,50

RS

CP

T

2020124 Contributo Regione CSE

3.371,00 3.371,00

5.847,18 5.847,18 3.047,18

9.218,18 9.218,18

263.371,00

2.800,00

6.171,00

RS

CP

T

2020850 contributi regionali per settore istruzione

211.035,26 380.106,44 591.141,70 -8.573,00

218.736,19 198.489,87 417.226,06 -116.768,61

429.771,45 578.596,31 1.008.367,76

ins599.714,70

533.994,67

1.133.709,37

RS

CP

T

Totale Categoria 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE

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Pag.8CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

2 05 Categoria 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

27

3.000,00

3.000,00

RS

CP

T

2050114 Contributi Camera di Commercio

1.500,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00

281.500,00

1.500,00

RS

CP

T

2050122 Contributi vari

303.947,03 559.494,27 863.441,30

270.000,00 270.000,00 -50.000,00

303.947,03 829.494,27 1.133.441,30

29863.441,30

320.000,00

1.183.441,30

RS

CP

T

2050132 Riversamento contributi

11.894,40 7.824,42 19.718,82

11.894,40 7.824,42 19.718,82

3019.718,82

19.718,82

RS

CP

T

2051133 Contributi provinciali

315.841,43 568.818,69 884.660,12

3.000,00 270.000,00 273.000,00 -50.000,00

318.841,43 838.818,69 1.157.660,12

884.660,12

323.000,00

1.207.660,12

RS

CP

T

Totale Categoria 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Riassunto Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONIDELEGATE DALLA REGIO NE

8.307,99 242.448,44 250.756,43 3.307,99

1.045.581,84 209.384,00 1.254.965,84 58.841,36

1.053.889,83 451.832,44 1.505.722,27

247.448,44

1.196.124,48

1.443.572,92

RS

CP

T

2 01 Categoria 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLO STATO

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Pag.9CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

211.035,26 380.106,44 591.141,70 -8.573,00

218.736,19 198.489,87 417.226,06 -116.768,61

429.771,45 578.596,31 1.008.367,76

ins599.714,70

533.994,67

1.133.709,37

RS

CP

T

2 02 Categoria 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE

315.841,43 568.818,69 884.660,12

3.000,00 270.000,00 273.000,00 -50.000,00

318.841,43 838.818,69 1.157.660,12

884.660,12

323.000,00

1.207.660,12

RS

CP

T

2 05 Categoria 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

535.184,68 1.191.373,57 1.726.558,25 -5.265,01

1.267.318,03 677.873,87 1.945.191,90 -107.927,25

1.802.502,71 1.869.247,44 3.671.750,15

ins1.731.823,26

2.053.119,15

3.784.942,41

RS

CP

T

Totale Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE INRAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATEDALLA REGIO NE

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Pag.10CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3 01 Categoria 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

24.658,56 24.658,56 -680,66

27.007,09 2.671,81 29.678,90 -321,10

51.665,65 2.671,81 54.337,46

ins3125.339,22

30.000,00

55.339,22

RS

CP

T

3010130 Diritti di segreteria

192,00 128,00 320,00

192,00 128,00 320,00

32

320,00

320,00

RS

CP

T

3010135 Diritti sugli atti dello Stato Civile

73,32 73,32 -91,06

823,68 286,52 1.110,20 -423,80

897,00 286,52 1.183,52

ins33164,38

1.534,00

1.698,38

RS

CP

T

3010140 Diritti per il rilascio delle carte di identita'

5.664,92 75,72 5.740,64 -1.552,80

37.721,56 3.269,48 40.991,04 1.891,04

43.386,48 3.345,20 46.731,68

ins347.293,44

39.100,00

46.393,44

RS

CP

T

3010145 Diritti di segreteria a sensi art 16 D.L. 289/92, dirittidi ricerca ecc.

-3.634,00

4.998,00 4.998,00 -5.002,00

4.998,00 4.998,00

ins353.634,00

10.000,00

13.634,00

RS

CP

T

3010152 Proventi per accessi ad aree a traffico limitato

36.230,10 36.230,10 3.998,02

434.280,41 297.338,02 731.618,43 -58.381,57

470.510,51 297.338,02 767.848,53

3632.232,08

790.000,00

822.232,08

RS

CP

T

3010155 Sanzioni amministrative per violazione regolamentiordinan ze e norme di legge

438.326,51 296.732,17 735.058,68 -2.645,35

918.154,17 426.128,65 1.344.282,82 580,10

1.356.480,68 722.860,82 2.079.341,50

ins37737.704,03

1.343.702,72

2.081.406,75

RS

CP

T

3010160 Proventi per servizi di assistenza scolasticacompreso rette di frequenza

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Pag.11CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

31.597,17 31.597,17 -517,25

47.032,87 48.367,13 95.400,00 -1.000,00

78.630,04 48.367,13 126.997,17

ins3832.114,42

96.400,00

128.514,42

RS

CP

T

3010163 Proventi e rimborsi CSE

134.346,67 21.649,94 155.996,61 -12,80

222.952,68 65.589,00 288.541,68 7.954,68

357.299,35 87.238,94 444.538,29

ins39156.009,41

280.587,00

436.596,41

RS

CP

T

3010165 Proventi per i servizi per l'infanzia comprese rette difrequenza

19.281,50 19.281,50

19.162,50 19.162,50

19.281,50 19.162,50 38.444,00

4019.281,50

19.162,50

38.444,00

RS

CP

T

3010167 Proventi per servizio illumina zione votiva

150.000,00 150.000,00

150.000,00 150.000,00

41150.000,00

150.000,00

RS

CP

T

3010171 Proventi dal Consorzio Acqua Potabile

964,05 964,05 -913,19

11.117,73 688,05 11.805,78 -8.194,22

12.081,78 688,05 12.769,83

ins421.877,24

20.000,00

21.877,24

RS

CP

T

3010173 Proventi CASA DELL'ACQUA

282.150,30 282.150,30 -49,70

282.150,30 282.150,30

43

282.200,00

282.200,00

RS

CP

T

3010175 Proventi per la gestione della distribuzione del gas

1.489,66 1.489,66

3.109,63 293,05 3.402,68 -1.097,32

4.599,29 293,05 4.892,34

441.489,66

4.500,00

5.989,66

RS

CP

T

3010176 Proventi per servizi diversi presso la biblioteca civica

692.632,46 468.457,83 1.161.090,29 -6.049,09

1.989.540,12 863.922,21 2.853.462,33 -64.043,89

2.682.172,58 1.332.380,04 4.014.552,62

ins1.167.139,38

2.917.506,22

4.084.645,60

RS

CP

T

Totale Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

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Pag.12CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

3 02 Categoria 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

386,35 386,35

139.909,71 402,15 140.311,86 -251,97

140.296,06 402,15 140.698,21

45386,35

140.563,83

140.950,18

RS

CP

T

3020034 Canoni d'uso

256.753,88 256.753,88 6.753,88

256.753,88 256.753,88

46

250.000,00

250.000,00

RS

CP

T

3020158 Proventi cimiteriali

44.713,44 58.310,77 103.024,21 -10.523,29

197.298,16 50.238,80 247.536,96 -9.763,04

242.011,60 108.549,57 350.561,17

ins47113.547,50

257.300,00

370.847,50

RS

CP

T

3020180 Fitti reali dell'Ente

28.599,95 28.599,95

28.599,95 28.599,95 -0,05

57.199,90 57.199,90

4828.599,95

28.600,00

57.199,95

RS

CP

T

3020181 Canone concessorio servizio idrico integrato

6.475,08 6.475,08

13.279,40 6.475,08 19.754,48 -45,52

19.754,48 6.475,08 26.229,56

496.475,08

19.800,00

26.275,08

RS

CP

T

3020182 Canone locazione caserma

80.174,82 58.310,77 138.485,59 -10.523,29

635.841,10 57.116,03 692.957,13 -3.306,70

716.015,92 115.426,80 831.442,72

ins149.008,88

696.263,83

845.272,71

RS

CP

T

Totale Categoria 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3 03 Categoria 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI ECREDITI

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Pag.13CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

112,46 112,46 -167,54

3.326,64 38,06 3.364,70 -2.635,30

3.439,10 38,06 3.477,16

ins50280,00

6.000,00

6.280,00

RS

CP

T

3030185 Interessi attivi

112,46 112,46 -167,54

3.326,64 38,06 3.364,70 -2.635,30

3.439,10 38,06 3.477,16

ins280,00

6.000,00

6.280,00

RS

CP

T

Totale Categoria 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI ECREDITI

3 04 Categoria 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

765,76 765,76

23.663,00 23.663,00

24.428,76 24.428,76

51765,76

23.663,00

24.428,76

RS

CP

T

3040188 Utile netto del servizio farma ceutico

765,76 765,76

23.663,00 23.663,00

24.428,76 24.428,76

765,76

23.663,00

24.428,76

RS

CP

T

Totale Categoria 4^ UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

3 05 Categoria 5^ - PROVENTI DIVERSI

40.000,00 40.000,00 20.000,00

40.000,00 40.000,00

52

20.000,00

20.000,00

RS

CP

T

3050129 Contibuto per aggiudicazione a seguito garad'appalto del servizio tesoreria

3.590,40 3.590,40 -13.443,78

75.717,18 18.258,59 93.975,77 -20.723,43

79.307,58 18.258,59 97.566,17

ins5317.034,18

114.699,20

131.733,38

RS

CP

T

3050183 Remunerazione contratto di servizio

2.517,00 2.517,00 -2.746,06

28.047,50 2.469,00 30.516,50 -150,16

30.564,50 2.469,00 33.033,50

ins545.263,06

30.666,66

35.929,72

RS

CP

T

3050195 Concorso spesa

Page 17: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.14CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

19.101,40 38.889,90 57.991,30 -14.310,83

32.883,32 55.606,02 88.489,34 -8.010,66

51.984,72 94.495,92 146.480,64

ins5572.302,13

96.500,00

168.802,13

RS

CP

T

3050197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagli affittuaridi lo cali in stabili comunali

8.926,30 8.926,30 -1.073,70

8.926,30 8.926,30

56

10.000,00

10.000,00

RS

CP

T

3050199 Risarcimenti

73.102,76 100.194,35 173.297,11 -5.423,26

279.880,94 166.944,92 446.825,86 -23.708,18

352.983,70 267.139,27 620.122,97

ins57178.720,37

470.534,04

649.254,41

RS

CP

T

3050200 Introiti e rimborsi diversi

11.245,70 11.245,70 -754,30

11.500,00 11.500,00 -1.500,00

11.245,70 11.500,00 22.745,70

ins5812.000,00

13.000,00

25.000,00

RS

CP

T

3050202 rimborsi spese

1.405,12 1.405,12 -4.530,36

15.836,68 5.246,04 21.082,72 -7.917,28

17.241,80 5.246,04 22.487,84

ins595.935,48

29.000,00

34.935,48

RS

CP

T

3050204 Rimborso spese diversi stampati

13.498,46 142,00 13.640,46 -2.375,58

20.079,39 4.500,00 24.579,39 -17.420,61

33.577,85 4.642,00 38.219,85

ins6016.016,04

42.000,00

58.016,04

RS

CP

T

3050205 Rimborso spese per servizi socio-assistenziali aglianzia ni bisognosi

41.471,70 41.471,70 -3.528,30

-45.000,00

41.471,70 41.471,70

ins6145.000,00

45.000,00

90.000,00

RS

CP

T

3050206 Rimborso spese sostenute per conto del SistemaBibliotecario

Page 18: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.15CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

38.261,45 38.261,45 -477,47

5.707,55 27.339,04 33.046,59 -6.953,41

43.969,00 27.339,04 71.308,04

ins6238.738,92

40.000,00

78.738,92

RS

CP

T

3050213 Altri rimborsi da altri Enti

1.756,66 1.756,66 -34,00

426,38 426,38 -3.573,62

1.756,66 426,38 2.183,04

ins631.790,66

4.000,00

5.790,66

RS

CP

T

3050216 gratuità servizi

8.417,83 8.417,83 -12.449,81

4.894,27 38.383,26 43.277,53 -19.511,67

13.312,10 38.383,26 51.695,36

ins6420.867,64

62.789,20

83.656,84

RS

CP

T

3050264 recupero incentivi

23.249,01 23.249,01 -3.363,70

62.841,29 11.024,09 73.865,38 -6.134,62

86.090,30 11.024,09 97.114,39

ins6526.612,71

80.000,00

106.612,71

RS

CP

T

3052077 Rimborso spese personale

237.617,49 139.226,25 376.843,74 -63.437,45

574.814,42 341.697,34 916.511,76 -141.677,34

812.431,91 480.923,59 1.293.355,50

ins440.281,19

1.058.189,10

1.498.470,29

RS

CP

T

Totale Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI

Riassunto Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

692.632,46 468.457,83 1.161.090,29 -6.049,09

1.989.540,12 863.922,21 2.853.462,33 -64.043,89

2.682.172,58 1.332.380,04 4.014.552,62

ins1.167.139,38

2.917.506,22

4.084.645,60

RS

CP

T

3 01 Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

80.174,82 58.310,77 138.485,59 -10.523,29

635.841,10 57.116,03 692.957,13 -3.306,70

716.015,92 115.426,80 831.442,72

ins149.008,88

696.263,83

845.272,71

RS

CP

T

3 02 Categoria 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

112,46 112,46 -167,54

3.326,64 38,06 3.364,70 -2.635,30

3.439,10 38,06 3.477,16

ins280,00

6.000,00

6.280,00

RS

CP

T

3 03 Categoria 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI ECREDITI

Page 19: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.16CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

765,76 765,76

23.663,00 23.663,00

24.428,76 24.428,76

765,76

23.663,00

24.428,76

RS

CP

T

3 04 Categoria 4^ UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALIE PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

237.617,49 139.226,25 376.843,74 -63.437,45

574.814,42 341.697,34 916.511,76 -141.677,34

812.431,91 480.923,59 1.293.355,50

ins440.281,19

1.058.189,10

1.498.470,29

RS

CP

T

3 05 Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI

1.011.302,99 665.994,85 1.677.297,84 -80.177,37

3.227.185,28 1.262.773,64 4.489.958,92 -211.663,23

4.238.488,27 1.928.768,49 6.167.256,76

ins1.757.475,21

4.701.622,15

6.459.097,36

RS

CP

T

Totale Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Page 20: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.17CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DATRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DICREDITI

4 01 Categoria 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

153.268,26 0,06 153.268,32

119.412,64 119.412,64 -80.587,36

272.680,90 0,06 272.680,96

66153.268,32

200.000,00

353.268,32

RS

CP

T

4010218 Proventi da cessione diritti

147.680,90 147.680,90 32.680,90

147.680,90 147.680,90

67

115.000,00

115.000,00

RS

CP

T

4010220 Proventi di concessioni cimite riali

271.829,56 5.184,43 277.013,99

1.009.299,16 1.009.299,16 -107.285,00

1.281.128,72 5.184,43 1.286.313,15

68277.013,99

1.116.584,16

1.393.598,15

RS

CP

T

4010221 Alienazione immobili

2.600,00 2.600,00

2.600,00 2.600,00

69

2.600,00

2.600,00

RS

CP

T

4010222 Alienazione beni mobili patrimoniali

95.649,12 95.649,12

95.649,12 95.649,12

70

95.649,12

95.649,12

RS

CP

T

4010227 Liquidazione CIMEP

425.097,82 5.184,49 430.282,31

1.374.641,82 1.374.641,82 -155.191,46

1.799.739,64 5.184,49 1.804.924,13

430.282,31

1.529.833,28

1.960.115,59

RS

CP

T

Totale Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENIPATRIMONIALI

4 03 Categoria 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLAREGIONE

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Pag.18CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

18.200,00 18.200,00

-100.000,00

18.200,00 18.200,00

7118.200,00

100.000,00

118.200,00

RS

CP

T

4030235 Contributo dalla Regione per opere pubblichediverse

47.272,50 47.272,50 -7.171,98

47.272,50 47.272,50

ins7254.444,48

54.444,48

RS

CP

T

4030252 trasferimenti capitale dalla Regione

47.272,50 18.200,00 65.472,50 -7.171,98

-100.000,00

47.272,50 18.200,00 65.472,50

ins72.644,48

100.000,00

172.644,48

RS

CP

T

Totale Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLAREGIONE

4 04 Categoria 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI CO

36.400,00 36.400,00

36.400,00 36.400,00

7336.400,00

36.400,00

RS

CP

T

4040245 contributi provinciali

36.400,00 36.400,00

36.400,00 36.400,00

36.400,00

36.400,00

RS

CP

T

Totale Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI CO

4 05 Categoria 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI SOGGETTI

106.755,80 180.621,73 287.377,53

656.025,39 22.355,81 678.381,20 -13.105,11

762.781,19 202.977,54 965.758,73

74287.377,53

691.486,31

978.863,84

RS

CP

T

4050255 Proventi concessioni edilizie e sanzioni previste dadiscipl ina urbanistica

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Pag.19CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

24.143,20 24.143,20

24.143,20 24.143,20

7524.143,20

24.143,20

RS

CP

T

4052055 rimborsi demolizioni opere abusive

37.082,02 37.082,02 82,02

37.082,02 37.082,02

76

37.000,00

37.000,00

RS

CP

T

4052057 Entrate conto capitale dovute a rimborsi, recuperiecc.

781.190,93 781.190,93

5.648,00 5.648,00 -4.352,00

786.838,93 786.838,93

77781.190,93

10.000,00

791.190,93

RS

CP

T

4052230 monetizzazione aree

887.946,73 204.764,93 1.092.711,66

698.755,41 22.355,81 721.111,22 -17.375,09

1.586.702,14 227.120,74 1.813.822,88

1.092.711,66

738.486,31

1.831.197,97

RS

CP

T

Totale Categoria 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI SOGGETTI

Riassunto Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

425.097,82 5.184,49 430.282,31

1.374.641,82 1.374.641,82 -155.191,46

1.799.739,64 5.184,49 1.804.924,13

430.282,31

1.529.833,28

1.960.115,59

RS

CP

T

4 01 Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

47.272,50 18.200,00 65.472,50 -7.171,98

-100.000,00

47.272,50 18.200,00 65.472,50

ins72.644,48

100.000,00

172.644,48

RS

CP

T

4 03 Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLAREGIONE

36.400,00 36.400,00

36.400,00 36.400,00

36.400,00

36.400,00

RS

CP

T

4 04 Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI CO

887.946,73 204.764,93 1.092.711,66

698.755,41 22.355,81 721.111,22 -17.375,09

1.586.702,14 227.120,74 1.813.822,88

1.092.711,66

738.486,31

1.831.197,97

RS

CP

T

4 05 Categoria 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI SOGGETTI

Page 23: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.20CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

1.360.317,05 264.549,42 1.624.866,47 -7.171,98

2.073.397,23 22.355,81 2.095.753,04 -272.566,55

3.433.714,28 286.905,23 3.720.619,51

ins1.632.038,45

2.368.319,59

4.000.358,04

RS

CP

T

Totale Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DICREDITI

Page 24: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.21CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DIPRESTITI

5 01 Categoria 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

-1.900.000,00

78

1.900.000,00

1.900.000,00

RS

CP

T

5010004 Anticipazioni di cassa

-1.900.000,001.900.000,00

1.900.000,00

RS

CP

T

Totale Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA

5 03 Categoria 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

53.453,30 53.453,30

53.453,30 53.453,30

7953.453,30

53.453,30

RS

CP

T

5030305 Mutuo da assumere per finanzia mentomanutenzione straordinaria scuole medie

4.461,64 4.461,64

4.461,64 4.461,64

804.461,64

4.461,64

RS

CP

T

5030344 Sostituzione serramento e tapp arelle presso asilonido Kenne dy (devoluzione)

10.677,99 10.677,99

10.677,99 10.677,99

8110.677,99

10.677,99

RS

CP

T

5030362 Costruzione edificio spazi soc iali - quota parte -M.P.

8.879,91 8.879,91

8.879,91 8.879,91

828.879,91

8.879,91

RS

CP

T

5030365 Mutuo da assumere per finanzia mento costruzionestrade

Page 25: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.22CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

84.225,07 84.225,07

84.225,07 84.225,07

8384.225,07

84.225,07

RS

CP

T

5032030 Sistemazioni stabili ed immobili - mutui passivi

16.161,16 16.161,16

16.161,16 16.161,16

8416.161,16

16.161,16

RS

CP

T

5032050 Verde pubblico e arredo urbano

10.746,41 10.746,41

10.746,41 10.746,41

8510.746,41

10.746,41

RS

CP

T

5032809 Sistemazione palazzina Bennet

188.605,48 188.605,48

188.605,48 188.605,48

188.605,48

188.605,48

RS

CP

T

Totale Categoria 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Riassunto Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI

-1.900.000,001.900.000,00

1.900.000,00

RS

CP

T

5 01 Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA

188.605,48 188.605,48

188.605,48 188.605,48

188.605,48

188.605,48

RS

CP

T

5 03 Categoria 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

188.605,48 188.605,48

-1.900.000,00

188.605,48 188.605,48

188.605,48

1.900.000,00

2.088.605,48

RS

CP

T

Totale Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DIPRESTITI

Page 26: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.23CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DITERZI

547.613,18 547.613,18 -162.386,82

547.613,18 547.613,18

86

710.000,00

710.000,00

RS

CP

T

6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALPERSONALE

-392,40

933.789,41 933.789,41 -566.210,59

933.789,41 933.789,41

ins87392,40

1.500.000,00

1.500.392,40

RS

CP

T

6 02 RITENUTE ERARIALI

76.567,93 76.567,93 -33.432,07

76.567,93 76.567,93

88

110.000,00

110.000,00

RS

CP

T

6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTOTERZI

1.284,39 26.668,92 27.953,31

49.280,00 49.280,00 -80.720,00

50.564,39 26.668,92 77.233,31

8927.953,31

130.000,00

157.953,31

RS

CP

T

6 04 DEPOSITI CAUZIONALI

101.639,64 157.732,89 259.372,53 -196.581,13

351.944,13 222.482,70 574.426,83 -625.573,17

453.583,77 380.215,59 833.799,36

ins90455.953,66

1.200.000,00

1.655.953,66

RS

CP

T

6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

12.911,42 12.911,42

12.911,42 12.911,42 -2.000,00

12.911,42 12.911,42 25.822,84

9112.911,42

14.911,42

27.822,84

RS

CP

T

6 06 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER ILSERVIZIO ECONOMATO

-2.547,57

-83.000,00

ins922.547,57

83.000,00

85.547,57

RS

CP

T

6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

115.835,45 184.401,81 300.237,26 -199.521,10

1.959.194,65 235.394,12 2.194.588,77 -1.553.322,65

2.075.030,10 419.795,93 2.494.826,03

ins499.758,36

3.747.911,42

4.247.669,78

RS

CP

T

Totale titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DITERZI

Page 27: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.24CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

3.777.596,16 1.323.020,50 5.100.616,66 -248.153,73

14.556.174,02 4.317.090,74 18.873.264,76 397.797,86

18.333.770,18 5.640.111,24 23.973.881,42

ins5.348.770,39

18.475.466,90

23.824.237,29

RS

CP

T

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

535.184,68 1.191.373,57 1.726.558,25 -5.265,01

1.267.318,03 677.873,87 1.945.191,90 -107.927,25

1.802.502,71 1.869.247,44 3.671.750,15

ins1.731.823,26

2.053.119,15

3.784.942,41

RS

CP

T

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE INRAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATEDALLA REGIO NE

1.011.302,99 665.994,85 1.677.297,84 -80.177,37

3.227.185,28 1.262.773,64 4.489.958,92 -211.663,23

4.238.488,27 1.928.768,49 6.167.256,76

ins1.757.475,21

4.701.622,15

6.459.097,36

RS

CP

T

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.360.317,05 264.549,42 1.624.866,47 -7.171,98

2.073.397,23 22.355,81 2.095.753,04 -272.566,55

3.433.714,28 286.905,23 3.720.619,51

ins1.632.038,45

2.368.319,59

4.000.358,04

RS

CP

T

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DATRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DICREDITI

188.605,48 188.605,48

-1.900.000,00

188.605,48 188.605,48

188.605,48

1.900.000,00

2.088.605,48

RS

CP

T

Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DIPRESTITI

115.835,45 184.401,81 300.237,26 -199.521,10

1.959.194,65 235.394,12 2.194.588,77 -1.553.322,65

2.075.030,10 419.795,93 2.494.826,03

ins499.758,36

3.747.911,42

4.247.669,78

RS

CP

T

Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6.800.236,33 3.817.945,63 10.618.181,96 -540.289,19

23.083.269,21 6.515.488,18 29.598.757,39 -3.647.681,82

29.883.505,54 10.333.433,81 40.216.939,35

ins11.158.471,15

33.246.439,21

44.404.910,36

RS

CP

T

Totale generale

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Pag.25CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Valuta: EURO

4.057.845,83Avanzo di amministrazione

6.301.369,62 6.301.369,626.301.369,62Fondo di cassa al 1° gennaio

13.101.605,95 3.817.945,63 16.919.551,58 -540.289,19

23.083.269,21 6.515.488,18 29.598.757,39 -7.705.527,65

36.184.875,16 10.333.433,81 46.518.308,97

ins17.459.840,77

37.304.285,04

54.764.125,81

RS

CP

T

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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SPESE

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Pag.1

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 01

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI PAZIONE EDECENTRAMENTO

RS -844,402.025,99 1 1.181,59 1.181,59

500,002.567,50470,952.096,553.067,50CP

3.749,09470,953.278,145.093,49T

ins1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -20.035,9362.799,45 2 37.284,77 5.478,75 42.763,52

13.845,56248.377,7845.070,08203.307,70262.223,34CP

291.141,3050.548,83240.592,47325.022,79T

ins1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 2.709,80 3 2.709,80 2.709,80

650,002.850,000,002.850,003.500,00CP

5.559,800,005.559,806.209,80T

1010105 TRASFERIMENTI

RS -1.174,363.577,39 4 2.403,03 2.403,03

7.262,6932.615,523.577,7129.037,8139.878,21CP

35.018,553.577,7131.440,8443.455,60T

ins1010107 IMPOSTE E TASSE

RS -22.054,6971.112,63 43.579,19 5.478,75 49.057,94

22.258,25286.410,8049.118,74237.292,06308.669,05CP

335.468,7454.597,49280.871,25379.781,68T

insTotale ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI PAZIONE EDECENTRAMENTO

Servizio 01 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Page 31: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.2

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -18.763,94469.796,48 5 120.410,29 120.410,29-330.622,25

249.685,981.980.101,84150.113,231.829.988,612.229.787,82CP

2.100.512,13150.113,231.950.398,902.699.584,30T

ins

pre

1010201 PERSONALE

RS -3.463,944.161,92 6 697,98 697,98

367,284.881,112.912,311.968,805.248,39CP

5.579,092.912,312.666,789.410,31T

ins1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -3.792,8835.310,18 7 14.106,83 14.106,83-17.410,47

30.618,7333.966,3420.088,5313.877,8164.585,07CP

48.073,1720.088,5327.984,6499.895,25T

ins

pre

1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -210,21210,21 8

230,50269,50156,75112,75500,00CP

269,50156,75112,75710,21T

ins1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS -789,591.160,55 9 370,96 370,96

6.842,660,006.842,666.842,66CP

7.213,620,007.213,628.003,21T

ins1010205 TRASFERIMENTI

RS -1.669,0034.103,45 10 14.244,46 14.244,46-18.189,99

17.480,09111.659,7817.921,4193.738,37129.139,87CP

125.904,2417.921,41107.982,83163.243,32T

ins

pre

1010207 IMPOSTE E TASSE

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Pag.3

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 11

51,503.948,500,003.948,504.000,00CP

3.948,500,003.948,504.000,00T

1010208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

RS -28.689,56544.742,79 149.830,52 149.830,52-366.222,71

298.434,082.141.669,73191.192,231.950.477,502.440.103,81CP

2.291.500,25191.192,232.100.308,022.984.846,60T

ins

pre

Totale SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Servizio 01 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLODI GESTIONE

RS -8,108.649,82 12 8.641,72 8.641,72

3.271,39248.848,397.900,06240.948,33252.119,78CP

257.490,117.900,06249.590,05260.769,60T

ins1010301 PERSONALE

RS -6.823,6222.204,25 13 15.380,63 15.380,63

5.023,349.402,665.038,084.364,5814.426,00CP

24.783,295.038,0819.745,2136.630,25T

ins1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -27.675,7665.252,87 14 36.977,11 600,00 37.577,11

11.535,55334.681,2267.851,57266.829,65346.216,77CP

372.258,3368.451,57303.806,76411.469,64T

ins1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -313,23373,90 15 60,67 60,67

61,00759,00399,36359,64820,00CP

819,67399,36420,311.193,90T

ins1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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Pag.4

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -98.049,1398.049,13 16

1.000,000,001.000,00CP

0,0099.049,13T

ins1010306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS -7.039,8110.991,69 17 3.951,88 3.951,88

17.455,91161.826,2238.996,57122.829,65179.282,13CP

165.778,1038.996,57126.781,53190.273,82T

ins1010307 IMPOSTE E TASSE

RS 18

404.560,920,00404.560,92CP

0,00404.560,92T

1010310 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RS -139.909,65205.521,66 65.012,01 600,00 65.612,01

442.908,11755.517,49120.185,64635.331,851.198.425,60CP

821.129,50120.785,64700.343,861.403.947,26T

insTotale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLODI GESTIONE

Servizio 01 04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI

RS -967,5414.969,63 19 4.688,18 4.688,18-9.313,91

3.438,21160.925,7026.368,29134.557,41164.363,91CP

165.613,8826.368,29139.245,59179.333,54T

ins

pre

1010401 PERSONALE

RS -0,0222,42 20 22,40 22,40

2,101.707,900,001.707,901.710,00CP

1.730,300,001.730,301.732,42T

ins1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

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Pag.5

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -1.014,71240.515,71 21 222.331,69 14.169,31 236.501,00-3.000,00

10.252,53228.547,47158.918,8969.628,58238.800,00CP

465.048,47173.088,20291.960,27479.315,71T

ins

pre

1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -296,36296,36 22

145,50654,50327,09327,41800,00CP

654,50327,09327,411.096,36T

ins1010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS -314,00224.500,00 23 180.157,64 44.028,36 224.186,00

600,00185.100,00183.900,001.200,00185.700,00CP

409.286,00227.928,36181.357,64410.200,00T

ins1010405 TRASFERIMENTI

RS -17,842.085,08 24 1.430,41 1.430,41-636,83

13,4410.785,992.917,247.868,7510.799,43CP

12.216,402.917,249.299,1612.884,51T

ins

pre

1010407 IMPOSTE E TASSE

RS -5.694,6823.267,60 25 17.269,45 303,47 17.572,92

43,3525.056,6523.283,001.773,6525.100,00CP

42.629,5723.586,4719.043,1048.367,60T

ins1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

RS -8.305,15505.656,80 425.899,77 58.501,14 484.400,91-12.950,74

14.495,13612.778,21395.714,51217.063,70627.273,34CP

1.097.179,12454.215,65642.963,471.132.930,14T

ins

pre

Totale GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI

Servizio 01 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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Pag.6

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -2.133,5324.689,28 26 22.555,75 22.555,75

2.089,08686.684,0822.798,32663.885,76688.773,16CP

709.239,8322.798,32686.441,51713.462,44T

ins1010501 PERSONALE

RS -1.616,323.556,31 27 1.939,99 1.939,99

4,3011.485,703.887,737.597,9711.490,00CP

13.425,693.887,739.537,9615.046,31T

ins1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -90.406,82239.049,62 28 121.829,56 26.813,24 148.642,80

11.532,48409.952,98158.698,96251.254,02421.485,46CP

558.595,78185.512,20373.083,58660.535,08T

ins1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -168,87168,87 29

3.801,5024.208,50198,2124.010,2928.010,00CP

24.208,50198,2124.010,2928.178,87T

ins1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS -39.899,4768.407,64 30 28.508,17 28.508,17

20.482,6850.517,3225.777,0624.740,2671.000,00CP

79.025,4925.777,0653.248,43139.407,64T

ins1010505 TRASFERIMENTI

RS 31

85.830,120,0085.830,1285.830,12CP

85.830,120,0085.830,1285.830,12T

1010506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

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Pag.7

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -143,746.093,39 32 5.949,65 5.949,65

843,1042.962,406.701,4136.260,9943.805,50CP

48.912,056.701,4142.210,6449.898,89T

ins1010507 IMPOSTE E TASSE

RS 68.550,50 33 13.864,54 13.864,54-54.685,96

58.159,9638.526,005.673,1232.852,8896.685,96CP

52.390,545.673,1246.717,42165.236,46T

pre

1010508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

RS -134.368,75410.515,61 194.647,66 26.813,24 221.460,90-54.685,96

96.913,101.350.167,10223.734,811.126.432,291.447.080,20CP

1.571.628,00250.548,051.321.079,951.857.595,81T

ins

pre

Totale GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Servizio 01 06

UFFICIO TECNICO

RS -9,8119.992,59 34 8.221,74 110,06 8.331,80-11.650,98

18.130,7940.739,2237.083,613.655,6158.870,01CP

49.071,0237.193,6711.877,3578.862,60T

ins

pre

1010601 PERSONALE

RS -9.535,7814.900,58 35 5.364,80 5.364,80

2.006,4326.593,5713.762,3412.831,2328.600,00CP

31.958,3713.762,3418.196,0343.500,58T

ins1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -24.226,9252.617,96 36 25.237,42 2.937,24 28.174,66-216,38

6.155,8374.300,5545.209,7029.090,8580.456,38CP

102.475,2148.146,9454.328,27133.074,34T

ins

pre

1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI

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Pag.8

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -1.071,602.523,40 37 1.451,80 1.451,80

5.000,002.000,022.999,985.000,00CP

6.451,802.000,024.451,787.523,40T

ins1010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS 705,00 38 705,00 705,00

2.785,00715,002.070,002.785,00CP

3.490,00715,002.775,003.490,00T

1010605 TRASFERIMENTI

RS -71,041.549,11 39 696,97 696,97-781,10

1.203,543.715,652.744,07971,584.919,19CP

4.412,622.744,071.668,556.468,30T

ins

pre

1010607 IMPOSTE E TASSE

RS -34.915,1592.288,64 41.677,73 3.047,30 44.725,03-12.648,46

27.496,59153.133,99101.514,7451.619,25180.630,58CP

197.859,02104.562,0493.296,98272.919,22T

ins

pre

Totale UFFICIO TECNICO

Servizio 01 07

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA ESERVIZIO STATISTICO

RS -4.460,2016.324,74 40 11.864,54 11.864,54

1.040,66361.966,6212.153,19349.813,43363.007,28CP

373.831,1612.153,19361.677,97379.332,02T

ins1010701 PERSONALE

RS -266,052.697,44 41 2.431,39 2.431,39

111,005.039,002.224,992.814,015.150,00CP

7.470,392.224,995.245,407.847,44T

ins1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

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Pag.9

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -10.867,3412.478,61 42 1.611,27 1.611,27

76,6312.520,848.341,764.179,0812.597,47CP

14.132,118.341,765.790,3525.076,08T

ins1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -296,36296,36 43

3,50896,50437,78458,72900,00CP

896,50437,78458,721.196,36T

ins1010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS -4.676,959.000,00 44 4.323,05 4.323,05

9.560,009.000,00560,009.560,00CP

13.883,059.000,004.883,0518.560,00T

ins1010705 TRASFERIMENTI

RS -979,874.357,81 45 3.377,94 3.377,94

67,8022.355,653.567,3518.788,3022.423,45CP

25.733,593.567,3522.166,2426.781,26T

ins1010707 IMPOSTE E TASSE

RS -21.546,7745.154,96 23.608,19 23.608,19

1.299,59412.338,6135.725,07376.613,54413.638,20CP

435.946,8035.725,07400.221,73458.793,16T

insTotale ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA ESERVIZIO STATISTICO

Servizio 01 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

RS -3.070,3314.647,34 46 11.577,01 11.577,01

3.593,51276.897,527.487,79269.409,73280.491,03CP

288.474,537.487,79280.986,74295.138,37T

ins1010801 PERSONALE

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Pag.10

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -571,5814.811,83 47 14.240,25 14.240,25

1.557,0930.586,9118.933,7011.653,2132.144,00CP

44.827,1618.933,7025.893,4646.955,83T

ins1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -6.834,0043.276,43 48 36.442,43 36.442,43

9.437,04238.456,8056.483,69181.973,11247.893,84CP

274.899,2356.483,69218.415,54291.170,27T

ins1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -759,571.239,20 49 479,63 479,63

143,223.806,782.693,111.113,673.950,00CP

4.286,412.693,111.593,305.189,20T

ins1010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS 50

2,655.147,005.147,005.149,65CP

5.147,005.147,005.149,65T

1010805 TRASFERIMENTI

RS -57,163.418,79 51 3.361,63 3.361,63

434,9918.671,002.962,7015.708,3019.105,99CP

22.032,632.962,7019.069,9322.524,78T

ins1010807 IMPOSTE E TASSE

RS 52

388,000,00388,00CP

0,00388,00T

1010811 FONDO DI RISERVA

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Pag.11

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -11.292,6477.393,59 66.100,95 66.100,95

15.556,50573.566,0193.707,99479.858,02589.122,51CP

639.666,9693.707,99545.958,97666.516,10T

insTotale ALTRI SERVIZI GENERALI

RS -401.082,361.952.386,68 1.010.356,02 94.440,43 1.104.796,45-446.507,87

919.361,356.285.581,941.210.893,735.074.688,217.204.943,29CP

7.390.378,391.305.334,166.085.044,239.157.329,97T

ins

pre

Totale Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio 03 01

POLIZIA MUNICIPALE

RS -6.185,5264.699,65 53 58.514,13 58.514,13

1.090,14747.253,0079.408,50667.844,50748.343,14CP

805.767,1379.408,50726.358,63813.042,79T

ins1030101 PERSONALE

RS -7.172,8537.232,39 54 30.059,54 30.059,54

3.078,1054.121,9041.782,3812.339,5257.200,00CP

84.181,4441.782,3842.399,0694.432,39T

ins1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -14.548,2378.275,78 55 37.831,98 25.895,57 63.727,55

41.615,73147.347,6651.604,7895.742,88188.963,39CP

211.075,2177.500,35133.574,86267.239,17T

ins1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -504,19504,19 56

145,50654,50327,15327,35800,00CP

654,50327,15327,351.304,19T

ins1030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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Pag.12

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 57

9.000,000,009.000,009.000,00CP

9.000,000,009.000,009.000,00T

1030105 TRASFERIMENTI

RS 58

15.586,520,0015.586,5215.586,52CP

15.586,520,0015.586,5215.586,52T

1030106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS -293,499.425,69 59 9.132,20 9.132,20

301,2748.980,8111.008,4637.972,3549.282,08CP

58.113,0111.008,4647.104,5558.707,77T

ins1030107 IMPOSTE E TASSE

RS -28.704,28190.137,70 135.537,85 25.895,57 161.433,42

46.230,741.022.944,39184.131,27838.813,121.069.175,13CP

1.184.377,81210.026,84974.350,971.259.312,83T

insTotale POLIZIA MUNICIPALE

RS -28.704,28190.137,70 135.537,85 25.895,57 161.433,42

46.230,741.022.944,39184.131,27838.813,121.069.175,13CP

1.184.377,81210.026,84974.350,971.259.312,83T

insTotale Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 04 01

SCUOLA MATERNA

RS -464,391.614,66 60 1.150,27 1.150,27

1.000,005.200,002.213,212.986,796.200,00CP

6.350,272.213,214.137,067.814,66T

ins1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

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Pag.13

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -51.759,5585.656,09 61 32.926,99 969,55 33.896,54

995,24125.744,7660.776,6964.968,07126.740,00CP

159.641,3061.746,2497.895,06212.396,09T

ins1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 12.674,44 62 12.674,44 12.674,44

253.488,9212.674,44240.814,48253.488,92CP

266.163,3612.674,44253.488,92266.163,36T

1040105 TRASFERIMENTI

RS 63

5.107,930,005.107,935.107,93CP

5.107,930,005.107,935.107,93T

1040106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS -52.223,9499.945,19 46.751,70 969,55 47.721,25

1.995,24389.541,6175.664,34313.877,27391.536,85CP

437.262,8676.633,89360.628,97491.482,04T

insTotale SCUOLA MATERNA

Servizio 04 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

RS -1.069,477.215,06 64 5.777,42 368,17 6.145,59

6.300,0056.881,067.050,1949.830,8763.181,06CP

63.026,657.418,3655.608,2970.396,12T

ins1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -16.960,5095.736,93 65 78.532,11 244,32 78.776,43

2.302,53313.815,77138.283,81175.531,96316.118,30CP

392.592,20138.528,13254.064,07411.855,23T

ins1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI

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Pag.14

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -2,8332.908,81 66 32.905,98 32.905,98

14.000,0014.000,0014.000,00CP

46.905,9814.000,0032.905,9846.908,81T

ins1040205 TRASFERIMENTI

RS 67

21.286,680,0021.286,6821.286,68CP

21.286,680,0021.286,6821.286,68T

1040206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS 68

108,000,00108,00108,00CP

108,000,00108,00108,00T

1040207 IMPOSTE E TASSE

RS -18.032,80135.860,80 117.215,51 612,49 117.828,00

8.602,53406.091,51159.334,00246.757,51414.694,04CP

523.919,51159.946,49363.973,02550.554,84T

insTotale ISTRUZIONE ELEMENTARE

Servizio 04 03

ISTRUZIONE MEDIA

RS -311,321.156,32 69 845,00 845,00

1.800,005.100,002.205,782.894,226.900,00CP

5.945,002.205,783.739,228.056,32T

ins1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -46.879,39135.782,69 70 84.443,18 4.460,12 88.903,30

2.304,68302.823,87142.019,03160.804,84305.128,55CP

391.727,17146.479,15245.248,02440.911,24T

ins1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI

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Pag.15

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 71

23.083,510,0023.083,5123.083,51CP

23.083,510,0023.083,5123.083,51T

1040306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS -47.190,71136.939,01 85.288,18 4.460,12 89.748,30

4.104,68331.007,38144.224,81186.782,57335.112,06CP

420.755,68148.684,93272.070,75472.051,07T

insTotale ISTRUZIONE MEDIA

Servizio 04 04

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

RS 15.571,50 72 15.571,50 15.571,50

0,4016.378,362.000,0014.378,3616.378,76CP

31.949,862.000,0029.949,8631.950,26T

1040405 TRASFERIMENTI

RS 15.571,50 15.571,50 15.571,50

0,4016.378,362.000,0014.378,3616.378,76CP

31.949,862.000,0029.949,8631.950,26T

Totale ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Servizio 04 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE EALTRI SERVIZI

RS -5.168,9213.647,04 73 8.478,12 8.478,12

1.220,60164.290,715.046,94159.243,77165.511,31CP

172.768,835.046,94167.721,89179.158,35T

ins1040501 PERSONALE

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Pag.16

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 74

905,4467,84837,60905,44CP

905,4467,84837,60905,44T

1040502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -68.631,59859.985,06 75 770.304,16 21.049,31 791.353,47

5.293,902.451.157,77554.422,411.896.735,362.456.451,67CP

3.242.511,24575.471,722.667.039,523.316.436,73T

ins1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -290,46290,46 76

68,50401,50201,93199,57470,00CP

401,50201,93199,57760,46T

ins1040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS -745,0073.207,49 77 72.462,49 72.462,49

767,23172.326,0159.633,58112.692,43173.093,24CP

244.788,5059.633,58185.154,92246.300,73T

ins1040505 TRASFERIMENTI

RS 78

31.374,940,0031.374,9431.374,94CP

31.374,940,0031.374,9431.374,94T

1040506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS 2.873,31 79 2.873,31 2.873,31

50,869.228,481.378,117.850,379.279,34CP

12.101,791.378,1110.723,6812.152,65T

1040507 IMPOSTE E TASSE

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Pag.17

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 606,00 80 606,00 606,00

0,00CP

606,000,00606,00606,00T

1040508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

RS -74.835,97950.609,36 854.724,08 21.049,31 875.773,39

7.401,092.829.684,85620.750,812.208.934,042.837.085,94CP

3.705.458,24641.800,123.063.658,123.787.695,30T

insTotale ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

RS -192.283,421.338.925,86 1.119.550,97 27.091,47 1.146.642,44

22.103,943.972.703,711.001.973,962.970.729,753.994.807,65CP

5.119.346,151.029.065,434.090.280,725.333.733,51T

insTotale Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI

Servizio 05 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

RS -569,6614.648,45 81 14.078,79 14.078,79

1.055,59438.198,7314.062,62424.136,11439.254,32CP

452.277,5214.062,62438.214,90453.902,77T

ins1050101 PERSONALE

RS -1.425,5633.008,47 82 31.219,46 363,45 31.582,91

111,2256.887,7833.939,6222.948,1656.999,00CP

88.470,6934.303,0754.167,6290.007,47T

ins1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -36.469,4383.738,62 83 46.848,81 420,38 47.269,19

4.536,05168.919,5663.280,87105.638,69173.455,61CP

216.188,7563.701,25152.487,50257.194,23T

ins1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

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Pag.18

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -360,65421,32 84 60,67 60,67

250,501.149,50553,85595,651.400,00CP

1.210,17553,85656,321.821,32T

ins1050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS 85

45.104,800,0045.104,8045.104,80CP

45.104,800,0045.104,8045.104,80T

1050105 TRASFERIMENTI

RS 86

5.720,530,005.720,535.720,53CP

5.720,530,005.720,535.720,53T

1050106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS -523,955.420,33 87 4.875,13 21,25 4.896,38

257,9027.127,804.647,1522.480,6527.385,70CP

32.024,184.668,4027.355,7832.806,03T

ins1050107 IMPOSTE E TASSE

RS -39.349,25137.237,19 97.082,86 805,08 97.887,94

6.211,26743.108,70116.484,11626.624,59749.319,96CP

840.996,64117.289,19723.707,45886.557,15T

insTotale BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Servizio 05 02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE

RS -499,432.870,18 88 2.370,75 2.370,75

674,3270.177,852.336,7867.841,0770.852,17CP

72.548,602.336,7870.211,8273.722,35T

ins1050201 PERSONALE

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Pag.19

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -541,55869,38 89 327,83 327,83

158,001.292,00302,70989,301.450,00CP

1.619,83302,701.317,132.319,38T

ins1050202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -6.922,7144.741,69 90 36.982,98 836,00 37.818,98

836,7485.004,2912.794,4672.209,8385.841,03CP

122.823,2713.630,46109.192,81130.582,72T

ins1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -424,0022.100,00 91 21.676,00 21.676,00

187,00223.722,2912.213,20211.509,09223.909,29CP

245.398,2912.213,20233.185,09246.009,29T

ins1050205 TRASFERIMENTI

RS -2.004,872.728,54 92 723,67 723,67

15,214.697,37723,653.973,724.712,58CP

5.421,04723,654.697,397.441,12T

ins1050207 IMPOSTE E TASSE

RS -10.392,5673.309,79 62.081,23 836,00 62.917,23

1.871,27384.893,8028.370,79356.523,01386.765,07CP

447.811,0329.206,79418.604,24460.074,86T

insTotale TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

RS -49.741,81210.546,98 159.164,09 1.641,08 160.805,17

8.082,531.128.002,50144.854,90983.147,601.136.085,03CP

1.288.807,67146.495,981.142.311,691.346.632,01T

insTotale Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 06 01

PISCINE COMUNALI

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Pag.20

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 93

236,670,00236,67236,67CP

236,670,00236,67236,67T

1060106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS

236,670,00236,67236,67CP

236,670,00236,67236,67T

Totale PISCINE COMUNALI

Servizio 06 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRIIMPIANTI

RS 94

102.674,390,00102.674,39CP

0,00102.674,39T

1060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS

102.674,390,00102.674,39CP

0,00102.674,39T

Totale STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT EDALTRI IMPIANTI

Servizio 06 03

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

RS -372,511.169,96 95 797,45 797,45

900,003.100,001.358,561.741,444.000,00CP

3.897,451.358,562.538,895.169,96T

ins1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

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Pag.21

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -24.397,28101.375,94 96 72.946,80 4.031,86 76.978,66

4.515,80190.909,1260.753,33130.155,79195.424,92CP

267.887,7864.785,19203.102,59296.800,86T

ins1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -132,0732.257,42 97 32.125,35 32.125,35

3.005,3578.294,6548.334,1529.960,5081.300,00CP

110.420,0048.334,1562.085,85113.557,42T

ins1060305 TRASFERIMENTI

RS -24.901,86134.803,32 105.869,60 4.031,86 109.901,46

8.421,15272.303,77110.446,04161.857,73280.724,92CP

382.205,23114.477,90267.727,33415.528,24T

insTotale MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

RS -24.901,86134.803,32 105.869,60 4.031,86 109.901,46

111.095,54272.540,44110.446,04162.094,40383.635,98CP

382.441,90114.477,90267.964,00518.439,30T

insTotale Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVOE RICREATIVO

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 07 01

SERVIZI TURISTICI

RS 2.928,00 98 2.928,00 2.928,00

0,012.789,990,002.789,992.790,00CP

5.717,990,005.717,995.718,00T

1070103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 2.928,00 2.928,00 2.928,00

0,012.789,990,002.789,992.790,00CP

5.717,990,005.717,995.718,00T

Totale SERVIZI TURISTICI

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Pag.22

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 2.928,00 2.928,00 2.928,00

0,012.789,990,002.789,992.790,00CP

5.717,990,005.717,995.718,00T

Totale Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEITRASPORTI

Servizio 08 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI

RS 2.400,00 99 2.400,00 2.400,00

1.500,001.088,82411,181.500,00CP

3.900,001.088,822.811,183.900,00T

1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -41.811,2984.371,74 100 42.331,12 229,33 42.560,45

1.141,86234.693,71133.101,50101.592,21235.835,57CP

277.254,16133.330,83143.923,33320.207,31T

ins1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 101

23.302,900,0023.302,9023.302,90CP

23.302,900,0023.302,9023.302,90T

1080106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS -41.811,2986.771,74 44.731,12 229,33 44.960,45

1.141,86259.496,61134.190,32125.306,29260.638,47CP

304.457,06134.419,65170.037,41347.410,21T

insTotale VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI

Servizio 08 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

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Pag.23

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -17.086,33171.631,82 102 154.289,37 256,12 154.545,49

6,57626.719,77238.620,80388.098,97626.726,34CP

781.265,26238.876,92542.388,34798.358,16T

ins1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 103

20.429,350,0020.429,35CP

0,0020.429,35T

1080205 TRASFERIMENTI

RS -17.086,33171.631,82 154.289,37 256,12 154.545,49

20.435,92626.719,77238.620,80388.098,97647.155,69CP

781.265,26238.876,92542.388,34818.787,51T

insTotale ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Servizio 08 03

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

RS -330,0020.364,58 104 20.034,58 20.034,58

39.295,6315.818,5323.477,1039.295,63CP

59.330,2115.818,5343.511,6859.660,21T

ins1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -330,0020.364,58 20.034,58 20.034,58

39.295,6315.818,5323.477,1039.295,63CP

59.330,2115.818,5343.511,6859.660,21T

insTotale TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI

RS -59.227,62278.768,14 219.055,07 485,45 219.540,52

21.577,78925.512,01388.629,65536.882,36947.089,79CP

1.145.052,53389.115,10755.937,431.225.857,93T

insTotale Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AM BIENTE

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Pag.24

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

Servizio 09 01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

RS -3.919,3216.591,67 105 12.672,35 12.672,35

2.312,14356.864,6812.653,50344.211,18359.176,82CP

369.537,0312.653,50356.883,53375.768,49T

ins1090101 PERSONALE

RS -150,00150,00 106

639,1210,8810,88650,00CP

10,8810,88800,00T

ins1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -1.361,27217.530,25 107 41.775,64 41.775,64-174.393,34

226.285,08123.363,4661.093,5662.269,90349.648,54CP

165.139,1061.093,56104.045,54567.178,79T

ins

pre

1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -282,03418,19 108 136,16 136,16

2.423,4839.599,084.363,8335.235,2542.022,56CP

39.735,244.363,8335.371,4142.440,75T

ins1090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS -5.128,4853.461,19 109 48.332,71 48.332,71

50.000,0050.000,0050.000,00CP

98.332,7150.000,0048.332,71103.461,19T

ins1090105 TRASFERIMENTI

RS -142,812.819,67 110 2.676,86 2.676,86

878,9822.602,433.490,6419.111,7923.481,41CP

25.279,293.490,6421.788,6526.301,08T

ins1090107 IMPOSTE E TASSE

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Pag.25

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -10.983,91290.970,97 105.593,72 105.593,72-174.393,34

232.538,80592.440,53131.612,41460.828,12824.979,33CP

698.034,25131.612,41566.421,841.115.950,30T

ins

pre

Totale URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio 09 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

RS 111

5.834,030,005.834,035.834,03CP

5.834,030,005.834,035.834,03T

1090206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS

5.834,030,005.834,035.834,03CP

5.834,030,005.834,035.834,03T

Totale EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE EPIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Servizio 09 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

RS -36,00384,04 112 348,04 348,04

0,00CP

348,040,00348,04384,04T

ins1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 113

23.296,000,0023.296,0023.296,00CP

23.296,000,0023.296,0023.296,00T

1090305 TRASFERIMENTI

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Pag.26

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -36,00384,04 348,04 348,04

23.296,000,0023.296,0023.296,00CP

23.644,040,0023.644,0423.680,04T

insTotale SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Servizio 09 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RS 127.521,20 114 7.338,94 120.182,26 127.521,20

3.000,001.763,721.236,283.000,00CP

130.521,20121.945,988.575,22130.521,20T

1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 227.737,70 115 227.737,70 227.737,70

0,00CP

227.737,70227.737,70227.737,70T

1090405 TRASFERIMENTI

RS 116

17.557,460,0017.557,4617.557,46CP

17.557,460,0017.557,4617.557,46T

1090406 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS 355.258,90 7.338,94 347.919,96 355.258,90

20.557,461.763,7218.793,7420.557,46CP

375.816,36349.683,6826.132,68375.816,36T

Totale SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Servizio 09 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

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Pag.27

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -737,413.170,63 117 2.433,22 2.433,22

572,0086.279,272.782,8383.496,4486.851,27CP

88.712,492.782,8385.929,6690.021,90T

ins1090501 PERSONALE

RS -0,124.543,28 118 4.543,16 4.543,16

14,286.985,724.174,842.810,887.000,00CP

11.528,884.174,847.354,0411.543,28T

ins1090502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -10.455,28624.522,64 119 614.067,36 614.067,36

8.648,013.327.889,99945.395,322.382.494,673.336.538,00CP

3.941.957,35945.395,322.996.562,033.961.060,64T

ins1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 120

152,300,00152,30152,30CP

152,300,00152,30152,30T

1090506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS -0,95576,35 121 575,40 575,40

15,905.729,13882,134.847,005.745,03CP

6.304,53882,135.422,406.321,38T

ins1090507 IMPOSTE E TASSE

RS -11.193,76632.812,90 621.619,14 621.619,14

9.250,193.427.036,41953.235,122.473.801,293.436.286,60CP

4.048.655,55953.235,123.095.420,434.069.099,50T

insTotale SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Servizio 09 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO EDALL'AMBIENTE

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Pag.28

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -567,10994,00 122 426,90 426,90

750,000,00750,00CP

426,900,00426,901.744,00T

ins1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -1.560,4437.232,55 123 32.087,03 3.585,08 35.672,11

2.651,25315.942,0693.335,45222.606,61318.593,31CP

351.614,1796.920,53254.693,64355.825,86T

ins1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 2.551,02 124 1.079,70 1.471,32 2.551,02

276,962.723,041.263,041.460,003.000,00CP

5.274,062.734,362.539,705.551,02T

1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS -1.066,8327.196,75 125 24.354,16 1.775,76 26.129,92

27.713,2627.713,2627.713,26CP

53.843,1829.489,0224.354,1654.910,01T

ins1090605 TRASFERIMENTI

RS 126

10.478,250,0010.478,2510.478,25CP

10.478,250,0010.478,2510.478,25T

1090606 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS -3.194,3767.974,32 57.947,79 6.832,16 64.779,95

3.678,21356.856,61122.311,75234.544,86360.534,82CP

421.636,56129.143,91292.492,65428.509,14T

insTotale PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALEDEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

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Pag.29

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -25.408,041.347.401,13 792.847,63 354.752,12 1.147.599,75-174.393,34

245.467,204.426.021,041.208.923,003.217.098,044.671.488,24CP

5.573.620,791.563.675,124.009.945,676.018.889,37T

ins

pre

Totale Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AM BIENTE

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 10 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER I MINORI

RS -5.492,9727.122,59 127 21.629,62 21.629,62

4.816,17646.063,0818.737,06627.326,02650.879,25CP

667.692,7018.737,06648.955,64678.001,84T

ins1100101 PERSONALE

RS -2.939,5626.266,23 128 22.915,67 411,00 23.326,67

1.946,6156.453,3913.005,7443.447,6558.400,00CP

79.780,0613.416,7466.363,3284.666,23T

ins1100102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -29.946,33375.473,47 129 339.724,57 5.802,57 345.527,14

18.575,64926.997,00224.836,18702.160,82945.572,64CP

1.272.524,14230.638,751.041.885,391.321.046,11T

ins1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -111,32171,99 130 60,67 60,67

600,00272,63327,37600,00CP

660,67272,63388,04771,99T

ins1100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS 1.806,00 131 1.806,00 1.806,00

3.975,0048.025,004.015,0044.010,0052.000,00CP

49.831,004.015,0045.816,0053.806,00T

1100105 TRASFERIMENTI

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Pag.30

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 132

2.359,470,002.359,472.359,47CP

2.359,470,002.359,472.359,47T

1100106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS -38.490,18430.840,28 386.136,53 6.213,57 392.350,10

29.313,421.680.497,94260.866,611.419.631,331.709.811,36CP

2.072.848,04267.080,181.805.767,862.140.651,64T

insTotale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER IMINORI

Servizio 10 02

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI LITAZIONE

RS -1.500,002.104,15 133 604,15 604,15

3.350,001.353,811.996,193.350,00CP

3.954,151.353,812.600,345.454,15T

ins1100202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -18.951,28477.503,07 134 392.160,35 66.391,44 458.551,79

7.217,441.283.416,31317.169,08966.247,231.290.633,75CP

1.741.968,10383.560,521.358.407,581.768.136,82T

ins1100203 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 135

0,10123,200,00123,20123,30CP

123,200,00123,20123,30T

1100207 IMPOSTE E TASSE

RS -20.451,28479.607,22 392.764,50 66.391,44 459.155,94

7.217,541.286.889,51318.522,89968.366,621.294.107,05CP

1.746.045,45384.914,331.361.131,121.773.714,27T

insTotale SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI LITAZIONE

Servizio 10 04

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Pag.31

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA

RS 15.482,44 136 15.482,44 15.482,44

2.428,10452.670,4615.028,39437.642,07455.098,56CP

468.152,9015.028,39453.124,51470.581,00T

1100401 PERSONALE

RS -2.072,002.679,63 137 607,63 607,63

402,902.134,001.264,97869,032.536,90CP

2.741,631.264,971.476,665.216,53T

ins1100402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -7.843,96327.745,12 138 143.454,07 176.447,09 319.901,16

18.499,05804.425,31477.621,50326.803,81822.924,36CP

1.124.326,47654.068,59470.257,881.150.669,48T

ins1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS -522,96598,45 139 75,49 75,49

97,50902,50438,08464,421.000,00CP

977,99438,08539,911.598,45T

ins1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS -2.678,37749.048,74 140 505.741,73 240.628,64 746.370,37

85.242,41624.416,90235.988,65388.428,25709.659,31CP

1.370.787,27476.617,29894.169,981.458.708,05T

ins1100405 TRASFERIMENTI

RS 141

21.983,960,0021.983,9621.983,96CP

21.983,960,0021.983,9621.983,96T

1100406 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

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Pag.32

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 3.183,92 142 3.183,92 3.183,92

885,1826.284,603.400,2122.884,3927.169,78CP

29.468,523.400,2126.068,3130.353,70T

1100407 IMPOSTE E TASSE

RS -13.117,291.098.738,30 668.545,28 417.075,73 1.085.621,01

107.555,141.932.817,73733.741,801.199.075,932.040.372,87CP

3.018.438,741.150.817,531.867.621,213.139.111,17T

insTotale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Servizio 10 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

RS 143

0,00CP

0,00T

1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -6.719,3734.583,86 144 26.663,02 1.201,47 27.864,49

17.340,28106.028,3223.762,1482.266,18123.368,60CP

133.892,8124.963,61108.929,20157.952,46T

ins1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 145

19.783,610,0019.783,6119.783,61CP

19.783,610,0019.783,6119.783,61T

1100506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI

RS 1.420,26 146 1.420,26 1.420,26

3.332,15167,85167,853.500,00CP

1.588,11167,851.420,264.920,26T

1100508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

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Pag.33

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -6.719,3736.004,12 28.083,28 1.201,47 29.284,75

20.672,43125.979,7823.929,99102.049,79146.652,21CP

155.264,5325.131,46130.133,07182.656,33T

insTotale SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

RS -78.778,122.045.189,92 1.475.529,59 490.882,21 1.966.411,80

164.758,535.026.184,961.337.061,293.689.123,675.190.943,49CP

6.992.596,761.827.943,505.164.653,267.236.133,41T

insTotale Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

Servizio 11 05

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

RS -101,883.585,77 147 3.483,89 3.483,89

1.008,5488.551,682.496,9086.054,7889.560,22CP

92.035,572.496,9089.538,6793.145,99T

ins1110501 PERSONALE

RS -276,00410,00 148 134,00 134,00

74,12375,88375,88450,00CP

509,88375,88134,00860,00T

ins1110502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

RS -6.050,7657.588,29 149 51.537,53 51.537,53

7.250,0088.113,8248.854,3239.259,5095.363,82CP

139.651,3548.854,3290.797,03152.952,11T

ins1110503 PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS 862,41 150 862,41 862,41

4,424.093,85629,423.464,434.098,27CP

4.956,26629,424.326,844.960,68T

1110507 IMPOSTE E TASSE

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Pag.34

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -6.428,6462.446,47 56.017,83 56.017,83

8.337,08181.135,2352.356,52128.778,71189.472,31CP

237.153,0652.356,52184.796,54251.918,78T

insTotale SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

RS -6.428,6462.446,47 56.017,83 56.017,83

8.337,08181.135,2352.356,52128.778,71189.472,31CP

237.153,0652.356,52184.796,54251.918,78T

insTotale Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLOSVILUPPO ECONOMICO

Riassunto Titolo I - SPESE CORRENTI

RS -401.082,361.952.386,68 1.010.356,02 94.440,43 1.104.796,45-446.507,87

919.361,356.285.581,941.210.893,735.074.688,217.204.943,29CP

7.390.378,391.305.334,166.085.044,239.157.329,97T

ins

pre

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

RS -28.704,28190.137,70 135.537,85 25.895,57 161.433,42

46.230,741.022.944,39184.131,27838.813,121.069.175,13CP

1.184.377,81210.026,84974.350,971.259.312,83T

ins03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

RS -192.283,421.338.925,86 1.119.550,97 27.091,47 1.146.642,44

22.103,943.972.703,711.001.973,962.970.729,753.994.807,65CP

5.119.346,151.029.065,434.090.280,725.333.733,51T

ins04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

RS -49.741,81210.546,98 159.164,09 1.641,08 160.805,17

8.082,531.128.002,50144.854,90983.147,601.136.085,03CP

1.288.807,67146.495,981.142.311,691.346.632,01T

ins05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI

RS -24.901,86134.803,32 105.869,60 4.031,86 109.901,46

111.095,54272.540,44110.446,04162.094,40383.635,98CP

382.441,90114.477,90267.964,00518.439,30T

ins06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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Pag.35

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 2.928,00 2.928,00 2.928,00

0,012.789,990,002.789,992.790,00CP

5.717,990,005.717,995.718,00T

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

RS -59.227,62278.768,14 219.055,07 485,45 219.540,52

21.577,78925.512,01388.629,65536.882,36947.089,79CP

1.145.052,53389.115,10755.937,431.225.857,93T

ins08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEITRASPORTI

RS -25.408,041.347.401,13 792.847,63 354.752,12 1.147.599,75-174.393,34

245.467,204.426.021,041.208.923,003.217.098,044.671.488,24CP

5.573.620,791.563.675,124.009.945,676.018.889,37T

ins

pre

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AM BIENTE

RS -78.778,122.045.189,92 1.475.529,59 490.882,21 1.966.411,80

164.758,535.026.184,961.337.061,293.689.123,675.190.943,49CP

6.992.596,761.827.943,505.164.653,267.236.133,41T

ins10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

RS -6.428,6462.446,47 56.017,83 56.017,83

8.337,08181.135,2352.356,52128.778,71189.472,31CP

237.153,0652.356,52184.796,54251.918,78T

ins11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

RS -866.556,157.563.534,20 5.076.856,65 999.220,19 6.076.076,84-620.901,21

1.547.014,7023.243.416,215.639.270,3617.604.145,8524.790.430,91CP

29.319.493,056.638.490,5522.681.002,5032.353.965,11T

ins

pre

Totale Titolo I SPESE CORRENTI

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Pag.36

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

RS 151

35.000,000,0035.000,00CP

0,0035.000,00T

2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS

35.000,000,0035.000,00CP

0,0035.000,00T

Totale SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Servizio 01 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLODI GESTIONE

RS 152

4.125,26874,74874,745.000,00CP

874,74874,745.000,00T

2010305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS

4.125,26874,74874,745.000,00CP

874,74874,745.000,00T

Totale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLODI GESTIONE

Servizio 01 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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Pag.37

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -8.956,01675.351,38 153 197.863,90 60.648,07 258.511,97-407.883,40

904.546,97548.601,86327.888,31220.713,551.453.148,83CP

807.113,83388.536,38418.577,452.128.500,21T

ins

pre

2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS -10,316.009,35 154 5.999,04 5.999,04

31.948,4138.051,593.592,9034.458,6970.000,00CP

44.050,633.592,9040.457,7376.009,35T

ins2010505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS -8.966,32681.360,73 203.862,94 60.648,07 264.511,01-407.883,40

936.495,38586.653,45331.481,21255.172,241.523.148,83CP

851.164,46392.129,28459.035,182.204.509,56T

ins

pre

Totale GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Servizio 01 06

UFFICIO TECNICO

RS 20.809,66 155-20.809,66

248,0020.561,6620.561,6620.809,66CP

20.561,6620.561,6641.619,32T

pre

2010605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS 39.743,80 156 10.684,49 18.250,43 28.934,92-10.808,88

40.042,64130.766,2484.306,3846.459,86170.808,88CP

159.701,16102.556,8157.144,35210.552,68T

pre

2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

RS 60.553,46 10.684,49 18.250,43 28.934,92-31.618,54

40.290,64151.327,90104.868,0446.459,86191.618,54CP

180.262,82123.118,4757.144,35252.172,00T

pre

Totale UFFICIO TECNICO

Servizio 01 08

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Pag.38

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

ALTRI SERVIZI GENERALI

RS -600,00232.373,76 157 2.186,00 1.986,00 4.172,00-227.601,76

57.935,19319.666,5742.644,77277.021,80377.601,76CP

323.838,5744.630,77279.207,80609.975,52T

ins

pre

2010805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS -600,00232.373,76 2.186,00 1.986,00 4.172,00-227.601,76

57.935,19319.666,5742.644,77277.021,80377.601,76CP

323.838,5744.630,77279.207,80609.975,52T

ins

pre

Totale ALTRI SERVIZI GENERALI

RS -9.566,32974.287,95 216.733,43 80.884,50 297.617,93-667.103,70

1.073.846,471.058.522,66479.868,76578.653,902.132.369,13CP

1.356.140,59560.753,26795.387,333.106.657,08T

ins

pre

Totale Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio 03 01

POLIZIA MUNICIPALE

RS 135.335,82 158 48.915,90 48.915,90-86.419,92

86.419,9211.999,9274.420,0086.419,92CP

135.335,8211.999,92123.335,90221.755,74T

pre

2030105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS 135.335,82 48.915,90 48.915,90-86.419,92

86.419,9211.999,9274.420,0086.419,92CP

135.335,8211.999,92123.335,90221.755,74T

pre

Totale POLIZIA MUNICIPALE

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Pag.39

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 135.335,82 48.915,90 48.915,90-86.419,92

86.419,9211.999,9274.420,0086.419,92CP

135.335,8211.999,92123.335,90221.755,74T

pre

Totale Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 04 01

SCUOLA MATERNA

RS 353,67 159 353,67 353,67

0,00CP

353,670,00353,67353,67T

2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS 353,67 353,67 353,67

0,00CP

353,670,00353,67353,67T

Totale SCUOLA MATERNA

Servizio 04 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

RS -894,49369.686,12 160 18.852,72 56.216,38 75.069,10-293.722,53

30.976,16300.925,4432.145,97268.779,47331.901,60CP

375.994,5488.362,35287.632,19701.587,72T

ins

pre

2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS -894,49369.686,12 18.852,72 56.216,38 75.069,10-293.722,53

30.976,16300.925,4432.145,97268.779,47331.901,60CP

375.994,5488.362,35287.632,19701.587,72T

ins

pre

Totale ISTRUZIONE ELEMENTARE

Servizio 04 03

ISTRUZIONE MEDIA

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Pag.40

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -10,3955.426,15 161 1.192,82 54.222,94 55.415,76

0,00CP

55.415,7654.222,941.192,8255.426,15T

ins2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS -10,3955.426,15 1.192,82 54.222,94 55.415,76

0,00CP

55.415,7654.222,941.192,8255.426,15T

insTotale ISTRUZIONE MEDIA

Servizio 04 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE EALTRI SERVIZI

RS 162

25.000,000,0025.000,00CP

0,0025.000,00T

2040505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS -310,4076.000,00 163 67.000,00 8.689,60 75.689,60

57.551,9656.000,001.551,9657.551,96CP

133.241,5664.689,6068.551,96133.551,96T

ins2040507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

RS -310,4076.000,00 67.000,00 8.689,60 75.689,60

25.000,0057.551,9656.000,001.551,9682.551,96CP

133.241,5664.689,6068.551,96158.551,96T

insTotale ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

RS -1.215,28501.465,94 87.399,21 119.128,92 206.528,13-293.722,53

55.976,16358.477,4088.145,97270.331,43414.453,56CP

565.005,53207.274,89357.730,64915.919,50T

ins

pre

Totale Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

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Pag.41

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI

Servizio 05 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

RS 164

45.000,000,0045.000,00CP

0,0045.000,00T

2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS -28,3028.752,26 165 24.203,96 4.520,00 28.723,96

183,4219.816,5819.816,5820.000,00CP

48.540,5424.336,5824.203,9648.752,26T

ins2050105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS -28,3028.752,26 24.203,96 4.520,00 28.723,96

45.183,4219.816,5819.816,5865.000,00CP

48.540,5424.336,5824.203,9693.752,26T

insTotale BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Servizio 05 02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE

RS 2.968,49 166 2.968,49 2.968,49

996,74996,74996,74CP

3.965,23996,742.968,493.965,23T

2050205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS 2.968,49 2.968,49 2.968,49

996,74996,74996,74CP

3.965,23996,742.968,493.965,23T

Totale TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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Pag.42

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -28,3031.720,75 27.172,45 4.520,00 31.692,45

45.183,4220.813,3220.813,3265.996,74CP

52.505,7725.333,3227.172,4597.717,49T

insTotale Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 06 01

PISCINE COMUNALI

RS 12.222,69 167 12.222,69 12.222,69

0,00CP

12.222,6912.222,6912.222,69T

2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS 12.222,69 12.222,69 12.222,69

0,00CP

12.222,6912.222,6912.222,69T

Totale PISCINE COMUNALI

Servizio 06 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRIIMPIANTI

RS 255.337,57 168 13.040,93 13.040,93-242.296,64

26.711,55215.585,09131.717,4283.867,67242.296,64CP

228.626,02131.717,4296.908,60497.634,21T

pre

2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS 255.337,57 13.040,93 13.040,93-242.296,64

26.711,55215.585,09131.717,4283.867,67242.296,64CP

228.626,02131.717,4296.908,60497.634,21T

pre

Totale STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT EDALTRI IMPIANTI

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Pag.43

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 267.560,26 13.040,93 12.222,69 25.263,62-242.296,64

26.711,55215.585,09131.717,4283.867,67242.296,64CP

240.848,71143.940,1196.908,60509.856,90T

pre

Totale Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVOE RICREATIVO

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEITRASPORTI

Servizio 08 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI

RS -25.533,63372.426,44 169 136.200,74 26.409,09 162.609,83-184.282,98

1.718.088,59682.694,39479.629,21203.065,182.400.782,98CP

845.304,22506.038,30339.265,922.773.209,42T

ins

pre

2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS 53.119,00 170 53.119,00 53.119,00

0,00CP

53.119,000,0053.119,0053.119,00T

2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS 15.479,36 171 10.835,55 4.643,81 15.479,36

0,00CP

15.479,364.643,8110.835,5515.479,36T

2080106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

RS -25.533,63441.024,80 200.155,29 31.052,90 231.208,19-184.282,98

1.718.088,59682.694,39479.629,21203.065,182.400.782,98CP

913.902,58510.682,11403.220,472.841.807,78T

ins

pre

Totale VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI

Servizio 08 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Page 73: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.44

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 172

981,2114.018,7914.018,7915.000,00CP

14.018,7914.018,7915.000,00T

2080205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS

981,2114.018,7914.018,7915.000,00CP

14.018,7914.018,7915.000,00T

Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

RS -25.533,63441.024,80 200.155,29 31.052,90 231.208,19-184.282,98

1.719.069,80696.713,18493.648,00203.065,182.415.782,98CP

927.921,37524.700,90403.220,472.856.807,78T

ins

pre

Totale Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AM BIENTE

Servizio 09 01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

RS -911,727.756,32 173 6.844,60 6.844,60

0,00CP

6.844,606.844,607.756,32T

ins2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

RS 174

865,3737.634,6314.134,6323.500,0038.500,00CP

37.634,6314.134,6323.500,0038.500,00T

2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

RS -911,727.756,32 6.844,60 6.844,60

865,3737.634,6314.134,6323.500,0038.500,00CP

44.479,2320.979,2323.500,0046.256,32T

insTotale URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Page 74: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

Pag.45

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

Servizio 09 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO EDALL'AMBIENTE

RS -3.143,92598.661,76 175 154.221,61 95.745,30 249.966,91-345.550,93

179.001,76708.689,17237.331,73471.357,44887.690,93CP

958.656,08333.077,03625.579,051.486.352,69T

ins

pre

2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS -3.143,92598.661,76 154.221,61 95.745,30 249.966,91-345.550,93

179.001,76708.689,17237.331,73471.357,44887.690,93CP

958.656,08333.077,03625.579,051.486.352,69T

ins

pre

Totale PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALEDEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

RS -4.055,64606.418,08 154.221,61 102.589,90 256.811,51-345.550,93

179.867,13746.323,80251.466,36494.857,44926.190,93CP

1.003.135,31354.056,26649.079,051.532.609,01T

ins

pre

Totale Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AM BIENTE

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 10 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER I MINORI

RS 4.433,27 176 4.433,27 4.433,27

0,00CP

4.433,274.433,274.433,27T

2100101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS 1.300,83 177 1.300,83 1.300,83

1.905,831.905,831.905,83CP

3.206,661.905,831.300,833.206,66T

2100105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

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Pag.46

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 5.734,10 1.300,83 4.433,27 5.734,10

1.905,831.905,831.905,83CP

7.639,936.339,101.300,837.639,93T

Totale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER IMINORI

Servizio 10 02

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI LITAZIONE

RS 178

26.000,000,0026.000,00CP

0,0026.000,00T

2100205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

RS

26.000,000,0026.000,00CP

0,0026.000,00T

Totale SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI LITAZIONE

Servizio 10 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA

RS 10.678,36 179 10.678,36 10.678,36

0,00CP

10.678,3610.678,3610.678,36T

2100401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS 70.000,00 180 70.000,00 70.000,00

10.000,0010.000,0010.000,00CP

80.000,0010.000,0070.000,0080.000,00T

2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

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Pag.47

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 80.678,36 70.000,00 10.678,36 80.678,36

10.000,0010.000,0010.000,00CP

90.678,3620.678,3670.000,0090.678,36T

Totale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Servizio 10 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

RS 101.799,50 181 1.799,50 1.799,50-100.000,00

34.604,8276.950,682.118,8274.831,86111.555,50CP

78.750,182.118,8276.631,36213.355,00T

pre

2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS 101.799,50 1.799,50 1.799,50-100.000,00

34.604,8276.950,682.118,8274.831,86111.555,50CP

78.750,182.118,8276.631,36213.355,00T

pre

Totale SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

RS 188.211,96 73.100,33 15.111,63 88.211,96-100.000,00

60.604,8288.856,5114.024,6574.831,86149.461,33CP

177.068,4729.136,28147.932,19337.673,29T

pre

Totale Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Riassunto Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS -9.566,32974.287,95 216.733,43 80.884,50 297.617,93-667.103,70

1.073.846,471.058.522,66479.868,76578.653,902.132.369,13CP

1.356.140,59560.753,26795.387,333.106.657,08T

ins

pre

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

RS 135.335,82 48.915,90 48.915,90-86.419,92

86.419,9211.999,9274.420,0086.419,92CP

135.335,8211.999,92123.335,90221.755,74T

pre

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

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Pag.48

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -1.215,28501.465,94 87.399,21 119.128,92 206.528,13-293.722,53

55.976,16358.477,4088.145,97270.331,43414.453,56CP

565.005,53207.274,89357.730,64915.919,50T

ins

pre

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

RS -28,3031.720,75 27.172,45 4.520,00 31.692,45

45.183,4220.813,3220.813,3265.996,74CP

52.505,7725.333,3227.172,4597.717,49T

ins05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI

RS 267.560,26 13.040,93 12.222,69 25.263,62-242.296,64

26.711,55215.585,09131.717,4283.867,67242.296,64CP

240.848,71143.940,1196.908,60509.856,90T

pre

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

RS -25.533,63441.024,80 200.155,29 31.052,90 231.208,19-184.282,98

1.719.069,80696.713,18493.648,00203.065,182.415.782,98CP

927.921,37524.700,90403.220,472.856.807,78T

ins

pre

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEITRASPORTI

RS -4.055,64606.418,08 154.221,61 102.589,90 256.811,51-345.550,93

179.867,13746.323,80251.466,36494.857,44926.190,93CP

1.003.135,31354.056,26649.079,051.532.609,01T

ins

pre

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AM BIENTE

RS 188.211,96 73.100,33 15.111,63 88.211,96-100.000,00

60.604,8288.856,5114.024,6574.831,86149.461,33CP

177.068,4729.136,28147.932,19337.673,29T

pre

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

RS -40.399,173.146.025,56 820.739,15 365.510,54 1.186.249,69-1.919.376,70

3.161.259,353.271.711,881.491.684,401.780.027,486.432.971,23CP

4.457.961,571.857.194,942.600.766,639.578.996,79T

ins

pre

Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

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Pag.49

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLODI GESTIONE

RS 182

1.900.000,000,001.900.000,00CP

0,001.900.000,00T

3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

RS 183

432.971,480,00432.971,48432.971,48CP

432.971,480,00432.971,48432.971,48T

3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI

RS

1.900.000,00432.971,480,00432.971,482.332.971,48CP

432.971,480,00432.971,482.332.971,48T

Totale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLODI GESTIONE

RS

1.900.000,00432.971,480,00432.971,482.332.971,48CP

432.971,480,00432.971,482.332.971,48T

Totale Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Riassunto Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

RS

1.900.000,00432.971,480,00432.971,482.332.971,48CP

432.971,480,00432.971,482.332.971,48T

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

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Pag.50

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS

1.900.000,00432.971,480,00432.971,482.332.971,48CP

432.971,480,00432.971,482.332.971,48T

Totale Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

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Pag.51

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RS 79.242,16 184 79.242,16 79.242,16

162.386,82547.613,1877.185,25470.427,93710.000,00CP

626.855,3477.185,25549.670,09789.242,16T

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALPERSONALE

RS -392,40119.803,86 185 119.411,46 119.411,46

566.210,59933.789,41122.118,73811.670,681.500.000,00CP

1.053.200,87122.118,73931.082,141.619.803,86T

ins4000002 RITENUTE ERARIALI

RS 3.562,78 186 3.562,78 3.562,78

33.432,0776.567,933.194,6973.373,24110.000,00CP

80.130,713.194,6976.936,02113.562,78T

4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PERCONTO DI TERZI

RS -5.138,6826.699,02 187 5.522,99 16.037,35 21.560,34

80.720,0049.280,00780,0048.500,00130.000,00CP

70.840,3416.817,3554.022,99156.699,02T

ins4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

RS -183.529,14572.223,33 188 121.728,80 266.965,39 388.694,19

625.572,17574.427,83327.210,47247.217,361.200.000,00CP

963.122,02594.175,86368.946,161.772.223,33T

ins4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RS 189

2.000,0012.911,420,0012.911,4214.911,42CP

12.911,420,0012.911,4214.911,42T

4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO

RS 190

83.000,000,0083.000,00CP

0,0083.000,00T

4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI

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Pag.52

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -189.060,22801.531,15 329.468,19 283.002,74 612.470,93

1.553.321,652.194.589,77530.489,141.664.100,633.747.911,42CP

2.807.060,70813.491,881.993.568,824.549.442,57T

insTotale titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

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Pag.53

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

RS -866.556,157.563.534,20 5.076.856,65 999.220,19 6.076.076,84-620.901,21

1.547.014,7023.243.416,215.639.270,3617.604.145,8524.790.430,91CP

29.319.493,056.638.490,5522.681.002,5032.353.965,11T

ins

pre

Titolo I - SPESE CORRENTI

RS -40.399,173.146.025,56 820.739,15 365.510,54 1.186.249,69-1.919.376,70

3.161.259,353.271.711,881.491.684,401.780.027,486.432.971,23CP

4.457.961,571.857.194,942.600.766,639.578.996,79T

ins

pre

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

1.900.000,00432.971,480,00432.971,482.332.971,48CP

432.971,480,00432.971,482.332.971,48T

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

RS -189.060,22801.531,15 329.468,19 283.002,74 612.470,93

1.553.321,652.194.589,77530.489,141.664.100,633.747.911,42CP

2.807.060,70813.491,881.993.568,824.549.442,57T

insTitolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RS -1.096.015,5411.511.090,91 6.227.063,99 1.647.733,47 7.874.797,46-2.540.277,91

8.161.595,7029.142.689,347.661.443,9021.481.245,4437.304.285,04CP

37.017.486,809.309.177,3727.708.309,4348.815.375,95T

ins

pre

Totale generale

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Pag.54

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BRUGHERIO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -1.096.015,5411.511.090,91 6.227.063,99 1.647.733,47 7.874.797,46-2.540.277,91

8.161.595,7029.142.689,347.661.443,9021.481.245,4437.304.285,04CP

37.017.486,809.309.177,3727.708.309,4348.815.375,95T

ins

pre

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Timbrodell'ente

Il Sindaco Il Responsabile del Servizio FinanziarioIl Segretario Generale

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Pag.1

COMUNE DI BRUGHERIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Esercizio 2015

Valuta: EURO

75,274 62,603103,838

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,0000,000

77,083 65,990105,843

73,106 81,208105,929

A) Equilibrio economico e finanziario

Entrate titolo I - II - III (+)

(+)

(+)

(+)

Spese correnti (-)

Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)

B) Equilibrio finale

Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)

Spese finali (titoli I - II) (-)

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA RESIDUI

% direaliz.ne

Rimasti

1 7 122

Previsioniiniziali

3

Previsionidefinitive

4

% didefinizione

5

Accertamentio impegni

6

Riscossionio pagamenti

8

Residui attivie passivi

9

Conservati

10

Riscossio pagati

11

% direaliz.ne

24.297.769,83 25.230.208,20 25.308.415,58 19.050.677,33 8.838.068,86 8.504.472,75 5.324.083,83 3.180.388,92

Quote oneri di urbanizzazione

Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti

Mutui per debiti fuori bilancio

29.908.755,66 31.656.373,62 27.404.168,62 21.124.074,56 10.129.339,22 6.684.400,88 3.444.938,34

10.709.559,76

24.473.267,48 24.790.430,91 23.243.416,21 17.604.145,85 7.563.534,20 6.076.076,84 5.076.856,65 999.220,19101,296 75,738 83,555

432.971,48 432.971,48 100,000 432.971,48 432.971,48 100,000 0,000

29.475.784,18 31.223.402,14 26.515.128,09 19.384.173,33

10.470.107,31

7.262.326,53 5.897.595,80 1.364.730,73

Differenza ...............

Differenza ...............

(-)

(+)

-175.497,65

-608.469,13

439.777,29

6.805,81

-250,589

-1,119

2.064.999,37

1.632.027,89

1.446.531,48

1.013.560,00

70,050

62,104

1.274.534,66

1.274.534,66

2.428.395,91

2.428.395,91 247.227,18

247.227,18 10,181

10,181

2.181.168,73

2.181.168,73

Saldo netto da

finanziare -239.452,45

Impiegare 432.971,48 432.971,48 889.040,53 1.739.901,23 2.867.012,69 786.805,08 2.080.207,61

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Pag.1

COMUNE DI BRUGHERIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Esercizio 2015

RESIDUICOMPETENZA

ENTRATE Previsioniiniziali

Previsionidefinitive

% didefinizione

Accertamenti Riscossioni % direaliz.ne

Residui dallacompetenza

Conservati Riscossi % direaliz.ne

Rimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Valuta: EURO

5.100.616,66Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 18.312.553,03 18.475.466,90 18.873.264,76 14.556.174,02 3.777.596,16 1.323.020,50100,890 77,126 74,0624.317.090,74

1.726.558,25Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

1.300.147,94 2.053.119,15 1.945.191,90 1.267.318,03 535.184,68 1.191.373,57157,914 65,151 30,997677.873,87

1.677.297,84Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.685.068,86 4.701.622,15 4.489.958,92 3.227.185,28 1.011.302,99 665.994,85100,353 71,876 60,2941.262.773,64

1.624.866,47Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DICAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

3.083.140,00 2.368.319,59 2.095.753,04 2.073.397,23 1.360.317,05 264.549,4276,815 98,933 83,71922.355,81

10.129.339,22TOTALE ENTRATE FINALI 27.380.909,83 27.598.527,79 27.404.168,62 21.124.074,56 6.684.400,88 3.444.938,34100,795 77,083 65,9906.280.094,06

188.605,48Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI

1.900.000,00 1.900.000,00 188.605,48100,000 0,000 0,000

300.237,26Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PERCONTO DI TERZI

3.247.911,42 3.747.911,42 2.194.588,77 1.959.194,65 115.835,45 184.401,81115,395 89,274 38,581235.394,12

10.618.181,96TOTALE 32.528.821,25 33.246.439,21 29.598.757,39 23.083.269,21 6.800.236,33 3.817.945,63102,206 77,987 64,0436.515.488,18

Avanzo di amministrazione 2.527.845,83 4.057.845,83 160,526 0,000 0,000

6.301.369,62Fondo di cassa al 1° gennaio 6.301.369,620,000 0,000 100,000

16.919.551,58TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 35.056.667,08 37.304.285,04 29.598.757,39 23.083.269,21 13.101.605,95 3.817.945,63106,411 77,987 77,4356.515.488,18

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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - Esercizio 2015 Pag.1

COMPETENZA

SPESE

RESIDUI

Impegni

Totale

Di cui spesecorrelate

alle entrate

1

Previsioniiniziali

Previsionidefinitive

% didefi.ne

Pagamenti Residui dallacompetenza

Conservati Pagati % direal.ne

Rimasti

COMUNE DI BRUGHERIO

2 3 5 131211109764

Valuta: EURO

8

% direal.ne

6.076.076,84Titolo I - SPESE CORRENTI 24.473.267,48 24.790.430,91 999.220,1983,5555.076.856,6517.604.145,8523.243.416,21 5.639.270,36101,296 75,738

1.186.249,69Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE 5.002.516,70 6.432.971,23 365.510,5469,188820.739,151.780.027,483.271.711,88 1.491.684,40128,595 54,407

7.262.326,53TOTALE SPESE FINALI 29.475.784,18 31.223.402,14 1.364.730,7381,2085.897.595,8019.384.173,3326.515.128,09 7.130.954,76105,929 73,106

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

2.332.971,48 2.332.971,48 0,000432.971,48432.971,48100,000 100,000

612.470,93Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTODI TERZI

3.247.911,42 3.747.911,42 283.002,7453,793329.468,191.664.100,632.194.589,77 530.489,14115,395 75,827

7.874.797,46TOTALE 35.056.667,08 37.304.285,04 1.647.733,4779,0766.227.063,9921.481.245,4429.142.689,34 7.661.443,90106,411 73,711

7.874.797,46TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 35.056.667,08 37.304.285,04 1.647.733,4779,0766.227.063,9921.481.245,4429.142.689,34 7.661.443,90106,411 73,711

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Interventi correnti PERSONALE ACQUISTO DIBENI DI

CONSUMO E/O DI MATERIE

PRIME

PRESTAZIONIDI SERVIZI

UTILIZZO DIBENI DI TERZI

TRASFERIMENTI INTERESSIPASSIVI ED

ONERIFINANZIARI

DIVERSI

IMPOSTE ETASSE

ONERI STRAORDINARI

DELLA GESTIONECORRENTE

AMMORTAMENTIDI ESERCIZIO

FONDOSVALUTAZIONE

CREDITI

FONDO DIRISERVA

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DICONTROLLO

01 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECI PAZIONE EDECENTRAMENTO

2.567,50 32.615,52 286.410,80248.377,78 2.850,00

1.980.101,8402 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE,ORGANIZZAZIONE EPROGRAMMAZIONE

4.881,11 3.948,50111.659,78 2.141.669,7333.966,34 269,50 6.842,66

248.848,3903 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

9.402,66 161.826,22 755.517,49334.681,22 759,00

160.925,7004 GESTIONE DELLEENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI

1.707,90 25.056,6510.785,99 612.778,21228.547,47 654,50 185.100,00

686.684,0805 GESTIONE DEI BENIDEMANIALI EPATRIMONIALI

11.485,70 38.526,0042.962,40 1.350.167,10409.952,98 24.208,50 50.517,32 85.830,12

40.739,2206 UFFICIO TECNICO 26.593,57 3.715,65 153.133,9974.300,55 5.000,00 2.785,00

361.966,6207 ANAGRAFE, STATOCIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIOSTATISTICO

5.039,00 22.355,65 412.338,6112.520,84 896,50 9.560,00

276.897,5208 ALTRI SERVIZI GENERALI 30.586,91 18.671,00 573.566,01238.456,80 3.806,78 5.147,00

Totale 3.756.163,37 92.264,35 404.592,21 67.531,15 6.285.581,941.580.803,98 35.594,78 262.801,98 85.830,12

03 FUNZIONI DI POLIZIALOCALE

747.253,0001 POLIZIA MUNICIPALE 54.121,90 48.980,81 1.022.944,39147.347,66 654,50 9.000,00 15.586,52

Totale 747.253,00 54.121,90 48.980,81 1.022.944,39147.347,66 654,50 9.000,00 15.586,52

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONEPUBBLI CA

01 SCUOLA MATERNA 5.200,00 389.541,61125.744,76 253.488,92 5.107,93

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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Interventi correnti PERSONALE ACQUISTO DIBENI DI

CONSUMO E/O DI MATERIE

PRIME

PRESTAZIONIDI SERVIZI

UTILIZZO DIBENI DI TERZI

TRASFERIMENTI INTERESSIPASSIVI ED

ONERIFINANZIARI

DIVERSI

IMPOSTE ETASSE

ONERI STRAORDINARI

DELLA GESTIONECORRENTE

AMMORTAMENTIDI ESERCIZIO

FONDOSVALUTAZIONE

CREDITI

FONDO DIRISERVA

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONEPUBBLI CA

02 ISTRUZIONEELEMENTARE

56.881,06 108,00 406.091,51313.815,77 14.000,00 21.286,68

03 ISTRUZIONE MEDIA 5.100,00 331.007,38302.823,87 23.083,51

04 ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE

16.378,3616.378,36

164.290,7105 ASSISTENZASCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONEE ALTRI SERVIZI

905,44 9.228,48 2.829.684,852.451.157,77 401,50 172.326,01 31.374,94

Totale 164.290,71 68.086,50 9.336,48 3.972.703,713.193.542,17 401,50 456.193,29 80.853,06

05 FUNZIONI RELATIVE ALLACULTURA ED AI BENICULTURALI

438.198,7301 BIBLIOTECHE, MUSEI EPINACOTECHE

56.887,78 27.127,80 743.108,70168.919,56 1.149,50 45.104,80 5.720,53

70.177,8502 TEATRI, ATTIVITA'CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORECULTURALE

1.292,00 4.697,37 384.893,8085.004,29 223.722,29

Totale 508.376,58 58.179,78 31.825,17 1.128.002,50253.923,85 1.149,50 268.827,09 5.720,53

06 FUNZIONI NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

01 PISCINE COMUNALI 236,67236,67

02 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORTED ALTRI IMPIANTI

03 MANIFESTAZIONI DIVERSENEL SETTORE SPORTIVOE RICREATIVO

3.100,00 272.303,77190.909,12 78.294,65

Totale 3.100,00 272.540,44190.909,12 78.294,65 236,67

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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Interventi correnti PERSONALE ACQUISTO DIBENI DI

CONSUMO E/O DI MATERIE

PRIME

PRESTAZIONIDI SERVIZI

UTILIZZO DIBENI DI TERZI

TRASFERIMENTI INTERESSIPASSIVI ED

ONERIFINANZIARI

DIVERSI

IMPOSTE ETASSE

ONERI STRAORDINARI

DELLA GESTIONECORRENTE

AMMORTAMENTIDI ESERCIZIO

FONDOSVALUTAZIONE

CREDITI

FONDO DIRISERVA

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

07 FUNZIONI NEL CAMPOTURISTICO

01 SERVIZI TURISTICI 2.789,992.789,99

Totale 2.789,992.789,99

08 FUNZIONI NEL CAMPODELLA VIABI LITA' E DEITRASPORTI

01 VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZICONNESSI

1.500,00 259.496,61234.693,71 23.302,90

02 ILLUMINAZIONE PUBBLICAE SERVIZI CONNESSI

626.719,77626.719,77

03 TRASPORTI PUBBLICILOCALI E SERVIZICONNESSI

39.295,6339.295,63

Totale 1.500,00 925.512,01900.709,11 23.302,90

09 FUNZIONI RIGUARDANTILA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

356.864,6801 URBANISTICA EGESTIONE DELTERRITORIO

10,88 22.602,43 592.440,53123.363,46 39.599,08 50.000,00

02 EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA LOCALE E PIANIDI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE

5.834,035.834,03

03 SERVIZI DI PROTEZIONECIVILE

23.296,0023.296,00

04 SERVIZIO IDRICOINTEGRATO

20.557,463.000,00 17.557,46

86.279,2705 SERVIZIO SMALTIMENTORIFIUTI

6.985,72 5.729,13 3.427.036,413.327.889,99 152,30

06 PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

356.856,61315.942,06 2.723,04 27.713,26 10.478,25

Totale 443.143,95 6.996,60 28.331,56 4.426.021,043.770.195,51 42.322,12 101.009,26 34.022,04

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.3

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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Interventi correnti PERSONALE ACQUISTO DIBENI DI

CONSUMO E/O DI MATERIE

PRIME

PRESTAZIONIDI SERVIZI

UTILIZZO DIBENI DI TERZI

TRASFERIMENTI INTERESSIPASSIVI ED

ONERIFINANZIARI

DIVERSI

IMPOSTE ETASSE

ONERI STRAORDINARI

DELLA GESTIONECORRENTE

AMMORTAMENTIDI ESERCIZIO

FONDOSVALUTAZIONE

CREDITI

FONDO DIRISERVA

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 FUNZIONI NEL SETTORESOCIALE

646.063,0801 ASILI NIDO, SERVIZI PERL'IN FANZIA E PER IMINORI

56.453,39 1.680.497,94926.997,00 600,00 48.025,00 2.359,47

02 SERVIZI DI PREVENZIONEE RIABI LITAZIONE

3.350,00 123,20 1.286.889,511.283.416,31

452.670,4604 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLI CAE SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

2.134,00 26.284,60 1.932.817,73804.425,31 902,50 624.416,90 21.983,96

05 SERVIZIONECROSCOPICO ECIMITERIALE

167,85 125.979,78106.028,32 19.783,61

Totale 1.098.733,54 61.937,39 26.407,80 167,85 5.026.184,963.120.866,94 1.502,50 672.441,90 44.127,04

11 FUNZIONI NEL CAMPODELLO SVILUPPOECONOMICO

88.551,6805 SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO

375,88 4.093,85 181.135,2388.113,82

Totale 88.551,68 375,88 4.093,85 181.135,2388.113,82

TOTALI 6.806.512,83 346.562,40 553.567,88 67.699,00 23.243.416,2113.249.202,15 81.624,90 1.848.568,17 289.678,88

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.4

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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Interventi perinvestimenti

ACQUISIZIONEDI BENI

IMMOBILI

ESPROPRI ESERVITU ONEROSE

ACQUISTO DIBENI

SPECIFICI PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA

UTILIZZO DIBENI DI TERZI

PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA

ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI,

MACCHINE EDATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE

INCARICHIPROFESSIONALI

ESTERNI

TRASFERIMENTIDI CAPITALE

PARTECIPAZIONIAZIONARIE

CONFERIMENTIDI CAPITALE

CONCESSIONIDI CREDITI E

ANTICIPAZIONI

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DICONTROLLO

03 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

874,74874,74

548.601,8605 GESTIONE DEI BENIDEMANIALI EPATRIMONIALI

586.653,4538.051,59

06 UFFICIO TECNICO 151.327,9020.561,66 130.766,24

08 ALTRI SERVIZI GENERALI 319.666,57319.666,57

Totale 548.601,86 1.058.522,66379.154,56 130.766,24

03 FUNZIONI DI POLIZIALOCALE

01 POLIZIA MUNICIPALE 86.419,9286.419,92

Totale 86.419,9286.419,92

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONEPUBBLI CA

300.925,4402 ISTRUZIONEELEMENTARE

300.925,44

05 ASSISTENZASCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONEE ALTRI SERVIZI

57.551,96 57.551,96

Totale 300.925,44 57.551,96 358.477,40

05 FUNZIONI RELATIVE ALLACULTURA ED AI BENICULTURALI

01 BIBLIOTECHE, MUSEI EPINACOTECHE

19.816,5819.816,58

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

SPESE IN CONTO CAPITALE - IMPEGNI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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Interventi perinvestimenti

ACQUISIZIONEDI BENI

IMMOBILI

ESPROPRI ESERVITU ONEROSE

ACQUISTO DIBENI

SPECIFICI PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA

UTILIZZO DIBENI DI TERZI

PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA

ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI,

MACCHINE EDATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE

INCARICHIPROFESSIONALI

ESTERNI

TRASFERIMENTIDI CAPITALE

PARTECIPAZIONIAZIONARIE

CONFERIMENTIDI CAPITALE

CONCESSIONIDI CREDITI E

ANTICIPAZIONI

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05 FUNZIONI RELATIVE ALLACULTURA ED AI BENICULTURALI

02 TEATRI, ATTIVITA'CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORECULTURALE

996,74996,74

Totale 20.813,3220.813,32

06 FUNZIONI NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

215.585,0902 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORTED ALTRI IMPIANTI

215.585,09

Totale 215.585,09 215.585,09

08 FUNZIONI NEL CAMPODELLA VIABI LITA' E DEITRASPORTI

682.694,3901 VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZICONNESSI

682.694,39

02 ILLUMINAZIONE PUBBLICAE SERVIZI CONNESSI

14.018,7914.018,79

Totale 682.694,39 696.713,1814.018,79

09 FUNZIONI RIGUARDANTILA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 URBANISTICA EGESTIONE DELTERRITORIO

37.634,63 37.634,63

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

SPESE IN CONTO CAPITALE - IMPEGNI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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Interventi perinvestimenti

ACQUISIZIONEDI BENI

IMMOBILI

ESPROPRI ESERVITU ONEROSE

ACQUISTO DIBENI

SPECIFICI PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA

UTILIZZO DIBENI DI TERZI

PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA

ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI,

MACCHINE EDATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE

INCARICHIPROFESSIONALI

ESTERNI

TRASFERIMENTIDI CAPITALE

PARTECIPAZIONIAZIONARIE

CONFERIMENTIDI CAPITALE

CONCESSIONIDI CREDITI E

ANTICIPAZIONI

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09 FUNZIONI RIGUARDANTILA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

708.689,1706 PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

708.689,17

Totale 708.689,17 37.634,63 746.323,80

10 FUNZIONI NEL SETTORESOCIALE

01 ASILI NIDO, SERVIZI PERL'IN FANZIA E PER IMINORI

1.905,831.905,83

04 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLI CAE SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

10.000,00 10.000,00

76.950,6805 SERVIZIONECROSCOPICO ECIMITERIALE

76.950,68

Totale 76.950,68 10.000,00 88.856,511.905,83

TOTALI 2.533.446,63 105.186,59 3.271.711,88502.312,42 130.766,24

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.3

SPESE IN CONTO CAPITALE - IMPEGNI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario: 2015

Pag.1

Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza Valuta: EURO

Differenza

RESIDUI PASSIVI

1.602.023,77

6.515.488,18

7.661.443,90

-1.145.955,72

456.068,05

Differenza

AVANZO

21.481.245,44

Risultato

di

Gestione

(-)

23.083.269,21RISCOSSIONI (+)

PAGAMENTI (-)

RESIDUI ATTIVI (+)

in conto capitale

- Fondi Vincolati 0,00

- Fondi per Finanziamento Spese 0,00

- Fondi di Ammortamento 0,00

- Fondi Non Vincolati 0,00

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Pag.1COMUNE DI BRUGHERIO

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Esercizio Finanziario: 2015

Fondo di cassa al 1° gennaio

GESTIONE

RESIDUI

6.301.369,62

RISCOSSIONI (+) 6.800.236,33 23.083.269,21 29.883.505,54

PAGAMENTI (-) 6.227.063,99

SALDO DI CASSA al 31 dicembre (=) 8.476.565,73

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 dicembre (=) 8.476.565,73

RESIDUI ATTIVI

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 3.817.945,63 6.515.488,18 10.333.433,81

0,00 0,00 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.647.733,47

27.708.309,43

TOTALE

21.481.245,44

COMPETENZA

7.661.443,90 9.309.177,37

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 522.939,42

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 2.830.899,19

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=) 6.146.983,56

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 2.268.735,93

Parte vincolata

Totale parte accantonata (B) 2.268.735,93

Vincoli derivanti da trasferimenti (Fondo Naz. non autosuff. 2014) 51.509,96

Altri vincoli (interventi in ambito ambientale finanz. da contributi e oo.uu) 98.410,98

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Parte destinata agli investimenti

Totale parte vincolata (C) 149.920,94

Totale parte destinata agli investimenti (D) 2.963.053,22

765.273,47Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

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COMUNE DI BRUGHERIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL’ENTE RIACCERTATI

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ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1987 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.1

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI

Risorsa 6 04 0385 depositi cauzionali 1.549,37

. TOTALE CATEGORIA 6 04 1.549,37

TOTALE TITOLO VI 1.549,37

TOTALE ANNO 1987 1.549,37

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ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1988 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.2

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI

Risorsa 6 04 0385 depositi cauzionali 11.878,51

. TOTALE CATEGORIA 6 04 11.878,51

TOTALE TITOLO VI 11.878,51

TOTALE ANNO 1988 11.878,51

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ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1994 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.3

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

. CATEGORIA 5 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Risorsa 5 03 0362 Costruzione edificio spazi soc iali - quota parte - M.P. 10.677,99

. TOTALE CATEGORIA 5 03 10.677,99

TOTALE TITOLO V 10.677,99

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI

Risorsa 6 04 0385 depositi cauzionali 4.906,34

. TOTALE CATEGORIA 6 04 4.906,34

TOTALE TITOLO VI 4.906,34

TOTALE ANNO 1994 15.584,33

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1997 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.4

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

. CATEGORIA 5 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Risorsa 5 03 0305 Mutuo da assumere per finanzia mento manutenzione straordinaria scuole medie 16.014,97

Risorsa 5 03 0344 Sostituzione serramento e tapp arelle presso asilo nido Kenne dy (devoluzione) 4.461,64

. TOTALE CATEGORIA 5 03 20.476,61

TOTALE TITOLO V 20.476,61

TOTALE ANNO 1997 20.476,61

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1998 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.5

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

. CATEGORIA 5 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Risorsa 5 03 0305 Mutuo da assumere per finanzia mento manutenzione straordinaria scuole medie 37.438,33

Risorsa 5 03 0365 Mutuo da assumere per finanzia mento costruzione strade 8.879,91

. TOTALE CATEGORIA 5 03 46.318,24

TOTALE TITOLO V 46.318,24

TOTALE ANNO 1998 46.318,24

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2000 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.6

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI

Risorsa 6 04 0385 depositi cauzionali 1.239,50

. TOTALE CATEGORIA 6 04 1.239,50

. CATEGORIA 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Risorsa 6 05 0390 Servizi per conto terzi 7.482,42

. TOTALE CATEGORIA 6 05 7.482,42

TOTALE TITOLO VI 8.721,92

TOTALE ANNO 2000 8.721,92

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2001 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.7

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

. CATEGORIA 5 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Risorsa 5 03 2809 Sistemazione palazzina Bennet 10.746,41

. TOTALE CATEGORIA 5 03 10.746,41

TOTALE TITOLO V 10.746,41

TOTALE ANNO 2001 10.746,41

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2002 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.8

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 1.451,02

. TOTALE CATEGORIA 3 05 1.451,02

TOTALE TITOLO III 1.451,02

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

. CATEGORIA 5 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Risorsa 5 03 2030 Sistemazioni stabili ed immobili - mutui passivi 84.225,07

. TOTALE CATEGORIA 5 03 84.225,07

TOTALE TITOLO V 84.225,07

TOTALE ANNO 2002 85.676,09

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2003 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.9

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 3.145,55

. TOTALE CATEGORIA 3 05 3.145,55

TOTALE TITOLO III 3.145,55

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

. CATEGORIA 5 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Risorsa 5 03 2050 Verde pubblico e arredo urbano 16.161,16

. TOTALE CATEGORIA 5 03 16.161,16

TOTALE TITOLO V 16.161,16

TOTALE ANNO 2003 19.306,71

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2004 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.10

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 3.065,93

. TOTALE CATEGORIA 3 05 3.065,93

TOTALE TITOLO III 3.065,93

TOTALE ANNO 2004 3.065,93

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2006 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.11

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 2.400,00

. TOTALE CATEGORIA 3 05 2.400,00

TOTALE TITOLO III 2.400,00

TOTALE ANNO 2006 2.400,00

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2007 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.12

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3 01 0165 Proventi per i servizi per l'infanzia comprese rette di frequenza 1.530,80

. TOTALE CATEGORIA 3 01 1.530,80

. CATEGORIA 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa 3 02 0180 Fitti reali dell'Ente 2.831,75

. TOTALE CATEGORIA 3 02 2.831,75

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagli affittuari di lo cali in stabili comunali 1.712,69

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 6.550,00

. TOTALE CATEGORIA 3 05 8.262,69

TOTALE TITOLO III 12.625,24

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Risorsa 6 05 0390 Servizi per conto terzi 25.304,72

. TOTALE CATEGORIA 6 05 25.304,72

TOTALE TITOLO VI 25.304,72

TOTALE ANNO 2007 37.929,96

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2008 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.13

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3 01 0171 Proventi dal Consorzio Acqua Potabile 50.000,00

. TOTALE CATEGORIA 3 01 50.000,00

. CATEGORIA 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa 3 02 0180 Fitti reali dell'Ente 6.072,75

. TOTALE CATEGORIA 3 02 6.072,75

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagli affittuari di lo cali in stabili comunali 1.558,00

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 9.775,54

. TOTALE CATEGORIA 3 05 11.333,54

TOTALE TITOLO III 67.406,29

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

. CATEGORIA 4 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Risorsa 4 01 0221 Alienazione immobili 5.184,43

. TOTALE CATEGORIA 4 01 5.184,43

TOTALE TITOLO IV 5.184,43

TOTALE ANNO 2008 72.590,72

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PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2009 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.14

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3 01 0165 Proventi per i servizi per l'infanzia comprese rette di frequenza 959,05

Risorsa 3 01 0171 Proventi dal Consorzio Acqua Potabile 50.000,00

. TOTALE CATEGORIA 3 01 50.959,05

. CATEGORIA 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa 3 02 0180 Fitti reali dell'Ente 5.473,00

. TOTALE CATEGORIA 3 02 5.473,00

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagli affittuari di lo cali in stabili comunali 1.013,00

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 20.400,00

. TOTALE CATEGORIA 3 05 21.413,00

TOTALE TITOLO III 77.845,05

TOTALE ANNO 2009 77.845,05

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PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2010 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.15

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

. CATEGORIA 1 02 TASSE

Risorsa 1 02 0050 Tassa raccolta trasporto smaltimento rifiuti solidi urbani 72.268,81

. TOTALE CATEGORIA 1 02 72.268,81

TOTALE TITOLO I 72.268,81

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

. CATEGORIA 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Risorsa 2 02 0123 Contributo della Regione per assistenza domiciliare anziani ed educativa 13.673,46

. TOTALE CATEGORIA 2 02 13.673,46

TOTALE TITOLO II 13.673,46

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3 01 0160 Proventi per servizi di assistenza scolastica compreso rette di frequenza 83.487,74

Risorsa 3 01 0165 Proventi per i servizi per l'infanzia comprese rette di frequenza 2.106,94

Risorsa 3 01 0171 Proventi dal Consorzio Acqua Potabile 50.000,00

. TOTALE CATEGORIA 3 01 135.594,68

. CATEGORIA 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa 3 02 0180 Fitti reali dell'Ente 200,00

. TOTALE CATEGORIA 3 02 200,00

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagli affittuari di lo cali in stabili comunali 1.458,15

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 13.130,45

. TOTALE CATEGORIA 3 05 14.588,60

TOTALE TITOLO III 150.383,28

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

. CATEGORIA 4 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Risorsa 4 01 0218 Proventi da cessione diritti 0,02

. TOTALE CATEGORIA 4 01 0,02

. CATEGORIA 4 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Risorsa 4 05 2055 rimborsi demolizioni opere abusive 24.143,20

. TOTALE CATEGORIA 4 05 24.143,20

TOTALE TITOLO IV 24.143,22

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Risorsa 6 05 0390 Servizi per conto terzi 28.436,28

. TOTALE CATEGORIA 6 05 28.436,28

TOTALE TITOLO VI 28.436,28

TOTALE ANNO 2010 288.905,05

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PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2011 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.16

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

. CATEGORIA 1 02 TASSE

Risorsa 1 02 0050 Tassa raccolta trasporto smaltimento rifiuti solidi urbani 162.152,99

Risorsa 1 02 0051 Addizionale erariale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti 16.114,46

. TOTALE CATEGORIA 1 02 178.267,45

TOTALE TITOLO I 178.267,45

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3 01 0160 Proventi per servizi di assistenza scolastica compreso rette di frequenza 75.499,97

Risorsa 3 01 0165 Proventi per i servizi per l'infanzia comprese rette di frequenza 2.842,61

. TOTALE CATEGORIA 3 01 78.342,58

. CATEGORIA 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa 3 02 0180 Fitti reali dell'Ente 22.075,38

. TOTALE CATEGORIA 3 02 22.075,38

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagli affittuari di lo cali in stabili comunali 1.573,00

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 11.187,50

. TOTALE CATEGORIA 3 05 12.760,50

TOTALE TITOLO III 113.178,46

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

. CATEGORIA 4 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Risorsa 4 04 0245 contributi provinciali 36.400,00

. TOTALE CATEGORIA 4 04 36.400,00

TOTALE TITOLO IV 36.400,00

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI

Risorsa 6 04 0385 depositi cauzionali 150,00

. TOTALE CATEGORIA 6 04 150,00

TOTALE TITOLO VI 150,00

TOTALE ANNO 2011 327.995,91

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PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2012 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.17

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

. CATEGORIA 1 02 TASSE

Risorsa 1 02 0050 Tassa raccolta trasporto smaltimento rifiuti solidi urbani 160.365,24

Risorsa 1 02 0051 Addizionale erariale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti 17.059,37

. TOTALE CATEGORIA 1 02 177.424,61

TOTALE TITOLO I 177.424,61

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

. CATEGORIA 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Risorsa 2 02 0095 Contributo dalla Regione per asili nido 45.708,09

. TOTALE CATEGORIA 2 02 45.708,09

. CATEGORIA 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO

Risorsa 2 05 0122 Contributi vari 1.500,00

. TOTALE CATEGORIA 2 05 1.500,00

TOTALE TITOLO II 47.208,09

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3 01 0160 Proventi per servizi di assistenza scolastica compreso rette di frequenza 19.458,90

Risorsa 3 01 0165 Proventi per i servizi per l'infanzia comprese rette di frequenza 3.995,17

. TOTALE CATEGORIA 3 01 23.454,07

. CATEGORIA 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa 3 02 0180 Fitti reali dell'Ente 7.943,27

. TOTALE CATEGORIA 3 02 7.943,27

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagli affittuari di lo cali in stabili comunali 5.230,80

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 8.173,50

. TOTALE CATEGORIA 3 05 13.404,30

TOTALE TITOLO III 44.801,64

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Risorsa 6 05 0390 Servizi per conto terzi 9.273,60

. TOTALE CATEGORIA 6 05 9.273,60

TOTALE TITOLO VI 9.273,60

TOTALE ANNO 2012 278.707,94

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PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2013 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.18

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

. CATEGORIA 1 02 TASSE

Risorsa 1 02 0050 Tassa raccolta trasporto smaltimento rifiuti solidi urbani 3.686,54

Risorsa 1 02 0057 TARES 368.726,44

. TOTALE CATEGORIA 1 02 372.412,98

TOTALE TITOLO I 372.412,98

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

. CATEGORIA 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Risorsa 2 01 0091 Contributo statale Legge 328 232.448,44

. TOTALE CATEGORIA 2 01 232.448,44

. CATEGORIA 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Risorsa 2 02 0095 Contributo dalla Regione per asili nido 20.517,05

Risorsa 2 02 0108 Rimborso regionale spese socio sanitarie 34.540,00

Risorsa 2 02 0110 Contributi regionali vari 22.071,00

. TOTALE CATEGORIA 2 02 77.128,05

. CATEGORIA 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO

Risorsa 2 05 0132 Riversamento contributi 275.000,00

Risorsa 2 05 1133 Contributi provinciali 7.824,42

. TOTALE CATEGORIA 2 05 282.824,42

TOTALE TITOLO II 592.400,91

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3 01 0145 Diritti di segreteria a sensi art 16 D.L. 289/92, diritti di ricerca ecc. 29,80

Risorsa 3 01 0160 Proventi per servizi di assistenza scolastica compreso rette di frequenza 69.706,69

Risorsa 3 01 0165 Proventi per i servizi per l'infanzia comprese rette di frequenza 9.169,36

. TOTALE CATEGORIA 3 01 78.905,85

. CATEGORIA 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa 3 02 0180 Fitti reali dell'Ente 6.656,75

. TOTALE CATEGORIA 3 02 6.656,75

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagli affittuari di lo cali in stabili comunali 5.925,20

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 1.323,00

. TOTALE CATEGORIA 3 05 7.248,20

TOTALE TITOLO III 92.810,80

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

. CATEGORIA 4 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE

Risorsa 4 03 0235 Contributo dalla Regione per opere pubbliche diverse 18.200,00

. TOTALE CATEGORIA 4 03 18.200,00

TOTALE TITOLO IV 18.200,00

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI

Risorsa 6 04 0385 depositi cauzionali 5.750,00

. TOTALE CATEGORIA 6 04 5.750,00

. CATEGORIA 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Risorsa 6 05 0390 Servizi per conto terzi 33.634,23

. TOTALE CATEGORIA 6 05 33.634,23

TOTALE TITOLO VI 39.384,23

TOTALE ANNO 2013 1.115.208,92

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ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2014 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.19

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

. CATEGORIA 1 01 IMPOSTE

Risorsa 1 01 0018 Addizionale IRPEF 133,02

Risorsa 1 01 0022 Imposta sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni 37.891,67

Risorsa 1 01 0025 I.M.U. abitazione principale e pertinenze 211,00

. TOTALE CATEGORIA 1 01 38.235,69

. CATEGORIA 1 02 TASSE

Risorsa 1 02 0035 Tassa occupazione spazi e Aree Pubbliche 68.144,71

Risorsa 1 02 0052 TARSU annualità pregresse con sanzioni 1.087,56

Risorsa 1 02 0060 TARI 415.178,69

. TOTALE CATEGORIA 1 02 484.410,96

TOTALE TITOLO I 522.646,65

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

. CATEGORIA 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Risorsa 2 01 0075 Trasferimenti correnti dello Stato 10.000,00

. TOTALE CATEGORIA 2 01 10.000,00

. CATEGORIA 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Risorsa 2 02 0095 Contributo dalla Regione per asili nido 31.691,27

Risorsa 2 02 0102 Fondo autismo 15.300,00

Risorsa 2 02 0108 Rimborso regionale spese socio sanitarie 57.960,00

Risorsa 2 02 0110 Contributi regionali vari 11.438,36

Risorsa 2 02 0120 Contributo della Regione per affidi - art. 96 L. R. 1/86 27.892,57

Risorsa 2 02 0123 Contributo della Regione per assistenza domiciliare anziani ed educativa 95.943,64

Risorsa 2 02 0850 contributi regionali per settore istruzione 3.371,00

. TOTALE CATEGORIA 2 02 243.596,84

. CATEGORIA 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO

Risorsa 2 05 0132 Riversamento contributi 284.494,27

. TOTALE CATEGORIA 2 05 284.494,27

TOTALE TITOLO II 538.091,11

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3 01 0145 Diritti di segreteria a sensi art 16 D.L. 289/92, diritti di ricerca ecc. 45,92

Risorsa 3 01 0160 Proventi per servizi di assistenza scolastica compreso rette di frequenza 48.578,87

Risorsa 3 01 0165 Proventi per i servizi per l'infanzia comprese rette di frequenza 1.046,01

. TOTALE CATEGORIA 3 01 49.670,80

. CATEGORIA 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa 3 02 0180 Fitti reali dell'Ente 7.057,87

. TOTALE CATEGORIA 3 02 7.057,87

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagli affittuari di lo cali in stabili comunali 20.419,06

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 19.591,86

Risorsa 3 05 0205 Rimborso spese per servizi socio-assistenziali agli anzia ni bisognosi 142,00

. TOTALE CATEGORIA 3 05 40.152,92

TOTALE TITOLO III 96.881,59

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

. CATEGORIA 4 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Risorsa 4 01 0218 Proventi da cessione diritti 0,04

. TOTALE CATEGORIA 4 01 0,04

. CATEGORIA 4 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Risorsa 4 05 0255 Proventi concessioni edilizie e sanzioni previste da discipl ina urbanistica 180.621,73

. TOTALE CATEGORIA 4 05 180.621,73

TOTALE TITOLO IV 180.621,77

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI

Risorsa 6 04 0385 depositi cauzionali 1.195,20

. TOTALE CATEGORIA 6 04 1.195,20

. CATEGORIA 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Risorsa 6 05 0390 Servizi per conto terzi 53.601,64

. TOTALE CATEGORIA 6 05 53.601,64

TOTALE TITOLO VI 54.796,84

TOTALE ANNO 2014 1.393.037,96

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ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2015 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.20

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

. CATEGORIA 1 01 IMPOSTE

Risorsa 1 01 0016 ICI annualità pregresse con sanzioni 514.767,97

Risorsa 1 01 0018 Addizionale IRPEF 2.475.536,04

Risorsa 1 01 0022 Imposta sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni 5.699,39

Risorsa 1 01 0023 TASI 153.401,68

Risorsa 1 01 0025 I.M.U. abitazione principale e pertinenze 2.353,00

Risorsa 1 01 0026 I.M.U. fattispecie diversa da abitazione principale 135.941,65

. TOTALE CATEGORIA 1 01 3.287.699,73

. CATEGORIA 1 02 TASSE

Risorsa 1 02 0035 Tassa occupazione spazi e Aree Pubbliche 6.791,69

Risorsa 1 02 0052 TARSU annualità pregresse con sanzioni 68.651,79

Risorsa 1 02 0060 TARI 843.666,94

. TOTALE CATEGORIA 1 02 919.110,42

. CATEGORIA 1 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

Risorsa 1 03 0030 Fondo solidarietà comunale 110.280,59

. TOTALE CATEGORIA 1 03 110.280,59

TOTALE TITOLO I 4.317.090,74

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

. CATEGORIA 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Risorsa 2 01 0091 Contributo statale Legge 328 209.384,00

. TOTALE CATEGORIA 2 01 209.384,00

. CATEGORIA 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Risorsa 2 02 0095 Contributo dalla Regione per asili nido 31.807,69

Risorsa 2 02 0110 Contributi regionali vari 21.423,15

Risorsa 2 02 0120 Contributo della Regione per affidi - art. 96 L. R. 1/86 35.231,21

Risorsa 2 02 0123 Contributo della Regione per assistenza domiciliare anziani ed educativa 94.433,49

Risorsa 2 02 0124 Contributo Regione CSE 9.747,15

Risorsa 2 02 0850 contributi regionali per settore istruzione 5.847,18

. TOTALE CATEGORIA 2 02 198.489,87

. CATEGORIA 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO

Risorsa 2 05 0132 Riversamento contributi 270.000,00

. TOTALE CATEGORIA 2 05 270.000,00

TOTALE TITOLO II 677.873,87

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. CATEGORIA 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3 01 0130 Diritti di segreteria 2.671,81

Risorsa 3 01 0135 Diritti sugli atti dello Stato Civile 128,00

Risorsa 3 01 0140 Diritti per il rilascio delle carte di identita' 286,52

Risorsa 3 01 0145 Diritti di segreteria a sensi art 16 D.L. 289/92, diritti di ricerca ecc. 3.269,48

Risorsa 3 01 0155 Sanzioni amministrative per violazione regolamenti ordinan ze e norme di legge 297.338,02

Risorsa 3 01 0160 Proventi per servizi di assistenza scolastica compreso rette di frequenza 426.128,65

Risorsa 3 01 0163 Proventi e rimborsi CSE 48.367,13

Risorsa 3 01 0165 Proventi per i servizi per l'infanzia comprese rette di frequenza 65.589,00

Risorsa 3 01 0167 Proventi per servizio illumina zione votiva 19.162,50

Risorsa 3 01 0173 Proventi CASA DELL'ACQUA 688,05

Risorsa 3 01 0176 Proventi per servizi diversi presso la biblioteca civica 293,05

. TOTALE CATEGORIA 3 01 863.922,21

. CATEGORIA 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa 3 02 0034 Canoni d'uso 402,15

Risorsa 3 02 0180 Fitti reali dell'Ente 50.238,80

Risorsa 3 02 0182 Canone locazione caserma 6.475,08

. TOTALE CATEGORIA 3 02 57.116,03

. CATEGORIA 3 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

Risorsa 3 03 0185 Interessi attivi 38,06

. TOTALE CATEGORIA 3 03 38,06

. CATEGORIA 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa 3 05 0183 Remunerazione contratto di servizio 18.258,59

Risorsa 3 05 0195 Concorso spesa 2.469,00

Risorsa 3 05 0197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagli affittuari di lo cali in stabili comunali 55.606,02

Risorsa 3 05 0200 Introiti e rimborsi diversi 166.944,92

Risorsa 3 05 0202 rimborsi spese 11.500,00

Risorsa 3 05 0204 Rimborso spese diversi stampati 5.246,04

Risorsa 3 05 0205 Rimborso spese per servizi socio-assistenziali agli anzia ni bisognosi 4.500,00

Risorsa 3 05 0213 Altri rimborsi da altri Enti 27.339,04

Risorsa 3 05 0216 gratuità servizi 426,38

Risorsa 3 05 0264 recupero incentivi 38.383,26

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ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2015 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.21

Risorsa 3 05 2077 Rimborso spese personale 11.024,09

. TOTALE CATEGORIA 3 05 341.697,34

TOTALE TITOLO III 1.262.773,64

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

. CATEGORIA 4 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Risorsa 4 05 0255 Proventi concessioni edilizie e sanzioni previste da discipl ina urbanistica 22.355,81

. TOTALE CATEGORIA 4 05 22.355,81

TOTALE TITOLO IV 22.355,81

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. CATEGORIA 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Risorsa 6 05 0390 Servizi per conto terzi 222.482,70

. TOTALE CATEGORIA 6 05 222.482,70

. CATEGORIA 6 06 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Risorsa 6 06 0395 Rimborso anticipazioni di fondo per servizio economato 12.911,42

. TOTALE CATEGORIA 6 06 12.911,42

TOTALE TITOLO VI 235.394,12

TOTALE ANNO 2015 6.515.488,18

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ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1987 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.22

TOTALE GENERALE 1.549,371987

11.878,511988

15.584,331994

20.476,611997

46.318,241998

8.721,922000

10.746,412001

85.676,092002

19.306,712003

3.065,932004

2.400,002006

37.929,962007

72.590,722008

77.845,052009

288.905,052010

327.995,912011

278.707,942012

1.115.208,922013

1.393.037,962014

6.515.488,182015

TOTALE COMPLESSIVO 10.333.433,81

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1985 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.1

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 103,29

. TOTALE SERVIZIO 00 00 103,29

. TOTALE FUNZIONE 00 103,29

TOTALE TITOLO IV 103,29

TOTALE ANNO 1985 103,29

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1986 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.2

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 103,29

. TOTALE SERVIZIO 00 00 103,29

. TOTALE FUNZIONE 00 103,29

TOTALE TITOLO IV 103,29

TOTALE ANNO 1986 103,29

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1989 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.3

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 103,29

. TOTALE SERVIZIO 00 00 103,29

. TOTALE FUNZIONE 00 103,29

TOTALE TITOLO IV 103,29

TOTALE ANNO 1989 103,29

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1992 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.4

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 103,29

. TOTALE SERVIZIO 00 00 103,29

. TOTALE FUNZIONE 00 103,29

TOTALE TITOLO IV 103,29

TOTALE ANNO 1992 103,29

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1993 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.5

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 892,96

. TOTALE SERVIZIO 00 00 892,96

. TOTALE FUNZIONE 00 892,96

TOTALE TITOLO IV 892,96

TOTALE ANNO 1993 892,96

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1994 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.6

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

. SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

Intervento 2 10 04 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.678,36

. TOTALE SERVIZIO 10 04 10.678,36

. TOTALE FUNZIONE 10 10.678,36

TOTALE TITOLO II 10.678,36

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 3.873,43

. TOTALE SERVIZIO 00 00 3.873,43

. TOTALE FUNZIONE 00 3.873,43

TOTALE TITOLO IV 3.873,43

TOTALE ANNO 1994 14.551,79

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1995 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.7

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 103,29

. TOTALE SERVIZIO 00 00 103,29

. TOTALE FUNZIONE 00 103,29

TOTALE TITOLO IV 103,29

TOTALE ANNO 1995 103,29

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1996 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.8

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 206,58

. TOTALE SERVIZIO 00 00 206,58

. TOTALE FUNZIONE 00 206,58

TOTALE TITOLO IV 206,58

TOTALE ANNO 1996 206,58

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1997 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.9

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

. SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA

Intervento 2 04 03 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 16.014,97

. TOTALE SERVIZIO 04 03 16.014,97

. TOTALE FUNZIONE 04 16.014,97

. FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

. SERVIZIO 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER I MINORI

Intervento 2 10 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.433,27

. TOTALE SERVIZIO 10 01 4.433,27

. TOTALE FUNZIONE 10 4.433,27

TOTALE TITOLO II 20.448,24

TOTALE ANNO 1997 20.448,24

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1998 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.10

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

. SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA

Intervento 2 04 03 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 38.207,97

. TOTALE SERVIZIO 04 03 38.207,97

. TOTALE FUNZIONE 04 38.207,97

. FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI

. SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Intervento 2 08 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 9.183,88

. TOTALE SERVIZIO 08 01 9.183,88

. TOTALE FUNZIONE 08 9.183,88

TOTALE TITOLO II 47.391,85

TOTALE ANNO 1998 47.391,85

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2000 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.11

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 212,93

. TOTALE SERVIZIO 00 00 212,93

. TOTALE FUNZIONE 00 212,93

TOTALE TITOLO IV 212,93

TOTALE ANNO 2000 212,93

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2001 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.12

TITOLO I - SPESE CORRENTI

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Intervento 1 09 04 05 TRASFERIMENTI 117.737,70

. TOTALE SERVIZIO 09 04 117.737,70

. TOTALE FUNZIONE 09 117.737,70

TOTALE TITOLO I 117.737,70

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Intervento 2 01 05 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.746,41

. TOTALE SERVIZIO 01 05 10.746,41

. TOTALE FUNZIONE 01 10.746,41

TOTALE TITOLO II 10.746,41

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 53.864,70

. TOTALE SERVIZIO 00 00 53.864,70

. TOTALE FUNZIONE 00 53.864,70

TOTALE TITOLO IV 53.864,70

TOTALE ANNO 2001 182.348,81

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2002 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.13

TITOLO I - SPESE CORRENTI

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Intervento 1 09 04 05 TRASFERIMENTI 110.000,00

. TOTALE SERVIZIO 09 04 110.000,00

. TOTALE FUNZIONE 09 110.000,00

TOTALE TITOLO I 110.000,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Intervento 2 01 05 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 25.302,00

. TOTALE SERVIZIO 01 05 25.302,00

. TOTALE FUNZIONE 01 25.302,00

. FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

. SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Intervento 2 04 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 46.700,38

. TOTALE SERVIZIO 04 02 46.700,38

. TOTALE FUNZIONE 04 46.700,38

. FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

. SERVIZIO 06 01 PISCINE COMUNALI

Intervento 2 06 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 12.222,69

. TOTALE SERVIZIO 06 01 12.222,69

. TOTALE FUNZIONE 06 12.222,69

TOTALE TITOLO II 84.225,07

TOTALE ANNO 2002 194.225,07

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2003 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.14

TITOLO I - SPESE CORRENTI

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Intervento 1 09 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 120.182,26

. TOTALE SERVIZIO 09 04 120.182,26

. TOTALE FUNZIONE 09 120.182,26

TOTALE TITOLO I 120.182,26

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Intervento 2 09 06 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 16.160,16

. TOTALE SERVIZIO 09 06 16.160,16

. TOTALE FUNZIONE 09 16.160,16

TOTALE TITOLO II 16.160,16

TOTALE ANNO 2003 136.342,42

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2005 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.15

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 156,00

. TOTALE SERVIZIO 00 00 156,00

. TOTALE FUNZIONE 00 156,00

TOTALE TITOLO IV 156,00

TOTALE ANNO 2005 156,00

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2007 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.16

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 855,00

Intervento 4 00 00 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 51.884,72

. TOTALE SERVIZIO 00 00 52.739,72

. TOTALE FUNZIONE 00 52.739,72

TOTALE TITOLO IV 52.739,72

TOTALE ANNO 2007 52.739,72

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2008 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.17

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 41.344,80

. TOTALE SERVIZIO 00 00 41.344,80

. TOTALE FUNZIONE 00 41.344,80

TOTALE TITOLO IV 41.344,80

TOTALE ANNO 2008 41.344,80

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2009 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.18

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 11.940,00

. TOTALE SERVIZIO 00 00 11.940,00

. TOTALE FUNZIONE 00 11.940,00

TOTALE TITOLO IV 11.940,00

TOTALE ANNO 2009 11.940,00

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2010 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.19

TITOLO I - SPESE CORRENTI

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO

Intervento 1 01 06 01 PERSONALE 10,22

. TOTALE SERVIZIO 01 06 10,22

. TOTALE FUNZIONE 01 10,22

TOTALE TITOLO I 10,22

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO

Intervento 2 01 06 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 8.922,00

. TOTALE SERVIZIO 01 06 8.922,00

. TOTALE FUNZIONE 01 8.922,00

TOTALE TITOLO II 8.922,00

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 28.737,59

. TOTALE SERVIZIO 00 00 28.737,59

. TOTALE FUNZIONE 00 28.737,59

TOTALE TITOLO IV 28.737,59

TOTALE ANNO 2010 37.669,81

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2011 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.20

TITOLO I - SPESE CORRENTI

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Intervento 1 01 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.927,76

. TOTALE SERVIZIO 01 05 3.927,76

. TOTALE FUNZIONE 01 3.927,76

. FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

. SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Intervento 1 04 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 300,00

. TOTALE SERVIZIO 04 05 300,00

. TOTALE FUNZIONE 04 300,00

TOTALE TITOLO I 4.227,76

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Intervento 2 09 06 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 51.298,13

. TOTALE SERVIZIO 09 06 51.298,13

. TOTALE FUNZIONE 09 51.298,13

TOTALE TITOLO II 51.298,13

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 7.640,00

. TOTALE SERVIZIO 00 00 7.640,00

. TOTALE FUNZIONE 00 7.640,00

TOTALE TITOLO IV 7.640,00

TOTALE ANNO 2011 63.165,89

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2012 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.21

TITOLO I - SPESE CORRENTI

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Intervento 1 01 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.456,00

. TOTALE SERVIZIO 01 05 3.456,00

. SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO

Intervento 1 01 06 01 PERSONALE 2,53

. TOTALE SERVIZIO 01 06 2,53

. TOTALE FUNZIONE 01 3.458,53

. FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

. SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

Intervento 1 10 04 05 TRASFERIMENTI 60.870,94

. TOTALE SERVIZIO 10 04 60.870,94

. TOTALE FUNZIONE 10 60.870,94

TOTALE TITOLO I 64.329,47

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Intervento 2 09 06 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.264,99

. TOTALE SERVIZIO 09 06 10.264,99

. TOTALE FUNZIONE 09 10.264,99

TOTALE TITOLO II 10.264,99

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 420,00

Intervento 4 00 00 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 13.301,51

. TOTALE SERVIZIO 00 00 13.721,51

. TOTALE FUNZIONE 00 13.721,51

TOTALE TITOLO IV 13.721,51

TOTALE ANNO 2012 88.315,97

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PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2013 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.22

TITOLO I - SPESE CORRENTI

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI PAZIONE E DECENTRAMENTO

Intervento 1 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.018,49

. TOTALE SERVIZIO 01 01 2.018,49

. SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Intervento 1 01 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 600,00

. TOTALE SERVIZIO 01 03 600,00

. SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Intervento 1 01 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 200,00

. TOTALE SERVIZIO 01 05 200,00

. SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO

Intervento 1 01 06 01 PERSONALE 3,78

Intervento 1 01 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 972,00

. TOTALE SERVIZIO 01 06 975,78

. TOTALE FUNZIONE 01 3.794,27

. FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

. SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Intervento 1 04 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.597,96

. TOTALE SERVIZIO 04 05 9.597,96

. TOTALE FUNZIONE 04 9.597,96

. FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

. SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Intervento 1 05 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 181,15

Intervento 1 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 250,00

Intervento 1 05 01 07 IMPOSTE E TASSE 21,25

. TOTALE SERVIZIO 05 01 452,40

. TOTALE FUNZIONE 05 452,40

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Intervento 1 09 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 210,00

. TOTALE SERVIZIO 09 06 210,00

. TOTALE FUNZIONE 09 210,00

. FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

. SERVIZIO 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER I MINORI

Intervento 1 10 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 185,00

Intervento 1 10 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.768,47

. TOTALE SERVIZIO 10 01 1.953,47

. SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI LITAZIONE

Intervento 1 10 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.242,96

. TOTALE SERVIZIO 10 02 2.242,96

. SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

Intervento 1 10 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 44.558,70

Intervento 1 10 04 05 TRASFERIMENTI 116.449,00

. TOTALE SERVIZIO 10 04 161.007,70

. TOTALE FUNZIONE 10 165.204,13

TOTALE TITOLO I 179.258,76

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI

Intervento 2 01 08 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

1.986,00

. TOTALE SERVIZIO 01 08 1.986,00

. TOTALE FUNZIONE 01 1.986,00

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Intervento 2 09 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 6.844,60

. TOTALE SERVIZIO 09 01 6.844,60

. TOTALE FUNZIONE 09 6.844,60

TOTALE TITOLO II 8.830,60

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 1.280,00

Intervento 4 00 00 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 11.617,25

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2013 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.23

. TOTALE SERVIZIO 00 00 12.897,25

. TOTALE FUNZIONE 00 12.897,25

TOTALE TITOLO IV 12.897,25

TOTALE ANNO 2013 200.986,61

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2014 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.24

TITOLO I - SPESE CORRENTI

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI PAZIONE E DECENTRAMENTO

Intervento 1 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.460,26

. TOTALE SERVIZIO 01 01 3.460,26

. SERVIZIO 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Intervento 1 01 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.169,31

Intervento 1 01 04 05 TRASFERIMENTI 44.028,36

Intervento 1 01 04 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 303,47

. TOTALE SERVIZIO 01 04 58.501,14

. SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Intervento 1 01 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 19.229,48

. TOTALE SERVIZIO 01 05 19.229,48

. SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO

Intervento 1 01 06 01 PERSONALE 93,53

Intervento 1 01 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.965,24

. TOTALE SERVIZIO 01 06 2.058,77

. TOTALE FUNZIONE 01 83.249,65

. FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

. SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE

Intervento 1 03 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 25.895,57

. TOTALE SERVIZIO 03 01 25.895,57

. TOTALE FUNZIONE 03 25.895,57

. FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

. SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA

Intervento 1 04 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 969,55

. TOTALE SERVIZIO 04 01 969,55

. SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Intervento 1 04 02 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 368,17

Intervento 1 04 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 244,32

. TOTALE SERVIZIO 04 02 612,49

. SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA

Intervento 1 04 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.460,12

. TOTALE SERVIZIO 04 03 4.460,12

. SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Intervento 1 04 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.151,35

. TOTALE SERVIZIO 04 05 11.151,35

. TOTALE FUNZIONE 04 17.193,51

. FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

. SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Intervento 1 05 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 182,30

Intervento 1 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 170,38

. TOTALE SERVIZIO 05 01 352,68

. SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

Intervento 1 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 836,00

. TOTALE SERVIZIO 05 02 836,00

. TOTALE FUNZIONE 05 1.188,68

. FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

. SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Intervento 1 06 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.031,86

. TOTALE SERVIZIO 06 03 4.031,86

. TOTALE FUNZIONE 06 4.031,86

. FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI

. SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Intervento 1 08 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 229,33

. TOTALE SERVIZIO 08 01 229,33

. SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Intervento 1 08 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 256,12

. TOTALE SERVIZIO 08 02 256,12

. TOTALE FUNZIONE 08 485,45

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Intervento 1 09 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.375,08

Intervento 1 09 06 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.471,32

Intervento 1 09 06 05 TRASFERIMENTI 1.775,76

. TOTALE SERVIZIO 09 06 6.622,16

. TOTALE FUNZIONE 09 6.622,16

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Valuta: EURO

Pag.25

. FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

. SERVIZIO 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER I MINORI

Intervento 1 10 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 226,00

Intervento 1 10 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.034,10

. TOTALE SERVIZIO 10 01 4.260,10

. SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI LITAZIONE

Intervento 1 10 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 64.148,48

. TOTALE SERVIZIO 10 02 64.148,48

. SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

Intervento 1 10 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 131.888,39

Intervento 1 10 04 05 TRASFERIMENTI 63.308,70

. TOTALE SERVIZIO 10 04 195.197,09

. SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Intervento 1 10 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.201,47

. TOTALE SERVIZIO 10 05 1.201,47

. TOTALE FUNZIONE 10 264.807,14

TOTALE TITOLO I 403.474,02

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Intervento 2 01 05 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 24.599,66

. TOTALE SERVIZIO 01 05 24.599,66

. SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO

Intervento 2 01 06 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 9.328,43

. TOTALE SERVIZIO 01 06 9.328,43

. TOTALE FUNZIONE 01 33.928,09

. FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

. SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Intervento 2 04 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 9.516,00

. TOTALE SERVIZIO 04 02 9.516,00

. SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Intervento 2 04 05 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 8.689,60

. TOTALE SERVIZIO 04 05 8.689,60

. TOTALE FUNZIONE 04 18.205,60

. FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

. SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Intervento 2 05 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

4.520,00

. TOTALE SERVIZIO 05 01 4.520,00

. TOTALE FUNZIONE 05 4.520,00

. FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI

. SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Intervento 2 08 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 17.225,21

Intervento 2 08 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 4.643,81

. TOTALE SERVIZIO 08 01 21.869,02

. TOTALE FUNZIONE 08 21.869,02

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Intervento 2 09 06 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 18.022,02

. TOTALE SERVIZIO 09 06 18.022,02

. TOTALE FUNZIONE 09 18.022,02

TOTALE TITOLO II 96.544,73

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 140,00

Intervento 4 00 00 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 54.118,82

. TOTALE SERVIZIO 00 00 54.258,82

. TOTALE FUNZIONE 00 54.258,82

TOTALE TITOLO IV 54.258,82

TOTALE ANNO 2014 554.277,57

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2015 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.26

TITOLO I - SPESE CORRENTI

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI PAZIONE E DECENTRAMENTO

Intervento 1 01 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 470,95

Intervento 1 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 45.070,08

Intervento 1 01 01 07 IMPOSTE E TASSE 3.577,71

. TOTALE SERVIZIO 01 01 49.118,74

. SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE EPROGRAMMAZIONE

Intervento 1 01 02 01 PERSONALE 150.113,23

Intervento 1 01 02 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 2.912,31

Intervento 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.088,53

Intervento 1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 156,75

Intervento 1 01 02 07 IMPOSTE E TASSE 17.921,41

. TOTALE SERVIZIO 01 02 191.192,23

. SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Intervento 1 01 03 01 PERSONALE 7.900,06

Intervento 1 01 03 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 5.038,08

Intervento 1 01 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 67.851,57

Intervento 1 01 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 399,36

Intervento 1 01 03 07 IMPOSTE E TASSE 38.996,57

. TOTALE SERVIZIO 01 03 120.185,64

. SERVIZIO 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Intervento 1 01 04 01 PERSONALE 26.368,29

Intervento 1 01 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 158.918,89

Intervento 1 01 04 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 327,09

Intervento 1 01 04 05 TRASFERIMENTI 183.900,00

Intervento 1 01 04 07 IMPOSTE E TASSE 2.917,24

Intervento 1 01 04 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 23.283,00

. TOTALE SERVIZIO 01 04 395.714,51

. SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Intervento 1 01 05 01 PERSONALE 22.798,32

Intervento 1 01 05 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 3.887,73

Intervento 1 01 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 158.698,96

Intervento 1 01 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 198,21

Intervento 1 01 05 05 TRASFERIMENTI 25.777,06

Intervento 1 01 05 07 IMPOSTE E TASSE 6.701,41

Intervento 1 01 05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5.673,12

. TOTALE SERVIZIO 01 05 223.734,81

. SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO

Intervento 1 01 06 01 PERSONALE 37.083,61

Intervento 1 01 06 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 13.762,34

Intervento 1 01 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 45.209,70

Intervento 1 01 06 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.000,02

Intervento 1 01 06 05 TRASFERIMENTI 715,00

Intervento 1 01 06 07 IMPOSTE E TASSE 2.744,07

. TOTALE SERVIZIO 01 06 101.514,74

. SERVIZIO 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Intervento 1 01 07 01 PERSONALE 12.153,19

Intervento 1 01 07 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 2.224,99

Intervento 1 01 07 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.341,76

Intervento 1 01 07 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 437,78

Intervento 1 01 07 05 TRASFERIMENTI 9.000,00

Intervento 1 01 07 07 IMPOSTE E TASSE 3.567,35

. TOTALE SERVIZIO 01 07 35.725,07

. SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI

Intervento 1 01 08 01 PERSONALE 7.487,79

Intervento 1 01 08 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 18.933,70

Intervento 1 01 08 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56.483,69

Intervento 1 01 08 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.693,11

Intervento 1 01 08 05 TRASFERIMENTI 5.147,00

Intervento 1 01 08 07 IMPOSTE E TASSE 2.962,70

. TOTALE SERVIZIO 01 08 93.707,99

. TOTALE FUNZIONE 01 1.210.893,73

. FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

. SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE

Intervento 1 03 01 01 PERSONALE 79.408,50

Intervento 1 03 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 41.782,38

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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2015 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.27

Intervento 1 03 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 51.604,78

Intervento 1 03 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 327,15

Intervento 1 03 01 07 IMPOSTE E TASSE 11.008,46

. TOTALE SERVIZIO 03 01 184.131,27

. TOTALE FUNZIONE 03 184.131,27

. FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

. SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA

Intervento 1 04 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 2.213,21

Intervento 1 04 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 60.776,69

Intervento 1 04 01 05 TRASFERIMENTI 12.674,44

. TOTALE SERVIZIO 04 01 75.664,34

. SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Intervento 1 04 02 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 7.050,19

Intervento 1 04 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 138.283,81

Intervento 1 04 02 05 TRASFERIMENTI 14.000,00

. TOTALE SERVIZIO 04 02 159.334,00

. SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA

Intervento 1 04 03 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 2.205,78

Intervento 1 04 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 142.019,03

. TOTALE SERVIZIO 04 03 144.224,81

. SERVIZIO 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Intervento 1 04 04 05 TRASFERIMENTI 2.000,00

. TOTALE SERVIZIO 04 04 2.000,00

. SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Intervento 1 04 05 01 PERSONALE 5.046,94

Intervento 1 04 05 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 67,84

Intervento 1 04 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 554.422,41

Intervento 1 04 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 201,93

Intervento 1 04 05 05 TRASFERIMENTI 59.633,58

Intervento 1 04 05 07 IMPOSTE E TASSE 1.378,11

. TOTALE SERVIZIO 04 05 620.750,81

. TOTALE FUNZIONE 04 1.001.973,96

. FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

. SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Intervento 1 05 01 01 PERSONALE 14.062,62

Intervento 1 05 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 33.939,62

Intervento 1 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 63.280,87

Intervento 1 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 553,85

Intervento 1 05 01 07 IMPOSTE E TASSE 4.647,15

. TOTALE SERVIZIO 05 01 116.484,11

. SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

Intervento 1 05 02 01 PERSONALE 2.336,78

Intervento 1 05 02 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 302,70

Intervento 1 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.794,46

Intervento 1 05 02 05 TRASFERIMENTI 12.213,20

Intervento 1 05 02 07 IMPOSTE E TASSE 723,65

. TOTALE SERVIZIO 05 02 28.370,79

. TOTALE FUNZIONE 05 144.854,90

. FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

. SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Intervento 1 06 03 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 1.358,56

Intervento 1 06 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 60.753,33

Intervento 1 06 03 05 TRASFERIMENTI 48.334,15

. TOTALE SERVIZIO 06 03 110.446,04

. TOTALE FUNZIONE 06 110.446,04

. FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI

. SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Intervento 1 08 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 1.088,82

Intervento 1 08 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 133.101,50

. TOTALE SERVIZIO 08 01 134.190,32

. SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Intervento 1 08 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 238.620,80

. TOTALE SERVIZIO 08 02 238.620,80

. SERVIZIO 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

Intervento 1 08 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.818,53

. TOTALE SERVIZIO 08 03 15.818,53

. TOTALE FUNZIONE 08 388.629,65

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2015 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.28

. SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Intervento 1 09 01 01 PERSONALE 12.653,50

Intervento 1 09 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 10,88

Intervento 1 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 61.093,56

Intervento 1 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.363,83

Intervento 1 09 01 05 TRASFERIMENTI 50.000,00

Intervento 1 09 01 07 IMPOSTE E TASSE 3.490,64

. TOTALE SERVIZIO 09 01 131.612,41

. SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Intervento 1 09 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.763,72

. TOTALE SERVIZIO 09 04 1.763,72

. SERVIZIO 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento 1 09 05 01 PERSONALE 2.782,83

Intervento 1 09 05 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 4.174,84

Intervento 1 09 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 945.395,32

Intervento 1 09 05 07 IMPOSTE E TASSE 882,13

. TOTALE SERVIZIO 09 05 953.235,12

. SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Intervento 1 09 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 93.335,45

Intervento 1 09 06 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.263,04

Intervento 1 09 06 05 TRASFERIMENTI 27.713,26

. TOTALE SERVIZIO 09 06 122.311,75

. TOTALE FUNZIONE 09 1.208.923,00

. FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

. SERVIZIO 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER I MINORI

Intervento 1 10 01 01 PERSONALE 18.737,06

Intervento 1 10 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 13.005,74

Intervento 1 10 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 224.836,18

Intervento 1 10 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 272,63

Intervento 1 10 01 05 TRASFERIMENTI 4.015,00

. TOTALE SERVIZIO 10 01 260.866,61

. SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI LITAZIONE

Intervento 1 10 02 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 1.353,81

Intervento 1 10 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 317.169,08

. TOTALE SERVIZIO 10 02 318.522,89

. SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

Intervento 1 10 04 01 PERSONALE 15.028,39

Intervento 1 10 04 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 1.264,97

Intervento 1 10 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 477.621,50

Intervento 1 10 04 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 438,08

Intervento 1 10 04 05 TRASFERIMENTI 235.988,65

Intervento 1 10 04 07 IMPOSTE E TASSE 3.400,21

. TOTALE SERVIZIO 10 04 733.741,80

. SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Intervento 1 10 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.762,14

Intervento 1 10 05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 167,85

. TOTALE SERVIZIO 10 05 23.929,99

. TOTALE FUNZIONE 10 1.337.061,29

. FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

. SERVIZIO 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Intervento 1 11 05 01 PERSONALE 2.496,90

Intervento 1 11 05 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 375,88

Intervento 1 11 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 48.854,32

Intervento 1 11 05 07 IMPOSTE E TASSE 629,42

. TOTALE SERVIZIO 11 05 52.356,52

. TOTALE FUNZIONE 11 52.356,52

TOTALE TITOLO I 5.639.270,36

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

. FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

. SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Intervento 2 01 03 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

874,74

. TOTALE SERVIZIO 01 03 874,74

. SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Intervento 2 01 05 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 327.888,31

Intervento 2 01 05 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

3.592,90

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2015 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.29

. TOTALE SERVIZIO 01 05 331.481,21

. SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO

Intervento 2 01 06 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

20.561,66

Intervento 2 01 06 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 84.306,38

. TOTALE SERVIZIO 01 06 104.868,04

. SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI

Intervento 2 01 08 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

42.644,77

. TOTALE SERVIZIO 01 08 42.644,77

. TOTALE FUNZIONE 01 479.868,76

. FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

. SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE

Intervento 2 03 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

11.999,92

. TOTALE SERVIZIO 03 01 11.999,92

. TOTALE FUNZIONE 03 11.999,92

. FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

. SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Intervento 2 04 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 32.145,97

. TOTALE SERVIZIO 04 02 32.145,97

. SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Intervento 2 04 05 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 56.000,00

. TOTALE SERVIZIO 04 05 56.000,00

. TOTALE FUNZIONE 04 88.145,97

. FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

. SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Intervento 2 05 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

19.816,58

. TOTALE SERVIZIO 05 01 19.816,58

. SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

Intervento 2 05 02 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

996,74

. TOTALE SERVIZIO 05 02 996,74

. TOTALE FUNZIONE 05 20.813,32

. FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

. SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Intervento 2 06 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 131.717,42

. TOTALE SERVIZIO 06 02 131.717,42

. TOTALE FUNZIONE 06 131.717,42

. FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI

. SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Intervento 2 08 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 479.629,21

. TOTALE SERVIZIO 08 01 479.629,21

. SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Intervento 2 08 02 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

14.018,79

. TOTALE SERVIZIO 08 02 14.018,79

. TOTALE FUNZIONE 08 493.648,00

. FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Intervento 2 09 01 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 14.134,63

. TOTALE SERVIZIO 09 01 14.134,63

. SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Intervento 2 09 06 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 237.331,73

. TOTALE SERVIZIO 09 06 237.331,73

. TOTALE FUNZIONE 09 251.466,36

. FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

. SERVIZIO 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER I MINORI

Intervento 2 10 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

1.905,83

. TOTALE SERVIZIO 10 01 1.905,83

. SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

Intervento 2 10 04 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 10.000,00

. TOTALE SERVIZIO 10 04 10.000,00

. SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Intervento 2 10 05 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.118,82

. TOTALE SERVIZIO 10 05 2.118,82

. TOTALE FUNZIONE 10 14.024,65

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 2015 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.30

TOTALE TITOLO II 1.491.684,40

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

. FUNZIONE 00 .

. SERVIZIO 00 00 .

Intervento 4 00 00 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 77.185,25

Intervento 4 00 00 02 RITENUTE ERARIALI 122.118,73

Intervento 4 00 00 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 3.194,69

Intervento 4 00 00 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 780,00

Intervento 4 00 00 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 327.210,47

. TOTALE SERVIZIO 00 00 530.489,14

. TOTALE FUNZIONE 00 530.489,14

TOTALE TITOLO IV 530.489,14

TOTALE ANNO 2015 7.661.443,90

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ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 21/04/2016

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2015 - Anno del residuo 1985 - Situazione al 31/12/2015

Valuta: EURO

Pag.31

TOTALE GENERALE 103,291985

103,291986

103,291989

103,291992

892,961993

14.551,791994

103,291995

206,581996

20.448,241997

47.391,851998

212,932000

182.348,812001

194.225,072002

136.342,422003

156,002005

52.739,722007

41.344,802008

11.940,002009

37.669,812010

63.165,892011

88.315,972012

200.986,612013

554.277,572014

7.661.443,902015

TOTALE COMPLESSIVO 9.309.177,37

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COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

ALLEGATI SIOPE (art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/12/2009)

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Ente Codice 000539473

Ente Descrizione COMUNE DI BRUGHERIO

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2015

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 14-apr-2016

Data stampa 18-apr-2016

Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1

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000539473 - COMUNE DI BRUGHERIO

Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 18.333.770,18 18.333.770,18

1101 ICI - IMU riscossa attraverso ruoli 53.049,00 53.049,00

1102 ICI - IMU riscossa attraverso altre forme 4.931.594,51 4.931.594,51

1104 TASI riscossa attraverso altre forme 3.267.427,31 3.267.427,31

1111 Addizionale IRPEF 4.243.338,44 4.243.338,44

1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 989,88 989,88

1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 608.028,99 608.028,99

1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli 70.582,27 70.582,27

1202 Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme 51.805,06 51.805,06

1203 TARI riscossa mediante ruoli 28.461,86 28.461,86

1204 TARI riscossa attraverso altre forme 3.449.437,51 3.449.437,51

1212 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme 184.166,21 184.166,21

1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale 1.444.889,14 1.444.889,14

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 1.802.502,71 1.802.502,71

2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 1.020.085,08 1.020.085,08

2104 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti 33.804,75 33.804,75

2201 Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamitànaturali

57.646,73 57.646,73

2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 372.124,72 372.124,72

2501 Trasferimenti correnti da province 7.824,42 7.824,42

2511 Trasferimenti correnti da comuni 4.069,98 4.069,98

2553 Trasferimenti correnti da Camere di commercio 3.000,00 3.000,00

2559 Trasferimenti correnti da Consorzi 303.947,03 303.947,03

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.238.488,27 4.238.488,27

3101 Diritti di segreteria e rogito 83.649,00 83.649,00

3103 Altri diritti 12.492,13 12.492,13

3112 Proventi da asili nido 357.299,35 357.299,35

3118 Proventi da mense 1.333.218,24 1.333.218,24

3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 19.281,50 19.281,50

3126 Proventi da trasporto scolastico 23.262,44 23.262,44

3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 470.510,51 470.510,51

3149 Altri proventi dei servizi pubblici 382.459,41 382.459,41

3202 Fitti attivi da fabbricati 261.766,08 261.766,08

3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 282.181,02 282.181,02

3211 Canoni per concessioni cimiteriali 172.068,82 172.068,82

3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi 3.409,17 3.409,17

3324 Interessi da altri soggetti per depositi 29,93 29,93

3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' 24.428,76 24.428,76

3502 Canoni da imprese e da soggetti privati 49.183,55 49.183,55

3511 Rimborsi spese per personale comandato 61.112,54 61.112,54

3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 226.115,58 226.115,58

3513 Proventi diversi da imprese 126.837,14 126.837,14

3516 Recuperi vari 205.268,08 205.268,08

3518 Proventi diversi da famiglie 93.306,86 93.306,86

3519 Proventi diversi da istituzioni sociali private 50.608,16 50.608,16

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALEE DA RISCOSSIONE DI CREDITI

3.433.714,28 3.433.714,28

4101 Alienazione di terreni e giacimenti 1.553.809,62 1.553.809,62

4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 147.680,90 147.680,90

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2

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000539473 - COMUNE DI BRUGHERIO

Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo

4111 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature 2.600,00 2.600,00

4121 Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi 95.649,12 95.649,12

4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo didestinazione

47.272,50 47.272,50

4501 Entrate da permessi di costruire 762.781,19 762.781,19

4502 Altri trasferimenti di capitale da imprese 37.082,02 37.082,02

4511 Trasferimenti di capitale da famiglie 5.648,00 5.648,00

4513 Trasferimenti di capitale da altri 781.190,93 781.190,93

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.075.030,10 2.075.030,10

6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 547.613,18 547.613,18

6201 Ritenute erariali 933.789,41 933.789,41

6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 76.567,93 76.567,93

6401 Depositi cauzionali 50.564,39 50.564,39

6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 453.583,77 453.583,77

6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 12.911,42 12.911,42

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 29.883.505,54 29.883.505,54

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3

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Ente Codice 000539473

Ente Descrizione COMUNE DI BRUGHERIO

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2015

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 14-apr-2016

Data stampa 18-apr-2016

Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

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000539473 - COMUNE DI BRUGHERIO

Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo

TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 22.681.002,50 22.681.002,50

1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 4.689.161,90 4.689.161,90

1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 74.444,35 74.444,35

1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 340.103,01 340.103,01

1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 87.197,38 87.197,38

1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione elavoro, lavoratori socialmente utili)

59.045,59 59.045,59

1111 Contributi obbligatori per il personale 1.280.584,09 1.280.584,09

1112 Contributi previdenza complementare 28.043,91 28.043,91

1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 156.976,26 156.976,26

1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 1.600,87 1.600,87

1201 Carta, cancelleria e stampati 77.940,80 77.940,80

1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 21.147,18 21.147,18

1203 Materiale informatico 24.139,46 24.139,46

1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 5.074,82 5.074,82

1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 53.741,51 53.741,51

1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 15.050,40 15.050,40

1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 160,00 160,00

1208 Equipaggiamenti e vestiario 25.077,89 25.077,89

1210 Altri materiali di consumo 12.387,99 12.387,99

1211 Acquisto di derrate alimentari 48.839,19 48.839,19

1212 Materiali e strumenti per manutenzione 48.645,35 48.645,35

1302 Contratti di servizio per trasporto 312.574,26 312.574,26

1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 3.002.701,43 3.002.701,43

1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 286.569,04 286.569,04

1306 Altri contratti di servizio 41.872,20 41.872,20

1307 Incarichi professionali 50.214,46 50.214,46

1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 190.780,26 190.780,26

1309 Corsi di formazione per il proprio personale 17.783,90 17.783,90

1310 Altri corsi di formazione 761,28 761,28

1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 710.105,91 710.105,91

1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 22.754,60 22.754,60

1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 192.968,04 192.968,04

1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 484.992,12 484.992,12

1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 24.761,29 24.761,29

1316 Utenze e canoni per energia elettrica 706.085,57 706.085,57

1317 Utenze e canoni per acqua 45.437,88 45.437,88

1318 Utenze e canoni per riscaldamento 540.442,86 540.442,86

1319 Utenze e canoni per altri servizi 20.166,14 20.166,14

1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 5.382,42 5.382,42

1322 Spese postali 46.772,98 46.772,98

1323 Assicurazioni 180.573,21 180.573,21

1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 122,00 122,00

1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 197.518,17 197.518,17

1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 10.381,76 10.381,76

1327 Buoni pasto e mensa per il personale 99.473,55 99.473,55

1329 Assistenza informatica e manutenzione software 154.755,36 154.755,36

1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 6.626,25 6.626,25

1331 Spese per liti (patrocinio legale) 68.170,31 68.170,31

1332 Altre spese per servizi 95.015,17 95.015,17

1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 3.054.412,22 3.054.412,22

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

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000539473 - COMUNE DI BRUGHERIO

Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo

1334 Mense scolastiche 1.813.561,28 1.813.561,28

1335 Servizi scolastici 107.135,55 107.135,55

1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 796,64 796,64

1337 Spese per pubblicita' 19.702,86 19.702,86

1338 Global service 37.238,23 37.238,23

1401 Noleggi 12.649,28 12.649,28

1402 Locazioni 58.747,58 58.747,58

1511 Trasferimenti correnti a province 175.971,64 175.971,64

1521 Trasferimenti correnti a comuni 334.456,56 334.456,56

1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 52.248,43 52.248,43

1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 251.365,38 251.365,38

1572 Trasferimenti correnti a imprese private 560,00 560,00

1581 Trasferimenti correnti a famiglie 827.400,84 827.400,84

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 498.078,96 498.078,96

1583 Trasferimenti correnti ad altri 1.800,00 1.800,00

1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 5.361,71 5.361,71

1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 284.317,17 284.317,17

1701 IRAP 372.624,93 372.624,93

1711 Imposte sul patrimonio 7.954,96 7.954,96

1712 Imposte sul registro 4.364,80 4.364,80

1713 I.V.A. 109.546,50 109.546,50

1715 Valori bollati 85,60 85,60

1716 Altri tributi 13.761,73 13.761,73

1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 21.917,33 21.917,33

1803 Transazioni (esclusa obbligazione principale) 30.000,00 30.000,00

1804 Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) 1.054,50 1.054,50

1807 Restituzione di tributi ai contribuenti 18.763,45 18.763,45

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 2.600.766,63 2.600.766,63

2101 Terreni 6.000,00 6.000,00

2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 419.265,92 419.265,92

2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 615.643,12 615.643,12

2115 Impianti sportivi 96.908,60 96.908,60

2116 Altri beni immobili 631.692,06 631.692,06

2117 Cimiteri 76.631,36 76.631,36

2502 Mobili, macchinari e attrezzature 393.141,40 393.141,40

2503 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 8.504,68 8.504,68

2506 Hardware 100.216,33 100.216,33

2507 Acquisizione o realizzazione software 22.731,30 22.731,30

2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 67.979,90 67.979,90

2769 Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico 68.551,96 68.551,96

2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private 23.500,00 23.500,00

2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie 70.000,00 70.000,00

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 432.971,48 432.971,48

3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 151.092,47 151.092,47

3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 281.879,01 281.879,01

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.993.568,82 1.993.568,82

4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 549.670,09 549.670,09

4201 Ritenute erariali 931.082,14 931.082,14

4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 76.936,02 76.936,02

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

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000539473 - COMUNE DI BRUGHERIO

Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo

4401 Restituzione di depositi cauzionali 54.022,99 54.022,99

4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 271,13 271,13

4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 368.675,03 368.675,03

4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 12.911,42 12.911,42

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati daltesoriere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 27.708.309,43 27.708.309,43

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

SIOPE Pagina 4

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COMUNE DI BRUGHERIORENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

Prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio

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COMUNE DI BRUGHERIORENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO TRIENNALE E CERTIFICAZIONE

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COMUNE DI BRUGHERIO

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

PARAMETRO DI

EFFICACIA ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

PARAMETRO DI

EFFICIENZA ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

1. Servizi connessi agli organi istituzionali Numero addetti 0,0002 0,0002 0,0002 costo totale 14,7554 15,9216 15,4590

Popolazione popolazione

2.

Amministrazione generale, compreso servizio

elettorale Numero addetti 0,0004 0,0004 0,0004 costo totale 16,2370 17,6759 16,113

Popolazione popolazione

3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale domande evase (1) 0,7039 0,7183 0,7489 costo totale 34,1737 33,3295 34,1623

domande presentate popolazione

4. Servizi di anagrafe e di stato civile Numero addetti 0,0003 0,0003 0,0004 costo totale 12,0162 11,0370 11,1724

Popolazione popolazione

5. Servizio statistico Numero addetti costo totale

Popolazione popolazione

6. Servizi connessi con la giustizia costo totale

popolazione

7. Polizia locale e amministrativa Numero addetti 0,0008 0,0007 0,0007 costo totale 39,2286 38,2691 37,0279

Popolazione popolazione

8. Servizio della leva militare costo totale

popolazione

9.

Protezione civile, pronto intervento e tutela della

sicurezza pubblica Numero addetti costo totale

Popolazione popolazione

10. Istruzione primaria e secondaria inferiore numero aule 0,0561 0,0611 0,0611 costo totale 558,83 476,88 448,08

nr. studenti frequentanti nr. studenti frequentanti

11. Servizi necroscopici e cimiteriali costo totale 2,9623 4,7722 4,5844

popolazione

12. Acquedotto mc. acqua erogata costo totale

nr. abitanti serviti mc acqua erogata

unità imm.ri servite

totale unità imm.ri

13. Fognatura e depurazione unità imm.ri servite costo totale

totale unità imm.ri Km rete fognaria

14. Nettezza urbana

frequenza media

settimanale di raccolta 0,5714 0,5714 0,5714

7 costo totale 25,4673 25,4211 25,4177

unità imm.ri servite 1,0000 1,0000 1,0000 Q.li di rifiuti smaltiti

totale unità imm.ri

15. Viabilità e illuminazione pubblica Km strade illuminate 0,8054 0,8099 0,8070 costo totale 16.030 16.008 13.624

totale Km strade Km strade illuminate

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COMUNE DI

BRUGHERIO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

PARAMETRO DI

EFFICACIA

ANNO

2013

ANNO

2014

ANNO

2015

PARAMETRO DI

EFFICIENZA

ANNO

2013

ANNO

2014

ANNO

2015 PROVENTI

ANNO

2013

ANNO

2014

ANNO

2015

1.

Alberghi, esc.

dormitori pubblici case

di riposo e di ricovero domande soddisfatte costo totale provento totale

domande presentate numero utenti numero utenti

2.

Alberghi diurni e bagni

pubblici domande soddisfatte costo totale provento totale

domande presentate numero utenti numero utenti

3. Asili nido domande soddisfatte 0,5591 0,444444 0,6364 costo totale 8.398 8.356 9.280 provento totale 2.552 2.680 3.037

domande presentate nr.bambini frequentanti nr.bambini frequentanti

4.

Convitti, campeggi,

case per vacanze,

ostelli domande soddisfatte costo totale provento totale

domande presentate numero utenti numero utenti

5.

Colonie e soggiorni

stagionali, stabilimenti

termali domande soddisfatte costo totale provento totale

domande presentate numero utenti numero utenti

6.

Corsi extrascol. di

insegnamento arti,

sport ed altre disc.,

fatta eccezione per

quelli espressam.

previsti per legge domande soddisfatte costo totale provento totale

domande presentate numero iscritti numero iscritti

7.

Giardini zoologici e

botanici numero visitatori costo totale provento totale

popolazione totale mq superficie numero visitatori

8. Impianti sportivi numero impianti 0,00029 0,00029 0,00029 costo totale 118 67 52 provento totale 11 23 17

popolazione numero utenti numero utenti

9. Mattatoi pubblici Quintali carni macellate costo totale provento totale

popolazione quintali carni macellate quintali carni macellate

10. Mense domande soddisfatte costo totale provento totale

domande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti

11. Mense scolastiche domande soddisfatte 1 1 1 costo totale 4,99 4,86 4,83 provento totale 4,38 4,30 4,18

domande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti

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SERVIZIO

PARAMETRO DI

EFFICACIA

ANNO

2013

ANNO

2014

ANNO

2015

PARAMETRO DI

EFFICIENZA

ANNO

2013

ANNO

2014

ANNO

2015 PROVENTI

ANNO

2013

ANNO

2014

ANNO

2015

12.

Mercati e fiere

attrezzate costo totale provento totale

mq superficie occupata mq superficie occupata

13. Pesa pubblica costo totale provento totale

numero servizi resi numero servizi resi

14.

Servizi turistici diversi,

stab. balneari, app.

turistici e simili costo totale provento totale

popolazione popolazione

15. Spurgo pozzi neri domande soddisfatte costo totale provento totale

domande presentate numero interventi numero interventi

16. Teatri Numero spettatori costo totale provento totale

nr. posti disponibili x nr.

rappresentazioni numero spettatori numero spettatori

17.

Musei, pinacoteche,

gallerie e mostre numero visitatori costo totale provento totale

numero istituzioni numero visitatori numero visitatori

18. Spettacoli provento totale

numero spettacoli

19.

Trasporti di carni

macellate costo totale provento totale

quintali carni macellate quintali carni macellate

20.

Trasporti funebri,

pompe funebri e

illuminazioni votive domande soddisfatte 1 1 costo totale provento totale 4 4

domande presentate nr. servizi prestati nr.servizi resi

21.

Uso locali adibiti

stabilmente ed

esclusivamente a

riunioni non

istituzionali:

auditorium, palazzi

dei congressi … domande soddisfatte 1 1 1 costo totale 215 148,4832 226 provento totale 11 8,115942 10

domande presentate nr.giorni d'utilizzo nr.giorni d'utilizzo

22.

Altri servizi (trasporto

scolastico) domande soddisfatte 1 1 1 costo totale 1205 1724,999 1517 provento totale 146 163,7077 165

domande presentate numero utenti numero utenti

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ALLEGATO B

COMUNE DI BRUGHERIOPROVINCIA DI Monza e della Brianza

Approvazione rendiconto dell'esercizio delibera n. del / /2016

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

Sì No

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

Sì No

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

Sì No

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;

Sì No

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

Sì No

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

Sì No

7) Consistenza dei debiti di finaziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

Sì No

Parametri da considerare per

l'individuazione delle condizioni

strutturalmente deficitarie

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

CODICE ENTE 1 0 3 0 4 9 0 3 4 0

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8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.

Sì No

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle antrate correnti.

Sì No

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 de tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

Sì No

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

IL RESPONSABILEBrugherio, lì DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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Nota informativa di verifica dei crediti e debiti con le società partecipate ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.L. 6/7/2012, n. 95

Situazione al 31/12/2015

CEM Ambiente S.p.A. 0,00 1.246.314,99 730.987,73 9.581,00 11.186,00

CAP Holding S.p.A. 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p. A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) - al netto IVA

Si attesta la concordanza tra i dati del Comune e quelli delle società partecipate.

Brugherio, 22 aprile 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

SAVERIO VALVANO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AMARILLIDE SEMPIO

ALBERTO COLOMBINI

CLARA STERLI

Crediti

Note di

credito da

ricevere (*)

Fatture da

emettere (*)

Fatture da

ricevere (*)Debiti

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COMUNE DI BRUGHERIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

DELL’ESERCIZIO 2015

Relazione della Giunta Comunale ai sensi

dell’articolo 151 del D.Lgs. 267/2000

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2

INDICE

Programma 1 – Amministrazione, gestione e controllo 3Programma 3 – Polizia Locale 16Programma 4 – Istruzione 18Programma 5 – Cultura e beni culturali 21Programma 6 – Settore sportivo e ricreativo 33Programma 8 – Viabilità e trasporti 37Programma 9 – Urbanistica, territorio e ambiente 41Programma 10 – Settore sociale 47Programma 11 – Sviluppo economico 66

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3

PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Il servizio supporti istituzionali garantisce lo svolgimento delle ordinarie funzioni di ausilio tecnico/amministrativo agli organismi dell’Ente (Sindaco, Giunta, Consiglio, Segretario generale), secondo quanto disposto dalle vigenti normative. Dal mese di ottobre, a livello organizzativo, l’introduzione di nuovi applicativi e l’utilizzo sistematico della firma digitale ha favorito il processo di dematerializzazione dei documenti. Tale innovazione ha comportato profondi cambiamenti ed una accelerazione dei processi amministrativi in itinere, con particolare riferimento agli atti deliberativi. Il Servizio supporta inoltre il Segretario generale nel quadrimestrale servizio di controllo degli atti interni finalizzato a garantire la correttezza dell attività amministrativa ed a prevenire eventuali fenomeni di corruzione: gli esiti delle verifiche effettuate al momento appaiono confortanti. In occasione del 150esimo anniversario della nascita del Comune, l’ufficio ha gestito un concorso di idee aperto ad alcune tipologie di istituti scolastici per l'individuazione del logo della manifestazione ed ha organizzato la relativa premiazione tenutasi in sala consiliare alla presenza delle classi scolastiche partecipanti. Inoltre l'ufficio sta supportando il lavoro di ricerca di un tirocinante universitario sulla storia istituzionale del Comune, che ne illustri l'evoluzione nel corso degli anni e venga presentato nella primavera del 2016 in un Consiglio comunale aperto dedicato. Con riferimento all’ambito cimiteriale, la progressiva scadenza temporale di numerose concessioni relative alle sepolture ha suggerito - in collaborazione con gli uffici tecnici - la predisposizione di un progetto di esternalizzazione globale del servizio amministrativo cimiteriale, che permetta la efficiente gestione di tali incombenze e nel contempo sopperisca alla diminuzione del personale interno nell'ufficio. In merito alle Consulte di Quartiere, viene confermato l'orientamento dell'Amministrazione di rivederne le competenze in una prospettiva di sburocratizzazione da un lato e di potenziamento del ruolo partecipativo e aggregativo dall'altro. In tale ottica le sedi delle Consulte sono considerate spazi strategici anche per l’organizzazione di incontri con i cittadini. L'ufficio segreteria del Sindaco, oltre ai normali compiti istituzionali, fornisce ausilio ad altri servizi: in particolare gestisce la protocollazione e la distribuzione della posta elettronica certificata, strumento che – in parte – ha soppiantato le comunicazioni cartacee e riveste valore di comunicazione legale. Per quanto riguarda l'ufficio protocollo, si segnala la predisposizione del nuovo manuale di gestione, atto obbligatorio in base alla vigente normativa, che detta regole precise anche con riferimento all’iter dei flussi documentali.

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

SEZIONE PATRIMONIO

PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PAV

La procedura non è stata attivata, rinviandola a seguito di una specifica ricognizione patrimoniale dei beni immobili.

AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI

Sono stati predisposti gli elenchi dei beni comunali suddividendoli in fabbricati e terreni. A tal proposito sono stati visionati ed inseriti tutti i dati a disposizione dell’ufficio, recuperando gli atti in

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4

giacenza negli armadi e nelle scaffalature presenti nel locale adibito ad archivio della sezione patrimonio.

PLIS MEDIA VALLE DEL LAMBRO

Svolta la sola gestione delle aree acquisite all’interno del PLIS .

TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’

In merito alla verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza e determinazione del prezzo massimo di cessione, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 2/4//2015, è stato deciso, nel corso dell’esercizio finanziario 2015, di confermare la procedura di trasformazione in diritto di proprietà, come approvata con delibera C.C. n. 51 del 27/9/2013 per i seguenti lotti:

• Lotto BR1 – comparto 1: Via Marsala 32, 34 e 36 – Via Ugo Foscolo 16 e 22 – Via Kennedy 10, 12 e 14;

• Lotto BR1 – comparto 2: Via Marsala 33, 37 e 41; • Lotto BR1 – comparto 3: Via Magellano, 19 – Piazza Colombo 3, 9 e box; • Lotto BR2: Via P. Andreani 5, 9 e 19 – Via P. Nenni 18 e 19 – Piazza Togliatti 4, 9, 17, 22,

27 e 30; • Lotto BR3: Via Maestri del Lavoro 10, 16, 20 e 24 – Via Bachelet 5 – Via Montello 61 – via

dalla Chiesa 10 e 12; • Lotto 2BR4: Via P. Andreani 10, 14 e 20 – Via Bernina 6 – Via Monte Cervino 38 e 44; • Lotto 2BR5: Via S. Francesco 10 – Via Leopardi 6; • Lotto 2BR6: Via A. Cazzaniga 161.

Con delibera n. 127 del 25/6/2015 la Giunta ha dato l’indirizzo per la definizione del metodo di calcolo del prezzo di mercato per gli anni antecedenti il 1993, al fine della determinazione del prezzo di cessione successivo alla prima assegnazione per gli alloggi. A tale atto d’indirizzo ha fatto seguito la determinazione dirigenziale n. 459 del 6/7/2015 con la quale è stato definito il metodo di calcolo. Sono stati effettuati vari accertamenti per l’anno finanziario in corso, in merito all’adesione alla proposta di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, nello specifico: determine nn. 20 del 27/1/2015, 118 del 4/3/2015, 267 del 10/4/2015, 287 del 20/4/2015, 602 del 26/8/2015, 736 del 22/10/2015, 381 del 28/5/2015.

Sempre nell’ambito della trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà, con delibera n. 143 del 9/7/2015 la Giunta ha dato l’indirizzo per la riapertura della proposta di trasformazione relativa del terreno adibito in sottosuolo ad autorimesse e sito in via Volturno 81. A tale atto d’indirizzo ha fatto seguito la determinazione dirigenziale 523 del 28/7/2015, con la quale sono state definite le procedure.

CONCESSIONI D’USO – LOCAZIONI – GESTIONE UFFICIO

gestite le seguenti concessioni d’uso:

• Locali per le farmacie comunali - determina n. 4 del 15/1/2015 • Locale per CGIL – determina n. 110 del 3/3/2015 • Locali per uso commerciale in via Sant’Antonio – determina n. 187 del 20/3/2015 • Chiosco via San Giovanni Bosco – determina n. 311 del 30/4/2015 • Chiosco viale Lombardia – determina n. 312 del 30/4/2015

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• Locali in via San Giovanni Bosco – determina n. 587 del 19/8/2015 • INWIT ex Telecom – determina n. 269 del 13/4/2015 • Affittanza Agraria – determina n. 101 del 25/2/2015• chiesa San Lucio in località Moncucco per gruppo ecclesiastico “Shalom” del

Rinnovamento nello Spirito Santo – sostituzione coordinatrice – determina n. 359 del 26/5/2015

gestiti canoni di locazione e/o spese condominiali:

• appartamento via Increa – determina n. 239 del 2/4/2015 • appartamento via Isonzo – determina n. 188 del 20/3/2015 • ufficio collocamento – determine n. 493 del 20/7/2015 e n. 591 del 20/8/2015 • appartamenti via della Vittoria – determina n. 234 del 1/4/2015 • condominio i portici – determina n. 67 del 11/2/2015 • condominio giardino – determina n. 409 del 10/6/2015 • archivio comunale – determina n. 123 del 5/3/2015

autorizzazioni per utilizzo aree ad uso cantiere:

• determina n. 300 del 24/4/2015 – via San Cristoforo

gestione orti comunali:

• delibera G.C. n. 59 del 31/3/2015

• determine n. 111 del 3/3/2015 e n. 337 del 14/5/2015

gestione cauzioni:

• determine n. 176 del 17/3/2015 e n. 475 del 14/7/2015 – lotto in via monte cristallo • determina n. 401 del 9/6/2015 - ALER

gestione ricorsi:

• G.E. – determina n. 732 del 21/10/2015

gestione ufficio:

• determina n. 84 del 18/2/2015 – proventi per diritti di accesso • determina n. 467 del 8/7/2015 – abbonamento on-line• corsi di formazione – determine n. 561 del 7/8/2015 e n. 764 del 2/11/2015 • delibera G.C. n. 145 del 16/7/2015 per rinuncia prelazione per acquisto alloggio

acquisizioni aree:

• comparto D2.2 – determine n. 109 del 3/3/2015 e n. 596 del 24/8/2015

recupero credito CIMEP:

• determina n. 122 del 5/3/2015

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accorpamento al demanio comunale:

• delibera C.C. n. 33 del 24/4/2015

06 – Ufficio tecnico

LAVORI PUBBLICI

Si allega la tabella degli investimenti 2015:

Messa a norma edifici scolastici per ottenimento C.P.I. e verifiche biennali € 85.000,00Manutenzione straordinaria scuola media Leonardo Da Vinci - 1° lotto € 450 000,00Manutenzione straordinaria edifici € 70 000,00Adeguamento normativo edifici € 70 000,00Spostamento e manutenzione straordinaria archivi € 74 000,00Manutenzione straordinaria impianti € 80 000,00Adeguamento normativo impianti € 46 000,00Biblioteca : messa in sicurezza zona museale: antintrusione € 45 000,00Incontragiovani € 50 000,00Manutenzione straordinaria alloggi comunali e spazi sociali € 10 000,00Demolizione opere abusive € 5 000,00Nuova copertura Cascina Increa € 80 000,00Censimento luoghi storico - paesaggistici € 10 000,00Riqualificazione ingresso e parti esterne Municipio € 25 000,00Servizi igienici parco Villa Fiorita € 25 000,00Cimitero nuovo: manutenzione straordinaria € 15 000,00Incarichi professionali € 155 000,00Acquisto attrezzature ed arredi € 25 000,00Acquisto attrezzature ed arredi scolastici € 25 000,00

07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Il servizio anagrafe, oltre alle gestione dell'attività ordinaria, procede nelle attività preparatorie alla creazione della Anagrafe unica nazionale (Anpr), che dovrebbe portare – a regime – alla unificazione di tutti gli archivi anagrafici italiani con indubbi benefici per il cittadino. Inoltre l'ufficio ha fornito tempestivo supporto in termini di aggiornamento delle liste elettorali, ai fini di permettere il corretto svolgimento delle elezioni amministrative in programma in altri Enti in data 31/5.

Anche in questo caso, in occasione del 150esimo anniversario della nascita del Comune, è in preparazione uno studio sulla storia dei flussi demografici svolto da parte di un tirocinante universitario, con il supporto del personale interno per la ricerca archivistica. L'ufficio di stato civile, a seguito di rilevanti modifiche legislative, ha assunto anche un delicatissimo ruolo sostitutivo dell'autorità giudiziaria con riferimento ad alcune tipologie di divorzio, ottenibili direttamente in Comune con l'assistenza o meno dell'avvocato, a seconda dei casi. Tale innovazione - che ha trovato già dalla fase iniziale larga applicazione - comporta per i richiedenti notevoli risparmi a livello economico e di tempi. Con riferimento allo sportello unico, proseguono i progetti legati alla possibilità di manifestare il proprio consenso/dissenso alla donazione degli organi. Inoltre, a seguito di sottoscrizione di

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convenzione con l’Asl, lo sportello sarà in grado di svolgere insieme alle farmacie comunali il servizio di scelta/revoca del medico competente sul territorio comunale. �

08 – Altri servizi generali

RESTYLING SITO INTERNET DEL COMUNE Consultabile al solito indirizzo www.comune.brugherio.mb.it, il sito istituzionale è stato sottoposto ad un restyling completo con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai visitatori un portale di più semplice consultazione e di gradevole fruizione. Un’esigenza dovuta anche alla scadenza della gara d’appalto che ha visto riconfermata l’aggiudicazione alla ditta TeamQuality di Villa d’Almè per affidamento diretto, grazie all’offerta rimasta invariata rispetto al passato, senza alcun onere aggiuntivo di spesa per l’Ente (hosting, manutenzione, assistenza e nuovi sviluppi per tenere il sito sempre al passo con i tempi e le normative). Un restyling completo del vecchio portale, dunque, che ha comportato il riordino di tutti i suoi contenuti e una grafica più contemporanea. In breve, un portale rinnovato nell'immagine e nello stile dettato dall'esigenza di semplicità, chiarezza e riconoscibilità per il quale è stato necessario un intervento radicale sulla piattaforma esistente al fine di ottenere un “prodotto” più fruibile e maggiormente orientato all'utenza, funzionale a comunicare l’ente in modo più contemporaneo e dinamico attraverso una modifica della mappa di navigazione, una reperibilità facilitata delle informazioni istituzionali e la tempestività nella pubblicazione delle stesse, nel rispetto delle norme sull’accessibilità e di adeguamento alle normative in vigore. Per l’organizzazione delle informazioni è stata confermata la suddivisione in macroaree tematiche, mentre è stata migliorata l’architettura con l'aggiunta di link organizzati in modo ragionato. A corredo, l’Amministrazione ha anche un collegamento alla propria pagina sul social network “Facebook” - uno spazio in cui si vuole soprattutto diffondere le attività culturali e di svago promuovendo e sviluppando il confronto su iniziative che diano soddisfazione al bisogno di appartenenza alla comunità e facilitino il rapporto con le istituzioni - e all’app gratuita “BrugherioConMe” per interagire con la cittadinanza in modo facile e veloce. Gli utenti possono infatti continuare a ricevere notizie e inviare reclami e proposte semplicemente scaricandola sul proprio cellulare.

NOTIZIARIO COMUNALE: DA CALENDARIO STORICO CARTACEO A CALENDARIO COORDINATO DELLE REALTA’ LOCALI A CALENDARIO ON LINE SUL PORTALE COMUNALE Tutta colpa dei costi legati all’attuale momento di crisi economica. Inizialmente doveva essere un calendario “storico” in formato cartaceo da conservare a ricordo del 150esimo della fondazione del Comune di Brugherio da consegnare a tutte le famiglie e attività commerciali incellophanato al numero in uscita a dicembre del Notiziario comunale, ma la raccolta di preventivi ne ha da subito invalidato il realizzo per via dei costi. Preso atto di ciò, l’Assessora Valli, che ha la delega per il 150esimo, ha chiesto in alternativa al personale dell’URP di contattare tutte le realtà locali che in genere ogni anno distribuiscono calendari-omaggio ai cittadini chiedendone la disponibilità per una distribuzione dei contenuti in vista delle celebrazioni. Ne sono state contattate cinque, tre delle quali si sono rese disponibili per la pubblicazione del solo logo del 150esimo (La Litostampa, La Lampada di Aladino, il calendario naïf del maestro Elio Nava/Lega Ciclistica), mentre le altre due che in realtà erano quelle su cui si faceva maggior affidamento (la Cooperativa Agricola di Consumo e Lions Club “I Tre Re”) a fine ottobre hanno comunicato di non stampare il calendario 2016.

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Da qui, si è pensato ad una sorta di agenda sul sito istituzionale che evidenzi la calendarizzazione degli eventi legati ai festeggiamenti, per la qualcosa è stata attivata la ditta TeamQuality e che dovrebbe essere online da gennaio 2016.

REALIZZAZIONE DI UNA PAGINA FACEBOOK CELEBRATIVA DEI 150 ANNI DI FONDAZIONE DEL COMUNE PER DIALOGARE CON I CITTADINI Nell’ottica di dare maggiore spazio alla partecipazione dei cittadini, da dicembre il sito è sempre più social grazie al collegamento ad una seconda pagina facebook celebrativa dei 150 anni di fondazione del Comune di Brugherio, un luogo virtuale di conoscenza, di incontro e di raccolta di tutto il materiale riguardante il passato, il presente e le ipotesi per il futuro della città. La pagina – che resterà attiva per tutto il 2016 – contiene e conterrà immagini fotografiche, documenti storici, filmati, interventi audiovisivi con lo scopo di diventare un contenitore sempre dinamico e presente nella vita dei cittadini. Uno spazio dove i brugheresi, residenti e non, possono e potranno dialogare tra loro, conoscere o ritrovare i ricordi del passato, testimoniare il presente e immaginare il futuro, in quanto non vi sono e non vi saranno limiti temporali al materiale che può e potrà essere inserito nella pagina stessa. Parallelamente al sito istituzionale e alla pagina facebook dell'ente, conterrà materiale di attualità e informazioni sulle iniziative in programma per il 150esimo. Il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico visionerà il materiale pervenuto per la pubblicazione, lo valuterà, selezionerà e censirà le informazioni contrarie all'ordine pubblico, ingannevoli, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona o che violino la riservatezza e la privacy.

Ced (Servizi Informatici) - SEZIONE INNOVAZIONE Nel corso dell’anno 2015 la Sezione Innovazione ha curato l'installazione hardware/software della nuova infrastruttura informatica, caratterizzata da soluzioni ridondanti a garanzia della business continuity. La migrazione di tutti i dati, gli applicativi ed i servizi dalla vecchia alla nuova piattaforma è avvenuta per passi successivi senza interruzioni di servizio significative. Ad eccezione della migrazione della base dati dei servizi demografici e degli atti amministrativi che ha reso necessaria la chiusura dello Sportello Polifunzionale per un solo giorno. Il 30/09/2015 è stato effettuato il Collaudo Funzionale finale del nuovo sistema informatico. Sul versante applicativo, dopo un’attività di predisposizione dell’ambiente e formazione specifica per i diversi attori del flusso di gestione degli atti, partita a giugno, il 05/10/2015 il Comune di Brugherio ha avviato la gestione completamente digitale degli atti monocratici ed il 12/10/2015 quella degli atti collegiali. Dal 01/01/2016 anche la gestione delle ordinanze è stata digitalizzata. Questi atti sono ora documenti amministrativi informatici con caratteristiche di immodificabilità ed integrità conformi alle regole tecniche per la formazione l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici (DPCM 13 novembre 2014).

SEZIONE CONTRATTI,APPALTI ed ECONOMATO

Contratti ed appalti

L’ufficio Contratti ed Appalti ha svolto nell'arco del 2015 sia funzioni proprie sia, sovente, incarichi trasversali, a supporto di altri Settori e servizi comunali, funzionali all’obbiettivo di una miglioreefficacia ed efficienza dell’azione amministrativa . Il personale dell’ufficio opera in un contesto normativo in continua evoluzione e trasformazione sia legislativa sia per effetti degli interventi giurisprudenziali e dottrinali, tutto in condizioni di grande difficoltà dato l' organico estremamente limitato, ridotto per un periodo di 4 mesi ad un solo istruttore direttivo.

Nello specifico, l’ufficio Contratti ed Appalti ha comunque ottimamente curato lo svolgimento completo dell'istruttoria amministrativa legata alla procedura contrattuale, fornendo il supporto

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necessario all'attività rogatoria dell'ente per tutti i contratti in forma pubblica amministrativa, siano essi relativi a lavori pubblici, servizi e forniture.

In via preliminare e propedeutica alla stipulazione dei suddetti contratti, si è occupato dell’attività di controllo dei requisiti generali degli operatori economici primi e secondi classificati alle gare, richiedendo i documenti, attestazioni e certificati agli enti preposti (procure, tribunali, sportelli previdenziali, agenzia delle entrate) a comprova di fatti e stati dichiarati dalle imprese in gara e, come previsto dalle norme di legge, qualora il contratto superi al netto dell’IVA il valore di € 150.000,00= ha proceduto all’avvio dell’istruttoria per il rilascio, da parte della Prefettura competente, delle comunicazione ed informative antimafia.

La sezione ha provveduto a dare comunicazione degli esiti delle verifiche agli uffici interessati dall’appalto, a richiedere alle ditte aggiudicatarie le cauzioni definitive, le polizze assicurative, i piani di sicurezza, le dichiarazioni integrative sullo stato dell’impresa.

Di seguito la Tabella esplicativa dell’attività contrattuale svolta e dei contratti da portare a compimento entro fine anno.

ELENCO CONTRATTI APPALTO STIPULATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ANNO

2015 (fino al 20/11/2015)

N.

repertorio

e data

Oggetto appaltoImporto

contrattualeImpresa contraente

3763 del

05/03/2015

CONCESSIONE SERVIZIO

DEI CENTRI RICREATIVI

DIURNI

EXTRASCOLASTICI

PERIODO GIUGNO 2014-

MAGGIO 2016. (CIG:

5760783C82)

€ 250.360,00

Gruppo Sportivo Atletica Brugherio con sede

in Brugherio, via San Giovanni c/o Centro

Sportivo Comunale, codice fiscale e partita

iva 94568310158

3764 del

26/03/2015

Affidamento del servizio di

“SGOMBERO NEVE E

ANTIGELATE SUL

TERRITORIO COMUNALE E

MANUTENZIONE DELLE

VIE E DELLE PIAZZE

CITTADINE, SEGNALETICA

VERTICALE, CONTROLLO

E PRONTO INTERVENTO –

STAGIONE INVERNALE

2014-2015-PERIODO DAL 01

NOVEMBRE 2014 al 31 marzo

2015”. (CIG: 5956748FF0)

€ 196.383,53

NUOVA MALEGORI s.r.l., sede legale in

Roma, via Antonio Stoppani, 15, codice

fiscale e partita IVA n. 12723981002.

3765 del

23/04/2015

APPALTO PER LA

GESTIONE DI INTERVENTI

PSICOPEDAGOGICI E DI

LABORATORI PER IL

BENESSERE FORMATIVO A

FAVORE DEGLI ISCRITTI

AD ASILI NIDO COMUNALI

€ 39.963,35

META METODOLOGIE EDUCATIVE

TERRITORIO E AMBIENTE

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con

sede legale a Monza, in via Collodi n. 8, in

Associazione Temporanea di Imprese con:

- MINOTAURO – ISTITUTO DI ANALISI

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E NEGLI ALUNNI DELLE

SCUOLE STATALI DI

BRUGHERIO PERIODO DA

NOVEMBRE 2014 A

GIUGNO 2015 (CIG:

5921499f8b)

DEI CODICI AFFETTIVI - SOCIETÀ

COOP. COOPERATIVA SOCIALE –

ONLUS con sede legale a Milano in via

Omboni n. 4, (codice fiscale e P.IVA

07627020154)

-e “KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS “, con sede in Milano piazza Grandi

Giuseppe n.24;

3766 del

09/06/2015

Affidamento di interventi

nell’ambito delle politiche

giovanili e della Gestione del

Servizio “incontragiovani” da

maggio 2015 a dicembre 2016

- CIG 6049769B4D

€ 137.108,99

“DIAPASON cooperativa sociale a r.l. -

onlus”, con sede legale a Milano, in via

Doberdò n.22, codice fiscale e P.IVA

07882420156

3767 del

23/06/2015

Appalto del Servizio di pulizia

degli edifici ad uso pubblico

per il periodo 1 gennaio 2015 -

31 luglio 2015.

(CIG:6039383084)

€ 185.895,00

Consorzio G.I.S.A – sede legale in

Vimodrone (Mi), Strada Padana Superiore

n.317/2, codice fiscale e P.IVA 03743260964.

Impresa esecutrice: consorziata, Società

“S.P.D. S.r.l.” – C.F. e P.IVA n. 07721010150

con sede legale in Milano, Via Monte Nero

n.70

3768 del

16/07/2015

Appalto per l’esecuzione dei

lavori di Manutenzione

straordinaria Parco di Villa

Fiorita - (CIG 117050D56 –

CUP I24E14000740004)

€ 53.058,05

impresa individuale FLOROVIVAISTICA

BRENDOLINI FRANCO, sede in Uggiate-

Trevano (Co), via Roma n. 15, codice fiscale

BRNFNC51T08F450B e partita IVA

12546930152

3769 del

03/09/2015

Esecuzione dei lavori di

completamento opere di

urbanizzazione in via Talamoni

– CIG: 616105683E – CUP

I29J15000040004

€ 68.065,24

EURO CONSORZIO LAVORI – società

consortile a responsabilità limitata - sede

legale in Treviolo (Bg), via F.lli Bandiera n. 2,

codice fiscale e partita IVA 0275101067

Impresa esecutrice: consorziata, “COGES

s.r.l.” sede legale in Cerete (Bg), Via Antonio

Locatelli n. 3 – C.F. e P.IVA n. 00226300168

3770 del

23/09/2015

Lavori manutenzione

straordinaria presso la scuola

elementare Sciviero: interventi

vari di messa a norma

strutturale e per l’ottenimento

del CPI. - (CIG: 6162567729 –

CUP: I24H15000050004).

€ 97.563,41

TINTEGGIATURE-TAPPEZZERIE-

MOQUETTES E RIVESTIMENTI DEI

F.LLI PICENNI S.N.C., sede in Comun

Nuovo (BG), Via Papa Giovanni XXIII n.6,

codice fiscale e P.IVA 01569950163

3771 del

30/09/2015

Lavori di rifacimento della

pavimentazione della scuola

elementare don Camagni –

piano terreno e tinteggiature

(CIG: 616230709C – CUP

€ 116.968,28

ROVER s.r.l. con sede legale in MUGGIO’

(MB), via Figini n. 39, codice fiscale e partita

IVA 02515110969,

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I21E5000060004)

3772 del

01/10/2015

Servizio di manutenzione del

patrimonio stradale, pedonale e

ciclabile, comprensivo di

sorveglianza. pronto intervento,

sgombero neve e Antigelate.

(CIG: 5808942A93 – CUP

I22C14000010004)

€ 511.449,68

NUOVA MALEGORI s.r.l., sede legale in

Roma, via Antonio Stoppani, 15, codice

fiscale e partita IVA n. 12723981002, in

Associazione Temporanea di Imprese con:

- impresa GF STRADE s.r.l. sede legale in

Monza (MB), corso Milano n, 21; codice

fiscale e partita IVA n. 05255860966;

- impresa ERRESTRADE s.r.l., sede legale in

Burago di Molgora (MB), via Primo Villa n.

8; codice fiscale e partita IVA 03316790967

3773 del

06/10/2015

Lavori di Manutenzione

straordinaria palestre comunali

scuole A. Manzoni - Don

Camagni - (CIG: 61621162FD

– CUP I24E15000100004)

€ 100.297,96

ARTEDIL DI CAMPENNI’ ROCCO & C

s.r.l., sede in Villa d’Adda (Bg), via Catello

n.46, codice fiscale e partita IVA

03673620161

3774 del

07/10/2015

lavori di FORMAZIONE

CAMPO TOMBE PRESSO IL

CIMITERO DI VIA SAN

FRANCESCO D'ASSISI (CIG:

61624576F – CUP

I21B15000020004)

€ 51.315,97

COGES s.r.l., sede in Cerete (Bg), via

Antonio Locatelli n. 3, codice fiscale e partita

IVA 00226300168

3775 del

07/10/2015

REALIZZAZIONE

ATTRAVERSAMENTI

PEDONALI RIALZATI

PROTETTI – vie Varie (CIG

61608595AD - CUP

I27H15000030004)

€ 32.122,81

EDILSTRADE ROMEO, sede legale in

Brugherio, viale Lombardia n. 218, codice

fiscale e partita IVA 05791420960

3776 del

22/10/2015

riqualificazione vialetto ed area

giochi parco martiri delle foibe.

cig: 5980166d16 – CUP

I24E14000470004

€ 106.980,26

FUNPLAY s.r.l. sede legale in Milano, via

Pergine n.3, codice fiscale e partita IVA

n.05787960961

3777 del

22/10/2015

OPERE PRESSO LE SEDI

DELLA CROCE ROSSA E

DELLA CROCE BIANCA A

BRUGHERIO (CIG

616119394C - CUP

I24H1500030004)

€ 56.022,06

ALECHI SERVIZI cooperativa sociale, via

Alfonso Casati n. 201 - Arcore, codice fiscale

e P.IVA 08236320969

3778 del

02/11/2015

appalto gestione associata di

servizi per l’integrazione di

persone migranti e di stranieri

dei comuni di Brugherio e

Villasanta. - Agosto 2015 –

Luglio 2017 - C.I.G

6180081C2A

€ 76.082,00

MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE -

via Passerini n.13 – 20900 Monza - codice

fiscale e P.IVA: 02682620964

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12

3780 del

18/11/2015

appalto del servizio di trasporto

scolastico alunni con disabilità

01/09/2015 - 31/07/2015 - CIG:

634724369E

€ 74.256,00

COOPERATIVA SOCIALE PER MONZA

2000 - via Passerini n.13 – 20900 MONZA

codice fiscale: 09254310155 partita IVA:

00950120964

3781 del

19/11/2015

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA STRADE

ANNO 2015 - VIE VARIE -

CUP: I27H15000230004; CIG:

6273430634

€ 267.437,31 Impresa Riva Srl – Via E. Fermi, 45 – 24040

Osio Sopra (BG) P.I. 01739110169

3782 del

19/11/2015

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA AREE

VERDI, vie varie anno 2015 -

CIG: 612173143B; CUP:

I24E14000750004

€ 97.164,70

F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. sas -

Via S. Botticelli, 43 –20900 Monza – C.Fisc.

e P.I. 02488620960

VALORE TOTALE

CONTRATTI STIPULATI€ 2.516.494,59

Contratti predisposti e calendarizzati per la stipulazione

data Oggetto appaltoImporto

contrattualeImpresa contraente

Importo

entrate

diritti di

segreteria

(26/11/2015)

l’esecuzione dei lavori per la

Fornitura e posa di pensiline per

fermate autobus (CIG 615922948F

- CUP I20D14000000004)

€ 43.428,77

CO.DAL. COSTRUZIONI

D’ALERAMO DI PENNA EZIO s.n.c.,

con sede legale in Asti, via del Lavoro n.

150, codice fiscale e partita IVA n.

00897150058

€ 388,54

(02/12/2015)

Appalto gestione dei servizi per

persone con disabilità: Centro

Diurno, assistenza domiciliare,

integrazione di alunni in ambito

scolastico - da settembre 2015 a

dicembre 2017 - CIG: 635115206F

€1.922.299,49

COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS –

SOCIETA’ LAVORO E

RIABILITAZIONE SOCIALE ONLUS

via Dell’Acqua n. 9 – 20844 TRIUGGIO

(MB) codice fiscale: 07336140152

P.IVA: 00855620969

in Associazione Temporanea di Impresa

con IL BRUGO SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS via

Guglielmo Oberdan n. 80 – 20861

BUGHERIO (MB) codice fiscale:

08464450157 P.IVA: 00909120966

€ 2,123,12

Valore contratti da stipulare € 1.965.728,26

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Fino ad oggi i diritti di segreteria incassati sono stati pari ad € 14.112,40= si prevede un ulteriore incasso pari ad € 2.511,66.=

L’ufficio Contratti ed Appalti è stato chiamato ad intervenire ed a supportare i Settori del Comune laddove le gare siano uscite dagli schemi ordinari della gara d’appalto, forme di concessione (di servizi o di lavori), di partenariato pubblico-privato, di finanza di progetto come ad esempio nel caso di bandi di co - progettazione nel terzo settore e di bandi collegati alle nuove forme di partenariato pubblico-privato riguardanti ” il Centro sportivo di via S.G. Bosco . L’ufficio ha collaborato nella predisposizione della procedura avente per oggetto l’attivazione di un partenariato pubblico (pubblico – privato) PPP, presso il centro sportivo di Via San Giovanni Bosco. La procedura è stata affidata all’ATI costituita dalla Banca ICCREA e dalle società Italgreen S.r.l. e Tipiesse S.r.l. Villa d’Adda; a seguito di tale aggiudicazione l’ufficio ha provveduto tramite il sistema AVCPass a controllare i requisiti dei soggetti interessati.

A luglio l’ufficio è stato investito del compito di partecipare alla stesura della bozza contrattuale mantenendo i contatti con l’ufficiale rogante esterno; il contratto è stato firmato sia con riguardo al di superficie sia riguardo alla parte gestionale e di esecuzione dei lavori.

Sovente il personale dell’unità – nei casi più rilevanti, il funzionario – è stato chiamato a partecipare, in qualità di componente esperto, alle commissioni di gara d’appalto come previsto dal D.lgs n. 163/2006 nelle ipotesi di gare con offerta economicamente vantaggiosa.

L’esecuzione della gare viene svolta tramite la Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia o tramite MEPA (per gli appalti sottosoglia) o NECA con le relativa Gestione ordini.

Di competenza dell’intera Sezione, la procedura di gara per la selezione del broker assicurativo, consulente dell’ente e per il collocamento delle polizze di RCT e Patrimoniale dell’Ente affidate con gara aperta di tipo europeo.

In tutte le ipotesi di gara, con riguardo alle disposizioni introdotte in materia di tracciabilità richiedono l’acquisizione dl CIG che ha il fine di tracciare l’appalto, con richiesta del relativo conto dedicato.

Attualmente è in corso la procedura per la scelta dell’affidatario cui assegnare la concessione del servizio delle macchine di distribuzione di bevande e altri generi di consumo.

L’ufficio ha partecipato altresì alla redazione di atti utili per definire transattivamente questioni di rilevante aspetto economico e giuridico, con analisi delle questioni, confronti con i legali della controparte, stesura delle bozze di atti da proporre alla Giunta al fine di comporre le controversie in modo bonario, ponendo fine a contenziosi lunghi e dall’esito incerto, riguardanti cause in corso o al fine di prevenire l’instaurarsi delle stesse.

L’attività di pareristica è stata accompagnata, su specifica richiesta, da interventi formativi condotti dal responsabile della Sezione anche nei confronti di soggetti esterni facenti parte di Aziende Pubbliche (Farmacie Comunali).

ECONOMATO

Le funzioni di economato comprendono diverse attività contraddistinte dall’avere funzioni trasversali, aventi le medesime finalità volte ad assicurare all’ente quanto necessario per l’ordinario funzionamento dei servizi comunali. Tali funzioni, pur avendo finalità simili si distinguono per gruppi di competenza. Da una parte l’ufficio economato, nel corso dell’anno, ha provveduto ad acquistare beni di consumo (quali cancelleria, carta da fotocopie, registri per i servizi di stato civile ecc) attivando procedure negoziate nelle quali il rigido formalismo proprio delle gare aperte è in parte temperato; per contro

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vi sono attività di pertinenza dell’economo che afferiscono principalmente alla gestione della cassa economale mediante la quale vengono effettuati acquisti di piu’ modesta entità.

Di seguito una Tabella riassuntiva delle principali attività poste in essere nel 2015:

- DETERMINA/MENSA –consegna blocchetti mensa –riepilogo buoni mensilmente per addebito personale - monitoraggio servizio - liquidazioni mensili ; - DETERMINA/FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ricezione richieste dagli Uffici ed

Asili Nido Comunali - buoni d’ordine – liquidazioni; - DETERMINA/FORNITURA MANIFESTI – MATERIALE PER UFFICI (BUSTE-

CARTELLE INTESTATE) -STAMPATI PER ATTIVITA’ SPECIFICA DELL’UFFICIO– CANCELLERIA - ricezione richieste dagli uffici dell’Ente -buoni d’ordine – liquidazioni;

- DETERMINA/CANCELLERIA -GESTIONI ORDINI SUL MERCATO ELETTRONICO/SINTEL –ricezione ordini uffici;

- GESTIONE MAGAZZINO (verifica materiale in giacenza) - DISTRIBUZIONE CANCELLERIA;

- DETERMINA/ BOLLI AUTO - liquidazioni alle scadenze predeterminate in determina ; - TELEFONIA MOBILE liquidazione fatture; - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI assistenza e coordinamento agli uffici; - CONSEGNA CHIAVI DISTRIBUTORI – registrazione - riepilogo introiti e contatti con il

gestore ; - RAPPORTO CON I FORNITORI dei beni; - REGISTRAZIONE BLOCCHETTI PER PROVENTI FOTOCOPIE - (Introiti diversi per i

diversi uffici dell’Ente); - CONSEGNA DIRITTI SEGRETERIA Uffici Interni - Riepilogo annuale .

Inoltre la Sezione provvede ad acquisire:

ABBONAMENTI – di riviste di interesse dell’ufficio annuali/pluriennali e relativi rinnovi.

- Gestione della cd “CASA DELL’ACQUA” – Case presenti sul Territorio- Conteggio e deposito in tesoreria del denaro contante.

Il Comune inoltre aderisce a convenzioni Consip necessarie per ottenere beni di interesse dell’Ente: l’ufficio ha aderito alla convenzione di telefonia mobile, alla convenzione per la fornitura di carburante agli automezzi dell’Ente e per il noleggio delle fotocopiatrici dell’ente. Cio’ ha comportato un risparmio di spesa nell’ottica delle linee programmatiche individuate dall’Ente e della legislazione delineata dalla Spending Review.

L’economo, inquadrato come agente contabile, svolge anche attività di gestione della cassa economale con relativa redazione del conto da trasmettere alla Corte dei Conti. La tipologia di spese economali eseguibili è oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore e l’ammontare massimo delle spese è previsto nel Regolamento di contabilità. Il servizio economale opera per far fronte a spese minute oppure urgenti ed indifferibili. Per quanto riguarda la cassa economale, al momento sono stati emessi n. 53 buoni per un totale di € 3.686,85

AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI COMUNALI

Tra le competenze dell’ufficio si può annoverare anche la tenuta degli inventari dei beni mobili .A norma dell’art.279 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, è necessario procedere annualmente all’aggiornamento dell’inventario. Nel nostro ente, stante la realtà organizzativa complessa, esiste

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un modello in base al quale, oltre ai dirigenti, che rivestono la qualità di consegnatari del bene, vi sono i sub-consegnatari che di fatto hanno in dotazione, utilizzano e custodiscono i beni dell’ente.

Un inventario correttamente e periodicamente redatto consente anche di stabilire la base di computo dei valori per attivare le coperture assicurative dell’Ente. L’inventario è destinato a soddisfare un interesse giuridico, conservativo ed economico-finanziario. Anche quest’anno si è aggiornato l’inventario dei beni mobili che è fondamentale per la compilazione del Conto economico e del conto del patrimonio.

COPERTURE ASSICURATIVE/SINISTRI

Di fondamentale importanza è la stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei sinistri sul territorio o per coprire il furto o il danneggiamento di beni pubblici.

Nell’ipotesi di sinistri si ricevono i cittadini per “segnalazione di danni a persone e/o cose” (anomalie riscontrate su strada o su marciapiede, caduta alberi, ecc.) procedendo alla consegna al cittadino di relativa modulistica, fornendo anche le dovute spiegazioni e/o chiarimenti del caso per una corretta compilazione che possa rendere la denuncia la più completa possibile ed invio della denuncia alla Compagnia Assicuratrice che la prenderà in carico e contatterà successivamente il danneggiato per la definizione del sinistro. Attualmente è in corso l’iter, che si prevede possa terminare a fine anno, per la scelta delle polizze assicurative a copertura dei danni dell’ente riguardanti la RTC/O, i furti, gli incendi e la polizza Kasko. Altra attività svolta dal personale riguarda l’inserimento di sinistri su piattaforma della Società che opera per conto della Compagnia Assicuratrice con accesso riservato agli operatori dell’Ufficio.

Numeri sinistri inseriti in piattaforma:

� Anno 2015 - n. 24. �

Per quanto riguarda i sinistri passivi (danni al patrimonio comunale dell’Ente) si riceve la denuncia prevalentemente dalle Forze dell’Ordine che hanno rilevato l’evento dannoso (Polizia Locale, Carabinieri, ecc.); dopodiché si procede all’invio della lettera di richiesta risarcimento del danno alla Compagnia Assicuratrice del soggetto danneggiante ed al ricevimento della somma da introitare a titolo di risarcimento.

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PROGRAMMA 3 - POLIZIA LOCALE

A chiusura dell’intenso e gravoso periodo riguardante il progetto denominato “Accordo di collaborazione EXPO MILANO 2015” che ha interessato e coinvolto questo Comando per l’intero arco temporale (1° ottobre 2014 – 31 ottobre 2015), si riscontra, attraverso i dati che seguono, pur rappresentati in forma essenziale, l’ampia documentazione riguardante lo sforzo e l’impegno profuso dalla Polizia Locale di Brugherio nel ricercare e realizzare interventi di sicurezza urbana sul territorio mediante scelte organizzative e azioni operative indirizzate a dare risposte concrete ed adeguate alla domanda di sicurezza espressa dai cittadini nonché di prevenzione necessaria. Nel corso del periodo in esame, la Polizia Locale ha ampliato il proprio nastro orario ordinario con oltre 3.500 ore dedicate di cui più del 75% del totale in fascia oraria notturna e festiva. Più dettagliatamente l’attività compiuta per la sicurezza del territorio si è esplicitata in oltre 70 prolungamenti di servizio in fascia oraria serale in funzione antirapina, dedicato a farmacie e esercizi commerciali nel delicato momento della chiusura giornaliera. Nei giorni di tale attività, diversi da quelli effettuati dal personale della locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri, non è avvenuto alcun evento criminoso. Sono stati disposti anche 20 turni serali/notturni straordinari per la gestione dei luoghi più vissuti e frequentati come ritrovo di giovani al fine di monitorarne i comportamenti e contenere in un contesto di pacifica e civile convivenza la presenza di questi con i residenti del luogo. Sono state quindi contestate sanzioni a gestori di esercizi pubblici che hanno violato norme in materia. Sono stati effettuati 35 turni festivi domenicali e/o infrasettimanali con orario continuato di almeno 12 ore dedicati al potenziamento dei servizi di controllo nell’area verde di parco Increa con la finalità di riportare la fruibilità dell’area. L’esito di tale azione mirata ha prodotto un risultato qualitativo di eccellenza superiore alle iniziali aspettative: la presenza costante di 2/3 pattuglie della Polizia Locale ha permesso di riconsegnare il parco cittadino ai brugheresi, di ridurre altresì di oltre otto decimi il costo della pulizia dell’area, di eliminare i danneggiamenti agli arredi e al verde e di ottenere il consenso della cittadinanza che, in un recentissimo sondaggio promosso dall’Amministrazione, promuoveva il parco Increa al primo posto fra i luoghi importanti e belli del territorio. La Polizia Locale ha presidiato il territorio con attenzione e impegno garantendo la sicurezza in tutte le iniziative promosse dall’Amministrazione locale quali la festa patronale, la notte bianca nel mese di luglio, le feste di quartiere e di primavera. Altrettanta attenzione e servizio sono stati dedicati alle celebrazioni religiose o laiche di associazioni di volontariato, culturali o del commercio. Si evidenziano quelle di maggior rilievo e richiamo di presenze come i cortei dell’Epifania, le sfilate dei carri allegorici carnevaleschi, così come la Via Crucis del periodo pasquale. Per quanto attiene alla sicurezza viaria si evidenzia che il territorio comunale sviluppa una rete stradale di circa 120 Km monitorate da portali di cintura di ingresso e uscita che rilevano strumentalmente una movimentazione annua di circa 90 milioni di veicoli. Oltre il controllo telematico sono stati disposti più di 150 posti di controllo lungo le vie per prevenire e contrastare comportamenti illeciti. Pattuglie dedicate hanno stazionato mediamente 45/60 minuti dando visibilità al servizio e operando controlli specifici circa violazioni di maggiore pericolo come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o di danno sociale come la mancata copertura assicurativa, l’assenza di revisione o la mancanza dei requisiti di idoneità alla guida. A fronte di una mobilità elevata si riscontra comunque un decremento di circa il 10% degli incidenti rispetto ad analogo periodo del 2014. Sono stati effettuati oltre 200 controlli mirati alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti e 1.350 verifiche circa sul regolare possesso dei titoli di abilitazione alla guida, della copertura assicurativa e della regolarità alla circolazione del veicolo. La sicurezza del territorio, e in particolare dei suoi cittadini, è stata operata anche tutelando le persone anziane da truffe nei loro confronti così come i consumatori da azioni illegali a loro danno. E’ stato contrastato l’abusivismo commerciale sequestrando merce contraffatta e vendita abusiva,

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così come sono state monitorate le iniziative di raccolta fondi ad opera di sedicenti associazioni di volontariato individuando e denunciando penalmente i responsabili di truffa. Su segnalazione di un turista in visita ad EXPO si sono individuati due B & B presenti in città che hanno violato la normativa di riferimento oltre che fiscali e urbanistico edilizie. Inoltre è di particolare rilievo l’azione condotta a tutela e difesa dei consumatori riguardante la distribuzione in forma illecita di farmaci, relativamente alle modalità di conservazione degli stessi e quindi di valenza nella loro efficacia, nonché a danno del Sistema Sanitario Regionale. Un’attenzione particolare è stata posta dal Comando al fenomeno relativo agli insediamenti abusivi dei nomadi soprattutto nell’area industriale di via Talamoni. In tale contesto sono stati organizzati e attuati specifici interventi sia di prevenzione che di repressione che hanno finora ottenuto eccellenti risultati anche mediante l’ausilio del Traffic Scanner in grado di segnalare in tempo reale situazioni di rischio. Il sistema Traffic Scanner, ormai noto per le sue caratteristiche e qualità anche alle cronache nazionali e internazionali, nel mese di aprile, ha consentito di individuare il passaggio del motociclo condotto dal killer del Tribunale di Milano consentendone il suo immediato arresto. Ad oggi, in perfetta continuità con i lusinghieri risultati ottenuti nel’anno 2014, , non si sono registrati insediamenti. Numerosi interventi repressivi di allontanamento immediato nonché di presidio degli accessi delle aree normalmente interessate dal fenomeno sono stati attivati dal personale Polizia Locale evitando lo stazionamento di carovane. Nell’ambito dei controlli in relazione al D.P.R. 309/90 sono stati effettuati alcuni sequestri di sostanza stupefacente a cura di operatori di questo Comando sia relativi alla detenzione che per spaccio. In materia ambientale, la Polizia Locale ha eseguito controlli mirati in aree oggetto di scarichi abusivi di rifiuti nonché di attività illecite di trasporto. Significanti risultati si sono riscontrati in ambito di controlli edilizi, commerciali e sul rispetto di normative in materia di lavoro e di sicurezza nei cantieri anche attraverso verifiche congiunte con altre istituzioni (Procura della Repubblica, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc…). Nell’ambito delle attività riconducibili alla protezione civile, la Polizia Locale ha provveduto costantemente a monitorare il livello del fiume Lambro durante i periodi di allerta meteo o di rischio idrogeologico. .

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PROGRAMMA 4 – ISTRUZIONE

1. Piano scuola

Il Piano degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio (Piano scuola) a.s. 2015/16 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.68 del 16 ottobre, frutto del confronto con i dirigenti scolastici in tre sedute tra luglio, agosto e settembre. E’ stato caratterizzato da una revisione nella presentazione di attività e servizi e da una semplificazione espositiva di cui si avvertiva necessità da tempo. Nel merito è un Piano che garantisce continuità ai progetti comunali e scolastici sostenuti nell’anno precedente, con copertura quasi identica dei fondi nonostante le maggiori difficoltà finanziarie che coinvolgono tutti gli enti locali nel 2015. Al Piano hanno fatto seguito il rinnovo dell’Accordo di programma con gli istituti comprensivi scolastici in merito alla collaborazione per la realizzazione congiunta di alcuni progetti particolarmente rilevanti sul fronte dell’offerta affermativa: attività per il benessere a scuola e il successo formativo, scuola aperta, attività per l’integrazione di alunni stranieri (questa oggetto anche di convenzionamento con l’ICS De Pisis), Orientamento scolastico e Progetti strategici. L’attivazione delle attività sia direttamente condotte dalla Sezione Istruzione e Integrazione sia di quelle tramite erogazione dei fondi per il diritto allo studio è stata attuata con approvazione di nell’arco di un mese e mezzo circa di oltre trenta determinazioni.

1. 1 Refezione scolastica

Nel corso dell’anno sono state concordate con l’impresa che gestisce il servizio alcune innovazioni suggerite dalla commissione mensa, che sono state apprezzate: menu con l’inserimento una volta al mese di alimenti solo biologici; una volta alla settimana un primo piatto biologico e quattro volte al mese prodotti tipici/regionali; per l’infanzia e il nido distribuzione di latte di tipo biologico. Alcuni dati sull’attività per l’a.s 2014/15 2463 alunni iscritti alla mensa, 331.456 pasti erogati, una media giornaliera di 1945 pasti, 170 diete speciali richieste e garantite. Per la fine dell’anno è stato concluso il percorso per un’ampia revisione dei regolamenti comunali della refezione scolastica e della commissione mensa, che sono stati per l’occasione unificati e armonizzati tra loro. Il testo approvato in Consiglio comunale ha tenuto conto di alcune richieste emerse dall’esame da parte della stessa Commissione mensa attualmente in carica.

1.2. Educazione alimentare

Nel corso dell’anno sono continuate le attività di educazione alimentare sperimentate in passato e cioè “Genitori in mensa” cioè l’opportunità offerta anche a genitori interessati, e non già membri di Commissione”, a presenziare di persona alla mensa, dopo aver ricevuto una preventiva formazione sul servizio “Colazione a scuola”: una colazione comune al mattino come esempio concreto di un corretto menu e di un bilanciato apporto nutrizionale necessari per un buon inizio della giornata.

1.3. Trasporto scolastico e mobilità casa-scuola

Sono stati prolungati per l’a.s 2015/16 sia il trasporto con pullman di 62 posti ciascuno tramite l’impresa Mangherini di Ferrara che quello con minibus per sette alunni con disabilità. Per l’a.s 2014/15 gli utenti sono stati 137 e per l’anno in corso 2015/16 si sono iscritti 136 alunni. L’attività ha comportato anche la predisposizione di dati e osservazioni finalizzate a favorire in Commissione consiliare e in successiva assemblea pubblica a inizio 2016 la comprensione e valutazione del contesto di erogazione del servizio.

1.5. Interventi di integrazione scolastica per alunni con disabilità i e stranieri

1. La complessità e consistenza degli interventi garantiti ad alunne e alunni con disabilità presenti nelle scuole si esemplifica da sé con i semplici numeri dell’attività condotta nell’a.s 2014/15 e che soprattutto riguarda il bilancio di esercizio 2015:

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nell’anno scolastico erano 127 le alunne e gli alunni con disabilità accertata residenti a Brugherio e iscritti negli Istituti comprensivi statali e paritari del territorio e dei comuni limitrofi, di cui: 32 presso l’Istituto Don Camagni, 54 presso l’Istituto Sauro, 23 presso l’Istituto de Pisis; 7 alunni presso scuole dell’Infanzia e Primarie fuori territorio; 9 presso scuole secondarie di 2°grado fuori Brugherio; 2 bambini presso gli asili nido; Questi i numeri di alunne e alunni residenti a Brugherio e seguiti dal servizio: � 58 alunni seguiti delle Cooperative Solaris-Il Brugo (di essi 14 con frequenza anche di attività laboratori ali) per un totale di 539 ore settimanali di intervento; • 5 alunni presso scuole di altri comuni per un totale di 45 ore settimanali di intervento: • 2 alunni frequentanti l’Istituto don Gnocchi di Pessano; • 8 studenti frequentanti scuole secondarie di 2° grado seguiti da Solaris-Il Brugo per un totale di circa 65 ore settimanali (con rimborso dalla provincia di Monza e Brianza); • 2 bambini residenti frequentanti gli asili nido comunali e convenzionati.

2. La convenzione con l’Istituto De Pisis, quale capofila dei tre istituti brugheresi, ha consentito di condurre gli interventi di consulenza interculturale, mediazione linguistico culturale e facilitazione linguistica di cui hanno fruito � 87 alunni stranieri della scuola dell’obbligo hanno fruito degli interventi di facilitazione linguistica con un monte ore di 452 ore complessive; � 39 minori seguiti nell’ambito del progetto estivo “Vieni a imparare l’italiano al CRES” hanno potuto usufruire di 117 ore di laboratorio di facilitazione linguistica; � 17 studenti del centro professionale Clerici hanno usufruito dei laboratori linguistici per complessive 115 ore di intervento. Nelle scuole sono presenti 387 alunni stranieri pari al 12,28% della totale popolazione scolastica delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di 1°grado; inoltre 44 studenti stranieri iscritti presso il CFP Clerici su un totale di 151 studenti. In occasione dell’approvazione del Piano scuola ad ottobre il quadro del servizio era il seguente: � 55 alunni seguiti dalle Cooperative Solaris - Il Brugo (di essi 11 anche inseriti in attività laboratoriali) per un totale di 556 ore di intervento; • 4 alunni presso scuole di altri comuni per un totale di circa 35 ore settimanali di intervento; • 2 alunni frequentanti l’Istituto don Gnocchi di Pessano con Bornago • 3 bambini residenti frequentanti gli asili nido comunali e convenzionati .

1.6 Formazione degli adulti e tempo libero

Ai corsi di italiano organizzati con il CPIA di Monza si sono iscritti 142 stranieri di cui 39 hanno ottenuto la certificazione del livello linguistico (in particolare del livello A2). Venti bambini sono stati coinvolti nell’Atelier arcobaleno, spazio di cura e animazione per i figli in età prescolare delle donne che frequentano i corsi di italiano del mattino. Sono stati molto soddisfacenti i risultati di partecipazione ai corsi di formazione permanente degli adulti avviati in collaborazione con il CFP Clerici: - 5 corsi di informatica di vari livelli per un totale di 75 iscritti - 4 corsi di inglese distinti in base e conversazione: 60 iscritti - 3 corsi di cucina di diversa tipologia:47 iscritti - 1 corso sull’igiene degli alimenti – Haccp: 16 iscritti Per l’a.s 2015/16 sono ripartiti già ad ottobre i corsi di italiano in collaborazione con il CPIA di Monza.

2. Centri Ricreativi Extrascolastici Il tema conduttore del Centro Ricreativo Estivo Sportivo 2015 condotto dal Gruppo Sportivo Atletica di Brugherio, è stato “GIOCHI SENZA FRONTIERE”, intorno al quale sono ruotate tutte le attività ludico – sportive, educative - ricreative comprese le diverse uscite. Al termine del mese di Luglio centro è stato organizzato il CRES PARTY, festa finale dove lo staff ha organizzato una serie di percorsi motori, giochi, esibizioni per presentare al meglio il tema dell’estate anche ai

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genitori. Oltre alle dieci settimane d’obbligo nel contratto per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, sono state attivate anche due settimane ulteriori in agosto con quasi 100 iscritti in tutto. Mentre sono rimasti sei i turni per i bimbi in età 3-5 anni. Di seguito i dati complessivi per l’estate 2015

• Bambine/i 3 -5 anni: 158 (138 il picco massimo settimanale di presenze a luglio) • Ragazze/i 6-14 anni: 312 (203 il picco massimo settimanale di presenze a luglio) • Totale utenti: 470 ( di cui 18 non residenti a Brugherio) • ragazzi stranieri al progetto “Vieni a imparare l’italiano”: 39

3. Sostegno alle famiglie degli alunni 3.1 Dote scuola

Nel periodo tra marzo e luglio 2015 i cittadini interessati hanno potuto presentare le domande di contributo relative all’anno scolastico 2015/16, compilando on line la domanda dal sito www.dote.regione.lombardia.it; la finestra per le domande di Dote Merito 2014/2015, si è svolta svolge quest’anno tra il mese di ottobre q eullo di novembre.Ogni domanda corrisponde a uno o più alunni (in funzione del numero dei figli studenti che possono accedere alla Dote) per una o più delle opportunità possibili: � 194 domande Dote scuola 2015/16 di cui: • 169 inserite con l’assistenza completa del personale comunale su appuntamento (inserimento on-line dei dati su modulo precompilato dall’utente e trasmissione); • 25 già inserite dai cittadini, per le quali va completato l’invio formale.

Libri gratuiti di scuola primaria

In vista dell’a.s. 2015/16, vista la positiva valutazione della sperimentazione attuata nel 2014, già in primavera di quest’anno è stata avviata la medesima nuova procedura che consente la riduzione del numero di cedole librarie da stampare (da una per testo ad una per alunno, quindi accorpando più volumi a cedola), abbreviando di conseguenza sia il tempo di compilazione da parte dei docenti sia la fase della necessaria firma delle cedole da parte dei dirigenti; il risultato finale è stato l’anticipo dei tempi di distribuzione delle cedole alla maggior parte delle famiglie entro il mese di giugno (in occasione della consegna delle pagelle) e a settembre ai nuovi iscritti del primo anno; ne è conseguita la possibilità per i cartolibrari di ritirarle durante l’estate e di consegnare i libri in anticipo rispetto agli anni passati.

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PROGRAMMA 5 – CULTURA E BENI CULTURALI

01 – Biblioteca

La Biblioteca Civica, luogo di informazione, autoformazione, studio, intrattenimento, scambio e socializzazione, anche per l’anno 2015 ha confermato il suo impegno a mantenere vivace e attraente la sua presenza in città. Si è perseguita una politica culturale condivisa e partecipata: le realtà locali sono state ampiamente coinvolte nella realizzazione delle iniziative.

L’Amministrazione ha garantito continuità alla erogazione finanziaria per un’acquisizione sempre aggiornata del patrimonio, ai molti impegni già in corso tra la Biblioteca e i soggetti del territori (quali Scuole, Consultorio, Associazioni locali, pediatri, Incontragiovani, Distretto del Commercio) ed enti quali il Sistema bibliotecario, il Comune di Monza, la Provincia di Monza e Brianza.

1.1 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO

a. Prestito librario e multimediale: la lieve riduzione di finanziamento ha comunque consentito costanza nelle acquisizioni, coerenza con i bisogni espressi dai lettori, continuità nell'accesso alle novità editoriali, a scapito però dell’acquisto di copie multiple, utili nel favorire la circolazione delle novità e nell’attività dei gruppi di lettura. Il numero dei prestiti alla data considerata è di 103.583 (pari a +2,76 rispetto al 31/12/2014) di cui 63.873 libri (+0,28%), 16.075 multimediali (-2,9% rispetto al 31/12/2014, ma il calo complessivo è dovuto alla caduta del prestito dei cd musicali, -32,6%, mentre il prestito dvd è salito +4,25%), 7.011 documenti di altre biblioteche (+ 31,5% rispetto all’anno precedente), 2.558 periodici (+3,14%) e 14.066 proroghe (10,4% in più rispetto all’anno precedente). Questi numeri attestano l’impatto positivo sull’utenza ottenuto dalle maggiori opportunità di interazione offerte dal nuovo programma, a fronte di un patrimonio di oltre 80.000 documenti, di cui 3.994 novità al 31/12/2015 (con un incremento del 12,5% rispetto al medesimo periodo 2014); è stata avviata inoltre la catalogazione delle foto, di cui sono state ingressati 336 esemplari. In complesso, quindi, sono stati catalogati 4321 documenti.

b. Accoglienza quotidiana: monitorando costantemente l’utilizzo degli spazi, si è inteso soddisfare il maggior numero e la più ampia tipologia di utilizzi pertinenti degli ambienti della Biblioteca (lettura, ricerca, studio individuale, studio di gruppo, ascolto, visione, intrattenimento). Continua il rinnovamento della segnaletica interna con carattere leggibile anche a persone con dislessia. Come previsto, si è reso effettivo il trasloco della sezione di storia locale dal soppalco non accessibile all’ex ufficio centro sistema, con accesso diretto anche dal Cortile della lettura.

c. Aggiornamento tecnologico: all’inizio del 2015 sono divenuti operativi i nuovi moduli sw del “Prestito in rete”, che consentono alle biblioteche del Sistema bibliotecario NordEst Milano di connettersi come un unico coordinato punto prestito, con facilitazioni significative lato utenti. Tale importante cambiamento ha avuto un forte impatto sia sul fronte organizzativo interno sia sul fronte prestazionale, perché le variazioni gestionali sono tante e significative. Periodicamente lo staff è stato impegnato ed è ancora impegnato nella verifica di apprendimento e nell’aggiornamento procedurale.

Perfezionata l’adesione del Sistema bibliotecario NordEst Milano a SBN (rete del Servizio Bibliotecario Nazionale), non è ancora divenuto operativo il protocollo di cattura e scambio dei dati catalografici, nell’ottica di una riduzione dei tempi catalografici da un lato e di un’implementazione del catalogo nazionale dall’altro.

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d. L’incremento del numero di utenti, e possibilmente anche di operazioni relative alla circolazione del patrimonio della biblioteca, a partire dal 2013 è stato un obiettivo del triennio, per il cui conseguimento la strategia generale pianificata è stata quella della cattura di nuovi utenti appartenenti a pubblici definiti: le attività del 2014 hanno portato a un incremento del 3% di utenti e di circolazione. Nel 2015, terzo anno di attenzione mirata, si intende promuovere un utilizzo attivo della biblioteca da parte di migranti e cittadini stranieri, associazioni del territorio, cittadini di specifici quartieri. L’attività della biblioteca si è concentrata soprattutto sull’attenzione ai migranti, con l’adesione fattiva al tavolo interistituzionale per la realizzazione della festa dei popoli, per l’attivazione di tirocini socializzanti per i richiedenti asilo, con la traduzione in diverse lingue del regolamento. Il conteggio degli utenti è cambiato con il nuovo programma, che registra solo gli utenti che abbiano realizzato veramente un prestito e non che si siano semplicemente iscritti al servizio. Al 31 dicembre l’andamento registrato è stato di 9.035 utenti “attivi”. Non è ben accertabile l’incremento rispetto all’anno precedente, in quanto è cambiato il sistema di rilevazione statistico dell’anagrafica dei lettori da quando le biblioteche del Sistema ne hanno condiviso la registrazione. Indubbiamente ora il calcolo degli utenti effettivi, brugheresi e no, è più sofisticato e dice di una biblioteca il cui patrimonio e i cui servizi (anche remoti) sono apprezzati dai cittadini, ma anche dai residenti limitrofi.

1.2 ANIMAZIONE CULTURALE

La biblioteca è al centro di un'intensa attività di animazione culturale, imperniata sulla promozione del patrimonio, sulla conoscenza dei servizi, sulla partecipazione attiva dei cittadini. In questa direzione, prosegue fedelmente l'impegno relativo a progetti quali:

Zone di transito: è un progetto rivolto alle associazioni culturali, il cui materiale e i cui temi vengono esposti sugli scaffali della Biblioteca. Per il biennio 2015/2016 si è deciso di declinarlo con un’attenzione particolare alle associazioni di documentazione locale (Amici della mongolfiera, Movimento Terza Età, Gruppo genealogico, Kairòs, Pro loco, Vecchie memorie di Sant’Albino e San Damiano per citarne alcune) in corrispondenza del 150esimo anniversario della fondazione del Comune. A partire dal mese di maggio si sono avvicendati il Museo miscellaneo Galbiati con un’installazione sulla prima guerra mondiale, l’associazione Kairòs in corrispondenza dell’iniziativa Ville aperte, con materiale di supporto alle visite guidate, il Movimento terza età con i suoi 20 anni di calendari storici e il materiale documentario sulle mostre storiche effettuate a Brugherio in decenni di attività. Tale allestimento ha contributo a mantenere allertata l’attenzione dei cittadini fruitori della biblioteca nei confronti del 150esimo anniversario.

Ghirlande, i gruppi di lettura proposti una sera al mese nel periodo gennaio-giugno. Dato il grande successo della prima edizione 2014, si è addirittura proceduto all’ampliamento dell’offerta, proponendo 8 tematiche intorno alle quali leggere e discutere testi suggeriti dalla Biblioteca o dai cittadini: grandi autori di letteratura infantile, il razzismo nella letteratura americana, letteratura di genere, la filiera responsabile del cibo in collaborazione con Gruppo di Acquisto Solidale di Brugherio, il tema dell’origine della vita dal punto di vista scientifico-religioso-filosofico, i comics americani, la poesia contemporanea, il podismo. L'iniziativa ha riscontrato un notevole gradimento da parte del pubblico (150 iscritti); nel secondo semestre ha dato vita a diverse iniziative, promosse dai gruppi stessi, tra cui: - la presentazione del libro Food Economy alla presenza del suo autore, Antonio Belloni (circa 60 partecipanti, maggio 2015) e una serata, con degustazione, sulla storia del gelato con (100 partecipanti, luglio 2015) promossa dal gruppo di lettura “Buono da pensare” del Gruppo di acquisto solidale;

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- la presentazione del libro “Corro perché mia madre mi picchia” di Giovanni Storti e Franz Rossi, alla presenza di quest’ultimo (20 partecipanti, luglio 2015), promosso dal Gruppo di lettura sul podismo; - l’organizzazione del trasporto per la Fiera del fumetto Lucca comics, richiesta dal gruppo di lettura sul fumetto, che non ha riscosso il numero minimo di adesioni: probabilmente è una opportunità che occorre offrire molto in anticipo rispetto alla data dell’evento. - l’organizzazione della serata “Poetry (quasi) slam”, richiesta dal Gruppo di lettura Poetike, condotta da Mario Bertasa di Arteventuale teatro alla presenza di Lorenzo Monguzzi, voce del gruppo musicale Mercanti di liquore, e del gruppo teatrale giovanile Mucche grosse. La partecipazione del pubblico (un centianio di persone) è stata al di sotto delle aspettative, aspettative che avevano guidato la scelta di trasferire l’iniziativa in auditorium. Pertanto sarà opportuno rivalutare la sede della sala conferenze della biblioteca civica per una successiva eventuale edizione.

Collaborazione con IG - Intimamente, il progetto di educazione all'affettività rivolto alle terze medie cittadine, in cooperazione con gli educatori dell'Incontragiovani cittadino, cui la biblioteca partecipa con la location, le letture iniziali, la bibliografia tematica, gli incontri di presentazione o di verifica con genitori e docenti, è stato realizzato pienamente. Per il futuro non è escluso che la sede di questa iniziativa si sposti nella nuova e ampliata sede dell’IG. Sempre con l’ IG cittadino si è riproposta la Book-Night (una notte bianca in biblioteca per 40 bambini di quinta elementare – iscrizioni velocemente raggiunte) e la Notte di Halloween (una notturna in Villa Fiorita per intere famiglie), serata questa che ha registrato un clamoroso successo, reso possibile anche grazie alla collaborazione del Gruppo di volontari della lettura dei Sopravoce.

Carezze di voce: 4 incontri annui di introduzione alla pedagogia narrativa e all’uso della voce per mamme “in attesa” all'interno dei corsi pre-parto organizzati dal Consultorio Asl Brugherio, in conduzione diretta da parte di una bibliotecaria esperta, in collaborazione con una volontaria del Gruppo dei Sopravoce e 4 incontri in Atelier dei lettori alla scoperta del servizio biblioteca per i piccolissimi, con una presenza media di 12 mamme per seduta. L’iniziativa è

Alla Mostra internazionale di llustrazione per l’infanzia Le immagini della fantasia, in collaborazione con il Comune di Monza, dedicata all'immaginario fiabesco scozzese, la cui visita guidata è stata proposta in 70 repliche a tutte le classi di scuola materna, elementare e medie di Brugherio e alle famiglie nel week end con uno specifico programma di iniziative legate alla cultura scozzese, hanno partecipato 315 persone, alle iniziative laboratori previste nei fine settimana (che tra l’altro hanno visto per il secondo anno la partecipazione delle docenti di educazione artistica delle scuole medie locali), mentre alle visite guidate con laboratorio in orario scolastico hanno aderito: - 14 classi di prima media (di cui 1 da Cassina De’ Pecchi) per un totale di 320 ragazzi, - 32 classi di scuola primaria (di cui 1 da Sant’Albino) per un totale di 750 bambini, - 11 gruppi di scuola dell’infanzia per un totale di 240 bambini. Alla sua nona edizione l’iniziativa si conferma sempre per il suo notevole e seguito e per la qualità progressivamente sempre più interessante.

Bruma: gli incontri con gli autori della narrativa contemporanea all’indomani del Festivaletteratura di Mantova, condotti anche per la nona edizione dalla giornalista Camilla Corsellini, hanno visto la presenza di illustrissimi nomi della letteratura contemporanea: Michele Mari, Marco Missiroli e Paola Mastrocola, con una partecipazione di pubblico di 80 persone ca per serata. Nel periodo considerato l’andamento dei prestiti dei titoli degli autori ospiti ha registrato un incremento del 23%, confermando l’attenzione del pubblico all’iniziativa che offre con tempestività la possibilità di prepararsi all’incontro con lo scrittore leggendone anche tutta la bibliografia.

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Concorso superelle: forte del grande successo delle precedenti edizioni, il concorso di lettura che promuove l'identità del bambino lettore è stato regolarmente riproposto in autunno, con 265 iscritti delle scuole elementari (con un incremento del 14% rispetto al 2014), di cui 136 iscritti il primo giorno di apertura del concorso! Tutte e cinque le classi elementari sono ben rappresentate tra gli iscritti al concorso: 48 di Prima, 48 di Seconda, 63 di terza, 58 di Quarta, 48 di Quinta. Il concorso si è chiuso nel mese di novembre con una festa di premiazione tenutasi in doppia replica presso l’auditorium comunale e riservata ai 207 finalisti e alle loro famiglie , con la partecipazione performativa, sempre di grande qualità, del gruppo di lettori volontari Sopravoce.

Coordinamento gruppo di volontari della lettura: il fatto che la Biblioteca continui ad avvantaggiarsi della collaborazione dei Sopravoce per la realizzazione del nutrito programma di iniziative della Sezione ragazzi implica un ininterrotto lavoro di contatto e pianificazione con i volontari, attraverso riunioni serali con gli stessi (in media 1 ogni due mesi) e incontri pomeridiani di programmazione, verifica e prove, nonché mediante il coordinamento delle disponibilità e la costruzione di calendari che contemperino le esigenze della biblioteca con quelle dei volontari. Anche per il 2015 l’apporto di questo gruppo è stato fondamentale per realizzare “a costo zero” numerose iniziative: -“Sul treno di Anna” per la giornata della memoria (27 gennaio, con una partecipazione di 54 bambini dalla terza elementare alla prima media,”), - i we della mostra “Le immagini della fantasia” (appuntamenti nei we di marzo, vedi sopra), - letture per la Festa dei popoli all’area feste (23 maggio, letture animate e letture individuali nella tenda delle storie), - Book-night (13 giugno, tutto esaurito per questa notte in biblioteca, riservata a 40 bambini di quinta elementare, sulle orme dei protagonisti del libro La Storia infinita di Michael Ende, in collaborazione con Incontragiovani e Sopravoce,) - Festa dei remigini (8 settembre, il tradizionale appuntamento con i bambini alle soglie della prima elementare e le loro famiglie, con 81 partecipanti – e altrettanti genitori), - Festa di Halloween (31 ottobre, vedi sopra), - Festa finale del concorso Superelle (21 novembre, vedi sopra).

Nel mese di ottobre poi i Sopravoce hanno eccezionalmente avuto l’opportunità di partecipare alle prove e alla diretta di una lettura corale diretta da Roberto Anglisani nella circostanza dell’iniziativa del Sistema bibliotecario NordEst Milano “Lettori senza motori”, un raduno ciclistico di lettori e di gruppi di lettura, le cui iniziative collaterali sono state realizzate poi presso la Biblioteca Civica di Cernusco sul Naviglio (avendo piovuto tutto il giorno). La circostanza ha fornito l’occasione per una conoscenza di reciproca soddisfazione tra alcuni membri del gruppo dei Sopravoce e Roberto Anglisani, attore e formatore professionista molto apprezzato nelle preparazioni ai reading.

Infine, una volontaria dei Sopravoce è impegnata tutto l’anno nel progetto Martedì Materne, che offre una visita guidata con lettura animata al martedì mattina in Atelier per gruppi classi di scuola materna: nel 2015 si sono avvicendati 11 gruppi da gennaio a giugno (per un totale di ca 240 bambini) e 6 tra novembre e dicembre (per un totale di 77 bambini).

Salvami dal macero: confermato il criterio della associazione assistenziale, l’autunnale vendita dei libri oggetto di revisione, viene aggiornata alla primavera 2016 per motivo organizzativi.

Frontiere (“Scienza, ultima frontiera”): dato il grande successo della prima edizione 2014, si è riproposto in autunno il ciclo di incontri aperti al pubblico per far conoscere le frontiere della ricerca scientifica in varie discipline, in collaborazione con la la concittadina Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a vita per meriti scientifici. Ospiti dell’edizione 2015 Pietro Greco, Telmo Pievani, Lidia Maggi, Giovanni Bignami, Elena Cattaneo scienziati e divulgatori scientifici (e una biblista) la cui fama ha indotto l’organizzazione a trasferire le conferenze in Auditorium, anziché

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nella sala di Palazzo Ghirlanda. Le più rosee aspettative di partecipazione sono state ampiamente superate, al punto che si è dovuta predisporre un’aula remota presso l’atrio della attigua scuola Leonardo da’ Vinci, con una diretta in streaming. La biblioteca ha contribuito all’organizzazione di questo ciclo con la scelta dei relatori e del programma, il piano comunicativo, un approfonditissimo lavoro bibliografico, l’acquisto mirato di patrimonio, l’allestimento degli spazi, l’ospitalità dei relatori nonché la conduzione stessa delle serate. Il grande successo della seconda edizione di questa iniziativa conferma la credibilità del servizio anche nel promuovere la cultura scientifica e l’efficacia di un’attività che sembra rispondere a un bisogno conoscitivo diffuso.

Progetto “scuol@ web 2.0” elaborato con l’Associazione Ohana e l’Associazione Millestrade di Brugherio, relativo all’uso consapevole del Web come fonte di ricerca e di socialità, ha soddisfatto la richiesta di 10 classi di seconda media del territorio, con coinvolgimento progettuale della biblioteca nell’intero percorso e intervento attivo in 3 incontri su 6 per classe, 2 dedicati alla ricerca web e 1 alla promozione di una bibliografia di letteratura per tennagers (“BookHunter”).

Nel solco di questa competenza didattica della Biblioteca, si è inserita anche la proposta “Non solo

tesine” condotta dal Servizio biblioteche della LIUC (Libera Università Carlo Cattaneo di Castellanza - VA) su finanziamento del Settore cultura della Provincia di Monza e Brianza e rivolta agli studenti del quinto anno di scuola superiore, cui è stata abbinata nell’edizione 2015 la possibilità di un secondo step condotto dal personale della Biblioteca di Brugherio (possibilità che non è però stata sfruttata). L’iniziativa, con le sue 15 presenze, ha registrato il tutto esaurito.

La Sezione Leggere diversamente ha dovuto dedicare molta parte dell’anno alla chiusura delle attività connesse con il Progetto “Libri Inbook, la biblioteca dal nuovo look” (con capofila il Comune di Sesto San Giovanni), finalizzato a portare in biblioteca 30 nuovi titoli in simboli; ha lavorato alla costituzione formale della rete delle biblioteche cooperanti in tema di Comunicazione Aumentativa Alternativa (con relativo protocollo di scambio di libri digitali, che potrà diventare operativo probabilmente dal 2016) e alla realizzazione di una mostra di libri itinerante per le biblioteche del Sistema NordEst Milano, che al momento ha toccato il comune di Cassina de’Pecchi, nonché a rinforzare la conoscenza locale della potenzialità della sezione. Nel mese di maggio personale della biblioteca ha partecipato ad una “Conferenza di Consenso sulla traduzione in simboli di libri illustrati per bambini” all’Istituto Mario Negri di Milano: una conferenza dall’approccio multidisciplinare in cui alla Biblioteca di Brugherio viene demandata la rappresentatività delle biblioteche pubbliche. La referente della Sezione ha partecipato attivamente alla inaugurazione di diverse nuove sezioni di libri in simboli in tutta Italia e ha parlato come relatrice a Cassina de’ Pecchi, Cunevo (TN), Nembro (BG), Castellanza (VA), Lecco Cernusco Lombardone e Galbiate (LC), Reggio Emilia, Ravenna, Policlinico di Milano, Monza, Palazzo reale a Milano.

Sezione di storia locale e 150 anniversario fondazione Comune: incessante è stato il lavoro di coordinamento delle attività connesse con la celebrazione del 150esimo anniversario della

fondazione del Comune, dal momento che alla Sezione Biblioteca è stato attribuito il coordinamento operativo del progetto, con la supervisione del Segretario Comunale.

L’intenzione dell’amministrazione è stata quella di valorizzare questa importante celebrazione non come un evento estemporaneo, ma come un evento da cui far scaturire cambiamenti significativi:

• rendere fruibili fonti storiche, archivistiche e documentarie per aumentare le conoscenze storiche del periodo 1866-2016

• rendere maggiormente fruibili alcuni servizi (archivio comunale, archivio parrocchiale, sezione di storia locale della biblioteca civica),

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• riconoscere al maggior numero di soggetti (istituzionali, amministrativi, associativi, economico-produttivi, socio-culturali, sportivi, religiosi, etc) l’ originale contributo alla definizione dell’identità cittadina passata e attuale e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le realtà locali nel programma di celebrazioni

• favorire anche nei bambini e nei ragazzi un senso di appartenenza storico e comunitario • valorizzare gli interventi di ristrutturazione e manutenzione di edifici storici, gli interventi

urbanistici, le già numerose e proficue attività degli uffici, inserendole in un diverso orizzonte di senso.

Molte le iniziative in cantiere già dalla fine del 2014: corsi, studi documentari, mostre, rinnovo della cartellonistica turistica, pubblicazioni, interventi di comunicazione puntuale, attivazione delle reti associative. Tutte le iniziative del biennio 2015/2016 sono accorpate sotto l’egida di un logo, per cui è stato bandito un concorso rivolto alle scuole superiori ad indirizzo grafico o artistico della Provincia di Monza e Brianza e di Milano, che è stato vinto da una classe terza del Liceo Valentini di Monza.

Il contributo di coordinamento operativo da parte della Biblioteca si è esplicato:

1. nel coordinamento di volontari, appassionati e studiosi di storia locale, impegnati presso la sezione di storia locale a vario titolo nel recupero del Fondo Meani, nella ricostruzione dell’evoluzione urbanistica della città, nella digitalizzazione catalogazione di materiale documentario, nella ricerca bibliografica ed archivistica su temi specifici, nella ricerca di fonti, nell’organizzare incontri pubblici, nel recupero delle tesi su Brugherio;

2. nel coordinamento degli uffici comunali, attivati contemporaneamente sugli obiettivi del 150esimo anniversario mediante un breve ciclo formativo, e raccordati nelle loro azioni ordinarie e straordinarie; in particolare, nell’ottica di documentare fasi di storia recente, per cui sono stati nel 2015 attivati 6 tirocini universitari, per segmenti di studio o approfondimenti tematici, il cui tutoring è distribuito tra gli uffici in base al tema focalizzato e il cui esito confluisce in una mostra documentaria prevista per l’ottobre 2016. I temi prescelti per il 2015 sono stati: storia amministrativa di Brugherio, storia demografica, storia delle attività espositive, raccolta delle opere artistiche, storia del lanificio Marzotto, storia dei progetti di integrazione scolastica;

3. a livello di cittadinanza, con iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione, tra cui un ciclo di 4 incontri formativi rivolti a cittadini, associazioni, scuole, commercianti per promuovere la conoscenza della storia locale, che verrà trasmesso in streaming e conservato come video documentario sul sito del Comune.

E’ proseguita l'attività di catalogazione in Sebina Open Library di materiale NMB (Non Book Material, tra cui 336 fotografie storiche su Brugherio, per aumentare la fruibilità dello stesso; si è proceduto al censimento dei beni architettonici, ambientali e culturali e all'aggiornamento e/o redazione e traduzione in altre lingue dei relativi testi esplicativi, in vista del rinnovo della segnaletica turistica, e legati al progetto Wikipedia QRcode. La Biblioteca infatti è capofila del Progetto WiBrugherio, un progetto di redazione delle pagine relative a Brugherio sull’enciclopedia libera on line Wikipedia, alla quale hanno contribuito bibliotecari, uffici comunali, associazioni locali, volontari, scuole. In autunno Regione Lombardia ha erogato un contributo economico per la realizzazione del progetto “Brugherio storica, una mappa giovane” sulla piattaforma Wikivoyage, grazie a un bando di finanziamento cui la Biblioteca ha partecipato con successo, e che ha fruttato un corso riservato alle classi di seconda media delle scuole di Brugherio con un esperto wikipediano, alla scoperta del mondo Wiki e della documentazione condivisa. Poiché hanno aderito meno classi del previsto, si è anche roganizzato un ulteiore corso

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aperto a tutta la cittadinanza, “Diventa wiki”, che ha portato nuove risorse al gruppo dei redattori delle voci di attinenza locale, un risultato verificabile direttamente su Wikipedia.

Anche per la pubblicazione di un’importante ricerca sulla scolarizzazione a Brugherio e di una fonte autorevole, il manoscritto di Paolo Antonio De Petri, nonché per la realizzazione di un album delle figurine su Brugherio, la biblioteca ha partecipato a un bando di finanziamento della Fondazione di Monza e Brianza, con un esito negativo purtroppo. Nel 2016 verrà fatto un ulteriore tentativo di reperimento fondi, anche procedendo con un bando di sponsorizzazione ad hoc per procedere a entrambe le stampe.

La Biblioteca infine ha concordato di attivare, a partire dal mese di settembre, una rubrica fissa quindicinale su Noibrugherio che propone avvincenti cronache inusuali e curiose, del passato recente della città, reperite tra fonti originali e non già molto sfruttate.

Pagina facebook

Dal 1 ottobre, in modo sperimentale, è stata pubblicata la pagina fb “Biblioteca Civica Brugherio”, curata da una redazione interna alla biblioteca composta da 4 operatori (direttrice della biblioteca, 1 bibliotecaria dedita alla comunicazione, 1 bibliotecaria dedita alla sala ragazzi, 1 volontario di servizio civile). Nei primi 3 mesi di attività la pagina ha registrato 586 follower con una media di 29 interazioni al giorno: un risultato che si può ritenere soddisfacente.

Sistema bibliotecario

La Biblioteca partecipa attivamente ai lavori della Commissione tecnica, della Commissione dei direttori e delle commissioni tematiche ragazzi (coordinata da Brugherio), digital lending, reference da remoto “Chiedilo a noi”, monitoraggio Prestito in rete, catalogazione SBN. La commissione dei direttori lavora in particolare ad un progetto di cooperazione a livello provinciale (Milano) e regionale in vista degli accorpamenti eventualmente previsti dall’Area Metropolitana e ha aderito alla gara per il trasporto del Prestito interbibliotecario indetta dal Comune di Milano per i comuni della provincia di Milano e Monza e Brianza. A partire dal mese di giugno l’équipe dei direttori è stata particolarmente impegnata nella realizzazione dell’iniziativa culturale di Sistema, chiamata “Lettori senza motori”, la pedalata tra i 7 comuni con performance artistiche e letterarie, mostre e drammatizzazioni cui hanno partecipato ca 200 cittadini.

Strutture e spazi

Prosegue la gestione della Sala conferenze di Palazzo Ghirlanda secondo i regolamenti in essere e secondo le tariffazioni stabilite, e la calendarizzazione della sezione di storia locale, per l’avvicendamento coordinato dei volontari, e della sala multimediale, per l’avvicendamento delle istituzioni locali attive nell’assistenza allo studio (per il progetto Doposcuola in rete o per il progetto Generazioni) o per l’assistenza all’uso dei dispositivi di letture digitale.

02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Attività espositiva.

Il 2015 è stato l'anno in cui è stato consolidato il rilancio dell'attività espositiva iniziata lo scorso anno dopo un periodo di abbandono. Le principali mostre sono state pensate in coerenza con i grandi temi dell'EXPO' 2015, con la valorizzazione delle eccellenze e delle specificità del territorio.

Nel mese di febbraio è stata allestita la mostra Acqua, ideale proseguimento della prima mostra di rilevanza sovracomunale (Metallo) allestita esattamente un anno prima con la partecipazione di alcuni tra i più rinomati artisti contemporanei.

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Acqua, nata da un input specifico dell'Amministrazione e pensata per Brugherio, ha poi dato il via all'ambizioso progetto Elementi, che si è svolto nei primi 6 mesi dell'anno con la realizzazione di 5 mostre in 6 location di città del territorio lombardo. La mostra Acqua ha visto la partecipazione di 18 artisti, diversi per formazione, età e percorso di ricerca, alcuni già storicizzati e altri emergenti, ed è stata accompagnata da appuntamenti di approfondimento e di conoscenza della tematica rappresentata.

Nel periodo autunnale, in concomitanza con le feste patronali, l'Amministrazione ha inaugurato la mostra F.aTa., con l’esposizione di oltre 30 velocipedi storici appartenenti alla prestigiosa collezione del Museo miscellaneo Galbiati di Brugherio. Si è trattato di un grande ritorno a Palazzo Ghirlanda dopo oltre 25 anni dall'ultima esposizione di questa eccellenza del nostro territorio. La mostra, attraverso particolari reperti proposti, tra i più importanti della collezione Galbiati, legati ai 4 elementi naturali -Fuoco, Aria, Terra e Acqua- e attraverso un coinvolgente percorso espositivo, fatto di rimandi e associazioni di idee, ha affascinato quasi 2500 visitatori, di cui 300 alunni di 12 classi tra scuole medie e primarie.

Oltre queste due importanti esposizioni direttamente organizzate dall’amministrazione, sono state realizzate tutte le attività espositive programmate, fornendo per ognuna supporto logistico in fase di allestimento/disallestimento, come da specchietto sotto riportato.

Nel mese di dicembre è stata inaugurata l’attesissima mostra dei Presepi. Giunta alla 9^ edizione, con oltre 5000 visitatori, ha visto esposti 57 presepi, resi ancor più suggestivi dalle volte coi mattoni a vista della Galleria Espositiva di Palazzo Ghirlanda.

Nel mese di maggio è iniziata la formulazione del complesso progetto Bruart 150esimo, inserito negli eventi appositamente studiati e ideati per le celebrazioni del 150esimo anniversario di fondazione del Comune di Brugherio. Sono stati selezionati 2 tirocinanti universitari con competenze artistiche e storico-documentative che continueranno a lavorare, con le dovute interruzioni estive e natalizie, sotto la costante guida della sezione Cultura e Comunicazione per realizzare gli step previsti nel progetto. E’ stato quasi completamente effettuato il censimento del patrimonio artistico di proprietà comunale, per un totale di quasi 150 opere tra quadri, oli, acquarelli, carboncini, sculture, affreschi e monumenti, per ognuna delle quali è stata svolta un’attenta analisi storico-artistica, nonché, dove possibile, una valutazione economica. Tutto il patrimonio artistico recuperato è stato debitamente fotografato, e ne è stata stilata una scheda critico–descrittiva, attraverso una ricerca su fonti primarie e secondarie, con contestuale creazione di oltre 80 profili degli artisti identificati. Per le opere ancora non identificate si stanno svolgendo ricerche e interviste a persone che hanno avuto contatti di varia natura con la storia e il mondo artistico brugherese negli ultimi 50 anni. Parallelamente alla catalogazione e recupero del patrimonio artistico di proprietà dell’Amministrazione, è stata documentata tutta l’attività espositiva, non solo artistica, tenutasi sul territorio brugherese dai primi anni 50 ad oggi, per un numero complessivo di oltre 400 esposizioni.

A fine anno è stato ultimato il progetto espositivo del patrimonio artistico comunale che si concretizzerà a marzo con “BruArt: 50 anni di arte a Brugherio”. La mostra, suddivisa in dieci sezioni che ripercorrono i momenti salienti della storia artistica brugherese, testimonierà il grande fermento artistico che caratterizza Brugherio dai tempi della presenza di Filippo de Pisis sino al rilancio delle attività espositive avvenuto in questi ultimi anni. Tutte le informazioni raccolte, corredate da video e documentazione iconografica, sono state inserite in un apposito data base del quale si stanno effettuando le valutazioni tecniche per meglio permetterne la fruibilità e l’accessibilità.

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PERIODO MOSTRA PUBBLICO GIORNI

24-31 GENNAIO 2015 ROLANDO RIVI 600 8

7 FEBBRAIO 1 MARZO 2015 ACQUA 793 23

11-24 APRILE 2015 BRIANZA PARTIGIANA 400 14

8-23 MAGGIO MOSTRA DELL’ASSOCIAZIONE ARTISTICA COLOGNESE

310 16

5-15 GIUGNO LAMPADA DI ALADINO 65 10

19-27 SETTEMBRE MOSTRA DELL’ASSOCIAZIONE OLTRE MARE

610 9

10 OTTOBRE 1 NOVEMBRE F.A.T.A. 2461 21

8 DICEMBRE 2015-6 GENNAIO 2016 MOSTRA DEI PRESEPI 5508 30

Totali a 31/12/2015 10747 131

Terra & Acqua

Conclusa la partecipazione di Brugherio al progetto Terra & Acqua, gli itinerari folk di Davide Van De Sfroos, prescelto da regione Lombardia quale azione privilegiata per EXPO 2015. L'ambizioso progetto ha previsto la registrazione in loco di un filmato con Davide Van De Froos in veste di testimonial delle peculiarità e specificità del territorio, quali il Parco Increa, I Magi, la mongolfiera e il Museo Miscellaneo Galbiati. Il progetto avrà una visibilità a livello nazionale e internazionale mediante una diversificazione di mezzi comunicativi quali una guida del territorio con DVD allegato, già acquistabile, programmi tv (in fase di individuazione), un portale web con una sezione dedicata alle aziende agroalimentari, ricettive e di ristorazione, itinerari con tappe e informazioni culturali e turistiche, una piazza wi-fi e il Qr-code che permettono di scaricare gratuitamente le informazioni.

Teatro e Musica

Sono stati debitamente effettuati e realizzati i progetti in collaborazione coi due enti di eccellenza del territorio: il Teatro san Giuseppe e la Fondazione Luigi Piseri, apportando continui miglioramenti e innovazioni alle attività più consolidiate, quali la Stagione di Prosa e Teatro delle Famiglie, Fuori Pista, il Cinema estivo. A fine anno sono partite le nuove rassegne teatrali che, grazie all’alta qualità degli spettacoli proposti riescono ancora a mantenere un altissimo livello nel numero di spettatori. Aperta alla grande anche la stagione XXI stagione di Fuori Pista con un tutto esaurito grazie all’ultimo spettacolo di Marco Paolini. Realizzati i progetti musicali previsti con la collaborazione della sempre più accredita Scuola di Musica della Fondazione Piseri, a cui l’Amministrazione riconosce, quale socio fondatore della partecipata, il grande ruolo formativo svolto sul territorio in ambito musicale, unitamente al Corpo Musicale san Damiano e sant’Albino. Grande partecipazione per i 7 spettacoli realizzati all’interno della seconda edizione di L'Altra

stagione, la rassegna estiva musico-teatrale, che ha saputo dare un’offerta altamente variegata, ma indubbiamente di alto spessore artistico. In settembre è stata realizzata l’ormai attesissima stagione della rassegna di teatro di strada Siride

che, giunta alla sua sesta edizione e progettata in collaborazione con gli Eccentrici Dadarò, si è trasformata negli anni in un appuntamento di festa e di divertimento, ma anche di grande emozione per tutti, grandi e piccoli, alla scoperta continua di nuovi luoghi e location del territorio. L'edizione 2015 si è incrociata con l'Altra Stagione e con la programmazione di Ville aperte, perseguendo sempre la finalità di messa in rete delle peculiarità degli attori e organizzatori coinvolti negli eventi culturali al fine di fornire un'offerta sempre più trasversale e di sempre maggiore livello qualitativo. Siride, per il prossimo triennio, è stato individuato dal MIBAC quale festival degno di essere

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inserito in CLAPS, unico circuito multidisciplinare riconosciuto per la Regione Lombardia dal Ministero.

PERIODO RASSEGNA/EVENTO SPETTATORI/PUBBLICO ABBONATI

2014/2015 STAGIONE DI PROSA 7201 980

2014/2015 TEATRO DELLE FAMIGLIE 2511 81

2014/2015 FUORI PISTA 2043 148

2015 CINEMA ESTIVO 926

2015 PICCOLE CHIESE E DINTORNI 220 fino a novembre

2015 L’ALTRA STAGIONE 2870

2015 SIRIDE 2320

2015/16 FUORI PISTA XXI 680 1° spettacolo

Totali al 31/12/2015 18.771 1.061

Rete delle Associazioni

Anche per il 2015 è stato intensissimo il lavoro di coordinamento delle numerose associazioni di volontariato con cui si è interfacciata la Sezione Cultura e Comunicazione. Si è lavorato, in qualità di facilitatori, nell’ottica di un grande lavoro di rete che ha prodotto nell’arco dell’anno un calendario coordinato di eventi di varia natura diversificato per tipologia e varietà di appuntamenti rivolti a tutte le fasce d'età per un totale di partecipanti complessivo stimato in oltre 6000 persone . Per ogni iniziativa coordinata, viene sempre svolto un lavoro di revisione comunicava della grafica promozionale, e per molti degli eventi individuati, viene progettata e realizzata l’intera grafica a cura della Sezione.

Nel mese di dicembre si è concluso il coordinamento del programma delle attività legate alla commemorazione della Giornata della memoria 2016 che prevede 7 iniziative programmate su 13 giorni diversi in location diverse, realizzati grazie alla collaborazione tra servizi comunali e enti e associazioni del territorio.

Qui sotto i dati relativi solo ad alcune delle principali iniziative realizzate in coordinamento con l’Amministrazione.

TIPOLOGIA INIZIATIVE GIORNI SOGGETTI COINVOLTI PUBBLICO

PALIO/SFILATA DI CARNEVALE 1 1 2

Sfilata annullata per maltempo Festa oratorio

400

GIORNATA DELLA MEMORIA 9 5

7 700

FESTA DELLA MONGOLFIERA 3 3 2 1150

IMAGO MAGI 9 9 2 840

INCREA SUMMER FEST - CONCERTO RICKY GIANCO

3 3 3 300

CONCERTO ROBERTO VECCHIONI 1 1 2 700

SPETTACOLO RIDIAMO 1 1 2 700

RASSEGNA CORALE BEATA MATER 4 4 2 380

INCONTRO SU MUSICA SACRA 1 1 2 10

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MISSA COMACINA 2 2 2 150

CONCERTO NATALE CORO CAPPELLA ACCADEMICA

1 1 3 90

CONCERTO PER NATALE MARTA NURIZZO 1 1 2 110

Totali al 31/12/2015 36 32 31 5530

Turismo e valorizzazione del territorio

Sono state realizzate, con grande partecipazione di pubblico, tutte le iniziative programmate in quest’ambito, perseguendo l’obiettivo del recupero delle tradizioni e la valorizzazione del territorio; si sono ormai consolidate delle ricorrenze annuali celebrative di peculiarità brugheresi, quali il primo volo in mongolfiera e le reliquie dei Magi. Sono state molto apprezzate dal pubblico presente le brevi introduzioni storico-artistiche delle chiesette in cui si sono realizzate le rassegne concertistiche Piccole chiese e dintorni e Brianza classica. Questa sperimentazione darà luogo a degli appuntamenti mensili di visite guidate in luoghi di interesse storico-artistico-paesaggistico per tutto il prossimo anno, grazie soprattutto al continuo lavoro di formazione dei volontari culturali del territorio, realizzato in collaborazione con l’associazione Kairos, all’interno del progetto Pietre vive 2. Ville Aperte 2015 ha avuto una veste completamente nuova, un'edizione speciale Expo, ma anche 150esimo del Comune, con la partecipazione di un pubblico sempre più affascinato dagli eventi collaterali alle visite guidate (lezioni-concerto, performance teatrali, risciò, ecc) In occasione dell'esposizione del dipinto quattrocentesco su legno, rappresentante la figura di Cristo tra i Santi Ambrogio e Agostino, attributo a Giusto da Ravensburg al Museo Diocesano prima e alla grande mostra “Dagli Sforza ai Visconti” a Palazzo Reale poi, sono state organizzate conferenze e visite guidate sia al Museo sia nella chiesetta di sant'Ambrogio, dove originariamente si trovava la tavola. A livello locale, sono state diffuse in tutti i luoghi di interesse monumentale, schede descrittive a

disposizione dei visitatori e dei fruitori degli eventi in essi realizzati. Nel mese di dicembre si è conclusa la programmazione della nuova iniziativa Conosci Brugherio

che prevederà ogni prima domenica del mese di scoprire luoghi e monumenti di Brugherio noti e meno noti. Ogni incontro, oltre alle spiegazioni storico-artistiche del luogo individuato, riserverà interessanti sorprese che renderanno ancor più gradevole la visita. Ad esempio, la prima visita alla chiesa di san Carlo sarà accompagnata del noto artista brugherese Antonio Teruzzi, artefice della pavimentazione e degli arredi liturgici della chiesa. Questi solo alcuni degli appuntamenti principali inclusi nel progetto Pietre Vive 2 realizzato in collaborazione con l'Associazione Kairos.

TIPOLOGIA INIZIATIVE GIORNI SOGGETTI COINVOLTI PUBBLICO

PICCOLE CHIESE 6 6 4 82

BRIANZA CLASSICA 1 1 2 105

VILLE APERTE 14 2 3 500 di cui paganti 261

Totali al 31/12/2015 21 9 8 948

Scambi internazionali

Le relazioni e gli scambi internazionali sono proseguite unitamente all’attività del Comitato Scambi, nell’ottica della continuità dei rapporti intrapresi con la città gemella di Le Puy En Velay, ormai diventata luogo di villeggiatura, specialmente durante la festa del Roy de l'Oiseau di

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settembre per molti brugheresi che colgono spesso quest'occasione anche per rivedere amici di lunga data. Ricordiamo: un viaggio a settembre per la festa del Roy de l'Oiseau circa 50 persone; proposti nuovi progetti di scambio tra i quali quello di un centro comunale per giovani dai 12 ai 17 anni di Le Puy che vorrebbero venire a conoscere la città gemella di Brugherio; un viaggio in ottobre del vicesindaco per l’anniversario del gemellaggio con la città tedesca; un viaggio a novembre della Compagnia della Mongolfiera al raduno internazionale delle mongolfiere a Le Puy.

Strutture e spazi

Proseguita la gestione dell’Auditorium civico, dell’Area attrezzata di via Aldo Moro e della Galleria esposizioni di Palazzo Ghirlanda secondo i regolamenti in essere e secondo le tariffazioni stabilite.In seguito a vari sopralluoghi sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la Galleria Esposizione. A dicembre sono state approvate le nuove modalità di gestione tecnica dell’Auditorium civico, che prevedono la collaborazione con la Fondazione Luigi Piseri all’interno del progetto Fuori dal guscio, realizzato con i ragazzi dell’Incontragiovani di Brugherio. Verrà fornito un servizio tecnico-logistico a vari livelli che garantirà un’assistenza parametrata a tutte le esigenze di service audio-luci e apparecchiature elettriche, dalla più semplice alla più complessa, portando un significativo miglioramento nell’operatività della struttura.

STRUTTURA GIORNI DI UTILIZZO SOPRALLUOGHI/

ASSISTENZA

AREA ATTREZZATA ALDO MORO 83

AUDITORIUM CIVICO 64

GALLERIA ESPOSIZIONI 211 6

Totali al 31/12/2015 358

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PROGRAMMA 6 – SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Istituzione Centro Olimpia Comunale Sono stati realizzati da parte dell’Istituzione Comunale Centro Olimpia i progetti di alfabetizzazione motoria “Crescere in palestra” e “Crescere in palestra: mettiamoci in gioco”, inseriti nel piano diritto allo studio anno scolastico 2014/2015 e anno scolastico 2015/2016, realizzati in collaborazione con la sezione pubblica istruzione. L’Istituzione ha realizzato i numerosi corsi di ginnastica per ragazzi, adulti e anziani anno sportivo 2014/2015 e anno sportivo 2014/2015. Dando seguito alla trasformazione gestionale dell’Istituzione, avviata nel corso del 2013, nel mese di agosto è stato effettuata una procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei corsi motori per ragazzi, per adulti e per anziani . E' stato inoltre approvato il bilancio triennale 2015/2016/2017 e le tariffe dei corsi che non hanno subito variazioni. Corsi di ginnastica di mantenimento per anziani over 65 anni Anno sportivo 2014/2015 e 2015/2016 sono proseguiti i corsi con i tre centri convenzionati: Centro Fisioterapico Brugherio, A.S. Energy Palestra, Polisportiva CGB.. I corsi sono stati frequentati da: un totale di 240 cittadine e cittadini over 65 (anno sportivo 2014/2015) un totale di 244 cittadine e cittadini over 65 (anno sportivo 2015/2016)

Sono state realizzate le procedure per avviare i corsi per l’anno sportivo 2015/2016 e raccogliere le iscrizioni da luglio a settembre 2014.

Consulta Comunale per lo Sport La consulta e il comitato operativo hanno proseguito le loro attività e in particolare ha collaborato con l’Amministrazione per: verificare l’assegnazione di impiantino sportivi e palestre comunali propedeutica alle assegnazione anno sportivo 2015/16; promuovere lo sport e le discipline motorie praticate nella città, partecipando alla realizzazione delle iniziative estive.

Assegnazione palestre/impianti comunali Nell’anno sportivo 2014/2015 sono state ratificate convenzioni annuali con 22 associazioni sportive/gruppi amatoriali del territorio.

ore assegnate

ATLETICA 7,5

ARTI MARZIALI 32,0

DANZA 18,0

BASKET 13,0

CICLISMO 10,0

GINNASTICA 1,5

PALLAVOLO 38,0

POLISPORTIVE 101,0

totale 221,0

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ore U ore O totale

ATLETICA 6,5 1,0 7,5

ARTI MARZIALI 19,5 22,0 41,5

DANZA 8,0 14,0 22,0

BASKET 4,0 9,0 13,0

CICLISMO 10,0 0,0 10,0

GINNASTICA 1,5 1,5

PALLAVOLO 21,5 16,5 38,0

POLISPORTIVE 63,0 38,0 101,0

totale 132,5 102,0 234,5

Totale atleti Under 16 anni Over 16 anni

847 510 1357

A.S.D.

corrispettivo anno 2013/2014

benefici economici indiretti anno

2013/2014

totale anno 2013/2014

% corrispettivo sul totale annuo

associazione

% beneficio sul totale annuo associazione

G.S. ATLETICA € 408,71 € 3.992,81 € 4.401,52 9,29 90,71

C.G.B. € 2.338,28 € 7.862,16 € 10.200,44 22,92 77,08

CICLISTICA BRUGHERIO SPORTIVA € 0,00 € 549,86 € 549,86 0,00 100,00

COLIBRI' € 1.441,50 € 470,09 € 1.911,59 75,41 24,59

DANCE MANIA € 1.175,53 € 640,78 € 1.816,31 64,72 35,28

DIAVOLI ROSA € 1.632,82 € 12.381,72 € 14.014,54 11,65 88,35

ENERGY € 1.069,00 € 71,40 € 1.140,40 93,74 6,26

EUREKA € 711,94 € 1.235,11 € 1.947,05 36,57 63,43

FUMA DANCE € 1.439,46 € 79,90 € 1.519,36 94,74 5,26

G.A. BASKET € 717,21 € 0,00 € 717,21 100,00 0,00

FITNESS&FRIENDS € 914,74 € 0,00 € 914,74 100,00 0,00

HAPPY DANCE-FIT € 402,83 € 0,00 € 402,83 100,00 0,00

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HOA PHUONG € 1.542,68 € 992,71 € 2.535,39 60,85 39,15

JUDO € 2.591,62 € 949,68 € 3.541,30 73,18 26,82

LOKOMOTIV € 1.681,43 € 0,00 € 1.681,43 100,00 0,00

MTB INCREA € 0,00 € 756,57 € 756,57 0,00 100,00

NAJAA' € 0,00 € 144,34 € 144,34 0,00 100,00

REB 82 € 58,56 € 0,00 € 58,56 100,00 0,00

SANDA € 9.401,40 € 15.776,48 € 25.177,88 37,34 62,66

SANDAMIANESE € 3.487,23 € 1.786,37 € 5.273,60 66,13 33,87

SHI SHI NO NIRAMI € 1.152,12 € 868,50 € 2.020,62 57,02 42,98

XIN DAO € 221,08 € 146,76 € 367,84 60,10 39,90

Totale € 32.388,13 48.705,24 € 81.093,37 39,94 60,06

Per l’anno sportivo 2015/2016 sono state avviate nel mese di maggio le procedure di assegnazione secondo i tempi concordati con la Consulta Comunale per lo Sport.

Centro Sportivo Comunale area campi da calcio, atletica e tennis

Per l’anno sportivo 2014/2015 sono state ratificate le convenzioni con le seguenti A.S.D.: • GRUPPO SPORTIVO ATLETICA • SPORT CENTER BRUGHERIO • BRUGHERIO CALCIO 1968

Patrocini e benefici economici

Sono stati assegnati i seguenti contributi istituzionali ai sensi del vigente Regolamento:

associazione contributo

ATLETICA BRUGHERIO € 1.233,14

BOCCIOFILA LA DORDERIO € 1.040,46

CAI € 867,05

CALCIO 1968 € 1.175,34

CALCIO BRUGHERESE € 867,05

CGB € 1.117,53

CICLISTICA B.S. € 751,45

DIAVOLI ROSA € 1.001,93

HOA PHUONG € 963,39

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JUDO CLUB € 1.001,93

LEGA CICLISTICA B2 € 1.079,00

MTB INCREA € 1.001,93

SANDA € 1.079,00

SHI SHI NO NIRAMI € 857,42

U.S. S.DAMIANO-S.ALBINO € 963,39

TOTALE 15.000,00

Sono stati assegnati i seguenti contributi una tantum sensi del vigente regolamento:

DIAVOLI ROSA € 1.350,00

SHI SHI NO NIRAMI € 900,00

BOCCIOFILA “LA DORDERIO” € 1.382,85

SOCIETÀ CICLISTICA

BRUGHERIO SPORTIVA € 1.806,85

G.S.A. BRUGHERIO

€ 990,00

M.T.B. INCREA BRUGHERIO € 1.534,62

DIAVOLI ROSA € 2.639,98

LEGA CICLISTICA

BRUGHERIO 2

€ 3.645,69

Sono stati dati 24 patrocini per iniziative sportive e tornei.

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PROGRAMMA 8 – VIABILITA’ E TRASPORTI

UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Sezione ambienti esterni

La gestione del patrimonio stradale per l’anno 2015 è avvenuta, sulla base dell’esperienza consolidata negli anni precedenti, attraverso un appalto misto di servizi che copre sia la manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica orizzontale, sia, nel periodo invernale lo sgombero neve e il servizio antigelate. L’appalto si basa essenzialmente sulla presenza continua di una squadra di tre operai, su un servizio di pronto intervento per situazioni di emergenza e messa in sicurezza e su un servizio di reperibilità notturna e festiva che garantisca l’intervento in caso di necessità su chiamata delle forze dell’ordine. E’ inoltre prevista la possibilità di integrare il servizio con risorse aggiuntive per l’esecuzione di lavori specifici.

Il nuovo appalto 2015-2017, aggiudicato definitivamente a seguito dell'espletamento di una procedura aperta europea di gara mista servizi/lavori all’ATI formata da Nuova Malegori, GF Strade ed Errestrade ha preso avvio il 1° luglio. Nell’ambito dello stesso oltre ad attività di carattere ordinario sono stati svolti interventi di ripristino e manutenzione straordinaria per esempio di completamento e messa in sicurezza delle seguenti strade: via A. Frank, via Luzi, via Occhiate, via Edison, nonché il vialetto di accesso alla palestra della scuola di Via Manzoni e il ripristino della strade carrabili interne a parco Increa.

Per quanto riguarda gli interventi previsti in spesa di investimento nell’ambito del piano annuale delle opere per l’anno 2015, occorre precisare che le risorse a disposizione non hanno permesso di inserire a bilancio tutte quelle opere che erano state pianificate e previste nel piano triennale adottato.

Nell’ottica di dare priorità agli interventi di manutenzione straordinaria rispetto alla realizzazione di opere nuove, sono stati garantiti gli interventi seguenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2015 Si tratta delle riasfaltature di alcune strade cittadine. Il criterio di scelta seguito è al solito basato sullo stato di degrado del manto stradale e sul grado di fruizione della strada. E' prevista la riasfaltaura di tratti di via Aldo Moro e di via dei Mille, nonché via Gramsci. La fase di affidamento dell’appalto si è però conclusa ad agosto. Per questo motivo l’Amministrazione ha scelto di posticipare la fase esecutiva alla prossima primavera 2016, per non incorrere nelle problematicità che i lavori avrebbero causato sulla viabilità alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Le incertezze di bilancio e di rispetto del patto di stabilità hanno portato a posticipare la pubblicazione delle gare relative a due importanti interventi inseriti nel piano delle opere di quest’anno: la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA BACHELET, REDIPUGLIA E MAESTRI DEL LAVORO e il RIFACIMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA BERNINA. Le suddette procedure sono state aggiudicate nel mese di novembre, pertanto la fase esecutiva verrà realizzata in primavera. La copertura economica per gli interventi sopradescritti è garantita dall’aver imputato, con Fondi Pluriennali di Investimento, le necessarie somme sul bilancio 2016. Durante i mesi estivi si è concluso il progetto di COMPLETAMENTO DELLA VIA TALAMONI; la strada, interna al comparto produttivo, non era stata a suo tempo realizzata dagli operatori nell’ambito delle opere a scomputo; l’Ente aveva incamerato la quota di fidejussione corrispondente

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al suo completamento e, ad oggi ha così direttamente ottemperato a quanto era previsto in convenzione.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 6 novembre ha definitivamente adottato il Piano Generale del Traffico Urbano. Il documento ha recepito molte delle indicazioni emerse durante i numerosi incontri pubblici di presentazione dello studio. Sono numerose le tematiche affrontate dal PGTU, che ha l’obiettivo di individuare le strategie di soluzione di problemi legati al traffico, alla sosta, alla mobilità ciclabile e al trasporto pubblico, nonché proporre interventi per una mobilità smart. Il PGTU rappresenta la fase pianificatoria a scala maggiore; la normativa di settore prevede che le indicazioni fornite dal PGTU vengano declinate in piani particolareggiati. A tal fine l’Amministrazione Comunale ha dato priorità alla soluzione delle tematiche legate alla REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA e alla VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO. Gli uffici hanno quindi provveduto ad affidare i relativi incarichi professionali. Con decreto dirigenziale n. 6549 del 31.07.2015 la Regione Lombardia ha approvato l'avviso a presentare – entro il 22.12.2015 - manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica, volte ad individuare i progetti per la mobilità ciclistica da cofinanziare con le risorse del Programma Operativo Regionale 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Siccome il Comune di Brugherio risulta essere uno dei soggetti potenzialmente beneficiari e la manifestazione di interesse contempla anche una partecipazione al bando attraverso la presentazione di un progetto integrato per la realizzazione di più interventi localizzati nel territorio di più Comuni, si sono svolti una serie di incontri con i soggetti interessati del Comune di Monza per valutare le modalità di partecipazione coordinata tra i due comuni e il conseguente protocollo di intesa. L’elaborazione del progetto preliminare con cui l’Ente ha partecipato al bando è stata affidata alla società di ingeneria Netmobility di Verona; il progetto, che è stato denominato “Brumosa”. prevede il collegamento tra la pista ciclabile di viale Lombardia lungo via Virgilio, attraverso l'area a standard di via Turati fino alla rotatoria di via Monza/Buozzi, e da lì lungo via Monza fino al confine di Brugherio (rotonda via Comolli/Monza/Talamoni) e all'innesto con la nuova ciclabiile che Monza sta progettando lungo via Buonarroti. L'obiettivo è assicurare un percorso ciclabile lineare in sede propria da Brugherio alla stazione FFSS di Monza. Sono poi previsti altri interventi di “ricucitura” di percorsi esistenti che rientrano nei tracciati ciclabili principari della rete regionale (ciclabile lungo il Villoresi a San Damiano e ciclabile lungo il fiume Lambro). L'ammissibilità dei progetti e la consistenza del cofinanziamento saranno comunicati dalla Regione ad aprile 2016.

Uno degli obiettivi dati all'ufficio nei mesi di ottobre e novembre è stato quello di azzerare, attraverso l'affidamento di nuovi interventi, il residuo di disponibilità in spesa di investimento sui capitoli di competenza. Tale residuo, essendo state appaltate tutte le opere previste in bilancio, era il risultato delle riduzioni di spesa rispetto alle previsioni a seguito dell'applicazione degli sconti di gara. Questa operazione ha permesso all'ufficio di finanziare e appaltare il progetto denominato URBANIZZAZIONI DI VIA BORSELLINO, che avrà esecuzione nella primavera 2016, nonché un intervento urgente di MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LE VIE NERUDA E GRANSASSO, dove si sta verificando un abbassamento della sede stradale, pericoloso per la viabilità.

Infine, l’ufficio ha elaborato un progetto per INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE per un importo complessivo di € 1.000.000 che verrà finanziato con avanzo di amministrazione. La realizzazione di questi interventi, a partire dalla prossima primavera, permetterebbe di proseguire nell'attuazione del programma manutentivo pianificato negli anni passati, ma non sempre attuato per mancanza di adeguati finanziamenti.

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Investimento:

Strade e parcheggi

Manutenzione straordinaria strade € 600.000,00Quota appalto integrato strade € 211.000,00Manutenzione straordinaria parcheggio via Bernina € 170.000,00Manutenzione straordinaria marciapiedi vie Maestri del Lavoro/Bachelet

€ 399.000,00

Urbanizzazioni di via Borsellino € 88.844,75Messa in sicurezza incrocio Neruda/Gransasso € 30.000,00Interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi del territorio comunale

€ 1.000.000,00

Sezione progettazione e manutenzione stabili

Nel corso dell’autunno 2015 sono stati completati i lavori presso la nuova sede dell’Incontragiovani di viale Lombardia. Nel corso dell’estate 2015 sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola elementare Sciviero relativamente ad interventi vari di messa a norma strutturale e per l’ottenimento del Cpi. Nel corso del 2015 è stato eseguito l’aggiornamento della segnaletica municipale, i lavori eseguiti saranno verificati nel primo mese dell’anno nuovo in relazione agli ultimi spostamenti. L’ufficio ha predisposto la documentazione tecnica finalizzata alla scelta del contraente per la fornitura degli arredi dell’ufficio del Sindaco nonché per la riqualificazione dell’ala “servizi sociali” in termini sia di lavori che arredi. I lavori sono cominciati e termineranno nei primi mesi del 2016. Nel corso del 2015 sono stati eseguiti i lavori da eseguire presso le sedi della Croce Rossa e Croce Bianca come da progetto approvato a cura dell’ufficio. L’ufficio ha predisposto gli atti per la scelta del contraente relativamente due interventi di natura elettrica da eseguirsi su vari stabili comunali : 1) adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione esterna della scuola media Kennedy e 2) adeguamento impianti elettrici di alcuni stabili comunali di Brugherio. I lavori saranno eseguiti nel corso dei primi mesi del 2016 coordinati con l’ufficio ed eseguendo il maggior numero di opere sulla base della documentazione tecnica progettuale già agli atti dell’ufficio. Nel corso del 2015 sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione del piano terra e tinteggiature dell’intero edificio della scuola Don Camagni (i lavori di rifacimento della pavimentazione del piano primo erano già stati eseguiti nel corso del 2014). Il progetto e la direzione lavori sono stati eseguiti dall’ufficio. Sempre nel periodo estivo, sono stati eseguiti i lavori di sistemazione degli spogliatoi e tinteggiatura delle palestre delle scuole elementari Manzoni e Don Camagni, la cui direzione lavori è stata seguita da un professionista esterno. Nel corso del 2015 è stata aggiudicata la procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il 150° da eseguirsi presso la sede della Biblioteca e la sala museale sulla base del progetto eseguito a cura dell’ufficio. L’ufficio ha fatto approvare nel corso dell’anno l’elenco degli edifici a rilevanza / strategica “sismica” ai fini della Protezione Civile compilando ed inviando all’ufficio della Regione Lombardia competente le schede di livello 0 del Opcm 3274/03. E’ stato dato seguito agli aggiornamenti richiesto da Regione Lombardia, per quanto riguarda l’anagrafe scolastica. Sono state eseguite le procedure di affidamento per la messa a norma dell’impianto elettrico presso il magazzino comunale e le opere edili per la sistemazione degli archivi siti nel piano interrato del palazzo municipale.

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Sono stati elaborate nel corso del 2015 alcune piccole procedure di affidamento per le seguenti forniture : il telo del palco dell’area feste di via San Giovanni Bosco, il gruppo ups per alcune scuole e l’acquisto di un microfono portatile per i comizi eseguiti nelle piazze cittadini. L’ufficio ha fornito collaborazione amministrativa finalizzata alla riapertura della piscina comunale e alla riqualificazione del centro sportivo comunale di via s. Giovanni Bosco (Paternariato Pubblico Privato leasing immobiliare).

Sezione servizi a rete, catasto del sottosuolo e protezione civile

L’attività principale della Sezione, ossia il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, si è conclusa nel 2015 con il rilascio di 101 autorizzazioni.

Nel corso del 2015 è proseguita l’operazione di cablaggio del territorio con la fibra ottica da parte di Fastweb e Telecom, operazione che continuerà anche nel 2016 con la posa della fibra fino ai singoli condomini, il cosiddetto “ultimo miglio”.

Per quanto riguarda la Protezione Civile il 30/07/2015 con Deliberazione n° 156 la Giunta ha demandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio la riorganizzazione dell’attività di Protezione Civile. Nello specifico si è provveduto:a) all’individuazione di una sede unica (il “polo della sicurezza”), individuata nella sede di Via

San Francesco d’Assisi, che dovrà però essere adeguata e ampliata; b) al censimento del numero volontari e percorso di formazione seguito; c) al censimento dei mezzi e attrezzature a disposizione; d) alla revisione di entrambe le convenzioni, per uniformare e aggiornare testi; e) alla definizione, con l’apporto dei due nuclei, di criteri uniformi per l'assegnazione del

contributo annuale; f) alla valutazione in merito all’eventuale necessità di revisione ed aggiornamento del piano

comunale di protezione civile; g) alla attività di informazione e sensibilizzazione verso la popolazione, anche con attività di

comunicazione istituzionale ed esercitazioni; h) al coinvolgimento delle scuole nelle attività di sensibilizzazione ed informazione; Tale attività proseguirà anche nel 2016.

E’ proseguita la predisposizione del PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – con contatti costanti con il progettista. Vista l’impossibilità di reperimento dei dati del 2005, per la ricostruzione della “Base Line”, è stato deciso di comune accordo di scegliere come anno base il 2007. Il piano verrà regolarmente approvato nella prima metà del 2016.

E’ proseguita la collaborazione con la stazione appaltante (Comune di Cassano d’Adda) per la realizzazione della gara del gas metano Atem 4, attraverso la stima del valore della rete, che è stata ultimata e approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n° 69/2015.

Inoltre il Consiglio Comunale con la Deliberazione n° 84/2015 ha aderito al Progetto Illumina consistente nella partecipazione ad un bando finalizzato alla predisposizione di un project financing, insieme ad altri Comuni della Provincia di Monza e Brianza e all’Università Bicocca, con la partecipazione del Comune di Desio come capofila, volto alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento luminoso.

Infine è stato aperto un tavolo con la Provincia per la riorganizzazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, alla luce anche dei tagli ai bilanci della Provincia e della Regione.

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PROGRAMMA 9 – URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE

01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA PRIVATA

PGT: revisione del vigente strumento pianificatorio.

Nel mese di gennaio 2015 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), inerente la Variante generale agli atti del P.G.T. vigente, avviata nel novembre 2014. Nell’ottobre 2015 si è quindi approvata la proposta dei documenti (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) costituenti la variante da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, nonché il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 – 21/12/2015 è stata adottata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente.

PGT: Istruttoria piani attuativi connessi al PGT vigente in relazione alla variante

generale in essere: ambiti AT-AP4y, AT-IP13, AT-S1, PCC via Montello.

Gli operatori degli ambiti di trasformazione citati hanno presentato la proposta attuativa. Effettuate le relative istruttorie, 3 procedimenti sono stati chiusi (con diniego) nei tempi di legge ed 1 è stato sospeso in attesa della chiusura del procedimento di variante generale al quale è risultato connesso.

Codifica procedura per Controllo del Territorio e coordinamento personale Polizia

Locale:

Assodata la consistenza delle segnalazioni di terzi che il Comune è tenuto a verificare, è stata redatta e approvata dalla Giunta Comunale, nella propria seduta del 28/05/2015, Delibera n. 106/2015 riferita all'introduzione del diritto di segreteria per "sopralluoghi in materia edilizia". I cittadini hanno la possibilità di richiedere l'intervento dell'Ufficio Edilizia segnalando tramite esposto scritto le circostanze dello specifico caso che, trasmesse poi all’ufficio di competenza, porteranno allo svolgimento di attività investigativa di Polizia Giudiziaria e all’eventuale procedimento di repressione dell’abuso riscontrato.Indipendentemente da qualsivoglia segnalazione, sono stati attivati sul territorio controlli mirati alla verifica e tutela del territorio relativamente alle aree P.L.I.S. ed al riscontro di veridicità di elaborati progettuali e dichiarazioni asseverate rilasciate dai tecnici professionisti.

Supporto gruppo di lavoro variante PGT relativamente alla predisposizione delle NTA:

Lo staff dell’ufficio ha prestato supporto alla redazione delle NTA di variante con osservazioni mirate ed accorgimenti tecnici alla globalità degli elaborati facenti parte del Piano di Governo del Territorio.

05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

E’ proseguita la gestione dei Servizi di Igiene Urbana previsti dall’appalto CEM (raccolte differenziate rifiuti presso le utenze domestiche e commerciali – gestione della piattaforma ecologica – spazzamento stradale meccanizzato e manuale – pulizia parchi pubblici) così come la fornitura di sacchetti e bidoni alle nuove utenze e la gestione di interventi/servizi/forniture in occasione di feste/eventi organizzati sul territorio, compresa l’organizzazione delle raccolte differenziate presso le Aree Feste Comunali di via Aldo Moro e di San Damiano; a fine 2014/inizio 2015, sempre in collaborazione con CEM, è stato predisposto il calendario connesso alla raccolta differenziata dei rifiuti e ne è stata curata la distribuzione a tutte le utenze presenti sul territorio comunale; è stata costantemente monitorata la situazione connessa alla presenza di discariche

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abusive/aree di abbandono rifiuti e sono stati effettuati – da inizio anno – circa 20 interventi di pulizia/ripristino, in particolare nelle zone di: via Mornera – via Occhiate – V.le Lombardia/confine Cologno Monzese – via Quarto/uscita tangenziale – aree industriali di via Talamoni e via Talete – via Cà Secca – Piazza IV Novembre – V.le della Vittoria.

Sempre connessa alla tematica rifiuti, a fine 2015 è stata sottoscritta - con validità retroattiva dal 01.01.2015 - la nuova convenzione con BRUGHERIO OLTREMARE per la raccolta di carta e cartone presso le utenze commerciali/produttive, valida fino a dicembre 2016.

Da aprile 2015 – e in modo più sostanziale da novembre 2015 – è iniziato un percorso compartecipato con CEM per l’avvio, dal 2017, della sperimentazione sui rifiuti in materia di tariffa puntuale, ECUOSACCO, agente accertatore e spazzamento stradale con divieti di sosta fissi.

A maggio 2015 è stata presentata la documentazione per la partecipazione al Bando di Fondazione CARIPLO relativo al progetto RIPENSA E RIUSA, che affronta il problema della gestione dei rifiuti modificandone alla base il sistema grazie ad azioni di prevenzione, valorizzazione, riutilizzo e corretto smaltimento, ovvero tramite soluzioni concrete per ridurre la produzione dei rifiuti aumentando la vita media dei prodotti e favorendo il loro riutilizzo.

Infine da giugno 2015 si sono attivate le nuove regole per il trasporto e il conferimento dei rifiuti assimiliati agli urbani e dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) presso la piattaforma ecologica.

Complessivamente comunque, il quantitativo di rifiuti raccolti sul territorio comunale

nell’anno 2015 ammonta a quintali 130.824,99 (in diminuzione rispetto al 2014: quintali

132.928,66), che corrisponde ad una percentuale di raccolta differenziata pari a 71,30%.

In merito alle tematiche ambientali più ampie:

- sono stati periodicamente messi in atto – COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE IN BILANCIO - gli interventi di disinfestazione sul territorio, compresi quelli connessi alla lotta alle zanzare nel periodo estivo, anche tramite l’organizzazione di specifici interventi larvicidi (con vaucher sociale);

- a ottobre 2015 si è aderito al nuovo contratto sottoscritto dal Comune di Monza per l’affidamento della concessione e la gestione del nuovo parco canile, valida fino al 2030;

- relativamente alla problematica AMIANTO, sono proseguite le procedure di controllo/messa a norma a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini (circa nr. 40 procedimenti avviati e/o proseguiti nel corso dell’anno). Inoltre a luglio 2015 si è aderito all’iniziativa di CEM in merito all’attivazione dei servizi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da parte delle utenze domestiche (prot. 21930 del 20.07.2015), che dovrebbe prendere avvio a fine 2015/inizi 2016;

- relativamente alla tematica degli IMPIANTI TERMICI PERICOLOSI e sulla base delle nuove Linee Guida definite nel corso del 2012, sono stati avviati numerosi procedimenti amministrativi per il loro risanamento (circa nr. 50 da inizio anno); inoltre a giugno/luglio 2015 sono state organizzate delle ore di informazioni al pubblico (nr. 3 pomeriggi) in collaborazione con la Provincia (oltre che aggiornamenti continui del sito comunale);

- relativamente alla problematica AMBROSIA, si sono monitorate in particolare 4 macro-aree cittadine – Viale Lombardia/via Marsala, via Andreani, Baraggia, San Damiano – affinché venissero attuati da parte dei proprietari/gestori gli interventi di sfalcio previsti dall’ordinanza comunale;

- sono stati avviati alcuni procedimenti connessi al disturbo acustico provocato da insediamenti produttivi/esercizi commerciali;

- in merito alle problematiche di elettromagnetismo connesse alla presenza di antenne di telefonia e/o elettrodotti, sono state chieste ed effettuate da ARPA le misurazioni in corrispondenza di alcuni siti/abitazioni segnalate;

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- è proseguito il rilascio dei pareri interni di competenza in merito ai procedimenti del SUAP (pareri per impianti trattamento rifiuti e per impianti con emissioni in atmosfera), e dei pareri comunali in Provincia per le ditte in procedura A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale;

- a seguito del rilascio dell’autorizzazione provinciale per le due aree di cavatura presenti sul territorio comunale, sono ripresi i contatti con i cavatori per la revisione della convenzione precedentemente sottoscritta;

- è proseguita la gestione del servizio di apertura/chiusura dei parchi pubblici cittadini, e il rilascio di pareri/autorizzazioni per manifestazioni/eventi al loro interno.

06 - PARCHI E VERDE PUBBLICO

- relativamente ai parchi pubblici, la Sezione Ambiente, trasversalmente con la Sezione Verde Pubblico e la Polizia Locale, ha compartecipato alla messa in atto degli interventi correlati al piano di recupero ambientale del PARCO INCREA, principalmente finalizzato a regolamentarne e riqualificarne la fruizione, al fine di salvaguardare il patrimonio verde, prevenire ulteriori danni ambientali, disciplinare il flusso di visitatori per garantire la sosta e l’accessibilità lungo le strade asfaltate. In particolare nel corso del 2015 si è proceduto con un secondo step di interventi/azioni, atto principalmente a ben consolidare la riqualificazione avviata nel 2014 ma aggiungendo alcuni “divieti” prettamente di carattere ambientale e/o sanitario (danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati, salire sugli alberi, appendervi e affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo, usare impropriamente gli alberi, raccogliere foglie, arbusti, rami e frutti – abbandonare tartarughe acquatiche i tutti i corsi d'acqua, canali, rogge e specchi d'acqua, compreso il lago Increa – balneare nelle rogge e nel lago), per i quali è stata predisposta la deliberazione di G.C. n. 58 del 31.03.2015 (determinazione degli importi delle sanzioni per il pagamento in forma ridotta di alcune violazioni al Regolamento dei Parchi e al Regolamento del Benessere Animale) e successivamente l'ordinanza dirigenziale nr. 17/2015 – prot. 9629 – contenente misure per la sicurezza urbana, la salvaguardia e la tutela del patrimonio pubblico. Si è comunque proceduto a: ri-analizzare il regolamento in essere (anche sulla base delle esperienze dell'anno precedente, individuandone le criticità) – coinvolgere le associazioni territoriali di volontariato – ri-accogliere la proposta progettuale della Cooperativa IL PONTE riapprovandola in Giunta - riprendere l'informazione e la comunicazione alla popolazione tramite il sito comunale e tramite informazioni sulla stampa locale - predisporre e distribuire i PASS di accesso (in collaborazione con lo Sportello Polifunzionale) – predisporre la nuova cartellonistica dei divieti previsti dall'ordinanza e affiggerla al parco - mettere in atto quanto previsto dall'ordinanza e monitorarlo assiduamente.

Per un discorso invece più connesso alla salvaguardia e alla tutela dei parchi da un punto di vista ambientale/sanitario, sono state coinvolte ASL, ARPA e Provincia per le problematiche connesse alla presenza di alghe (nota prot. 9446 del 01.04.2015) e a fine agosto 2015 è stato effettuato un intervento di contenimento delle nutrie in collaborazione con la Provincia.

-

- Relativamente ai parchi di interesse sovra-comunale e alle azioni/iter di sviluppo ad essi connesso:

PLIS MVL: a seguito dell’approvazione a giugno/luglio 2014 del nuovo schema di convenzione e dell'iter per il riconoscimento provinciale dell'ampliamento del PLIS ai Comuni di Monza e Milano, a settembre 2015 è stata sottoscritta la nuova convenzione (approvata in C.C. con deliberazione nr. 50 del 30.06.2014) che ha definitivamente sancito l'ampliamento del PLIS ai Comuni di Monza e Milano, con la creazione di un vasto parco metropolitano. In aggiunta è stato avviato un lavoro propedeutico finalizzato all'acquisizione, da parte del Comune, delle aree private poste lateralmente alla Roggia Molinara, di modo da poter procedere alla loro sistemazione/messa in sicurezza/riqualificazione.

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PLIS Est delle Cave: a seguito della costituzione, a dicembre 2014, del Forum Consultivo di partecipazione del PLIS previsto dalla convenzione in essere, si è proceduto a convocare lo stesso in data 25.11.2015; si è inoltre proceduto alla revisione della convenzione in essere sottoscritta a dicembre 2011, con nuova convenzione approvata in C.C. con deliberazione nr. 12 del 26.02.2016).

Circa le tematiche legate alla manutenzione del patrimonio verde dell’Ente, l’anno 2015 è stato gestito attraverso un appalto con CEM Ambiente che ha consentito la gestione ed il controllo di attività di base quali il taglio dell’erba, delle siepi ed i diserbi, nonché di attività secondarie quali gli allestimenti floreali e attività varie da giardiniere, sempre finalizzate a garantire l’ordine ed il decoro della città. Non appena le condizioni meteorologiche saranno consone, sono previsti interventi invernali di potatura atti alla risoluzione delle principali interferenze con il territorio. A causa dei carichi di lavoro incombenti sul personale a disposizione, non è stato possibile portare a termine, come ad inizio anno previsto, una nuova procedura di gara. L’Ufficio, entro i primi sei mesi del 2016, dovrà provvedere a completare l’elaborazione del nuovo appalto integrato, finalizzato a massimizzare il rapporto costi/benefici dell’attività manutentiva delle aree verdi pubbliche.

L’anno 2015 ha coronato il successo di tutte e tre le CASE DELL’ACQUA installate sul territorio comunale, le quali hanno avuto ampia adesione da parte della Città. L’Ufficio dovrà predisporre il nuovo appalto per il servizio di ricarica dell’anidride carbonica, in scadenza a febbraio 2016, mentre è stato già disposto quello per la manutenzione e sanificazione degli impianti.

Analogo successo ha riscosso il servizio di bagni chimici messo a disposizione dall’Ente ai fruitori presso Parco Increa e il Parco di Villa Fiorita. L’Ufficio dovrà predisporre il nuovo appalto nei primi mesi del 2016, in quanto quello in essere è in scadenza a fine anno.

Circa PARCO INCREA, l’Ufficio ha collaborato con la Sezione Ambiente e la Polizia Locale per il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione per una corretta e migliore gestione del Parco durante la stagione primaverile-estiva, attraverso l’affidamento e la gestione di un servizio di regolamentazione degli accessi. Inoltre, durante i primi otto mesi del 2015, sono stati realizzati una serie di interventi manutentivi puntuali che hanno interessato diverse infrastrutture del Parco quali le staccionate in legno, gli elementi di arredo in muratura nonchè cestini e panchine. E’ stata installata, anche, una nuova cartellonistica informativa. Detti interventi sono stati realizzati in economia da personale dell’ente con l’ausilio di personale LSU e di soggetti LPU individuati dai Servizi sociali, retribuiti a mezzo voucher lavorativi. La Sezione ha, infine, partecipato al nucleo di valutazione della proposta di Project financing presentata per la “Valorizzazione del Parco Increa” pervenuta all’Ente da promotore privato e attualmente alla discussione della Giunta Comunale.

Nel corso dei primi mesi dell’anno si è provveduto all’affidamento di tutti i progetti approvati nel corso del 2014, avviando così il Piano di riqualificazione delle aree verdi pubbliche e dell’arredo urbano dell’Ente:

- RIQUALIFICAZIONE VIALETTO E AREA GIOCHI DEL PARCO INTITOLATO AI MARTIRI DELLE FOIBE in via Santa Caterina: opere terminate. A completamento si è provveduto alla sistemazione della recinzione del Parco lato viale Lombardia;

- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA FIORITA: terminati lavori di manutenzione straordinaria area giochi e realizzazione nuova area attrezzata per matrimoni. A completamento si è provveduto al rifacimento del ponticello in legno di Villa Fiorita ed è stata effettuata la manutenzione straordinaria della bambusiera del Parco;

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- MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI VIE VARIE: conclusi gli interventi di riqualificazione ed ampliamento aree gioco Parco di Le Puy en Velay e di Piazza Togliatti e di messa in sicurezza muro di cinta di Villa Brivio.

. nuove pensiline fermate bus: a breve inizieranno i lavori del I° lotto per la riqualificazione di dieci fermate autobus. E’ stato già predisposto l’incarico per la redazione del II° lotto, che prosegue nel piano di ammodernamento degli arredi afferenti il sistema del trasporto pubblico.

Proseguiranno sino a maggio 2016 gli interventi di recupero delle aree degradate all’interno del Plis della Media Valle del Lambro, finanziati con fondo FAV e affidati ad Italia Nostra Onlus, tramite protocollo di intesa sottoscritto fra l’Associazione, il Comune e il Parco MVL. Queste opere concludono il primo passo di riappropriazione delle aree pubbliche: di concerto con l’Amministrazione si sta individuando il nuovo percorso per procedere con l’acquisizione delle aree necessarie ai futuri nuovi interventi di riqualificazione.

Circa la tematica degli orti comunali, nella seconda metà dell’anno sono state acquistate le nuove casette da adibire a ricovero attrezzi, in sostituzione di quelle andate distrutte nel rogo accidentale occorso presso l’area di Via S. Francesco. L’Ufficio provvederà, invece, nei primi mesi del 2016 alla predisposizione di un bando per la progettazione compartecipata di nuovi spazi sociali da realizzarsi presso le aree di proprietà dell’Ente di via Don Milani.

E’ proseguito, durante il 2015, il rapporto di fattiva collaborazione con: - la Direzione Lavori delle opere di nuova arginatura del Fiume Lambro ad opera di AIPo. Sono terminati i lavori principali sull'argine e il percorso ciclabile sulla sua sommità; ancora da concludersi, invece, la sistemazione a verde finale. - la Società Brianza Acque (ex Alsi) per la realizzazione del primo tratto della pista ciclopedonale del Mulino, oramai n procinto di esecuzione, e per la progettazione di nuovi interventi previsti nella convenzione stipulata con l’Ente.

Con i residui di bilancio 2015, originati dall’applicazione degli sconti di gara è stato possibile finanziare nuovi interventi, reinseriti attraverso i FPV nel bilancio 2016

- II LOTTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDI DELLE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO; - collaborazione nella progettazione della sistemazione a verde per il completamento dei lavori di riqualificazione dell’ingresso e del cortile del municipio; - REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO FITNESS A PARCO INCREA; - RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO AREA GIOCHI PARCO INCREA.

.Per quanto concerne, invece, i progetti inseriti nel piano delle opere 2016 si prevedono: - interventi di riqualificazione delle aree verdi a completamento di quanto realizzato e/o in corso di realizzazione nel 2015, con particolare attenzione al completamento delle opere di RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA BRIVIO, finalizzate a renderne possibile la maggiore fruizione, oltre ad altri piccoli interventi puntuali di cui si ravviserà la necessità.

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Investimento

Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate - 90 Riqualificazione aree verdi varie € 90.000,00 Arredo urbano € 10.000,00 FAV interventi di riqualificazione aree PLIS € 52.483,11 Quota appalto integrato verde € 350.000,00 Censimento luoghi storico - paesaggistici € 10.000,00 Percorso fitness Parco Increa € 22.567,00 Fornitura nuovi giochi per Parco Increa € 24.000,00II lotto pensiline autobus € 52.000,00

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PROGRAMMA 10 – SETTORE SOCIALE

1 Servizi sociali

Tavolo delle associazioni

Costituitosi formalmente nel maggio del 2014 il Tavolo delle Associazioni si riunisce a cadenza periodica perché grazie alla continua e proficua collaborazione tra le parti coinvolte si mira ad approfondire tematiche ed elaborare progetti che interessano la comunità intera. Il Comune ha continuato a svolgere un ruolo di coordinamento e regia delle diverse attività svolte dalle singole associazioni, garantendo un percorso condiviso con i rappresentanti del terzo e quarto settore per co-progettare delle strategie di intervento e di risposta ai bisogni più emergenti e critici, come ad esempio la raccolta di derrate alimentari e l’emergenza abitativa. Nel corso dell’anno, si è proseguito con un’azione rivolta alle Associazioni di motivazione per condividere nuovamente l’importanza di un lavoro congiunto tra pubblico-volontariato, perché solo la sinergia dei saperi e delle forze permette di poter affrontare meglio i bisogni della città. Anche per quanto riguarda la raccolta delle derrate, il ruolo di coordinamento del Comune viene esplicitato nello sforzo di rendere uniforme la raccolta e distribuzione dei viveri tra le realtà che se ne occupano, nel rispetto delle singole specificità. Sono state organizzate due raccolte presso i supermercati del territorio che si sono resi disponibili, che ha visto la collaborazione di Caritas, San Vincenzo e Croce Rossa. I viveri raccolti dai volontari, grazie alla generosità di tutti i cittadini, sono stati poi distribuiti tra le associazioni che nelle loro mission hanno anche quella di consegnare i pacchi alimentari alle famiglie bisognose di Brugherio. Le collaborazioni proseguono anche con le singole Associazioni nella direzione di co-progettare interventi ed opportunità per i cittadini: ad esempio, con l’associazione Mutar è stato sperimentato un percorso di attività espressive per bambini/adolescenti; con la San Vincenzo de Paoli si definiscono progetti individualizzati per singoli nuclei famigliari da sostenere economicamente; con la Caritas si sta procedendo a definire progetti per affrontare l’emergenza abitativa.

Nuovo piano di zona triennalità 2015-2017

Un movimento sussidiario, simile a quello intrapreso a livello locale e appena sovra esposto, continua ad essere promosso e sostenuto anche a livello di Ambito Sociale - Monza, Brugherio e Villasanta - con la finalità di ri-motivare e ri-coinvolgere in modo più attivo e partecipato il terzo e quarto settore presenti sui territori dei tre comuni affinché si giunga a definire modalità condivise di realizzazione delle politiche sociali. Anche per questo, l’Amministrazione mantiene alto l’impegno a coinvolgere le associazioni di Brugherio in un respiro più ampio e de-localizzato, per meglio incidere nelle policy legate al Piano di Zona. La dgr X/2941 del 19.12.2014 - Approvazione del documento “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e le comunità. Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017” rappresenta il dettato normativo a partire dal quale è stato avviato il processo di elaborazione del nuovo Piano di Zona. I 55 Comuni della Provincia di Monza e Brianza - raggruppati negli Ambiti Territoriali di Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno e Vimercate – in raccordo con l’ASL di Monza e Brianza, nonché con la Provincia e gli altri attori sociali del territorio, hanno deciso di rispondere in modo coeso all’attività programmatoria per la triennalità è 2015-2017 attraverso la costruzione di un unico Piano di Zona 2015/2017. La struttura del documento e dei suoi contenuti è pertanto univoca e contiene, in primis, gli obiettivi inter-Ambiti sia di carattere più strettamente sociali sia inerenti all’area dell’integrazione socio sanitaria. In secondo luogo, all’interno del documento, trovano spazio le sezioni specifiche di ciascun Ambito Territoriale, inteso come declinazione peculiare del livello locale, con una ulteriore declinazione più specifica ed annuale. L’idea, già in parte oggetto di condivisione nel triennio precedente, è stata quella di proporre un’evoluzione migliorativa di quanto previsto, tra l’altro, nelle Linee di indirizzo regionali rispetto

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alla necessità di effettuare l’analisi condivisa dei bisogni a livello sovra Ambiti. Si è dato quindi vita ad un documento unico e coerente, non somma di cinque Piani di Zona, bensì entità programmatoria e rappresentazione unitaria degli indirizzi del territorio. L’attenzione prioritaria è stata quindi posta alla cura e alla valorizzazione del processo quale momento fondamentale di confronto, condivisione e costruzione di una visione comune sugli obiettivi prioritari del nostro territorio. Si è posta attenzione, nell’ambito di tutto il percorso di definizione del Piano di Zona, che il filo conduttore non fosse la scrittura del documento in sé, ma il processo sottostante, proprio per evitare che quanto scritto non rischiasse di rimanere, poi, lettera morta. Nei molteplici livelli di confronto - politico, tecnico e partecipativo - è costantemente emersa la richiesta di curare la determinazione di un nuovo e più efficace modo di lavorare insieme tra Istituzioni, Terzo Settore, sindacati, associazioni, ecc. In tale ottica, il momento dell’approvazione del Piano di Zona segna l’inizio sostanziale di un nuovo percorso: ciò si sostanzia, tra l’altro, nella prospettiva della costruzione di un “Patto per il Welfare” quale punto di convergenza delle idee, delle linee strategiche e degli impegni reciproci di ciascun attore del sistema.

In particolare gli obiettivi triennali, che verranno ulteriormente declinati annualmente, sono:

- Migliorare le modalità di accesso al sistema delle informazioni e ai servizi per facilitare i percorsi dei cittadini - Sviluppare strategie e percorsi integrati di intervento sulle problematiche relative alla vulnerabilità e alle nuove povertà - Consolidare e implementare la coesione sociale territoriale - Ottimizzare il sistema di offerta attraverso lo sviluppo delle forme di gestione integrata e associata a livello di Ambito - Armonizzare i criteri di accesso ai servizi: definizione di procedure e regole generali condivise di accesso ai servizi, anche in relazione alla nuova normativa ISEE - Valorizzare le risorse e le competenze del territorio al fine di sviluppare forme di attivazione sociale estesa in un’ottica di welfare di comunità - Rafforzamento di modalità di raccordo intersettoriale ed interistituzionale su temi quali pari opportunità, conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, educazione, accessibilità ai servizi. - Rafforzare le modalità di collaborazione con i soggetti del territorio anche con l’attivazione dei Tavoli tematici. I Tavoli tematici trasversali costituiscono, infatti, gli organismi partecipativi di approfondimento e lavoro ai quali vengono assegnati obiettivi e compiti da perseguire con modalità operative e tempi definiti; sono composti da operatori dei Comuni, da rappresentanti del Terzo Settore, individuati dalle Aree coinvolte, da rappresentanti degli enti profit, delle organizzazioni sindacali, dell’ATS Monza e Brianza, delle Aziende Ospedaliere, delle altre agenzie del Territorio.

Nel corso del secondo semestre del 2015, a seguito dell’approvazione del testo del Piano di Zona, con la Delibera di Giunta n° 90/2015, si sono individuati i temi ed i componenti dei gruppi trasversali, cercando di garantire la presenza e la partecipazione di due operatori pubblici ad ogni gruppo sia per una miglior integrazione tecnica tra i tre Comuni sia per facilitare l’incontro e lo scambio tra i tecnici ed i rappresentanti del Terzo Settore e del Volontariato. E’ stato definito di affrontare il tema della Cittadinanza Attiva, coordinato dal Comune di Villasanta; il tema della Domiciliarità, che vedrà la partecipazione di un’assistente sociale del Comune di Brugherio ed il tema della Vulnerabilità sociale coordinato di un altro operatore del nostro Ente.

Informatizzazione dei servizi sociali

Con il rinnovo dell’adesione al progetto G.I.T, al fine di semplificare i tempi e le procedure amministrative, di sviluppare un aggiornato supporto informatico, indispensabile anche ad una raccolta dati statistica funzionale alla programmazione sociale e dei servizi, di raggiungere una connessione informatizzata con i comuni della Provincia di Monza e Brianza., è stata sperimentata a

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Brugherio, come Comune rappresentativo dei 55 della Provincia di Monza e Brianza, un programma gestionale che consente di informatizzare le cartelle sociali. Si tratta di una struttura informatica condivisa ed uniforme tra diverse istituzioni, finalizzata a supportare le cartelle sociali ed i dati in esse contenute. Il periodo di sperimentazione permetterà di collaudare lo strumento tecnico rendendolo il più possibile funzionale alle esigenze del Servizio Sociale. Nell’arco di questi mesi del 2015, molto tempo è stato dedicato a risolvere i problemi tecnici, di carattere informatico, che una tale nuova gestione dei dati comporta, e sono stati inseriti tutti i dati anagrafici dei cittadini afferenti al Servizio Sociale. E’ così stata creata una cartella sociale in rete che vedrà, nel prossimo futuro, un’implementazione ulteriore dei dati. Ad oggi è stato possibile mettere a regime solo la parte di informatizzazione delle schede di registrazione dei colloqui di segretariato sociale. 2 Asili nido, servizi per l’infanzia e per minori

2.1. Asili nido

a. Gestione del servizio

La graduatoria di giugno 2015 ha fatto registrare 55 domande, a fronte delle 69 dell’anno precedente. Considerata la necessità di sostituire alcune educatrici e la difficoltà, a causa dei vincoli alle assunzioni, dovute al patto di stabilità, è stato scelto di rispondere a tutte le domande presenti in graduatoria avviando un’unica sezione piccoli presso il nido Munari, e mettendo a disposizione dei cittadini alcuni posti presso i nidi privati convenzionati e accreditati.

In questo modo, si è comunque dato risposta a tutte le domande di iscrizione presentate e confermate; in totale, abbiamo 82 bambini iscritti ai nidi comunali, e 13 presso i nidi privati accreditati. L’ambientamento di tutti i nuovi bambini è stato ultimato entro la metà di ottobre.

L’applicazione delle nuove norme derivanti dalla revisione del Regolamento degli Asili Nido, approvata nel mese di marzo 2015, ha comportato alcune sostanziali modifiche nella gestione del servizio, a partire dal mese di settembre. Il pagamento del 70% della prima retta all’atto dell’accettazione ha consentito una maggiore chiarezza nella gestione delle domande. I posti part time sono aumentati passando a 25 (circa il 30% del totale contro il 13% dello scorso anno); i bambini che utilizzano il tempo pieno base, fino alle 16.00, sono 39 (47% del totale). Questo ha avuto ricadute positive sull’organizzazione interna, consentendo di mantenere un buon livello qualitativo, in ogni momento della giornata. Nel mese di novembre è avvenuta la sostituzione dell’istruttore amministrativo in maternità anticipata con una LSU, che terminerà il suo secondo semestre di incarico a maggio 2016 (già riconfermato un ulteriore rinnovo). A novembre, è stato avviato il nuovo servizio psicopedagogico presso i nidi, a seguito della gara di “Appalto per la gestione di interventi psicopedagogici e di laboratori per il benessere formativo a favore degli iscritti ad asili nido comunali e degli alunni delle scuole statali di Brugherio”. Il monte ore (20 ore mensili) è distribuito tra una pedagogista che si occupa della supervisione e formazione del personale educativo ed una psicologa che gestisce uno sportello per le famiglie e gli operatori. L’Amministrazione, nell’ambito delle competenze proprie in materia, ha garantito l’intervento educativo a sostegno dei minori con disabilità inseriti presso i nidi comunali, nella consapevolezza che un intervento precoce contrasta lo strutturarsi di schemi patologici, riduce al minimo il danno legato alla causa principale delle limitazioni, ed evita che le funzioni danneggiate impediscano ulteriormente lo sviluppo. I bambini per cui è stato attivato il sostegno educativo fino a luglio sono stati due, tre da settembre a dicembre.

L’Amministrazione si è espressa favorevolmente ad esercitare il diritto di opzione per ulteriori due anni, e cioè dal 16 agosto 2015 al 15 agosto 2017, per la concessione in uso dell’ edificio di Via Volturno 80, alla Società Lillà S.a.S., a fronte della messa a disposizione di n. 9 posti nido in luogo

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del canone di locazione, al fine di mantenere un’offerta di posti nido anche di tipo pubblico-convenzionato di buon livello qualitativo. La garanzia di un livello qualitativo offerto dai nidi privati accreditati, paragonabile a quello dei due nidi comunali, è stata perseguita anche nel corso del 2015 mediante la costante verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento 1^ infanzia per i nidi accreditati: la Commissione Accreditamento, nominata all’interno dell’Ufficio di Piano, ha fatto la verifica documentale relativa ai requisiti di qualità, agli accertamenti d’ufficio e i sopralluoghi per ciascuna Unità d’offerta accreditata (Scarabocchio, Lilo Nido e Raggi di Sole).

b. Laboratori di gioco creativo

Il Comune, in collaborazione con Koinè Cooperativa Sociale Onlus, ha organizzato presso gli asili nido comunali, un ciclo gratuito di laboratori di gioco creativo per famiglie con bambini/e fino a tre anni, animato da educatrici esperte di prima infanzia. I bambini più piccoli (da 0 a 12 mesi) hanno trovato zone morbide per le coccole e giochi di scoperta e di manipolazione. I bambini più grandi sono stati coinvolti in laboratori di gioco con materiale naturale e di recupero. Gli adulti hanno avuto la possibilità di divertirsi insieme ai propri bambini e conoscere e incontrare altre famiglie. Gli incontri sono stati realizzati l’11 aprile presso il nido Andersen (laboratorio di travaso con il sale colorato); il 9 maggio presso il nido Munari (laboratorio d’arte con materiali naturali: legni, pigne, fiori, spezie...) e il 6 giugno ancora presso il nido Andersen (laboratorio di giardinaggio manipolando terra, semi, argilla). I posti disponibili sono stati esauriti.

c. Partecipazione degli asili nido a spettacolo teatrale

Durante l’anno, anche gli asili nido hanno avuto la possibilità di partecipare ad uno spettacolo teatrale, organizzato per la fascia d’età 2/3 anni, all’interno della rassegna “Apriti Sesamo”, organizzata dal Comune e dal Teatro San Giuseppe per le scuole dell’Infanzia e dell’obbligo. Lo spettacolo “Storie e rime disegnate”, che combina teatro, musica e disegno, stato pensato per un pubblico di piccolissimi spettatori, che possono avvicinarsi per la prima volta all’ascolto di musica dal vivo scritta e composta espressamente per loro e la loro sensibilità. L’iniziativa ha avuto molto successo, risultando graditissima ai bambini, tanto che si pensa di ripeterla.

d. Biblionido

Il progetto di prestito librario “Nido-casa” presso i due asili nido, che avrebbe dovuto essere avviato nell’autunno, ha subito dei ritardi per problemi di varia natura. Il progetto che intende promuovere il piacere della lettura e dell’ascolto nei bambini e negli adulti, coinvolgendo le famiglie nella consuetudine della lettura con i propri figli come momento importante di relazione interpersonale, è partito nel febbraio 2016. In una prima fase, l’attività di prestito sarà gestita direttamente dalle educatrici, poi si valuterà la disponibilità di genitori volontari.

2.2. Servizio educativo e degli interventi territoriali a favore dei minori e delle famiglie seguite

dai servizi sociali

a. Servizi associati

Per il sostegno alle famiglie e la tutela ai minori, l’area minori e famiglia della Sezione Servizi Sociali continuerà a lavorare insieme al Servizio Educativo Minori ed in collaborazione con il Nucleo Integrato Specialistico in gestione associata con l’Ambito Sociale. Nel corso del 2015, a livello di Ambito, è continuata l’attività della Commissione Accreditamento delle strutture residenziali per minori presenti nel territorio di Monza, Brugherio e Villasanta che vede la partecipazione di un assistente sociale del Comune di Brugherio – area minori.

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L’attività è iniziata nell’estate 2013 e si è conclusa nei primi mesi del 2014 con il primo accreditamento delle strutture. Dopo un anno, fra il 2014 e 2015 si è provveduto all’attività di verifica e rinnovo, come previsto dalla normativa regionale; ad essa ha partecipato anche nel 2015 un operatore esperto del Servizio sociale di Brugherio.

b. Servizio educativo minori

Nel prossimo mese di aprile scadrà il contratto di assegnazione del servizio educativo e degli interventi territoriali a favore dei minori e delle famiglie seguite dai servizi sociali; si stanno pertanto predisponendo gli atti per indire una nuova gara ad evidenza pubblica. Con essa si intende identificare, compatibilmente con le risorse a disposizione, gli interventi a favore di minori che devono incontrare, in modalità protetta, i genitori non collocatari o i famigliari di riferimento (incontri protetti), secondo disposizione del Tribunale ordinario o dei minorenni. Questo avviene sia nel caso di separazioni altamente conflittuali sia in presenza di elementi di pregiudizio e rischio, oltre che continuare a garantire l’assistenza domiciliare individuale e di gruppo, ed il sostegno alla genitorialità. I minori in carico nel 2015 al servizio sociale nell’ambito degli interventi a favore di minori e famiglie sono stati 167, al servizio educativo domiciliare sia con una presa in carico individuale sia di gruppo sono stati 52. Nel corso del 2015 gli incontri protetti svolti sono stati 63 per un totale complessivo di ore di 126. Date le risorse disponibili, si continua a dare priorità alle attività istituzionali di tutela di minori, che vedono coinvolte le autorità giudiziarie. Il Servizio ha avviato una collaborazione con l’Associazione Mutar di Brugherio per progetti di gruppo di musicoterapia a favore di minori adolescenti in carico al Servizio sociale. Il progetto Afterhour (prima chiamato Volano 2) , è proseguito in continuità con l'anno precedente, occupandosi di formazione e supervisione degli operatori dell'area di penale minorile, oltre che della presa in carico dei minori autori di reato. A partire da giugno '14 gli ambiti della Provincia di Monza e Brianza si sono occupati dell'elaborazione del progetto "Bruciare i tempi", che ha preso avvio nel gennaio '15, con la finalità di accelerare i tempi che intercorrono tra la denuncia dei minorenni autori di reato e la loro segnalazione ai Servizi. Nel 2015, secondo questa nuova modalità, sono arrivate due segnalazioni, mentre altri cinque, risalenti a reati del 2014, hanno seguito la procedura tradizionale.

c. Bonus bebè

Il D.P.C.M. del 27 febbraio 2015 prevede che l’INPS eroghi un assegno economico al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, pertanto, nel 2015, verrà garantita da parte degli uffici un’adeguata informazione circa le modalità per poter ottenere tale sostegno economico, che sostituisce quello comunale erogato nelle precedenti annualità.

3 .Servizi di prevenzione e riabilitazione

a. Interventi a favore dei cittadini con disabilità – servizi domiciliari e territoriali

Sono continuate le attività e gli interventi a favore delle persone con disabilità, con particolare riferimento agli aspetti di sostegno alle famiglie, di integrazione sociale e di sviluppo di autonomie e capacità residue. La dgr n. X/2883 del 12712/2014 “Programma operativo regionale in materia di gravi disabilità e

Non Autosufficienza di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2014. Ulteriori

determinazioni” ha assegnato le risorse a favore dell'Ambito Territoriale di Monza relative al Fondo Non Autosufficienza per la realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità grave e in condizioni di non autosufficienza pari a 511.443,00€. Conseguentemente, l’Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Monza, sulla base delle indicazioni regionali e delle relative modalità attuative individuate in sede ASL Monza e Brianza, ha: - definito le linee programmatiche e le relative priorità di intervento rispetto all'utilizzo delle risorse regionali; - approvato le modalità di

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riparto delle risorse, nonché le linee generali di impiego del Fondo Non Autosufficienza. Il Comune di Brugherio, con successiva delibera di Giunta Comunale n°136/2015 avente oggetto “Modalità

attuative delle misure previste dalla dgr X/2883 del 12.12.2014 “Programma operativo regionale

in materia di gravi disabilità e Non Autosufficienza di cui al Fondo Nazionale per le Non

Autosufficienze anno 2014. Ulteriori determinazioni”, ha approvato le linee generali di impiego del Fondo medesimo, per l’utilizzo della quota parte destinata al Comune di Brugherio pari a € 101.803,00. Per riconoscere i benefici previsti da tali disposizioni, è stato steso per ogni utente un progetto integrato tra Comune e ASL; ciò migliora il servizio ai cittadini, in quanto operatori sociali e sanitari cooperano in sinergia, pur comportando inevitabilmente un maggior impegno da parte degli operatori comunali che vengono coinvolti in tutte le valutazioni integrate effettuate dall’equipe di Valutazione Multidimensionale del Distretto dell’ASL. Da tali valutazioni discende, per ogni destinatario, un Progetto Assistenziale Individualizzato nel quale sono dettagliati gli interventi e i benefici economici. I beneficiari di tale misura nell’anno 2015 sono stati 48. Rispetto all’attività educativa domiciliare, inoltre, si mantiene l’utilizzo di formule di aggregazione in piccolo gruppo di utenti con bisogni simili, sia per stimolare esperienze di socializzazione sia per contenere le spese che le progressive e sempre in aumento richieste di intervento altrimenti incrementerebbero. In particolare, per alcuni ragazzi con disabilità, sono stati previsti progetti educativi che comprendono attività sportive sul territorio, così da facilitare una fruizione del tempo libero maggiormente volta all’inclusione sociale. Il progetto della gara d’appalto dei servizi diurni per le persone con disabilità, vinta dall’ATI costituita dalla Coop. Soc. Onlus Solaris di Triuggio e Coop Soc. Onlus Il Brugo di Brugherio, ha un impianto che pone ferma attenzione a mantenere la qualità/flessibilità degli interventi educativi, contestualmente ad un’ottimizzazione delle risorse economiche. Esso prevede la possibilità di sperimentare progetti di intervento di gruppo sia in ambito scolastico, sia a domicilio, e l’opportunità di usufruire delle opportunità che il territorio offre, trovando sinergie funzionali al raggiungimento delle finalità. Il Comune di Brugherio ha anche partecipato ad una co-progettazione con l’Associazione Millestrade. Il progetto si inserisce negli intenti dell’Amministrazione Comunale di rispondere al bisogno dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie di vivere con maggior pienezza il loro appartenere ad una comunità vivace e costantemente in movimento. Tale direzione progettuale, condivisa da Servizi Sociali del comune di Brugherio con la Comunità pastorale, è finalizzata ad un sempre più ampio e soddisfacente inserimento delle persone con disabilità all’interno del tessuto sociale di appartenenza. Il Comune metterà a disposizione del progetto, oltre che un cofinanziamento pari a 5.000 €, anche risorse in forma di valorizzazione e, in particolare: consulenze degli assistenti dei servizi sociali alle quali verrà affidato il compito di formare alcuni giovani educatori della parrocchia S. Bartolomeo; l’utilizzo degli spazi comunali per i momenti di formazione e le riunioni tra gli operatori del progetto. Il Comune, infine, collaborerà alla comunicazione delle attività presso le famiglie, e si renderà disponibile al confronto con gli operatori del progetto per il monitoraggio delle attività. E’ continuata la collaborazione con la sezione di libri modificati, costituita presso la biblioteca civica di Brugherio, ed il coinvolgimento dei servizi specialistici e sanitari con i quali l’Equipe Integrata per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costantemente collabora. Nel secondo semestre del 2015, è iniziata un’attività di coprogettazione tra il Centro Diurno Disabili ed il Centro Socio Educativo, entrambi presenti nel Centro Polifunzionale di Via Oberdan, per consentire agli ospiti di godere di attività molteplici e di momenti di socializzazione frequenti con la comunità brugherese. In questo modo, si rendono più flessibili i sistemi di risposta all’interno delle unità di offerta, per riuscire a rispondere sempre meglio ai bisogni delle persone.

b. Inserimento scolastico alunni con disabilità

Un obiettivo che l’Equipe Integrata, che si occupa dell’inserimento scolastico degli alunni con disabilità, si è posta per l’anno scolastico 2014/2015, e prosegue nel nuovo anno scolastico, è

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quello di un lavoro approfondito, in collaborazione con le scuole di Brugherio e con il Servizio di Neuropsichiatria, per addivenire ad una modalità condivisa di elaborazione e stesura dei Progetti Educativi Personalizzati. La normativa prevede che i docenti dell’alunno elaborino, in collaborazione con gli altri servizi, un piano per ogni singolo alunno con disabilità ove obiettivi, metodologie e attività mirate, seppur integrate con la programmazione di classe, siano declinate a partire dalle potenzialità specifiche del minore, oltre che essere condivise con la famiglia. Le differenze metodologiche e procedurali esistenti tra i tre Istituti Comprensivi ha richiesto un tempo prolungato per l'individuazione del modello migliore e maggiormente rappresentativo, che verrà individuato a breve. Inoltre, sempre in un’ottica di sviluppo e di evoluzione delle risposte ai bisogni espressi dai cittadini con disabilità e dalle loro famiglie, prosegue la presa in carico di nuove situazioni e l’individuazione di nuove tipologie di interventi e di servizi sostenibili. Snodo fondamentale per la programmazione degli interventi continuerà ad essere l’Equipe Integrata, ambito multidisciplinare che lavora per l’integrazione, la messa in rete e l’assegnazione delle risorse disponibili (vedi programma interventi di integrazione scolastica per alunni con disabilità). Particolare impulso continua ad essere dato durante l’anno 2015 affinchè tale organismo possa maggiormente rappresentare un punto di riferimento forte per le altre istituzioni del territorio come le scuole e i servizi specialistici.

c. servizi educativi diurni

A livello sovradistrettuale nel corso dell’anno si prevede che terminerà il percorso di approfondimento e di riflessione che coinvolge le Amministrazioni Comunali e i gestori, circa le offerte dei Centri semiresidenziali per persone con disabilità in rapporto ai loro costi, questo al fine di individuare criteri omogenei ed equiparabili, utili ad orientare la scelta tra i servizi ed al contenimento delle rette. A livello di Ambito di Zona si sta realizzando un percorso che coinvolge operatori pubblici, referenti dei servizi diurni e famiglie, anche di Brugherio, con la finalità di ripensare alle politiche sociali a favore e sostegno delle persone con disabilità a partire dallo sguardo competente delle famiglie stesse che saranno co-protagoniste, insieme ai servizi, di innovative progettualità. Tra tutti i partecipanti si sono costituiti tre gruppi di lavoro che periodicamente si ritrovano per pensare ad obiettivi concreti, realizzabili e sostenibili nell’ambito della Fragilità, della Partecipazione sociale e della Residenzialità. Tali gruppi hanno prodotto diverso materiale e hanno avuto modo di conoscere realtà di altri territori che possano essere d'esempio e di stimolo per iniziative nel nostro ambito. Tutto il lavoro verrà poi raccolto ed organizzato in una pubblicazione.

d. l’amministratore di sostegno

Il giorno 15 ottobre 2015, in sala Consigliare, si è tenuto l’incontro dal titolo: “L’amministratore di

sostegno? Una persona vera a Fianco di una persona vera”. L’incontro è stato presentato dal progetto “Fianco a Fianco” e ha avuto come tema la figura dell’amministratore di sostegno. E’ stato fornito un approfondimento normativo e delle modalità possibili per la sua promozione.. Grazie anche alle testimonianze di persone che prestano la loro attività presso gli “Sportelli di prossimità” si è cercato di sensibilizzare il pubblico a questa nuova modalità di fare volontariato e di dare supporto ad altri cittadini in condizione di fragilità. All’incontro erano presenti circa 30 persone di Brugherio, alcune già amministratori di sostegno, altre che hanno assistito all’incontro in modo attivo, ponendo domande informative o di chiarimento, oltre a cittadini direttamente interessati a questa serata di informazione come potenziali volontari.

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4 SERVIZI PER GLI ANZIANI

a. Centro anziani

Si è mantenuta fino alla fine del 2015 l’attività avviata presso il Centro Anziani a seguito della convenzione stipulata con Anteas che ha curato anche la realizzazione dei soggiorni climatici in favore degli anziani di Brugherio. Nel mese di novembre è stato pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del Centro Anziani, in base ad un progetto generale approvato con delibera di GC. N° 196 DEL 08/10/2015, che nel mese di dicembre ha permesso di individuare l’Associazione Mutar come gestore del Centro Anziani.

Durante l’anno in corso, è stato promosso un progetto, denominato “Gruppi in Cammino”, realizzato in collaborazione con la Asl, che ha visto l’organizzazione di un momento di informazione-sensibilizzazione circa l’importanza del movimento costante nell’età anziana come prevenzione primaria delle patologie degenerative, e l’avvio di un gruppo di cittadini over 65 che, settimanalmente, si ritrova per camminare insieme. Il gruppo di cammino, inoltre, ha come obiettivo favorire attivamente la condivisione sociale fra i suoi protagonisti, accrescendo la conoscenza fra gli stessi componenti del gruppo, stimolandoli ad una partecipazione viva ed entusiasta all’interno di un processo condiviso. La creazione delle molteplici relazioni viene favorita per mezzo di figure guida, i cosiddetti walking leader, presenti all’interno dei Gruppi di Cammino ed interessati, all’identificazione, alla progettazione e alla valutazione dello scenario operativo dei gruppi di cammino, garantendo la longevità del gruppo.

La prima giornata di cammino è stata programmata per il 14 ottobre 2015, l’iniziativa ha attualmente circa 40 iscritti e vede una partecipazione media, ad uscita, di 25 cittadini. Ad arricchire il quadro di attività ed interventi rivolti alle persone anziane, il 2 ed il 3 Ottobre l’Amministrazione ha organizzato, in occasione della giornata Internazionale delle persone anziane, una performance, in collaborazione con la RSA- Bosco in città – KCS Caregiver – e la Scuola di Musica della Fondazione Luigi Piseri, di lettura di testi scritti nell’ambito del laboratorio di scrittura organizzato dal Servizio di animazione presso la struttura, intervallati da canzoni a cura di allievi della Scuola; tale iniziativa è stata replicata presso la RSA Bosco in città, presso la RSA Villa Paradiso e presso la Sala Consiliare del Comune per tutti i cittadini interessati.

b. Servizi di assistenza anziani

L’Amministrazione, oltre a sostenere economicamente, in base alle proprie risorse, i cittadini inseriti nelle strutture residenziali, secondo le indicazioni del Regolamento comunale, mantiene e prosegue le azioni di sostegno alla domiciliarità, di supporto alla residenzialità, di promozione e socializzazione a favore dei cittadini anziani (Sad, sostegno a ricoveri in RSA, pasti a domicilio). La priorità relativa “il sostegno alla domiciliarità” è infatti ribadita anche nelle linee di indirizzo regionali che mirano a riqualificare gli interventi socio assistenziali e sanitari. Gli interventi a sostegno della domiciliarità hanno continuato ad essere realizzati attraverso strumenti quali il servizio di erogazione e consegna pasti a domicilio che, dal 2010, è svolto con un nuovo sistema gestionale, a cura degli affidatari del contratto di Ristorazione scolastica; i buoni socio-assistenziali (buoni per badanti), la teleassistenza. Nel secondo semestre del 2015, sono stati predisposti gli atti per poter passare al sistema prepagato per il servizio dei pasti a domicilio e presso i centri diurni per persone disabili sul territorio di Brugherio, come attualmente in essere per la refezione scolastica. Le famiglie hanno ricevuto riceveranno comunicazione che tale modalità è stata attivata a partire da gennaio 2016. Per quanto riguarda le dimissioni protette, prosegue la collaborazione tra l’Ente locale, l’Asl e gli ospedali, come da protocolli interdistrettuali e interaziendali.

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5 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

a. Nuovo Regolamento dei Servizi e Interventi Sociali

E’ in corso la stesura di un nuovo Regolamento per i Servizi e gli interventi sociali che sia unico per i tre comuni dell’Ambito Monza, Brugherio e Villasanta, ciò in relazione agli indirizzi regionali e al fine di offrire ai cittadini dell’ambito servizi simili e regole analoghe per l’acceso agli stessi. Gli operatori del Servizio Sociale stanno lavorando in una dialettica continua con le figure politiche di riferimento per giungere alla realizzazione di un documento realmente condiviso. Il documento si prevede che inizi il percorso di approvazione presso i Consigli comunali delle 3 Amministrazioni Comunali di ambito nella seconda parte del 2016. b. Emergenza Freddo

Alla fine del 2014, ed è in corso anche nel 2015 e 2016, è stato rinnovato e ampliato l’accordo di collaborazione con la Croce Rossa Italiana per la gestione dell’Emergenza freddo presso alcuni locali di proprietà comunale ove i volontari, in accordo con i servizi sociali, permettono a cittadini senza fissa dimora residenti a Brugherio, di poter trascorrere le ore notturne durante i mesi invernali. I volontari hanno garantito durante gli altri periodi dell’anno la possibilità per le stesse persone di poter effettuare nella giornata del sabato la doccia e la cena. Con la Croce Rossa ed altre organizzazioni del territorio si stanno pensando ulteriori progettualità per offrire alternative abitative alle persone senza fissa dimora.

c. Appartamento Via Sauro-Progetto Carcere:

Nuovo impulso è stato dato al progetto di inclusione sociale a favore di persone carcerate e delle loro famiglie, ai sensi della DGR 9502 della Regione Lombardia. Il giorno 11 marzo 2015 è stato inaugurato l’appartamento ubicato in via Sauro confiscato ai sensi della legge 109/1996, dato in comodato ad una Cooperativa, che con il coinvolgimento del Comune di Brugherio e di altri partner pubblici e privati profit e non profit, ha attivato un progetto di housing sociale in regime di misure alternative alla carcerazione. La necessità di predisporre percorsi territoriali di re-inclusione sociale sovraintende anche all’opportunità di offrire una rete di supporto sia per la persona direttamente coinvolta sia per la sua famiglia sia, più in generale, alla comunità di riferimento, in un’ottica di benessere sociale. Gli operatori professionali dedicati manterranno, durante tutto il percorso di presa in carico, un presidio degli interventi effettuati e un costante raccordo con le diverse istituzioni del territorio. Il progetto più generale si fonda su alcune abitazioni/alloggi, dislocati nei comuni di Monza e della provincia, fra i quali, appunto anche quelle di Via Sauro a Brugherio. Le persone inserite negli appartamenti saranno accuratamente selezionate dagli operatori referenti del progetto, dopo una conoscenza approfondita, che è elemento fondamentale per la continuità educativa; la permanenza consentita è di 12 mesi complessivi - 6 mesi + ulteriori 6 di eventuale proroga-. Tale scansione temporale consente di poter accogliere un maggior numero di persone e, contemporaneamente, rende possibile l’attivazione di percorsi di completa autonomia. La persona, al momento dell’ingresso, sottoscrive il cosiddetto “Patto di Buona Convivenza”, che definisce la permanenza nella struttura, e regolamenta i comportamenti reciproci da tenere sia all’interno sia all’esterno della casa. Durante gli ultimi mesi del 2015, al fine di differenziare la risposta al bisogno abitativo, si è avviata una riflessione per ampliare tale progetto con altri già in essere sul territorio.

d. Rete Artemide: E’ proseguita e si è consolidata la rete di Artemide, per il funzionamento della rete territoriale di area provinciale contro la violenza familiare alle donne, grazie al progetto Diade, del quale si parla in altro capitolo. Il servizio Sociale partecipa alla formazione specialistica ed alla supervisione; inoltre, sta lavorando in stretta connessione con le specialiste del Cadom per migliorare i propri interventi nei confronti delle cittadine vittima di violenza che si rivolgono al servizio; in questo ambito si stanno anche sperimentando le équipe multi-professionali con altri enti, per affrontare in modo congiunto situazioni complesse in carico a più servizi. E’ stata individuata un’assistente

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sociale referente, che ha partecipato ad incontri di coordinamento del Progetto, e ha apportato il il proprio intervento specialistico ad alcune giornate di formazione. Il Servizio ha collaborato all’individuazione di un modello di buone prassi di intervento di rete.

e. Sportello lavoro

L’anno 2015 è stato avviato ponendo una grande attenzione al tema del lavoro ed all’implementazione delle attività legate alle politiche dell’occupazione. Il 7 febbraio è stato organizzato, in collaborazione con l’associazione Over 4°, un convegno dal titolo “ Perdere il lavoro dopo i 40 anni Quali prospettive? Come cambia l’identità di chi perde il lavoro”, per mettere a fuoco da un lato i tratti peculiari del fenomeno e dall’altro, evidenziare il ruolo degli intermediari e dei servizi pubblici a sostegno di una nuova occupabilità. Grazie alla proficua collaborazione con l’Afol Monza e Brianza che gestisce lo Sportello Lavoro, a seguito di una gara pubblica vinta nel 2014, si è proseguito con l’organizzare il 5 maggio 2015 un incontro pubblico dal titolo “La ricerca del lavoro in tempo di crisi: strumenti e servizi a supporto dei cittadini” Lo scopo dell’incontro è stato quello di portare a conoscenza della cittadinanza le iniziative del territorio a sostegno dell’occupazione e le politiche per fronteggiare la crisi. Una seconda edizione verrà realizzata a fine maggio. Inoltre l’impegno è proseguito anche con lo sforzo di incontrare le necessità delle aziende del territorio; è stata predisposta una lettera di presentazione del Servizio Sportello Lavoro e insieme ad essa sono stati inviati, a tutte le realtà produttive di Brugherio, dei book di candidati con profili e mansioni specifici per facilitare l’incrocio domanda-offerta. Nel mese di maggio è stato avviato anche un percorso gratuito, nell’Ambito del Progetto Fei, finalizzato all’orientamento ed al sostegno all'occupabilità, della durata di 36 ore, rivolto a cittadini dei Paesi Terzi iscritti ai centri per l’impiego ed ai detentori di permesso di soggiorno per protezione umanitaria. Nel mese di dicembre è stato organizzato un ulteriore momento seminariale rivolto espressamente alla fascia di popolazione giovanile sulle modalità di ricerca attiva del lavoro, che ha visto la partecipazioni di circa 20 persone.

f. Integrazione

E’ proseguito nell’anno il lavoro di riconfigurazione della rete di attività e di relazioni tra associazioni del territorio che l’Amministrazione ha riattivato dallo scorso anno, per meglio favorire i processi di integrazione e inclusione sociale delle persone migranti nella comunità brugherese, coinvolgendo i cittadini migranti e non in iniziative di socializzazione comune, fornendo maggiori opportunità informative, coinvolgendoli in momenti di approfondimento. La Festa dei Popoli è stata organizzata dal 22 al 24 maggio, preceduta e seguita da altri quattro appuntamenti nello stesso mese: il programma è stato articolato sul tema conduttore “I sapori della solidarietà” La procedura di gara per la riprogettazione dei servizi di assistenza e informazione ai cittadini stranieri e un rilancio dello “Sportello stranieri”, è stata preceduta da un accordo con il Comune di Villasanta per impostare un servizio dislocato in due comuni, con un orario di apertura complessivamente maggiore e quindi fruibile da un’ampia utenza. E’ stata individuata la cooperativa sociale Monza 2000 quale gestore dei servizi sino all’estate 2017. L’articolazione dei servizi prevede: a) servizio di orientamento, informazione e consulenza; b)invio telematico dei documenti connessi alle procedure di soggiorno b)sostegno al lavoro di rete sul territorio d) mediazione linguistica e interpretariato sia nelle scuole che per altri servizi, in correlazione anche con il lavoro di rete che sta sviluppandosi a livello provinciale e dei singoli ambiti sovra comunali. Il nuovo Sportello informa stranieri è stato avviato dal 21 settembre scorso e apre a Brugherio due mattine (martedì e venerdì) e un pomeriggio (mercoledì). In funzione anche di promozione dello Sportello Informastranieri è stata organizzata un’iniziativa pubblica molto partecipata verso fine ottobre, dedicata al valore del lavoro di rete sui temi dell’integrazione culturale, un lavoro mai del

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tutto sospeso in questi anni ma che con la ripresa dello Sportello ha certamente riacquistato un respiro maggiore. L’utilizzo dello Sportello negli ultimi mesi dell’anno è stato immediato e in costante aumento, quindi decisamente soddisfacente considerato il fermo di questo tipo di servizio così articolato dal 2010 fino al 2015; di fatti sono avvenuti 234 accessi per informazioni, pratiche informazioni relative su soggiorno, cittadinanza, esigenze di studio e apprendimento della lingua italiana, ricongiungimento familiare, ingresso nel paese, salute e lavoro; di questi accessi 153 hanno riguardato le procedure inerenti il soggiorno, e di queste 71 le istanze di documento di soggiorno. Nel complesso una fruizione dei servizi più ampia rispetto a quella nel corrispondete periodo dei due anni precedenti, come era auspicabile.

6. Politiche giovanili

Le attività inerenti le politiche giovanili sono progettate e organizzate trasversalmente all’interno dell’amministrazione e vedono la collaborazione prevalente delle seguenti sezioni: biblioteca, cultura, pari opportunità, pubblica istruzione e integrazione, sport.

Nei primi mesi del 2015 è stato attuato l’avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co - progettazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito delle politiche giovanili e per la gestione del Servizio IncontraGiovani periodo maggio 2015 - dicembre 2016 e il servizio è stato quindi affidato alla Cooperativa Diapason.

Le attività sono realizzate dagli operatori del Servizio IncontraGiovani e in particolare da gennaio ad a luglio, oltre le aperture settimanali ad adolescenti e giovani, sono state realizzate le seguenti iniziative:

UTENZA DATA DESCRIZIONE LUOGO

Attivi Fruitori RETE

31 Gen

1 feb 2015

TESTIMONE SOPRAVVISSUTO

Percorso virtuale e interattivo in un campo di sterminio nazista.

La Quarta Edizione del Percorso ha visto una notevole affluenza di pubblico proveniente anche da paesi limitrofi. Siamo riusciti a coinvolgere un nutrito gruppo di adolescenti e giovani nell'organizzazione e nella realizzazione dei percorsi.

Ogni anno i giovani più esperti fanno da guide e formatori ai nuovi ragazzi/e che si aggiungono; mostrando responsabilità e competenza.

Biblioteca Civica

Galleria Espositiva

20 96

Un componente del progetto “Fuori dal Guscio” ha collaborato per la parte tecnica audio

21 febbraio

2015

CARNEVALE

La partecipazione alla sfilata dei carri è stata preparata in gran parte grazie all'impegno di alcuni giovani dell'IG.

Purtroppo a causa della pioggia la sfilata è stata rinviata, ma con i ragazzi abbiamo comunque fatto un breve giro per le vie della città e nonostante la pioggia la giornata della sfilata è stata un momento di festa e di aggregazione che ha coinvolto i più grandi e i più giovani, maschi e femmine in un bel momento di festa.

Brugherio 15

Un centinaio

Oratori

Fiorista che ci ha prestato il carro Ecologico (bicicletta con cassone)

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2/ 3 aprile

2015

VOLLEY DIAVOLI ROSA

Collaborazione nell'organizzazione del tifo della Final Four di Coppa Italia volley di serie B2 maschile. Un importante evento per la città, che si trasformerà in una vera e propria città del volley. Le quattro squadre finaliste che si sono contese il trofeo sono: Diavoli Rosa (Brugherio) Mangini Novi Ligure (Alessandria) Lorini Montichiari (Brescia) Edilfox Sol Caffè (Grosseto)

Brugherio 5 Diavoli Rosa

7/14/28 maggio

4/11 giugno

2015

DISCOVERBAND

Seconda edizione di DiscoverBand, contest di Band e Artisti emergenti che propongono un repertorio totalmente originale.

Dodici gruppi musicali si sono sfidati per conquistare la finalissima che si è tenuta giovedì 11 giugno.

Il contest è stato organizzato in collaborazione con il locale Masnada che ha ospitato l'iniziativa, lo studio di registrazione e sala prove monzese Frequenze Studio.

La seconda edizione ha visto un numero iniziale di iscrizioni inferiore a quello dello scorso anno, una ventina, ma un pubblico decisamente più numeroso; alle serate di selezione hanno partecipato dalle 100 alle 150 perrsone ogni giovedì sera e per la finale i numeri hanno superato ampiamente le 200 persone.

Le ragazze ed i ragazzi dell'IG vi hanno preso parte come spettatori e come giurati insieme ad un componente degli altri due soggetti organizzatori. I componenti del progetto “Fuori dal Guscio” in alcune serate e nella finale hanno affiancato il fonico con l'obiettivo di fare esperienza di gestione audio di un concerto.

Locale Masnada Parco Increa

10

c.ca 100/130 persone a sera per 5 serate

Masnada, Frequenze Studio (sala prove e studio registrazione)

22/ 23/ 24

maggio 2015

FESTA DEI POPOLI

In occasione della festa dei Popoli l'IncontraGiovani si è occupato inizialmente della ricerca e gestione delle band che hanno suonato durante la serata di venerdì 22 Maggio

“ CONTAMINAZIONI MUSICALI”.

Nella giornata e serata di Venerdì, dell'allestimento di una postazione promozionale del servizio e di alcuni progetti, in particolare “Fuori dal Guscio” attraverso volantini e vendita

Area Feste 10 400 ArtEventualeTeatro, Fondazione Piseri, Caritas Brugherio

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gadget (spille, calamite, t-shirt).

Per tutto il periodo della festa della gestione tramite i ragazzi del progetto Fuori dal Guscio del service audio-luci.

13

giugno

2015

BOOKNIGHT

Una notte in biblioteca con letture, avventure, video e per finire una notte intera in biblioteca. Tutti insieme, come sotto una grande tenda di storie, fantasia e immaginazione; per 40 bambini di quinta elementare. L'iniziativa è stata progettata con la biblioteca, i giovani dell'Ig in collaborazione con il gruppo di lettori, i Sopravoce.

Quest'anno la partecipazione di giovani e adolescenti è stata molto buona nonostante si trattasse di un periodo in cui di solito le frequenze non sono molto alte.

Booknight soddisfa l'obiettivo di favorire processi di peer educatation infatti l’organizzazione da parte dei giovani di momenti ricreativi rivolti ai più piccoli permette loro di sperimentarsi in un ruolo educativo: da fruitori di un servizio i giovani assumono il ruolo, più responsabile, di conduttori nei confronti dei più piccoli.

Consente loro inoltre di collaborare alla realizzazione di una proposta culturale ormai consolidata della propria città, favorendo senso di appartenenza, senso civico e autostima.

Biblioteca 15 40 Biblioteca, scuole, Sopravoce

Dal 16 Giugno al 25 luglio

due mattine a settimana

LABORATORIO DI GENERE AL CRES – PIPPI CALZELUNGHE Abbiamo utilizzato dei giochi di ruolo introdotti dalle letture di “Pippi Calzelunghe” della scrittrice svedese Astrid Lindgren, cercando di evidenziare come alcuni giochi non siano legati a caratteristiche di genere, ma vengano svolti diversamente da bambini e bambine. Si sono alternate le attività di gioco a brevi momenti di condivisione di quanto sperimentato. I laboratori si sono sviluppati in due incontri di circa due ore e mezza.

In questa attività siamo stati affiancati, a rotazione, da alcune adolescenti che hanno gestito con noi le attività con i bambini e le bambine.

Scuola elementare

4

80 bambine e bambini dalla 1° alla 3° elementare

Centro estivo comunale

Dal 18 Giugno al 30 luglio

tutti i giovedì

CRES ON THE ROAD

Abbiamo proposto ai ragazzi e alle ragazze delle medie del centro estivo comunale giochi di vario genere, di movimento, di precisione, di collaborazione, da tavolo e, viste le temperature molto alte di luglio, anche giochi con l'acqua.

I ragazzi vengono divisi in 4 gruppi misti e, seguiti dagli operatori dell'Ig e del Cres stesso, sperimentano a rotazione 4 proposte differenti per

Incontra

Giovani 2 40 Centro estivo comunale

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un tempo di circa 20 minuti a proposta.

Al termine della mattinata i ragazzi esprimevano il proprio gradimento per le attività e, nell'appuntamento successivo, venivano modificate quelle poco apprezzate e mantenute le altre.

Abbiamo tenuto sempre il ping pong e modificato tutte le altre proposte.

Tutti i mercoledi

luglio

GIOCHI SOTTO LE STELLE

Giochi sotto le stelle nasce dalla richiesta da parte del Comune di Brugherio, nello specifico dall'assessorato al commercio, di animare attraverso giochi di gruppo e tornei le serate in piazza Roma durante tutto il periodo di Luglio.

Assieme ad altre associazioni del territorio abbiamo organizzato momenti di intrattenimento ludici in piazza Roma.

Abbiamo proposto giochi di carte (magic e yu-gi-ho), Burraco, giochi in scatola.

I giochi sono stati proposti e gestiti durante le serate quasi interamente dai ragazzi che frequentano il servizio.

Abbiamo allestito anche un banchetto informativo.

P.zza Roma 10 70

CGB

GSA Brugherio

Si sono avviate nuove collaborazione con il Burraco club Brugherio, Pallavolo Diavoli Rosa e CAI.

17

luglio

2015

FESTA FINALE DEL CENTRO ESTIVO

Nella festa finale abbiamo cercato di restituire parte del lavoro realizzato nei laboratori tramite delle brevi attività di gioco gestite dai bambini stessi e proposte ai genitori .

E' stato molto divertente e la partecipazione è stata coinvolgente.

15 300 genitori

Centro estivo comunale

luglio

2015

IG SUMMER PARTY 2015

Festa di fine anno dell'IncontraGiovani. Band musicali, cibo, ballo, DJ Set, banchetto informativo . Un momento di festa e di saluti prima della chiusura estiva.

Masnada del Parco Increa

25 300 Masnada Parco Increa

27

settembre

2015

VILLE APERTE

E' stato offerto il servizio di conduzione di quattro cargo bike nella giornata del 27 settembre con orario 10 – 13 e 14 –18. Partenza da piazza Roma e arrivo alla cascina Increa. Il cargo-bike è un triciclo da trasporto che nasce dall'attenzione per la mobilità sostenibile. Incentiva lo spostamento a pedali di persone e merci in città.

In piazza Roma l'IG è stato presente con un banchetto informativo.

Qualche giorno prima dell'evento abbiamo fatto,

p.zza Roma 10 40

Assessorato cultura, servizio di volontariato culturale a supporto della inizia

tiva Ville Aperte, cascina Nibai.

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con i ragazzi, una visita alla cascina Nibai dove i progettisti e realizzatori ci hanno presentato e fatto provare i Cargo Bike

11 ottobre

2015

FESTA DEL PATRONO

Partecipazione con uno Stand informativo dell'IncontraGiovani e dei suoi progetti (Generazioni, Fuori dal Guscio, Orto Sociale, Festa di Halloween, ). Alcune postazioni sono state presidiate dai ragazzi appartenenti ai progetti stessi (generazioni e Fuori dal Guscio) che si sono dati il cambio nella giornata.

Abbiamo poi proposto dei giochi da fiera per i più giovani, 4 giochi progettati e costruiti con i ragazzi dell'Ig e proposti ai più giovani , ma sperimentati anche da molti adulti (schiaccianoci, tiro a segno con la cerbottana, tiro a segno con fucili ad elastico, gara di pesca nel laghetto). Una ragazza ha inoltre allestito una postazione per la realizzazione di treccine colorate. Per la partecipazione ai giochi è stata chiesta un'offerta libera che è stata interamente utilizzata per gli acquisti di arredi per la nuova sede dell'IG.

Via Italia, Brugherio

16 100 Assessorato cultura

11 ottobre

2015

FESTA DEI 18ENNI

Organizzazione di un aperitivo con i 18enni di Brugherio, alla presenza del Sindaco Marco Troiano e di altre figure istituzionali.

Sala Giunta del comune

3 30

23 ottobre

2015

INAUGURAZIONE SPORTELLO STRANIERI

Abbiamo poi contribuito alla realizzazione dell'iniziativa in modi differenti:

Con un brainstorming con i ragazzi per individuare un titolo della serata.

Chiedendo ai ragazzi stranieri che frequentano il servizio una cosa che a loro piace di Brugherio.

Individuando alcune ragazze e ragazzi disposti a leggere durante la serata i testi sulle qualità della città di Brugherio scritti da alcuni stranieri che vi risiedono.

Occupandoci con i ragazzi del progetto “Fuori dal Guscio” di seguire la parte tecnica della serata (musiche, video, PC, videoproiettore, microfoni)

Individuando, infine, dei video sul tema degli immigrati di seconda generazione da proiettare durante la serata.

Sala consiliare del comune

10 100

Uff. istruzione e integrazione, Ass. Amici del mondo, Ass Andes, Ass. Mutar, Atelier Arcobaleno, Fondazione Luigi clerici, Agesci, Caritas.

31

Ottobre

2015

FESTA DI HALLOWEEN

Questa seconda edizione del Luna Park degli Spiriti ha visto una proposta più ampia di quella dello scorso anno con 16 punti di interesse che sono stati:

1) Ingresso: animazione e accoglienza a cura di Davide, Fabio, 3 soci Diapason , altri adulti del territorio e artista sui trampoli

Parco di villa fiorita

24

1450 Bambini e un migliaio di adulti

Uffici comunali

genitori

progetto Fuori dal Guscio

Sopravoce della biblioteca

ass scacchistica “Giocando con i Rer”

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2,3,4) Aree racconti: a cura dei Sopravoce della Biblioteca

5) Percorso Labirinto degli Spiriti a cura dei ragazzi, ragazze e operatori dell'IG

6) Scacchi Stregati a cura dell'associazione scacchistica “giocando con i Re”

7) Laboratorio Origami pipistrelli a cura della CRI

8) Laboratorio Fantasmini a cura della CRI

9) Laboratorio Truccabimbi a cura della CRI

10) Gioco Cartomante a cura di Lucia

11) Gioco Resuscita!! a cura del progetto “Fuori dal Guscio” Stefano, Gabri, Arcio, Mattia

12) Gioco “Una partita con la Morte” a cura dell'IncontraGiovani

13) Fatti un selfie a cura dell'IncontraGiovani

14) Gioco Percorso stregato a cura dell'atelier ProArt

15) Spazio ristoro animato a cura del chiosco di Villa Fiorita

16) Sputafuoco a cura del chiosco di Villa Fiorita

Fund raising: L'iniziativa è stata anche una importante occasione di raccolta fondi attraverso l'offerta libera all'ingresso del parco che ci ha consentito di raccogliere una somma utilizzata interamente per l'acquisto di arredi per la nuova sede.

CRI

Atelier Pro Art

Chiosco di Villa Fiorita

ass nazionale Carbinieri in congedo

28

novembre

2015

EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Realizzazione logo dell'iniziativa con l'utilizzo di “Polly”, il personaggio simbolo delle donne vittime di violenza.

Realizzazione di “quadretti” e bandiere raffiguarnti Polly.

Realizzazione documento divulgativo sul 25 novembre.

Coordinamento attività previste per sabato 28 e domenica 29 novembre in collaborazione con i vari assessorati

• IL FIOCCO DI POLLY: Sabato mattina esposizione fiocchi rossi contro la violenza presso alcuni negozi e alle bancarelle del mercato cittadino. Info Point Centro Antiviolenza e Associazione di parità GeA Genere-Azione; • LA MARCIA DI POLLY: sabato pomeriggio diciamo NO alla violenza contro le donne passeggiando per la città. Tre partenze diverse: IncontraGiovani Viale Lombardia 214 (exanagrafe) ritrovo alle 14; il GSA dal Centro

Brugherio 10 100

Assessorati

associazione GEA

GSA

Centro Olimpia Comunale

altre associazioni sportive (ciclo cross, volley, basket,...)

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Sportivo alle 14.15; CENTRO OLIMPIA da Don Camagni con il gruppo Fit Walking alle 13.45; GeA Piazza Togliatti alle 14.00.

Arrivo per tutti alle 14.45 nel Parco di Villa Fiorita

• MANIFESTAZIONI SPORTIVE: tra sabato 28 e domenica 29 dodici striscioni contro la violenza e gagliardetti sotto forma di quadretti in dono alle squadre ospiti e ai vincitori della Gara Internazionale di Ciclo Cross presso il Parco Increa.

23

dicembre

2015

FESTA DI NATALE

Tradizionale festa di Natale dell'ig con tombolata e premi portati dai ragazzi e dalle ragazze. Grande attesa e grande partecipazione.

44

7. Politiche per la casa

Alloggi comunali e gestione graduatorie L’ufficio ha proseguito l’attività di gestione di 85 alloggi, sia in regime di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e sia Spazi Sociali ad uso abitativo di proprietà del Comune. In particolare, si è fatto carico:

• delle verifiche reddituali ai fini del calcolo degli affitti, secondo le normative vigenti (L.R. 27/2009 e Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 44/2004);

• della ripartizione delle quote di spese condominiali da addebitare agli inquilini sulla base delle richieste pervenute dagli amministratori condominiali;

• di effettuare i controlli trimestrali sui pagamenti. Per quanto attiene la gestione della graduatoria per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P), valida ai fini delle assegnazioni delle abitazioni di proprietà del Comune e di proprietà dell’A.L.E.R., è stato attuato il Bando 2015.

Anno N. nuclei familiari in

graduatoria ERP N. nuove domande ERP

Bando 9

anno 2012 178 57

Bando 10

anno 2013 196 73

Bando 11

anno 2015

185 (180 canone sociale, 5 canone moderato)

76

Ai sensi della DGR X/3495 del 30/04/2015 sono state attuate le misure per il grave disagio economico: contributo all’affitto

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anno N. domande presentate

N. domande accolte

Contributi totali erogati €

Quota comunale €

Quota regionale €

Contributo medio €

2015 85 55 66.000,00 13.200.00 52.800,00 1.200

Bonus Energia (luce e gas) domande processate nel corso del 2015:

ENEL GAS

242 228

Rilascio attestazioni idoneità alloggiative domande processate nel corso del 2015 n. 78.

Contributo regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. domande processate n. 2 .

Gli operatori della sezione hanno collaborato a livello sovra comunale nel mettere a punto nuove progettualità ed interventi: Progetto CITTABITANDO nato per reperire alloggi nel mercato privato da locare a canoni calmierati a famiglie che, pur essendo percettrici di reddito, non sono in grado di sostenere i canoni di locazione di mercato. Progetto che garantisce contestualmente ai proprietari degli alloggi da affittare adeguate agevolazioni e garanzie. Finanziato dalla Regione Lombardia e attuato con il Comune di Monza (ente capofila). Progetto KAIROS finalizzato ad attivare nuovi strumenti di risposta per cittadini con problematiche prevalenti di tipo abitativo/lavorativo derivanti dalla crisi economica . Messo a punto dai comuni dell’Ambito Sociale in rete con diversi attori operanti sul territorio.

Protocollo operativo per attivare interventi di supporto nelle situazioni di emergenza abitativa tra la Prefettura di Monza e della Brianza (soggetto promotore), Caritas Ambrosiana e gli ambiti provinciali. Costituzione di fondo emergenza abitativa che intervenga sui nuclei che non possono sostenere totalmente i costi di locazione, non in situazione di sfratto esecutivo. Sono stai realizzati 4 progetti e dati contributi per un totale di € 14.800,00 di cui € 7.400,00 con risorse comunali.

8. Pari opportunità

E’ stato realizzato il corso “L’autodifesa al femminile “, 10 lezioni di difesa personale condotte dall’associazione SHISHI NO NIRAMI introdotte e concluse dai seguenti incontri “Psicologia per un’autodifesa femminile: stimoli teorici, discussione di gruppo e presentazione di esperienze” e “La competitività al femminile, etica della competizione verso la solidarietà e la collaborazione tra uomini e donne” condotti dalla dottoressa Diana Nardacchione.

In occasione dell’8 marzo è stata organizzata l’iniziativa A NOME DELLE DONNE, presso il Parchetto Via Oberdan con l’Associazione Gea, l’Incontragiovani, gli operatori del Centro Antiviolenza e della CRI-Comitato Locale di Brugherio.

E’ stato predisposto un nuovo progetto, in continuità con il PROGETTO OLTRE IL NEUTRO realizzato nel corso del 2014, nell’ambito delle iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia 2015”., che e stato valutato idoneo dalla Regione e finanziato con € 13.000,00.

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Progetto DIADE

E’ stato concluso il progetto finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito delle azioni sperimentali di attivazione di servizi e iniziative finalizzati al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza, denominato progetto DIADE (Deployment of Intervention Against Domestic Violence). Tale progetto è stato messo a punto a partire dalla rete Artemide, dall’Ambito territoriale di Monza (comune capofila) in connessione con gli altri Ambiti della Provincia di Monza e Brianza, e numerosi attori sociali sia di tipo istituzionale che appartenenti al terzo settore. Il progetto ha visto la realizzazione di numerose azioni : apertura di un centro antiviolenza a Brugherio come spin off del CADOM (Centro aiuto donne maltrattate) di Monza nel quale opera l’innovativa figura dell’ operatrice di rete; attivazione di servizi specifici rispetto ai bisogni espressi da ogni singola donna (consulenza legale, mediazione, consulenze psicologiche); percorsi formativi rivolti alle molteplici figure professionali coinvolte, azioni di consulenza e supervisione; “Percorso rosa” con le Aziende Ospedaliere e dei Pronto Soccorso del territorio, ai quali le donne maltrattate prioritariamente si rivolgono. Realizzazione a Brugherio, nei primi mesi del 2015, del corso di formazione di base per donne volontarie, rivolto all’intera provincia, che, dopo il percorso formativo e il tirocinio, potranno operare presso i centri quali operatrici dell’accoglienza.

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PROGRAMMA 11 – SVILUPPO ECONOMICO

Nel programma Sviluppo economico del 2015 sono stati inseriti 3 progetti:

1. Istituzione del “Giovedì del Commercio”: Nell'ottica di un miglioramento continuo dei rapporti tra Amministrazione e Commercianti è stato istituito un momento di incontro, prefissato ogni ultimo giovedì del mese, tra l’Assessore al commercio e i commercianti.

Durante questi appuntamenti si è parlato di: • INIZIATIVE PER LA CITTA’: descrizione di iniziative e progetti avviati o pianificati dalla Giunta Comunale per lo sviluppo della città e per il settore commercio-terziario; • PROMOZIONE ED EVENTI: eventi e iniziative per promuovere il settore e l’attrattività urbana complessiva di Brugherio; • BANDI E AGEVOLAZIONI: informazioni su contenuti e modalità operative per l’accesso a bandi e finanziamenti locali, regionali e comunitari di valorizzazione del commercio. Ogni incontro si è concluso condividendo un fatto, una iniziativa realizzata.

2. Adesione al bando Regionale “contrasto al gioco d’azzardo”:

A maggio è’ stata presentata una proposta progettuale in parternariato con il Comune di Monza, che ha assunto il ruolo di capofila, in relazione ai seguenti ambiti di intervento : • mappatura territoriale e individuazione di: luoghi sensibili, locali o sale gioco con installati AWP e Vlt; • “azioni no slot” incentivanti per gli esercenti di pubblici esercizi che scelgono di non installare o di dismettere apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito;

In relazione alla “Mappatura Territoriale dei Luoghi e delle Apparecchiature” il progetto elaborato ha previsto, oltre alla mappatura puntuale sul territorio del Comune di Brugherio dei luoghi sensibili, anche quella dei pubblici esercizi e sale gioco e del numero di apparecchi AWP e Vlt installati in ciascun locale; Per quanto riguarda le “azioni no slot” sono stati predisposti tre progetti. Il primo per sostenere concretamente, premiandoli, gli esercenti dei pubblici esercizi che rimuovono dai propri locali slot machine e video lottery, concedendo loro uno sconto significativo sulla TARI. Con il secondo si vuole realizzare un’iniziativa di educazione e sensibilizzazione rivolta ai giovani studenti (scuole medie e superiori di Brugherio).. Il terzo progetto riguarda l’organizzazione di un evento: “WEEK -END NO SLOT” che in modo da sensibilizzare la cittadinanza sul tema della lotta al gioco d’azzardo.; La proposta progettuale del Comune di Brugherio,ha conseguito un contributo regionale di €. 6.760,00. 3. Proroga della Convenzione con Camera di Commercio di Monza e della Brianza e con InfoCamere S.C.p.A. per l'utilizzo della soluzione informatica per l’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). E’ stata prorogata, a costo zero, la citata Convenzione con Camera di Commercio di Monza e della Brianza. Tramite l’applicativo nel 2015 sono arrivate 325 pratiche, di cui: • 56 cessazioni • 84 aperture • 32 subingressi • 153 pratiche x modifiche.

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1

COMUNE DI BRUGHERIO

Provincia di Monza e Brianza

RELAZIONE

DELL'ORGANO DI REVISIONE ALRENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2015

Il Collegio dei Revisori

AVV. AMARILLIDE SEMPIO (PRESIDENTE)

DOTT. ALBERTO COLOMBINI (COMPONENTE)

DOTT.SSA CLARA STERLI (COMPONENTE)

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2

La presente relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015 del Comune di Brugherio è stata redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 dal Collegio dei Revisori, composto da:

− Avv. Amarillide Sempio, Presidente, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili;

− Dott. Alberto Colombini, componente, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia;

− Dott.ssa Clara Sterli, componente, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia;

e nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 9/3/2015 per l'esercizio delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Comune, in conformità a quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2015- 2017.

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INDICE

PREMESSA 4

ESAME DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 6

VERIFICA DEI CONTI DI TESORERIA E DI CASSA 8

ANALISI E VERIFICA DI DATI E VINCOLI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 11

ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO 15

Quadro riassuntivo della gestione economico-finanziaria 15

Analisi della gestione di competenza: gestione corrente 16

Analisi della gestione di competenza: gestione in conto capitale 18

Verifica sull'utilizzo dei proventi dei permessi di costruire 21

Analisi della gestione dei residui 21

Considerazioni sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa e sui debiti fuori bilancio 25

Analisi dei vincoli dell'avanzo di amministrazione 25

ESAME DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO 27

ALTRE VERIFICHE E CONSIDERAZIONI 31

Verifica della destinazione dei proventi da sanzioni per violazione al codice stradale 31

Analisi del recupero dell’evasione tributaria 32

Verifiche in materia di indebitamento 32

Verifica del rispetto dell’obiettivo programmatico del patto di stabilita interno 33

Esame della spesa di personale 34

Esame del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale 36

Esame del tasso di copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 37

Analisi dei parametri di deficit strutturale 38

Analisi degli organismi partecipati dall'Ente 39

ATTESTAZIONI E SUGGERIMENTI 41

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4

PREMESSA

Ai fini della predisposizione della presente relazione, oltre a svolgere i normali accertamenti e controlli, il Collegio dei Revisori ha effettuato le seguenti verifiche:

• verifica sulla regolarità delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con la relativa documentazione contabile ed amministrativa, ancorché a campione;

• controllo dell’operazione degli accertamenti ed impegni da riportare a residui attivi e passivi;

• controllo dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, svolgendo un particolare riscontro sulla sussistenza dei residui di più antica formazione;

• controllo a campione dei fatti, avvenimenti ed atti che hanno portato alla determinazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa;

• controllo a campione dei fatti, avvenimenti ed atti che hanno portato all’eliminazione dei residui attivi e passivi;

• riscontro di eventuali debiti fuori bilancio ovvero di passività potenziali.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori si è inoltre attenuto a quanto è stabilito:

• dagli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

• dallo Statuto e dal vigente regolamento di contabilità dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Collegio dei Revisori;

• dalle disposizioni relative al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal vigente regolamento sui contratti;

• dalle disposizioni generali di legge che regolano la finanza locale, ed in particolare il D.Lgs. n. 267/2000 cosiddetto “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

• dalla normativa di cui al D.P.R. n. 194/1996, alla Legge n. 127/1997, al D.P.R. n. 326/1998, ed al Decreto Ministeriale del 4 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245/1991;

• dalle altre specifiche disposizioni di legge in materia di finanza locale,

• dai postulati dei principi contabili degli Enti Locali, ed in particolare dei principi contabili n. 2 e 3 relativi alla gestione del bilancio ed al rendiconto, approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno nonché, limitatamente alla parte applicabile già nel corso dell’esercizio 2015, dei nuovi principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011;

Con riguardo ai controlli sul rendiconto dell'esercizio 2015, il Collegio dei Revisori dichiara di aver ricevuto la documentazione sul rendiconto, predisposta dal Settore Finanziario sulla base del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 72 del 21/4/2016, sulla quale il Collegio aveva espresso il proprio parere favorevole in data 20/4/2016.

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5

In particolare i Revisori rilevano che:

1. La contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato ed è stata elaborata dal centro contabile del Comune: i fatti e gli accadimenti contabili sono stati annotati sul giornale cronologico degli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, strutturato secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 194/96;

2. Viene rispettato il principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa: le procedure per la contabilizzazione delle entrate e spese, delle riscossioni e pagamenti, esaminate a campione, sono conformi alle disposizioni di legge: in particolare, per le diverse risorse e capitoli, è stata verificata la cronologicità dei vari momenti dell’entrata, accertando l’andamento successorio secondo l’ordine di previsione, variazione, stanziamento definitivo di bilancio, accertamento e riscossione; dal lato della spesa, per i diversi interventi e capitoli, è stata verificata la cronologicità dei vari momenti, accertando l’andamento successorio secondo l’ordine di previsione, variazione, stanziamento definitivo di bilancio, impegno, liquidazione e pagamento;

3. Risultano emessi n. 3.693 reversali e n. 9.043 mandati di pagamento, per quanto riguarda quelli esaminati a campione, gli stessi risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;

4. L’Ente non è ancora dotato di una specifica contabilità economica e si è provveduto pertanto alla stesura del conto economico e del conto del patrimonio partendo dai dati finanziari ed utilizzando il prospetto di conciliazione tra questi ultimi ed i dati economico – patrimoniali. Viene, comunque, rispettato il principio della competenza economica nella rilevazione dei componenti di ricavo e di costo;

5. Nel conto del bilancio sono state identificate le risorse e gli interventi rilevanti ai fini IVA e la contabilità IVA è tenuta ai sensi del D.P.R. n. 633/72;

6. In ordine agli obblighi fiscali, sono in fase di predisposizione la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi ai fini IRAP e la dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770) per l’anno d’imposta 2015, mentre le medesime dichiarazioni annuali 2015 (dati 2014) sono state tempestivamente redatte ed inviate all’Agenzia delle Entrate con estremi protocollo n. 15093019280947388 – 000001 per la dichiarazione IVA, n. 15093019445035269 – 000001 per la dichiarazione IRAP, n. 12323313706 - 0000001 per la dichiarazione modello 770 semplificato e n. 12331613914 – 0000001 per la dichiarazione modello 770 ordinario;

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6

ESAME DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

Il Collegio dei Revisori dà atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 22/6/2015.

Si ricorda che nel corso dell'esercizio sono stati adottati n. 8 provvedimenti di variazione del suddetto bilancio di previsione; tali provvedimenti hanno riguardato le seguenti deliberazioni:

• variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 152 del 30/7/2015, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 28/9/2015;

• variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 157 del 31/8/2015, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 28/9/2015;

• variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 168 del 7/9/2015, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 28/9/2015;

• variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 194 del 5/10/2015, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 9/11/2015;

• variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 214 del 22/10/2015, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 9/11/2015;

• variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 218 del 29/10/2015, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 27/11/2015;

• variazione di assestamento generale del bilancio di previsione, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 27/11/2015;

• variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 230 del 12/11/2015, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 18/12/2015.

Inoltre il Dirigente del Settore Finanziario ha adottato n. 3 variazioni ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lettera b) e comma 9-ter del D.Lgs. 267/2000, ovvero variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati; tali provvedimenti hanno riguardato le seguenti determinazioni dirigenziali.

• n. 708 del 14/10/2015; • n. 839 del 24/11/2015; • n. 961 del 15/12/2015.

Il Collegio dei Revisori evidenzia che il programma delle opere pubbliche per il triennio 2015 – 2017 ed il relativo elenco annuale è stato adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 19 del 25/2/2015; ilConsiglio Comunale, con la deliberazione n. 52/2015 di approvazione del bilancio, ha preso atto del suddetto programma, allegandolo quale parte integrante al bilancio del bilancio stesso.

Si evidenzia che la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione del triennio con delibera n. 128 del 25/6/2015; nel corso dell'esercizio sono stati adottati dalla Giunta Comunale provvedimenti di modifiche agli stanziamenti di entrata e di spesa del piano esecutivo di gestione, deliberati a seguito delle variazioni del bilancio di previsione.

Il Piano degli obiettivi 2015 è stato negoziato dalla Giunta con i dirigenti ed è stato quindi trasfuso nelle relative schede di assegnazione degli obiettivi.

Nel corso dell’esercizio 2015 sono stati adottati n. 4 provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva. Tali provvedimenti hanno riguardato le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

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� la deliberazione n. 133 del 2/7/2015 di 40.612,00 euro;

� la deliberazione n. 164 del 3/9/2015 di 10.000,00 euro;

� la deliberazione n. 186 del 24/9/2015 di 24.000,00 euro;

� la deliberazione n. 272 del 29/12/2014 di 10.000,00 euro;

� la deliberazione n. 241 dell’11/12/2014 di 14.216,00 euro.

Si dà atto che la verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2015 è stata effettuata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 57 del 27/7/2015 e quindi entro il nuovo termine annuale del 31 luglio; con il medesimo provvedimento è stata rilevata l’inesistenza di debiti fuori bilancio ulteriori rispetto a quelli che avevano già formato oggetto di apposita e separata deliberazione; in particolare il Consiglio aveva già provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per complessivi 10.909,60 euro con delibera n. 17 del 9/3/2015, delibera sulla quale il Collegio aveva rilasciato parere favorevole.

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è stata effettuata contestualmente all’assestamento generale del bilancio con la sopraccitata delibera consiliare n. 89 del 27/11/2015.

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VERIFICA DEI CONTI DI TESORERIA E DI CASSA

Il Collegio dei Revisori riscontra:

- il regolare esercizio della gestione del servizio di tesoreria nonché la regolare tenuta ed il corretto aggiornamento del giornale di cassa da parte del Tesoriere, rilevando la corrispondenza del saldo della tesoreria con le risultanze della contabilità dell’Ente;- l’esistenza di titoli, valori e depositi cauzionali di terzi presso il Tesoriere ed il loro corretto riscontro con le risultanze della contabilità dell’Ente.

Quadro riassuntivo della gestione di cassa

Le risultanze del saldo di cassa e contabile al 31/12/2015 di 8.476.565,73 euro trovano riferimento nella complessa movimentazione finanziaria così riassunta:

Gestione residui Gestione competenza Totale

Fondo cassa all’1/1/2015 6.301.369,62

Riscossioni 6.800.236,33 23.083.269,21 29.883.505,54

Pagamenti 6.227.063,99 21.481.245,44 27.708.309,43

Totale movimenti di cassa 573.172,34 1.602.023,77 2.175.196,11

Fondo cassa al 31/12/2015 8.476.565,73

Si sottolinea che nel fondo di cassa al 31/12/2015 sono compresi fondi vincolati per complessivi euro 98.410,98 formalmente accertati con determinazione dirigenziale n. 872/2015.

Fondi ordinari 8.378.154,75

Fondi vincolati 98.410,98

Totale disponibilità 8.476.565,73

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Riconciliazione del saldo di cassa del Tesoriere e della contabilità comunale

Si dà atto che il saldo di cassa del Tesoriere al 31/12/2015 coincide con quello della contabilità comunale.

Riconciliazione del saldo della Tesoreria e quello contabile presso la Banca d’Italia

Si è proceduto, infine, alla verifica della riconciliazione tra il saldo di cassa del Tesoriere al 31/12/2015 con il saldo contabile del conto presso la Banca d’Italia; si dà atto che la suddetta riconciliazione può essere così riassunta:

Saldo di cassa del Tesoriere 8.476.565,73

Operazioni rilevate sul conto di Bancad’Italia e non registrate sulla tesoreria

-

- accrediti - - addebiti

Operazioni registrate sulla tesoreria e nonrilevate sul conto della Banca d’Italia

- 375.118,53

- accrediti 384.370,86 - addebiti 9.252,33

Saldo dei fondi presso Bankitalia 8.851.684,26

Attestazioni

Eseguite le verifiche sopra riportate e completati, in particolare, gli accertamenti sulla concordanza delle risultanze del conto di tesoreria con quelle della contabilità comunale, il Collegio dei Revisori attesta che:

7. Il fondo di cassa del Tesoriere all’1/1/2016 corrisponde alla consistenza di cassa finale risultante dal conto consuntivo 2015.

8. Le riscossioni totali del conto di tesoreria corrispondono agli importi registrati nella contabilità comunale nell’esercizio 2015.

9. I pagamenti totali del conto di tesoreria corrispondono agli importi registrati nella contabilità comunale nell’esercizio 2015.

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10. Sono stati rispettati i vincoli di utilizzo della tesoreria disposti dalle norme sull’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e disciplinati dalla convenzione di affidamento del servizio.

11. Non si registrano utilizzi monetari di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti e di spese in conto capitale ex art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000.

12. Non è mai stata richiesta ed attivata, nel corso dell’esercizio 2015, alcuna anticipazione di cassa al Tesoriere.

13. Il conto di tesoreria è stato regolarmente predisposto e trasmesso all’Ente, allegando ad esso la documentazione obbligatoria, in attuazione dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000.

14. E’ stato reso il conto della gestione dell’Economo Comunale in conformità alle disposizioni di cui all’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alle norme del vigente regolamento di contabilità comunale.

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ANALISI E VERIFICA DI DATI E VINCOLI DI BILANCIO A CONSUNTIVO

Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015, il Collegio dei Revisori ha esaminato le seguenti situazioni, prendendo atto, a consuntivo, delle seguenti risultanze e verificando il rispetto dei seguenti vincoli di bilancio.

Esame dell’equilibrio della gestione corrente

L'equilibrio economico-finanziario si realizza raffrontando il totale dei primi tre titoli dell’entrata, sommato al Fondo Pluriennale Vincolato (nel seguito FPV) di entrata corrente con il totale del titolo I della spesa, sommato al titolo III relativo alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, come emerge dal prospetto che segue:

Previsionale Assestato Consuntivo

FPV di parte corrente 608.469,13 608.469,13 608.469,13

Entrate tributarie 18.312.553,03 18.475.466,90 18.873.264,76

Entrate da trasferimenti correnti 1.300.147,94 2.053.119,15 1.945.191,90

Entrate extra - tributarie 4.685.068,86 4.701.622,15 4.489.958,92

Totale entrate correnti 24.906.238,96 25.838.677,33 25.916.884,71

Spese correnti – titolo I 24.473.267,48 24.790.430,91 23.243.416,21

Differenza positiva 432.971,48 1.048.246,42 2.673.468,50

Spese per rimborso di mutui e prestiti - titolo III 432.971,48 432.971,48 432.971,48

SALDO 0,00 615.274,94 2.240.497,02

Entrate correnti destinate a spese di investimento - 615.274,94 615.274,94

Saldo della gestione corrente 0,00 0,00- 1.625.222,08

Esame dell’equilibrio della gestione in conto capitale

L’equilibrio della parte straordinaria, dato dalla copertura finanziaria del titolo II della spesa viene verificato nel seguente prospetto con la determinazione delle risorse in conto capitale (titoli IV e V), distinte in mezzi propri e mezzi di terzi, sommato al FPV di entrata di parte capitale ed all’avanzo di amministrazione applicato alle spese di investimento:

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Previsionale Assestato Consuntivo

Entrate da alienazione di beni patrimoniali 1.508.140,00 1.529.833,28 1.374.641,82

Trasferimenti straodinari di capitale dallo Stato - -

Trasferimenti straordinari dalla Regione 100.000,00 100.000,00 -

Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici - - -

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.475.000,00 738.486,31 721.111,22

Totale entrate titolo IV 3.083.140,00 2.368.319,59 2.095.753,04

FPV entrata in conto capitale 1.919.376,70 1.919.376,70 1.919.376,70

Avanzo di amm.ne per spese di investimento - 1.530.000,00 1.530.000,00

Entrate correnti per spese di investimento - 615.274,94 615.274,94

Totale entrate per investimenti 5.002.516,70 6.432.971,23 6.160.404,68

Spese in conto capitale – titolo II 5.002.516,70 6.432.971,23 3.271.711,88

Saldo della gestione in conto capitale - - 2.888.692,80

Verifica delle entrate a destinazione specifica o vincolata per legge con le relative spese

L’equilibrio degli accertamenti delle entrate a destinazione specifica o vincolata per legge con i relativi impegni di spesa è stato così realizzato:

T i t o l o I T i t o l o I I

P er a t t i v i t à e d i n t e rv e n t i f i n a n z i a t i c o nt ra s fe r i m e n t i c o r r e n t i d e l l o S t a t o

2 0 9 . 3 8 4 , 0 0 2 0 9 .3 8 4 , 0 0

P er f u n z i o n i d e l e g a t e e d a l t r i i n t e r v e n t if i n a n z i a t i c o n t r a s f e r im e n t i c o r r e n t i d e l l l aR e g i o n e

6 9 0 . 2 2 6 , 0 6 6 9 0 .2 2 6 , 0 6

P er s p e s e d i cu i a l l 'a r t . 2 0 8 d e l c o d i ce s t ra d a l ec o n p r o v e n t i d a s an z i o n i p e r v i o l a z i o n e a lc o d i ce ( c o m p r e s o l 'a c c a n t o n a m e n t o a l F C D E )

7 3 9 . 9 9 9 , 5 0 2 0 0 .0 0 0 , 0 0

P er s p e s e d i i n v e s t i m e n t o f i n a n z i a t e c o np r o v e n t i d i a l i e n a z i o n i d i b e n i p a t r i m o n i a l i

1 . 3 7 4 . 6 4 1 , 8 2 1 . 3 7 4 .6 4 1 , 8 2

P er s p e s e d i i n v e s t i m e n t o f i n a n z i a t e c o np r o v e n t i d e l l e c o n c e s s io n i e d i l i z i e e re l a t i v es a n z i o n i

6 7 8 . 3 8 1 , 2 0 6 7 8 .3 8 1 , 2 0

P er s p e s e d i i n v e s t i m e n t o f in a n z i a t e c o n a l t r ee n t r a t e s t r a o r d i n a r i e d e l t i t o l o I V

4 2 . 7 3 0 , 0 2 4 2 .7 3 0 , 0 2

T o ta l e 3 . 7 3 5 . 3 6 2 , 6 0 1 . 0 9 9 .6 1 0 , 0 6 2 . 0 9 5 .7 5 3 , 0 4

D e s c r iz i o n e E n tr a te p r e v i s t e

S p e s e p r e v i s t e

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Esame della situazione corrente

La situazione corrente è influenzata dalle seguenti entrate e spese, aventi carattere di straordinarietà e/o eccezionalità:

E n t r a t e S p e s e

P ro v e n ti d e r iv a n ti d a l r i la s c i o d e i p e rm e s s i d i c o s tr u i r e 6 7 8 . 3 8 1 ,2 0 6 7 8 . 3 8 1 ,2 0

E n t ra t e e s p e s e p e r l ’a c c e r t a m e n to t r i b u t a r i o su a n n u a l i tàp r e g re s s e

1 . 0 2 2 . 8 3 2 ,6 4 2 5 . 5 9 0 ,7 4

E n t ra t e e sp e s e p e r l i ti , a rb i t ra g g i e r i s a rc i m e n ti 2 5 5 . 2 4 2 ,5 4

E n t ra t e e s p e s e p e r s e n t e n z e e s e c u t i v e e d a t t i e q u i p a r a t i( d e b i t i fu o r i b i la n c i o )

1 0 . 9 0 9 ,6 0

S p e s e p e r r e s t i tu z i o n e d i e n t ra t e e r i m b o r s i v a r i 1 2 9 . 2 8 5 ,9 6

S p e s e p e r r i p i a no d i d i s a v a n z i d i s o c i e tà e d a z i e n d ep a r t e c i p a t e

0 ,0 0

S p e s e p e r e l e z io n i a m m i n i s tr a t i v e 0 ,0 0

A l t r i o n e r i st r a o rd in a r i d e l la g e s ti o n e c o r re n te 0 ,0 0

T o t a l e 1 . 7 0 1 . 2 1 3 ,8 4 1 . 0 9 9 . 4 1 0 ,0 4

Relativamente agli accertamenti delle entrate aventi destinazione a specifici interventi di spesa o vincolate per legge, il Collegio dei Revisori dà atto che a fine esercizio 2015:

15. L’utilizzo dei trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti del settore pubblico, che risultano essere a destinazione specifica e vincolata, è stato conforme alle disposizioni di legge.

16. Le entrate derivanti da diritti di segreteria, nonché da rilascio di autorizzazioni e permessi, sono state vincolate per disposizioni di legge ovvero sono state interamente destinate alla copertura degli impegni negli interventi per i quali sono state accertate e riscosse.

17. Le entrate da sanzioni amministrative al Codice Stradale sono state destinate con delibera della Giunta Comunale n. 159 del 31/8/2015 per una percentuale pari al 50% agli interventi di spesa per le finalità di cui al 4° comma dell’art. 208 del Codice Stradale, così come modificato dalla Legge n. 388/2000; l’utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni a regolamenti vari è stato eseguito in conformità e nel rispetto dei vincoli imposti dalle stesse disposizioni di leggi e regolamentari; in particolare con il predetto atto era stata vincolata la quota relativa alle nuove sanzioni che si prevedeva di notificare nell’anno 2015, tenendo conto della quota da accantonare al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

18. L’avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2014, pari a 5.948.749,86 euro, è stato applicato al bilancio di previsione per un importo di 1.530.000,00 euro interamente destinato al finanziamento delle spese di investimento, attingendo dalla corrispondente quota vincolata

19. Non risultano accertamenti a titolo di trasferimenti di capitale dalla Regione e da altri Enti del settore pubblico.

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20. I proventi dei permessi di costruire, che a consuntivo dell’esercizio 2015 ammontano complessivamente a 678.381,20 euro, sono stati destinati interamente al finanziamento delle spese di investimento.

21. Non sono state previste ed attivate nel corso dell’esercizio 2015 entrate derivanti da accensioni di mutui e prestiti.

22. L’Ente non ha effettuato ulteriori accantonamenti ex art. 73 della Legge regionale n. 12/2005 degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alla manutenzione degli edifici di culto.

Verifica dell’equilibrio fra entrate e spese dei servizi per conto terzi

Il collegio riscontra l’equilibrio fra gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spese dei servizi per conto di terzi, pur considerando uno scostamento di euro 1,00 nella parte spesa per errore materiale.

Analogamente, l’andamento delle riscossioni e dei pagamenti dei servizi per conto terzi, non denota momenti di particolare rilievo e non rileva anomalie ed eccezioni di sorta.

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ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

Il sottoscritto Collegio dei Revisori ha accertato innanzitutto che il suddetto conto consuntivo sia stato predisposto secondo le vigenti norme di legge ed in conformità alle suddivisioni del bilancio di previsione e sia stato presentato sul modello conforme alle disposizioni ministeriali.

Quadro riassuntivo della gestione economico-finanziaria

Si espongono nei seguenti prospetti i dati riepilogativi del conto del bilancio:

Titolo di entrata Residui accertatiCompetenza

entrate accertateTotale accertato

Titolo I 5.100.616,66 18.873.264,76 23.973.881,42

Titolo II 1.726.558,25 1.945.191,90 3.671.750,15

Titolo III 1.677.297,84 4.489.958,92 6.167.256,76

Titolo IV 1.624.866,47 2.095.753,04 3.720.619,51

Titolo V 188.605,48 - 188.605,48

Titolo VI 300.237,26 2.194.588,77 2.494.826,03

Totale accertato al 31/12 10.618.181,96 29.598.757,39 40.216.939,35

Fondo di cassa all'01/01 6.301.369,62 6.301.369,62

Totale 16.919.551,58 29.598.757,39 46.518.308,97

Titolo di spesa Residui impegnatiCompetenza

spese impegnateTotale impegnato

Titolo I 6.076.076,84 23.243.416,21 29.319.493,05

Titolo II 1.186.249,69 3.271.711,88 4.457.961,57

Titolo III - 432.971,48 432.971,48

Titolo IV 612.470,93 2.194.589,77 2.807.060,70

Totale impegnato al 31/12 7.874.797,46 29.142.689,34 37.017.486,80

L’avanzo di amministrazione è dato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate più il fondo di cassa al 1° gennaio, pari a 46.518.308,97 euro, ed il totale delle spese impegnate, pari a 37.017.486,80 euro, ed ammonta quindi a 9.500.822,17 euro; per raccordare tale risultato con il bilancio armonizzato ex D.Lgs. 118/2011, occorre sottrarre il FPV finale di spesa (corrente + investimenti) 2015.

Per riconciliazione del prospetto di cui sopra, si allega il presente schema:

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Gestione residuiGestione

competenzaTotale

Giacenza di cassa al 31/12/2015 8.476.565,73

Residui attivi 3.817.945,63 6.515.488,18 10.333.433,81

Totale cassa e residui attivi 18.809.999,54

Residui passivi 1.647.733,47 7.661.443,90 9.309.177,37

Risultato di amministrazione 9.500.822,17

FPV spesa finale 2015 3.353.838,61

Avanzo di amministrazione 6.146.983,56

Ai fini di una miglior comprensione di come si è formato il risultato di amministrazione sopradescritto, è possibile disaggregare tale dato in avanzo pregresso e avanzo della gestione 2015, distinto a sua volta in gestione residui e gestione di competenza.

Avanzo pregresso non applicato 4.418.749,86

Risultato della gestione corrente (al netto dello FPV entrata) 1.016.752,95

Risultato della gestione in c/capitale (al netto dello FPV entrata) 969.316,10

Risultato della gestione in conto terzi - 1,00

Avanzo della gestione di competenza 1.986.068,05

Avanzo della gestione residui 3.096.004,26

Risultato di amministrazione 9.500.822,17

Analisi della gestione corrente di competenza

L'analisi della gestione di competenza è stata effettuata distintamente per la gestione corrente, la gestione in conto capitale e la gestione dei servizi per conto terzi.

Nella verifica della gestione corrente si sono posti a confronto gli stanziamenti dei primi tre titoli dell'entrata e dei titoli I e III della spesa, al fine di consentire l'analisi del risultato della gestione corrente preventivato e conseguito.

L'analisi è stata effettuata disponendo di una dinamica complessiva dell'attività finanziaria dell’Ente in modo da cogliere l'entità della manovra di bilancio e dei relativi scostamenti rispetto alla situazione

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iniziale. Per rendere chiare ed evidenti le considerazioni e valutazioni, l'analisi è stata suddivisa in due momenti:

- l'analisi della formazione del risultato;

- l'esame degli indici di gestione: indice di scostamento, che misura le variazioni percentuali delle previsioni definitive rispetto a quelle iniziali; indice di assestamento, che evidenzia la capacità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese correnti rispetto alle previsioni definitive; indice di realizzazione, che mostra la percentuale di incassi e pagamenti, rispettivamente, sugli accertamenti dell’entrata e sugli impegni di spesa.

Titolo di entrata Prev. iniziali Prev. definitive Accertamenti Riscossioni

FPV entrata 608.469,13 608.469,13

Titolo I 18.312.553,03 18.475.466,90 18.873.264,76 14.556.174,02

Titolo II 1.300.147,94 2.053.119,15 1.945.191,90 1.267.318,03

Titolo III 4.685.068,86 4.701.622,15 4.489.958,92 3.227.185,28

Totale 24.906.238,96 25.838.677,33 25.308.415,58 19.050.677,33

Entrate correnti

Gli accertamenti delle entrate correnti di fine esercizio ammontano a 25.308.415,58 euro, mentre gli impegni delle spese correnti totalizzano 23.676.387,69 euro: la differenza positiva, pari a 1.632.027,89 euro costituisce il risultato della gestione corrente; detto avanzo di parte corrente della gestione di competenza può essere disaggregato nel seguente modo (importi espressi in euro):

Titolo di spesa Prev. iniziali Prev. definitive Impegni Pagamenti

Titolo I 24.473.267,48 24.790.430,91 23.243.416,21 17.604.145,85

Titolo III 432.971,48 432.971,48 432.971,48 432.971,48

Totale 24.906.238,96 25.223.402,39 23.676.387,69 18.037.117,33

Utilizzo per spese di investimento

- 615.274,94 615.274,94

Tot. generale 24.906.238,96 25.838.677,33 24.291.662,63 18.037.117,33

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Importi totali

Totale maggiori entrate tributarie 397.797,86

Totale minori entrate da trasferiementi correnti 107.927,25-

Totale minori entrate extra-tributarie 211.663,23-

Totale maggiori entrate correnti (A)78.207,38

Minori spese del titolo I 1.547.014,70

Minori spese del titolo III - quote di rimborso di mutui -

Totale minori spese correnti (B)1.547.014,70

(C) SALDO (A + B)1.625.222,08

Utilizzo FPV di parte corrente (D)608.469,13

Destinazione a spese di investimento (E)615.274,94

Avanzo della gestione corrente di competenza (C-D+E)1.632.027,89

Analisi e valutazioni degli indici della gestione corrente

Titolo di entrata Indice di scostamentoIndice di

assestamentoIndice di realizzazione

Titolo I 100,89% 102,15% 77,13%

Titolo II 157,91% 94,74% 65,15%

Titolo III 100,35% 95,50% 71,88%

Totale 103,84% 100,31% 75,27%

Titolo di spesa Indice di scostamentoIndice di

assestamentoIndice di realizzazione

Titolo I 101,30% 93,76% 75,74%

Titolo III 100,00% 100,00% 100,00%

Totale 101,27% 93,87% 76,18%

Analisi della gestione in conto capitale di competenza

Nella verifica della gestione in conto capitale si è seguita la stessa metodologia utilizzata per l’analisi della gestione corrente in modo da avere la quadratura della situazione finanziaria complessiva dell’Ente e valutare l'entità della manovra di bilancio e dei relativi scostamenti rispetto alla situazione iniziale.

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Titolo di entrata Previsioni iniziali Previsioni definitive Accertamenti Riscossioni

FPV entrata 1.919.376,70 1.919.376,70

Avanzo di amministrazione 0,00 1.530.000,00

Titolo IV 3.083.140,00 2.368.319,59 2.095.753,04 2.073.397,23

Utilizzo entrate di parte corrente - 615.274,94 615.274,94

Totale 5.002.516,70 6.432.971,23 2.711.027,98 2.073.397,23

Entrate in conto capitale

Titolo di spesa Previsioni inizialiPrevisioni

definitiveImpegni Pagamenti

Titolo II 5.002.516,70 6.432.971,23 3.271.711,88 1.780.027,48

Spese in conto capitale

Le previsioni iniziali per l'esercizio 2015 conseguivano l’equilibrio a 5.002.516,70 euro considerando anche l’utilizzo dello FPV in conto capitale; per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comprensive dell’utilizzo dell’avanzo economico e dell’avanzo di amministrazione vincolato per spese di investimento, si giungeva al totale degli investimenti previsto a 6.432.971,23 euro.

Gli accertamenti di fine esercizio sono risultati pari a 2.204.939,01 euro mentre gli impegni di spesa sono risultati pari a 3.271.711,88 euro; dalla differenza si giunge ad un risultato negativo di 1.066.772,87 euro, a cui vanno sommati l’utilizzo dello FPV e dell’avanzo di amministrazione, per giungere ad un avanzo di 2.888.692,80 euro, che può essere disaggregato nel seguente modo (importi espressi in euro) :

Minori proventi da alienazioni beni patrimoniali 155.191,46-

Altre minori entrate del titolo IV 117.375,09-

Totale minori entrate del titolo IV 272.566,55-

Economie di spese su acquisizioni di beni immobili 2.938.929,85

Economie di spese su acquisizioni di beni mobili 181.421,49

Economie di spesa su incarichi esterni 40.042,64

Econimie di spesa su trasferimenti di capitale 865,37

Totale minori spese in conto capitale3.161.259,35

Avanzo della gestione in c/capitale di competenza2.888.692,80

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Analisi e valutazioni degli indici della gestione in conto capitale

Titolo di entrata Indice di scostamentoIndice di

assestamentoIndice di realizzazione

Titolo IV 76,82% 88,49% 98,93%

Titolo V - - -

Totale 60,90% 96,51% 58,37%

Entrate in conto capitale

Titolo di entrata Indice di scostamentoIndice di

assestamentoIndice di realizzazione

Titolo II 128,59% 50,86% 54,41%

Totale 128,59% 50,86% 54,41%

Spese in conto capitale

Analisi della gestione dei servizi per conto terzi

Il controllo delle risultanze contabili relative ai servizi per conto terzi non ha evidenziato situazioni che richiedono particolari segnalazioni oltre a quelle risultanti dai prospetti che seguono:

Titolo di spesa Previsioni iniziali Previsioni definitive Accertamenti Incassi

Titolo IV 3.247.911,42 3.247.911,42 2.194.588,77 1.959.164,65

Totale 3.247.911,42 3.247.911,42 2.194.588,77 1.959.164,65

Entrate da servizi per conto terzi

Titolo di spesa Previsioni iniziali Previsioni definitive Impegni Pagamenti

Titolo IV 3.247.911,42 3.247.911,42 2.194.589,77 1.664.100,63

Totale 3.247.911,42 3.247.911,42 2.194.589,77 1.664.100,63

Spese da servizi per conto terzi

Il Collegio dei Revisori ha verificato che tutti gli accertamenti e gli impegni inseriti nei capitoli dei servizi per conto di terzi si uguagliassero nei loro importi complessivi sia nella parte d’entrata che in quella di spesa, rilevando una differenza per errore materiale di euro 1,00.

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Verifica sull’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire

Il Collegio dei Revisori ha accertato che l’Ente ha iscritto in bilancio i proventi dei permessi di costruire al titolo IV, categoria 5 destinando l’intero importo alle spese di investimento.

Il seguente prospetto riepiloga la situazione a livello di previsioni iniziali, previsioni definitive, accertamenti e riscossioni dell’esercizio 2015:

Previsioni

iniziali

Previsioni

definitive Accertamenti Riscossioni

Proventi destinati a spese di investimento

1.428.000,00 691.486,31 678.381,20 656.025,39

Totale permessi per costruire 1.428.000,00 691.486,31 678.381,20 656.025,39

Analisi della gestione dei residui

Il Collegio dei Revisori segnala che l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con la delibera della Giunta Comunale n. 72 del 21/4/2016, istruita dal Settore Finanziario sulla scorta delle seguenti determinazioni ricognitive dei Dirigenti responsabili dei Settori:

� determinazione n. 290 dell’1/4/2016 del Settore Servizi alla persona, a firma della Dott.ssa Valeria Borgese;

� determinazione n. 291 dell’1/4/2016 del Settore Servizi Finanziari, a firma del Dott. Saverio Valvano;

� determinazione n. 298 del 4/4/2016 del Settore Servizi Istituzionali, a firma del Dott. Giuseppe Morgante;

� determinazione n. 310 dell’11/4/2016 del Settore Gestione del Territorio, a firma dell’Arch. Luca Gilardoni;

� determinazione n. 323 del 12/4/2016 del Settore Sviluppo del Territorio, a firma dell’Arch. Roberto Lauber;

Su tale delibera il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole in data 20/4/2016.

Il Collegio verifica quindi l’eliminazione dei residui attivi per l’importo complessivo di 527.857,11 euro, al netto dell’importo di 12.432,08 euro reimputati in occasione del riaccertamento straordinario.

Si evidenzia l’annullamento di un residuo attivo di parte corrente di 211.516,48 euro relativo alla addizionale IRPEF, coerentemente con la nuova metodologia di accertamento di tale entrata indicata dalla commissione ARCONET.

Per quanto attiene ai residui passivi, si dà atto che sono state considerate minori spese o "economie di spesa" per un importo complessivo di 1.096.015,54 euro, al netto dell’importo di 620.901,21 euro per la parte corrente e di 1.899.145,82 euro per la parte investimenti, reimputati in occasione del riaccertamento straordinario; il suddetto importo di 1.096.015,54 euro comprende, a sua volta, un importo di 389.056,34 euro di residui passivi reimputati al bilancio 2016 in occasione del riaccertamento ordinario di cui alla sopraccitata delibera della Giunta Comunale n. 72/2016.

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Il Collegio dei Revisori ha quindi verificato che nel conto del bilancio dell’esercizio 2015 sono state esattamente riprese le risultanze del fondo di cassa e dei residui attivi e passivi dell’anno precedente.

Analisi sulla formazione dell’avanzo della gestione dei residui

L'avanzo della gestione dei residui, pari a 3.096.004,26 euro, è dimostrato nel seguente prospetto:

Importi parziali Importi totali

Minori residui attivi della gestione corrente 333.596,11-

Minori residui attivi della gestione in conto capitale 7.171,98-

Minori residui attivi della gestione delle "partite di giro" 199.521,10-

Totale minori residui attivi540.289,19-

Minori residui passivi della gestione corrente 1.487.457,36

Minori residui passivi della gestione in conto capitale 1.959.775,87

Minori residui passivi delle quote capitale dei mutui -

Minori residui passivi della gestione delle "partite di giro" 189.060,22

Totale minori residui passivi3.636.293,45

Avanzo della gestione dei residui3.096.004,26

Analisi della gestione dei residui attivi

La verifica della gestione dei residui attivi evidenzia i seguenti dati:

Tipo di

gestione

Residui al

1/1/2015 Riscossioni

Residui da

riportare

Accertamenti al

31/12/2015

Residui

eliminati

Titolo I 5.348.770,39 3.777.596,16 1.323.020,50 5.100.616,66 248.153,73

Titolo II 1.731.823,26 535.184,68 1.191.373,57 1.726.558,25 5.265,01

Titolo III 1.757.475,21 1.011.302,99 665.994,85 1.677.297,84 80.177,37

Totale gestione

corrente 8.838.068,86 5.324.083,83 3.180.388,92 8.504.472,75 333.596,11

Titolo IV 1.632.038,45 1.360.317,05 264.549,42 1.624.866,47 7.171,98

Titolo V 188.605,48 0,00 188.605,48 188.605,48 0,00

Totale gestione

c/capitale 1.820.643,93 1.360.317,05 453.154,90 1.813.471,95 7.171,98

Servizi c/terzi 499.758,36 115.835,45 184.401,81 300.237,26 199.521,10

Totale 11.158.471,15 6.800.236,33 3.817.945,63 10.618.181,96 540.289,19

Gestione dei residui attivi

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Dall'esame dei dati sovresposti si rileva che:

Gli indici di smaltimento (costituiti dalla sommatoria degli indici di realizzazione ed eliminazione) delle diverse gestioni riferite alle consistenze iniziali sono i seguenti:

��������

���

Indici di realizzazione

Indici di eliminazione

Indici di smaltimento

Gestione corrente

60,24% 3,77% 64,01%

Gestione in c/capitale

74,72% 0,39% 75,11%

Gestione dei servizi c/terzi

23,18% 39,92% 63,10%

Gestione dei

residui attivi

60,94% 4,84% 65,78%

Analisi della gestione dei residui passivi

L’analisi della gestione dei residui passivi evidenzia i seguenti dati, da cui si evince:

Gestione dei residui passivi

Tipo di

gestione

Residui al

1/1/2015 Pagamenti

Residui da

riportare

Impegni al

31/12/2015

Residui

eliminati

Titolo I 7.563.534,20 5.076.856,65 999.220,19 6.076.076,84 1.487.457,36

Titolo II 3.146.025,56 820.739,15 365.510,54 1.186.249,69 1.959.775,87

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 801.531,15 329.468,19 283.002,74 612.470,93 189.060,22

Totale 11.511.090,91 6.227.063,99 1.647.733,47 7.874.797,46 3.636.293,45

Gli indici di smaltimento delle diverse gestioni riferite alle consistenze iniziali sono i seguenti:

��������

������

Indici di realizzazione

Indici di eliminazione

Indici di smaltimento

Gestione corrente

67,12% 19,67% 86,79%

Gestione in c/capitale

26,09% 62,29% 88,38%

Gestione dei servizi c/terzi

41,10% 23,59% 64,69%

Gestione dei

residui passivi

54,10% 31,59% 85,69%

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Analisi sulla “stratificazione” dei residui attivi e passivi

Con riferimento ai residui attivi e passivi di più antica formazione, il Collegio dei Revisori riporta la seguente tabella che mostra, per intervalli temporali, la “stratificazione” delle posizioni a credito ed a debito, generate negli esercizi 2014 e precedenti:

Titolo di entrata o di

spesa Esercizi

precedenti 2011 2012 2013 2014

Totale gestione in

conto residui

Titolo I 72.268,81 178.267,45 177.424,61 372.412,98 522.646,65 1.323.020,50

Titolo II 13.673,46 0,00 47.208,09 592.400,91 538.091,11 1.191.373,57

Titolo III 318.322,36 113.178,46 44.801,64 92.810,80 96.881,59 665.994,85

Titolo IV 29.327,65 36.400,00 0,00 18.200,00 180.621,77 264.549,42

Titolo V 188.605,48 0,00 0,00 0,00 0,00 188.605,48

Titolo VI 80.797,14 150,00 9.273,60 39.384,23 54.796,84 184.401,81

Totale attivi 702.994,90 327.995,91 278.707,94 1.115.208,92 1.393.037,96 3.817.945,63

Titolo I 347.930,18 4.227,76 64.329,47 179.258,76 403.474,02 999.220,19

Titolo II 198.572,09 51.298,13 10.264,99 8.830,60 96.544,73 365.510,54

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 196.485,16 7.640,00 13.721,51 12.897,25 52.258,82 283.002,74

Totale passivi 742.987,43 63.165,89 88.315,97 200.986,61 552.277,57 1.647.733,47

In merito alle tabelle sopra riportate, con riferimento ai residui attivi e passivi di parte corrente, si è verificato che:

- nei residui attivi di parte corrente di anzianità superiore a 5 anni permangono tuttora importi di una certa consistenza; pur prendendo atto della corretta e più che prudenziale metodologia di calcolo dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si invita l’Ente ad attivarsi ulteriormente per la definizione delle partite di più antica formazione; - l’importo dei residui passivi di antica formazione del titolo I riguarda esclusivamente i canoni per servizi di fognatura; il Collegio, riprendendo quando riferito nella relazione dello scorso consuntivo, richiede la definizione della partita tassativamente nel corrente esercizio 2016; i restanti importi, di trascurabile entità anche con riferimento al titolo II, viceversa, confermano che l’ente si sta gradualmente del tutto adeguando alla corretta applicazione delle reimputazioni di spesa e del meccanismo del FPV.

Considerazioni sulla gestione dei residui attivi e passivi

Il Collegio dei Revisori evidenzia che i dati sopra esposti relativi alla gestione dei residui attivi e passivi ed alla connessa analisi degli indici di smaltimento appaiono fra loro coerenti e possono essere considerati congrui per una corretta gestione; per quanto riguarda in particolare i residui passivi, il Collegio rileva che il meccanismo della reimputazione, in aderenza al nuovo principio contabile della competenza

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25

“potenziata”, è applicato correttamente, seppur con i comprensibili miglioramenti e perfezionamenti ancora da attuare.

Accertata, pertanto, l’entità complessiva dei riporti dei residui attivi e passivi al nuovo esercizio, il Collegio dei Revisori raccomanda all’Amministrazione Comunale di:

� continuare nell’attività di riscossione dei residui attivi di parte corrente, attivandosi efficacemente per quelli di più antica formazione o comunque verificando sempre l’effettiva sussistenza dei crediti; nel contempo, attesta che l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è più che congruo per fronteggiare ogni evenienza e tale quindi da sterilizzare qualsiasi evento negativo sul complessivo equilibrio della gestione finanziaria;

� proseguire e migliorare ulteriormente la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

Considerazioni sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa e sull’esistenza di debiti fuori bilancio

Il Collegio dei Revisori ha accertato e dà atto che:

23. Per quanto riguarda l’utilizzo dell’anticipazione di cassa, l’Ente non l’ha mai richiesta né avuto necessità di utilizzarla;

24. Con riguardo ai debiti fuori bilancio, il Consiglio Comunale ha provveduto nel corso dell’esercizio 2015, con delibera numero 17 del 9/3/2015, al riconoscimento delle seguenti passività non iscritte in bilancio per un totale complessivo di 10.909,60 euro a seguito di:

• Sentenza TAR Lombardia n. 2097 a favore di O.L.A.– M. S.; • Sentenza TAR Lombardia n. 2088 a favore di R. A. A. – S. C. • Sentenza TAR Lombardia n. 2087 a favore di D. G. • Sentenza TAR Lombardia n. 2094 a favore di M. F. • Sentenza TAR Lombardia n. 2085 a favore di R. P. • Sentenza TAR Lombardia n. 2089 a favore di B. C. • Sentenza TAR Lombardia n. 2086 a favore di F. M..- F. R. • Sentenza TAR Lombardia n. 2093 a favore di P. M.

25. Entro la data di sottoscrizione della presente relazione, sono state rilasciate da parte di tutti i Dirigenti di settore le attestazioni di non essere a conoscenza dell’esistenza o della formazione di ulteriori debiti fuori bilancio riconoscibili o di passività potenziali alla data del 31/12/2015.

Analisi dei vincoli dell’avanzo di amministrazione

Nell’analisi della composizione dell’avanzo di amministrazione trovano piena applicazione i principi del nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. 118/2011.

In sintesi quindi i dati possono essere esposti nella tabella che segue:

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26

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2.268.735,93

Vincoli da trasferimenti pubblici e altre fattispecie 149.920,94

Parte destinata agli investimenti 2.963.053,22

Fondi non vincolati 765.273,47

Avanzo di amministrazione dell’esercizio 2014 6.146.983,56

Il Collegio evidenzia la corretta evidenziazione delle componenti dell’avanzo di amministrazione, con particolare riferimento all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

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27

ESAME DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO

Il Collegio dei Revisori rileva che l’esercizio 2015 ha chiuso evidenziando un patrimonio netto di 124.916.488,61 euro; la componente positiva della variazione, pari a 1.586.942,25 euro, corrisponde all’utile risultante dal conto economico.

Per quanto riguarda il conto economico, il Collegio dei Revisori ha accertato che:

26. L’Ente ha effettuato la rendicontazione economico - patrimoniale sulla base dei dati provenienti dalla contabilità finanziaria e riconciliati attraverso il prospetto di conciliazione, senza adottare il sistema contabile in partita doppia.

27. Il conto economico è stato redatto sul modello n. 19 approvato con D.P.R. n. 194/1996.

28. Nel conto economico sono stati evidenziati comunque i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo i criteri di competenza economica.

29. Al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione, redatto sul modello n. 18 approvato con D.P.R. n. 194/1996.

30. In tale prospetto sono stati assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono state rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali.

I dati di sintesi del conto economico mostrano la seguente dinamica:

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28

A Proventi della gestione

26.656.029,70

B Costi della gestione

25.882.136,64

Risultato della gestione

773.893,06

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate

23.663,00

Risultato della gestione operativa

797.556,06

D Proventi ed oneri finanziari

-286.314,18

E Proventi ed oneri straordinari

1.075.700,37

Risultato economico di esercizio

1.586.942,25

Per quanto riguarda il conto del patrimonio, il Collegio dei Revisori ha verificato quanto segue:

31. La variazione del patrimonio netto trova giustificazione nel risultato positivo del;

32. Il conto del patrimonio è stato redatto sul modello n. 20 approvato con D.P.R. n. 194/1996;

33. Nel conto del patrimonio sono stati riportati i risultati della gestione patrimoniale e le variazioni del conto finanziario e del conto economico e sono stati rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza suscettibili di valutazione secondo quanto disposto dall’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;

34. Sono stati riscontrati ed esaminati i più rilevanti scostamenti registrati nel conto del patrimonio.

35. E’ stata, inoltre, verificata la concordanza dei valori iscritti nel conto del patrimonio con le risultanze della contabilità finanziaria, ed in particolare:

• il valore delle immobilizzazioni materiali con quello dell’inventario contabile;

• il valore iscritto tra i crediti ed i debiti, esclusi quelli di finanziamento (che corrisponde al residuo debito con la Cassa Depositi e Prestiti), con gli importi dei residui attivi e passivi emergenti dal conto del bilancio;

• le disponibilità liquide con il saldo del conto di tesoreria;

• il valore dei debiti di finanziamento con quello dei residui mutui emergenti dalle scritture contabili.

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I dati di sintesi del conto del patrimonio mostrano la seguente dinamica (dati in euro):

Attivo 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali240.722,22 240.722,22

Immobilizzazioni materiali148.450.250,52 144.476.218,78 3.974.031,74

Immobilizzazioni finanziarie4.659.390,92 4.660.675,31 -1.284,39

Totale immobilizzazioni

153.350.363,66 149.136.894,09 4.213.469,57

Rimanenze

Crediti10.306.764,89 11.130.517,84 -823.752,95

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide8.476.565,73 6.301.369,72 2.175.196,01

Totale attivo circolante18.783.330,62 17.431.887,56 1.351.443,06

Ratei e risconti

Totale dell'attivo

172.133.694,28 166.568.781,65 5.564.912,63

Conti d'ordine3.352.747,39 4.641.578,01 -1.288.830,62

Passivo 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Patrimonio netto

124.916.488,61 123.329.546,36 1.586.942,25

Conferimenti33.437.216,83 28.113.192,05 5.324.024,78

Debiti di finanziamento6.328.006,41 6.760.977,89 -432.971,48

Debiti di funzionamento6.638.490,55 7.563.534,20 -925.043,65

Debiti per IVA

Debiti per somme anticipate da terzi813.491,88 801.531,15 11.960,73

Altri debiti

Debiti

13.779.988,84 15.126.043,24 -1.346.054,40

Ratei e risconti

Totale del passivo

172.133.694,28 166.568.781,65 5.564.912,63

Conti d'ordine

3.352.747,39 4.641.578,01 -1.288.830,62

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30

� Con riguardo all’inventario, il Collegio dei Revisori prende atto che l’Ente ha mantenuto l’aggiornamento dei beni mobili, affidando l’incarico ad una società esterna, alla quale è stato altresì esteso l’incarico anche per il supporto alle attività di aggiornamento dei beni immobili a cura del competente Ufficio Patrimonio dell’Ente;

� Per quanto i riguarda i beni mobili, gli stessi risultano valorizzati al presunto valore di mercato;.

In continuità con quanto già segnalato dal Collegio uscente, il Collegio dei revisori invita l’Amministrazione Comunale a continuare l’aggiornamento annuale dell’inventario fisico dei beni mobili.

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31

ALTRE VERIFICHE E CONSIDERAZIONI

Al fine di completare l’analisi sopra esposta relativa alle risultanze del rendiconto dell’esercizio 2015, il Collegio dei Revisori espone di seguito alcune verifiche effettuate ed altre considerazioni ed analisi, che verranno riportate nella relazione che l’organo di revisione riporterà nell’apposito questionario da trasmettere alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Lombardia, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge n. 266/2005.

Verifica sulla destinazione dei proventi da sanzioni per violazioni al codice stradale

L’organo di revisione dà atto che l’entrata da sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale presenta il seguente andamento degli accertamenti nel periodo 2011 - 2015:

Accertamento 2011

Accertamento 2012

Accertamento 2013

Accertamento 2014

Accertamento 2015

540.000,00 455.108,19 440.000,00 405.286,42 731.618,43

Riscossioni 2011

Riscossioni 2012

Riscossioni 2013

Riscossioni 2014

Riscossioni 2015

385.930,28 385.108,19 393.975,40 373.054,34 434.280,41

L’incremento degli accertamenti, rispetto al trend degli anni precedenti, deriva dal nuovo criterio “per competenza” e non più per cassa; si dà atto altresì che la parte vincolata dell’entrata (50% minimo) risulta destinata come segue:

Tipologie di speseConsuntivo

2011 Consuntivo

2012 Consuntivo

2013 Consuntivo

2014 Consuntivo

2015

Spesa corrente 270.000,00 227.554,10 220.000,00 186.527,17 200.000,00

Spesa per investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

La quota vincolata rispetta il limite minimo del 50% delle nuove sanzioni 2015 accertate in relazione alle notifiche effettive (euro 591.618,93) tenendo conto dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

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Verifica sull’utilizzo delle plusvalenze da alienazione di beni

L’organo di revisione dà atto che non sono state utilizzate entrate da plusvalenze da alienazione di beni al finanziamento del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento sui mutui, come consentito dall’art. 1, comma 66, della Legge n. 311/2004, ovvero per finanziare spese non permanenti connesse alle finalità di cui all’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come consentito dall’art. 3, comma 28, della Legge n. 350/2003.

Analisi del recupero dell’evasione tributaria

Riguardo alla gestione dei tributi ed alle attività finalizzate al recupero dell’evasione tributaria messe in atto dall’Ente, il Collegio dei Revisori rileva che, durante l’esercizio 2015, l’Ufficio Tributi ha svolto la propria attività di verifiche ed accertamenti tributari. In particolare si rilevano le seguenti risultanze:

Previsioni iniziali Previsioni definitive Accertamenti Riscossioni

ICI 270.000,00 406.894,39 818.397,64 303.629,67

Tarsu 80.000,00 80.000,00 99.880,00 31.228,21

IMU 120.000,00 120.000,00 104.555,00 0,00

Anche per gli accertamenti tributari rileva il nuovo metodo di accertamento per competenza ed il conseguente accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

Verifiche in materia di indebitamento

L’organo di revisione ha accertato che nell’esercizio 2015 l’Ente non ha fatto ricorso ad accensioni di nuovi mutui e prestiti.

Il sottoscritto Collegio dei Revisori descrive nel seguente prospetto l’andamento dell’indebitamento del periodo 2013 – 2015 e mostra l’ammontare del debito residuo a fine esercizio 2015:

Co nsun tivo

2012

Con sun tivo

2013

C onsu nt ivo

2014

Con su nt ivo

2015

R esiduo d ebito a ll '01/01 15.4 03.073,03 13.697.629,21 11 .645.886,15 6 .760.9 77,89

Ac ce nsioni di nuovi m utui e pr estiti - - - -

R imbor so di quote-c apitale di m utuie pr estit i

5 74.185,55 569.712,91 541.563,77 432.9 71,48

R ichieste di riduzione di m utui giàa cc esi

- 502.498,62 422.913,97 -

S torno di quota capitale ver sa ta ine cc ede nz a negli a nni pre ce denti

- - 70.684,02 -

Estinzioni a ntic ipate di mutui epr estiti

1 .1 31.258,27 979.531,53 3 .991.114,54 -

Tot ale 13.6 97.629,21 11.645.886,15 6 .760.977,89 6 .328.0 06,41

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Gli oneri finanziari per ammortamento dei mutui ed il rimborso delle quote capitale registrano la seguente evoluzione nel triennio 2013 – 2015:

Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015

Interessi passivi per ammortamentiordinari

602.390,51 495.030,81 289.678,88

Quote - capitale di ammortamento 569.712,91 541.563,77 432.971,48

Totale 1.172.103,42 1.036.594,58 722.650,36

Indennizzi per estinzione anticipata 82.963,40 667.786,53 -

Totale complessivo 1.255.066,82 1.704.381,11 722.650,36

Con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 9/11/2015 l’Ente ha rilasciato, ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs. 267/2000, una garanzia fideiussoria in favore dell’Istituto per il Credito Sportivo e nell’interesse di Sport Management S.p.A. per un importo di 1.350.000,00 a garanzia di un mutuo ventennale a tasso variabile di pari importo.

Esame di eventuali strumenti finanziari anche derivati

L’organo di revisione dà atto che, con riguardo alle forme particolari di finanziamento nonché all’utilizzo di strumenti di finanza cosiddetta “innovativa”, non sono stati attivati nell’esercizio 2015 e non risultano in essere alla data di chiusura dell’esercizio 2015 contratti di natura finanziaria caratterizzati da codici contratto riferibili a strumenti di finanza derivata.

Verifica del rispetto dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno

Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l’esercizio 2015, il Collegio dei Revisori dà atto che il Comune di Brugherio non ha effettuato un calcolo specifico, come negli scorsi esercizi, ma ha recepitodirettamente l’obiettivo determinato in applicazione dell'intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, a cui ha sottratto l’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità e, in una fase successiva, lo spazio concesso da Regione Lombardia in applicazione del “patto verticale”, come risulta dalla seguente tabella riepilogativa:

Obiettivo del Patto come determinato dalla Conferenza Stato - Città 1.551.560,00

A detrarre Fondo crediti di dubbia esigibilità -404.560,92

A detrarre patto verticale regionale -92.413,35

Obiettivo del Patto 1.054.585,73

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Tale obiettivo è risultato quindi rispettato, come dimostrato dalla tabella che segue:

FPV entrata di parte corrente 608.469,13

a detrarre FPV spesa parte corrente -522.939,42

Titolo I 18.873.264,76

Titolo II 1.945.191,90

a detrarre Fondo IMU / TASI -846.694,58

Titolo III 4.489.958,92

TOTALE ENTRATE CORRENTI 24.547.250,71

Titolo IV incassi 3.433.714,28

TOTALE ENTRATE FINALI 27.980.964,99

Titolo I 23.243.416,21

Fondo svalutazione crediti 404.560,92

Titolo II pagamenti 2.600.766,63

TOTALE SPESE FINALI 26.248.743,76

Saldo 1.732.221,23

Obiettivo del patto 1.054.585,73

ECCEDENZA DEL SALDO RISPETTO

ALL'OBIETTIVO DEL PATTO 677.635,50

L’Ente ha provveduto all’inserimento nell’applicativo informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle risultanze al 31/12/2015 del monitoraggio semestrale del patto, nonché firmato digitalmente (unitamente al Sindaco ed al responsabile del servizio finanziario) il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi, acquisito dal Ministero in data 31/3/2016 e protocollato in data 1/4/2016.

Esame della spesa di personale

Il Collegio dei Revisori dà atto che il numero del personale in essere alla data del 31/12/2015 è pari a n. 193 unità di cui:

� n. 1 Segretario Comunale; � n. 192 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 4 dirigenti;

Nella tabella e nel prospetto sotto riportati si illustrano i dati riguardanti la dinamica del personale (specificando che il numero corrisponde a quello in essere alla chiusura dell’esercizio), la spesa complessiva ed il costo medio dei dipendenti del Comune di Brugherio dell’esercizio 2015, confrontati con quelli del biennio precedente.

La spesa di personale è riclassificata secondo il criterio utilizzato dalla Corte dei Conti per la verifica del rispetto dei criteri di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 che considera, tra le componenti da includere nel calcolo della spesa complessiva:

- le retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; - gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; - l'IRAP; - gli oneri per il nucleo familiare ed i buoni pasto;

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- le spese per la previdenza complementare della Polizia Locale ed i progetti di miglioramento finanziati con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada; - le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando; - altre spese quali voucher, indennità di missione, fondo mobilità segretari comunali

mentre considera tra le componenti da escludere da tale totale complessivo, se già comprese nelle voci di cui sopra:

- gli eventuali oneri da arretrati contrattuali; - le spese per la formazione e rimborsi per le missioni; - le spese sostenute per il personale comandato o in convenzione presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; - gli incentivi per la progettazione; - gli incentivi per il recupero ICI.

Dall’esame dei dati e degli indicatori relativi a quanto sopra riportato, si evidenzia che la spesa complessiva del personale, riclassificata con la metodologia sopraesposta, è in ulteriore riduzione e rispetta il limite di spesa di cui all’art. 1 comma 557-quater della Legge 296/2006, ovvero la media del triennio 2011 – 2103, che risulta essere pari a 7.356.711,82 euro in valore assoluto ed al 31,25% come rapporto % con le spese correnti.

Si dà atto che è stato effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i limiti imposti dai vigenti contratti collettivi nazionali e con i vincoli di bilancio; il

Di pen den ti i n e ssere al 31 /12/2 014 201

Assunzioni

Di miss ioni 8

Di pen den ti i n e ssere al 31 /12/2 015 193

D ati e ind ic atori r elati vi al p er son ale

31/12/2013 31/ 12/2014 31/ 12/2015

3 4.049 34.315 34.255

199 200 193

1 1

200 201 193

170 171 177

7 .00 2.4 62 ,1 3 6 .89 2.99 2,4 1 6 .7 02 .26 8,5 9

41 0.2 35 ,7 1 44 2.53 8,5 6 4 58 .24 9,6 3

20 6.7 67 ,5 3 16 5.83 6,5 5 1 04 .42 3,0 7

7.205.930,31 7 .169.694,42 7 .056 .095 ,15

36.030 35.670 36.560

24.083.877,80 24.748.76 1,67 23.243.416,21

2 9,92 % 28 ,97 % 30 ,36 %% su l vol u m e di spe se corre nt i

N . abitant i per ogni dipendente

Spese del pe rsonal e (inte rv ento 1)

Alt re spe se del personale da aggiungere sec ondo le

indic azi oni del la C or te de i C ont i

Spese da detrarre secondo l e ind icazioni de lla C or te dei

C onti

Tota le spese del person ale

C ost o m edio del pe rson ale

Spe se corren t i

Abit anti

Di pendent i di ruolo

Di pendent i non di ruolo

Tota le d ipe nde nt i

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Collegio ha quindi rilasciando il parere previsto ex art. 5 del CCNL dell’01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni di legge sulla costituzione ed utilizzo del fondo di produttività del personale non dirigente relativamente all'anno 2015 esaminando, tra l’altro, la determinazione dirigenziale 833/2015 ad oggetto “Presa d'atto del mancato accordo fra le delegazioni di parte pubblica e sindacale

per la sottoscrizione per l'anno 2015 delle destinazioni ex CCDI 2013/2015 e introduzione dell'art. 17

bis e della adozione in via provvisoria ex art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001 dei conseguenti

provvedimenti” la quale, perdurando alla data del 31/12/2015 il mancato accordo tra le parti, ha preso luogo del CCDI.

Il Collegio dei Revisori dà quindi atto che l’Ente ha rispettato, in ordine ai dati del consuntivo 2015, quanto richiesto dal quadro normativo di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, come integrato dal comma 1, dell’art. 76 della Legge n. 133/2008 e successivamente modificato dall’art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 in relazione sia al limite complessivo della spesa di personale e sia al contenimento delle spese per la contrattazione decentrata integrativa.

Dall’esame del prospetto sopra riportato si evince il rispetto del principio della riduzione della spesa di personale a consuntivo dell’esercizio 2015, anche rispetto alla nuova formulazione introdotta dal D.L.90/2014 dell’art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006.

Ciò premesso ed accertato, il Collegio dei Revisori invita l’Amministrazione Comunale a proseguire nel rigoroso rispetto dei vincoli relativi alla programmazione del fabbisogno di personale ed al rispetto del limite di spesa di personale.

Esame del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

Il Collegio dei Revisori ha verificato a consuntivo, sulla base degli accertamenti, impegni e risultati dell’esercizio 2015, che il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è pari al 68,34%.

Si dà atto innanzitutto che in relazione alla determinazione delle entrate e spese dei servizi a domanda individuale e del relativo tasso di copertura delle spese:

� i servizi da considerarsi “a domanda individuale” sono stati individuati in base al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1983, come modificato dall’art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale del 1° luglio 2002;

� nella determinazione della percentuale di copertura delle spese, quelle relative all’asilo nido sono state calcolate nella misura del 50% ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 498/92;

� nella quantificazione delle entrate totali dei servizi sono stati ricompresi i contributi di altri Enti pubblici, stanziati al titolo II dell’entrata;

I dati analitici delle entrate e delle spese, nonché il tasso di copertura delle spese, sono stati evidenziati nel seguente prospetto:

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S e r viz i S p e se E n t r at e D if f er e n z a %

A s ilo n ido 4 40 .79 0,01 3 20 .34 9,37 -1 20 .4 4 0,64 72 ,68

M e n se co m p r e se qu e lle sc ola s tic he 1.6 77 .06 2,91 1.3 82 .57 7,00 -2 94 .4 8 5,91 82 ,44

I m p ia nti s po rti vi 2 29 .94 8,91 61 .17 8,36 -1 68 .7 7 0,55 26 ,61

T r a sp or to s c ola st ic o 2 44 .71 8,42 22 .65 0,82 -2 22 .0 6 7,60 9,26

U s o di lo c a li a ttr e zz a ti: a u dito r ium 22 .74 5,10 52 0,00 - 22 .2 2 5,10 2,29

T o ta le 2.6 15 .26 5,35 1.7 87 .27 5,55 - 8 27 .9 8 9,80 68 ,34

Infine, in ordine al rispetto delle disposizioni concernenti la copertura minima dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, il Collegio dei Revisori rileva che il dato a consuntivo del totale dei proventi e delle spese mostra un tasso di copertura superiore al limite minimo previsto per legge, precisando che l’Ente, non essendo in condizioni di deficitarietà strutturale in relazione ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 217/2003, non è obbligato alla copertura minima di legge, pari al 36%.

Esame del tasso di copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

Il Collegio dei Revisori ha verificato a consuntivo 2015, sulla base degli accertamenti, impegni e risultati, che il tasso di copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è risultato pari al 94,34%.

I dati sintetici sono evidenziati nel seguente prospetto (dati in euro):

Gettito TARI 3.763.288,68

Quota parte stipendi ufficio tributi comunale 149.326,00

Quota parte stipendi ufficio ecologia comunale 64.703,00

Quote inesigibili 260.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.985,72

Canone d'appalto per il servizio di raccolta rifiuti 2.387.328,63

Costi totali per il servizio di smaltimento rifiuti 932.195,36

Costi dei servizi aggiuntivi connessi all'igiene urbana 8.366,00

Riversamento imposta provinciale 180.000,00

Interessi passivi ed oneri finanziari 152,30

Totale costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 3.989.057,01

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Si evidenzia che il gettito complessivo TARI è riferito al cosiddetto “ruolo emesso” mentre tra i costi sono evidenziate le quote che si prevede inesigibili.

Verifica dei debiti e crediti reciproci con società partecipate

L’organo di revisione dà atto di avere ricevuto la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 senza rilevare eccezioni di sorta e riscontrando la concordanza tra i dati dell’Ente e quelli della società partecipata CEM Ambiente Spa e CAP Holding S.p.A. e che, inoltre, non risultano rapporti di credito o debito con la partecipata Banca Popolare Etica S.c.p.A.; in merito a CAP Holding, la verifica resta subordinata all’asseveramento anche da parte dell’organo di revisione di tale società.

Contenimento delle Spese d.l. n. 78/2010

L’organo di revisione rileva che l’Ente ha rispettato complessivamente il limite di spesa previsto dall’art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 (consulenze, mostre e convegni, sponsorizzazioni, missioni, formazione) e dall’art. 1, comma 141 della L. 228/2012 (mobili e arredi); il limite di cui all’art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012 (manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture) risulta superato, registrando una spesa di 9.387,38 euro rispetto al limite di 2.901,27 euro.

Passività ed attività potenziali

L’organo di revisione, nel corso dell’analisi della documentazione per la predisposizione del presente elaborato, ha rilevato che sono stati impegnati importi per incarichi legali agli avvocati per 46.893,14 euro, pertanto ritiene indispensabile invitare l’Ente e gli uffici competenti, ad implementare una procedura di monitoraggio costante, anche con l’ausilio dei legali incaricati, dell’evolversi dei contenzioni in essere, per avere un tempestivo riscontro dell’eventuale sorgere di passività potenziali latenti; si segnala inoltre che nel 2015 l’Ente ha attivato procedimenti di rimborso spese legali a propri ex dipendenti per complessivi euro 3.500,00.

Analisi dei parametri di deficitarietà strutturale

Al fine di completare l’analisi sopra esposta, il Collegio dei Revisori intende esporre i nuovi parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà strutturale, approvati con il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2014.

1) 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti

Negativo 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di

competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Negativo

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3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui

al titolo I e al titolo III superiore al 65% ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Negativo

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40%

degli impegni della medesima spesa corrente Negativo

5) Esistenza dei procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese

correnti. Negativo 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume

complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38%; al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale Negativo

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al

150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

Negativo

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio

superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.

Negativo

9) Eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori

al 5% rispetto alle entrate correnti Negativo 10) Ripiano di squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193

del TUEL riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente Negativo

Analisi degli organismi partecipati dall’Ente

Relativamente agli organismi partecipati dall’Ente, il Collegio dei Revisori dà atto che:

36. Nel corso dell’esercizio 2015 l’Ente non ha esternalizzato servizi agli organismi partecipati;

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40

37. Tutti gli organismi partecipati dall’Ente hanno approvato i bilanci ordinari dell’esercizio chiuso al 31/12/2014;

38. Non ci sono state società o enti consortili che nell’ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che richiedono gli interventi di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;

39. Non sono stati previsti stanziamenti finanziari in bilancio e non si rilevano a consuntivo impegni di spesa, iscritti nel conto del bilancio, da destinare all’aumento di capitale sociale ovvero in c/finanziamenti a favore delle società partecipate.

L’organo di revisione riepiloga nel seguente prospetto la natura giuridica degli organismi partecipati dall’Ente, il capitale sociale delle società e le quote di partecipazione dell’Ente, il numero di soci e consorziati o fondatori distinti fra enti pubblici e privati, nonché i servizi erogati e gli ambiti di intervento degli stessi organismi gestionali. Trattasi di n. 3 società, un’azienda speciale ed una fondazione:

SocietàCapitale sociale al

31/12/2014Patrimonio netto al

31/12/2014N. soci % di partecipazione Attività principali

C.A.P. Holding Spa 534.829.247 637.624.855199 azionisti enti pubblici

0,676

Attività istituzionale negli ATO di riferimentodegli enti locali e gestione dellapartecipazione in C.A.P. Gestine S.p.a.operante nei servizi di gestione idricaintegrata

Cem Ambiente Spa 14.447.723 28.256.37349 azionisti enti pubblici

5,49Raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiutisolidi urbani, anche attraverso la gestione dipiattaforme ecologiche

Azienda SpecialeFarmacie Comunali

108.456 316.730Comune di Brugherio

100Attività di gestione di n. 2 farmacie comunalied altre attività connesse all'oggetto principale

Fondazione Luigi Piseri 108.000 144.290Comune di Brugherio

100Attività di gestione della scuola di musica edaltre attività connesse all'oggetto principale

Banca Popolare EticaSoc.coop.p.a.

49.769.000 57.607.000Azionariato

diffuso0,015 Banca Popolare

Page 299: COMUNE DI BRUGHERIO · 2016-06-22 · COMUNE DI BRUGHERIO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - Conto del bilancio (schema di cui al DPR 194/1996) - Deliberazione delle Giunta Comunale

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ATTESTAZIONI E SUGGERIMENTI

Il Collegio dei Revisori

preso in esame

lo schema di rendiconto dell’esercizio 2015, composto dai seguenti documenti:

� conto del bilancio; � conto del patrimonio; � conto economico;

e corredato da:

� elenco dei residui attivi e passivi di nuova formazione;

� conto del Tesoriere e conto dell’Economo Comunale;

� prospetto di conciliazione;

� riepilogo generale dei beni immobili e mobili;

il Collegio dei Revisori

articola le proprie conclusioni come segue:

� per quanto attiene le risultanze contabili, la regolarità dell’attività amministrativa, finanziaria e contabile nonché sull’efficienza amministrativa dell’Ente, esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015.

Brugherio, 22 aprile 2016

Il Collegio dei Revisori

Avv. Amarillide Sempio

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Dott.ssa Clara Sterli

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Dott. Alberto Colombini

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