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CUADRO MES DE FEBRERO-2018 LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS Proceso de Adquisición Descripción del objeto de la orden de compra Monto Período Proveedor Observaciones Orden de compra Expediente: CM-031-2018 8-TINTA HP 954XL /LOS 65 AL MAGENTA. 8-TINTA HP 954XL /LOS 71 AL NEGRO. 8-TINTA HP 954XL/LOS68AL AMARILLO. 8-TINTA HP 954 XL / LOS62AL CIAN. 2- TONER XEROX 106R03923 NEGRO. TONER XEROR 106R03922 AMARILLO. 2- TONER XEROR 106R03921 MAGENTA. 2- TONER XEROX 106R03920 CYAN 15- TINTA CANON TRICOLOR CL -241 3- TONER SHARP MX-36NT -BA NAGRO. 2- TONER SHARP MX-36 NT -YA AMARILLO. PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE Expediente: CM-019-2018 6 BANNERS ROLLUPS 50 MEMORIA ACCIONAR AGAH 50 MEMORIA CONMEMORATIVA AGAH 50 DOCUMENTO TERCER PLAN ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018 TAMAÑO BOLSILLO 100 LIBRETA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 150 LAPICEROS (LAPICES) PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE Expediente: CM-029-2018 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ADMISTRADOR PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE Expediente: CM-026-2018 12 COPAS PARA AGUA 12 VASOS PARA REFRESCO PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

Expediente:

CM-031-2018

8-TINTA HP 954XL /LOS 65 AL

MAGENTA.

8-TINTA HP 954XL /LOS 71 AL NEGRO.

8-TINTA HP 954XL/LOS68AL

AMARILLO. 8-TINTA HP 954 XL / LOS62AL CIAN.

2- TONER XEROX 106R03923 NEGRO. TONER XEROR 106R03922

AMARILLO.

2- TONER XEROR 106R03921 MAGENTA.

2- TONER XEROX 106R03920 CYAN 15- TINTA CANON TRICOLOR CL -241

3- TONER SHARP MX-36NT -BA

NAGRO. 2- TONER SHARP MX-36 NT -YA

AMARILLO.

PENDIENTE

FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE

Expediente:

CM-019-2018

6 BANNERS ROLLUPS

50 MEMORIA ACCIONAR AGAH 50 MEMORIA CONMEMORATIVA

AGAH

50 DOCUMENTO TERCER PLAN ACCION DE GOBIERNO ABIERTO

HONDURAS 2016-2018 TAMAÑO

BOLSILLO 100 LIBRETA ALIANZA DE GOBIERNO

ABIERTO HONDURAS 150 LAPICEROS (LAPICES)

PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE

Expediente: CM-029-2018

1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ADMISTRADOR

PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE

Expediente: CM-026-2018

12 COPAS PARA AGUA 12 VASOS PARA REFRESCO

PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

UNA JARRA DE VIDRIO PARA AGUA ,

UNA AZAFATE DE CORCHO.

12 TAZAS PARA CAFE CON SU RESPECTIVO PLATO.

2 RECIPIENTES PARA SERVIR

AZUCAR (AZUCARERA). 2 RECIPIENTES PARA SERVIR

CREMORA.

Expediente:

CM-028-2018

1- REFRIGERADORA DE 7 PIES, CON

CONGELADOR SUPERIOR QUE NO HAGA ESCARCHA.

2- MICROONDAS DE 700 WATTS DE

POTENCIA O MAS. 2- DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y

CALIENTE.

PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE

Expediente:

CM-038-2018

160 COFFEE BREAK 40 UNIDADES

CADA DIA POR LA TARDE 160 ALMUERZOS

ESTACION DE CAFE PARA 40

PERSONAS POR LA MAÑANA DEL 27 FEBRERO AL 02 DE MARZO

2018

PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE

Expediente:

CM-039-2018

30 COFFEE BREAK 2 DULCES 2

SALADAS TIPO BUFFET

PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE

Expediente: CM-036-2018

1-DOMINIO SGPR.GOB.HN PARA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO

EMPRESARIAL

L.1,652.77 FEBRERO BURO INTERNACIONAL

TECNOLOGICO

DE HONDURAS

ADJUDICADO OC 058-2018

Expediente:

CM-037-2018

12 ALMUERZOS EJECUTIVOS PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION

PENDIENTE

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

Expediente:

CM- 035-2018

Agentes dulcificantes artificiales

NO APLICA FEBRERO NO APLICA FRACASADO NO APLICA

Expediente:

CM-025-2018

1 SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA MARCACIÓN DE LAS LÍNEAS DIVISORIAS CON PINTURA DE COLOR AMARILLO DE ALTO TRÁFICO Y NUMERO CON PINTURA EN COLOR NEGRO DE 82 ESTACIONAMIENTOS, TRES MARCAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UNA MARCA PARA MUJERES EMBARAZADAS Y DOS MARCAS DE NO ESTACIONAR CON AMARILLO DE ALTO TRÁFICO, PINTADO DE ZEBRA EN UN ÁREA DE 7.40 M DE LARGO X 2.00 M DE ANCHO, 33 METROS DE BORDILLO CON AMARILLO TODO ESTO CON PINTURA DE COLOR AMARILLO DE ALTO TRÁFICO. GLOBAL 1.002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÚMULOS CURVOS DE HULE ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÚMULOS CURVOS DE HULE QUE CUBRAN 10 METROS LINEALES. GLOBAL 1.00

PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE

Expediente: CM-034-2018

8 ORNAMENTACIÓN VARIOS EN

SALONES Y DESPACHO

L.11,600.00 FEBRERO RINCON DE LAS FLORES

ADJUDICADO OC-054-2018

Expediente:

CM-032-2018

30 DESAYUNOS 09:00 AM30

ALMUERZOS 12:00M 30 COFFEE BREAK 02:00PMPARA EL DIA

20/02/2018SALON MANLIO

MARTINEZ DE LA SCGG

PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

Expediente:

CM-024-2018

30 DESAYUNOS EMPACADOS CON

JUGO 30 ALMUERZOS CON REFRESCO 30 REFRIGERIOS CON

REFRESCO

PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE

ELABORACION

PENDIENTE

Expediente:

CM-023-2018

CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA

INSTALACIONES DE RED PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE

ELABORACION PENDIENTE

Expediente: CM-015-2018

1 RENOVACION DOMINIO DE SITIO

WED .WWW.GOBIERNOABIERTOHONDURA

S

471.38 FEBRERO

BURO

INTERNACIONAL TECNOLOGICO

DE HONDURAS

ADJUDICACO OC-034-2018

Expediente:

CM-016-2018

1 SELLOS AUTOMATICOS PARA

SECRETARIA GENERAL 1- SELLOS

AUTOMATICO PARA REGISTRO DE PROVEEDORES1 SELLO AUTOMATICO

PARA INGRESO DE INCRIPCION DE

PROVEEDOR.1 SELLO CON FECHA AUTOMATICA PARA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA .1 SELLO AUTOMATICO COPIA.1 SELLO

AUTOMATICO PARA SECRETARIA

PARA SECRETARIA GENERAL ONCAE.1 SELLOS AUTOMATICO PARA

COTEJO DE DOCUMENTOS. EN TOTAL SON 7 SELLOS

NO APLICA FEBRERO NO APLICA

FRACASADO

NO APLICA

Expediente:

CM-017-2018

320 COFFEE BREAK ( 40 AM Y 40 PM) LOS DIAS 20 Y 23 DE FEBRERO AULA

NO.2 DE LA ESCUELA PODER

JUDICIAL.160 ALMUERZOS LOS DIAS 20 Y 23 DE FEBRERO

NO APLICA FEBRERO NO APLICA

FRACASADO

NO APLICA

Expediente: CM-018-2018

1 REPARACION DE FUGA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG

INCLUYE REPARACION DE CIELO

PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE

ELABORACION PENDIENTE

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

FALSO Y TABLA YESO Y FIBRA

MINERAL CAMBIO DE CERAMICA DE

PARED PICADO Y FUNCION DE LA LOS Y EL FIRME DE CONCRETO,

BOTADO DE MATERIALL DE

DESPERDICIO, CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DEL DIAMETRO

WQUE CORREPONDE Y TODO LO QUE SE REQUIERE PARA SOLVENTAR LAS

FUGAS Y DEJAR LAS INSTALACIONE

SDE UNA FORMA CORRETA.

Expediente:

CM-022-2018

ALQUILER DE 100 SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS COLOR NEGRO O

GRISPAAR EL 14/02/2018A LA 01:20 PM-05:20 PM

L.1,725.00 FEBRERO LAS TEJITAS

ADJUDICADO

OC-028-2018

Expediente:

CM-021-2018

100 COFFEE (2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE)CON BEBIDAPARA EL DIA

14/02/2018 SALON MANLIO

MARTINEZ A LA 02:30 PM EMPACADO

L. 8,625.00 FEBRERO CAKE TO GO

ADJUDICADO

OC-027-2018

Expediente:

CM-020-2018

230 GRANIZADOS PARA EL DIA

14/02/2018 L.5,025.00 FEBRERO STAFF PARTY

ADJUDICADO OC-029-2018

280-1-2-0452-2018 COMPRA DE PAPEL BOND L.35,190.00 FEBRERO

Empresa

Tecnologías ATM S de R.L.

http://www.hondu

compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=117418

280-1-2-0452-2018

280-1-2-0450-2018

COMPRA DE ORDEN DE CAJA DE

CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO AFICIO Y CARTA

L.3,253.06 FEBRERO PACASA

http://www.hondu

compras.gob.hn/C

onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp

x?Id=116653

280-1-2-0450-2018

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

280-1-2-0449-2018

50 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR

NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA

CALIDAD 50 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR

BLANCO TIPO BROCHA 8ML MÍNIMO

HASTA 10ML MÁXIMO

50 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75

YARDAS DE LARGO 50 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2"

HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA

SELLAR

L.16,118.98 FEBRERO PACASA

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=116618

280-1-2-0449-2018

280-1-2-0448-2018

50 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM

PAQUETE 12 UNIDADES

25 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE

100 PÁGINAS

L.2,584.63 FEBRERO PAPELERIA

HONDURAS

http://www.hondu

compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=116233

280-1-2-0448-2018

280-1-2-0446-2018

25 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE

PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA

DE 12 UNIDADES

L.184.00 FEBRERO

REPRESENTACIO

NES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ

http://www.hondu

compras.gob.hn/C

onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp

x?Id=116230

280-1-2-0446-2018

280-1-2-0445-2018

25 BOLIGRAFOS DE TINTA DE

ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR

ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES

L.1,035.00 FEBRERO

Empresa

Tecnologias ATM

S de R.L.

http://www.honducompras.gob.hn/I

magenes/CM_Deta

lles.png

280-1-2-0445-2018

280-1-2-0444-2018 30 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM

L.11,844.54 FEBRERO Distribuidora de

Productos de

Oficina y Aseo, S.

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/Ver

280-1-2-0444-2018

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

50 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE

ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD

HASTA 25 HOJAS 50 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM

PAQUETE 12 UNIDADES

60 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES

50 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO

60 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM

PAQUETE 12 UNIDADES 25 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL

PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES

de R. L OrdenCOmpra.asp

x?Id=116218

280-1-2-0443-2018

60 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM

(PAQUETE DE 12 UNIDADES)

25BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1

CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES

15 BANDEJA PORTAPAPELES DE

METAL, TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO/BEIGE

25 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO

PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES

25 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM -

5MM), CAJA DE 12 UNIDADES

300 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS

50 MASKING TAPE DE 1/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO

L.18,440.83 FEBRERO

WILMAN DANILO MORALES

ZELAYA/

DISTRIBUCIONES VALENCIA

http://www.hondu

compras.gob.hn/C

onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp

x?Id=116214

280-1-2-0443-2018

280-1-2-0442-2018 GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400ML (PARA DISPENSADOR)

L.1,006.25 FEBRERO FORMULAS

QUIMICAS, S DE http://www.honducompras.gob.hn/C

280-1-2-0442-2018

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

R.L. onvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.asp

x?Id=116129

280-1-2-0441-2018 DESODORANTE AMBIENTAL EN

SPRAY BOTE DE 250ML L.2,897.43 FEBRERO

SUPERMERCADO

YIP

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=116128

280-1-2-0441-2018

280-1-2-0440-2018

COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL

DE DOBLE HOJA Y VASO CONICO DE PAPEL

L.3,161.93 FEBRERO PAPELERIA

HONDURAS

http://www.hondu

compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.asp

x?Id=116105

280-1-2-0440-2018

280-1-2-0439-2018 COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA TIPO OFICIO Y CARTA

L.10,033.75 FEBRERO PAPELERIA HONDURAS

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp

x?Id=116100

280-1-2-0439-2018

280-1-2-0438-2018 COMPRA DE OPALINA TAMAÑO

CARTA L.977.50 FEBRERO

PAPELERIA

HONDURAS

http://www.hondu

compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=116098

280-1-2-0438-2018

280-1-2-0436-2018 COMPRA DE TINTA L.10,074.00 FEBRERO

EQUIPOS Y

SISTEMAS S DE R.L. EYS

http://www.hondu

compras.gob.hn/C

onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp

x?Id=116005

280-1-2-0436-2018

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

280-1-2-0435-2018 COMPRA DE TINTA Y USB L.17,466.20 FEBRERO PAPELERIA

HONDURAS

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=116002

280-1-2-0435-2018

280-1-2-0434-2018 COMPRA DE CARTUCHO Y TINTA L.25,774.74 FEBRERO JETSTEREO

http://www.hondu

compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.asp

x?Id=115999

280-1-2-0434-2018

280-1-2-0433-2018 COMPRA DE TINTA Y TONER L.30,638.30 FEBRERO CASH BUSSINES

S. DE R.L.

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=115992

280-1-2-0433-2018

280-1-2-0432-2018 COMPRA DE TINTA L. 1,540.23

FEBRERO

ACCESORIOS PARA

COMPUTADORA Y

OFICINA, S. A.

http://www.hondu

compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.asp

x?Id=115984

280-1-2-0432-2018

280-1-2-0431-2018

COMPRA DE AGUA EN BOTE

PEQUEÑO PARA EL USO DE

DESPACHO SCGG

L. 8,104.05 FEBRERO EMBOTELLADORA

DE SULA,S.A

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp

x?Id=115353

280-1-2-0431-2018

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

280-1-2-0430-2018

COMPRA DE PAPEL BOND ROTA

FOLIO L. 1,725.00 FEBRERO PAPELERIA HONDURAS

http://www.hondu

compras.gob.hn/C

onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp

x?Id=115349

280-1-2-0430-2018

280-1-2-0428-2018 COMPRA DE SOBRES DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DIFERENTES

OFICINAS

L. 643.25 FEBRERO

WILMAN DANILO

MORALES ZELAYA/

DISTRIBUCIONES

VALENCIA.

http://www.hondu

compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=115343

280-1-2-0428-2018

280-1-2-0426-2018

50 CARPETA ARCHIVADORA DE

CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ

L.1,653.13 FEBRERO PAPELERIA HONDURAS

http://www.hondu

compras.gob.hn/C

onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp

x?Id=115299

280-1-2-0426-2018

280-1-2-0425-2018

10 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE

HOJA

18 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO,

CAJA DE 12 UNIDADES 20 PERFORADORA DE DOS

ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD

HASTA 20 HOJAS 10 CARPETA FOLDER DE CARTULINA

TAMAÑO CARTA COLOR MANILA,

RESMA DE 100 UNIDADES

L.8,290.07 FEBRERO PACASA

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=115293

280-1-2-0425-2018

280-1-2-0424-2018 20 GRAPAS ESTANDAR, 5000

UNIDADES L.349.60 FEBRERO

REPRESENTACIONES Y

DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ S.

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.asp

280-1-2-0424-2018

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Proceso de Adquisición

Descripción del objeto de la orden de compra

Monto Período Proveedor

Observaciones Orden de compra

DE R. L. x?Id=115290

280-1-2-0423-2018

150 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO

CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE

500 HOJAS

L.11,730.00

FEBRERO

Empresa

Tecnologías ATM S de R.L

http://www.hondu

compras.gob.hn/C

onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp

x?Id=115287

280-1-2-0423-2018

280-1-2-0422-2018 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA

DISPENSADOR) L.8,710.08 FEBRERO LEOPLAST

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=115285

280-1-2-0422-2018

280-1-2-0421-2018

20 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS

20 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50

UNIDADES

L.548.09

FEBRERO

WILMAN DANILO MORALES

ZELAYA/ DISTRIBUCIONES

VALENCIA

http://www.hondu

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onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp

x?Id=115278

280-1-2-0421-2018

280-1-2-0419-2018 20 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE

ACERO COLOR NEGRO L.761.30 FEBRERO

DISTRIBUIDORA

DE PRODUCTOS

DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L

http://www.honducompras.gob.hn/C

onvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.aspx?Id=115271

280-1-2-0419-2018

280-1-2-0418-2018 ORDEN DE COMPRA DE PAPEL

HIGIENICO Y PAPEL TOALLA L.111,452.26 FEBRERO LEOPLAST

http://www.hondu

compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver

OrdenCOmpra.asp

x?Id=115010

280-1-2-0418-2018

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CUADRO MES DE FEBRERO-2018

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