cuenta pública hospital san camilo
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Cuenta Pública Hospital San Camilo. Gestión 2010. Producción Hospitalaria. Población atendida: 61.342 personas. Producción Hospitalaria Ambulatoria. Consultas Médicas CAE. 16.6%. 1. Producción Hospitalaria Ambulatoria. Producción Hospitalaria: Urgencias. Total Consultas de Urgencia. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Cuenta Pública Hospital San CamiloGestión 2010
2
3
Producción Hospitalaria
Población atendida: 61.342 personas
1
4
Producción Hospitalaria Ambulatoria
Consultas Médicas CAE 16.6%
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
55,58061,988
70,24558,553
5
Producción Hospitalaria Ambulatoria
6
Producción Hospitalaria: Urgencias
Total Consultas de Urgencia
Año 2002
Año 2003
Año 2004
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
104,392
106,259 101,099
86,507
90,259
89,099 85,880
87,295
75,895
13%
7
Producción Hospitalaria: Urgencias
Desglose según Categorización
C10.26%
C21.28%
C352.72%
C445.74%
8
Intervenciones Quirúrgicas
Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
8,509
9,267 9,307 9,170
9,626 5,0%
9
Intervenciones Quirúrgicas
Mayores Electi-vas
42%
Mayores Urgencia16%
Menores (urg+elec)
42%
Distribución IQ
10
Producción Hospitalaria: Diálisis
Promedio Pacientes Crónicos Atendidos15,5%
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
-
20
40
60
80
100
120
Prom. Pac. Crónicos Mensuales
11
Producción Hospitalaria: Total de Partos
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 20101,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,113 2,213 2,167 2,227
12
Chile Crece Contigo
13
Producción Hospitalaria: Hospitalizados
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010Nº Egresos 11.155 11.106 10.866 10.192 Promedio Días de Estada 5,3 5,4 5,3 5,3% Índice Ocupacional 71,9% 71,5% 73,9% 66,4%
14
Producción Hosp.: Apoyo Diagnóstico
14.1%
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
48,46554,273 54,408
46,738
Exámenes de Imagenología
15
Producción Hospitalaria
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
423,533 429,260476,162
410,456
Exámenes de Laboratorio
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
36,690 35,43131,752 29,519
Med. Trans.
14%
7%
16
Producción Hosp.: Apoyo Terapéutico
Farmacia
año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 201040,00090,000
140,000190,000240,000290,000340,000390,000
349,011 367,549 378,156 359,081
5,0%
Hopi-ta-li-zados
77%
Ambu-la-to-rios23%
Distribución de las Prescripciones Despachadas
17
Producción Hospitalaria: GES
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010Total Garantías
Inicio de Tratamiento
2.737 5.798 5.772 5.254
Garantías Cumplidas 2.697 5.798 5.772 5.251
% de Cumplimiento 98,5% 100,0% 100,0% 99,9%
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
0 2000 4000 6000 80001,276
2,259
6,0006,792
7,605
7,358
N° de Pacientes Beneficiados
18
Listas de espera: Consultas Médicas
Lista de Espera al 31 de Diciembre de 2010
Especialidad Personas Otorrinolaringología……….…….1756Oftalmología…..…………….…....1105Neurología…………………….…..682Neurología Infantil…….………….364Cardiología……………….…….….344Neurocirugía……………….………125Nefrología ………………….…….…72Cardiología Infantil ……….…….….60Otras especialidades……….………169
Total lista de espera……….…..…….4677
19
Recursos Humanos
Ley Nº 18.834/89 Estatuto Administrativo Directivos 03Profesionales 157administrativos 70técnicos 262Auxiliares 78total 570
Ley Médica 114
Honorarios 25 prest. de servicios individuales 14
Total General 723
20
Recursos Humanos: Dotación Ley Médica
Total cargos .P. 44 35 9Equivalente a Hrs. 1232 980 252
Ley 15.076 Dotación provistos vacantes
Total Hrs. 1925 1595 330
Ley 19.664 hrs. médicas hrs. provistas hrs. vacantes
Odontólogos 330 297 33Químicos F. 88 88
21
Recursos Humanos
22
Recursos Humanos: capacitación
Ley Nº 18,834 Ley Nº 19,664Total Actividades
ambas leyes
Total actividades realizadas (PAC - NO PAC) 26 11 37
Total de funcionarios capacitados 509 75 584
Total horas realizadas de capacitación (Cursos Programados) 540 474 1014
Presupuesto ejecutado $ 15.480.517 $ 2.767.918 $ 18.248.435
Porcentaje de utilización del presupuesto 99,85% 95% 99,87%
23
Situación Financiera
Transferencias Corrientes87.8%
In-gresos Opera-cio-na-les6.3%
Transferencias de Capital5.9%
Distribución de los Ingresos Año 2010
Total Ingresos M$
Año 2008 Año 2009 Año 2010Inicial Final
9.893.011 12.159.450 9.423.550 14.125.770
24
Situación Financiera
Total Gastos Actualizados M$ Año 2008 Año 2009 Año 20109.825.704 12.334.887 14.060.301
Remuneraciones62.1%
Insumos y Medicamentos29.6%
Inversiones7.3%
Pago Deuda Año 20091.0%
Distribución de los Gastos 2010
25
Situación Financiera
dic-09
EneFe
bM
arAbr
May
Jun Ju
lAgo
SepOct
Nov Dic0
100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000
1,000,000M
$
Deuda correspondiente a prestaciones realizadas año 2009
Mayores Transferencias Pago de Deuda
Mes Deuda SIGFEDic-2009 142.612.716Enero 352.803.596Febrero 495.014.330Marzo 670.651.275Abril 749.888.068Mayo 712.596.059Junio 881.436.261Julio 968.442.221Agosto 994.244.963Septiembre 765.462.981Octubre 634.769.776Noviembre 634.689.443Diciembre 66.319.603
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Inversiones 2010
Inversiones Ministeriales: 368.483.235Inversiones equipamiento GES: 449.816.550UCI Pediátrica equip. Médico: 212.936.699UCI Pediátrica Infraestructura: 150.000.000Fondos para la reconstrucción 48.746.644
Total Inversiones 2010: 1.229.983.343
Inversión equipamiento médico 2011: 2.775.763.000
Inversiones 2010
28
PARTICIPACION SOCIAL
29
OIRS: Reclamos, Felicitaciones, Sugerencias
Reclamos
Felic
itacio
nes
Suge
rencia
s
Solic
itudes
0
100
200
300
400
500
600
344
212
210
414
167
20 24
451
196
31
129
514
178
12
108
Año 2007Año 2008Año 2009Año 2010
2.4%Total solicitudes ciudadanas: 826
30
OIRS: desglose de los reclamos
24%
38%
20%
12%1% 4% 1%
TratoT. EsperaProc. Adm.Comp. Téc.Prob. Adm.InfraestructuraInformaciónAuge
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DESAFÍOS 2011
SATISFACCIÓN USUARIA
MANEJAR PPTO.DE AUSTERIDAD
REFORMULAR PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
CONSOLIDAR PROYECTO DE NORMALIZACIÓN
Reducir listas de espera
ACREDITACIÓN EN CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
PUESTA EN MARCHA UCI PEDIATRICA
Gracias.