dinas kesehatan kota metro...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
RENJA DINAS KESEHATAN KOTA METRO 2018
DINAS KESEHATAN KOTA METRO
TAHUN 2017
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. i
I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................................ 5
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja ...................................................... 6
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................. 7
II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA ................................................. 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian ...................... 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .............................................................. 10
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ........................ 11
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Masyarakat ............................................. 11
III. TUJUAN, SASARAN ......................................................................................... 13
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................... 14
IV. PROGRAM, KEGIATAN ................................................................................... 16
V. PENUTUP ........................................................................................................... 20
LAMPIRAN
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan hidayahNya sehingga kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018 ini juga sebagai
gambaran rencana Program Pembangunan Kesehatan Kota Metro dalam rangka
mewujutkan visi dan Misi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Metro.
Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan Masyarakat yang optimal melalui
peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan secara merata, maka perlu
kiranya dibuat Rencana Kerja Program Pembangunan Kesehatan untuk dapat
dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan Kesehatan pada tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan
yang ada pada kami, untuk itu masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun
sangat kami harafkan sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja selanjutnya dapat
ditingkatkan menjadi lebih baik. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Rencana Kerja ini.
Metro, Februari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO
MARYATI,SKM,M.Kes
NIP. 19580805 198001 2 001
BAB I
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
1.1. LATAR BELAKANG
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu
dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram,
tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,
bersahabat, tertib dan damai.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahtraan yang
harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan
nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang
merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu,
termasuk diantaranya pembangunan kesehatan (UU Kesehatan Nomor 09 Tahun
2010).
Pembangunan daerah Kota Metro merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional, termasuk di dalamnya adalah pembangunan kesehatan di Kota Metro.
Selain itu pembangunan kesehatan juga bertujuan meningkatkan kesehatan,
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujut
derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Kota Metro dengan visi ”MetroKota Pendidikan dan wisata keluarga berbasis
ekonomi kerakyatanberlandaskan pembangunan partisipatif”, ada lima misi yang
harus di emban oleh pemerintah Kota Metro dan salah satu diantaranya berkaitan erat
dengan masalah kesehatan yaitu ”meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
melalui sektor pendidikan dan kesehatan”.
Dalam RPJMD Kota Metro tertuang tujuannya adalah Meningkatkan kualitas
pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
dengan strategi :
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Pemenuhan standar pelayanan puskesmas dan jaringannya
- Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin melalui
JKN.
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
Arah Kebijakan :
- Menjamin akses dan mutu pelayanan Kesehatan
- Penerapan manajemen Puskesmas yang profesional dan akuntabel
- Meningkatkan sarana dan prasarana manajemen Rumah sakit
- Pemenuhan kebutuhan dr Spesialis
- Meningkatkan kepesertaan PBI-JKN yang tepat sasaran
GGAAMMBBAARRAANN UUMMUUMM KKEESSEEHHAATTAANN KKOOTTAA MMEETTRROO
A. Derajat Kesehatan
Gambaran mengenai derajat kesehatan mencakup indikator umur harapan hidup
waktu lahir Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas, dan Morbiditas.
1. Umur harapan Hidup (UHH)
umur harapan hidup (UHH) Kota Metro yaitu 72,98 tahun (BPS-2013) dan
untuk provinsi Lampung 67,6 tahun (BPS-2008).
2. Mortalitas
a. Angka Kematian Neonatal
Angka Kematian Neonatal (0-28 hari) pada tahun 2016 ada 13 kasus
kematian disebabkan karena BBLR, asfeksia, pneumonia dan lain lain.
b. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB) dapat digunakan untuk mengukur
perubahan ketersediaan, tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan, kualitas
pelayanan kesehatan, kualitas lingkungan, serta status sosial ekonomi
masyarakat. Berdasarkan laporan dari Seksi Kesehatan Keluarga Dinas
Kesehatan Kota Metro, pada tahun 2016 terdapat kematian bayi sebanyak
5 bayi dari 2.740 bayi kelahiran hidup ( 1,8 per 1000 kelahiran hidup).
b. Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak yang berumur < 5
tahun per 1000 kelahiran hidup, juga memberi gambaran mengenai status
ekonomi dan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan dari
Puskesmas pada tahun 2016, di Kota Metro kematian anak balita ada 2
anak.
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
c. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)
Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa
kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu melahirkan
dapat digunakan untuk menunjukkan rendahnya keadaan sosial ekonomi
dan PHBS, serta kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk Kota
Metro jumlah kelahiran hidup masih belum mencapai 100.000 sehingga
belum bisa diperkirakan angka kematian ibu (AKI). Sedangkan untuk
jumlah kasus kematian ibu melahirkan, untuk tahun 2016 terdapat 2
kematian dari 2740 kelahiran hidup. .
3. Morbiditas
Angka kesakitan penduduk pada suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa
hal diantaranya pola penyakit dan penyakit potensial yang berkembang, baik
penyakit menular maupun tidak menular. Pola penyakit yang ada di wilayah
Kota Metro sampai tahun 2016, penyakit infeksi akut lainnya tetap
menduduki peringkat pertama pada pola penyakit rawat jalan di puskesmas.
Meningkatnya umur harapan hidup dan perubahan struktur umur penduduk
ke arah usia tua menyebabkan terjadinya transisi epidemiologis, yang
ditandai dengan masih tingginya penyakit infeksi dan meningkatnya
penyakit non infeksi.
Gambaran sepuluh besar penyakit pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Sepuluh penyakit terbanyak yang ada di Kota Metro Tahun 2016
No Jenis penyakit %
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hipertensi primer
Nasofaringitis akut
Dispepsia
Infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), tidak spesifik
Other acute upper respiratory infections of multiple sites
Myalgia
Faringitis akut, tidak spesifik
Gastritis, tidak spesifik
Sakit Kepala
Pure hypercholesterolaemia
21
19,3
12,6
11
7
6,8
6,5
5,7
5,6
4,4
Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2016
B. Keadaan Pelayanan Kesehatan
1. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
Sarana pelayanan kesehatan dasar yang dimiliki kota Metro terdiri dari 11
Puskesmas induk dan jaringan pelayanannya yaitu 6 puskesmas pembantu
(pustu) dan 11 mobil puskesmas keliling (pusling)/ambulans. Seluruh
puskesmas telah dilengkapi dengan laboratorium sederhana dan dua diantara
kedelapan puskesmas tersebut dilengkapi dengan fasilitas rawat inap yaitu
Puskesmas Sumbersari Bantul dan Puskesmas Banjar Sari. Dengan jumlah
penduduk Kota Metro 160.729 jiwa pada tahun 2016.
2. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit
(RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang
biasa diukur dengan jumlah RS dan tempat tidurnya (TT) serta rasio
terhadap jumlah penduduk.
Rumah sakit yang ada di Kota Metro hingga akhir tahun 2016 sebanyak 7
unit, 1 rumah sakit milik pemerintah dan 6 rumah sakit milik swasta.
Seluruh rumah sakit dilengkapi dengan laboratorium kesehatan dan satu
diantara ketiga rumah sakit tersebut memiliki 4 (empat) spesialis dasar yaitu
rumah sakit umum Jend. A. Yani.
C. Keadaan sumber daya kesehatan
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
1. Sumber Daya Tenaga Kesehatan
Penyelenggaraan upaya kesehatan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi
juga diselenggarakan oleh swasta. Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di
Jajaran Dinas Kesehatan Kota Metro pada tahun 2016 sebanyak 326 orang.
2. Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan program pembangunan kesehatan di Kota Metro tahun
2016 bersumber dari Departemen Kesehatan (APBN), alokasi
APBD Provinsi untuk kesehatan dan alokasi APBD Kota untuk
kesehatan, untuk tingkat perkembangan pembiayaan tahun 2011-2015 dapat
dilihat pada tabel 4 berikut :
Tabel 2
Perkembangan Pembiayaan Kesehatan Kota Metro
Tahun 2011-2015
Enca
No. SUMBER
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN (Rp)
2011 2012 2013 2014 2015
1.
2.
3.
4.
5.
APBD II
APBD I
APBN
BLN/Hibah
Sumber lain
24.051.140.088
140.161.956
14.367.831.700
405.796.818
-
37,740,924,234
140.794.580
4.757.390.000
50.997.000
413457100
50.148.051.340
215.880.000
17.031.587.357
52.265.500
600.173.000
70.325.119.149
24.301.250
5.608.504.546
36.325.700
5.135.325.500
143.608.446.953
92.927.000
6.190.107.000
32.603.000
5.596.982.500
Jumlah 18.527.197.311 43.103.562.914 68.047.977.197 81.129.576.145 155.521.066.453
Sumber: Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Kota Metro
naan & Informasi Kesehatan Kota Metro
1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2016 dilandasi
dasar hukum, sebagai berikut :
1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari KKN;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan
5) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
6) Peraturan Walikota Metro Nomor 31 tahun 2016, tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Metro Dinas
Kesehatan adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati
Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3825), dan terakhir diubah dengan Perda No. 3 tahun 2003.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata Cara
pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur
Renstra;
9) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran 6 Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
11) Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No
8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
12) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
pembangunan Nasional
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA
Penyusunan Renja 2018 Dinas Kesehatan Kota Metro bertujuan untuk menjadi
pedoman perencanaan pembangunan kesehatan dan sebagai bahan acuan dalam
melaksananakan Program Kegiatan Pembangunan Kesehatan di Kota Metro dalam
mencapai visi dan misi Kesehatan Kota Metro.
Penyusunan Renja merupakan bentuk upaya merumuskan program pembangunan
kesehatan yang terpadu, komprehensip, fokus dan responsive terhadap kebutuhan
masyarakat, disesuaikan dengan kondisi terakhir yang berkembang baik tingkat lokal
maupun tingkat nasional dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik lokal
maupun nasional yaitu target standar pelayanan minimal (SPM), target SDGs tahun
2030, target RPJMD Kota Metro, Target Indikator Kinerja Dinas Kesehatan.
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
Dengan disusunnya Rencana kerja SKPD ini dapat terarah kegiatan kegiatan yang
akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra yang ada baik
tingkat nasional maupun tingkat daerah.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2018
adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3.Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN
BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
A. Program-program yang belum memenuhi target
Realisasi program dan kegiatan yang tidak mencapai target adalah
1. Program Kesehatan ibu dan anak, cakupan yang belum memenuhi target
yaitu; Deteksi ibu hamil Resti, Bumil Resti yang dirujuk, BBLR ditangani,
Neonatal resti ditangani,pelayanan kesehatan anak balita, pelayanan kesehatan
anak pra sekolah, Aseptor KB aktif.
2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yaitu cakupan
PHBS
3. Program gizi pada cakupan balita bawah garis merah, Cakupan ASI
Eklusif,masih ditemukan gizi buruk
4. Program Pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu cakupan penemuan TB,
pneumonia, masih tingginya penyakit DBD
5. Program pelayanan kefarmasian yaitu pengadaan obat essensial
6. Program lisensi yaitu pelacakan sarana yang belum berizin,pelatihan
penyuluhan pangan
B. Program yang telah memenuhi target
1. Program Kesehatan ibu dan Anak pada indikator cakupan Kunjungan bumil
K1, Kunjungan Bumil K4, Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, Pelayanan
kesehatan ibu nifas, Kunjungan Neonatus KN1, Kunjungan KN Lengkap,
Kunjungan bayi
2. Program p2 yaitu cakupan kesembuhan TB,
3. Program Promkes yaitu desa siaga aktif
4. Program Gizi yaitu Penimbangan bayi dan balita, cakupan vitamin A,Bumil
mendapat tablet tambah darah. Cakupan BBLR, Cakupan ibu hamil KEK dan
balta kurus yang mendapatkan makanan tambahan
5. Program surveilans yaitu cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi, Kelengkapan STP Puskesmas &
Rumah Sakit, Campak yg dilakukan pemeriksaan sampel, EWARS
Puskesmas, Puskesmas yang melaksanakan PTM, KTR, Posbindu, cakupan
desa UCI, BIAS campak dan DT/TD
6. Program pelayanan kefarmasian yaitu ketersediaan obat, pengadaan obat
generik, penulisan resep obat generic, penyuluhan P3Napza
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
7. Program lisensi yaitu akreditasi, BLUD, perizinan tenaga kesehatan
C. Implikasi yang timbul dalam pencapaian target
Dengan tercapaianya target baik SPM maupun Sdgs dapat meningkatkan
indeks pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Metro, hasil riset kesehatan dasar
2007 Kota Metro menduduki urutan ke 11 dari 480 kabupaten/Kota. Hal ini secara
tidak langsung meningkatkan kesehatan sesuai dengan visi misi yang
diharapkan.Dan tahun 2014 mendapat nilai baik dari hasil penilaian KPK tentang
pelayanan kesehatan, Dan hasil survey indeks kesehatan masyarakat yang
dilaksanakan selama tiga tahun ini mendapat nilai baik dalam pelayanan kesehatan
di Puskesmas dengan penilaian dari orang diluar kesehatan yaitu mahasiswa. Dan
untuk Mdgs Kota Metro pada bidang kesehatan yaitu no.1,4,5,6,7 sudah
mencapai target yang ditetapkan. Dan untuk standar pelayanan minimal (SPM) 80
% sudah tercapai, yang belum memenuhi target adalah cakupan morbiditas, untuk
itu perlu mendapat perhatian khusus.
Implikasi yang timbul dalam pencapain target menunjukan hasil kinerja di
bidang kesehatan sudah baik tetapi perlu di optimalkan lagi, karena penyakit atau
morbiditas dan kematian(mortalitas) akan selalu dapat terjadi di masyarakat, untuk
itu perlunya pengetahuan masyarakat tentang preventip dan promotif lebih baik
dari pengobatan (kuratip) dan rehabilitatif
D. Kebijakan dan perencanaan
Dengan melihat penyebab dari belum tercapainya target yang telah
ditetapkan salah satunya adalah faktor anggaran yang sangat minim pada kegiatan
di bidang kesehatan. Untuk itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah
dalam menyikapi faktor tersebut. Sesuai dengan Kepmenkes tentang dana daerah
untuk kesehatan adalah 10 % dari APBD, selama ini belum sesuai dengan
Kepmenkes.Mengingat kasus penyakit bertambah dengan adanya penyakit tidak
menular yang mana selama ini belum menjadi prioritas dan saat ini menjadi
penyebab kematian.
Dan untuk perencanaan kedepan perlu melihat dengan jelas isu strategis
yang ada, sehingga dalam membuat kegiatan perlu prioritas yang harus
dilaksanakan sehingga tujuan yang akan di capai dapat terwujut.perlu juga
inovasi-inovasi dalam melaksanakan kegiatan,tidak hanya mengikuti kegiatan
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
tahun lalu, tetapi membuat kegiatan yang lebih efektif dan bermanfaat di
masyarakat.
Perlunya perencanaan yang sesuai dengan kondisi yang ada serta masalah
dan kebutuhan dalam mencapai visi dan misi Kota Metro secara umum dan visi
misi Dinas Kesesehatan secara khusus, dan adanya kerjasama lintas program
dalam merencanakan suatu kegiatan agar dapat saling mendukung dalam
peningkatan pelayanan di masyarakat.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Untuk Tahun 2016 kinerja pelayanan kesehatan dari 44 indikator kinerja 10 indikator
belum semua mencapai target. Dinas Kesehatan telah memiliki tolok ukur dalam
melihat kinerja yaitu standar palayanan minimal (SPM) tingkat Nasional dan SDgs
2020. Dengan berpatokan pada SPM dan SDGs maka di buat Rencana Aksi Daerah
untuk mencapai target yang telah ditentukan serta dapat tercapai sesuai dengan visi
misi kepala daerah terpilih.
Dengan adanya tolok ukur ini dapat dinilai kinerja yang telah dilakukan pada Dinas
Kesehatan dalam memberikan pelayanan publik yang prima sehingga terlihat bahwa
masyarakat sangat peduli dengan kesehatan. Disini diharafkan dengan kinerja yang
baik dapat merubah paradigma masyarakat agar dapat hidup sehat, keperluan ke
pelayanan kesehatan adalah untuk konsultasi kesehatan bukan untuk berobat, dimana
Puskesmas sebagai tempat kuratif, preventif,dan rehabilitatif.
Dari hasil laporan akuntabilitas tahun 2016 dapat dilihat pencapaian target sesuai
dengan indikator kinerja, Standar pelayanan minimal, RPJMD Kota Metro dan dapat
dilihat terjadi peningkatan atau penurunan selama tiga tahun. Yang mana untuk
RPJMD , Dinas kesehatan sampai tahun 2016 dapat tercapai. Sedangkan indikator
kinerja sudah sesuai target dan menurut standar pelayanan minimal masih ada dua
kegiatan dari 18 indikator dan 22 kegiatan yang belum memenuhi target sedangkan
target yang sudah tercapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih baik dan
optimal, sedangkan untuk target yang belum tercapai perlu di evaluasi penyebabnya
dan diupayakan untuk dapat mencapai target yang sudah di tentukan
.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Dalam pelaksanaan pelayanan dan meningkatkan kinerja pelyanan baik di
Dinas maupun Puskesmas serta jaringannya sesuai dengan program dan
kegiatan yang ada dengan standar yang sudah ditetapkan yaitu SPM dan Mdgs,
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
sedangkan untuk koordinasi dan sinergi program dengan Dinas Kesehatan
Propinsi selalu dilaksanakan baik melalui laporan lisan maupun tertulis.
Kegiatan program yang ada di Propinsi baik yang dilaksanakan propinsi
maupun yang dilaksanakan di daerah melalui dana dekon dan APBD TK I
langsung dikoordinasikan. Sedangkan untuk dana APBN berupa DAK koordinasi
melalui Dinas Propinsi dalam menyampaikan proposal dan laporan Evaluasi. Dan
untuk tahun 2017 ini pusat telah menggunakan sofware yaitu E-Planning, E-DAK,
E-Monev, E-Musrenbang, hal ini untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang ada
di kesehatan.
Dengan berlandaskan visi “ Metro Kota Pendidikan dan wisata keluarga berbasis
ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif”, maka isu strategis
dalam RPJMD adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui kualitas sumberdaya manusia,
sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit
3. Peningkatan budaya hidup sehat masyarakat.
2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.
Usulan program kegiatan berasal dari Bidang, Seksi Dinas Kesehatan, Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Poskeskel dan usulan yang langsung dari masyarakat di
mulai dari usulan masyarakat melalui kader posyandu, tokoh masyarakat, fasilitas
kesehatan, kelurahan dan kecamatan dilaksanakan musrenbang Kelurahan dan
Kecamatan yang dilaksanakan awal tahun 2017. Dengan adanya usulan dari Bidang,
Seksi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskeskel dan usulan
musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota di dapat usulan-usulan langsung dari
masyarakat untuk perbaikan sarana kesehatan dan program kesehatan yang ada di
masyarakat.
Usulan-usulan yang datang dari masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan di dinas kesehatan yaitu perbaikan sarana, kegiatan posyandu, PHBS,
pemberian makanan tambahan, fogging, vaksinasi anak sekolah, dana PPM, dana
Hibah untuk organisasi yang bergerak di bidang kesehatan.
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
Dan usulan-usulan tersebut sesuai dengan usulan-usulan yang ada di Dinas
Kesehatan setiap tahunnya. Hal ini dapat menggambarkan bahwa masyarakat sudah
merasa bahwa kesehatan sangat penting sehingga mereka berharap mendapat
pelayanan dengan sarana dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.
Usulan untuk tahun 2018 juga melalui musyawarah rencana Pembangunan
(Musrenbang) Dinas Kesehatan dengan mengundang Jajaran Kesehatan dengan
jaringannya serta tokoh Masyarakat baik pejabat struktural di kecamatan, kelurahan
maupun tokoh masyarakat yang bergerak di Bidang Kesehatan, dengan harapan
usulan yang masuk dari bawah/masyarakat sehingga program dibuat atas kebutuhan
masyarakat.
Usulan Musrenbang Kesehatan disatukan dengan musrenbang kelurahan, kecamatan
dan Kota yang memadukan usulan usulan dari masyarakat yang melaksanakan
kegiatan kesehatan di masyarakat.Dengan melihat kondisi yang ada, harapannya
kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilakukan suatu inovasi yang baik di
tengah masyarakat agar tujuan yang akan di capai dapat terlaksana dengan sebaik
baiknya, dengan melihat sasaran dan tujuan dari kesehatan itu sendiri.
BAB III
TUJUAN, SASARAN
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sesuai dengan Visi misi Presiden Republik Indonesia dengan trisakti yaitu mandiri di
bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berkepribadian dalam budaya, dengan 9
agenda prioritas (Nawacita), salah satunya pada agenda ke 5 yaitu meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia sehat yang dalam
Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 terdiri dari 3 Pilar:
Pilar 1 . Paradigma sehat
Program: - Promotif-preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan
- Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga
- Keterlibatan lintas sector
- Gerakan masyarakat sehat
Pilar 2. Penguatan Yankes
Program: - Peningkatan akses terutama pada FKTP
- Optimalisasi system rujukan
- Peningkatan mutu
- Penerapan pendekatan continuum of care
- Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
Pilar 3. JKN
Program: - Benefit
- Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong
- Kendali mutu & Kendali biaya
- Sasaran : PBI dan Non PBI
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang
harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan
nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang
merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu,
termasuk diantaranya pembangunan kesehatan (UU Kesehatan Nomor 36 Tahun
2009).
Untuk mencapai tujuan nasional perlu melihat ancaman dan tantangan yaitu
komitmen Pemerintah daerah dalam desentralisasi kesehatan, kurangnya manajemen
SDM terutama dokter dalam peningkatan akses pelayanan, koordinasi lintas program
dan sektoral yang belum terintegrasi, sistem informasi pelayanan kesehatan dasar
yang belum optimal, perlunya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
pelayanan kesehatan.Dan sesuai dengan visi kesehatan agar masyarakat sehat secara
mandiri dan berkeadilan perlu upaya-upaya untuk mencapai target SPM dan target
Mdgs melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui SKPD Dinas
Kesehatan, sehingga perlu dana penunjang kegiatan tersebut sesuai dengan keputusan
Menteri Kesehatan 10 % dari APBD pemerintah Daerah, perlu kegiatan kegiatan
yang inovatif yang dapat menunjang program untuk tercapainya kondisi masyarakat
yang sehat dan berkeadilan
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro adalah :
A. TUJUAN
1. Meningkatkan sistem dan Manajemen Kesehatan yang terintegrasi, efektif
dan efisien
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan peran serta
dan pemberdayaan masyarakat serta kemandirian masyarakat untuk hidup
sehat
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menjamin
tersedianya upaya kesehatan yang merata, berkualitas dan berkeadilan
4. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, perorangan, keluarga,
masyarakat dan lingkungan
B. SASARAN
1. Terciptanya sistem dan manajemen kesehatan yang terintegrasi, efektif dan
efisien.
2. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan peran serta
dan pemberdayaan masyarakat
3. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat melalui kemandirian masyarakat
untuk hidup sehat
4. Terwujutnya pelayanan kesehatan masyarakat yang merata
5. Terwujutnya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan
berkeadilan
6. Tercapainya derajat kesehatan perorangan dan keluarga
7. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
BAB IV
NO JENIS PELAYANAN Taget
nasional Realisa
si
1 2 3
1 Prosentase ibu hamil yang melaksanakan kunjungan K-4 95 99,30
2 Prosentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang dapat ditangani
80
97,33
3 Prosentase pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan 90
98,01
4 Prosentase Cakupan Pelayanan Nifas 90 97,94
5 Prosentase Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang di tangani 80
85,14
6 Prosentase Cakupan Kunjungan Bayi 90 99,57
7 Prosentase Kelurahan Universal Child Iminization (UCI) 100 100,00
8 Prosentase Cakupan Pelayanan anak Balita 90 92,08
9 Prosentase Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin 100
100
10 Prosentase balita gizi buruk mendapat perawat 100 100
11 Prosentase Penjaringan siswa SD dan setingkat 100 97,08
12 Prosentase Peserta KB aktif 70 90,63
13
Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun
1
1
b. Prosentase Penemuan penderita Pneumonia Balita 100 -
c. Prosentase Penemuan Pasien bari TB Paru Positif 85 33,85
d. Prosentase Penemuan DBD yang ditangani 100 100,00
a. Prosentase Penemuan penderita Diare yang di tangani 100 100,00
14 Prosentase Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin 100 85,74
15 Prosentase Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin 100 20,83
16 Prosentase Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan pelayanan Kesehatan di Kab/Kota 100 100
17 Prosentase kelurahan mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan < 24 jam 100 -
18 Prosentase Kelurahan siaga aktif 100 100
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
1. visi Kota Metro ”METRO KOTA PENDIDIKAN DAN WISATA
KELUARGA BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN BERLANDASKAN
PEMBANGUNAN PARTISIFATIF”, ada Empat misi yang harus di
emban oleh pemerintah Kota Metro dan salah satu diantaranya berkaitan erat
dengan masalah kesehatan yaitu ” Meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan”.
2. Pencapaian SDGs 2020 bidang kesehatan
3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
4. Pencapaian target sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan.
b. Program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Metro untuk Tahun
2018 terdiri dari 18 Program dan 90 Kegiatan yaitu :
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, dengan
kegiatan:
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR,
dengan kegiatan:
1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan Meubelair
5. Pengadaan peralatan studio
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN, dengan kegiatan :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN, dengan kegiatan:
1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2. Pengadaan obat dan sarana prasarana farmasi (DAK)
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, dengan kegiatan:
1. Peningkatan upaya pelayanan Kesehatan
2. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
3. Pembayaran pelayanan kesehatan non kapitasi dalam rangka JKN
4. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
5. Pelaksanaan Informasi kesehatan di Puskesmas
6. Peyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Banjarsari
7. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumbersari
Bantul
8. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Metro
9. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ganjar Agung
10. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosomulyo
11. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Iring Mulyo
12. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karang Rejo
13. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mulyojati
14. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosodadi
15. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Purwosari
16. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tejo Agung
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, dengan kegiatan:
1. Peningkatan pengawasan obat
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, dengan kegiatan:
1. Revitalisasi Posyandu
2. Pembinaan masyarakat dalam rangka perubahan perilaku (PHBS)
3. Pembinaan program PHBS dalam rangka kesrak PKK KB Kesehatan.
4. Pemberdayaan masyarakat (PPM)
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT, dengan kegiatan:
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
1. Penanggulangan dan perbaikan gizi masyrakat
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT, dengan kegiatan:
1. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
2. Kesehatan kerja dan olahraga
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR, dengan kegiatan:
1. Pencegahan & penanggulangan penyakit menular
2. Surveilans dan imunisasi
3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN, dengan
kegiatan:
1. Penerapan BLUD Puskesmas
2. Akreditasi Puskesmas Kota Metro
3. Standarisasi pelayanan kesehatan
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN PERBAIKAN SARPRAS
PUSKESMAS, PUSTU DAN JARINGANNYA, dengan kegiatan:
1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat (DAK)
2. Pemeliharaan dan perbaikan rutin/berkala alat kesehatan
3. Pembangunan Sarana Kesehatan
4. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
5. Rehabilitasi dan perluasan sarana Kesehatan
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA, dengan
kegiatan:
1. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
PROGRAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
LANSIA, dengan kegiatan:
1. Pelayanan Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK, dengan kegiatan:
1. Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak
2. Peningkatan Kesehatan Remaja dan Kesehatan sekolah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KESEHATAN, dengan kegiatan:
1. Peningkatan profesionalisme SDM Kesehatan
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
2. Peningkatan mutu kepegawaian dan umum
PROGRAM PERENCANAAN PEMBIAYAAN BIDANG KESEHATAN
1. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Banjarsari
2. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas SumberSari Bantul
3. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Metro
4. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Ganjar Agung
5. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Yosomulyo
6. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Iring Mulyo
7. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
8. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyojati
9. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Yosodadi
10. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Purwosari
11. Pengelolaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Tejo Agung
12. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Banjarsari
13. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Sumber Sari Bantul
14. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Metro
15. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ganjar
Agung
16. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
PuskesmasYosomulyo
17. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasIring
Mulyo
18. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasKarang
Rejo
19. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Mulyojati
20. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Yosodadi
21. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Purwosari
22. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tejo
Agung
23. Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
c. Rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD,
ada penambahan kegiatan maupun pagu dikarenakan melihat kondisi yang ada saat
ini dan kebutuhan mendesak yang harus dilaksanakan serta ada usulan-usulan baru
dari hasil musrenbang Kota dan Musrenbang Kesehatan serta program turunan dari pusat.
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
BAB V
PENUTUP
Demikian uraian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Metro untuk Tahun
Anggaran 2018, dan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian :
1. Kegiatan-kegiatan yang ada pada SPM serta untuk meningkatkan SDGs perlu
mendapat perhatian
2. Kegiatan Prepentif dan rehabilitaf merupakan kegiatan yang perlu ditingkatkan agar
dana tidak banyak untuk kegiatan kuratif
3. Prioritas dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil musrenbang baik
musrenbang Kota dan Musrenbang Dinas Kesehatan sehingga sesuai dengan
kebutuhan masyarakat
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan perlu mendapat perhatian agar
pelayanan publik dapat menghasilkan pelayanan prima.
5. Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS yang dimulai 01 Januari 2014, untuk
tahun 2018 perlu disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota
Metro sehingga bisa dilayani semuanya
.
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
LAMPIRAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
SPM KESEHATAN
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 95 109/100.000 KH 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 80 109/100.000 KH 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan 90 109/100.000 KH 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Cakupan Pelayanan Nifas 90 109/100.000 KH 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 80 7,5/1000 KH 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Cakupan Kunjungan Bayi 90 7,5/1000 KH 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90 8/1000 KH 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Cakupan Peserta KB Aktif 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100
13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
a AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
b Penemuan Penderita Penumonia Balita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
c Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 85 85 70 70 70 70 75 75 85 100
d Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
e Penemuan Penderita Diare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerujukan Pasien Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab./Kota 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tabel. T-VI.C.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan
Kota Metro
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018IKK (PP.6/'08)
Target Renstra SKPD
Catatan AnalisisNo Indikator
SPM/Sta
ndar
Nasional
1 Metro 0 3 1 4 2 1 0 1 2 1 0 1
2 Yosomulyo 0 1 1 7 1 0 1 0 2 1 0 1
3 Banjarsari 0 3 1 9 1 0 0 1 2 1 0 2
4 Purwosari 0 2 1 5 1 1 0 1 1 1 0 1
5 Karangrejo 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 0 1
6 Ganjar Agung 0 1 0 6 2 0 0 1 1 1 0 1
7 Mulyojati 0 1 1 7 1 1 0 0 1 1 0 1
8 Iringmulyo 0 2 1 5 1 1 0 1 1 1 0 0
9 Yosodadi 0 1 1 4 1 1 0 0 2 1 0 1
10 Tejoagung 0 2 1 4 1 0 1 0 1 1 0 0
11 Sumbersari Bantul 0 2 1 8 1 1 0 1 2 1 0 1
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 0 19 9 63 13 7 2 6 16 11 0 10
1 RSUD Jend. A. Yani 17 22 2 251 2 14 5 0 8 15 0 8
2 RSU Mardi Waluyo 4 5 1 193 2 5 3 0 1 5 2 0
3 RSU Islam 12 7 1 66 1 2 1 2 1 5 0 2
4 RSU Muhammadiyah 17 10 2 97 1 1 1 0 0 8 0 2
5 RSIA AMC 8 9 1 26 0 1 1 1 1 7 0 1
6 RSB Asih 3 4 0 11 0 5 1 2 1 3 0 1
7 RSB Permata Hati 5 4 0 2 0 2 1 3 1 3 0 1
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT) 66 61 7 646 6 30 13 8 13 46 2 15
Tabel. T-VI.C.2
Jumlah Tenaga Kesahatan
Kota Metro
Tahun 2016
No UNIT KERJA
JUMLAH TENAGA
DOKTER
SPESIALIS
DOKTER
UMUM
DOKTER
GIGI PERAWAT
PERAWAT
GIGI
TENAGA
TEKNIS
KEFARMASIAN
APOTEKERKESEHATAN
MASYARAKAT
KESEHATAN
LINGKUNGAN
ANALIS
KESEHATANDIETESIEN NUTRISIONIS
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 9 7 7 2 97 333
0 0 6 0 3 0 0 0
1 0 2 0 2 0 0 0
3 0 4 0 1 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 2 0 1 0
11 1 21 7 18 2 98 334
Tabel. T-VI.C.2
Jumlah Tenaga Kesahatan
Kota Metro
Tahun 2016
JUMLAH TENAGA
RADIOGRAFERFISIOTERAPI
TENAGA
KESEHATAN
LAINNYA
TERAPI
WICARA
TEKNISI
ELEKTROM
EDIS
REKAM MEDIS
DAN INFORMASI
KESEHATAN
REFRAKSIONIS
OPTISIEN
PENGELOLA
PROGRAM
KESEHATAN
NO NAMA SARANA ALAMAT
APOTIK
1 SARAS Sumur bandung
2 JODO Ryacudu
3 JELITA AYU AH. Nasution
4 GRAHA SPESIALIS Brigjen Sutiyoso
5 BINTANG Ryacudu
6 RIZKY AH. Nasution
7 HANAFI AH. Nasution
8 HIDAYAH Patimura
9 AZZAHRA Sutiyoso
10 BAHAGIA A. Yani
11 WARAS Jend. Sudirman
12 METRO MEDIKA SEMINUNG Seminung
13 MELATI Mr. Gele
14 DENNY Jend. Sudirman
15 APOTEK JODO II A. Yani
16 ARKAN KH. Dewantara
17 HADI WIJAYA P.Diponegoro
18 ASYIFA Cut Nyak Dien
19 ANANDA AH. Nasution
20 ARJUNA Seminung
21 KURNIA Imam Bonjol
22 MULIA Mr. Gele
23 SIDO WARAS KH. Agus Salim
24 SARI WARAS KH. Agus Salim
25 NASIONAL ABADI AR. Prawiranegara
26 CR 24 Ryacudu
27 ADIL St. Syahrir
28 MITRA Soekarno Hatta
29 24 JAYA FARMA Tejo Agung
30 ZAYAN Soekarno Hatta
OPTIK
31 OPTIK FANI Pasar Cenderawasih Blok JA No.10
32 OPTIK LOREN Komplek Pertokan. Sumur Bandung
33 OPTIK MODERN CHANDRA METRO, Komplek Pertokan. Sumur Bandung
DATA SARANA
Tabel. T-VI.C.2
34 OPTIK SURYA KENCANA Jl. Imam Bonjol No.19 Kota Metro
35 OPTIK METRO OPTICAL Jl. Imam Bonjol No.19 Kota Metro
36 OPTIK TUNJUNGAN Jl.Nuban No. 35 Metro
KLINIK
37 HADIMULYO HUSODO Jl. DR. sutomo Hadimulyo Barat
38 HADIWIJAYA Jl. Pangeran Diponegoro, Imopuro
39 SANTA MARIA Jl. Sosrosudarmo, Metro Pusat
40 MMC Jl. AH. Nasution, Metro
41 ANANDA Jl. Satelit 1 15A Iringmulyo
42 NABAWI MEDIKA Jl. Sutan Syahrir Mulyojati
43 PUTRI MARHAMAH Jl. Kutilang No.65A Iringmulyo
44 LAODIKIA Jl. Banteng Hadimulyo Timur
45 E-DERMA Jl. ZA Pagar Alam, Metro Pusat
46 BHAKTI MULYA Jl. Jend A. Yani Rt.29 Rw.13 Iringmulyo
47 AZIZAH Jl. Hanafiah No.75 Imopuro Metro Pusat Kota Metro
TOKO OBAT
48 Chandra Jl. Komplek pertokoan sumur bandung Metro
49 Ben Mari Jl. AH. Nasution No.161 Metro
50 Samson Jl. Teuku Umar No.01 Metro
51 Yuza Jl. A. Yani No.162 Iringmulyo Metro
52 Sumber Sehat Jl. Cut Nyak Dien No. 25 Metro
53 Alyfa Jl. Veteran No. 24 Hadimulyo Barat Metro
54 24 Farma Jl. A. Yani Tejo Agung Kota Metro
55 Metro Farma Jl. A. Yani No.71 Iringmulyo Metro
RUMAH SAKIT
56 RSUD. A.Yani Metro Jl. Jend. A. Yani Metro Pusat
57 RSU. Islam Metro Jl. AH. Nasution Yosodadi Metro Timur
58 RSU. Mardiwaluyo Metro Jl. Jend Sudirman Metro Barat
59 RSU. Muhamadiyah Metro Jl. Soekarno Hatta No. 42 Metro Barat
60 RSK. Ibu & Anak AMC Jl.Kunang 15 Kauman Kel Metro Kec Metro Pusat Kota Metro
61 RSK. Bersalin Permata Hati Jln, AH Nasution no 34-36
62 RSK. Bersalin ASIH Jl. Jend. A. Yani No. 52 Metro Timur
BPS
63 Maryati 22 Hadimulyo Barat Metro
64 Yetti Angraeni Hadimulyo Barat Metro Pusat
65 Rahmawati Jl. Cut Nyak Dien 31A 15 B Barat Metro Pusat
66 Yulianti, S.ST Jl. Cut Nyak Dien 15B barat Metro
67 R. Rusmijati Jl. Semeru N0. 43 Kel. Yosorejo
68 Sri Subekti Jl. Waluh N0. 04 Tejoagung
69 Siti Susilowati Jl.Hasanudin N0.206 Yosomulyo
70 Vectoria supriastuti Jl.Patimura N0.47 Banjarsari
71 Evi Yuzana Jl.A.Yani No.162 Iring Mulyo. Metro Timur
72 Yoga Triwijayanti Jl. Hasnudin No. 206 Yosomulyo, Netro Pusat (PNS Prodi)
73 Siti Nurjanah, Amd. Keb Jl. Pisang Rt.33 Rw. Lk. IV Yosomulyo Metro Pusat
74 Nilawati Mariyam,Amd Keb Jl. Letjen Ar Prawiranegara No.36 Kauman , Metro Pusat
75 Markamah Jl. Imam Bonjol gg. Harapan II No. 23 Hadimulyo Barat MP
76 Sriyatun Jl. Langsat No. 21Metro, Netro Pusat
77 Rochayani, S.ST Jl. Raflesia Blok E 4 No.23 Prasanti , Metro Pusat
78 Maria Triningsih, Amd. Keb Jl. Hasanudin No. 44 Yosomulyo Netro Pusat
79 Sudarti, Amd Keb Jl.Domba LK V RT/Rw 29/11 Hadimulyo Timur
80 Kiswari, Amd. Keb Jl.WR Supratman N0.6 Hadimulyo Timur
81 Zuriati,AmKeb Jl. Cut Nyak Dien No. 19 Gg. Pelita 15B Barat Metro Pusat
82 M. Supriyanti Jl. Gajah No. 103 Hadimulyo Metro Pusat
83 Etiana Ristianingsih, Am Keb Jl. Pangubuan No. 18, Yosorejo Metro Timur
84 Nursa Usiana, Amd. Keb Jl. Kerang No. 25 Yosodadi Metro Timur
85 Yuliati Jl. Kh. Dewantara, Iringmulyo Metro Timur
86 Elly Hariyanti Jl. Tiram No. No. 14, Iringmulyo Metro Timur
87 Wijayanti Cahyaning Jl.Sutan Syahrir 176 Tejoagung Metro Timur
88 Nurhayati Jl. Stadion gg. Tomat No1 Tejo Agung Metro Timur
89 Sugihartati, AmKeb Jl. Way seputih N0.77 Kel. Yosorejo
90 Sri Subekti Jl. Waluh No. 4, Tejo Agung, Metro Timur
91 Suratilah, Amkeb Jl. Patimura No. 5 Purwosari, Metro Utara
92 Wiwik ekawati W Jl. Dirun No.7 karangrejo Metro utara
93 Rosnilam, Amd. Keb Jl. Budi Utomo, Margodadi Metro Selatan
94 Erma Maharani N, Amd. Keb Jl.Budi Utomo Gg Flamboyan No. 1 Margorejo
95 Ponirah, Am Keb Jl. Kencana Indah Margorejo
96 Ezzy Gapmelezi S.Si.T RT I, RW I, LK I Kelurahan Rejomulyo.Kec Metro Selatan
97 Utami Dewi, Amd Keb Jl. R. Suprapto No. 81, Margodadi Metro Selatan (PTT Kel. Margorejo)
98 Yulia, Amd. Keb Jl. Wanabakti I No. 19 Margorejo
99 CH. Sudilah Jl. Jendral Sudirman No. 141 Ganjar Agung, Metro Barat
100 Amrina, Amd. Keb Ganjar Asri, LK.V RT/RW 38/13 Metro Baraet
101 Listika Jl. Soekarno Hatta No. 10 Ganjar Agung Metro Barat
102 Dini, Amd. Keb Jl. Gori No. 29 Banjarsari Metro Utara
103 Heti Nurmasari, Amd Keb Jl. Kencana Indah No.14 LK. I Margorejo Metro Selatan
104 Harini,Amd Keb 21 B Yosomulyo, Metro Pusat
105 Etty Nurmawati,Amd Keb Jl. Diponegoro Hadimulyo Barat, Metro Pusat
106 Yetty Amirastuti Perum Prasanti Polos, Metro Pusat
107 Mujiyem LK. III 16 c Mulyojati
108 Duhita, Amd. Keb Jl. Tengger No 40 Yosorejo Metro Timur
109 Meida Wahyu P, Amd. Keb Jl. Bison No.57 Purwosari Metro Utara
DOKTER
110 dr. BALKIS Apotek CR 24
111 dr. RUDIYANTO Jl. Pattimura 29 Banjarsari Rt/ Rw 10/0
112 dr. ADITYA AKBAR WICAKSONO Jl. MR. Gele Harun No. 45 RT/RW 15/06 Metro Pusat
113 dr. PRIMALIA SULISTIOWATI Jl. KH. Dewantara No.81 Iringmulyo
114 dr. RINA SARI YULIANINGSIH Jl. Jati 1 No. 39 Margodadi Metro Selatan
115 dr. HANUN RIDZATI Jl. Yossudarso RT/RW : 016/004 Mulyojati 16 C Metro Barat
116 dr. APRIYANTO Sp. Ak Jl. Flores No. 118 Rt/Rw 28/10 Ganjar Agung
117 Drg. ISMUDIJANTO. Jl. A. Mahmud No. 8 Ganjar Agung
118 dr. CHANDRA PANDIANGAN Jl. Dr. Soetomo No. 56 Purwosari
119 dr. IDA AGUSTINA BR S Jl. Dr. Soetomo No. 56 Purwosari
120 dr. S U W A R D I Jl. Bambu No. 05 Iringmulyo
121 Dr. ARIEF NUR RACHMANTO Jl. Ahmad Yani No. 158 Iringmulyo
122 Dr. SUSANA SITARESMI,Msc. Sp. AN Jl. Jend. Soedirman No. 156 Ganjaragung
123 Dr. YUNITA FITRIASARI Jl. AH Nasution No. 250 Yosodadi
124 Dr. SISCA DEVI YANI Apotek Mitra, Jl. Soekarno Hatta No.3 Kel. Mulyojati
PUSKESMAS
125 SUMBER SARI BANTUL Jl. Jend Suprapto No. 4, Kec. Metro Selatan
126 GANJAR AGUNG Jl. Soekarno Hatta, Kec. Metro Barat
127 MULYOJATI Jl. Letjen Basuki Rahmat No. 18, Kec. Metro Barat
128 IRING MULYO Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A, Kec. Metro Timur
129 YOSODADI Jl. Gatot Subroto Metro, Kec. Metro Timur
130 TEJO AGUNG Jl. Ahmad yani Gg. Belimbing No. 2 Kel. Tejo Agung, Kec. Metro Timur
131 YOSOMULYO Jl. Jend. Sudirman, Kec. Metro Pusat
132 METRO Jl. May. Jend. Riyacudu No. 26, Kec. Metro Pusat
133 BANJAR SARI Ds. Banjar Sari, Kec. Metro Utara
134 PURWO SARI Ds. Purwo Sari, Kec. Metro Utara
135 KARANG REJO Jl. WR Supratman No. 20, Kec. Metro Utara
Nama : Dinas Kesehatan Kota Metro
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.01 Kesehatan 39.305.081.674 Kesehatan
01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 1.088.933.000 Program Pelayanan administrasi perkantoran
01 Kegiatan Penyedian Jasa Surat MenyuratTerlaksananya jasa surat
menyurat1 tahun
4.840.000 Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat
02Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terlaksananya jasa
komunikasi,SDA dan
listrik
1 tahun
156.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
06Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Jasa
Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1 tahun
41.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerlaksananya Jasa
Administrasi Keuangan1 tahun
82.995.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya Jasa
Kebersihan Kantor1 tahun
16.500.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
1 tahun
18.700.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya Alat Tulis
Kantor1 tahun
38.500.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 tahun
79.000.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tabel.I-VI.C.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kota Metro
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
12Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Terlaksananya
Komponen Instal.
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 tahun
18.000.000
Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
15 Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bahan
bacaan dan perundang-
undangan
1 tahun
16.698.000
Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya makanan
dan minuman1 tahun
30.250.000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
18Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi &
Konsultasi ke luar daerah
1 tahun
175.450.000
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
Terlaksananya jasa
pendukung Administrasi
dan teknis kegiatan
1 tahun
211.000.000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis
Kegiatan
25 Koordinasi, fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan 1 tahun 200.000.000
Koordinasi, fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.768.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Pembangunan Rumah DinasTerbangunnya Rumah
Dinas2 rumah
600.000.000 Pembangunan Rumah Dinas
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
Perlengkapan Gedung
Kantor
1 tahun
165.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Peralatan
Gedung Kantor1 tahun
107.800.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10 Pengadaan MeubelairTerlaksananya
Pengadaan Meubelair1 tahun
44.000.000 Pengadaan Meubelair
11 Pengadaan Peralatan Studio
Terlaksananya
Pengadaan Peralatan
Studio
1 tahun
110.000.000
Pengadaan Peralatan Studio
24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1 tahun
187.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1 tahun
6.600.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
1 tahun 13.200.000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya
Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor
1 tahun 435.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
44 rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan Dinas /operasional
Terlaksananya
Rehabilitasi
Sedang/Berat
kendaraaan
Dinas/operasional
1 tahun
100.000.000
rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan Dinas /operasional
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Terlaksananya
peningkatan disiplin
aparatur
1 tahun
35.000.000
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya
Bimbingan teknis
Implementsi Peraturan
Perundang-undangan
1 tahun
49.500.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
06 Pembinaan dan pengawasan pembangunan zona integritas 1 tahun 50.000.000
Pembinaan dan pengawasan pembangunan zona integritas
06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan
112.430.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan
01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi
kinerja SKPD
Terlaksanya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1 Dokumen
33.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi
kinerja SKPD
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Keuangan Triwulan dan
Semesteran
1 Dokumen 12.430.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Keuangan Tahunan
1 Dokumen
12.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05 Penyusunan RKA SKPDTerlaksananya
Penyusunan RKA SKPD1 Dokumen
40.000.000
Penyusunan RKA SKPD
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
06 Penyusunan SPIP di Bidang Kesehatan
Terlaksananya
Penyusunan Renstra,
Lakip dan Renja SKPD
3 Dokumen
15.000.000
Penyusunan SPIP di Bidang Kesehatan
15 09 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.623.200.000 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 tahun 199.100.000 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
01 Pengadaan obat dan Sarana Prasarana Farmasi (DAK)
Terlaksananya
pemakaian obat dan
perbekalan kesehatan
1 tahun
4.424.100.000
Pengadaan obat dan Sarana Prasarana Farmasi (DAK)
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.957.550.000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11 Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan Telrlaksananya
pelayanan kesehatan 250.000.000 Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan
16 Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di PuskesmasTersedianya Sistem
informasi kesehatan2 Dokumen
185.000.000 Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas
18 Penilaian tenaga kesehatan teladan Puskesmas
Terlaksananya penilaian
tenaga kesehatan
teladan
11
Puskesmas33.000.000
Penilaian tenaga kesehatan teladan Puskesmas
44 Peningkatan kesehatan remajaTerlaksananya kegiatan
remaja dan UKS1 tahun
200.000.000
Peningkatan kesehatan remaja
47Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Banjarsari
Terlaksananya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas Banjarsari
1 tahun
117.590.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Banjarsari
48Penyediaan Biaya Operasional dan Pemel. Puskesmas
Sumbersari Bantul
Terlaksanya
Operasional dan Pemel.
Puskesmas Sumbersari
Bantul
1 tahun
150.590.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemel. Puskesmas
Sumbersari Bantul
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
49Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Metro
Terlaksanya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas Metro
1 tahun
54.890.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Metro
50Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Ganjar Agung
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Ganjar
Agung
1 tahun
49.940.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Ganjar Agung
51Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Yosomulyo
Terlaksanya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas Yosomulyo
1 tahun
57.530.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Yosomulyo
52Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Iringmulyo
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Iringmulyo
1 tahun
50.930.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Iringmulyo
53Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Karangrejo
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Karangrejo
1 tahun
45.210.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Karangrejo
54Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Mulyojati
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Mulyojati
1 tahun
45.540.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Mulyojati
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
55Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Yosodadi
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Yosodadi
1 tahun
50.930.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Yosodadi
56Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Purwosari
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Purwosari
1 tahun
48.950.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Purwosari
57Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Tejo Agung
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Tejo Agung
1 tahun
48.950.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Tejo Agung
61 Pembayaran Yankes bagi PBI Kota Metro dalam rangka JKN
Masyarakat Miskin Kota
Metro di Luar Quota PBI
Pusat terjamin
kesehatannya dalam
JKN
7544 jiwa
2.450.000.000
Pembayaran Yankes bagi PBI Kota Metro dalam rangka JKN
61Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
terlaksananya sistem
JKN 1 tahun
98.500.000
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
67
Pembayaran pelayanan kesehatan non kapitasi dalam rangka JKN
Prosentase pelayanan
kesehatan non kapitasi
JKN
1 tahun
20.000.000
Pembayaran pelayanan kesehatan non kapitasi dalam rangka JKN
17 Program Pengawasan Obat & Makanan 120.000.000 Program Pengawasan Obat & Makanan
xx Peningkatan pengawasan obat Terlaksanya pergerakan
obat rasional
11
Puskesmas 120.000.000
Pengembangan & pengawasan obat, obat asli indonesia &
Kosmetika
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
19 06Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
514.000.000 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
16Pembinaan Program PHBS dalam rangka Kesrak PKK KB
Kesehatan
Terlaksanya Program
PHBS dalam rangka
Kesrak PKK KB
Kesehatan
22 Kel
80.000.000
Pembinaan Program PHBS dalam rangka Kesrak PKK KB
Kesehatan
17 Revitalisasi Posyandu
Terlaksanya Revitalisasi
posyandu (Purnama &
mandiri)
156
Posyandu
297.000.000
Revitalisasi Posyandu
19Pembinaan Masyarakat dalam rangka perubahan perilaku
(PHBS)
Terlaksananya promosi
kesehatan untuk
membudayakan PHBS
profil PHBS
6 set,
simulasi
media
promkes 1
pkt,
refreshing
kader 44
org,lomba
dokter
sekolah 165
org,tersedian
ya
sosialisasi &
penyuluhan
137.000.000 Pembinaan Masyarakat dalam rangka perubahan perilaku
(PHBS)
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 122.000.000 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
xx Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat
Prosentase balita gizi
buruk mendapat
perawatan
100%
122.000.000
Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat
21 Program Lingkungan Sehat Program Lingkungan Sehat
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
300.000.000
xx Penyehatan lingkungan
Jumlah Desa/Kelurahan
Yang Melaksanakan
STBM
14 kel
150.000.000
Penyehatan lingkungan
xx Kesehatan kerja dan olahraga
Terlaksananya
kesehatan kerja dan
olahraga
22 kelurahan
150.000.000
Kesehatan kerja dan olahraga
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit532.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular
Menurunnya Prevalensi
Kasuspenyakit menular
di masyarakat
22 kelurahan
210.000.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular
19 Pengamatan penyakit dan investigasi
Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
<24 jam
100%
172.000.000
Pengamatan penyakit dan investigasi
Prosentase penurunan
kasus penyakit yang
dapat di cegah dengan
imunisasi (PD3I) tertentu
prosentase kewaspadaan
dini yang di respon
Prosentase puskesmas
dengan IR DBD <49 per
100.000 penduduk
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
<24 jam
100%
Prosentase penurunan
kasus penyakit yang
dapat di cegah dengan
imunisasi (PD3I) tertentu
40%
xx Pengendalain poenyakit tidak menular dan kesehatan jiwa 90%150.000.000
Pengendalain poenyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.286.000.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
xx
Standarisasi pelayanan kesehatan
terlaksanannya survey
lapangan untuk tenaga
kesehatan, saryankes,
laik sehat, P-IRT
5 Kecamatan
70.000.000
Inventarisasi Perizinan Tenaga Kesehatan dan Sarana
Pelayanan kesehatan
xx Penerapan PPK BLUD Puskesmas
Terlaksananya
Penerapan PPK-BLUD
Puskesmas Se-Kota
metro
11
Puskesmas
50.000.000
Penerapan PPK BLUD Puskesmas
13 Akreditasi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
berstatus Terakreditasi 5
Puskesmas 1.166.000.000
Akreditasi Puskesmas
25Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarpras
Puskesmas Pustu dan Jaringannya 12.318.935.000
Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarpras
Puskesmas Pustu dan Jaringannya
Pembangunan PosyanduTerlaksanya
Pembangunan Posyandu1Paket
165.000.000
Pembangunan Posyandu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
05 Pengadaan Sarana dan Prasarana PuskesmasPengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
11
Puskesmas 122.914.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Pembantu
6 Pustu
879.439.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
07 Pengadaan Sarana dan Prasarana PosyanduSarana dan Prasarana
Posyandu1 paket
110.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
10 Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas
Peningkatan Puskesmas
Pembantu Menjadi
Puskesmas
1 paket
847.000.000
Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas
12Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Puskesmas
1 tahun
110.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Puskesmas
13Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Puskesmas Posyandu
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Puskesmas Posyandu
1 tahun
99.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Puskesmas Posyandu
17 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Puskesmas Pembantu
2 Paket
55.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
18Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (DAK)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
(DAK)
11
Puskesmas,
6 Pustu3.898.921.400
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (DAK)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskeskel
\Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Poskeskel
1 tahun
113.009.600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskeskel
24 Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/Berkala Alat Kesehatan
Pemeliharaan dan
Perbaikan Rutin/Berkala
Alat Kesehatan
1 tahun
46.860.000
Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/Berkala Alat Kesehatan
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeskel Pengadaan Sarana dan
Prasarana Poskeskel 22 Poskeskel
1.320.561.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeskel
29 Rehabilitasi, Perluasan PuskesmasRehabilitasi, Perluasan
Puskesmas1 Paket
2.551.230.000 Rehabilitasi, Perluasan Puskesmas
xx Peningkatan Puskesmas Menjadi Rumah SakitJumlah Puskesmas
menjadi Rumah Sakit1 Paket
2.000.000.000 Peningkatan Puskesmas Menjadi Rumah Sakit
28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.320.044.000 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
14Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Terlaksanya Koordinasi
dan Fasilitasi Kegiatan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 tahun
786.544.000
Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
15Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Kemitraan dengan
Organisasi untuk
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 tahun
286.000.000
Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
17Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bidang P2PL
Terlaksananya
Kemitraan dengan
Organisasi untuk
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bidang P2PL
1 tahun
247.500.000
Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bidang P2PL
29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita100.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Terlaksananya
Kunjungan Neonatal
Pertama KN I,KN2
100%
100.000.000
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
30 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia120.000.000
Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Pelayanan
Kesehatan Lansia96%
120.000.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
32Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan
Anak 100.000.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan
Anak
06 Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anakProsentase cakupan
pelayanan Ibu bersalin 95%
100.000.000
Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak
Angka Kematian Ibu per
100.000 Kelahiran Hidup
90/100.000
Angka Kematian Balita
per 1000 Kelahiran
Hidup
7,8/1000
Angka Kematian Bayi
per 1000 Kelahiran
Hidup
7,2/1000
Angka Harapan Hidup 71,31
Jumlah Puskesmas
ramah Anak0 unit
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
cakupan pelayanan
Nifas 95%
Prosentase cakupan
pelayanan kesehatan
anak bayi baru lahir
95%
Cakupan Kunjungan bayi 100%
Prosentase neonatus
dengan komplikasi di
tangani
85%
36Program Pemberdayaan dan Pengembangan SDM
Kesehatan 385.000.000
Program Pemberdayaan dan Pengembangan SDM
Kesehatan
01
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
Pelatihan dalam rangka
meningkatkan mutu
Tenaga Kesehatan
1 tahun
350.000.000
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
xx Peningkatan mutu kepegawaian dan umumPeningkatan mutu
kepegawaian dan umum1 tahun
35.000.000
Peningkatan mutu kepegawaian dan umum
37 Program Perencanaan Pembiayaan Bidang Kesehatan10.401.889.674
Program Perencanaan Pembiayaan Bidang Kesehatan
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Banjarsari
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Banjarsari
1 tahun
462.000.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Banjarsari
05Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Sumbersari
Bantul
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Sumbersari Bantul
1 tahun
663.631.100
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Sumbersari
Bantul
06 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Metro
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Metro
1 tahun
1.198.549.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Metro
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
07 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Ganjar Agung
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Ganjar Agung
1 tahun
425.071.900
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Ganjar Agung
08 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosomulyo
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Yosomulyo
1 tahun
1.487.466.200
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosomulyo
09 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Iringmulyo
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Iringmulyo
1 tahun
924.000.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Iringmulyo
10 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Karangrejo
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Karangrejo
1 tahun
254.100.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Karangrejo
11 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Mulyojati
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Mulyojati
1 tahun
417.721.700
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Mulyojati
12 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosodadi
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Yosodadi
1 tahun
50.930.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosodadi
13 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Purwosari
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Purwosari
1 tahun
511.916.900
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Purwosari
14 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Tejoagung
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Tejoagung
1 tahun
352.000.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Tejoagung
15Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Dinkes
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Banjarsari
1 tahun
109.071.600
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Dinkes
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
16Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Banjarsari
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Banjarsari
1 tahun
190.641.000
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Banjarsari
17Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Sumbersari Bantul
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas SS Bantul
1 tahun
240.515.000
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Sumbersari Bantul
18Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Metro
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Metro
1 tahun
274.308.100
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Metro
19Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Ganjar Agung
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Ganjar
Agung
1 tahun
207.420.400
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Ganjar Agung
20Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Yosomulyo
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Yosomulyo
1 tahun
285.961.500
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Yosomulyo
21Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Iringmulyo
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Iringmulyo
1 tahun
213.246.000
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Iringmulyo
22Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Karangrejo
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Karangrejo
1 tahun
161.275.400
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Karangrejo
23Pengelolaan DanaBantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Mulyojati
Terlaksananya
pengelolaanBOK di
Puskesmas Mulyojati
1 tahun
192.738.700
Pengelolaan DanaBantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Mulyojati
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analiis KebutuhanKode
24Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Yosodadi
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Yosodadi
1 tahun
211.849.000
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Yosodadi
25Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Purwosari
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Purwosari
1 tahun
195.768.100
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Purwosari
26Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Tejoagung
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Tejo Agung
1 tahun
156.847.900
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Tejoagung
27 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)Terlaksananya
Jampersal Kota Metro1 tahun
1.214.860.174 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
39.305.081.674
1.088.933.000
Terlaksananya jasa surat
menyurat1 tahun
4.840.000
Terlaksananya jasa
komunikasi,SDA dan listrik1 tahun
156.000.000
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan
& Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1 tahun
41.000.000
Terlaksananya Jasa Administrasi
Keuangan1 tahun
82.995.000
Terlaksananya Jasa Kebersihan
Kantor1 tahun
16.500.000
Terlaksananya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja1 tahun
18.700.000
Terlaksananya Alat Tulis Kantor 1 tahun 38.500.000
Terlaksananya Barang Cetakan
dan Penggandaan1 tahun
79.000.000
Tabel.I-VI.C.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kota Metro
Hasil Analiis Kebutuhan
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
Terlaksananya Komponen Instal.
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1 tahun
18.000.000
Terlaksananya bahan bacaan dan
perundang-undangan1 tahun
16.698.000
Terlaksananya makanan dan
minuman1 tahun
30.250.000
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi & Konsultasi ke luar
daerah
1 tahun
175.450.000
Terlaksananya jasa pendukung
Administrasi dan teknis kegiatan1 tahun
211.000.000
1 tahun 200.000.000
1.768.600.000
Terbangunnya Rumah Dinas 2 rumah 600.000.000
Terlaksananya Perlengkapan
Gedung Kantor1 tahun
165.000.000
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
Terlaksananya Peralatan Gedung
Kantor1 tahun
107.800.000
Terlaksananya Pengadaan
Meubelair1 tahun
44.000.000
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Studio1 tahun
110.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1 tahun
187.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1 tahun
6.600.000
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 tahun 13.200.000
Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor1 tahun 435.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat kendaraaan
Dinas/operasional
1 tahun
100.000.000
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
35.000.000
Terlaksananya peningkatan
disiplin aparatur 1 tahun
35.000.000
99.500.000
Terlaksananya Bimbingan teknis
Implementsi Peraturan Perundang-
undangan
1 tahun
49.500.000
1 tahun 50.000.000
112.430.000
Terlaksanya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 Dokumen
33.000.000
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan Triwulan dan
Semesteran
1 Dokumen 12.430.000
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan Tahunan1 Dokumen
12.000.000
Terlaksananya Penyusunan RKA
SKPD1 Dokumen
40.000.000
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
Terlaksananya Penyusunan
Renstra, Lakip dan Renja SKPD3 Dokumen
15.000.000
4.623.200.000
1 tahun 199.100.000
Terlaksananya pemakaian obat
dan perbekalan kesehatan1 tahun
4.424.100.000
3.957.550.000
Telrlaksananya pelayanan
kesehatan 250.000.000
Tersedianya Sistem informasi
kesehatan2 Dokumen
185.000.000
Terlaksananya penilaian tenaga
kesehatan teladan11 Puskesmas
33.000.000
Terlaksananya kegiatan remaja
dan UKS1 tahun
200.000.000
Terlaksananya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Banjarsari
1 tahun
117.590.000
Terlaksanya Operasional dan
Pemel. Puskesmas Sumbersari
Bantul
1 tahun
150.590.000
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Metro1 tahun
54.890.000
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Ganjar
Agung
1 tahun
49.940.000
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Yosomulyo
1 tahun
57.530.000
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Iringmulyo
1 tahun
50.930.000
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Karangrejo
1 tahun
45.210.000
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Mulyojati
1 tahun
45.540.000
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Yosodadi
1 tahun
50.930.000
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Purwosari
1 tahun
48.950.000
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Tejo
Agung
1 tahun
48.950.000
Masyarakat Miskin Kota Metro di
Luar Quota PBI Pusat terjamin
kesehatannya dalam JKN
7544 jiwa
2.450.000.000
terlaksananya sistem JKN1 tahun
98.500.000
Prosentase pelayanan kesehatan
non kapitasi JKN1 tahun
20.000.000
120.000.000
Terlaksanya pergerakan obat
rasional11 Puskesmas 120.000.000
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
514.000.000
Terlaksanya Program PHBS
dalam rangka Kesrak PKK KB
Kesehatan
22 Kel
80.000.000
Terlaksanya Revitalisasi posyandu
(Purnama & mandiri)156 Posyandu
297.000.000
Terlaksananya promosi kesehatan
untuk membudayakan PHBS
profil PHBS 6 set,
simulasi media
promkes 1 pkt,
refreshing kader 44
org,lomba dokter
sekolah 165
org,tersedianya
sosialisasi &
penyuluhan
137.000.000
122.000.000
Prosentase balita gizi buruk
mendapat perawatan100%
122.000.000
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
300.000.000
Jumlah Desa/Kelurahan Yang
Melaksanakan STBM14 kel
150.000.000
Terlaksananya kesehatan kerja
dan olahraga22 kelurahan
150.000.000
532.000.000
Menurunnya Prevalensi
Kasuspenyakit menular di
masyarakat
22 kelurahan
210.000.000
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan <24 jam
100%
172.000.000
Prosentase penurunan kasus
penyakit yang dapat di cegah
dengan imunisasi (PD3I) tertentu
prosentase kewaspadaan dini
yang di respon
Prosentase puskesmas dengan IR
DBD <49 per 100.000 penduduk
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan <24 jam
100%
Prosentase penurunan kasus
penyakit yang dapat di cegah
dengan imunisasi (PD3I) tertentu
40%
90%150.000.000
1.286.000.000
terlaksanannya survey lapangan
untuk tenaga kesehatan,
saryankes, laik sehat, P-IRT
5 Kecamatan
70.000.000
Terlaksananya Penerapan PPK-
BLUD Puskesmas Se-Kota metro11 Puskesmas
50.000.000
Jumlah Puskesmas yang
berstatus Terakreditasi 5 Puskesmas
1.166.000.000
12.318.935.000
Terlaksanya Pembangunan
Posyandu1Paket
165.000.000
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas11 Puskesmas
122.914.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu6 Pustu
879.439.000
Sarana dan Prasarana Posyandu 1 paket110.000.000
Peningkatan Puskesmas
Pembantu Menjadi Puskesmas 1 paket
847.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana
Puskesmas
1 tahun
110.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana
Puskesmas Posyandu
1 tahun
99.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas Pembantu2 Paket
55.000.000
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (DAK)
11 Puskesmas, 6
Pustu
3.898.921.400
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
\Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Poskeskel1 tahun
113.009.600
Pemeliharaan dan Perbaikan
Rutin/Berkala Alat Kesehatan1 tahun
46.860.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Poskeskel 22 Poskeskel
1.320.561.000
Rehabilitasi, Perluasan
Puskesmas1 Paket
2.551.230.000
Jumlah Puskesmas menjadi
Rumah Sakit1 Paket
2.000.000.000
1.320.044.000
Terlaksanya Koordinasi dan
Fasilitasi Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1 tahun
786.544.000
Kemitraan dengan Organisasi
untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 tahun
286.000.000
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
Terlaksananya Kemitraan dengan
Organisasi untuk Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Bidang
P2PL
1 tahun
247.500.000
100.000.000
Terlaksananya Kunjungan
Neonatal Pertama KN I,KN2100%
100.000.000
120.000.000
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Lansia96%
120.000.000
100.000.000
Prosentase cakupan pelayanan
Ibu bersalin 95%
100.000.000
Angka Kematian Ibu per 100.000
Kelahiran Hidup
90/100.000
Angka Kematian Balita per 1000
Kelahiran Hidup
7,8/1000
Angka Kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup
7,2/1000
Angka Harapan Hidup 71,31
Jumlah Puskesmas ramah Anak0 unit
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
cakupan pelayanan Nifas 95%
Prosentase cakupan pelayanan
kesehatan anak bayi baru lahir 95%
Cakupan Kunjungan bayi 100%
Prosentase neonatus dengan
komplikasi di tangani85%
385.000.000
Pelatihan dalam rangka
meningkatkan mutu Tenaga
Kesehatan
1 tahun
350.000.000
Terlaksananya zona intergritas
bidang kesehatan 1 tahun
35.000.000
10.401.889.674
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Banjarsari1 tahun
462.000.000
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Sumbersari Bantul 1 tahun
663.631.100
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Metro1 tahun
1.198.549.000
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Ganjar Agung1 tahun
425.071.900
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Yosomulyo1 tahun
1.487.466.200
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Iringmulyo1 tahun
924.000.000
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Karangrejo1 tahun
254.100.000
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Mulyojati1 tahun
417.721.700
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Yosodadi1 tahun
50.930.000
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Purwosari1 tahun
511.916.900
pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Tejoagung1 tahun
352.000.000
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas Banjarsari1 tahun
109.071.600
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas Banjarsari1 tahun
190.641.000
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas SS Bantul 1 tahun
240.515.000
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas Metro1 tahun
274.308.100
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas Ganjar Agung1 tahun
207.420.400
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas Yosomulyo1 tahun
285.961.500
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas Iringmulyo1 tahun
213.246.000
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas Karangrejo1 tahun
161.275.400
Terlaksananya pengelolaanBOK
di Puskesmas Mulyojati1 tahun
192.738.700
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
9 10 11
Hasil Analiis Kebutuhan
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas Yosodadi1 tahun
211.849.000
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas Purwosari1 tahun
195.768.100
Terlaksananya pengelolaan BOK
di Puskesmas Tejo Agung1 tahun
156.847.900
Terlaksananya Jampersal Kota
Metro1 tahun
1.214.860.174
Nama : Dinas Kesehatan Kota Metro
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
1.02.01 Kesehatan 39.305.081.674
01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 1.088.933.000
01 Kegiatan Penyedian Jasa Surat MenyuratTerlaksananya jasa surat
menyurat1 tahun
4.840.000
02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTerlaksananya jasa
komunikasi,SDA dan listrik1 tahun
156.000.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Jasa
Pemeliharaan & Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1 tahun
41.000.000
07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerlaksananya Jasa
Administrasi Keuangan1 tahun
82.995.000
08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya Jasa Kebersihan
Kantor1 tahun
16.500.000
09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaTerlaksananya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja1 tahun
18.700.000
10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Alat Tulis Kantor 1 tahun 38.500.000
11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya Barang Cetakan
dan Penggandaan1 tahun
79.000.000
12 Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya Komponen
Instal. Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 tahun
18.000.000
Tabel.I-VI.C.8
RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
Kota Metro
Kode
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
15 Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerlaksananya bahan bacaan
dan perundang-undangan1 tahun
16.698.000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya makanan dan
minuman1 tahun
30.250.000
18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi & Konsultasi ke luar
daerah
1 tahun
175.450.000
19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis KegiatanTerlaksananya jasa pendukung
Administrasi dan teknis kegiatan1 tahun
211.000.000
25 Koordinasi, fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan 1 tahun 200.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.768.600.000
02 Pembangunan Rumah Dinas Terbangunnya Rumah Dinas 2 rumah 600.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerlaksananya Perlengkapan
Gedung Kantor1 tahun
165.000.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Peralatan
Gedung Kantor1 tahun
107.800.000
10 Pengadaan MeubelairTerlaksananya Pengadaan
Meubelair1 tahun
44.000.000
11 Pengadaan Peralatan StudioTerlaksananya Pengadaan
Peralatan Studio1 tahun
110.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1 tahun
187.000.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1 tahun
6.600.000
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
1 tahun 13.200.000
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorTerlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor1 tahun 435.000.000
44 rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan Dinas /operasional
Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat kendaraaan
Dinas/operasional
1 tahun
100.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000
05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentuTerlaksananya peningkatan
disiplin aparatur 1 tahun
35.000.000
02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99.500.000
02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Bimbingan teknis
Implementsi Peraturan
Perundang-undangan
1 tahun
49.500.000
06 Pembinaan dan pengawasan pembangunan zona integritas 1 tahun 50.000.000
06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan
Keuangan
112.430.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Terlaksanya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 Dokumen
33.000.000
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan Triwulan dan
Semesteran
1 Dokumen 12.430.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunTerlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan Tahunan1 Dokumen
12.000.000
05 Penyusunan RKA SKPDTerlaksananya Penyusunan
RKA SKPD1 Dokumen
40.000.000
06 Penyusunan SPIP di Bidang KesehatanTerlaksananya Penyusunan
Renstra, Lakip dan Renja SKPD3 Dokumen
15.000.000
15 09 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.623.200.000
01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 tahun 199.100.000
01 Pengadaan obat dan Sarana Prasarana Farmasi (DAK)Terlaksananya pemakaian obat
dan perbekalan kesehatan1 tahun
4.424.100.000
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.957.550.000
11 Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan Telrlaksananya pelayanan
kesehatan 250.000.000
16 Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di PuskesmasTersedianya Sistem informasi
kesehatan2 Dokumen
185.000.000
18 Penilaian tenaga kesehatan teladan PuskesmasTerlaksananya penilaian tenaga
kesehatan teladan11 Puskesmas
33.000.000
44 Peningkatan kesehatan remajaTerlaksananya kegiatan remaja
dan UKS1 tahun
200.000.000
47 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Banjarsari
Terlaksananya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Banjarsari
1 tahun
117.590.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
48 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemel. Puskesmas Sumbersari Bantul
Terlaksanya Operasional dan
Pemel. Puskesmas Sumbersari
Bantul
1 tahun
150.590.000
49 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas MetroTerlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Metro1 tahun
54.890.000
50 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ganjar Agung
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Ganjar Agung
1 tahun
49.940.000
51 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosomulyo
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Yosomulyo
1 tahun
57.530.000
52 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Iringmulyo
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Iringmulyo
1 tahun
50.930.000
53 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karangrejo
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Karangrejo
1 tahun
45.210.000
54 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mulyojati
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Mulyojati
1 tahun
45.540.000
55 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosodadi
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Yosodadi
1 tahun
50.930.000
56 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Purwosari
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Purwosari
1 tahun
48.950.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
57 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tejo Agung
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Tejo
Agung
1 tahun
48.950.000
61 Pembayaran Yankes bagi PBI Kota Metro dalam rangka JKN
Masyarakat Miskin Kota Metro
di Luar Quota PBI Pusat
terjamin kesehatannya dalam
JKN
7544 jiwa
2.450.000.000
61 Sistem Jaminan Kesehatan Nasional terlaksananya sistem JKN 1 tahun 98.500.000
67Pembayaran pelayanan kesehatan non kapitasi dalam rangka JKN
Prosentase pelayanan
kesehatan non kapitasi JKN1 tahun
20.000.000
17 Program Pengawasan Obat & Makanan 120.000.000
xx Peningkatan pengawasan obat Terlaksanya pergerakan obat
rasional11 Puskesmas 120.000.000
19 06 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 514.000.000
16 Pembinaan Program PHBS dalam rangka Kesrak PKK KB Kesehatan
Terlaksanya Program PHBS
dalam rangka Kesrak PKK KB
Kesehatan
22 Kel
80.000.000
17 Revitalisasi Posyandu Terlaksanya Revitalisasi
posyandu (Purnama & mandiri)156 Posyandu
297.000.000
19 Pembinaan Masyarakat dalam rangka perubahan perilaku (PHBS)
Terlaksananya promosi
kesehatan untuk
membudayakan PHBS
profil PHBS 6 set,
simulasi media
promkes 1 pkt,
refreshing kader 44
org,lomba dokter
sekolah 165
org,tersedianya
sosialisasi &
penyuluhan
137.000.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 122.000.000
xx Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakatProsentase balita gizi buruk
mendapat perawatan100%
122.000.000
21 Program Lingkungan Sehat
300.000.000
xx Penyehatan lingkunganJumlah Desa/Kelurahan Yang
Melaksanakan STBM14 kel
150.000.000
xx Kesehatan kerja dan olahragaTerlaksananya kesehatan kerja
dan olahraga22 kelurahan
150.000.000
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 532.000.000
5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular
Menurunnya Prevalensi
Kasuspenyakit menular di
masyarakat
22 kelurahan
210.000.000
19 Pengamatan penyakit dan investigasi
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan <24 jam
100%
172.000.000
Prosentase penurunan kasus
penyakit yang dapat di cegah
dengan imunisasi (PD3I)
tertentu
prosentase kewaspadaan dini
yang di respon
Prosentase puskesmas dengan
IR DBD <49 per 100.000
penduduk
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan <24 jam
100%
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
Prosentase penurunan kasus
penyakit yang dapat di cegah
dengan imunisasi (PD3I)
tertentu
40%
xx Pengendalain poenyakit tidak menular dan kesehatan jiwa 90% 150.000.000
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.286.000.000
xx
Standarisasi pelayanan kesehatan
terlaksanannya survey lapangan
untuk tenaga kesehatan,
saryankes, laik sehat, P-IRT
5 Kecamatan
70.000.000
xx Penerapan PPK BLUD Puskesmas
Terlaksananya Penerapan PPK-
BLUD Puskesmas Se-Kota
metro
11 Puskesmas
50.000.000
13 Akreditasi PuskesmasJumlah Puskesmas yang
berstatus Terakreditasi5 Puskesmas
1.166.000.000
25Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarpras Puskesmas
Pustu dan Jaringannya 12.318.935.000
Pembangunan PosyanduTerlaksanya Pembangunan
Posyandu1Paket
165.000.000
05 Pengadaan Sarana dan Prasarana PuskesmasPengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas11 Puskesmas
122.914.000
06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Pembantu
6 Pustu
879.439.000
07 Pengadaan Sarana dan Prasarana PosyanduSarana dan Prasarana
Posyandu1 paket
110.000.000
10 Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Peningkatan Puskesmas
Pembantu Menjadi Puskesmas 1 paket
847.000.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana
Puskesmas
1 tahun
110.000.000
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Posyandu
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana
Puskesmas Posyandu
1 tahun
99.000.000
17 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas PembantuRehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas Pembantu2 Paket
55.000.000
18Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(DAK)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Kesehatan Masyarakat (DAK)
11 Puskesmas, 6
Pustu
3.898.921.400
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskeskel
\Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana
Poskeskel
1 tahun
113.009.600
24 Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/Berkala Alat KesehatanPemeliharaan dan Perbaikan
Rutin/Berkala Alat Kesehatan1 tahun
46.860.000
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeskel Pengadaan Sarana dan
Prasarana Poskeskel 22 Poskeskel
1.320.561.000
29 Rehabilitasi, Perluasan PuskesmasRehabilitasi, Perluasan
Puskesmas1 Paket
2.551.230.000
xx Peningkatan Puskesmas Menjadi Rumah SakitJumlah Puskesmas menjadi
Rumah Sakit1 Paket
2.000.000.000
28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.320.044.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
14 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terlaksanya Koordinasi dan
Fasilitasi Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1 tahun
786.544.000
15 Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan dengan Organisasi
untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 tahun
286.000.000
17Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Bidang P2PL
Terlaksananya Kemitraan
dengan Organisasi untuk
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bidang P2PL
1 tahun
247.500.000
29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 100.000.000
04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak BalitaTerlaksananya Kunjungan
Neonatal Pertama KN I,KN2100%
100.000.000
30 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 120.000.000
06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Pelayanan Kesehatan
Lansia96%
120.000.000
32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 100.000.000
06 Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anakProsentase cakupan pelayanan
Ibu bersalin 95%
100.000.000
Angka Kematian Ibu per
100.000 Kelahiran Hidup
90/100.000
Angka Kematian Balita per
1000 Kelahiran Hidup
7,8/1000
Angka Kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup
7,2/1000
Angka Harapan Hidup 71,31
Jumlah Puskesmas ramah Anak0 unit
cakupan pelayanan Nifas 95%
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
Prosentase cakupan pelayanan
kesehatan anak bayi baru lahir 95%
Cakupan Kunjungan bayi 100%
Prosentase neonatus dengan
komplikasi di tangani85%
36 Program Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 385.000.000
01
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
Pelatihan dalam rangka
meningkatkan mutu Tenaga
Kesehatan
1 tahun
350.000.000
xx Peningkatan mutu kepegawaian dan umumPeningkatan mutu kepegawaian
dan umum1 tahun
35.000.000
37 Program Perencanaan Pembiayaan Bidang Kesehatan 10.401.889.674
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Banjarsari pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Banjarsari1 tahun
462.000.000
05 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Sumbersari Bantul pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Sumbersari Bantul 1 tahun
663.631.100
06 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Metropelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Metro1 tahun
1.198.549.000
07 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Ganjar Agungpelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Ganjar Agung1 tahun
425.071.900
08 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosomulyo pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Yosomulyo1 tahun
1.487.466.200
09 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Iringmulyopelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Iringmulyo1 tahun
924.000.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
10 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Karangrejopelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Karangrejo1 tahun
254.100.000
11 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Mulyojati pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Mulyojati1 tahun
417.721.700
12 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosodadipelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Yosodadi1 tahun
50.930.000
13 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Purwosaripelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Purwosari1 tahun
511.916.900
14 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Tejoagungpelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Tejoagung1 tahun
352.000.000
15Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Dinkes
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Banjarsari1 tahun
109.071.600
16Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Banjarsari
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Banjarsari1 tahun
190.641.000
17Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Sumbersari Bantul
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas SS Bantul 1 tahun
240.515.000
18Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Metro
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Metro1 tahun
274.308.100
19Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Ganjar Agung
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Ganjar
Agung
1 tahun
207.420.400
20Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Yosomulyo
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Yosomulyo1 tahun
285.961.500
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan
2 3 4 5 6 7 8
Kode
21Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Iringmulyo
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Iringmulyo1 tahun
213.246.000
22Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Karangrejo
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Karangrejo1 tahun
161.275.400
23Pengelolaan DanaBantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Mulyojati
Terlaksananya pengelolaanBOK
di Puskesmas Mulyojati1 tahun
192.738.700
24Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Yosodadi
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Yosodadi1 tahun
211.849.000
25Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Purwosari
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Purwosari1 tahun
195.768.100
26Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Tejoagung
Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Tejo Agung1 tahun
156.847.900
27 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)Terlaksananya Jampersal Kota
Metro1 tahun
1.214.860.174
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kota Metro
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kel Yosodadi Training olahraga kader posyandu balita 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo ATK Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Margorejo seragam kader Posyandu Rose 1 Paket
Kelurahan Sumbersari kaos olahraga Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Operasional Posyandu Posyandu Melati II 1 Paket
Kel Tejoagung Pemasangan listrik posyandu intan, palapa tejoagung 1 Paket
Kel Yosodadi ATK Posyandu balita 1 Paket
Kel Tejoagung Seragam olahraga Posyandu 1 Paket
Kel. Banjarsari Operasional Posyandu 10 Posyandu Balita 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Seragam kaos olahraga Posyandu Mardi Sentosa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari kaos olahraga Posyandu Mardi Lestari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari kaos olahraga Posyandu Mardi Putra 1 Paket
Kelurahan Sumbersari kaos olahraga Posyandu Mardi Rahayu 1 Paket
Kelurahan Metro seragam olahraga 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Imopuro Insentif kader Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kelurahan Imopuro Seragam kader seluruh posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Seragam & training 66 kader posyandu 1 Paket
Kel. Banjarsari Seragam Posyandu 1 Paket
Kel Iringmulyo Training Kader Posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro seragam olahraga 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Imopuro Seragam kader seluruh posyandu 1 Paket
Kel Mulyosari ATK Posyandu pergiwo 1 Paket
Kel Mulyosari seragam training Posyandu pergiwo 1 Paket
Kel. Ganjar Agung seragam olahraga Posyandu ganjar agung 1 Paket
Kelurahan Metro ATK Posyandu 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Seragam olahraga Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Seragam batik Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Imopuro ATK Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Seragam & training 66 kader posyandu 1 Paket
Kel. Banjarsari Batik seragam kader 10 Posyandu Balita 1 Paket
Tabel. T-VI.C.9
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kota Metro
Tahun 2016
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kel. Mulyojati Training olahraga Posyandu Larasati 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo ATK 1 paket (8bh) Posyandu dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Seragam batik poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kel. Banjarsari Kaos Olahraga 10 Posyandu Balita 1 Paket
Kel. Mulyojati seragam kader Posyandu dewi sinta 1 Paket
Kel Mulyosari seragam training Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari seragam training Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari seragam training Posyandu Arjuna 1 Paket
Kel Ganjar Asri seragam Posyandu Matahari III 1 Paket
Kel Ganjar Asri seragam Posyandu Kenaga V 1 Paket
Kel Ganjar Asri seragam Posyandu Matahari II 1 Paket
Kel Ganjar Asri seragam Posyandu Kenaga II 1 Paket
Kel Ganjar Asri seragam Posyandu Kenaga III 1 Paket
Kel Ganjar Asri seragam Posyandu Kenaga I 1 Paket
Kel. Banjarsari Operasional Poskeskel Banjarsari 1 Paket
Kel. Banjarsari Operasional Kelas Ibu Banjarsari 1 Paket
Kel. Banjarsari Operasional Forum Kota Sehat Banjarsari 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Operasional poskeskel Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo operasional keg. Poskeskel Margodadi 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Operasional Forum Poskeskel Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Insentif kader Poskeskel Margodadi 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Operasional posdaya Posyandu Alamanda 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Operasional poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Operasional PHBS 9 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Operasional posyandu lansia 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Operasional 9 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Operasional Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kel. Margorejo Operasional Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Operasional FKK Margorejo 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Operasional Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Operasional forum Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kel. Sumbersari Operasional FKK Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Imopuro Operasional poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro ATK poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Fotocopy poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Materai poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Seragam poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Metro Operasional Poskeskel Metro 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kelurahan Hadimulyo Timur Seragam poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Operasional forum poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Imopuro Listrik/pulsa listrik poskeskel Imopuro 1 Paket
2 PROGRAM : PROMOSI KES.DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Revitalisasi posyandu 22 kel - Insentif kader Posyandu 1 Paket
22 kel - Insentif kader usila 1 Paket
22 kel - Insentif Kader Poskeskel 1 Paket
22 kel - Insentif Kader Jumantik 1 Paket
22 kel - Insentif Forum Posyandu dan Poskeskel 1 Paket
3 PROGRAM: PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Kelurahan Rejomulyo PMT bayi dan balita Posyandu kel. Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT Bayi dan balita Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT Lansia Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT balita Posyandu Sejahtera 10 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT balita Posyandu Mawar 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT Balita Posyandu Kemala Sejahtera 1 Paket
Kel. Banjarsari PMT Lansia Posyandu Lansia Melati dan Mekarsari 1 Paket
Kel. Banjarsari PMT Bayi dan Balita 10 Posyandu Balita 1 Paket
4 PROG. PENGADAAN, PENINGKATAN PERBAIKAN SARPRAS
PUSK, PUSTU DAN JARINGANNYA
Pembangunan Posnyandu Kelurahan Hadimulyo Timur Pembangunan Posyandu Bougenvile 1 Paket
Kel Yosorejo pembangunan gedung posyandu angrek 2a rw 4 1 Paket
Kel. Ganjar Agung Pembangunan Gedung Posyandu Melati II (Tanah sudah Ada)1 Paket
Kelurahan Sumbersari Pembangunan gedung Posyandu Mardi Sentosa 1 Paket
Kel. Metro Pusat Pembangunan Posyandu Kel. Metro Pusat 1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Margorejo Standar cuci tangan Posyandu Rose 1 Paket
Kelurahan Margorejo Standar cuci tangan Posyandu Nusa Indah 1 Paket
Kelurahan Margorejo meja dan kursi Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Margorejo Papan data Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Margorejo Timbangan injak Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Margorejo Standar cuci tangan Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Margorejo pagar Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Margorejo Standar cuci tangan Posyandu Tanjung 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Papan data Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Meja Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kelurahan Sumbersari Kursi Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Etalase Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Kursi plastik Posyandu Mardi Sentosa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Etalase Posyandu Mardi Sentosa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Meja Posyandu Mardi Lestari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Etalase Posyandu Mardi Lestari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Kursi plastik Posyandu Mardi Putra 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Etalase Posyandu Mardi Putra 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Kipas angin Posyandu Mardi Rahayu 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Meja kerja dan kursi Posyandu Mardi Rahayu 1 Paket
Kelurahan Sumbersari APE Posyandu Mardi Rahayu 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Paving Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Kursi plastik Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Keramik lantai Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Jam dinding Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan gantung Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Keramik lantai Posyandu Sedap Malam 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Posyandu Sedap Malam 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan injak Posyandu Sedap Malam 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Jam dinding Posyandu Sedap Malam 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Paving dan pagar Posyandu Kemuning 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu Melati II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Keramik lantai Posyandu Melati II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pelebaran gedung Posyandu Melati II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Kursi tunggu Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Jam dinding Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo pagar Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Gorong-gorong Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Teras Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Keramik lantai Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Plafon Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Jam dinding Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan injak Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan gantung Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu anggrek 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Posyandu anggrek 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Lemari 3 pintu Posyandu anggrek 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo APE Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan injak Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Sarana dan prasarana Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo WC/Kamar mandi Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja posyandu Posyandu Bunga Melati 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pengukur tinggi badan bayi Posyandu Bunga Melati 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Kursi tunggu Posyandu Bunga Melati 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Karpet plastik Posyandu Bunga Melati 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Sarana dan prasarana Posyandu Bunga Melati 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi (kayu) Posyandu Kenanga Posyandu Bunga Kantil1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan injak Posyandu Bunga Kantil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo APE Posyandu Bunga Kantil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo WC/Kamar mandi Posyandu Bunga Kantil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Sarana dan prasarana Posyandu Bunga Kantil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu Matahari 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Sarana dan prasarana Posyandu Matahari 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo APE Posyandu Matahari 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Posyandu Aster 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Keramik lantai Posyandu Aster 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Plafon Posyandu Aster 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu Aster 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Lemari Posyandu Aster 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan bayi Posyandu Aster 1 Paket
Kel Tejoagung Camera Digital Posyandu palapa,kartini 1 Paket
Kel Yosodadi Meja Posyandu 2 Buah 7 Posyandu balita 1 Paket
Kel Yosodadi Etalase 2 buah 7 posyandu balita 1 Paket
Kel Yosodadi Wireless 7 posyandu balita1 buah 1 Paket
Kel Yosodadi Jam dinding posyandu balita 1 Paket
Kel Yosodadi Timbangan bayi posyandu balita 1 Paket
Kel Yosodadi pengukur panjang badan bayi posyandu balita 1 Paket
Kel Yosorejo pengadaan Wireless 9 posyandu 1 Paket
Kel Yosorejo Timbangan 9 posyandu 1 Paket
Kel Yosorejo Alat ukur tinggi badan bayi 9 posyandu 1 Paket
Kel Iringmulyo 16 Meja untuk 8 posyandu 1 Paket
Kel Iringmulyo alat cuci tangan PHBS posyandu + Poskeskel 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kel Iringmulyo Kursi Pelastik 48 buah Posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Kursi pengunjung 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Lemari 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Meja 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Kotak sampah 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Timbangan injak 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Cuci tangan 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Tensi dan stetoskop 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Pengukur panjang bayi 3 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Tripot 3 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro tempat tidur periksa bumil 2 posyandu 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Paving blok Dahlia 8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Meja dan kursi (16bh) Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Papan data banner : Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo papan struktur posyandu Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo papan kegiatan posyandu Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo papan data posyandu Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Pot bunga semen (3bh) Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Pot bunga semen (3bh) Poskeskel Yosomulyo 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Kotak saran posyandu (6bh) posyandu dahlia 1-6 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Teralis jendela Posyandu Dahlia 3 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Timbangan bayi (2bh) Posyandu dahlia 5 dan 6 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Tensimeter (8bh) Posyandu dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Dispenser (8bh) Posyandu dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Wireless (8bh) Posyandu dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Tempat tidur periksa bumil Posyandu dahlia 3 1 Paket
Kelurahan Imopuro Tempat tidur periksa bumil Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu Sejahtera 121 Paket
Kelurahan Imopuro Kursi dan meja Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan injak digital Posyandu Sejahtera 10 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan bayi Posyandu Sejahtera 10 1 Paket
Kelurahan Imopuro Pengukur panjang bayi Posyandu Sejahtera 10 1 Paket
Kelurahan Imopuro Meja Posyandu Tunas Mekar 1 Paket
Kelurahan Imopuro Kursi Posyandu Tunas Mekar 1 Paket
Kelurahan Imopuro Papan data Posyandu Tunas Mekar 1 Paket
Kelurahan Imopuro Meja dan kursi Posyandu Mawar 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu Mawar 1 Paket
Kelurahan Imopuro Meja dan kursi Posyandu Mekarsari 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu Mekarsari1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu SB 1 Paket
Kelurahan Imopuro
Alat pemeriksaan kolesterol,asam urat dan DM
Posyandu Lansia 1 Paket
Kelurahan Imopuro Meja dan kursi Posyandu Kemala Sejahtera 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu Kemala Sejahtera1 Paket
Kelurahan Imopuro Alat ukur lingkar kepala Posyandu Kemala Sejahtera 1 Paket
Kelurahan Imopuro Tripot Posyandu Sejahtera 11 1 Paket
Kelurahan Imopuro Meja dan kursi Posyandu Sejahtera 11 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu Sejahtera 111 Paket
Kelurahan Imopuro Alat ukur panjang badan Posyandu Sejahtera 11 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Penambahan gedung Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Pembangunan pagar Posyandu Cengkeh 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Operasional 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Meja dan kursi Posyandu Merpati 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Meja dan kursi Posyandu Cempaka 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Tensi otomatis 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Timbangan injak 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Dispenser 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Tempat cuci tangan 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat ambul 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Pembuatan MCK Posyandu Gelatik 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Seragam olahraga 9 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Dektektor 9 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Laptop poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Taplak meja 9 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Sapras posyandu lansia 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Penambahan ruang Posyandu Bougenvile 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Rehap posyandu Posyandu Gelatik 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Pembuatan pagar poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Dispenser dan galon 9 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Kursi plastik Posyandu Murni 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Kursi plastik Posyandu Bougenvile 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Mawar 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Dahlia 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Cempaka 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Melati 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Kenanga 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Angrek 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Cengkeh 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Lestari 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Menur 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Merpati 1 Paket
kel karangrejo Alat Tensi Digital 10 Posyandu 1 Paket
kel karangrejo Alat Permaina Educatif 10 Posyandu 1 Paket
Kel. Banjarsari Tensimeter Posbindu Dewi Sri 1 Paket
Kel. Banjarsari Timbangan Posbindu Dewi Sri 1 Paket
Kel. Banjarsari Lingkar Kepala Posyandu Kel. Banjasari 1 Paket
Kel. Banjarsari Pembuatan teras Posyandu 1 Paket
Kel. Banjarsari Tiang papan nama Posyandu 1 Paket
Kel. Banjarsari Papan data struktur organisasi Posyandu 10 Posyandu Balita1 Paket
Kel. Banjarsari Tikar Lantai 10 Posyandu Balita 1 Paket
Kel. Banjarsari Timbagan Digital 10 Posyandu Balita 1 Paket
Kel. Banjarsari Meja Kayu 10 Posyandu Balita 1 Paket
Kel. Banjarsari Kursi Plastik 10 Posyandu Balita 1 Paket
Kel. Banjarsari Sarana dan Prasaranaa Posyandu Lansia 1 Paket
Kel. Banjarsari Operasional Posyandu lansia Mekar sari, melati 1 Paket
kel Purwoasri alat periksa darah 4 posyandu 1 Paket
kel Purwoasri pengadaan toga 4 posyandu 1 Paket
kel Purwoasri pembuatan efitrap 4 posyandu 1 Paket
kel Purwoasri operasional 4 posyandu 1 Paket
kel Purwoasri pengadaan APE 4 posyandu 1 Paket
kel Purwoasri pengadaan banner 4 posyandu 1 Paket
Kel Purwosari Pembangunan teras posyandu sakura 1 Paket
Kel Purwosari pavinb blok posyandu sakura 1 Paket
Kel Purwosari kelanjutan pembangunan poskeskel purwosari 1 Paket
Kel Purwosari plafon posyandu mawar 1 Paket
Kel Purwosari kursi pelastik posyandu flamboyan 25 buah 1 Paket
Kel Purwosari Kursi plastik 25 buah dan meja kayu 2 buah posyanadu nusa indah1 Paket
Kel Purwosari Benner Posyandu 7 Posyandu 1 Paket
Kel Purwosari Pembangunan ovitrap 7 Posyandu 1 Paket
Kel Purwosari Pengadaan alat pemeriksaan 7 posyandu 1 Paket
Kel Purwosari Alkes posbindu 1 Paket
Kel. Mulyojati Meja Kursi Posyandu dewi sri 1 Paket
Kel. Mulyojati alat ukur lingkar kepala Posyandu dewi sri 1 Paket
Kel. Mulyojati Tensimeter digital Posy Dewi Kunti 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kel. Mulyojati Meja Kursi Posyandu dewi kunti 1 Paket
Kel. Mulyojati Meja Kursi Posyandu Larasati 1 Paket
Kel. Mulyojati lemari/etalase Posyandu Larasati 1 Paket
Kel. Mulyojati alat kebersihan Posyandu Larasati 1 Paket
Kel. Mulyojati Tensimeter digital dan alat ukur kepala Posyandu Larasati1 Paket
Kel. Mulyojati alat ukur lingkar kepala Posyandu sembadro 1 Paket
Kel. Mulyojati alat ukur tinggi badan bayi Posyandu sembadro 1 Paket
Kel. Mulyojati Tensimeter digital Posyandu sembadro 1 Paket
Kel. Mulyojati meja kursi Posyandu sembadro 1 Paket
Kel. Mulyojati Timbangan berat badan Posyandu sembadro 1 Paket
Kel. Mulyojati lemari Posyandu bonowati 1 Paket
Kel. Mulyojati tempat tidur periksa Posyandu bonowati 1 Paket
Kel. Mulyojati meja kursi Posyandu bonowati 1 Paket
Kel. Mulyojati timbangan BB Posyandu bonowati 1 Paket
Kel. Mulyojati alat ukur lingkar kepala Posyandu bonowati 1 Paket
Kel. Mulyojati Tempat tidur periksa Posyandu arimbi 1 Paket
Kel. Mulyojati alat ukur lingkat kepala Posyandu arimbi 1 Paket
Kel. Mulyojati Tensimeter digital Posyandu arimbi 1 Paket
Kel. Mulyojati alat kebersihan Posyandu arimbi 1 Paket
Kel. Mulyojati Lemari Posyandu dewi sinta 1 Paket
Kel. Mulyojati Wireless TOA Posyandu dewi sinta 1 Paket
Kel. Mulyojati alat kebersihan Posyandu dewi sinta 1 Paket
Kel. Mulyojati alat lingkar kepala Posyandu dewi sinta 1 Paket
Kel Mulyosari lemari, meja dan kursi Posyandu pergiwo 1 Paket
Kel Mulyosari Tensimeter digital Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari Timbangan BB Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari Alat ukur lingkar kepala Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari seragam training Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari lemari etalase Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari wireless TOA Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari Timbangan duduk Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari Tensimeter Digital Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari ATK Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari Alat ukur lingkar kepala Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari tempat tidur periksa Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari lemari etalase Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari wireless Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari Lemari etalase Posyandu Arjuna 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kel Mulyosari Tempat tidur periksa Bumil Posyandu Arjuna 1 Paket
Kel Ganjar Asri Lemari Posyandu Matahari III 1 Paket
Kel Ganjar Asri Wireless TOA Posyandu Matahari III 1 Paket
Kel Ganjar Asri Meja 3 buah Posyandu Kenaga V 1 Paket
Kel Ganjar Asri alat kebersihan Posyandu Kenaga V 1 Paket
Kel Ganjar Asri wireless Posyandu Kenaga V 1 Paket
Kel Ganjar Asri Lemari Posyandu Matahari II 1 Paket
Kel Ganjar Asri Wireless Posyandu Matahari II 1 Paket
Kel Ganjar Asri papan data Posyandu Matahari II 1 Paket
Kel Ganjar Asri timbangan injak Posyandu Kenaga II 1 Paket
Kel Ganjar Asri papan data Posyandu Kenaga II 1 Paket
Kel Ganjar Asri alat ukur tinggi badan Posyandu Kenaga II 1 Paket
Kel Ganjar Asri alat kebersihan Posyandu Kenaga III 1 Paket
Kel Ganjar Asri wireless Posyandu Kenaga I 1 Paket
Kel Ganjar Asri alat kebersihan Posyandu Kenaga I 1 Paket
Kel Ganjar Asri Meja Posyandu Matahari I 1 Paket
Kel Ganjar Asri Lemari Kaca Posyandu Matahari I 1 Paket
Kel Ganjar Asri pintu kamar mandi Posyandu Matahari I 1 Paket
Kel Ganjar Asri plavon Posyandu Matahari I 1 Paket
Kel Ganjar Asri resplang Posyandu Matahari I 1 Paket
Kel Ganjar Asri sarana dan prasarana Posbindu 1 Paket
Kel. Ganjar Agung Papan data Posyandu ganjar agung 1 Paket
Kel. Ganjar Agung almari Posyandu ganjar agung 1 Paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Posyandu kel karangrejo Rehab Posyandu Menur (plapon, lantai) 1 Paket
kel karangrejo Rehab Posyandu Dahlia (plapon, lantai) 1 Paket
kel karangrejo Rehab Posyandu Merpati (plapon, lantai) 1 Paket
Kel. Mulyojati Rehab plavon Posyandu bonowati 1 Paket
Kel Mulyosari Rehab Plavon jendela Posyandu pergiwo 1 Paket
Kel Mulyosari Rehab lantai Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari Rehab plavon Posyandu Arjuna 1 Paket
Kel Mulyosari Rehab lantai Posyandu Arjuna 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Rehap Posyandu Alamanda 1 Paket
Kelurahan Margorejo Rehab gedung posyandu Rose 1 Paket
Kelurahan Margorejo Rehab gedung Posyandu Nusa Indah 1 Paket
Kelurahan Margorejo Rehab gedung Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Rehab posyandu Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Rehab gedung Posyandu Bougenfil 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kelurahan Yosomulyo Rehab gedung posyandu Dahlia 6 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Rehab lantai posyandu Dahlia 5 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Rehab plafon dan kusen jendela Posyandu Dahlia 5 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Rehap Posyandu Garuda 1 Paket
Kel Purwosari Rehab kamar mandi dan pelafon poskeskel purwosari 1 Paket
Kel. Mulyojati Rehab plavon Posyandu bonowati 1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeskel Kelurahan Yosomulyo Pagar Poskeskel Yosomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Poskeskel Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Rak arsip map pasien Poskeskel Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Paving, pagar, teralis Poskeskel Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Listrik Poskeskel Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Paving Poskeskel Margodadi 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pembayaran listrik Poskeskel Margodadi 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Poskeskel Margodadi 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Operasional FKK Kelurahan Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Pembuatan IPAL Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Pembayaran listrik Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Lemari kaca Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Rak TV Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Meja kerja dan kursi Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kel. Margorejo Pembayaran listrik Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Pembuatan IPAL Poskeskel 1 Paket
Kel. Margorejo Pembuatan teralis dan pagar Poskeskel 1 Paket
Kel. Margorejo Lemari kaca Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Filling kabinet Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Rak TV stenlis Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Galon air minum Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Meja kerja dan kursi Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Kursi plastik Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Lemari kayu Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Pot bunga besar Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel Tejoagung Kamera Digital Poskeskel 1 Paket
Kel Yosodadi insentif kader kelas ibu kader poskeskel Yosodadi 1 Paket
Kel Yosodadi insentif kader kader jumantik poskeskel Yosodadi 1 Paket
Kel Yosodadi kamera digital poskeskel Yosodadi 1 Paket
Kel Yosodadi pengadaan genset poskeskel Yosodadi 1 Paket
Kel Yosodadi Konseling kit untuk asi eklusif 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kel Yosodadi pengadaan genset 1 Paket
Kel Iringmulyo Laptop + printer Poskeskel iringmulyo 1 Paket
Kel Iringmulyo Kamera Digital Poskeskel iringmulyo 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Pulsa listrik poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Penambahan ruang poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Lemari etalase obat poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Lemari arsip poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Tempat cuci tangan poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Tensi kompas Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Tensi otomatis Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Etalase rak piring Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Kompor gas dan tabung gas Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Laptop Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Pintu (ganti) Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Pengecatan gedung Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Imopuro Sepeda poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro -sterilisator poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro -tiang infus poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro -tabung oksigen poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro -mejanresusitasi poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro -pispot perempuan dan laki poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Lemari kaca poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro pot bunga poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro IPAL poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Galon minum poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Laptop dan printer poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Laptop dan printer Poskeskel Yosomulyo 1 Paket
Kelurahan Metro Sterilisator Poskeskel Metro 1 Paket
kel karangrejo IPAL Poskeskel Karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Tenda 2 plong Posyandu Melati 1 Paket
kel karangrejo Laptop dan Printer Poskeskel Karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Paping Poskeskek Karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Instrumen Persalinan Poskeskel 1 Paket
kel karangrejo Sterilisator Poskeskel karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Tiang Infus Poskeskel karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Tabung Oksigen Poskeskel karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Pispot untuk perempuan Poskeskel karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Pagar Poskeskel karangrejo 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kel. Banjarsari Pengadaan Komputer laptop Poskeskel Banjarsari 1 Paket
Kel. Banjarsari paving Poskeskel Banjarsari 1 Paket
Kel. Mulyojati Paving blok keliling Poskeskel Mulyojati 1 Paket
Kel. Mulyojati Kusen Pintu dan jendela Poskeskel Mulyojati 1 Paket
Kel. Mulyojati Tralis pintu depan dan belakang Poskeskel Mulyojati 1 Paket
Kel. Mulyojati saluran pembungan Air Limbah (SPAL)/ Drainase Poskeskel Mulyojati1 Paket
Kel. Mulyojati Laptop Poskeskel Mulyojati 1 Paket
Kel. Mulyojati kursi stanles Poskeskel Mulyojati 1 Paket
Kel. Mulyosari Laptop Poskeskel Mulyosari 1 Paket
Kel. Mulyosari kursi stanles Poskeskel Mulyosari 1 Paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskeskel Kelurahan Metro rehab kamar mandi Poskeskel Metro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Rehab poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Metro Rehab teras Poskeskel Metro 1 Paket
5 PROGRAM ; UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Pelayanan Kesehatan Kelurahan Imopuro PMT balita dan lansia Posyandu Tunas Mekar 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT balita dan lansia Posyandu Mekarsari 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT balita dan lansia Posyandu SB 1 Paket
Kel Ganjar Asri PMT lansia Posyandu Lansia 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur PMTA Lansia gakin Posyandu lansia 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT Lansia Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kel. Banjarsari PMT Lansia Posyandu Lansia Melati dan Mekarsari 1 Paket
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 8
1 URUSAN WAJIB
1 02 DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 Program Pelayanan administrasi perkantoranCakupan Pelayanan
administrasi perkantoran100%
01 Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat
02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTerlaksananya jasa komunikasi,SDA
dan listrik
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerlaksananya Jasa Administrasi
Keuangan
08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya Jasa Kebersihan
Kantor
09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaTerlaksananya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Alat Tulis Kantor
11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya Barang Cetakan dan
Penggandaan
1
Tabel.I-VI.C.10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERIORITAS DAN PERKIRAAN MAJU
Kota Metro
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
12 Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan KantorTerlaksananya Komponen Instal.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15 Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerlaksananya bahan bacaan dan
perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya makanan dan
minuman
18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahTerlaksananya rapat-rapat koordinasi
& Konsultasi ke luar daerah
19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis KegiatanTerlaksananya jasa pendukung
Administrasi dan teknis kegiatan
25 Koordinasi, fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan
1 02 1.02.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturCakupan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur100%
02 Pembangunan Rumah Dinas Terbangunnya Rumah Dinas
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerlaksananya Perlengkapan Gedung
Kantor
09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Peralatan Gedung
Kantor
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
10 Pengadaan Meubelair Terlaksananya Pengadaan Meubelair
11 Pengadaan Peralatan StudioTerlaksananya Pengadaan Peralatan
Studio
24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTerlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Gedung Kantor
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorTerlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor
44 rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan Dinas /operasionalTerlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat kendaraaan
Dinas/operasional
1 02 1.02.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan
Disiplin Aparatur 100%
05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentuTerlaksananya peningkatan disiplin
aparatur
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1 02 1.02.01 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturCakupan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100%
02 Sosialisasi peraturan perundang-undanganTerlaksananya Bimbingan teknis
Implementsi Peraturan Perundang-
undangan
06 Pembinaan dan pengawasan pembangunan zona integritas
1 02 1.02.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan
Keuangan
Cakupan Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan
100%
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPDTerlaksanya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyusunan Laporan
Keuangan Triwulan dan Semesteran
04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunTerlaksananya Penyusunan Laporan
Keuangan Tahunan
05 Penyusunan RKA SKPDTerlaksananya Penyusunan RKA
SKPD
06 Penyusunan SPIP di Bidang KesehatanTerlaksananya Penyusunan Renstra,
Lakip dan Renja SKPD
1 02 1.02.01 15 09 Program Obat dan Perbekalan KesehatanCakupan Penggunaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan100%
01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
01 Pengadaan obat dan Sarana Prasarana Farmasi (DAK)Terlaksananya pemakaian obat dan
perbekalan kesehatan
1 02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan upaya kesehatan
masyarakat100%
11 Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan Telrlaksananya pelayanan kesehatan
16 Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di PuskesmasTersedianya Sistem informasi
kesehatan
18 Penilaian tenaga kesehatan teladan PuskesmasTerlaksananya penilaian tenaga
kesehatan teladan
44 Peningkatan kesehatan remajaTerlaksananya kegiatan remaja dan
UKS
47 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas BanjarsariTerlaksananya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Banjarsari
48 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemel. Puskesmas Sumbersari BantulTerlaksanya Operasional dan Pemel.
Puskesmas Sumbersari Bantul
49 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas MetroTerlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Metro
50 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ganjar Agung
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Ganjar
Agung
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
51 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas YosomulyoTerlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Yosomulyo
52 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas IringmulyoTerlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Iringmulyo
53 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas KarangrejoTerlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Karangrejo
54 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas MulyojatiTerlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Mulyojati
55 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas YosodadiTerlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Yosodadi
56 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas PurwosariTerlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Purwosari
57 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tejo AgungTerlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Tejo Agung
61 Pembayaran Yankes bagi PBI Kota Metro dalam rangka JKN
Masyarakat Miskin Kota Metro di Luar
Quota PBI Pusat terjamin
kesehatannya dalam JKN
61 Sistem Jaminan Kesehatan Nasional terlaksananya sistem JKN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
67
Pembayaran pelayanan kesehatan non kapitasi dalam rangka JKN
Prosentase pelayanan kesehatan non
kapitasi JKN
1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat & MakananCakupan Pengawasan Obat &
Makanan100%
xx Peningkatan pengawasan obat Terlaksanya pergerakan obat rasional
1 02 1.02.01 19 06 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif 100%
16 Pembinaan Program PHBS dalam rangka Kesrak PKK KB KesehatanTerlaksanya Program PHBS dalam
rangka Kesrak PKK KB Kesehatan
17 Revitalisasi Posyandu Terlaksanya Revitalisasi posyandu
(Purnama & mandiri)
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
19 Pembinaan Masyarakat dalam rangka perubahan perilaku (PHBS)Terlaksananya promosi kesehatan
untuk membudayakan PHBS
1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi MasyarakatCakupan perbaiakan gizi
masyarakat100%
xx Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakatProsentase balita gizi buruk mendapat
perawatan
1 02 1.02.01 21 Program Lingkungan Sehat Cakupan Lingkungan Sehat 100%
xx Penyehatan lingkunganJumlah Desa/Kelurahan Yang
Melaksanakan STBM
xx Kesehatan kerja dan olahragaTerlaksananya kesehatan kerja dan
olahraga
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Cakupan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
100%
5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menularMenurunnya Prevalensi Kasuspenyakit
menular di masyarakat
19 Pengamatan penyakit dan investigasi
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan <24
jam
Prosentase penurunan kasus penyakit
yang dapat di cegah dengan imunisasi
(PD3I) tertentu
prosentase kewaspadaan dini yang di
respon
Prosentase puskesmas dengan IR
DBD <49 per 100.000 penduduk
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan <24
jam
Prosentase penurunan kasus penyakit
yang dapat di cegah dengan imunisasi
(PD3I) tertentu
xx Pengendalain poenyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan KesehatanCakupaan Standarisasi
Pelayanan Kesehatan100%
xx
Standarisasi pelayanan kesehatan
terlaksanannya survey lapangan untuk
tenaga kesehatan, saryankes, laik
sehat, P-IRT
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
xx Penerapan PPK BLUD PuskesmasTerlaksananya Penerapan PPK-BLUD
Puskesmas Se-Kota metro
13 Akreditasi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang berstatus
Terakreditasi
1 02 1.02.01 25Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarpras Puskesmas Pustu dan
Jaringannya
Pembangunan Posyandu Terlaksanya Pembangunan Posyandu
05 Pengadaan Sarana dan Prasarana PuskesmasPengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas PembantuPengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu
07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Sarana dan Prasarana Posyandu
10 Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Peningkatan Puskesmas Pembantu
Menjadi Puskesmas
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana PuskesmasPemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Puskesmas
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas PosyanduPemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Puskesmas Posyandu
17 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas PembantuRehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
18 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat (DAK)
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(DAK)
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskeskel\Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Poskeskel
24 Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/Berkala Alat KesehatanPemeliharaan dan Perbaikan
Rutin/Berkala Alat Kesehatan
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeskel Pengadaan Sarana dan Prasarana
Poskeskel
29 Rehabilitasi, Perluasan Puskesmas Rehabilitasi, Perluasan Puskesmas
xx Peningkatan Puskesmas Menjadi Rumah SakitJumlah Puskesmas menjadi Rumah
Sakit
1 02 1.02.01 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
14 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terlaksanya Koordinasi dan Fasilitasi
Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
15 Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan KesehatanKemitraan dengan Organisasi untuk
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
17Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bidang
P2PL
Terlaksananya Kemitraan dengan
Organisasi untuk Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Bidang P2PL
1 02 1.02.01 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaCakupan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita97%
04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak BalitaTerlaksananya Kunjungan Neonatal
Pertama KN I,KN2
1 02 1.02.01 30 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaProsentase Pelayanan
Kesehatan pada usia lanjut96%
06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Pelayanan Kesehatan
Lansia
1 02 1.02.01 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
Prosentase peningkatan
keselamatan ibu melahirkan
dan anak
96%
06 Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anakProsentase cakupan pelayanan Ibu
bersalin
Angka Kematian Ibu per 100.000
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Balita per 1000
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup
Angka Harapan Hidup
Jumlah Puskesmas ramah Anak
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
cakupan pelayanan Nifas
Prosentase cakupan pelayanan
kesehatan anak bayi baru lahir
Cakupan Kunjungan bayi
Prosentase neonatus dengan
komplikasi di tangani
1 02 1.02.01 36 Program Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
Cakupan Pemberdayaan dan
Pengembangan SDM
Kesehatan
100%
01
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Pelatihan dalam rangka meningkatkan
mutu Tenaga Kesehatan
xx Peningkatan mutu kepegawaian dan umumTerlaksananya zona intergritas bidang
kesehatan
1 02 1.02.01 37 Program Perencanaan Pembiayaan Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas dan
kuantitas pelayanan medis
dan paramedis
100%
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Banjarsari pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Banjarsari
05 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Sumbersari Bantul pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Sumbersari Bantul
06 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Metropelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Metro
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
07 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Ganjar Agungpelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Ganjar Agung
08 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosomulyo pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Yosomulyo
09 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Iringmulyopelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Iringmulyo
10 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Karangrejopelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Karangrejo
11 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Mulyojati pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Mulyojati
12 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosodadipelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Yosodadi
13 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Purwosaripelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Purwosari
14 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Tejoagungpelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Tejoagung
15 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas DinkesTerlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Banjarsari
16 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas BanjarsariTerlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Banjarsari
17Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumbersari
Bantul
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas SS Bantul
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPerioritas
DaerahPROGRAM/KEGIATAN Tolok Ukur Target Tolok Ukur
2 3 4 5 6 7 81
KODESasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
18 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas MetroTerlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Metro
19Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ganjar
Agung
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Ganjar Agung
20 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas YosomulyoTerlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Yosomulyo
21 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas IringmulyoTerlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Iringmulyo
22 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas KarangrejoTerlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Karangrejo
23 Pengelolaan DanaBantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas MulyojatiTerlaksananya pengelolaanBOK di
Puskesmas Mulyojati
24 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas YosodadiTerlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Yosodadi
25 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas PurwosariTerlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Purwosari
26 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas TejoagungTerlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Tejo Agung
27 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Terlaksananya Jampersal Kota Metro
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
39.305.081.674 42.490.892.801 Dinas Kesehatan
1.088.933.000 1.196.098.530
1 tahun tersedianya jasa surat
menyurat1 tahun
4.840.000 5.324.000
1 tahun tersedianya jasa
komunikasi,SDA dan listrik1 tahun
156.000.000 171.006.880
1 tahun
tersedianya Jasa
Pemeliharaan & Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1 tahun
41.000.000 44.058.520
1 tahun tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan1 tahun
82.995.000 91.294.500
1 tahun tersedianyaJasa Kebersihan
Kantor1 tahun
16.500.000 18.150.000
1 tahun tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja1 tahun
18.700.000 20.570.000
1 tahun tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun 38.500.000 42.350.000
1 tahun tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan1 tahun
79.000.000 86.848.960
Tabel.I-VI.C.10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERIORITAS DAN PERKIRAAN MAJU
Kota Metro
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 tahun
tersedianya Komponen Instal.
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1 tahun
18.000.000 20.570.000
1 tahun tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan1 tahun
16.698.000 18.367.800
1 tahun tersedianya makanan dan
minuman1 tahun
30.250.000 33.275.000
1 tahun
Tesedianya rapat-rapat
koordinasi & Konsultasi ke luar
daerah
1 tahun
175.450.000 192.995.000
1 tahun
tersedianya jasa pendukung
Administrasi dan teknis
kegiatan
1 tahun
211.000.000 231.287.870
1 tahun
tersedianya jasa pendukung
Administrasi dan teknis
kegiatan
1 tahun
200.000.000 220.000.000
1.768.600.000 1.977.480.000
2 rumah Tersediannya Rumah Dinas 600.000.000 700.000.000
1 tahunTesedianya Perlengkapan
Gedung Kantor1 tahun
165.000.000 182.000.000
1 tahunTesedianya Peralatan
Gedung Kantor1 tahun
107.800.000 120.000.000
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 tahunTesedianya Pengadaan
Meubelair1 tahun
44.000.000 48.000.000
1 tahunTesedianya Pengadaan
Peralatan Studio1 tahun
110.000.000 125.000.000
1 tahun
Tesedianya Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1 tahun
187.000.000 205.700.000
1 tahun
Tesedianya Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1 tahun
6.600.000 7.260.000
1 tahun Tesedianya Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Peralatan 1 tahun 13.200.000 14.520.000
804.000.000
1 tahunTesedianya Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor1 tahun 435.000.000 475.000.000
1 tahunTerlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat kendaraaan
Dinas/operasional
1 tahun 100.000.000 100.000.000
35.000.000 40.000.000
1 tahunTesedianya peningkatan
disiplin aparatur 1 tahun
35.000.000 40.000.000
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
99.500.000 109.450.000
1 tahunTersedianya Bimbingan teknis
Implementsi Peraturan
Perundang-undangan
1 tahun 49.500.000 54.450.000
1 tahunTersedianya pembinaan dan
pengawasan zona integritsa1 tahun
50.000.000 55.000.000
112.430.000 122.253.730
1 Dokumen
tercapainya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 Dokumen
33.000.000 36.300.000
1 Dokumen TersedianyaLaporan
Keuangan Triwulan dan 1 Dokumen 12.430.000 13.673.000
1 DokumenTesedianya Laporan Keuangan
Tahunan1 Dokumen
12.000.000 12.867.140
1 Dokumen Tesedianya RKA SKPD 1 Dokumen 40.000.000 43.413.590
3 Dokumen Penyusunan Pengendalian
Intern di Bidang Kesehatan3 Dokumen
15.000.000 16.000.000
4.623.200.000 4.643.100.000
1 tahunpemakaian obat dan
perbekalan kesehatan1 tahun
199.100.000 219.000.000
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 tahunPemakaian obat dan Sarana
Prasarana Farmasi (DAK)1 tahun
4.424.100.000 4.424.100.000
3.957.550.000 4.338.155.000
Pelayanan kesehatan prima 1 tahun250.000.000 275.000.000
2 Dokumen Penyusunan Informasi
Kesehatan DHA2Dokumen
185.000.000 200.000.000
11
Puskesmas
Meningkatnya kinerja tenaga
kesehatan
11
Puskesmas33.000.000 35.000.000
1 tahun 1 tahun200.000.000 200.000.000
1 tahun
Tersediany Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Banjarsari
1 tahun
117.590.000 129.349.000
1 tahun
Tersediany Operasional dan
Pemel. Puskesmas
Sumbersari Bantul
1 tahun
150.590.000 165.649.000
1 tahun
Tersediany Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Metro
1 tahun
54.890.000 60.379.000
1 tahun
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Ganjar Agung
1 tahun
49.940.000 54.934.000
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 tahun
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Yosomulyo
1 tahun
57.530.000 63.283.000
1 tahun
Tersediany Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Iringmulyo
1 tahun
50.930.000 56.023.000
1 tahun
TersedianyOperasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Karangrejo
1 tahun
45.210.000 49.731.000
1 tahunTersediany Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Mulyojati
1 tahun45.540.000 50.094.000
1 tahunTersediany Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas 1 tahun
50.930.000 56.023.000
1 tahun
Tersediany Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Purwosari
1 tahun
48.950.000 53.845.000
1 tahun
Tersediany Operasional dan
Pemeliharaan PuskesmasTejo
Agung
1 tahun
48.950.000 53.845.000
7544 jiwa
Masyarakat Miskin Kota Metro
di Luar Quota PBI Pusat
terjamin kesehatannya dalam
JKN
7544 jiwa
2.450.000.000 2.700.000.000
1 tahun Berjalannya Sistem JKN 1 tahun 98.500.000 110.000.000
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 tahun Prosentase pelayanan
kesehatan non kapitasi JKN1 tahun
20.000.000 25.000.000
120.000.000 132.000.000
11
Puskesmas
Terlaksanya pergerakan obat
rasional 120.000.000 132.000.000
514.000.000 532.400.000
22 Kel
Pembinaan Program PHBS
dalam rangka Kesrak PKK KB
Kesehatan
22 Kel
80.000.000 84.700.000
156
Posyandu
Terlaksanya Revitalisasi
posyandu (Purnama & mandiri)
156
Posyandu
297.000.000 326.700.000
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
profil PHBS
6 set,
simulasi
media
promkes 1
pkt,
refreshing
kader 44
org,lomba
dokter
sekolah 165
org,tersedia
nya
sosialisasi &
penyuluhan
Terlaksananya promosi
kesehatan untuk
membudayakan PHBS
profil PHBS
6 set,
simulasi
media
promkes 1
pkt,
refreshing
kader 44
org,lomba
dokter
sekolah 165
org,tersedia
nya
sosialisasi &
penyuluhan
137.000.000 121.000.000
122.000.000 140.000.000
100%Prosentase balita gizi buruk
mendapat perawatan100%
122.000.000 140.000.000
300.000.000 330.000.000
14 kelJumlah Desa/Kelurahan Yang
Melaksanakan STBM14 kel
150.000.000 165.000.000
22 kelurahanTerbentuknya UKK dan
kelompok olahraga
22
kelurahan 150.000.000 165.000.000
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
532.000.000 585.000.000
22 kelurahan
Menurunnya Prevalensi
Kasuspenyakit menular di
masyarakat
22
kelurahan210.000.000 230.000.000
100%
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan <24
jam
100%
172.000.000 190.000.000
100%
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan <24
jam
100%
40%
Prosentase penurunan kasus
penyakit yang dapat di cegah
dengan imunisasi (PD3I)
tertentu
40%
90%prosentase kewaspadaan dini
yang di respon 90%
150.000.000 165.000.000
1.286.000.000 1.335.000.000
5
Kecamatan
survey lapangan untuk tenaga
kesehatan, saryankes, laik
sehat, P-IRT
5
Kecamatan
70.000.000 80.000.000
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
11
Puskesmas
Penerapan PPK-BLUD
Puskesmas Se-Kota metro
11
Puskesmas 50.000.000 55.000.000
8 unit
5
Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
berstatus Terakreditasi 5
Puskesmas 1.166.000.000 1.200.000.000
12.318.935.000 13.350.828.500
1PaketTerlaksanya Pembangunan
Posyandu1Paket
165.000.000 181.500.000
11
Puskesmas
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
11
Puskesmas 122.914.000 135.205.400
6 Pustu
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Pembantu
6 Pustu
879.439.000 967.382.900
1 paketSarana dan Prasarana
Posyandu1 paket
110.000.000 121.000.000
1 paketPeningkatan Puskesmas
Pembantu Menjadi Puskesmas 1 paket
847.000.000 931.700.000
1 tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana
Puskesmas
1 tahun
110.000.000 121.000.000
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana
Puskesmas Posyandu
1 tahun
99.000.000 108.900.000
2 PaketRehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas Pembantu2 Paket
55.000.000 60.500.000
11
Puskesmas,
6 Pustu
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Kesehatan Masyarakat (DAK)
11
Puskesmas,
6 Pustu3.898.921.400 4.288.813.540
1 tahun
\Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana
Poskeskel
1 tahun
113.009.600 124.310.560
1 tahun Pemeliharaan dan Perbaikan
Rutin/Berkala Alat Kesehatan1 tahun
46.860.000 51.546.000
22 Poskeskel Pengadaan Sarana dan
Prasarana Poskeskel 22 Poskeskel
1.320.561.000 1.452.617.100
1 PaketRehabilitasi, Perluasan
Puskesmas1 Paket
2.551.230.000 2.806.353.000
1 PaketJumlah Puskesmas menjadi
Rumah Sakit1 Paket
2.000.000.000 2.000.000.000
1.320.044.000 1.452.048.400
1 tahun
Koordinasi dan Fasilitasi
Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1 tahun
786.544.000 865.198.400
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 tahun
Kemitraan dengan Organisasi
untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 tahun
286.000.000 314.600.000
1 tahun
Kemitraan dengan Organisasi
untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bidang P2PL
1 tahun
247.500.000 272.250.000
100.000.000 110.000.000
100%Kunjungan Neonatal Pertama
KN I,KN2100%
100.000.000 110.000.000
120.000.000 130.000.000
96% Cakupan Pelayanan
Kesehatan Lansia96%
120.000.000 130.000.000
100.000.000 110.000.000
95%Prosentase cakupan
pelayanan Ibu bersalin 95%
100.000.000 110.000.000
90/100.000 Angka Kematian Ibu per
100.000 Kelahiran Hidup
90/100.000
7,8/1000 Angka Kematian Balita per
1000 Kelahiran Hidup
7,8/1000
7,2/1000 Angka Kematian Bayi per
1000 Kelahiran Hidup
7,2/1000
71,31 Angka Harapan Hidup 71,31
0 unitJumlah Puskesmas ramah
Anak0 unit
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
95% cakupan pelayanan Nifas 95%
95%
Prosentase cakupan
pelayanan kesehatan anak
bayi baru lahir
95%
100% Cakupan Kunjungan bayi 100%
85%Prosentase neonatus dengan
komplikasi di tangani85%
385.000.000 415.000.000
1 tahun
Pelatihan dalam rangka
meningkatkan mutu Tenaga
Kesehatan
1 tahun
350.000.000 375.000.000
1 tahun Tersedianya zona intergritas
bidang kesehatan 1 tahun
35.000.000 40.000.000
10.401.889.674 11.442.078.641
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Banjarsari1 tahun
462.000.000 508.200.000
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Sumbersari Bantul 1 tahun
663.631.100 729.994.210
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Metro1 tahun
1.198.549.000 1.318.403.900
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Ganjar Agung1 tahun
425.071.900 467.579.090
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Yosomulyo1 tahun
1.487.466.200 1.636.212.820
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Iringmulyo1 tahun
924.000.000 1.016.400.000
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Karangrejo1 tahun
254.100.000 279.510.000
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Mulyojati1 tahun
417.721.700 459.493.870
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Yosodadi1 tahun
50.930.000 56.023.000
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Purwosari1 tahun
511.916.900 563.108.590
1 tahun pelayanan kesehatan JKN di
Puskesmas Tejoagung1 tahun
352.000.000 387.200.000
1 tahun pengelolaan BOK di
Puskesmas Banjarsari1 tahun
109.071.600 119.978.760
1 tahun Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Banjarsari1 tahun
190.641.000 209.705.100
1 tahun pengelolaan BOK di
Puskesmas SS Bantul 1 tahun
240.515.000 264.566.500
Target Tolok Ukur Target a/b/c
9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 tahun Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Metro1 tahun
274.308.100 301.738.910
1 tahun pengelolaan BOK di
Puskesmas Ganjar Agung1 tahun
207.420.400 228.162.440
1 tahun Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Yosomulyo1 tahun
285.961.500 314.557.650
1 tahun Terlaksananya pengelolaan
BOK di Puskesmas Iringmulyo1 tahun
213.246.000 234.570.600
1 tahun pengelolaan BOK di
Puskesmas Karangrejo1 tahun
161.275.400 177.402.940
1 tahun pengelolaanBOK di
Puskesmas Mulyojati1 tahun
192.738.700 212.012.570
1 tahun pengelolaan BOK di
Puskesmas Yosodadi1 tahun
211.849.000 233.033.900
1 tahun pengelolaan BOK di
Puskesmas Purwosari1 tahun
195.768.100 215.344.910
1 tahun pengelolaan BOK di
Puskesmas Tejo Agung1 tahun
156.847.900 172.532.690
1 tahun pengelolaan BOK di
Puskesmas Tejo Agung1 tahun
1.214.860.174 1.336.346.191
3000000
No Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
A Nasional Renstra Kementerian
I Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer Kesehatan RI
1 Peningkatan SDM Kesehatan
2 Peningkatan Kemampuan Teknis dan Manajemen Puskesmas
3 Peningkatan Pembiayaan
4 Peningkatan Sistem Informasi Puskesmas
5 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas
II Continum Of Care
1 Peningkatan cakupan mutu dan keberlangsungan upaya
pencegahan penyakit
2 Peningkatan cakupan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita,
remaja, usia kerja, usia lanjut.
B PROVINSI Renstra Dinas Kesehatan
I Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer Provinsi Lampung
1 Peningkatan SDM Kesehatan
2 Peningkatan Kemampuan Teknis dan Manajemen Puskesmas
3 Peningkatan Pembiayaan
4 Peningkatan Sistem Informasi Puskesmas
5 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas
II Continum Of Care
1 Peningkatan cakupan mutu dan keberlangsungan upaya
pencegahan penyakit
2 Peningkatan cakupan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita,
remaja, usia kerja, usia lanjut.
Tabel T.VI.C.12
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kota Metro
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kota Metro
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 22 Kelurahan - Kader Poskeskel se-Kota Metro 1 Paket
22 Kelurahan - Bantuan operasional poskeskel 1 Paket
22 Kelurahan -Bantuan Opersional FKK 1 Paket
22 Kelurahan -Bantuan Operasional Posyandu 1 Paket
22 Kelurahan -Bantuan PMT Balita 1 Paket
22 Kelurahan -Bantuan Operasional Kader Jumantik 1 Paket
22 Kelurahan -Bantuan Operasional Kader LBS 1 Paket
22 Kelurahan -Bantuan Operasional Kader PHBS 1 Paket
22 Kelurahan -Bantuan PMT Lansia 1 Paket
2 kel -Pemasangan listrik Poskeskek 1 Paket
2
PROGRAM : PROMOSI KES.DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Revitalisasi posyandu 22 kel - Insentif kader Posyandu 1 Paket
22 kel - Insentif kader usila 1 Paket
22 kel - Insentif Kader Poskeskel 1 Paket
22 kel - Insentif Kader Jumantik 1 Paket
22 kel - Insentif Forum Posyandu dan Poskeskel 1 Paket
3 PROGRAM: PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Kelurahan Rejomulyo PMT bayi dan balita Posyandu kel. Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT Bayi dan balita Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT Lansia Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT balita Posyandu Sejahtera 10 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT balita Posyandu Mawar 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT Balita Posyandu Kemala Sejahtera 1 Paket
Kel. Banjarsari PMT Lansia Posyandu Lansia Melati dan Mekarsari 1 Paket
Kel. Banjarsari PMT Bayi dan Balita 10 Posyandu Balita 1 Paket
4 PROG. PENGADAAN, PENINGKATAN PERBAIKAN SARPRAS
PUSK, PUSTU DAN JARINGANNYA
Pembangunan Posnyandu Kelurahan Ganjar Agung Pembangunan Posyandu Ganjar Agung 1 Paket
Kel Purwosari pembangunan gedung posyandu angrek 1 Paket
Tabel. T-VI.C.16
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kota Metro
Tahun 2018
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Margorejo Standar cuci tangan Posyandu Rose 1 Paket
Kelurahan Margorejo Standar cuci tangan Posyandu Nusa Indah 1 Paket
Kelurahan Margorejo meja dan kursi Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Margorejo Papan data Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Margorejo Timbangan injak Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Margorejo Standar cuci tangan Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Margorejo pagar Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Margorejo Standar cuci tangan Posyandu Tanjung 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Papan data Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Meja Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Kursi Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Etalase Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Kursi plastik Posyandu Mardi Sentosa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Etalase Posyandu Mardi Sentosa 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Meja Posyandu Mardi Lestari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Etalase Posyandu Mardi Lestari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Kursi plastik Posyandu Mardi Putra 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Etalase Posyandu Mardi Putra 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Kipas angin Posyandu Mardi Rahayu 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Meja kerja dan kursi Posyandu Mardi Rahayu 1 Paket
Kelurahan Sumbersari APE Posyandu Mardi Rahayu 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Paving Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Kursi plastik Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Keramik lantai Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Jam dinding Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan gantung Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu Melati 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Keramik lantai Posyandu Sedap Malam 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Posyandu Sedap Malam 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan injak Posyandu Sedap Malam 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Jam dinding Posyandu Sedap Malam 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Paving dan pagar Posyandu Kemuning 1 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu Melati II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Keramik lantai Posyandu Melati II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pelebaran gedung Posyandu Melati II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Posyandu Bougenfil 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kelurahan Rejomulyo Kursi tunggu Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Jam dinding Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo pagar Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Gorong-gorong Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Teras Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Keramik lantai Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Plafon Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Jam dinding Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan injak Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan gantung Posyandu Kemuning II 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu anggrek 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Posyandu anggrek 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Lemari 3 pintu Posyandu anggrek 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo APE Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan injak Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Sarana dan prasarana Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo WC/Kamar mandi Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja posyandu Posyandu Bunga Melati 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pengukur tinggi badan bayi Posyandu Bunga Melati 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Kursi tunggu Posyandu Bunga Melati 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Karpet plastik Posyandu Bunga Melati 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Sarana dan prasarana Posyandu Bunga Melati 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi (kayu) Posyandu Kenanga Posyandu Bunga Kantil1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan injak Posyandu Bunga Kantil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo APE Posyandu Bunga Kantil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo WC/Kamar mandi Posyandu Bunga Kantil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Sarana dan prasarana Posyandu Bunga Kantil 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu Matahari 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Sarana dan prasarana Posyandu Matahari 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo APE Posyandu Matahari 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Posyandu Aster 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Keramik lantai Posyandu Aster 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Plafon Posyandu Aster 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Posyandu Aster 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Lemari Posyandu Aster 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Timbangan bayi Posyandu Aster 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kel Tejoagung Camera Digital Posyandu palapa,kartini 1 Paket
Kel Yosodadi Meja Posyandu 2 Buah 7 Posyandu balita 1 Paket
Kel Yosodadi Etalase 2 buah 7 posyandu balita 1 Paket
Kel Yosodadi Wireless 7 posyandu balita1 buah 1 Paket
Kel Yosodadi Jam dinding posyandu balita 1 Paket
Kel Yosodadi Timbangan bayi posyandu balita 1 Paket
Kel Yosodadi pengukur panjang badan bayi posyandu balita 1 Paket
Kel Yosorejo pengadaan Wireless 9 posyandu 1 Paket
Kel Yosorejo Timbangan 9 posyandu 1 Paket
Kel Yosorejo Alat ukur tinggi badan bayi 9 posyandu 1 Paket
Kel Iringmulyo 16 Meja untuk 8 posyandu 1 Paket
Kel Iringmulyo alat cuci tangan PHBS posyandu + Poskeskel 1 Paket
Kel Iringmulyo Kursi Pelastik 48 buah Posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Kursi pengunjung 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Lemari 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Meja 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Kotak sampah 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Timbangan injak 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Cuci tangan 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Tensi dan stetoskop 12 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Pengukur panjang bayi 3 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro Tripot 3 posyandu 1 Paket
Kelurahan Metro tempat tidur periksa bumil 2 posyandu 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Paving blok Dahlia 8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Meja dan kursi (16bh) Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Papan data banner : Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo papan struktur posyandu Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo papan kegiatan posyandu Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo papan data posyandu Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Pot bunga semen (3bh) Posyandu Dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Pot bunga semen (3bh) Poskeskel Yosomulyo 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Kotak saran posyandu (6bh) posyandu dahlia 1-6 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Teralis jendela Posyandu Dahlia 3 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Timbangan bayi (2bh) Posyandu dahlia 5 dan 6 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Tensimeter (8bh) Posyandu dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Dispenser (8bh) Posyandu dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Wireless (8bh) Posyandu dahlia 1-8 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Tempat tidur periksa bumil Posyandu dahlia 3 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kelurahan Imopuro Tempat tidur periksa bumil Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu Sejahtera 121 Paket
Kelurahan Imopuro Kursi dan meja Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan injak digital Posyandu Sejahtera 10 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan bayi Posyandu Sejahtera 10 1 Paket
Kelurahan Imopuro Pengukur panjang bayi Posyandu Sejahtera 10 1 Paket
Kelurahan Imopuro Meja Posyandu Tunas Mekar 1 Paket
Kelurahan Imopuro Kursi Posyandu Tunas Mekar 1 Paket
Kelurahan Imopuro Papan data Posyandu Tunas Mekar 1 Paket
Kelurahan Imopuro Meja dan kursi Posyandu Mawar 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu Mawar 1 Paket
Kelurahan Imopuro Meja dan kursi Posyandu Mekarsari 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu Mekarsari1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu SB 1 Paket
Kelurahan Imopuro
Alat pemeriksaan kolesterol,asam urat dan DM
Posyandu Lansia 1 Paket
Kelurahan Imopuro Meja dan kursi Posyandu Kemala Sejahtera 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu Kemala Sejahtera1 Paket
Kelurahan Imopuro Alat ukur lingkar kepala Posyandu Kemala Sejahtera 1 Paket
Kelurahan Imopuro Tripot Posyandu Sejahtera 11 1 Paket
Kelurahan Imopuro Meja dan kursi Posyandu Sejahtera 11 1 Paket
Kelurahan Imopuro Timbangan BB dan ukur tinggi badan Posyandu Sejahtera 111 Paket
Kelurahan Imopuro Alat ukur panjang badan Posyandu Sejahtera 11 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Penambahan gedung Posyandu Kenanga 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Pembangunan pagar Posyandu Cengkeh 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Operasional 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Meja dan kursi Posyandu Merpati 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Meja dan kursi Posyandu Cempaka 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Tensi otomatis 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Timbangan injak 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Dispenser 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Tempat cuci tangan 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat ambul 12 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Pembuatan MCK Posyandu Gelatik 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Seragam olahraga 9 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Dektektor 9 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Laptop poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Taplak meja 9 Posyandu 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kelurahan Hadimulyo Timur Sapras posyandu lansia 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Penambahan ruang Posyandu Bougenvile 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Rehap posyandu Posyandu Gelatik 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Pembuatan pagar poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Dispenser dan galon 9 Posyandu 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Kursi plastik Posyandu Murni 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Kursi plastik Posyandu Bougenvile 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Mawar 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Dahlia 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Cempaka 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Melati 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Kenanga 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Angrek 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Cengkeh 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Lestari 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Menur 1 Paket
kel karangrejo sarana dan Prasana Posyandu Merpati 1 Paket
kel karangrejo Alat Tensi Digital 10 Posyandu 1 Paket
kel karangrejo Alat Permaina Educatif 10 Posyandu 1 Paket
Kel. Banjarsari Tensimeter Posbindu Dewi Sri 1 Paket
Kel. Banjarsari Timbangan Posbindu Dewi Sri 1 Paket
Kel. Banjarsari Lingkar Kepala Posyandu Kel. Banjasari 1 Paket
Kel. Banjarsari Pembuatan teras Posyandu 1 Paket
Kel. Banjarsari Tiang papan nama Posyandu 1 Paket
Kel. Banjarsari Papan data struktur organisasi Posyandu 10 Posyandu Balita1 Paket
Kel. Banjarsari Tikar Lantai 10 Posyandu Balita 1 Paket
Kel. Banjarsari Timbagan Digital 10 Posyandu Balita 1 Paket
Kel. Banjarsari Meja Kayu 10 Posyandu Balita 1 Paket
Kel. Banjarsari Kursi Plastik 10 Posyandu Balita 1 Paket
Kel. Banjarsari Sarana dan Prasaranaa Posyandu Lansia 1 Paket
Kel. Banjarsari Operasional Posyandu lansia Mekar sari, melati 1 Paket
kel Purwoasri alat periksa darah 4 posyandu 1 Paket
kel Purwoasri pengadaan toga 4 posyandu 1 Paket
kel Purwoasri pembuatan efitrap 4 posyandu 1 Paket
kel Purwoasri operasional 4 posyandu 1 Paket
kel Purwoasri pengadaan APE 4 posyandu 1 Paket
kel Purwoasri pengadaan banner 4 posyandu 1 Paket
Kel Purwosari Pembangunan teras posyandu sakura 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kel Purwosari pavinb blok posyandu sakura 1 Paket
Kel Purwosari kelanjutan pembangunan poskeskel purwosari 1 Paket
Kel Purwosari plafon posyandu mawar 1 Paket
Kel Purwosari kursi pelastik posyandu flamboyan 25 buah 1 Paket
Kel Purwosari Kursi plastik 25 buah dan meja kayu 2 buah posyanadu nusa indah1 Paket
Kel Purwosari Benner Posyandu 7 Posyandu 1 Paket
Kel Purwosari Pembangunan ovitrap 7 Posyandu 1 Paket
Kel Purwosari Pengadaan alat pemeriksaan 7 posyandu 1 Paket
Kel Purwosari Alkes posbindu 1 Paket
Kel. Mulyojati Meja Kursi Posyandu dewi sri 1 Paket
Kel. Mulyojati alat ukur lingkar kepala Posyandu dewi sri 1 Paket
Kel. Mulyojati Tensimeter digital Posy Dewi Kunti 1 Paket
Kel. Mulyojati Meja Kursi Posyandu dewi kunti 1 Paket
Kel. Mulyojati Meja Kursi Posyandu Larasati 1 Paket
Kel. Mulyojati lemari/etalase Posyandu Larasati 1 Paket
Kel. Mulyojati alat kebersihan Posyandu Larasati 1 Paket
Kel. Mulyojati Tensimeter digital dan alat ukur kepala Posyandu Larasati1 Paket
Kel. Mulyojati alat ukur lingkar kepala Posyandu sembadro 1 Paket
Kel. Mulyojati alat ukur tinggi badan bayi Posyandu sembadro 1 Paket
Kel. Mulyojati Tensimeter digital Posyandu sembadro 1 Paket
Kel. Mulyojati meja kursi Posyandu sembadro 1 Paket
Kel. Mulyojati Timbangan berat badan Posyandu sembadro 1 Paket
Kel. Mulyojati lemari Posyandu bonowati 1 Paket
Kel. Mulyojati tempat tidur periksa Posyandu bonowati 1 Paket
Kel. Mulyojati meja kursi Posyandu bonowati 1 Paket
Kel. Mulyojati timbangan BB Posyandu bonowati 1 Paket
Kel. Mulyojati alat ukur lingkar kepala Posyandu bonowati 1 Paket
Kel. Mulyojati Tempat tidur periksa Posyandu arimbi 1 Paket
Kel. Mulyojati alat ukur lingkat kepala Posyandu arimbi 1 Paket
Kel. Mulyojati Tensimeter digital Posyandu arimbi 1 Paket
Kel. Mulyojati alat kebersihan Posyandu arimbi 1 Paket
Kel. Mulyojati Lemari Posyandu dewi sinta 1 Paket
Kel. Mulyojati Wireless TOA Posyandu dewi sinta 1 Paket
Kel. Mulyojati alat kebersihan Posyandu dewi sinta 1 Paket
Kel. Mulyojati alat lingkar kepala Posyandu dewi sinta 1 Paket
Kel Mulyosari lemari, meja dan kursi Posyandu pergiwo 1 Paket
Kel Mulyosari Tensimeter digital Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari Timbangan BB Posyandu Srikandi 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kel Mulyosari Alat ukur lingkar kepala Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari seragam training Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari lemari etalase Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari wireless TOA Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari Timbangan duduk Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari Tensimeter Digital Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari ATK Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari Alat ukur lingkar kepala Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari tempat tidur periksa Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari lemari etalase Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari wireless Posyandu pergiwati 1 Paket
Kel Mulyosari Lemari etalase Posyandu Arjuna 1 Paket
Kel Mulyosari Tempat tidur periksa Bumil Posyandu Arjuna 1 Paket
Kel Ganjar Asri Lemari Posyandu Matahari III 1 Paket
Kel Ganjar Asri Wireless TOA Posyandu Matahari III 1 Paket
Kel Ganjar Asri Meja 3 buah Posyandu Kenaga V 1 Paket
Kel Ganjar Asri alat kebersihan Posyandu Kenaga V 1 Paket
Kel Ganjar Asri wireless Posyandu Kenaga V 1 Paket
Kel Ganjar Asri Lemari Posyandu Matahari II 1 Paket
Kel Ganjar Asri Wireless Posyandu Matahari II 1 Paket
Kel Ganjar Asri papan data Posyandu Matahari II 1 Paket
Kel Ganjar Asri timbangan injak Posyandu Kenaga II 1 Paket
Kel Ganjar Asri papan data Posyandu Kenaga II 1 Paket
Kel Ganjar Asri alat ukur tinggi badan Posyandu Kenaga II 1 Paket
Kel Ganjar Asri alat kebersihan Posyandu Kenaga III 1 Paket
Kel Ganjar Asri wireless Posyandu Kenaga I 1 Paket
Kel Ganjar Asri alat kebersihan Posyandu Kenaga I 1 Paket
Kel Ganjar Asri Meja Posyandu Matahari I 1 Paket
Kel Ganjar Asri Lemari Kaca Posyandu Matahari I 1 Paket
Kel Ganjar Asri pintu kamar mandi Posyandu Matahari I 1 Paket
Kel Ganjar Asri plavon Posyandu Matahari I 1 Paket
Kel Ganjar Asri resplang Posyandu Matahari I 1 Paket
Kel Ganjar Asri sarana dan prasarana Posbindu 1 Paket
Kel. Ganjar Agung Papan data Posyandu ganjar agung 1 Paket
Kel. Ganjar Agung almari Posyandu ganjar agung 1 Paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Posyandu kel karangrejo Rehab Posyandu Menur (plapon, lantai) 1 Paket
kel karangrejo Rehab Posyandu Dahlia (plapon, lantai) 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
kel karangrejo Rehab Posyandu Merpati (plapon, lantai) 1 Paket
Kel. Mulyojati Rehab plavon Posyandu bonowati 1 Paket
Kel Mulyosari Rehab Plavon jendela Posyandu pergiwo 1 Paket
Kel Mulyosari Rehab lantai Posyandu Srikandi 1 Paket
Kel Mulyosari Rehab plavon Posyandu Arjuna 1 Paket
Kel Mulyosari Rehab lantai Posyandu Arjuna 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Rehap Posyandu Alamanda 1 Paket
Kelurahan Margorejo Rehab gedung posyandu Rose 1 Paket
Kelurahan Margorejo Rehab gedung Posyandu Nusa Indah 1 Paket
Kelurahan Margorejo Rehab gedung Posyandu Dahlia 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Rehab posyandu Posyandu Mardi Perkasa 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Rehab gedung Posyandu Bougenfil 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Rehab gedung posyandu Dahlia 6 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Rehab lantai posyandu Dahlia 5 1 Paket
Kelurahan Yosomulyo Rehab plafon dan kusen jendela Posyandu Dahlia 5 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Rehap Posyandu Garuda 1 Paket
Kel Purwosari Rehab kamar mandi dan pelafon poskeskel purwosari 1 Paket
Kel. Mulyojati Rehab plavon Posyandu bonowati 1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeskel Kelurahan Yosomulyo Pagar Poskeskel Yosomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Meja dan kursi Poskeskel Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Rak arsip map pasien Poskeskel Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Paving, pagar, teralis Poskeskel Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Listrik Poskeskel Rejomulyo 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Paving Poskeskel Margodadi 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pembayaran listrik Poskeskel Margodadi 1 Paket
Kelurahan Rejomulyo Pagar Poskeskel Margodadi 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Operasional FKK Kelurahan Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Pembuatan IPAL Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Pembayaran listrik Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Lemari kaca Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Rak TV Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kelurahan Sumbersari Meja kerja dan kursi Poskeskel Sumbersari 1 Paket
Kel. Margorejo Pembayaran listrik Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Pembuatan IPAL Poskeskel 1 Paket
Kel. Margorejo Pembuatan teralis dan pagar Poskeskel 1 Paket
Kel. Margorejo Lemari kaca Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Filling kabinet Poskeskel Margorejo 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kel. Margorejo Rak TV stenlis Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Galon air minum Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Meja kerja dan kursi Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Kursi plastik Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Lemari kayu Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel. Margorejo Pot bunga besar Poskeskel Margorejo 1 Paket
Kel Tejoagung Kamera Digital Poskeskel 1 Paket
Kel Yosodadi insentif kader kelas ibu kader poskeskel Yosodadi 1 Paket
Kel Yosodadi insentif kader kader jumantik poskeskel Yosodadi 1 Paket
Kel Yosodadi kamera digital poskeskel Yosodadi 1 Paket
Kel Yosodadi pengadaan genset poskeskel Yosodadi 1 Paket
Kel Yosodadi Konseling kit untuk asi eklusif 1 Paket
Kel Yosodadi pengadaan genset 1 Paket
Kel Iringmulyo Laptop + printer Poskeskel iringmulyo 1 Paket
Kel Iringmulyo Kamera Digital Poskeskel iringmulyo 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Pulsa listrik poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Penambahan ruang poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Lemari etalase obat poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Lemari arsip poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur Tempat cuci tangan poskeskel Hadimulyo Timur 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Tensi kompas Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Tensi otomatis Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Etalase rak piring Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Kompor gas dan tabung gas Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Laptop Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Pintu (ganti) Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Barat Pengecatan gedung Poskeskel Hadimulyo Barat 1 Paket
Kelurahan Imopuro Sepeda poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro -sterilisator poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro -tiang infus poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro -tabung oksigen poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro -mejanresusitasi poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro -pispot perempuan dan laki poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Lemari kaca poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro pot bunga poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro IPAL poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Galon minum poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Laptop dan printer poskeskel Imopuro 1 Paket
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volue Catatan
Kelurahan Yosomulyo Laptop dan printer Poskeskel Yosomulyo 1 Paket
Kelurahan Metro Sterilisator Poskeskel Metro 1 Paket
kel karangrejo IPAL Poskeskel Karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Tenda 2 plong Posyandu Melati 1 Paket
kel karangrejo Laptop dan Printer Poskeskel Karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Paping Poskeskek Karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Instrumen Persalinan Poskeskel 1 Paket
kel karangrejo Sterilisator Poskeskel karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Tiang Infus Poskeskel karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Tabung Oksigen Poskeskel karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Pispot untuk perempuan Poskeskel karangrejo 1 Paket
kel karangrejo Pagar Poskeskel karangrejo 1 Paket
Kel. Banjarsari Pengadaan Komputer laptop Poskeskel Banjarsari 1 Paket
Kel. Banjarsari paving Poskeskel Banjarsari 1 Paket
Kel. Mulyojati Paving blok keliling Poskeskel Mulyojati 1 Paket
Kel. Mulyojati Kusen Pintu dan jendela Poskeskel Mulyojati 1 Paket
Kel. Mulyojati Tralis pintu depan dan belakang Poskeskel Mulyojati 1 Paket
Kel. Mulyojati saluran pembungan Air Limbah (SPAL)/ Drainase Poskeskel Mulyojati1 Paket
Kel. Mulyojati Laptop Poskeskel Mulyojati 1 Paket
Kel. Mulyojati kursi stanles Poskeskel Mulyojati 1 Paket
Kel. Mulyosari Laptop Poskeskel Mulyosari 1 Paket
Kel. Mulyosari kursi stanles Poskeskel Mulyosari 1 Paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskeskel Kelurahan Metro rehab kamar mandi Poskeskel Metro 1 Paket
Kelurahan Imopuro Rehab poskeskel Imopuro 1 Paket
Kelurahan Metro Rehab teras Poskeskel Metro 1 Paket
5 PROGRAM ; UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Pelayanan Kesehatan Kelurahan Imopuro PMT balita dan lansia Posyandu Tunas Mekar 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT balita dan lansia Posyandu Mekarsari 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT balita dan lansia Posyandu SB 1 Paket
Kel Ganjar Asri PMT lansia Posyandu Lansia 1 Paket
Kelurahan Hadimulyo Timur PMTA Lansia gakin Posyandu lansia 1 Paket
Kelurahan Imopuro PMT Lansia Posyandu Sejahtera 12 1 Paket
Kel. Banjarsari PMT Lansia Posyandu Lansia Melati dan Mekarsari 1 Paket
Nama : Dinas Kesehatan Kota Metro
No
Kegiatan
Kesesuaian dengan
Rancangan Awal RKPD
Kab/Kota
Mempercepat
pencapaia SPM
Dukungan pada
pemenuhan Hak dasar
Rakyat lintas kecamatan
Dukungan Nilai tambah
Lintas KecamatanLain-lain
1 2 3 4 5 6
Kesehatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyedian Jasa Surat Menyurat 3 3 3 3 3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 3 3 3 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Oprs. 3 3 3 3 3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 3 3 3 3
Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 3 3 3 3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 3 3 3 3
Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 3 3 3 3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3 3 3 3 3
Penyediaan Makanan dan Minuman 3 3 3 3 3
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 3 3 3 3
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan 3 3 3 3 3
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 3 3 3 3 3
Pembangunan Gedung Kantor 3 3 3 3 3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 3 3 3 3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 3 3 3 3
Pengadaan Peralatan Studio 3 3 3 3 3
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 3 3 3 3
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 3 3 3 3
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 3 3 3 3
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 3 3 3 3
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Bimbingan teknis Implementsi Peraturan Perundang-undangan 3 3 3 3 3
PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan keuangan semesteran 3 3 3 3 3
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 3 3 3 3 3
Penyusunan RKA SKPD 3 3 3 3 3
Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja SKPD
3 3 3 3 3
PROGRAM: OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3 3 3 3 3
Tabel.I-VI.C.17
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat Tahun 2017
Kota Metro
Kriteria
No
Kegiatan
Kesesuaian dengan
Rancangan Awal RKPD
Kab/Kota
Mempercepat
pencapaia SPM
Dukungan pada
pemenuhan Hak dasar
Rakyat lintas kecamatan
Dukungan Nilai tambah
Lintas KecamatanLain-lain
Kriteria
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 3 3 3 3 3
Pengadaan obat dan perbekalan farmasi (DAK) 3 3 3 3 3
PROGRAM: UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan 3 3 3 3 3
Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan 3 3 3 3 3
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 3 3 3 3 3
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3 3 3 3 3
Penyusunan Profil Kesehatan Kota Metro 3 3 3 3 3
Penyusunan District Health Account (DHA) Kota Metro 3 3 3 3 3
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas 3 3 3 3 3
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 3 3 3 3
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 3
Pemberdayaan UKBM 3 3 3 3 3
Upaya Kesehatan Sekolah 3 3 3 3 3
Cetak Buku KIA 3 3 3 3 3Pemantauan Wilayah Setempat 3 3 3 3 3Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 2011 3 3 3 3 3Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan & Khusus 3 3 3 3 3Peningkatan Kesehatan Remaja 3 3 3 3 3Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Banjarsari 3 3 3 3 3Penyediaan Biaya Operasional dan Pemel. Puskesmas Sumbersari Bantul 3 3 3 3 3Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Metro 3 3 3 3 3Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ganjar Agung 3 3 3 3 3Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosomulyo 3 3 3 3 3Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Iringmulyo 3 3 3 3 3Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karangrejo
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mulyojati 3 3 3 3 3Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosodadi 3 3 3 3 3Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Purwosari
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tejo Agung 3 3 3 3 3Musrenbang Bidang Kesehatan 3 3 3 3 3Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 3 3 3 3 3Penilaian Puskesmas Berprestasi 3 3 3 3 3Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 3 3 3 3 3Pembayaran Pelayanan Kesehatan bagi PBI Kota Metro dalam rangka JKN 3 3 3 3 3Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 3 3 3 3 3Pembayaran Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi dalam rangka JKN 3 3 3 3 3Pembnaan dan Pengawasan Penegakan KTR 3 3 3 3 3Kajian Pelaksanaan SPM Kesehatan 3 3 3 3 3
PROGRAM : PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 3 3 3 3 3
Penggerakan obat rasional 3 3 3 3 3
No
Kegiatan
Kesesuaian dengan
Rancangan Awal RKPD
Kab/Kota
Mempercepat
pencapaia SPM
Dukungan pada
pemenuhan Hak dasar
Rakyat lintas kecamatan
Dukungan Nilai tambah
Lintas KecamatanLain-lain
Kriteria
PROGRAM : PROMOSI KES.DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat 3 3 3 3 3
Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Menuju Desa Siaga (GMDS) 3 3 3 3 3
Penyuluh Kesehatan Masyarakat melalui Media Elektronik 3 3 3 3 3
Revitalisasi Posyandu 3 3 3 3 3
Pembinaan Masyarakat dalam rangka perubahan perilaku (PHBS) 3 3 3 3 3
Pembinaan Program PHBS dalam rangka Kesrak PKK KB Kesehatan 3 3 3 3 3
Gerakan Masyarakat PSN DBD 3 3 3 3 3
PROGRAM: PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 3 3 3 3 3
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 3 3 3 3 3
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, 3 3 3 3 3
Gangguan akibat Kurang Yodium (GAKY), dan Kurang Vit. A. & 3 3 3 3 3
kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya 3 3 3 3 3
Pemantauan Status Gizi 3 3 3 3 3
PROGRAM: LINGKUNGAN SEHAT
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 3 3 3 3 3
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Lingkungan Sehat 3 3 3 3 3
Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Institusi Sehat 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
PROGRAM : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
Kegiatan Penyemprotan Fogging 3 3 3 3 3
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 3 3 3 3 3
Pelayanan Pencegahan dan Penangg. Penyakit ISPA/Pneumonia 3 3 3 3 3
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru 3 3 3 3 3
Kegiatan Pencegahan danPenanggulangan Penyakit DBD 3 3 3 3 3
Pelayanan Pencegahan Penyakit Diare 3 3 3 3 3
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS 3 3 3 3 3
Pengamatan Penyakit dan Investigasi 3 3 3 3 3
PROG: STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 3 3 3 3 3
Investigasi Perizinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan 3 3 3 3 3
Akreditasi Puskesmas 3 3 3 3 3
Pelatihan sertifikasi keamanan Pangan 3 3 3 3 3
PROG: PENGADAAN, PENINGKATAN PERBAIKAN SARPRAS PUSK, PUSTU
DAN JARINGANNYA
No
Kegiatan
Kesesuaian dengan
Rancangan Awal RKPD
Kab/Kota
Mempercepat
pencapaia SPM
Dukungan pada
pemenuhan Hak dasar
Rakyat lintas kecamatan
Dukungan Nilai tambah
Lintas KecamatanLain-lain
Kriteria
Pembangunan Posyandu 3 3 3 3 3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 3 3 3 3 3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu 3 3 3 3 3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 3 3 3 3 3
Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas 3 3 3 3 3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Posyandu 3 3 3 3 3
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 3 3 3 3 3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat (DAK) 3 3 3 3 3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeskel 3 3 3 3 3
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Poskeskel 3 3 3 3 3
Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/Berkala Alat Kesehatan 3 3 3 3 3
Rehabilitasi, Perluasan Puskesmas 3 3 3 3 3
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Koordinasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan 3 3 3 3 3Kemitraan dengan organisasi untuk pelayanan kesehatan 3 3 3 3 3Kemitraan dengan organisasi untuk pelayanan P2PL 3 3 3 3 3
PROGRAM ; PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 3 3 3 3 3
Integritas PAUD Posyandu 3 3 3 3 3
PROGRAM ; UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 3 3 3 3 3
PROGRAM ; PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 3 3 3 3 3
Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak 3 3 3 3 3
PROGRAM: PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBAGAN SDM KESEHATAN
Peningkatan profesionaalisme SDM Kesehatan 3 3 3 3 3
Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 3 3 3 3 3
Pembangunan Zona Integritas di Bidang Kesehatan 3 3 3 3 3
PROGRAM : PERENCANAAN PEMBIAYAAN BIDANG KESEHATAN
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banjarsari 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas SS Bantul 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Metro 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ganjar Agung 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Yosomulyo 3 3 3 3 3
No
Kegiatan
Kesesuaian dengan
Rancangan Awal RKPD
Kab/Kota
Mempercepat
pencapaia SPM
Dukungan pada
pemenuhan Hak dasar
Rakyat lintas kecamatan
Dukungan Nilai tambah
Lintas KecamatanLain-lain
Kriteria
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Iringmulyo 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karangrejo 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyojati 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Yosodadi 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Purwosari 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tejoagung 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana (BOK) Dinas Kesehatan 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Banjarsari 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana(BOK) Puskesmas Sumbersari Bantul 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Metro 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Ganjar Agung 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Yosomulyo 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Iringmulyo 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Karangrejo 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Mulyojati 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana(BOK) Puskesmas Yosodadi 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Purwosari 3 3 3 3 3
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Tejoagung 3 3 3 3 3
Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 3 3 3 3 3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Tabel.I-VI.C.17
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat Tahun 2017
Kota Metro
Total SkorUrutan
Prioritas
Total SkorUrutan
Prioritas
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0
12
12
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Total SkorUrutan
Prioritas
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0
12
12
12
12
Total SkorUrutan
Prioritas
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Total SkorUrutan
Prioritas
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Nama : Dinas Kesehatan Kota Metro
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6
1.02.01 Kesehatan 39.305.081.674
01 Program Pelayanan administrasi perkantoran1.088.933.000
01 Kegiatan Penyedian Jasa Surat MenyuratTerlaksananya jasa surat
menyurat1 tahun
4.840.000
02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya jasa
komunikasi,SDA dan
listrik
1 tahun
156.000.000
06Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Jasa
Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1 tahun
41.000.000
07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerlaksananya Jasa
Administrasi Keuangan1 tahun
82.995.000
08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya Jasa
Kebersihan Kantor1 tahun
16.500.000
09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
1 tahun
18.700.000
10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya Alat Tulis
Kantor1 tahun
38.500.000
11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 tahun
79.000.000
1
Kode
Tabel.I-VI.C.18
Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja SKPD
Kota Metro
Rancangan Renja
12 Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya
Komponen Instal.
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 tahun
18.000.000
15 Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bahan
bacaan dan perundang-
undangan
1 tahun
16.698.000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya makanan
dan minuman1 tahun
30.250.000
18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi &
Konsultasi ke luar daerah
1 tahun
175.450.000
19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
Terlaksananya jasa
pendukung Administrasi
dan teknis kegiatan
1 tahun
211.000.000
25 Koordinasi, fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan 1 tahun
200.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.768.600.000
02 Pembangunan Rumah DinasTerbangunnya Rumah
Dinas2 rumah
600.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
Perlengkapan Gedung
Kantor
1 tahun
165.000.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Peralatan
Gedung Kantor1 tahun
107.800.000
10 Pengadaan MeubelairTerlaksananya
Pengadaan Meubelair1 tahun
44.000.000
11 Pengadaan Peralatan Studio
Terlaksananya
Pengadaan Peralatan
Studio
1 tahun
110.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1 tahun
187.000.000
26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1 tahun
6.600.000
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
1 tahun 13.200.000
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya
Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor
1 tahun 435.000.000
44 rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan Dinas /operasional
Terlaksananya
Rehabilitasi
Sedang/Berat
kendaraaan
Dinas/operasional
1 tahun
100.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000
05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Terlaksananya
peningkatan disiplin
aparatur
1 tahun
35.000.000
02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
99.500.000
02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya
Bimbingan teknis
Implementsi Peraturan
Perundang-undangan
1 tahun
49.500.000
06 Pembinaan dan pengawasan pembangunan zona integritas 1 tahun 50.000.000
06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja
dan Keuangan
112.430.000
01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja
SKPD
Terlaksanya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1 Dokumen
33.000.000
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Keuangan Triwulan dan
Semesteran
1 Dokumen 12.430.000
04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Keuangan Tahunan
1 Dokumen
12.000.000
05 Penyusunan RKA SKPDTerlaksananya
Penyusunan RKA SKPD1 Dokumen
40.000.000
06 Penyusunan SPIP di Bidang Kesehatan
Terlaksananya
Penyusunan Renstra,
Lakip dan Renja SKPD
3 Dokumen
15.000.000
15 09 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan4.623.200.000
01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 tahun 199.100.000
01 Pengadaan obat dan Sarana Prasarana Farmasi (DAK)
Terlaksananya
pemakaian obat dan
perbekalan kesehatan
1 tahun
4.424.100.000
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.957.550.000
11 Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan Telrlaksananya
pelayanan kesehatan 250.000.000
16 Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di PuskesmasTersedianya Sistem
informasi kesehatan2 Dokumen
185.000.000
18 Penilaian tenaga kesehatan teladan Puskesmas
Terlaksananya penilaian
tenaga kesehatan
teladan
11 Puskesmas
33.000.000
44 Peningkatan kesehatan remajaTerlaksananya kegiatan
remaja dan UKS1 tahun
200.000.000
47Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Banjarsari
Terlaksananya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas Banjarsari
1 tahun
117.590.000
48Penyediaan Biaya Operasional dan Pemel. Puskesmas Sumbersari
Bantul
Terlaksanya
Operasional dan Pemel.
Puskesmas Sumbersari
Bantul
1 tahun
150.590.000
49 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Metro
Terlaksanya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas Metro
1 tahun
54.890.000
50Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ganjar
Agung
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Ganjar
Agung
1 tahun
49.940.000
51Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Yosomulyo
Terlaksanya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas Yosomulyo
1 tahun
57.530.000
52Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Iringmulyo
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Iringmulyo
1 tahun
50.930.000
53Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Karangrejo
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Karangrejo
1 tahun
45.210.000
54Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Mulyojati
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Mulyojati
1 tahun
45.540.000
55Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Yosodadi
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Yosodadi
1 tahun
50.930.000
56Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Purwosari
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Purwosari
1 tahun
48.950.000
57Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tejo
Agung
Terlaksanya Operasional
dan Pemeliharaan
Puskesmas Tejo Agung
1 tahun
48.950.000
61 Pembayaran Yankes bagi PBI Kota Metro dalam rangka JKN
Masyarakat Miskin Kota
Metro di Luar Quota PBI
Pusat terjamin
kesehatannya dalam
JKN
7544 jiwa
2.450.000.000
61Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
terlaksananya sistem
JKN 1 tahun
98.500.000
67
Pembayaran pelayanan kesehatan non kapitasi dalam rangka JKN
Prosentase pelayanan
kesehatan non kapitasi
JKN
1 tahun
20.000.000
17 Program Pengawasan Obat & Makanan 120.000.000
xx Peningkatan pengawasan obat Terlaksanya pergerakan
obat rasional11 Puskesmas 120.000.000
19 06 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
514.000.000
16 Pembinaan Program PHBS dalam rangka Kesrak PKK KB Kesehatan
Terlaksanya Program
PHBS dalam rangka
Kesrak PKK KB
Kesehatan
22 Kel
80.000.000
17 Revitalisasi Posyandu
Terlaksanya Revitalisasi
posyandu (Purnama &
mandiri)
156 Posyandu
297.000.000
19 Pembinaan Masyarakat dalam rangka perubahan perilaku (PHBS)
Terlaksananya promosi
kesehatan untuk
membudayakan PHBS
profil PHBS 6 set,
simulasi media
promkes 1 pkt,
refreshing kader
44 org,lomba
dokter sekolah
165
org,tersedianya
sosialisasi &
penyuluhan
137.000.000
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat122.000.000
xx Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat
Prosentase balita gizi
buruk mendapat
perawatan
100%
122.000.000
21 Program Lingkungan Sehat
300.000.000
xx Penyehatan lingkungan
Jumlah Desa/Kelurahan
Yang Melaksanakan
STBM
14 kel
150.000.000
xx Kesehatan kerja dan olahraga
Terlaksananya
kesehatan kerja dan
olahraga
22 kelurahan
150.000.000
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit532.000.000
5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular
Menurunnya Prevalensi
Kasuspenyakit menular
di masyarakat
22 kelurahan
210.000.000
19 Pengamatan penyakit dan investigasi
Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
<24 jam
100%
172.000.000
Prosentase penurunan
kasus penyakit yang
dapat di cegah dengan
imunisasi (PD3I) tertentu
prosentase kewaspadaan
dini yang di respon
Prosentase puskesmas
dengan IR DBD <49 per
100.000 penduduk
Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
<24 jam
100%
Prosentase penurunan
kasus penyakit yang
dapat di cegah dengan
imunisasi (PD3I) tertentu
40%
xx Pengendalain poenyakit tidak menular dan kesehatan jiwa 90%150.000.000
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.286.000.000
xx
Standarisasi pelayanan kesehatan
terlaksanannya survey
lapangan untuk tenaga
kesehatan, saryankes,
laik sehat, P-IRT
5 Kecamatan
70.000.000
xx Penerapan PPK BLUD Puskesmas
Terlaksananya
Penerapan PPK-BLUD
Puskesmas Se-Kota
metro
11 Puskesmas
50.000.000
13 Akreditasi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
berstatus Terakreditasi 5 Puskesmas
1.166.000.000
25Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarpras Puskesmas
Pustu dan Jaringannya
12.318.935.000
Pembangunan PosyanduTerlaksanya
Pembangunan Posyandu1Paket
165.000.000
05 Pengadaan Sarana dan Prasarana PuskesmasPengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas11 Puskesmas
122.914.000
06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Pembantu
6 Pustu
879.439.000
07 Pengadaan Sarana dan Prasarana PosyanduSarana dan Prasarana
Posyandu1 paket
110.000.000
10 Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas
Peningkatan Puskesmas
Pembantu Menjadi
Puskesmas
1 paket
847.000.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Puskesmas
1 tahun
110.000.000
13Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
Posyandu
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Puskesmas Posyandu
1 tahun
99.000.000
17 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Puskesmas Pembantu
2 Paket
55.000.000
18Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(DAK)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
(DAK)
11 Puskesmas, 6
Pustu
3.898.921.400
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskeskel
\Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Poskeskel
1 tahun
113.009.600
24 Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/Berkala Alat Kesehatan
Pemeliharaan dan
Perbaikan Rutin/Berkala
Alat Kesehatan
1 tahun
46.860.000
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeskel Pengadaan Sarana dan
Prasarana Poskeskel 22 Poskeskel
1.320.561.000
29 Rehabilitasi, Perluasan PuskesmasRehabilitasi, Perluasan
Puskesmas1 Paket
2.551.230.000
xx Peningkatan Puskesmas Menjadi Rumah SakitJumlah Puskesmas
menjadi Rumah Sakit1 Paket
2.000.000.000
28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.320.044.000
14 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terlaksanya Koordinasi
dan Fasilitasi Kegiatan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 tahun
786.544.000
15Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Kemitraan dengan
Organisasi untuk
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 tahun
286.000.000
17Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bidang P2PL
Terlaksananya
Kemitraan dengan
Organisasi untuk
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bidang P2PL
1 tahun
247.500.000
29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
100.000.000
04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Terlaksananya
Kunjungan Neonatal
Pertama KN I,KN2
100%
100.000.000
30 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia120.000.000
06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Pelayanan
Kesehatan Lansia96%
120.000.000
32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
100.000.000
06 Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anakProsentase cakupan
pelayanan Ibu bersalin 95%
100.000.000
Angka Kematian Ibu per
100.000 Kelahiran Hidup
90/100.000
Angka Kematian Balita
per 1000 Kelahiran
Hidup
7,8/1000
Angka Kematian Bayi
per 1000 Kelahiran
Hidup
7,2/1000
Angka Harapan Hidup 71,31
Jumlah Puskesmas
ramah Anak0 unit
cakupan pelayanan
Nifas 95%
Prosentase cakupan
pelayanan kesehatan
anak bayi baru lahir
95%
Cakupan Kunjungan bayi 100%
Prosentase neonatus
dengan komplikasi di
tangani
85%
36 Program Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
385.000.000
01
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
Pelatihan dalam rangka
meningkatkan mutu
Tenaga Kesehatan
1 tahun
350.000.000
xx Peningkatan mutu kepegawaian dan umumPeningkatan mutu
kepegawaian dan umum1 tahun
35.000.000
37 Program Perencanaan Pembiayaan Bidang Kesehatan
10.401.889.674
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Banjarsari
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Banjarsari
1 tahun
462.000.000
05 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Sumbersari Bantul
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Sumbersari Bantul
1 tahun
663.631.100
06 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Metro
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Metro
1 tahun
1.198.549.000
07 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Ganjar Agung
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Ganjar Agung
1 tahun
425.071.900
08 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosomulyo
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Yosomulyo
1 tahun
1.487.466.200
09 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Iringmulyo
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Iringmulyo
1 tahun
924.000.000
10 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Karangrejo
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Karangrejo
1 tahun
254.100.000
11 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Mulyojati
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Mulyojati
1 tahun
417.721.700
12 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosodadi
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Yosodadi
1 tahun
50.930.000
13 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Purwosari
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Purwosari
1 tahun
511.916.900
14 Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Tejoagung
pelayanan kesehatan
JKN di Puskesmas
Tejoagung
1 tahun
352.000.000
15Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Dinkes
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Banjarsari
1 tahun
109.071.600
16Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Banjarsari
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Banjarsari
1 tahun
190.641.000
17Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Sumbersari Bantul
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas SS Bantul
1 tahun
240.515.000
18Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Metro
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Metro
1 tahun
274.308.100
19Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Ganjar Agung
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Ganjar
Agung
1 tahun
207.420.400
20Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Yosomulyo
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Yosomulyo
1 tahun
285.961.500
21Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Iringmulyo
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Iringmulyo
1 tahun
213.246.000
22Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Karangrejo
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Karangrejo
1 tahun
161.275.400
23Pengelolaan DanaBantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Mulyojati
Terlaksananya
pengelolaanBOK di
Puskesmas Mulyojati
1 tahun
192.738.700
24Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Yosodadi
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Yosodadi
1 tahun
211.849.000
25Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Purwosari
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Purwosari
1 tahun
195.768.100
26Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Tejoagung
Terlaksananya
pengelolaan BOK di
Puskesmas Tejo Agung
1 tahun
156.847.900
27 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)Terlaksananya
Jampersal Kota Metro1 tahun
1.214.860.174
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuha Dana
7 8 9 10 11 12
Kesehatan 39.305.081.674
Program Pelayanan administrasi
perkantoran 1.088.933.000
Kegiatan Penyedian Jasa Surat
MenyuratTerlaksananya jasa surat menyurat 1 tahun
4.840.000
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terlaksananya jasa komunikasi,SDA dan
listrik1 tahun
156.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1 tahun
41.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Jasa Administrasi
Keuangan1 tahun
82.995.000
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorTerlaksananya Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun
16.500.000
Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja1 tahun
18.700.000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
KantorTerlaksananya Alat Tulis Kantor 1 tahun
38.500.000
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Barang Cetakan dan
Penggandaan1 tahun
79.000.000
Catatan Penting
Tabel.I-VI.C.18
Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja SKPD
Kota Metro
Hasil Prioritas Masukan Masyarakat
Penyediaan Komponen Instal.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya Komponen Instal.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1 tahun
18.000.000
Kegiatan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bahan bacaan dan
perundang-undangan1 tahun
16.698.000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan
MinumanTerlaksananya makanan dan minuman 1 tahun
30.250.000
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi &
Konsultasi ke luar daerah1 tahun
175.450.000
Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi dan Teknis Kegiatan
Terlaksananya jasa pendukung
Administrasi dan teknis kegiatan1 tahun
211.000.000
Koordinasi, fasilitasi pelaksanaan
program dan kegiatan1 tahun
200.000.000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.768.600.000
Pembangunan Rumah Dinas Terbangunnya Rumah Dinas 2 rumah 600.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya Perlengkapan Gedung
Kantor1 tahun
165.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung
KantorTerlaksananya Peralatan Gedung Kantor 1 tahun
107.800.000
Pengadaan Meubelair Terlaksananya Pengadaan Meubelair 1 tahun44.000.000
Pengadaan Peralatan StudioTerlaksananya Pengadaan Peralatan
Studio1 tahun
110.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1 tahun
187.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 tahun
6.600.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 tahun 13.200.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor1 tahun 435.000.000
rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan
Dinas /operasional
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat
kendaraaan Dinas/operasional1 tahun
100.000.000
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
35.000.000
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
tertentu
Terlaksananya peningkatan disiplin
aparatur 1 tahun
35.000.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
99.500.000
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
Terlaksananya Bimbingan teknis
Implementsi Peraturan Perundang-
undangan
1 tahun
49.500.000
Pembinaan dan pengawasan
pembangunan zona integritas1 tahun
50.000.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan
112.430.000
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja
SKPD
Terlaksanya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD1 Dokumen
33.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Terlaksananya Penyusunan Laporan
Keuangan Triwulan dan Semesteran1 Dokumen 12.430.000
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Terlaksananya Penyusunan Laporan
Keuangan Tahunan1 Dokumen
12.000.000
Penyusunan RKA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD 1 Dokumen
40.000.000
Penyusunan SPIP di Bidang
Kesehatan
Terlaksananya Penyusunan Renstra,
Lakip dan Renja SKPD3 Dokumen
15.000.000
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan 4.623.200.000
Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan1 tahun
199.100.000
Pengadaan obat dan Sarana
Prasarana Farmasi (DAK)
Terlaksananya pemakaian obat dan
perbekalan kesehatan1 tahun
4.424.100.000
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 3.957.550.000
Pelayanan dan penanggulangan
masalah Kesehatan Telrlaksananya pelayanan kesehatan
250.000.000
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di
PuskesmasTersedianya Sistem informasi kesehatan 2 Dokumen
185.000.000
Penilaian tenaga kesehatan teladan
Puskesmas
Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan
teladan11 Puskesmas
33.000.000
Peningkatan kesehatan remaja Terlaksananya kegiatan remaja dan UKS 1 tahun
200.000.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Banjarsari
Terlaksananya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Banjarsari1 tahun
117.590.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemel. Puskesmas Sumbersari
Bantul
Terlaksanya Operasional dan Pemel.
Puskesmas Sumbersari Bantul1 tahun
150.590.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Metro
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Metro1 tahun
54.890.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Ganjar
Agung
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Ganjar Agung1 tahun
49.940.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Yosomulyo
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Yosomulyo1 tahun
57.530.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Iringmulyo
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Iringmulyo1 tahun
50.930.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Karangrejo
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Karangrejo1 tahun
45.210.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Mulyojati
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Mulyojati1 tahun
45.540.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Yosodadi
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Yosodadi1 tahun
50.930.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Purwosari
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Purwosari1 tahun
48.950.000
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Tejo
Agung
Terlaksanya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Tejo Agung1 tahun
48.950.000
Pembayaran Yankes bagi PBI Kota
Metro dalam rangka JKN
Masyarakat Miskin Kota Metro di Luar
Quota PBI Pusat terjamin kesehatannya
dalam JKN
7544 jiwa
2.450.000.000
Sistem Jaminan Kesehatan Nasionalterlaksananya sistem JKN
1 tahun
98.500.000
Pembayaran pelayanan kesehatan non kapitasi dalam rangka JKN
Prosentase pelayanan kesehatan non
kapitasi JKN1 tahun
20.000.000
Program Pengawasan Obat &
Makanan
120.000.000
Pengembangan & pengawasan
obat, obat asli indonesia &
Kosmetika
Terlaksanya pergerakan obat rasional 11 Puskesmas 120.000.000
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
514.000.000
Pembinaan Program PHBS dalam
rangka Kesrak PKK KB Kesehatan
Terlaksanya Program PHBS dalam
rangka Kesrak PKK KB Kesehatan22 Kel
80.000.000
Revitalisasi Posyandu Terlaksanya Revitalisasi posyandu
(Purnama & mandiri)156 Posyandu
297.000.000
Pembinaan Masyarakat dalam
rangka perubahan perilaku (PHBS)
Terlaksananya promosi kesehatan untuk
membudayakan PHBS
profil PHBS 6
set, simulasi
media
promkes 1 pkt,
refreshing
kader 44
org,lomba
dokter sekolah
165
org,tersediany
a sosialisasi &
penyuluhan
137.000.000
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat 122.000.000
Penanggulangan dan perbaikan gizi
masyarakat
Prosentase balita gizi buruk mendapat
perawatan100%
122.000.000
Program Lingkungan Sehat
300.000.000
Penyehatan lingkunganJumlah Desa/Kelurahan Yang
Melaksanakan STBM14 kel
150.000.000
Kesehatan kerja dan olahragaTerlaksananya kesehatan kerja dan
olahraga22 kelurahan
150.000.000
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit 532.000.000
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit menular
Menurunnya Prevalensi Kasuspenyakit
menular di masyarakat22 kelurahan
210.000.000
Pengamatan penyakit dan investigasiCakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan <24 jam100%
172.000.000
Prosentase penurunan kasus penyakit
yang dapat di cegah dengan imunisasi
(PD3I) tertentu
prosentase kewaspadaan dini yang di
respon
Prosentase puskesmas dengan IR DBD
<49 per 100.000 penduduk
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan <24 jam100%
Prosentase penurunan kasus penyakit
yang dapat di cegah dengan imunisasi
(PD3I) tertentu
40%
Pengendalain poenyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa90%
150.000.000
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 1.286.000.000
Inventarisasi Perizinan Tenaga
Kesehatan dan Sarana Pelayanan
kesehatan
terlaksanannya survey lapangan untuk
tenaga kesehatan, saryankes, laik sehat, P-
IRT
5 Kecamatan
70.000.000
Penerapan PPK BLUD PuskesmasTerlaksananya Penerapan PPK-BLUD
Puskesmas Se-Kota metro11 Puskesmas
50.000.000
Akreditasi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang berstatus
Terakreditasi 5 Puskesmas
1.166.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan
Perbaikan Sarpras Puskesmas
Pustu dan Jaringannya 12.318.935.000
Pembangunan Posyandu Terlaksanya Pembangunan Posyandu 1Paket
165.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas11 Puskesmas
122.914.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu6 Pustu
879.439.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
PosyanduSarana dan Prasarana Posyandu 1 paket
110.000.000
Peningkatan Puskesmas Pembantu
Menjadi Puskesmas
Peningkatan Puskesmas Pembantu
Menjadi Puskesmas 1 paket
847.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Puskesmas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Puskesmas1 tahun
110.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Puskesmas
Posyandu
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Puskesmas Posyandu1 tahun
99.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas Pembantu
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu2 Paket
55.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(DAK)
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (DAK)
11
Puskesmas, 6
Pustu3.898.921.400
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Poskeskel
\Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Poskeskel1 tahun
113.009.600
Pemeliharaan dan Perbaikan
Rutin/Berkala Alat Kesehatan
Pemeliharaan dan Perbaikan
Rutin/Berkala Alat Kesehatan1 tahun
46.860.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Poskeskel
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Poskeskel 22 Poskeskel
1.320.561.000
Rehabilitasi, Perluasan Puskesmas Rehabilitasi, Perluasan Puskesmas 1 Paket2.551.230.000
Peningkatan Puskesmas Menjadi
Rumah SakitJumlah Puskesmas menjadi Rumah Sakit 1 Paket
2.000.000.000
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan1.320.044.000
Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terlaksanya Koordinasi dan Fasilitasi
Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 tahun
786.544.000
Kemitraan dengan Organisasi untuk
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan dengan Organisasi untuk
Peningkatan Pelayanan Kesehatan1 tahun
286.000.000
Kemitraan dengan Organisasi untuk
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Bidang P2PL
Terlaksananya Kemitraan dengan
Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bidang P2PL
1 tahun
247.500.000
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita100.000.000
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan
Anak Balita
Terlaksananya Kunjungan Neonatal
Pertama KN I,KN2100%
100.000.000
Program Upaya Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia 120.000.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia 96%
120.000.000
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan Dan
Anak 100.000.000
Upaya peningkatan kesehatan ibu
dan anak
Prosentase cakupan pelayanan Ibu
bersalin 95%
100.000.000
Angka Kematian Ibu per 100.000
Kelahiran Hidup
90/100.000
Angka Kematian Balita per 1000
Kelahiran Hidup
7,8/1000
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran
Hidup
7,2/1000
Angka Harapan Hidup 71,31
Jumlah Puskesmas ramah Anak0 unit
cakupan pelayanan Nifas 95%
Prosentase cakupan pelayanan kesehatan
anak bayi baru lahir 95%
Cakupan Kunjungan bayi 100%
Prosentase neonatus dengan komplikasi di
tangani85%
Program Pemberdayaan dan
Pengembangan SDM Kesehatan385.000.000
Peningkatan Profesionalisme SDM
Kesehatan
Pelatihan dalam rangka meningkatkan
mutu Tenaga Kesehatan1 tahun
350.000.000
Peningkatan mutu kepegawaian dan
umum
Terlaksananya zona intergritas bidang
kesehatan 1 tahun
35.000.000
Program Perencanaan
Pembiayaan Bidang Kesehatan10.401.889.674
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Banjarsari
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Banjarsari1 tahun
462.000.000 6.747.386.800
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Sumbersari Bantul
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Sumbersari Bantul 1 tahun
663.631.100
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Metro
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Metro1 tahun
1.198.549.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Ganjar Agung
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Ganjar Agung1 tahun
425.071.900
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Yosomulyo
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Yosomulyo1 tahun
1.487.466.200
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Iringmulyo
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Iringmulyo1 tahun
924.000.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Karangrejo
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Karangrejo1 tahun
254.100.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Mulyojati
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Mulyojati1 tahun
417.721.700
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Yosodadi
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Yosodadi1 tahun
50.930.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Purwosari
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Purwosari1 tahun
511.916.900
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN
Puskesmas Tejoagung
pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas
Tejoagung1 tahun
352.000.000
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Dinkes
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Banjarsari1 tahun
109.071.600
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Banjarsari
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Banjarsari1 tahun
190.641.000
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Sumbersari Bantul
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas SS Bantul 1 tahun
240.515.000
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Metro
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Metro1 tahun
274.308.100
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Ganjar Agung
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Ganjar Agung1 tahun
207.420.400
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Yosomulyo
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Yosomulyo1 tahun
285.961.500
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Iringmulyo
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Iringmulyo1 tahun
213.246.000
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Karangrejo
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Karangrejo1 tahun
161.275.400
Pengelolaan DanaBantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Mulyojati
Terlaksananya pengelolaanBOK di
Puskesmas Mulyojati1 tahun
192.738.700
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Yosodadi
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Yosodadi1 tahun
211.849.000
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Purwosari
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Purwosari1 tahun
195.768.100
Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Tejoagung
Terlaksananya pengelolaan BOK di
Puskesmas Tejo Agung1 tahun
156.847.900
Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Terlaksananya Jampersal Kota Metro 1 tahun 1.214.860.174
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pembentukan Tim X
2 Orientasi Renja SKPD
3 Evaluasi Program
4 Penyampaian usulan
5 Pengolahan data program
6 Analisis gambaran pelayanan SKPD
7 Kajian Evaluasi SKPD tahun sekarang
8 Penentuan Isu-isu strategis
9 Penelaahan rancanagan awal SKPD
10 Perumusan tujuan dan sasaran
11 Penelaahan usulan masyarakat
12 Perumusan kegiatan prioritas
13 Musrenbangkes
14 Sinkronisasi program kegiatan SKPD
15 Verifikasi rencana kerja SKPD
16 Penetapan rencana kerja
PERENCANAAN KEGIATAN KERJA
NO KEGIATANBULAN/MINGGU KE
JANUARI FEBRUARI MARET
Nama : Dinas Kesehatan Kota Metro
No
Kegiatan
Kesesuaian dengan
Rancangan Awal RKPD
Kab/Kota
Mempercepat
pencapaia SPM
Dukungan pada
pemenuhan Hak dasar
Rakyat lintas kecamatan
Dukungan Nilai tambah
Lintas KecamatanLain-lain
1 2 3 4 5 6
Kesehatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyedian Jasa Surat Menyurat 3 3 3 3 3 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 3 3 3 3 12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Oprs. 3 3 3 3 3 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 3 3 3 3 12
Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 3 3 3 3 12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 3 3 3 3 12
Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 3 3 3 3 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3 3 3 3 3 12
Penyediaan Makanan dan Minuman 3 3 3 3 3 12
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 3 3 3 3 12
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan 3 3 3 3 3 12
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor 3 3 3 3 3 12
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 3 3 3 3 12
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 3 3 3 3 12
Pengadaan Peralatan Studio 3 3 3 3 3 12
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 3 3 3 3 12
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 3 3 3 3 12
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 3 3 3 3 12
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 3 3 3 3 12
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Bimbingan teknis Implementsi Peraturan Perundang-undangan 3 3 3 3 3 12
PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan keuangan semesteran 3 3 3 3 3 12
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 3 3 3 3 3 12
Penyusunan RKA SKPD 3 3 3 3 3 12
Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja SKPD
3 3 3 3 3 12
PROGRAM: OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3 3 3 3 3 12
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 3 3 3 3 3 12
Pengadaan obat dan perbekalan farmasi (DAK) 3 3 3 3 3 12
Tabel.I-VI.C.17
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat Tahun 2017
Kota Metro
Kriteria
Total SkorUrutan
Prioritas
PROGRAM: UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan 3 3 3 3 3 12
Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan 3 3 3 3 3 12
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 3 3 3 3 3 12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3 3 3 3 3 12
Penyusunan Profil Kesehatan Kota Metro 3 3 3 3 3 12
Penyusunan District Health Account (DHA) Kota Metro 3 3 3 3 3 12
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas 3 3 3 3 3 12
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 3 3 3 3 12
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 3 12
Pemberdayaan UKBM 3 3 3 3 3 12
Upaya Kesehatan Sekolah 3 3 3 3 3 12
Cetak Buku KIA 3 3 3 3 3 12Pemantauan Wilayah Setempat 3 3 3 3 3 12Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 2011 3 3 3 3 3 12Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan & Khusus 3 3 3 3 3 12Peningkatan Kesehatan Remaja 3 3 3 3 3 12Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Banjarsari 3 3 3 3 3 12Penyediaan Biaya Operasional dan Pemel. Puskesmas Sumbersari Bantul 3 3 3 3 3 12Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Metro 3 3 3 3 3 12Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ganjar Agung 3 3 3 3 3 12Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosomulyo 3 3 3 3 3 12Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Iringmulyo 3 3 3 3 3 12Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karangrejo 0Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mulyojati 3 3 3 3 3 12Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosodadi 3 3 3 3 3 12Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Purwosari 0Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tejo Agung 3 3 3 3 3 12Musrenbang Bidang Kesehatan 3 3 3 3 3 12Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 3 3 3 3 3 12Penilaian Puskesmas Berprestasi 3 3 3 3 3 12Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 3 3 3 3 3 12Pembayaran Pelayanan Kesehatan bagi PBI Kota Metro dalam rangka JKN 3 3 3 3 3 12Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 3 3 3 3 3 12Pembayaran Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi dalam rangka JKN 3 3 3 3 3 12Pembnaan dan Pengawasan Penegakan KTR 3 3 3 3 3 12Kajian Pelaksanaan SPM Kesehatan 3 3 3 3 3 12
PROGRAM : PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 3 3 3 3 3 12
Penggerakan obat rasional 3 3 3 3 3 12
0
PROGRAM : PROMOSI KES.DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat 3 3 3 3 3 12
Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Menuju Desa Siaga (GMDS) 3 3 3 3 3 12
Penyuluh Kesehatan Masyarakat melalui Media Elektronik 3 3 3 3 3 12
Revitalisasi Posyandu 3 3 3 3 3 12
Pembinaan Masyarakat dalam rangka perubahan perilaku (PHBS) 3 3 3 3 3 12
Pembinaan Program PHBS dalam rangka Kesrak PKK KB Kesehatan 3 3 3 3 3 12
Gerakan Masyarakat PSN DBD 3 3 3 3 3 12
PROGRAM: PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 3 3 3 3 3 12
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 3 3 3 3 3 12
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat Kurang Yodium (GAKY), dan Kurang Vit. A. & kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya 3 3 3 3 3 12
3 3 3 3 3 12
3 3 3 3 3 12
Pemantauan Status Gizi 3 3 3 3 3 12
PROGRAM: LINGKUNGAN SEHAT
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 3 3 3 3 3 12
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Lingkungan Sehat 3 3 3 3 3 12
Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Institusi Sehat 3 3 3 3 3 12
3 3 3 3 3 12
PROGRAM : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
Kegiatan Penyemprotan Fogging 3 3 3 3 3 12
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 3 3 3 3 3 12
Pelayanan Pencegahan dan Penangg. Penyakit ISPA/Pneumonia 3 3 3 3 3 12
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru 3 3 3 3 3 12
Kegiatan Pencegahan danPenanggulangan Penyakit DBD 3 3 3 3 3 12
Pelayanan Pencegahan Penyakit Diare 3 3 3 3 3 12
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS 3 3 3 3 3 12
Pengamatan Penyakit dan Investigasi 3 3 3 3 3 12
0PROG: STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 3 3 3 3 3 12
Investigasi Perizinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan 3 3 3 3 3 12
Akreditasi Puskesmas 3 3 3 3 3 12
Pelatihan sertifikasi keamanan Pangan 3 3 3 3 3 12
PROG: PENGADAAN, PENINGKATAN PERBAIKAN SARPRAS PUSK, PUSTU
DAN JARINGANNYA
Pembangunan Posyandu 3 3 3 3 3 12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 3 3 3 3 3 12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu 3 3 3 3 3 12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 3 3 3 3 3 12
Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas 3 3 3 3 3 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Posyandu 3 3 3 3 3 12
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 3 3 3 3 3 12
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat (DAK) 3 3 3 3 3 12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeskel 3 3 3 3 3 12
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Poskeskel 3 3 3 3 3 12
Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/Berkala Alat Kesehatan 3 3 3 3 3 12
Rehabilitasi, Perluasan Puskesmas 3 3 3 3 3 12
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Koordinasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan 3 3 3 3 3 12Kemitraan dengan organisasi untuk pelayanan kesehatan 3 3 3 3 3 12Kemitraan dengan organisasi untuk pelayanan P2PL 3 3 3 3 3 12
PROGRAM ; PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 3 3 3 3 3 12
Integritas PAUD Posyandu 3 3 3 3 3 12
PROGRAM ; UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 3 3 3 3 3 12
PROGRAM ; PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 3 3 3 3 3 12
Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak 3 3 3 3 3 12
PROGRAM: PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBAGAN SDM KESEHATAN
Peningkatan profesionaalisme SDM Kesehatan 3 3 3 3 3 12
Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 3 3 3 3 3 12
Pembangunan Zona Integritas di Bidang Kesehatan 3 3 3 3 3 12
PROGRAM : PERENCANAAN PEMBIAYAAN BIDANG KESEHATAN
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banjarsari 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas SS Bantul 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Metro 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ganjar Agung 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Yosomulyo 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Iringmulyo 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karangrejo 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyojati 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Yosodadi 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Purwosari 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tejoagung 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana (BOK) Dinas Kesehatan 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Banjarsari 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana(BOK) Puskesmas Sumbersari Bantul 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Metro 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Ganjar Agung 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Yosomulyo 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Iringmulyo 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Karangrejo 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Mulyojati 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana(BOK) Puskesmas Yosodadi 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Purwosari 3 3 3 3 3 12
Pengelolaan Dana (BOK) Puskesmas Tejoagung 3 3 3 3 3 12
Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 3 3 3 3 3 12