ANALIZĂ
BUGETUL BUCUREŞTIULUI2014
REZUMAT
PREGĂTIT DE: Funky CitizensDATA: 26 februarie 2014
CONTACT: Elena Calistru ([email protected])AU CONTRIBUIT: Elena Calistru, Livia Jelea, Radu Andrei, Alina Calistru
Cu un buget general de aproximativ 1 miliard de euro și fără a-l supune dezbaterii publice,Primăria Municipiului Bucureşti reuşeşte să arate, din nou, nu doar o flagrantă lipsă detrasparenţă față de cetățeni, ci şi de viziune pentru cheltuirea banilor în folosul acestora.Principalele probleme identificate sunt:1. Refuzul constant de a supune dezbaterii publice obligatorie (conform legii 273/2006privind finanţele publice locale – deşi legea prevede o consultare de 15 zile a cetăţenilor)proiectul de buget. Acesta a fost publicat pe 19 februarie şi este deja pe ordinea de zi aşedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti de mâine, 27 februarie.2. Lipsa unei viziuni pe termen lung privind dezvoltarea Bucureştiului – reamintimfaptul că un buget susţine politici publice şi strategii de dezvoltare. Bugetul pentru 2014ignoră contextul macroeconomic, dar şi capacităţile bugetare reale ale Bucureştiului,veniturile şi cheltuielile fiind mult umflate, iar alocările bugetare fiind mai curând„cârpeli”.3. Împărțirea , în mare parte, în trei mari tipuri de cheltuieli: subvenţii pentru energietermică şi transport în comun (o treime), bunuri şi servicii (din care peste 400 mil lei nusunt detaliate şi riscă să fie cheltuite discreţionar) şi investiţii de peste 1 miliard de lei.4. Și în actual buget investiţiile nu sunt prioritizate, fiind angajate extrem de multecheltuieli (de investiţii) care ulterior nu vor putea fi susţinute de realitatea bugetară.Aceasta duce atât la fărâmiţarea resurselor existente, în nenumărate proiecte din careprea puţine se finalizează şi/sau întârzieri în efectuarea lucrărilor, cât şi la creştereavalorii investiţiilor cu mult peste valoarea estimată iniţial.5. Efectele politicii investiţionale deficitare se resimt mai ales în domenii vulnerabile,dar extrem de importante pentru viaţa cetăţeanului bucureştean – infrastructura deînvăţământ şi cea de transporturi sunt deja victimele sindromului „Şantier” care facca de ani buni taxele şi impozitele finanţatorului, persoană fizică, să nu se vadă înrealitatea Capitalei.
CUPRINS
#1. INTRO
#2. ANALIZĂ
#2.1. Context macroeconomic
#2.2. Venituri
#3. FOCUS
#3.1. Alocarea pe instituţii
#3.2. Bugetul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti
#4. INEFICIENŢĂ ÎN INVESTIŢII
#4.1. Top alocări bugetare
#4.2. Top investiţii după valoarea lor
#4.3. Alte probleme de investiţii
#5. DOMENII VULNERABILE
#5.1. Învăţământ
#5.2. Transporturi
#1. INTROBugetul general al municipiului Bucureşti cuprinde patru categorii majore de bugete, cu venituri învaloare de 5.260.563.000 lei şi cheltuieli de 5.362. 603.000 lei, repartizate astfel:
Este însă de precizat, măcar pentru uzul intern al celor care elaborează proiectele de Hotărârepentru aprobarea bugetelor municipiului Bucureşti, o distincţie fundamentală atunci când vorbimde bugete. Aceasta este uşor de înţeles, fie şi printr-o minimă căutare pe dexonline.ro:DEFICÍT, deficite, s. n. Plus de cheltuieli față de venituri; lipsă (bănească) la un bilanț financiar;pierdere; p. gener. orice lipsă la o socoteală. ◊ Expr. A fi în deficit = a fi în pierdere, a avea cheltuielimai mari decât veniturile. – Din fr. déficit.
4,519,016,000
1,406,109,000
496,000
4,519,016,000
1,450,066,000
58,083,000 496,0000
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
Bugetul local Bugetul instituţiilorpublice finanţate
integral sau parţial dinbugetul local
Bugetul creditelorexterne
Bugetul FondurilorExterne
Nerambursabile (FEN)
Venituri Cheltuieli
EXCEDÉNT, excedente, s. n. Cantitate care depășește o anumită limită, care rămâne dupăsatisfacerea tuturor necesităților; surplus, prisos. ♦ Sumă, cantitate, valoare cu care încasările,veniturile sau resursele depășesc plățile, nevoile, cheltuielile sau consumul. –Din fr. excédent, lat. excedens, -ntis.
Această distincţie este foarte utilă, măcar din perspectiva completării unor acte oficiale. Proiectul dehotărâre pentru aprobarea bugetului nu face însă uz de termeni aşa cum ar trebui, întrucât ceea ce pareo operaţiune artimetică simplă (scădere), nu se regăseşte şi în terminologia acesteia. Mai precis, labugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cel puţin pe cifrelepublicate, remarcăm un DEFICIT şi nu un EXCEDENT, întrucât suma cheltuielilor este mai mare decâtsuma veniturilor.
Sursa: http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/buget/docs/2014/20140225/hot_1-2.pdf
#2. ANALIZĂTrecând peste aceste detalii din zona gramaticii şi matematicii, analiza se va concentra încontinuare pe bugetul local, cel în care se duc cei mai mulţi dintre banii cetăţenilor. Ceea cesurprinde la o primă vedere, este o nouă supra-evaluare atât la nivelul veniturilor, cât şi la nivelulcheltuielilor, o apucătură deja împământenită la nivelul municipiului Bucureşti. În ultimii trei anicel puţin, veniturile şi cheltuielile au fost prognozate extrem de optimist în bugetul aprobat laînceputul anului, pentru a fi ulterior rectificate în mod repetat de-a lungul anului (doar în 2013,bugetul a fost rectificat de 5 ori).Astfel, trecând de înclinaţia către optimism de la început de an, este de remarcat totuşi că cifreleavansate pentru bugetul pe 2014 nu sunt susţinute de contextul macroeconomic pe care, conformlegislaţiei, PMB ar fi trebuit să le ia în calcul la elaborarea bugetului.#2.1. CONTEXT MACROECONOMICÎn fiecare an, Ministerul Finanţelor Publice transmite către autorităţile locale o Scrisoare cadruprivind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul următorşi pentru estimarea următorilor trei ani. Autorităţile locale sunt obligate să ia în calcul aceastăScrisoare cadru, pentru a se asigura că dimensiunile bugetare sunt în acord cu potenţialul real decreştere al României.Din păcate, majorarea cheltuielilor Bucureştiului cu 34,52% faţă de 2013 la o creştere a PIB-ului de 2.2 la nivel naţional şi 2.4 la nivel local, nu este justificată, nici în raport cu indicatoriimacroeconomici naţionali, nici cu cei locali.
2012 2013 2014 2015 2016 2017Creştere economică % 0.7 1.9 2.2 2.4 3.0 3.3PIB – miliarde lei 587.5 626.2 661.3 696.3 734.7 776.1
Sursa: Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic
De asemenea, dacă e să ne uităm la evaluările Comisiei Naţionale de Prognoză (pe baza cărora seconstruieşte şi Scrisoarea cadru a MFP) strict pentru Bucureşti, contextul arată astfel:
2012 2013 2014 2015 2016 2017Creştere economică % 3.2 0.9 2.4 2.5 3.1 3.3PIB – miliarde lei 134.4 141.2 149 156.7 165.4 174.7
Sursa: Comisia Naţională de Prognoză
Diferenţele procentuale între cheltuielile din bugetul Bucureştiului pentru perioada 2012-2014:
2012 (definitiv) 2013 (definitiv) 2014 (propunere)Diferenţă faţă de anul precedent % -1.80% -23.11% 34.52%Buget – miliarde lei 4.37 3.36 4.52
Sursa: Primăria Municipiului Bucureşti
#2.2. VENITURICei mai mulţi bani (87%) vin de la bugetul central, din cotele defalcate din impozitul pe venit aplicatpersoanelor fizice, din celelalte surse venind procente de maxim 6%, în unele cazuri vorbind chiarde contribuţii sub 1%. Această dependenţă de sumele alocate de la bugetul central este una ne-sustenabilă, însă ea nu este compensată prin alte surse de venituri, mai ales pentru proiectele deinvestiţii (fonduri europene nerambursabile, parteneriate public-privat etc.).
Veniturile din proiectul de buget pentru 2014 = 4,519,016,000 lei
2%
87%
0%
0% 0%
6%
0%1%4%
Venituri
Impozit pe veniturile dintransferul proprietăţilorimobiliare din patrimoniulpersonal
Cote şi sume defalcate dinimpozitul pe venit
Sume defalcate din TVA
Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizare utilizării bunurilorsau pe desfăşurarea deactivităţi
Alte impozite şi taxe fiscale
În ceea ce priveşte veniturile estimate de PMB pentru 2014, acestea par supra-evaluate. De altfel,experienţa ultimilor ani arată diferenţe semnificative între bugetele aprobate şi execuţii, ceea ce adus la rectificări bugetare succesive.
DENUMIREAINDICATORILOR
2011aprobat %
2011definiti
v% 2012
aprobat % 2012definitiv % 2013
aprobat % 2013definitiv % 2014
TOTAL VENITURI(mii lei)
3587045 -7.66%3312215.
3240.34% 4648293 -11.69% 4104961.46 9.48% 4494085.97 -25.79% 3335219.94 35.49% 4519016
I. VENITURICURENTE
3406563 -6.70%3178334.
3241.98% 4512490 -11.16% 4008700.96 10.18% 4416709.67 -25.59% 3286439.63 30.29% 4281920
Impozitul peveniturile dintransferul proprie-tăţilor imobiliare dinpatrimoniulpersonal
70000 -26.57% 51400 36.19% 70000 -29.40% 49420 11.29% 55000 -32.37% 37195.54 77.75% 66116
Cote si sumedefalcate dinimpozitul pe venit
2897705 3.38% 2995792 9.48% 3279697 -2.59% 3194690.23 10.42% 3527709 -11.75% 3113161.02 25.78% 3915626
Sume defalcate dinTVA 21262.32 1.41% 21562.32 -34.24% 14179 0.00% 14179 31.22% 18605 0.00% 18605 -33.53% 12366
Taxe pe utilizareabunurilor, autoriza-rea utilizării bunu-rilor sau pe desfă-șurarea de activități
51720 -64.97% 18120 198.96% 54172 -68.80% 16903.06 -10.40% 15145.67 -2.90% 14706.33 11.52% 16400
Alte impozite şi taxefiscale 10007 -16.54% 8352 111.83% 17692 -48.16% 9172 -2.97% 8900 -22.12% 6931.46 39.36% 9660
Venituri nefiscale(din proprietate şidin vânzări debunuri şi servicii)
355868.68 -76.65% 831081195.60
%1076750 -32.73% 724336.67 9.25% 791350 -87.89% 95840.29 173.11% 261752
II. VENITURI DINCAPITAL
8000 -20.93% 6326 -99.92% 5 119822.40% 5996.12 -5.77% 5650 64.96% 9319.96 -34.76% 6080
IV. SUBVENȚII de labugetul de stat
81318 15.90% 94251 -72.64% 25784 4.96% 27063.22 -6.34% 25347 24.03% 31438.18 98.37% 62364
Sume de la UE/alțidonatori în contulplăților efectuate șiprefinanțări
91164 -63.47% 33304 230.33% 110014 -42.55% 63201.16 -26.62% 46379.3 -82.70% 8022.17 2002.32% 168652
Dacă la începutul anului 2013PMB îşi propunea să încaseze dinfonduri nerambursabile 46,4milioane de lei, la ultimarectificare bugetară acestea auajuns la doar 8.02 milioane de lei.Această lecţie nu pare a fi învăţatăîn bugetul pe 2014, unde esteanticipată o creştere a veniturilorde nu mai puţin de 2002,32%.
Istoricul veniturilor PMB arată că în bugetul general au fost preferate estimări optimiste laînceputul anului, care permiteau o alocare mai mare a cheltuielilor.Aceste estimări optimiste duc întotdeauna la rectificăribugetare, pentru că Legea privind finanţele publice locale273/2006 prevede la Art. 14 (7) „În situaţia în care gradulde realizare a veniturilor proprii programate în bugeteleprevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteazăveniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelulrealizărilor din anul precedent.”Pericolul unei supra-evaluări a veniturilor este acela căduce la o politică bugetară iresponsabilă, angajându-secheltuieli care nu vor avea o bază de acoperire reală înceea ce ţine de resurse disponibile. Aceasta se poate traduceatât în arierate, cât şi într-un deficit bugetar mai mare decâtcel prognozat.
#2.3. CHELTUIELICheltuielile totale din bugetul local 2014 sunt de aproximativ 1 miliard de euro – 4,519,016,000 lei,în creştere cu aproape 1,2 miliarde de lei faţă de 2013. Distribuţia cheltuielilor bugetului localindică trei mari direcţii (cu alocări în jurul a 1 miliard de lei) în care se duc resursele Bucureştiului.Cea mai mare sumă de bani (1,258,184,000 lei – 28%) merge către cheltuielile de capital (spreinvestiţii), urmate de subvenţii (1,098,000,000 – 24%) şi de bunuri şi servicii (945,321,000 lei –21%).Procente infime sunt alocate către asistenţă socială (925.000 lei, sub 0%), fonduri de rezervă(30,000,000 lei) şi proiecte europene cu fonduri nerambursabile (34,513,000 lei – 0,76%).Este de remarcat şi faptul că evoluţia cheltuielilor faţă de 2013 arată că la capitolele la careidentificăm alocări semnificative din buget au şi cele mai mari creşteri nominale – cheltuielile decapital sunt suplimentate cu 428,7 milioane de lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt mai maricu 273,3 milioane de lei.
Tendinţa din cazul veniturilor bugetare se menţine astfel şi în ceea ce priveşte cheltuielile, acesteafiind supra-evaluate.În ceea ce priveşte investiţiile, al căror „gros” este identificabil în buget prin capitolul „cheltuieli decapital”, acestea par supra-evaluate. De altfel, la începutul fiecărui an, bugetul centralizat pare să sebazeze pe o acoperire a cheltuielilor de capital mult mai mare, la fel ca şi în cazul bunurilor şiserviciilor.O menţiune specială, care confirmă faptul că administraţia bucureşteană este mult prea optimistăcu privire la capacitatea sa de a absorbi fonduri europene nerambursabile, se vede de asemenea încazul liniei dedicate proiectelor europene. Dacă la începutul lui 2013 era prognozată o sumă de 47,3milioane lei, la rectificarea din decembrie suma a fost redusă cu 96%, până la 1,7 milioane de lei.Aceeaşi viziune idilică asupra proiectelor europene pare să se repete în 2014, acestea fiind evaluatela 34,5 milioane lei.De altfel, dacă ne uităm pe evoluţiile din ultimii ani, este repetat scenariul tăierilor anualesemnificative din cheltuieli, cu o evoluţie drastică înregistrată anul trecut – totalul bugetului de laînceputul anului 2013 a fost diminuat cu 25,67% până la sfârşitul anului. Desigur, diminuareaveniturilor de la bugetul de stat a fost semnificativă, însă dacă ne uităm la rectificarea bugetului destat, aceasta a dus la o reducere a cheltuielilor de doar 8,94%.
2%
21%
3%
24%
0%
15%
1%1%
0%2%
28%
3% Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Dobânzi
Subvenţii
Fonduri de rezervă
Transferuri între unităţi aleadministraţiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finanţare din FEN
Asistenţă socială
DENUMIREAINDICATORILOR
2011aprobat
%2011
definitiv%
2012aprobat
%2012
definitiv%
2013aprobat
%2013
definitiv% 2014
TOTAL (mii lei) 4766009 -6.60% 4451389 10.45% 4916446 -11.05% 4373380 3.46% 4524520 -25.67%3363219.9
434.37% 4519016
CHELTUIELI CURENTE 3109538 -2.61% 3028503 9.62% 3319781 -5.10% 3150363 -3.52% 3039607 -19.61% 2443411 27.90% 3125217
Cheltuieli de personal 433768 -10.90% 386490 -3.83% 371700 4.71% 389195 7.04% 416598 -83.16% 70157 21.33% 85118
Bunuri şi servicii 1201459 -5.96% 1129872 17.40% 1326458 -1.25% 1309891 17.26% 1536039 -56.25% 672000 40.67% 945321
Dobânzi 144021 -0.44% 143381 -3.49% 138383 -3.47% 133583 0.73% 134558 -5.24% 127508 3.63% 132139
Subvenţii 1052400 6.62% 1122046 -0.98% 1111000 0.00% 1111000 -26.43% 817408 16.39% 951408 15.41% 1098000
Fonduri de rezervă 30000 -100.00% 0 N/A 18503 -100.00% 0 N/A 0,00 N/A 0 N/A 30000
Transferuri între unităţiale administraţiei publice
-30437 -108.22% 2501 -20.03% 2000 50.00% 3000 493.33% 17800 2708.78% 499962 33.02% 665058
Alte transferuri 116853 14.87% 134231 1.51% 136257 -49.43% 68899 -59.89% 27638 62.90% 45022 -20.17% 35943
Proiecte cu finanţare dinFEN
108874 -54.64% 49384 128.65% 112916 -16.95% 93773 -49.54% 47314 -96.32% 1740 1883.51% 34513
Asistenţă socială 900 -0.22% 898 59.24% 1430 -63.22% 526 175.10% 1447 -41.47% 847 9.21% 925
Alte cheltuieli 51700 15.47% 59700 69.40% 101134 -59.96% 40496 0.76% 40805 83.23% 74767 31.34% 98200
CHELTUIELI DECAPITAL
1551099 -14.24% 1330226 10.27% 1466877 -25.03% 1099647 21.25% 1333326 -37.79% 829483.5 51.68% 1258184
OPERAŢIUNIFINANCIARE
105372 -0.42% 104932 23.69% 129788 -1.83% 127408 7.15% 136514 -6.23% 128009 5.94% 135615
Împrumuturi acordate 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0,00 N/A 0 N/A 0
Rambursări de crediteexterne şi interne
105372 -0.42% 104932 23.69% 129788 -1.83% 127408 7.15% 136514 -6.23% 128009 5.94% 135615
Plăţi efectuate în aniiprecedenţi şi recuperateîn anul curent
0 N/A -12272 -100.00% 0 N/A -4038 -91.83% -330 1141826.06%-
3768356.00
-100.00% 0
Rezerve 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 15403 -100.00% N/A 0
O observaţie specială merită făcută pentru cheltuielile de personal, care au fost reduse cu 83,16% în 2013, inexplicabil pentru un an în caresalariile bugetarilor au fost majorate. Pentru 2014, au fost însă majorate cu 21,33% faţă de sfârşitul anului 2013.
#3. FOCUSDincolo de privirea de ansamblu asupra acestor evoluţii care arată o tendinţă de „umflare” abugetului local, ne vom uita în această secţiune la unele elemente de detaliu care pot oferi o maibună imagine a felului în care vor fi cheltuiţi banii bucureştenilor în 2014.#3.1 ALOCAREA PE INSTITUŢIIUn buget local este împărţit în două secţiuni majore: bugetul de FUNCŢIONARE1 şi bugetul deDEZVOLTARE2 (aici sunt incluse investiţiile şi proiectele din fonduri europene, în principal). Dintotalul de 4,5 miliarde de lei, cei mai mulţi bani de la bugetul local merg către bugetul propriu almunicipiului Bucureşti, adică 67,25%, un buget din care mai mult de o treime este dedicatăinvestiţiilor. În funcţie de alocări, topul bugetelor instituţiilor finanţate de la bugetul local aratăastfel:INSTITUȚIA TOTAL
FUNCŢIONAREîn mii lei
DEZVOLTAREîn mii lei
%dezvoltare
General 4519016 3063899 1455117 32.20%Primăria Municipiului Bucureşti 3039031 1948754 1090277 35.88%
Administrația Străzilor 498580 376369 122211 24.51%
Administraţia Spitalelor si ServiciilorMedicale
222200 113817 108383 48.78%
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 105580 101724 3856 3.65%
Administraţia Cimitirelor şi CrematoriilorUmane
65783 35296 30487 46.34%
Direcția Generală de Asistență Socială 61390 54556 6834 11.13%
Palatele Brâncoveneşti de la PorţileBucureştiului
54648 35347 19301 35.32%
ARCUB - Centrul de proiecte culturale 46930 32970 13960 29.75%
Administrația Monumentelor șiPatrimoniului Turistic
42580 29421 13159 30.90%
1 secţiune de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a unui buget local, care cuprinde veniturile necesare acopeririicheltuielilor curente pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şicheltuielile curente respective2 secţiune de dezvoltare - partea complementară a unui buget local, care cuprinde veniturile afectate cheltuielilor de capital,potrivit politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz, precum şi cheltuielile de capitalrespective, pe bază de programe şi proiecte
Directia Generala de Poliție Locală siControl a MB
40580 34089 6491 16.00%
Clubul Sportiv al Municipiului Bucureşti 35580 33200 2380 6.69%
Autoritatea pentru Supravegherea șiProtecția Animalelor
33580 31747 1833 5.46%
Fond de rezervă 30000 30000 0.00%
Administraţia Grădina Zoologică 28996 19696 9300 32.07%
Administrația Fondului Imobiliar 28580 26500 2080 7.28%
Centrul de Proiecte și ProgrameEducaționale și Sportive pentru Copii șiTineret
19953 19303 650 3.26%
Teatrul Tineretului Metropolis 16229 15149 1080 6.65%
Centrul de Creație, Artă și Tradiție alMunicipiului București
15580 14045 1535 9.85%
Biblioteca Metropolitană Bucureşti 13997 12317 1680 12.00%
Circul Globus 13661 12612 1049 7.68%
Teatrul L.S. Bulandra 13580 12700 880 6.48%
Muzeul Municipiului Bucureşti 10180 9600 580 5.70%
Teatrul Mic 9957 6877 3080 30.93%
Teatrul Evreiesc de Stat 7185 4967 2218 30.87%
Teatrul Odeon 6761 5735 1026 15.18%
Teatrul Nottara 6621 5341 1280 19.33%
Teatrul de Animaţie Ţăndărică 6524 5241 1283 19.67%
Teatrul de Comedie 6400 5620 780 12.19%
Direcția Generală de Evidență aPersoanelor
6181 5454 727 11.76%
Teatrul I. Creangă 6147 5010 1137 18.50%
Teatrul C-tin. Tănase 5100 4468 632 12.39%
Teatrul Masca 4669 3836 833 17.84%
Centrul pentru Protecţia Plantelor 4184 3454 730 17.45%
Opera Comică pentru Copii 3944 2764 1180 29.92%
Muzeul Literaturii Române 3813 2888 925 24.26%
Teatrul Excelsior 3080 2380 700 22.73%
Școala de Artă 1232 652 580 47.08%
#3.2 BUGETUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTIValoarea totală a cheltuielilor din bugetul propriu al municipiului Bucureşti ajunge la 3,039,031,000lei. Există două posibile clasificări a tipurilor de cheltuieli care apar într-un buget: după domeniileîn care sunt alocaţi banii şi după tipurile de cheltuieli angajate. Din aceste două perspective, bugetulpropriu al PMB arată astfel:
Alocare buget pe domenii
Autorităţi publice şi acţiuniexterne, 385,356,000
Alte servicii publice generale,3,700,000
Tranzacţii privind datoriapublică şi împrumuturi,
133,502,000Apărare, 4,213,000
Ordine publică şisiguranţă naţională,
26,559,000
Învăţământ, 149,772,000
Cultură, recreere şi religie,110,360,000
Locuinţe, servicii şidezvoltare publică,
296,578,000
Protecţia mediului,136,313,000Combustibili şi energie,
645,815,000
Transporturi, 1,146,863,000
Alocare buget pe tipuri de cheltuieli
Aceste două imagini ne arată, la o primă vedere, o supradimensionare a domeniilor „Transporturi” şi„Combustibili şi energie”. La fel, subvenţiile au alocată cea mai mare sumă din buget. Aceste douăimagini reflectă, de fapt, alocarea a o treime din buget pentru: subvenţionarea energiei termice pentru Bucureşti – 552,000,000 lei subvenţionarea transportului în comun pentru Bucureşti – 546,000,000 leiCelelalte două tipuri de cheltuieli majore pe care le va avea PMB în 2014 sunt cele legate de bunurişi servicii şi cheltuielile de capital (formează, în mare parte, bugetul de investiţii - dezvoltare).
Cheltuieli de personal,32,489,000
Bunuri şi servicii,464,363,000
Dobânzi,132,139,000
Subvenţii,1,098,000,000
Alte transferuri,35,933,000
Proiecte cu finanţaredin FEN, 33,677,000
Asistenţă socială,715,000
Alte cheltuieli,83,000,000
Cheltuieli de capital,1,023,100,000
Rambursări decredite, 135,615,000
În ceea ce priveşte cheltuielile cu bunuri şi servicii, la fel ca şi în alţi ani, PMB alege să nudetalieze un capitol care depăşeşte 15% din bugetul său total. Deşi categoria permite, în formulare,o detaliere extrem de mare, din totalul de 464,363,000 lei alocaţi, 400,133,000 lei nu suntdetaliaţi, fiind incluşi in corpore la „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”. Nu ştim aşadar pe ce se ducaceşti bani.Sunt însă încadraţi (şi detaliaţi) în această categorie banii plătiţi de PMB pentru chirii – bugetulalocat în 2014 este de 15,000,000 lei (adică peste 3.3 milioane de euro).După cum am mai menţionat, cheltuielile de capital (care reprezintă o treime din bugetulpropriu al PMB) se duc înspre investiţii. Acestea sunt detaliate în secţiunea următoare.
#4. INEFICIENŢĂ ÎN INVESTIŢIITotalul obiectivelor de investiţii anticipate pentru anul 2014 ajunge, doar la nivelul bugetuluipropriu al Primăriei Muncipiului Bucureşti la peste 1 miliard de lei. Din nou, ca şi în anii precedenţi,acestea sunt ambiţioase, cu mult peste puterile reale de susţinere a lor din bugetul Bucureştiului,după cum arată şi experienţa anului 2013:
Din păcate însă, cea mai mare problemă a unei proaste estimări a resurselor bugetare nu este faptulcă duce la repetate rectificări bugetare, ci acela că se angajează extrem de multe cheltuieli deinvestiţii care ulterior nu pot fi susţinute de realitatea bugetară. Aceasta duce atât lafărâmiţarea resurselor existente în nenumărate proiecte din care prea puţine se finalizeazăşi/sau întârzieri în efectuarea lucrărilor, cât şi la creşterea valorii investiţiilor cu mult pestevaloarea estimată iniţial.Dacă ne uităm doar la lista de investiţii propuse pentru 2014, vom observa că pentru obiectivelecuprinse în aceasta, s-a ajuns de la o valoare iniţială de 18,2 miliarde la o valoare actualizată de 22,4miliarde. Astfel odată cu trecerea timpului (şi probabil şi cu acte adiţionale) au fost pierduţi doarprin actualizarea valorii investiţiilor PMB cuprinse în buget 4,221,536,220 lei – aproape 1miliard de euro sau aproape valoarea totală a bugetului general anual al capitalei.Desigur, se poate argumenta faptul că multe dintre aceste investiţii sunt pornite cu ani în urmă şi căera nevoie de o actualizare a valorii lor totale. Însă aceeaşi tendinţă se reflectă şi pentruobiectivele de investiţie noi incluse în bugetul pe 2014, în valoare totală de 6,02 miliarde lei şi învaloare totală actualizată de 7,35 miliarde lei.
2735513000
2237078880
3039031000
1047476000
601755000
1092026010
2013 aprobat 2013 final 2014
EvoluţiiTotal Investiţii
#4.1 TOP ALOCĂRI BUGETAREDacă ne uităm la investiţiile PMB, în 2014 vor fi cheltuite 712,9 milioane de lei pentru 25 deproiecte pentru care sunt alocate mai mult de 10 milioane de lei per proiect. Între acestea suntincluse patru proiecte noi, un proiect din fonduri externe nerambursabile (Arcul de Triumf finanţatdin Programul Operaţional Regional), două studii de urbanism şi în rest proiecte în continuare.Topul celor mai mari alocări bugetare pentru 2014 arată astfel:Nr. Denumire investiţie Alocare buget 2014
1Pasaj rutier denivelat superior Basarab - HCGMB 160/2004, 253/2005,121/2007, 50/2009, 155/2010 78,000,000
2Reabilitare sistem rutier şi linie de tramvai Bd. Liviu Rebreanu HCGMB190/2007
56,000,000
3 Pasaj suprateran Mihai Bravu-Splaiul Unirii HCGMB 57/2010, 204/2011 50,000,000
4 Îmbunătăţire condiţii circulaţie Pasaj Muncii HCGMB 25/2006, 217/2011 45,337,000
5Penetraţie Splaiul Independenţei-Ciurel-Autostrada Bucureşti-PiteştiHCGMB 25/2001, 266/2006, 123/2007
45,000,000
6Sistemul de management al situaţiilor de urgenţă la nivelul mun.Bucureşti (aprobat HCGMB 100/2011, modif prin HCGMB 65/2012)
40,000,000
7 Sală multifuncţională Complex Lia Manoliu HCGMB 124/2013 40,000,000
8Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu HCGMB 265-2006,156/2010
40,000,000
9 Supralărgire Fabrica de Glucoză HCGMB 58/2010, 311/2010, 337/2010 40,000,000
10Supralărgire str. Braşov până la şos. Alexandriei cu pasaj rutier la inters.Str. Braşov-bd. Ghencea HCGMB 44/2010
40,000,000
11Străpungere Buzeşti-Berzei-Uranus HCGMB 262/2006, 122/2007,51/2009
35,000,000
12Modernizare şi reabilitare imobil Bd Regina Elisabeta nr 42 (aprobat prinHCGMB 125/2013)
30,000,000
13 Penetraţie Bd. Timişoara HCGMB 328/2006, 125/2007 20,000,000
14Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvai Reabilitare unică Şos.Pantelimon HCGMB 195/2007
19,800,000
15Modernizare imobil Bd Regina Elisabeta nr 42 (aprobat prin HCGMB325/2007, modif prin 179/2009)
17,650,000
16Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvai Bd. Aerogării HCGMB195/2007, 173/2010
16,613,000
17 Pasaj subteran Pţa Presei Libere HCGMB 202/2009, 32/2010 15,000,000
18Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoarede canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (FEN - ISPA)
13,959,000
19Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf HCGMB 398/2009(FEN - POR)
12,800,000
20Reabilitare-modernizare reţele termice primare Bd. L. Rebreanu - Bd. 1Decembrie 1918 cămin CV7-CG5 (Titan Lot 3) HCGMB 208/2009
12,650,000
21Reţele alimentare cu apă, canalizare şi drumuri ansamblul Henri CoandăHCGMB 335/2009, 50/2010
12,274,000
22 Studii urbanism (în continuare) - Revizuire Plan Urbanistic General 11,776,000
23
Studii urbanism (în continuare) - Concurs de soluţii pentru realizareaPlanului Integrat de Dezvoltare Urbană - Zona Centrală - şi elaborareadocumentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele individuale princare planul va fi implementat
10,606,000
24Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Colegiul EdmondNicolau
10,400,000
25Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvai Reabilitare unică Şos. IanculuiCGMB 195/2007
10,200,000
#4.2 TOP INVESTIŢII DUPĂ VALOAREA LORCeea ce uimeşte în alocările mai mari de bani pentru investiţiile din 2014 este faptul că nu existăneapărat o corelaţie directă între sumele alocate de la buget şi mărimea investiţiei. Acest lucru seobservă dacă ne uităm la primele 25 de proiecte de investiţii ca mărime a bugetului total actualizat.Printre acestea, deşi au o valoare foarte mare (cumulat ajung la 1,61 miliarde de lei), sunt şiproiecte la care sunt alocaţi doar 4,000 lei în 2014.Nr. Tip investiţie Denumire investiţie Alocare
buget 2014Valoare totală
actualizată
1A. Investiţii încontinuare
Penetraţie Splaiul Independenţei-Ciurel-Autostrada Bucureşti-Piteşti HCGMB 25/2001,266/2006, 123/2007
45,000,000 2,101,591,000
2B. Investiţii noi Penetraţie şi racord Splaiul Unirii - Autostrada
Bucureşti-Constanţa HCGMB 25/2006, 263/2006,123/2007
10,000 1,370,016,000
3A. Investiţii încontinuare
Pasaj rutier denivelat superior Basarab - HCGMB160/2004, 253/2005, 121/2007, 50/2009, 155/2010
78,000,000 1,355,492,000
4A. Investiţii încontinuare
Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitareaprincipalelor colectoare de canalizare şi acanalului colector Dâmboviţa (FEN - ISPA)
13,959,000 1,091,818,000
5A. Investiţii încontinuare
Reabilitare si modernizare Lia Manoliu HCGMB229/2006, 234/2008, 273/2010
7,750,000 973,297,000
6 B. Investiţii noi Nod intermodal Răzoare HCGMB 126/2007 10,000 907,463,000
7A. Investiţii încontinuare
Lucrări de iluminat public aferente programuluide investiţii de infrastructură HCGMB 95/2007,233/2008
2,000,000 836,500,000
8B. Investiţii noi Diametrala N-S, etapa II str. Vasile Pârvan - str.
Uranus HCGMB 55/20101,000,000 722,685,000
9
B. Investiţii noi Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitareaprincipalelor colectoare de canalizare şi acanalului colector Dâmboviţa (Caseta) FEN -ISPA + buget local
1,030,000 628,836,000
10B. Investiţii noi Străpungere şi supralărgire Str. Avionului
HCGMB 56/200810,000 615,670,000
11A. Investiţii încontinuare
Penetraţie Prelungirea Ghencea - DomneştiHCGMB 264-2006, 122/2007
5,000,000 551,958,000
12A. Investiţii încontinuare
Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare aapelor uzate Glina HCGMB 193/2005, 1443/2005
820,000 497,370,000
13A. Investiţii încontinuare
Străpungere Buzeşti-Berzei-Uranus HCGMB262/2006, 122/2007, 51/2009
35,000,000 452,519,000
14A. Investiţii încontinuare
Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major inservicii de alimentare cu apa si canalizare sect 1si 6 HCGMB 20/2006, 305/2008, 12/2010
6,000,000 438,301,000
15A. Investiţii încontinuare
Supralărgire Siseşti-I.I. Brad+Pasaj subteranHCGMB 25/2006, 267/2006, 123/2007, 322/2008,52/2009
2,976,000 391,503,000
16A. Investiţii încontinuare
Reabilitare unică Şos. Colentina între Şos. MihaiBravu şi limita administrativă - inclusiv capătRATB HCGMB 22/2006, 143/2008, 57/2008
4,000 371,200,000
17A. Investiţii încontinuare
Sală multifuncţională Complex Lia ManoliuHCGMB 124/2013
40,000,000 368,284,000
18A. Investiţii încontinuare
Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-SplaiDudescu HCGMB 265-2006, 156/2010
40,000,000 365,855,000
19A. Investiţii încontinuare
Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvaiReabilitare unică Şos. Pantelimon HCGMB195/2007
19,800,000 326,396,000
20A. Investiţii încontinuare
Supralărgire Şos. Pipera (Floreasca-CFBucureşti-Constanţa) + pasaj denivelat HCGMB25/2006, 122/2007, 27/2010
300,000 319,833,000
21B. Investiţii noi Străpungere Splai Dudescu-Sos. Olteniţei
HCGMB 191/200710,000 309,627,000
22A. Investiţii încontinuare
Lucrări suplimentare BEI HCGMB 183/2006, HG1259/2006
2,521,000 306,228,000
23B. Investiţii noi Supralărgire Fabrica de Glucoză HCGMB
58/2010, 311/2010, 337/201040,000,000 300,515,000
24A. Investiţii încontinuare
Reabilitare unică pe Calea Moşilor inclusivterminal între şos. M. Bravu şi str. BărăţieiHCGMB 22/2006, 57/2008
7,000 284,205,000
25B. Investiţii noi Supralărgire str. Braşov până la şos. Alexandriei
cu pasaj rutier la inters. Str. Braşov-bd. GhenceaHCGMB 44/2010
40,000,000 235,812,000
De asemenea, criteriul utilizat pentru alocarea sumelor din buget nu pare a fi nici necesitatea de afinaliza măcar unele lucrări. Dacă luăm în calcul primele 25 de proiecte de investiţii în continuare,din perspectiva sumelor rămase după ce au fost plăţile realizate până la 31 decembrie 2013, vomvedea că, deşi ar fi fost extrem de simplu ca unele dintre aceste proiecte să aibă sumele alocatepentru a fi finalizate, acest lucru nu se întâmplă:Nr. Denumire investiţie
Alocarebuget 2014
Rămas deexecutat
1Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ŞcoalaSpecială 1
0 13,000
2Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ŞcoalaSpecială pt surzi nr. 1
0 57,000
3 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Şcoala 66 70,000 69,000
4 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Școala 141 0.00 81,000
5 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Școala 31 70,000 87,000
6 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Şcoala 308 275,000 88,000
7Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ŞcoalaSpecială 6
0.00 89,000
8 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Şcoala 84 70,000 94,000
9Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ColegiulTehnic-Energetic
745,000 110,000
10Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI CentrulCorabia
0120,000
11 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Școala 165 70,000 142,000
12Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ŞcoalaSpecială 8
27,000 143,000
13Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ŞcoalaSpecială 3
15,000 158,000
14 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Şcoala 279 70,000 160,000
15 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Şcoala 47 0 163,000
16 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Şcoala 202 155,000 166,000
17Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ŞcoalaSpecială 7
0 167,000
18 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Şcoala 191 155,000 177,000
19Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ŞcoalaSpecială 9
160,000 181,000
20Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ColegiulCantemir Vodă
85,000 182,000
21 Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI Şcoala 98 65,000 182,000
22Contorizarea vânzării de energie termică (BEI) HCGMB 1289/2000,185/2007
45,000 214,000
23Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ŞcoalaSpecială 11
1,000 226,000
24Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ŞcoalaSpecială 2
215,000 229,000
25Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat BEI ŞcoalaSpecială 5
5,000 235,000
#4.3 ALTE PROBLEME DE INVESTIŢIIPe lângă problemele legate de prioritizarea investiţiilor (nu este clar care a fost criteriul alocăriibanilor de investiţii în 2014), la o privire atentă asupra proiectelor de propuse de PMB pentru2014, se întâlnesc nenumărate alte probleme punctuale:Modernizarea sediului PMB din Bd. Regina Elisabeta este în continuare una problematică –aceasta este finanţată prin două investiţii (una corespunde HCGMB 325/2007 modificată prin179/2009 şi cealaltă HCGMB 125/2013). Suma totală actualizată a acestei investiţii a ajuns la 186.7milioane lei (de la o valoare iniţială de 113 milioane lei), iar până acum s-au plătit 60.5 milioane. În2014 sunt alocate alte 47.6 milioane de lei.Complexul Lia Manoliu „înghite” în continuare foarte mulţi bani – PMB estimează că în 2014 vaaloca încă 53.6 milioane de lei pentru investiţii. Dintre aceştia, 7,750,000 lei sunt alocaţi pentrureabilitare şi modernizare Lia Manoliu, 40,000,000 lei pentru o sală multifuncţională şi 5,850,000lei se vor duce către Academia de Tenis din acelaşi complex.Există diferenţe între sumele estimate în 2013 şi cele din 2014 pentru unele proiecte care aufost tăiate finalmente din bugetul anului trecut. Aceste diferenţe nu sunt explicabile, de exemplu,prin indexarea preţurilor cu rata inflaţiei, pentru că sumele sunt realocate fie în plus, fie în minus,ceea ce ne poate face să ne întrebăm dacă sunt „puse din burtă”. Spre exemplu, un set deechipamente de imprimare, scanare, copiere este bugetat în 2014 cu 2.5 milioane lei, iar anul trecutera estimat la 1.5 milioane lei.Apar probleme de dublare a unor proiecte, aşa cum este cazul pentru o cheltuială asimilatăinvestiţiei „Realizare Harta strategică de zgomot şi a Planului de Acţiune pentru diminuareazgomotului în municipiul Bucureşti conform Directivei 2002/49/EC”. Acelaşi proiect apare lasecţiunea „Protecţia mediului”, fără a fi făcută vreo diferenţiere între cele două proiecte. În primulcaz sunt alocaţi 1,257,000 lei, iar în al doilea caz 301,000 lei.
Deşi sumele alocate pentru studii de fezabilitate sunt în continuare destul de mari (aproape 10.4milioane lei), în unele cazuri nu sunt detaliate destinaţiile acestor sume. De exemplu, la capitolul„transporturi”, 3 milioane de lei sunt alocaţi fără detaliere către „studii, documentaţii pentru lucrăristrăzi”. Aşteptăm cu interes licitaţia publică.Sunt incluse în buget cheltuieli de investiţii, deşi pentru acestea nu au fost aprobaţiindicatorii tehnico-economici – este cazul, spre exemplu, a proiectelor „Reţea metropolitană decişmele” şi „Reţea metropolitană de hidranţi şi puţuri de mare adâncime”. Pentru acestea suntalocaţi 20,000 lei, deşi nu se ştie exact care va fi costul total al acestora sau ce indicatori vor trebuirespectaţi.
#5. DOMENII VULNERABILEDin păcate, lipsa de viziune în construcţia bugetului afectează două domenii vulnerabile pentrubucureşteni: infrastructura de învăţământ şi infrastructura de transport. În aceste zone se văd celmai clar efectele unei bugetări pe criterii neclare (sau inexistente), lipsa de prioritizare şifărâmiţarea banilor în zeci de proiecte începute şi neterminate.#5.1 ÎNVĂŢĂMÂNTPentru învăţământ, banii de investiţii sunt alocaţi din bugetul propriu al municipiului Bucureşti. În2014, sunt estimate cheltuieli de investiţii în continuare de 120,200,000 lei şi 600,000 lei alocaţipentru studii şi consultanţă pentru „Centrul educativ în regim de Parteneriat Public-Privat”.Pentru investiţiile în învăţământ există două mari programe: programul de reabilitare ainfrastructurii cofinanţat de către Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Programul de grădiniţe noi(aprobat prin HGCMB 209/2009). Totuşi, dacă ne uităm la sumele alocate în 2014, nu doar că nuvedem o prioritizare a banilor alocaţi astfel încât măcar unele dintre lucrări să fie finalizate, ci şicreşteri ale costurilor actualizate pentru acestea. Cum remarcam şi în plan general, există foartemulte exemple de lucrări începute, pentru care s-au plătit deja sume consistente, dar cărora totuşinu le-au fost alocaţi banii necesari pentru finalizare. În tabelul de mai jos am reflectat prin coduri deculoare stadiul acestor investiţii astfel:Investiţie pentru care s-a alocat sub 20% din suma rămasă pentru finalizareInvestiţie pentru care s-a alocat între 21% şi 90%Investiţie pentru care s-a alocat peste 90% sau chiar s-a depăşit suma (nu înţelegem de ce)
DENUMIRE INVESTIŢIESumele sunt exprimate în MII lei
Alocarebuget2014
Valoareactualizată
Valoaretotalăiniţială
Realizatpână la31.12.2013
TOTAL 120200 1312730 1092106 877906
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Grădiniţa 160
0 6230 4777 4743
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Grădiniţa 205
0 7758 5900 4598
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Grădiniţa 250
8 7734 6514 5560
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Grădiniţa 73
422 11324 5610 10694
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţat 3835 6815 5960 2456
BEI Şcoala 173
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 7
1770 5252 5011 2073
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 87
3240 9775 7683 3458
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 110
4800 10524 7573 5209
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 93
4200 9891 8624 5312
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 189
1950 6381 4506 3508
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 109
3025 7745 5147 3932
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 311
3525 14577 10689 9792
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 206
2765 12052 9880 8008
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 279
70 6226 7931 6066
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 191
155 9645 8295 9468
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 167
0 4278 6274 4278
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 174
70 5224 5509 5224
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 198
70 7228 6889 6892
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 164
70 7559 4866 5525
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 62
270 9010 8122 8739
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 22
155 4099 3387 3609
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 84
70 10398 8593 10304
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 190
150 7083 5837 6502
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 13
291 11838 6265 11533
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 23
70 6106 3781 5368
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 31
70 9478 6993 9391
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 2
155 5702 4565 5011
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 136
275 5950 9181 4755
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 79
155 5705 5999 5367
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 148
155 7722 5869 7381
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 145
275 6601 6863 6326
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 66
70 7099 6064 7030
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 17
180 13648 6022 12657
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 81
270 8618 8814 8329
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 16
2755 11456 10422 9852
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 149
2600 11586 9919 8586
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 133
275 8783 6014 7501
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 102
270 8330 13003 7726
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 119
275 8323 5839 7882
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 308
275 7902 5843 7814
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 165
70 9772 7690 9630
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 98
65 8190 6621 8008
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 129
275 9565 6267 8161
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 153
275 10829 8082 9063
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 310
1925 7429 6014 6040
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 202
155 7632 6008 7466
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 142
169 7952 8086 7512
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 193
275 11765 8423 11387
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 47
0 262 8082 99
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 108
270 14485 14627 14109
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 111
275 6920 6609 6613
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 113
275 10220 7391 9929
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 115
270 6670 3686 5936
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 120
275 5836 4144 5440
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 141
0 3744 2842 3663
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 144
280 7164 5468 6764
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 156
2005 11755 16343 9386
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 161
280 8921 6659 7786
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 194
320 14438 10263 13968
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 20
305 8932 7896 8532
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 30
275 8998 9302 7272
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 36
270 9442 8912 8574
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 40
270 6891 7399 5075
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 41
1930 13459 5005 7467
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 49
270 6565 5572 6029
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 50
940 12787 10852 10225
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Școala 74
2780 13210 11198 7170
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala 97
280 9731 11468 9265
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Liceul de muzică G. Enescu
3030 8295 7760 3939
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Colegiul Tehnic-Energetic
745 15231 11097 15121
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Colegiul Cantemir Vodă
85 15092 11758 14910
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Colegiul Economic Viilor
1100 17160 11109 13212
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Grupul Şcolar Dimitrie Gusti
1290 28705 21216 27041
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Colegiul Tehnic G. Motoc
7000 24651 16700 12962
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Grupul Şcolar Republica
1415 10607 12667 9192
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Centrală
395 28512 12256 23722
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Grupul Şcolar Nichita Stănescu
6975 23252 15408 11586
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Colegiul Edmond Nicolau
10400 28935 32644 18369
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Colegiul Naţional Spiru Haret
275 13863 11305 13381
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Colegiul Naţional Mihai Viteazul
660 22381 32700 21721
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Colegiul Tehnic Traian
2965 21569 19540 17340
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Grupul Şcolar Harnaj
6180 16407 18590 9302
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Grupul Şcolar Doamna Stanca
6545 24982 13412 16423
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială 5
5 5522 5016 5287
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala de muzică şi arte 3
2547 7041 6482 4438
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială 10
0 5063 4550 2132
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială 8
27 10733 8903 10590
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială Profesională 3
430 5421 3711 4991
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială 1
0 6029 4826 6016
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială 6
0 8119 5758 8030
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Centrul Corabia
0 6261 4277 6141
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Arte şi Meserii nr. 2
4565 27988 18891 23064
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială Ambliopi
90 7953 5378 7404
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Centrul Special 1
1440 31986 27132 29940
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Centrul Special 3
7355 14719 8802 5867
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială 11
1 10675 9614 10449
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială 2
215 5698 6440 5469
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială 3
15 7654 8684 7496
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială 7
0 5568 5023 5401
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială 9
160 7805 5989 7624
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială pt surzi nr. 2
275 7265 6084 6983
Program "Reabilitarea infrastructurii" cofinanţatBEI Şcoala Specială pt surzi nr. 1
0 3392 4785 3335
Școala nr. 51 - str. Herta nr. 1 (Program grădiniţenoi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Școala Alex. I. Cuza str Barajul Dunarii nr 5, sector3 (Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 14830 12064 0
Școala nr. 75 - Str. Gh. Petrascu nr 49, sector 3(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009
10 14830 12064 0
Școala nr. 108 Alexandru Obregia - str ValeaDornei nr. 6, sector 4 (Program grădiniţe noiHGCMB 209/2009)
10 17049 13869 0
Școala nr. 190 - str. Nitu Vasile nr. 16, sector 4(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Școala nr 36 - str. Costila nr. 2, sector 4 (Programgrădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Școala nr. 155 - str. Pascani nr. 6, sector 6(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 14830 12064 0
Școala nr. 203 - str. Pravat nr. 24, sector 6(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Școala nr. 176 - str. Lunca Cernei nr. 3, sector 6(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 17049 13869 0
Școala nr. 193 - str. Mihaela Ruxandra Marcu nr. 3,sector 4 (Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Școala nr. 174 - str. Rosia Montana nr. 41, sector 6(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Școala nr. 169 - str. Pascani nr. 2 , sector 6(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Școala nr. 164 - str Pravat nr. 22, sector 6(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Școala nr. 59 - str. Vladeasa nr. 9, sector 6(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Școala nr. 158 - str. Pescarusului nr. 24, sector 2(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Școala nr. 149 - str. Perisor nr 4, sector 3(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 14830 12064 0
Școala nr. 191 - str. Drumul Taberei nr. 68, sector6 (Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 17049 13869 0
Școala nr. 92 - str. Vlahita nr. 1A, sector 3(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 14830 12064 0
Liceul C.A Rosetti - str. Garibaldi nr. 11, sector 2(Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 9350 7606 0
Grădinița nr. 225 - str. Izvorul Muresului nr. 6,sector 4 (Program grădiniţe noi HGCMB 209/2009)
10 14830 12064 0
#5.2 TRANSPORTURIPentru investiţiile în transporturi, în bugetul pe 2014 sunt alocaţi bani din două surse principale: Bugetul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti – cu o alocare totală de557,370,000 lei din bugetul pe 2014, pentru proiecte în valoare totală actualizată de15,163,154,000 lei (cu o creştere a costurilor de 3.2 miliarde lei). Dintre banii alocaţi în2014, către obiective de investiţii noi şi în continuare sunt alocaţi 547,635,000 lei. Bugetul Administraţiei Străzilor – cu o alocare totală de 122,211,000 lei din bugetul pe2014, pentru proiecte în valoare totală actualizată de 815,187,000 lei (cu o creştere acosturilor de aproape 14 milioane lei). Dintre banii alocaţi în 2014, către obiective deinvestiţii noi şi în continuare sunt alocaţi 99,375,000 lei.La fel ca în cazul investiţiilor în infrastructura de învăţământ, şi în cazul transporturilor întâlnimaceea fărâmiţare a banilor alocaţi pe diferite proiecte, fără a le prioritiza şi fără a privi mai curând lafinalizarea unor lucrări în locul deschiderii multor şantiere. Şi în acest caz, rezultatele sunt: lucrărinefinalizate şi costuri actualizate mult mai mari. În tabelul de mai jos am reflectat prin coduri deculoare stadiul acestor investiţii astfel:
Investiţie pentru care s-a alocat sub 20% din suma rămasă pentru finalizareInvestiţie pentru care s-a alocat între 21% şi 90%Investiţie pentru care s-a alocat peste 90% sau chiar s-a depăşit suma (nu înţelegem de ce)
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR
DENUMIRE INVESTIŢIEAlocarebuget2014
Valoareactualizată
Valoaretotalăiniţială
Realizatpână la
31.12.2013Reabilitare sistem rutier strada MadrigaluluiHCGMB 376/2008
10 7408 7408 4688
Reabilitare sistem rutier strada Cenad HCGMB125/2010
36 2752 2752 826
Reabilitare sistem rutier strada Bobului HCGMB125/2010
61 4721 4721 2561
Reabilitare sistem rutier strada Rombului HCGMB125/2010
17 4779 4779 2417
Reabilitare sistem rutier strada Drum MovilaHCGMB 125/2010
9 2653 2653 1260
Reabilitare sistem rutier strada Odihnei HCGMB125/2010
713 3487 3487 1320
Reabilitare sistem rutier strada Radarului HCGMB125/2010; HCGMB 219/2012
10 1279 1010 1250
Reabilitare sistem rutier strada BardasuluiHCGMB 125/2010; HCGMB 219/2012
8 1307 985 1293
Reabilitare sistem rutier strada Pichetului HCGMB125/2010
1227 3477 3477 376
Reabilitare sistem rutier aleea Imasului HCGMB125/2010
18 5516 5516 2568
Reabilitare sistem rutier strada Paunasul CodrilorHCGMB 125/2010
119 4778 4778 2282
Reabilitare sistem rutier strada Vigoniei HCGMB125/2010
17 4663 4663 2623
Reabilitare sistem rutier strada Tacu Ing. HCGMB125/2010
10 4412 4412 1405
Reabilitare sistem rutier strada Cascadei HCGMB125/2010
6 2183 2183 861
Reabilitare sistem rutier strada Adrian HCGMB125/2010
8 3067 3067 972
Reabilitare sistem rutier strada Dr. Nanu MuscelIoan HCGMB 125/2010
6 2404 2404 757
Reabilitare sistem rutier strada G-ral ButoianuHCGMB 125/2010
5 1503 1503 560
Reabilitare sistem rutier strada Spatiului HCGMB125/2010
506 2993 2993 804
Reabilitare sistem rutier strada Merisani HCGMB125/2010
107 3601 3601 1818
Reabilitare sistem rutier strada CirculatieiHCGMB 125/2010
423 1873 1873 691
Reabilitare sistem rutier strada Vanatori HCGMB125/2010
7 1871 1871 901
Reabilitare sistem rutier strada Gafton LazarHCGMB 125/2010
6 1953 1953 799
Reabilitare sistem rutier strada Livezilor HCGMB125/2010
31 7916 7916 4421
Reabilitare sistem rutier strada Gemanata HCGMB125/2010; HCGMB 219/2012
5 714 563 687
Reabilitare sistem rutier strada Mandresti HCGMB125/2010; HcGMB 219/2012
14 2761 2069 2747
Reabilitare sistem rutier strada Balinesti HCGMB125/2010
12 3652 3652 1840
Reabilitare sistem rutier strada PontonierilorHCGMB 125/2010
23 6274 6274 3377
Reabilitare sistem rutier Intrarea Fulgilor HCGMB125/2010
5 75 51 67
Reabilitare sistem rutier Intrarea CiuboticaCucului HCGMB 125/2010
5 1549 1549 535
Reabilitare sistem rutier strada Poienita HCGMB125/2010
453 6095 6095 2739
Reabilitare sistem rutier strada Soreni HCGMB125/2010
42 2209 2209 1273
Reabilitare sistem rutier Intrarea PangratiHCGMB 125/2010
970 1695 1695 11
Reabilitare sistem rutier strada Serbesti HCGMB125/2010
47 1885 1885 1005
Reabilitare sistem rutier strada PitpalaculuiHCGMB 125/2010
12 2102 2102 1265
Reabilitare sistem rutier strada Tunsu PetreHCGMB 125/2010
30 8768 8768 4528
Reabilitare sistem rutier strada Suvita HCGMB125/2010
9 1462 1462 896
Reabilitare sistem rutier strada Fratii BuzestiHCGMB 125/2010
63 5184 5184 2404
Reabilitare sistem rutier strada Mircea cel BatranHCGMB 125/2010
18 4373 4373 2534
Reabilitare sistem rutier strada Rozetului HCGMB125/2010
53 5295 5295 1034
Reabilitare sistem rutier strada Suzana HCGMB125/2010
16 5072 5072 2475
Reabilitare sistem rutier aleea legatura B-dulEroilor si strada Cl HCGMB 125/2010
15 1652 1652 431
Reabilitare sistem rutier strada ComanestiHCGMB 125/2010
3 889 889 189
Reabilitare sistem rutier strada Sapunari HCGMB125/2010
8 1391 1391 305
Reabilitare sistem rutier strada Dr. Petrini GalatiMihail HCGMB 125/2010
34 2423 2423 785
Reabilitare sistem rutier strada Operetei HCGMB125/2010
17 1554 1554 466
Reabilitare sistem rutier strada Craiovita HCGMB125/2010
8 262 262 219
Reabilitare sistem rutier strada Calea PisculuiHCGMB 125/2010
26 4180 4180 3547
Reabilitare sistem rutier strada Uraniului HCGMB125/2010
8 1932 1932 992
Reabilitare sistem rutier strada Prelungirea ValeaIalomitei HCGMB 125/2010
21 5363 5363 3148
Reabilitare sistem rutier strada LaminoruluiHCGMB 299/2009
49 32885 32885 4322
Reabilitare sistem rutier strada Padina HCGMB299/2009
52 38545 38545 5632
Reabilitare sistem rutier strada Aleea TeisaniHCGMB 299/2009
63 32465 32465 6761
Reabilitare sistem rutier strada GrigoreCobalcescu HCGMB 299/2009
15 13750 13750 3455
Reabilitare sistem rutier strada Piata Garii deNord HCGMB 299/2009
17 28995 28995 7201
Reabilitare sistem rutier Calea ApeductuluiHCGMB 376/2008; HCGMB 115/2012
1 3799 2200 3767
Reabilitare sistem rutier strada Poiana LaculuiHCGMB 376/2008
1 360 360 209
Reabilitare sistem rutier Intrarea Poiana LaculuiHCGMB 376/2008
950 1725 1725 732
Reabilitare sistem rutier strada ZambetuluiHCGMB 376/2008; HCGMB 280/2012
3 627 430 449
Reabilitare sistem rutier Drum la Rosu HCGMB376/2008
1 2960 2685 2570
Reabilitare sistem rutier strada Intrarea Drum laRosu HCGMB 376/2008
3 665 665 517
Reabilitare sistem rutier strada GherghiteiHCGMB 376/2008; HCGMB 114/2012; HCGMB61/2012
12 20230 10646 18884
Reabilitare sistem rutier strada C-tin GodeanuHCGMB 376/2008
11 8068 8068 5634
Reabilitare sistem rutier strada Escalei HCGMB376/2008
6 4580 4580 3392
Reabilitare sistem rutier strada Patrarului HCGMB376/2008
16 1155 1155 930
Reabilitare sistem rutier sector 5 HCGMB 75/2011 41991 148429 148429 47805
Reabilitare sistem rutier strada Popa Tatu HCGMB376/2008
11 4985 4985 3923
Reabilitare sistem rutier strada Ciuca StefanHCGMB 376/2008
5 4245 4245 3028
Reabilitare sistem rutier strada Liniei HCGMB376/2008
1 8565 8565 998
Reabilitare sistem rutier Intrarea PatraruluiHCGMB 376/2008
11 785 785 568
Reabilitare sistem rutier strada Mr. Vasile BacilaHCGMB 299/2009
13 12900 12900 6274
Reabilitare sistem rutier strada Padurea PustnicuHCGMB 299/2009
55 41875 41875 6728
Reabilitare sistem rutier strada Peris HCGMB299/2009
1 14320 14320 3500
Reabilitare sistem rutier strada PescarilorHCGMB 299/2009
10 10645 10645 2577
Reabilitare sistem rutier strada RasarituluiHCGMB 299/2009
13 14750 14750 4740
Reabilitare sistem rutier strada Valea LungaHCGMB 299/2009
17 17966 17966 3698
Reabilitare sistem rutier strada Avrig HCGMB299/2009
33 20035 20035 5283
Reabilitare sistem rutier strada Aliman HCGMB125/2010
427 3771 3771 1591
Reabilitare sistem rutier intrarea BatasaniHCGMB 125/2010
119 3276 3276 1288
Reabilitare sistem rutier strada Drum BranisteaHCGMB 125/2010
18 954 954 306
Reabilitare sistem rutier strada Carelor HCGMB125/2010
6 1533 1533 637
Reabilitare sistem rutier strada Curtea de ArgesHCGMB 125/2010
8 1861 1861 853
Reabilitare sistem rutier strada Drum NefliuluiHCGMB 125/2010
18 5084 5084 2038
Reabilitare sistem rutier strada Gaesti HCGMB125/2010
6 813 813 384
Reabilitare sistem rutier intrarea Gaesti HCGMB125/2010
5 1588 1588 592
Reabilitare sistem rutier strada Glavacioc HCGMB125/2010
118 683 683 125
Reabilitare sistem rutier strada Grindu HCGMB125/2010
342 2267 2267 966
Reabilitare sistem rutier strada Gura PadiniiHCGMB 125/2010
94 2059 2059 850
Reabilitare sistem rutier strada HerculaneHCGMB 125/2010
369 3102 3102 1175
Reabilitare sistem rutier strada Pecinisca HCGMB125/2010
11 2904 2904 1103
Reabilitare sistem rutier strada Drum PenteleuHCGMB 125/2010
15 1191 1191 404
Reabilitare sistem rutier strada Perinita HCGMB125/2010
2974 4294 4294 10
Reabilitare sistem rutier strada Piatra Olt HCGMB125/2010
25 3787 3787 1251
Reabilitare sistem rutier strada Drum SantanaHCGMB 125/2010
138 4057 4057 2640
Reabilitare sistem rutier strada Drum SantimbruHCGMB 125/2010
2322 3346 3346 10
Reabilitare sistem rutier strada Slatina HCGMB125/2010
2156 5447 5447 979
Reabilitare sistem rutier strada Sufaru GheorgheHCGMB 125/2010
3399 3409 3409 10
Reabilitare sistem rutier intrarea Talmaci HCGMB125/2010
141 2073 2073 811
Reabilitare sistem rutier strada TargovisteHCGMB 125/2010
7 1372 1372 636
Reabilitare sistem rutier strada Toplet HCGMB125/2010
11 2783 2783 1217
Reabilitare sistem rutier strada Valea TimisuluiHCGMB 125/2010
283 4310 4310 1546
Reabilitare sistem rutier soseaua VartejuluiHCGMB 125/2010
45 10221 10221 5719
Reabilitare sistem rutier strada Pitesti HCGMB125/2010
16 2963 2963 1968
Reabilitare sistem rutier strada Teius HCGMB125/2010
11211 14218 14218 3007
Reabilitare sistem rutier strada Campeanu Ilie 454 1494 1157 995
HCGMB 125/2010; HCGMB 219/2012
Reabilitare sistem rutier alee legatura intrareaRecas si str. Pucheni HCGMB 219/2012
171 393 288 221
Reabilitare sistem rutier strada DragomirestiHCGMB 125/2010
13 2843 2843 1659
Reabilitare sistem rutier strada Bobalna HCGMB125/2010
11 2462 2462 1275
Reabilitare sistem rutier strada Drumul Mic intreVii HCGMB 125/2010; HCGMB 278/2010; HCGMB219/2012
10 1091 830 1016
Reabilitare sistem rutier strada CernisoaraHCGMB 342/2007
11 5825 5825 5079
Reabilitare sistem rutier strada CampenestiHCGMB 278/2010
28 1082 1082 458
Semnalizare verticala pe arterele MunicipiuluiBucuresti HCGMB 243/2010
14755 27755 27755 0
Reabilitare sistem rutier strada Charles de GaulleHCGMB 376/2008
11000 17750 17750 0
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DENUMIRE INVESTIŢIEAlocare
buget2014
Valoareactualizată
Valoaretotală
iniţială
Realizat pânăla 31.12.2013
TOTAL (sumele sunt exprimate în MII lei) 547635 15012250 11806215 3068409
Lucrări suplimentare BEI HCGMB 183/2006,HG 1259/2006
2521 306228 216970 147945
Reabilitare unică Şos. Colentina între Şos.Mihai Bravu şi limita administrativă - inclusivcapăt RATB HCGMB 22/2006, 143/2008,57/2008
4 371200 277741 187870
Reabilitare unică pe Calea Moşilor inclusivterminal între şos. M. Bravu şi str. BărăţieiHCGMB 22/2006, 57/2008
7 284205 212648 200790
Reabilitare unică Str. Viitorului între Ştefan celMare şi str. Alex. Donici HCGMB 22/2006
8 81028 57410 59116
Pasaj rutier denivelat superior Basarab -HCGMB 160/2004, 253/2005, 121/2007, 50/2009,155/2010
78000 1355492 1225308 957630
Supralărgire Siseşti-I.I. Brad+Pasaj subteranHCGMB 25/2006, 267/2006, 123/2007, 322/2008,52/2009
2976 391503 292931 152202
Modernizare pta. Eroii Revoluţiei + Pasajpietonal HCGMB 133/2005, 279/2008
3000 29693 18670 11808
Artera dna. Ghica-Chişinău + pasaj suprateranHCGMB 307/2003 ref. 14872/2009
3110 110294 89003 88272
Managementul traficului HCGMB 123/2003,81/2007, 89/2008, 157/2010
1000 158376 143166 89890
Reabilitare unică Str. Tunari între şos. Ştefancel Mare şi str. Alecu Russo HCGMB 22-2006,80/2010
11 89985 61473 71799
Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-SplaiDudescu HCGMB 265-2006, 156/2010
40000 365855 330717 44578
Penetraţie Prelungirea Ghencea - DomneştiHCGMB 264-2006, 122/2007
5000 551958 393922 141473
Străpungere Buzeşti-Berzei-Uranus HCGMB262/2006, 122/2007, 51/2009
35000 452519 365164 344581
Penetraţie Splaiul Independenţei-Ciurel-Autostrada Bucureşti-Piteşti HCGMB 25/2001,266/2006, 123/2007
45000 2101591 1499865 19197
Supralărgire Şos. Pipera (Floreasca-CFBucureşti-Constanţa) + pasaj denivelat HCGMB25/2006, 122/2007, 27/2010
300 319833 228258 173655
Reabilitare sistem rutier şi linie de tramvai Bd.Liviu Rebreanu HCGMB 190/2007
56000 166144 118574 35559
Străpungere str. 1 Mai HCGMB 327/2006 3533 17543 11749 5729
Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvai Bd.Aerogării HCGMB 195/2007, 173/2010
16613 68936 58738 38115
Îmbunătăţire condiţii circulaţie Pasaj MunciiHCGMB 25/2006, 217/2011
45337 88718 80198 20481
Pasaj suprateran Mihai Bravu-Splaiul UniriiHCGMB 57/2010, 204/2011
50000 199759 189690 44097
Refacerea şi consolidarea în regim de urgenţăa structurii de rezistenţă a pasajului denivelatsuprateran Băneasa peste CF Bucureşti-Constanţa HCGMB 67/2011
75 57151 51680 33763
Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvaiReabilitare unică Şos. Pantelimon HCGMB195/2007
19800 326396 232943 47579
Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvaiReabilitare unică Şos. Iancului CGMB 195/2007
10200 112093 80222 10752
Lucrări de iluminat public aferenteprogramului de investiţii de infrastructurăHCGMB 95/2007, 233/2008
2000 836500 675000 141528
Penetraţie şi racord Splaiul Unirii - AutostradaBucureşti-Constanţa HCGMB 25/2006,263/2006, 123/2007
10 1370016 1022437 0
Penetraţie Bd. Timişoara HCGMB 328/2006,125/2007
20000 188743 140585 0
Străpungere şi supralărgire Str. AvionuluiHCGMB 56/2008
10 615670 481710 0
Străpungere Splai Dudescu-Sos. OlteniţeiHCGMB 191/2007
10 309627 231073 0
Supralărgire Bd. Expoziţiei HCGMB 124/2007,9/2007
10 231786 172981 0
Supralărgire Calea Griviţei HCGMB 196/2007 10 159067 118711 0
Pasaj subteran şos. Nordului-str. ElenaVăcărescu HCGMB 192/2007
10 135343 101006 0
Pasaj rutier Şos. Colentina-str. Dna. GhicaHCGMB 25/2006
10 85725 60038 0
Pasaj subteran Pţa Presei Libere HCGMB202/2009, 32/2010
15000 104354 92980 0
Nod intermodal Răzoare HCGMB 126/2007 10 907463 677236 0
Modernizare Pţa. Arcului de Triumf şi pasajpietonal HCGMB 184/2007
10 110048 82128 0
Modernizare Pţa. Romană şi pasaj pietonalHCGMB 330/2006
10000 103811 79914 0
Întregire Splaiul Unirii-zona Bd. Mărăşeşti-Hanul lui Manuc HCGMB 25/2006
10 149132 110493 0
Reabilitare sistem rutier Bd. Gen. Vasile MileaHCGMB 28/2006
10 33050 24487 0
Supralărgire Fabrica de Glucoză HCGMB58/2010, 311/2010, 337/2010
40000 300515 267761 0
Supralărgire str. Braşov până la şos.Alexandriei cu pasaj rutier la inters. Str.Braşov-bd. Ghencea HCGMB 44/2010
40000 235812 210110 0
Reabilitare sistem rutier şi linie de tramvaiDimitrie Pompei şi Barbu Văcărescu HCGMB56/2010
10 212710 189526
Parcare multietajată Tip 130, 300 HCGMB213/2009
2000 0 0 0
Diametrala N-S, etapa II str. Vasile Pârvan -str. Uranus HCGMB 55/2010
1000 722685 643917 0
Îmbunătăţirea reţelei stradale şi extindereareţelei de tramvai necesare dezvoltăriiComplexului Coloseum HCGMB 74/2010
10 60654 54043 0
Reconfigurare intersecţie şos. Pantelimon -Bd. Chişinău şi pasaj rutier denivelat subteranHCGMB 158/2012
10 133039 133039 0