i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala
rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat diselesaikan.
Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Kecamatan
Lumajang, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama
kurun waktu satu tahun, di dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan
maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
(LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan,
penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan
kinerja serta penilaian kinerja.
Lumajang, 04 Januari 2021
Plt. CAMAT LUMAJANG
SIWANDONO, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................ ii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ....................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................... 14
1.3. Gambaran Umum ................................................................... 15
1.4. Permasalahan Utama ............................................................. 16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 17
2.1. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ................ 17
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ............................................... 17
2.3. Kebijakan Program ................................................................. 19
2.4. Perjanjian Kinerja ................................................................... 20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja ...................................................................... 21
3.2. Realisasi Anggaran ................................................................. 23
BAB IV. PENUTUP ....................................................................................... 24
LAMPIRAN
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 1 Tahun 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yang dimaksud kecamatan adalah
Kecamatan Kabupaten Lumajang.
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan
masayarakat desa dan kelurahan dan dipimpin oleh Camat. Dalam
pelaksanaan tugasnya Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah., pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan, dan fungsi
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati/Walikota atau Walikotamadya, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan
daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan paraturan perundang-
undangan.Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh seorang
Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi yang secara teknis wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.
Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat
kecamatan dan kelurahan..
Jumlah Pegawai Kecamatan Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 2 Tahun 2020
Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Lumajang Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020
No Pendidikan Status Kepegawaian
Jumlah PNS CPNS TKK
1. SD - - - -
2. SMP - - - -
3. SMA/SMK 4 - 4 8
4. D3 2 - - 2
5. S1 3 - 11 14
6. S2 1 - - 1
J U M L A H 10 - 15 25
Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai
Kecamatan Lumajang didominasi oleh pegawai dengan latar belakang
pendidikan Sarjana.
Jumlah Pegawai Kecamatan Lumajang berdasarkan Pangkat/Golongan
pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Lumajang
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2020
No. Golongan Status Kepegawaian
Jumlah PNS CPNS
1. Golongan I - - -
2. Golongan II 4 - 4
3. Golongan III 6 - 6
4. Golongan IV - - -
Jumlah 10 - 10
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai Negeri Sipil pada
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III
dengan jumlah sebanyak 6 orang.
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 3 Tahun 2020
Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Lumajang sudah ada
yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, data selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.3
Pegawai Kecamatan Lumajang Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2020
No. Tingkat Diklatpim Jumlah
1. I -
2. II -
3. III -
4. IV 3
Jumlah 4
Pegawai Kecamatan Lumajang yang telah memperoleh jabatan
berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.4
Pegawai Kecamatan Lumajang Berdasarkan Eselon
Tahun 2020
No. Tingkat Eselon Jumlah
1. II a -
2. II b -
3. III a -
4. III b 1
5. IV a 3
6. IV b 2
Jumlah 6
Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan
prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan
Lumajang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 4 Tahun 2020
Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Lumajang Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2020
No Jenis Barang /
Nama Barang Merk
Jumlah
Barang
Kondisi Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1 2 3 4 5 6 7
Tanah
1 Tanah Rumah Dinas Camat
Lumajang
- 1 - -
2. Tanah Kantor Kec.
Lumajang
- 1 - -
Alat – alat besar
1 Genset/Generator Set
Daiho EC 3500 DXS
1 - -
2 Genset/Generator
Set
Supra GRT 1 - -
Alat angkutan
1 Mobil Izusu TBR 54 Turbo LM
1 - -
2 Sepeda motor Honda MCB 97 Win /
1 - -
3 Sepeda motor Honda Supra Fit/
1 - -
4 Sepeda motor Honda Supra X NF 125 TD/
1 - -
5 Sepeda motor Honda Supra X CW F1 2016/Honda
1 - -
6 Sepeda motor Roda tiga
KAISAR 1 - -
7 Sepeda motor AEROX 1 - -
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
1 Lemari Arsip / Besi Brother 1 - -
2 Lemari Arsip / Besi Brother 1 - -
3 Lemari Arsip / Besi Brother 1 - -
4 Brankas ICHIBAN 1 - -
5 Meja Tamu - 1 - -
6 Kursi : Sofa -- 1 - -
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 5 Tahun 2020
No Jenis Barang /
Nama Barang Merk
Jumlah
Barang
Kondisi Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
7 Meja Rapat -- 1 - -
8 Meja Rapat -- 1 - -
9 Meja Rapat -- 1 - -
10 Kursi Tamu - 1 - -
11 Kursi Tunggu Pelayanan
Brother 1 - -
12 Kursi Tunggu Pelayanan
Brother 1 - -
13 Mesin Potong Rumput
Yamarin 1 - -
14 AC / Air Conditioner
Sharp AU A9NCY
1 - -
15 AC Changhong 1 - -
16 Kipas Angin SEKAI 1 - -
17 Kipas Angin SEKAI 1 - -
18 Kipas Angin SEKAI 1 - -
19 Kipas Angin SEKAI 1 - -
20 Televisi SHARP 1 - -
21 Televisi / TV Flat 1 - -
22 Tape Recorder TENS 1 - -
23 Tape Recorder TENS 1 - -
24 Amplifier TENS 1 - -
25 Loundspeaker TOA 1 - -
26 Loundspeaker TOA 1 - -
27 Sound System Tens 1 - -
28 Sound System :
Soundcraft EFX-12
Soundcraft
EFX-12, Spears
1 - -
29 Stan Mic Besar - 1 - -
30 UPS - 1 - -
31 Stavolt : Tanaka Tanaka 5000
VA
1 - -
32 Kamera Digital :
NIKON
Nikon D3100 1 - -
33 Tangga Alumunium Fortuna 1 - -
34 Komputer LG 1 - -
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 6 Tahun 2020
No Jenis Barang /
Nama Barang Merk
Jumlah
Barang
Kondisi Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
35 Komputer LG 1 - -
36 Komputer LG 1 - -
37 Komputer LG 1 - -
38 Komputer LG 1 - -
39 Komputer LG 1 - -
40 Komputer LG 1 - -
41 Komputer PC Compaq 4 ACE 124 NVK
1 - -
42 Lap Top ASUS 1 - -
43 Laptop : ASUS Asus A46CB 1 - -
44 Laptop / Notebook Asus X200CA 1 - -
45 Scanner : Canon 110
Canon Lide 110
1 - -
46 Monitor LG 1 - -
47 Monitor LG 1 - -
48 Monitor LCD / (Peralatan Komputer)
Fujitsu 2250 1 - -
49 Monitor LCD / (Peralatan
Komputer)
Fujitsu 2250 1 - -
50 Printer Epson LQ
2180
1 - -
51 Printer Epson LQ
2180
1 - -
52 Printer Epson LQ 2180
1 - -
53 Printer : Canon IP Canon IP 2770 1 - -
54 Printer : Canon IP Canon IP 2770 1 - -
55 Printer : Canon IP Canon IP 2770 1 - -
56 Meja Eselon III - 1 - -
57 Meja Kerja Pejabat ES-IV
1 Biro 1 - -
58 Meja Kerja Pejabat ES-IV
1 Biro 1 - -
59 Meja Kerja Pejabat ES-IV
1 Biro 1 - -
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 7 Tahun 2020
No Jenis Barang /
Nama Barang Merk
Jumlah
Barang
Kondisi Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
60 Meja Kerja Pejabat
ES-IV
1 Biro 1 - -
61 Meja Kerja Pejabat ES-IV
1 Biro 1 - -
62 Meja Kerja Pejabat ES-IV
1 Biro 1 - -
63 Meja Kerja Pejabat ES-IV
1 Biro 1 - -
64 Meja Kerja Pejabat ES-IV
1 Biro 1 - -
65 Meja Kerja Staf - 1 - -
66 Meja Kerja Staf - 1 - -
67 Meja Kerja Staf - 1 - -
68 Meja Kerja Staf - 1 - -
69 Meja Kerja Staf - 1 - -
70 Meja Kerja Staf - 1 - -
71 Meja Kerja Staf - 1 - -
72 Kursi Eselon III - 1 - -
73 Kursi Kerja Pejabat
ES-IV
Hidrolis
Sandaran Pendek
1 - -
74 Kursi Kerja Pejabat
ES-IV
Hidrolis
Sandaran Pendek
1 - -
75 Kursi Kerja Pejabat ES-IV
Hidrolis Sandaran
Pendek
1 - -
76 Kursi Kerja Pejabat ES-IV
Hidrolis Sandaran
Pendek
1 - -
77 Kursi Kerja Pejabat
ES-IV
Hidrolis
Sandaran Pendek
1 - -
78 Kursi Kerja Pejabat ES-IV
Hidrolis Sandaran Pendek
1 - -
79 Kursi Kerja Pejabat ES-IV
Hidrolis Sandaran
Pendek
1 - -
80 Kursi Kerja Pejabat
ES-IV
Hidrolis
Sandaran
1 - -
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 8 Tahun 2020
No Jenis Barang /
Nama Barang Merk
Jumlah
Barang
Kondisi Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
Pendek
81 AC: Ruangan Changhong CSC 05J/D001A4
1 - -
82 AC: Ruangan Sanyo SAP-K5AGC
1 - -
83 AC: Ruangan Changhong CSC
O7V3/D011A3
1 - -
84 Lemari Kayu 1 - -
85 Lemari Kayu 1 - -
86 Filing kabinet Brother 1 - -
87 Filing kabinet Brother 1 - -
88 Kursi Ruang Tunggu
Brother 1 - -
89 Kursi Ruang Tunggu
Brother 1 - -
90 Meja Kerja Staf 1 - -
91 Meja Kerja Staf 1 - -
92 Kursi Putar Brother 1 - -
93 Kursi Putar Brother 1 - -
94 Komputer PC LG IPS LED 1 - -
95 Komputer PC LG IPS LED 1 - -
96 Komputer PC LG IPS LED 1 - -
97 Komputer PC LG IPS LED 1 - -
98 Printer A3 Canon 1 - -
99 Printer Laserjet Pro MFP
M125a
1 - -
100 Printer Laserjet Pro MFP
M125a
1 - -
101 Printer Laserjet Pro MFP
M125a
1 - -
102 Neon Box 1 - -
103 Televisi LED 29 inch
AKARI LE 29P57
1 - -
104 Komputer e-Finance
Acer Aspire T 1 - -
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 9 Tahun 2020
No Jenis Barang /
Nama Barang Merk
Jumlah
Barang
Kondisi Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
105 AC (Air
Conditioner)
Polytron PAC
05VE
1 - -
106 Papan Data Kecamatan
1 - -
107 Papan Data Kecamatan
1 - -
108 Papan Data Kecamatan
1 - -
109 Papan Data Kecamatan
1 - -
110 Papan Data Kecamatan
1 - -
111 Printer Canon Canon IP 2770 1 - -
112 Printer Canon Canon IP 2770 1 - -
113 Notebook : ASUS ASUS A4552 1 - -
114 Notebook : ASUS ASUS A4552 1 - -
115 Televisi LED Toshiba 1 - -
116 Filing Kabinet Brother 1 - -
117 Filing Kabinet Brother 1 - -
118 Lemari Arsip 2 Pintu
Brother 1 - -
119 Lemari Arsip 2 Pintu
Brother 1 - -
120 AC (Air Conditioner)
AKARI AC0568GLW 1/2 PK
1 - -
121 AC (Air Conditioner)
AKARI AC0568GLW
1/2 PK
1 - -
122 AC (Air
Conditioner)
AKARI
AC0568GLW 1/2 PK
1 - -
123 Meja Kursi Tamu 1 - -
124 Tempat Tidur 1 - -
125 Tempat Tidur 1 - -
126 Meja Makan 1 - -
127 Televisi LED 32
Inch
Toshiba 1 - -
128 Screen LCD Epson 1 - -
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 10 Tahun 2020
No Jenis Barang /
Nama Barang Merk
Jumlah
Barang
Kondisi Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
Manual 100 Inch
129 Air Conditioning 3/4 pk
SHARP 1 - -
130 Air Conditioning
3/4 pk
SHARP 1 - -
131 LCD Proyektor Epson EB-
X300
1 - -
132 Kursi Tunggu
Pelayanan
Brother 1 - -
133 Kursi Tunggu
Pelayanan
Brother 1 - -
134 Table untuk slip
pelayanan
1 - -
135 Meja dan Kursi
Customer Care
1 - -
136 Kursi Sandaran Brother 1 - -
137 Kursi Sandaran Brother 1 - -
138 Meja dan Kursi Rapat
1 - -
139 Handycamp SONY 1 - -
140 Komputer PC LG IPS LED 1 - -
141 Komputer PC LG IPS LED 1 - -
142 Komputer PC LG IPS LED 1 - -
143 Komputer PC LG IPS LED 1 - -
144 Laptop Asus 1 - -
145 Printer Brother DCP-
L2540DW
1 - -
146 Printer Brother DCP-
L2540DW
1 - -
147 Lemari Arsip VIP 1 - -
148 Lemari Arsip VIP 1 - -
149 Lemari Arsip VIP 1 - -
150 Lemari Arsip VIP 1 - -
151 Lemari Arsip VIP 1 - -
152 Lemari Arsip VIP 1 - -
153 Lemari Arsip VIP 1 - -
154 Lemari Arsip VIP 1 - -
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 11 Tahun 2020
No Jenis Barang /
Nama Barang Merk
Jumlah
Barang
Kondisi Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
155 Lemari Arsip VIP 1 - -
156 Lemari Kaca / etalase
1 - -
157 Rak Arsip 1 - -
158 Running Text 1 - -
159 Meja Panjang 1 - -
160 Meja Panjang 1 - -
161 Meja Panjang 1 - -
162 Meja Panjang 1 - -
163 Kursi Tamu Futura 1 - -
164 Kursi Tamu Futura 1 - -
165 Kursi Tamu Futura 1 - -
166 Kursi Tamu Futura 1 - -
167 AC ( Air Conditioner )
Shrap 1 - -
168 AC ( Air Conditioner )
Shrap 1 - -
169 AC ( Air Conditioner )
Shrap 1 - -
170 Lemari Pendingin Polytron 1 - -
171 Lemari Pendingin Polytron 1 - -
172 Sound system Auder Pro 1 - -
173 Printer Epson L360 1 - -
174 Printer Epson L360 1 - -
175 Printer Canon IP 2770 1 - -
176 Printer Canon IP 2770 1 - -
177 Printer Canon IP 2770 1 - -
178 Printer A3 Canon 1 - -
179 Scanner Scan Snap 1 - -
180 Tabung pemadam kebakaran
ROYAL 1 - -
181 Tabung pemadam kebakaran
ROYAL 1 - -
182 Tabung pemadam
kebakaran
ROYAL 1 - -
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 12 Tahun 2020
No Jenis Barang /
Nama Barang Merk
Jumlah
Barang
Kondisi Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
183 Tabung pemadam
kebakaran
ROYAL 1 - -
184 Tangga Alumunium Fortuna 1 - -
185 Laptop HP 1 - -
186 Laptop HP 1 - -
187 Rak Arsip 1 - -
188 Rak Koran 1 - -
189 Kotak Saran 1 - -
190 AC ( Air Conditioner )
LG 1 - -
191 Kipas Angin Cosmos
2 - -
192 Kursi Rapat Besi Brother
100 - -
193 Tiang Bendera 1 - -
194 Pesawat Telepon 1 - -
195 Mic 2 - -
196 Kursi Lipat Elephant 35 - -
197 Kursi Lipat Futura 48 - -
198 Papan Tunjuk Arah 2
Alat studio Komunikasi (02.07)
1 SSB+ 1 - -
2 Proyektor Toshiba 1 - -
3 intercom :
Telephone antar ruang
Tens 1 - -
4 intercom :
Telephone antar ruang
Tens 1 - -
5 intercom : Telephone antar
ruang
Tens 1 - -
6 intercom : Telephone antar
ruang
Tens 1 - -
7 intercom :
Telephone antar ruang
Tens 1 - -
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 13 Tahun 2020
No Jenis Barang /
Nama Barang Merk
Jumlah
Barang
Kondisi Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
8 intercom :
Telephone antar ruang
Tens 1 - -
9 intercom :
Telephone antar ruang
Tens 1 - -
10 intercom : Telephone antar
ruang
Tens 1 - -
11 intercom : Telephone antar
ruang
Tens 1 - -
12 intercom :
Telephone antar ruang
Tens 1 - -
13 intercom : Telephone antar ruang
Tens 1 - -
14 intercom : Telephone antar
ruang
Tens 1 - -
15 Handphone Realme 1 - -
Alat Kedokteran
1 Kursi Roda
1 - -
Gedung dan Bangunan
1 Bangunan Gedung Kantor
1 - -
2 Balai Kecamatan Lumajang
1 - -
3 Bangunan Gedung Rumah Dinas
1 - -
7 Bangunan Tugu
Batas Kecamatan
2 - -
8 Jembatan 1 - -
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 14 Tahun 2020
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj)
Kecamatan Lumajang Tahun 2020 adalah memberikan laporan tentang
penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan
pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan
perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Lumajang yang dilaksanakan
satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan
publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi
yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.
Adapun tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj) Kecamatan Kecamatan Lumajang Tahun 2020 adalah :
a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan
pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian
antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lumajang
khususnya Kecamatan Lumajang;
c. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan
kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
d. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi OPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 15 Tahun 2020
1.3. Gambaran Umum
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan, adalah sebagai berikut :
a. Camat
b. Sekretariat Kecamatan
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
e. Seksi Pelayanan Umum
f. Kelompok Jabatan Fungsional
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LUMAJANG
SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 16 Tahun 2020
1.4. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan
Lumajang Kabupaten Lumajang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif
dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan
nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isuisu
dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga
arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.Untuk itu perlu
diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah
pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan
isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government
sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan
isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan
permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Lumajang. Secara umum, isu
dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM
untuk meningkatkan kemampuannya.
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif
melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan
yang mencangkup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya
terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumajang Kabupaten
Lumajang, sebagai berikut :
1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan
transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI
untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang
sesuaidengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah
Kabupaten Lumajang dalam menetapkan kebijakan strategis dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat.
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 17 Tahun 2020
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Rencana Strategis Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala
Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang
dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang.
Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa
Rencana Strategis Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dibuat pada
masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah
daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten
Lumajang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
Penyusunan Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah
melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD
Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada
saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten
Lumajang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan
Lumajang Kabupaten Lumajang tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja (Renja) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang merupakan
dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Rencana
kerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dimuat program dan
kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun
mendatang.
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
Kecamatan Lumajang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 18 Tahun 2020
yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra
yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi
yang digali dari
nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder.
Pernyataan Visi Kecamatan Lumajang berdasarkan Visi Pemerintah
Kabupaten Lumajang adalah :
” Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur
dan Bermartabat ”
Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat
didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kecamatan Lumajang
yaitu gotong royong dan kebersamaan. Masyarakat yang mandiri
diidentifikasikan sebagai masyarakat yang mampu mengelola
kehidupannya sendiri dan mempunyai kemampuan untuk berperan
dalam pembangunan, namun demikian keterbatasan-keterbatasan yang
lazim ditemukan pada masyarakat pedesaan seperti rendahnya
pendidikan, rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya taraf
hidup, membatasi kemampuan masyarakat untuk berbuat lebih,
utamanya untuk berperan serta aktif dalam pembangunan di wilayahnya.
Untuk itu diperlukan usaha yang sistematis untuk meningkatkan
keberdayaan masyarakat agar lebih mampu berperan aktif dalam
pembangunan di wilayahnya, selain itu perlu juga peningkatan kinerja
aparatur pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana roda
pemerintahan di desa karena pemerintah desa berperan sebagai
koordinator dalam usaha pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu
gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara
pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
Misi yang ditetapkan OPD Kecamatan Lumajang untuk mencapai
Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan
fungsi yang dimiliki disesuaikan dengan Misi 1 (satu) Pemerintah
Kabupaten Lumajang yakni :
“Reformasi birokrasi yang efektif, prosefional, akuntabel dan
transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan
bersih (good and clean governance)”
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 19 Tahun 2020
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang
akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realististis dan terukur.
Tujuan dari OPD Kecamatan Lumajang sesuai dengan misinya adalah
“Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi birokrasi dan Kapasitas
Aparatur Daerah”
Sedangkan sasarannya adalah: Meningkatnya kepuasan masyarakat
2.3. Kebijakan Program
Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk
mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, OPD Kecamatan
Lumajang mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan
mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang
ada di OPD ini yaitu :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan
dan bidang lain yang menjadi kewenangan camat;
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa melalui peningkatan SDM Aparatur
Pemerintah Desa;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Lumajang
melalui pengumpulan/ inventarisir usulan program/ kegiatan
pembangunan;
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan
dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah,
menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun
bencana alam.
Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program
OPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya
telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai
rujukannya, program-program tersebut adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 20 Tahun 2020
Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja)
OPD Kecamatan Lumajang ini adalah program yang dianggap strategis,
mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan
oleh OPD Kecamatan Lumajang.
Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker
sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan -
kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang OPD dan
merupakan sub dari program-program yang ada di OPD :
1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran;
2. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja / Ikhtisar Realisasi Kinerja
OPD;
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
6. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) OPD;
7. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan;
8. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
9. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat;
10. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat.
2.4. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Kecamatan Lumajang adalah rencana kinerja yang
disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun sebagaimana terlampir.
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 21 Tahun 2020
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi
Kecamatan Lumajang Kabuapaten Lumajang telah menetapkan
indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi
Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan
Lumajang juga melakukan review terhadap indikator kinerja utama dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang
sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas
indikator kinerja utama Kecamatan Lumajang tahun 2020 menunjukkan hasil
sebagaimana dalam Lampiran.
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Secara umum Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah dapat
melaksanakan tugas dalam rengka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Sasaran dan indikator sasaran pada
tahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu terdapat satu
sasaran dan 3 (tiga) indikator. Secara umum, capaian kinerja tahun 2020
mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya yaitu tahun 2019. Realisasi kinerja tahun sebelumnya
sebagaimana dalam lampiran.
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Dengan Target Jangka
Menengah
Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada
tahun 2020 dibandingkan dengan target pada Renstra Kecamatan Lumajang.
Target kinerja Tahun 2020 telah sesuai dengan target pada Renstra Kecamatan
Lumajang tahun 2018-2023 sehingga perbandingan realisasi kinerja
ditunjukkan dalam Lampiran.
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah
Dilakukan
Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya
pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 22 Tahun 2020
a. Masalah sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kekosongan Jabatan
tertutama pada Jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian, kondisi SDM yang
ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang
memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right
man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
Strategi Pemecahan Masalah
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan
mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya
dengan mengikut sertakan setiap diselenggarakan kegiatan pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan, sosialisasi dan lain-lain
baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
maupun pihak lain yang berkompeten.
b. Masalah Sarana dan Prasarana
Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor
yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja
keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program
dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan secara umum
masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas.
Strategi Pemecahan Masalah
Untuk mengatasinya dengan melakukan penambahan sarana dan
prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran
yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan
standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharan secara rutin
dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat
dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program
dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.
c. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini
telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.Adanya
perubahan-perubahan tersebut berdampak secara langsung terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan. Pengaruh yang sangat nyata terkait
dengan adanya perubahan sistem dan prosedur adalah terbitnya Permendagri
nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah sebagaimana telah
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 23 Tahun 2020
diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007. Untuk dapat memahami
peraturan tersebut memerlukan waktu secara bertahap. Adanya perbedaan
dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada
pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap
pencapaian target kinerja keuangan.
Strategi Pemecahan Masalah
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan
terhadap sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan melakukan
konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya Dinas
Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda, Inspektorat dan OPD lainnya yang
berkompeten.
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis atas efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian
kinerja dengan capaian anggaran pada tahun 2020. Analisis tersebut
ditunjukkan dalam Lampiran
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau
kegagalan ditunjukkan dalam Lampiran
3.2. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Kecamatan Lumajang tahun 2020 tiap
program/kegiatan ditunjukkan sebagaimana dalam Lampiran
Laporan Kinerja
Kecamatan Lumajang 24 Tahun 2020
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja (LKj) adalah bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah dalam merealisasikan rencana-rencana yang telah disusun dalam
Renstra (Rencana Strategis) dan untuk mengetahui faktor penghambat dan
pendukung dalam melaksanakan rencana serta upaya antisipatif dalam
meminimalisir permasalahan yang ada.
Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten
Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya, hal ini
dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum
mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi, sehingga beberapa tugas pokok
dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Lumajang Tahun 2020
disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan
kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi
menyempurnakan LKj ini. Semoga LKj ini dapat bermanfaat khususnya untuk
OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.
Lumajang, 04 Januari 2021
Plt. CAMAT LUMAJANG
SIWANDONO, SH NIP. 19621010 198503 1 026
BAB I
PENDAHULUAN
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan
serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada
semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan
yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
c. Pengelolaan adnministrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan
dan keprotokolan;
d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
2.1. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat
sebagaimana terlampir.
2.2. Capaian Kinerja
Capaian kinerja Sekretaris Kecamatan dapat dilihat sebagaimana
terlampir.
2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam
penyelesaian kegiatan.
2.4. Rencana Tindak Lanjut
Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas
kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.5. Tanggapan Atasan Langsung
RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain – lain
X Kinerja dipertahankan
…………………………………………………
BAB III
PENUTUP
Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Lumajang
Tahun 2020 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan
dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif
demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat
khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dimasa
yang akan datang.
Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021
Atasan langsung Plt. Camat
SIWANDONO, SH NIP. 19631207 198603 1 014
Sekretaris Kecamatan
SIWANDONO, SH NIP. 19631207 198603 1 014
BAB I
PENDAHULUAN
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dan
fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan
Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pemerintahan;
c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan
kesatuan bangsa;
d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan
melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh
masyarakat;
e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada
di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila;
i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di
kecamatan;
j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya di wilayah
kerjanya;
k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala
desa;
m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa
dan aset desa;
o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat
desa;
p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa;
r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan
pihak ketiga;
t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang
desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
v. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja
Seksi Pemerintahan;
w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA 2.1. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat
sebagaimana terlampir.
2.2. Capaian Kinerja
Capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan dapat dilihat sebagaimana
terlampir.
2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Sebagian besar target kinerja tercapai namun tetap diperlukan
penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.
2.4. Rencana Tindak Lanjut
Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas
kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.5. Tanggapan Atasan Langsung
RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain – lain
X Kinerja dipertahankan
…………………………………………………
BAB III
PENUTUP
Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemerintahan
Kecamatan Lumajang Tahun 2020 disusun, meskipun masih jauh dalam
kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik
dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan
ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten
Lumajang di masa yang akan datang.
Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021
Atasan langsung Plt. Camat
SIWANDONO, SH NIP. 19631207 198603 1 014
Kepala Seksi Pemerintahan
AGUS SULISTIANTO, S.AP, MM NIP. 19670802 199403 1 004
BAB I
PENDAHULUAN
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras
dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi
Pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengoordinasikan pastisipasi masyarakat dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah
rencana pembangunan tingkat kecamatan;
e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan
di wilayah kecamatan;
f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
dan pembangunan di wilayah kecamatan;
g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
dengan pembangunan desa;
h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan
pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;
k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa;
l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan
di wilayahnya;
m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
n. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja
Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
2.1. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat
sebagaimana terlampir.
2.2. Capaian Kinerja
Capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat
sebagaimana terlampir.
2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Sebagian besar target kinerja tercapai namun tetap diperlukan
penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.
2.4. Rencana Tindak Lanjut
Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas
kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.5. Tanggapan Atasan Langsung
RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain – lain
X Kinerja dipertahankan
…………………………………………………
BAB III PENUTUP
Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Lumajang Tahun 2020 disusun, meskipun masih jauh dalam
kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik
dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan
ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten
Lumajang di masa yang akan datang.
Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021
Atasan langsung Plt. Camat
SIWANDONO, SH
NIP. 19631207 198603 1 014
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
BAMBANG BAGYO IMAM SUTRISNO
NIP. 19681004 199602 1 001
BAB I
PENDAHULUAN
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas dan fungsi
:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan
Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan
umum;
c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai
prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke
kecamatan;
e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan;
f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan;
g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang
melibatkan pihak swasta;
h. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja
Seksi Pelayanan Umum;
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
2.1. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat
sebagaimana terlampir.
2.2. Capaian Kinerja
Capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum dapat dilihat sebagaimana
terlampir.
2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Sebagian besar target kinerja tercapai namun tetap diperlukan
penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.
2.4. Rencana Tindak Lanjut
Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas
kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.5. Tanggapan Atasan Langsung
RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain – lain
X Kinerja dipertahankan
…………………………………………………
BAB III
PENUTUP
Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pelayanan Umum Kecamatan
Lumajang Tahun 2020 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah
kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan
konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat
bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
di masa yang akan datang.
Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021
Atasan langsung Plt. Camat
SIWANDONO, SH
NIP. 19631207 198603 1 014
Kepala Seksi Pelayanan Umum
ENDANG TRIWAHYUNI
NIP. 19680812 199202 2 004
BAB I
PENDAHULUAN
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana
program dan kegiatan kecamatan;
c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
Kecamatan;
e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
f. Melakukan administrasi kepegawaian;
g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana
Pemeliharaan Barang Unit ;
i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
2.1. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat
sebagaimana terlampir.
2.2. Capaian Kinerja
Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilihat
sebagaimana terlampir.
2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam
penyelesaian kegiatan.
2.4. Rencana Tindak Lanjut
Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas
kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.5. Tanggapan Atasan Langsung
RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain – lain
X Kinerja dipertahankan
…………………………………………………
BAB III
PENUTUP
Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Kecamatan Lumajang Tahun 2019 disusun, meskipun masih
jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat
diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan
ini. Semoga
laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.
Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021
Atasan langsung Sekretaris Kecamatan
SIWANDONO, SH
NIP. 19631207 198603 1 014
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
DWI ADI HARNOWO, A.Md
NIP. 19790114 200812 1 001
BAB I
PENDAHULUAN
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :
a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian
Keuangan;
c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran;
d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana stategis/renstra,
rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP,
pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
g. Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub
Bagian Keuangan;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
2.1. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat
sebagaimana terlampir.
2.2. Capaian Kinerja
Capaian kinerja Kepala Subbagian Keuangan dapat dilihat sebagaimana
terlampir.
2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam
penyelesaian kegiatan.
2.4. Rencana Tindak Lanjut
Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas
kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.5. Tanggapan Atasan Langsung
RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain – lain
X Kinerja dipertahankan
…………………………………………………
BAB III
PENUTUP
Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan
Kecamatan Lumajang Tahun 2019 disusun, meskipun masih jauh dalam
kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik
dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan
ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten
Lumajang di masa yang akan datang.
Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021
Atasan langsung Sekretaris Kecamatan
SIWANDONO, SH
NIP. 19631207 198603 1 014
Kepala Sub Bagian Keuangan
YUDHA EKA SATRIA, A.Md
NIP. 19850805 200903 1 005
Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang
NO SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
78,00% 74,69% 95,75%
2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur
75,00% 72,54% 96,72%
3 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
78,00% 78,00% 100,00%
NO PROGRAM ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI CAPAIAN
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
540.604.390 420.935.070 403.064.584 95,75%
2 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
216.821.200 179.021.200 173.145.582 96,72%
3 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
9.137.000 4.087.000 4.087.000 100,00%
JUMLAH 793.148.000 604.043.270 580.297.166 96,07%
Lumajang, 0 4 Januari 2021
Sekretaris Kecamatan
SIWANDONO, SH NIP. 19631207 198603 1 014
Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya kelompok masyarakat yang diberdayakan
Prosentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi
20,00% 20,00% 100,00%
2 Terpenuhinya Usulan yang difasilitasi
Prosentase keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang
80,00% 80,00% 100,00%
NO KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI CAPAIAN
1 Fasilitasi dan
Koordinasi
Perberdayaan
Masyarakat
120.877.500 54.000.000 54.000.000 100,00%
2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
8.782.000 8.782.000 8.782.000 100,00%
JUMLAH 129.659.500 62.782.000 62.782.000 100,00%
Lumajang, 04 Januari 2021
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
BAMBANG BAGYO IMAM S
NIP. 19681004 199602 1 001
Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Terpenuhinya fasilitasi dan koordinasi desa dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban APBDes
Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahaan desa sesuai ketentuan
85,00% 85,00% 100,00%
2 Terbinanya Desa
dan Kelurahan oleh Trantib
Jumlah Desa dan
Kelurahan yang dibina trantib
5 Desa 7
Kelurahan
5 Desa 7
Kelurahan
5 Desa 7
Kelurahan
NO KEGIATAN
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI CAPAIAN
1 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
148.900.000 131.537.500 131.537.500 100,00%
2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
22.300.000 4.800.000 4.800.000 100,00%
JUMLAH 171.200.000 136.337.500 136.337.500 100,00%
Lumajang, 04 Januari 2021
Kepala Seksi Pemerintahan
AGUS SULISTIANTO,S.AP.MM
NIP. 19670802 199403 1 004
Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya pelayanan yang diproses tepat waktu
Prosentase Pelayanan yang diproses tepat waktu
80% 40.66 % 50,82 %
NO KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI CAPAIAN
1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat
79.605.750 43.929.750 43.929.750 50,82 %
JUMLAH 79.605.750 43.929.750 43.929.750 50,82 %
Lumajang, 04 Januari 2021
Kepala Seksi Pelayanan Umum
ENDANG TRIWAHYUNI
NIP. 19680812 199202 2 004
Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang tersedia
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia
6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis
2 Terpeliharanya secara Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur yang terpelihara
8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis
3 Terselesainya Dokumen LAKIP yang dikerjakan
Jumlah Dokumen LAKIP
32 Exemplar
32 Exemplar 32 Exemplar
NO KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI CAPAIAN
1 Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
143.575.200 105.775.200 103.994.000 98,32%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
73.246.000 73.246.000 69.151.582 94,41%
3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar
Realisasi Kinerja SKPD/Lakip
5.050.000 0 0 0%
JUMLAH 221.871,200 179.021.200 129.707.450 72,45%
Lumajang, 04 Januari 2021
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
DWI ADI HARNOWO, A.Md
NIP. 19790114 200812 1 001
Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Terselesainya Laporan keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
10 Jenis Laporan
10 Jenis Laporan
10 Jenis Laporan
2 Terselesainya Penyusunan dokumen Renja dan RKA Kecamatan
Lumajang
Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran (RKA SKPD)
40 exemplar
40 exemplar 40 exemplar
NO KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI CAPAIAN
1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.711.000
1.711.000
1.711.000 100,00%
2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
2.376.000 2.376.000 2.376.000 100,00%
JUMLAH 4.087.000 4.087.000 4.087.000 100,00%
Lumajang, 04 Januari 2021
Kepala Sub Bagian Keuangan
YUDHA EKA SATRIA, A.Md
NIP. 19850805 200903 1 005
Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang
Lumajang, 04 Januari 2021 Pengadministrasi Umum
MOH NUR SAILI NIP. 19660819 200701 1 013
NO SASARAN
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Terselesainya mengerjakan / pengetikan SK IMB Rumah tidak bertingkat
Jumlah pengetikan SK IMB Rumah tidak bertingkat
120 Lembar
120 Lembar
100%
2. Terlaksanakannya kerja bakti di lingkungan Kantor / Desa / Kelurahan
Jumlah Lokasi kerja bakti di lingkungan Kantor / Desa / Kelurahan
12 Lokasi 12 Lokasi 100%
3. Terselesainya mengerjakan data pokambling
Jumlah Dokumen data pokambling
1 Dokumen
1 Dokumen 100%
4. Terselesainya penataan dan pengaturan PK5
Jumlah Dokumen penataan dan pengaturan PK5
52 Dokumen
52 Dokumen
100%
5. Terlaksananya pembinaan Linmas Desa dan Kelurahan
Jumlah Laporan pembinaan Linmas Desa dan Kelurahan
12 Laporan
12 Laporan 100%
6. Terlapornya peristiwa dan Kejadian
Jumlah Dokumen Pelaporan Peristiwa dan Kejadian
12 Dokumen
12 Dokumen
100%
Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang
NO SASARAN
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Terselesainya Pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) Gaji, TPP,Pengajuan Permohonan Uang Persediaan
Jumlah Bulan Pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) Gaji, TPP,Pengajuan Permohonan Uang Persediaan yang Dikelola
12 Bulan 12 Bulan 100%
2. Terselesainya SPP
(Surat Perintah Pembayaran), Rekapitulasi Kwintasi, untuk SPJ (GU, TU, LS, dan Gaji)
Jumlah SPP (Surat
Perintah Pembayaran), Rekapitulasi Kwintasi, untuk SPJ (GU, TU, LS, dan Gaji) yang Dikelola
437
Dokumen
437
Dokumen
100%
3 Terselesainya Membantu Pengambilan, Uang, dan Penyetor Pemungutan Pajak ke Bank
Jumlah Pengambilan, Uang, dan Penyetor Pemungutan Pajak ke Bank yang Dikelola
276 Dokumen
276 Dokumen
100%
4. Terselesainya Membantu mengelola Laporan RKA
Jumlah Laporan RKA yang Dikelola
6 Dokumen
6 Dokumen 100%
5. Terselesainya Membantu mengelola Laporan Keuangan Bulanan, dan Akhir Tahun (CaLK, Neraca, LRA, LO, dan LPE)
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, dan Akhir Tahun (CaLK, Neraca, LRA, LO, dan LPE) yang Dikelola
16 Dokumen
16 Dokumen
100%
6. Terselesainya Membantu mengelola Aplikasi Program Keuangan
Jumlah Aplikasi Program Keuangan yang Dikelola
6 Aplikasi 6 Aplikasi 100%
Lumajang, 04 Januari 2021 Pengadministrasi Keuangan
ISWARINI NIP. 19720905 201406 2 001
Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang
NO SASARAN
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Tersampaikannya Surat Masuk ke TU untuk di disposisi
Jumlah Surat Masuk yang diterima di Whatsaap Grup Organisasi “NGIRIM SURAT TOK’’
287 Surat per bulan
287 Surat per bulan
100%
2. Terselesainya Laporan Administrasi Barang milik daerah
Kecamatan Lumajang
Jumlah Laporan Administrasi Barang milik daerah Kecamatan Lumajang
595 Laporan
595 Laporan
100%
3. Terlaksananya rapat dinas yang di fasilitasi
Jumlah Rapat Dinas yang Difasilitasi
40 Kali 40 Kali 100%
4. Terlaksananya penyimpanan dan pembagian sesuai dengan kebutuhan barang pakai habis (ATK)
Jumlah Laporan penyimpanan dan pembagian sesuai dengan kebutuhan barang pakai habis (ATK)
63 Laporan
63 Laporan 100%
5 Terselesainya Dokumen SKP ASN
Jumlah dokumen SKP ASN yang dikerjakan
1 Dokumen
1 Dokumen 100%
6. Terselesainya Pembaharuan Kartu Inventaris Barang di awal tahun
Jumlah Dokumen Kartu Inventaris Barang di awal tahun yang mengalami Pembaharuan
18 Dokumen
18 Dokumen
100%
7. Terpeliharanya Aset Kecamatan Lumajang
Jumlah Aset yang dipelihara
596 Aset 596 Aset 100%
Lumajang, 04 Januari 2021 Pengadministrasi Umum
KENNEDY NIP. 19670507 201406 1 003
Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang
NO SASARAN
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Terselesainya dokumen pengurusan gaji pengurusan kekurangan gaji yang di laporkan
Jumlah Laporan pengurusan gaji, pengurusan kekurangan gaji, yang di laporkan
12 Laporan
12 Laporan 100%
2. Terselesainya surat masuk dan keluar yang dikelola
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikelola
534 Surat Masuk / Keluar per bulan
119 Surat Keluar per
bulan
534 Surat Masuk / Keluar per bulan
119 Surat Keluar per bulan
100%
3 Terselesainya Dokumen TPP yang di laporkan
Jumlah Dokumen TPP yang di laporkan
8 Dokumen
8 Dokumen 100%
4. Terselesainya Dokumen pengajuan SKPP pensiun yang dilaporkan
Jumlah Dokumen pengajuan SKPP Pensiun yang laporkan
3 Dokumen
3 Dokumen 100%
5. Terselesainya Dokumen pengajuan SKPP pindah / mutasi yang dilaporkan
Jumlah Dokumen pengajuan SKPP Pindah/ Mutasi yang laporkan
12 Dokumen
12 Dokumen
100%
6. Terselesainya Rekap Potongan Gaji yang dilaporkan ke Bank
Jumlah Rekap Potongan Gaji yang dilaporkan ke Bank
12 kali 12 kali 100%
7. Terselesainya Struk Gaji yang dikerjakan setiap bulan
Jumlah Struk Gaji yang dikerjakan setiap bulan
770 dokumen
770 dokumen
100%
8. Terselesainya Dokumen pengajuan pinjaman ASN ke Bank
Jumlah Dokumen pengajuan pinjaman ASN ke Bank
1 Dokumen per ASN
1 Dokumen per ASN
100%
9. Terselesainya Dokumen SPPD masuk yang di ajukan ke Camat
Jumlah Dokumen SPPD masuk yang di ajukan ke Camat
1 SPPD per hari
1 SPPD per hari
100%
10. Terselesainya Model C
Jumlah Model C yang dikerjakan
1 Dokumen
1 Dokumen 100%
11. Terselesainya mencatat kegiatan Camat
Jumlah dokumen yang dikerjakan
1 Dokumen
1 Dokumen 100%
Lumajang, 04 Januari 2021 Pengadministrasi Persuratan
SRI KRISTINANINGSIH NIP.19750306 200701 2
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
TRIBULAN I
PERSENTASE
PENCAPAIAN
TARGET
2 3 5 6 7 8
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi
dan Operasional Perkantoran yang
Dilaksanakan
420.935.070 134.251.598 31,89%
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terselesainya Sarana
Prasarana Aparatur yang
dibangun/direnovasi serta
pengadaan
Jumlah Sarana dan Prasarana yang
tersedia
105.775.200 4.772.000 4,51%
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur
Terselesainya Sarana
Prasarana Aparatur yang
dipelihara Kantor Kecamatan
Lumajang
Jumlah Sarana dan Prasarana yang
dipelihara
73.246.000 11.349.220 15,49%
3 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja
SKPD/LAKIP
Terselesainya Dokumen LAKIP
yang dikerjakan
Jumlah Dokumen LAKIP 0 0 0,00%
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Terselesainya Laporan
dokumen Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Akhir Tahun
1.711.000 1711000 100,00%
Penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) dan Anggaran (RKA)
Terselesainya penyusunan
Dokumen Renja dan RKA
Kecamatan Lumajang
Jumlah Dokumen Renja dan RKA 2.376.000 0 0,00%
4 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Terpenuhinya Dokumen
pertanggungjawaban APBDes
yang tepat waktu
Jumlah desa yang menyusun
dokumen pertanggungjawaban
APBDes tepat waktu
131.537.500 34.337.500 26,10%
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
Meningkatnya pengetahuan
peserta sosialisasi keamanan
dan ketertiban masyarakat
Jumlah peserta sosialisasi keamanan
dan ketertiban masyarakat
4.800.000 800.000 16,67%
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan kelompok
masyarakat yang diperdayakan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
diberdayakan
54.000.000 20.147.500 37,31%
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
Terpenuhinya usulan yang
difasilitasi
Jumlah Usulan yang difasilitasi 8.782.000 8.782.000 100,00%
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2020
SATKER : KECAMATAN LUMAJANG
PROGRAM
KEGIATAN
KET.
1
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
TRIBULAN I
PERSENTASE
PENCAPAIAN
TARGET
2 3 5 6 7 8
PROGRAM
KEGIATAN
KET.
1
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada Masyarakat
Meningkatkan Pelayanan yang
diproses tepat waktu
Prosentase Pelayanan yang diproses
tepat waktu
43.929.750 11.739.000 26,72%
847.092.520 227.889.818 26,90%
Lumajang, 30 April 2020
Camat Lumajang
ABDUL BASAR, SH
NIP.19621010 198503 1 026
JUMLAH REALISASI ANGGARAN TRIBULAN I TAHUN 2020
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
TRIBULAN II
PERSENTASE
PENCAPAIAN
TARGET
2 3 5 6 7 8
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi
dan Operasional Perkantoran yang
Dilaksanakan
420.935.070 222.971.717 52,97%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembanguna/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terselesainya Sarana Prasarana
Aparatur yang dibangun/direnovasi
serta pengadaan
Jumlah Sarana dan Prasarana
yang tersedia
105.775.200 103.294.000 98%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terselesainya Sarana Prasarana
Aparatur yang dipelihara Kantor
Kecamatan Lumajang
Jumlah Sarana dan Prasarana
yang dipelihara
73.246.000 26.413.450 36%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Kinerja SKPD/LAKIP
Terselesainya Dokumen LAKIP yang
dikerjakan
Jumlah Dokumen LAKIP 0 0 0%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Terselesainya Laporan dokumen
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1.711.000 1.711.000 100%
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
dan Anggaran (RKA)
Terselesainya penyusunan Dokumen
Renja dan RKA Kecamatan Lumajang
Jumlah Dokumen Renja dan RKA 2.376.000 0 0%
4 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang
Pemerintahan
Terpenuhinya Dokumen
pertanggungjawaban APBDes yang
tepat waktu
Jumlah desa yang menyusun
dokumen pertanggungjawaban
APBDes tepat waktu
131.537.500 66.737.500 51%
Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat
Meningkatnya pengetahuan peserta
sosialisasi keamanan dan ketertiban
masyarakat
Jumlah peserta sosialisasi
keamanan dan ketertiban
masyarakat
4.800.000 2.400.000 50%
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatkan kelompok masyarakat
yang diperdayakan
Jumlah Kelompok Masyarakat
yang diberdayakan
54.000.000 31.822.500 59%
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
Terpenuhinya usulan yang difasilitasi Jumlah Usulan yang difasilitasi 8.782.000 8.782.000 100%
Peningkatan Pelayanan Administrasi
pada Masyarakat
Meningkatkan Pelayanan yang diproses
tepat waktu
Prosentase Pelayanan yang
diproses tepat waktu
43.929.750 22.323.000 51%
847.092.520 486.455.167 57%
2
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
SATKER : KECAMATAN LUMAJANG
PROGRAM
KEGIATAN
KET.
1
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
3
JUMLAH REALISASI ANGGARAN TRIBULAN II TAHUN 2020
Lumajang, 04 Agustus 2020
Camat Lumajang
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
TRIBULAN III
PERSENTASE
PENCAPAIAN
TARGET
2 3 5 6 7 8
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran yang Dilaksanakan
420.935.070 317.487.562 75,42%
Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terselesainya Sarana Prasarana
Aparatur yang dibangun/direnovasi
serta pengadaan
Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia 105.775.200 103.294.000 97,65%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terselesainya Sarana Prasarana
Aparatur yang dipelihara Kantor
Kecamatan Lumajang
Jumlah Sarana dan Prasarana yang
dipelihara
73.246.000 45.683.272 62,37%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Kinerja SKPD/LAKIP
Terselesainya Dokumen LAKIP yang
dikerjakan
Jumlah Dokumen LAKIP - - 0,00%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Terselesainya Laporan dokumen
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1.711.000 1.711.000 100,00%
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
dan Anggaran (RKA)
Terselesainya penyusunan Dokumen
Renja dan RKA Kecamatan Lumajang
Jumlah Dokumen Renja dan RKA 2.376.000 2.376.000 100,00%
4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang
Pemerintahan
Terpenuhinya Dokumen
pertanggungjawaban APBDes yang tepat
waktu
Jumlah desa yang menyusun dokumen
pertanggungjawaban APBDes tepat waktu
131.537.500 99.137.500 75,37%
Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat
Meningkatnya pengetahuan peserta
sosialisasi keamanan dan ketertiban
masyarakat
Jumlah peserta sosialisasi keamanan dan
ketertiban masyarakat
4.800.000 3.600.000 75,00%
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan kelompok masyarakat
yang diperdayakan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
diberdayakan
54.000.000 44.647.500 82,68%
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
Terpenuhinya usulan yang difasilitasi Jumlah Usulan yang difasilitasi 8.782.000 8.782.000 100,00%
Peningkatan Pelayanan Administrasi
pada Masyarakat
Meningkatkan Pelayanan yang diproses
tepat waktu
Prosentase Pelayanan yang diproses tepat
waktu
43.929.750 32.523.000 74,03%
847.092.520 659.241.834 77,82%
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TRIBULAN III TAHUN ANGGARAN 2020
SATKER : KECAMATAN LUMAJANG
PROGRAM
KEGIATAN
KET.
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
1
JUMLAH REALISASI ANGGARAN TRIBULAN III TAHUN 2020
Lumajang, 01 Oktober 2020
Camat Lumajang
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
ABDUL BASAR, SHNIP. 19621010 198503 1 026
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
TRIBULAN IV
PERSENTASE
PENCAPAIAN
TARGET
2 3 5 6 7 8
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran yang Dilaksanakan
420.935.070 403.064.584,00 95,75%
Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terselesainya Sarana Prasarana
Aparatur yang dibangun/direnovasi
serta pengadaan
Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia 105.775.200 103.994.000,00 98,32%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terselesainya Sarana Prasarana
Aparatur yang dipelihara Kantor
Kecamatan Lumajang
Jumlah Sarana dan Prasarana yang
dipelihara
73.246.000 69.151.582,00 94,41%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Kinerja SKPD/LAKIP
Terselesainya Dokumen LAKIP yang
dikerjakan
Jumlah Dokumen LAKIP - - 0,00%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Terselesainya Laporan dokumen
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1.711.000 1.711.000 100,00%
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
dan Anggaran (RKA)
Terselesainya penyusunan Dokumen
Renja dan RKA Kecamatan Lumajang
Jumlah Dokumen Renja dan RKA 2.376.000 2.376.000 100,00%
4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang
Pemerintahan
Terpenuhinya Dokumen
pertanggungjawaban APBDes yang tepat
waktu
Jumlah desa yang menyusun dokumen
pertanggungjawaban APBDes tepat waktu
131.537.500 131.537.500,00 100,00%
Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat
Meningkatnya pengetahuan peserta
sosialisasi keamanan dan ketertiban
masyarakat
Jumlah peserta sosialisasi keamanan dan
ketertiban masyarakat
4.800.000 4.800.000 100,00%
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan kelompok masyarakat
yang diperdayakan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
diberdayakan
54.000.000 54.000.000 100,00%
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
Terpenuhinya usulan yang difasilitasi Jumlah Usulan yang difasilitasi 8.782.000 8.782.000 100,00%
Peningkatan Pelayanan Administrasi
pada Masyarakat
Meningkatkan Pelayanan yang diproses
tepat waktu
Prosentase Pelayanan yang diproses tepat
waktu
43.929.750 43.929.750 100,00%
847.092.520 823.346.416 97,20%
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TRIBULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020
SATKER : KECAMATAN LUMAJANG
PROGRAM
KEGIATAN
KET.
1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
JUMLAH REALISASI ANGGARAN TRIBULAN IV TAHUN 2020
Lumajang, 04 Januari 2021
Plt. Camat Lumajang
SIWANDONO, SHNIP. 19631207 198603 1 014
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kecamatan Lumajang Tahun 2020
NO PROGRAM/ KEGIATAN
Alokasi Biaya
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Sisa (Rp.)
(%)
1 2 3 4 5 6
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.199.015.011,00 5.041.082.367,00 157.932.644,00 96,96
Belanja Pegawai 5.199.015.011,00 5.041.082.367,00 157.932.644,00 96,96
II BELANJA LANGSUNG 847.092.520,00 823.346.416,00 23.746.104,00 97,20
1 PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
420.935.070,00 403.064.584,00 17.870.486,00 95,75
1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
420.935.070,00 403.064.584,00 17.870.486,00 95,75
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
179.021.200,00 173.145.582,00 5.875.618,00 96,72
1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
105.775.200,00 103.994.000,00 1.781.200,00 98,32
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
73.246.000,00 69.151.582,00 4.094.418,00 94,41
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.087.000,00 4.087.000,00 0,00 100,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.711.000,00 1.711.000,00 0,00 100,00
3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
2.376.000,00 2.376.000,00 0,00 100,00
4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
243.049.250,00 243.049.250,00 0,00 100,00
1 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
131.537.500,00 131.537.500,00 0,00 100,00
2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
3 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
4 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 0,00 100,00
5 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat
43.929.750,00 43.929.750,00 0,00 100,00
JUMLAH 6.046.107.531,00 5.864.428.783,00 181.678.748,00 97,00
Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil pengukuran
Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Lumajang mencapai 97,00%, ini dinilai bahwa
tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien danefektif.
Komp 7/Data D/Surat-surat/2. Surat Dinas/4. Surat ke Bappeda (Permintaan Data Capaian OPD)
DATA CAPAIAN IKU KECAMATAN LUMAJANG SEMESTER I TAHUN 2020
No. Sasaran Indikator Rumus/ Formula Target Tahun
2019
Capaian Realisasi Kinerja Semester I Th. 2020
Realisasi Capaian Kinerja (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa
Nilai IKM Kecamatan
Nilai IKM
43.929.750 22.323.000 50,82 %
Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti --------------------------------------
x100% Jumlah fasilitasi dan koordinasi
yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang
terkait
606.043.270 354.360.167 58,47%
Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
Jumlah desa yang menyusun RKP Desa + Jumlah desa yang menyusun APBDes + Jumlah desa yang menyusun LPPDes
tepat waktu --------------------------------------
x100% Jumlah seluruh desa di wilayah
Kecamatan x 3 Dokumen Administrasi Desa
197.119.500 109.772.000 55,69 %
847.092.520 486.455.167 57,34 %
Capaian Rata-rata Sasaran
Komp 7/Data D/Surat-surat/2. Surat Dinas/4. Surat ke Bappeda (Permintaan Data Capaian OPD)
No. Program PAGU ANGGARAN REALISASI SEMESTER I 2020 %
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 420.935.070
222.971.717
52,97 %
2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 179.021.200
129.707.450
72,45 %
3.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
4.087.000 1.711.000
41,86 %
4.
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KECAMATAN 243.049.250
132.065.000
54,34 %
JUMLAH 847.092.520 486.455.167 57,34 %
Keterangan :
(2). dan (3). di isi sasaran dan indikator sasaran sesuai di RPJMD 2018-2023
(4). diisi dengan teknik/cara perhitungan untuk mendapatkan hasil yang hendak dicapai
(5). di isi target tahun 2019 sesuai yang ada di RPJMD. (6). dan (7) di isi realisasi dan capain kinerja semester I tahun 2019
Lumajang, 3 Agutus 2020
CAMAT LUMAJANG
ABDUL BASAR, SH NIP.19621010 198503 1 026
DATA CAPAIAN IKU KECAMATAN LUMAJANG SEMESTER II TAHUN 2020
No. Sasaran Indikator Rumus/ Formula Target Tahun
2019
Capaian Realisasi Kinerja Semester II Th. 2020
Realisasi Capaian Kinerja (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa
Nilai IKM Kecamatan
Nilai IKM
43.929.750 43.929.750 100
Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti --------------------------------------
x100% Jumlah fasilitasi dan koordinasi
yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang
terkait
604.043.270 580.297.166 96.07
Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
Jumlah desa yang menyusun RKP Desa + Jumlah desa yang menyusun APBDes + Jumlah desa yang menyusun LPPDes
tepat waktu --------------------------------------
x100% Jumlah seluruh desa di wilayah
Kecamatan x 3 Dokumen Administrasi Desa
199.119.500 199.119.500 100
847.092.520 823.346.416 97.20
Capaian Rata-rata Sasaran
No. Program ANGGARAN REALISASI SEMESTER II 2020 CAPAIAN
%
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 420.935.070 403.064.584 95.75
2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 179.021.200 173.145.582 96.72
3.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
4.087.000 4.087.000 100
4.
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KECAMATAN 243.049.250 243.049.250 100
JUMLAH 847.092.520 823.346.416 97.20
Keterangan :
(2). dan (3). di isi sasaran dan indikator sasaran sesuai di RPJMD 2018-2023
(4). diisi dengan teknik/cara perhitungan untuk mendapatkan hasil yang hendak dicapai
(5). di isi target tahun 2020 sesuai yang ada di RPJMD. (6). dan (7) di isi realisasi dan capain kinerja semester II tahun 2020
Lumajang, 31 Desember 2020
Plt. CAMAT LUMAJANG
SIWANDONO,SH NIP.19631207 198603 1 014
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 0,00 462.490.472,00 6,71
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 0,00 387.798.596,00 6,75
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 0,00 387.798.596,00 6,75
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 0,00 249.554.001,00 6,70
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 0,00 194.691.800,00 6,62
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 0,00 17.954.376,00 6,53
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 0,00 20.970.000,00 6,85
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 0,00 3.235.000,00 7,07
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 0,00 10.718.160,00 8,09
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 0,00 113.346,00 2,91
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 0,00 2.275,00 4,02
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 0,00 1.869.044,00 8,11
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 0,00 138.244.595,00 6,85
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 0,00 138.244.595,00 6,85
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 0,00 74.691.876,00 6,51
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 0,00 58.267.876,00 10,78
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 0,00 58.267.876,00 10,78
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 0,00 2.148.000,00 2,89
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020BAGIAN BULAN JANUARI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
1 4 5 7
00 5.744.518.030,00 387.798.596,00 5.356.719.434,00
6.891.545.870,00 462.490.472,00 6.429.055.398,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 3.727.456.030,00 249.554.001,00 3.477.902.029,00
1 5.744.518.030,00 387.798.596,00 5.356.719.434,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 002 275.119.250,00 17.954.376,00 257.164.874,00
1 001 2.941.095.676,00 194.691.800,00 2.746.403.876,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 005 45.740.100,00 3.235.000,00 42.505.100,00
1 003 305.958.792,00 20.970.000,00 284.988.792,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 007 3.899.812,00 113.346,00 3.786.466,00
1 006 132.537.230,00 10.718.160,00 121.819.070,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 021 23.048.562,00 1.869.044,00 21.179.518,00
1 008 56.608,00 2.275,00 54.333,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 2.017.062.000,00 138.244.595,00 1.878.817.405,00
1 2.017.062.000,00 138.244.595,00 1.878.817.405,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 540.604.390,00 58.267.876,00 482.336.514,00
1.147.027.840,00 74.691.876,00 1.072.335.964,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 00 00
021 1 74.361.000,00 2.148.000,00 72.213.000,00
540.604.390,00 58.267.876,00 482.336.514,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 0,00 2.148.000,00 6,11
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 0,00 2.148.000,00 6,11
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 0,00 56.119.876,00 12,04
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 0,00 24.634.250,00 62,57
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 0,00 22.765.000,00 99,98
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
2.902.380,00 0,00 1.369.250,00 47,18
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 0,00 500.000,00 8,33
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 0,00 7.752.288,00 6,87
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 0,00 165.000,00 4,58
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 0,00 479.800,00 5,00
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 0,00 5.018.000,00 6,97
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 0,00 230.000,00 6,39
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 0,00 1.859.488,00 7,75
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 0,00 157.838,00 0,67
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 0,00 157.838,00 6,83
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 0,00 4.302.000,00 33,52
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
021 1 002 5.925.000,00 0,00 5.925.000,00
1 39.225.000,00 0,00 39.225.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 005 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
1 004 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 048 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
1 047 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 053 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00
1 052 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 35.136.000,00 2.148.000,00 32.988.000,00
1 054 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 466.243.390,00 56.119.876,00 410.123.514,00
1 001 35.136.000,00 2.148.000,00 32.988.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.768.970,00 22.765.000,00 3.970,00
2 39.373.770,00 24.634.250,00 14.739.520,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 004 930.000,00 0,00 930.000,00
2 003 2.902.380,00 1.369.250,00 1.533.130,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 020 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2 005 4.272.420,00 0,00 4.272.420,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 112.800.000,00 7.752.288,00 105.047.712,00
2 021 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 9.600.000,00 479.800,00 9.120.200,00
2 001 3.600.000,00 165.000,00 3.435.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 3.600.000,00 230.000,00 3.370.000,00
2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 66.982.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 23.721.120,00 157.838,00 23.563.282,00
2 006 24.000.000,00 1.859.488,00 22.140.512,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.312.280,00 157.838,00 2.154.442,00
2 001 21.408.840,00 0,00 21.408.840,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 2
2 12.832.500,00 4.302.000,00 8.530.500,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 0,00 3.947.500,00 50,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 0,00 354.500,00 7,18
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 0,00 2.187.500,00 8,33
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 0,00 1.875.000,00 8,33
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 0,00 312.500,00 8,33
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 0,00 2.150.000,00 4,06
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 0,00 950.000,00 6,38
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 0,00 1.200.000,00 3,16
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 0,00 14.936.000,00 7,53
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 0,00 13.400.000,00 7,40
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 0,00 1.536.000,00 8,95
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 0,00 0,00 0,00
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 2 001 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,003 3 05 00 01
1 4 5 7
021 2 26.250.000,00 2.187.500,00 24.062.500,00
2 002 4.937.500,00 354.500,00 4.583.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 3.750.000,00 312.500,00 3.437.500,00
2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 20.625.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 14.900.000,00 950.000,00 13.950.000,00
2 52.900.000,00 2.150.000,00 50.750.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 198.366.000,00 14.936.000,00 183.430.000,00
2 002 38.000.000,00 1.200.000,00 36.800.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 17.166.000,00 1.536.000,00 15.630.000,00
2 003 181.200.000,00 13.400.000,00 167.800.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
045 143.575.200,00 0,00 143.575.200,00
216.821.200,00 0,00 216.821.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 00
045 4 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
4 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 20.800.000,00 0,00 20.800.000,00
4 005 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 003 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
4 001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 105.775.200,00 0,00 105.775.200,00
4 006 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 001 65.340.000,00 0,00 65.340.000,00
5 65.340.000,00 0,00 65.340.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 003 40.435.200,00 0,00 40.435.200,00
5 40.435.200,00 0,00 40.435.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 2 73.246.000,00 0,00 73.246.000,00
73.246.000,00 0,00 73.246.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 3
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 0,00 1.711.000,00 18,73
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 0,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 0,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 0,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 0,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 0,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 0,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 0,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 0,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 0,00 680.000,00 100,00
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
046 2 001 29.196.000,00 0,00 29.196.000,00
2 44.546.000,00 0,00 44.546.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 004 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00
2 002 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 004 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00
2 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 002 11.200.000,00 0,00 11.200.000,00
2 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
00 9.137.000,00 1.711.000,00 7.426.000,00
2 005 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 02 046
001 1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
5.050.000,00 0,00 5.050.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 1 001 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 960.000,00 0,00 960.000,00
2 2.824.000,00 0,00 2.824.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00
2 002 960.000,00 0,00 960.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1.711.000,00 1.711.000,00 0,00
2 005 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 744.000,00 0,00
1 744.000,00 744.000,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 967.000,00 967.000,00 0,00
1 001 744.000,00 744.000,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 002 287.000,00 287.000,00 0,00
2 287.000,00 287.000,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 4
003 2 005 680.000,00 680.000,00 0,00
2 680.000,00 680.000,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 0,00 14.713.000,00 3,87
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 0,00 10.800.000,00 7,25
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 0,00 10.800.000,00 7,25
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 0,00 10.800.000,00 8,33
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 0,00 10.800.000,00 8,33
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2.376.000,00 0,00 2.376.000,003 3 05 00 06
1 4 5 7
007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 0,00 252.000,00
1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 002 252.000,00 0,00 252.000,00
2 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
003 148.900.000,00 10.800.000,00 138.100.000,00
380.465.250,00 14.713.000,00 365.752.250,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 00
003 2 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
2 148.900.000,00 10.800.000,00 138.100.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
2 024 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2 001 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 118.800.000,00
2 001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 22.300.000,00 0,00 22.300.000,00
2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 118.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00
2 22.300.000,00 0,00 22.300.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
2 024 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 120.877.500,00 0,00 120.877.500,00
2 001 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00
2 120.877.500,00 0,00 120.877.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 024 14.450.000,00 0,00 14.450.000,00
2 014 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 5
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 0,00 3.913.000,00 4,92
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 0,00 3.913.000,00 4,92
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
005 2 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00
2 025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 700.000,00 0,00 700.000,00
2 002 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2 001 700.000,00 0,00 700.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 71.187.500,00 0,00 71.187.500,00
2 005 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 28.812.500,00 0,00 28.812.500,00
2 001 42.375.000,00 0,00 42.375.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00
2 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 0,00 576.000,00
8.782.000,00 0,00 8.782.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 0,00 576.000,00
1 576.000,00 0,00 576.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 150.000,00
2 8.206.000,00 0,00 8.206.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 159.000,00
2 014 150.000,00 0,00 150.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00
2 002 159.000,00 0,00 159.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
2 001 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 472.000,00
2 001 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 79.605.750,00 3.913.000,00 75.692.750,00
2 005 472.000,00 0,00 472.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
2 79.605.750,00 3.913.000,00 75.692.750,003 3 05 00 39 007
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 0,00 129.000,00 8,09
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 0,00 129.000,00 8,09
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 0,00 3.784.000,00 5,56
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 0,00 3.400.000,00 5,56
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 0,00 384.000,00 5,56
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 0,00 462.490.472,00 6,71
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) 0,00 (462.490.472,00) 6,71
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2 750.000,00 0,00 750.000,003 3 05 00 39
1 4 5 7
007 2 1.593.750,00 129.000,00 1.464.750,00
2 030 750.000,00 0,00 750.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
2 002 1.593.750,00 129.000,00 1.464.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 68.112.000,00 3.784.000,00 64.328.000,00
2 001 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 6.912.000,00 384.000,00 6.528.000,00
2 003 61.200.000,00 3.400.000,00 57.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 002 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
2 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
Lumajang, 31 Januari 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 7
(6.891.545.870,00) (462.490.472,00)
462.490.472,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 462.490.472,00 909.742.831,00 13,20
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 387.798.596,00 761.166.177,00 13,25
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 387.798.596,00 761.166.177,00 13,25
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 249.554.001,00 484.591.237,00 13,00
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 194.691.800,00 378.913.200,00 12,88
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 17.954.376,00 34.112.304,00 12,40
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 20.970.000,00 40.370.000,00 13,19
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 3.235.000,00 6.470.000,00 14,15
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 10.718.160,00 20.856.960,00 15,74
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 113.346,00 226.692,00 5,81
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 2.275,00 4.510,00 7,97
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 1.869.044,00 3.637.571,00 15,78
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 138.244.595,00 276.574.940,00 13,71
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 138.244.595,00 276.574.940,00 13,71
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 74.691.876,00 148.576.654,00 12,95
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 58.267.876,00 96.199.874,00 17,79
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 58.267.876,00 96.199.874,00 17,79
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 2.148.000,00 10.926.000,00 14,69
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
BAGIAN BULAN FEBRUARI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
00 6.891.545.870,00 447.252.359,00 5.981.803.039,003 3 05 00 00
1 4 5 7
00 1 5.744.518.030,00 373.367.581,00 4.983.351.853,00
5.744.518.030,00 373.367.581,00 4.983.351.853,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 2.941.095.676,00 184.221.400,00 2.562.182.476,00
1 3.727.456.030,00 235.037.236,00 3.242.864.793,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 003 305.958.792,00 19.400.000,00 265.588.792,00
1 002 275.119.250,00 16.157.928,00 241.006.946,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 006 132.537.230,00 10.138.800,00 111.680.270,00
1 005 45.740.100,00 3.235.000,00 39.270.100,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 008 56.608,00 2.235,00 52.098,00
1 007 3.899.812,00 113.346,00 3.673.120,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 2.017.062.000,00 138.330.345,00 1.740.487.060,00
1 021 23.048.562,00 1.768.527,00 19.410.991,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1.147.027.840,00 73.884.778,00 998.451.186,00
1 001 2.017.062.000,00 138.330.345,00 1.740.487.060,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
021 540.604.390,00 37.931.998,00 444.404.516,00
540.604.390,00 37.931.998,00 444.404.516,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
1 74.361.000,00 8.778.000,00 63.435.000,003 3 05 00 01 021
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 0,00 6.450.000,00 16,44
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 0,00 900.000,00 15,19
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 0,00 400.000,00 16,67
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 0,00 200.000,00 16,67
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 0,00 1.400.000,00 16,67
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 0,00 750.000,00 16,67
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 0,00 1.000.000,00 16,67
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 0,00 1.200.000,00 16,67
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 0,00 600.000,00 16,67
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 2.148.000,00 4.476.000,00 12,74
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 2.148.000,00 4.476.000,00 12,74
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 56.119.876,00 85.273.874,00 18,29
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 24.634.250,00 25.599.250,00 65,02
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 99,98
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
2.902.380,00 1.369.250,00 1.369.250,00 47,18
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 0,00 465.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 16,67
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 7.752.288,00 15.706.176,00 13,92
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 165.000,00 330.000,00 9,17
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 479.800,00 1.170.200,00 12,19
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 5.018.000,00 10.036.000,00 13,94
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 230.000,00 460.000,00 12,78
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 1.859.488,00 3.709.976,00 15,46
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 157.838,00 1.914.948,00 8,07
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 0,00 1.585.840,00 7,41
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 157.838,00 329.108,00 14,23
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 4.302.000,00 4.656.500,00 36,29
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
021 1 002 5.925.000,00 900.000,00 5.025.000,00
1 39.225.000,00 6.450.000,00 32.775.000,00
3 3 05 00 01
1 4 5 7
3 3 05 00 01 021
021 1 005 1.200.000,00 200.000,00 1.000.000,00
1 004 2.400.000,00 400.000,00 2.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 048 4.500.000,00 750.000,00 3.750.000,00
1 047 8.400.000,00 1.400.000,00 7.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 053 7.200.000,00 1.200.000,00 6.000.000,00
1 052 6.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 35.136.000,00 2.328.000,00 30.660.000,00
1 054 3.600.000,00 600.000,00 3.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 466.243.390,00 29.153.998,00 380.969.516,00
1 001 35.136.000,00 2.328.000,00 30.660.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.768.970,00 0,00 3.970,00
2 39.373.770,00 965.000,00 13.774.520,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 004 930.000,00 465.000,00 465.000,00
2 003 2.902.380,00 0,00 1.533.130,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 020 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2 005 4.272.420,00 0,00 4.272.420,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 112.800.000,00 7.953.888,00 97.093.824,00
2 021 6.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 9.600.000,00 690.400,00 8.429.800,00
2 001 3.600.000,00 165.000,00 3.270.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 3.600.000,00 230.000,00 3.140.000,00
2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 61.964.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 23.721.120,00 1.757.110,00 21.806.172,00
2 006 24.000.000,00 1.850.488,00 20.290.024,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.312.280,00 171.270,00 1.983.172,00
2 001 21.408.840,00 1.585.840,00 19.823.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
Hal : 2
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 12.832.500,00 354.500,00 8.176.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
3 3 05 00 01 021
1 4 5 7
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,00 50,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 354.500,00 709.000,00 14,36
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 2.187.500,00 4.375.000,00 16,67
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 1.875.000,00 3.750.000,00 16,67
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 312.500,00 625.000,00 16,67
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 2.150.000,00 3.150.000,00 5,95
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 950.000,00 1.950.000,00 13,09
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3,16
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 14.936.000,00 29.872.000,00 15,06
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 13.400.000,00 26.800.000,00 14,79
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 1.536.000,00 3.072.000,00 17,90
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 0,00 6.970.280,00 3,21
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 0,00 6.970.280,00 9,52
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 0,00 6.970.280,00 9,52
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 0,00 1.720.280,00 3,86
021 2 002 4.937.500,00 354.500,00 4.228.500,00
2 001 7.895.000,00 0,00 3.947.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 18.750.000,00
2 26.250.000,00 2.187.500,00 21.875.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 52.900.000,00 1.000.000,00 49.750.000,00
2 002 3.750.000,00 312.500,00 3.125.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 38.000.000,00 0,00 36.800.000,00
2 001 14.900.000,00 1.000.000,00 12.950.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 181.200.000,00 13.400.000,00 154.400.000,00
2 198.366.000,00 14.936.000,00 168.494.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
00 216.821.200,00 6.970.280,00 209.850.920,00
2 005 17.166.000,00 1.536.000,00 14.094.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 01 021
045 4 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00
143.575.200,00 0,00 143.575.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 005 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
4 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4 20.800.000,00 0,00 20.800.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 006 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4 003 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 65.340.000,00 0,00 65.340.000,00
5 105.775.200,00 0,00 105.775.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 40.435.200,00 0,00 40.435.200,00
5 001 65.340.000,00 0,00 65.340.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 73.246.000,00 6.970.280,00 66.275.720,00
5 003 40.435.200,00 0,00 40.435.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 3
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 73.246.000,00 6.970.280,00 66.275.720,003 3 05 00 02 046
2 44.546.000,00 1.720.280,00 42.825.720,00
1 4 5 7
3 3 05 00 02 046
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 0,00 1.720.280,00 5,89
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 0,00 1.200.000,00 14,29
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 0,00 1.200.000,00 14,29
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 0,00 4.050.000,00 19,95
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 0,00 2.100.000,00 18,75
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 0,00 1.950.000,00 21,43
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 18,73
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00
046 2 001 29.196.000,00 1.720.280,00 27.475.720,003 3 05 00 02
046 2 004 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00
2 002 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 004 8.400.000,00 1.200.000,00 7.200.000,00
2 8.400.000,00 1.200.000,00 7.200.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 002 11.200.000,00 2.100.000,00 9.100.000,00
2 20.300.000,00 4.050.000,00 16.250.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
00 9.137.000,00 0,00 7.426.000,00
2 005 9.100.000,00 1.950.000,00 7.150.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 02 046
001 1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
5.050.000,00 0,00 5.050.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 1 001 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 960.000,00 0,00 960.000,00
2 2.824.000,00 0,00 2.824.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00
2 002 960.000,00 0,00 960.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1.711.000,00 0,00 0,00
2 005 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 967.000,00 0,00 0,00
1 001 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 002 287.000,00 0,00 0,00
2 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 4
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
003 2 005 680.000,00 0,00 0,00
2 680.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
2.376.000,00 0,00 2.376.000,00
1 4 5 7
3 3 05 00 06 007
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 14.713.000,00 43.695.500,00 11,48
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 10.800.000,00 23.225.000,00 15,60
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 10.800.000,00 23.225.000,00 15,60
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 625.000,00 8,33
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 625.000,00 8,33
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 0,00 1.000.000,00 16,67
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 0,00 1.000.000,00 16,67
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 10.800.000,00 21.600.000,00 16,67
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 10.800.000,00 21.600.000,00 16,67
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 0,00 800.000,00 3,59
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 0,00 800.000,00 3,59
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 0,00 800.000,00 5,41
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 0,00 800.000,00 5,41
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 0,00 3.062.500,00 2,53
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 0,00 3.062.500,00 2,53
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 0,00 250.000,00 8,22
007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,003 3 05 00 06
007 1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 0,00 252.000,00
2 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
00 380.465.250,00 28.982.500,00 336.769.750,00
2 002 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 06 007
003 2 148.900.000,00 12.425.000,00 125.675.000,00
148.900.000,00 12.425.000,00 125.675.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 024 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
2 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 001 7.500.000,00 625.000,00 6.875.000,00
2 7.500.000,00 625.000,00 6.875.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 001 6.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
2 6.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 108.000.000,00
2 129.600.000,00 10.800.000,00 108.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 22.300.000,00 800.000,00 21.500.000,00
22.300.000,00 800.000,00 21.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 024 14.800.000,00 800.000,00 14.000.000,00
2 14.800.000,00 800.000,00 14.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 001 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
2 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 120.877.500,00 3.062.500,00 117.815.000,00
120.877.500,00 3.062.500,00 117.815.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 014 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00
2 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 5
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 024 14.450.000,00 0,00 14.450.000,003 3 05 00 39 005
005 2 3.040.000,00 250.000,00 2.790.000,00
2 025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3 3 05 00 39
1 4 5 7
3 3 05 00 39 005
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 0,00 250.000,00 8,22
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 0,00 2.812.500,00 3,95
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 0,00 2.812.500,00 6,64
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 0,00 8.782.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 0,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 0,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 0,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 0,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 0,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 0,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 0,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 0,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 3.913.000,00 7.826.000,00 9,83
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 3.913.000,00 7.826.000,00 9,83
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0,00
005 2 700.000,00 0,00 700.000,00
2 002 3.040.000,00 250.000,00 2.790.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2 001 700.000,00 0,00 700.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 71.187.500,00 2.812.500,00 68.375.000,00
2 005 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 28.812.500,00 0,00 28.812.500,00
2 001 42.375.000,00 2.812.500,00 39.562.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00
2 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 576.000,00 0,00
8.782.000,00 8.782.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 576.000,00 0,00
1 576.000,00 576.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 150.000,00 0,00
2 8.206.000,00 8.206.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 159.000,00 0,00
2 014 150.000,00 150.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00
2 002 159.000,00 159.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
2 001 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 472.000,00 0,00
2 001 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 79.605.750,00 3.913.000,00 71.779.750,00
2 005 472.000,00 472.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 6
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 79.605.750,00 3.913.000,00 71.779.750,003 3 05 00 39 007
007 2 750.000,00 0,00 750.000,003 3 05 00 39
1 4 5 7
2 030 750.000,00 0,00 750.000,003 3 05 00 39 007
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 129.000,00 258.000,00 16,19
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 129.000,00 258.000,00 16,19
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 3.784.000,00 7.568.000,00 11,11
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 3.400.000,00 6.800.000,00 11,11
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 384.000,00 768.000,00 11,11
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 462.490.472,00 909.742.831,00 13,20
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (462.490.472,00) (909.742.831,00) 13,20
007 2 1.593.750,00 129.000,00 1.335.750,003 3 05 00 39
007 2 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
2 002 1.593.750,00 129.000,00 1.335.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 68.112.000,00 3.784.000,00 60.544.000,00
2 001 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 6.912.000,00 384.000,00 6.144.000,00
2 003 61.200.000,00 3.400.000,00 54.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 002 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
2 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
Lumajang, 29 Februari 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 7
(6.891.545.870,00) (447.252.359,00)
447.252.359,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 910.596.931,00 1.370.522.839,00 19,89
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 762.020.277,00 1.142.633.021,00 19,89
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 762.020.277,00 1.142.633.021,00 19,89
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 485.445.337,00 734.364.091,00 19,70
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 378.913.200,00 572.676.236,00 19,47
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 34.966.404,00 53.037.660,00 19,28
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 40.370.000,00 61.295.000,00 20,03
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 6.470.000,00 10.065.000,00 22,00
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 20.856.960,00 31.430.280,00 23,71
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 226.692,00 355.480,00 9,12
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 4.510,00 6.741,00 11,91
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 3.637.571,00 5.497.694,00 23,85
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 276.574.940,00 408.268.930,00 20,24
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 276.574.940,00 408.268.930,00 20,24
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 148.576.654,00 227.889.818,00 19,87
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 96.199.874,00 134.251.598,00 24,83
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 96.199.874,00 134.251.598,00 24,83
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 10.926.000,00 16.654.000,00 22,40
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
BAGIAN BULAN MARET
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
1 4 5 7
00 5.744.518.030,00 380.612.744,00 4.601.885.009,00
6.891.545.870,00 459.925.908,00 5.521.023.031,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 3.727.456.030,00 248.918.754,00 2.993.091.939,00
1 5.744.518.030,00 380.612.744,00 4.601.885.009,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 002 275.119.250,00 18.071.256,00 222.081.590,00
1 001 2.941.095.676,00 193.763.036,00 2.368.419.440,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 005 45.740.100,00 3.595.000,00 35.675.100,00
1 003 305.958.792,00 20.925.000,00 244.663.792,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 007 3.899.812,00 128.788,00 3.544.332,00
1 006 132.537.230,00 10.573.320,00 101.106.950,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 021 23.048.562,00 1.860.123,00 17.550.868,00
1 008 56.608,00 2.231,00 49.867,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 2.017.062.000,00 131.693.990,00 1.608.793.070,00
1 2.017.062.000,00 131.693.990,00 1.608.793.070,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 540.604.390,00 38.051.724,00 406.352.792,00
1.147.027.840,00 79.313.164,00 919.138.022,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 00 00
021 1 74.361.000,00 5.728.000,00 57.707.000,00
540.604.390,00 38.051.724,00 406.352.792,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 1
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 6.450.000,00 9.850.000,00 25,11
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 900.000,00 1.525.000,00 25,74
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 400.000,00 600.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 200.000,00 300.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 750.000,00 1.125.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 600.000,00 900.000,00 25,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 4.476.000,00 6.804.000,00 19,36
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 4.476.000,00 6.804.000,00 19,36
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 85.273.874,00 117.597.598,00 25,22
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 25.599.250,00 28.162.965,00 71,53
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 99,98
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) 2.902.380,00 1.369.250,00 1.369.250,00 47,18
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 465.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 0,00 2.063.715,00 48,30
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 25,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 15.706.176,00 23.616.075,00 20,94
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 330.000,00 495.000,00 13,75
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 1.170.200,00 1.794.300,00 18,69
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 10.036.000,00 15.054.000,00 20,91
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 460.000,00 690.000,00 19,17
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 3.709.976,00 5.582.775,00 23,26
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 1.914.948,00 3.672.058,00 15,48
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 1.585.840,00 3.171.680,00 14,81
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 329.108,00 500.378,00 21,64
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 4.656.500,00 5.176.000,00 40,34
021 1 39.225.000,00 3.400.000,00 29.375.000,00
BULAN INI
1 4 5 7
3 3 05 00 01
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
021 1 004 2.400.000,00 200.000,00 1.800.000,00
1 002 5.925.000,00 625.000,00 4.400.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 047 8.400.000,00 700.000,00 6.300.000,00
1 005 1.200.000,00 100.000,00 900.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 052 6.000.000,00 500.000,00 4.500.000,00
1 048 4.500.000,00 375.000,00 3.375.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 054 3.600.000,00 300.000,00 2.700.000,00
1 053 7.200.000,00 600.000,00 5.400.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 001 35.136.000,00 2.328.000,00 28.332.000,00
1 35.136.000,00 2.328.000,00 28.332.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 39.373.770,00 2.563.715,00 11.210.805,00
2 466.243.390,00 32.323.724,00 348.645.792,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.902.380,00 0,00 1.533.130,00
2 001 22.768.970,00 0,00 3.970,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 4.272.420,00 2.063.715,00 2.208.705,00
2 004 930.000,00 0,00 465.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 021 6.000.000,00 500.000,00 4.500.000,00
2 020 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 3.600.000,00 165.000,00 3.105.000,00
2 112.800.000,00 7.909.899,00 89.183.925,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 56.946.000,00
2 002 9.600.000,00 624.100,00 7.805.700,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 006 24.000.000,00 1.872.799,00 18.417.225,00
2 005 3.600.000,00 230.000,00 2.910.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 21.408.840,00 1.585.840,00 18.237.160,00
2 23.721.120,00 1.757.110,00 20.049.062,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 12.832.500,00 519.500,00 7.656.500,00
2 003 2.312.280,00 171.270,00 1.811.902,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 2
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,00 50,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 709.000,00 1.228.500,00 24,88
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 4.375.000,00 6.562.500,00 25,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 3.750.000,00 5.625.000,00 25,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 625.000,00 937.500,00 25,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 3.150.000,00 5.600.000,00 10,59
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 1.950.000,00 3.200.000,00 21,48
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 6,32
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 29.872.000,00 44.808.000,00 22,59
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 26.800.000,00 40.200.000,00 22,19
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 3.072.000,00 4.608.000,00 26,84
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 6.970.280,00 16.121.220,00 7,44
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 0,00 4.772.000,00 3,32
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 0,00 4.772.000,00 4,51
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 0,00 2.900.000,00 4,44
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 0,00 2.900.000,00 4,44
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 0,00 1.872.000,00 4,63
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 0,00 1.872.000,00 4,63
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 6.970.280,00 11.349.220,00 15,49
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 6.970.280,00 11.349.220,00 15,49
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
021 2 002 4.937.500,00 519.500,00 3.709.000,00
2 001 7.895.000,00 0,00 3.947.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 16.875.000,00
2 26.250.000,00 2.187.500,00 19.687.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 52.900.000,00 2.450.000,00 47.300.000,00
2 002 3.750.000,00 312.500,00 2.812.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 38.000.000,00 1.200.000,00 35.600.000,00
2 001 14.900.000,00 1.250.000,00 11.700.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 181.200.000,00 13.400.000,00 141.000.000,00
2 198.366.000,00 14.936.000,00 153.558.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
00 216.821.200,00 9.150.940,00 200.699.980,00
2 005 17.166.000,00 1.536.000,00 12.558.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 01 021
045 4 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00
143.575.200,00 4.772.000,00 138.803.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 005 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
4 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4 20.800.000,00 0,00 20.800.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 006 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4 003 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 65.340.000,00 2.900.000,00 62.440.000,00
5 105.775.200,00 4.772.000,00 101.003.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 40.435.200,00 1.872.000,00 38.563.200,00
5 001 65.340.000,00 2.900.000,00 62.440.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 73.246.000,00 4.378.940,00 61.896.780,00
5 003 40.435.200,00 1.872.000,00 38.563.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 3
2 73.246.000,00 4.378.940,00 61.896.780,003 3 05 00 02 046
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 1.720.280,00 4.149.220,00 9,31
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 1.720.280,00 4.149.220,00 14,21
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 21,43
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 21,43
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 4.050.000,00 5.400.000,00 26,60
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 2.100.000,00 2.800.000,00 25,00
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 1.950.000,00 2.600.000,00 28,57
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 18,73
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
046 2 44.546.000,00 2.428.940,00 40.396.780,003 3 05 00 02
1 4 5 7
046 2 002 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00
2 001 29.196.000,00 2.428.940,00 25.046.780,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 8.400.000,00 600.000,00 6.600.000,00
2 004 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 20.300.000,00 1.350.000,00 14.900.000,00
2 004 8.400.000,00 600.000,00 6.600.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 005 9.100.000,00 650.000,00 6.500.000,00
2 002 11.200.000,00 700.000,00 8.400.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
001 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00
9.137.000,00 0,00 7.426.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 00
001 1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 2.824.000,00 0,00 2.824.000,00
1 001 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 002 960.000,00 0,00 960.000,00
2 960.000,00 0,00 960.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 005 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00
2 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1.711.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 1 001 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 287.000,00 0,00 0,00
2 967.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 680.000,00 0,00 0,00
2 002 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
Hal : 4
2 005 680.000,00 0,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
3 3 05 00 06 003
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 43.695.500,00 75.806.000,00 19,92
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 23.225.000,00 34.337.500,00 23,06
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 23.225.000,00 34.337.500,00 23,06
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 625.000,00 937.500,00 12,50
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 625.000,00 937.500,00 12,50
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 16,67
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 16,67
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 21.600.000,00 32.400.000,00 25,00
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 21.600.000,00 32.400.000,00 25,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 800.000,00 800.000,00 3,59
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 800.000,00 800.000,00 3,59
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 800.000,00 800.000,00 5,41
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 800.000,00 800.000,00 5,41
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 3.062.500,00 20.147.500,00 16,67
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 3.062.500,00 20.147.500,00 16,67
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2.376.000,00 0,00 2.376.000,003 3 05 00 06
1 4 5 7
007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 0,00 252.000,00
1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 002 252.000,00 0,00 252.000,00
2 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
003 148.900.000,00 11.112.500,00 114.562.500,00
380.465.250,00 32.110.500,00 304.659.250,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 00
003 2 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
2 148.900.000,00 11.112.500,00 114.562.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 7.500.000,00 312.500,00 6.562.500,00
2 024 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2 001 7.500.000,00 312.500,00 6.562.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 97.200.000,00
2 001 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 22.300.000,00 0,00 21.500.000,00
2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 97.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 14.800.000,00 0,00 14.000.000,00
2 22.300.000,00 0,00 21.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
2 024 14.800.000,00 0,00 14.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 120.877.500,00 17.085.000,00 100.730.000,00
2 001 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00
2 120.877.500,00 17.085.000,00 100.730.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 024 14.450.000,00 0,00 14.450.000,00
2 014 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 5
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 250.000,00 522.500,00 17,19
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 250.000,00 522.500,00 17,19
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 2.812.500,00 5.625.000,00 7,90
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 2.812.500,00 5.625.000,00 13,27
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 0,00 14.000.000,00 58,82
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 0,00 14.000.000,00 58,82
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 7.826.000,00 11.739.000,00 14,75
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 7.826.000,00 11.739.000,00 14,75
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
005 2 3.040.000,00 272.500,00 2.517.500,00
2 025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 700.000,00 0,00 700.000,00
2 002 3.040.000,00 272.500,00 2.517.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2 001 700.000,00 0,00 700.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 71.187.500,00 2.812.500,00 65.562.500,00
2 005 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 28.812.500,00 0,00 28.812.500,00
2 001 42.375.000,00 2.812.500,00 36.750.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 23.800.000,00 14.000.000,00 9.800.000,00
2 23.800.000,00 14.000.000,00 9.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 0,00 0,00
8.782.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 0,00 0,00
1 576.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 0,00
2 8.206.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 0,00
2 014 150.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 0,00
2 002 159.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 0,00
2 001 5.625.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 0,00
2 001 1.800.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 79.605.750,00 3.913.000,00 67.866.750,00
2 005 472.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
2 79.605.750,00 3.913.000,00 67.866.750,003 3 05 00 39 007
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 258.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 258.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 7.568.000,00 11.352.000,00 16,67
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 6.800.000,00 10.200.000,00 16,67
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 768.000,00 1.152.000,00 16,67
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 910.596.931,00 1.370.522.839,00 19,89
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (910.596.931,00) (1.370.522.839,00) 19,89
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
3 3 05 00 39
1 4 5 7
2 030 750.000,00 0,00 750.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 750.000,00 0,00 750.000,00
2 002 1.593.750,00 129.000,00 1.206.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 1.593.750,00 129.000,00 1.206.750,00
2 001 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
2 003 61.200.000,00 3.400.000,00 51.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 68.112.000,00 3.784.000,00 56.760.000,00
2 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 6.912.000,00 384.000,00 5.760.000,00
Lumajang, 31/03/2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
(6.891.545.870,00) (459.925.908,00)
459.925.908,00
007 2 002 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 1.370.522.839,00 1.874.070.434,00 27,19
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 1.142.633.021,00 1.521.172.776,00 26,48
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 1.142.633.021,00 1.521.172.776,00 26,48
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 734.364.091,00 978.865.881,00 26,26
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 572.676.236,00 763.860.236,00 25,97
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 53.037.660,00 70.836.168,00 25,75
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 61.295.000,00 80.695.000,00 26,37
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 10.065.000,00 13.660.000,00 29,86
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 31.430.280,00 42.003.600,00 31,69
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 355.480,00 468.826,00 12,02
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 6.741,00 8.990,00 15,88
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 5.497.694,00 7.333.061,00 31,82
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 408.268.930,00 542.306.895,00 26,89
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 408.268.930,00 542.306.895,00 26,89
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 227.889.818,00 352.897.658,00 30,77
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 134.251.598,00 149.237.438,00 27,61
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 134.251.598,00 149.237.438,00 27,61
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 16.654.000,00 16.654.000,00 22,40
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020BAGIAN BULAN APRIL
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
BULAN INI
1 4 5 7
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
00 6.891.545.870,00 503.547.595,00 5.017.475.436,003 3 05 00 00
00 1 5.744.518.030,00 378.539.755,00 4.223.345.254,00
5.744.518.030,00 378.539.755,00 4.223.345.254,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 2.941.095.676,00 191.184.000,00 2.177.235.440,00
1 3.727.456.030,00 244.501.790,00 2.748.590.149,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 003 305.958.792,00 19.400.000,00 225.263.792,00
1 002 275.119.250,00 17.798.508,00 204.283.082,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 006 132.537.230,00 10.573.320,00 90.533.630,00
1 005 45.740.100,00 3.595.000,00 32.080.100,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 008 56.608,00 2.249,00 47.618,00
1 007 3.899.812,00 113.346,00 3.430.986,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 2.017.062.000,00 134.037.965,00 1.474.755.105,00
1 021 23.048.562,00 1.835.367,00 15.715.501,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1.147.027.840,00 125.007.840,00 794.130.182,00
1 001 2.017.062.000,00 134.037.965,00 1.474.755.105,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
021 540.604.390,00 14.985.840,00 391.366.952,00
540.604.390,00 14.985.840,00 391.366.952,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
1 74.361.000,00 0,00 57.707.000,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 9.850.000,00 9.850.000,00 25,11
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 25,74
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 25,00
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 900.000,00 900.000,00 25,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 19,36
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 19,36
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 117.597.598,00 132.583.438,00 28,44
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 28.162.965,00 28.162.965,00 71,53
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 99,98
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
2.902.380,00 1.369.250,00 1.369.250,00 47,18
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 465.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 2.063.715,00 48,30
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 25,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 23.616.075,00 23.616.075,00 20,94
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 495.000,00 495.000,00 13,75
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 1.794.300,00 1.794.300,00 18,69
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 15.054.000,00 15.054.000,00 20,91
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 690.000,00 690.000,00 19,17
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 5.582.775,00 5.582.775,00 23,26
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 3.672.058,00 5.257.898,00 22,17
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 3.171.680,00 4.757.520,00 22,22
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 500.378,00 500.378,00 21,64
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 5.176.000,00 5.176.000,00 40,34
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 1 002 5.925.000,00 0,00 4.400.000,00
1 39.225.000,00 0,00 29.375.000,00
3 3 05 00 01
1 4 5 7
3 3 05 00 01 021
021 1 005 1.200.000,00 0,00 900.000,00
1 004 2.400.000,00 0,00 1.800.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 048 4.500.000,00 0,00 3.375.000,00
1 047 8.400.000,00 0,00 6.300.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 053 7.200.000,00 0,00 5.400.000,00
1 052 6.000.000,00 0,00 4.500.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 35.136.000,00 0,00 28.332.000,00
1 054 3.600.000,00 0,00 2.700.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 466.243.390,00 14.985.840,00 333.659.952,00
1 001 35.136.000,00 0,00 28.332.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.768.970,00 0,00 3.970,00
2 39.373.770,00 0,00 11.210.805,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 004 930.000,00 0,00 465.000,00
2 003 2.902.380,00 0,00 1.533.130,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 020 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2 005 4.272.420,00 0,00 2.208.705,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 112.800.000,00 0,00 89.183.925,00
2 021 6.000.000,00 0,00 4.500.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 9.600.000,00 0,00 7.805.700,00
2 001 3.600.000,00 0,00 3.105.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 3.600.000,00 0,00 2.910.000,00
2 003 72.000.000,00 0,00 56.946.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 23.721.120,00 1.585.840,00 18.463.222,00
2 006 24.000.000,00 0,00 18.417.225,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.312.280,00 0,00 1.811.902,00
2 001 21.408.840,00 1.585.840,00 16.651.320,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 2
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
2 12.832.500,00 0,00 7.656.500,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,00 50,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 1.228.500,00 1.228.500,00 24,88
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 6.562.500,00 6.562.500,00 25,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 25,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 937.500,00 937.500,00 25,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 10,59
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 21,48
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 6,32
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 44.808.000,00 58.208.000,00 29,34
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 40.200.000,00 53.600.000,00 29,58
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 4.608.000,00 4.608.000,00 26,84
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 16.121.220,00 111.943.220,00 51,63
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 4.772.000,00 100.594.000,00 70,06
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 4.772.000,00 100.594.000,00 95,10
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 2.900.000,00 61.671.000,00 94,38
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 2.900.000,00 61.671.000,00 94,38
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 1.872.000,00 38.923.000,00 96,26
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 1.872.000,00 38.923.000,00 96,26
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 11.349.220,00 11.349.220,00 15,49
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 11.349.220,00 11.349.220,00 15,49
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 2 002 4.937.500,00 0,00 3.709.000,00
2 001 7.895.000,00 0,00 3.947.500,00
3 3 05 00 01
1 4 5 7
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.500.000,00 0,00 16.875.000,00
2 26.250.000,00 0,00 19.687.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 52.900.000,00 0,00 47.300.000,00
2 002 3.750.000,00 0,00 2.812.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 38.000.000,00 0,00 35.600.000,00
2 001 14.900.000,00 0,00 11.700.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 181.200.000,00 13.400.000,00 127.600.000,00
2 198.366.000,00 13.400.000,00 140.158.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
00 216.821.200,00 95.822.000,00 104.877.980,00
2 005 17.166.000,00 0,00 12.558.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 01 021
045 4 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00
143.575.200,00 95.822.000,00 42.981.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 005 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
4 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4 20.800.000,00 0,00 20.800.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 006 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4 003 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 65.340.000,00 58.771.000,00 3.669.000,00
5 105.775.200,00 95.822.000,00 5.181.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 40.435.200,00 37.051.000,00 1.512.200,00
5 001 65.340.000,00 58.771.000,00 3.669.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 73.246.000,00 0,00 61.896.780,00
5 003 40.435.200,00 37.051.000,00 1.512.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 3
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
2 73.246.000,00 0,00 61.896.780,003 3 05 00 02 046
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 4.149.220,00 4.149.220,00 9,31
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 4.149.220,00 4.149.220,00 14,21
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 21,43
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 21,43
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 26,60
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 25,00
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 28,57
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 18,73
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
046 2 001 29.196.000,00 0,00 25.046.780,00
2 44.546.000,00 0,00 40.396.780,00
3 3 05 00 02
1 4 5 7
3 3 05 00 02 046
046 2 004 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00
2 002 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 004 8.400.000,00 0,00 6.600.000,00
2 8.400.000,00 0,00 6.600.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 002 11.200.000,00 0,00 8.400.000,00
2 20.300.000,00 0,00 14.900.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
00 9.137.000,00 0,00 7.426.000,00
2 005 9.100.000,00 0,00 6.500.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 02 046
001 1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
5.050.000,00 0,00 5.050.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 1 001 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 960.000,00 0,00 960.000,00
2 2.824.000,00 0,00 2.824.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00
2 002 960.000,00 0,00 960.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1.711.000,00 0,00 0,00
2 005 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 967.000,00 0,00 0,00
1 001 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 002 287.000,00 0,00 0,00
2 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 4
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
003 2 005 680.000,00 0,00 0,00
2 680.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 75.806.000,00 90.006.000,00 23,66
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 34.337.500,00 45.137.500,00 30,31
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 34.337.500,00 45.137.500,00 30,31
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 12,50
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 12,50
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 16,67
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 16,67
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 32.400.000,00 43.200.000,00 33,33
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 32.400.000,00 43.200.000,00 33,33
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 800.000,00 800.000,00 3,59
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 800.000,00 800.000,00 3,59
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 800.000,00 800.000,00 5,41
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 800.000,00 800.000,00 5,41
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 20.147.500,00 20.147.500,00 16,67
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 20.147.500,00 20.147.500,00 16,67
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
2.376.000,00 0,00 2.376.000,00
3 3 05 00 06
1 4 5 7
3 3 05 00 06 007
007 1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 0,00 252.000,00
2 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
00 380.465.250,00 14.200.000,00 290.459.250,00
2 002 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 06 007
003 2 148.900.000,00 10.800.000,00 103.762.500,00
148.900.000,00 10.800.000,00 103.762.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 024 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
2 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 001 7.500.000,00 0,00 6.562.500,00
2 7.500.000,00 0,00 6.562.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 001 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 86.400.000,00
2 129.600.000,00 10.800.000,00 86.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 22.300.000,00 0,00 21.500.000,00
22.300.000,00 0,00 21.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 024 14.800.000,00 0,00 14.000.000,00
2 14.800.000,00 0,00 14.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 001 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
2 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 120.877.500,00 0,00 100.730.000,00
120.877.500,00 0,00 100.730.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 014 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00
2 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 5
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 024 14.450.000,00 0,00 14.450.000,003 3 05 00 39 005
1 4 5 7
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 522.500,00 522.500,00 17,19
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 522.500,00 522.500,00 17,19
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 5.625.000,00 5.625.000,00 7,90
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 13,27
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 58,82
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 58,82
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 11.739.000,00 15.139.000,00 19,02
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 11.739.000,00 15.139.000,00 19,02
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0,00
005 2 3.040.000,00 0,00 2.517.500,00
2 025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 700.000,00 0,00 700.000,00
2 002 3.040.000,00 0,00 2.517.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2 001 700.000,00 0,00 700.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 71.187.500,00 0,00 65.562.500,00
2 005 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 28.812.500,00 0,00 28.812.500,00
2 001 42.375.000,00 0,00 36.750.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 23.800.000,00 0,00 9.800.000,00
2 23.800.000,00 0,00 9.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 0,00 0,00
8.782.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 0,00 0,00
1 576.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 0,00
2 8.206.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 0,00
2 014 150.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 0,00
2 002 159.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 0,00
2 001 5.625.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 0,00
2 001 1.800.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 79.605.750,00 3.400.000,00 64.466.750,00
2 005 472.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 79.605.750,00 3.400.000,00 64.466.750,003 3 05 00 39 007
007 2 750.000,00 0,00 750.000,003 3 05 00 39
1 4 5 7
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 11.352.000,00 14.752.000,00 21,66
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 10.200.000,00 13.600.000,00 22,22
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.152.000,00 1.152.000,00 16,67
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 1.370.522.839,00 1.874.070.434,00 27,19
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (1.370.522.839,00) (1.874.070.434,00) 27,19
007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
2 030 750.000,00 0,00 750.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 68.112.000,00 3.400.000,00 53.360.000,00
2 001 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 6.912.000,00 0,00 5.760.000,00
2 003 61.200.000,00 3.400.000,00 47.600.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 002 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
2 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
Lumajang, 30/04/2020
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 7
(6.891.545.870,00) (503.547.595,00)
503.547.595,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 1.874.070.434,00 2.516.970.230,00 52,16
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 1.521.172.776,00 2.124.691.071,00 53,41
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 1.521.172.776,00 2.124.691.071,00 53,41
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 978.865.881,00 1.449.543.691,00 61,37
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 763.860.236,00 1.142.106.036,00 61,00
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 70.836.168,00 105.935.274,00 60,37
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 80.695.000,00 118.515.000,00 66,08
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 13.660.000,00 20.850.000,00 57,34
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 42.003.600,00 52.359.660,00 62,77
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 468.826,00 634.684,00 73,61
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 8.990,00 13.346,00 41,62
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 7.333.061,00 9.129.691,00 63,51
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 542.306.895,00 675.147.380,00 41,78
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 542.306.895,00 675.147.380,00 41,78
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 352.897.658,00 392.279.159,00 46,31
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 149.237.438,00 175.345.709,00 41,66
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 149.237.438,00 175.345.709,00 41,66
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 16.654.000,00 20.054.000,00 43,57
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020BAGIAN BULAN MEI
1 4 5 7
00 3.978.153.071,00 603.518.295,00 1.853.462.000,00
4.825.245.591,00 642.899.796,00 2.308.275.361,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 2.362.149.231,00 470.677.810,00 912.605.540,00
1 3.978.153.071,00 603.518.295,00 1.853.462.000,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 002 175.471.190,00 35.099.106,00 69.535.916,00
1 001 1.872.283.031,00 378.245.800,00 730.176.995,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 005 36.364.450,00 7.190.000,00 15.514.450,00
1 003 179.340.012,00 37.820.000,00 60.825.012,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 007 862.180,00 165.858,00 227.496,00
1 006 83.421.338,00 10.356.060,00 31.061.678,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 021 14.374.965,00 1.796.630,00 5.245.274,00
1 008 32.065,00 4.356,00 18.719,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 1.616.003.840,00 132.840.485,00 940.856.460,00
1 1.616.003.840,00 132.840.485,00 940.856.460,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 420.935.070,00 26.108.271,00 245.589.361,00
847.092.520,00 39.381.501,00 454.813.361,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 00 00
021 1 46.029.000,00 3.400.000,00 25.975.000,00
420.935.070,00 26.108.271,00 245.589.361,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 9.850.000,00 13.250.000,00 33,78
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 1.525.000,00 2.150.000,00 36,29
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 600.000,00 800.000,00 33,33
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 300.000,00 400.000,00 33,33
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 2.100.000,00 2.800.000,00 33,33
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 1.125.000,00 1.500.000,00 33,33
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 33,33
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 33,33
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 900.000,00 1.200.000,00 33,33
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 132.583.438,00 155.291.709,00 41,42
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 28.162.965,00 29.162.965,00 84,85
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
2.902.380,00 1.369.250,00 1.369.250,00 47,18
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 465.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 2.063.715,00 48,30
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 0,00 500.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 66,67
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 23.616.075,00 39.068.716,00 35,48
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 495.000,00 825.000,00 22,92
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 1.794.300,00 2.931.500,00 30,54
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 15.054.000,00 25.087.000,00 34,84
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 690.000,00 920.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 5.582.775,00 9.305.216,00 38,77
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 5.257.898,00 7.186.278,00 36,87
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 4.757.520,00 6.343.360,00 36,36
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 500.378,00 842.918,00 41,25
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 5.176.000,00 5.779.750,00 47,64
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
021 1 002 5.925.000,00 625.000,00 3.775.000,00
1 39.225.000,00 3.400.000,00 25.975.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 005 1.200.000,00 100.000,00 800.000,00
1 004 2.400.000,00 200.000,00 1.600.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 048 4.500.000,00 375.000,00 3.000.000,00
1 047 8.400.000,00 700.000,00 5.600.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 053 7.200.000,00 600.000,00 4.800.000,00
1 052 6.000.000,00 500.000,00 4.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 6.804.000,00 0,00 0,00
1 054 3.600.000,00 300.000,00 2.400.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 374.906.070,00 22.708.271,00 219.614.361,00
1 001 6.804.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.765.000,00 0,00 0,00
2 34.369.902,00 1.000.000,00 5.206.937,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 004 930.000,00 0,00 465.000,00
2 003 2.902.482,00 0,00 1.533.232,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 020 500.000,00 500.000,00 0,00
2 005 4.272.420,00 0,00 2.208.705,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 110.120.000,00 15.452.641,00 71.051.284,00
2 021 3.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 9.600.000,00 1.137.200,00 6.668.500,00
2 001 3.600.000,00 330.000,00 2.775.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 920.000,00 230.000,00 0,00
2 003 72.000.000,00 10.033.000,00 46.913.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 19.489.168,00 1.928.380,00 12.302.890,00
2 006 24.000.000,00 3.722.441,00 14.694.784,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.043.648,00 342.540,00 1.200.730,00
2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 11.102.160,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 2
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
2 12.133.000,00 603.750,00 6.353.250,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,00 50,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 1.228.500,00 1.832.250,00 43,23
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 6.562.500,00 8.750.000,00 33,33
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 5.625.000,00 7.500.000,00 33,33
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 937.500,00 1.250.000,00 33,33
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 58.208.000,00 59.744.000,00 35,79
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 53.600.000,00 53.600.000,00 33,33
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 4.608.000,00 6.144.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 111.943.220,00 117.257.450,00 65,50
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 100.594.000,00 100.594.000,00 95,10
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 100.594.000,00 100.594.000,00 95,10
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 61.671.000,00 61.671.000,00 94,38
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 61.671.000,00 61.671.000,00 94,38
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 38.923.000,00 38.923.000,00 96,26
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 38.923.000,00 38.923.000,00 96,26
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 11.349.220,00 16.663.450,00 22,75
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 11.349.220,00 16.663.450,00 22,75
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 2 001 7.895.000,00 0,00 3.947.500,003 3 05 00 01
1 4 5 7
021 2 26.250.000,00 2.187.500,00 17.500.000,00
2 002 4.238.000,00 603.750,00 2.405.750,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 3.750.000,00 312.500,00 2.500.000,00
2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 15.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 3.200.000,00 0,00 0,00
2 5.600.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 166.944.000,00 1.536.000,00 107.200.000,00
2 002 2.400.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 6.144.000,00 1.536.000,00 0,00
2 003 160.800.000,00 0,00 107.200.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
045 105.775.200,00 0,00 5.181.200,00
179.021.200,00 5.314.230,00 61.763.750,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 00
045 4 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 0,00 0,00 0,00
4 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 003 0,00 0,00 0,00
4 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 105.775.200,00 0,00 5.181.200,00
4 006 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 001 65.340.000,00 0,00 3.669.000,00
5 65.340.000,00 0,00 3.669.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 003 40.435.200,00 0,00 1.512.200,00
5 40.435.200,00 0,00 1.512.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 2 73.246.000,00 5.314.230,00 56.582.550,00
73.246.000,00 5.314.230,00 56.582.550,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 3
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 4.149.220,00 8.863.450,00 19,90
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 4.149.220,00 8.664.950,00 29,68
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 0,00 198.500,00 6,96
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 28,57
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 28,57
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 26,60
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 25,00
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 28,57
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 41,86
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
046 2 001 29.196.000,00 4.515.730,00 20.531.050,00
2 44.546.000,00 4.714.230,00 35.682.550,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 004 2.850.000,00 198.500,00 2.651.500,00
2 002 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 004 8.400.000,00 600.000,00 6.000.000,00
2 8.400.000,00 600.000,00 6.000.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 002 11.200.000,00 0,00 8.400.000,00
2 20.300.000,00 0,00 14.900.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
00 4.087.000,00 0,00 2.376.000,00
2 005 9.100.000,00 0,00 6.500.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 02 046
001 1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 1 001 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
2 002 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1.711.000,00 0,00 0,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 967.000,00 0,00 0,00
1 001 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 002 287.000,00 0,00 0,00
2 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 4
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
003 2 005 680.000,00 0,00 0,00
2 680.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 90.006.000,00 97.965.000,00 40,31
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 45.137.500,00 45.137.500,00 34,32
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 45.137.500,00 45.137.500,00 34,32
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 33,33
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 33,33
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 800.000,00 1.600.000,00 33,33
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 800.000,00 1.600.000,00 33,33
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 33,33
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 33,33
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 20.147.500,00 26.922.500,00 49,86
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 20.147.500,00 26.922.500,00 49,86
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2.376.000,00 0,00 2.376.000,003 3 05 00 06
1 4 5 7
007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 0,00 252.000,00
1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 002 252.000,00 0,00 252.000,00
2 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
003 131.537.500,00 0,00 86.400.000,00
243.049.250,00 7.959.000,00 145.084.250,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 00
003 2 0,00 0,00 0,00
2 131.537.500,00 0,00 86.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 937.500,00 0,00 0,00
2 024 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 1.000.000,00 0,00 0,00
2 001 937.500,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 129.600.000,00 0,00 86.400.000,00
2 001 1.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 4.800.000,00 800.000,00 3.200.000,00
2 003 129.600.000,00 0,00 86.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 4.800.000,00 800.000,00 3.200.000,00
2 4.800.000,00 800.000,00 3.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 0,00 0,00 0,00
2 024 4.800.000,00 800.000,00 3.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 54.000.000,00 6.775.000,00 27.077.500,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 0,00 0,00 0,00
2 54.000.000,00 6.775.000,00 27.077.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 024 0,00 0,00 0,00
2 014 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 5
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 522.500,00 735.000,00 29,40
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 522.500,00 735.000,00 29,40
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 5.625.000,00 12.187.500,00 32,50
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 5.625.000,00 8.437.500,00 30,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 0,00 3.750.000,00 40,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 15.139.000,00 15.523.000,00 35,34
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 15.139.000,00 15.523.000,00 35,34
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
005 2 2.500.000,00 212.500,00 1.765.000,00
2 025 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 002 2.500.000,00 212.500,00 1.765.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 37.500.000,00 6.562.500,00 25.312.500,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 9.375.000,00 3.750.000,00 5.625.000,00
2 001 28.125.000,00 2.812.500,00 19.687.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00
2 14.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 0,00 0,00
8.782.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 0,00 0,00
1 576.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 0,00
2 8.206.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 0,00
2 014 150.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 0,00
2 002 159.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 0,00
2 001 5.625.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 0,00
2 001 1.800.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 43.929.750,00 384.000,00 28.406.750,00
2 005 472.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 43.929.750,00 384.000,00 28.406.750,003 3 05 00 39 007
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 14.752.000,00 15.136.000,00 35,75
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 33,33
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.152.000,00 1.536.000,00 100,00
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0
Jumlah Belanja 1.874.070.434,00 2.516.970.230,00 52,16
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (1.874.070.434,00) (2.516.970.230,00) 52,16
007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39
1 4 5 7
007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
2 030 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 0,00 0,00 0,00
2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 42.336.000,00 384.000,00 27.200.000,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 1.536.000,00 384.000,00 0,00
2 003 40.800.000,00 0,00 27.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
Lumajang, 31 Mei 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 7
(4.825.245.591,00) (642.899.796,00)
642.899.796,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 2.544.570.230,00 2.977.103.909,00 61,70
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 2.124.691.071,00 2.490.648.742,00 62,61
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 2.124.691.071,00 2.490.648.742,00 62,61
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 1.449.543.691,00 1.685.930.380,00 71,37
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 1.142.106.036,00 1.326.837.798,00 70,87
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 105.935.274,00 123.379.414,00 70,31
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 118.515.000,00 137.005.000,00 76,39
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 20.850.000,00 24.445.000,00 67,22
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 52.359.660,00 62.643.300,00 75,09
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 634.684,00 700.959,00 81,30
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 13.346,00 15.794,00 49,26
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 9.129.691,00 10.903.115,00 75,85
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 675.147.380,00 804.718.362,00 49,80
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 675.147.380,00 804.718.362,00 49,80
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 419.879.159,00 486.455.167,00 57,43
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 188.745.709,00 222.971.717,00 52,97
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 188.745.709,00 222.971.717,00 52,97
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 20.054.000,00 26.679.000,00 57,96
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020BAGIAN BULAN JUNI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
BULAN INI
1 4 5 7
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
00 4.825.245.591,00 432.533.679,00 1.848.141.682,003 3 05 00 00
00 1 3.978.153.071,00 365.957.671,00 1.487.504.329,00
3.978.153.071,00 365.957.671,00 1.487.504.329,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 1.872.283.031,00 184.731.762,00 545.445.233,00
1 2.362.149.231,00 236.386.689,00 676.218.851,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 003 179.340.012,00 18.490.000,00 42.335.012,00
1 002 175.471.190,00 17.444.140,00 52.091.776,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 006 83.421.338,00 10.283.640,00 20.778.038,00
1 005 36.364.450,00 3.595.000,00 11.919.450,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 008 32.065,00 2.448,00 16.271,00
1 007 862.180,00 66.275,00 161.221,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 1.616.003.840,00 129.570.982,00 811.285.478,00
1 021 14.374.965,00 1.773.424,00 3.471.850,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 847.092.520,00 66.576.008,00 360.637.353,00
1 001 1.616.003.840,00 129.570.982,00 811.285.478,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
021 420.935.070,00 34.226.008,00 197.963.353,00
420.935.070,00 34.226.008,00 197.963.353,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
1 46.029.000,00 6.625.000,00 19.350.000,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 13.250.000,00 19.875.000,00 50,67
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 2.150.000,00 3.225.000,00 54,43
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 400.000,00 600.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 2.800.000,00 4.200.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 50,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 168.691.709,00 196.292.717,00 52,36
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 29.162.965,00 29.162.965,00 84,85
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) 2.902.380,00 1.369.250,00 1.369.250,00 47,18
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 465.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 2.063.715,00 48,30
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 66,67
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 39.068.716,00 46.702.864,00 42,41
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 825.000,00 990.000,00 27,50
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 2.931.500,00 3.532.200,00 36,79
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 25.087.000,00 30.105.000,00 41,81
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 9.305.216,00 11.155.664,00 46,48
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 7.186.278,00 8.943.388,00 45,89
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 6.343.360,00 7.929.200,00 45,45
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 842.918,00 1.014.188,00 49,63
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 5.779.750,00 6.214.500,00 51,22
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 1 002 5.925.000,00 1.075.000,00 2.700.000,00
1 39.225.000,00 6.625.000,00 19.350.000,00
3 3 05 00 01
1 4 5 7
3 3 05 00 01 021
021 1 005 1.200.000,00 200.000,00 600.000,00
1 004 2.400.000,00 400.000,00 1.200.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 048 4.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00
1 047 8.400.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 053 7.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00
1 052 6.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 6.804.000,00 0,00 0,00
1 054 3.600.000,00 600.000,00 1.800.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 374.906.070,00 27.601.008,00 178.613.353,00
1 001 6.804.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.765.000,00 0,00 0,00
2 34.369.902,00 0,00 5.206.937,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 004 930.000,00 0,00 465.000,00
2 003 2.902.482,00 0,00 1.533.232,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 020 500.000,00 0,00 0,00
2 005 4.272.420,00 0,00 2.208.705,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 110.120.000,00 7.634.148,00 63.417.136,00
2 021 3.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 9.600.000,00 600.700,00 6.067.800,00
2 001 3.600.000,00 165.000,00 2.610.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 920.000,00 0,00 0,00
2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 41.895.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 19.489.168,00 1.757.110,00 10.545.780,00
2 006 24.000.000,00 1.850.448,00 12.844.336,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.043.648,00 171.270,00 1.029.460,00
2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 9.516.320,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 2
2 12.133.000,00 434.750,00 5.918.500,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,00 50,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 1.832.250,00 2.267.000,00 53,49
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 8.750.000,00 13.125.000,00 50,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 7.500.000,00 11.250.000,00 50,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 1.250.000,00 1.875.000,00 50,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 73.144.000,00 86.544.000,00 51,84
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 67.000.000,00 80.400.000,00 50,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 117.257.450,00 129.707.450,00 72,45
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 100.594.000,00 103.294.000,00 97,65
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 100.594.000,00 103.294.000,00 97,65
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 61.671.000,00 63.371.000,00 96,99
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 61.671.000,00 63.371.000,00 96,99
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 38.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 38.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 16.663.450,00 26.413.450,00 36,06
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 16.663.450,00 26.413.450,00 36,06
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 2 002 4.238.000,00 434.750,00 1.971.000,00
2 001 7.895.000,00 0,00 3.947.500,00
3 3 05 00 01
1 4 5 7
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.500.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00
2 26.250.000,00 4.375.000,00 13.125.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 5.600.000,00 0,00 0,00
2 002 3.750.000,00 625.000,00 1.875.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 2.400.000,00 0,00 0,00
2 001 3.200.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 80.400.000,00
2 166.944.000,00 13.400.000,00 80.400.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
00 179.021.200,00 12.450.000,00 49.313.750,00
2 005 6.144.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 01 021
045 4 0,00 0,00 0,00
105.775.200,00 2.700.000,00 2.481.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 005 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 001 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 006 0,00 0,00 0,00
4 003 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 65.340.000,00 1.700.000,00 1.969.000,00
5 105.775.200,00 2.700.000,00 2.481.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 40.435.200,00 1.000.000,00 512.200,00
5 001 65.340.000,00 1.700.000,00 1.969.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 73.246.000,00 9.750.000,00 46.832.550,00
5 003 40.435.200,00 1.000.000,00 512.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 3
2 73.246.000,00 9.750.000,00 46.832.550,003 3 05 00 02 046
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 8.863.450,00 14.613.450,00 32,81
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 8.664.950,00 8.664.950,00 29,68
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 5.750.000,00 46,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 198.500,00 198.500,00 6,96
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 35,71
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 35,71
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 5.400.000,00 8.800.000,00 43,35
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 2.800.000,00 4.900.000,00 43,75
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 42,86
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 41,86
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
046 2 001 29.196.000,00 0,00 20.531.050,00
2 44.546.000,00 5.750.000,00 29.932.550,00
3 3 05 00 02
1 4 5 7
3 3 05 00 02 046
046 2 004 2.850.000,00 0,00 2.651.500,00
2 002 12.500.000,00 5.750.000,00 6.750.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 004 8.400.000,00 600.000,00 5.400.000,00
2 8.400.000,00 600.000,00 5.400.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 002 11.200.000,00 2.100.000,00 6.300.000,00
2 20.300.000,00 3.400.000,00 11.500.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
00 4.087.000,00 0,00 2.376.000,00
2 005 9.100.000,00 1.300.000,00 5.200.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 02 046
001 1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 1 001 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
2 002 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1.711.000,00 0,00 0,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 967.000,00 0,00 0,00
1 001 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 002 287.000,00 0,00 0,00
2 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 4
003 2 005 680.000,00 0,00 0,00
2 680.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 112.165.000,00 132.065.000,00 54,34
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 55.937.500,00 66.737.500,00 50,74
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 55.937.500,00 66.737.500,00 50,74
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 54.000.000,00 64.800.000,00 50,00
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 54.000.000,00 64.800.000,00 50,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 50,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 50,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 50,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 50,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 26.922.500,00 31.822.500,00 58,93
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 26.922.500,00 31.822.500,00 58,93
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
2.376.000,00 0,00 2.376.000,00
3 3 05 00 06
1 4 5 7
3 3 05 00 06 007
007 1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 0,00 252.000,00
2 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
00 243.049.250,00 19.900.000,00 110.984.250,00
2 002 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 06 007
003 2 131.537.500,00 10.800.000,00 64.800.000,00
131.537.500,00 10.800.000,00 64.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 024 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 001 937.500,00 0,00 0,00
2 937.500,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 001 1.000.000,00 0,00 0,00
2 1.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 64.800.000,00
2 129.600.000,00 10.800.000,00 64.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 4.800.000,00 800.000,00 2.400.000,00
4.800.000,00 800.000,00 2.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 024 4.800.000,00 800.000,00 2.400.000,00
2 4.800.000,00 800.000,00 2.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 001 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 54.000.000,00 4.900.000,00 22.177.500,00
54.000.000,00 4.900.000,00 22.177.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 014 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 5
2 024 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39 005
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 735.000,00 947.500,00 37,90
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 735.000,00 947.500,00 37,90
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 12.187.500,00 16.875.000,00 45,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 8.437.500,00 11.250.000,00 40,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 3.750.000,00 5.625.000,00 60,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 18.923.000,00 22.323.000,00 50,82
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 18.923.000,00 22.323.000,00 50,82
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
005 2 2.500.000,00 212.500,00 1.552.500,00
2 025 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
1 4 5 7
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 002 2.500.000,00 212.500,00 1.552.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 37.500.000,00 4.687.500,00 20.625.000,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 9.375.000,00 1.875.000,00 3.750.000,00
2 001 28.125.000,00 2.812.500,00 16.875.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00
2 14.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 0,00 0,00
8.782.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 0,00 0,00
1 576.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 0,00
2 8.206.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 0,00
2 014 150.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 0,00
2 002 159.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 0,00
2 001 5.625.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 0,00
2 001 1.800.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 43.929.750,00 3.400.000,00 21.606.750,00
2 005 472.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
2 43.929.750,00 3.400.000,00 21.606.750,003 3 05 00 39 007
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 18.536.000,00 21.936.000,00 51,81
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 17.000.000,00 20.400.000,00 50,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0
Jumlah Belanja 2.544.570.230,00 2.977.103.909,00 61,70
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (2.544.570.230,00) (2.977.103.909,00) 61,70
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39
1 4 5 7
007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
2 030 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 0,00 0,00 0,00
2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 20.400.000,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00
2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 20.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
Lumajang, 30 Juni 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 7
(4.825.245.591,00) (432.533.679,00)
432.533.679,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 2.977.103.909,00 3.402.404.016,00 70,51
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 2.490.648.742,00 2.851.898.308,00 71,69
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 2.490.648.742,00 2.851.898.308,00 71,69
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 1.685.930.380,00 1.920.865.191,00 81,32
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 1.326.837.798,00 1.510.391.998,00 80,67
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 123.379.414,00 141.098.194,00 80,41
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 137.005.000,00 154.885.000,00 86,36
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 24.445.000,00 28.040.000,00 77,11
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 62.643.300,00 72.999.360,00 87,51
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 700.959,00 767.234,00 88,99
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 15.794,00 18.171,00 56,67
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 10.903.115,00 12.665.234,00 88,11
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 804.718.362,00 931.033.117,00 57,61
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 804.718.362,00 931.033.117,00 57,61
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 486.455.167,00 550.505.708,00 64,99
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 222.971.717,00 257.360.708,00 61,14
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 222.971.717,00 257.360.708,00 61,14
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 26.679.000,00 29.876.000,00 64,91
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
BAGIAN BULAN JULI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
00 4.825.245.591,00 425.300.107,00 1.422.841.575,003 3 05 00 00
1 4 5 7
00 1 3.978.153.071,00 361.249.566,00 1.126.254.763,00
3.978.153.071,00 361.249.566,00 1.126.254.763,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 1.872.283.031,00 183.554.200,00 361.891.033,00
1 2.362.149.231,00 234.934.811,00 441.284.040,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 003 179.340.012,00 17.880.000,00 24.455.012,00
1 002 175.471.190,00 17.718.780,00 34.372.996,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 006 83.421.338,00 10.356.060,00 10.421.978,00
1 005 36.364.450,00 3.595.000,00 8.324.450,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 008 32.065,00 2.377,00 13.894,00
1 007 862.180,00 66.275,00 94.946,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 1.616.003.840,00 126.314.755,00 684.970.723,00
1 021 14.374.965,00 1.762.119,00 1.709.731,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 847.092.520,00 64.050.541,00 296.586.812,00
1 001 1.616.003.840,00 126.314.755,00 684.970.723,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
021 420.935.070,00 34.388.991,00 163.574.362,00
420.935.070,00 34.388.991,00 163.574.362,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
1 46.029.000,00 3.197.000,00 16.153.000,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 19.875.000,00 23.072.000,00 58,82
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 3.225.000,00 3.675.000,00 62,03
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 58,33
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 600.000,00 700.000,00 58,33
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 4.200.000,00 4.874.000,00 58,02
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 2.250.000,00 2.625.000,00 58,33
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 3.000.000,00 3.499.000,00 58,32
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 3.600.000,00 4.199.000,00 58,32
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 1.800.000,00 2.100.000,00 58,33
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 196.292.717,00 227.484.708,00 60,68
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 29.162.965,00 31.196.197,00 90,77
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
2.902.380,00 1.369.250,00 2.902.482,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 465.000,00 50,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 2.063.715,00 48,30
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 83,33
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 46.702.864,00 54.299.763,00 49,31
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 990.000,00 1.155.000,00 32,08
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 3.532.200,00 4.078.300,00 42,48
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 30.105.000,00 35.123.000,00 48,78
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 11.155.664,00 13.023.463,00 54,26
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 8.943.388,00 10.700.498,00 54,90
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 7.929.200,00 9.515.040,00 54,54
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.014.188,00 1.185.458,00 58,01
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 6.214.500,00 10.431.750,00 85,98
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 1 002 5.925.000,00 450.000,00 2.250.000,00
1 39.225.000,00 3.197.000,00 16.153.000,00
3 3 05 00 01
1 4 5 7
3 3 05 00 01 021
021 1 005 1.200.000,00 100.000,00 500.000,00
1 004 2.400.000,00 200.000,00 1.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 048 4.500.000,00 375.000,00 1.875.000,00
1 047 8.400.000,00 674.000,00 3.526.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 053 7.200.000,00 599.000,00 3.001.000,00
1 052 6.000.000,00 499.000,00 2.501.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 6.804.000,00 0,00 0,00
1 054 3.600.000,00 300.000,00 1.500.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 374.906.070,00 31.191.991,00 147.421.362,00
1 001 6.804.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.765.000,00 0,00 0,00
2 34.369.902,00 2.033.232,00 3.173.705,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 004 930.000,00 0,00 465.000,00
2 003 2.902.482,00 1.533.232,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 020 500.000,00 0,00 0,00
2 005 4.272.420,00 0,00 2.208.705,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 110.120.000,00 7.596.899,00 55.820.237,00
2 021 3.000.000,00 500.000,00 500.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 9.600.000,00 546.100,00 5.521.700,00
2 001 3.600.000,00 165.000,00 2.445.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 920.000,00 0,00 0,00
2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 36.877.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 19.489.168,00 1.757.110,00 8.788.670,00
2 006 24.000.000,00 1.867.799,00 10.976.537,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.043.648,00 171.270,00 858.190,00
2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 7.930.480,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 2
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 12.133.000,00 4.217.250,00 1.701.250,003 3 05 00 01 021
1 4 5 7
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 7.895.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 2.267.000,00 2.536.750,00 59,86
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 13.125.000,00 15.312.500,00 58,33
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 11.250.000,00 13.125.000,00 58,33
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 1.875.000,00 2.187.500,00 58,33
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 86.544.000,00 99.944.000,00 59,87
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 80.400.000,00 93.800.000,00 58,33
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 129.707.450,00 139.869.000,00 78,13
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 26.413.450,00 36.575.000,00 49,93
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 26.413.450,00 36.575.000,00 49,93
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 14.613.450,00 19.575.000,00 43,94
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 8.664.950,00 13.273.400,00 45,46
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 5.750.000,00 6.000.000,00 48,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 198.500,00 301.600,00 10,58
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 57,14
021 2 002 4.238.000,00 269.750,00 1.701.250,00
2 001 7.895.000,00 3.947.500,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 9.375.000,00
2 26.250.000,00 2.187.500,00 10.937.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 5.600.000,00 0,00 0,00
2 002 3.750.000,00 312.500,00 1.562.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 2.400.000,00 0,00 0,00
2 001 3.200.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 67.000.000,00
2 166.944.000,00 13.400.000,00 67.000.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
00 179.021.200,00 10.161.550,00 39.152.200,00
2 005 6.144.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 01 021
045 4 0,00 0,00 0,00
105.775.200,00 0,00 2.481.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 005 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 001 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 006 0,00 0,00 0,00
4 003 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00
5 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 40.435.200,00 0,00 512.200,00
5 001 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 73.246.000,00 10.161.550,00 36.671.000,00
5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 3
KODE REKENING URAIANANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 73.246.000,00 10.161.550,00 36.671.000,003 3 05 00 02 046
046 2 001 29.196.000,00 4.608.450,00 15.922.600,00
2 44.546.000,00 4.961.550,00 24.971.000,00
3 3 05 00 02
1 4 5 7
3 3 05 00 02 046
046 2 004 2.850.000,00 103.100,00 2.548.400,00
2 002 12.500.000,00 250.000,00 6.500.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
2 8.400.000,00 1.800.000,00 3.600.000,003 3 05 00 02 046
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 57,14
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 8.800.000,00 12.200.000,00 60,10
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 4.900.000,00 7.000.000,00 62,50
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 3.900.000,00 5.200.000,00 57,14
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 41,86
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
046 2 004 8.400.000,00 1.800.000,00 3.600.000,003 3 05 00 02
046 2 002 11.200.000,00 2.100.000,00 4.200.000,00
2 20.300.000,00 3.400.000,00 8.100.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
00 4.087.000,00 0,00 2.376.000,00
2 005 9.100.000,00 1.300.000,00 3.900.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 02 046
001 1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 1 001 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
2 002 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1.711.000,00 0,00 0,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 967.000,00 0,00 0,00
1 001 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 002 287.000,00 0,00 0,00
2 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 4
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
003 2 005 680.000,00 0,00 0,00
2 680.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
2.376.000,00 0,00 2.376.000,00
3 3 05 00 06
1 4 5 7
3 3 05 00 06 007
007 1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 0,00 252.000,00
2 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
2 002 252.000,00 0,00 252.000,003 3 05 00 06 007
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 132.065.000,00 151.565.000,00 62,36
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 66.737.500,00 77.537.500,00 58,95
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 66.737.500,00 77.537.500,00 58,95
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 64.800.000,00 75.600.000,00 58,33
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 64.800.000,00 75.600.000,00 58,33
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 58,33
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 58,33
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 58,33
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 58,33
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 31.822.500,00 36.722.500,00 68,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 31.822.500,00 36.722.500,00 68,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 947.500,00 1.160.000,00 46,40
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 947.500,00 1.160.000,00 46,40
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 16.875.000,00 21.562.500,00 57,50
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 11.250.000,00 14.062.500,00 50,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 5.625.000,00 7.500.000,00 80,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00
00 243.049.250,00 19.500.000,00 91.484.250,003 3 05 00 39
003 2 131.537.500,00 10.800.000,00 54.000.000,00
131.537.500,00 10.800.000,00 54.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 024 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 001 937.500,00 0,00 0,00
2 937.500,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 001 1.000.000,00 0,00 0,00
2 1.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 54.000.000,00
2 129.600.000,00 10.800.000,00 54.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 4.800.000,00 400.000,00 2.000.000,00
4.800.000,00 400.000,00 2.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 024 4.800.000,00 400.000,00 2.000.000,00
2 4.800.000,00 400.000,00 2.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 001 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 54.000.000,00 4.900.000,00 17.277.500,00
54.000.000,00 4.900.000,00 17.277.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 014 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 5
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 024 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39 005
005 2 2.500.000,00 212.500,00 1.340.000,00
2 025 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
1 4 5 7
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 002 2.500.000,00 212.500,00 1.340.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 37.500.000,00 4.687.500,00 15.937.500,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 9.375.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00
2 001 28.125.000,00 2.812.500,00 14.062.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00
2 14.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
8.782.000,00 0,00 0,003 3 05 00 39 006
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 22.323.000,00 25.723.000,00 58,55
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 22.323.000,00 25.723.000,00 58,55
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 21.936.000,00 25.336.000,00 59,85
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 20.400.000,00 23.800.000,00 58,33
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0
Jumlah Belanja 2.977.103.909,00 3.402.404.016,00 70,51
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (2.977.103.909,00) (3.402.404.016,00) 70,51
006 1 576.000,00 0,00 0,003 3 05 00 39
006 1 001 576.000,00 0,00 0,00
1 576.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 0,00
2 8.206.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 0,00
2 014 150.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 0,00
2 002 159.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 0,00
2 001 5.625.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 0,00
2 001 1.800.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 43.929.750,00 3.400.000,00 18.206.750,00
2 005 472.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 43.929.750,00 3.400.000,00 18.206.750,003 3 05 00 39 007
007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39
1 4 5 7
007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
2 030 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 0,00 0,00 0,00
2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 17.000.000,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00
2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 17.000.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
(4.825.245.591,00) (425.300.107,00)
425.300.107,00
Lumajang, 31 Juli 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 3.402.404.016,00 4.029.269.082,00 83,50
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 2.851.898.308,00 3.431.033.902,00 86,25
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 2.851.898.308,00 3.431.033.902,00 86,25
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 1.920.865.191,00 2.377.411.935,00 100,65
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 1.510.391.998,00 1.877.039.698,00 100,25
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 141.098.194,00 176.412.258,00 100,54
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 154.885.000,00 190.105.000,00 106,00
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 28.040.000,00 35.230.000,00 96,88
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 72.999.360,00 83.283.000,00 99,83
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 767.234,00 896.342,00 103,96
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 18.171,00 22.706,00 70,81
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 12.665.234,00 14.422.931,00 100,33
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 931.033.117,00 1.053.621.967,00 65,20
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 931.033.117,00 1.053.621.967,00 65,20
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 550.505.708,00 598.235.180,00 70,62
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 257.360.708,00 286.516.798,00 68,07
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 257.360.708,00 286.516.798,00 68,07
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 29.876.000,00 33.073.000,00 71,85
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
BAGIAN BULAN AGUSTUS
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
1 4 5 7
00 3.978.153.071,00 579.135.594,00 547.119.169,00
4.825.245.591,00 626.865.066,00 795.976.509,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 2.362.149.231,00 456.546.744,00 (15.262.704,00)
1 3.978.153.071,00 579.135.594,00 547.119.169,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 002 175.471.190,00 35.314.064,00 (941.068,00)
1 001 1.872.283.031,00 366.647.700,00 (4.756.667,00)
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 005 36.364.450,00 7.190.000,00 1.134.450,00
1 003 179.340.012,00 35.220.000,00 (10.764.988,00)
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 007 862.180,00 129.108,00 (34.162,00)
1 006 83.421.338,00 10.283.640,00 138.338,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 021 14.374.965,00 1.757.697,00 (47.966,00)
1 008 32.065,00 4.535,00 9.359,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 1.616.003.840,00 122.588.850,00 562.381.873,00
1 1.616.003.840,00 122.588.850,00 562.381.873,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 420.935.070,00 29.156.090,00 134.418.272,00
847.092.520,00 47.729.472,00 248.857.340,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 00 00
021 1 46.029.000,00 3.197.000,00 12.956.000,00
420.935.070,00 29.156.090,00 134.418.272,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 23.072.000,00 26.269.000,00 66,97
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 3.675.000,00 4.125.000,00 69,62
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 66,67
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 700.000,00 800.000,00 66,67
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 4.874.000,00 5.548.000,00 66,05
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 2.625.000,00 3.000.000,00 66,67
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 3.499.000,00 3.998.000,00 66,63
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 4.199.000,00 4.798.000,00 66,64
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 2.100.000,00 2.400.000,00 66,67
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 227.484.708,00 253.443.798,00 67,60
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 31.196.197,00 31.661.197,00 92,12
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
2.902.380,00 2.902.482,00 2.902.482,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 930.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 2.063.715,00 48,30
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 83,33
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 54.299.763,00 62.179.493,00 56,47
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 1.155.000,00 1.320.000,00 36,67
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 4.078.300,00 4.916.900,00 51,22
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 35.123.000,00 40.141.000,00 55,75
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 13.023.463,00 14.881.593,00 62,01
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 10.700.498,00 12.457.608,00 63,92
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 9.515.040,00 11.100.880,00 63,63
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.185.458,00 1.356.728,00 66,39
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 10.431.750,00 10.701.500,00 88,20
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
021 1 002 5.925.000,00 450.000,00 1.800.000,00
1 39.225.000,00 3.197.000,00 12.956.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 005 1.200.000,00 100.000,00 400.000,00
1 004 2.400.000,00 200.000,00 800.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 048 4.500.000,00 375.000,00 1.500.000,00
1 047 8.400.000,00 674.000,00 2.852.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 053 7.200.000,00 599.000,00 2.402.000,00
1 052 6.000.000,00 499.000,00 2.002.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 6.804.000,00 0,00 0,00
1 054 3.600.000,00 300.000,00 1.200.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 374.906.070,00 25.959.090,00 121.462.272,00
1 001 6.804.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.765.000,00 0,00 0,00
2 34.369.902,00 465.000,00 2.708.705,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 004 930.000,00 465.000,00 0,00
2 003 2.902.482,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 020 500.000,00 0,00 0,00
2 005 4.272.420,00 0,00 2.208.705,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 110.120.000,00 7.879.730,00 47.940.507,00
2 021 3.000.000,00 0,00 500.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 9.600.000,00 838.600,00 4.683.100,00
2 001 3.600.000,00 165.000,00 2.280.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 920.000,00 0,00 0,00
2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 31.859.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 19.489.168,00 1.757.110,00 7.031.560,00
2 006 24.000.000,00 1.858.130,00 9.118.407,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.043.648,00 171.270,00 686.920,00
2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 6.344.640,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 2
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
2 12.133.000,00 269.750,00 1.431.500,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 7.895.000,00 7.895.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 2.536.750,00 2.806.500,00 66,22
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 15.312.500,00 17.500.000,00 66,67
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 13.125.000,00 15.000.000,00 66,67
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 2.187.500,00 2.500.000,00 66,67
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 99.944.000,00 113.344.000,00 67,89
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 93.800.000,00 107.200.000,00 66,67
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 139.869.000,00 143.842.382,00 80,35
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 36.575.000,00 40.548.382,00 55,36
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 36.575.000,00 40.548.382,00 55,36
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 2 001 7.895.000,00 0,00 0,003 3 05 00 01
1 4 5 7
021 2 26.250.000,00 2.187.500,00 8.750.000,00
2 002 4.238.000,00 269.750,00 1.431.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 3.750.000,00 312.500,00 1.250.000,00
2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 7.500.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 3.200.000,00 0,00 0,00
2 5.600.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 166.944.000,00 13.400.000,00 53.600.000,00
2 002 2.400.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 6.144.000,00 0,00 0,00
2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 53.600.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
045 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00
179.021.200,00 3.973.382,00 35.178.818,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 00
045 4 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 0,00 0,00 0,00
4 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 003 0,00 0,00 0,00
4 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00
4 006 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 001 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00
5 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00
5 40.435.200,00 0,00 512.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 2 73.246.000,00 3.973.382,00 32.697.618,00
73.246.000,00 3.973.382,00 32.697.618,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
BULAN INI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 3
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 19.575.000,00 21.598.382,00 48,49
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 13.273.400,00 15.176.782,00 51,98
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 48,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 301.600,00 421.600,00 14,79
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 4.800.000,00 5.400.000,00 64,29
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 4.800.000,00 5.400.000,00 64,29
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 12.200.000,00 13.550.000,00 66,75
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 7.000.000,00 7.700.000,00 68,75
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 5.200.000,00 5.850.000,00 64,29
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 41,86
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
046 2 44.546.000,00 2.023.382,00 22.947.618,00
1 4 5 7
3 3 05 00 02
046 2 002 12.500.000,00 0,00 6.500.000,00
2 001 29.196.000,00 1.903.382,00 14.019.218,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 8.400.000,00 600.000,00 3.000.000,00
2 004 2.850.000,00 120.000,00 2.428.400,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 20.300.000,00 1.350.000,00 6.750.000,00
2 004 8.400.000,00 600.000,00 3.000.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 005 9.100.000,00 650.000,00 3.250.000,00
2 002 11.200.000,00 700.000,00 3.500.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
001 0,00 0,00 0,00
4.087.000,00 0,00 2.376.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 00
001 1 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
1 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 005 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1.711.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 1 001 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 287.000,00 0,00 0,00
2 967.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 680.000,00 0,00 0,00
2 002 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
Hal : 4
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 005 680.000,00 0,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
3 3 05 00 06 003
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 151.565.000,00 166.165.000,00 68,37
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 77.537.500,00 88.337.500,00 67,16
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 77.537.500,00 88.337.500,00 67,16
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 75.600.000,00 86.400.000,00 66,67
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 75.600.000,00 86.400.000,00 66,67
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 2.800.000,00 3.200.000,00 66,67
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 2.800.000,00 3.200.000,00 66,67
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 2.800.000,00 3.200.000,00 66,67
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 2.800.000,00 3.200.000,00 66,67
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 36.722.500,00 36.722.500,00 68,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 36.722.500,00 36.722.500,00 68,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
007 2.376.000,00 0,00 2.376.000,003 3 05 00 06
1 4 5 7
007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 0,00 252.000,00
1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 002 252.000,00 0,00 252.000,00
2 252.000,00 0,00 252.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
003 131.537.500,00 10.800.000,00 43.200.000,00
243.049.250,00 14.600.000,00 76.884.250,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 00
003 2 0,00 0,00 0,00
2 131.537.500,00 10.800.000,00 43.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 937.500,00 0,00 0,00
2 024 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 1.000.000,00 0,00 0,00
2 001 937.500,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 43.200.000,00
2 001 1.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 4.800.000,00 400.000,00 1.600.000,00
2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 43.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 4.800.000,00 400.000,00 1.600.000,00
2 4.800.000,00 400.000,00 1.600.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 0,00 0,00 0,00
2 024 4.800.000,00 400.000,00 1.600.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 54.000.000,00 0,00 17.277.500,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 0,00 0,00 0,00
2 54.000.000,00 0,00 17.277.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 024 0,00 0,00 0,00
2 014 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
BULAN INI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 5
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 46,40
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 46,40
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 21.562.500,00 21.562.500,00 57,50
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 14.062.500,00 14.062.500,00 50,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 7.500.000,00 7.500.000,00 80,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 25.723.000,00 29.123.000,00 66,29
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 25.723.000,00 29.123.000,00 66,29
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
1 4 5 7
005 2 2.500.000,00 0,00 1.340.000,00
2 025 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 002 2.500.000,00 0,00 1.340.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 37.500.000,00 0,00 15.937.500,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 9.375.000,00 0,00 1.875.000,00
2 001 28.125.000,00 0,00 14.062.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00
2 14.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 0,00 0,00
8.782.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 0,00 0,00
1 576.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 0,00
2 8.206.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 0,00
2 014 150.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 0,00
2 002 159.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 0,00
2 001 5.625.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 0,00
2 001 1.800.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 43.929.750,00 3.400.000,00 14.806.750,00
2 005 472.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 43.929.750,00 3.400.000,00 14.806.750,003 3 05 00 39 007
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 25.336.000,00 28.736.000,00 67,88
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 23.800.000,00 27.200.000,00 66,67
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0
Jumlah Belanja 3.402.404.016,00 4.029.269.082,00 83,50
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (3.402.404.016,00) (4.029.269.082,00) 83,50
007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39
1 4 5 7
007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
2 030 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 0,00 0,00 0,00
2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 13.600.000,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00
2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 13.600.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
Lumajang, 31 Agustus 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 7
(4.825.245.591,00) (626.865.066,00)
626.865.066,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 4.029.269.082,00 4.484.530.045,00 92,94
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 3.431.033.902,00 3.825.288.211,00 96,16
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 3.431.033.902,00 3.825.288.211,00 96,16
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 2.377.411.935,00 2.647.615.900,00 112,09
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 1.877.039.698,00 2.088.721.698,00 111,56
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 176.412.258,00 195.774.252,00 111,57
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 190.105.000,00 211.955.000,00 118,19
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 35.230.000,00 38.825.000,00 106,77
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 83.283.000,00 94.870.200,00 113,72
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 896.342,00 989.255,00 114,74
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 22.706,00 25.419,00 79,27
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 14.422.931,00 16.455.076,00 114,47
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 1.053.621.967,00 1.177.672.311,00 72,88
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 1.053.621.967,00 1.177.672.311,00 72,88
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 598.235.180,00 659.241.834,00 77,82
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 286.516.798,00 317.487.562,00 75,42
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 286.516.798,00 317.487.562,00 75,42
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 33.073.000,00 36.270.000,00 78,80
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
BAGIAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
00 4.825.245.591,00 455.260.963,00 340.715.546,003 3 05 00 00
1 4 5 7
00 1 3.978.153.071,00 394.254.309,00 152.864.860,00
3.978.153.071,00 394.254.309,00 152.864.860,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 1.872.283.031,00 211.682.000,00 (216.438.667,00)
1 2.362.149.231,00 270.203.965,00 (285.466.669,00)
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 003 179.340.012,00 21.850.000,00 (32.614.988,00)
1 002 175.471.190,00 19.361.994,00 (20.303.062,00)
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 006 83.421.338,00 11.587.200,00 (11.448.862,00)
1 005 36.364.450,00 3.595.000,00 (2.460.550,00)
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 008 32.065,00 2.713,00 6.646,00
1 007 862.180,00 92.913,00 (127.075,00)
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 1.616.003.840,00 124.050.344,00 438.331.529,00
1 021 14.374.965,00 2.032.145,00 (2.080.111,00)
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 847.092.520,00 61.006.654,00 187.850.686,00
1 001 1.616.003.840,00 124.050.344,00 438.331.529,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
021 420.935.070,00 30.970.764,00 103.447.508,00
420.935.070,00 30.970.764,00 103.447.508,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
1 46.029.000,00 3.197.000,00 9.759.000,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 26.269.000,00 29.466.000,00 75,12
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 4.125.000,00 4.575.000,00 77,22
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00 75,00
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 800.000,00 900.000,00 75,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 5.548.000,00 6.222.000,00 74,07
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 3.000.000,00 3.375.000,00 75,00
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 3.998.000,00 4.497.000,00 74,95
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 4.798.000,00 5.397.000,00 74,96
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 2.400.000,00 2.700.000,00 75,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 253.443.798,00 281.217.562,00 75,01
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 31.661.197,00 34.369.902,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
2.902.380,00 2.902.482,00 2.902.482,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 930.000,00 930.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 4.272.420,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 62.179.493,00 69.465.192,00 63,08
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 1.320.000,00 1.485.000,00 41,25
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 4.916.900,00 5.665.800,00 59,02
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 40.141.000,00 44.656.000,00 62,02
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 14.881.593,00 16.738.392,00 69,74
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 12.457.608,00 14.214.718,00 72,94
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 11.100.880,00 12.686.720,00 72,72
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.356.728,00 1.527.998,00 74,77
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 10.701.500,00 11.136.250,00 91,78
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 1 39.225.000,00 3.197.000,00 9.759.000,003 3 05 00 01
1 4 5 7
021 1 004 2.400.000,00 200.000,00 600.000,00
1 002 5.925.000,00 450.000,00 1.350.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 047 8.400.000,00 674.000,00 2.178.000,00
1 005 1.200.000,00 100.000,00 300.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 052 6.000.000,00 499.000,00 1.503.000,00
1 048 4.500.000,00 375.000,00 1.125.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 054 3.600.000,00 300.000,00 900.000,00
1 053 7.200.000,00 599.000,00 1.803.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 001 6.804.000,00 0,00 0,00
1 6.804.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 34.369.902,00 2.708.705,00 0,00
2 374.906.070,00 27.773.764,00 93.688.508,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.902.482,00 0,00 0,00
2 001 22.765.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 4.272.420,00 2.208.705,00 0,00
2 004 930.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 021 3.000.000,00 500.000,00 0,00
2 020 500.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 3.600.000,00 165.000,00 2.115.000,00
2 110.120.000,00 7.285.699,00 40.654.808,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 72.000.000,00 4.515.000,00 27.344.000,00
2 002 9.600.000,00 748.900,00 3.934.200,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 006 24.000.000,00 1.856.799,00 7.261.608,00
2 005 920.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 4.758.800,00
2 19.489.168,00 1.757.110,00 5.274.450,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 12.133.000,00 434.750,00 996.750,00
2 003 2.043.648,00 171.270,00 515.650,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 2
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 7.895.000,00 7.895.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 2.806.500,00 3.241.250,00 76,48
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 17.500.000,00 19.687.500,00 75,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 15.000.000,00 16.875.000,00 75,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 2.500.000,00 2.812.500,00 75,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 113.344.000,00 126.744.000,00 75,92
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 107.200.000,00 120.600.000,00 75,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 143.842.382,00 148.977.272,00 83,22
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 40.548.382,00 45.683.272,00 62,37
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 40.548.382,00 45.683.272,00 62,37
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
021 2 002 4.238.000,00 434.750,00 996.750,00
2 001 7.895.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 5.625.000,00
2 26.250.000,00 2.187.500,00 6.562.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 5.600.000,00 0,00 0,00
2 002 3.750.000,00 312.500,00 937.500,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 2.400.000,00 0,00 0,00
2 001 3.200.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 40.200.000,00
2 166.944.000,00 13.400.000,00 40.200.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
00 179.021.200,00 5.134.890,00 30.043.928,00
2 005 6.144.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 01 021
045 4 0,00 0,00 0,00
105.775.200,00 0,00 2.481.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 005 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 001 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 006 0,00 0,00 0,00
4 003 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00
5 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 40.435.200,00 0,00 512.200,00
5 001 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 73.246.000,00 5.134.890,00 27.562.728,00
5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 3
2 73.246.000,00 5.134.890,00 27.562.728,003 3 05 00 02 046
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 21.598.382,00 24.083.272,00 54,06
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 15.176.782,00 17.661.672,00 60,49
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 48,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 421.600,00 421.600,00 14,79
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 5.400.000,00 6.000.000,00 71,43
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 5.400.000,00 6.000.000,00 71,43
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 13.550.000,00 15.600.000,00 76,85
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 7.700.000,00 9.100.000,00 81,25
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 5.850.000,00 6.500.000,00 71,43
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 1.711.000,00 4.087.000,00 100,00
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
046 2 44.546.000,00 2.484.890,00 20.462.728,003 3 05 00 02
1 4 5 7
046 2 002 12.500.000,00 0,00 6.500.000,00
2 001 29.196.000,00 2.484.890,00 11.534.328,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 8.400.000,00 600.000,00 2.400.000,00
2 004 2.850.000,00 0,00 2.428.400,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 20.300.000,00 2.050.000,00 4.700.000,00
2 004 8.400.000,00 600.000,00 2.400.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 005 9.100.000,00 650.000,00 2.600.000,00
2 002 11.200.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
001 0,00 0,00 0,00
4.087.000,00 2.376.000,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 00
001 1 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
1 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 005 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1.711.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 1 001 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 287.000,00 0,00 0,00
2 967.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 680.000,00 0,00 0,00
2 002 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
Hal : 4
2 005 680.000,00 0,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
3 3 05 00 06 003
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 2.376.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 166.165.000,00 188.690.000,00 77,63
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 88.337.500,00 99.137.500,00 75,37
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 88.337.500,00 99.137.500,00 75,37
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 86.400.000,00 97.200.000,00 75,00
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 86.400.000,00 97.200.000,00 75,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 3.200.000,00 3.600.000,00 75,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 3.200.000,00 3.600.000,00 75,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 3.200.000,00 3.600.000,00 75,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 3.200.000,00 3.600.000,00 75,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 36.722.500,00 44.647.500,00 82,68
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 36.722.500,00 44.647.500,00 82,68
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2.376.000,00 2.376.000,00 0,003 3 05 00 06
1 4 5 7
007 1 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00
1 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 252.000,00 0,00
1 001 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 002 252.000,00 252.000,00 0,00
2 252.000,00 252.000,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
003 131.537.500,00 10.800.000,00 32.400.000,00
243.049.250,00 22.525.000,00 54.359.250,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 00
003 2 0,00 0,00 0,00
2 131.537.500,00 10.800.000,00 32.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 937.500,00 0,00 0,00
2 024 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 1.000.000,00 0,00 0,00
2 001 937.500,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 32.400.000,00
2 001 1.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 4.800.000,00 400.000,00 1.200.000,00
2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 32.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 4.800.000,00 400.000,00 1.200.000,00
2 4.800.000,00 400.000,00 1.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 0,00 0,00 0,00
2 024 4.800.000,00 400.000,00 1.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 54.000.000,00 7.925.000,00 9.352.500,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 0,00 0,00 0,00
2 54.000.000,00 7.925.000,00 9.352.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 024 0,00 0,00 0,00
2 014 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 5
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 1.160.000,00 1.585.000,00 63,40
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 1.160.000,00 1.585.000,00 63,40
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 21.562.500,00 29.062.500,00 77,50
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 14.062.500,00 19.687.500,00 70,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 7.500.000,00 9.375.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 29.123.000,00 32.523.000,00 74,03
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 29.123.000,00 32.523.000,00 74,03
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
005 2 2.500.000,00 425.000,00 915.000,00
2 025 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 002 2.500.000,00 425.000,00 915.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 37.500.000,00 7.500.000,00 8.437.500,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 9.375.000,00 1.875.000,00 0,00
2 001 28.125.000,00 5.625.000,00 8.437.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00
2 14.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 0,00 0,00
8.782.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 0,00 0,00
1 576.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 0,00
2 8.206.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 0,00
2 014 150.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 0,00
2 002 159.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 0,00
2 001 5.625.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 0,00
2 001 1.800.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 43.929.750,00 3.400.000,00 11.406.750,00
2 005 472.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
2 43.929.750,00 3.400.000,00 11.406.750,003 3 05 00 39 007
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 28.736.000,00 32.136.000,00 75,91
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 27.200.000,00 30.600.000,00 75,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0
Jumlah Belanja 4.029.269.082,00 4.484.530.045,00 92,94
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (4.029.269.082,00) (4.484.530.045,00) 92,94
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39
1 4 5 7
007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
2 030 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 0,00 0,00 0,00
2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 10.200.000,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00
2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 10.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
Lumajang, 30 September 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 7
(4.825.245.591,00) (455.260.963,00)
455.260.963,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 4.484.530.045,00 4.484.530.045,00 74,17
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 3.825.288.211,00 3.825.288.211,00 73,58
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 3.825.288.211,00 3.825.288.211,00 73,58
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 2.647.615.900,00 2.647.615.900,00 75,83
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 2.088.721.698,00 2.088.721.698,00 75,92
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 195.774.252,00 195.774.252,00 76,78
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 211.955.000,00 211.955.000,00 75,51
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 38.825.000,00 38.825.000,00 77,92
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 94.870.200,00 94.870.200,00 72,70
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 989.255,00 989.255,00 70,79
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 25.419,00 25.419,00 61,68
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 16.455.076,00 16.455.076,00 72,02
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 1.177.672.311,00 1.177.672.311,00 68,98
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 1.177.672.311,00 1.177.672.311,00 68,98
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 659.241.834,00 659.241.834,00 77,82
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 317.487.562,00 317.487.562,00 75,42
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 317.487.562,00 317.487.562,00 75,42
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 36.270.000,00 36.270.000,00 79,09
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
BAGIAN BULAN OKTOBER
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
00 5.199.015.011,00 0,00 1.373.726.800,00
6.046.107.531,00 0,00 1.561.577.486,00
3 3 05 00 00
1 4 5 7
3 3 05 00 00 00
00 1 3.491.640.832,00 0,00 844.024.932,00
1 5.199.015.011,00 0,00 1.373.726.800,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 002 254.987.919,00 0,00 59.213.667,00
1 001 2.751.338.306,00 0,00 662.616.608,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 005 49.825.697,00 0,00 11.000.697,00
1 003 280.710.783,00 0,00 68.755.783,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 007 1.397.469,00 0,00 408.214,00
1 006 130.490.712,00 0,00 35.620.512,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 021 22.848.735,00 0,00 6.393.659,00
1 008 41.211,00 0,00 15.792,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 1.707.374.179,00 0,00 529.701.868,00
1 1.707.374.179,00 0,00 529.701.868,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 420.935.070,00 0,00 103.447.508,00
847.092.520,00 0,00 187.850.686,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 00 00
021 1 45.861.000,00 0,00 9.591.000,00
420.935.070,00 0,00 103.447.508,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 29.466.000,00 29.466.000,00 75,44
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 4.575.000,00 4.575.000,00 77,22
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 75,00
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 900.000,00 900.000,00 75,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 6.222.000,00 6.222.000,00 75,47
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 75,00
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 4.497.000,00 4.497.000,00 75,03
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 5.397.000,00 5.397.000,00 75,02
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 75,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 281.217.562,00 281.217.562,00 74,98
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 34.369.902,00 34.369.902,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
2.902.380,00 2.902.482,00 2.902.482,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 930.000,00 930.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 4.272.420,00 4.272.420,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 69.465.192,00 69.465.192,00 63,08
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 41,25
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 5.665.800,00 5.665.800,00 59,02
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 44.656.000,00 44.656.000,00 62,02
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 16.738.392,00 16.738.392,00 69,74
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 14.214.718,00 14.214.718,00 72,94
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 12.686.720,00 12.686.720,00 72,72
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.527.998,00 1.527.998,00 74,77
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 11.136.250,00 11.136.250,00 90,53
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 7.895.000,00 7.895.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 3.241.250,00 3.241.250,00 73,56
021 1 39.057.000,00 0,00 9.591.000,00
BULAN INI
1 4 5 7
3 3 05 00 01
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
021 1 004 2.400.000,00 0,00 600.000,00
1 002 5.925.000,00 0,00 1.350.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 047 8.244.000,00 0,00 2.022.000,00
1 005 1.200.000,00 0,00 300.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 052 5.994.000,00 0,00 1.497.000,00
1 048 4.500.000,00 0,00 1.125.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 054 3.600.000,00 0,00 900.000,00
1 053 7.194.000,00 0,00 1.797.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 001 6.804.000,00 0,00 0,00
1 6.804.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 34.369.902,00 0,00 0,00
2 375.074.070,00 0,00 93.856.508,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.902.482,00 0,00 0,00
2 001 22.765.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 4.272.420,00 0,00 0,00
2 004 930.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 021 3.000.000,00 0,00 0,00
2 020 500.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 3.600.000,00 0,00 2.115.000,00
2 110.120.000,00 0,00 40.654.808,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 72.000.000,00 0,00 27.344.000,00
2 002 9.600.000,00 0,00 3.934.200,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 006 24.000.000,00 0,00 7.261.608,00
2 005 920.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 17.445.520,00 0,00 4.758.800,00
2 19.489.168,00 0,00 5.274.450,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 12.301.000,00 0,00 1.164.750,00
2 003 2.043.648,00 0,00 515.650,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 7.895.000,00 0,00 0,00
BULAN INI
1 4 5 7
3 3 05 00 01
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 2
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
2 002 4.406.000,00 0,00 1.164.750,003 3 05 00 01 021
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 19.687.500,00 19.687.500,00 75,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 75,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 2.812.500,00 2.812.500,00 75,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 126.744.000,00 126.744.000,00 75,92
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 120.600.000,00 120.600.000,00 75,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 148.977.272,00 148.977.272,00 83,22
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 45.683.272,00 45.683.272,00 62,37
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 45.683.272,00 45.683.272,00 62,37
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 24.083.272,00 24.083.272,00 54,06
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 17.661.672,00 17.661.672,00 60,49
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 48,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 421.600,00 421.600,00 14,79
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 71,43
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 71,43
021 2 26.250.000,00 0,00 6.562.500,003 3 05 00 01
021 2 002 3.750.000,00 0,00 937.500,00
2 001 22.500.000,00 0,00 5.625.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 3.200.000,00 0,00 0,00
2 5.600.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 166.944.000,00 0,00 40.200.000,00
2 002 2.400.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 6.144.000,00 0,00 0,00
2 003 160.800.000,00 0,00 40.200.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
045 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00
179.021.200,00 0,00 30.043.928,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 00
045 4 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 0,00 0,00 0,00
4 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 003 0,00 0,00 0,00
4 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00
4 006 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 001 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00
5 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00
5 40.435.200,00 0,00 512.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 2 73.246.000,00 0,00 27.562.728,00
73.246.000,00 0,00 27.562.728,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 44.546.000,00 0,00 20.462.728,00
BULAN INI
1 4 5 7
3 3 05 00 02
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 3
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
046 2 002 12.500.000,00 0,00 6.500.000,00
2 001 29.196.000,00 0,00 11.534.328,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 8.400.000,00 0,00 2.400.000,00
2 004 2.850.000,00 0,00 2.428.400,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
2 004 8.400.000,00 0,00 2.400.000,003 3 05 00 02 046
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 76,85
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 81,25
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 71,43
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 4.087.000,00 4.087.000,00 100,00
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 2.376.000,00 2.376.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00
046 2 20.300.000,00 0,00 4.700.000,003 3 05 00 02
046 2 005 9.100.000,00 0,00 2.600.000,00
2 002 11.200.000,00 0,00 2.100.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
001 0,00 0,00 0,00
4.087.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 00
001 1 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
1 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 005 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1.711.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 1 001 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 287.000,00 0,00 0,00
2 967.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 680.000,00 0,00 0,00
2 002 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
Hal : 4
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 005 680.000,00 0,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
3 3 05 00 06 003
007 1 2.124.000,00 0,00 0,00
2.376.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
1 4 5 7
3 3 05 00 06 007
007 1 001 2.124.000,00 0,00 0,00
1 2.124.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
2 252.000,00 0,00 0,003 3 05 00 06 007
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 188.690.000,00 188.690.000,00 77,63
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 99.137.500,00 99.137.500,00 75,37
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 99.137.500,00 99.137.500,00 75,37
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 97.200.000,00 97.200.000,00 75,00
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 97.200.000,00 97.200.000,00 75,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 75,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 75,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 75,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 75,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 44.647.500,00 44.647.500,00 82,68
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 44.647.500,00 44.647.500,00 82,68
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 1.585.000,00 1.585.000,00 63,40
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 1.585.000,00 1.585.000,00 63,40
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0
007 2 252.000,00 0,00 0,003 3 05 00 06
00 243.049.250,00 0,00 54.359.250,00
2 002 252.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 06 007
003 2 131.537.500,00 0,00 32.400.000,00
131.537.500,00 0,00 32.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 024 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 001 937.500,00 0,00 0,00
2 937.500,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 001 1.000.000,00 0,00 0,00
2 1.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 003 129.600.000,00 0,00 32.400.000,00
2 129.600.000,00 0,00 32.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 4.800.000,00 0,00 1.200.000,00
4.800.000,00 0,00 1.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 024 4.800.000,00 0,00 1.200.000,00
2 4.800.000,00 0,00 1.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 001 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 54.000.000,00 0,00 9.352.500,00
54.000.000,00 0,00 9.352.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 014 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 5
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 024 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39 005
005 2 2.500.000,00 0,00 915.000,00
2 025 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
1 4 5 7
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 002 2.500.000,00 0,00 915.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 29.062.500,00 29.062.500,00 77,50
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 19.687.500,00 19.687.500,00 70,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 9.375.000,00 9.375.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 32.523.000,00 32.523.000,00 74,03
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 32.523.000,00 32.523.000,00 74,03
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0
005 2 0,00 0,00 0,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 37.500.000,00 0,00 8.437.500,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 9.375.000,00 0,00 0,00
2 001 28.125.000,00 0,00 8.437.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00
2 14.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 0,00 0,00
8.782.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 0,00 0,00
1 576.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 0,00
2 8.206.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 0,00
2 014 150.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 0,00
2 002 159.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 0,00
2 001 5.625.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 0,00
2 001 1.800.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 43.929.750,00 0,00 11.406.750,00
2 005 472.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
2 43.929.750,00 0,00 11.406.750,003 3 05 00 39 007
007 2 030 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
1 4 5 7
3 3 05 00 39 007
007 2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39 007
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 32.136.000,00 32.136.000,00 75,91
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 75,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0
Jumlah Belanja 4.484.530.045,00 4.484.530.045,00 74,17
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (4.484.530.045,00) (4.484.530.045,00) 74,17
007 2 001 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39
007 2 003 40.800.000,00 0,00 10.200.000,00
2 42.336.000,00 0,00 10.200.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 0,00 0,00 0,00
2 005 1.536.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
Lumajang, 31 Oktober 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABDUL BASAR, SH
NIP. 19621010 198503 1 026
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 7
0,00
(6.046.107.531,00) 0,00
2 002 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39 007
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 4.950.607.031,00 5.402.247.657,00 89,35
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 4.243.239.310,00 4.646.075.006,00 89,36
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 4.243.239.310,00 4.646.075.006,00 89,36
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 2.917.819.865,00 3.176.674.976,00 90,98
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 2.300.403.698,00 2.503.091.998,00 90,98
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 215.136.246,00 234.473.160,00 91,95
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 233.805.000,00 253.365.000,00 90,26
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 42.420.000,00 46.200.000,00 92,72
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 106.457.400,00 117.972.180,00 90,41
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 1.082.168,00 1.108.806,00 79,34
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 28.132,00 30.806,00 74,75
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 18.487.221,00 20.433.026,00 89,43
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 1.325.419.445,00 1.469.400.030,00 86,06
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 1.325.419.445,00 1.469.400.030,00 86,06
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 707.367.721,00 756.172.651,00 89,27
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 345.570.789,00 368.771.629,00 87,61
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 345.570.789,00 368.771.629,00 87,61
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 39.467.000,00 42.664.000,00 93,03
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020BAGIAN BULAN NOVEMBER
1 4 5 7
00 5.199.015.011,00 402.835.696,00 552.940.005,00
6.046.107.531,00 451.640.626,00 643.859.874,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 3.491.640.832,00 258.855.111,00 314.965.856,00
1 5.199.015.011,00 402.835.696,00 552.940.005,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 002 254.987.919,00 19.336.914,00 20.514.759,00
1 001 2.751.338.306,00 202.688.300,00 248.246.308,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 005 49.825.697,00 3.780.000,00 3.625.697,00
1 003 280.710.783,00 19.560.000,00 27.345.783,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 007 1.397.469,00 26.638,00 288.663,00
1 006 130.490.712,00 11.514.780,00 12.518.532,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 021 22.848.735,00 1.945.805,00 2.415.709,00
1 008 41.211,00 2.674,00 10.405,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 1.707.374.179,00 143.980.585,00 237.974.149,00
1 1.707.374.179,00 143.980.585,00 237.974.149,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 420.935.070,00 23.200.840,00 52.163.441,00
847.092.520,00 48.804.930,00 90.919.869,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 00 00
021 1 45.861.000,00 3.197.000,00 3.197.000,00
420.935.070,00 23.200.840,00 52.163.441,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 32.663.000,00 35.860.000,00 91,81
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 5.025.000,00 5.475.000,00 92,41
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 91,67
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 91,67
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 6.896.000,00 7.570.000,00 91,82
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 3.750.000,00 4.125.000,00 91,67
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 4.996.000,00 5.495.000,00 91,68
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 5.996.000,00 6.595.000,00 91,67
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00 91,67
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 306.103.789,00 326.107.629,00 86,94
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 34.369.902,00 34.369.902,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
2.902.380,00 2.902.482,00 2.902.482,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 930.000,00 930.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 4.272.420,00 4.272.420,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 76.737.059,00 81.755.059,00 74,24
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 45,83
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 6.399.100,00 6.399.100,00 66,66
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 49.171.000,00 54.189.000,00 75,26
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 18.596.959,00 18.596.959,00 77,49
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 15.971.828,00 17.557.668,00 90,09
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 14.272.560,00 15.858.400,00 90,90
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.699.268,00 1.699.268,00 83,15
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 11.406.000,00 11.406.000,00 92,72
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
021 1 002 5.925.000,00 450.000,00 450.000,00
1 39.057.000,00 3.197.000,00 3.197.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 005 1.200.000,00 100.000,00 100.000,00
1 004 2.400.000,00 200.000,00 200.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 048 4.500.000,00 375.000,00 375.000,00
1 047 8.244.000,00 674.000,00 674.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 053 7.194.000,00 599.000,00 599.000,00
1 052 5.994.000,00 499.000,00 499.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 6.804.000,00 0,00 0,00
1 054 3.600.000,00 300.000,00 300.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 375.074.070,00 20.003.840,00 48.966.441,00
1 001 6.804.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.765.000,00 0,00 0,00
2 34.369.902,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 004 930.000,00 0,00 0,00
2 003 2.902.482,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 020 500.000,00 0,00 0,00
2 005 4.272.420,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 110.120.000,00 5.018.000,00 28.364.941,00
2 021 3.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 9.600.000,00 0,00 3.200.900,00
2 001 3.600.000,00 0,00 1.950.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 920.000,00 0,00 0,00
2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 17.811.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 19.489.168,00 1.585.840,00 1.931.500,00
2 006 24.000.000,00 0,00 5.403.041,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.043.648,00 0,00 344.380,00
2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 1.587.120,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 2
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
2 12.301.000,00 0,00 895.000,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 7.895.000,00 7.895.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 3.511.000,00 3.511.000,00 79,69
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 21.875.000,00 21.875.000,00 83,33
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 83,33
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 83,33
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 140.144.000,00 153.544.000,00 91,97
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 134.000.000,00 147.400.000,00 91,67
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 154.419.932,00 162.309.022,00 90,66
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 103.294.000,00 103.994.000,00 98,32
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.294.000,00 103.994.000,00 98,32
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 63.371.000,00 64.071.000,00 98,06
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 63.371.000,00 64.071.000,00 98,06
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 51.125.932,00 58.315.022,00 79,62
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 51.125.932,00 58.315.022,00 79,62
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 2 001 7.895.000,00 0,00 0,003 3 05 00 01
1 4 5 7
021 2 26.250.000,00 0,00 4.375.000,00
2 002 4.406.000,00 0,00 895.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 3.750.000,00 0,00 625.000,00
2 001 22.500.000,00 0,00 3.750.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 3.200.000,00 0,00 0,00
2 5.600.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 166.944.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00
2 002 2.400.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 6.144.000,00 0,00 0,00
2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
045 105.775.200,00 700.000,00 1.781.200,00
179.021.200,00 7.889.090,00 16.712.178,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 00
045 4 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 0,00 0,00 0,00
4 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 003 0,00 0,00 0,00
4 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 105.775.200,00 700.000,00 1.781.200,00
4 006 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 001 65.340.000,00 700.000,00 1.269.000,00
5 65.340.000,00 700.000,00 1.269.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00
5 40.435.200,00 0,00 512.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 2 73.246.000,00 7.189.090,00 14.930.978,00
73.246.000,00 7.189.090,00 14.930.978,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 3
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 27.575.932,00 34.765.022,00 78,04
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 19.804.332,00 21.993.422,00 75,33
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 6.500.000,00 11.500.000,00 92,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 1.271.600,00 1.271.600,00 44,62
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 78,57
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 78,57
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 16.950.000,00 16.950.000,00 83,50
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 87,50
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 78,57
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 4.087.000,00 4.087.000,00 100,00
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
046 2 001 29.196.000,00 2.189.090,00 7.202.578,00
2 44.546.000,00 7.189.090,00 9.780.978,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 004 2.850.000,00 0,00 1.578.400,00
2 002 12.500.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 004 8.400.000,00 0,00 1.800.000,00
2 8.400.000,00 0,00 1.800.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 002 11.200.000,00 0,00 1.400.000,00
2 20.300.000,00 0,00 3.350.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
00 4.087.000,00 0,00 0,00
2 005 9.100.000,00 0,00 1.950.000,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 02 046
001 1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 1 001 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
2 002 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1.711.000,00 0,00 0,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 967.000,00 0,00 0,00
1 001 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 002 287.000,00 0,00 0,00
2 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 4
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
003 2 005 680.000,00 0,00 0,00
2 680.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 2.376.000,00 2.376.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 203.290.000,00 221.005.000,00 90,93
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 109.937.500,00 120.737.500,00 91,79
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 109.937.500,00 120.737.500,00 91,79
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 108.000.000,00 118.800.000,00 91,67
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 108.000.000,00 118.800.000,00 91,67
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 91,67
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 91,67
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 91,67
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 91,67
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 44.647.500,00 47.762.500,00 88,45
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 44.647.500,00 47.762.500,00 88,45
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2.376.000,00 0,00 0,003 3 05 00 06
1 4 5 7
007 1 2.124.000,00 0,00 0,00
1 2.124.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 0,00 0,00
1 001 2.124.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 002 252.000,00 0,00 0,00
2 252.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
003 131.537.500,00 10.800.000,00 10.800.000,00
243.049.250,00 17.715.000,00 22.044.250,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 00
003 2 0,00 0,00 0,00
2 131.537.500,00 10.800.000,00 10.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 937.500,00 0,00 0,00
2 024 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 1.000.000,00 0,00 0,00
2 001 937.500,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
2 001 1.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 4.800.000,00 400.000,00 400.000,00
2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 4.800.000,00 400.000,00 400.000,00
2 4.800.000,00 400.000,00 400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 0,00 0,00 0,00
2 024 4.800.000,00 400.000,00 400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 54.000.000,00 3.115.000,00 6.237.500,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 0,00 0,00 0,00
2 54.000.000,00 3.115.000,00 6.237.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 024 0,00 0,00 0,00
2 014 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 5
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 1.585.000,00 1.887.500,00 75,50
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 1.585.000,00 1.887.500,00 75,50
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 29.062.500,00 31.875.000,00 85,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 19.687.500,00 22.500.000,00 80,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 9.375.000,00 9.375.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 35.923.000,00 39.323.000,00 89,51
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 35.923.000,00 39.323.000,00 89,51
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
005 2 2.500.000,00 302.500,00 612.500,00
2 025 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 002 2.500.000,00 302.500,00 612.500,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 37.500.000,00 2.812.500,00 5.625.000,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 9.375.000,00 0,00 0,00
2 001 28.125.000,00 2.812.500,00 5.625.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00
2 14.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 0,00 0,00
8.782.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 0,00 0,00
1 576.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 0,00
2 8.206.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 0,00
2 014 150.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 0,00
2 002 159.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 0,00
2 001 5.625.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 0,00
2 001 1.800.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 43.929.750,00 3.400.000,00 4.606.750,00
2 005 472.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARAN
2 43.929.750,00 3.400.000,00 4.606.750,003 3 05 00 39 007
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 35.536.000,00 38.936.000,00 91,97
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 34.000.000,00 37.400.000,00 91,67
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0
Jumlah Belanja 4.950.607.031,00 5.402.247.657,00 89,35
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (4.950.607.031,00) (5.402.247.657,00) 89,35
KODE REKENING URAIAN %SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39
1 4 5 7
007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
2 030 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 0,00 0,00 0,00
2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00
2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
Lumajang, 30 November 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SIWANDONO, SH
NIP. 19631207 198603 1 014
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 7
(6.046.107.531,00) (451.640.626,00)
451.640.626,00
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 5.402.247.657,00 5.864.428.783,00 97,00
05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 4.646.075.006,00 5.041.082.367,00 96,96
05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 4.646.075.006,00 5.041.082.367,00 96,96
05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 3.176.674.976,00 3.435.350.087,00 98,39
05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 2.503.091.998,00 2.705.780.298,00 98,34
05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 234.473.160,00 253.810.074,00 99,54
05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 253.365.000,00 272.925.000,00 97,23
05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 46.200.000,00 49.800.000,00 99,95
05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 117.972.180,00 129.486.960,00 99,23
05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 1.108.806,00 1.135.444,00 81,25
05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 30.806,00 33.480,00 81,24
05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 20.433.026,00 22.378.831,00 97,94
05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 1.469.400.030,00 1.605.732.280,00 94,05
05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 1.469.400.030,00 1.605.732.280,00 94,05
05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 756.172.651,00 823.346.416,00 97,20
05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 368.771.629,00 403.064.584,00 95,75
05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 368.771.629,00 403.064.584,00 95,75
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 42.664.000,00 45.861.000,00 100,00
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
BAGIAN BULAN DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
00 6.046.107.531,00 462.181.126,00 181.678.748,003 3 05 00 00
1 4 5 7
00 1 5.199.015.011,00 395.007.361,00 157.932.644,00
5.199.015.011,00 395.007.361,00 157.932.644,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 001 2.751.338.306,00 202.688.300,00 45.558.008,00
1 3.491.640.832,00 258.675.111,00 56.290.745,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 003 280.710.783,00 19.560.000,00 7.785.783,00
1 002 254.987.919,00 19.336.914,00 1.177.845,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 006 130.490.712,00 11.514.780,00 1.003.752,00
1 005 49.825.697,00 3.600.000,00 25.697,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 008 41.211,00 2.674,00 7.731,00
1 007 1.397.469,00 26.638,00 262.025,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 1 1.707.374.179,00 136.332.250,00 101.641.899,00
1 021 22.848.735,00 1.945.805,00 469.904,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
00 847.092.520,00 67.173.765,00 23.746.104,00
1 001 1.707.374.179,00 136.332.250,00 101.641.899,00
3 3 05 00 00
3 3 05 00 00 00
021 420.935.070,00 34.292.955,00 17.870.486,00
420.935.070,00 34.292.955,00 17.870.486,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
1 45.861.000,00 3.197.000,00 0,003 3 05 00 01 021
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 35.860.000,00 39.057.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 5.475.000,00 5.925.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 7.570.000,00 8.244.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 4.125.000,00 4.500.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 5.495.000,00 5.994.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 6.595.000,00 7.194.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 3.300.000,00 3.600.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 326.107.629,00 357.203.584,00 95,24
05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 34.369.902,00 34.369.902,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) 2.902.380,00 2.902.482,00 2.902.482,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 930.000,00 930.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 4.272.420,00 4.272.420,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00
05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 81.755.059,00 92.595.174,00 84,09
05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 1.650.000,00 1.980.000,00 55,00
05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 6.399.100,00 7.277.450,00 75,81
05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 54.189.000,00 60.116.000,00 83,49
05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 18.596.959,00 22.301.724,00 92,92
05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 17.557.668,00 19.143.508,00 98,23
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 15.858.400,00 17.444.240,00 99,99
05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.699.268,00 1.699.268,00 83,15
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 11.406.000,00 12.301.000,00 100,00
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
021 1 39.057.000,00 3.197.000,00 0,003 3 05 00 01
1 4 5 7
021 1 004 2.400.000,00 200.000,00 0,00
1 002 5.925.000,00 450.000,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 047 8.244.000,00 674.000,00 0,00
1 005 1.200.000,00 100.000,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 052 5.994.000,00 499.000,00 0,00
1 048 4.500.000,00 375.000,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 054 3.600.000,00 300.000,00 0,00
1 053 7.194.000,00 599.000,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 1 001 6.804.000,00 0,00 0,00
1 6.804.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 34.369.902,00 0,00 0,00
2 375.074.070,00 31.095.955,00 17.870.486,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 2.902.482,00 0,00 0,00
2 001 22.765.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 005 4.272.420,00 0,00 0,00
2 004 930.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 021 3.000.000,00 0,00 0,00
2 020 500.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 3.600.000,00 330.000,00 1.620.000,00
2 110.120.000,00 10.840.115,00 17.524.826,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 72.000.000,00 5.927.000,00 11.884.000,00
2 002 9.600.000,00 878.350,00 2.322.550,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 006 24.000.000,00 3.704.765,00 1.698.276,00
2 005 920.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 1.280,00
2 19.489.168,00 1.585.840,00 345.660,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 12.301.000,00 895.000,00 0,00
2 003 2.043.648,00 0,00 344.380,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 2
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 7.895.000,00 7.895.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 3.511.000,00 4.406.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 21.875.000,00 26.250.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 18.750.000,00 22.500.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 3.125.000,00 3.750.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 153.544.000,00 166.944.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 147.400.000,00 160.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
216.821.200,00 162.309.022,00 173.145.582,00 96,72
05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
143.575.200,00 103.994.000,00 103.994.000,00 98,32
05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.994.000,00 103.994.000,00 98,32
05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 64.071.000,00 64.071.000,00 98,06
05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 64.071.000,00 64.071.000,00 98,06
05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73
05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.246.000,00 58.315.022,00 69.151.582,00 94,41
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 58.315.022,00 69.151.582,00 94,41
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
021 2 002 4.406.000,00 895.000,00 0,00
2 001 7.895.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 001 22.500.000,00 3.750.000,00 0,00
2 26.250.000,00 4.375.000,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 5.600.000,00 0,00 0,00
2 002 3.750.000,00 625.000,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 002 2.400.000,00 0,00 0,00
2 001 3.200.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
021 2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 0,00
2 166.944.000,00 13.400.000,00 0,00
3 3 05 00 01
3 3 05 00 01 021
00 179.021.200,00 10.836.560,00 5.875.618,00
2 005 6.144.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 01 021
045 4 0,00 0,00 0,00
105.775.200,00 0,00 1.781.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 005 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 001 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 4 006 0,00 0,00 0,00
4 003 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 65.340.000,00 0,00 1.269.000,00
5 105.775.200,00 0,00 1.781.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
045 5 40.435.200,00 0,00 512.200,00
5 001 65.340.000,00 0,00 1.269.000,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
046 73.246.000,00 10.836.560,00 4.094.418,00
5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 045
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 3
2 73.246.000,00 10.836.560,00 4.094.418,003 3 05 00 02 046
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 34.765.022,00 40.451.582,00 90,81
05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 21.993.422,00 26.402.982,00 90,43
05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 11.500.000,00 12.500.000,00 100,00
05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 1.271.600,00 1.548.600,00 54,34
05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 6.600.000,00 8.400.000,00 100,00
05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 6.600.000,00 8.400.000,00 100,00
05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 16.950.000,00 20.300.000,00 100,00
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 9.800.000,00 11.200.000,00 100,00
05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 7.150.000,00 9.100.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.137.000,00 4.087.000,00 4.087.000,00 100,00
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.050.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
046 2 44.546.000,00 5.686.560,00 4.094.418,003 3 05 00 02
1 4 5 7
046 2 002 12.500.000,00 1.000.000,00 0,00
2 001 29.196.000,00 4.409.560,00 2.793.018,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 8.400.000,00 1.800.000,00 0,00
2 004 2.850.000,00 277.000,00 1.301.400,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 20.300.000,00 3.350.000,00 0,00
2 004 8.400.000,00 1.800.000,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
046 2 005 9.100.000,00 1.950.000,00 0,00
2 002 11.200.000,00 1.400.000,00 0,00
3 3 05 00 02
3 3 05 00 02 046
001 0,00 0,00 0,00
4.087.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 00
001 1 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 0,00 0,00 0,00
1 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
001 2 005 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 001
003 1 744.000,00 0,00 0,00
1.711.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 1 001 744.000,00 0,00 0,00
1 744.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 287.000,00 0,00 0,00
2 967.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
003 2 680.000,00 0,00 0,00
2 002 287.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 003
Hal : 4
2 005 680.000,00 0,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
3 3 05 00 06 003
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 2.376.000,00 2.376.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00
05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN
380.465.250,00 221.005.000,00 243.049.250,00 100,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 120.737.500,00 131.537.500,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 120.737.500,00 131.537.500,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 118.800.000,00 129.600.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 118.800.000,00 129.600.000,00 100,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
22.300.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 47.762.500,00 54.000.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 47.762.500,00 54.000.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2.376.000,00 0,00 0,003 3 05 00 06
1 4 5 7
007 1 2.124.000,00 0,00 0,00
1 2.124.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 252.000,00 0,00 0,00
1 001 2.124.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
007 2 002 252.000,00 0,00 0,00
2 252.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 06
3 3 05 00 06 007
003 131.537.500,00 10.800.000,00 0,00
243.049.250,00 22.044.250,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 00
003 2 0,00 0,00 0,00
2 131.537.500,00 10.800.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 937.500,00 0,00 0,00
2 024 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 1.000.000,00 0,00 0,00
2 001 937.500,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 0,00
2 001 1.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 4.800.000,00 400.000,00 0,00
2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 003
004 2 4.800.000,00 400.000,00 0,00
2 4.800.000,00 400.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
004 2 0,00 0,00 0,00
2 024 4.800.000,00 400.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 54.000.000,00 6.237.500,00 0,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 004
005 2 0,00 0,00 0,00
2 54.000.000,00 6.237.500,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 024 0,00 0,00 0,00
2 014 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 5
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 1.887.500,00 2.500.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 1.887.500,00 2.500.000,00 100,00
05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 31.875.000,00 37.500.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 22.500.000,00 28.125.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 9.375.000,00 9.375.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00
05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 39.323.000,00 43.929.750,00 100,00
05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 39.323.000,00 43.929.750,00 100,00
BULAN INI
1 4 5 7
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
005 2 2.500.000,00 612.500,00 0,00
2 025 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 002 2.500.000,00 612.500,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 0,00 0,00 0,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 37.500.000,00 5.625.000,00 0,00
2 005 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 003 9.375.000,00 0,00 0,00
2 001 28.125.000,00 5.625.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00
2 14.000.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 005
006 1 576.000,00 0,00 0,00
8.782.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 1 001 576.000,00 0,00 0,00
1 576.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 150.000,00 0,00 0,00
2 8.206.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 159.000,00 0,00 0,00
2 014 150.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 5.625.000,00 0,00 0,00
2 002 159.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 1.800.000,00 0,00 0,00
2 001 5.625.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
006 2 472.000,00 0,00 0,00
2 001 1.800.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
007 43.929.750,00 4.606.750,00 0,00
2 005 472.000,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 006
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 6
2 43.929.750,00 4.606.750,00 0,003 3 05 00 39 007
SEBELUM
PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 5 5 6 = 5/4
05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 1.593.750,00 100,00
05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 1.593.750,00 100,00
05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 38.936.000,00 42.336.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 37.400.000,00 40.800.000,00 100,00
05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00
05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.750.000,00 0,00 0,00 0
05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0
Jumlah Belanja 5.402.247.657,00 5.864.428.783,00 97,00
Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (5.402.247.657,00) (5.864.428.783,00) 97,00
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN REALISASI
%SISA
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANBULAN INI
007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39
1 4 5 7
007 2 1.593.750,00 1.206.750,00 0,00
2 030 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 0,00 0,00 0,00
2 002 1.593.750,00 1.206.750,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 0,00
2 001 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00
2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
007 2 002 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 3 05 00 39
3 3 05 00 39 007
Lumajang, 31 Desember 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SIWANDONO, SH
NIP. 19631207 198603 1 014PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 7
(6.046.107.531,00) (462.181.126,00)
462.181.126,00
REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2020
INSTANSI : KANTOR KECAMATAN LUMAJANG
No.
SASARAN
PROGRAM
K E G I A T A N REALISASI ANGGARAN
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TK
CAPAIAN
(TARGET)
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
PERUBAHAN TK CAPAIAN (TARGET)
( Rp ) URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
86.32
Pelayanan Ad- ministrasi Per-kantoran
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran (127 Jenis) Hasil : Nilai IKM (86,32%)
Rp.
540.604.390 420.935.070 222.971.717 52,97
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia (6 Jenis) Hasil : Nilai IKM(86,32%)
Rp.
143.575.200 105.775.200 103.294.000 97,65
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara (8 Jenis) Hasil : NilaiIKM(86,32%)
Rp.
73.246.000 73.246.000 26.413.450 36,06
3.
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
86,32
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /LAKIP
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen SAKIP (32 exemplar) Hasil : NilaiIKM(86,32%)
Rp.
5.050.000 0 0 0
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen Laporam Keuangan Akhir Tahun (10 Jenis Laporan ) Hasil : NilaiIKM(86,32%)
Rp. 1.711.000 1.711.000 1.711.000 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) SKPD
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA SKPD) (40 Exemplar) Hasil : Nilai IKM(86,32%)
Rp. 2.376.000 2.376.000 0 0
4.
Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan
Terlaksananya Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan
86,32 Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan
Fasilitasi dan koordinasi Bidang Pemerintahan
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan (85%) Hasil : Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa (5 Desa)
Rp. 148.900.000 131.537.500 66.737.500 50.74
Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Desa dan Keluirahan yang dibina oleh trantib (5 Desa/ 7 Kelurahan) Hasil : Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)
Rp. 22.300.000 4.800.000 2.400.000 50
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang di fasilitasi (20%) Hasil : Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)
Rp. 120.877.500 54.000.000 31.822.500 58,93
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang (80%) Hasil : Prosentase hasil falisitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)
Rp.
8.782.000 8.872.000 8.872.000 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3
Peningkatan pelayanan Administrasi pada Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase Pelayanan yang di proses tepat waktu (80%) Hasil: Nilai IKM(86,32%)
Rp. 79.605.750 43.929.750 22.323.000 50,82
Lumajang, 4 Agustus 2020 CAMAT LUMAJANG
ABDUL BASAR, SH NIP.19621010 198503 1 026
REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2020
INSTANSI : KANTOR KECAMATAN LUMAJANG
No.
SASARAN
PROGRAM
K E G I A T A N REALISASI ANGGARAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA TK
CAPAIAN
(TARGET) URAIAN
INDIKATOR
KINERJA SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
PERUBAHAN TK CAPAIAN (TARGET)
( Rp ) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
86.32 Pelayanan Ad- ministrasi Per-kantoran
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran (127 Jenis) Hasil : Nilai IKM (86,32%)
Rp. 540.604.390 420.935.070 403.064.584 95.75
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia (6 Jenis) Hasil : Nilai IKM(86,32%)
Rp. 143.575.200 105.775.200 103.994.000 98.32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara (8 Jenis) Hasil : NilaiIKM(86,32%)
Rp. 73.246.000 73.246.000 69.151.582 94.41
3.
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
86,32
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /LAKIP
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen SAKIP (32 exemplar) Hasil : NilaiIKM(86,32%)
Rp. 5.050.000 0 0 0
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen Laporam Keuangan Akhir Tahun (10 Jenis Laporan ) Hasil : NilaiIKM(86,32%)
Rp. 1.711.000 1.711.000 1.711.000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) SKPD
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA SKPD) (40 Exemplar) Hasil : Nilai IKM(86,32%)
Rp. 2.376.000 2.376.000 2.376.000 100
4.
Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan
Terlaksananya Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan
86,32 Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan
Fasilitasi dan koordinasi Bidang Pemerintahan
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan (85%) Hasil : Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa (5 Desa)
Rp. 148.900.000 131.537.500 131.537.500 100
Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Desa dan Keluirahan yang dibina oleh trantib (5 Desa/ 7 Kelurahan) Hasil : Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)
Rp. 22.300.000 4.800.000 4.800.000 100
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang di fasilitasi (20%) Hasil : Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)
Rp. 120.877.500 54.000.000 54.000.000 100
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang (80%) Hasil : Prosentase hasil falisitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)
Rp.
8.782.000 8.872.000 8.872.000 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3
Peningkatan pelayanan Administrasi pada Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase Pelayanan yang di proses tepat waktu (80%) Hasil: Nilai IKM(86,32%)
Rp. 79.605.750 43.929.750 43.929.750 100
Lumajang, 31 Desember 2021 CAMAT LUMAJANG
SIWANDONO, SH NIP.19631207 198603 1 014