PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jl. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima - Serang
KERANGKA ACUAN
KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Capaian/ Goals Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
(dampak/impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang
mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada
level masyarakat yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur bidang
perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan dalam mewujudkan: layanan
infratruktur dasar yang berkualitas; dan keseimbangan pembangunan antardaerah sehingga
dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Kemudian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya
dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik.
Rancangan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten antara lain:
1. Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;
2. Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak, ketersediaan Air Minum dan
Sanitasi lingkungan, Pengelolaan Sampah regional;
3. Tercapainya Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas;
Tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
melaksanakan 25 kegiatan sebagai berikut:
Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan
1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman
3 Penatagunaan Kawasan Permukiman
4 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
5 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
6 Penatagunaan Pengembangan Perumahan
7 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan
Program Keciptakaryaan
8 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih
9 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi
10 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan
11 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman
12 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
13 Pengelolaan gedung strategis Provinsi
14 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi
15 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B
Program Tata Kelola Pemerintahan
16 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
17 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
20 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
21 Peningkatan Kapasitas Aparatur
22 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
23 Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan
24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B
25 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH
Terdapat permasalahan pokok Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta
Karya-an diantaranya:
- Masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga, dimana pelayanan air bersih
melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan dengan kapasitas 176.890
sambungan, atau sekitar 7,72 persen rumah tangga hingga tahun 2008.
- Masih belum memadainya penyediaan rumah dan kualitas perumahan, dimana baru
85,79 persen rumah tangga yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri.
Sebanyak 37,23 persen rumah tangga menghuni tempat tinggal dengan luas lantai < 50
m2. Masih terdapat 29,00 persen rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air
bersih. Rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri
sebesar 30,20 persen. Sementara itu, terdapat 244,31 ha kawasan kumuh yang belum
ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Secara khusus, permasalahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta
Karya-an adalah sebagai berikut:
- Kurang optimalnya penanganan persampahan regional
- Masih kurang optimalnya penangan air limbah domestik (Rumah tangga) regional.
- Masih kurang optimalnya penangan air bersih lintas kabupaten / kota.
- Masih belum optimalna infrastruktur di kawasan strategis daerah provinsi
- Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategi
daerah provinsi
- Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkukungan di kawasan
strategi provinsi serrta lintas daerah kabupaten kota
- Tingginya Backlog (kepemilikan rumah ) di provinsi Banten
- Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman
- Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari tolok ukur program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah terlaksananya seluruh kegiatan
pada Tahun 2019.
1.4 SASARAN
Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai alat kontrol pengendalian pelaksanaan
pembangunan dan acuan perencanaan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan sasaran kepada masyarakat dan aparatur
pemerintahan.
BAB II
PELAKSANAAN
2.1 DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk
Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan
Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun
2018 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Banten Nomor
44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun
2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 51);
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2018 Nomor 50);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Harga Satuan
Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2018.
2.2 RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan terdiri dari program, kegiatan, target pekerjaan dan pagu anggaran
yang dibutuhkan pada Tahun 2019 sebagai berikut:
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B Belanja Langsung
I Program Tata Kelola Pemerintahan 39.794.055.000,00
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset 170.000.000,00
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 dokumen 140.140.000,00
2
Penyusunan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) Aparatur Pengawas Instansi
Pemerintah (APIP)
2 dokumen 21.180.000,00
3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 dokumen 8.680.000,00
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.045.000.000,00
1 Penyusunan laporan Evaluasi Program dan
kegiatan 9 dokumen 77.575.000,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Penyusunan Perencanaan Program dan
Kegiatan Tahunan 3 dokumen 601.930.800,00
3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan
Pengendalian 5 dokumen 291.227.500,00
4 Revisi Renstra OPD 1 dokumen 74.266.700,00
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.840.255.000,00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.440.255.000,00
2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.142.000.000,00
1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung /
Kantor 20% Tahun 572.920.000,00
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 20% Unit 2.279.750.000,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK 20% Unit 289.330.000,00
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 16.032.813.000,00
1 Operasional Kantor tidak Tetap 12 Bulan 4.103.386.000,00
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman (Outsourching) 1 Paket 3.220.200.000,00
3 Penyediaan Barang Habis Pakai 1 Tahun 2.088.492.800,00
4 Penyediaan Bahan Cetak 1 Tahun 628.231.000,00
5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 358.045.000,00
6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 3.735.783.200,00
7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 2 Kegiatan 271.925.000,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Penyediaan BBM 12 Bulan 1.626.750.000,00
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 160.000.000,00
1 Fasilitasi Administarsi Kepegawaian 68 Orang 18.820.000,00
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 20 % 141.180.000,00
7 Koordinasi da Konsultasi ke Dalam dan Ke
Luar Daerah 330.000.000,00
1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 bulan 133.830.000,00
2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 196.170.000,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan 140.000.000,00
1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 50 Orang 84.060.000,00
2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 55.940.000,00
9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B 14.308.987.000,00
1 PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KP3B 20% Kegiatan 14.308.987.000,00
10 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 625.000.000,00
1
Tersedianya Profil Kinerja Program Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2018
3 Dokume
n 105.115.000,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Tersusunnya Visualisasi Profil Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2
Laporan
Visual 131.725.000,00
3 Tersusunnya Bahan Statistik Sektoral dan
Informasi Geospasial Tematik 2 Laporan 325.285.000,00
4 Terkelolanya PPID dan Media Informasi 1 Laporan
62.875.000,00
II PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN 112.362.260.000,00
11 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh 37.591.000.000,00
1
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH KOTA
TANGERANG SELATAN 14,9 Ha
3.252.977.000,00
2
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH KOTA SERANG 14,04 Ha
9.095.368.000,00
3
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH KAB.
PANDEGLANG 14 Ha
5.751.132.500,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN KAWASAN KUMUH
PROVINSI 98 Kegiatan
19.491.522.500,00
12 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang
Kawasan Permukiman 3.833.500.000,00
1
PERENCANAAN TEKNIS BIDANG
KAWASAN
PERMUKIMAN
13 Dokume
n 1.926.737.800,00
2
PENGAWASAN TEKNIS BIDANG
KAWASAN
PERMUKIMAN
12 Dokume
n 1.906.762.200,00
13 Penatagunaan Kawasan Permukiman 2.130.000.000,00
1 PENATAGUNAAN KAWASAN
PERMUKIMAN 20 % 2.130.000.000,00
14 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan 38.280.000.000,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI 100 Rumah 6.520.010.000,00
2 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 108 Paket 31.759.990.000,00
15 Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Perumahan 4.839.000.000,00
1 PERENCANAAN TEKNIS PERUMAHAN 20 Dokume
n 2.448.800.000,00
2 PENGAWASAN TEKNIS PERUMAHAN 17 Dokume
n 2.390.200.000,00
16 Penatagunaan Pengembangan Perumahan 1.300.260.000,00
1 PENATAGUNAAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN 20 % 1.300.260.000,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 24.388.500.000,00
1 PENYELENGGARAAN PENGADAAN
LAHAN
49.00
0 M2 24.000.000.000,00
2
Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk
Relokasi Adanya Program Pembangunan
Provinsi
1 Dokume
n 388.500.000,00
III PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN 263.596.440.000,00
18 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B 4.946.000.000,00
1 Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung
KP3B 20 % 4.946.000.000,00
19 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi 127.655.440.000,00
1 Pengelolaan Gedung Strategis 7 Gedung 127.280.081.000,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan
Bangunan Gedung 8
Kab/Kot
a 375.359.000,00
20 Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan
dikawasan Strategis Provinsi 130.995.000.000,00
1 Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan
di Kawasan Strategis Provinsi 3 Kawasan 130.944.273.000,00
2 Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan
Bangunan Gedung 8
Kab/Kot
a 50.727.000,00
III PROGRAM KECIPTAKARYAAN 119.434.000.000,00
21 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih 0,74 70.750.000.000,00
1
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
SPAM DI KAWASAN
STRATEGIS
0,59 lt/dt 20.294.024.000,00
2
PENGATURAN, PEMBINAAN
PENGEMBANGAN AIR
MINUM
8 Kab/Kot
a 269.059.000,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
SPAM LINTAS
DAERAH (REGIONAL)
43,3 lt/dt 50.186.917.000,00
22 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi 4.910.000.000,00
1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
SANITASI DI KAWASAN STRATEGIS 2300 kk 4.848.875.000,00
2
PENGATURAN, PEMBINAAN
PENGEMBANGAN SANITASI DAN
PERSAMPAHAN
8 Kab/Kot
a 61.125.000,00
23 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan
Infrastruktur Keciptakaryaan 15.011.460.000,00
1
Perencanaan, Persiapan Pengadaan Lahan
Tempat Pembuangan sampah Terpadu (TPST)
Regional Bojong Menteng
3001,
35 Ha 15.011.460.000,00
24 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan 15.560.000.000,00
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran
(Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERSAMPAHAN REGIONAL
71.33
0 Jiwa 15.560.000.000,00
25 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang
Infrastruktur Permukiman 13.202.540.000,00
1 PERENCANAAN TEKNIS
INFRASTRUKTUR 29
Dokume
n 6.770.080.000,00
2 Pembinaan Perencanaan Teknis
Keciptakaryaan 8
Kab/Kot
a 54.207.000,00
3 PENGAWASAN TEKNIS
INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYA-AN 46
Dokume
n 6.260.464.000,00
4 PEMBINAAN PENGAWASAN TEKNIS
INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYA-AN 8
Kab/Kot
a 54.407.000,00
5 Pengawasan Pembangunan Bronchaptering,
Resevoar dan Perpipaan 20 % 63.382.000,00
JUMLAH 5535.186.755.000,00.
186.755.000,00
2.2 Organisasi Pelaksana
Organisasi pelaksana Program Kegiatan Tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Banten.
Pengguna Anggaran ( PA) :
Nama : Ir. H. MOH. YANUAR, MP
NIP : 19610101 198802 1 001
Pangkat : Pembina Utama Madya
Golongan : IVd
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten
2.3 Pembiayaan
Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten TA. 2019 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten