LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUNAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
Alamat : Jl. Dr. Radjimin Sleman Kode Pos 55511
Telp: (0274) 868314, (0274) 869368 (Layanan Haji), Faxcimile (0274) 869675
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .……………………………………………… i
DAFTAR ISI .……………………………………………… iii
BAB I
PENDAHULUAN .……………………………………………… 1
A. LATAR BELAKANG .……………………………………………… 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .……………………………………………… 1
C. KEDUDUKAN .……………………………………………… 2
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .……………………………………………… 2
E. PROGRAM STRATEGIS .……………………………………………… 3
F. PERMASALAHAN UTAMA .……………………………………………… 3
G. SUSUNAN ORGANISASI .……………………………………………… 4
H. SISTEMATIKA PENYAJIAN .……………………………………………… 4
BAB II
PERENCANAAN KINERJA .……………………………………………… 5
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA .……………………………………………… 12
A. PENGUKURAN KINERJA .……………………………………………… 12
B. CAPAIAN KINERJA .……………………………………………… 19
C. REALISASI ANGGARAN .……………………………………………… 25
BAB IV
PENUTUP .……………………………………………… 30
A. KESIMPULAN .……………………………………………… 30
B. SARAN .……………………………………………… 31
LAMPIRAN
1. PERJANJIAN KINERJA
2. REALISASI CAPAIAN TIAP TRIWULAN
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun
2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
Rencana Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sleman ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan KMA Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada
Kementerian Agama.
Untuk mengetahui Capaian kinerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sleman tahun 2020 telah dianalisis capaian kinerja tahun 2020
mencapai rata-rata 100%, dengan rincian sasaran dari program sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama, capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Kerukunan Umat Beragama sebesar 100%.
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam sebesar 100%.
4. Program Pendidikan Islam sebesar 100%.
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen sebesar 100%.
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik sebesar 96%.
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu sebesar 100%.
8. Program Bimbingan Masyarakat Budha sebesar 100%.
9. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebesar 100%.
Dari hasil analisis kinerja telah diketahui seluruh sasaran telah
dilaksanakan pada seluruh program kegiatan.
Dalam laporan kinerja ini analisis akuntabilitas dilakukan dengan cara
menganalisa tingkat pencapaian kinerja kegiatan dengan program, dan kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Strategis.
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Kementerian Kementerian Agama Kabupaten Sleman ini
merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020.
Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Sleman
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan KMA Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Pada Kementerian Agama.
Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan
wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten
Sleman menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi
serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain,
merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di
lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan, meskipun, beberapa beberapa sasaran belum menunjukan capaian
sesuai target, karena Kementerian Agama Kabupaten Sleman secara keseluruhan
sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap
komponen aparatur negara. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang
disampaikan melalui Laporan Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun
2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas,
dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian
Agama Kabupaten Sleman pada tahuntahun selanjutnya, sehingga dapat
mendukung kinerja Kementerian Agama Kabupaten Sleman dalam mewujudkan
Good Governance dan Clean Government.
Sleman, Januari 2021
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sleman
Drs. H. Sa’ban Nuroni, M.A.
NIP. 196711171994031002
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi
Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan KMA Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada
Kementerian Agama. Penyusunan Laporan Kinerja yang dilakukan setiap
triwulan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dan
merupakan salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi semua rangkaian yang
telah dilakukan selama 1 tahun pertama. Kesemuanya harus terangkum dalam
Laporan kinerja satu tahun, disamping itu laporan kinerja tahunan merupakan
salah satu bentuk selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang
telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam
menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Selain itu laporan kinerja yang telah dilaksanakan merupakan bahan untuk
menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik atau langkah yang
lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.
Laporan kinerja tahunan ini merupakan gambaran apakah target yang
telah ditetapkan sudah terealisasi sesuai yang diharapkan atau tidak.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau
kegiatan.
Tujuan penyusunan Laporan kinerja Tahunan adalah untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi.
Diharapkan dengan rekomendasi yang dihasilkan ini dapat menjadi salah satu
masukan dalam menetapkan kebijakaan dan strategi untuk anggaran dalam
2
waktu setahun selanjutnya dapat meningkatkan kinerja kantor kementerian
agama Kabupaten Sleman.
C. Kedudukan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal
Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman adalah di Jalan
Dr. Radjimin Tridadi Sleman Telp (0274) 868314, (0274) 869368 (Layanan Haji),
Faxcimile (0274) 869675.
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok
Kementerian Agama Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota
berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sleman menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama di kabupaten Sleman.
2. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat
Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf,
pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama
Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama,
pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu sesuai
peraturan perundangan-undang yang berlaku.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan
informasi keagamaan.
4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program.
6. Menjalin hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian
Agama di Kabupaten Sleman.
3
E. Program Strategis.
Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua program sasaran
terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan.
1. Program strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah
sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
b. Pengukuhan kerukunan hidup umat beragama.
c. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
d. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan
e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan haji
f. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.
2. Program strategis Kementerian Agama terkait bidang pendidikan adalah
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun.
b. Peningkatan akses pendidikan.
c. Peningkatan keberlanjutan partisipasi pendidikan.
d. Peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan.
e. Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan.
f. Peningkatan kualitas penyelanggaraan pendidikan agama pada satuan
umum.
g. Peningkatan akses pendidikan keagamaan.
F. Permasalahan Utama
Permasalahan utama yang dihadapi Kantor Kementerian Agama yang
mempengaruhi realisasi anggaran adalah:
1. Penyesuaian waktu dengan instansi terkait
2. Adanya pemangkasan anggaran di pertengahan tahun
3. Beberapa pedoman teknis pelaksanaan kegiatan seperti PIP, Maksimal
pencairan PNBPNR, Bantuan belanja lembaga turun diakhir bulan Desember.
4. Ada pergantian Akun.
4
G. SUSUNAN ORGANISASI
H. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja Kantor Kementeriaan
Agama Kabupaten Sleman selama tahun 2020. Sistematika penyajian Laporan
Kinerja terdiri dari:
1. Bab I Pendahuluan, pada bagian ini berisi latar belakang, maksud dan
tujuan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Program Strategis,
Permasalahan Utama dan Sistematika Penyajian.
2. Bab II Perencanaan Kinerja, berisi Perjanjian Kinerja Kementerian Agama
Tahun 2020.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil capaian kinerja
Triwulan I sampai dengan triwulan IV serta realisasi anggaran s.d triwulan IV
tahun 2020.
4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kinerja.
5. Lampiran
PENYELENGGARA
ZAKAT WAKAF
SEKSI PENDIDIKANMADRASAH
SEKSI PENDIDIKAN DINIYAH DAN
PONDOK PESANTREN
SEKSI PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM
SEKSI GARA HAJI
DAN UMRAH
SEKSI BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM
PENYELENGGARA
KATOLIK
STRUKTUR ORGANISASI KEMENAG KAB. SLEMAN
KEPALA KANTOR
KEMENAG KAB. SLEMAN KEPALA SUB.
BAG. TATA
USAHA
5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sleman agar mampu menjawab segala tuntutan strategik baik itu
lokal, nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam tatanan sistem
administrasi Negara Kesatuan RI. Perencanaan kinerja itu agar berjalan dengan baik
maka perlu adanya berjanjian kinerja, Perjanjian kinerja berisi program, indikator
kinerja, target dan anggaran.
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya
manusia, sarana dan prasarana serta kinerja yang dikelolanya. Tujuan khusus
penetapan kinerja antara lainnya adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas,
transparansi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai tolak ukur kinerja dan
merupakan standar dasar untuk mengevaluasi kinerja.
Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman
dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan Misi Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sleman merupakan panduan yang memberikan
pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan
fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.
Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Taat Beragama, Rukun,
Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”.
Misi yang diemban Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman adalah:
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan
akuntabel.
6
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan
agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.
Penetapan perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya
manusia, sarana dan prasarana serta kinerja yang dikelolanya. Tujuan khusus
penetapan kinerja antara lainnya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi sebagai wujud nyata komitmen penerima amanah dengan pemberi
amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, sebagai tolak ukur kinerja dan merupakan standar
dasar untuk mengevaluasi kinerja.
Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 : Perjanjian kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan
2 Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum
Terlayaninya Layanan perkantoran
1 Layanan
3 Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Jumlah Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota
1 Lokasi
4 Meningkatnya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Jumlah Penghulu yang Terbina 40 Orang
Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
35 Lokasi
Jumlah Keluarga Sakinah yang Terbina
100 Pasangan
Jumlah Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
3.280 orang
5 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Jumlah Pengamanan Aset Wakaf 10 Lokasi
Jumlah Legalitas Tanah Wakaf
5 Lokasi
7
6 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Jumlah Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS
142 Orang
Jumlah Penyuluh Agama Islam yang berkualitas
142 orang
Jumlah Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan
1 Kali 1 Lembaga
7 Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Jumlah Pengelolaan Hisab Rukyat
3 Kali
8 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan
9
Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
Jumlah Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
1 Lokasi
Jumlah Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi
120 Guru
Terlayaninya layanan perkantoran
1 layanan
10
Meningkatnya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
Jumlah Guru/Ustadz Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Tunjangan Insentif
5 Orang
Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
6 Lembaga
Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP
24 Santri
Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP
88 Santri
11
Meningkatnya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Jumlah Siswa MI penerima BOS
5.394 Siswa
Jumlah Siswa MI penerima Hibah BOSDA
918 Siswa
Jumlah Siswa MTs penerima BOS
2.612 Siswa
Jumlah Siswa MA penerima BOS
1.910 Siswa
8
12 Meningkatnya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Jumlah Guru Non - PNS penerima Tunjangan Insentif
506 Guru
Jumlah Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi
208 Guru
13 Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Terlayaninya layanan perkantoran
1 Layanan
Terlayaninya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1 Layanan
14 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Kristen
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan
15 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan
16
Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
4 Orang
Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya
7 Orang
Jumlah KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan
3 Lokasi
17 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Jumlah Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi
1 Lembaga
18 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik
Terlayaninya layanan perkantoran
1 Layanan
19 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
Terlayaninya layanan perkantoran
1 Layanan
20 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan
21 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan
22 Meningkatnya Pelayanan Haji Dalam Negeri
Jumlah Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji
1.190 Orang
9
23 Meningkatnya Pembinaan Haji
Jumlah petugas haji yang profesional
4 Orang
Jumlah Bimbingan Jemaah Haji
945 Orang
24
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Terlayaninya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1 Layanan
Terlayaninya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan
Terlayaninya layanan perkantoran
1 Layanan
Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020
diimplementasikan dalam program Kementerian Agama Kabupaten Sleman, sebagai
berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama.
Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam
meningkatkan tata kelola pembangunan di bidang agama, khususnya dalam
mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan serta pemberian
dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan
Kementerian Agama. Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Agama, yaitu:
a. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
b. Pembinaan Administrasi Umum
2. Program Kerukunan Umat Beragama.
Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkukuh
kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Ada 1 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai
Program Kerukunan Umat Beragama yaitu: Pembinaan Kerukunan Hidup Umat
Beragama.
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam.
Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan peningkatan
pemahaman dan pengamalan agama, peningkatan pelayanan agama, dan
penguatan potensi ekonomi kegamaan masyarakat Islam. Ada 5 kegiatan
10
prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Program Bimbingan
Masyarakat Islam, yaitu:
a. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah.
b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.
d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas
Islam.
4. Program Pendidikan Islam.
Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan peningkatan akses
dan mutu agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama. Ada 5
kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Program
Pendidikan Islam, yaitu:
a. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam.
b. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan
Keagamaan Islam.
c. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah.
d. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah.
e. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya
Pendidikan Islam.
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen.
Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan peningkatan
pemahaman dan pengamalan agama, peningkatan pelayanan agama. Ada 2
kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Program
Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas
Kristen;
b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen.
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik.
Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan peningkatan
pemahaman dan pengamalan agama, peningkatan pelayanan agama, dan
penguatan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam, peningkatan akses
dan mutu agama dan pendidikan keagamaan Agama Katolik. Ada 4 program
11
prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Program Bimbingan
Masyarakat Katolik, yaitu:
a. Pengelolaan dan Pembinaan Agama Katolik;
b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas
Katolik;
d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Agama Katolik.
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu.
Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan peningkatan
pemahaman dan pengamalan agama, peningkatan pelayanan agama. Ada 2
kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Program
Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu: Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu.
8. Program Bimbingan Masyarakat Budha.
Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan peningkatan
pemahaman dan pengamalan agama, peningkatan pelayanan agama. Ada 1
kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Program
Bimbingan Masyarakat Budha, yaitu: Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Pendidikan Bimas Budha.
9. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.
Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal
meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan penyelenggaraan
peningkatan ibadah haji dan umroh. Ada 4 program prioritas yang dilaksanakan
dalam rangka mencapai Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, yaitu:
a. Pelayanan Haji Dalam Negeri.
b. Pembinaan Haji.
c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang meliputi
sasaran bidang agama dan pendidikan sesuai dengan indikator kinerja yang
telah ditetapkan. Dalam pengukuran kinerja menggunakan indikator kegiatan
tahun 2020.
Adapun pengukuran kinerja sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama, ditentukan indikator sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Pembinaan Administrasi Keuangan dan
Barang Milik Negara, dengan indikator : Terlayaninya Layanan
Perkantoran.
Sasaran 2: Terlaksananya pembinaan Administrasi umum, dengan
indikator : Terlayaninya Layanan perkantoran.
Tabel 3.1: Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Terlayaninya Layanan Perkantoran 1 Layanan
2 Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum
Terlayaninya Layanan Perkantoran 1 Layanan
2. Program Kerukunan Umat Beragama, ditentukan indikator sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama,
dengan indikator : Jumlah Operasional SEKBER FKUB
Kabupaten/Kota.
Tabel 3.2: Indikator Kinerja Program Kerukunan Umat Beragama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Jumlah Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota
1 Lokasi
13
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam, ditentukan indikator sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga
Sakinah, dengan indikator : a. Jumlah Penghulu yang
Terbina, b. Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan
Minimal, c. Jumlah Keluarga Sakinah yang Terbina, d. Jumlah
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah, e. Jumlah KUA yang
direhabilitasi.
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan
Zakat dan Wakaf, dengan indikator : a. Jumlah Pengamanan
Aset Wakaf, b. Jumlah Legalitas Tanah Wakaf.
Sasaran 3: Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan
Agama Islam, dengan indikator : a. Jumlah Tunjangan
Penyuluh Agama Islam Non-PNS, b. Jumlah Penyuluh Agama
Islam yang berkualitas, c. Jumlah Musabaqah Al-Quran dan Al
Hadist, d. Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan
Sasaran 4: Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syariah, dengan indikator : Jumlah Pengelolaan
Hisab Rukyat.
Sasaran 5: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Bimas Islam, dengan indikator : Terlayaninya
Layanan Perkantoran.
Tabel 3.3 : Indikator Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Islam
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
a. Jumlah Penghulu yang Terbina 40 Orang
b. Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
35 Lokasi
c. Jumlah Keluarga Sakinah yang Terbina
100 Pasangan
d. Jumlah Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
e. Jumlah KUA yang direhabilitasi
3280 Orang
5 Lokasi
2
Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
a. Jumlah Pengamanan Aset Wakaf
10 Lokasi
b. Jumlah Legalitas Tanah Wakaf
5 Lokasi
3 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
a. Jumlah Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS
142 Orang
b. Jumlah Penyuluh Agama Islam yang berkualitas
142 orang
14
c. Jumlah Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist
d. Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan
1 Kali
1 Lembaga
4 Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Jumlah Pengelolaan Hisab Rukyat
1 Kali
5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
Terlayaninya Layanan Perkantoran 1 Layanan
4. Program Pendidikan Islam, ditentukan indikator sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam,
dengan indikator : a. Jumlah dokumen standar nasional
Pendidikan Agama Islam, b. Jumlah Guru PAI Non PNS
penerima Tunjangan Profesi, c. Terlayaninya Layanan Internal.
Sasaran 2: Meningkatnya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya
Saing Pendidikan Keagamaan Islam, dengan indikator : a.
Jumlah Guru/Ustadz Pendidikan Keagamaan Islam Penerima
Tunjangan Fungsional, b. Jumlah Madrasah Diniyah
Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren
Penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) , c.
Jumlah Santri Pendidikan Diniyah formal/muadalah/PPS Tk.
Ula Penerima bantuan PIP, d. Jumlah Santri Pendidikan
Diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha Penerima bantuan
PIP.
Sasaran 3: Meningkatnya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi
Madrasah, dengan indikator : a. Jumlah Siswa MI penerima
BOS, b. Jumlah Siswa MI penerima hibah BOSDA, c. Jumlah
Siswa MTs penerima BOS, d. Jumlah Siswa MA Penerima
BOS.
Sasaran 4: Meningkatnya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas
Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, dengan indikator :
a. Jumlah Guru Non-PNS penerima Tunjangan Insentif, b.
Jumlah Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi, c.
Terlayaninya Layanan Perkantoran.
Sasaran 5: Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan
Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, dengan
15
indikator : a. Terlayaninya Layanan Dukungan Manajemen
Eselan I, b. Terlayaninya Layanan Perkantoran.
Tabel 3.4: Indikator Kinerja Program Pendidikan Islam
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
a. Jumlah dokumen standar nasional Pendidikan Agama Islam
1 Lokasi
b. Jumlah Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi
120 Orang
c. Terlayaninya layanan perkantoran
1 Layanan
2 Meningkatnya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
a. Jumlah Guru/Ustadz Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Tunjangan Insentif
5 Orang
b. Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
6 Lembaga
c. Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP
24 Santri
d. Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha
88 Santri
3 Meningkatnya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
a. Jumlah Siswa MI penerima BOS 5394 Siswa
b. Jumlah Siswa MI penerima hibah BOSDA
918 Siswa
c. Jumlah Siswa MTs penerima BOS
2612 Siswa
d. Jumlah Siswa MA penerima BOS
1910 Siswa
4 Meningkatnya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
a. b.
Jumlah Guru Non-PNS penerima Tunjangan Fungsional Jumlah Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi
506 Guru 208 Guru
c. Terlayaninya layanan perkantoran 1 Layanan
5 Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
a.
Terlayaninya Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1
1 Layanan
b. Terlayaninya Layanan Perkantoran 1 Layanan
16
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen, ditentukan sasaran dan indikator
sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya Bimas Kristen dengan indikator : terlayaninya
layanan perkantoran.
Sasaran 2: Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Pendidikan Bimas Kristen, dengan indikator : terlayaninya
layanan perkantoran.
Tabel 3.5 : Indikator Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Kristen
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya Bimas Kristen
Terlayaninya Layanan
Perkantoran
1 Layanan
2. Meningkatnya
Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Pendidikan Bimas Kristen
Terlayaninya Layanan
Perkantoran
1 Layanan
6. Program Program Bimbingan Masyarakat Katolik, ditentukan sasaran dan
indikator sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama
Katolik, dengan indikator : a. Jumlah Guru Non PNS Penerima
Tunjangan Profesi, b. Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik
yang Meningkat Kompetensinya, c. Jumlah KKG/MGMP Katolik
yang Menerima Bantuan.
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama
Katolik, dengan indikator : Jumlah Lembaga Keagamaan
Katolik yang Difasilitasi.
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik, dengan indikator :
Terlayaninya Layanan Perkantoran.
Sasaran 4: Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Pendidikan Agama Katolik, dengan indikator : Terlayaninya
Layanan perkantoran.
17
Tabel 3.6: Indikator Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Katolik
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
a. Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
4 Orang
b. Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya
7 Orang
c. Jumlah KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan
3 Lokasi
2 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Jumlah Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi
1 Lembaga
3 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik
Terlayaninya layanan perkantoran 1 Layanan
4 Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Agama Katolik
Terlayaninya layanan perkantoran 1 Layanan
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu, ditentukan sasaran dan indikator
sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Pendidikan Bimas Hindu, dengan indikator : terlayaninya
Layanan Perkantoran.
Tabel 3.7: Indikator Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Hindu
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan
8. Program Bimbingan Masyarakat Budha, ditentukan sasaran dan indikator
sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Pendidikan Bimas Budha, dengan indikator : terlayaninya
Layanan Perkantoran.
18
Tabel 3.8: Indikator Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Budha
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1.
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan
9. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, ditentukan sasaran dan
indikator sebagai berikut:
Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Haji Dalam Negeri, dengan
indikator : Jumlah Pelayanan dokumen dan perlengkapan
jemaah haji.
Sasaran 2 : Meningkatnya Pembinaan Haji, dengan indikator : a. Jumlah
Petugas Haji yang Profesional, b. Jumlah Bimbingan
Jemaah Haji.
Sasaran 3 : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
TugasTeknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
dengan indikator : a. Terlayaninya Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I, b. Terlayaninya Layanan Sarana
dan Prasarana Internal, c. Terlayaninya layanan
perkantoran.
Tabel 3.9: Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Pelayanan Haji Dalam Negeri
a. Jumlah Pelayanan dokumen dan
perlengkapan jemaah haji
1190 Orang
2 Meningkatnya Pembinaan Haji
a.
b.
Jumlah Petugas haji yang
profesional
Jumlah Bimbingan Jemaaah haji
4 Orang
945 orang
3 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
a.
b.
c.
Terlayaninya Layanan
Dukungan Manajemen Eselon I
Terlayaninya Layanan Sarana
dan Prasarana Internal
Terlayaninya layanan
perkantoran
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
19
B. Capaian Kinerja
Capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman selama satu
tahun, disajikan pada masing-masing Program dalam bentuk tabel. Capaian
kinerja dalam satu tahun adalah sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama.
Tabel 3.10: Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Agama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Meningkatnya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
2 Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
JUMLAH 100 %
Capaian kinerja pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, dari 2 sasaran yang ditetapkan telah
memenuhi target 100%. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakan
kegiatan melakukan kegiatan Pembayaran gaji pegawai, tunjangan kinerja, uang
makan serta kegiatan Operasional dan pemeliharaan kantor. Dari target 100%
dan capaian 100% dari masing-masing indikator, menunjukkan target yang telah
dibuat dalam setiap sasaran telah terlaksana dan sesuai dengan indikator yang
telah ditetapkan.
2. Program Kerukunan Umat Beragama.
Tabel 3.11: Capaian Kinerja Program Kerukunan Umat Beragama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Jumlah Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota
1 Lokasi 1 Lokasi 100 %
JUMLAH 100 %
Capaian kinerja pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama, dari 1 sasaran yang ditetapkan telah
memenuhi target 100%. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakan
kegiatan melakukan penyaluran Bantuan Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab/Kota.
Dari target 100% dan capaian 100% dari masing-masing indikator, menunjukkan
target yang telah dibuat dalam setiap sasaran telah terlaksana dan sesuai
20
dengan indikator yang telah ditetapkan.
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam.
Tabel 3.12: Capaian Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Islam
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Meningkatnya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
a. Jumlah Penghulu yang Terbina
40 Orang 40 Orang 100 %
b. Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
35 Lokasi 35 Lokasi 100 %
c. Jumlah Keluarga Sakinah yang Terbina
100 Pasangan
100 Pasangan
100 %
d. Jumlah Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
e. Jumlah KUA yang direhabilitasi
3280 Orang
5 Lokasi
3280 Orang
5 Lokasi
100 %
100 %
2
Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
a. Jumlah Pengamanan Aset Wakaf
10 Lokasi 10 Lokasi 100 %
b. Jumlah Legalitas Tanah Wakaf
5 Lokasi 5 Lokasi 100 %
3 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
a. Jumlah Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS
142 Orang 142 Orang 100 %
b. Jumlah Penyuluh Agama Islam yang berkualitas
142 orang 142 orang 100 %
c. Jumlah Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist
d. Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan
1 Kali
1 Lembaga
1 Kali
1 Lembaga
100 %
100 %
4 Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Jumlah Pengelolaan Hisab Rukyat
1 Kali 1 Kali 100 %
5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
JUMLAH 100 %
Capaian kinerja pada program Bimbingan Masyarakat Islam, dari 5 sasaran yang
ditetapkan telah mencapai target 100 %. Upaya yang dilakukan adalah dengan
dilaksanakan kegiatan LKTI, Bimtek Peningkatan Mutu Layanan KUA, Belajar
Rahasia Nikah, Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin, Rehabilitasi
21
Kantor Urusan Agama, Layanan Bantuan Papanisasi Benda Wakaf, verifikasi/
sertifikasi Tanah Wakaf, Pencairan Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS,
Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kompetensi Penyuluh, pembinaan khafilah dan
Pembinaan Dewan Hakim, pemberian bantuan pandemic kepada Ormas dan
Lembaga Keagamaan, Pengelolaan Hisab Rukyat dan pengukuran Arah kiblat,
Pembayaran gaji pegawai, tunjangan kinerja dan uang makan, Melakukan kegiatan
operasional dan pemeliharaan kantor dan KUA. Target yang telah dibuat dalam
setiap sasaran semua terlaksana dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
4. Program Pendidikan Islam.
Tabel 3.13: Capaian Kinerja Program Pendidikan Islam
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
a. Jumlah dokumen standar nasional Pendidikan Agama Islam
1 Lokasi 1 Lokasi 100 %
b. Jumlah Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi
120 Orang 120 Orang 100 %
c. Terlayaninya layanan perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
2 Meningkatnya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
a. Jumlah Guru/Ustadz Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Tunjangan Insentif
5 Orang 5 Orang 100 %
b. Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
6 Lembaga 6 Lembaga 100 %
c. Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP
24 Santri 24 Santri 100 %
d. Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha
88 Santri
88 Santri
100 %
3 Meningkatnya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
a. Jumlah Siswa MI penerima BOS
5394 Siswa 5394 Siswa 100 %
b. Jumlah Siswa MI penerima hibah BOSDA
918 Siswa 918 Siswa 100 %
c. Jumlah Siswa MTs penerima BOS
2612 Siswa 2612 Siswa 100 %
22
d. Jumlah Siswa MA penerima BOS
1910 Siswa 1910 Siswa 100 %
4 Meningkatnya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
a. b.
Jumlah Guru Non-PNS penerima Tunjangan Fungsional Jumlah Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi
506 Guru 208 Guru
506 Guru 208 Guru
100 %
100 %
c. Terlayaninya layanan perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
5 Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
a.
Terlayaninya Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1
1 Layanan 1 Layanan 100 %
b. Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
JUMLAH 100 %
Capaian kinerja pada program Pendidikan Islam, dari 5 sasaran yang ditetapkan
telah mencapai 100 %. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakan kegiatan
pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, pencairan Tunjangan Profesi Guru,
Pencairan Tunjangan Ustadz, pencairan BOS MI/MTs/MA dan kegiatan yang
mendukung pencapaian target program Pendidikan Islam. Target yang telah dibuat
dalam setiap sasaran telah terlaksana dan sesuai dengan indikator yang telah
ditetapkan.
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen.
Tabel 3.14: Capaian Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Kristen
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Meningkatnya
Dukungan Manajemen
dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya
Bimas Kristen
Terlayaninya Layanan
Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
2. Meningkatnya
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran
Pendidikan Bimas
Kristen
Terlayaninya Layanan
Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
JUMLAH 100 %
Capaian kinerja pada program Bimbingan Masyarakat Kristen, dari 2 sasaran yang
ditetapkan telah memenuhi target 100 %. Hal menunjukan target yang telah dibuat
dalam setiap sasaran telah terlaksana dan sesuai dengan indikator yang telah
ditetapkan.
23
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Tabel 3.15: Capaian Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Katolik
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
a. Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
4 Orang 4 Orang 75 %
b. Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya
7 Orang 7 Orang 100 %
c. Jumlah KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan
3 Lokasi 3 Lokasi 100 %
2 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Jumlah Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi
1 Lembaga 1 Lembaga 100 %
3 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik
Terlayaninya layanan perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
4 Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Agama Katolik
Terlayaninya layanan perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
JUMLAH 96 %
Capaian kinerja pada program Bimbingan Masyarakat Katolik, dari 4 sasaran yang
ditetapkan belum memenuhi target 100 %. Upaya pencapaian target dengan
dilaksanakan pembinaan, penyaluran tunjangan profesi dan layanan perkantoran
yang mendukung program, sasaran dan indikator. Pencapaian target 96% bahwa
menunjukan target yang telah dibuat dalam setiap sasaran telah terlaksana dan
masih ada yang belum sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu.
Tabel 3.16: Capaian Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Hindu
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
JUMLAH 100 %
24
Capaian kinerja pada program Bimbingan Masyarakat Hindu, dari 1 sasaran yang
ditetapkan telah memenuhi target 100 %. Hal menunjukan target yang telah dibuat
dalam setiap sasaran telah terlaksana dan sesuai dengan indikator yang telah
ditetapkan.
8. Program Bimbingan Masyarakat Budha
Tabel 3.17: Capaian Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Budha
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
Terlayaninya Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100 %
JUMLAH 100 %
Capaian kinerja pada program Bimbingan Masyarakat Budha, dari 1 sasaran yang
ditetapkan telah memenuhi target 100 %. Hal menunjukan target yang telah dibuat
dalam setiap sasaran telah terlaksana dan sesuai dengan indikator yang telah
ditetapkan.
9. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
Tabel 3.18: Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Meningkatnya Pelayanan Haji Dalam Negeri
Jumlah Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji
1190 Orang
1190 Orang
100 %
2 Meningkatnya Pembinaan Haji
a. b.
Jumlah Petugas haji yang profesional Jumlah Bimbingan Jemaaah haji
4 Orang 945 Orang
4 Orang 945 Orang
100 % 100 %
3 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
a. b. c.
Terlayaninya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Terlayaninya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Terlayaninya layanan perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
100 %
100 % 100 %
JUMLAH 100 %
Capaian kinerja pada program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, dari 3 sasaran
yang ditetapkan telah memenuhi target 100 %. Upaya yang dilaksanakan untuk
mencapai target adalah telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Seleksi
25
Petugas Haji, dan yang dilaksanakan Hal menunjukan target yang telah dibuat dalam
setiap sasaran telah terlaksana dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
.
Dengan demikian capaian kinerja pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sleman tahun 2020 dari 9 program adalah sebagai berikut:
Tabel 3.19: Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020
No. Program % Output
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
100 %
2 Kerukunan Hidup Umat Beragama 100 %
3 Program Bimbingan Masyarakat Islam 100 %
4 Program Pendidikan Islam 100 %
5 Program Bimbingan Masyarakat Kristen
100 %
6 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 96 %
7 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 100 %
8 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 100 %
9 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah 100 %
JUMLAH 99,56 %
Dari 9 program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman capaian kinerja tahun
2020 adalah sebesar 99,56 %.
C. REALISASI ANGGARAN
Akuntabilitas kinerja pada dasarnya dapat diukur melalui indikator kinerja,
target dan realisasi dari setiap pelaksanaan kegiatan yang terdapat di masing-
masing unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sleman, gambaran
mengenai akuntabilitas kinerja adalah sebagaimana ditampilkan dibawah ini.
Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Pagu Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun
2020 total dari 8 DIPA adalah Rp. 109.109.836.000,-.
26
2. Realisasi anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman
Tahun 2020 total dari 8 DIPA adalah Rp. 107.760.787.559,- atau sebesar
98,76 %.
Tabel 3.20: Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2020
No
Program
Anggaran
Realisasi
Anggaran %
1. Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Agama
4.785.177.000 4.741.449.788 99,09%
2. Program Kerukunan Umat
Beragama
40.000.000 40.000.000 100%
3. Program Bimbingan Masyarakat
Islam
24.846.496.000 24.765.211.667 99,67%
4. Program Pendidikan Islam 69.230.916.000 68.210.063.838 98,53%
5. Program Bimbingan Masyarakat
Kristen
2.537.680.000 2.453.094.676 96,67%
6. Program Bimbingan Masyarakat
Katolik
5.607.140.000 5.549.483.055 98,97%
7. Program Bimbingan Masyarakat
Hindu
876.246.000 866.419.021 98,88%
8. Program Bimbingan Masyarakat
Budha
124.901.000 122.764.972 98,29%
9. Program Penyelenggaraan Haji
dan Umroh
1.061.280.000 1.012.300.542 95,38%
JUMLAH 109.109.836.000 107.760.787.559 98,76%
Rincian Realisasi Tahun 2020 pada masing-masing program adalah sebagai
berikut:
1. Sekretariat Jenderal
Kegiatan di Sekretariat Jenderal meliputi 2 program, yaitu Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Kerukunan
Hidup Umat Beragama. Adapun rinciannya sebagai berikut:
Tabel 3.21: Realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No Kegiatan Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
3.502.927.000 3.501.318.194 99,95%
2 Pembinaan Administrasi Umum 1.282.250.000 1.240.131.594 96,72%
JUMLAH 4.785.177.000 4.741.449.788 99,09%
27
Tabel 3.22: Realisasi Program Kerukunan Hidup Umat Beragama
No. Kegiatan Anggaran Realisasi
Anggaran %
1
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
40.000.000 40.000.000 100%
JUMLAH 40.000.000 40.000.000 100%
2. Bimbingan Masyarakat Islam
Rincian Realisasi dalam Program Bimbingan Masyarakat Islam adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.23: Realisasi Program Bimbingan Masyarakat Islam
No Kegiatan Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
2.189.289.000 2.181.785.000 99,66%
2 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
42.500.000 42.500.000 100%
3 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
1.782.750.000 1.781.650.000 99,94%
4 Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
4.000.000 3.900.000 97,50%
5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
20.827.957.000 20.755.376.667 99,65%
JUMLAH 24.846.496.000 24.765.211.667 99,67%
3. Pendidikan Islam
Rincian Realisasi dalam Program Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:
Tabel 3.24: Realisasi Program Pendidikan Islam
No Kegiatan Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
18.698.180.000 18.676.112.700 99,88%
2 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
151.800.000 151.600.000 99,87%
3 Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
10.869.280.000 10.852.516.805 99,85%
4 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
13.201.777.000 13.182.357.630 99,85%
5 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
26.309.879.000 25.347.476.703 96,34%
JUMLAH
69.230.916.000 68.210.063.838 98,53%
28
4. Bimbingan Masyarakat Kristen
Rincian Realisasi dalam Program Bimbingan Masyarakat Kristen adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.25: Realisasi Program Bimbingan Masyarakat Kristen
No Kegiatan Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Kristen
124.068.000 94.005.545 75,77%
2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
2.413.612.000 2.359.089.131 97,74%
JUMLAH 2.537.680.000 2.453.094.676 96,67%
5. Bimbingan Masyarakat Katolik
Rincian Realisasi dalam Program Bimbingan Masyarakat Katolik adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.26: Realisasi Program Bimbingan Masyarakat Katolik
No Kegiatan Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
192.640.000 192.433.600 99,89%
2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
38.000.000 37.500.000 98,68%
3 Meningkatnya dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya Bimas Katolik
714.528.000 703.323.064 98,43%
4 Meningkatnya Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Pendidikan Bimas Katolik
4.661.972.000 4.616.226.391 99,02%
JUMLAH 5.607.140.000 5.549.483.055 98,97%
6. Bimbingan Masyarakat Hindu
Rincian Realisasi dalam Program Bimbingan Masyarakat Hindu adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.27: Realisasi Program Bimbingan Masyarakat Hindu
No
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Anggaran %
1 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
876.246.000 866.419.021 98,88%
JUMLAH 876.246.000 866.419.021 98,88%
29
7. Bimbingan Masyarakat Budha
Rincian Realisasi dalam Program Bimbingan Masyarakat Budha adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.28: Realisasi Program Bimbingan Masyarakat Budha
No Kegiatan Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
124.901.000 122.764.972 98,29%
JUMLAH 124.901.000 122.764.972 98,29%
8. Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
Rincian Realisasi dalam Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.29: Realisasi Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
No Kegiatan Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Pelayanan Haji Dalam Negeri 40.080.000 40.080.000 100,00%
2 Pembinaan Haji 54.371.000 53.471.000 98,34%
3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
966.829.000 918.749.542 95,03%
JUMLAH 1.061.280.000 1.012.300.542 95,38%
30
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Laporan ini merupakan
akuntabilitas Instansi Pemerintah selama satu tahun. Laporan Kinerja yang
dilakukan setiap triwulan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus
dilakukan dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi semua
rangkaian yang telah dilakukan selama 1 tahun.
Capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman tahun
2020 adalah sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama, capaian kinerja adalah : 100 %
2. Program Kerukunan Umat Beragama : 100 %
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam : 100 %
4. Pendidikan Islam sebesar : 100 %
5. Bimbingan Masyarakat Kristen sebesar : 100 %
6. Bimbingan Masyarakat Katolik : 96 %
7. Bimbingan Masyarakat Hindu sebesar : 100 %
8. Bimbingan Masyarakat Budha : 100 %
9. Penyelenggaraan Haji dan Umrah : 100 %.
Capaian kinerja pada Kementerian Agama Kabupaten Sleman pada tahun
2020 ini sebesar 99,56 %. Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Pagu Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020 total
dari 8 DIPA adalah Rp. 109.109.836.000,-. Realisasi anggaran Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020 total dari 8 DIPA adalah Rp.
107.760.787.559,- atau sebesar 98,76 %. Dengan laporan kinerja Tahun 2020 ini
diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengambil kebijakan pada
program-program kegiatan yang akan datang.
31
B. SARAN
Berdasarkan dari kesimpulan diatas kami berharap semoga di tahun yang
akan datang program-program yang telah direncanakan akan mendapat hasil
yang lebih baik dan semua komponen yang berada di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sleman memiliki komitmen yang tinggi dan mampu bersinergi
untuk mencapai visi dan misi Kementerian Agama.
Sleman, Januari 2021
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sleman
Drs. H. Sa’ban Nuroni, M.A.
NIP. 19671117 199403 1 002