BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN MONITORING KINERJA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
S.D. TRIWULAN I TAHUN 2016
NOMOR : LKIN-179/PW29/6/2016
T A N G G A L : 8 A P R I L 2016
BADAN P E N G A W A S A N K E U A N G A N DAN P EMBA N GU N A N PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka, Kompiek Perkantoran Gubernur, Air Itam, Pangkalpinang 33149
Telepon (0717) 432817, Faksimile (0717) 431006
Sure!: Bangka. Belitung@bpkp. go. id
N o m o r : L K I N - 1 7 9 / P W 2 9 / 6 / 2 0 1 6 8 A p r i l 2016
Hal : L a p o r a n M o n i t o r i n g K iner ja
P e r w a k i l a n BPKP P r o v i n s i Kep . Bangka B e l i t u n g
s.d. T r i w u l a n I T a h u n 2016
Y t h .
Sekretar is U t a m a
u . p . Kepa la B i ro Perencanaan Pengawasan
d i Jakarta
Be r i ku t k a m i s a m p a i k a n has i l m o n i t o r i n g k iner ja P e r w a k i l a n BPKP P rov i ns i
K e p u l a u a n Bangka B e l i t u n g s.d. T r i w u l a n 1 T a h u n 2016.
A . S i m p u l a n
1 . Realisasi e m p a t I n d i k a t o r K iner ja U t a m a ( I K U ) y a n g d i u k u r d a r i t o ta l d u a
p u l u h I K U ada lah sebagai b e r i k u t .
No.
1 ^ ^ I n d i k a t o r Kiner ja U t a t U L ^
K H Satuan
d. Tt iwwian I n i
Real isasi ' " ^ ^ ^ ^ j * "
|||||||||prahun2016 |
1 2 3 4 5 6=5/4 7 8=5/7
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelo
n e g a r ^ o r p o r a s i laan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan 1
1
Perbaikan tatakelola,
manajemen r is iko, dan
pengendal ian in tern
pengelolaan p rogram nasional
% 10 21,43 214,29 45,00 48
2
Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada aparat
penegak h u k u m
% - - - 60,00 -
Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan S P I P P e m d i ^ o r p o r a s i w/KKKK/KKt/Ki 7
Persentase B U M N / a n a k
perusahaan yang kinei janya
berpredikat m i n i m a l A (baik)
»/„ - - - 52,00 -
8
Persentase B U M D yang
kinerjanya m i n i m a l berpredikat
baik da r i B U M D yang dibina
% - - - 52,00 -
2. Realisasi output pengawasan sebanyak 14 rekomendas i a tau 140% d a r i
rencana sebanyak 10 rekomendas i . D i b a n d i n g k a n d e n g a n rencana se tahun
tercapai 11,11%.
3. Realisasi output p e n d u k u n g pengawasan sebanyak 21 l a p o r a n / d o k u m e n /
k e g i a t a n / b u l a n l ayanan a tau 91,30% d a r i rencana sebanyak 23 l a p o r a n /
-2-
d o k u m e n / k e g i a t a n / b u l a n layanan . D i b a n d i n g k a n d e n g a n rencana se tahun
te rcapa i 26,25%.
4. Realisasi p e n e r b i t a n l a p o r a n has i l pengawasan PKPT sebanyak 21 L H P atau
210% d a r i rencana sebanyak 10 L H P .
5. Realisasi p e n e r b i t a n l a p o r a n has i l pengawasan N o n PKPT sebanyak 44 L H P
a tau 67,69% d a r i t o ta l reaUsasi L H P sebanyak 65 L H P .
6. Realisasi penugasan sesuai f okus pengawasan ada lah sebagai b e r i k u t :
a. Pengawa lan P r o g r a m Pr ior i tas P e m b a n g u n a n N a s i o n a l : 11 PP
b . Pen ingka tan R u a n g F iska l : - PP
c. Pengamanan Aset : 6 PP
d . Perba ikan Governance Si/stem : 23 PP
7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 40 PP a tau 129,03% d a r i
rencana sebanyak 31 PP.
8. Realisasi penugasan pengawasan N o n PKPT sebanyak 73 PP a tau 64,60% d a r i
t o ta l reahsasi penugasan pengawasan sebanyak 113 PP.
9. Realisasi penugasan p e n d u k u n g pengawasan ( P K A U ) sebanyak 104
penugasan a tau 155,22% d a r i rencana sebanyak 67 penugasan.
10. Realisasi p e n g g u n a a n h a r i p r o d u k t i f per p e g a w a i sebanyak 106 O H atau
44,67% d a r i po tens i se tahun sebanyak 237 O H .
11 . Realisasi angga ran sebesar Rp2.556.256.172,00 a tau 97,85% d a r i rencana
sebesar Rp2.612.493.000,00.
B. U r a i a n Keg ia tan
Rencana keg ia tan t a h u n a n (RKT) P e r w a k i l a n BPKP P r o v i n s i K e p u l a u a n Bangka
B e l i t u n g t e r d i r i atas rencana output, rencana pene rb i t an l apo ran , rencana
penugasan, rencana p e n g g u n a a n h a r i p r o d u k t i f , d a n rencana penye rapan
anggaran y a n g a k a n d i h a s i l k a n d a r i keg ia tan pengawasan d a n p e n d u k u n g
pengawasan.
1. Ind ika tor K i n e r j a U t a m a
Sesuai Per jan j ian K ine r ja (Perk in) T a h u n 2016, P e r w a k i l a n BPKP Prov ins i
K e p u l a u a n Bangka B e l i t u n g d i a m a n a t k a n sebanyak 16 I K U beserta targetnya.
Target d a n real isasi I K U d isa j i kan d a l a m Tabe l 1 .
Tabel 1 .
Target d a n Reahsasi I K U s.d. T r i w u l a n 1 T a h u n 2016
No. Indikator K iner j Target Realisasi
Capaian
(%)
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negar^korporasi
Perbaikan tatakelola,
manajemen r is iko, dan
pengendal ian intern
pengelolaan program nasional
10 21,43 214,29 45,00 48
- 3 -
^ ^ ^ ^ ^
Indikator K iner ja Utama Satuan
I
d. Tr iwulan Ini
Realisasi ^ ^ ^ | ^ "
| | | |^^ahun2016
^ ^ C a p o i a n " Target
2 3 4 5 6=5/4 7 8=5/7
Sasaran ftogram 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
2
Persentase t indak lanjut
rekomendasi tata kelola,
manajemen r is iko dan
pengendal ian in tern
pengelolaan korporasi
"/„ 25 - - 100,00 -
3
Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada aparat
penegak h u k u m
"/,. - - - 60,00 -
Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan S P I P P e m d ^ o r p o r a s i
4 Matur i tas SPIP Pemerintah
Propinsi (level 3) "/., - - - 25,00 -
5 Matur i tas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3) % 2 - - 10,00 -
6
Persentase B U M N / a n a k
perusahaan dengan skor GCG
baik •) - - - 65,00 -
7
Persentase B U M N / a n a k
perusahaan yang kinerjanya
berpredikat m in ima l A (baik)
"/« - - - 52,00 -
8
Persentase B U M D yang
kinerjanya m i n i m a l berpredikat
baik dar i B U M D yang dibina % - - - 52,00 -
9
Presentase B L U D yang
kinerjanya m in ima l baik dar i
B L U D yang dibina - - - 58,00 -
Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda ^^H^HHE^^I 10
Kapabil i tas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 3) % - - - - -
11 Kapabil i tas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 3) % - - 14,28 -
12 Kapabil i tas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 2) % - - 100,00 -
13 Kapabil i tas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 2) % - - 85,72 -
14 Kapabil i tas APIP Pemenntah
Provinsi (Level 1) "/., - - -
15 Kapabil i tas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 1) % - - - -
^ ^ ^ a n Program 4. Meningkatnya kualitas pela yanan dukungan teknis dalam pengawasan B P K P
16 Kapabil i tas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 3)
skala
L i k e r t l -
10
- - - 7,00 -
D a r i Tabe l 1 te r l i ha t b a h w a hanya te rdapa t 3 I K U y a n g d i u k u r pada t r i w u l a n
i n i . Realisasi I K U "Pe rba i kan ta take lo la , mana jemen r i s i ko , d a n pengenda l i an
i n t e r n penge lo laan p r o g r a m nas iona l " ada lah sebesar 21,43% atau 214,29%
- 4 -
d a r i rencana sebesar 10%. Capa ian I K U i n i d i d u k u n g o l eh real isasi PP
N o n P K P T .
T i d a k te rdapa t real isasi I K U "Persentase t i n d a k l an ju t r ekomendas i tata
ke lo la , mana jemen r i s i ko d a n pengenda l i an i n t e r n penge lo laan k o r p o r a s i "
pada t r i w u l a n i n i . H a l i n i d isebabkan o leh b e l u m te rb i t nya L a p o r a n
penugasan te rka i t dengan Eva luas i K iner ja B U M D pada t r i w u l a n i n i .
T i d a k te rdapa t real isasi I K U " M a t u r i t a s SPIP Pemer in tah K a b u p a t e n / k o t a
( leve l 3 ) " p a d a t r i w u l a n i n i . H a l i n i d isebabkan o leh PP y a n g te rka i t dengan
M a t u r i t a s SPIP b e l u m selesai d i l aksanakan pada t r i w u l a n i n i .
2. O u t p u t
Sesuai Per janj ian K iner ja (Perk in) T a h u n 2016, P e r w a k i l a n BPKP Prov ins i
K e p u l a u a n Bangka B e l i t u n g merencanakan output sebanyak 206
r e k o m e n d a s i / l a p o r a n / d o k u m e n / k e g i a t a n / b u l a n layanan . Rencana ouput
t a h u n 2016 b e r i k u t real isasinya s.d. t r i w u l a n I T a h u n 2016 d isa j i kan d a l a m
Tabe l 2.
Tabe l 2.
Rencana d a n Realisasi Output s.d. T r i w u l a n I T a h u n 2016
N o . Ind ikator Kinerja Kegiatan
Rencana Output ( R e k / L a p / D o k / K e g )
Realisasi Output
s.d. T r w . i n i
Capaian (%)
N o . Ind ikator Kinerja Kegiatan Tahun
2016
s.d. T r w .
i n i
Realisasi Output
s.d. T r w . i n i
Tahun
2016
s.d. T r w .
i n i 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
Program Pengawasan Intern Akuntabi l i tas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1 Rekomendasi Pengawasan
Perwaki lan BPKP 68 8 12 17,65 150,00
2 Rekomendasi Pengawasan Perwaki lan BPKP Nawaci ta
24 2 2 8,33 100,00
3 Rekomendasi Pengawasan
Regional Bidang Otonomi
Daerah Nawaci ta
4
4 Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP 28 - - - -
5 Rekomendasi Pembinaan Kapabil i tas Pengawasan In tern Pemda
2
J u m l a h P r o g r a m P e n g a w a s a n 126 10 14 11,11 140,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis La innya BPKP
6 Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwaki lan
BPKP
80 23 21 26,25 91,30
Jumlah Program D u k u n g a n Manajemen 80 23 21 26,25 91,30
D a r i Tabe l 2 d i k e t a h u i b a h w a reahsasi output pengawasan sebanyak 14
r e k o m e n d a s i a tau tercapai 140,00% d a r i rencana pada pe r i ode y a n g sama
sebanyak 10 rekomendas i , sedangkan output p e n d u k u n g pengawasan
sebanyak 21 l a p o r a n / d o k u m e n / k e g i a t a n / b u l a n l ayanan a tau tercapai 91,30%
d a r i rencana pada per iode y a n g sama sebanyak 23 l a p o r a n / d o k u m e n /
k e g i a t a n / b u l a n layanan .
- 5 -
Jika d i b a n d i n g k a n d e n g a n rencana out-put setahun, m a k a output pengawasan
tercapai 11,11% d a n output p e n d u k u n g pengawasan tercapai 26,25%.
H a l i n i d i sebabkan te rdapa t real isasi output pengawasan y a n g berasal d a r i PP
N o n P K P T / K F 3 pada t r i w u l a n ini .
3. F o k u s P e n g a w a s a n
Realisasi penugasan s.d. t r i w u l a n 1 T a h u n 2016 sesuai f o k u s pengawasan
d i sa j i kan d a l a m Tabe l 3.
Tabe l 3.
Rencana d a n Realisasi Fokus Pengawasan s.d. T r i w u l a n 1 T a h u n 2016
No. Bidang
Rencana PP Realisasi PP s.d.
T rw . i n i No. Bidang T a h u n
2016
s.d.
T r w . i n i
Realisasi PP s.d.
T rw . i n i
1 2 3 4 5
1. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional
41 5 11
2. Peningkatan Ruang Fiskal 8 - -
3. Pengamanan Aset 20 5 6
4. Perbaikan Governance System 57 21 23
Jumlah 126 31 40
D a r i Tabe l 3 d i k e t a h u i b a h w a real isasi PP sesuai f o k u s pengawasan s.d.
t r i w u l a n 1 t a h u n 2016 m e l e b i h i rencana PP tereal isasi. H a l i n i d isebabkan
karena adanya i n s t r u k s i d a r i U n i t Renda l u n t u k m e m p e r c e p a t pe laksanaan PP
PKPT.
4. Penerb i tan L a p o r a n
Rencana pene rb i t an l a p o r a n has i l pengawasan ( L H P PKPT) t a h u n 2016
b e r i k u t real isasinya s.d. t r i w u l a n 1 t a h u n 2016 d i sa j i kan d a l a m Tabel 4.
Tabel 4.
Rencana d a n ReaUsasi L H P PKPT s.d. T r i w u l a n 1 T a h u n 2016
Rencana LHP PKPT Realisasi Capaian (%)
Tahun s.d. T rw . LHP PKPT Tahun s.d. No . Bidang 2016 in i s.d.
T r w . i n i 2016 T rw . in i
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1. IPP 34 9 7 20,59 77,78
2. A P D 41 1 6 14,63 600,00
3. A N 26 - 2 7,69 -4. INVESTIGASI 23 - 6 26,09 -
5. PSA 2 - - - -Jumlah 126 10 21 16,67 210,00
D a r i Tabe l 4 d i k e t a h u i b a h w a reaUsasi pene rb i t an l a p o r a n has i l pengawasan
s.d. t r i w u l a n 1 t a h u n 2016 sebanyak 21 L H P atau tercapai 210,00% d a r i
rencana p a d a pe r i ode y a n g sama sebanyak 10 L H P .
- 6 -
Jika d i b a n d i n g k a n d e n g a n rencana setahun, m a k a pene rb i t an l a p o r a n has i l
pengawasan s.d. t r i w u l a n 1 t a h u n 2016 tercapai 16,67%.
H a l i n i d i sebabkan karena adanya i n s t r u k s i d a r i U n i t Renda l u n t u k
m e m p e r c e p a t pe laksanaan PP PKPT.
D i s a m p i n g L H P PKPT d i atas, P e r w a k i l a n BPKP P r o v i n s i K e p u l a u a n Bangka
B e l i t u n g j uga m e n e r b i t k a n L H P N o n PKPT sebagaimana Tabel 5.
Tabel 5.
ReaUsasi Penerb i tan L H P N o n PKPT s.d. T r i w u l a n I Tahun2016
No . Bidang
Realisasi LHP N o n PKPT s.d.
T r iwu lan in i
Total Realisasi L H P s.d. T r i w u l a n in i
(%)
1 2 3 4 5=3/4
1. IPP 33 40 82,50 2. A P D 6 12 50,00 3. A N 2 4 50,00 4. INVESTIGASI 2 8 25,00 5. P3A 1 1 -
Jumlah 44 65 67.69
D a r i Tabe l 5 d i k e t a h u i b a h w a reaUsasi pene rb i t an L H P N o n PKPT s.d.
t r i w u l a n I t a h u n 2016 mencapa i 67,69% d a r i to ta l real isasi pene rb i t an L H P
p a d a pe r i ode y a n g sama.
5. Penugasan P e n g a w a s a n
Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT t a h u n 2016 b e r i k u t real isasinya
s.d. t r i w u l a n I t a h u n 2016 d isa j i kan d a l a m Tabe l 6.
Tabel 6.
Rencana d a n Realisasi PP PKPT s.d. T r i w u l a n I t a h u n 2016
Rencana PP PKPT Realisasi PP Capaian (%)
No. Bidang Tahun s.d. PKPT s.d. Tahun s.d. T rw . Bidang 2016 T r w . i n i T r w . i n i 2016 in i
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1. IPP 34 13 14 41,18 107,69 2. A P D 41 10 14 34,15 140,00
3. A N 26 1 4 15,38 400,00 4. INVESTIGASI 23 6 7 30,43 116,67 5. P3A 2 1 1 50,00 100,00
Jumlah 126 31 40 31,75 129,03
D a r i Tabe l 6 d i k e t a h u i b a h w a real isasi penugasan pengawasan s.d. t r i w u l a n 1
t a h u n 2016 sebanyak 40 PP atau tercapai 129,03% d a r i rencana pada per iode
y a n g sama sebanyak 31 PP.
Jika d i b a n d i n g k a n dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan
s.d. t r i w u l a n I t a h u n 2016 tercapai 31,75%.
H a l i n i d i sebabkan karena adanya i n s t r u k s i d a r i U n i t Renda l u n t u k
m e m p e r c e p a t pe laksanaan PP PKPT.
- 7 -
D i s a m p i n g pe laksanaan PP PKPT d i atas, P e r w a k i l a n BPKP P rov i ns i
K e p u l a u a n Bangka B e l i t u n g juga me laksanakan PP y a n g t i d a k d i rencanakan
( N o n PKPT) sebagaimana Tabel 7.
Tabel 7.
Realisasi PP N o n PKPT s.d. T r i w u l a n 1 T a h u n 2016
No. Bidang Realisasi PP Non
PKPT s.d. T rw . in i Total Realisasi PP
s.d. T rw . i n i (%)
1 2 3 4 5=3/4
1. IPP 38 52 73,08 2. A P D 21 35 60,00 3. A N 5 9 55,56 4. INVESTIGASI 8 15 53,33 5. P3A 1 2 50,00
Jumlah 73 113 64,60
D a r i Tabel 7 d i ke tahu i bahwa reaUsasi PP N o n PKPT s.d. t r i w u l a n I t a h i m 2016
mencapa i 64,60% d a r i to ta l reaUsasi PP pada per iode y a n g sama.
6. Penugasan P e n d u k u n g Pengawasan
Rencana penugasan p e n d u k u n g pengawasan ( P K A U ) t a h u n 2016 b e r i k u t
real isasinya s.d. t r i w u l a n I t a h u n 2016 d isa j i kan d a l a m Tabe l 8.
Tabel 8.
Rencana d a n Realisasi P K A U s.d. T r i w u l a n I T a h u n 2016
No. Bagian/Bidang
Rencana ^enugasan Realisasi Penugasan
s.d. T rw . i n i
Capaian (%)
No. Bagian/Bidang Tahun 2016
s.d. T rw . in i
Realisasi Penugasan
s.d. T rw . i n i Tahun 2016
s.d. T rw . in i
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1. T U 185 53 79 42,70 149,06 2. P3A 52 14 25 48,08 178,57
Jumlah 237 67 104 42,70 155,22
D a r i Tabe l 8 d i k e t a h u i b a h w a real isasi penugasan p e n d u k u n g pengawasan
s.d. t r i w u l a n I t a h u n 2016 sebanyak 104 penugasan a tau tercapai 155,22% d a r i
rencana pada pe r iode y a n g sama sebanyak 67 penugasan.
Jika d i b a n d i n g k a n dengan rencana setahun, m a k a penugasan p e n d u k u n g
pengawasan tersebut tercapai 42,70%.
H a l i n i d i sebabkan te rdapa t real isai penugasan P K A U y a n g t i dak
d i rencanakan .
7. Penggunaan H a r i Produkt i f
J u m l a h p e g a w a i sampa i dengan t r i w u l a n 1 t a h u n 2016 pada P e r w a k i l a n BPKP
P r o v i n s i K e p u l a u a n Bangka B e l i t u n g sebanyak 56 o r a n g t e r d i r i d a r i 49 PFA
d a n 7 PFU. Potensi h a r i p r o d u k t i f t a h u n 2016 b e r i k u t real isasi penggunaannya
s.d. t r i w u l a n I t a h u n 2016 d isa j i kan d a l a m Tabe l 9.
- 8 -
Tabel 9.
Potens i d a n Realisasi H a r i P r o d u k t i f s.d. T r i w u l a n I Tahun 2016
Potensi O H ( H P / H K ) Realisasi Capaian (%)
No . PFA /PFU Tahun s.d. Bulan O H s.d. Tahun s.d. 2016 in i Bulan i n i 2016 Bulan in i
1 2 3 4 5 6=5 /3 7=5 /4
1 PFA (HP) 12.070 2.890 3.897 32,29 134,84 2 PFU (HK) 2.915 894 1.291 44,29 144,41
Jumlah 12.070 3.784 5.188 42,98 137,10
D a r i Tabe l 8 d i k e t a h u i b a h w a realisasi p e n g g u n a a n O H s.d. t r i w u l a n 1 t a h u n
2016 sebanyak 5.188 O H atau tercapai 137,10% d a r i po tens i pada per iode y a n g
sama sebanyak 3.784 O H .
Jika d i b a n d i n g k a n d e n g a n po tens i h a r i p r o d u k t i f se tahun, maka realisasi
p e n g g u n a a n h a r i p r o d u k t i f s.d. t r i w u l a n 1 tercapai 34,62%.
Realisasi p e n g g u n a a n h a r i p r o d u k t i f per p e g a w a i s.d. t r i w u l a n 1 t a h u n 2016
sebanyak 106 O H atau 44,67% d a r i po tens i se tahun sebanyak 237 O H .
H a l i n i d i sebabkan karena banyaknya penugasan d i l u a r PKPT, sepert i
p e r m i n t a a n d a r i pusat , p e r m i n t a a n d a r i u n i t ker ja BPKP l a i n n y a , m a u p u n
p e r m i n t a a n d a r i Pemer in tah Daerah.
8. Penyerapan A n g g a r a n
A n g g a r a n P e r w a k i l a n BPKP Prov ins i K e p u l a u a n Bangka B e h t u n g t a h u n 2016
sebesar Rpl3.240.977.000,00. Rencana penye rapan anggaran t a h u n 2016
b e r i k u t real isas inya s.d. b u l a n M a r e t 2016 d isa j i kan d a l a m Tabel 10.
Tabel 10.
Penyerapan A n g g a r a n s.d. T r i w u l a n 1 T a h u n 2016
Program Kegiatan I K K
Jumlah Kumulat i f % Capaian Penyerapan
Program Kegiatan I K K Anggaran (Rp)
Rencana
Penyerapan (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)
Terhadap
Anggaan
T e r h d d a p
R e n c a n a
P e n y e r a p a n
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5
01 3670 Jumlah Layanan Perkantoran 9.120.892.000 1.842.216.000 1.842.185.776 20,20 100,00
01 3670 Jumlah Layanan Perkantoran 1.177.423.000 204.104.000 210.330.340 17,86 103,05
01 3676 Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwaki lan BPKP 498.031.000 109.216.000 109.209.500 21,93 99,99
06 3701 Rekomendasi Has i l
Pengawasan BPKP 1.412261.000 259.412.000 239.850.146 16,98 92,46
06 3701 Rekomendasi Pengawasan
Perwak i lan BPKP Nawaci ta 446.470.000 45.564.000 52.081.600 11,67 114,30
06 3701
Rekomendasi Pengawasan
Regional Bidang O tonomi
Daerah Nawaci ta
135.180.000 - 17.092.000 12,64 -
06 3701 Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP 296.770.000 75.006.000 66.061.810 22,26 88,08
06 3701
Rekomendasi Pembinaan
Kapabi l i tas Pengawasan Intern
Pemda
153.950.000 76.975.000 19.445.000 12,63 25,26
Jumlah 13.240.977.000 2.612.493.000 2.556.256.172 19,31 97,85
- 9 -
D a r i Tabe l 9 d i atas dapa t d i k e t a h u i b a h w a real isasi anggaran s.d. b u l a n M a r e t
2016 sebesar Rp2.556.256.172,00 atau terserap 97,85% d a r i rencana pada
pe r i ode y a n g sama sebesarRp2.612.493.000,00.
Jika d i b a n d i n g k a n dengan rencana penye rapan anggaran setahun, maka
p e n y e r a p a n anggaran s.d. b u l a n M a r e t 2016 terserap 19,31%.
H a l i n i d i sebabkan te lah telaksana d a n b e l u m ter laksananya beberapa
penugasan y a n g hanya dapa t ber ja lan sesuai i n s t r u k s i d a r i pusat , atau
p e r m i n t a a n d a r i Pemer in tah Daerah.
D e m i k i a n has i l m o n i t o r i n g k iner ja t r i w u l a n I t a h u n 2016 i n i k a m i sampa ikan .
A tas p e r h a t i a n d a n pe r kenan Sekretar is U t a m a , k a m i u c a p k a n te r ima kas ih .
Kepa la P e r w a k i l a n