Download - Oulun Seudun Sähkön Vuosikertomus 2015
VUOSIKERTOMUS 2015ENERGIAA OULUN SEUDULLE LUONTOA KUNNIOITTAEN
Oulun Seudun Sähkö2
3
Jäsenasiakkaillemme Suomen edullisinta energiaaEdullisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen jäsenasi-
akkaille on osuustoiminnan kivijalka. Käsityksemme mukaan
olemme onnistuneet tässä varsin hyvin.
Olemme Oulun Seudun Sähkössä asettaneet tavoitteeksem-
me toimittaa jäsenasiakkaillemme kokonaisuudessaan edulli-
sinta energiaa Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa säh-
kö- ja lämpötuotteissa kilpailukykyistä ja markkinaehtoista
hinnoittelua yhdistettynä merkittävään jäsenasiakasetuun.
Monipuolisia palveluita aktiivisesti lähellä asiakastaDigitalisaation kehittyminen muuttaa asiakkaiden odotuksia
ja mahdollistaa uusien palveluiden tarjoamisen perinteisten
palvelukonseptien laajentamisen rinnalla. Tulemme ottamaan
käyttöön uusia palveluita ja toimintaprosesseja, jotka tuke-
vat sekä sähkö- että lämpöliiketoimintojemme kilpailukykyä ja
nostavat palvelumme laatua.
Jatkossa kehitämme palvelurakennettamme siten, että meil-
lä on tarjota kaikille asiakkaille heille mieleinen palvelukanava.
Palvelurakenteemme kehitys painottuu erityisesti sähköisten
palveluiden kehittämiseen.
Uusiutuvaa energiaa luotettavastiSähkön tuotannossa tulemme uusissa hankkeissa keskitty-
mään pelkästään uusiutuviin energialähteisiin. Varmistamme,
että jatkossakin kaikki asiakkaillemme myymämme sähkö on
tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä.
Lämmön hankinnassa vähennämme edelleen tai jopa luo-
vumme kokonaan fossiilisen öljyn käytöstä. Tulemme otta-
maan käyttöön uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja sekä
kaukolämmön että lämpöverkosta erillään olevien kiinteistö-
jen lämmön tuotannossa.
Tulemme nostamaan energian toimitusvarmuutta. Merkittä-
vällä investointiohjelmalla rakennamme säävarmemman säh-
köverkon kustannustehokkaasti.
Pyrimme energian toimitusten ja hinnoittelun sekä näihin liit-
tyvän palvelun osalta siihen, että asiakkaamme kokevat mei-
dät pitkäjänteisesti luotettavaksi yhteistyökumppaniksi.
Vuosi 2015 jäi selvästi odotuksistaTaloudellisesti vuosi 2015 oli monin tavoin haasteellinen. Vuo-
si oli mittaushistorian lämpimin ja sähkön markkinahinta oli
matalin viiteentoista vuoteen. Tämä näkyi sekä sähkön että
lämmön myyntimäärien selkeänä laskuna. Myös sähköntuo-
tannon määrät ja tuotot olivat huomattavasti budjetoitua pie-
nemmät. Näistä johtuen konsernin talousluvut jäivät merkittä-
västi budjetoidun alapuolelle. Liikevaihto oli 42,7 (44,5 vuonna
2014) miljoonaa euroa ja nettotulos oli 3,5 (3,1) miljoonaa eu-
roa. Konsernin investoinnit olivat 8,1 (13,2) miljoonaa euroa.
Vuonna 2016 odotamme sekä liiketoimintavolyymien että tu-
loksen hieman nousevan.
Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöämme ja muita sidosryhmiä
vuodesta 2015 ja toivon menestystä vuodelle 2016.
Risto Kantola, toimitusjohtaja
Uusin tavoittein kohti vuotta 2020
Energia-alan toimintaympäristö on voimakkaassa muutosvaiheessa. Osa muutoksis-ta on asiakaslähtöisiä, osa seurausta teknologian kehittymisestä ja ehkä suurin osa tulee poliittisista päätöksistä, joissa keskeisin tekijä on ilmastonmuutoksen torjumi-nen. Nyt on varmasti hyvä ajankohta tarkistaa omat tulevaisuuden tavoitteet. Oulun Seudun Sähkössä linjattiin uusi tahtotila vuoteen 2020 vuoden 2015 aikana.
Vuosikertomus 2015
Oulun Seudun Sähkö4
Vuosikertomus 2015 5
Oulun Seudun Sähkö
Visio 2020Jäsenasiakkaillemme
Suomen edullisinta energiaa
Uusiutuvaa energiaa luotettavasti
Monipuolisia palveluja aktiivisesti lähellä
asiakasta
Meidänuusiutuva
energiayhtiö
SähkönmyyntiAsiakkaita 22 000Energiamäärä 250 GWh
SähkönsiirtoAsiakkaita 29 000Energiamäärä 470 GWh
Oulun Seudun SähköVerkkopalvelut OyOmistus 100 %
Eltel Networks Pohjoinen OySähkö- ja televerkkojen rakentaminen ja kunnossapitoOmistus 15 %
KaukolämpöAsiakkaita 950Energiamäärä 140 GWh
Muut omistukset
Vapo OySuomen Energiavarat Oy:n kautta polttoaineet, sähkö ja lämpöOmistus 6,7 %
Pohjois-SuomenEnergiatieto OyAsiakaspalvelu- ja toiminnan-ohjausjärjestelmän hallinnointiOmistus 25,9 %
Energiameklarit OySähkökauppa- ja sähkömarkkinapalvelutOmistus 7,6 %
SähköntuotantoVuosituotanto 400 GWh
Kymppivoima OyVesi-, tuuli- ja ydinvoimaOmistus 5,7 %
Voimapiha OyVesivoimaOmistus 5,9 %
Svartisen Holding ASVesivoimaOmistus 15,6 %
Lapin Sähkövoima OyVesivoimaOmistus 6,4 %
Voimapato OyVesivoimaOmistus 20 %
Kolsin Voima OyVesivoimaOmistus 10 %
Oy Alholmens Kraft AbBiosähköOmistus 3,6 %
Pohjois-Suomen Voima OyFennovoimahankeOmistus 35,0 %
Oulun Seudun Sähkö6
Vuosikertomus 2015 7
Sähkönmyynnin asiakasmäärä kasvussaOulun Seudun Sähkö myy sähköenergiaa Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n jakelualueen toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluville asiakkaille Kempeleessä, Oulun-salossa, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Tyrnävällä, Utajärvellä ja Vaalassa.
Sähkönmyynnin tuotevalikoima on pidetty suppeana ja selkeänä kilpailutilanne huo-
mioiden. Sähkönmyynnin tuotteet ovat MeidänSähkö IISI, -JÄMPTI, -VARTTI ja -SPOTTI.
IISI-tuote on perustuotteemme, jossa hinnanmuutokset seuraavat markkinahinto-
jen muutoksia viiveellä. JÄMPTI on määräaikainen kahden vuoden sopimus. Asiak-
kaan sähköenergian hinta pysyy samana kahden vuoden ajan.
VARTTI-tuote lanseerattiin keväällä vastaamaan asiakkaiden kasvaneeseen kysyn-
tään tiheämmin hinnoiteltavasta myyntituotteesta. Siinä sähkön hinta muuttuu nel-
jännesvuosittain tukkusähkön markkinahinnan muutosten mukaisesti.
SPOTTI-sopimuksessa asiakkaan sähköenergian hinta vaihtelee tukkumarkkinoiden
hinnan muutosten mukaan tunneittain. Tuntikohtaiseen hinnoitteluun siirryttiin tou-
kokuun alussa. SPOTTI-sopimusten määrä on kasvanut merkittävästi vuoden aikana.
Asiakaskannan kasvusta huolimatta myyntivolyymi laski lämpimän sään seurauksenaSähköenergian myynti oli 231 GWh. Edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli vajaat
kolme prosenttia, mikä johtui normaalia lämpimämmästä säästä. Markkinahintojen
laskusta ja kilpailutilanteen kiristymisestä huolimatta asiakasmäärämme kasvoi
hieman vuoden aikana.
VARTTI-tuote lanseerattiin keväällä vastaamaan asi-akkaiden kasvaneeseen kysyntään tiheämmin hinnoi-teltavasta myyntituotteesta.
S Ä H K Ö N M Y Y N T I
Oulun Seudun Sähkö8
Laskimme MeidänSähkö IISI -tuotteiden hintoja 1.6.2015 viisi prosenttia ja 1.1.2016
neljätoista prosenttia. Myyntituotteemme ovat kilpailukykyisiä kaikille asiakkaillem-
me ja sähköosuuskuntien henkilöjäsenille yleensä hintavertailun kärkipäässä.
Olemme myös lisänneet markkinointi- ja myyntipanostuksiamme. Asiakasneuvo-
jamme ovat olleet aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin, mikä näkyy onnistuneena
asiakaslukumäärän kasvuna.
Jäsenalennus muutettiin prosenttimääräiseksiJäsenalennus on vuoden 2016 alusta viisitoista prosenttia sähkön ja lämmön ener-
giahinnoista. Prosentuaalinen jäsenetu mahdollistaa paremmin Oulun Seudun Sähkön
kyvyn antaa jäsenalennusta. Sähköenergian markkinahinnan ollessa matalalla asiak-
kaiden sähköenergian hinta on edullinen ja Oulun Seudun Sähkön tuotannon tulos on
vastaavasti huonompi kuin korkeamman markkinahinnan aikana. Markkinahintojen
noustessa asiakkaiden sähköenergian hinta nousee ja taas vastaavasti Oulun Seu-
dun Sähkön tuotannon tulos paranee. Prosenttiperusteisessa alennuksessa sähkö-
energian hintojen noustessa alennuksen euromääräinen osuus kasvaa.
Vuoden 2016 alussa laskimme myös MeidänSähkö IISI -tuotteidemme hintoja. Muu-
tosten vaikutuksesta sähköenergian hinta laski suurimmalle osalle jäsenasiakkais-
Jäsenalennus on vuoden 2016 alusta 15 % sähkön ja lämmön energiahinnoista.
Vuosikertomus 2015 9
tamme kymmenen prosenttia. Sähkö- ja lämpöenergian jäsenalennuksilla jäsenet
saavat aidon hyödyn jäsenyydestään.
Strategia uudistettiinKuluneena vuonna päättyi myös edellinen viisivuotinen strategiajaksomme. Sen
keskeisimpinä tavoitteina oli myydä asiakkaillemme uusiutuvaa sähköenergiaa,
olla tunnetuin ja selkeä ykkösvalinta toimialueellamme ja että sähköosuuskuntien
henkilöjäsenten sähköenergian hinta on edullisimpien joukossa. Asetetut tavoitteet
saavutettiin näiltä osin.
Jatkossa tavoitteenamme on myydä edullista sähköenergiaa kaikille toimialueem-
me asiakkaille. Lisäksi sähköosuuskuntien henkilöjäsenet saavat selkeän edun jä-
senyydestään sähkön hinnan kautta. Kaikki myymämme sähköenergia on tuotettu
uusiutuvilla energialähteillä ja vahvistamme asemaamme toimialueen tunnetuim-
pana toimijana. Haemme myös liiketoiminnalle maltillista ja vakaata kasvua. Tavoit-
teidemme mukaisesti Oulun Seudun Sähkön näkyvyys paranee vuoden 2016 aikana
ja tuotevalikoimamme laajenee myös yrityspuolelle omalla toimialueellamme.
Oulun Seudun Sähkö10
Vuosikertomus 2015 11
Jokilaitoksilla suuri ja allas- laitoksilla pieni tuotantomäärä
Sähköntuotanto on mankala-sähköäOulun Seudun Sähkön sähköntuotanto perustuu omistusosuuksiin tuotantoyhti-
öissä, joista saamme omistusosuuttamme vastaavat määrät sähköä omakustan-
nushintaan, eli niin sanottua mankala-sähköä. Keskeisimmät tuotantokapasitee-
tit tulevat Lapin Sähkövoima Oy:n, Oy Alholmens Kraft Ab:n, Svartisen Holding AS:n,
Kymppivoima Oy:n, Voimapato Oy:n ja Kolsin Voima Oy:n kautta.
Erittäin matala sähkön markkinahintaVuonna 2015 sähkön markkinahinta oli matalin sitten vuoden 2000. Nord Pool -säh-
köpörssin spot-hinnan vuoden keskiarvo systeemihintana oli 20,98 €/MWh (29,61
€/MWh vuonna 2014). Oulun Seudun Sähkön tuotantokapasiteetti sijaitsee kolmel-
la hinta-alueella, joissa keskimääräiset hinnat olivat seuraavat: Suomi Hki 29,66 €/
MWh (36,02 €/MWh), Norja NO4 20,43 €/MWh (31,44 €/MWh) ja Ruotsi SE2 21,18 €/
MWh (31,42 €/MWh).
Tuotantomäärä jäi selvästi alle budjetoidunSähkön tuotantomäärä oli yhteensä 305 GWh (335 GWh), mikä oli noin neljänneksen
budjetoitua pienempi.
Tuotannon matala määrä johtui Norjassa sijaitsevien Svartisenin ja Ranan vesivoi-
malaitosten poikkeuksellisen pienestä tuotantomäärästä 111 GWh ( 178 GWh). Vaik-
ka voimalaitosten vaikutusalueella veden tulovirtaama oli normaalia korkeampi, ma-
talasta sähkön markkinahinnasta ja pitkän tähtäimen suunnittelusta johtuen vettä
säästettiin altaisiin huomattava määrä myöhempää tuotantoa varten. Svartisenin
noin kahden ja Ranan noin puolentoista vuoden tuotantoa vastaavat altaat olivatkin
vuoden 2015 lopussa poikkeuksellisen korkealla tasolla.
Jokivoimalaitoksissa, joissa ei käytännössä ole ylivuotiseen säännöstelyyn sopivia
vesialtaita, tuotantomäärä oli keskimäärin yhdeksän prosenttia normaalia korkeam-
pi keskimääräistä sateisemman vuoden johdosta. Tuotantomäärä oli yhteensä 167
GWh (110 GWh). Verrattuna edelliseen vuoteen tuotantoa kasvattivat myös Voima-
pato Oy ja Kolsin Voima Oy, joille vuosi 2015 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi.
Alholman voimalaitoksen osakkuussähkön määrä oli 20 GWh (40 GWh). Tuotanto-
määrää rajoitti sähkön matala markkinahinta.
Innopower Oy:n kautta tulevan tuulisähkön määrä oli 7 GWh (7 GWh).
Sähkön tuotantomäärä oli yhteensä 305 GWh.
S Ä H K Ö N T U O T A N T O
Oulun Seudun Sähkö12
Vuonna 2015 sähkön tuotannosta 97 prosenttia perustui uusiutuviin ener-
gialähteisiin vesivoimaan, tuulivoimaan sekä bio- ja kierrätyspolttoaineisiin.
Sekä sähkön matalasta markkinahinnasta että tästä seuranneesta pienen-
tyneestä tuotantomäärästä johtuen sähköntuotannossa saavutettiin mer-
kittävästi budjetoitua huonompi tulos. Vuonna 2016 tuotantomäärän odote-
taan kasvavan tasolle 400 GWh ja tuloksen paranevan.
Tuotantoa poistuuPropel Voima Oy on purkanut molemmat tuulivoimalansa Uudessakaupun-
gissa voimaloiden teknisten ongelmien ja huonon kannattavuuden vuoksi.
Propel Voima Oy:llä ei ollut tuotantoa vuoden 2015 aikana ja yhtiön toiminta
on ajettu alas.
Tuulivoimayhtiö Innopower myi syksyllä 2015 osan tuotantokapasiteetistaan
ja yhtiö lopettaa toimintansa kokonaan vuoden 2016 aikana. Tässä yhtey-
dessä Oulun Seudun Sähkön syöttötariffiin kuulumaton vanha tuulivoimaka-
pasiteetti, yhteensä noin 8 GWh vuodessa, poistuu kokonaan.
Oulun Seudun Sähkö oli Kymppivoima Oy:n kautta mukana Olkiluoto 4 ydin-
voimahankkeessa. Vuoden 2015 aikana hanke on päätetty lopettaa.
Edellä mainituista järjestelyistä aiheutui Oulun Seudun Sähkölle kertaluontoi-
sia kustannuksia vuodelle 2015.
Uusiutuvan energian tuotantoa lisätäänVuoden 2015 aikana päivitetyn strategian mukaan Oulun Seudun Sähkö pyr-
kii lähivuosina lisäämään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähkön
tuotantokapasiteettia pääpainon ollessa vesivoiman tuotannossa. Jonkin
verran pyritään hankkimaan myös tuulivoimakapasiteettia ja vähäisessä
määrin mahdollisesti muuta uusiutuvaa tuotantoa.
Jo vuoden 2015 aikana Oulun Seudun Sähkö tekikin päätökset osallistua
Kymppivoima Oy:n kautta kahteen EPV Energia Oy:n toteuttamaan tuulivoi-
mapuistohankkeeseen. Tuulipuistoista ensimmäinen valmistuu Ilmajoelle
vuoden 2016 lopulla ja toinen Kristiinankaupunkiin vuoden 2018 alkupuolel-
la. Oulun Seudun Sähkön osuus näiden tuulipuistojen tuotannosta tulee ole-
maan yhteensä noin 10 GWh vuodessa.
Sähkön kokonaistuotanto GWh
Tuotannon energialähteet 2015
20110
50
100
150
200
250
300
350
400
2012 2013 2014 2015
Vesi 91 % Tuuli 2 % Puu 3 % Turve 2 % Hiili 1 %
Kierrätyspolttoaineet 0,4 % Öljy 0 %
2015 2014 2014
Vesivoima
Kemijoki 38 29 32
Rana 48 108 -55
Svartisen 63 71 -12
Voimapiha 54 45 21
Voimapato 44 28 53
Kolsi 31 7 330
Tuulivoima
Kymppivoima 6,62 6,59 0
Propel Voima 0,01 0,46 -99
Lauhdevoima
Alholma 20 40 -49
Yhteensä 305 335 -9
Muutosvuodesta
Sähköntuotanto (GWh)
Pyrimme lisäämään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähkön tuotantokapasiteettia.
Vuosikertomus 2015 13
Oulun Seudun Sähkö14
Vuosikertomus 2015 15
Myrskyt lisäsivätsähkökatkoja
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy toimii kahdeksan kunnan alueella toimittaen
sähköä noin 29 300 käyttöpaikkaan. Jakeluverkkomme kattaa kokonaisuudessaan
Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Tyrnävän, Muhoksen ja Utajärven kuntien alueet. Li-
säksi verkkoalueeseemme kuuluvat Oulun kaupungista Oulunsalon alue ja osa Vaa-
lan kunnan aluetta. Kaikki käyttöpaikkamme on varustettu etäluettavilla mittareilla,
joten koko verkon energiamäärät rekisteröidään yhden tunnin tarkkuudella.
Energiaa siirrettiin vuonna 2015 yhteensä 443 GWh, mikä on 0,7 prosenttia vähem-
män kuin 2014 ja noin 6 prosenttia vähemmän kuin lämpötilaltaan keskimääräisenä
vuotena. Asiakkaidemme sähkön käytöstä merkittävä osa kuluu lämmitykseen, jo-
ten lämpötilalla on suuri vaikutus vuotuiseen siirrettyyn energiamäärään.
Uusia liittymiä rakennettiin vuoden aikana yhteensä 164 kpl, mikä on noin 13 pro-
senttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Pitkittyneen taloudellisen taantuman
vuoksi uusien liittymien määrä on vähentynyt jo usean vuoden ajan ja on nyt noin
kolmannes huippuvuosien määrästä.
Säävarman verkon rakentaminen nostaa investointejaVuoden 2015 aikana jatkoimme 15 vuotta kestävää verkonrakennusprojektia joka
tähtää sähkömarkkinalain toimitusvarmuuskriteerit täyttävään säävarmempaan
verkkoon. Projektin myötä investointitasomme nousi edellisestä vuodesta merkittä-
västi. Sähköverkon investoinnit olivat noin 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa
vuonna 2014).
Investoinneilla korvattiin ja vahvistettiin vanhoja verkon osia. Lisäksi merkittävä osa
investoinneista oli uusien kaava-alueiden sähköistämistä. Suurin yksittäinen inves-
tointi oli Kempeleen vanhan sähköaseman laitteiston modernisointi.
Kasvavien investointien rahoituksen varmistamiseksi verollista siirtohintaa korotet-
tiin 1.8. alkaen keskimäärin 4 prosentilla.
Toimitusvarmuus heikkeni myrskyissäSähkönjakelun keskeytykset vuoden aikana olivat suurempia kuin edellisinä vuo-
sina. Huoltojen ja vikojen aiheuttamat keskeytykset sähkönjakeluun olivat keski-
määrin 2,5 tuntia käyttöpaikkaa kohti. Vuonna 2014 vastaava keskeytysaika oli noin
tunnin. Vuonna 2015 kokonaiskeskeytysajasta huoltojen osuus oli keskimäärin 20
minuuttia (13 minuuttia 2014).
Uusia liittymiä rakennettiin vuoden 2015 aikana yhteensä 164 kpl.
S Ä H K Ö N S I I R T O
Oulun Seudun Sähkö16
Vuoden aikana koettiin kaksi suurempaa myrskyä, Lyyli- ja Valio-myrskyt. Voimak-
kaamman Lyyli-myrskyn aikana asiakkaistamme oli enimmillään noin 20 prosenttia
samanaikaisesti ilman sähköä. Kokonaisuudessaan keskeytykset koskivat 30 pro-
senttia asiakkaistamme.
Lisäksi joulua edeltävällä viikolla oli laaja tykkylumen ja lumen aiheuttama ongelma
toimialueen itäosissa. Viikon aikana yksittäisiä erillisiä vikoja oli useita kymmeniä.
Häiriötilanne ratkaistiin helikopterikartoituksella, jolloin poistettiin kymmeniä säh-
könjakelua uhanneita riskipuita.
Työturvallisuuteen kiinnitettiin huomiotaVuoden 2015 aikana panostettiin työturvallisuuteen muun muassa ottamalla käyt-
töön sähköinen läheltä piti -tilanteiden käsittelyä helpottava järjestelmä. Järjestelmä
toi jo käyttöönottovuoden aikana useita ilmoituksia, jotka helpottavat työtapatur-
mien ennaltaehkäisemistä sekä parantavat yleistä työn tekemisen turvallisuutta ja
tehokkuutta.
Työturvallisuuteen panostamisesta huolimatta tapahtui joulukuussa Utajärvellä
verkonrakennustyömaalla toimineelle urakoitsijalle kuolemaan johtanut työtapa-
Vuosikertomus 2015 17
turma. Vanhaa pienjännitelinjaa purettaessa pylväs kaatui ja laskeutumassa ollut
asentaja kaatui pylvään mukana menehtyen välittömästi.
Tulevaisuuden sähköverkko rakentuu säävarmuudesta ja älykkäistä palveluistaVuonna 2016 tulemme jatkamaan sähköverkon modernisointia 15 vuotta kestävän raken-
nusohjelman mukaisesti sähkömarkkinalain mukaisten toimitusvarmuusvaatimusten
täyttämiseksi. Investoinnit tulevat nousemaan vuositasolla noin 5 miljoonaan euroon.
Suunnitelman mukaan asemakaava-alueiden ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla,
jolloin sähkön toimitusvarmuus tulee olemaan myrskytilanteissakin korkealla tasol-
la. Haja-asutusalueilla lain vaatimuksiin vastataan siirtämällä johtoja metsistä pel-
loille tai teiden varsiin ja joissakin tapauksissa myös korvaamalla lyhyitä metsäjoh-
toja maakaapeloinnilla.
Älykkäiden sähkömittareiden ominaisuuksia tullaan hyödyntämään uusissa palve-
luissa. Päivitettävään ohjelmistoon perustuva mittarijärjestelmä mahdollistaa erilai-
sia sähkönkäyttöön liittyviä hälytyksiä ja ohjauksia asiakkaillemme.
Oulun Seudun Sähkö18
Vuosikertomus 2015 19
Lämmön myynti oli 125 GWh (129 GWh),
mikä jäi noin 10 prosenttia budjetoitua
pienemmäksi. Lämmön myynti oli näin
alhainen edellisen kerran vuonna 2011.
Matalan myyntimäärän vuoksi myös
kaukolämmön tulos jäi selvästi budjetoi-
tua pienemmäksi. Vuonna 2016 myynti-
määrän ja tuloksen odotetaan nousevan.
Investoinnit biolämmön tuotantoon valmistuivatOulun Seudun Sähköllä on ollut moni-
vuotinen biopolttoaineiden käytön li-
säämiseen tähtäävä investointiohjelma,
jolla on uusittu ja laajennettu alueellisia
biopolttoaineita käyttäviä lämpölaitok-
sia sekä rakennettu puupellettiä käyt-
täviä lämpökeskuksia. Investointiohjel-
malla on lisätty lämmöntuotannossa
sekä kustannustehokkuutta että ympä-
ristöystävällisyyttä.
Investointiohjelma valmistui, kun vuo-
den 2015 keväällä otettiin käyttöön
Limingan Tupoksessa (1 MW) ja Iin
Puulaaksossa (1,3 MW) pellettilämpö-
keskukset. Nyt Oulun Seudun Sähköllä
on käytössä yhdeksässä kaukolämpö-
verkossa yhteensä seitsemän puuta
ja turvetta käyttävää biolämpökattilaa
sekä kuusi puupellettiä käyttävää läm-
pökattilaa. Investointien johdosta öljyn
käyttö on vähentynyt viidessä vuodes-
sa noin 20 prosentista noin 2 prosent-
tiin lämpöenergian hankinnasta.
Tulevina vuosina investointien määrä on
pienempi painottuen kaukolämpöver-
kon laajentamiseen uusien asiakkaiden
myötä sekä verkon saneerausinvestoin-
teihin. Vuonna 2015 saatiin 27 (41) uutta
asiakasta ja kaukolämpöverkkoa raken-
nettiin 3,5 km (4,1 km).
Muutoksia lämmön hinnoittelussaVuoden 2015 alusta lämmön energia-
maksuja laskettiin kolme prosenttia Mu-
hoksen, Limingan, Tyrnävän ja Lumijoen
kaukolämpöverkoissa. Hinnan laskemi-
sen mahdollistivat alentuneet lämmön
tuotantokustannukset. Muissa verkois-
sa lämmön myyntihinnat säilyivät en-
nallaan.
Vuoden 2016 alusta Kempeleen myyn-
tihintoja nostettiin keskimäärin 4,3 pro-
senttia. Myyntihintoja laskettiin Päivä-
rinteellä keskimäärin 6,6 prosenttia ja
lähilämpökohteissa 8,8 prosenttia.
Oulun Seudun Sähkön tavoitteena on,
että kaukolämmön myyntihinnat suu-
rimmissa verkoissa ovat vertailuryhmis-
sään korkeintaan valtakunnallista kes-
kitasoa. Nyt hinnat ovat 5–10 prosenttia
keskitason alapuolella.
Kiristyvään kilpailuun vastataanKaukolämmön kilpailutilanne on viime
vuosina tiukentunut energiatehokkuu-
den parantumisen ja uusien lämmitys-
muotojen voimakkaan kehityksen ja
markkinoille tulon myötä. Tämän kehi-
tyksen odotetaan jatkuvan myös lähi-
vuosina.
Oulun Seudun Sähkössä tulemme jat-
kossa panostamaan kaukolämmön
markkinointiin ja myyntiprosessien
kehittämiseen sekä erilaisten palve-
luiden ja asiakkaiden toimintaa hel-
pottavien ratkaisujen kehittämiseen.
Pyrimme laajentamaan kaukolämpö-
verkkojen ulkopuolella olevien suurem-
pien kiinteistöjen, niin sanotun lähiläm-
mön, lämpömyyntiä perustuen uusiin
lämmitysratkaisuihin. Tavoitteemme on
myös pilotoida uusia lämmön tuotanto-
ratkaisuja kaukolämpöverkon piirissä.
Lämmin sää pienensi asiakkaiden lämmön käyttöäVaikka jo vuosi 2014 oli keskilämpötilaltaan poikkeuksellisen korkea, vuosi 2015 oli vielä lämpimämpi ollen Suomessa mittaushistorian lämpimin. Lämmitykseen tarvittavaa energiamäärää kuvaava läm-möntarveluku oli 18 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi.
K A U K O L Ä M P Ö
Kaukolämmön energialähteet 2015 Ostolämpö ...........................................................43,6 %
Energiahake ........................................................24,8 %
Pelletti .......................................................................6,8 %
Palaturve ...............................................................20,7 %
Sähkö .......................................................................... 2,1 %
Raskasöljy ............................................................... 1,3 %
Kevytöljy ..................................................................0,8 %
Oulun Seudun Sähkö20
Asiakaspalvelusta hyvä palaute
Oulun Seudun Sähkö pyrkii kaikessa toiminnassaan laadukkaaseen palveluun. Myös ympäristöarvot koe-taan yhä tärkeämmiksi ja ne ohjaavat Oulun Seudun Sähkön tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
A S I A K A S P A L V E L U
Asiakaspalvelun kokonaislaatu 2008–2015
Keskiarvo Hajonta
2015 6,50 0,85
2014 6,51 0,98
2013 6,53 0,68
2012 6,41 0,94
2010 5,95 1,10
2009 5,74 1,28
2008 5,80 1,19
Hyvin toimiva puhelinpalvelumme on
yksi tärkeä kanava asiakastyytyväisyy-
den ylläpitämiseksi. Keskeistä on, että
pystymme vastaamaan puheluihin no-
peasti, olemme asiantuntevia ja palve-
lemme hyvällä asenteella. Vuoden 2015
puhelujen vastausprosentti nousi 98
prosenttiin ja 86 prosenttiin puheluista
vastasimme alle 30 sekunnissa.
Seuraamme ja mittaamme jatkuvasti
toimintaamme palvelun laadun kehittä-
miseksi. Asiakaskyselyillä ja -palautteil-
la on ollut tässä keskeinen rooli. Vuon-
na 2015 vain 3,5 prosenttia vastaajista
ilmoitti tyytymättömyyden aiheita asia-
kaspalvelussa. Asiakaspalvelumme ko-
ettiin asiantuntevaksi, ymmärrettäväksi
ja asiakasta aidosti kuuntelevaksi. Eri
sopimusvaihtoehtojen esilletuominen ja
kokemus kilpailukykyisestä ratkaisusta
olivat parantuneet aikaisempiin vuosiin
verrattuna.
Vuonna 2015 palvelun kokonaislaadun ar-
vosanaksi kertyi 6,50 asteikolla 1–7. Palve-
lut koettiin yhdenmukaiseksi, mistä kertoo
keskihajonnan pieni tunnusluku 0,85.
Kilpailun kiristyessä palvelun laadun ja
markkina-aseman säilyttäminen edel-
lyttää entistä aktiivisempaa markki-
nointia ja myyntitoimintaa. Vuoden 2015
aikana tähän panostettiin muun mu-
assa asiakaspalvelun henkilöstön val-
mennuksella.
Kehitämme monikanavaisia palveluitaOulun Seudun Sähkön tämän hetken
sähköisistä palveluista hyvänä esimerk-
kinä on verkkopalvelu Asiakas-extranet,
johon oli vuoden 2015 loppuun mennes-
sä rekisteröitynyt noin 3 900 asiakasta.
Se mahdollistaa vaikkapa oman sähkön-
ja lämmönkulutuksen sekä laskujen tar-
kastelun mihin vuorokaudenaikaan ta-
hansa.
Vuosikertomus 2015 21
Yksi vuoden 2015 tavoitteistamme oli
saada lisää asiakkaita siirtymään e-las-
kuun. Paperilaskuista e-laskuun siirtyi
vuoden 2015 aikana yli 3 000 asiakasta.
Oulun Seudun Sähkö otti vuoden 2015
alussa käyttöön uudistetut nettisivut,
jotka palvelevat kävijöitä entistä nope-
ammin ja paremmin. Sivustouudistuk-
sessa kiinnitettiin huomiota erityisesti
käyttäjäystävällisyyteen lisäämällä suo-
rien linkkien määrää.
Uudistetun strategian mukainen tavoit-
teemme on, että asiakkaamme siirty-
vät käyttämään yhä enemmän moni-
kanavaisia sähköisiä palveluja, mikä
parantaa yhteydenoton helppoutta ja
toiminnan tehokkuutta. Erityisesti kehit-
tämisen kohteena tulevat olemaan eri-
laiset mobiilipalvelut.
Energianeuvontaan lisättiin resurssejaOulun Seudun Sähkö antaa asiakkail-
leen henkilökohtaista energianeuvon-
taa. Vuoden 2015 aikana palvelua ke-
hitettiin niin, että nimesimme erillisen
energianeuvojan. Palvelu on maksu-
ton ja tarkoitettu kaikille Oulun Seudun
Sähkön asiakkaille. Asiakkaille on tarjol-
la myös sähköinen energianeuvonta-
palvelu SähköTohtori. Siinä kotitaloudet
voivat itse tutustua oman sähkönku-
lutuksen muodostumiseen. Palveluun
pääsee nettisivuiltamme.
Oulun Seudun Sähkö osallistui loka-
kuussa vietettävään valtakunnalliseen
energiansäästöviikkoon omalla osastol-
la Zeppeliinissä ja tuki jakelualueen kou-
luja tokaluokkalaisten energiaopetuspa-
ketin hankinnassa.
Oulun Seudun Sähkö liittyi itse valtakun-
nalliseen energiatehokkuussopimuk-
seen vuoden 2015 keväällä.
22
Sähköosuuskuntien henkilöjäsenet saavat Oulun Seudun Sähköltä ostamastaan
sähköstä ja kaukolämmöstä jäsenalennusta 15 % toimialueellamme sijaitsevaan
käyttöpaikkaan. Jäsenalennus muuttui prosenttimääräiseksi 1.1.2016. Vuoden 2015
aikana jäsenalennusta annettiin 2,2 miljoonaa euroa, keskimäärin 140 euroa jäsentä
kohti.
Osuuskuntien kokoukset toukokuussaSähköosuuskuntien jäsenet kokoontuivat toukokuussa osuuskuntakokouksiin.
Oulun Seudun Sähköllä on 12 paikallista jäsenosuuskuntaa, joiden toimintaa ohjaa
viisijäseninen hallitus. Hallitus kokoontuu lakisääteisten kokousten lisäksi aina tar-
vittaessa.
Jäsenosuuskunnilla ei ole omaa liiketoimintaa, mutta ne saavat tuloja Oulun Seu-
dun Sähkön tilittämistä jäsenmaksuista sekä vuosittaisesta toiminta-avustuksesta.
Osuuskunnat voivat itsenäisesti käyttää varojaan valitsemiinsa kohteisiin.
Jokaisella Oulun Seudun Sähkön omistajajäsenellä on halutessaan mahdollisuus
osallistua oman alueensa jäsenosuuskunnan toimintaan ja siten päästä vaikutta-
maan myös Keskusosuuskunnan päätöksentekoon.
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkön ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunta-
kokous, johon omistajajäsenet valitsevat edustajansa. Osuuskuntakokous valitsee
hallintoneuvoston jäsenet ja se puolestaan hallituksen jäsenet.
S Ä H K Ö O S U U S K U N N A N J Ä S E N Y Y S
Jäsenalennukset yhteensä 2,2 miljoonaa euroaOulun Seudun Sähkön jäsenosuuskuntiin liittyi vuoden 2015 aikana 972 jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi 16 105 jäseneen.
Vuosikertomus 2015 23
Oulun Seudun Sähkö24
Vuoden 2015 osuuskuntakokous pi-
dettiin 15. huhtikuuta. Kokouksessa
vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin
vastuuvapaus hallituksen ja hallinto-
neuvoston jäsenille sekä toimitusjoh-
tajalle vuoden 2014 tileistä ja hallin-
nosta.
Vuoden 2015 hallintoneuvoston jäsenet ja erovuorotTarja Bäckman, Tyrnävä 2015
Rauno Hekkala, Oulunsalo 2015
Ilpo Hettula, Kempele 2015
Kyösti Juujärvi, Utajärvi 2015
Pentti Kennilä, Liminka 2015
Arto Marttila, Oulunsalo 2015
Kaarlo Saarenpää, Muhos 2015
Jari Aitta, Utajärvi 2016
Seija Keränen, Muhos 2016
Ilkka Korpela, Kempele 2016
Tapio Koskela, Liminka 2016
Kari Siira, Tyrnävä 2016
Kai Takalahti, Oulunsalo 2016
Seppo Yli-Elsilä, Liminka 2016
Matti Yrjämä, Vaala 2016
Jouko Etelä, Kempele 2017
Juha Hemmilä, Lumijoki 2017
Aimo Manelius, Muhos 2017
Paavo Niemelä, Tyrnävä 2017
Risto Näpänkangas, Vaala 2017
Esa Prokkola, Lumijoki 2017
Pentti Tuovinen, Utajärvi 2017
Vuonna 2015 hallintoneuvoston pu-
heenjohtajana toimi Seppo Yli-Elsilä. Va-
rapuheenjohtaja oli Pentti Tuovinen.
Sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon
valittava henkilö ei saa valintahetkel-
lä olla täyttänyt 65 vuotta. Ikäpykälän
vuoksi Pentti Kennilä ei voinut enää ol-
la ehdolla hallintoneuvoston jäsenek-
si. Hänen tilalleen valittiin Mika Heis-
kari Limingasta. Kaarlo Saarenpään
tultua valituksi hallituksen jäsenek-
si, hänen tilalleen valittiin Antti Leske-
lä Muhokselta. Rauno Hekkalan tilalle
hallintoneuvostoon valittiin Risto Siek-
kinen Oulunsalosta. Muut erovuorossa
olleet hallintoneuvoston jäsenet valit-
tiin uudelleen kaudelle 2016–2018.
Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jä-
senet ja muun muassa päättää toimin-
nan huomattavasta supistamisesta tai
laajentamisesta.
Vuoden 2015 hallituksen jäsenet ja erovuodet:Varsinaiset jäsenetOsmo Heikkinen Muhos 2015
Jukka Matinolli Tyrnävä 2015
Lauri Pesälä Kempele 2016
Voitto Uusimäki Oulunsalo 2016
Ossi Sainila Liminka 2017
VarajäsenetMatti Yrjämä Vaala 2017
Pekka Pottala Lumijoki 2017
Sääntöjen mukaan hallitukseen valit-
tava henkilö ei saa valintahetkellä olla
täyttänyt 65 vuotta. Ikäpykälän vuoksi
Osmo Heikkinen ei voinut enää olla eh-
dolla hallituksen jäseneksi. Kokoukses-
sa 18.3.2015 hallintoneuvosto valitsi Os-
mo Heikkisen tilalle Kaarlo Saarenpään
Muhokselta hallituksen jäseneksi kau-
delle 2016–2018. Jukka Matinolli valittiin
jatkamaan hallituksessa 2016–2018. Va-
rajäsen Matti Yrjämän tilalle valittiin Juha
Airaksinen Vaalasta kaudelle 2016–2018.
Vuonna 2015 hallituksen puheenjohtaja-
na toimi Ossi Sainila. Varapuheenjohtaja
oli Voitto Uusimäki. Hallitus kokoontui 12
kertaa ja käsitteli 110 asiaa. Toimitusjoh-
taja Risto Kantola toimi hallituksen esit-
telijänä ja johdon assistentti Tarja Ollikai-
nen sihteerinä.
KonsernirakenneKeskusosuuskunta Oulun Seudun Säh-
kö on konsernin emoyritys. Konserniin
kuuluu lisäksi tytäryhtiö Oulun Seudun
Sähkö Verkkopalvelut Oy.
Emoyhtiö vastaa sähköntuotantoliike-
toiminnasta, sähkön vähittäismyynnis-
tä, kaukolämpöliiketoiminnasta ja kon-
sernin palveluista. Tytäryhtiö harjoittaa
sähkönsiirtoliiketoimintaa.
Tytäryhtiön hallitus valitaan vuodeksi
kerrallaan. Emoyhtiön hallitukseen tuo-
Hallinto ja konsernirakenne
Oulun Seudun Sähkö on toisen asteen osuuskunta eli keskusosuuskunta, jonka jäsenistön muodostavat kaksitoista sähköosuuskuntaa ja kolme muuta yhteisöä. Ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskuntakokous, johon omistajajäsenet valitsevat edustajansa. Osuuskuntakokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto hallituksen jäsenet.
H A L L I N T O
Vuosikertomus 2015 25
daan merkittävät tytäryhtiön hallituk-
sessa käsitellyt asiat.
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Varsinaisessa yhtiökokouksessa
23.3.2015 hallitukseen vuodelle 2015
valittiin kolme jäsentä, Risto Kantola, pj,
Jussi Ervasti ja Jukka Kaarre. Hallituk-
sen jäsenten toimikausi päättyy vaalin
jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuo-
den 2014 tilinpäätöksen ja myönsi
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vas-
tuuvapauden vuoden 2014 tileistä ja
hallinnosta. Hallitus kokoontui 6 kertaa
ja käsitteli 55 asiaa. Toimitusjohtaja Ti-
mo Patana toimi hallituksen esittelijänä
ja sihteerinä.
TarkastustoimintaOsuuskuntakokouksen valitsemina Kes-
kusosuuskunnan tilintarkastajina toimi-
vat Jari Nurkkala, KHT ja Simo Salonen,
KHT. Varatilintarkastaja Pohjois-Suomen
Tilintarkastustoimisto Oy, KHT-yhteisö.
Sähköverkon varmennustarkastukset
suoritti Erkki Niku Inspecta Oy:stä.
Konsernin henkilöstöVuoden 2015 lopussa Oulun Seudun
Sähkössä työskenteli 24 ja Oulun Seu-
dun Sähkö Verkkopalvelut Oy:ssä 13
henkilöä.
Keskuskauppakamarin kultaisen an-
siomerkin kolmenkymmenen vuoden
palveluksesta saivat mittariasentaja
Raimo Henttunen ja verkkoaluevastaa-
va Jukka Raitio. Hopeisen ansiomerkin
kahdenkymmen vuoden palveluksesta
sai verkkoaluevastaava Petri Seppälä
ja pronssisen ansiomerkin kymmenen
vuoden palveluksesta järjestelmävas-
taava Soile Hautamäki.
Kannatus- ja tukitoimintaOsuuskuntaperiaatteeseen kuuluu yh-
teiskunnan toimintaan osallistuminen.
Oulun Seudun Sähkö tuki vuoden aikana
monipuolisesti järjestötoimintaa. Pää-
osa tukitoiminnasta myönnettiin omalla
toimialueella urheilu-, kulttuuri- ja muu-
hun yhteiskunnalliseen toimintaan.
Hallinto-organisaatio
Sähköosuuskunnat, 12 kplMuut yhteisöt, 3 kpl
Osuuskuntakokous, 15 edustajaaEdustaja jokaisesta sähköosuus-
kunnasta ja yhteisöstä
Hallintoneuvosto, 22 jäsentäOsuuskuntakokous valitsee asiakas-
jakauman mukaan
Hallitus, 5 jäsentäHallintoneuvosto valitsee
Konsernin organisaatio
ToimitusjohtajaRisto Kantola
Johdon assistenttiTarja Ollikainen
SähkönmyyntiJukka Kaarre
SähköntuotantoRisto Kantola
KaukolämpöRisto Kantola
AsiakaspalveluJussi Ervasti
Talous & henkilöstöMaarit Törrö
SähkönsiirtoTimo Patana
Vuosi lyhyestiLiikevaihto 2015 2014
(1000 euroa)
Liikevaihto 42 684 44 515
Tilikauden tulos 3 480 3 093
Investoinnit 8 127 13 198
Asiakkaat
Sähkönmyynti 22 393 22 362
Sähkönsiirto 29 355 29 091
Kaukolämpö 946 918
Energiamäärä (GWh)
Sähkönmyynti 231 237
Sähkönsiirto 443 447
Sähköntuotanto 305 335
Lämpöenergian myynti 125 129
Oulun Seudun Sähkö26
Tilikausi 1.1. - 31.12. (1000 euroa)
2015 2014
LIIKEVAIHTO 42 684 44 515
Liiketoiminnan muut tuotot 92 139
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Sähkön ja lämmön ostot -25 395 -27 264
Aine- ja tarvikeostot -2 480 -2 623
Varaston muutos 6 -124
Ulkopuoliset palvelut -3 769 -3 322
-31 639 -33 333
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 803 -1 862
Henkilösivukulut
Eläkekulut -385 -522
Muut henkilösivukulut -73 -65
-2 261 -2 449
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -4 082 -5 828
Liiketoiminnan muut kulut -2 919 -1 930
LIIKEVOITTO 1 875 1 115
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 442 2 379
Muut korko- ja rahoitustuotot 40 19
Korkokulut ja muut rahoituskulut -434 -430
2 049 1 967
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA 3 924 3 082
Tuloverot 1 141
Laskennallisen verovelan muutos -445 -130
TILIKAUDEN VOITTO 3 480 3 093
KonsernituloslaskelmaKonsernin liikevaihto ja tulos(miljoonaa euroa)
liikevaihto tulos
2011 2012
Oulun Seudun Sähkö konserniin kuuluvat Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö emoyhtiönä sekä tytäryhtiö Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy.
2013 2014 2015
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Vuosikertomus 2015 27
31.12.
(1000 euroa)
2015 2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 144 144
Liikearvo 1 766 2 148
Muut pitkävaikutteiset menot 639 912
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 422 422
Rakennukset ja rakennelmat 4 608 4 828
Verkosto 41 086 38 650
Koneet ja kalusto 5 441 5 082
Keskeneräiset hankinnat 206 380
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 68 078 65 927
122 390 118 492
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 335 330
Saamiset
Pitkäaikaiset
Pääomalaina 9 9
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 6 404 6 426
Muut saamiset 42 144
Siirtosaamiset 86 448
Rahat ja pankkisaamiset 3 741 4 437
10 617 11 793
VASTAAVAA YHTEENSÄ 133 008 130 285
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osuuspääoma 5 5
Vararahasto 1 336 1 336
Edellisten tilikausien ylijäämä 58 816 55 722
Tilikauden ylijäämä/tappio 3 480 3 093
63 637 60 157
VIERAS PÄÄOMA
Liittymismaksut ja muut velat
Liittymismaksut 31 730 31 674
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 24 951 26 940
Laskennallinen verovelka 4 754 4 309
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 3 591 3 071
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 1 989 2 014
Muut velat 1 277 1 547
Siirtovelat 1 080 573
69 371 70 128
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 133 008 130 285
Konsernitase
Oulun Seudun Sähkö28
Konsernirahoituslaskelma
Tilikausi 1.1.–31.12. 2015 2014
(1000 euroa)
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 43 617 45 648
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 92 139
Maksut liiketoiminnan kuluista -37 013 -38 652
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
6 696 7 135
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista -447 -430
Saadut korot liiketoiminnasta 227 195
Maksetut välittömät verot 259 170
Liiketoiminnan rahavirta 6 735 7 070
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyöd. -5 903 -5 555
Saadut investointiavustukset 145 121
Investoinnit muihin sijoituksiin -2 152 -7 724
Saadut osingot liiketoiminnasta 2 439 3 876
Investointien rahavirta -5 471 -9 282
Rahoituksen rahavirta
Liittymismaksujen muutos 55 828
Lyhytaikaisten velkojen muutos -25 -1 000
Pitkäaikaisten velkojen muutos -1 989 5 186
Maksetut osingot 0 -1 500
Rahoituksen rahavirta -1 959 3 514
Rahavarojen muutos -695 1 302
Rahavarat tilikauden alussa 4 437 3 135
Rahavarat tilikauden lopussa 3 741 4 437
Vuosikertomus 2015 29
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n tase
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n tuloslaskelma
Tilikausi 1.1.-31.12. 2015 2014
(1 000 euroa)
LIIKEVAIHTO 12 412 11 334
Liiketoiminnan muut tuotot 50 79
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -633 -830
Ulkopuoliset palvelut -3 290 -2 852
-3 923 -3 681
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -497 -516
Henkilösivukulut
Eläkekulut -115 -101
Muut henkilösivukulut -20 -19
-632 -636
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 882 -3 728
Liiketoiminnan muut kulut -1 566 -1 500
LIIKEVOITTO/TAPPIO 4 459 1 868
Rahoitustuotot ja kulut
Tuotot muista pysyvien
vastaavien sijoituksista 3 2
Korko- ja rah.tuotot konserniyrityksiltä 183 175
Korkokulut ja muut rahoituskulut muille -4 -1
183 177
VOITTO/TAPPIO ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 4 642 2 044
Satunnaiset kulut -2 650 -1 600
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA 1 992 444
Poistoeron muutos -1 986 -426
Tuloverot 0 -3
TILIKAUDEN VOITTO 6 15
31.12. 2015 2014
(1 000 euroa)
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 175 210
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 87 87
Rakennukset ja rakennelmat 3 4
Sähkön siirto- ja jakeluverkosto 31 074 28 659
Koneet ja kalusto 149 117
Keskeneräiset hankinnat 190 169
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 5 6
31 684 29 250
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset
Pitkäaikaiset konsernisaamiset 9 989 9 989
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 73 8
Saamiset saman konsernin
yrityksiltä 9 548 8 949
Muut saamiset 4 5
Siirtosaamiset 9 71
Rahat ja pankkisaamiset 565 350
20 190 19 373
VASTAAVAA YHTEENSÄ 51 873 48 623
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 130 130
Muut rahastot 110 110
Edellisten tilikausien voitto/tappio 246 231
Tilikauden voitto/tappio 6 15
491 485
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 18 438 16 452
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Sähkön liittymismaksut 27 307 27 322
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 1 919 1 589
Velat saman konsernin yrityksille 2 760 1 687
Muut velat 820 946
Siirtovelat 139 142
32 994 31 686
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 51 873 48 623
Oulun Seudun SähköVoimatie 2, 90440 Kempele
Asiakaspalvelu (08) 310 1313, faksi (08) 381 763
Päivystys, sähkö (08) 310 1401, päivystys, lämpö (08) 310 1402
www.oss.fi