RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS
3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
RECEITAS NO QUADR. ACUMULADO 2 0 1 5
RECURSOS PRÓPRIOS DA FMS 401.679,00 1.635.631,00 1.656.915,00(Txs. VS. e Apreensão de Animais , Apl.Finac. e Rec. Eventuais )
TRANSF. DA UNIÃO 15.588.648,00 44.796.853,00 43.976.543,00ATENÇÃO BÁSICA 3.317.291,00 10.076.400,00 8.481.986,00MÉDIA E ALTA COMPL. 10.890.816,00 31.702.427,00 32.081.530,00VIGILÂNCIA EM SAÚDE 609.663,00 1.677.709,00 1.202.991,00ASSIST. BÁSICA FARMAC. 281.355,00 832.794,00 686.481,00GESTÃO 20.000,00 38.000,00 0,00INVESTIMENTO 469.523,00 469.523,00 1.523.555,00INVESTIMENTO 469.523,00 469.523,00 1.523.555,00
TRANSF. DO ESTADO 663.722,00 1.559.670,00 461.327,00PROGR. CONTROLE GLICEMIA 47.972,00 95.944,00 71.958,00PROGR. CONTRA TUBERCULOSE 0,00 0,00 0,00PROGR. CONTRA O AEDES 137.280,00 282.600,00 0,00PROGR. DE EDUC. PERMANENTE 0,00 0,00 0,00PAB FIXO 299.941,00 896.341,00 296.425,00PROGR. DOSE CERTA 138.501,00 243.676,00 39.535,00SISTEMA PENITENCIÁRIO 28,00 1.109,00 10.009,00PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 40.000,00 40.000,00 0,00INVESTIMENTO 0,00 0,00 43.400,00
TRANSF. DA PREFEITURA 44.229.291,00 109.601.355,00 96.440.670,00
TOTAL 60.883.340,00 157.593.509,00 142.535.455,00
VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016............................................................ 10,56% FL. 01VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016............................................................ 10,56% FL. 01
DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
FONTES DE RECURSOS EMPENHADA LIQUIDADA PAGA TOTAL
NO QUADR. ACUMULADO NO QUADR. ACUMULADO NO QUADR. ACUMULADO A PAGAR
MUNICÍPIO 20.558.492,00 123.636.804,00 43.477.888,00 115.303.033,00 37.603.090,00 90.447.500,00 33.189.304,00
FEDERAL 4.651.027,00 43.738.918,00 15.948.268,00 41.491.092,00 13.910.002,00 38.484.488,00 5.254.430,00
ESTADUAL 612.739,00 1.108.648,00 740.787,00 1.052.018,00 653.097,00 889.302,00 219.346,00
PRÓPRIA 140.306,00 921.022,00 294.922,00 821.022,00 268.738,00 669.548,00 251.474,00
TOTAL 25.962.564,00 169.405.392,00 60.461.865,00 158.667.165,00 52.434.927,00 130.490.838,00 38.914.554,00
2 0 1 5 163.946.363,65 148.552.592,04 124.583.457,12 39.362.906,53
VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016 3% 93,63% 95,47% ( - )1,15%
FL. 02
DESPESAS COM PESSOALDESPESAS COM PESSOALDESPESAS COM PESSOALDESPESAS COM PESSOAL
3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
DESCRIÇÃO NO QUADRIM. NOS ÚLTIMOS 2 0 1 512 MESES
PESSOAL E ENCARGOS 35.590.474,00 100.189.650,00 97.163.283,00
RECEITA CORRENTE LÍQ. MUNICÍPIO 225.102.694,00 661.728.257,00 606.246.725,00
EM % 15,81% 15,14% 16,03%
nº funcionários nº funcionários
ativos 1.298
lic. gestante 5
lic. sem venc. 4
1.307
FL. 03FL. 03
DEMOSTRATIVO DO RESTOS A PAGARDEMOSTRATIVO DO RESTOS A PAGARDEMOSTRATIVO DO RESTOS A PAGARDEMOSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR
3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
PERÍODO RESTOS A PAGAMENTO PAGAMENTO CANCELADOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR
PAGAR NO QUADRIM. ACUMULADO EXERC.ANT. 2016 TOTAL
exerc. anter. a 2016 97.363.575,00 672.376,00 22.942.145,00 2.276.456,00 72.144.974,00 38.914.554,00 111.059.528,00
RESTOS A PAGAR DE 2016 POR FONTES DE RECURSOS RESTOS A PAGAR DE 2016 - F.01 -POR CATEGORIA
Fonte 01 = Município = 33.189.303,00 INSS 6.839.740,00Fonte 01 = Município = 33.189.303,00 INSS 6.839.740,00
Fonte 02 = Estado = 219.346,00 FGTS 262.752,00
Fonte 04 = Próprio da Fund.= 251.474,00 IPRC 8.999.477,00
Fonte 05 = União = 5.254.431,00 PASEP 45.384,00
FOLHA PAGTO. ( dez./16) 5.178.141,00
TOTAL .......................................... 38.914.554,00 STA.CASA ( subvenção ) 3.300.000,00
FORNECEDORES 8.563.809,00
TOTAL .......................................... 33.189.303,00
FL. 04FL. 04
ATENÇÃO BÁSICAATENÇÃO BÁSICAATENÇÃO BÁSICAATENÇÃO BÁSICA
U.B.S. U.B.S. U.B.S. U.B.S.
3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
CUSTO MÉDIO
UNIDADES 3º QUADRIMESTRE ACUMULADO POR 2 0 1 5ATEND. CUSTO ATEND. CUSTO ATENDIM. ATEND. CUSTO
UBS WENZEL 16.658 951.909,00 49.456 2.791.988,00 56,45 76.105 2.600.145,00
UBS VILA CRISTINA 11.980 1.087.890,00 31.962 3.114.308,00 97,44 33.808 2.969.049,00
UBS CERVEZÃO 20.250 1.777.706,00 58.054 4.797.982,00 82,65 56.483 4.508.603,00UBS CERVEZÃO 20.250 1.777.706,00 58.054 4.797.982,00 82,65 56.483 4.508.603,00
UBS 29 22.117 2.212.756,00 67.390 6.342.436,00 94,12 68.849 5.518.021,00
TOTAL 71.005 6.030.261,00 206.862 17.046.714,00 82,41 235.245 15.595.818,00
VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016 ............................. ( - )12,07% 9,30%
FL. 05FL. 05
ATENÇÃO BÁSICA -ATENÇÃO BÁSICA -ATENÇÃO BÁSICA -ATENÇÃO BÁSICA - P.S.F P.S.F P.S.F P.S.F 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
CUSTO MÉDIO
UNIDADES 3º QUADRIMESTRE ACUMULADO POR 2 0 1 5
ATEND. CUSTO ATEND. CUSTO ATENDIM. (ANO) ATEND. CUSTO
AJAPI 10.063 326.801,00 30.722 1.007.866,00 32,81 35.752 857.429,00
ASSISTÊNCIA 2.840 169.895,00 9.923 464.601,00 46,82 0 0,00
BENJ. CASTRO 3.732 321.565,00 14.004 906.961,00 64,76 22.976 940.923,00
BONSUCESSO 21.223 448.981,00 68.766 1.252.480,00 18,21 49.285 1.017.500,00
JD. DAS FLORES 13.455 308.245,00 32.543 950.169,00 29,20 34.136 947.085,00
GUANABARA 7.451 301.169,00 26.563 925.342,00 34,84 30.293 915.081,00
JD. NOVO 1.745 394.269,00 6.488 1.137.290,00 175,29 18.104 1.032.337,00
MÃE PRETA 9.423 612.571,00 27.356 1.858.745,00 67,95 67.875 1.738.297,00
JD. PALMEIRAS 11.088 611.136,00 31.897 1.803.970,00 56,56 45.511 1.741.584,00
JD. PANORAMA 10.581 390.333,00 30.570 1.118.640,00 36,59 33.433 987.218,00
JD. PROGRESSO 1.463 337.495,00 11.928 937.171,00 78,57 14.026 865.188,00
TERRA NOVA 8.242 319.517,00 27.346 869.036,00 31,78 20.079 770.269,00
BOA VISTA 4.741 543.830,00 20.679 1.545.001,00 74,71 35.893 1.485.122,00
TOTAL GERAL 106.047 5.085.807,00 338.785 14.777.272,00 43,62 407.363 13.298.033,00
VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016 ........................... -16,83% 11,12%VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016 ........................... -16,83% 11,12%
FL. 06
ATENDIMENTOS DE ATENDIMENTOS DE ATENDIMENTOS DE ATENDIMENTOS DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - LOCALURGÊNCIA E EMERGÊNCIA - LOCALURGÊNCIA E EMERGÊNCIA - LOCALURGÊNCIA E EMERGÊNCIA - LOCAL
3º QUADRIMESTRE - 2 0163º QUADRIMESTRE - 2 0163º QUADRIMESTRE - 2 0163º QUADRIMESTRE - 2 016
NO QUADRIMESTRE ACUMULADO MÉDIA ANUAL
UNIDADES ATENDIMENTOS CUSTO ATENDIMENTOS CUSTO DO CUSTO POR QUANT. ATENDIM. CUSTOS
ATENDIMENTO 2 0 1 5 2 0 1 5
P. A. CERVEZÃO 80.644 4.874.010,00 167.717 14.158.870,00 84,42 142.407 14.190.930,00P. A. CERVEZÃO 80.644 4.874.010,00 167.717 14.158.870,00 84,42 142.407 14.190.930,00
U. P. A. 36.114 4.777.223,00 128.789 13.995.458,00 108,67 137.665 13.470.244,00
P S M I - AV. 15 1.964 4.284.270,00 14.280 11.693.359,00 818,86 20.082 10.444.060,00
GINECOLOGIA 3.790 1.366.930,00 11.277 3.844.710,00 340,93 10.913 3.580.737,00
CAPS III 5.872 1.510.138,00 14.753 4.298.502,00 291,36 11.781 4.309.291,00
SAMU 8.750 2.235.280,00 27.010 6.048.344,00 223,93 26.950 5.713.782,00
TOTAL GERAL 137.134 19.047.851,00 363.826 54.039.243,00 148,53 349.798 51.709.044,00
COMPARATIVO DE 2015 EM RELAÇÃO A 2016 ................................................................... 14.028 2.330.199,00
3,86% 0,05
FL. 07FL. 07
UAC - UNID. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EUAC - UNID. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EUAC - UNID. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EUAC - UNID. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ECENTRAL DE REGULAÇÃOCENTRAL DE REGULAÇÃOCENTRAL DE REGULAÇÃOCENTRAL DE REGULAÇÃO
3º QUADRIM -2016 ACUMULADO 2 0 1 5
CIRURGIAS ELETIVAS SOLICITADAS REALIZADAS SOLICITADAS REALIZADAS SOLICITADAS REALIZADAS
BUCO-MAXILO 0 0 25 25 10 34
CIRURGIA GERAL 0 0 0 0 0 14
GASTRO 101 8 552 64 286 150
GINECOLOGIA 68 12 129 55 133 98
LAQUEADURA 0 0 35 24 11 49
NEFROLOGIA 0 0 0 0 39 0
NEUROLOGIA 40 19 75 58 38 68
ONCOLOGIA 0 0 179 179 69 215ONCOLOGIA 0 0 179 179 69 215
ORTOPEDIA 93 15 226 51 133 81
OTORRINOLARINGOLOGIA 94 0 218 12 123 57
PEDIATRIA 32 24 84 52 60 64
UROLOGIA 60 37 122 86 83 36
VASCULAR 78 8 195 19 88 48
VASECTOMIA 35 32 94 89 57 92
TOTAL 601 155 1.934 714 1.130 1006
VARIAÇÃO ENTRE O SOLICITADO E O REALIZADO =2015= relação entre o solicitado e o executado 89,03%
2016= relação entre o solicitado e o executado 25,79%
FL. 08FL. 08
C. E. A. D. - CENTRO DE ESPECIALIDADES C. E. A. D. - CENTRO DE ESPECIALIDADES C. E. A. D. - CENTRO DE ESPECIALIDADES C. E. A. D. - CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS -E DIAGNÓSTICOS -E DIAGNÓSTICOS -E DIAGNÓSTICOS - 3º QUADRIMESTRE - 2 01 6 3º QUADRIMESTRE - 2 01 6 3º QUADRIMESTRE - 2 01 6 3º QUADRIMESTRE - 2 01 6
DESPESAS QUADRIM. ACUMULADO 2 0 1 5
Pessoal e Encargos 1.713.147,00 3.345.775,00 4.325.071,00
Manut. Geral 248.713,00 512.114,00 686.591,00
Custo Geral 1.961.860,00 3.857.889,00 5.011.662,00
Total de Atendimentos 15.042 32.008 115.947
Custo médio por atendimento 130,43 120,53 43,22
VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS -72,39%
PRODUTIVIDADE DO CEADPROCEDIMENTOS NO QUADR. ACUMULADO 2015PROCEDIMENTOS NO QUADR. ACUMULADO 2015
VISITA DOMICILIAR 17 327 3.011
BIOPSIAS 27 111 1.728
ULTRASSONOGRAFIAS 2.332 5.879 5.386
CINTILOGRAFIA 0 0 166
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 0 0 546
ELETROCARDIOGRAMA 1.048 2.490 3.428
ELETROENCEFALOGRAMA 229 731 1.745
PESQUISA DE GLICOSE NA URINA 97 670 4.167
CONSULTAS 10.096 32.130 64.391
CONSULTA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 19 242 1.001
CATETERISMO 0 10 36
CURATIVOS 0 339 1.288
EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBÁCEO /LIPOMA 0 0 999
ADMINISTRTAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AT. ESPECIALIZADA 16 4.285 999
DEMAIS PROCEDIMENTOS 1.161 1.830 7.200
TOTAL 15.042 49.044 96.091 FL. 09TOTAL 15.042 49.044 96.091 FL. 09
VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 -48,96%
C. E. O. - ANUAL
DESPESAS NO QUADRIM. ACUMULADO 2 0 1 5
PESSOAL E ENCARGOS R$ 1.087.997,00 R$ 3.151.952,00 R$ 3.087.196,00
MANUTENÇÃO GERAL R$ 119.032,00 R$ 343.958,00 R$ 289.183,00
CUSTO TOTAL R$ 1.207.029,00 R$ 3.495.910,00 R$ 3.376.379,00
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 11.202 24.467 19.477
CUSTO MÉDIO POR ATENDIMENTO R$ 107,75 R$ 142,88 R$ 173,35
VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS 25,62%
PRODUTIVIDADE DOS CEOSPRODUTIVIDADE DOS CEOS
PROCEDIMENTOS NO QUADRIM. ACUMULADO 2 0 1 5SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 333 780 1.515
RADIOGRAFIA PERI-APICALINTERPROXIMAL 1.268 2.282 3.981
PRIMEIRA CONSULTA ODONT.PROGRAMADA 1.812 3.405 5.643
RASPAGEM , ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS 0 937 2.952
RASPAGEM E ALISAMENTO SUBGENCIVAIS 185 535 1.547
RASPAGEM CORONO-RADICULAR 85 809 1.918
MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/CONTR.DE PRÓTESE DENT. 297 542 1.660
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE 282 696 1.499
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLUOR 545 803 1.081
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 1.068 1.375 1.127
OBTURAÇÕES 242 548 973
APARELHO ORTOPÉDICO E ORTODONTICO REMOVÍVEL 26 60 183
PRÓTESES TOTAIS ( mandibular e maxilar ) 206 402 609
DEMAIS SERVIÇOS ( aplicação de selante, fluor, biopsia, etc.) 4.853 7.760 3.989
TOTAL 11.202 20.934 28.677VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 ....................................................................................................... -27,00%VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 ....................................................................................................... -27,00%
F. 10
PROGRAMA BEBÊ SORRISO
PROCEDIMENTOS NO QUADRIM ACUMULADO
CONSULTA PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA AT. BÁSICA 336 914
APLIC. TERAPÊUTICA INTERN. C/ FLÚOR POR SESSÃO 67 175
CONTROLE E EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA 118 313
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 0 7
1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA 150 540
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 88 439
RESTAURAÇÃO C/ IONÔMETRO DE VIDRO DE 2 OU + FACES 0 2
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0 3
NECROPULPECTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE 0 13
PULPOTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE 0 6
FRENECTOMIA 44 115
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO 5 14EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO 5 14
TRATAM/O DE HEMORRAGIAIS OU PEQ. PROC. DE EMERGÊNCIA 4 18
OLOTOMIA / ULECTOMIA 0 5
TOTAL 812 2.564
ATENDIMENTOS QUANTIDADES QUANTIDADES
RIO CLARO 433 1.412
MICRO REGIÃO 53 136
TOTAL 486 1.548
PALESTRAS EM CRECHES = 687 PESSOAS (PAIS E MONITORAS)PROGRAMA NA SANTA CASA = 125 BEBÊS (ORIENTAÇÃO DE AMAMENTAÇÃO E TESTE DA LINGUINHA)
F. 11F. 11
S. A. S.S. A. S.S. A. S.S. A. S.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDORSERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDORSERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDORSERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
3º QUADRIMESTRE ACUMULADO NO ANO 2 0 1 5
PROCEDIMENTOS QUANT. DIAS QUANT. DIAS QUANT.
PERDIDOS PERDIDOS
ACIDENTE DE TRABALHO 16 55 68
ENTREGA DE EPIs 27 96 195
ENCAMINHAMENTOS 8 2 42 62
LAUDOS PERICIAIS 39 72 268
EXAME ADMISSIONAL 35 40 110
EXAME DEMISSIONAL 6 15 11
LICENÇA MATERNIDADE 2 21 3.420 23LICENÇA MATERNIDADE 2 21 3.420 23
LICENÇA SAUDE 6 1.080 354 3.873 747
LICENÇA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA 201 1.542 323 1.966 132
RETORNO AO TRABALHO 45 157 114 157 131
TREINAMENTO SEGURANÇA NO TRABALHO 0 6 6 6 31
VISITAS TÉCNICAS 37 165 185
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 148 469 474
SERVIÇO SOCIAL 554 1.439
ATEND. PSICOLOGIA 0 304 393
TOTAL 1.124 2.787 2.076 9.422 4.269
VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 -51,37%
F. 12F. 12
RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DO CCZRELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DO CCZRELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DO CCZRELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DO CCZ
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE
3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
CUSTO NO QUADRIM. ACUMULADO 2 0 1 5
PESSOAL E ENCARGOS 651.429,00 1.890.040,00 0,00
MANUTENÇÃO GERAL 180.211,00 388.691,00 0,00
TOTAL DOS CUSTOS 831.640,00 2.278.731,00 0,00
ATIVIDADES
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS PELO 156 645 1.986 2.725
(raticida, cães e gatos, caramujos, etc )(raticida, cães e gatos, caramujos, etc )
CASTRAÇÕES 781 2.630 1.984
ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO 206 538 411
ANIMAIS RECOLHIDOS NO CANIL 7 17 102
IMÓVEIS NEBULIZADOS 0 0 2.767
VISTORIAS EM IMÓVEIS ESPECIAIS 175 554 522
VISTORIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS 579 1.341 749
PALESTRAS E EVENTOS 25 162 191
ATEND.NÚCLEO DE COMBATE A DENGUE 21611 21.611 0
OUTRAS ATIVIDADES 541 541 445
TOTAL DAS ATIVIDADE 24.570 29.380 9.896
CUSTO MÉDIO POR ATIVIDADE R$ 33,85 R$ 77,56
F. 13F. 13
PROGRAMAS
3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
PROGRAMAS NO QUADRIMESTRE ACUMULADO 2 0 1 5
ATENDIM. CUSTO ATENDIM. CUSTO ATENDIM. CUSTO
CAPS I 2.347 300.355,00 5.486 908.148,00 4.226 821.269,00
CAPS AD 12.729 318.800,00 34.719 902.468,00 26.045 773.332,00
CESM 2.739 337.396,00 10.893 979.263,00 11.266 528.527,00
CRIARI 1.164 329.434,00 3.767 885.375,00 3.722 823.168,00
SEPA 3.875 840.986,00 13.421 2.303.581,00 18.063 2.127.053,00
CEREST 1.854 384.525,00 6.459 1.077.393,00 6.445 977.318,00
C.H.I. 9.924 877.915,00 27.254 2.456.077,00 23.029 2.248.520,00
VIGILÂNCIA SANIT. 1.950 570.530,00 5.965 1.557.395,00 6.296 1.571.662,00
VIGILÂNCIA EPID. 204 365.203,00 1.140 1.051.580,00 13.513 940.611,00
TOTAL 36.786 4.325.144,00 109.104 12.121.280,00 112.605 10.811.460,00TOTAL 36.786 4.325.144,00 109.104 12.121.280,00 112.605 10.811.460,00
VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 -3,11% 10,81%
F. 14
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
VACINAÇÃO NO QUADR. ACUMULADO
HPV 199.556 200.084
CONTRA GRIPE 4.561 47.144
DEMAIS VACINAS 2.086.533 2.086.533
TOTAL 2.290.650 2.333.761
F. 15F. 15
EXAMES DE RAIO XEXAMES DE RAIO XEXAMES DE RAIO XEXAMES DE RAIO X
3º QUADRIMESTRE - 2016 3º QUADRIMESTRE - 2016 3º QUADRIMESTRE - 2016 3º QUADRIMESTRE - 2016
PA. CERVEZÃO UPA PA. CERV. UPA
DESCRIÇÃO QUADR. ACUMULADO QUADR. ACUMULADO 2015 2015
RX 8.292 18.711 7.528 32.296 28.143 30.719
VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016
-33,51% 5,13%
F. 16F. 16
EXAMES DA REDE PRÓPRIAEXAMES DA REDE PRÓPRIAEXAMES DA REDE PRÓPRIAEXAMES DA REDE PRÓPRIA
3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 53º QUADRIMESTRE - 2 0 1 53º QUADRIMESTRE - 2 0 1 53º QUADRIMESTRE - 2 0 1 5
P. A. CERV. UPA LABORAT. MUNIC.
DESCRIÇÃO QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. QUADR. ACUM.
exames laboratoriais 15.323 57.733 12.359 51.441 48.723 163.370
3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
P. A. CERV. UPA LABORAT. MUNIC.
DESCRIÇÃO QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. QUADR. ACUM.
exames laboratoriais 15.272 43.398 14.960 40.013 26.604 129.452
VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 -24,83% -22,22% -20,76%
F. 17F. 17
E X A M E S D I V E R S O S E X A M E S D I V E R S O S E X A M E S D I V E R S O S E X A M E S D I V E R S O S 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
E X A M E S NO QUADRIM. ACUMULADO
QUANT. VALOR QUANT. VALOR
anátomo 206 5.974,00 206 5.974,00
angiografia 2 1.000,00 2 1.000,00
biopsia 7 193,00 20 553,00
cintilografia 54 12.179,00 187 43.565,00
colonoscopia 77 17.048,00 285 63.099,00
endoscopia 55 21.512,00 63 23.057,00
exames oftalmológicos 360 22.197,00 873 57.429,00exames oftalmológicos 360 22.197,00 873 57.429,00
exames pneumológicos 24 2.102,00 39 3.952,00
exames renais 0 0,00 13 819,00
holter 22 1.323,00 39 2.394,00
imunoistoquímica 62 5.890,00 234 22.230,00
polipectomia 47 5.000,00 163 17.343,00
polissonografia 13 7.800,00 13 7.800,00
teste ergométrico 18 1.260,00 106 7.420,00
tomografia 6 6.847,00 9 9.314,00
ultrassom 652 31.709,00 1871 91.613,00
demais exames 757 62.193,00 757 62.092,00
TOTAL GERAL 2.362 204.227,00 4.880 419.654,00
TOTAL DE EXAMES CONTRATADOS EM 2015......... 5.182 512.242,00
VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 -5,83% -18,08%
F. 18
DEPTO. DE TRANSPORTE DEPTO. DE TRANSPORTE DEPTO. DE TRANSPORTE DEPTO. DE TRANSPORTE
REMOÇÕES REMOÇÕES REMOÇÕES REMOÇÕES 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6
LOCAIS NO QUADR. ACUMULADO 2 0 1 5 VARIAÇÃO ENTRE
2015 E 2016
LINHA SAÚDE 5.821 18.607 17.452 6,62%
REMOÇÕES INTERNAS 402 1.583 1.172 35,07%
TOTAL 6.223 20.190 18.624 8,41%
F. 19F. 19
REMOÇÕES INTERMUNICIPAISREMOÇÕES INTERMUNICIPAISREMOÇÕES INTERMUNICIPAISREMOÇÕES INTERMUNICIPAIS
INTERMUNICIPAIS NO QUADR. ACUMULADO
AMÉRICO BRASILIENSE 15 45
ARARAS 2 3
BARRETOS 14 37
BAURU 16 58
BOTUCATU 12 24
CAMPINAS 215 680
GUARULHOS 1 3
JAÚ 101 311
LEME 30 180
LIMEIRA 65 241
MOGI MIRIM 49 185MOGI MIRIM 49 185
PIRACICABA 418 1.182
RIBEIRÃO PRETO 61 197
STA.BARBARA 9 45
SANTA GERTRUDES 1 1
SANTO ANDRÉ 7 10
SÃO CARLOS 9 75
SÃO PAULO 330 1.111
SOROCABA 13 54
SUMARÉ 53 158
DEMAIS CIDIADES 0 1 2 0 1 5 VARIAÇÃO
TOTAL DE REMOÇÕES 1.421 4.601 4.809 -4,33%
TOTAL DE PACIENTES 3.847 9.660 12.502 -22,73%
TOTAL DE ACOMPANHANTES 1.726 5.825 6.381 -8,71%
F. 20F. 20
RESUMO FINANCEIRO RESUMO FINANCEIRO RESUMO FINANCEIRO RESUMO FINANCEIROPOR FONTE DE RECURSOSPOR FONTE DE RECURSOSPOR FONTE DE RECURSOSPOR FONTE DE RECURSOS
POSIÇÃO EM 31/12/2016POSIÇÃO EM 31/12/2016POSIÇÃO EM 31/12/2016POSIÇÃO EM 31/12/2016
FONTE DESCR. VALOR 2 0 1 5
F. 01 = PREFEITURA 1.181.311,76 191.348,12F. 01 = 191.348,12
F. 02 = ESTADO 757.282,15 256.591,67
F. 04 = PRÓPRIOS FMS 386.681,59 143.426,55
F. 05 = UNIÃO 6.613.206,46 6.537.277,83
8.938.481,96 7.128.644,17
F. 21F. 21
APLICAÇÃO EM SAÚDE - %APLICAÇÃO EM SAÚDE - %APLICAÇÃO EM SAÚDE - %APLICAÇÃO EM SAÚDE - %
2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6
DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO VALORESVALORESVALORESVALORES VALORESVALORESVALORESVALORES
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASRECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASRECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASRECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 419.487.030,00419.487.030,00419.487.030,00419.487.030,00 401.802.220,00401.802.220,00401.802.220,00401.802.220,00
DESPESAS COM SAÚDEDESPESAS COM SAÚDEDESPESAS COM SAÚDEDESPESAS COM SAÚDE 112.204.070,00 104.224.172,00
APLICAÇÃO EM SAÚDEAPLICAÇÃO EM SAÚDEAPLICAÇÃO EM SAÚDEAPLICAÇÃO EM SAÚDE 26,75%26,75%26,75%26,75% 25,94%25,94%25,94%25,94%
F. 22F. 22