RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KESEHATAN
2019
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten
Gunungkidul dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas kesehatan Tahun 2020 ini,
kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :
1. Ibu Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Bappeda beserta jajarannya.
3. Kepala Inspektorat Daerah beserta jajarannya.
4. Semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penyusunan Rencana
Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna. Namun kami berharap semoga
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2020 ini dapat dijadikan sebagai acuan
dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 dan bermanfaat bagi pihak-pihak
yang memerlukan.
5
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II
Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada Tahun 2020 tetap
mengacu pada pencapaian indikator program kesehatan yang
tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 maupun
dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.
Berdasarkan APBD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017
tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 serta Keputusan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
48/DPA/2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Dinas
Kesehatan mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar
Rp56.727.578.108,37 dan belanja langsung sebesar
Rp105.516.277.343,00 untuk melaksanakan 16 program yang
dijabarkan dalam 36 kegiatan. Data selengkapnya mengenai
perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Dinas
Kesehatan yang mengacu pada target program/kegiatan Renja Dinas
Kesehatan tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.1.
.
35
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Capaian kinerja pelayanan kesehatan berdasar indicator kinerja yang
sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 741 Tahun 2008 serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan
PemerintahNomor 38 Tahun 2007 serta indikator RPJP Kabupaten
Gunungkidul. Indikator SPM Bidang Kesehatan terdiri dari 18
indikator. Beberapa indikator telah mencapai target yang diharapkan
diantaranya adalah :
1. Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani;
2. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan;
3. Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan
sesuai standar;
4. Persentase bayi yang memperoleh pelayanan;
5. Persentase desa dengan anak UCI;
6. Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB);
7. Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI;
8. Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan;
9. Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif;
10. Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular:
a. Jumlah penemuan dan penanganan penderita AFP
(anak < 15 th);
b. Cakupan penanganan penderita penyakit DBD;
c. Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIV-
AIDS;
d. Cakupan penderita malaria ditangani;
11. Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin;
12. Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan
kemampuan gawat darurat level 1;
13. Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemologi kurang dari 24 jam;
14. Persentase desa siaga aktif.
Sedangkan indikator yang belum terpenuhi adalah:
1. Persentase kunjungan ibu hamil dengan K4;
2. Persentase pelayanan Balita dan anak pra sekolah;
36
3. Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa;
4. Pencegahan Penyakit Menular:
a. Jumlah penemuan dan penanganan penderita AFP;
b. Cakupan penemuan penderita baru dengan TB BTA (+);
c. Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita yang
ditangani.
Beberapa indikator yang belum tercapai antara lain disebabkan oleh :
1. Laporan dari sarana pelayanan kesehatan swasta untuk
kunjungan ibu hamil K4 belum optimal;
2. Tidak semua Gakin berkunjung ke Puskesmas karena tidak
sakit;
3. Penemuan penderita penyakit menular banyak bersifat pasif
(menunggu kunjungan pasien) dan kurang bersifat aktif
mencari di masyarakat karena keterbatasan tenaga di
Puskesmas.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program dan
kegiatan dan diperkirakana mempengaruhi upayan pencapaian
target adalah :
1. Realisasi kebutuhan barang disesuaikan dengan kebutuhan riil.
2. Ada kegiatan yang salah dalam penentuan target.
3. Dengan canggihnya tehnologi, maka informasi tidak harus
melalui surat atau datang langsung ke lokasi, hanya melalui
media elektronik sana sehingga dapat mengurangi biaya-biaya
perjalanan.
4. Kelebihan dalam penentuan jumlah hari per tahun untuk
pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL).
5. Meningkatnya beberapa kasus yang tidak bisa dipredikasi (seperti
kasus DBD, KLB dan lain-lain).
6. Adanya rasionalisasi sumber dana pajak rokok yang dapat
mempengaruhi kinerja program dan kegiatan.
Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi factor penyebab pencapaian target adalah :
1. Penyesuaian target sesuai dengan tahapan
2. Mengoptimalkan program dan kegiatan dengan sumber daya yang
ada.
37
3. Monitoring dan evaluasi secara intensif dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatkan koordinasi-koordinasi dalam rangka percepatan
program dan kegiatan dalam percapaian target target.
Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasar SPM Bidang
Kesehatan dapat digambarkan padaTabel 2.2 berikut:
39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan
a. Permasalahan Kesehatan Berdasar Tugas dan Fungsi PD
Derajat Kesehatan Masyarakat (DKM) bisa diukur berdasar
indikator pokok kesehatan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB), Status Gizi Masyarakat (Prevalensi
Stunting, dan Angka Kesakitan akibat Penyakit (Point Prevalence
Rate). Masalah kesehatan yang muncul di Kabupaten
Gunungkidul masih berkisar pada pencapaian indikator utama
derajat kesehatan masyarakat. Secara nasional, hasil di
Kabupaten Gunungkidul memang lebih baik, tetapi bila
dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY sebagian masih lebih
rendah, yaitu untuk Prevalensi Stunting dan Point Prevalence
Rate.
Secara umum, permasalahan kesehatan berdasar hasil analisis
data dari Puskesmas maupun RSUD Wonosari (data base) adalah
sebagai berikut:
1. Tingginya Prevalensi wasting;
2. Masih rendahnya cakupan penemuan penderita penyakit
TBC dengan BTA (+);
3. Tingginya angka kesakitan penyakit degeneratif (hipertensi,
stroke, diabetes mellitus);
4. Masih kurangnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak
sesuai standar;
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat;
6. Masih rendahnya cakupan rumah sehat;
7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
8. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan
rumah tangga;
9. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang
kesehatan;
10. Belum terpenuhinya beban biaya kesehatan bagi masyarakat
tidak/kurang mampu;
11. Masih lemahnya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
40
12. Masih terbatasnya pengelolaan manajemen dan sistem
informasi kesehatan yang up to date, cepat dan tepat;
b. Isu-isu Sektor Kesehatan
Isu strategis berdasar data dari media (media review) dan telaah
dari lintas sektor terkait, maka isu strategis sektor kesehatan
yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:
1. Alokasi dan komposisi pembiayaan kesehatan :
Biaya kesehatan adalah sejumlah dana yang harus disediakan
untuk memanfaatkan dan menyelenggarakan pelayanan
kesehatan. Biaya kesehatan di Kabupaten Gunungkidul
berasal dari sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten. Sumber dana APBD kabupaten, dipergunakan
untuk belanja tidak langsung (gaji pegawai) dan untuk
belanja langsung yang melekat pada program dan kegiatan
yang ditujukan pada masyarakat.
2. Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita masih
belum tertuntaskan, Gizi Lebih mulai meningkat:
Kasus Gizi buruk di Kabupaten Gunungkidul masih
ditemukan walaupun dari tahun ke tahun mengalami
penurunan. Kondisi terakhir menunjukkan angka dibawah
1%. Ketersediaan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat,
serta kondisi ekonomi akan berpengaruh dalam pencapaian
status gizi masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Penyakit
penyerta juga banyak didapati pada kasus-kasus anak
dengan gizi buruk. Sementara itu, kasus gizi kurang yang
melebihi angka 10% perlu diwaspadai dan juga menjadi
perhatian agar tidak semakin jatuh dalam kondisi gizi buruk.
Kurang Energi Kronis masih menjadi masalah, namun dilain
pihak kasus obesitas terutama obesitas sentral) menjadi
beban ganda masalah gizi di Kabupaten Gunungkidul.
3. Peningkatan HIV-AIDS dan NAPZA:
Penyebaran penggunaan NAPZA ternyata ditemukan tidak
hanya di daerah perkotaan, melainkan sudah meluas
aksesnya sampai pelosok desa. Peningkatan penyalahgunaan
NAPZA dapat memicu sex bebas dan penggunaan jarum
suntik bergantian. Hal tersebut dapat meningkatkan
penderita HIV-AIDS. Generasi muda adalah golongan umur
41
yang menjadi sasaran NAPZA, sehingga perlu mendapat
perhatian lebih dalam penanganan NAPZA dan penularan
HIV-AIDS.
4. Kesehatan Ibu dan Anak:
Kematian ibu beberapa tahun terakhir tidak banyak
mengalami penurunan, bahkan untuk beberapa tahun
menunjukkan jumlah angka yang tetap. Eklamsi dan
perdarahan masih merupakan penyebab kematian ibu
melahirkan di Kabupaten Gunungkidul. Antenatal care yang
kurang berkualitas ditunjukkan dengan capaian K4 yang
belum memenuhi target akan semakin mengancam
keberhasilan penurunan angka kematian ibu di Kabupaten
Gunungkidul. Cakupan pertolongan persalinan oleh dukun
bayi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal inilah
yang memberikan harapan kesehatan ibu semakin membaik
karena pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tentu
akan semakin naik.
Untuk kesehatan anak, ada beberapa hal yang kurang
tersentuh berkaitan dengan kesehatan anak diantaranya
deteksi tumbuh kembang. Anak merupakan usia yang rentan
terhadap masalah kesehatan, sehingga cakupan imunisasi
untuk anak juga perlu mendapat perhatian.
5. PHBS belum optimal:
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diterapkan pada
beberapa tatanan (tatanan rumah tangga, tatanan institusi).
Pada tatanan rumah tangga, angka perokok yang tinggi
(Riskesdas 2013: 23,9% penduduk) menjadi penyebab yang
menjadikan cakupan rumah tangga ber-PHBS masih rendah.
6. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan masih terbatas:
Sarana dan prasarana kesehatan merupakan input yang akan
membantu kelangsungan pelayanan kesehatan. Bangunan
fisik di Puskesmas dan jaringannya khususnya rumah dinas
dijumpai sebagian penggunaannya kurang optimal karena
tidak mesti ditempati oleh tenaga Puskesmas yang
bersangkutan. Keterbatasan sumber dana untuk
pemeliharaan baik untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu
42
dan Rumah Dinas membuat beberapa bangunan yang rusak
masih belum diperbaiki.
7. Sebagai daerah endemis penyakit DBD:
DBD merupakan penyakit menular yang pada Tahun 2016
mengalami kenaikan lebih dari 100%.
Pemberantasan sarang nyamuk penyebab DBD melalui
Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) yang dilakukan
masyarakat sangat efektiv dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan DBD, terbukti dari tahun ke tahun kasus
DBD mengalami penurunan disamping ditunjang dengan
siklus epidemiologi penyakit DBD yang mengalami naik turun
secara tiga tahunan dan lima tahunan. Dukungan
masyarakat dan pemangku kebijakan sangat diperlukan,
agar masalah DBD dapat dituntaskan di wilayah
Gunungkidul.
8. Pola penyakit degeneratif semakin meningkat:
Trend baru bahwa, pola penyakit menular semakin digeser
posisinya oleh penyakit-penyakit tidak menular atau dengan
kata lain penyakit infeksi menjadi non infeksi. Usia harapan
hidup yang semakin meningkat rupanya juga membawa
konsekwensi logis terhadap munculnya kasus-kasus penyakit
degeneratif, yang didukung dengan perilaku hidup yang tidak
sehat. Penyakit degeneratif yang menduduki sepuluh besar
penyakit antara lain adalah :
Common cold/Nasopharingitis Akut, Skizofrenia, Hypertensi
esssensial, Diabetes Melitus (DM), Vertigo Perifer, Abses,
Dermatitis kontak alergi, Ginggivitis, Haemoroid. Data lain
berdasar hasil Riskesdas di Kabupaten Gunungkidul (2013)
penyakit katarak juga merupakan masalah yang banyak
ditemui di kalangan Usila, tindakan operasi baru sebagian
kecil yang dilaksanakan.
9. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai:
Kesehatan lingkungan erat kaitannya dengan ketersediaan
Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), jamban keluarga dan
yang pokok adalah ketersediaan air bersih. Sementara ini,
ketiga hal tersebut masih menjadi masalah yang belum
tertuntaskan di Kabupaten Gunungkidul. Untuk
43
menyelesaikan masalah tersebut maka pelaku-pelaku
pembangunan sarana kesehatan lingkungan lebih banyak
akan melibatkan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.
10. Desa siaga aktif masih perlu ditingkatkan:
Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan
kesehatan, desa siaga bisa dijadikan wadah di tingkat desa.
Desa siaga yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagian
besar masih bersifat pembentukan tim dan perintisan namun
sebagian besar kegiatan nyata belum berjalan dengan baik.
Banyak hal yang harus dibenahi untuk keberlangsungan desa
siaga aktif.
11. Banyaknya kasus kesehatan jiwa:
Pada Tahun 2017 gangguang kesehatan jiwa masuk dalam
10 besar penyakit di Kabupaten Gunungkidul. Banyak kasus
gangguan kesehatan jiwa yang terjadi di Gunungkidul.
Kasus bunuh diri juga menjadi fenomena tersendiri di
Kabupaten Gunungkidul, dan hal ini tidak lepas dari masalah
kesehatan jiwa. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti
penyakit menahun, adanya kepercayaan masyarakat “pulung
gantung” dan juga faktor-faktor lainnya tetapi pada dasarnya
penyebab kasus bunuh diri semata-mata bukan disebabkan
oleh faktor ekonomi.
12. Persiapan operasional UPT Rumah Sakit Saptosari
13. Persiapan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pratama tipe D
Ngoro-ngoro Patuk dan Bedoyo Ponjong.
c. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu sektor
kesehatan di atas, maka isu strategis Dinas Kesehatan adalah :
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dikarenakan masih kurangnya kualitas maupun
kuantitas tenaga kesehatan;
2. Belum optimalnya akses pelayanan bagi peserta Jaminan
Kesehatan;
3. Belum tertuntaskannya kasus Stunting pada balita;
4. Masih rendahnya cakupan penemuan penderita TBC dengan
BTA (+);
44
5. Peningkatan kasus HIV-AIDS ;
6. Tingginya angka kesakitan penyakit degeneratif dan tidak
menular (hipertensi, stroke, diabetes mellitus, skizoprenia);
7. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kesehatan;
8. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai
tatanan;
9. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang
kesehatan, termasuk UKBM dan desa siaga;
10. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai;
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan diperoleh
berdasar hasil usulan dari Puskesmas dan bidang-bidang di Dinas
Kesehatan. Usulan dari luar Dinas Kesehatan diperoleh dari hasil
musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten, dan Forum
Perangkat Daerah.
Proses penyampaian usulan kegiatan dan program tersebut
dilaksanakan dengan maksud bisa dilakukan perencanaan dengan
sistem bottom up baik dari Puskesmas maupun dari masyarakat
langsung, sehingga perencanaan tidak dilakukan sentralistik di
kabupaten.
Hasil usulan kemudiaan ditentukan skala prioritasnya
berdasarkan ketersediaan pagu anggaran dan juga pada kegiatan
yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
yang akan dicapai tanpa meninggalkan pencapaian indikator yang
tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Renstra
Dinas Kesehatan.
Setelah melalui pembahasan yang intensif dan rasionalisasi
program untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang optimal,
maka rancangan awal rencana kerja Dinas Kesehatan dengan pagu
indikatif sejumlah Rp144.742.433.962,00 ( Seratus empat puluh
empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga
puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
Selengkapnya akan ditampilkan dalam Tabel 2.3.
97
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan dalam proses penyusunannya
mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan Rancangan
awal RKPD. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa
kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten yaitu pembangunan 2
Rumah Sakit Baru yang berlokasi di Ngoro-Ngoro, Patuk dan
Bedoyo, Ponjong, serta pemenuhan kebutuhan alat kesehatan untuk
Rumah Sakit Saptosari yang sedang dalam proses pembangunan
tahap II. Selain itu dari komposisi anggaran juga mengalami
perubahan yang cukup signifikan dengan terbitnya Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Baik dalam
Permenkes maupun Permendagri tersebut diatas diamanatkan
bahwa 75 % dari dana pajak rokok wajib dialokasikan untuk JKN.
Tetapi terdapat satu kegiatan yaitu Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin yang dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020
ini kegiatan tersebut mendapatkan alokasi anggaran yang
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.
Untuk kegiatan dari sumber pendanaan Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
direncanakan sesuai dengan usulan yang masuk dengan
penyesuaian pada pagu anggaran PIS untuk setiap paketnya.
Program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui
dana Pagu Indikatif Sektoral (PIS) diperoleh melalui Musrenbang
tingkat kecamatan. Program dan kegiatan daripara pemangku
kepentingan dapat disajikan pada Tabel 2.4 berikut:
100
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial
dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat
ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor,
serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan
selama periode sebelumnya. Sesuai amanat dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun
Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah
ditetapkannya RPJMN 2015-2019, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia telah menyusun Renstra Tahun Tahun 2015-2019. Renstra
Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan
yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi
acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.
Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menjadi
salah satu acuan dalam rangka penyusunan perencanaan
pembangunan di daerah.
Perencanaan yang disusun oleh pemerintah disusun berdasarkan
peran dan fungsi serta kewenangan masing-masing bersama stake
holders terkait dengan mempertimbangkan potensi dan sumberdaya
yang dimiliki. Perencanaan pembangunan tersebut disusun dengan
memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan
antar dokumen perencanaan.
101
3.2. Telaah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan
penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJM nasional. Dokumen
perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis
bidang kesehatan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran serta
arah kebijakan pembangunan kesehatan yang diuraikan dalam
rencana program bidang kesehatan untuk jangka waktu 5 tahunan.
Dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 tidak ada
visi dan misi namun mengikuti visi dan misi Presiden Indonesia yaitu
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong”.
Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kementerian
Kesehatan meliputi12 (dua belas) sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit;
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan;
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga
Kesehatan;
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga;
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri;
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan-evaluasi;
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan
kesehatan;
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih;
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian
Kesehatan;
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.
Adapun prioritas pembangunan kesehatan pada tahun 2015-2019
difokuskan pada enam focus prioritas yaitu:
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
102
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui
Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
serta
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
disusun dengan tetap mengacu pada dokumen Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan. Dokumen Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan juga menjadi rujukan dalam penyusunan jenis program
dan kegiatan serta indikator yang akan dicapai terutama untuk
Indikator program yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang kesehatan.
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
a. Tujuan
Tujuan jangka menengah yang akan dicapai adalah:
Terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten
Gunungkidul yang berdayaguna dan berhasilguna didukung
dengan sumberdaya yang memadai dalam rangka mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Adapun tujuan secara rinci sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
terjangkau, adil, dan merata bagi seluruh penduduk;
2. Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan;
3. Meningkatnya status kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya Peran Serta Masayarakat untuk kemandirian
kesehatan;
5. Meningkatkan pengendalian penyakit menuju derajat
kesehatan dan kemandirian masyarakat yang optimal.
b. Sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan dalam
103
indikator yang terukur. Sasaran strategis Dinas Kesehatan yang
akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat;
2. Kematian ibu dan bayi menurun;
3. Meningkatnyaperan serta masyarakat dalam bidang
kesehatan
4. Status Gizi masyarakat meningkat
5. Angka kesakitan akibat penyakit menurun
6. Cakupan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan
meningkat
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik.
Penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran SKPD disajikan
Tabel 3.1 berikut ini :
1 2 3 4 5 6
Non Urusan
1 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD
Nilai IKM PD
2 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
Nilai IKM PD
3 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
Nilai IKM PD
4 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Meningkat
Persentase
Laporan
Keuangan yang
disusun tepat
waktu dan
akuntabel
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Meningkat
Persentase Laporan Keuangan yang
disusun tepat waktu dan akuntabel
5 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja SKPD
terhadap RKPD,
dan Renstra
SKPD terhadap
RPJMD
Kesesuaian antar
lembaga dalam
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Persentase kesesuaian program dalam
Renja SKPD terhadap RKPD, dan
Renstra SKPD terhadap RPJMD
6 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
Nilai IKM PD
Urusan Wajib: Kesehatan
7 Sosial, Budaya
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Kapasitas
sumber daya
manusia
meningkat
Indeks
Pembangunan
Manusia
Meningkatnya kualitas
kesehatan
Angka usia harapan hidup (tahun)
8 Sosial, Budaya
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Kapasitas
sumber daya
manusia
meningkat
Indeks
Pembangunan
Manusia
Kematian ibu dan bayi
menurun
1. Jumlah kematian ibu
2. Jumlah kematian bayi
9 Sosial, Budaya
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Kapasitas
sumber daya
manusia
meningkat
Indeks
Pembangunan
Manusia
Status Gizi masyarakat
meningkat
Prevalensi Stunting (pendek dan
sangat pendek) pada balita
Prioritas dan Sasaran
Tabel 3.1
No Indikator
Sasaran
Daerah
(outcome)
Sasaran
Daerah
Prioritas Indikator Sasaran PD (outcome)Sasaran PD
104
No Indikator
Sasaran
Daerah
(outcome)
Sasaran
Daerah
Prioritas Indikator Sasaran PD (outcome)Sasaran PD
10 Sosial, Budaya
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Kapasitas
sumber daya
manusia
meningkat
Indeks
Pembangunan
Manusia
Angka kesakitan akibat
penyakit menurun
Angka Kesakitan akibat penyakit
menular dan tidak menular
11 Sosial, Budaya
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Kapasitas
sumber daya
manusia
meningkat
Indeks
Pembangunan
Manusia
Pemerataan dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Meningkat
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan
12 Sosial, Budaya
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Kapasitas
sumber daya
manusia
meningkat
Indeks
Pembangunan
Manusia
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Peserta
jaminan kesehatan
meningkat
Persentase Cakupan Pelayanan
Kesehatan Peserta jaminan kesehatan
13 Sosial, Budaya
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Kapasitas
sumber daya
manusia
meningkat
Indeks
Pembangunan
Manusia
Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam bidang
kesehatan
Persentase desa siaga Madya
105
106
Hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD disajikan dalam Tabel 3.2
berikut ini :
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
No.
Tujuan PD Sasaran PD Indikator Tujuan Dan Sasaran PD
Target Kinerja
Tujuan dan Sasaran
Tahun 2020
1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas kesehatan
Angka usia harapan hidup (tahun)
75
Kematian ibu dan bayi menurun
1.Angka kematian ibu (Apabila kelahiran hidup<100.000, maka digunakan angka absolut) 2.Angka kematian bayi
4
10
Status Gizi masyarakat meningkat
Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita
20,4 %
2 Meningkatkan pengendalian penyakit menuju derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat yang optimal
Angka kesakitan akibat penyakit menurun
Angka kesakitan penyakit (Point Prevalence Rate)
68,0 %
3 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau, adil, dan merata bagi seluruh penduduk
Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
78,5 %
4 Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta jaminan kesehatan meningkat
Persentase penduduk peserta JKN
72,5 %
5 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat untuk kemandirian kesehatan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan
Persentase Desa Siaga Minimal Madya
44 %
108
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020
mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 206.355.104.280,90 (Dua ratus
enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus empat ribu dua ratus
delapan puluh rupiah Sembilan puluh sen), dengan rincian sebagai
berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Gunungkidul tahun 2020 yang diperuntukan untuk belanja pegawai
sebanyak 91 karyawan dengan total anggaran sebesar
Rp. 62.749.251.321,90 (Enam puluh dua milyar tujuh ratus empat
puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua
puluh satu rupiah sembilan puluh sen). Rincian belanja tidak
langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020
seperti pada tabel berikut :
Nomor
Urut
Uraian Jumlah
Anggaran
BELANJA TIDAK LANGSUNG 62.749.251.321,90
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 62.749.251.321,90
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 62.749.251.321,90
5.1.1.01.001 Gaji Pokok/Uang Representasi 50.925.708.445,00
5.1.1.01.002 Tunjangan Keluarga 4.331.264.225,40
5.1.1.01.003 Tunjangan Jabatan 449.115.000,00
5.1.1.01.004 Tunjangan Fungsional 3.645.485.000,00
5.1.1.01.005 Tunjangan Fungsional Umum 994.332.000,00
5.1.1.01.006 Tunjangan Beras 2.266.021.800,00
5.1.1.01.007 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 136.833.492,00
5.1.1.01.008 Pembulatan Gaji 693.359,00
109
2. Belanja Langsung
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas
kesehatan dengan dukungan Perangkat Daerah lainnya serta
masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program
kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari
pencapaian sasaran yang terukur.
a. Faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan. Program dan kegiatan Dinas Kesehatan
terdiri dari:
1. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Kegiatan dari Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
adalah :
a) Pelayanan Farmasi, alat kesehatan dan makanan;
b) Pembinaan dan Pelayanan Lisensi Sumber Daya Kesehatan.
c) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terdiri dari kegiatan
a) Pelayanan Medis dan Kegawatdaruratan;
b) Pelayanan Kesehatan Perorangan;
c) Pembinaan BLUD dan standarisasi Pelayanan Kesehatan;
d) Pembinaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan
Tradisional.
3. Program Kesehatan Keluarga
Terdiri dari kegiatan :
a) Pelayanan Kesehatan ibu, Remaja danUsia Lanjut;
b) Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terdiridari kegiatan:
a) Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
b) Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
c) Pengembangan Lingkungan Sehat
110
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Terdiri dari kegiatan :
a) Pencegahan danPenanggulangan Masalah Gizi;
b) Sistem Kewaspadaan Pangandan Gizi (SKPG)
6. Program Pencegahan Penyakit
Terdiri dari kegiatan :
a) Pengendalian Penyakit Menular;
b) Pencegahan Penyakit Tidak menular;
c) Survailans dan imunisasi
7. Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Peasarana
Pelayanan Kesehatan
Terdiridari kegiatan ;
a) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Kesehatan;
b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
8. Program Pelayanan Jaminan Kesehatan
Terdiri dari kegiatan :
a) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat;
b) Pelayanan Kesehatan penduduk miskin
9. Program Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas
Terdiri dari kegiatan :
a) Pelayanan BLUD Puskesmas
10. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Terdiri dari kegiatan :
a) Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel-tabel
berikut :
Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program
Pelayanan
Kesehatan
BLUD Rumah
Sakit
Pelayanan
BLUD RSUD
26.624.922.000 30.000.000.000 RSUD
SAPTOSARI
Pendidikan
dan kesehatan
2. Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
meningkat
Indeks
Pembanguana
n Manusia
(IPM)
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Meningkat
Angka harapan
hidup
92.60 persen; Peningkatan
Sumberdaya
Kesehatan
Pelayanan
Farmasi, Alat
Kesehatan,
dan Makanan
671.709.000 6.522.623.000 DINKES
Pembinaan
dan Pelayanan
Lisensi
Sumberdaya
Kesehatan
32.000.000 99.000.000 DINKES
Peningkatan
kompetensi
Tenaga
Kesehatan
60.000.000 781.000.000 DINKES
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Pelayanan
Medis dan
Kegawatdarura
tan
242.460.000 456.827.000 DINKES
Pelayanan
Kesehatan
Perorangan
65.000.000 65.352.000 DINKES
Pembinaan
BLUD dan
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
911.389.001 1.363.600.000 DINKES
Indikator Sasaran PDProgram Kegiatan
Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Dinas kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2020
PrioritasSasaran
Daerah
Indikator
Sasaran Sasaran PD PDPagu Murni Pagu Maju
110
Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indikator Sasaran PDProgram KegiatanPrioritas
Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran Sasaran PD PDPagu Murni Pagu Maju
Pembinaan
Fasilitas
Kesehatan
Tingkat
Pertama (FKTP)
dan
Tradisional
270.180.997 250.000.000 DINKES
Program
Kesehatan
Keluarga
Pelayanan
Kesehatan Ibu,
Remaja dan
Usia Lanjut
3.924.942.000 3.924.924.000 DINKES
Pelayanan
Kesehatan
Bayi dan Anak
114.550.000 114.550.000 DINKES
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan
Perilaku Hidup
Bersih dan
Sehat (PHBS)
292.251.000 272.483.000 DINKES
Pemberdayaan
Upaya
Kesehatan
Bersumberday
a Masyarakat
(UKBM)
479.260.000 479.260.000 DINKES
Pengembangan
Lingkungan
Sehat
304.025.000 295.900.000 DINKES
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pencegahan
dan
Penaggulangan
Masalah Gizi
451.217.000 404.325.000 DINKES
111
Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indikator Sasaran PDProgram KegiatanPrioritas
Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran Sasaran PD PDPagu Murni Pagu Maju
Sistim
Kewaspadaan
Pangan dan
Gizi (SKPG)
22.665.000 22.665.000 DINKES
Pencegahan
Penyakit
Pengendalian
Penyakit
Menular
693.187.600 770.400.000 DINKES
Pencegahan
Penyakit Tidak
Menular
384.000.000 384.000.000 DINKES
Survailans dan
Imunisasi
241.880.000 270.000.000 DINKES
Program
Pembangunan
dan
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan
Pembangunan
dan
Rehabilitasi
Gedung
Pelayanan
Kesehatan
1.970.343.748 37.272.786.148 DINKES
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan
1.244.173.000 1.244.173.000 DINKES
Program
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Kemitraan
Asuransi
Kesehatan
Masyarakat
45.000.000 46.628.000 DINKES
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin
34.000.000.000 12.084.559.443 DINKES
112
Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indikator Sasaran PDProgram KegiatanPrioritas
Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran Sasaran PD PDPagu Murni Pagu Maju
Peningkatan
Penyelenggaraa
n BLUD
Puskesmas
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.846.769.000 1.843.719.000 PUSKESMAS
NGLIPAR I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.790.131.558 1.787.080.000 PUSKESMAS
NGLIPAR II
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.076.460.805 2.076.460.805 PUSKESMAS
GEDANGSARI
I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.845.477.500 1.842.098.000 PUSKESMAS
GEDANGSARI
II
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.073.135.653 2.069.610.000 PUSKESMAS
PATUK I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.519.381.316 1.516.952.000 PUSKESMAS
PATUK II
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
3.038.649.000 3.033.268.000 PUSKESMAS
RONGKOP
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.549.026.325 2.544.618.000 PUSKESMAS
GIRISUBO
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
3.497.009.757 3.490.413.000 PUSKESMAS
PONJONG I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.939.373.031 1.936.139.000 PUSKESMAS
PONJONG II
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.672.730.000 1.863.946.000 PUSKESMAS
WONOSARI I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.826.979.798 2.826.979.798 PUSKESMAS
WONOSARI II
113
Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indikator Sasaran PDProgram KegiatanPrioritas
Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran Sasaran PD PDPagu Murni Pagu Maju
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.586.478.486 2.581.779.000 PUSKESMAS
KARANGMOJO
I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.303.657.735 2.299.510.000 PUSKESMAS
KARANGMOJO
II
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.331.794.767 1.329.828.000 PUSKESMAS
PANGGANG I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.196.639.500 2.192.705.000 PUSKESMAS
PANGGANG II
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.901.342.000 1.898.064.000 PUSKESMAS
PURWOSARI
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.405.251.779 1.402.954.000 PUSKESMAS
TEPUS I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.147.164.000 2.143.385.000 PUSKESMAS
TEPUS II
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.663.968.096 2.659.079.000 PUSKESMAS
TANJUNGSARI
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.900.714.750 2.895.347.000 PUSKESMAS
PALIYAN
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
3.482.472.000 3.475.796.000 PUSKESMAS
SAPTOSARI
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.877.898.089 1.874.726.000 PUSKESMAS
NGAWEN I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.534.398.000 1.531.676.000 PUSKESMAS
NGAWEN II
114
Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indikator Sasaran PDProgram KegiatanPrioritas
Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran Sasaran PD PDPagu Murni Pagu Maju
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.717.294.821 2.712.385.000 PUSKESMAS
SEMANU I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
1.852.713.102 1.849.397.000 PUSKESMAS
SEMANU II
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.816.393.500 2.811.261.000 PUSKESMAS
SEMIN I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.348.396.000 2.344.256.000 PUSKESMAS
SEMIN II
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.829.196.401 2.824.340.000 PUSKESMAS
PLAYEN I
Pelayanan
BLUD
Puskesmas
2.495.572.294 2.495.572.295 PUSKESMAS
PLAYEN II
Peningkatan
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
Pengelolaan
dan Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
214.037.750 576.624.010 UPT LABKES
142.325.662.159 165.855.023.499Total
115
No. Sasaran Perangkat Daerah Nama Program/Kegiatan
(1) (2) (3)
PROGRAM :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN :
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
PROGRAM :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
KEGIATAN :
Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
PROGRAM :
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
KEGIATAN :
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengembangan Kapasitas Aparatur
Penilaian Angka kredit tenaga Fungsional Perangkat
Daerah
PROGRAM :
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
KEGIATAN :
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
2 PROGRAM :
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
3 Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerahPROGRAM :
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
KEGIATAN :
Perencanaan Kinerja PD
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
URUSAN KESEHATAN:
PROGRAM
1 Kematian ibu dan bayi menurun Kesehatan Keluarga
KEGIATAN
Pelayanan Kesehatan Ibu , Remaja dan Usila
Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak
PROGRAM
2 Status Gizi masyarakat meningkat Perbaikan Gizi Masyarakat
KEGIATAN
Pencegahan dan Penaggulangan Masalah Gizi
Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
TABEL 4.2
SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan PD
1
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat
116
No. Sasaran Perangkat Daerah Nama Program/Kegiatan
PROGRAM :
3 Angka kesakitan akibat penyakit menurun Program Pencegahan Penyakit
KEGIATAN :
Pengendalian Penyakit Menular
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(P2PTM), Kesehatan Jiwa dan Zoonosis
Survailans dan Imunisasi
PROGRAM :Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
MeningkatPeningkatan Sumberdaya Kesehatan
KEGIATAN :
Pelayanan farmasi, alat kesehatan, dan makanan
Pembinaan dan Pelayanan Lisensi Sumberdaya Kesehatan
Peningkatan kompetensi dan Penilaian angka kredit Tenaga
Kesehatan
PROGRAM :
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
KEGIATAN :
Pelayanan Medis dan Kegawatdaruratan
Pelayanan kesehatan perorangan
Pembinaan BLUD dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan
Tradisional
PROGRAM :
Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan
KEGIATAN :
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pelayanan
Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
PROGRAM :
Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas
KEGIATAN :
Pelayanan BLUD Puskesmas
PROGRAM :
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
KEGIATAN :
Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
PROGRAM :
Pelayanan Jaminan Kesehatan
KEGIATAN :
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Pelayanan Kesehatan penduduk miskin
PROGRAM:
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
KEGIATAN :
Pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
Pengembangan lingkungan sehat
Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta jaminan
kesehatan meningkat
6
5
4
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
bidang kesehatan
117
NO. Program/Kegiatan Pagu Indikatif Pagu Maju (2021) SKPD
1 2 3 4 5
01.01 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
757.900.000 874.000.000
01.01.01 Penyediaaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
560.760.000 524.383.000 DINKES
01.01.01 Penyediaaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
47.000.000 54.000.000 UPT LABKES
01.01.02 Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
150.140.000 295.617.000 DINKES
01.02 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
346.845.000 486.148.000
01.02.01 Pengadaaan/Pembangu
nan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
0 0 DINKES
01.02.02 Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
346.845.000 486.148.000 DINKES
01.03 Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
59.974.000 66.855.999
01.03.02 Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat
Daerah
7.484.000 9.819.999 DINKES
01.03.03 Pengembangan
Kapasitas Aparatur
10.440.000 10.781.000 DINKES
01.03.04 Penilaian Angka Kredit
Tenaga Fungsional
Perangkat Daerah
42.050.000 46.255.000 DINKES
01.04 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
193.255.000 269.457.000
01.04.01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
193.255.000 269.457.000 DINKES
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020
Tabel 4.3
118
NO. Program/Kegiatan Pagu Indikatif Pagu Maju (2021) SKPD
1 2 3 4 5
01.05 Peningkatan Kualitas
Perencanaan
935.246.800 1.035.450.000
01.05.01 Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
913.525.000 983.282.500 DINKES
01.05.02 Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
8.990.000 26.224.000 DINKES
01.05.03 Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
12.731.800 25.943.500 DINKES
01.06 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
91.770.000 110.562.000
01.06.01 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
10.250.000 11.885.000 DINKES
01.06.02 Implementasi, Evaluasi,
dan Pelaporan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
81.520.000 98.677.000 DINKES
2.384.990.800 2.842.472.999Total
119
120
b. Rekapitulasi program dan kegiatan
Dalam rangka upaya menjawab dan mengatasi isu-isu
strategis tersebut di atas serta melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai OPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul telah
merencanakan 16 program dan 36 Kegiatan pada tahun 2020.
Program, kegiatan, dan pendanaan, disusun untuk tahun yang
direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan
dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang
terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana
Alokasi Khusus, Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan, BLUD dan
Pendapatan lain yang sah. Setiap program dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan dengan didasarkan pada strategi pembangunan
dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Gunungkidul dengan
total pagu indikatif 2020 sebesar Rp.144.710.652.959,00 (Seratus
empat puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus
lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)
Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa
“Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran
dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah. Oleh sebab itu rumusan rencana program dan
kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020
disajikan dalam Tabel 4.4.
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.1.02.0
1.01.
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100 persen; 757.900.000 874.000.000
1.02.1.02.0
1.01.01.
Penyediaaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan
Perkantoran
47.000.000 PIPD 54.000.000
Jumlah tabung gas yang terisi DINKES 13 Tabung 13 Tabung
Jumlah Tagihan Listrik
dibayar (1 Rekning x 12
bulan)
DINKES 12 bulan 12 bulan
Jumlah mobil dinas yang
terbayarkan pajaknya
DINKES 1 Unit 1 Unit
Jumlah motor dinas yang
terbayarkan pajaknya
DINKES 1 Unit 1 Unit
Jumlah komputer yang
terfasilitasi terpeliharaannya
DINKES 4 Unit 4 Unit
Jumlah Laptop yang
terfasilitasi terpeliharaannya
DINKES 2 Unit 2 Unit
Jumlah Alat Tulis Kantor DINKES 1 Paket 1 Paket
Jumlah Barang cetakan DINKES 7 Dokumen 7 Dokumen
Pengandaan Dokumen DINKES 90 Dokumen 90 Dokumen
Jumlah AC yang terfasilitasi
terpeliharaannya
DINKES 1 Unit 1 Unit
Jumlah Kursi yang terfasilitasi
terpeliharaannya
DINKES 4 Unit 4 Unit
Jumlah Fotocopy DINKES 4000000
Lembar
4000000 Lembar
Jumlah Komponen listrik
tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
Tabel 4.4RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
121
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jenis data arsip persuratan DINKES 2 jenis 2 jenis
Jumlah printer yang
terfasilitasi terpeliharaannya
DINKES 4 Unit 4 Unit
560.760.000 PIPD 524.383.000
Jumlah ATK yang terpenuhi DINKES 12 paket 12 paket
Jumlah Komponen Listrik
tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah perangko dan metrai
yang terpenuhi
DINKES 255 buah 255 buah
Jumlah Bahan dan peralatan
kebersihan
DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah Tagihan Telepon
dibayar (6 Rekning x 12
bulan)
DINKES 72 bulan 72 bulan
Jumlah Tagihan Air dibayar (3
Rekning x 12 bulan)
DINKES 36 bulan 3 bulan
Jumlah Tagihan Listrik
dibayar (7 Rekning x 12
bulan)
DINKES 84 bulan 84 bulan
Jumlah bahan bacaan dan
surat kabar yang terpenuhi (3
Jenis x 12 Bulan)
DINKES 36 Jenis 36 Jenis
Jumlah uang lembur
penyusunan laporan Aset dan
Persediaan
DINKES 326 ol 326 ol
Jasa Kebersihan di Bayar DINKES 1 Termin 1 Termin
Jumlah Fotocopy DINKES 100000
Lembar
120000 Lembar
Jasa sewa tanah dibayar DINKES 2 petak 2 petak
Jumlah Pelengkapan kantor
terpelihara
DINKES 1 ls 1 ls
1.02.1.02.0
1.01.02.
Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
150.140.000 PIPD 295.617.000
Jumlah makanan dan
minuman yang tersedia untuk
rapat
DINKES 1800 OR 1900 OR
122
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah makanan dan
minuman yang tersedia untuk
tamu
DINKES 1520 OR 1600 OR
Jumlah Frekuensi, konsultasi
dan koordinasi dalam daerah
Gunungkidul,
DIY
150 OH 165 OH
Jumlah Frekuensi, konsultasi
dan koordinasi luar daerah
Jakarta, Jawa,
Luar Jawa
86 OH 86 OH
1.02.1.02.0
1.02.
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
100 persen 346.845.000 486.148.000
1.02.1.02.0
1.02.01.
Pengadaaan/Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
0 PIPD Berdasarkan
hasil
kesepakatan
pada desk
indikator
kinerja
keluaran
kegiatan
dipindah di
kegiatan
01.01
0
1.02.1.02.0
1.02.02.
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
346.845.000 PIPD 486.148.000
Jumlah AC yang dipelihara DINKES 20 unit 20 unit
jumlah mobil dinas yang
dipelihara
DINKES 25 unit 25 unit
jumlah motor dinas yang
dipelihara
DINKES 22 unit 22 unit
jumlah mebelair dipelihara DINKES 400 unit 400 unit
1.02.1.02.0
1.03.
Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang
memiliki kompetensi sesuai
bidang tugas
100 persen; 59.974.000 66.855.999
1.02.1.02.0
1.03.02.
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
7.484.000 PIPD 9.819.999
Jumlah ASN tertangani DINKES 1097 ASN 1097 ASN
123
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.02.1.02.0
1.03.03.
Pengembangan Kapasitas
Aparatur
10.440.000 PIPD 10.781.000
Jumlah ASN yang dikirm
mengikuti diklat
DINKES 5 Orang 5 Orang
1.02.1.02.0
1.03.04.
Penilaian Angka Kredit
Tenaga Fungsional
Perangkat Daerah
42.050.000 PIPD Merupakan
pindahan dari
kegiatan
15.03 (sub
kegiatan
penilaian
angka kredit
Tenaga
Kesehatan)
46.255.000
Jumlah tenaga fungsional
yang dinilai
DINKES 628 Orang 628 Orang
1.02.1.02.0
1.04.
Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase laporan
keuangan yang disusun
tepat waktu
100 persen; 193.255.000 269.457.000
1.02.1.02.0
1.04.01.
Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah
193.255.000 PIPD 269.457.000
Jumlah Dokumen laporan
keuangan semesteran
DINKES 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Dokumen laporan
keuangan tahunan dan CALK
DINKES 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Dokumen laporan
keuangan bulanan
DINKES 12 Dokumen 12 Dokumen
Jumlah dokumen laporan
keuangan disusun tepat
waktu
DINKES 14 dokumen 14 Dokumen
Jumlah peserta bimtek
puskesmas
DINKES 24
kesepakatan
24 kesepakatan
1.02.1.02.0
1.05.
Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Persentase kesesuaian
program dalam Renja PD
terhadap RKPD, dan Renstra
PD terhadap RPJMD
100 persen 935.246.800 1.035.450.000
124
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.02.1.02.0
1.05.01.
Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
913.525.000 PIPD,DAK NON
FISIK
983.282.500
Draft Renstra tahun 2021-
2026
DINKES 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen LKJip Tahun 2019 DINKES 1 Dokumen 1 Dokumen
dokumen Renja Tahun 2021
dan Renja perubahan Tahun
2020
DINKES 2 Dokumen 2 Dokumen
dokumen RKA Tahun 2021
dan RKA perubahan Tahun
2020
DINKES 2 Dokumen 2 Dokumen
dokumen DPA dan DPPA
Tahun 2020
DINKES 2 Dokumen 2 Dokumen
Laporan DAK DINKES 4 Dokumen 4 Dokumen
Dokumen Perencanaan DAK DINKES 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen ROPK DINKES 1 Dokumen 2 Dokumen
dokumen Perjanjian Kinerja
dan perubahan perjanjian
kinerja
DINKES 2 Dokumen 2 Dokumen
1.02.1.02.0
1.05.02.
Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
8.990.000 PIPD 26.224.000
Laporan TEPRA (Tim Evaluasi
Percepatan Penyerapan
Anggaran)
DINKES 12 Laporan 12 Laporan
Laporan E-monev (Evaluasi
hasil RKPD)
DINKES 4 Laporan 4 Laporan
1.02.1.02.0
1.05.03.
Pengelolaan data dan sistem
informasi Perangkat Daerah
12.731.800 PIPD 25.943.500
Cetak profil Dinas kesehatan
Tahun 2019
DINKES 60 Dokumen 60 Dokumen
Laporan SIK (integrasi data) DINKES 12 Laporan 12 Laporan
1.02.1.02.0
1.06.
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 79.59 ; 91.770.000 110.562.000
1.02.1.02.0
1.06.01.
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
10.250.000 PIPD 11.885.000
125
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Dokumen pengukuran Survei
Kepuasan Masyarakat
DINKES 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Rencana Tindak
Pengendalian SPIP
DINKES 1 Dokumen 1 Dokumen
dokumen Evaluasi SOP DINKES 35 Dokumen 35 Dokumen
1.02.1.02.0
1.06.02.
Implementasi, Evaluasi, dan
Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
81.520.000 PIPD,DAK NON
FISIK
98.677.000
Dokumen monev capaian SPM
disusun
DINKES 2 Dokumen 2 Dokumen
1.02.1.02.0
1.15.
Peningkatan Sumberdaya
Kesehatan
Persentase ketersediaan
obat generik esensial dan
vaksin di Puskesmas
92.60 persen; 763.709.000 7.402.623.000
1.02.1.02.0
1.15.01.
Pelayanan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Makanan
671.709.000 PIPD,PAJAK
ROKOK,DAK
NON FISIK
6.522.623.000
Jumlah Puskesmas sasaran
distribusi perbekalan
kesehatan
DINKES 30 Puskesmas 30 Puskesmas
Jumlah Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP) peserta
Pelatihan Keamanan Pangan
(PKP)
DINKES 80 IRTP 90 IRTP
Jumlah IRTP yg di Monev dan
dibina
DINKES 80 IRTP 90 IRTP
Jumlah Peserta Sosialisasi
Keamanan Pangan dan
Penggunaan Obat Rasional
(90 Orang)
DINKES 2 kesepakatan 2 kesepakatan
Jumlah sarana pelayanan
kefarmasian yang dilakukan
Monev dan Pembinaan
DINKES 60 sarana 70 sarana
1.02.1.02.0
1.15.02.
Pembinaan dan Pelayanan
Lisensi Sumberdaya
Kesehatan
32.000.000 PIPD 99.000.000
126
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah perizinan /
rekomendasi fasilitas
kesehatan dan tenaga
kesehatan yang diterbitkan
DINKES 900 Perizinan
/
Rekomendasi
960 Perizinan /
rekomendasi
1.02.1.02.0
1.15.03.
Peningkatan kompetensi
Tenaga Kesehatan
60.000.000 PIPD Ada sub
kegiatan
penilaian
angka kredit
tenaga
kesehatan
pindah ke
Program
Peningkatan
Ketatalaksana
an dan
Kapasitas
Aparatur
kegiatan
03.04
(Penilaian
Angka Kredit
Tenaga
Fungsional
Perangkat
Daerah)
781.000.000
Jumlah Calon Tenaga
Kesehatan Teladan
Didampingi
DINKES 5 Orang 6 Orang
Jumlah tenaga yang
mengikuti diklat
DINKES - - 230 Orang
1.02.1.02.0
1.16.
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Persentase Puskesmas yang
terakreditasi
100 persen 1.489.029.998 2.135.779.000
1.02.1.02.0
1.16.01.
Pelayanan Medis dan
Kegawatdaruratan
242.460.000 PIPD,PAJAK
ROKOK
456.827.000
Jumlah Lokasi yang
terlaksana pelayanan
kegawatdaruratan (Lebaran)
DINKES 6 Lokasi 6 Lokasi
127
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah kasus gawat/ darurat
di Gunungkidul Emergency
Services (GES) tertangani
DINKES 350 Kasus 350 Kasus
Jumlah fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan yang
memenuhi standart
DINKES 7 Rumah
Sakit
9 Rumah Sakit
1.02.1.02.0
1.16.02.
Pelayanan Kesehatan
Perorangan
65.000.000 PIPD,PAJAK
ROKOK,DAK
NON FISIK
65.352.000
Jumlah petugas puskesmas
terpapar pelayanan PHN
DINKES 30 Orang 30 Orang
Jumlah petugas puskesmas
terpapar pelayanan kesehatan
wisata
DINKES 20 Orang 25 Orang
Jumlah laporan Public Health
Nursing (PHN)
DINKES 12 Laporan 12 Laporan
terpapar tentang pelayanan
kesehatan indera (mata dan
telinga)
DINKES 30 Orang 30 Orang
Jumlah laporan kesehatan
indera
DINKES 12 Laporan 12 Laporan
mendapat paparan pelayanan
kesehatan gigi dan mulut
DINKES 30 Orang 30 Orang
Jumlah laporan kesehatan
gigi dan mulut
DINKES 12 Laporan 12 Laporan
PIS (DUWET) PIS (1 pkt) PIS (1 pkt)
PIWK (0 pkt) PIWK (0 pkt)
PIWK
1.02.1.02.0
1.16.03.
Pembinaan BLUD dan
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
911.389.001 PIPD,DAK NON
FISIK
1.363.600.000
Jumlah Puskesmas yang
diproses re-akreditasi
DINKES 10 Puskesmas 8 Puskesmas
Jumlah UPT Labkes yang di
proses Akreditasi
DINKES 1 UPT Labkes 1 UPT Labkes
Jumlah keluarga rawan dibina
128
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah puskesmas yang di
dampingi pasca akreditasi
DINKES 30 Puskesmas 30 Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan pembinaan BLUD
DINKES 30 Puskesmas 30 Puskesmas
1.02.1.02.0
1.16.04.
Pembinaan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) dan Tradisional
270.180.997 PIPD,PAJAK
ROKOK
250.000.000
Jumlah Puskesmas yang
dievaluasi PKP
DINKES 30 puskesmas 30 puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
dievaluasi SP2TP
DINKES 30 puskesmas 30 puskesmas
Jumlah Asman TOGA dan
Akupresure yang dibina
DINKES 3 puskesmas 3 puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
dibina dan dievaluasi ASPAK
DINKES 30 Puskesmas 30 Puskesmas
Jumlah puskesmas dengan
SDM terlatih Kesehatan
Tradisional yang dibina
DINKES 8 puskesmas 8 puskesmas
Jumlah RS yang dibina dan
dievaluasi ASPAK
DINKES 7 Rumah sakit 9 Rumah sakit
Jumlah kematian ibu; 4 kasus
Angka Kematian Bayi (AKB) 00.28
1.02.1.02.0
1.17.01.
Pelayanan Kesehatan Ibu,
Remaja dan Usia Lanjut
3.924.942.000 PIPD,DAK NON
FISIK
3.924.924.000
Jumlah ibu hamil dilakukan
penjaringan dan dipetakan
DINKES 8944 ibu
hamil
9390 ibu hamil
Jumlah ibu hamil dilakukan
pemeriksaan antenatal
terpadu
DINKES 8944 ibu
hamil
9390 ibu hamil
Jumlah ibu hamil yang
memanfaatkan buku KIA
DINKES 8944 ibu
hamil
9390 ibu hamil
Jumlah puskesmas mengisi
Kohort, PWS dan website
Kesga
DINKES 30 Puskesmas 30 Puskesmas
1.02.1.02.0
1.17.
Program Kesehatan
Keluarga
4.039.492.000 4.039.474.000
129
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah fasyankes melakukan
rujukan
DINKES 145
Fasyankes
145 Fasyankes
Jumlah ibu bersalin
dilakukan pendataan
DINKES 7540 ibu
bersalin
7800 ibu bersalin
Jumlah ibu bersalin diberikan
pelayanan
DINKES 7540 ibu
bersalin
7800 ibu bersalin
Jumlah lansia dilakukan
pendataan
DINKES 11018 lanjut
usia
11130 lanjut usia
Jumlah lansia dilakukan
skrining kesehatan
DINKES 11018 lanjut
usia
11130 lanjut usia
Jumlah puskesmas
melakukan pencatatan dan
pelaporan
DINKES 30 puskesmas 30 puskesmas
Jumlah puskesmas
melakukan pelayanan
kesehatan remaja
DINKES 30 puskesmas 30 puskesmas
Jumlah Puskesmas
melakukan pelayanan
kesehatan reproduksi
DINKES 30 puskesmas 30 puskesmas
Jumlah Fasyankes yang
mengisi buku KIA
DINKES 145
Fasyankes
145 Fasyankes
1.02.1.02.0
1.17.02.
Pelayanan Kesehatan Bayi
dan Anak
114.550.000 PIPD,PAJAK
ROKOK,DAK
NON FISIK
114.550.000
Jumlah pendataan bayi baru
lahir
DINKES 7535 bayi
lahir hidup
7585 bayi lahir hidup
Jumlah pendataan balita 0-59
bulan
DINKES 219525 Balita 219575 Balita
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan
DINKES 7535 bayi
lahir hidup
7585 bayi lahir hidup
Jumlah Balita mendapatkan
pelayanan kesehatan
DINKES 219525 Balita 219575 Balita
Jumlah Puskesmas
melakukan pencatatan dan
pelaporan
DINKES 30 puskesmas 30 puskesmas
130
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah fasyankes melakukan
rujukan dan pertolongan
kasus gawat darurat
DINKES 145 fasyankes 145 fasyankes
Jumlah Puskesmas mampu
Tatalaksana Kekerasan
terhadap Perempuan dan
Anak (KtPA)
DINKES 30 Puskesmas 30 Puskesmas
1.02.1.02.0
1.18.
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase IKS (Indikator
Keluarga Sehat)
35 persen 1.075.536.000 1.047.643.000
1.02.1.02.0
1.18.01.
Pengembangan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
292.251.000 PIPD,DBHCHT,D
AK NON FISIK
272.483.000
Jumlah edisi majalah yang
diterbitkan
DINKES 2 edisi 2 edisi
Pameran DINKES 1 kali 1 kali
Pemasangan Billboard DINKES 2 paket 2 paket
Jumlah Kegiatan Kampanye
Germas
DINKES 1 kali 1 kali
Jumlah Monev KTR DINKES 1 kali 1 kali
1.02.1.02.0
1.18.02.
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
479.260.000 PIPD,DBHCHT,D
AK NON FISIK
479.260.000
Jumlah pesantren yang dibina
kesehatan masyarakat
DINKES 3 Poskestren 4 Poskestren
Jumlah kader Saka Bhakti
Husada (SBH) yang dibina
DINKES 80 orang 90 orang
Jumlah kader yang mengikuti
kegiatan Jambore Kader
Posyandu
DINKES 210 orang 220 orang
Jumlah posyandu yang dibina DINKES 10 Posyandu 12 Posyandu
Jumlah sekolah yang dibina
dalam kegiatan UKS
DINKES 90 Sekolah 90 Sekolah
131
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah kegiatan monitoring
evaluasi desa siaga
DINKES 10 Desa 12 Desa
1.02.1.02.0
1.18.03.
Pengembangan Lingkungan
Sehat
304.025.000 PIPD,DAK NON
FISIK
Masih ada
kekurangan
dana sumber
PPID sebesar
Rp.
156.000.000,
00 untuk
operasional
kegiatan
pengembanga
n lingkungan
sehat, karena
tidak
memungkinka
n dari sumber
dana lain.
295.900.000
Jumlah Desa STBM 5 Pilar DINKES 144 Desa 144 Desa
Kursus Laik Sehat TTU/TPM
(200 ORANG)
DINKES 4 kesepakatan 4 kesepakatan
Jumlah Sekretariat
Kabupaten Sehat
DINKES 144 Desa 144 Desa
Rencana Pengelolaan Air
Minum (RPAM)
DINKES 50 Desa 55 Desa
PIS (GIRISUKO) PIS (1 Paket) PIS (1 Paket)
PIWK (0 Paket) PIWK (0 Paket)
PIWK
1.02.1.02.0
1.19.
Perbaikan Gizi Masyarakat Presentasi balita wasting
(kurus dan sangat kurus)
2.30 persen 473.882.000 426.990.000
1.02.1.02.0
1.19.01.
Pencegahan dan
Penaggulangan Masalah Gizi
451.217.000 PIPD,PAJAK
ROKOK,DAK
NON FISIK
404.325.000
Jumlah peserta orientasi tata
laksana gizi buruk
DINKES 24 Petugas 26 Petugas
DOKUMEN 5 PILAR STBM
132
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah peserta peningkatan
kapasitas dalam
penanggulangan anemia
DINKES 90 Petugas 95 Petugas
Jumlah balita gizi kurus
mendapat pemberian
makanan tambahan
pemulihan
DINKES 792 Balita 795 Balita
Jumlah peserta pelatihan
pemberian makanan bayi dan
anak
DINKES 24 Orang 36 Orang
Jumlah ibu hamil KEK
mendapat pemberian
makanan tambahan
pemulihan
DINKES 1476 Ibu
Hamil
1485 Ibu Hamil
1.02.1.02.0
1.19.02.
Sistim Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG)
22.665.000 PIPD,DAK NON
FISIK
22.665.000
Jumlah petugas mendapatkan
pelatihan konselor ASI dan
MP-ASI
DINKES 30 Petugas 33 Petugas
Jumlah peserta mendapatkan
pelatihan motivator Kelompok
Pendamping Ibu
DINKES 90 Orang 96 orang
Jumlah kecamatan yang
dilakukan evaluasi Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
DINKES 18 kecamatan 18 kecamatan
Angka keberhasilan
pengobatan TBC;
89 persen
Prevalensi penderita
Hipertensi yang berkunjung
ke puskesmas
15.80 persen
1.02.1.02.0
1.20.01.
Pengendalian Penyakit
Menular
693.187.600 PIPD,PAJAK
ROKOK,DAK
NON FISIK
770.400.000
Jumlah kasus kematian DBD DINKES - - - -
Jumlah penyakit menular
yang ditanggulangi
DINKES 9 jenis 9 jenis
1.02.1.02.0
1.20.
Pencegahan Penyakit 1.319.067.600 1.424.400.000
133
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderitaSuspec
ditemukan mendapat layanan
setandart
DINKES 5675 kasus 5675 kasus
Jumlah ibu hamil diketahui
status HIV
DINKES 9229 ibu
hamil
9250 ibu hamil
Jumlah penderita TBC
diketahui status HIV
DINKES 525 penderita 525 penderita
Angka Bebas Jentik DINKES 85 Prosentase 85 Prosentase
Jumlah sasaran mendapatkan
obat cacing
DINKES 83792 anak 92171 anak
Jumlah penemuan
pneumonia pada balita
DINKES 2223 balita 2230 balita
Jumlah penemuan kasus
diare
DINKES 13500 Kasus 13500 Kasus
Jumlah Penderita Kusta Cacat DINKES - - - -
Jumlah ibu hamil diketahui
status Hepatitis
DINKES 9229 ibu
hamil
9250 ibu hamil
Jumlah Puskesmas dan RS
tersosialisasi penyakit demam
Typoid
DINKES 37 Fasyankes 37 Fasyankes
PIS (GIRICAHYO,
GIRIHARJO,
NGLERI)
PIS (3 Paket) PIS (3 Paket)
PIWK (0 Paket) PIWK (0 Paket)
PIWK
PIS (GIRITIRTO,
KEMADANG,
WONOSARI)
PIS (8 Paket) PIS (8 Paket)
PIWK (0 Paket) PIWK (0 Paket)
PIWK
1.02.1.02.0
1.20.02.
Pencegahan Penyakit Tidak
Menular
384.000.000 PIPD,PAJAK
ROKOK,DAK
NON FISIK
384.000.000
Pemulasaraan jenazah yang
sesuai syariat dan aman bagi
orang yang melakukannya
serta tidak ada diskriminasi
bagi jenazah Orang Dengan
HIV AIDS
Meningkatkan pengetahuan
tentang TB
134
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah Posbindu PTM
(Penyakit Tidak Menular) di
desa, di institusi puskesmas
dan OPD lainnya dibentuk.
DINKES 205 Posbindu 215 Posbindu
Jumlah siswa SLTA/SLTP
mendapatkan skrining kadar
CO dalam paru dalam rangka
upaya berhenti merokok
(UBM) dan pengendalian salah
guna NAPZA dalam rangka
deteksi dini faktor risiko PTM
pada usia produktif.
DINKES 1500 orang 1600 orang
Jumlah Desa melaksanakan
kegiatan Rehabilitasi berbasis
Masyarakat (RBM) dalam
wadah Siaga Sehat Jiwa
(DSSJ), masing - masing
puskesmas minimal 1 desa.
DINKES 30 Desa 35 Desa
Jumlah Pengendalian Hama
dan serangga pengganggu
(pest control) di Puskesmas
Rawat Inap, Puskesmas rawat
jalan berrisiko dan kantor
Dinkes kab.Gk
DINKES 20 lokasi 25 lokasi
1.02.1.02.0
1.20.04.
Survailans dan Imunisasi 241.880.000 PIPD,DAK NON
FISIK
270.000.000
Jumlah KLB Ditangani kurang
dari 24 jam
Dinkes 15 kasus 15 kasus
Jumlah Laporan SKDR Dinkes 1560 Laporan 1560 Laporan
Jumlah desa yang
melaksanakan Unuversal
child immunization (UCI)
Dinkes 144 desa 144 desa
135
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah bayi yang diberikan
imunisasi per antigen
Dinkes 7854 bayi 7854 bayi
Jumlah calon jamaah haji
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
Dinkes 287 orang 300 orang
1.02.1.02.0
1.21.
Program Pembangunan dan
Peningkatan Sarana
Prasarana Pelayanan
Kesehatan
Persentase Cakupan
kunjungan rawat jalan dan
rawat inap di sarana
pelayanan kesehatan
84 persen 3.214.516.748 38.516.959.148
1.02.1.02.0
1.21.01.
Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung
Pelayanan Kesehatan
1.970.343.748 PIPD,PAJAK
ROKOK
37.272.786.148
Jumlah Rumah Sakit Tipe D
dibangun Ponjong II, Patuk II
DINKES 2 Rumah
Sakit Tipe D
1 Puskesmas
Jumlah Aula Puskesmas
dibangun Nglipar I, Panggang
II, Purwosari
DINKES 3 Aula
Puskesmas
2 Puskesmas
Jumlah Grill Saluran air
hujan di bangun Puskesmas
Gedangsari II, Ngawen II,
Nglipar I
DINKES 3 Puskesmas 4 Puskesmas
Jumlah pustu dibangun DINKES 2 Pustu 1 Dinas Kesehatan
Jumlah pustu direhab, Pustu
Girijati Purwosari
DINKES 1 Pustu
Jumlah Pembangunan
Puskesmas , Semanu II,
Saptosari
DINKES 2 Puskesmas
Jumlah perluasan lahan
puskesmas Saptosari, Ponjong
I, Tepus I, Wonosari II
DINKES 4 Puskesmas
1.02.1.02.0
1.21.02.
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Kesehatan
1.244.173.000 PIPD,DBHCHT 1.244.173.000
Jumlah Kenaikan Daya Listrik
Puskesmas
DINKES 26 Puskesmas
136
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah Pengadaan Alkes
Rumah Sakit Klas D Pratama
DINKES 2 Rumah
Sakit
Jumlah Pengadaan alat
kesehatan DLP: UPT
Puskesmas Playen I, UPT
Puskesmas Playen II, UPT
Puskesmas Wonosari I, UPT
Puskesmas Wonosari II, UPT
Puskesmas Nglipar I, UPT
Puskesmas Ngawen I, UPT
Puskesmas Ngawen II, UPT
Puskesmas Ponjong I, UPT
Puskesmas Paliyan
DINKES 9 Puskesmas 9 Puskesmas
Jumlah pengadaan alat
kesehatan Pengadaan Mesin
Genset 18 KVA UPT
Puskesmas
DINKES 23 Puskesmas
Jumlah Pengadaan alkes RS
Saptosari
DINKES 1 Rumah sakit 1 Rumah sakit
Jumlah Pengadaan Rumah
Mesin Genset UPT Puskesmas
DINKES 23 Puskesmas
Jumlah Pengadaan ATS dan
Instalasi Mesin Genset
Puskesmas
DINKES 23 Puskesmas
1.02.1.02.0
1.22.
Program Pelayanan
Jaminan Kesehatan
Persentase Pelayanan
Kesehatan masyarakat
Peserta jaminan Kesehatan
dalam Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN)
Kesehatan
90.00 persen 34.045.000.000 12.131.187.443
1.02.1.02.0
1.22.01.
Kemitraan Asuransi
Kesehatan Masyarakat
45.000.000 PIPD 46.628.000
Jumlah FKTP (puskesmas)
yang bekerjasama dengan
BPJS yang dibina dan
dievaluasi
DINKES 30 Puskesmas 30 Puskesmas
137
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah FKTP (Klinik) yang
bekerjasama dengan BPJS
yang dibina dan di evaluasi
DINKES 16 klinik 16 klinik
Jumlah dokter gigi yang
bekerjasama dengan BPJS
yang dibina dan di evaluasi
DINKES 4 dokter gigi 4 dokter gigi
Jumlah dokter umum yang
bekerjasama dengan BPJS
yang dibina dan di evaluasi
DINKES 14 dokter
umum
14 dokter umum
Jumlah peserta sosialisasi
program jaminan kesehatan
dan jaminan sosial
DINKES 125 orang 125 orang
1.02.1.02.0
1.22.02.
Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
34.000.000.000 PIPD,DBHCHT,P
AJAK ROKOK
12.084.559.443
Jumlah Penduduk Miskin
yang menerima JKN
DINKES 159192 orang 159192 orang
1.02.1.02.0
1.23.
Peningkatan
Penyelenggaraan BLUD
Puskesmas
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
kesehatan Puskesmas
83.40 ; 69.066.469.063 68.153.343.898
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.663.968.096 BLUD
PUSKESMAS
2.659.079.000
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
18023 Orang 18025 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
5604 Orang 5605 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
1062 Orang 1063 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
53 Orang 55 Orang
138
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
447 Orang 450 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
10 Orang 11 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
303 Orang 205 Orang
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
291 Bumil 292 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
239 Busalin 240 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
239 Bayi 240 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
840 Balita 843 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tanjungsari
321 Anak 325 Anak
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.147.164.000 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.143.385.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus II
215 Bumil 227 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus II
169 Busalin 170 Busalin
139
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus II
167 Bayi 168 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus II
987 Balita 365 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus II
374 Anak 375 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus II
1491 Orang 1492 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus II
485 Orang 486 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus II
330 Orang 331 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus II
11 Orang 12 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus II
395 Orang 396 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus II
7 Orang 8 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus II
233 Orang 234 Orang
140
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.405.251.779 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.402.954.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus I
128 Bumil 129 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus I
105 Busalin 106 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus I
102 Bayi 103 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus I
422 Balita 423 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus I
277 Anak 278 Anak
Jumlah penduduk
mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus I
221 Orang 222 Orang
Jumlah penduduk usia Lanjut
mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus I
2838 Orang 2427 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus I
83 Orang 84 Orang
Jumlah ODGJ Berat
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus I
52 Orang 27 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus I
37 Orang 38 Orang
141
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah orang terduga TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Tepus I
22 Orang 2 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Tepus I
128 Orang 129 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.901.342.000 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.898.064.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Purwosari
245 Bumil 246 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Purwosari
221 Busalin 222 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Purwosari
227 Bayi 228 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Purwosari
805 Balita 806 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Purwosari
357 Anak 358 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Purwosari
1253 Orang 1254 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Purwosari
289 Orang 290 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Purwosari
426 Orang 427 Orang
142
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Purwosari
11 Orang 12 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Purwosari
319 Orang 320 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Purwosari
10 Orang 11 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Purwosari
128 Orang 129 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.900.714.750 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.895.347.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Paliyan
384 Bumil 390 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Paliyan
341 Busalin 343 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Paliyan
341 Bayi 343 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Paliyan
1355 Balita 1357 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Paliyan
868 Anak 869 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Paliyan
11040 Orang 11045 Orang
143
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Paliyan
12320 Orang 12325 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Paliyan
3679 Orang 3680 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Paliyan
440 Orang 445 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Paliyan
89 Orang 90 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Paliyan
45 Orang 50 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Paliyan
394 Orang 395 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 3.482.472.000 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
3.475.796.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Saptosari
449 Bumil 450 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Saptosari
410 Busalin 415 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Saptosari
410 Bayi 415 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Saptosari
3133 Balita 3135 Balita
144
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Saptosari
463 Orang 470 Orang
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Saptosari
1049 Orang 1050 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Saptosari
521 Orang 525 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Saptosari
5296 Orang 5298 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Saptosari
8 Orang 9 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Saptosari
55 Orang 56 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Saptosari
12 Orang 13 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Saptosari
64 Orang 65 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.877.898.089 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.874.726.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
155 Bumil 157 Bumil
145
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
196 Busalin 198 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
189 Bayi 190 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
1143 Balita 1145 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
459 Anak 460 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
12057 Orang 12059 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
3886 Orang 583 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
2662 Orang 2664 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
17 Orang 19 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
385 Orang 387 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
8 Orang 9 Orang
146
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen I
225 Orang 227 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.534.398.000 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.531.676.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
180 Bumil 183 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
132 Busalin 134 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
133 Bayi 135 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
864 Balita 865 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
341 Anak 343 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
841 Orang 842 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
65 Orang 68 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
532 Orang 535 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
8 Orang 9 Orang
147
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
210 Orang 211 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
4 Orang 5 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ngawen II
185 Orang 187 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.717.294.821 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.712.385.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Semanu I
423 Bumil 424 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semanu I
388 Busalin 389 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semanu I
352 Bayi 353 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu I
1421 Balita 1422 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu I
855 Anak 856 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu I
20132 Orang 20133 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu I
6315 Orang 6316 Orang
148
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semanu I
5682 Orang 5683 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu I
35 Orang 36 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu I
681 Orang 682 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semanu I
52 Orang 53 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu I
438 Orang 439 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.852.713.102 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.849.397.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Semanu II
403 Bumil 405 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semanu II
198 Busalin 200 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semanu II
199 Bayi 200 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu II
702 Balita 705 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu II
266 Anak 268 Anak
149
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu II
8359 Orang 8360 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu II
282 Orang 283 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semanu II
2087 Orang 2089 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu II
112 Orang 114 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu II
501 Orang 503 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semanu II
13 Orang 14 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semanu II
228 Orang 229 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.816.393.500 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.811.261.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Semin I
342 Bumil 348 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semin I
342 Busalin 348 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semin I
355 Bayi 357 Bayi
150
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin I
1226 Balita 1228 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin I
964 Anak 965 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin I
2455 Orang 2455 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin I
1217 Orang 1217 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semin I
1328 Orang 1328 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin I
45 Orang 45 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin I
187 Orang 187 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semin I
25 Orang 25 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin I
356 Orang 356 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.348.396.000 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.344.256.000
151
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Semin II
271 Bumil 273 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semin II
272 Busalin 275 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semin II
267 Bayi 268 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin II
861 Balita 863 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin II
393 Anak 395 Balita
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin II
13099 Orang 13100 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin II
1036 Orang 1038 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semin II
2597 Orang 2599 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin II
468 Orang 469 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin II
20 Orang 22 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Semin II
13 Orang 15 Orang
152
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Semin II
251 Orang 352 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.829.196.401 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.824.340.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Playen I
404 Bumil 405 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Playen I
340 Busalin 342 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Playen I
340 Bayi 342 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen I
1014 Balita 1015 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen I
1198 Anak 1199 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen I
298 Orang 299 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen I
52 Orang 53 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Playen I
3 Orang 5 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen I
42 Orang 43 Orang
153
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen I
420 Orang 422 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Playen I
18 Orang 19 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen I
3 Orang 4 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.495.572.294 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.495.572.295
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Playen II
346 Bumil 347 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Playen II
326 Busalin 327 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Playen II
326 Bayi 327 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen II
1530 Balita 1531 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen II
3210 Anak 3210 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen II
8625 Orang 8626 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen II
1250 Orang 1250 Orang
154
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Playen II
1543 Orang 1545 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen II
128 Orang 129 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen II
140 Orang 141 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Playen II
15 Orang 16 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Playen II
418 Orang 419 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.196.639.500 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.192.705.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Panggang II
189 Bumil 190 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Panggang II
174 Busalin 175 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Panggang II
174 Bayi 175 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang II
940 Balita 953 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang II
1625 Anak 347 Anak
155
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang II
9594 Orang 9595 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang II
3359 Orang 5560 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Panggang II
2323 Orang 2325 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang II
58 Orang 348 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang II
346 Orang 59 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Panggang II
300 Orang 9 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang II
223 Orang 224 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.331.794.767 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.329.828.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Panggang I
125 Bumil 128 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Panggang I
100 Busalin 102 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Panggang I
98 Bayi 100 Bayi
156
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang I
350 Balita 353 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang I
576 Anak 578 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang I
3650 Orang 3655 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang I
225 Orang 228 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Panggang I
505 Orang 508 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang I
15 Orang 16 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang I
78 Orang 80 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Panggang I
7 Orang 8 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Panggang I
2 Orang 3 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.303.657.735 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.299.510.000
157
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
321 Busalin 353 Busalin
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
290 Busalin 319 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
290 Bayi 319 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
1618 Balita 1780 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
341 Anak 375 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
19791 Orang 21770 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
1051 Orang 1156 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
3072 Orang 3379 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
53 Orang 58 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
579 Orang 637 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
29 Orang 32 Orang
158
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo II
420 Orang 462 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.586.478.486 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.581.779.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
413 Bumil 415 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
284 Busalin 285 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
336 Bayi 337 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
1316 Balita 1317 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
1080 Anak 1085 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
18467 Orang 18469 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
1543 Orang 1545 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
4101 Orang 4103 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
102 Orang 103 Orang
159
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
491 Orang 493 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
18 Orang 18 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Karangmojo I
413 Orang 415 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.826.979.798 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.826.979.798
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
618 Bumil 618 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
437 Busalin 437 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
434 Bayi 434 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
3025 Balita 3025 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
9877 Anak 9877 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
3656 Orang 3656 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
1264 Orang 1264 Orang
160
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
2626 Orang 2626 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
60 Orang 60 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
1936 Orang 1936 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
22 Orang 22 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari II
432 Orang 432 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.672.730.000 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.863.946.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
386 Bumil 387 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
252 Busalin 253 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
253 Bayi 254 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
1549 Balita 1550 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
389 Anak 390 Anak
161
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
5480 Orang 5481 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
4573 Orang 4574 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
348 Orang 349 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
68 Orang 69 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
436 Orang 437 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
68 Orang 69 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Wonosari I
232 Orang 233 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.939.373.031 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.936.139.000
Cakupan ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
190 Bumil 192 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
195 Busalin 200 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
195 Bayi 200 Bayi
162
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
1010 Balita 1015 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
395 Anak 400 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
3390 Orang 3400 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
360 Orang 375 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
500 Orang 510 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
8 Orang 9 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
120 Orang 122 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
10 Orang 11 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong II
73 Orang 75 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 3.497.009.757 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
3.490.413.000
163
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
437 Bumil 450 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
347 Busalin 350 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
346 Bayi 347 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
1820 Balita 1822 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
521 Anak 522 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
23440 Orang 23442 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
7581 Orang 7582 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
5180 Orang 5180 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
82 Orang 83 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
620 Orang 622 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
21 Orang 22 Orang
164
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Ponjong I
437 Orang 438 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.549.026.325 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.544.618.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Girisubo
271 Bumil 275 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Girisubo
271 Busalin 275 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Girisubo
207 Bayi 210 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Girisubo
1083 Balita 1085 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Girisubo
214 Anak 215 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Girisubo
217 Orang 220 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Girisubo
356 Orang 358 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Girisubo
652 Orang 657 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Girisubo
37 Orang 40 Orang
165
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Girisubo
228 Orang 230 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Girisubo
18 Orang 20 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Girisubo
263 Orang 265 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 3.038.649.000 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
3.033.268.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Rongkop
274 Bumil 275 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Rongkop
231 Busalin 232 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Rongkop
231 Bayi 232 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Rongkop
1311 Balita 1312 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Rongkop
548 Anak 550 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Rongkop
18857 Orang 18859 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Rongkop
6384 Orang 6385 Orang
166
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Rongkop
3149 Orang 3150 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Rongkop
98 Orang 100 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Rongkop
602 Orang 604 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Rongkop
9 Orang 10 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Rongkop
274 Orang 275 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.519.381.316 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.516.952.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Patuk II
195 Bumil 191 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Patuk II
139 Busalin 139 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Patuk II
136 Bayi 136 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk II
621 Balita 996 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk II
402 Anak 600 Anak
167
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk II
10 Orang 10201 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk II
2433 Orang 2848 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Patuk II
46 Orang 1632 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk II
55 Orang 19 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk II
170 Orang 204 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Patuk II
34 Orang 60 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk II
27 Orang 197 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.073.135.653 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.069.610.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Patuk I
340 Bumil 341 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Patuk I
340 Busalin 341 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Patuk I
98 Bayi 99 Bayi
168
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk I
369 Balita 370 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk I
470 Anak 471 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk I
6191 Orang 6192 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk I
648 Orang 649 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Patuk I
588 Orang 589 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk I
79 Orang 80 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk I
238 Orang 239 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Patuk I
11 Orang 12 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Patuk I
189 Orang 190 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.845.477.500 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.842.098.000
169
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
247 Bumil 250 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
207 Busalin 208 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
207 Bayi 208 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
845 Balita 846 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
258 Anak 259 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
14062 Orang 14063 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
5042 Orang 5045 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
1322 Orang 1325 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
45 Orang 47 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
516 Orang 518 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
8 Orang 9 Orang
170
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari II
90 Orang 91 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 2.076.460.805 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
2.076.460.805
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
230 Bumil 235 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
190 Bumil 195 Bumil
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
190 Bayi 195 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
926 Balita 930 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
659 Anak 660 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
11831 Orang 11835 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
3641 Orang 3643 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
2584 Orang 2584 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
69 Orang 70 Orang
171
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
309 Orang 312 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
41 Orang 42 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Gedangsari I
50 Orang 52 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.790.131.558 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.787.080.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
233 Bumil 235 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
211 Busalin 213 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
212 Bayi 214 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
964 Balita 968 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
282 Anak 285 Anak
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
12022 Orang 12030 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
3662 Orang 3668 Orang
172
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
2004 Orang 2010 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
35 Orang 38 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
273 Orang 275 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
39 Orang 40 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar II
272 Orang 275 Orang
1.02.1.02.0
1.23.01.
Pelayanan BLUD Puskesmas 1.846.769.000 BLUD
PUSKESMAS,BO
K
1.843.719.000
Jumlah ibu hamil
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
207 Bumil 208 Bumil
Jumlah ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
178 Busalin 179 Busalin
Jumlah bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
169 Bayi 170 Bayi
Jumlah balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
825 Balita 825 Balita
Jumlah anak usia pendidikan
dasar mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
241 Anak 241 Anak
173
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah penduduk usia 15-59
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
9098 Orang 9098 Orang
Jumlah penduduk usia 60
tahun mendapatkan skrening
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
1490 Orang 1491 Orang
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
2457 Orang 2458 Orang
Jumlah ODGJ mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
60 Orang 61 Orang
Jumlah penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
1015 Orang 1016 Orang
Jumlah orang dengan TB
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
45 Orang 46 Orang
Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
UPT Puskesmas
Nglipar I
178 Orang 179 Orang
1.02.1.02.0
1.24.
Program Pelayanan
Kesehatan BLUD Rumah
Sakit
26.624.922.000 30.000.000.000
1.02.1.02.0
1.24.01.
Pelayanan BLUD RSUD 26.624.922.000 PIPD Rencana
operasional
tahun 2020
30.000.000.000
Jumlah diklat profesi DINKES 8 jenis 8 jenis
Jumlah alat tulis kantor
tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah peralatan listrik dan
elektronika tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah materai perangko
tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
174
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah peralatan kebersihan
dan bahan pembersih tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah pengisian gas lpg
tersedia
DINKES 12 bulan 12 bulan
Jumlah pengisian tabung
pemadam kebakaran
DINKES 12 bulan 12 bulan
Jumlah dokumentasi dan
dekorasi
DINKES 2 paket 2 paket
Jumlah bahan baku
bangunan tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah bibit tanaman
tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah obat-obatan tersedia DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah bahan kimia tersedia DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah papan nama tersedia DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah taplak tersedia DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah tagihan telpon dan
internet tersedia
DINKES 12 bulan 12 bulan
Jumlah tagihan air dibayar DINKES 12 bulan 12 bulan
Jumlah tagihan listrik dibayar DINKES 12 bulan 12 bulan
Jumlah
pemeriksaan/pengujian
bahan
DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah jasa kebersihan DINKES 12 bulan 12 bulan
Jumlah jasa pelayanan medik DINKES 12 bulan 12 bulan
jumlah jasa pemungutan
retribusi
DINKES 12 bulan 12 bulan
Jumlah pemeliharaan
kendaraan dinas
DINKES 1 paket 1 paket
jumlah bahan bakar minyak,
gas dan pelumas tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
175
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Jumlah barang cetakan
tersedia
DINKES 6 dokumen 6 dokumen
Jumlah foto copy tersedia DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah makan minum snack
rapat dan tamu
DINKES 5400 orang 5400 orang
jumlah makan minum pasien
tersedia
DINKES 12 bulan 12 bulan
Jumlah pakaian dinas dan
kerja tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
jumlah perjalanan dinas
dalam daerah tersedia
DINKES 180 OH 180 OH
Jumlah perjalanan dinas luar
daerah tersedia
DINKES 24 OH 24 OH
Jumlah pemeliharaan
perlatan dan perlengkapan
kantor
DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah jasa narasumber DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah pengolahan limbah
medis tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
Jumlah mobil jenasah
tersedia
DINKES 1 unit 1 unit
jumlah mobil dinas tersedia DINKES 1 unit 1 unit
jumlah mobil ambulan
tersedia
DINKES 1 unit 1 unit
jumlah sepeda motor tersedia DINKES 3 unit 3 unit
Jumlah televisi tersedia DINKES 10 unit 10 unit
Jumlah tabung apar tersdia DINKES 20 tabung 20 tabung
jumlah pengadaan
perlengkapan kantor
DINKES 1 paket 1 paket
jumlah komputer,netbok dan
laptop
tersedia,printer,scanner
tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
jumlah jaringan internet dan
komputer tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
jumlah mebelair tersedia DINKES 1 paket 1 paket
176
LokasiTarget
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
jumlah peralatan dapur
tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
jumlah alat komunikasi
tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
jumlah buku perpustakaan
tersedia
DINKES 1 paket 1 paket
jumlah produk darah tersedia DINKES 12 bulan 12 bulan
1.02.1.02.0
1.25.
Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
Persentase penyelesaian
Pemeriksaan LAB sesuai
standard waktu
92 persen 214.037.750 576.624.010
1.02.1.02.0
1.25.01.
Pengelolaan dan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
214.037.750 PIPD 576.624.010
Jumlah dokumen akreditasi Laboratorium
Kesehatan
49 Dokumen
Jumlah Dokumen IKM Laboratorium
Kesehatan
2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah sampel kualitas air
yang diperiksa
Laboratorium
Kesehatan
1200 Sampel 2000 Sampel
Jumlah sampel makanan dan
minuman yang diperiksa
Laboratorium
Kesehatan
150 Sampel 300 Sampel
Jumlah pemeriksaan
keamanan pangan minum
jajanan sekolah yang diuji lab
Laboratorium
Kesehatan
150 Penjaja 300 Penjaja
Jumlah reagen/BHP kimia air
yang tersedia
Laboratorium
Kesehatan
15 Kit 20 Kit
Jumlah BHP Kimia Klinik
makanan dan minuman yang
tersedia
Laboratorium
Kesehatan
5 Kit 5 Kit
Alat Laboratorium Laboratorium
Kesehatan
- - 1 Unit
144.710.652.959 168.697.496.498 Total
177
178
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen
perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Rencana Kerja Dinas
Kesehatan merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan
tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020
mencakup tiga bahasan yaitu :
A. Catatan Penting
Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan telah
melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.
Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari
proses Musrenbang maupun pelaksanaan forum gabungan.
B. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan
daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat
mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini
ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan
konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya.
Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran,
disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus
dikedepankan.
179
C. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang
dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana
yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan
sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada
akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Dengan telah disusunnya Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2020 dapat digunakan sebagai sebagai
acuan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan urusan
kesehatan, sebagai langkah untuk meningkatkan derajad kesehatan
di Kabupaten Gunungkidul.
Pembangunan Derajad Kesehatan manusia merupakan syarat
untuk berhasilnya pembangunan. Rencana Kerja merupakan salah
satu arah untuk pelaksanaan pembangunan.
Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan
pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2020.
180