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A Controladoria Geral no Sistema Cofen / Conselhos Regionais Elderson Ferreira da Silva Leziel Alves Lopes

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Page 1: Elderson Ferreira da Silva Leziel Alves Lopes. À Controladoria não compete o comando do navio, pois esta tarefa é do primeiro executivo; representa, entretanto,

A Controladoria Geral no Sistema Cofen / Conselhos Regionais

Elderson Ferreira da SilvaLeziel Alves Lopes

Page 2: Elderson Ferreira da Silva Leziel Alves Lopes. À Controladoria não compete o comando do navio, pois esta tarefa é do primeiro executivo; representa, entretanto,

“À Controladoria não compete o comando do navio, pois esta tarefa é do primeiro executivo; representa, entretanto, o navegador, que cuida dos mapas de navegação. É sua finalidade manter informado o comandante quanto à distância percorrida, ao local em que se encontra, e à velocidade da embarcação, à resistência encontrada, aos desvios da rota, aos [rochedos] perigosos e aos caminhos traçados nos mapas, para que o navio chegue ao destino.” Heckert e Wilson

Heckert e Wilson, “Business Budgeting and Control” (Ronald Press. NewYork, 1955)

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A Controladoria Geral se faz necessária na medida em que uma organização evolui atingindo um determinado porte, com uma complexidade maior de operações e o seu gestor percebe que precisa de um apoio para acompanhar de perto todas as ações com a mesma eficiência.

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Como descobrir erros?

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“Art. 163 - Controle interno é o exercício da fiscalização das atividades de administração financeira, que a Administração do Conselho Federal e de cada Conselho Regional desempenha no âmbito das respectivas jurisdições, por intermédio de órgãos integrantes das próprias estruturas, visando ao fiel cumprimento do disposto neste Regulamento, adotados as normas e planos de contabilidade do Sistema Cofen/Coren's.”

“Art. 180 - São competentes para o desempenho do controle interno no âmbito do sistema COFEN/COREN’s.I. Auditoria Interna;II. A Controladoria da Autarquia;III. Os Setores de Contabilidade;IV. Órgão de Administração da Autarquia;IV. Outro Órgão designado.”

Resolução 340/2008

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Sistema de Controle Interno

Controle Interno

Sistema Orçamentário, Execução Financeira

Controladoria

Diferenças

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O sistema de controle interno é formado por vários subsistemas – unidades descentralizadas de controle – que devem agir de forma harmoniosa, multidisciplinar, integrada e sob a égide de uma norma comum que lhes confira segurança jurídica.

Sistema de Controle Interno

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O controle interno, por sua vez, é parte integrante do sistema de controle interno, tem, pois, atuação técnica limitada ante a gama de procedimentos possíveis dentro desse sistema. Constitui, pois, uma responsabilidade do administrador da coisa pública e deriva do dever-poder que a Administração detém de rever seus próprios atos e a conduta de seus agentes.

Controle Interno

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Não se confunde sistema de controle interno com sistema orçamentário ou de planejamento e execução financeira, uma vez que a noção desse sistema abrange essas noções e, mais do que isso, outras referentes ao complexo de gestão pública aventado no artigo 70 da Constituição da República. Daí a noção de multidisciplinaridade e complexidade do sistema de controle.

É parte integrante do Sistema de Controle Interno

Sistema orçamentário, execução financeira

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Quem efetua a coordenação do Sistema de Controle Interno?

Controladoria Geral

Quais os benefícios da estrutura controladoria?

- Centralização das atividades de controle em uma estrutura pensante, especialista.

- Os fatos não se perdem na mudança de gestão.- Os projetos tendem a ser continuados.

Controladoria Geral

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"Um controle interno adequado é aquele estruturado pela administração e que possa propiciar uma razoável margem de garantia de que os objetivos e metas serão atingidos de maneira eficaz, eficiente e com a necessária economicidade"

Antonio Carlos Correia

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Promoção do controle social

Apoiar e orientar os gestores de recursos públicos

Fornecimento de informações estratégicas

Acompanhamento da racionalização do gasto

Objetivos Estratégicos da Controladoria Geral do COFEN

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Tornar transparente a gestão pública subsidiando o controle social no acompanhamento das ações da Autarquia;

Disponibilizar e divulgar informações sobre as receitas e despesas públicas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

PROMOÇÃO DO CONTROLE SOCIAL

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Apoiar e orientar preventivamente os gestores de recursos públicos para a correta execução orçamentária, financeira e patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

ORIENTAÇÃO E APOIO AOS GESTORES

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Monitoramento da evolução da receita e dos gastos da Autarquia, subsidiando o processo decisório e a alocação dos recursos.

FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

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Identificar oportunidade e estabelecer diretrizes para a redução de despesa, bem como promover soluções para a eficiência do Recurso Público.

ACOMPANHAMENTO DA RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

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Controladoria Geral

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INDICADOR OU MEDIDA

DESEMPENHO REAL

PADRÃO DO DESEMPENHO

COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO

A CONTROLADORIA E A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

Controladoria Geral

Suas ações geram:

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“Planejamento é a forma de programar e administrar o futuro, pensando nas conseqüências e adaptações da realidade e os fatos que podem impactar o que foi planejado. Criar padrões e avaliá-los é uma ferramenta para a tomada de decisão. Não podemos pensar em planejar sem controlar.”

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Estrutura Resolução COFEN 373/2011

Divisão de Auditoria Interna

Divisão de Controle Interno

Ouvidoria Geral

Controladoria Geral

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Abordagem Sistêmica para o Controle

Controle Externo Controle Social

Controle Interno

Divisão de Controle Interno

ControladoriaGeral

Auditoria Interna

Ouvidoria

ProcuradoriaGeral

Sistema de Controle Interno

Corpo Jurídico da Autarquia

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Controle Prévio

Controle Concomitante

Controle subseqüente

Controle de Qualidade dos Serviços

Divisão de Controle Interno

Divisão de Auditoria Interna

Ouvidoria Geral

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Assessorar os órgãos internos da Administração sobre a aplicação de normas técnicas de controle e de apuração de custos, com vistas à uniformidade dos procedimentos;

Acompanhar os resultados dos registros contábeis, dos atos e fatos relativos às despesas da Administração, com vistas à elaboração das contas da gestão;

Orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno;

Detectar, padronizar, elaborar normas para atividades de controle interno de todo o Sistema;

Monitorar as ações de controle interno visando à qualidade;

Divisão de Controle Interno

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Ações iniciais:

Análise processos internos antes da autorização do gestor Análise processos antes do pagamento Mapeamento e Implementação de normas e procedimentos Acompanhamentos: Orçamento / Gastos com pessoal /

Planejamento Financeiro / Restos a pagar / Recolhimento de Impostos

Divisão de Controle Interno

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Analisar, tanto no COFEN quanto nos COREN's, os processos licitatórios os de dispensa e inexigibilidade de licitação, contratos, convênios e realizar auditoria nas unidades administrativas do COFEN;

Realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela instituição auditada na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas;

Padronizar procedimentos e confeccionar Manuais no Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

Acompanhar o envio mensal de relatórios, demonstrações e outros documentos exigidos pela normas em vigor, tantos COFEN quanto nos Coren's;

Acompanhar a utilização, contabilização e prestação de contas dos recursos provenientes de convênios;

Recomendar ações para melhoria da gestão da Autarquia.

Divisão de Auditoria Interna

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Ações iniciais: Estruturação da parte técnica (Manuais, relatórios,

procedimentos em campo), visando a transparência e qualidade em suas ações.

Estruturação e padronização de formalidades na análise de Convênios;

Análises programadas no COFEN e Coren's - PAINT Ferramenta de mapeamento de riscos Coren's – Check List Análise processos licitatórios Controle das documentações obrigatórias da Resolução

COFEN 340/2008

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(sob foco de Controle) Ouvidoria é função de controle interno. Suas ações fomentam o controle social, a

participação popular, o processo de gestão, a articulação entre as macro funções de controle interno.

A detecção de falhas pela Ouvidoria deverá ser utilizada no redirecionamento de ações institucionais, e prover de informações às demais macro funções de controle interno com a finalidade fortalecer a sinergia do controle interno e o controle social.

A partir das solicitações dos usuários e da tabulação de dados, a Ouvidoria deverá identificar as áreas que carecem maior atenção por parte dos gestores e sugerir a definição de eixos prioritários de ações que permitam reduzir as falhas detectadas.

No âmbito do COFEN/Conselhos Regionais.

Controle de qualidade dos serviços

Ouvidoria Geral

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Observações

Em regime de parceria com os Conselhos Regionais; Última instância para solicitações; Não abrange denúncias técnicas da Enfermagem, pois

o Sistema já possui procedimentos padrões. A Ouvidoria não estará voltada para as atividades fins

da Autarquia, mas para o funcionamento da Autarquia na consecução dessas atividades fins, mas podendo acompanhar determinadas solicitações.

Ouvidoria Geral

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A Controladoria não pode ser vista como instrumento perturbador das ações administrativas, mas como função de extrema relevância na gestão da coisa pública e garantidor da realização do interesse público pretendido pela Administração.

O administrador tem liberdade de realizar. O controle visa o aperfeiçoamento e a segurança das realizações, não a restrição da liberdade.

Controladoria Geral

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A Controladoria Geral não têm em vista punir, mas antes de tudo prevenir, proteger e acautelar.

Através da Controladoria é que se possibilita a manutenção de um procedimento célere e atualizado de informações gerenciais que torna eficiente e segura a tomada de decisões e proporciona maior tranqüilidade ao gestor público em relação aos atos praticados por seus subordinados.

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As Controladorias Regionais proporcionarão um sistema de controle interno razoável e eficiente, atingindo a plenitude do controle, através de troca de informações e padronização de procedimentos.

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Volto já!!!!!!!!!!!!!!!

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Identificação e comunicação oportuna das informações

permite:

- cumprimento das responsabilidades;

- tomada de decisões tempestivas;

- o melhor aproveitamento de recursos;

- ganhos operacionais.

As informações devem ser coletadas e comunicadas de forma

coerente e tempestiva.

Informação e Comunicação

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As informações serão coletadas e comunicadas de forma coerente e tempestiva. Os Coren's terão prazo médio de 15 dias para resposta aos apontamentos não dirimidos na visita.

O Analista terá 20 dias para emissão final da análise após o recebimento das justificativas.

Informação e Comunicação

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Relatório de Auditoria – não emite opinião sobre as contas, apenas identifica e analisa justificativas sobre os apontamentos. - Auditor

Parecer de Auditoria – com base nos apontamentos, justificativas e análise do técnico, emite opinião. – Chefe da Auditoria Interna.

Certificado de Auditoria – com base no relatório e opinião da Auditoria Interna é emitida a certificação à CTC. – Controlador Geral

Parecer do Órgão de Controle Interno – emitido pela CTC a conclusão a ser enviada ao Plenário do COFEN.

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Conferir e declarar as disponibilidades; Detalhar relação de contratos em vigor e licitações em andamento; Inventário Patrimonial e Almoxarifado; Solicitar relatórios dos gestores contratuais; Relação de restos a pagar e ainda confrontar com as disponibilidades; Relacionar as dívidas que tenham passado para o exercício seguinte,

incluindo impostos. Solicitar orientação técnica quando necessário; Relacionar os processos judiciais e a atual situação; Relacionar convênios pendentes de prestação de contas ; Disponibilizar PPA ou PPI, Orçamento aprovado e Programação Financeira

para o próximo exercício. Elaborar relatório com situação da Inadimplência e Dívida Ativa.

Dicas para o fim do mandato

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Ter um órgão especialista em Controle Interno, voltado para o aperfeiçoamento das atividades, proporciona padronização e estruturação de procedimentos.

Padronização, porém, passa por treinamento e em todo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Padronização e treinamento

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1 – Projeto: “CONTROLADORIA – ORIENTA” Desenvolver curso de treinamento e capacitação dos

servidores das Autarquias do Sistema Cofen/Conselhos Regionais pela própria equipe da Controle Interno do COFEN, sob supervisão da Controladoria Geral.

2 - Objetivo Geral Realizar o Treinamento e a capacitação dos servidores das

Autarquias do Sistema Cofen/Conselhos Regionais quanto aos procedimentos de controle interno, por meio do aperfeiçoamento das práticas e técnicas de trabalho e aplicabilidade da legislação pertinente.

Padronização e treinamento

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3 - Objetivo Especifico Capacitar os servidores das Autarquias do Sistema Cofen/Conselhos Regionais que atuam em

todas as etapas dos processos internos de aquisições e contratações de serviços, desde a definição das necessidades, o início da instrução processual, e execução orçamentária e financeira, afetos ao Sistema de Controle Interno.

4 – Meta: Capacitar servidores dos servidores das Autarquias do Sistema Cofen/Conselhos Regionais por

meio de um curso com duração de 24 horas a ser realizado a partir do exercício de 2012 que deverá contemplar os seguintes assuntos:a) Sistema de Controle Interno nas Autarquias do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;b) Procedimentos referentes à instrução e Execução Orçamentária e Financeira;c) Questões práticas relacionadas ao pagamento de despesas e Retenção de Impostos;d)Gestão de Contratos e Liquidação de Despesas;e) Convênios;f) Instrução dos processos licitatórios;

Padronização e treinamento

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O controle busca assegurar pleno êxito às realizações. Cooperação, ao invés de individualismo, como

princípio. Controlar, sem burocratizar, é imperativa do progresso. Na administração pública somos todos responsáveis. Uma execução orçamentária bem orientada traz a

tranqüilidade para todos que participam do progresso, da evolução.

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Antes de terminar.......

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VOCÊ...

... fez curso de datilografia?

... odiava ou adorava as provas com cheiro de álcool, recém copiadas no mimeógrafo (usando papel estêncil)?

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LEMBRA?

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LEMBRA?

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VOCÊ...

... jogava Enduro e River Raid no Atari? E Master System?

... brincava de Estátua, Batata-quente, Queimada, Pega-pega, Pique - esconde, Estrela Nova Cela, Forca, Cabra-cega, Passa Anel, Boca de Forno, Amarelinha?

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VOCÊ...

... tinha Melissinha, botas sete léguas, catina, conga , ki chute? E sabia que o

Tênis Montreal era o único anti-micróbio?

... comia "Lollo", antes de se chamar "Milkbar"?

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LEMBRA?

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LEMBRA?

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LEMBRA?

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... teve walkman AM/FM amarelo à prova d'água?

VOCÊ...

... mascava ploc Gigante? Chupava bala Soft? Bebia Crush? Comia bala Xaxá?

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LEMBRA?

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LEMBRA?

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VOCÊ...

... teve o Pequeno Pônei, as Chuquinhas, Ursinhos Carinhosos, Peposo ou a Peposa ou então Lango-Lango?

... tinha aqueles relógios que vinham com várias pulseiras de cores diferentes para trocar?

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VOCÊ...

... leu a Série Vaga Lume?

... tinha aquela régua que ao bater no braço se enroscava como uma pulseira, a Bate-Enrola?

... colecionava as mini garrafas de refrigerantes? E a mãe dizia que tinha veneno dentro para que a gente não bebesse... E os ioiôs da Coca-Cola?

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LEMBRA?

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LEMBRA?

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VOCÊ...

... TÁ FICANDO VELHO, HEIN?Diz o provérbio que todas as pessoas deveriam plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Todas essas ações implicam em deixar a nossa marca para além de nosso tempo de vida em uma tentativa de contribuir para o desenvolvimento da humanidade.

Somos marcados pelo tempo, mas podemos ser lembrados pela nossa marca no tempo! “Se você quiser colher a curto prazo, plante cereais. Se quiser colher a longo prazo, plante árvores. Se quiser colher para sempre, invista no ser humano”. (Chuang Tzu).

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Muito Obrigado!!!!!!

[email protected] – Controladoria [email protected] – Divisão de Controle [email protected] – Divisão de Auditoria [email protected] – Ouvidoria Geral

Site pessoal: www.pensarbrasil.com.br