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ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS. YEIMY LORENA NOPE HERRERA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNÓLOGICA PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN BOGOTÁ D.C. 2019

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ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS.

YEIMY LORENA NOPE HERRERA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNÓLOGICA

PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

BOGOTÁ D.C.

2019

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ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS.

YEIMY LORENA NOPE HERRERA

COD: 20171377052

DIRECTOR

MANUEL ALFONSO MAYORGA

MODALIDAD

PASANTÍA

LÍNEA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN

LINEA 2: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS OPERACIONES

TEMA 240: GESTIÓN DE PROCESOS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNÓLOGICA

PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

BOGOTÁ D.C.

2019

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HOJA DE ACEPTACIÓN

Aprobado por el comité de grado en el cumplimiento

de los requisitos exigidos por la Universidad Distrital

Francisco José de Caldas para optar el título de

Ingeniero de Producción.

________________________________________________

Firma del Director: Manuel Alfonso Mayorga Morato

________________________________________________

Firma del jurado:

Bogotá D.C. Septiembre de 2019

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DEDICATORIA

La familia es un parte esencial del ser humano, es la que forma unas bases y principios para

construir el carácter de las personas, por lo tanto este trabajo es dedicado a mi familia en

especial a mis padres que siempre me han enseñado el valor del trabajo y la perseverancia,

a mis hermanos por su apoyo, consejos y comprensión y en general a todos mis familiares

que me acompañaron en este proceso. Dedicado también a dios que siempre ha construido

el mejor camino en vida y me ha guiado para tomar las mejores decisiones.

Yeimy Lorena Nope Herrera

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AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la empresa Soloaseo Distribuciones SAS por brindarme el espacio en sus

instalaciones, a los trabajadores que siempre estuvieron dispuestos a brindarme la

información necesaria para la construcción de este proyecto. Debo agradecer en especial a

la gerente la cual siempre me mostro su apoyo para orientarme y ayudarme consiguiendo

hacer de este trabajo algo posible y útil para la empresa.

Agradezco a la Universidad Francisco José de Caldas por brindarme todos los conocimientos

necesarios para desempañarme como un profesional y aportar algo a la industria

colombiana, agradezco al Ingeniero Manuel Mayorga que siempre estuvo dispuesto a

brindar un acompañamiento y orientación en el trascurso de la elaboración del trabajo.

Por ultimo quiero agradecer a todas las personas que aportaron un grano de arena a este

proyecto, con sus consejos, información, ejemplos y en especial con su motivación, aquí

debo mencionar a mis amigos, compañeros y familiares.

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RESUMEN

Este es un proyecto realizado en la empresa Soloaseo Distribuciones SAS en la ciudad de

Bogotá D.C, el objetivo principal del presente trabajo es estandarizar los procesos de la

organización y contribuir a la disminución de tiempos y aumento de la productividad.

Inicialmente se realiza diagnóstico de los procesos actuales y a partir de esto se realiza la

estandarización por medio de programas, procedimientos operativos estandarizados y

diagramas de flujo.

Además, se realiza un análisis de las principales causas que afectan la productividad para

esto se utilizan herramientas como diagrama de Ishikawa y análisis de la cadena de

abastecimiento, con los resultados obtenidos se construye una propuesta de mejora

teniendo en cuenta el control de los inventarios, formatos de mejora e indicadores para las

principales áreas que intervienen en la prestación del servicio al cliente. Finalmente se tiene

la estandarización de cada uno de los procesos, para el seguimiento y control se establecen

los indicadores y para la disminución de tiempos se aborda con la administración de los

inventarios.

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ABSTRACT

This is a project carried out in the company Soloaseo Distribuciones SAS in the city of Bogota

D.C., the main objective of this work is to standardize the processes of the organization and

contribute to the reduction of time and increase in productivity. Initially, a diagnosis of the

current processes is made and from this the standardization is carried out by means of

programs, standardized operative procedures and flow diagrams.

In addition, an analysis of the main causes that affect productivity for this is used tools such

as Ishikawa diagram and analysis of the supply chain. With the results obtained, an

improvement proposal is built, taking into account the control of inventories, improvement

formats and indicators for the main areas involved in providing customer service. Finally,

there is the standardization of each of the processes, for monitoring and control the

indicators are established and for the reduction of time is addressed with the administration

of the inventories.

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................... 1

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................................................... 2

1. GENERALIDADES ............................................................................................................................................. 3

1.1. PROBLEMA ............................................................................................................................................... 3

1.1.1 Descripción ............................................................................................................................................... 3

1.1.2 Formulación ............................................................................................................................................ 4

1.2. OBJETIVOS ............................................................................................................................................... 4

1.2.1. General ....................................................................................................................................................... 4

1.2.2. Específicos ................................................................................................................................................ 4

1.3. DELIMITACIÓN O ALCANCE .............................................................................................................. 4

1.4. METODOLOGÍA ...................................................................................................................................... 5

2. MARCO DE REFERENCIA ..................................................................................................................... 9

2.1. MARCO HISTÓRICO .............................................................................................................................. 9

2.1.1. Código CIIU Sector económico ..................................................................................................... 9

2.1.2. Análisis sector económico ................................................................................................................. 9

2.1.3. Soloaseo Distribuciones SAS ........................................................................................................ 11

2.1.4. Antecedentes ........................................................................................................................................ 11

2.2. MARCO TEÓRICO............................................................................................................................... 14

2.2.1. ¿Qué es un proceso? ......................................................................................................................... 14

2.2.2. Importancia de la productividad .................................................................................................. 17

2.2.3. Técnicas para la estandarización de procesos ........................................................................ 19

2.2.4. Indicadores ........................................................................................................................................... 21

3. SITUACIÓN ACTUAL........................................................................................................................... 24

3.1. PLATAFORMA ESTRATEGICA ........................................................................................................ 24

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................ 25

3.3. PORTAFOLIO ......................................................................................................................................... 26

3.4. ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL .................................................................................................... 31

3.4.1. Diagrama general cadena de abastecimiento ......................................................................... 31

3.4.2. Diagrama de Ishikawa ...................................................................................................................... 33

3.4.3. Ponderación Diagrama de Ishikawa ............................................................................................ 34

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3.4.4. Matriz DOFA ......................................................................................................................................... 35

4. PROPUESTA ........................................................................................................................................... 36

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS .................. 36

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS .................................................................................... 37

4.2.1. Procesos estratégicos....................................................................................................................... 37

4.2.2. Procesos misionales .......................................................................................................................... 41

4.2.3. Procesos de apoyo ............................................................................................................................ 48

4.3. ESTANDARIZACION DE LOS PROCESOS.................................................................................... 53

4.4. PROPUESTA DE MEJORA ................................................................................................................. 55

4.4.1. Plan de inventarios para Soloaseo Distribuciones SAS ........................................................ 57

4.4.2. Herramientas de control .................................................................................................................. 62

4.5. INDICADORES DE GESTIÓN ............................................................................................................ 66

4.5.1. Pedidos rechazados ........................................................................................................................... 66

4.5.2. Impacto de compras sobre las ventas ........................................................................................ 66

4.5.3. Eficiencia pedidos entregados ....................................................................................................... 69

4.5.4. Responsabilidad reprocesos logísticos por área..................................................................... 70

4.5.5. Rendimientos de máquinas ............................................................................................................ 71

4.5.6. Capacidad de tiempo utilizado .................................................................................................... 72

4.5.7. Pedidos entregados a tiempo ........................................................................................................ 73

4.5.8. Satisfacción del cliente ...................................................................................................................... 74

5. CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 75

6. RECOMENDACIONES ........................................................................................................................ 76

7. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................... 77

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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Diseño metodológico del proyecto ............................................................................................ 5

Cuadro 2. Referencias bibliográficas de la estandarización de proceso ........................................ 12

Cuadro 3. Simbolos diagrama de flujo ....................................................................................................... 20

Cuadro 4. Algunos productos de Soloaseo Distribuciones SAS ........................................................... 27

Cuadro 5. Matriz DOFA para la empresa Soloaseo SAS ....................................................................... 35

Cuadro 6. Caracterización del proceso planeación estratégica ......................................................... 38

Cuadro 7. Caracterización del proceso aseguramiento de la calidad .............................................. 40

Cuadro 8. Caracterización del proceso de compras .............................................................................. 42

Cuadro 9. Caracterización del proceso logístico ...................................................................................... 44

Cuadro 10. Caracterización del proceso de producción ....................................................................... 46

Cuadro 11. Caracterización del proceso comercial ................................................................................ 48

Cuadro 12. Caracterización del proceso de mantenimiento .............................................................. 50

Cuadro 13. Caracterización del proceso de Gestión humana ............................................................. 52

Cuadro 14. Estandarización de los procesos de soloaseo SAS ........................................................... 53

Cuadro 15. Formato para el registro de producción diaria. ................................................................ 62

Cuadro 16. Tablero de mejora para el mejoramiento de los procesos ............................................ 64

Cuadro 17. Encuesta de satisfacción ............................................................................................................ 65

Cuadro 18. Ficha técnica indicador pedidos rechazados ..................................................................... 67

Cuadro 19. Ficha técnica indicador Impacto de compras sobre las ventas .................................... 68

Cuadro 20. Ficha técnica indicador Eficiencia pedidos entregados ................................................. 69

Cuadro 21. Ficha técnica indicador Responsabilidad reprocesos logísticos por área ................. 70

Cuadro 22. Ficha técnica indicador Rendimientos de máquinas ...................................................... 71

Cuadro 23. Ficha técnica indicador Capacidad de tiempo utilizado ................................................ 72

Cuadro 24. Ficha técnica indicador Pedidos entregados a tiempo .................................................. 73

Cuadro 25. Ficha técnica indicador Satisfacción del cliente ................................................................ 74

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Órdenes de compra de Entidades Estatales Resultados a 31 de diciembre 2016......... 9

Tabla 2. Ponderación diagrama Ishikawa ................................................................................................. 34

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ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Concepto de proceso ...................................................................................................................... 15

Figura 2. Organigrama interfuncional Soloaseo Distribuciones SAS................................................ 26

Figura 3. Porcentaje de participación principal productos soloaseo .............................................. 28

Figura 4. Diagrama general cadena de abastecimiento ...................................................................... 31

Figura 5. Diagrama de Ishikawa ................................................................................................................... 33

Figura 6. Mapa de procesos ........................................................................................................................... 37

Figura 7. Metodología toma de inventario inicial ................................................................................... 57

Figura 8. Ejemplo codificación de los productos ..................................................................................... 59

Figura 9. Proceso de entradas y salidas según propuesta diseñada ................................................. 61

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. PRG-08-01 Auditorías de calidad y autoinspecciones .................................................... 79

Anexo B. POE-15-01 Atención de peticiones quejas y reclamos ................................................... 84

Anexo C. POE-14-01 Manejo devoluciones y rechazos ..................................................................... 88

Anexo D. PRG-13-01 Planeación estratégica ......................................................................................... 92

Anexo E. POE-04-01 Compras ..................................................................................................................... 96

Anexo F. POE-39-01 Recepción y almacenamiento de mercancía .............................................. 100

Anexo G. PRG-04-01 Programa de selección y evaluación de proveedores .......................... 105

Anexo H. POE-07-01 Producción ............................................................................................................. 112

Anexo I. POE-03-01 Recepción, almacenamiento y despacho de materia prima ................ 119

Anexo J. POE-10-01 Acondicionamiento y embalaje ....................................................................... 123

Anexo K. POE-06-01 Limpieza y desinfección de áreas y equipos ............................................ 128

Anexo L. POE-43-01 Alistamiento de pedidos .................................................................................... 134

Anexo M. POE-44-01 Cargue y entrega de pedidos ....................................................................... 139

Anexo N. POE-38-01 Apertura actualización de cuenta de clientes ........................................... 144

Anexo Ñ. POE-45-01 Cotización ............................................................................................................. 150

Anexo O. PRG-05-01 Mantenimiento de áreas ................................................................................... 154

Anexo P. PRG-06-01 Mantenimiento de maquinaria y equipo ................................................... 157

Anexo Q. POE-28-01 Selección e ingreso de personal .................................................................... 161

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Anexo R. POE -30-01 Retiro de personal .............................................................................................. 165

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1

INTRODUCCIÓN

La estandarización permite establecer los lineamientos actuales de los procesos de una

empresa, conociendo y analizando cuales son los puntos esenciales de la cadena de

abastecimiento y a partir de esto determinar acciones para sumar valor agregado a los

productos, ya sea por medio de la disminución de tiempos, el aumento y control de la

calidad, la adecuada atención al cliente o la disminución de costos, al lograr cualquiera de

estas acciones aumenta la productividad y la competitividad de las empresas en el sector

económico.

Soloaseo distribuciones SAS es una empresa dedicada a la distribución de productos de aseo

y cafetería y a la fabricación de una línea propia de elementos de aseo, los principales

clientes de la organización son entidades estatales que realizan procesos de licitación para

elegir a sus proveedores. Soloaseo ofrece a sus clientes un amplio portafolio de productos

lo que lo convierte en una ventaja competitiva pero a su vez es un reto para el manejo de

los inventarios que afectan directamente los tiempos de entrega.

En el presente trabajo se expone una metodología para la identificación, clasificación y

estandarización de los procesos operativos y administrativos de Soloaseo, simultáneamente

se realiza un análisis de los problemas que afectan la productividad y cuáles son las causas

que provocan estos inconvenientes, a partir de los hallazgos encontrados se construye una

propuesta de mejora para fortalecer los puntos críticos y lograr una empresa productiva y

competitiva.

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2

JUSTIFICACIÓN

La estandarización que se va realizar en este trabajo esta aplicada a los procesos operativos

y administrativos de Soloaseo SAS, con el propósito de organizar las actividades de cada

una de las áreas para establecer parámetros y mejoras en función del aumento de la

productividad y competitividad

Es indispensable para las organizaciones tener claro cuáles son las operaciones que

requieren cada uno de los procesos, así se pueden encontrar las causas de los problemas y

tomar decisiones que ayuden a minimizar errores, además estas herramientas (diagramas

de flujo, de operaciones, de relaciones cruzadas) son esenciales para los puestos de trabajo,

para que la persona encarga tenga unos parámetros definidos de cuáles son sus funciones

y como se relacionan con la cadena de suministro hasta el cliente final, incluso es una buena

base para mostrar de forma visual los procesos al personal que ingresa nuevo a la empresa.

Como resultado se van a proponer unas estrategias de mejora que aporten a la optimización

de procesos teniendo en cuenta el problema principal que es el tiempo de respuesta al

cliente, así buscar como disminuir los tiempos y que el cliente tenga una visión de eficiencia

de Soloaseo. Otro aspecto a tratar son la construcción de indicadores los cuales van a

permitir que se puedan tomar decisiones que influyan directamente en el aumento de la

calidad, costos y tiempos.

Para finalizar, con el desarrollo de este proyecto se busca realizar un aporte desde la

ingeniería de producción aplicando conocimiento adquiridos a través de la carrera y que

resultan muy importantes para las organizaciones. De igual manera la información adquirida

sobre el funcionamiento real de una empresa son importantes como experiencia para el

desarrollo profesional de un ingeniero.

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3

1. GENERALIDADES

1.1. PROBLEMA

1.1.1 Descripción: Para las empresas hoy en día es esencial la adquisición de bienes de

aseo y cafetería, para esto contratan a terceros que les realicen el abastecimientos de estos

productos en sus instalaciones, brindándoles buenos precios, productos de calidad y

agilidad en el servicio. Esto se observa tanto en empresas del estado como en organizaciones

privadas, en el caso de las empresas del gobierno este proceso se realiza por medio de

licitaciones o de plataformas como Colombia compra eficiente, buscando los mejores

proveedores del sector para fomentar la competitividad entre las empresas y ofrecer la mejor

oferta a los clientes.

Solo Aseo Distribuciones SAS es una empresa dedicada a la distribución y fabricación de

productos de aseo y cafetería para el sector estatal y privado, sus procesos están divididos

en dos grupos: el primero son los operacionales donde está involucrada el área de

producción la cual fabrica productos de aseo y el área logística encargada de realizar la parte

de distribución a los clientes y el segundo grupo son los procesos administrativos los cuales

tienen como función gestionar todos los procedimientos entre proveedor y cliente. Uno de

los problemas que se encontró en esta cadena de abastecimiento es la falta de

estandarización de los procesos, estos no están debidamente formalizados ni existe una

estructura definida que parametrice todos los lineamientos. Esto provoca la disminución de

la productividad y de la agilidad para responder a tiempo a los clientes, pues muchas veces

no es clara la continuación de funciones que se deben realizar para la entrega del producto

final.

Actualmente no se tiene claro cuáles son las causas críticas de los problemas de la cadena

de abastecimiento de la empresa pero en general los problemas que se presentan son: la

demora en los pedidos para que lleguen al cliente final, la entrega de pedidos incompletos

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y el despacho de productos erróneos ya sea por falla del cliente o del trabajador. Este

proyecto busca por medio de la estandarización de procesos disminuir los tiempos de

entrega y disminuir los errores para aumentar la productividad de la organización y así lograr

satisfacer las necesidades del cliente y atraer nuevos compradores.

1.1.2 Formulación:

¿Cómo estandarizar los procesos de la cadena de abastecimiento de SoloAseo

Distribuciones SAS para aumentar la productividad?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. General:

Realizar la estandarización de los procesos operativos y administrativos de la cadena de

abastecimiento de Soloaseo Distribuciones SAS con el fin de aumentar la productividad.

1.2.2. Específicos

Identificar los procesos operativos y administrativos de la cadena de suministro

actual, conociendo como es el flujo de la operación

Analizar cuáles son los puntos clave, puntos críticos, punto a mejorar y demás

factores que afecten la productividad de la empresa

Estandarizar las operaciones por medio del uso de diagramas de procesos, flujo y

relación con el fin de establecer parámetros que definan el funcionamiento de cada

uno de ellos

Elaborar una propuesta de mejora para los procesos administrativos y operativos,

incluyendo estrategias, indicadores y mecanismos de control

1.3. DELIMITACIÓN O ALCANCE

La estandarización de procesos se va hacer para la empresa Soloaseo SAS ubicada en la

ciudad de Bogotá en el Barrio Bravo Páez, buscando que la empresa tenga un mejoramiento

en sus operaciones y crezca a nivel organizacional. El proyecto cuenta con dos fases una de

estandarización de procesos y la segunda es una propuesta de mejora, en esta parte es

decisión de la empresa si se ejecutara en un futuro.

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1.4. METODOLOGÍA

Este proyecto tiene dos fases la primera en la cual se va a realizar la caracterización de los

procesos y a partir de esto ejecutar una estandarización con la información recolectada, se

van a construir los diagramas respectivos de cada área para establecer los lineamientos y

parámetros propios de cada proceso, en el caso del área de producción es necesario realizar

una toma de tiempos para elaborar los diagramas de operación.

La segunda fase es una propuesta de mejora elaborada a partir de la información de los

diagramas y de los factores encontrados en la caracterización de la cadena de suministro,

esta propuesta tendrá elementos como estrategias para optimizar los procesos y formatos

para controlar componentes como la calidad y los tiempos.

A continuación en el cuadro 1, se muestra la metodología que se va utilizar para alcanzar

cada uno de los objetivos propuestos.

Cuadro 1. Diseño metodológico del proyecto

Objetivo especifico Actividades Método

Identificar los procesos

operativos y

administrativos de la

cadena de suministro

actual, conociendo como

es el flujo de la operación

Conocer el

funcionamiento de las

operaciones

Realizar un acercamiento a

los trabajadores y permitir

que describan como

realizan sus funciones,

además hacer una

observación propia de los

procedimientos.

Hacer una caracterización

de cada proceso

A partir de la información

obtenida identificar las

entradas, salidas,

resultados y pasos de cada

proceso estos datos,

almacenarlos de forma

organizada y clara para que

cualquier persona pueda

entenderla.

Analizar cuáles son los

puntos clave, puntos

críticos, punto a mejorar y

Elaborar un diagrama

donde se muestre toda la

cadena de suministro y

Plasmar en un diagrama

general todos los procesos

y los pasos que tienen que

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6

demás factores que

afecten la productividad de

la empresa

observar cuales son los

procesos que provocan

más problemas

ocurrir hasta llegar al

cliente final y por medio de

un sondeo entre los

trabajadores y el estudio

de problemas ocurridos

anteriormente determinar

cuáles son los puntos de la

cadena que necesitan

atención y los que son más

relevantes para el tiempo

total de la operación, entre

esto identificar cuellos de

botellas.

Hallar cual es la causa de

cada uno de estos

problemas

Identificar cuáles son los

factores que afectan

interna y externamente la

operación

Por medio de una matriz

DOFA identificar cuáles son

las oportunidades,

amenazas, debilidades y

fortalezas que tiene la

empresa ante los factores

internos y externos.

Estandarizar las

operaciones por medio del

uso de diagramas de

procesos, flujo y relación

con el fin de establecer

parámetros que definan el

funcionamiento de cada

uno de ellos

Realizar los diagramas de

proceso de operación

para producción

Para realizar el mapeo de

los procesos se deben

tomar varios aspectos de la

caracterización, primero se

va determinar los

principales componentes

como las entradas y

salidas, luego se va realizar

un listados de las

actividades propias de

cada proceso, teniendo en

cuenta si estas se

relacionan o dependen de

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Elaborar los diagramas de

flujo por proceso

otras áreas, para el caso de

los diagramas de

operación será necesario

realizar una toma de

tiempos, luego se relaciona

cada símbolo con la

operación realizada para

armar el diagrama, este

debe tener aspectos

esenciales como el

comienzo, el fin y debe ser

muy claro para que

cualquier persona de la

empresa lo pueda

entender. Mientras se está

realizando el diagrama se

debe observar cuales son

las mejoras que deberían

implementarse al proceso.

Para finalizar se hace una

revisión y aprobación del

documento final.

Elaborar una propuesta de

mejora para los procesos

administrativos y

operativos, incluyendo

estrategias, indicadores y

mecanismos de control

Proponer estrategias para

la optimización de

procesos

Con las oportunidades de

mejora obtenidas en el

proceso de diagramación

estructurar estrategias de

mejora para que la

productividad de la

organización aumente.

Definir los indicadores

para cada proceso

Actualmente la cadena de

suministro no cuenta con

indicadores que midan a

través del tiempo el

mejoramiento de los

procesos, por esto se va a

relacionar los factores más

relevantes con cifras

numéricas que permitan

tener una visión del

comportamiento del

proceso. Con estos

factores se debe establecer

¿cómo medirlo?, ¿cuándo

medirlos?, ¿con que

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8

frecuencia? y ¿quién será el

responsable de tomar las

mediciones?, la finalidad

de los indicadores es tener

una mejora continua

Establecer herramientas

para el control de la

calidad, tiempos y

procedimientos

Teniendo en cuenta los

puntos críticos de toda la

operación se van a

establecer algunos

formatos que permitan

tener un control se

ejecutan las operaciones y

evitar errores que causen

retrasos en los pedidos o

clientes inconformes.

Fuente: La autora, 2019

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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. MARCO HISTÓRICO

2.1.1. Código CIIU Sector económico 4649: Comercio al por mayor de otros

utensilios domésticos n.c.p

La descripción que aplica a la empresa, según la actividad económica es:

• El comercio al por mayor de material de limpieza y pulido (desodorizadores de ambientes,

ceras artificiales, betunes, entre otros).

• El comercio al por mayor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos.

2.1.2. Análisis sector económico

El sector económico de elementos de aseo ha tenido un crecimiento en los últimos años

especialmente en empresas estatales, las cuales siempre tienen la necesidad de adquirir

productos de aseo y cafetería, estas entidades usan plataformas como Colombia Compra

Eficiente o el SECOP en el cual por medio de licitaciones eligen la empresa encargada de

suministrar los bienes

A continuación se muestra la tabla 1 extraída del portal Colombia Compra Eficiente (2016),

donde se clasifican por sectores económicos y se muestra el total de órdenes de compra

elaboradas desde esta plataforma, además se observa el valor total de estas según la

demanda.

Tabla 1. Órdenes de compra de Entidades Estatales Resultados a 31 de diciembre 2016

Instrumentos de agregación de demanda Órdenes de

compra

Valor órdenes de

compra

Dotación de Vestuario 1.519 $61.285.360.623

Grandes Superficies 1.254 $14.387.646.428

Aseo y cafetería 642 $193.382.025.100

Combustible (Nacional) 464 $53.030.533.942

Vehículos II 413 $175.899.937.317

Combustible (Bogotá) II 392 $59.068.151.131

Tiquetes aéreos 337 $176.003.253.979

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SOAT II 300 $25.916.814.142

Papelería y útiles de oficina 259 $11.890.487.862

Productos y servicios Microsoft 250 $91.524.774.022

Material de intendencia 225 $54.958.629.731

Servicios Oracle 156 $67.364.127.356

Papelería y útiles de oficina II 115 $9.174.993.380

Aseo y cafetería II 107 $37.268.878.810

Productos y servicios ArcGIS 86 $21.355.832.651

Productos y servicios Google 83 $12.243.777.876

Motocicletas, cuatrimotos y motocarros 71 $71.544.145.440

Conectividad 70 $29.339.001.432

Seguros de vehículos 65 $16.722.912.566

Centro de contacto 55 $93.700.099.637

Arriendo ETP 46 $12.562.582.101

Conectividad II 43 $23.459.034.544

Piloto del PAE en Bogotá 38 $13.488.464.782

Material Pedagógico - Distribución

matemáticas

19 $298.779.951

Nube Privada II 19 $13.042.303.440

Vehículos blindados 19 $10.933.826.771

Material Pedagógico - Impresión

matemáticas

17 $8.230.166.240

Servicio de Distribución 17 $2.160.364.350

Nube Pública 15 $2.905.996.037

Dotación Escolar 14 $3.209.544.245

Centro de datos / Nube privada 13 $1.866.598.579

Edición y distribucion de material

pedagógico

11 $17.702.755.980

Material pedagógico - Lenguaje 11 $806.865.632

Blindaje 6 $910.414.150

Servicios financieros 3 $4.007.423.348

Dotaciones de vestuario II 2 $3.839.669

Servicios de impresión 2 $2.240.992.574

Acceso a banda ancha en municipios 1 $11.050.708

Total $7.159 $1.393.902.386.529

Fuente. Recuperado de: Órdenes de compra de Entidades Estatales, Colombia compra eficiente, 2016.

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/que-es-la-tienda-

virtual/resultados.

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Se puede observar que el sector de aseo y cafetería se encuentra en el puesto tres de las

órdenes de compras realizadas por entidades estatales con un valor total de

$193.382.025.100. Por lo tanto la venta de estos productos es significativa para el flujo

económico de la compra de insumos del sector público. En conclusión es un sector que es

necesario en las empresas por lo tanto tiene un amplio mercado y es posible crecer y

mantenerse en el sector, sin embargo a medida que avanza el tiempo comienzan a surgir

nuevos competidores en busca de clientes ofreciendo beneficios ya sea en costos, tiempo o

atención al cliente, por esta razón las empresas del sector deben mejorar su productividad

para ser competitivos con los nuevos proveedores que surgen en esta actividad económica.

2.1.3. SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS

Dirección: Cra 26c No 35 c 51 sur

Barrio: Bravo Páez

Teléfono: 3004913

Actividad económica: Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. (4649)

Nombre del contacto: Ángela Espitia

Cargo: Gerente General

El sector económico tiene un crecimiento positivo lo que favorece a la empresa, sin embargo

a medida que pasa el tiempo más empresas entran al mercado, lo que exige a la empresa

brindar valores agregados a los clientes, una ventaja competitiva de Solo aseo es que cuenta

con un amplio portafolio de elementos para sus clientes, lo cual hace que se puedan

encontrar diversos productos en un mismo lugar, los principales que se manejan en la

empresa son los de cafetería como el Café, aromáticas, azúcar, mezcladores y vasos

desechables y los productos de aseo que están liderados por la marca Soloaseo se

encuentran ambientadores, desengrasantes, blanqueador, jabón, escobas y traperos, se

manejan también productos de otras marcas como es el caso de los guantes, papel higiénico,

toallas desechables, papeleras, esponjillas y elementos de papelería.

2.1.4. Antecedentes

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Cuadro 2. Referencias bibliográficas de la estandarización de proceso

CIUDAD AUTORES TITULO DE LA INVESTIGACION

INSTITUCION OBJETO DE ESTUDIO

Pereira González,

C. et al. (2016)

Propuesta para la estandarización de los procesos de producción de la empresa Calzado Giorginna

Universidad Católica de

Pereira

Esta investigación propone una estandarización de los procesos de producción, para identificar fallas y las posibles soluciones con esto contribuir al aumento de la productividad y competitividad de la empresa. Para lograr crecer la empresa el modelo propuesto por los autores tiene en cuenta factores como la distribución en planta, balance de líneas, estrategias continuas basadas en capacitación, modificación de puestos de trabajo, entre otros. Con estas modificaciones se espera que la empre disminuya en 12% aproximadamente el tiempo de producción, también se ve en el plan la implementando estrategias lean manufacturing como la de 5´s

Bogotá Avendaño, D. (2013)

Propuesta para la documentación de los procesos y procedimientos de la cadena de abastecimiento de Archie´s Colombia S.A

Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

La problemática que aborda este trabajo es la falta de estructura documental la cual, afecta el desarrollo satisfactorio de los procesos. Por medio de una propuesta de documentación enfocada en los estándares de la norma ISO9001.2000 los autores quieren encontrar un método que garantice la trazabilidad de los productos dentro de la cadena de abastecimiento. Las actividades que se realizaron fueron una recolección de la información, un diagnóstico, estandarización de los procesos y la propuesta de la documentación. Hacer los diagramas respectivos de cada una de las áreas, crean algunos formatos para generar control y hacen uso de la Matriz de Vester para encontrar problemas en cada uno de los procedimientos.

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Bogotá Gerena, M. et al. 2013

propuesta de estandarización del proceso productivo de las carpas plegables 2x2 metros para la pyme Carpas e Ingeniería de Colombia

Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

Elaborar una propuesta de mejoramientos de métodos y estandarización de tiempos de producción, buscando aumentar la eficiencia de la empresa. En general se realiza un diagnóstico de cómo se encuentran los procesos actuales, se realiza una documentación y se realiza una propuesta de mejoramiento basada en la eliminación de tiempos, costos y materiales innecesarios. Utilizan herramientas como diagramas de Pareto, diagramas de recorrido, encuestas, entre otros.

Caldas Arroyave, C.(2012)

Estandarización y mejora de los procesos productivos en la empresa estampados Color Way SAS

Corporación Universitaria

Lasallista

Por medio del estudio de tiempos y métodos de trabajo los autores buscar hacer una estandarización de los procesos productivos de la empresa Color Way. El objetivo general es adaptar los procesos a la norma ISO 9000:2008 para lograr la optimización del rendimiento de los operarios y de las máquinas. Establecen toda una metodología para la recolección de información por medio de la toma de tiempos. Aplican la metodología de lean manufacturing 5s encargado por los operarios de producción. Para minimizar costos de recorrido y disminuir tiempos proponen una redistribución de la planta.

Bogotá D.C

Muñoz, D. (2006)

Estandarización de los procesos de producción de los productos elaborados para los puntos de venta de Yogen Früz

Universidad de la Salle

Estandarizar los procesos de producción de los productos alimenticios de Yogen Früz, el problema que desean abordar es las deficiencias y dificultades en la elaboración, almacenamiento y distribución de helados, frutas frescas, topping e insumos para los puntos de venta. Realizan la elaboración de las fichas técnicas de cada materia prima, realizan diagramas de producción para identificar pasos innecesarios y poder reducir los tiempos. al

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finalizar se obtiene el mejoramiento de la calidad y con esto la disminución de quejas de las franquicias hacia los productos distribuidos.

Cartagena Corvis, J. et al. (2008)

Estandarización de los procesos administrativos y operativos de la empresa Imprima E.U. ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias D.T.H. y C

Universidad de Cartagena

Implementar la estandarización de los procesos administrativos y operativos de la empresa a través de la elaboración del manual de funciones, manual de procedimientos y estudio de métodos y tiempos para mejorar la calidad de la organización. Este proyecto tiene la fase de diagnóstico organizacional, estandarización a través del manual de funciones, luego por medio del manual de procedimientos e indicadores e índices de gestión. Se utilizan herramientas como la matriz DOFA para conocer las oportunidades y fortalezas de la empresa.

Bogotá Buitrago,D.

et al. (2007)

Estandarización de procesos en una empresa productora de leche de la sabana de Bogotá

Universidad de la Salle

Este proyecto de grado busca por medio de un enfoque de gerencia por procesos, presentar una documentación de levantamiento, identificación y estandarización de los procesos por medio de formatos, además la implementación de indicadores para el control de procesos. Están separados cada uno de los procesos acompañados de un mapa de procesos donde especifica las entradas, salidas, procedimiento e indicadores.

Fuente: La autora, 2019

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. ¿Qué es un proceso?

La definición que nos aporta Hammer & Champy (2003) “conjunto de actividades que reciben

uno o más clases de inputs, crean un producto para dar valor para el cliente” p.3-4

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Otro concepto que se encontró de proceso fue el de Harrington (1991) es cual lo define

como: “Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a

éste y suministre un producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan los recursos

de una organización para suministrar resultados definitivos.” P.9

La norma ISO 9001:2015 lo define como: Un proceso es un conjunto de actividades que están

interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí. Estas actividades transforman los

elementos de entrada en resultados, En estas actividades pueden intervenir partes

tanto internas como externas y también hay que tener en cuenta los clientes

Se puede decir que un proceso es conjunto de actividades relacionas con el fin de crear un

producto, a través del proceso se le va agregando valor para obtener un resultado óptimo

pata el cliente, este es conformado por una entrada, una transformación y una salida.

Figura 1. Concepto de proceso

Fuente. Basado en: MARIÑO, HERNANDO. Gerencia de procesos: Concepto de proceso, 1 ed.

Bogotá. Alfaomega S.A. 2001.p 11

Clasificación de los procesos

Según la planeación estratégica de la empresa se pueden clasificar en procesos misionales

los cuales establecen los procesos básicos en los que la organización debe trabajar, en estos

se indica quienes son los clientes, que productos se ofrecen, a que mercado y cuál es la

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tecnología utilizada y los procesos visiónales indican en cuales factores críticos de éxito,

competencias, claves o necesidades de mejoramiento debe trabajar la organización a

mediano y largo plazo.

Los procesos principales de una organización se pueden denominar megaprocesos, los

cuales son los fundamentales para cumplir la misión y la visión de la empresa, según estos

megaprocesos se pueden clasificar en:

Procesos estratégicos: estos son llevados a cabo por la gerencia o alta dirección y están

relacionados con toda la planeación y gestión de la organización, algunos ejemplos son

estrategias corporativas, manejo de relaciones y transformación de la cultura organizacional

Procesos operativos: son los relacionados directamente con la realización del producto,

estos son esenciales para cumplir con las necesidades del cliente, como por ejemplo

manufactura de los productos, prestar un servicio, vender y diseñar el portafolio

Procesos de soporte: son aquellos que no son vitales para el producto pero si son

importante para el desarrollo de las operaciones, son el soporte de los productos operativos,

algunos ejemplos son: gestión ambiental, desarrollo de los recursos humanos, sistemas

financiero y sistemas informáticos.

Mejoramiento de procesos

En el mejoramiento de la calidad se pueden resaltar varios autores entre ellos Joseph Juran,

Edwars Deming y Peter Drucker, quienes introdujeron el paradigma de la administración

llamado calidad total, sus bases se encuentra fundamentadas en la gerencia de procesos.

kauro Ishikawa desarrollo el concepto de circulo de calidad, este explica como las personas

pueden aportar conocimiento, experiencias y habilidades, trabajando en equipo, estudiando

y aplicando las herramientas básicas de control y mejoramiento a los procesos de la

organización, otro aporte realizado por este autor fue el diagrama causa-efecto utilizado

para encontrar las raíces de los problemas, este es llamado diagrama de Ishikawa o espina

de pescado.

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Un término que reúne el concepto de mejoramiento continuo de los procesos es Kaizen,

este fue desarrollado por el japonés Masaki Imai, el cual nos muestra la calidad debe

trabajarse de forma incremental y continúa trabajando con el conocimiento, la experiencia

y habilidades del personal. Pero existen otras formas de aumentar la calidad de forma más

radical, como invirtiendo en tecnología, automatizando los procesos, infraestructura, entre

otros. Sin embargo estos cambios generan grandes compromisos de la gerencia y

especialmente en esfuerzos económicos. El mejoramiento de los procesos implica, el

enfoque evolutivo denominado Kaisen y el revolucionario que es la innovación, de lo que se

trata esto es de enfocarse en como son llevados a cabo el trabajo por el persona, las áreas

o los grupos de trabajo.

Cadena de suministro:

La cadena de suministro para Schroeder (2004) es la secuencia de procesos e información

de negocios que proporciona un producto o un servicio desde los proveedores hasta la

manufactura y distribución hasta el cliente, en última instancia p.203

Es importante hacer una buena gestión de la cadena de suministro, encontrándose la

planeación, el diseño y el control de los productos, información y materiales para cumplir

con las necesidades del cliente de forma óptima y eficiente.

2.2.2. Importancia de la productividad

El mundo actual con la globalización ha sufrido bastantes cambios para la industria esto se

observa en la manufactura, el crecimiento del sector de servicios y el uso esencial del internet

y los computadores. La forma de que las empresas se mantengan en el mercado y puedan

crecer es aumentando la productividad, esta se refiere al aumento en la cantidad de

producción por hora de trabajo invertido. Para lograr mejorar la productividad se pueden

utilizar herramientas como métodos, estudio de tiempos estándares y el diseño del trabajo,

estas son útiles para aplicar en cualquier área de una empresa no solo en producción.

En la actualidad muchas empresas ven la necesidad de reestructurarse con el fin de ponerse

al nivel competitivo de la industria, el objetivo en enfocarse en ser más eficientes, reducir

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costos y aumentar la calidad aportando a la productividad, estudiando también la manera

de eliminar todas aquellas acciones que no aportan valor al producto.

Estandarización

La estandarización es la actividad de transformar los productos y procesos para que se

desarrollen de la mejor forma, luego de encontrar el método a utilizar se establecen

parámetros o estándares que enmarcan la correcta ejecución del proceso, estos tienen que

cumplir con las especificaciones del cliente, de un modelo o de una norma.

Estudio de métodos de trabajo

Es una técnica que analiza y evalúa los métodos que se utilizan actualmente para los

procesos, esta información permite realizar mejoras como reducción de tiempo, eliminación

de operaciones innecesarias, uso de las capacidades de las máquinas y disposición optima

de los materiales, busca que los procesos sean más sencillos, eficientes y coordenados para

los trabajadores.

Procedimiento para el estudio del trabajo

1. Selección el proceso a estudiar

2. Registrar la información importante del proceso por medio de técnicas apropiadas.

3. Examinar todas las operaciones del proceso y evaluar el propósito, orden,

herramientas y quien lo ejecuta.

4. Establecer el método más apropiado, teniendo en cuenta todos los factores que

incluye el proceso, en esta etapa pueden participar los trabajadores que conocen sus

propias funciones y como mejorarlas

5. Evaluar los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con el

anterior

6. Definir el nuevo método y difundirlo a todas las partes interesadas

7. Implantar el nuevo método, haciendo parte de las operaciones comunes del proceso

8. Controlar la aplicación del nuevo método y los resultados obtenidos con los cambios

realizados.

Estudio de tiempos

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Es una técnica de medición de trabajo utilizada para registrar los tiempos de un proceso, es

la forma más exacta para determinar el tiempo exacto para ejecutar una tarea. Es una

herramienta esencial para poder disminuir los periodos improductivos y fijar tiempos

estándar para las operaciones.

Existen varias técnicas para la toma de tiempos, estos son: estimación, datos históricos,

muestreo, tiempos predeterminados y toma de datos con aparatos de medida, esta última

es usada comúnmente en la industria para lo cual se debe tener ciertas herramientas como

cronometro, tablero y formatos de registro.

2.2.3. Técnicas para la estandarización de procesos

Diagrama de proceso

Según Niebel (2014) el diagrama de proceso muestra la secuencia cronológica de todas las

operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de

manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaquetado del

producto terminado. p.25

Este diagrama permite visualizar detalles del proceso a simple vista, está compuesto por dos

símbolos, el circulo representa una operación esta es previamente planteada y es intencional,

el otro símbolo es un cuadrado que significa inspección, es una inspección realizada con el

fin de conocer si el proceso hasta tal punto cumple con los estándares establecidos. Un

diagrama de proceso finalizado ayuda a visualizar el método usado, también ayuda analizar

los efectos que tendrán los cambios en el proceso.

Una de sus principales características es que las etapas se muestran en orden cronológico,

el diagrama constituye una distribución ideal de la planta, resultan muy útiles para

desarrollar nuevas distribuciones y mejoras a los procesos.

Diagrama de flujo del proceso

Este diagrama contiene información más detallada que el diagrama de proceso, por lo tanto

nos permite hallar costos ocultos no productivos como recorridos, almacenamiento y tareas

innecesarias, logrando ser una herramienta útil para encontrar problemas y realizar sus

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respectivas mejoras. Al ser un diagrama detallado se usan más símbolos, como una flecha,

un triángulo y un símbolo en forma de D.

Cuadro 3. Simbolos diagrama de flujo

Fuente: FORSYTHE, Alexandra. y NIETO, José. Lenguajes de diagramas de flujo, Editorial Limusa.

México, 1973

Actualmente existen dos tipos de diagramas, de producto o materiales y operativo o de

personas. El diagrama de producto muestra los detalles de los elementos necesarios para la

manufactura de un producto o material y el diagrama operativo muestra la secuencia de

operaciones realizada por una persona. Para la elaboración de este diagrama es necesarios

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tener los tiempos de cada operación, teniendo en cuenta retrasos y tiempos de recorrido,

siendo una gran herramienta para mejorar la distribución de planta de una organización.

Diagrama de flujo de funciones cruzadas

El diagrama de funciones cruzadas es similar al diagrama de flujo pero se diferencian por

tener un elemento adicional en su estructura llamado calles, estas representan el área o

persona encarga de cada actividad, visualiza la relación que tienen los procesos entre áreas

para lograr un producto. Se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de

operación y de calles. El propósito de realizar este diagrama es determinar las relaciones que

deben tener los diferentes departamentos para cierta actividad, resaltando la importancia

de trabajar como un engranaje siendo parte vita del resultado final, satisfacer el cliente.

Diagrama de recorrido

Este ilustra el flujo de trabajo en un mapa del área, es una representación gráfica de la

distribución de planta donde se observa todas las actividades mostradas en el diagrama de

flujo. El diagrama de recorrido utiliza flechas y círculos para indicar la actividad.

El diagrama de recorrido es una herramienta que complementa el diagrama de flujo y es

importante para realizar mejoras relacionas con los recorridos.

2.2.4. Indicadores

Esta es una herramienta que nos permite controlar, mejorar y comparar cualquier proceso,

estos miden e indican el desempeño que tiene el funcionamiento de las operaciones, son

indispensable para tener un mejoramiento continuo. Para que un indicador sea útil debe

tener las siguientes condiciones:

Poderse medir: es decir que al tomar la medición el proceso, este aporte información que

pueda servir para tener datos relevantes, como por ejemplo número de órdenes, cantidad

de pedidos atendidos, número de estudiantes, etc

Tener significado: el indicador debe ser reconocido fácilmente por todas las personas

involucradas en el proceso y que este sea considerado significante para aumentar el

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rendimiento óptimo de la actividad. Es importante definir los indicadores y que su

significado este acorde con el objetivo y lo que se va medir.

Poderse controlar: el indicador debe depender de las acciones realizadas por la organización,

para que este se pueda controlar y así al realizar cambiar observa los resultados, es decir, no

es viable establecer un indicador para los trancones de la ciudad puesto que este depende

de factores externos a la organización, en este caso se podría medir los recorridos de las

rutas para la entrega de los pedidos.

Tipos de indicadores

Podemos encontrar dos clasificaciones de los indicadores uno es del proceso y el otro mide

los resultados y otra forma de subdividirlos es indicadores de eficiencia y eficacia.

Indicadores de resultados y de proceso

Indicadores de resultados

Estos miden las salidas que tienen los procesos y como son las características de estas

dependiendo los requerimientos del cliente, es decir mide la efectividad de satisfacer el

cliente, algunos factores considerados importantes para el usuario final es el precio, la

calidad, la atención o el tiempo de atención. Para establecer estrategias que aumenten los

resultados óptimos de estos indicadores es importante conocer que quiere el cliente y como

satisfacerlo.

Indicadores de procesos

Los indicadores de proceso se diferencian de los indicadores de resultado en que mide las

variaciones que ocurren a través del proceso, midiendo su comportamiento y

funcionamiento. Mientras que los indicadores de resultado miden las salidas del proceso y

si estos son conformes con los requisitos. Aquí es importante resaltar tiempos, capacidad de

la maquinaria, desperdicios, métodos, entro otros.

Indicadores de eficacia y de eficiencia.

De eficacia

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El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos, nos indica si se hicieron

las acciones correctas, si se está trabajando en los aspectos relevantes del proceso, estos

indicadores pretenden medir que se debe hacer para que el proceso sea mejor. Aquí es

importante comparar que quiere el cliente y cual es el producto que se le está dando, así

lograr enfocarse en los puntos clave para el usuario. Ejemplos:

Unidades inconformes

Cantidad de quejas

Unidades entregadas a tiempo

De eficiencia

Estos están directamente relacionado con los recursos utilizados, mide la eficiencia del uso

de estos para el funcionamiento de los procesos, están en función de las 5´m usadas para

creación del producto (maquinaria, mano de obra, materiales, método y medio o entorno),

ejemplos:

Costo de nomina

Volumen de producción

Número de horas laboradas

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3. SITUACIÓN ACTUAL

3.1. PLATAFORMA ESTRATEGICA

Soloaseo es una empresa con más de 20 años de trayectoria en el mercado de aseo y

cafetería, actualmente su enfoque es la satisfacción de cliente por medio del cumplimiento

en la calidad teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, es una organización

caracterizada por el trabajo en equipo y por brindar a sus trabajadores bienestar y

estabilidad, en un futuro la empresa quiere aumentar el crecimiento en el mercado nacional

y lograr distribuir en diferentes zonas del país, a continuación se mencionan la misión y

visión de Soloaseo:

Misión: “Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, mediante la fabricación y

distribución de productos que cumplan con todos los estándares de calidad exigidos,

construyendo un equipo humano idóneo y capacitado, que está siempre en búsqueda de la

excelencia mediante la mejora continua en nuestro servicio, la eficiencia de los procesos,

fundamentados en la creación de valor y el compromiso con el medio ambiente.” (Soloaseo

Distribuciones, 2019)

Visión: “Para el año 2025 posicionarnos como una empresa líder, con reconocimiento a nivel

nacional mediante la expansión y modernización industrial, innovando constantemente en

el suministro de insumos, desarrollando una ventaja competitiva basados en los valores que

guían el accionar de nuestros colaboradores.” (Soloaseo Distribuciones, 2019)

La empresa fue fundada por el señor Nelson Orlando Espitia ingeniero ambiental, quien

antes de progresar en esta empresa quebró cinco empresas anteriores. El equipo de trabajo

está encabezado por la Sra Martha pinto, esposa del señor Espitia y su hija Angela Espitia.

Soloaseo SAS cuenta con aproximadamente 20 trabajadores, todos por contrato a término

indefinido respetando la política de compañerismo y bajo la consigna “familia Soloaseo” y

para la organización “todos son importantes”. Actualmente se encuentra ubicada en el

barrio Bravo Paez tiene tres bodegas separadas para el almacenamiento de los productos,

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alrededor de su trayectoria ha tenido un crecimiento muy importante que la hace una

organización estable y con varias metas proyectadas a un futuro.

Los valores que la empresa estableció para su identificación son:

“Colaboración: Somos jugadores de equipo: Reconocemos las necesidades y expectativas

de los grupos relacionados y los clientes internos.

Innovación: El futuro en nuestras manos: Cuestionamos paradigmas y movilizamos cambios

Pasión: Comprometidos de corazón y mente: Nos retamos con audacia y nos involucramos

para alcanzar logros superiores.

Esforzarse por la Excelencia: Somos leales a nuestra Organización y actuamos con

honestidad.

Confianza: Generamos credibilidad, somos coherentes entre lo que pensamos, decimos y

hacemos.

Orientación al cliente: Nuestra razón de ser: Conocemos a nuestros clientes, anticipamos y

superamos sus expectativas.” (Soloaseo Distribuciones, 2019)

Es una empresa que ofrece productos de aseo y cafetería de excelente calidad y servicios

especializados de limpieza, su filosofía se enfoca en satisfacer oportunamente las

necesidades del cliente. Soloaseo lleva más de 20 años en el mercado logrando año tras año

un crecimiento que la hace ser conocida en la distribución y fabricación de productos de

aseo. Uno de los objetivos de la empresa es tener cada día clientes satisfechos y que sigan

confiando en la capacidad de la organización, sus clientes más importantes son:

Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA

Eminser

Ministerio de Educación

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura de la organización está encabezada por una junta de socios y después se

encuentra el gerente general, como se observa en la Figura 2 todos los cargos son

relacionados con la gerencia general y la gerencia administrativa, por lo tanto en ocasiones

se puede confundir el papel de cada gerencia dentro de los procesos. También se puede

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26

observar procesos que la empresa apoya en terceros como el asesor jurídico, ambiental y de

sistemas.

Figura 2. Organigrama interfuncional Soloaseo Distribuciones SAS

Fuente. Información sistema de gestión Soloaseo SAS.

3.3. PORTAFOLIO

Los productos que la empresa distribuye son todos los relacionados con cafetería y aseo, los

principales en el área de cafetería son café, aromáticas, azúcar, vasos y servilletas y por el

área de aseo son papel higiénico, toallas de mano, jabones, escobas, traperos y

ambientadores. Sin embargo el portafolio de Soloaseo abarca una gran cantidad de

productos en los cuales se puede encontrar de diferentes precios y marcas, la empresa

quiere ofrecer a sus clientes todo lo que necesita en un solo lugar.

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27

Figura 3 .Porcentaje de participación principal productos soloaseo

Fuente: La autora, 2019

Por otro lado se encuentra una línea de productos de aseo fabricados en las instalaciones

de la empresa, allí se producen jabones, detergentes, ceras, ambientadores, desinfectantes,

etc. En la figura 3 se muestra los principales productos vendidos de marca Soloaseo, los que

tienen mayor participación son traperos, blanqueadores, jabón para manos y

ambientadores. Los productos tienen tres tipos de presentaciones una de 3.800 ml, otra que

contiene 5 galones y una pequeña de 500 ml solo para ciertos ítems, de estos envases la

mayoría de clientes prefieren la de galón.

En el cuadro 4 se nombran algunos características de los productos de marca Soloaseo, en

general los clientes consideran que la marca tiene una buena calidad y los precios son más

económicos que los marcas tradicionales que se conocen en el mercado.

Cuadro 4. Algunos productos de Soloaseo Distribuciones SAS

Producto Descripción Apariencia

35,6

28,6

6,2

5,7

4,4

2,7

2,7

2,5

2,3 2,11,8

1,6 1,3 1,31,2

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS SOLOASEO

MECHA TRAPERO COPA REF. 800 DE450 GR MARCA SOLOASEO

BLANQUEADOR MARCA SOLOASEOGALON X 3.800 CC

TRAPERO COPA REF. 800 DE 500 GRMARCA SOLOASEO

JABON PARA MANOSANTIBACTERIAL GALON X 3.800MARCA SOLOASEO

AMBIENTADOR MARCA SOLOASEOGALON X 3.800 CC

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28

Gel antibacterial Formulado a base de alcohol

con una mezcla de bactericidas,

agentes humectantes,

emolientes y antioxidantes.

Proporciona un poder

desinfectante ante todas las

bacterias, hongos, levaduras y

virus más comunes en el medio

ambiente.

Jabón para manos

Jabón transparente

hipoalergénico ideal para el

cuidado de la piel, evita la

comezón, limpia y desinfecta

los poros. Para todo tipo de piel

y pieles sensible. Es un jabón

antiséptico para uso diario y

general, pero también es

indicado en el lavado de manos

en consultas médicas y

odontológicas, laboratorios

clínicos, farmacéuticos, áreas de

procesamiento de alimentos y

en general en todas aquellas

áreas donde se requiere

controlar las infecciones

cruzadas.

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Silicona multiusos Es un excelente abrillantador

para exterior e interior de los

carros, aportando brillo y

protección, garantizando la

limpieza profesional de los

vehículos. Su fórmula

especializada deja una película

superficial que evita la

adherencia de nuevas

suciedades. Además posee

compuestos que protege la

superficie del deterioro natural,

prolongando así la apariencia

de ser un vehículo nuevo. No

deja aureolas ni marcas. Este

producto esta formulado con

insumos de última generación

lo que hace del mismo un

producto de alta

biodegradabilidad además

también es libre de fenoles y de

formol

Champú para

alfombras

El champú para alfombras está

elaborado técnicamente para

una limpieza profesional de

alfombras, tapetes, pendones y

demás material pesado de

similar composición, de los

colegios, universidades,

oficinas y demás instituciones.

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30

Limpiador

desmanchador

Excelente limpiador, ideal para

desinfección profunda. En una

sola operación y de manera

rápida y sencilla, limpia,

desinfecta y desodoriza

cualquier tipo de suciedad,

especialmente, la derivada de

grasas y toda clase de aceites.

Puede usarse sobre cualquier

superficie lavable, como pisos,

puertas, paredes, azulejos, etc.

Fuente: La autora, 2019

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31

3.4. ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL

3.4.1. Diagrama general cadena de abastecimiento

Figura 4. Diagrama general cadena de abastecimiento

Fuente. La autora, 2019

La cadena de abastecimiento de Soloaseo Distribuciones SAS está compuesto por varios

procesos, el cliente genera un pedido al área comercial que es la encargada de realizar las

cotizaciones y escuchar todas las necesidades que tiene el cliente final, su función consiste

en dar a conocer todas las especificaciones del pedido a las demás áreas para que los

productos coincidan exactamente con los solicitado, este orden de compra es subida al

sistema y partir de esto se genera una orden de pedido para el área de logística, cuando no

-No hay un inventario sistematizado de los productos -El tiempo de entrega de los proveedores retrasa toda la cadena de abastecimiento

-Hay temporadas

del mes que la

demanda aumenta

y no es posible

cubrir las entregas

en los tiempos

establecidos

Falta de

programación de

la producción de

acuerdo con los

requerimientos

de los productos

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32

existen inventarios de los productos solicitados se realiza una solicitud al área de compras,

encargándose de contactar los proveedores y lograr que los productos estén lo más antes

posible, si el pedido requiere productos de marca Soloaseo se manda el requerimiento a

producción para la fabricación si no existen existencias en el inventario. Finalmente cuando

se consolida el pedido completamente se alista y se distribuye al cliente final.

Las áreas que presentan más inconvenientes en la cadena de suministro son las que se

encuentran enmarcadas de color rojo en la Figura 4, estos procesos por diferentes causas

que se explicaran en la figura 5, son los que generalmente hacen que los pedidos se retrasen

y no se pueda cumplir al cliente de manera oportuna.

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33

3.4.2. Diagrama de Ishikawa

Figura 5. Diagrama de Ishikawa

Inventario Medición Materiales

Faltantes de pedidos Calidad vs costo

Productos vitales

Seguimiento de los procesos No hay indicadores

No existe un control de stock No existe un inventario en tiempo real

No hay registro de tiempos de entrega

disponibilidad de vehículos

Reprocesos Acumulación de actividades

Métodos antiguos No hay estandarización de procesos

Tiempos de entrega

Falta de capacitación Motivación

Incumplimientos en tiempos de entrega

Transporte Mano de obra Métodos

Rotación variable de los

inventario

Tiempos de

recorrido

Mantenimiento de

vehículos

Programación de

actividades

Variabilidad de productosTiempos de entrega de los

proveedores

Estándares de calidad Perdida de tiempo y recursos que disminuyen productividad

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34

3.4.3. Ponderación Diagrama de Ishikawa

Tabla 2. Ponderación diagrama Ishikawa

Causal Principal

X Causal

Secundaria Xʹ Causales Terciarias Xʹʹ Ʃ

Pérdida de tiempo y recursos

que disminuyen productivid

ad

1

Inventario 0,23

Rotación variable de los inventario 0,1 0,02

Tiempos de entrega de los proveedores 0,4 0,09

Productos vitales 0,2 0,05

No existe un control de stock 0,3 0,07

Medición 0,15

Seguimiento de los procesos 0,1 0,02

Estándares de calidad 0,4 0,06

No hay indicadores 0,3 0,05

No hay registro de tiempos de entrega 0,2 0,03

Materiales 0,15

Faltantes de pedidos 0,5 0,08

Calidad vs costo 0,1 0,02

Variabilidad de productos 0,1 0,02

No existe un inventario en tiempo real 0,3 0,05

Transporte 0,15

Tiempos de recorrido 0,2 0,03

Mantenimiento de vehículos 0,1 0,02

Disponibilidad de vehículos 0,3 0,05

Tiempos de entrega 0,4 0,06

Mano de obra 0,1

Reprocesos 0,35 0,04

Falta de capacitación 0,25 0,03

Acumulación de actividades 0,25 0,03

Motivación 0,15 0,02

Métodos 0,22

Métodos antiguos 0,1 0,02

Programación de actividades 0,15 0,03

No hay estandarización de procesos 0,4 0,09

Incumplimientos en tiempos de entrega 0,35 0,08

Fuente. La autora, 2019

Después de realizar la ponderación de cada causal se determinaron cuáles son las que

aportan más peso al problema, estas son:

A. Tiempos de entrega de los proveedores

B. Faltantes de pedidos

C. No hay estandarización de procesos

D. Incumplimientos en tiempos de entrega

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35

3.4.4. Matriz DOFA

Cuadro 5. Matriz DOFA para la empresa Soloaseo SAS

FORTALEZAS

Posicionamiento de la

empresa en el mercado

Precios bajos en

productos marca propia

Uniones estratégicas que

aportan ganancias a

ambas partes.

Personal comprometido y

calificado

Experiencia en la actividad

económica

DEBILIDADES

Impuntualidad en los

tiempos de entrega

Faltantes y devoluciones

en los pedidos

No se puede controlar

tiempos de fabricación y

entrega de algunos

proveedores

Perdida de contratos

importantes

Falta de comunicación

interna

No hay capacitación

constante del personal

OPORTUNIDADES

Diversificación de productos

Clientes de diferentes

sectores económicos

El aseo es una necesidad en

cualquier organización

Demanda constante

Buenas relaciones con los

clientes y los proveedores

ESTRATEGIAS FO

Fortalecer la comunicación con el

cliente para identificar cuáles son

los puntos que se deben

potencializar y mejorar la imagen

que el cliente tiene de soloaseo,

además dar a conocer a los

clientes todo el portafolio de

productos para que al momento

de realizar el pedido puedan

pedir otros productos.

ESTRATEGIAS DO

Lograr una sincronización entre

los proveedores y Soloaseo, en

los cuales se establezcan tiempos

de entrega definidos y asi lograr

que la operación siempre

conozca cual es el tiempo de

espera y pueda anticiparse según

los criterios del proveedor

AMENAZAS

Crecimiento de

competidores en el mercado

Falta del uso de tecnologías

para la solicitud de pedidos

La empresa no se encuentra

acreditada por alguna norma

Falta de publicidad

ESTRATEGIAS FA

Potencializar la marca de la

empresa por medio de

herramientas publicitarias como

la página web y ferias

empresariales, con esto además

explorar en diferentes nichos de

mercado que logren el aumento

de clientes privados.

ESTRATEGIAS DA

Disminuir los tiempos de entrega

por medio del control de

inventarios y fidelizar al cliente

por medio de la capacitación del

personal en servicio al cliente y

atención oportuna.

Fuente. La autora, 2019

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36

4. PROPUESTA

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

Soloaseo tiene como actividad principal la distribución de productos de aseo y cafetería.

Uno de los procesos esenciales para el desarrollo de la cadena de abastecimiento es el de

producción, la empresa se encarga de la elaboración de productos de aseo tales como jabón

líquido para manos, cera para pisos, jabón de loza, etc.

Se elabora una propuesta de mapa de proceso en la cual se clasifican según el aporte que

hacen a la actividad económica de la empresa, en este mapa tenemos los procesos

misionales que son, producción, logística, compras y comercial, estas áreas son las que

influyen directamente el flujo de la cadena de abastecimiento, se encuentran los procesos

estratégicos, estos son desarrollados por la gerencia y se encargan de toda la parte de

planificación y gestión de la organización aquí están la planeación estratégica y el

aseguramiento de calidad y en la parte inferior tenemos los proceso de soporte que son los

que apoyan los procesos misionales pero no son esenciales para la operación y la

satisfacción de la necesidad del cliente.

Figura 6. Mapa de procesos

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37

Fuente. La autora, 2019

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

En la figura 6 se observan todos los procesos de soloaseo distribuciones, sin embargo

algunos no van a tenerse en cuenta en el desarrollo de trabajo debido a que actualmente la

empresa contrato a un tercero especializado para realizar la estandarización de estos, los

procesos que se van a excluir son gestión SST, gestión ambiental y gestión contable.

Después de determinar cuáles son los que se van a trabajar se comienza por la identificación

y caracterización de cada uno, por medio de un acercamiento a cada trabajador y la

información de la empresa se logra establecer cuál es el objetivo, entradas, salidas,

actividades, responsables y recursos de los procesos de la organización.

4.2.1. Procesos estratégicos

A. Planeación estratégica: Es un proceso a cargo de la Gerencia general en el cual se

pronostica cual son las actividades, objetivos y presupuestos para alcanzar las metas de

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38

la empresa, este se realiza dos veces por año y busca hacer una evaluación y

retroalimentación de los resultados obtenidos en cada área. Además en este se busca la

toma de decisiones de acciones que aumente la eficacia y eficiencia de la organización,

así mismo todas las áreas se encuentran afectadas e involucradas en la ejecución del

proceso.

Cuadro 6. Caracterización del proceso planeación estratégica

Fuente. La autora, 2019

B. Aseguramiento de calidad: La calidad es un factor importante a la hora de ser elegido por

los clientes por lo tanto el aseguramiento de la calidad se realiza por medio de auditorías

PROCESO

CLASIFICACIÓN Proceso X Subproceso ProgramaTIPO DE

PROCESO

Estratégi

coX

Misional Apoyo

BREVE

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBJETIVO

INICIA TERMINA

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

Información recopiladas

por los lideres de cada

proceso

Datos para el análisis

Datos relevantes de la

información entregada

por cada área

Reporte de la

información analizada

Reporte de información Toma de decisiones

Oportunidades de

mejora y puntos críticos

Plan para aprovechar

la oportunidades de

mejora

Reporte de resultados de

las áreas encargadas

Reporte de objetivos

alcanzados

ÁREAS

RELACIONADA

S

SERVICIO

Y/O

PRODUCTO

CONTROL

computador, equipos de oficina, sistema de información (legis y web)

Todas la áreasAlcance de metas y objetivos

organizacionales

área Gerencia general

RECURSOS

tod

as la

s ár

eas

pro

veed

ore

s y

clie

nte

s Revisión estado actual de

los procesos

tod

as la

s ár

eas

clie

nte

fin

al

Solicitud de información a

las diferentes áreas

Definir presupuesto y

metodología de trabajo

Establecer acciones de

mejora

Registrar y hacer

seguimiento de

resultados

Proporcionar los lineamientos para cumplimiento de los objetivos y las metas y asegurar los recursos

para el adecuado funcionamiento de los procesos de la compañía.

Revisión general estado actual Toma de decisiones para la empresa

PROVEEDOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

CLIENTE

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Revisión del cumplimientos de los objetivos y las metas y construcción de estrategias para el crecimiento

organizacional de la empresa

Gerencia general

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39

internas en la cual se busca hacer una evaluación de todos los proceso, especialmente a

los que se relacionan directamente con el cliente como operaciones, logística y

producción. En el área de producción se tienen establecidas varias actividades

encaminadas al aseguramiento de la calidad, ya que un error en este puede generar

graves complicaciones en los clientes, sin embargo estas actividades hacen parte del

proceso de producción. En el aseguramiento de calidad también se contempla la

sugerencia, quejas o reclamos por parte del cliente y las devoluciones que se realizan de

productos independientemente de su causa.

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40

Cuadro 7. Caracterización del proceso aseguramiento de la calidad

Fuente. La autora, 2019

Oportunidades de mejora

El seguimiento que se realiza de la calidad no se encuentra documentado en todos

los procesos, en el área de producción se encuentran varios formatos que apuntan

al control y mejoramiento de la calidad, sin embargo la empresa maneja una amplia

gama de productos en los cuales en ocasiones no todos cumplen con los

PROCESO

CLASIFICACIÓN Proceso X Subproceso ProgramaTIPO DE

PROCESO

Estratégi

coX

Misional Apoyo

BREVE

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBJETIVO

INICIA TERMINA

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

Auditoras realizadas

anteriormente

Cronograma de

actividades

Información del

comportamiento de los

procesos de la empresa

Datos que describen

puntos de calidad en cada

procesos

Datos organizados de las

actividades de las demás

áreas

Reporte de los procesos

que requieren atención

Análisis de la información

y reporte de no

conformidades

Acciones para el aumento

de calidad

Datos de calidad por área

para detectar raíz de las

no conformidades

Plan de mejora

Resultados alcanzados con

el plan de mejora

Indicadores de

cumplimiento

información de resultados

del plan de mejora

Archivo de documentos

de la auditoria y datos de

retroalimentación al

proceso

ÁREAS

RELACIONADA

S

SERVICIO Y/O

PRODUCTO

CONTROL

Computador, equipos de oficina ,sistemas de información (legis y web)

Proponer e implementar

acciones de mejora

Registrar resultados y cerrar

las no conformidades

Todas las áreas

Aumento de la calidad y respuesta a las

necesidades del cliente

área Gerencia general

RECURSOS

To

da

s la

áre

as

Clie

nte

s

Programar auditorias

internas de calidad

To

da

s la

s á

rea

s

Clie

nte

fin

al

Recolección de información

de calidad de las diferentes

áreas

Análisis de la información y

establecimiento de no

conformidades

Realizar seguimiento de

resultados de las acciones

establecidas

Presentar informe de

resultados de la auditorias

Responder a los estándares y requisitos de calidad solicitados por el cliente

Programación de auditorias de calidadRegistro y seguimiento de acciones

correctivas

PROVEEDORENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

CLIENTE

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Proceso en el cual se realizan diferentes acciones encaminadas al cumplimiento de los estándares de calidad

Gerencia gerencial

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estándares. en general los clientes se sienten conformes con los productos marca

soloaseo pero en otro productos han manifestado inconformidad. Aunque en el

momento de la recepción de mercancía se hace una inspección física, no siempre

se pueden detectar defectos internos del producto.

4.2.2. Procesos misionales

A. Compras: El proceso de compras es un pilar fundamental para el funcionamiento de la

operación, este se encarga de todas las compras necesarias para la entrega de los pedidos

y los insumos requeridos para la fabricación de los productos. Al ser una empresa

distribuidora esta área debe tener un tiempo de respuesta muy corto, ya que la demora en

sus procedimientos afecta directamente la entrega al cliente final. El manejo de los

inventarios son una parte importante para este proceso la cual se debe tener un control y

un seguimiento para lograr el stock óptimo de la mercancía y así abastecer la operación, por

esto el área de compras debe trabajar de forma paralela con la parte de logística encargada

de los inventarios y producción que manda la alerta de los insumos que se necesitan.

Para mostrar el proceso de compras a continuación se muestra una caracterización, en el

cual se define el objetivo, las actividades generales, entrada, salidas y recursos de la gestión

de compras.

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Cuadro 8. Caracterización del proceso de compras

Fuente. La autora, 2019

Oportunidades de mejora

no existe un inventario real de los productos, debido a que se compra mercancía

pero se vende un servicio integral de aseo y el sistema ERP utilizado ingresa la

mercancía pero no se observa cuando sale.

la empresa maneja una gran variedad de productos de diferentes tipos y para clientes

esporádicos lo que no justifica tener un inventario elevado de cierta mercancia.

PROCESO

CLASIFICACIÓN Proceso X Subproceso ProgramaTIPO DE

PROCESO

Estratégi

co MisionalX

Apoyo

BREVE

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBJETIVO

INICIA TERMINA

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

Informe de

existencias, orden de

Necesidad puntual y

productos con bajo

Oferta del proveedor,

características del

producto, tiempos de

entrega, precios

Decisión del tercero al

cual se le va a comprar

y cantidades a solicitar

Proveedor, cantidad,

precio

Documento formal

que respalda la

compra

Factura, orden de

compra

Aceptación de

productos solicitados

Factura aceptadaUbicación y entrada a

almacén

ÁREAS

RELACIONADA

S

SERVICIO

Y/O

PRODUCTO

CONTROL

Recepción de la mercancía

RECURSOS

Realizar y enviar orden de

compra

PROVEEDOR

ENTRADAS SALIDASACTIVIDADES

Computador, equipos de oficina , celular, sistema de información (legis)

Logística- gerencia administrativa - área de

comprasAdquisición de productos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Etapa de la cadena de abastecimiento mediante el cual se llevan acabo adquisiciones de productos y

materias primas necesarias para los requerimientos de los clientes

Gerencia administrativa, auxiliar de compras y logística

COMPRAS

Aprovisionar los productos necesarios para dar respuesta al cliente de forma rápida y manteniendo

bajos costosNecesidad puntual del cliente o faltante en

stock Almacenamiento de la mercancía

Áre

a lo

gíst

ica

Pro

veed

ore

s y

clie

nte

s

Almacenamiento de los

productos

Logí

stic

a,

gere

nci

a ad

min

istr

ativ

a

Clie

nte

fin

al

CLIENTE

Requerimiento de compra

Análisis de la necesidad y

elección del proveedor

área Gerencia administrativa

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el proceso tiene ciertos proveedores esenciales como el caso del papel, el azúcar y

el café, no hay posibilidad de cambiar de proveedor porque el cliente solicita la marca

y hay que someterse a los tiempos de entrega que este disponga. En ocasiones el

pedido se encuentra listo pero no se puede despachar hasta que no llegue el

producto faltante.

B. Logística: Logística es un área fundamental para la cadena de abastecimiento de

cualquier empresa, en especial de las organizaciones encargadas de la distribución de

productos. En la operación de soloaseo es un proceso principal, actualmente es el área que

cuenta con más recursos de personal debido a su importancia, aproximadamente 8 personas

están involucradas con la logística general de la empresa. Además es un proceso que se

encuentra al final de cadena lo que hace que sea la cara del servicio al cliente.

Uno de los aspectos que espera el cliente al momento de contratar la empresa es un servicio

rápido, que pueda responder de forma muy eficaz a la necesidad, por lo tanto este proceso

debe tener en cuenta muchos factores internos y externos para lograr llegar al comprador

sin ningún contratiempo, en el cuadro 9 se muestran las características generales del proceso

logístico de Soloaseo.

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Cuadro 9. Caracterización del proceso logístico

Fuente. La autora, 2019

Oportunidades de mejora

En épocas del mes existe una alta demanda de clientes que requieren sus productos

de forma inmediata, lo que provoca que todos los pedidos sean urgentes y

prioritarios y no haya posibilidad de responder a todos en la misma brevedad de

tiempo

PROCESO

CLASIFICACIÓ

NProceso x

Subproces

oActividad Otro

TIPO DE

PROCESO Estratégico Misional X Apoyo

BREVE

DESCRIPCION

RESPONSABLE

OBJETIVO

INICIA TERMINA

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

Orden de compra

y factura

Aceptación de los

productos

Productos Ubicación según tipo

de producto

Orden de compra

de cliente

Requisición en

compras y productos

en zona de

alistamiento

Pedido alistadoPedido cargado y

visado en vehículos

Pedido finalFactura o

documento firmado

AREAS

RELACIONADA

S

SERVICIO

Y/O

PRODUCTCONTROL

SALIDAS

CLIENTE

Abastecer al cliente final en el menor tiempo

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

LOGISTICA

Director logístico, jefe de bodega y auxiliares operativos

RECURSOS

Computador, vehículos, equipos de oficina , celular, sistema de información (legis)

Compras, facturación y gerencia Entrega de productos

área Gerencia operativa

Almacenamiento de mercancía, Alistamiento de pedidos despacho y entrega de productos al

cliente final

Co

mp

ras-

ase

sor

com

erci

al-

op

erac

ion

es

Pro

veed

ore

s -

clie

nte

s

Co

mer

cial

- f

actu

raci

ón

- co

mp

ras

Clie

nte

fin

al

Recepción física de la

mercancía

Almacenamiento

Alistamiento de los

pedidos

Despacho

Entrega al cliente

final

Recepción física de productos Entrega pedido al cliente

PROVEEDOR

ENTRADAS ACTIVIDADES

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Los faltantes, por diferentes motivos en ocasiones los pedidos no se entregan

completos, entre estos motivos están la ausencia de inventarios, error al momento

del alistamiento o error del cliente, al momento de entregar estos productos faltantes

se hace un reproceso que genera aumento de costos y tiempos.

C. Producción: Soloaseo SAS maneja una línea propia de productos de aseo, en los

cuales se encuentran jabones, ceras, desinfectantes, ambientadores, limpiadores, entre

otros. Estos son producidos en las instalaciones de la empresa y son productos que los

clientes solicitan por ser de buena calidad y a un precio justo. En esta área se encuentran

alrededor de tres trabajadores entre los cuales se encuentra un auxiliar de calidad para

mantener controlado todos los estándares, es un proceso muy importante dentro de la

cadena de abastecimiento hacia el cliente y además es el que deja mayor utilidad a la

empresa. A continuación se realiza una descripción detallada de los factores del proceso

productivo.

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46

Cuadro 10. Caracterización del proceso de producción

Fuente. La autora, 2019

Oportunidades de mejora:

Es un proceso que por lo general no presenta muchas complicaciones pero el

problema que se puede observar es que la programación de producción se hace de

una forma empírica, el área logística le informa a producción que tiene que fabricar

según los pedidos que se encentren en alistamiento, esto genera que en ocasiones

demorar y retrasos en el despacho de los pedidos ya que se realiza sobre el tiempo.

El área de producción diligencia un formato para hacer la requisición de compras, sin

embargo en ocasiones no pueden controlar cuando la materia prima se está

PROCESO

CLASIFICACIÓN Proceso X Subproceso ProgramaTIPO DE

PROCESO

Estratégi

co MisionalX

Apoyo

BREVE

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBJETIVO

INICIA TERMINA

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

Necesidad del cliente

Documento que muestras la

cantidad de materia prima a

utilizar y unidades a producir

Orden de producción

Material necesario para la

producción, registros de

materiales utilizados

Materia prima, insumos,

orden de producciónProducto terminado

Envases, etiquetas, cajas

y producto terminado

Inventario de producto y

registro de almacenamiento

de producción

Agentes de sanitización y

utensilios de aseo

Áreas y equipos limpios,

registro de la limpieza

realizada

ÁREAS

RELACIONADA

S

SERVICIO

Y/O

PRODUCTO

CONTROL

Computador, equipos de oficina , sistema de información, materias primas, equipos, herramientas, insumos.

Almacenamiento y

embalaje

Gerencia operativa- compras- operaciones-

logísticaProductos terminados

área Gerencia operativa

RECURSOS

Áre

a co

mer

cial

, op

erac

ion

es y

logí

stic

a

Pro

veed

ore

s y

clie

nte

s

Generación de orden de

producción

Áre

a co

mer

cial

y lo

gíst

ica

Clie

nte

fin

al

Alistamiento materias

primas a utilizar

Producción

Limpieza y sanitización de

áreas y equipos

Realizar la fabricación de los productos cumpliendo con los tiempos y estándares de calidad

Recepción de materia prima Limpieza y sanitización de equipos y áreas

PROVEEDOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

CLIENTE

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PRODUCCIÓN

Etapa de la cadena de abastecimiento mediante el cual se realiza la manufactura de los productos marca

Soloaseo vendidos y distribuidos a los clientes

Gerencia operativa, jefe de producción, auxiliar de calidad y auxiliar de producción

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47

agotando y se dan cuenta cuando ya hay poca cantidad, esto genera retrasos en la

producción.

D. Comercial: El proceso comercial es el encargado de vender, su propósito se centra

en atraer clientes para aumentar las utilidades de la organización, por lo tanto es el que

impulsa la operación a través de las ventas. En soloaseo por medio de bases de datos se

contactan los posibles clientes y a través de canales de comunicación como correo, teléfono

o de forma presencial se hace un análisis de las posibles necesidades que pueda cubrir la

empresa. Los clientes están clasificados en privados y del sector público los cuales tiene un

asesor que siempre está en seguimiento de los requerimientos solicitados por cada uno de

estos. Es proceso que no es muy crítico pero si es muy importante por el manejo de servicio

al cliente que se debe tener. Las características que describen este proceso y sus actividades

relevantes se muestran en el cuadro 11, a partir de la información se puede observar que el

proceso enmarca la captación del cliente hasta el cobro de cartera de aquellos clientes que

no han efectuado sus pagos.

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48

Cuadro 11. Caracterización del proceso comercial

Fuente. La autora, 2019

4.2.3. Procesos de apoyo

A. Mantenimiento: El proceso de gestión de mantenimiento está clasificado en el que

se realiza en las máquinas y equipos y el que se enfoca al mantenimiento de las instalaciones.

PROCESO

ClASIFICACIO

NProceso x Subproceso Actividad Otro

TIPO DE

PROCESO Estratégico Misional X Apoyo

BREVE

DESCRIPCION

RESPONSABLE

OBJETIVO

INICIA TERMINA

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

información

general de

clientes

posible

cliente

información

especifica

de los

posibles

clientes

necesidad

del cliente

portafolio

de servicios

y productos

cliente

costos de

los

productos

documento

con precios

de venta

orden de

compra

factura de

venta

comunicaci

ón con el

cliente

garantías,

pendientes

y nuevas

necesidade

s

información

factura y

datos del

cliente

recaudo de

facturas

vencidas

AREAS

RELACIONADA

S

SERVICIO

Y/O

PRODUCTO

CONTROL

RECURSOS

computador, transporte, base de datos clientes, equipos de oficina , celular, sistema de información

cobro de cartera

gerencia administrativa - compras-

facturación- contabilidad

venta de productos y servicios

soloaseo

área gerencia administrativa

com

pras

prov

eedo

res

- clie

ntes

identificar posibles

clientes para la

organización

logí

stic

a- G

eren

cia

adm

inis

trat

iva

- con

tabi

lidad

-fac

tura

ción

clie

nte

final

visitar al cliente

presentación de la

empresa y su portafolio

cotización

venta del producto

postventa y seguimiento

cliente

captación del cliente recaudo de la factura

PROVEEDOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

CLIENTE

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

COMERCIAL

captar clientes del sector privado y publico, realizan visitas para dar a conocer la empresa

y los productos reconociendo las necesidad especificas de cada cliente y hacer

seguimiento del cliente y las ventas

asesor comercial

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Actualmente se tiene un programa de mantenimiento preventivo de las maquinas el cual

busca que se realice una inspección mínimo una vez al año para realizar acciones antes de

que estas fallen, también se tiene el mantenimiento correctivo que depende del

comportamiento irregular que pueda detectar el operario y así dar la alerta al área

encargada, la información obtenida debe quedar registrada en la hoja de vida de cada

máquina.

En las instalaciones locativas se realiza una revisión al año o cuando existan situaciones que

necesiten mantenimiento, la empresa realiza constantemente la adecuación óptima de las

áreas para el funcionamiento de las operaciones.

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50

Cuadro 12. Caracterización del proceso de mantenimiento

Fuente. La autora, 2019

Oportunidades de mejora.

PROCESO

Clasificació

nProceso x Subproceso Actividad Otro

TIPO DE

PROCESO Estratégico Misional Apoyo

BREVE

DESCRIPCIO

N

RESPONSAB

LE

OBJETIVO

INICIA TERMINA

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

cronograma

de

inspeccione

s

estado de la

máquina o

el lugar

hoja de vida

de la

maquina,

manual de

funcionami

ento

sostenimie

nto

adecuado

de los

recursos

información

de buen

uso de las

maquinas y

fechas de

revisión

documento

de registro

para control

de

maquinas y

equipos

AREAS

RELACIONA

DAS

SERVICIO

Y/O

PRODUCTO

CONTROL

equipos de oficina , repuestos, lubricantes, elementos de reparación, elementos de aseo

hoja de vida

de la

maquina,

repuestos o

materiales

requeridos

mantenimiento

correctivo, reparación

inmediata

maquinas y

equipos en

funcionami

ento y

causas de

fallas

gerencia- logística- producciónmaquinas, equipos y locaciones en

buen estado

área gerencia general

RECURSOS

prod

ucci

on y

logi

stic

a

prov

eedo

res

inspección de las

maquinas y la

infraestructura

Toda

s la

áre

as

clie

ntes

mantenimiento

preventivo

reporte de actividades

de mejora y novedades

Mantener la locaciones, maquinaria y equipos en las mejores condiciones técnicas y

estructurales para el desarrollo adecuado de las actividades

inspección de la infraestructura

reporte de novedades y acciones

correctivas

PROVEEDOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

CLIENTE

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MANTENIMIENTO

X

El personal encargado realiza una inspección de estado de la infraestructura (equipos,

maquinas y locaciones) con el fin de detectar posibles fallas

persona de mantenimiento.

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51

Es un proceso que necesita atención porque si falla puede generar retrasos en el

tiempo de entrega, sin embargo las máquinas y herramientas vitales son las del

área de producción que pueden controlarse debido a que no hay una gran

cantidad. Es relevante tener un control de todos los hallazgos que se encuentren

cada vez que se realice la revisión de las máquinas y si es necesario generar

intervalos de tiempos más cortos para hacer la respectiva inspección de cada una

de estas.

B. Gestión humana: El recurso más importante de una organización es el personal por

lo tanto la empresa debe velar por tener personal capacitado y motivado para que esto se

vea reflejado en los resultados finales de la cadena de abastecimiento. En la empresa

Soloaseo el proceso de gestión humana se encuentra clasificado en varias etapas que van

desde el reclutamiento hasta el retiro de personal, teniendo en cuenta el bienestar y el

desarrollo profesional de cada persona dentro de la organización. Hay que resaltar que la

empresa busca personas comprometidas y responsable brindándoles siempre una

estabilidad laboral. En el siguiente caudro se muestra la identificación del proceso y sus

características.

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Cuadro 13. Caracterización del proceso de Gestión humana

Fuente. La autora, 2019

Oportunidades de mejora.

La empresa tiene una filosofía de aprendizaje la cual busca que los trabajadores

exploren diferentes áreas y puedan conocer cada una de ellas, es una metodología

que logra personal polivalente y con la capacidad de respuesta al cambio, sin

embargo existen varios campo de conocimiento que existen falencias.

PROCESO

Clasificació

nProceso x Subproceso Actividad Otro

TIPO DE

PROCESO Estratégico Misional Apoyo

BREVE

DESCRIPCIO

N

RESPONSAB

LE

OBJETIVO

INICIA TERMINA

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

necesidad para

un puesto

especifico

perfil,

funciones y

recurso

humano

políticas de la

empresa

necesidad del

cliente

plan de

capacitación

información

vinculación

inicial

personal con

conocimiento

y aptitudes

recursos

financieros

motivación en

el personal

formularios de

desvinculación,

motivo de retiro

salida de

personal

AREAS

RELACIONA

DAS

SERVICIO

Y/O

PRODUCTO

CONTROL

RECURSOS

computador, transporte, base de datos clientes, equipos de oficina , celular, sistema de información (legis)

gerencia - compras- facturación-

contabilidad - logística- comercialGestión optima del recurso humano

área gerencia general

Toda

s la

s ár

eas

selección de persona a

contratar

Toda

s la

áre

as

prov

eedo

res

y cl

ient

es

ingreso formal a la

empresa

capacitación

desarrollo de bienestar

retiro de la persona

Proveer, mantener y desarrollar el recurso humano para alcanzar los objetivos de la empresa

selección del personal retiro del personal

PROVEEDOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

CLIENTE

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GESTION HUMANA

X

En esta área se realiza los proceso relacionados a la selección, ingreso, capacitación, desarrollo y

retiro del recurso humano

Gestión humana

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53

4.3. ESTANDARIZACION DE LOS PROCESOS

La estandarización permite establecer unos lineamientos y parámetros para la ejecución de

cada proceso, al crear estándares se permite hacer una evaluación de la forma como se

llevan actualmente y posibles mejoras que ayuden a la disminución de tiempos y con esto

aumento de productividad. Soloaseo contaba con unos documentos ya establecidos para la

estandarización, pero la mayoría estaban enfocados al área de producción, lo que se realizo

fue un análisis de la información actual que se tenía y a partir de esta estructura se

comenzaron a construir o modificar los documentos para los demás procesos.

Los procesos y subprocesos que se estandarizaron se pueden observar en el cuadro 14, en

el cual se muestra los subprocesos y los documentos asociados a cada uno de estos, por

medio de procesos operativos estandarizados (POE), programas y diagramas de flujo se

establecieron los objetivos, responsables, condiciones generales y descripción de

actividades de cada uno de los procesos.

Cuadro 14. Estandarización de los procesos de soloaseo SAS

PROCESO SUBPROCESO DOCUMENTO DIAGRAMA DE

FLUJO ANEXO

Asegurami

ento de la

calidad

Auditorias de

calidad

PRG-08-01

AUDITORIAS DE

CALIDAD Y

AUTOINSPECCION

ES

DF-01-01-PRG-08

AUDITORIAS DE

CALIDAD Y

AUTOINSPECCIONES

ANEXO A

Atención

peticiones quejas

y reclamos

POE-15-01

ATENCIÓN DE

PETICIONES

QUEJAS Y

RECLAMOS

DF-01-01-POE-15

ATENCIÓN DE

PETICIONES QUEJAS

Y RECLAMOS

ANEXO B

Manejo de

devoluciones y

rechazos

POE-14-01

MANEJO

DEVOLUCIONES Y

RECHAZOS

DF-01-01-POE-14

RECHAZOS Y

DEVOLUCIONES ANEXO C

Planeación

estratégica

Planeación

estratégica

PRG-13-01

PLANEACIÓN

ESTRATEGICA

DF-01-01-PRG-13

PLANEACIÓN

ESTRATEGICA

ANEXO D

Compras Compras POE-04-01

COMPRAS

DF-01-01-POE-04

COMPRAS ANEXO E

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54

Recepción de

mercancía

POE-39-01

RECEPCIÓN Y

ALMACENAMIENT

O DE MERCANCÍA

DF-01-01-POE-39

RECEPCIÓN DE

MERCANCIA ANEXO F

Selección y

evaluación de

proveedores

PRG-04-01

PROGRAMA DE

SELECCIÓN Y

EVALUACIÓN DE

PROVEEDORES

EVALUACIÓN DE

PROVEEDORES DF-

01-01-PRG-04 ANEXO G

Producción

Producción POE-07-01

PRODUCCIÓN

DF-01-01-POE-07

PRODUCCIÓN ANEXO H

Recepción y

alistamiento de

materia prima

POE-03-01

RECEPCIÓN,

ALMACENAMIENT

O Y DESPACHO DE

MATERIA PRIMA

DF-01-01-POE-03

RECEPCIÓN Y

ALMACENAMIENTO

DE MATERIA PRIMA

ANEXO I

acondicionamien

to y embalaje

POE-10-01

ACONDICIONAMIE

NTO Y EMBALAJE

DF-01-01-POE-10

ACONDICIONAMIEN

TO Y EMBALAJE

ANEXO J

Limpieza y

sanitización de

áreas y equipos

POE-06-01

LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN DE

ÁREAS Y EQUIPOS

DF-01-01-POE-06

LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN DE

ÁREAS Y EQUIPOS

ANEXO K

Logística

Alistamiento POE-43-01

ALISTAMIENTO DE

PEDIDOS

DF-01-01-POE-43

ALISTAMIENTO DE

MERCANCÍA

ANEXO L

Despacho y

entrega

POE-44-01

CARGUE Y

ENTREGA DE

PEDIDOS

DF-01-01-POE-44

CARGUE Y ENTREGA

DE PEDIDOS ANEXO M

Comercial

Apertura y

actualización de

cuentas clientes

POE-38-01

APERTURA

ACTUALIZACIÓN

DE CUENTA DE

CLIENTES

DF-01-01-POE-38

APERTURA

ACTUALIZACIÓN DE

CUENTA CLIENTE

ANEXO N

Cotización POE-45-01

COTIZACIÓN

DF-01-01-POE-45

COTIZACIÓN ANEXO Ñ

Gestión de

mantenimi

ento

Mantenimiento

de áreas

PRG-05-01

MANTENIMIENTO

DE ÁREAS

DF-01-01-PRG-05

MANTENIMIENTO

DE ÁREAS

ANEXO O

Mantenimiento

de máquinas y

equipos

PRG-06-01

MANTENIMIENTO

DE MAQUINARIA Y

EQUIPO

DF-01-01-PRG-06

MANTENIMIENTO

DE MAQUINARIA Y

EQUIPOS

ANEXO P

Gestión

humana

Selección e

ingreso de

personal

POE-28-01

SELECCIÓN E

INGRESO DE

PERSONAL

DF-01-01-POE-28-01

SELECCIÓN E

INGRESO DE

PERSONAL

ANEXO Q

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55

Retiro de

personal

POE-30-01 RETIRO

DE PERSONAL

DF-01-01-POE-30-01

RETIRO DE

PERSONAL

ANEXO R

Fuente. La autora, 2019

4.4. PROPUESTA DE MEJORA

El inventario de una empresa es fundamental para conocer los movimientos que tienen los

productos, identificar cual es la utilidad de la operación, poder establecer pronósticos de la

demanda y saber que se tiene en tiempo real. Soloaseo SAS cuenta con un sistema ERP en

el cual se administran los procesos contables, tesorería, facturación, compras e inventarios,

pero además la empresa ha desarrollado un programa (la web) para controlar el proceso

logístico de la cadena de abastecimiento, por medio de este programa se realiza la

administración de una gran parte de contratos que se manejan con empresas del sector

público, la función principal de este sistema es llevar un control de los productos y

presupuestos predefinidos a la hora de firmar el contratos. A partir de este sistema se hacen

las salidas de productos y disminución de presupuesto según los requerimientos del cliente.

Cuando se realiza una requisición en compras y el producto llega a la empresa, se tiene que

realizar una entrada al sistema ERP el cual es Contar, pero cuando el producto se va entregar

se genera un pedido en La web y salen los productos de este sistema, por lo tanto el

inventario entra a un sistema (contar) pero sale de otro (la web). Para el proceso de

facturación se realiza en el sistema Contar, se suma el valor de los insumos entregados y se

utiliza solo un ítem, no queda discriminada la factura por productos.

El uso de los dos sistemas provoca la ausencia de un inventario en tiempo real y que por lo

tanto no haya un control de los productos, esta es la causa raíz de los siguientes problemas:

• Faltantes de pedidos: cuando llega una orden de compra se genera un pedido y este

luego se pasa a logística para alistarse, en la mayoría de pedidos quedan pendientes de

productos, estos son notificados al área de compras pero algunos proveedores tienen

respuesta de hasta tres días, provocando que los pedidos comiencen a retrasarse y se tenga

que esperar hasta que el faltante llegue. En situaciones también se presenta que no

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56

encuentran los productos al momento de alistar el pedido pero si hay existencias ubicadas

en un lugar diferente al habitual.

• Incumplimientos en tiempos de entrega: los faltantes provocan una acumulación de

pedidos sin entregar, que afectan los tiempos de entrega pactados con los clientes, a su vez

genera disgusto y la percepción de incumpliendo para la empresa. Este factor impulsa a

algunos clientes a buscar nuevos proveedores que si cumplan con los requerimientos de

tiempo, precio y calidad.

• Tiempos de entrega de los proveedores: la empresa cuenta con un gran número de

proveedores, algunos de estos abastecen una significativa parte de los pedidos a entregarse,

al no tener un inventario en tiempo real no se controla un mínimo de stock y se realiza la

requisición cuando hay muy pocas unidades, provocando que la operación comience a

depender directamente del tiempo de respuesta del proveedor y este no pueda entregarse

hasta que el producto faltante llegue a las instalaciones.

Los productos esenciales de la cadena de suministro de soloaseo son:

Papel higiénico industrial

Traperos

Escobas

Toalla de manos

Café

Aromáticas

Azúcar

Los productos mencionados anteriormente son bastante representativos en la solicitud de

insumos por parte de los clientes. Estos son comprados directamente a los fabricantes, por

lo tanto cuentan con un tiempo de respuesta aproximado de tres días, sin tener en cuenta

que en ocasiones se presentan demoras por la disponibilidad de materias primas en las

empresas fabricantes.

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57

Para lograr una mejora en los inventarios de la organización se va a proponer un plan de

inventarios con el propósito de hacer una sincronización entre los dos sistemas Contar y La

web, teniendo en cuenta aspectos como un inventario inicial, movimientos de producto y

organización de áreas de almacenamiento.

4.4.1. Plan de inventarios para Soloaseo Distribuciones SAS

a) Inventario general

La primera etapa de la propuesta consta de realizar un inventario inicial que permita hacer

un conteo de todos los productos con los que se cuenta actualmente. Para realizar este

proceso se debe programar una jornada de inventario desde la gerencia, donde todas las

operaciones operativas sean detenidas y se enfoquen únicamente en la ejecución del

inventario inicial.

Metodología toma de inventario

Figura 7. Metodologia toma de inventario inicial

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58

Fuente. La autora, 2019

Después de haber realizado el inventario se debe tener información de todas las cantidades,

tipos y ubicación de los productos, con los datos obtenidos se procede a subir la información

al sistema legis por medio de entradas de almacén. El área administrativa será la encargada

de subir toda la información al sistema y actualizar la base de datos que se tiene de los

productos. En esta etapa es importante hacer un chequeo de los códigos y nombre que tiene

los productos en el sistema para lograr que la información sea correcta y entendible para

cualquier persona que trabaje en la organización.

La actualización de la información en el sistema contable es la base para conocer que tiene

la empresa actualmente y partir de esto tener un registro y una base de datos que permita

saber la mercancía que se tiene que comprar para tener un equilibrio en los inventarios. De

igual forma este inventario ayuda a reconocer cuales son los productos que no tienen

Programación de fechas

Elegir personal involucrado

Establecer equipos para realizar la

división del conteo general

Realizar clasificación de los productos

segun características

Establecer orden del conteo segun

clasificación de productos

Establecer formatos para el registro de la

información

Informar al personal de la metodología

de trabajoRealizar conteo

Entregar información al supervisor de

inventario

Revision general de la información

entregada

Entrega de inventario final a la

gerencia.

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59

rotación y así mismo tener cuidado en las cantidades que se solicitan a la hora de hacer la

compra, para no perder dinero en almacenamiento de productos que los clientes

usualmente no compran.

b) Codificación de los productos

Los productos tiene un código creado en el sistema legis con el cual están identificados, este

esta creado de acuerdo a las características y la línea que pertenece, está compuesto por 6

dígitos y la gerencia administrativa es la encarga de crear los códigos cuando se comprar un

producto por primera vez. Para lograr que los dos programas hablen el mismo idioma es

necesarios que tengan un mismo código que los identifique, por lo tanto los productos van

a identificarse con el código asignado por el sistema legis y este a su vez será utilizado en

La Web. Para iniciar se debe construir una base de datos en los que se encuentren todos los

productos del inventario, con sus respectivos nombres y códigos, es importante que la

información de la base de datos sea verídica y coincida exactamente, ya que un error en

algún numero provocaría que el sistema no tome el producto adecuado.

Luego de crear la base datos y revisando sus respectivos nombres y códigos, se sube la

información a La Web, al momento de subirla el producto queda con el código inicial que

fue asignado automáticamente por la web y como código secundario el número de legis.

Los nombres de los productos también serán modificados de acuerdo a la descripción del

sistema Legis pero tendrán la opción de editarse en cada contrato de acuerdo a los

requerimientos del cliente, por el contrario los códigos no podrán modificarse y solo se

pueden administrar desde el SuperAdministrador (es el portal donde se pueden modificar

características generales de todos los contratos). A continuación se muestra un ejemplo de

la forma final de como quedarían los productos en La Web.

Figura 8. Ejemplo codificación de los productos

ÍTEM CONSECUTIVO CÓDIGO LEGIS DESCRIPCIÓN

20 567 102080 ESCOBA SUPERIOR DURA SIN CABO

MARCA SOLOASEO

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60

21 568 102090 TRAPERO 500 GR MECHA PLANA CON

CABO METÁLICO

22 569 204085 AMBIENTADOR EN SPRAY 380 ML

MARCA BONAIRE

Fuente. La autora, 2019

c) Codificación de los clientes

La empresa administra alrededor de 40 clientes del sistema La Web, estos son manejados

por el área administrativa y en cada uno se encuentran especificaciones propias de cada

contrato, para los clientes del sector público se utiliza este sistema pero algunos no están

creados en el sistema Legis, por lo tanto se debe realizar una inspección de los clientes que

actualmente están creados y partir de esto modificar y crear la información de los clientes.

En este punto se sugiere realizar la actualización de datos relevantes de cada cliente tales

como dirección, numero de contacto y persona responsable.

d) Información de salida de productos

Para esta etapa se tiene que requerir ayuda del área de sistemas, la cual tiene que programar

la generación de un reporte de salidas de todos los productos que salen en cierto de periodo

de tiempo en La Web, con esta base de datos generada se tiene la información de entrada

para alimentar el sistema Legis. De forma inicial una persona será encargada de subir la

información diariamente al sistema con el fin de tener un control de la rotación de la

mercancía. Los datos necesarios en el reporte generado son:

Código

Nombre del producto

Cliente

Cantidad de producto despachado

e) Sincronización de información legis y la web

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61

La empresa cuenta actualmente con dos programas los cuales tiene que sincronizar para

que funcionen correctamente los inventarios, el problema central es que la mercancía entra

al sistema ERP pero nunca salen por que las salidas son registradas en La Web, por lo tanto

con el reporte generado en la etapa anterior se van a registrar todas las salidas de los

productos en Legis.

De forma inicial será asignada una persona la cual diariamente generara el reporte en La

Web y a su vez registrara la información en Legis por medio de una factura general, para

esto se va a crear un cliente general y en información adicional serán mencionados los

clientes a los cuales fueron entregados los productos, de esta forma la mercancía comenzara

a tener una rotación y poder tener control de los inventarios. Sin embargo seria funcional

lograr que la empresa prestadora del servicio ERP pueda desarrollar la forma de importar el

reporte generado en la web para registrar las salidas de forma automática.

El proceso de facturación de los clientes no tendrá modificaciones y se llevara a cabo de la

misma manera de forma mensual y a la unión temporal para los clientes públicos y para los

clientes privados cada vez que los clientes efectúen una compra.

En la figura 9 se muestra cómo quedaría el proceso de la rotación del inventario con la

propuesta diseñada.

Figura 9. Proceso de entradas y salidas según propuesta diseñada

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62

Fuente. La autora, 2019

4.4.2. Herramientas de control

Registro de producción diaria: En la actualidad se realizan los productos por medio

de órdenes de producción las cuales son creadas en el sistema de la empresa, aquí se

lleva un control de lo que se va a producir sin embargo la información del sistema es

visualizada solo por el área. El formato propuesto a continuación tiene la función de

registrar todos los productos que fueron fabricados en el día, permitiendo hacer un

comparativo de lo que se programó con lo que realmente se fabricó, además dar a

conocer a logística las cantidades de los productos que se encuentran disponibles para

alistarse. El formato debe diligenciarse por el auxiliar de producción y todos los campos

deben diligenciarse, en la parte inferior de observaciones el trabajador puede registrar

las novedades que ocurrieron en el día como por ejemplo si hubo algún fallo en las

maquinas o materias primas. Se debe adecuar un lugar para pegarlo teniendo en cuanta

que debe ser visible para todos aquellos que necesiten la información.

Entrada de productos

•Realizada en Legis por medio de entradas a almacen

Almacenamiento

•Se almacena en la bodega de acuerdo a la ubicacion asignada segun caracteristicas del producto

Salida de productos

•Se registran las salidas en La Web de acuerdo con los requerimientos del cliente

Reporte de salidas

•Se genera un reporte con todas las salidas en cierto periodo de tiempo

Sincronizacion

•Se ingresa la informacion del reporte de la Web a Legis

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63

Cuadro 15. Formato para el registro de producción diaria.

Fuente. La autora, 2019

Tablero de mejora: cada empresa debe tener un mejoramiento continuo en todos sus

procesos para lograr que sea una empresa competitiva y para esto es esencial los

trabajadores pues ellos son lo que viven día a día los problemas que ocurren en la

cadena de abastecimiento. Con el fin de tener una mejoramiento se propone un tablero

el cual se va llenar con ayuda de los trabajadores, en esta herramienta se establece un

problema, se encuentran las causas, la actividades de mejoras, los tiempos de

seguimiento y los resultados. Esta actividad se realizara una vez a la semana y debe ser

Hoja No

FECHA DD MM AA

NRO DE

ORDENLOTE

CANTIDAD

PROGRAMADA

CANTIDAD

PRODUCIDA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Versión: 1

Fecha creación

1/09/2019

RESPONSABLE

REGISTRO DE PRODUCCIÓN DIARIA

PRODUCTO

OBSERVACIONES

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS

1 de 1

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64

liderado por el coordinador del área, deben estar involucradas todas las personas que

forman parte del proceso a evaluar y la reunión no debe tomar más de 30 minutos. El

objetivo de este tablero es involucrar a los trabajadores que son quien tienen más

conocimiento del tema y a partir de sus ideas implementar mejoras que aporten a la

productividad de la organización.

Cuadro 16. Tablero para el mejoramiento de los procesos

Fuente. La autora, 2019

Hoja No

FECHA DD MM AA

TIEMPOS

¿En cuánto tiempo se llevara a cabo la actividad de

mejora?

¿Cada cuánto se va a realizar el seguimiento?

RESULTADOS

PROBLEMA CAUSAS

PEDIDOS EXITOSOS PEDIDOS CON NOVEDAD

ACTIVIDAD DE MEJORA

¿Qué actividades se pueden implementar para

solucionar el problema?

RESPOSABLE

Versión: 1

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SASFecha creación1 de 1

1/09/2019

TABLERO DE MEJORA

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65

Encuesta de satisfacción: una forma de medir la calidad de la empresa es conociendo

la percepción que tienen los clientes de los productos y servicios, por medio de una

encuesta se quiere estudiar cómo es evaluado ciertos aspectos claves del servicio que

presta la organización. La encuesta consta de cinco preguntas evaluadas de 1 a 5 y serán

aplicadas a clientes al azar una vez por mes, de acuerdo con los resultados se deben

tomar acciones de mejora en los aspectos críticos.

Cuadro 17. Encuesta de satisfacción

Fuente. La autora, 2019

Hoja No

EMPRESA FECHA DD MM AA

AREA CARGO

1 2 3 4 5

A continuación puede escribir alguna sugerencia o comentario.

Sus opiniones son importantes para el mejoramiento de nuestra empresa, gracias.

Cumplimientos plazos de entrega

Precios de los productos y servicios

Variedad de productos ofertados

Por favor evalúe los siguientes aspectos de la empresa con una X según su opinión, considerando 1 en

puntaje mas bajo y 5 el puntaje mas alto.

Calidad de los productos vendidos

Calidad del servicio al cliente

Versión: 1

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SASFecha creación1 de 1

1/09/2019

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

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66

4.5. INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores son una herramienta que permite la medición de diferentes procesos de la

empresa, son importantes para tener una trazabilidad del comportamiento de áreas claves

para la cadena de abastecimiento permitiendo establecer criterios para definir si el

rendimiento de organización es óptimo. Además son esenciales para conocer cuáles son las

debilidades que se tienen que fortalecer para ser competitivos en el mercado.

Actualmente Soloaseo SAS no cuenta con indicadores, por lo tanto no tienen un registro de

datos relevantes para determinar la eficiencia de sus procesos. Los indicadores son

importantes para todas las organizaciones, con base en los resultados se pueden tomar

decisiones para la mejora continua de cada una de las operaciones. Basándose en las

necesidades específicas de cada área se crearon algunos indicadores que van a permitir a la

empresa conocer su eficiencia, productividad y la percepción que tienen los clientes del

servicio.

4.5.1. Pedidos rechazados

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67

Cuadro 18. Ficha técnica indicador pedidos rechazados

Fuente. La autora, 2019

NOMBRE

OBJETIVO

PROCESO

CLASIFICACION

RESPONSABLE

0 a 3%

4% a 6%

7% a 9%

10% o mas

misional

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PERFIL DEL INDICADOR

PEDIDOS RECHAZADOS

tiene como objetivo controlar y hacer seguimiento de

los productos recibidos, evaluando aspectos de calidad

y puntualidad de los proveedores

compras

FUENTE DE INFORMACIÓN ÁREA QUE RECIBE EL INDICADOR

auxiliar de compras

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA porcentaje

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE MEDIDA FRECUENCIA DE REPORTE

mensual trimestral

Bueno: se considera una buena confiabilidad y calidad

de los proveedores

sobresaliente: los proveedores cumplen pero se

requieren acciones a mejorar

regular: es necesario hacer una reevaluación de las

condiciones de los proveedores con las entregas.

malo: realizar una evaluación de los proveedores para

establecer proveedores confiables

Informe mensual de resultados Gerencia administrativa

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

valor =

x 100

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68

4.5.2. Impacto de compras sobre las ventas

Cuadro 19. Ficha técnica indicador Impacto de compras sobre las ventas

Fuente. La autora, 2019

NOMBRE

OBJETIVO

PROCESO

CLASIFICACION

RESPONSABLE

100% a 80%

80% a 50%

50% a 100%

misional

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PERFIL DEL INDICADOR

IMPACTO DE COMPRAS SOBRE LAS VENTAS

controlar y mejorar el proceso de compra con relación al

volumen de ventas

compras

FUENTE DE INFORMACIÓN ÁREA QUE RECIBE EL INDICADOR

Área de compras

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA porcentaje

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE MEDIDA FRECUENCIA DE REPORTE

mensual trimestral

impacto alto: es necesario mantener un seguimiento del

proceso para tomar estrategias de mejoramiento y la

reducción de costos

impacto medio: requiere atención medidas de mejoramiento

impacto bajo: es necesario un seguimiento pero es

importante determinar cuales son las actividades que

influyen en el total de las ventas

informe mensual de compras y de facturación Gerencia

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

valor =

x 100

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69

4.5.3. Eficiencia pedidos entregados

Cuadro 20. Ficha técnica indicador Eficiencia pedidos entregados

Fuente. La autora, 2019

NOMBRE

OBJETIVO

PROCESO

CLASIFICACION

RESPONSABLE

100%

99% a 90%

89% a 60%

59% a 0%

Misional

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PERFIL DEL INDICADOR

EFICIENCIA PEDIDOS ENTREGADOS

Medir los pedidos entregados exitosamente para

mostrar el porcentaje de eficiencia que tiene el proceso

logístico

Logística

FUENTE DE INFORMACIÓN ÁREA QUE RECIBE EL INDICADOR

Operaciones y facturación

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE MEDIDA FRECUENCIA DE REPORTE

mensual Trimestral

malo: realizar toma de decisiones de manera inmediata

para evitar cometer los mismos errores que afectan la

eficiencia

excelente: eficiencia total y sincronizada de todas las

áreas involucradas en el proceso logístico

Sistema Tracking Gerencia operativa y administrativa

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Buena: se considera que la logística de entrega de

pedido no es excelente pero los resultados son

eficientes, es necesario buscar estrategias para

aumentar la eficiencia hasta el 100%

regular: es necesario hacer una evaluación de las causas

de los errores que provocan pedidos no exitosos para

tomar acciones y aumentar la eficiencia

valor =

x 100

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70

4.5.4. Responsabilidad reprocesos logísticos por área

Cuadro 21. Ficha técnica indicador Responsabilidad reprocesos logísticos por área

Fuente. La autora, 2019

NOMBRE

OBJETIVO

PROCESO

CLASIFICACION

RESPONSABLE

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PERFIL DEL INDICADOR

RESPONSABILIDAD REPROCESOS LOGISTICOS POR AREAMedir el porcentaje de reprocesos según el área

causante del pedido no exitoso, identificar cual es la

participación que tiene cada área y determinar cuales

son los procesos críticos que afectan la operación

Logística

Misional

Operaciones y facturación

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

las áreas que pueden generar errores en la entrega final del pedido son:

logística, operaciones, cliente y compras, después de hallar el porcentaje por

cada área se determinar las dos con mayor responsabilidad, están serán

llevadas a evaluar para encontrar las causas que provocan los errores y

desarrollar estrategias para minimizar los fallos de las áreas criticas

Sistema Tracking Gerencia operativa y administrativa

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE MEDIDA FRECUENCIA DE REPORTE

mensual Trimestral

FUENTE DE INFORMACIÓN ÁREA QUE RECIBE EL INDICADOR

valor=

x 100

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71

4.5.5. Rendimientos de máquinas

Cuadro 22. Ficha técnica indicador Rendimientos de máquinas

Fuente. La autora, 2019

NOMBRE

OBJETIVO

PROCESO

CLASIFICACION

RESPONSABLE

Sistema Tracking Gerencia general

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El objetivo de este indicador es tener una trazabilidad del comportamiento de

cada maquina y así determinar si se esta a provechando al máximo cada una

de estas, teniendo el porcentaje de cada maquina se evaluara cuales son las

que tienen menos porcentaje de rendimiento y determinar cuales son las

causas que provocan su bajo desempeño, además este indicador nos permite

evaluar los cuellos de botella que tiene el proceso productivo y tomar

acciones de mejora

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE MEDIDA FRECUENCIA DE REPORTE

mensual Trimestral

FUENTE DE INFORMACIÓN ÁREA QUE RECIBE EL INDICADOR

área de producción

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PERFIL DEL INDICADOR

RENDIMIENTO DE MAQUINASConocer la capacidad máxima de cada maquina para

determinar cuales son las maquinas que no se utilizan al

máximo y cuales están generando retrasos en la

producción

Producción

Misional

valor=

x 100

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72

4.5.6. Capacidad de tiempo utilizado

Cuadro 23. Ficha técnica indicador Capacidad de tiempo utilizado

Fuente. La autora, 2019

NOMBRE

OBJETIVO

PROCESO

CLASIFICACION

RESPONSABLE

Área de producción Gerencia general

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

este indicador permite tener un control del uso total de los recursos del área

productiva de forma global y teniendo en cuenta todas las maquinas

utilizadas, a partir de la información obtenida determinar acciones de mejora

para aumentar los porcentajes de uso, además analizar cuales productos son

lo que los que tienen mejor rendimiento y cuales requieren atención para

aumentar su eficiencia.

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE MEDIDA FRECUENCIA DE REPORTE

mensual Trimestral

FUENTE DE INFORMACIÓN ÁREA QUE RECIBE EL INDICADOR

área de producción

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PERFIL DEL INDICADOR

CAPACIDAD DE PRODUCCION UTILIZADAmedir la capacidad utilizada por el área de producción

en comparación con la capacidad disponible, así mismo

tener un control de la eficiencia del uso de las

instalaciones de la empresa

Producción

Misional

valor=

x 100

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73

4.5.7. Pedidos entregados a tiempo

Cuadro 24. Ficha técnica indicador Pedidos entregados a tiempo

Fuente. La autora, 2019

NOMBRE

OBJETIVO

PROCESO

CLASIFICACION

RESPONSABLE

100%

99% - 90%

89% - 80%

79% - 0%

regular: la respuesta a los clientes no es eficiente, es

necesario hacer una evaluación de las causas que

provocan el retraso en los pedidos para tomar acciones

de mejoramalo: no se entregan pedidos a tiempo lo que provoca

perdidas de cliente, se sugiere realizar toma de

decisiones de manera inmediata para aumentar el

porcentajes.

área comercial Gerencia administrativa

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

excelente: se cumplen con todos los tiempos acordados

con el cliente, los procesos funciona correctamente para

cumplir al cliente.

Buena: la respuesta a los clientes no es excelente pero

logra cumplir a tiempo con la mayoría de los pedidos

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE MEDIDA FRECUENCIA DE REPORTE

mensual Trimestral

FUENTE DE INFORMACIÓN ÁREA QUE RECIBE EL INDICADOR

comercial

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PERFIL DEL INDICADOR

PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPOmedir el total de pedidos entregados dentro del tiempo

acordado con el cliente, determinando el nivel de

cumplimiento que tiempo la empresa frente a sus

consumidores

comercial

Misional

valor=

x 100

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4.5.8. Satisfacción del cliente

Cuadro 25. Ficha técnica indicador Satisfacción del cliente

Fuente. La autora, 2019

NOMBRE

OBJETIVO

PROCESO

CLASIFICACION

RESPONSABLE

100%- 95%

94% - 80%

79% - 60%

59% - 40%

39%-0

malo: la percepción del servicio que tienen los clientes

no es buena, se necesita evaluar las razones y tomar

acciones de mejora

Muy malo: la percepción de satisfacción es pésima y el

cliente no se encuentra satisfecho con el servicio

prestado, es necesario reevaluar los procesos y tomar

acciones de mejora inmediatas

encuesta realizada a los clientes Gerencia general

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Muy bueno: los clientes consideran que el servicio es

muy bueno y cumplen con todos los parámetros del

servicio prestado

Buena: los clientes están satisfechos pero tienes

aspectos que consideran que la organización tiene que

mejorar

regular: no se cumplen con todos los requerimientos del

cliente, se cumple con solo una parte del total del

servicio prestado

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE MEDIDA FRECUENCIA DE REPORTE

Trimestral Trimestral

FUENTE DE INFORMACIÓN ÁREA QUE RECIBE EL INDICADOR

comercial

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PERFIL DEL INDICADOR

SATISFACCIÓN DEL CLIENTEdeterminar que tan satisfecho se encuentra el cliente

con el servicio prestado con la empresa, de esta forma

encontrar debilidades para mejorar y aspectos por

potenciar.

comercial

Misional

valor=

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5. CONCLUSIONES

Se realizó la identificación y clasificación de todos los procesos operativos y administrativos

de la empresa construyendo un mapa de procesos para mostrar la clasificación de cada uno,

se construyó la caracterización donde se observan todos los factores involucrados como las

entradas, salidas y actividades, además se mencionan oportunidades de mejora que se

observaron mientras se realizaba el levantamiento de la información.

A su vez los procesos fueron divididos en subprocesos los cuales fueron estandarizados por

medio de procedimientos operativos estandarizados (POE´S) y diagramas de flujo, en el caso

del área de producción de realizaron diagramas de operaciones con sus respectivos tiempos

para cada tarea. La estandarización permitió a la empresa construir unos lineamientos para

definir cada uno de los procesos, teniendo en cuenta áreas responsables, actividades y

consecuencia de tareas.

Por medio de un análisis de la cadena de abastecimiento y el diagrama de Ishikawa se pudo

determinar que las áreas que presentan mayores falencias son las áreas de compras y

logística y las principales causas de la pérdida de tiempo que disminuyen la productividad

son los tiempos de entrega de los proveedores, faltantes de los pedidos, la no

estandarización de los procesos y el incumplimientos en los tiempos de entrega. Como

solución a esto se realiza la estandarización de los procesos, se crea una propuesta de mejora

enfocada a los inventarios, se construyen algunos formatos para el control y finalmente se

proponen ciertos indicadores para realizar seguimiento a las principales áreas.

En conclusión para aumentar la productividad de la empresa se analizaron las causas

principales que afectan los tiempos de entrega y como propuesta de mejora se

estandarización los procesos, mejoramiento y administración de los inventarios que es la

fuente raíz de las falencias del área de compras y logística y finalmente para lograr que los

procesos tengan una trazabilidad y mejoramiento continuo se crearon los indicadores los

cual permiten tener un control del comportamiento de cada uno de los procesos

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6. RECOMENDACIONES

En el trabajo realizado no se tuvieron en cuenta los procesos de gestión SST, gestión

ambiental y gestión contable debido a que la empresa contrato a un tercero el cual realiza

la estandarización y administración, por lo tanto se recomienda a la empresa hacer una

consolidación de toda la información para tener un sistema de gestión de procesos que

abarque la totalidad de las partes involucradas.

También se sugiere a la organización buscar la forma que el proveedor del sistema ERP

escuche las necesidades de sus procesos y pueda de forma fácil unir el Sistema propio de la

empresa (La Web) y el ERP (Legis) para lograr que los dos trabajen de forma simultánea.

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7. BIBLIOGRAFÍA

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https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/que-es-la-

tienda-virtual/resultados

Elempleo. (Diciembre de 2014). Elempleo. Obtenido de

https://www.elempleo.com/co/noticias/tendencias-laborales/justas-causas-para-ser-

despedido-de-tu-trabajo-4578

Forsythe, A., & Nieto, J. (1973). Lenguajes de diagrama de flujo. Mexico D.F: Editorial Limusa.

Gerena, M., & Velasco, J. (2013). PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

DE LAS CARPAS PLEGABLES 2X2 METROS PARA LA PYME CARPAS E. Universida Distrital

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Gerencie.com. (Abril de 2018). Obtenido de Gerencie.com:

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González, C. (2012). ESTANDARIZACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA.

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https://www.visto.global/blog/es/melhores-indicadores-de-produtividade-empresarial/

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Mora, L. (2008). INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA KPI "los indicadores claves del

desempeño logístico". Bogotá: Ecoe Ediciones.

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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1217143

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Soloaseo Distribuciones. (Julio de 2019). Soloaseo. Obtenido de https://soloaseo.com/web

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79

ANEXO A

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECTOR TÉCNICO GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE GENERAL

01/03/2015 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

1 Actualización del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Establecer la metodología adecuada para preparar y ejecutar

periódicamente las Auditorias de Calidad a: los Proveedores, a un Producto

Específico, a las áreas físicas y a situaciones o condiciones de un proceso,

con el fin de mejorar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad.

ALCANCE: Este procedimiento aplica para el proceso de auditoria desde la creación,

seguimiento y almacenamiento de documentos finales.

RESPONSABLES: Equipo auditor compuesto por el Director técnico, el auxiliar de calidad y

auditor interno según el caso.

DEFINICIONES

Autoinspección: Evaluar objetivamente el nivel de cumplimiento de las REGLAMENTO TÉCNICO

ANDINO REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN

PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE DOMÉSTICA en todos los aspectos del proceso. Debe

incluirse también el cumplimiento de normas previamente establecidas.

Auditoria de calidad: Examen sistemático e independiente que tiene como fin determinar si las

actividades y resultados a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si éstas

se han implementado efectivamente y son adecuadas para el logro de los objetivos propuestos.

Auditor de calidad: Persona calificada para efectuar Auto inspecciones o Auditorias de Calidad.

No conformidad: Término que se emplea para describir cualquier incumplimiento de un requisito

específico. Puede ser un incumplimiento de un requisito del cliente, un problema con un producto

y/o servicio, una deficiencia en el sistema de gestión de la calidad o cualquier situación donde lo

sucedido no era lo que se requería o deseaba.

Versión: 1

Fecha

Revisión

01/03/2019

PRG-08-01 AUDITORIAS DE CALIDAD Y AUTOINSPECCIONES

Hoja No

79 de 181

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80

Observaciones de la auditoria: Declaración acerca de un hecho que se detecta durante una

auditoria pero que no da lugar a una No conformidad.

Evidencia objetiva: Información cualitativa, registros o procedimientos cuya veracidad se puede

demostrar, con base en hechos obtenidos a través de la observación, la medición, el ensayo u

otros medios.

CONDICIONES GENERALES

El propósito de la Auto inspección debe buscar el mejoramiento continuo del REGLAMENTO

TÉCNICO ANDINO REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE

FABRICAN PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE DOMÉSTICA para hacerlo más eficaz.

Este procedimiento en cuanto a metodología debe servir también para aplicar en la

Certificación de Proveedores.

Para el éxito de una Auditoria, debe existir transparencia absoluta tanto por parte de los

auditores como de las personas que atienden la auditoria.

Siempre que la situación lo facilite, no deben auditarse documentos que estén en fase de

actualización.

Las personas responsables de la auditoria deben preparar el plan de acción correctivo,

máximo en un mes después de recibir el informe de la auditoria.

La Auto inspección es una herramienta gerencial que sirve como estrategia que debe mejorar

el desempeño de cada área y lograr los objetivos establecidos.

Las personas indicadas como auditores en SOLOASEO S.A.S son: El Director Técnico y la auxiliar de calidad. Puede ser auditor una persona de otro cargo siempre y cuando cuente con el respectivo entrenamiento.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1. Frecuencia La frecuencia de las auditorías internas en SOLOASEO S.A.S será una anual. Para los proveedores,

se harán cuando se requiera como parte de su evaluación, cuando ocurra una no conformidad y se

requiera verificar o para conocer a un proveedor nuevo.

2. Programa de auditorías internas de calidad

El director técnico, deben programar anualmente las Auditorias de Calidad que sean necesarias

para cubrir todos los procedimientos y procesos del Sistema de Calidad.

El área de calidad debe emitir un documento en el cual informe la auditoria, con éste documento

se comunica a todos los participantes de la auditoria, el propósito y el alcance de la misma, de modo

que se garantice la coordinación adecuada con un tiempo prudencial de anticipación. Las

ejecuciones de Auditorias, las no conformidades encontradas, oportunidades de mejoramiento y

los planes de acción correctiva deben ser un indicador de gestión del área de Auditor de Gestión.

3. Desarrollo de la auditoria 3.1 Preparar la auditoria.

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81

El auditor determina si el enfoque de la auditoria es generalizado a todos los procesos o se enfoca

a revisar planes de acción correctivos, o cubrimiento de observaciones pasadas, o a procesos

específicos.

3.2 Trabajo de campo

En reunión inicial con todos los participantes de la Auditoria se aclaran los siguientes aspectos:

Objetivo de la Auditoria enmarcada en buscar el mejoramiento permanente del Sistema de

Calidad y de cada uno de sus procesos.

Alcance de la Auditoria en términos de los documentos que se van a auditar y de los elementos

funcionales del Sistema de Calidad que se van a verificar en la auditoria.

Metodología. Incluye análisis de los Procesos, Procedimientos, registros, entrevistas con los participantes y la observación directa de lo que acontece en el área. Se explica también que la auditoria es transparente en ambos sentidos para que realmente sirva como mejoramiento.

3.3 Desarrollo de la auditoria

Aplicando el formato de auditoria se va recolectando la información a través de entrevistas, de la

observación directa y de los análisis de registros, con el fin de verificar el cumplimiento y la

efectividad de los procedimientos. Además se recogen las evidencias objetivas de las No

conformidades u oportunidades de mejoramiento (sí las hay).

3.2 Reunión de cierre

En reunión con todos los participantes se presentan verbalmente las fortalezas encontradas y se

analizan las No conformidades u oportunidades de mejoramiento detectadas para lograr unidad de

criterios acerca de ellas. Se toman las firmas de participación.

3.3 Elaborar y presentar informe de auditoría y hacer seguimiento a la acción correctiva

El Auditor diligencia el Informe de Auditoría, de manera que se oficialicen las conclusiones de la

reunión de cierre y si existen No conformidades se oficialicen: Reporte de No Conformidades

Si se encuentran No conformidades los responsables del procedimiento o proceso auditado y

participando las personas vinculadas al mismo (operarios, supervisores, etc.) analizan el Informe de

Auditoría, e integran un equipo de trabajo, preparan un plan de acción correctivo y diligencian el

Formato Reporte de No conformidades. FR-002-PRG-008 REPORTE DE NO CONFORMIDADES

A Dirección Técnica debe revisar periódicamente el Plan de Acción Correctivo para hacer

seguimiento a su desarrollo. Cuando una acción correctiva ha sido implementada adecuadamente,

se cierra la No conformidad firmando la casilla correspondiente.

3.4 Organizar los registros y archivos

El Director técnico y/o el Auditor recopilan toda la información generada con la Auditoría, la

analizan para retroalimentar el programa y el procedimiento de Auditorías de Calidad y archiva los

documentos.

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82

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-PRG-08 AUDITORIAS DE CALIDAD Y AUTOINSPECCIONES

Hoja No

82 de 2

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84

ANEXO B

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:

ESP. SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/03/2015 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

1 Actualización del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Resolver oportunamente las Peticiones, Quejas y Reclamos presentado por

los clientes, que estén relacionadas con los productos y servicios que presta

la empresa, con el propósito de mejorar la calidad en el servicio.

ALCANCE: Peticiones, Quejas y Reclamos que ingresan a la empresa por los diferentes

procesos

DEFINICIONES

Cliente: Es la persona natural o jurídica que requiere los productos o servicios de la empresa.

Petición: Solicitud verbal o escrita que presenta el cliente con el fin de requerir su intervención en

un asunto de interés general y/o particular, o acerca de una información relacionada con la gestión

de la empresa.

Quejas: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por un cliente, con respecto a la

conducta o el actuar de un empelado de la empresa en desarrollo de sus funciones.

Reclamos: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por un cliente, sobre el

incumplimiento o irregularidad de alguna de las características de los producto o servicios ofrecidos

por la empresa.

Sugerencia: Es la aportación de ideas o iniciativas para mejorar nuestra calidad

PQRS: Peticiones, quejas, reclamos o sugerencias

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2015

POE-15-01 ATENCIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

Hoja No

84 de 181

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85

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Recepcionar

PQRS

Las PQRS podrán presentarse por escrito (personal o vía e-

mail). Si son verbales, se puede recibir por cualquier empleado,

quien registrará la información utilizando los datos necesarios

para la identificación del cliente, los hechos o circunstancias de

la petición, queja o reclamo, tratando de especificar las

personas o empleados presuntamente responsables, las

características específicas de la queja o reclamo, las pruebas si

las tiene y la dirección o teléfono a donde puede dirigirse la

respuesta.

Las PQRS son recibidas por correo electrónico y se diligencia el

formato FR-01-01-POE-15 en el área correspondiente.

Responsable de

dar respuesta

Análisis de PQRS Dependiendo del tipo PQRS se tramita la solicitud en el tiempo

previamente establecido por las áreas de servicios. Las

sugerencias se ingresan y el responsable de Servicio al Cliente,

las direcciona para que se analice y se pueda realizar la

respuesta de forma objetiva.

Jefes de área

Respuesta PQRS Dentro de los términos previstos para cada tipo de petición, el

funcionario responsable deberá dar respuesta a la PQRS de

manera completa y clara.

La respuesta de las PQRS se tramita por el mismo medio o si es

posible se envía una carta al usuario. Esta respuesta debe

hacerse en el menor tiempo posible.

Responsable de

dar respuesta

Descargue Una vez elaborada la respuesta, el funcionario encargado de

administrar el sistema de PQRS, procede al descargue de las

mismas.

Responsable de

dar respuesta

Seguimiento A las PQRS, se les realiza un seguimiento para verificar el

cumplimiento oportuno de las mismas, a través de cualquier

medio idóneo que evidencie la respuesta.

Responsable del

Sistema PQRS

CONDICIONES GENERALES DE PQRS SOBRE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS:

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86

• En caso de que se requiera, se realizarán análisis completos, tanto de las muestras devueltas

como de las de retención para obtener la información necesaria sobre la calidad y estabilidad del

producto. Así mismo, los resultados de estos análisis servirán para establecer la responsabilidad de

la empresa, el transportador o el mismo cliente, según sea el caso.

• Cuando el producto ya ha sido distribuido al consumidor final y se determina que la queja

obedece a un problema mayor que afecta la estabilidad y seguridad del producto, se debe informar

inmediatamente al cliente para que se tomen las medidas necesarias y se dé información oportuna

al INVIMA. Se evaluara y verificara la eficiencia de este sistema, haciendo una evaluación a los tres meses de

arrancar la producción para validar este procedimiento. Esto se hará con un ensayo dentro de la

empresa o verificando en el momento que surja una queja o reclamo.

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87

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-POE-15 ATENCIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

Hoja No

87 de 181

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88

ANEXO C

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECTOR TECNICO GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/03/2015 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

1 Actualización del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Establecer la metodología adecuada para el buen manejo de las devoluciones

y del producto decidido como rechazo sin que haya riesgos al interior de la

planta.

ALCANCE: El presente documento se aplicara al proceso de producción.

RESPONSABLES: Director Técnico Y Jefe De Producción.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

1 DEVOLUCIONES

Se considera una Devolución la proveniente de los clientes o del distribuidor, una vez haya salido de

la planta. Las devoluciones deben revisarse tan pronto como lleguen y decidirlas para darle la

ubicación correcta. En caso de no poderla revisar inmediatamente, se colocará en el área destinada

para las Devoluciones, que debe estar segregada del resto del inventario. Nunca debe mezclarse

una devolución sin revisar con producto del inventario.

Para iniciar el proceso de devolución debe diligenciarse el FR-01-01-POE-15 CONTROL

DEVOLUCIONES CLIENTES, donde se indicara el motivo de la devolución, el cual puede estar entre:

1: Producto averiado: Producto que visualmente tiene un defecto de calidad en el líquido como

grumos.

Versión: 1

Fecha

Revisión

01/03/2019

POE-14-01 MANEJO DEVOLUCIONES Y RECHAZOS

Hoja No

88 de 181

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89

2: Producto no cumple calidad o parámetros regulatorios: Producto que tiene desperfecto en su

etiqueta o su empaque.

3: Efectos no deseados del producto: Cuando el producto tiene efectos no esperados en la ficha

técnica del mismo en su aplicación.

4: Error en facturación: Cuando el cliente o el departamento de facturación cometió algún error en

el proceso de solicitud.

5: Error en despacho: Cuando el área de logística cometió algún error en el despacho.

6: Acuerdos Comerciales: Cuando por acuerdos mutuos con el cliente se aprueba realizar una

devolución por motivos que no tiene que ver con la calidad del producto.

En caso que el motivo sea 4, 5 o 6 el auxiliar de calidad revisará las unidades del producto devuelto

y determinará si los productos pueden devolverse al área de almacenamiento disponible para la

venta. Esto lo realizara evaluando el estado de los mismos, y solo en los casos que se cumpla lo

siguiente:

i. Están en sus recipientes originales sin abrir y en buenas condiciones.

ii. Se demuestra que se han guardado y se han manejado bajo las condiciones apropiadas.

iii. Las cajas corrugadas están en buen estado.

iv. No hay sospecha de fugas en el envase.

Cuando sea necesario o haya dudas acerca de la integridad del producto debe solicitarse el concepto

al Director Técnico o el Jefe de producción y determinar si se acepta la devolución o no.

2 RECHAZOS

En el caso que el motivo de devolución sea 1, 2 o 3, es decir por encontrar desviaciones de calidad

visibles, que no cumpla con los requerimientos de la ficha técnica del producto. Estos productos se

clarificaran como RECHAZADOS, y serán ubicados en el área dispuesta para estos.

Posteriormente se realizara una investigación de la causal de la desviación y poder generar mejoras

para evitar la recurrencia. Este registro se realizara en el FR-03-01-POE-14 REPORTE Y SEGUIMIENTO

DE DEVOLUCIONES Y RECHAZOS

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90

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-POE-14 RECHAZOS Y DEVOLUCIONES

Hoja No

90 de 181

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91

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92

ANEXO D

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE GERENTE

01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Establecer un proceso estandarizado para la evaluación y proyección de

acciones que ayuden a alcanzar las metas y objetivos propuestos por la

empresa por medio de estrategias que aumente la eficacia de la

organización

ALCANCE: Este proceso aplica a todas las áreas y a proyectos que se vayan a ejecutar,

desde el desarrollo de acciones estratégicas hasta su evaluación y

seguimiento

RESPONSABLES: Gerencia general

DEFINICIONES

Planeación estratégica: es una herramienta que permite estructurar y estudiar los procesos para el

alcance de las metas y objetivos, se busca a partir de una evaluación establecer estrategias de

mejora para tener un crecimiento organizacional.

Eficacia: hace referencia a la capacidad que lograr todos los objetivos y metas propuestas.

CONDICIONES GENERALES

El programa de planeación estratégica se debe realizar dos veces por año, su cronograma

se debe establecer al principio de cada año y se informa a las áreas involucradas con un tiempo de

anticipación para que puedan preparar la información que luego será presentada a la gerencia.

En la reunión de revisión general participaran los líderes de procesos que la gerencia

considere apropiado, con el fin de contribuir a la toma de decisiones que mejores los procesos

Versión: 1

Fecha

Revisión

01/03/2019

PRG-13-01 PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Hoja No

92 de 181

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93

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

4. PROGRAMACION Y PLANEACION DE REVISION GERENCIAL

La Gerencia deberá programar y planear la revisión por la dirección dos veces al año. En caso de

presentarse algún proyecto nuevo y se considere apropiado se programa una revisión adicional y

según la necesidad de seguimiento se pueden programar reuniones de control con más frecuencia.

5. SOLICITAR INFORMACION DE ENTRADA

Solicitar a los responsables de cada área deberá proporcionar la información relacionada, según

pertenezca a cada proceso

a. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes b. El grado en que se han logrado los objetivos de calidad c. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios d. Las no conformidades y acciones correctivas e. Los resultados de seguimiento y medición f. Los resultados de las auditorias g. El desempeño de los proveedores h. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades i. Las oportunidades de mejora. j. Resultados de indicadores k. 6. REVISAR Y ANALIZAR LA INFORMACION RECIBIDA Gerencia revisa la información suministrada por los diferentes procesos, valorando si cumple con lo

solicitado o debe requerirse algo nuevo

7. EFECTUAR LA REUNION DE REVISION GERENCIAL Gerencia genera un informe donde se consignan los resultados de la revisión por la dirección en los

cuales se analizan y evalúan los elementos de entrada mencionados anteriormente. También se

debe considerar la inclusión de un nuevo objetivo o la actualización de los mismos, y si es el caso

proponer cambios al sistema para contribuir al mejoramiento del mismo.

Los resultados efectuados de los indicadores son una herramienta que brinda información esencial

para tomar acciones de mejora por lo tanto estos deben ser analizados en la reunión. La información

se puede resumir por medio de datos, tablas o gráficos que permitan tener una visión más clara del

comportamiento de los procesos.

8. COMUNICAR RESULTADOS

El resultado de la Revisión Gerencial se resumirá en el acta de la reunión, el cual se comunicará a

todos los líderes de proceso para generar compromisos y generar acciones correctivas y / o mejora

según corresponda.

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9. SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Las acciones propuestas deberán tener un seguimiento y control en los cuales se evidencien los

resultados obtenidos, estos datos sirven para medir la eficiencia de las acciones establecidas para

proponer modificaciones en los casos que no se obtengan los efectos esperados.

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95

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-PRG-13 PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Hoja No

95 de 181

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ANEXO E

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GERENTE GESTION PROCESOS GERENTE

01/03/2015 28/02/2019 28/02/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

2 Inclusión de generación de Órdenes de Compra en Sistema 28/02/2019

OBJETIVO: Establecer una metodología para la adquisición de bienes, servicios,

materiales, insumos, equipos, así como la selección evaluación y

reevaluación de proveedores y contratistas críticos.

ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación para la adquisición de bienes, servicios,

materiales, insumos y equipos, así como para la selección evaluación y

reevaluación de proveedores y contratistas críticos destinados a las

actividades de la organización.

RESPONSABLES: Gerente Administrativo o el Gerente General: autorizan las compras,

seleccionan y evalúan a los proveedores.

Auxiliar Administrativo responsable de Compras: Encargado de realizar

cotizaciones, la recepción de compras y emitir órdenes de compra.

DEFINICIONES

Producto: Resultado de un proceso. Existen cuatro categorías genéricas de productos:

Suministros: Productos requeridos para el funcionamiento administrativo y/o operativo de la empresa. Materia Primas: Insumos requeridos como materias primas para un proceso de producción. Mercancía: Productos que se van a comercializar como parte de la misión de la empresa Servicio: Servicio que se prestara a la empresa para su funcionamiento o que fue requerido por un Cliente para su tercerización.

Versión: 1

Fecha

Revisión

28/02/2019

POE-04-01 COMPRAS

Hoja No

96 de 181

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97

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto, EJEMPLO Productor,

distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o información.

Proveedor Crítico: Organización o persona que proporciona un producto bien o servicio, con

potencial afectación al cumplimiento de los requisitos de seguridad, calidad y medio ambiente.

CONDICIONES GENERALES

Estas pautas, son obligatorias y tendrán aplicación cuando exista la necesidad de realizar la compra

de algún producto o servicio. La siguiente clasificación es pertinente para llevar el procedimiento.

Compra De Suministros

Son las compras para suplir las necesidades de bienes o servicios requeridos para el funcionamiento

operativo o administrativo de la empresa. La cuantía máxima mensual autorizada para suministros

es de $2.000.000 y podrá ser autorizado por caja menor.

Compra De Mercancías

Son las compras de bienes o servicios requeridos para ser comercializados para los clientes de la

empresa.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1.1 REQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Cualquier persona del área Operativa, productiva o comercial podrá hacer una requisición de

producto o servicios a través del formato establecido para ello con el Auxiliar Administrativo

responsable de Compras a través de la PLANILLA DE CONTROL DE REQUISION DE COMPRAS.

Si el bien o servicio ya tiene establecido uno o más proveedores autorizados, el Auxiliar

Administrativo responsable de Compras debe realizar un análisis de la necesidad y establecer si las

cantidades requeridas son suficientes o no, esto lo realizara basado en los datos de consumo, así

mismo, debe cotizar con el proveedor y validar que el mismo sigue manteniendo los precios. Una

vez se realice el análisis deberá realizar la respectiva Orden de Compra al proveedor autorizado y

solicitar la aprobación de la misma a la Gerencia Administrativa o en su defecto la Gerencia General.

Si el bien o servicio no tiene establecido uno o más proveedores autorizados, el Auxiliar

Administrativo responsable de Compras deberá seguir lo indicado en el proceso de SELECCIÓN Y

EVALUACIÓN PROVEEDORES para seleccionar el proveedor indicado.

6.1 ORDEN DE COMPRA.

Una vez se autorice la orden de compra, esta deberá ser enviada vía correo electrónico, fax, otros

medios de comunicación o de forma presencial. El Auxiliar Administrativo responsable de Compras

deberá realizar seguimiento a la trazabilidad de dicha orden de compra, generando las alertas o

gestiones necesarias para lograr que dicha orden se cierre. El formato establecido para las órdenes

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98

de compra es el generado por el Sistema Contable, como formato opcional en caso de no poder

generarlo en el sistema se podrá usar el formato FR-01-01 POE-04 ORDEN DE COMPRA. Sin embargo

si el proveedor o las necesidades de al empresa requieren un formato más especializado se podrá

adoptar un formato complementario con la aprobación de la gerencia administrativa.

6.2 RECEPCIÓN DE BIEN O SERVICIO.

Si la orden de compra se debe realizar en las instalaciones del proveedor, el responsable de dicha

compra deberá revisar que dicha compra se realice en las condiciones indicadas de la orden de

compra, garantizando la calidad y cantidades de los bienes, especificaciones técnicas, precios y

retenciones.

En caso que el proveedor entregue los bienes y/o servicios en las instalaciones de la empresa se

debe realizar lo siguiente:

Para el caso de bienes: en el momento de recepción del mismo, el Auxiliar Administrativo

responsable de Compras junto con el Responsable del almacén procederá a revisar que la entrega

cumpla con la especificación genera en la orden y que los operarios encargados de hacer la entrega

cumplan con las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo mínimas requeridas por la empresa

y su respectivo registro en la planilla de Visitantes. En caso que los bienes sean materia prima debe

cumplir con lo establecido en el POE-03 RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIA

PRIMA. Una vez recibido los bienes el encargado del almacén será quien firme la factura o remisión

de los bienes.

Para el caso de Servicio: El Auxiliar Administrativo responsable de Compras junto con el Responsable

de la recepción a satisfacción del servicio procederá a revisar que en el momento de ingreso a las

instalaciones la o las personas que realizarán el servicio cumplan con las condiciones de Seguridad

y Salud en el Trabajo mínimas requeridas por la empresa y se registre en la Planilla de Visitantes.

Una vez terminado el servicio, el encargado de recepción del mismo, procederá a dar la aprobación

de recepción del mismo.

Para todos los casos, se debe devolver el producto/servicio al proveedor, si no se cumplen los

parámetros para recibir el producto/servicio.

Una vez recibido los bienes y/o servicios a satisfacción el Auxiliar Administrativo responsable de

Compras procederá a realizar a la respectiva entrada de almacén para su posterior revisión por la

gerencia Administrativa

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99

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-POE-04 COMPRAS

Hoja No

99 de 181

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100

ANEXO F

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GESTION DE PROCESOS GERENTE GERENTE

28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 28/02/2019

OBJETIVO: Describir los pasos a seguir para una correcta recepción de las materias

primas y aceptación de las mismas previo control de conformidad, así como

establecer un sistema de organización de la zona del laboratorio destinada a

almacenamiento, que nos permita una localización rápida y fácil, así como un

máximo aprovechamiento del espacio respetando las condiciones de

conservación.

ALCANCE: El procedimiento aplica para el área de Producción.

RESPONSABLES: El responsable del proceso de compras del área administrativa / Responsable

del recepción de mercancía de turno

DEFINICIONES:

Fecha de vencimiento: Fecha límite para un consumo óptimo desde el punto de vista sanitario. Es

la fecha a partir de la cual, según el fabricante, el producto ya no es seguro para la salud del

consumidor.

Mercancía: La palabra mercancía proviene del vocablo “mercante” (comerciante) que viene del latín

“mercans, mercantis”, cuando se habla de mercancía nos estamos refiriendo a todo lo que se puede

“vender o comprar” que se aplica más que todo en los bienes económicos o bienes escasos, por la

rivalidad a los bienes libres, que son los que compran en el mercado pero que pagan por ellos un

determinado precio.

Número de lote: Combinación característica de números, letras o ambos que identifica

específicamente un lote.

Versión: 1

Fecha Revisión

28/02/2019

POE-39-01 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE

MERCANCÍA

Hoja No

100 de 181

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101

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

1. RECEPCIÓN 1.1 Confirmación: El responsable del proceso de compras del área administrativa debe realizar la confirmación de lo que va recibir corresponde con la orden de compra realizada. Para ello debe comprobar que: - La factura de entrega debe ser consistente con la orden de compra en precios y cantidades, así como en la especificación técnica de la mercancía. - El personal que va a realizar la entrega realice el procedimiento de ingreso de visitantes. Una vez realizada esta confirmación el responsable del proceso de compras del área administrativa

procederá a informar al responsable de recepción de mercancía de turno que proceda a realizar la

recepción de la misma.

En caso que la mercancía que se esté solicitando confirmación para recibir no tenga orden de

compra o no este conforme con la misma, el responsable del proceso de compras del área

administrativa deberá solicitar autorización al Gerente Administrativo para proceder a recibir, de lo

contrario no podrá confirmar la recepción de la mercancía.

1.2 Recepción: Después de recibir la confirmación para recibir la mercancía, el responsable de recepción de mercancía de turno, deberá alistar el espacio para recibir la mercancía, este deberá estar despejado y estibado. El lugar donde se recibe la mercancía será el que tenga autorizado el Director Operativo, en caso de que este no esté disponible, se deberá concertar con el donde ubicar la mercancía. Una vez se tenga identificado y alistado el lugar para recibir la mercancía, se deberá revisar que la

mercancía cumpla las siguientes condiciones:

I. La Mercancía en físico debe coincidir con las cantidades de la factura. II. El embalaje y las condiciones de empaque deben estar sin ningún tipo de averías o defectos.

III. En caso de que la mercancía sea perecedera, se debe validar que la fecha de vencimiento sea superior a seis meses.

IV. Toda mercancía debe ser contada en su unidad mínima de medida, es decir se debe validar cada caja y contar que el embalaje sea consistente. Con excepción de los desechables que se debe abrir al azar el 50% de las cajas que se estén recibiendo y contar las unidades, de encontrar unidades faltantes se deberá proceder a revisar el 100% de las cajas.

V. En el caso de las bolsas de basura y/o bolsas plásticas en general, estas deberán ser pesadas y el peso deberá ser validad conforme lo indica el Anexo 1.

VI. En caso que la mercancía llegue por transportadora en Unidades selladas, se procederá a revisar las unidades para recibir al transportador y posteriormente, se revisara su contenido para proceder a aceptar la factura respectivamente.

1.3 Firma y Aceptación de la factura: Una vez se haya recibido la mercancía el responsable deberá acercarse a la recepción para solicitar el sello de aceptación de facturación, escribir claramente su nombre y fecha de recepción. En caso que haya faltantes en el pedido la factura no deberá ser sellada, si no deberá dejarse las anotaciones claras de que mercancía falto o no cumplió con las condiciones para ser recibida y el proveedor tendrá máximo una semana para traer la mercancía faltante o para realizar el cambio de la factura respectivamente que cumpla con lo que se recibió a satisfacción.

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102

1.4 Devolución de mercancía: En caso de tener que realizar una devolución de mercancía, se deberá solicitar el documento de soporte al responsable del proceso de compras del área administrativa, sin este documento no se puede proceder a realizar devoluciones.

1.5 Control de conformidad: Dada la importancia de la calidad de las materias primas éstas deberán

cumplir unas especificaciones, por lo tanto se debe verificar que los valores de las especificaciones

de la mercancía descritas en el certificado de calidad y/o análisis que entregue el proveedor se

encuentran dentro de los límites de aceptación estipulados en la AN-01-01 POE-03 LISTA DE

CHEQUEO DE ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS.

I. Si la mercancía es aceptada se identifica con el Rotulo RT-01-01-POE-03-RÓTULO DE MERCANCIAS como aprobada en cada uno de los envases para permitir distinguir los productos aceptados. Por último se procede a su almacenamiento en el lugar correspondiente.

II. Si la mercancía es rechazada deberá devolverse al proveedor e identificarse con el RT-01-01-POE-03-RÓTULO DE MERCANCIAS como rechaza, lo más rápidamente posible. En el almacén, se mantendrá totalmente aparte en el área de “Rechazos y devoluciones”, para evitar confusiones con las aceptadas. Registrar en FR-02-01-POE-03 FORMATO CONTROL DEVOLUCIONES A PROVEEDOR

2. ALMACENAMIENTO Las materias primas se deben almacenar en condiciones que aseguren su buena conservación físico-

química y la ausencia de contaminación cruzada.

Colóquela sobre estibas o sobre las Estanterías según el volumen y espacio libre. La colocación

dentro del área de almacenamiento de mercancía será inicialmente con el método de

almacenamiento caótico.

El método de almacenamiento caótico consiste en la asignación de lugares o huecos para las

mercancías o artículos sin atender a ningún orden concreto, en el momento en el que se recepciona

la mercancía y se atiende a la necesidad de colocarla en alguna localización. No existen ubicaciones

pre asignadas, las mercancías se almacenan según disponibilidad de espacio o según el criterio del

almacenista basándose en unas reglas que pueden estar basadas en distintos criterio:

- Tipo.

- Capacidad.

- Peso.

- Rotación.

Las características principales del almacén caótico son: Optimiza el aprovechamiento del espacio

libre en el almacén. Agiliza el almacenamiento de las mercancías al ser recibidas.

No obstante para la salida de la mercancía hacia producción se debe tener en cuenta la rotación en

el almacén según el sistema FIFO que significa el primer producto en entrar es el primero en salir

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103

hacia producción; esto con el fin de utilizar y salir de las materias primas más antiguas o las que

cuentan con más tiempo dentro del almacén.

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104

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-POE-39 RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

Hoja No

104 de 181

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105

ANEXO G

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GERENTE GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/03/2015 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

1 Actualización del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Es describir la metodología definida para la realización de las compras y

la evaluación de los proveedores, relacionados con insumos, productos y

servicios que afectan al producto final.

ALCANCE: Aplica a aquellos productos o servicios que tienen incidencia en el desarrollo y

prestación de los servicios involucrados en el alcance de la misión de la

empresa.

RESPONSABLES: Gerente Administrativo o el Gerente General: autorizan las compras,

seleccionan y evalúan a los proveedores.

Encargado de Compras y/o Recepcionista: Son los encargados de realizar

cotizaciones, recepcionar compras y emitir órdenes de compra.

DEFINICIONES:

Proveedor: Cualquier empresa o persona que suministre material, insumo o servicio. Los servicios

pueden ser de Fabricación, Análisis, Transporte, consultoría etc.

Proveedor Calificado: Proveedor que ha demostrado su facultad de cumplir con las exigencias de

calidad y que dispone de capacidad suficiente de reacción.

Producto: Resultado de un proceso. Existen cuatro categorías genéricas de productos:

Versión: 1

Fecha

Revisión

01/03/2019

PRG-04-01 PROGRAMA DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES

Hoja No

105 de 181

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106

Suministros: Productos requeridos para el funcionamiento administrativo y/o operativo de

la empresa.

Materia Primas: Insumos requeridos como materias primas para un proceso de

producción.

Mercancía: Productos que se van a comercializar como parte de la misión de la empresa

Servicio: Servicio que se prestara a la empresa para su funcionamiento o que fue

requerido por un Cliente para su tercerización.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

La selección de proveedores, es la etapa previa al inicio del proceso de compra, mediante la cual se

logra la validación o aprobación de proveedores, que tienen las competencias para satisfacer

adecuadamente las necesidades de la empresa y sus clientes finales.

Se debe seleccionar un proveedor cuando se requiera un nuevo producto o un cambio de proveedor

de productos actuales.

Para la selección del proveedor se deberán evaluar un mínimo de dos proveedores para copras

menores a 2 SMMLV y para compras superiores a dicho parámetro se deberá evaluar un mínimo de

tres proveedores.

Para la selección de proveedores de materia prima o mercancía se utilizan los siguientes criterios

con la importancia que están enumerados:

Precio: Se evaluará el listado de precios del proveedor, considerando valores de

mercado y comparando dicho listado con proveedores vigentes en los casos que aplique.

Crédito: Se evaluarán las condiciones de crédito que pueda otorgar el proveedor,

considerando monto del crédito y plazos de pago.

Plazo de entrega: El proveedor debe entregar los productos adquiridos en un plazo acorde

a las características de los productos y a la ubicación física de sus instalaciones.

Stock de productos: El proveedor será evaluado de acuerdo al volumen de productos que

posea en stock, siendo esto relevante a la hora de cumplir con las necesidades del

momento.

Cumplimiento de SGSST: Es importante que un proveedor cumpla mínimo con: Afiliación

y pagos a Seguridad Social; Reglamento Higiene y Seguridad Industrial; Políticas de

Prevención del consumo de Alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas; Constancia de entrega

de Elementos de Protección personal

El proveedor que se seleccione es el que mejor cumpla con los criterios mencionados. El peso de los

criterio puede varias según la negociación que haya realizado la empresa con sus clientes, es decir

si para los clientes de la empresa a los cuales se les suministrara los bienes adquiridos por la compra

es más importante precio que el plazo de entrega, así mismo, será valorado el proveedor.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

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107

La evaluación de proveedores se realizará mínimo una vez al año a aquellos proveedores

recurrentes durante la operación del último año, los proveedores recurrentes son aquellos que se

requieren más de seis meses en el año

La evaluación de proveedores se realizara conforme a los siguientes características y criterios:

CARACTERÍSTICAS CRITERIOS

Cu

mp

limie

nto

en

bie

nes

(Par

a co

ntr

ato

de

serv

icio

s m

arca

r N

o A

plic

a)

Entrega de

Bienes según

fecha

No aplica

Cumple siempre o entrega antes de lo pactado.

Incumple eventualmente

Incumple permanentemente.

Entrega

Bienes

Cantidad

No aplica

Siempre cumple con las cantidades pedidas o comprometidas

Algunas veces no cumple con las cantidades pedidas o comprometidas

Generalmente incumple con las cantidades pedidas o comprometidas

Cu

mp

limie

nto

en

ser

vici

o

(Par

a co

ntr

ato

de

bie

nes

mar

car

No

Ap

lica)

Entrega

servicios

según fecha

No aplica

Cumple siempre o entrega antes de lo pactado.

Incumple eventualmente

Incumple permanentemente.

Entrega

servicios

cantidad

No aplica

Siempre cumple con las cantidades pedidas o comprometidas

Algunas veces no cumple con las cantidades pedidas o comprometidas

Generalmente incumple con las cantidades pedidas o comprometidas

Cal

idad

Conformidad No aplica

Siempre cumple con la calidad del producto o servicio prestado

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108

Algunas veces cumple con la calidad del producto o servicio prestado

La mayoría de las veces no cumple con la calidad del producto o servicio

prestado

Certificados

de Calidad

No aplica

Siempre cumple con la entrega de Certificados de Calidad de manera

oportuna

Cumple con la entrega de Certificados de Calidad de manera inoportuna

En ocaciones no Cumple con la entrega de Certificados de Calidad

Ges

tio

n

Seguridad

Social

No aplica

La atencion al pago de seguridad social es oportuna

La atencion al pago de seguridad social es inoportuna

No presenta atencion al pago de seguridad social

Capacidad de

respuesta

No aplica

Atiende compras urgentes de forma inmediata.

La capacidad para cumplir urgencias es aceptable, pero podria mejorar

No tiene la capacidad para cumplir urgencias.

Po

st c

on

trac

tual

Reclamaciones

No aplica

Atiende oportunamente las reclamaciones presentadas

Atiende ocasionalmente las reclamaciones presentadas

No atiende reclamaciones.

Servicio post

venta

No aplica

La asesoria es oportuna y acertada

La asesoria es ocasional

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109

No presenta servicio de asesorias

Por cada proveedor se realizara el formato de FR-01-01-PRG-004 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

donde conforme a la experiencia con el proveedor se calificara cada criterio de cada una de las

características.

El orden en que están ubicados los criterios tiene una ponderación así:

Orden 1 (Cuando el criterio no aplica) = 0

Orden 2 (Cuando el criterio cumple al 100%) = 100

Orden 1 (Cuando el criterio cumple medianamente) = 67

Orden 1 (Cuando el criterio cumple mínimamente) = 33

Finalmente, se debe realizar una ponderación de los criterios para obtener el resultado final,

el cual se resume asi:

Criterios de Calificación

Definida

Puntaje Resultado

100 - 90 Confiable

90 - 70 Recomendado

< 70 No Confiable

Conforme al puntaje que obtenga cada proveedor se le asigna una categoría y una clasificación

conforme a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN

OBTENIDA CATEGORÍA CLASIFICACIÓN

100 - 90 A

Confiable, cumple ampliamente los requisitos para

asegurar la calidad de los productos. Preferirlo al

comprar.

90 - 70 B Aceptable, cumple satisfactoriamente con requisitos

para asegurar la calidad de lo suministrado.

< 70 C No confiable, los productos suministrados deben ser

sometidos a inspecciones rigurosas. Requiere de

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110

asesoría y seguimiento permanente. Comprarle cuando

el proveedor de CATEGORÍA A y B no pueda cumplir.

Los proveedores con la Categoría A y B se consideran como proveedores calificados y aquellos que

estén en la categoría C deben ser notificados de la

Conforme a la calificación obtenida de los proveedores en la evaluación, se decide sobre la

necesidad de nuevos proveedores en el caso de que la empresa se encuentre insatisfecha con algún

proveedor actual.

Se informara al proveedor sobre el resultado obtenido en caso que sea No Confiable, para que

pueda tomar las acciones preventivas, correctivas, de mejora o planes de acción para la mejora

continua del sistema.

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111

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-PRG-04 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Hoja No

111 de 181

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112

ANEXO H

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECTOR TÉCNICO GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/03/2015 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

2 Actualización del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Generar instrucciones escritas para obtener productos de calidad uniforme

en todas las etapas del proceso productivo.

ALCANCE: El presente documento se aplicara al área de producción.

RESPONSABLES: Jefe de Produccion y Director Técnico.

DEFINICIONES:

Tara: Peso del recipiente que contiene la materia prima.

Peso Bruto: Peso de la materia prima con el recipiente.

Peso Neto: El peso neto es igual al Peso bruto menos la Tara.

CONDICIONES GENERALES

PRODUCCION POR CAMPAÑAS SEGÚN ZONA:

La producción se hará por campañas teniendo en cuenta que solo se pueden fabricar una mezcla

por zona, haciendo el correspondiente despeje de línea, entre producción y producción.

Descripción áreas de producción

comprende

Tanques de producción

Estiba materias primas dispensadas, estiba de producto terminado

Agitador eléctrico

En esta área se mezclan las materia primas, se envasa y se tapa

Versión: 2

Fecha

Revisión

01/03/2019

POE-07-01 PRODUCCIÓN

Hoja No

112 de 181

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113

Balanza

Área dispensación:

Balanza

Envases plásticos para dispensar líquidos

En ésta área se pesan en recipientes apropiados las materias primas de acuerdo a la orden de producción, se rotulan y tapan

Área acondicionamiento: comprende

Mesa de etiquetado

En ésta área se codifica, etiqueta y se embala

Se definen dos zonas de producción:

ZONA 1

2. TANQUE 1: Hipoclorito de sodio al 5.25% 3. TANQUE 2: Blanqueadores y desinfectantes ZONA 2

4. TANQUE 3: Desengrasantes 5. TANQUE 4: Decapadores ZONA 3

6. TANQUE 5: suavizantes, detergentes. 7. TANQUE 6: Lustra muebles y ceras.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. GENERAR LA ORDEN DE PRODUCCIÓN Generar la Orden de Producción según el FR-001-POE-007 ORDEN DE PRODUCCIÓN, cuya

información se describe a continuación:

i. Datos Generales: Cada Orden de producción debe contener los siguientes datos básicos para la identificación y control de la Orden. Número de la orden de producción Número de Lote Nombre del producto Fecha de realización de la Orden

ii. Distribución de Envases: Cantidad solicitada de producto terminado que se requiere conforme a cada envase.

iii. Verificación de Despeje de Línea: Se debe realizar y documentar el respectivo despeje de línea por cada área: Dispensación, producción, envase y acondicionamiento.

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114

Parte del despeje de línea consiste que al ingreso de cada área de producción verificar el estado

de limpieza y orden de la misma, verificando también que no haya ningún rastro físico de la

anterior producción (ni materiales, materias primas, etc) y así proseguir a diligenciar los campos

de verificación de despeje de línea al inicio de la producción. El Rotulo de Estado de Equipos se

debe de la orden en el espacio destinado para ello.

iv. Dispensación de Materias primas: En primera instancia se debe asegurar que la documentación y lo que se va a dispensar está disponible en el área de almacenamiento de materias primas. Posteriormente ubique cada materia prima que se solicita en la orden de producción y verifique

que el nombre y lote que aparece en la etiqueta de aprobado corresponde con los especificados

en la orden de producción.

Retire del área de almacenamiento de materia prima cada uno de las materias primas que se

especifican en la orden de producción del lote a fabricar y ubíquelas en el área de Dispensación,

verificando que el área esté limpia y libre de materiales ni producto de órdenes anteriores.

Coloque los contenedores de la materia prima que trajo del almacén sobre la estiba dispuesta

para ello el área de dispensación y proceda a abrir los empaques primarios cuidando que no se

produzca contaminación de la materia prima.

En un recipiente adecuado y previamente sanitizado, pese la cantidad de materia prima

solicitada en la orden de producción.

Luego de pesar y contar identifique el recipiente que contiene el material dispensado con el rotulo

de dispensación de materia prima ROT-01-01-POE-07 ROTULO PARA DISPENSACIÓN DE MATERIA

PRIMAS-ENVASES.

Para el material de Envase retírelo del área de almacén al área de Envase y Acondicionamiento y

cuéntelos registrándolo en el ROT-01-01-POE-07 ROTULO PARA DISPENSACIÓN DE MATERIA

PRIMAS-ENVASES.

v. Instructivo de Manufactura del Producto vi. Control de muestra de Retención

vii. Dispensación de Materia Prima y Envase viii. Control de Codificación

ix. Control de Etiqueta y Empaque x. Lista de Chequeo de Producto Terminado

xi. Responsable de Ejecución y Verificación xii. Anexos

Se Anexa la formula e instructivo correspondiente al producto a fabricar FR-005-POE-007 Formato instructivos

Se anexa especificaciones de calidad que debe cumplir el producto terminado

2. DISPENSACION DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE

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115

Asegurar que la documentación y lo que se va a dispensar está disponible en el área de almacenamiento

Actividad previa a la entrada área de producción: i. Ubique en el área de almacenamiento las materias primas que se solicitan en la orden de

producción y verifique que el nombre y lote que aparece en la etiqueta de aprobado corresponde con los especificados en la orden de producción.

ii. Retire del área de almacenamiento de materia prima uno a uno los elementos especificados en la orden de producción de lote a fabricar

iii. Colóquelos en el carrito transportador previamente sanitizado tanto el carrito como el exterior del empaque con aspersión de Etanol al 70%

iv. Haga lo mismo con el material de envase: contenedor primario, tapa, etiqueta, pero de los materiales a utilizar que determina la orden de producción. Sanitizar el ambiente con Etanol al 70% Abrir la bolsa o el empaque primario en el que se encuentran proceder a sacar las unidades que pide la orden, y ubicarlas en una bolsa limpia y de capacidad adecuada y dispuesto para tal fin y proceda a cerrarla y a etiquetarla según el rotulo del paso siguiente (2.9)

v. Ingrese al área de producción el carrito; la materia prima junto con el material de envase, verificando que el área esté limpia y con el rótulo de identificación y no hay materiales ni producto de envases anteriores.

vi. Poner el carrito en el área de dispensación

Verificar que el estado de la zona esté limpio

Realizar la sanitización del área con aspersión de Etanol al 70%

Verificar el despeje de línea y regístrelo. Esto lo debe hacer entre la pesada de cada materia prima. Solo debe haber un contenedor abierto a la vez

Utilice utensilios medidores previamente sanitizados y adecuados al peso o volumen que va a medir, al igual que los recipientes o bolsas donde dispensará las materias primas.

Coloque los contenedores de la materia prima que trajo del almacén sobre la estiba dispuesta para ello el área de dispensación; verificando que tengan los rotulos de aprobado

Abrir los empaques primarios cuidando que no se produzca contaminación de la materia prima así:

i. Productos Sólidos 1. Abrir el saco o empaque primario con unas tijeras previamente sanitizado y que debe permanecer únicamente en la zona de dispensación de materias primas. 2. Doblar el empaque primario del saco junto la bolsa de plástico que lo cubre hacia la parte externa de tal manera que la materia prima a dispensar siempre este en contacto y exclusivamente con la parte interior de su empaque primario.

ii. Productos Líquidos 1. Abrir la garrafa o empaque previamente sanitizado y dispensar la materia prima. 2 En un recipiente adecuado, previamente sanitizado con etanol al 70% y que cierre

herméticamente, pese la cantidad de materia prima solicitada en la orden de producción.

3 Luego de pesar y contar identifique el recipiente que contiene el material dispensado

con el rotulo de dispensación de materia prima (ROT-001-POE-007 Rótulos para Dispensación de

Materias Primas) o de material de empaque (ROT-002-POE-007 Rótulos para Dispensación de

material envase) la cual se diligenciara de la siguiente manera:

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116

Materia prima /Material: Se debe colocar el nombre de la materia prima o material a dispensar.

Lote: Es el que físicamente aparece en los rótulo de aprobado al ingreso de la materia prima o

material empaque

Producto a fabricar: Corresponde al nombre del producto terminado que se va a realizar.

Lote: Es el que físicamente aparece en la orden de producción correspondiente al producto

terminado a fabricar

Orden de producción: Es el número de la orden de producción que se va a realizar

Tara: Peso del recipiente que contiene la materia prima

Peso Bruto: Peso de la materia prima con el recipiente

Peso Neto: Peso bruto – Tara

Cantidad dispensada: número de unidades de material de envase o empaque que asignó la

orden

Ejecutado por: Nombre de la persona que realiza la dispensación

Fecha: Se deben colocar dos dígitos que identifican Día – Mes – Año, cuando se realiza la

dispensación

Verificado por: Nombre de la persona de Calidad que verifica las materias primas dispensadas

contra orden de producción.

Fecha: Fecha de la verificación.

iii. Una vez sellado el recipiente donde se dispensó y rotulado se coloca sobre el carrito. El recipiente del cual tomó la materia prima se retorna a la pequeña estiba que está en el área de dispensación.

iv. Siga el mismo procedimiento con cada materia prima

3. DESPEJES DE LÍNEA

Al ingreso de cada área de producción verificar el estado de limpieza y orden de la misma, verificando también que no haya ningún rastro físico de la anterior producción (ni materiales, materias primas, etc) y así proseguir a diligenciar los campos de verificación de despeje de línea al inicio de la producción y pegar los rótulos de limpio al respaldo de la orden en el espacio destinado para ello.

Colocar sobre la estiba dispuesta para ello las materias primas dispensadas. Desocupe el carrito (Zorra) y déjelo en el hall.

Una vez finalizada la dispensación de las materias primas solicitadas en la orden de producción, ingréselas al área de producción.

4. MANUFACTURA

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117

Identificar en el tablero la línea a trabajar, el producto y el lote

Iniciar el proceso de producción según el FR-005-POE-007 Formato Formulas Maestras e instructivos correspondiente.

Indicar la hora de inicio de la producción.

Despegar los rótulos de los envase de materia prima, un vez se hayan utilizado y pegarlos en el paquete técnico.

Al final de la producción del granel y antes del envase del producto terminado tomar la muestra correspondiente para análisis en control de calidad. Solo hasta que se obtiene el resultado del análisis y es aprobado por Control de Calidad, se continúa el proceso. Este resultado debe anexarse al paquete técnico

Tras la aprobación del granel según pruebas fisicoquímicas, proseguir con las tareas de envase y etiquetado.

Si llegara a requerirse cambio en la formulación o en proceso de los especificados deberá tener aprobación previa, registrada en el formato FR-003-POE-007

5. ENVASADO

Al tener el producto en el granel ya aprobado disponemos el material de envase para su envasado.

Esto se efectúa de acuerdo a las cantidades solicitadas en la orden de producción

Procurar no ensuciar ni regar producto; en caso contrario pasar el producto ya tapado y sellado a la zona de lavado para su limpieza

Proseguir a la zona de acondicionamiento y etiquetado; esto se hace llevando el producto ya tapado y limpio y con las etiquetas solicitadas por la orden de producción

6. ACONDICIONAMIENTO Y ETIQUETADO

En esta zona encontramos el producto tapado y sellado y listo para ser etiquetad

La etiqueta se codifica según el lote asignado y se procede a poner sobre el envase

Luego se verifica las condiciones de etiquetado y de limpieza y se procede a ubicar en la zona de almacenamiento de producto terminado para su despacho

Consideraciones

En las áreas de producción no pueden ingresar materiales que levanten peluzas o como cartón o toallas

El producto en proceso envasado y tapado se deposita en canastas plásticas para ser trasportado al área de acondicionamiento.

Durante todo el proceso se debe diligenciar la información solicitada en el paquete técnico en el

momento en que ocurra cada operación

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118

Hoja No

1 de 1

PROCESO

TOTALES OPERACIÓN TRANSPORTE ALMACEN DEMORA INSPECCIÓN

29 19 3 0 1 6

41 0 41 0 0 0

17759 16880 328 0 300 251

TIEMPO

(Seg)DIST (Mt)

OBSERVACIO

NES

1 65 15

2 174

3 482

4 78

5 30

6 68 18

7 41

8 310

9 72

10 55

11 612

12 1520

13 745

14 65

15 195 8

16 60

17 22

18 24

19 268

20 56

21 919

22 64

23 1850

24 34

25 8900

26 78

27 610

28 300

29 62

Esperar resultados de análisis

Anexar resultados al paquete técnico

Verificar que el producto terminado

este listo

Tomar muestra de análisis de control

de calidad

Registrar hora de inicio de la

producción

Realizar mezcla y dilución de las

materia primas

Identificar en el tablero la línea a

trabajar, el producto y el lote

Iniciar proceso de producción según

formulas maestras

Verificar despeje de línea y registrarlo

Despegar y pegar los rótulos de la

materia prima al respaldo de la orden

Verificar que el área de producción

este limpia

Realizar sanitizacion del área con

etanol

Proceder a sacar el material solicitado

en la orden de producción

Verificar que no existen productos de

ordenes anteriores

Colocar en el carro transportador

Dirigirse al área de producción

Pesar y medir la cantidad solicitada en

los recipientes adecuados

Colocar rotulo de dispensación de

materia prima

Verificar nombre y lote que coincidan

con los de la orden

Retirar uno a uno la materia prima del

área de almacenamiento

Sanitizar utensilios necesarios para

pesar y medir la materia prima

Ubicar materias primas solicitadas

Dirigirse al área de almacenamiento de

materias primas

Asegurar la documentación y lo que se

va a dispensar se encuentre en el área

Generar orden de producción

Verificar información de la orden de

producción

Registrar medición de temperatura y

humedad

Registro de método de limpieza usado

ACTIVIDAD SIMBOLO

Dirigirse al área de computo

CANTIDAD TOTAL

DISTANCIA TOTAL

TIEMPO TOTAL

Versión: 1

Fecha Revisión

1/03/2019

PRODUCCIÓN

RESUMEN

PRODUCCION La medición de tiempos se tomo para una producción de 100 galones de 3800 ml

DF-01-01-POE-07 PRODUCCIÓN

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119

ANEXO I

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GERENTE GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/03/2015 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

1 Inclusión de Registros en el Sistema de Producción 01/03/2019

OBJETIVO: Describir los pasos a seguir para una correcta recepción de las

materias primas y aceptación de las mismas previo control de

conformidad, así como establecer un sistema de organización de

la zona del laboratorio destinada a almacenamiento, que nos

permita una localización rápida y fácil, así como un máximo

aprovechamiento del espacio respetando las condiciones de

conservación.

ALCANCE: El procedimiento aplica para el área de Producción.

RESPONSABLES: Jefe De Producción / Responsable del Control de Calidad

DEFINICIONES:

Cuarentena: Situación de las materias primas, de los productos intermedios, a granel o

terminados, y de los materiales de acondicionamiento que se encuentran aislados físicamente, o

de otra forma efectiva, mientras se toma la decisión de su aprobación o rechazo.

Materia prima: Toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un producto, ya

permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso.

Número de lote: Combinación característica de números, letras o ambos que identifica

específicamente un lote.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

1. RECEPCIÓN

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

POE-03-01 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE

MATERIAS PRIMAS

Hoja No

119 de 181

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120

1.1 Confirmación: el personal que recepciona la materia prima debe realizar la confirmación de lo que va recibir corresponde con el material pedido. Para ello debe comprobar que:

- La factura de entrega coincide con el material pedido. - El material a recibir corresponde con lo indicado en la factura de entrega. - El estado de envases, embalajes y etiquetado es el correcto.

1.2 Comprobación Loteo: Posteriormente se deberá solicitar al proveedor los certificados de calidad de los lotes de las materias primas y comparar el número de lote al cual corresponden las materias primas que aparecen en el certificado de calidad, con el número de lote de las materias primas que recibió. De estar correcta la información se procederá al siguiente paso, de lo contrario no se podrá recibir el material y se deberá realizar la gestión de devolución correspondiente con el proveedor.

1.3 Registro: Después de esta primera inspección, se deberá ingresar la información del material recibido al FR-01-01-POE-03 - RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVENTARIO MATERIAS PRIMAS, MATERIAL DE EMPAQUE Y ENVASE que contiene los datos mínimos que identifican cada materia prima que existen en el laboratorio:

VII. Materia prima VIII. Fecha de recepción

IX. Proveedor X. Factura o Remisión

XI. Lote XII. Cantidad Recibida: Para determinar que la cantidad recibida es correcta, se deberá pesar

el material recibido y se consignará en el Registro el peso neto de material, para esto se debe tener presente la Tara que viene indicada en el empaque o Certificado de Calidad / Análisis del proveedor. Tener presente los siguientes conceptos:

Tara: peso del recipiente que contiene la materia prima

Peso bruto: peso de la materia prima con el recipiente

Peso neto: Peso bruto – tara

Este registro se deberá realizar en el sistema y el Director técnico mensualmente deberá generar

el informe de RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVENTARIO MATERIAS PRIMAS, MATERIAL DE

EMPAQUE Y ENVASE.

1.4. Recepción: Una vez registradas las materias primas se colocarán en la zona destinada a

materias primas “en recepción y cuarentena” hasta su conformidad definitiva o rechazo.

1.5 Control de conformidad: Dada la importancia de la calidad de las materias primas éstas

deberán cumplir unas especificaciones, por lo tanto se debe verificar que los valores de las

especificaciones de la materia prima descritas en el certificado de calidad y/o análisis que entregue

el proveedor se encuentran dentro de los límites de aceptación estipulados en la AN-01-01 POE-

03 LISTA DE CHEQUEO DE ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS.

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121

I. Si la materia prima es aceptada se identifica con el Rotulo RT-01-01-POE-03-RÓTULO DE MATERIA PRIMAS como aprobada en cada uno de los envases para permitir distinguir los productos aceptados. Por último se procede a su almacenamiento en el lugar correspondiente.

II. Si la materia prima es rechazada deberá devolverse al proveedor e identificarse con el RT-01-01-POE-03-RÓTULO DE MATERIA PRIMAS como rechaza, lo más rápidamente posible. En el almacén, se mantendrá totalmente aparte en el área de “Rechazos y devoluciones”, para evitar confusiones con las aceptadas. Registrar en FR-02-01-POE-03 FORMATO CONTROL DEVOLUCIONES A PROVEEDOR

2. ALMACENAMIENTO Las materias primas se deben almacenar en condiciones que aseguren su buena conservación

físico-química y la ausencia de contaminación cruzada.

Colóquela sobre estibas o sobre las Estanterías según el volumen y espacio libre. La colocación

dentro del área de almacenamiento de materia prima será inicialmente con el método de

almacenamiento caótico.

El método de almacenamiento caótico consiste en la asignación de lugares o huecos para las

mercancías o artículos sin atender a ningún orden concreto, en el momento en el que se

recepciona la mercancía y se atiende a la necesidad de colocarla en alguna localización. No existen

ubicaciones pre asignadas, las mercancías se almacenan según disponibilidad de espacio o según

el criterio del almacenista basándose en unas reglas que pueden estar basadas en distintos

criterio:

- Tipo.

- Capacidad.

- Peso.

- Rotación.

Las características principales del almacén caótico son: Optimiza el aprovechamiento del espacio

libre en el almacén. Agiliza el almacenamiento de las mercancías al ser recibidas.

No obstante para la salida de la materia prima hacia producción se debe tener en cuenta la

rotación en el almacén según el sistema FIFO que significa el primer producto en entrar es el

primero en salir hacia producción; esto con el fin de utilizar y salir de las materias primas más

antiguas o las que cuentan con más tiempo dentro del almacén.

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122

Hoja No

1 de 1

PROCESO

TOTALES OPERACIÓN TRANSPORTE DEMORA INSPECCIÓN

CANTIDAD TOTAL 16 9 2 0 4

DISTANCIA TOTAL 26 0 26 0 0

TIEMPO TOTAL 3435 2020 124 0 710

TIEMPO

(Seg)DIST (Mt)

1 65 14

2 45

3 278

4 59 12

5 64

6 223

7 40

8 55

9 705

10 49

11 288

12 520

13 154

14 185

15 124

16 581

OBSERVACIONES

Versión: 1

DF-01-01-POE-03 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMAFecha Revisión

1/03/2019

PRODUCCIÓN

RESUMEN ALMACENAMIENTO

1

0

581

ACTIVIDAD SIMBOLO

Dirigirse a recepción para recibir la factura

Recibir factura de la materia prima

solicitada

Verificar que lo que se va a recibir coincide

con el material solicitado

Dirigirse al área de almacenamiento de

materias primas

Confirmar que el material físico coincide

con la descripción de la factura

Revisar que el estado de los envases,

embalajes y etiquetado es el correcto

Solicitar al proveedor certificados de

calidad de los lotes de la materia prima

Comparar que el numero de lote físico

corresponde con los de los certificados

Recibir materia prima, se debe pesar para

comprobar que la cantidad recibida es Colocar sello de recibido en la factura del

proveedor

Registrar información del material recibido

en el formato de recepción y seguimiento

Colocar el material en la zona de recepción

y cuarentena hasta su aprobación rechazo

Verificar que los valores de las

especificaciones descritas en los certificado

se encuentre dentro de los limites de Diligenciar la lista de chequeo de

especificaciones de materias primas

Registrar información de aceptación o

rechazo en el rotulo de materias primasAlmacenar materias primas sobre las

estanterías designadas

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123

ANEXO J

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GERENTE GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/03/2015 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

1 Actualización de documento 01/03/2019

OBJETIVO: Suministrar los elementos y herramientas para la adecuada

realización de las actividades de empaque en envase primario y

etiquetado del producto a granel.

ALCANCE: El procedimiento aplica para el área de Producción.

RESPONSABLES: Jefe De Producción / Responsable del Control de Calidad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. ENVASE

Verifique que en el área de trabajo del área de envase no hay productos de procesos anteriores.

Verifique también que el material de envase corresponda la referencia a envasar. Recuerde que

el en el proceso de envase es importante cerrar bien el producto y que el envase este limpio.

2. TRASLADO DE PRODUCTOS AL ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO.

Verifique que el área de acondicionamiento se encuentre libre de documentación, producto a

granel y materiales de envase y empaque correspondientes a lotes anteriores. Registre el despeje

de línea en la etapa del proceso correspondiente en la orden de Producción.

El jefe de producción debe asignar en los materiales requeridos para empaque y embalaje de cada

referencia en la que se dividió el granel sobre la orden de producción, los materiales requeridos

para el acondicionamiento. De acuerdo a esa instrucción, se hará el alistamiento de los materiales.

Tenga cuidado de diferenciar si va a trabajar diferentes referencias, según lo haya registrado en la

orden el Jefe de producción.

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

POE-10-01 ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE

Hoja No

123 de 181

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124

En la orden de producción, verifique que el producto a granel que se va a acondicionar

corresponde al establecido según la referencia del producto.

3. CODIFICACIÓN DEL LOTE AL MATERIAL IMPRESO ANTES DEL ENVASE

Programe la codificadora con el número de lote referenciado en la orden de producción. Solicite

la presencia de un compañero o el auxiliar de calidad para que le verifique en la primera unidad

codificada, que el lote y la posición son correctos.

Posteriormente codifique el número de material impreso indicados en la Orden de Producción,

una vez terminado de codificar solicite el control de calidad del Codificado.

4. CONTROL DE CALIDAD DE LA CODIFICACIÓN DEL LOTE AL MATERIAL IMPRESO

El control de calidad del codificado se realiza antes de colocar el material impreso en el envase.

Para realizar el mismo se debe realizar un muestreo donde se verifica los siguientes parámetros:

Información Correcta en Etiqueta: Se debe verificar que el Contenido y Número de Lote

este conforme a la Orden de Producción.

Información Clara en Etiqueta: Se debe verificar que el material impreso o etiqueta tenga

la información legible y que la información de codificado este centrada y clara.

El número de muestras que se debe tomar esta conforme al número de unidades a producir o

Tamaño del Lote. La siguiente tabla indica el número de muestras a evaluar según el tamaño del

Lote.

Las muestras se deben evaluar conforme a los parámetros indicados, si alguno de los parámetros

no se cumple la muestra se considera como Unidad defectuosa.

El responsable de Control de calidad debe evaluar Si el número de unidades defectuosas está en

función de la siguiente tabla de niveles de calidad aceptable, de no ser así se procederá a revisar

TAMAÑO DE LOTE TAMAÑO MUESTRA

51 a 90 5

91 a 150 8

151 a 280 13

281 a 500 20

501 a 1200 32

1201 a 3200 50

3201 a 10000 80

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125

la totalidad del material impreso y se remplazaran las etiquetas o material impreso que tengan

defectos.

Los resultados se deben registrar los resultados en la Orden de Producción, en la sección de

CONTROL DE CALIDAD DEL CODIFICADO, ETIQUETADO Y EMPAQUE.

5. ETIQUETADO

Una vez se apruebe el control de calidad del codificado se procederá a realizar el etiquetado. La

etiqueta se debe adherir centrada y alienada en el envase y se debe verificar que el producto este

bien tapado y el envase limpio.

6. CONTROL DE CALIDAD DEL ETIQUETADO

El control de calidad del etiquetado se realiza después de culminar la actividad, para lo cual se

debe realizar el mismo método que el control de calidad de la codificación del lote al material

impreso, solo que con los siguientes parámetros:

Envase en Buen Estado y Limpio

Producto Bien Cerrado

Etiqueta Alineada en el Envase

7. TRASLADO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO.

Cuando se encuentre en el área de acondicionamiento el producto envasado y codificado, realice

el ingreso al área del material corrugado de la referencia a empacar (cajas de cartón) y colóquelos

sobre la estiba.

TAMAÑO MUESTRA UNIDADES DEFECTUOSAS

ACEPTABLES

5 0

8 1

13 1

20 2

32 3

50 5

80 7

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126

Empaque el producto terminado en los corrugados y una vez llenada la capacidad de la caja,

ciérrela y marcela en la cara lateral con el producto que contiene.

Retire los productos empacados y trasládelos al área de almacenamiento de producto terminado

y ubíquelo según las ubicaciones de producto terminado identificadas.

En el caso de no requerirse empacar el producto en cajas de cartón, se debe trasladar los productos

al área de almacenamiento de producto en las canastillas de plástico dispuestas para tal fin y

apilarse en las estibas, esto se realiza cuando el cliente no necesita el producto en cajas de cartón.

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127

Hoja No

1 de 1

PROCESO

TOTALES OPERACIÓN TRANSPORTE ALMACEN DEMORA INSPECCIÓN

CANTIDAD TOTAL 31 18 4 1 0 8

DISTANCIA TOTAL 36 0 36 0 0 0

TIEMPO TOTAL 11645 10534 375 358 0 378

TIEMPO

(Seg)

DIST

(Mt)

OBSERVACI

ONES

1 20

2 37

3 15

4 33 8

5 560

6 46

7 8 3

8 65

9 30

10 29

11 656

12 16

13 39

14 41

15 320

16 10

17 60

18 127

19 3949

20 2960

21 129

22 12

23 61

24 130 8

25 245

26 130 8

27 844

28 321

29 190

30 204 9

31 358

PRODUCCION La medición de tiempos se tomo para una producción de 100 galones de 3800 ml

ACTIVIDAD SIMBOLO

Versión: 1

Fecha Revisión

1/03/2019

PRODUCCIÓN

RESUMEN

DF-01-01-POE-10 ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE

Verificar que el área de acondicionamiento

se encuentre sin elementos de lotes

Dirigirse al área de almacenamiento de

envases

Verificar que no existan envases de procesos

anteriores

Verificar que el material de envase

corresponde con la referencia

Dirigirse a la codificadora

Programar la codificadora con el numero de

lote referenciado en la orden de producción

Alistar los envases requeridos en la orden de

producción

Verificar que el producto que se va a

acondicionar corresponde a la referencia

Codificar numero de material impreso

Solicitar control de calidad del codificado

Solicitar presencia de auxiliar o compañero

para el control de calidad

Verificar la primera unidad codificada, que el

lote y la posición estén correctos

Clasificar nivel de calidad de las etiquetas en

aceptable o rechazado

Determinar si es necesario revisar todo el

lote

Realizar muestreo de la codificación del

material impreso según el tamaño del lote

Verificar información impresa en la etiqueta

Envasar producto

Realizar etiquetado de los productos

Registrar resultados del muestreo en la

orden de producción

Aprobar control de calidad del codificado

como aceptable

Verificar estado físico del producto (etiqueta,

cierre de la tapa y limpieza)

Dirigirse al área de material corrugado

Verificar que el producto este bien tapado y

el envase limpio

Realizar muestreo del producto envasado

Empacar producto en las cajas de cartón

Sellar cajas

Alistar cajas para empacar producto

terminado

Dirigirse al área de envase

Almacenar productos en el área designada

Marcar caja en el lateral con el producto que

contieneTraslade los productos al área de

almacenamiento de producto terminado

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128

ANEXO K

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GERENTE GESTIÓN DE PROCESOS

GERENTE

01/03/2015 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

2 Inclusión de identificación de cuando se encuentre en Uso

un Equipo.

Modificaciones sobre los registros de formatos al sistema.

Unificación con POE-04 Limpieza y Desinfección de Equipos.

01/01/2019

OBJETIVO: Establecer instrucciones escritas para que la limpieza y desinfección de las

áreas de Producción, para minimizar el riesgo de contaminación cruzada o

formación de focos de crecimientos y contaminación microbiológica

ALCANCE: El presente documento se aplicara a las áreas de producción.

RESPONSABLES: Jefe de Producción y Director Técnico.

DEFINICIONES:

Limpieza: Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y/o suciedad.

Se puede diferenciar dos tipos:

Limpieza ordinaria: Limpieza menos exhaustiva de rutina que se realiza una vez al día.

Limpieza radical: Limpieza profunda que se realiza una vez al mes.

Sanitización: Limpieza que se realiza con algún agente de desinfección vigente para la destrucción

de las bacterias.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. LIMPIEZA DE ÁREAS

Versión: 2

Fecha

Revisión

01/03/2019

POE-06-01 LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS

Hoja No

128 de 181

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129

1.1 CONCEPTOS GENERALES

ORDENAR: Consiste en ubicar cada elemento o herramienta de trabajo en el puesto asignado para

el mismo.

BARRER: El barrido es el procedimiento mediante el cual se remueve del piso los residuos y el

polvo. Se debe realizar del área más interna hacia la más externa. En caso de que el área a cubrir

sea grande, barrer por sectores, recogiendo los residuos al finalizar cada sector y no dejar la

recolección para el final. Si tras el barrido se observa que se encuentran residuos de suciedad

adheridos al suelo, proceda a humedecer una toalla absorbente y frote suavemente la superficie

con la mano hasta la remoción de la suciedad.

SACUDIR: Es el procedimiento mediante el cual se remueve el polvo depositado sobre las

superficies. Puede realizarse con un paño seco o un paño humedecido sólo con agua Se dobla el

paño en una serie de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras limpias. Se realizan

pasadas rectas tanto en sentido horizontal como vertical, desde los extremos hasta el centro,

comenzando por la parte más alta.

LAVAR: Es el procedimiento mediante el cual se remueve la suciedad con agua y detergente. La

operación de lavar consiste en: a) quitar la suciedad mediante lavado. b) enjuagar. c) secar. Para

lavar debe utilizarse el paño/trapero previamente escurrido, evitando así salpicar, realizando

movimientos circulares o lineales superponiendo las pasadas. Para el enjuague y secado realizar

movimientos superponiendo las pasadas, cubriendo así toda el área, luego secar con un paño seco.

Al finalizar controlar la tarea asegurándose que no quedaron manchas o franjas sin limpiar o secar.

El cambio de agua varias veces nos asegura una limpieza adecuada.

SANITIZACIÓN: Con un paño o trapero limpio, dependiendo la superficie, imprégnelo del agente

sanitizante y deslícelo sobre la superficie en la misma dirección que realizó el barrido o trapeado.

Con el ánimo de realizar un adecuado control de los posibles microorganismos que puedan estar

presentes en las áreas de producción y accesorias, se utilizarán como sustancias desinfectantes las

siguientes:

• Ácido peracético: Se utiliza una solución de 100 ppm, preparada así: En un recipiente de 10

litros (balde) adicione 1 ml de la solución de ácido peracético comercial al 15% y mezcle en

forma homogénea.

• Amonio cuaternario: Se preparará a partir del desinfectante de marca comercial Purigen 50,

el cual se prepara para su uso en la planta en una proporción de 25 a 10.000 en agua

potable, según recomendación del fabricante. Mida 5 tapas del recipiente original del

producto (125 ml) y complete con agua potable en el balde a 10 Litros.

Para optimizar la eficacia de los agentes desinfectantes se realizará la rotación de los mismos, es

decir, se cambiará cada mese del usos de sanitizante para las operaciones descritas anteriormente.

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130

Esta periodicidad se recomienda según estándares internacionales y las fichas técnicas de los

productos.

El balde donde se prepare la solución debe estar identificado como “Desinfectante”, y la

responsabilidad de la preparación es del Jefe de producción o del auxiliar de calidad.

Es responsabilidad del Director técnico que se cumpla la rotación de desinfectantes de acuerdo al

CRONOGRAMA DE ROTACIÓN DE DESINFECTANTES.

2. LIMPIEZA ORDINARIA DE ÁREAS Al finalizar la jornada laboral, se debe realizar una limpieza ordinaria de las áreas de producción

que incluye los procedimientos básicos de ordenar, barrer y sacudir los pisos y las superficies de

trabajo diario como mesas y gabinetes.

Una vez se finalice la limpieza ordinaria se sede realizar el proceso de sanitizacion con el agente

desinfectante que corresponda según el cronograma de rotación de agentes desinfectantes.

Posteriormente al proceso de limpieza y sanitización Ordinario, quien haya realizado la limpieza

debe informar al responsable del área para su respectiva verificación y registro en el Formato: FR-

01-01-POE-06 SEGUIMIENTO A LA LIMPIEZA DE ÁREAS, a través del Sistema de Producción en la

opción Registrar Actividad de Limpieza.

Al finalizar cada mes se imprimirá el reporte del sistema de las actividades de limpieza y será

firmado por los responsables.

3. LIMPIEZA RADICAL DE ÁREAS Como mínimo una vez al mes y máximo una vez cada semana, se debe realizar una limpieza radical

de las áreas de producción que incluye los procedimientos básicos de ordenar, barrer, sacudir y

lavar los pisos, paredes, techos, puertas, luminarias y las superficies de trabajo diario como mesas

y gabinetes.

Una vez se finalice la limpieza radical se sede realizar el proceso de sanitización con el agente

desinfectante que corresponda según el cronograma de rotación de agentes desinfectantes.

Posteriormente al proceso de limpieza y sanitización Radical, quien haya realizado la limpieza debe

informar al responsable del área para su respectiva verificación y registro en el Formato: FR-01-

01-POE-06 SEGUIMIENTO A LA LIMPIEZA DE ÁREAS, a través del Sistema de Producción en la

opción Registrar Actividad de Limpieza.

Al finalizar cada mes se imprimirá el reporte del sistema de las actividades de limpieza y será

firmado por los responsables.

4. LIMPIEZA ORDINARIA DE EQUIPOS

4.1 VERIFICACIÓN DEL ESTADO

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131

Cada vez que se realice un nuevo proceso de Orden de Producción debe realizarse una limpieza

ordinaria de los equipos que se vallan a usar para dicha orden de producción. Si el equipo

anteriormente realizo un producto cuya fragancia o color no son iguales a los que se va realizar,

se debe hacer una limpieza Radical.

Antes de iniciar la limpieza de equipo se debe verificar que el equipo no esté en Uso ni con

producto. Igualmente se debe verificar que el equipo se encuentre apagado.

Una vez halla validado que se puede proceder a limpiar el equipo, con mucho cuidado desarme o

desamble las partes del equipo que lo permita.

4.2 REMOCIÓN DE PARTÍCULAS GRUESAS

Con ayuda de una brocha, espátula o un paño suave y seco, retire las partículas gruesas adheridas

a la superficie del equipo, realícelo de arriba hacia abajo y de la superficie interna hacia la externa.

Reúna los desechos obtenidos durante esta actividad y deposítelos en la caneca designada para

tal fin.

4.3 REMOCIÓN DE PARTÍCULAS FINAS

Con ayuda de un paño impregnado de agua potable, retire la suciedad que no pude ser removida

durante la remisión de partículas gruesas, ejerciendo una suave presión mientras frota la

superficie con el paño.

Realice esta actividad hasta que no se observe la suciedad en las superficies y preste especial

atención en aquellas zonas donde puedan acumular residuos como uniones, rigurosidades o

hendiduras propias del equipo.

Con un paño limpio y seco remueva la posible humedad que pudo haber quedado.

4.4 SANITIZACION

Con ayuda de frasco aspesor, aplique sobre las superficies del equipo, de arriba hacia abajo la

solución sanitizante y permita la evaporación de la misma.

4.5 REGISTRO

Posteriormente al proceso de limpieza y sanitización, quien haya realizado la limpieza debe

informar al responsable del área para su respectiva verificación y registró en el Formato: RT-01-

02-POE-06 ESTADO DEL EQUIPO, el cual se adhiere al equipo y se anexa posteriormente al registro

de producción del siguiente Lote que se realice con el equipo.

De igual forma se registra la información en el RT-02-01-POE-06 ESTADO DE EQUIPO ACTUAL, el

cual esta visible fácilmente.

5. LIMPIEZA RADICAL DE EQUIPOS

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132

Se debe realizar el mismo procedimiento de LIMPIEZA ORDINARIA DE EQUIPOS, pero adicionando

los siguientes procesos después de REMOCIÓN DE PARTÍCULAS FINAS y antes de SANITIZACION:

5.1 APLICACIÓN DE SOLUCIÓN JABONOSA

Prepare la solución jabonosa con agua y jabón. Posteriormente se sumerge una espuma en la

solución jabonosa y realice su aplicación sobre la superficie del equipo, de arriba hacia abajo y de

dentro hacia afuera.

Antes de sumergir la espuma nuevamente en la solución, jabonosa, lávela primera con agua limpia

para quitarle el jabón.

Recuerde remover toda la suciedad que pueda estar almacenada en uniones o rugosidades del

equipo.

En caso de que la parte a limpiar sea de difícil acceso, permita la circulación de la solución jabonosa

por el interior de la parte y frótela de ser posible con un churrusco o herramienta que permita la

limpieza.

5.1 REMOCIÓN DE SOLUCIÓN JABONOSA

Sumerja una espuma limpia y seca en un recipiente que contenga agua limpia (Recipiente A),

frótela sobre la superficie del equipo. Tenga en cuenta que no debe frotar las paredes sino que

debe usar la espuma de manera uniforme en una dirección.

Antes de sumergir nuevamente la espuma en el recipiente de agua (Recipiente A), enjuáguela en

un recipiente de agua limpia (Recipiente B) de manera tal que le permita remover los residuos de

solución jabonosa que haya quedado adherido a la espuma.

Realice el cambio de los recipientes A y B según considere pertinente cuando observe que ya están

demasiado sucios.

Realice esta actividad cuantas veces sea necesario hasta que no se observen residuos en el agua

del recipiente B.

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133

Hoja No

1 de 1

PROCESO

TOTALES OPERACIÓN TRANSPORTE DEMORA INSPECCIÓN

CANTIDAD TOTAL 15 13 0 0 2

DISTANCIA TOTAL 0 0 0 0 0

TIEMPO TOTAL 3137 2758 0 0 379

TIEMPO DIST

1 22

2 128

3 187

4 121

5 59

6 323

7 530

8 128

9 339

10 125

11 192

12 455

13 320

14 88

15 120

OBSERVACIONES

Versión: 1

DF-01-01-POE-06 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOSFecha Revisión

1/03/2019

PRODUCCIÓN

RESUMEN ALMACENAMIENTO

0

0

0

ACTIVIDAD SIMBOLO

Iniciar limpieza ordinaria de áreas

Ordenar el área de producción

Barrer y sacudir los pisos y las superficies de

trabajo

Proceder a realizar limpieza de ordinaria de

equipos

Verificar que el equipo no esta en uso ni

con producto

Desarme o desamble las partes del equipo

que lo permita

Con una brocha, espátula o paño retire las

partículas gruesas adheridas al equipo

Reúna los desechos obtenidos durante esta

actividad y deposítelos en la caneca

Con un paño impregnado de agua retire las

partículas finas que no fueron removidas

anteriormente

Con un paño limpio seque la humedad que

haya quedado

Aplicar solución sanitizante sobre los

equipos

Sanitización del área con agente

desinfectante

Registro de la limpieza del equipo en el

rotulo de estado del equipo y en el formato

de estado de equipo actual

Realizar verificación de limpieza de las

áreas y los equipos

Diligenciar formato de seguimiento a la

limpieza de áreas en el sistema de

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134

ANEXO L

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GESTIÓN DE PROCESOS GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Establecer unos criterios definidos para realizar el alistamiento de

los pedidos solicitados por los clientes

ALCANCE: El procedimiento aplica para el área de Logística.

RESPONSABLES: Personal de logística, área de operaciones y compras.

DEFINICIONES:

Mercancía: La palabra mercancía proviene del vocablo “mercante” (comerciante) que viene del

latín “mercans, mercantis”, cuando se habla de mercancía nos estamos refiriendo a todo lo que se

puede “vender o comprar” que se aplica más que todo en los bienes económicos o bienes escasos,

por la rivalidad a los bienes libres, que son los que compran en el mercado pero que pagan por

ellos un determinado precio.

Alistamiento: conocido también en el campo logístico como picking, es un proceso en el cual a

partir de una lista de productos solicitados, recolectar las unidades especificadas para conformar

un pedido. Para lograr la agilidad del proceso es necesario conocer la ubicación de los productos

y conocer las características de producto que el cliente solicita.

Pedido: conjunto de productos solicitados por un cliente o tercero. Es solicitado a través de una

orden de compra en la cual se especifica las condiciones y característica que debe cada producto.

Sistema traking: es un sistema diseñado para el control logístico de la empresa, en este portal se

suben todos los contratos y los pedidos de cada cliente, al momento de subir el pedido este puede

encontrar en diferente estado, estos son:

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

POE-43-01 ALISTAMIENTO DE PEDIDOS

Hoja No

134 de 181

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135

SIMBOLO ESTADO DESCRIPCIÓN

Sin aprobar

Estado en el cual se encuentra el pedido antes de ser

aprobado por el cliente o por la gerencia según el caso.

Está diseñado para hacer todas las modificaciones

necesarias antes de aprobarse y en este estado aún no

se ha entregado al área logística

Aprobado

En este momento el pedido ya fue aprobado y ha sido

entregado a logística para su alistamiento

En tránsito

Estado en el cual el pedido ya está listo, cargado y se

encuentra en ruta para ser entregado al cliente final

Entregado

Cuando el pedido llega al cliente final el pedido se

declara como entregado. Operaciones recibe el

documento que respalda que fue entregado

CONSIDERACIONES GENERALES

Recomendaciones para la manipulación de cargas.

1. Planificar el levantamiento

Utilizar las ayudas mecánicas adecuadas y posible para facilitar el proceso de cargue y

descargue.

Tener en cuenta las indicaciones que tiene el embalaje del producto, puede aportar

información sobre el centro de gravedad, la forma adecuada de cargarlo, el cuidado que hay

que tener según el producto, etc.

Hacer un reconocimiento de la mercancía que se va a cargar, observar tamaño, forma, zonas

de agarre y comprobar el peso antes de alzar la caja, en algunos casos el tamaño no da una

idea exacta del peso.

Si la carga es muy pesada o de difícil agarre es mejor solicitar ayuda a otras personas.

Despejar la ruta por la cual se va a trasladar los productos y tener previsto el lugar donde se

va dejar la mercancía para no generar tropiezos o doble esfuerzo en descargues innecesarios

Utilizar los elementos de protección personal adecuados.

2. Posición de los pies.

Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, se

debe colocar un pie delante de otro en dirección del movimiento.

3. Postura de levantamiento

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136

La espalda debe tener una posición derecha al momento de agacharse, manteniendo el mentón

metido hacia el pecho y no flexionar demasiado las rodillas. La espalda no debe arquearse y las

piernas por medio de la flexión ayudar a minimizar el esfuerzo de la espalda.

4. Agarre firme

Sujetar la carga firme utilizando ambas manos y pegar la caja hacia el cuerpo. Cuando sea

necesario un cambio de agarre, hacerlo de forma suave y apoyando la carga.

5. Levantamiento

Para hacer el levantamiento se debe tener la postura de la espalda derecha y mover las cajas de

forma suaves y sin dar tirones, evitar manejar la mercancía bruscamente.

6. Depositar la carga

Para almacenar la mercancía en una altura considerable, encima de los hombros, se debe apoyar

la carga a medio camino para hacer cambio de agarre y evitar caídas o movimiento sobre

esforzados. Para acomodar la carga en el punto se debe descargar las cajas y después ajustarla si

es necesario.

7. Recomendación

Evitar trabajos que demanden posturas repetitivas por largo tiempo, se sugiere tener tareas

alternas y realizar pausas y cambios de posturas. Si la persona está realizando un sobre esfuerzo

que considera perjudicial deberá informar para tomar adecuar las condiciones de carga.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

1. Orden de compra

Por parte del cliente se debe recibir una orden de compra formar en el cual especifique las

características de los productos, cantidades, tiempo y lugar de entrega. Este documento se debe

recibir de manera formal por medio de correo electrónico o correo certificado. El área de

operaciones y facturación es la encargada de hacer una revisión de las especificaciones técnicas

de los productos solicitados. Si existe alguna duda el personal encargado debe comunicarse con el

cliente y este debe aclarar las preguntas que se tienen sobre las características que requieren para

su pedido.

En la primera revisión que se hace de la orden de compra, es necesario que los precios coincidan

de acuerdo a las condiciones comerciales pactadas, en el caso de los contratos los precios deben

ser los mismos de la oferta propuesta al momento de la licitación. En el caso que exista una

cotización previa deben respetarse los precios ofrecidos al cliente siempre y cuando este dentro

del tiempo de vigencia.

Si los precios no están conformes se debe informar al cliente la diferencia, para que este realice

los respectivos cambios en la orden de compra.

2. Estado de cuenta del cliente.

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137

Para los clientes que tienen un contrato se debe tener en cuenta el presupuesto total y las

cantidades máximas a despachar, para tener un control de estos parámetros generales es

necesario subir la información al sistema Traking el cual permite conocer las condiciones generales

de cada contrato como lugares de entrega, presupuesto por sedes, presupuesto general,

productos a despachar, entre otros. Cuando la orden de compra supere el presupuesto del

contrato se debe informar al cliente para que realice las modificaciones y se ajusten a lo acordado.

Si el cliente no hace parte de un contrato y tiene aprobado un cupo a cierta cantidad de meses

antes de despachar el pedido a alistamiento se debe validar que el cliente se encuentre al día con

el pago de la cartera, si no es así se debe notificar que el pedido está detenido hasta que no se

realice la cancelación de las facturas vencidas, cuando el cliente envié el soporte de pago al área

de operaciones se podrá liberar el pedido.

3. Generación del pedido Luego de que se haya comprobado que el cliente se encuentra al día o que tiene presupuesto el

área de operaciones procede a montar el pedido al sistema, es importante tener en cuenta cada

especificación del producto para no tener devoluciones por parte del cliente. Si este solicita un

producto que ya no se consigue en el mercado se debe informar al cliente para que autoricen el

envió de otra marca o de otro producto. El pedido debe subirse al sistema tracking y quedara como

pedido aprobado.

Antes de pasar el pedido se debe hacer la requisición en compras de los productos que se conoce

desde un principio que no hay existencias con el fin de agilizar la compra y que no haya retrasos

por faltantes. Al momento de pasar el pedido al área logística se debe informar la prioridad del

pedido según la necesidad y los compromisos de entrega con el cliente.

4. Alistamiento Según prioridad de entrega el pedido se encola para su alistamiento. Luego el director operativo

asigna un responsable de alistamiento el cual de acuerdo a la información del pedido ira alistando

producto a productos, antes de comenzar el alistamiento debe preparar la zona en la cual va dejar

el pedido conforme recursos físicos y de transporte, esta debe cumplir con todas las condiciones

para mantener las características físicas y de calidad del producto.

Los pedidos se alistan atendiendo recomendaciones como alistamiento por grupo de insumos y

normas de seguridad para alistar la mercancía, tales como manejo de alturas, posturas correctas

de cargue y uso de elementos de protección personal.

5. Faltantes Cuando es finalizado el proceso de alistamiento y el pedido tiene elementos sin inventario se debe

hacer la requisición en compras del producto. Sin embargo si el cliente autoriza el envío del pedido

sin estos productos se podrá proceder a realizar el cargue, si no es así hay que esperar a que la

requisición de compra haya terminado y el pedido se encuentre completo.

Cuando el pedido se encuentra listo se declara como listo para cargue y se entrega el pedido

diligenciado con los datos de alistamiento.

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138

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-POE-43 ALISTAMIENTO DE MERCANCÍA

Hoja No

138 de 181

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139

ANEXO M

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GESTIÓN DE PROCESOS GESTIÓN DE PROCESIS GERENTE

01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Establecer una metodología para realizar el cargue y entrega de

los pedidos a los clientes

ALCANCE: El procedimiento aplica para el área de Logística y operaciones

desde que se realiza el cargue hasta la devolución del documento

soporte de recibido

RESPONSABLES: Personal de logística y área de operaciones

DEFINICIONES:

Mercancía: La palabra mercancía proviene del vocablo “mercante” (comerciante) que viene del

latín “mercans, mercantis”, cuando se habla de mercancía nos estamos refiriendo a todo lo que se

puede “vender o comprar” que se aplica más que todo en los bienes económicos o bienes escasos,

por la rivalidad a los bienes libres, que son los que compran en el mercado pero que pagan por

ellos un determinado precio.

Pedido: conjunto de productos solicitados por un cliente o tercero. Es solicitado a través de una

orden de compra en la cual se especifica las condiciones y característica que debe cada producto

Sistema tracking: es un sistema diseñado para el control logístico de la empresa, en este portal se

suben todos los contratos y los pedidos de cada cliente, al momento de subir el pedido este puede

encontrar en diferente estado, estos son:

SIMBOLO ESTADO DESCRIPCIÓN

Sin aprobar

Estado en el cual se encuentra el pedido antes de ser

aprobado por el cliente o por la gerencia según el caso.

Está diseñado para hacer todas las modificaciones

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

POE-44-01 CARGUE Y ENTREGA DE PEDIDOS

Hoja No

139 de 181

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140

necesarias antes de aprobarse y en este estado aún no

se ha entregado al área logística

Aprobado

En este momento el pedido ya fue aprobado y ha sido

entregado a logística para su alistamiento

En tránsito

Estado en el cual el pedido ya está listo, cargado y se

encuentra en ruta para ser entregado al cliente final

Entregado

Cuando el pedido llega al cliente final el pedido se

declara como entregado. Operaciones recibe el

documento que respalda que fue entregado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

1. Pre-cargue

Recibir el pedido con los datos del alistamiento, enseguida el responsable de alistamiento realiza

una supervisión de los productos alistados y con la información obtenida diligencia el formato de

alistamiento y verificación. Este control permite mitigar errores que se hayan cometido en la etapa

anterior.

Para el envío de mercancía a ciertos puntos del país es necesario realizar un embalaje especial

para proteger las características físicas de los productos. También hay acuerdos comerciales que

solicitan un embalaje especial para la entrega de los pedidos. En estos casos se debe preparar los

pedidos con anticipación teniendo en cuenta las especificaciones solicitadas.

2. Cargue del pedido

Teniendo en cuenta el lugar donde se va enviar la mercancía se debe evaluar la mejor opción para

el envío, en la mayoría de ocasiones cuando es fuera de la ciudad se contrata una transportadora

que preste el servicio de entrega de la mercancía.

Transportadora externa: se debe programar el cargue con la transportadora y etiquetar la

mercancía, además se debe diligenciar el formato de cargue de pedidos el cual incluye peso y

unidades a enviarse. Este formato debe entregarse a la transportadora externa y una copia al

director operativo para que se realice el pago del envío.

Transportadora interna: se debe asignar el vehículo en el cual se va a realizar el cargue de los

pedidos conforme las siguientes variables:

Prioridad

Horarios de recepción

Zona geográfica

Volumen del pedido

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141

La ruta de los pedidos se debe cuadrar conforme las anteriores variables buscando siempre la

optimización del tiempo y el aprovechamiento al máximo de los recursos (vehículos y personal),

el director operativo es el encargado de programar la ruta diaria de los pedidos y entregar formato

de Pedido y formato de Cargue a Transportador Interno.

Luego de asignar el vehículo a cada pedido se procede a cargar de acuerdo con el orden de entrega.

Cada persona involucrada en el cargue debe cumplir con las normas mínimas de seguridad tanto

si es transportador interno como externo.

3. Documento de entrega.

Cuando se ha realizado el cargue, el área de logística entrega el formato de alistamiento de los

pedidos a operaciones para generar la factura o la remisión según el acuerdo comercial con el

cliente, este documento debe coincidir con los productos que fueron cargados en el vehículo. Cada

factura o remisión debe llevar la orden de compra enviada por el cliente.

Para el transportador interno el área de operaciones debe entregar factura o remisión y un

formato de control de ruta. Si es un transportador externo se debe entregar la factura o remisión

en un sobre con todos los datos necesarios para la entrega como dirección, teléfono de contacto

de la empresa y nombre y teléfono de la persona responsable de recibir la mercancía, además con

el transportador externo se realizar el proceso de generación de guías.

4. Entrega de pedidos

Según orden de ruta, se realiza entrega del pedido en la dirección que indique el Documento de

Entrega (Factura o Remisión). La persona encargada de realizar la entrega debe cumplir con las

normas mínimas de servicio al cliente y escuchar todas las instrucciones que indique el cliente.

El cliente debe recibir el pedido conforme documento de entrega. Si la entrega no se realizó a

satisfacción o hay faltantes de mercancía, este deberá especificarlo en la factura o remisión

indicando la inconformidad, así el transportador transmitirá la información al área de operaciones

y realizar el proceso correspondiente.

Al final de la ruta del día el responsable deberá entregar los documentos de los pedidos entregados

al director operativo y este a su vez al área de operaciones. El responsable de facturación u

operaciones debe hacer una revisión de las novedades que hubieron con cada cliente y realizar la

actualización del estado en el sistema tracking pasando de tránsito a entregado.

Si el pedido quedo con faltantes se debe generar un nuevo pedido para subsanar faltante y

actualizar estado del Pedido en Sistema Traking como Entregado sin éxito y determinar qué área

fue la causante del error (operaciones, logística, compras o error del cliente), al generar el nuevo

pedido este debe iniciar de nuevo el proceso desde alistamiento. Si no hubo faltantes, se actualiza

en el sistema de tal forma que quede pedido Entregado con éxito.

5. Gestión documental

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142

El personal de operaciones debe recibir el documento de entrega y hacer la gestión documental

de acuerdo a las siguientes variables de facturación:

Proceder a Corregir Factura en caso de errores en la misma, si es el caso que se envió mercancía

demás, productos erróneos o se cobró un valor por encima del acordado se debe realizar una

devolución, esta debe ir firmada por la gerencia y debe enviarse al cliente.

Proceder a realizar factura en caso que se entregue pedido con remisión bajo las condiciones

comerciales con el cliente. Las remisiones deben recibirse y archivar para facturar en las fechas

acordadas, hay que tener en cuenta los lugares de radicaciones y los días del mes límite para que

el cliente reciba las facturas.

Proceder a archivar Factura en caso que el pedido se entregue a satisfacción, estas se deben

almacenar en una carpeta AZ debidamente marcada con el mes al que corresponden, organizadas

según su número de factura y deben tener firma y sello de aceptación.

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143

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-POE-43 ALISTAMIENTO DE MERCANCÍA

Hoja No

143 de 181

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144

ANEXO N

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GERENTE GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/08/2017 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/08/2017

1 Actualización del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Determinar los requerimientos internos y externos, para la vinculación y

actualización de Clientes y Usuarios a la Empresa, que permitan su identificación

plena y confiable para la asignación de cupos de crédito, así como la verificación y

monitoreo de la información suministrada por éstos, los cuales deben ser aplicados

con la debida diligencia y responsabilidad.

RESPONSABLE: Los indicados en las actividades.

ALCANCE: Aplica a las áreas de la Empresa que participan en este procedimiento. Inicia con la

gestión Comercial para vincular Clientes y termina con la actualización de la

información y documentación de los mismos.

DEFINICIONES

Formato de Apertura / Actualización de Cuenta: Formato desarrollado por la Compañía, para

recolectar la información necesaria para la plena identificación y conocimiento de los Clientes y

Usuarios.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Generalidades

• No se podrán realizar operaciones o actividades de intermediación respecto de clientes

sobre los cuales no se haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en

materia de conocimiento del cliente.

Versión: 1

Fecha

Revisión

01/03/2019

POE-38-01 APERTURA / ACTUALIZACIÓN DE CUENTA DE CLIENTES

Hoja No

144 de 181

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145

• El asesor comercial debe informar al cliente las características jurídicas y generales de los

productos, asegurándose que tenga un correcto entendimiento de la información que se

le suministra.

• Los clientes deberán actualizar anualmente la apertura de cuenta y entregar los

documentos anexos.

• La oportuna actualización de la información y documentación de los Clientes, anualmente

o cuando sea requerida, es responsabilidad de los asesores comerciales y evitará la

inactivación automática de los Clientes en el sistema de la Empresa.

• La verificación, seguimiento y conservación, de la información contenida en el formato de

apertura de cuenta y de la información complementaria anexa a dicho formato será

responsabilidad de la empresa.

• Si el Cliente se encuentra o fue reportado en listas de control no será aprobado por la

Empresa.

• El diligenciamiento completo de la apertura de cuenta, no obliga a la empresa a que acepte

como Cliente a quien la haya diligenciado.

Documentación Anexa

Para la apertura o actualización de cuenta de clientes, la empresa exige la siguiente

documentación para ser evaluada por el área financiera y comercial de la empresa:

• Formulario de Apertura / Actualización de cuenta de Clientes diligenciado y firmado en

Original.

• Autorización Para El Tratamiento De Datos Personales firmado en Original. Según lo indica

el MN-04-01 MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES.

• Carta de instrucciones para diligenciar pagaré en blanco, diligenciando solo los espacios

de firma del representante legal, cédula de ciudadanía, Nit y sello de la empresa. Los

demás espacios deben estar en blanco, ya que se diligenciarán únicamente ante un

requerimiento jurídico. Esta carta debe star autenticada en Notaria.

• Pagaré a la orden, diligenciando solo los espacios de firma del representante legal, cédula

de ciudadanía, Nit y sello de la empresa. Los demás espacios deben estar en blanco, ya

que se diligenciarán únicamente ante un requerimiento jurídico.

• Copia de la Declaración de Renta del último periodo gravable.

• Copia Cédula del Representante Legal ampliada y legible al 150%.

• Copia del RUT Vigente.

• Copia Resolución Autorretenedor y/o Gran Contribuyente (Si aplica).

• Certificado de Existencia o Representación Legal no superior a 3 meses de expedición por

la Cámara de Comercio o documento análogo en Original.

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146

• Dos (2) Referencias comerciales actualizadas dirigidas a NELSON O. ESPITIA en original con

fecha de expedición no superior a 3 meses.

• Copia de Certificaciones expedidas por los bancos respecto al manejo de las cuentas

indicadas en el formulario.

• Copia de los Balance y Estados Financieros certificados por un contador público y revisor

fiscal (cuando aplique) al último corte disponible.

Procedimiento

Actividad Responsable Descripción Registro

1. Contacto con

el Cliente

potencial

Asesor Comercial

Responsable

Gestión

Facturación

Suministra información de la Empresa,

presentando los beneficios y

condiciones comerciales.

Explica al cliente las características de

los productos y servicios.

2. Diligenciar el

Formato de

Apertura de

Cuenta

Cliente Diligencia el formulario de apertura /

actualización de cuenta de clientes,

junto con la Autorización para el

tratamiento de datos personales, la

Carta de instrucciones para diligenciar

pagaré en blanco y el

Pagaré a la orden

Adjunta igualmente todos los

documentos anexos solicitados. (Ver

generalidades).

Formulario de

apertura /

actualización de

cuenta

3. Firma apertura

de Cuenta

Asesor Comercial

Responsable

Gestión

Facturación

Recibe del solicitante el Formulario de

apertura / actualización de cuenta

diligenciado, junto con la

documentación anexa del Cliente, y

verifica que esté conforme con la

información y documentación

solicitada.

Si la información y/o documentación

no está conforme, se pone en contacto

con el solicitante indicándole la

documentación e información faltante.

Formato de

recibo y

aprobación de

apertura /

actualización de

cuenta de

clientes

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147

Si todo está conforme, entregará la

información junto con la descripción de

la visita comercial al Director

Comercial o quien haga sus funciones.

4. Validar

Recomendación

Comercial

Dirección

Comercial

Recibe el Formulario de apertura /

actualización de cuenta diligenciado,

junto con los anexos e información de

la visita comercial para realizar una

evaluación y proceder a recomendar o

no el cliente. Se debe realizar una

confirmación de la información

anexada por el Cliente.

Si la información y/o documentación

no está conformes para realizar la

recomendación comercial, se pone en

contacto con el asesor indicándole las

razones por las que no se dará

apertura al cliente. (Actividad 6)

Si todo está conforme, entregará la

información junto con la

recomendación comercial al

responsable de la Dirección financiera

o quien haga sus funciones.

Formato de

recibo y

aprobación de

apertura /

actualización de

cuenta de

clientes

4. Aprobación de

Apertura y

Asignación de

Cupo

Dirección

Financiera

Recibe el Formulario de apertura /

actualización de cuenta diligenciado,

junto con los anexos y la

recomendación comercial para realizar

una evaluación y proceder a asignar

un cupo de crédito según las

condiciones financieras que demuestre

el cliente.

5. Creación y/o

Actualización del

Cliente en el

Sistema

Responsable de

Creación de

Tercero

Recibe las aperturas, revisa si el

Cliente se encuentra creado, de lo

contrario lo crea en el sistema.

Si el cliente ya está creado deberá

actualizar la información del mismo.

Creación /

Actualización de

Cliente en el

Sistema

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148

Escanea la Apertura de Cuenta con

cada uno de sus anexos de manera

individual y los relaciona como

documentos adjuntos en el sistema

conforme las políticas de información

de la empresa.

Organiza en el archivo físico, la

Apertura de cuenta del Cliente con la

documentación anexa

Procede a comunicar al asesor

comercial la apertura y/o actualización

de la cuenta del cliente. . (Actividad 6)

6. Informar

aperturas o

rechazo de cuenta

al cliente

Se pone en contacto con el

Cliente para informarle que la apertura

de cuenta fue aprobada o rechazada.

El procedimiento finaliza.

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149

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-POE-38 APERTURA/ACTUALIZACION DE CUENTA CLIENTE

Hoja No

149 de 181

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ANEXO Ñ

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GESTIÓN DE PROCESOS GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Describir la metodología para realizar una cotización para clientes nuevos y

antiguos, se busca establecer estándares que definan el proceso adecuado

para dar respuesta a los requerimientos de precios y características

solicitados por el cliente.

ALCANCE: El procedimiento aplica para el área comercial desde el contacto del cliente

con la empresa hasta la generación del pedido.

RESPONSABLES: Asesores comerciales y gerencia administrativa.

DEFINICIONES:

Cotización: es un documento donde se muestra los precios de un producto o servicio para realizar

el proceso de compra o negociación, a través de la cotización se informa una propuesta comercial

de la empresa hacia el cliente.

CONDICIONES GENERALES

Lo clientes que quieran tener na cotización debe realizar un envío formal de los productos

solicitados por medio de correo electrónico, como condición mínima debe enviar el RUT

para ingresar los datos básicos del tercero en el sistema.

La empresa internamente puede elegir a cuales cliente dar precios, teniendo en cuenta

que pueden ser estrategias comerciales de otros competidores del mercado.

El tiempo de respuesta de cotización debe ser en la brevedad posible, teniendo en cuenta

la cantidad de productos a cotizar se debe dar respuesta el mismo día.

Se debe especificar en cada cotización la disponibilidad de los productos, forma de pago,

condiciones de envío y tiempo de entrega, con el fin de dar a conocer los parámetros

generales de la empresa.

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

POE-45-01 COTIZACIÓN

Hoja No

150 de 181

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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

1. Información inicial El cliente se contacta con la empresa para solicitar información de los productos, los canales de

comunicación deben ser de fácil acceso para cualquier organización interesada en adquirir los

insumos, puede ser por medio de correo electrónico, página web o por vía telefónica. Un asesor

comercial debe encargarse de atender al cliente de forma muy cordial y guiarlo en todo el proceso

de cotización. Si es un cliente nuevo debe pasar por proceso de apertura de cliente o como

requisito mínimo enviar el RUT, en caso que sea un cliente antiguo se deben tener en cuenta los

acuerdos comerciales para dar los precios y productos correctos.

La persona encargada debe solicitar toda la información necesaria al cliente para cumplir con todas

las características que el cliente solicita, algunas de estos datos son tipo de producto,

presentación, marca y funcionalidad. Es importante escuchar al cliente y brindarle toda la atención

necesaria para hacerle saber que es importante para la organización.

2. Productos a cotizar

Cuando es un cliente nuevo se puede sugerir que realice una lista de los productos que utiliza

normalmente de aseo y cafetería, esto se realiza con el fin de que la cotización se ajuste a las

necesidades específicas de cada usuario, el comercial encargado debe aclarar todas las dudas que

pueda tener el cliente y asesorarlo en los casos que lo requiera. Sin embargo existen clientes que

van a cotizar productos específicos y ya tienen definidos todos los parámetros de la mercancía,

esto ocurre generalmente con clientes antiguos.

3. Cotización

Con las características de cada producto se puede comenzar con el proceso de cotización, primero

se hace un análisis de los productos solicitados para establecer los posibles proveedores a los

cuales se les va consultar los precios actuales, el proveedor debe estar en la capacidad de dar

información sobre la mercancía y los precios.

El sistema maneja una lista de precios general donde aparecen los precios de la mayoría de los

productos, sin embargo existen precios que no están actualizados y es necesario consultar al

proveedor o también según el cliente y el volumen de compra se pueden tomar estrategias

comerciales para ofrecerles mejor precio, esto se acuerda entre el asesor comercial y la gerencia

administrativa.

Existen productos que tienen proveedores no establecidos, estos precios se deben consultar con

al menos tres proveedores o con los productos que el asesor comercial considere viable, ya con

estos costos se escogen los más bajos teniendo en cuenta la calidad de los productos. Para la marca

soloaseo se toman los precios del sistema.

4. Aprobación de la cotización

La propuesta elaborada se pasa por la aprobación de gerencia administrativa, la cual define si es

necesario hacerle alguna modificación o ya son los precios definitivos que se le van a enviar el

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cliente. Si es necesario hacerle modificaciones se tendrá que volver a evaluar los proveedores y

elegir el que se ajuste a las modificaciones solicitadas. El asesor comercial y gerencia definen la

utilidad que se le va aplicar a la cotización, para establecer la margen de ganancia se tienen en

cuenta los siguientes criterios:

Volumen de productos solicitados.

Lugar de envío

Consumo de los productos en cierto periodo

Condiciones especiales requeridas por el cliente

Potencial del cliente

Luego de establecer la margen de ganancia se ajusta la cotización y los detalles finales del

documento para finalmente enviar al cliente.

5. Aprobación de la cotización por parte del cliente

El documento se envía al cliente por medio de correo electrónico especificando todos los detalles

de entrega, disponibilidad del producto, tiempo de entrega y forma de pago. El cliente realiza una

revisión y notifica si necesita algún cambio de los productos cotizados, si el cliente no autoriza el

producto se tendrán que evaluar de nuevo los proveedores y elegir el que mejor se acomode a los

criterios. Cuando la cotización esté aprobada en su totalidad será enviada de nuevo a la empresa

como orden de compra, con este documento se genera el pedido en el sistema para luego pasarlo

a logística. Si por el contrario el cliente no está interesado en los productos se finaliza el proceso.

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153

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-POE-45 COTIZACIÓN

Hoja No

153 de 181

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154

ANEXO O

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GESTIÓN DE PROCESOS GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/03/2015 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

OBJETIVO: Garantizar el mantenimiento de las condiciones físicas de las diferentes áreas

de la empresa a fin ofrecer condiciones ambientales que aseguren la calidad

de los productos.

ALCANCE: El presente documento se aplicara a las áreas de producción.

RESPONSABLES: Jefe de Producción y Director Técnico.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cada año se debe realizar una evaluación del estado de las áreas verificando los siguientes

aspectos: estado de la pintura, consistencia de la superficie, rompimiento de partes y

agrietamientos, etc. Esta inspección se realiza conforme al Programa de Inspecciones.

En caso de identificar daños o averías o posibles situaciones que lleven a daños o averías

se debe programar su mantenimiento para corregir los daños o averías.

Un vez finalizado el mantenimiento se debe realizar limpieza radical del área tal y como se

describe en el procedimiento de limpieza y desinfección de áreas.

1.1 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo de las áreas se realizara conforme el cronograma de mantenimiento

definido anualmente por el director técnico.

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Versión: 1

Fecha

Revisión

01/03/2019

PRG-05-01 MANTENIMIENTO DE AREAS

Hoja No

154 de 181

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En caso de identificarse daños o averías en los componentes de las diferentes áreas, se

debe programar su mantenimiento para corregir los daños o averías, ya sea con

personal de mantenimiento externo o si es posible con personal interno.

En caso que el daño o avería identificada no permita continuar con las labores de

producción dentro de los estándares de calidad se deberá para el proceso hasta la

corrección del mismo.

Un vez finalizado el mantenimiento se debe realizar limpieza radical del área tal y como

se describe en el procedimiento de limpieza y desinfección de áreas

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156

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-PRG-05 MANTENIMIENTO DE ÁREAS

Hoja No

156 de 181

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ANEXO P

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GERENTE GESTIÓN DE PROCESO GERENTE

01/03/2015 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2015

1 Actualización del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Garantizar el mantenimiento de las condiciones de la maquinaria, equipos e

instrumentos de la empresa, así como consolidar la descripción de la forma

de operarlos, los cuidados y recomendaciones para su uso. Con el fin de

conservarlos, disminuir las paralizaciones imprevistas, disminuir las

reparaciones, reducir las horas extra de trabajo, reducir los costos y aumentar

la calidad y la productividad de los procesos.

ALCANCE: Este programa será ejecutado por el personal de producción, administrativo,

operativo y de calidad que estén involucrados en el manejo de los equipos e

instrumentos.

RESPONSABLES: Jefe de Producción, Auxiliar administrativo y Operativo que delegue la

gerencia.

DEFINICIONES:

Mantenimiento: Conjunto de actividades técnicas y administrativas cuya finalidad es conservar o

restituir una máquina y equipo en la condición que la permita desarrollar su función.

Mantenimiento correctivo: Es aquel en que solo se interviene en el equipo después de su fallo.

Los principales inconvenientes están relacionados con la imprevisibilidad de las averías y fallos que

resultan inoportunas.

Versión: 1

Fecha

Revisión

01/03/2019

PRG-06-01 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Hoja No

157 de 181

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Mantenimiento preventivo: Es un conjunto de técnicas que tiene como finalidad disminuir y/o

evitar las reparaciones de los ítems con tal de asegurar su total disponibilidad y rendimiento al

menor coste posible.

Equipo: Conjunto de accesorios que operan para un servicio o trabajo determinado. Es de rango

menor a la máquina.

Maquina: Conjunto de aparatos combinados para aprovechar, regular o dirigir la acción de una

fuerza. De igual manera, puede recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más

adecuada, o para producir un efecto determinado. La diferencia entre máquina y equipo, está en

la amplitud de su función o uso. Es mayor en la maquinaria y menor en el equipo.

Equipo o máquina Crítico: Por equipo o máquina crítico se entiende cualquier recipiente,

máquina, conexión, componente de tubería, sistemas instrumentados de seguridad, sistema de

prevención y protección contra incendio, sistema de monitoreo y control y cualquier otro equipo

o máquina, componente o sistema identificados como vitales o esenciales para prevenir una fuga

o mitigar sus consecuencias, cuya falla pudiera derivar en un accidente catastrófico.

Equipo o máquina no crítico: Es considerado no crítico una máquina o equipo que al tener una

falla no tiene un efecto catastrófico.

Ficha Técnica: Este es un documento que contiene las especificaciones técnicas mínimas para

identificar cada equipo, se encuentra el nombre del equipo, su marca, modelo, serial y año de

fabricación, incluye imagen con las cotas de medidas, al igual que la descripción detallada del

equipo a saber: Tamaño, peso, sistemas que la componen, capacidad, velocidad, tipo de lubricante

y filtros que usa, etc. Este documento lo porta el operador para poder identificar el equipo en el

momento que lo requiera. También reposa una copia en la empresa. De antemano se sabe que en

una hoja no es posible registrar todos los sistemas de los equipos, pero la idea es que contenga la

información general. Es de gran importancia tener a la mano información como el tamaño y peso,

en caso de movilización del equipo. De igual forma saber la capacidad de sus tanques y tipo de

aceite y combustible que emplea.

Hoja de vida: Este documento registra los trabajos en materia de mantenimiento y movimientos

que se hagan a los equipos. La idea es llevar un registro de los mantenimientos realizados para

poder programar los próximos según lo indique el plan de mantenimiento y rutinas de lubricación.

Aparte de contener la información como el nombre, marca y modelo del equipo; básicamente está

compuesto por la descripción de la actividad que se realiza, la fecha en la que empezó y la fecha

en que termina, el horómetro (si aplica) en el momento de la actividad y el responsable.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Cada Maquinaria y equipo debe tener una hoja de Vida conforme al formato establecido donde se

indicara las características técnicas mínimas, las recomendaciones de uso y mantenimiento. Si el

equipo tiene ficha técnica se debe anexar a la hoja de vida. De igual forma las necesidades de

mantenimiento y calibración de equipos deben estar en cada una de las hojas de vida.

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Como parte del Inventario y control debe registrarse cada Equipo en el Formato de Control de

Maquinaria y Equipo donde se controlara el inventario de los mismos y además la periodicidad y

programación de las calibraciones e inspecciones.

Calibración: La calibración de los equipos se llevara a cabo una vez al año para los que aplique y

se llevara registro de las mismas en el formato de registro de mantenimientos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Cuando algún operario de maquinaria y equipo observen un fallo o problema en el mismo, se debe

avisar al responsable del programa de mantenimiento de equipos delegado por la gerencia. Dicho

responsable es el encargo de gestionar y verificar la labor de mantenimiento que se realice en el

formato de Hoja de Vida de maquinaria y equipo. Si la maquinaria o equipo está clasificado como

Crítico y el fallo no permiten operar la maquinaria o el equipo, el responsable de la gestión de

mantenimiento deberá dar prioridad a solucionar la falla realizando las gestiones de operación

necesarias para lograr nuevamente el correcto funcionamiento del equipo o la maquinaria.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Como mínimo se hará un mantenimiento en el año preventivo, en caso de que no se halla

requerido mantenimientos correctivos por fallos o independientemente del resultado de la

inspecciones.

INSPECCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Conforme al programa de inspecciones, se debe realizar inspecciones a cada uno de las máquinas

y los equipos con el fin de detectar condiciones que puedan causar interrupciones en su

funcionamiento o mal funcionamiento del mismo. El procedimiento y los resultados de las

inspecciones se deben registrar y realizar conforme lo indique dicho programa.

Según los resultados de la inspección se solicitaran las acciones de mantenimiento respectivas

como calibración, lubricación, limpieza especial, remplazo de partes, pintura, etc., ajustado a las

recomendaciones de mantenimiento específicas de cada equipo.

Al realizar cualquier operación de mantenimiento que se detecte por la inspección, se debe dejar

registro en la hoja de vida de la maquina o el equipo al que aplique.

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160

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-PRG-06 MANTENIMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPOS

Hoja No

160 de 181

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161

ANEXO Q

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GESTIÓN DE PROCESOS GESTIÓN DE PROCESOS GERENTE

01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Establecer una metodología para la selección del personal y el ingreso como

trabajador de la empresa.

ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación para todos los cargos en los cuales se

necesite la contratación de alguna persona nueva para la organización.

RESPONSABLES: Gerente general, Gerente Administrativo y área de recursos humanos.

DEFINICIONES

Selección: Proceso mediante el cual se busca una o más personas que se ajusten a las

necesidades de un puesto de trabajo definido.

Contratación: es una serie de pasos cuyo objetivo es llegar a un acuerdo entre empleado y

empleador, se definen factores como horarios, remuneración, funciones, tiempo de

contratación, entre otros. Este acuerdo se concluye con la firma de un contrato el cual especifica

todas las condiciones pactadas.

Perfil laboral: es una descripción de un conjunto de capacidades, conocimientos y competencias

que debe tener una persona para desempeñar en condiciones óptimas cierto puesto de trabajo.

CONDICIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. Selección de personal

Versión: 1

Fecha

Revisión

01/03/2019

POE-28-01 SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL

Hoja No

161 de 181

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Se debe establecer una necesidad inicial para el proceso de selección, es decir se tiene que definir

para que cargo y cuáles son las características que se van a buscar en las personas postuladas,

además se debe revisar el perfil laboral del puesto de trabajo y si es necesario realizar ajustes. Es

necesario que todos los cargos tengan un perfil definido para así tener un proceso de selección

acorde a las necesidades de la empresa.

El reclutamiento de personal se realiza por medio de plataformas virtuales en las cuales se sube el

perfil y las condiciones que deben cumplir los postulantes para continuar el proceso, a estas

páginas llega un gran número de hojas de vida las cuales se deben ir descartando, las personas

que no cumplan con la experiencia mínima o los estudios requeridos serán eliminadas del proceso

de selección.

Para llegar a un número reducido de postulantes se debe aplicar un filtro según los siguientes

criterios:

i. Tiempo de experiencia y relación de esta con el cargo a ocupar. ii. Estudios realizados relacionados con el área de trabajo

iii. Lugar de vivienda, es importante para la empresa que sus trabajadores vivan cerca del lugar de trabajo para evitar inconvenientes con el transporte

También se pueden descalificar hojas de vida cuando su perfil este sobre calificado ya sea por

estudios o por experiencia puesto que no se ajustan a los requerimientos del cargo, sin embargo

si un postulante no cumple con los criterios pero uno recompensa el otro puede continuar en el

proceso.

Las personas que continúen en el proceso serán llamadas a una entrevista específica de

conocimientos, esta prueba tiene como objetivo medir diferentes competencias necesarias para

llevar el puesto de trabajo con responsabilidad, esta se ajusta según los requerimientos de cada

cargo. Cuando los postulantes lleguen a la entrevista se les debe brindar la información del puesto

de trabajo al cual están postulando es decir funciones, horarios, salario y otras condiciones

laborales. Luego deben presentar de forma individual la prueba, serán permitidas únicamente las

herramientas solicitadas por el empleador (lápiz, esfero, borrador, calculadora)

El área de recursos humanos será encargara de calificar las pruebas y entregar los resultados a

gerencia, si es necesario la gerencia general puede revisar de nuevo el documento y realizar

modificaciones al puntaje. Las directivas serán las encargadas de evaluar los perfiles de cada

candidato junto con la prueba de conocimiento y decidir cuales pasan a la siguiente etapa, la

decisión será comunicada al área de recursos humanos para citar a los aspirantes a entrevista con

gerencia.

La entrevista con gerencia es la última etapa del proceso, aquí se define cuáles son las personas

que van a ocupar el cargo y pasan a contratación. Esta etapa tiene como objetivo tener un

acercamiento a las personas conocer sus actitudes, formas de expresar, entorno social,

habilidades y experiencias. La decisión final será comunicada al área de recursos humanos y esta

a su vez a los aspirantes elegidos.

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2. Ingreso de personal

Documentación.

Recursos humanos debe solicitar los siguientes documentos a las personas elegidas:

i. Formato de ingreso de personal ii. Fotocopia de la cedula

iii. Cuenta bancaria en banco de Bogotá iv. Hoja de vida v. Referencias laborales

vi. Certificados de estudios vii. Fotos estándar para documentos fondo azul

viii. Exámenes médicos

La empresa se encarga de enviar una carta a la empresa encargada de tomar los exámenes

médicos para asumir los costos y también entrega una carta para realizar la apertura de cuenta de

nómina en el banco de Bogotá

Contratación.

Se debe realizar contrato según las condiciones pactadas entre empleado y empleador. Este

documento debe pasar por la revisión de gerencia y realizar los ajustes necesarios según el caso,

debe incluir como mínimo tiempo de contratación, remuneración, nombre del puesto, funciones

del cargo, tiempo periodo de prueba, jefe inmediato y casos en los cuales se puede romper el

acuerdo. Las dos partes deben firmar el documento y guardar una copia.

Inducción.

Después de pactar la fecha de inicio se tiene que realizar una inducción al personal nuevo, se debe

dar a conocer las instalaciones de empresa, aspectos generales como misión, visión, objetivos,

productos y compañeros de trabajo. Además la empresa debe asignar una persona para que le

brinde al trabajador todo lo relacionado con las funciones del cargo y así mismo pueda realizar un

acompañamiento para cuando existan dudas.

La dotación debe entregarse los primeros días de trabajo junto con todos los elementos de

protección de personal para desempeñar sus funciones de forma segura.

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164

Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01-POE-28-01 SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL

Hoja No

164 de 181

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165

ANEXO R

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

GESTIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN DE OPERACIONES GERENTE

01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DETALLE FECHA

1 Creación del documento 01/03/2019

OBJETIVO: Establecer una metodología estandarizada para el proceso de retiro de

personal teniendo en cuenta los diferentes causales de retiro

ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación para todos los trabajadores de la

empresa que se retiren, inicia a partir de una carta formal de renuncia y

termina con el almacenamiento de todos los documentos soporte de proceso

mencionado.

RESPONSABLES: Gerente general, Gerente Administrativo y área de recursos humanos.

DEFINICIONES

Tipos de desvinculación.

Renuncia: caso en el cual el empleador manifiesta de forma escrita, espontanea e inequívoca su

retiro voluntario del cargo. El empleador puede llegar a un acuerdo con el trabajador para

quedarse en el puesto, sin embargo si el empleado insiste, independientemente de los motivos, la

empresa debe aceptar la renuncia.

Abandono de cargo: ocurre una situación de abandono de trabajo cuando el trabajador deja de

asistir al trabajo a realizar el cumplimiento de sus labores tres (3) días consecutivos sin justa causa,

también puede ocurrir cuando la persona no reasume sus funciones luego del vencimiento de una

licencia o vacaciones. Esta puede presentarse por el empleador en cualquier momento que lo

considere necesario.

Retiro: decisión por parte de la empresa donde se despide al empleador de su cargo por causales

graves de responsabilidad disciplinaria. El empleado puede no estar de acuerdo con los motivos

que se le acusan y para este caso deben haber testigos que evidencien la situación que está

ocurriendo, de igual forma el empleador puede mostrar su desacuerdo ante entidades públicas

Versión: 1

Fecha

Revisión

01/03/2019

POE-28-01 RETIRO DE PERSONAL

Hoja No

165 de 181

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competentes y exponer su caso. Algunas de las causales graves que pueden ocurrir son robo a la

empresa, acto grave de violencia, acto inmoral o delictuoso, entre otras.

Otras causales de desvinculación de personal

I. Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez. II. Por invalidez absoluta.

III. Por edad de retiro forzoso. IV. Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del

empleo. V. Por orden o decisión judicial.

VI. Por supresión del empleo. VII. Por muerte.

CONDICIONES GENERALES

El trabajador puede renunciar al derecho de realizarse el examen médico, asumiendo todas las consecuencias que ello implica.

Se debe informar a los clientes, proveedores y partes interesadas que la persona ya no se encuentra trabajando en la empresa.

El trabajador debe respetar la información confidencial de la organización y no hacer uso ni divulgación de esta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El empleado debe radicar una carta de retiro en la gerencia general o gerencia administrativa que

contenga la siguiente información:

Nombre

Cedula

Cargo desempeñado

Motivo del retiro

Fecha del retiro

En el caso de retiro por parte de la empresa se debe presentar un documento que respalde el

motivo de la desvinculación del empleado. Gerencia debe enviar el documento al área de Recursos

Humanos para comenzar los trámites de desvinculación. El empleado debe realizar una entrevista

de egreso con gerencia.

El trabajador debe hacer entrega oficial del cargo, devolución de dotación, entrega del carne

institución y elementos de la empresa. Además es voluntad del empleado hacer entrega de sus

funciones y responsabilidades a la persona que se quede en reemplazo del cargo.

El área de recursos humanos se encarga de la liquidación total de las prestaciones sociales y pasar

esta información a contabilidad para generar el pago, la empresa tiene un plazo de 15 días para

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entregar el pago al trabajador, si este no se presenta a recoger el pago será depositado en el banco

agrario, junto con el pago se hará entrega del certificado de retiro donde informe que la persona

se encuentra a paz y salvo con la empresa.

Se debe realizar el retiro de la persona de la nómina y del sistemas, además de forma organizada

se deben archivar en la carpeta correspondiente los documentos que soporten el retiro para

finalizar el proceso de desvinculación.

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Versión: 1

Fecha Revisión

01/03/2019

DF-01-01- POE-30-01 RETIRO DE PERSONAL

Hoja No

168 de 181

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