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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
DE GRAN CANARIA
2016-2019
Conforme a lo establecido en el Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y
regulación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2016-2025, el Cabildo de Gran
Canaria y la mayoría de los Ayuntamientos de la isla de Gran Canaria deciden concurrir
bajo la modalidad de Programa, en virtud a lo dispuesto en artículo 6.2 a). Por ello, desde
la isla de Gran Canaria se presenta el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA en un conjunto de acciones plurianuales en los
que se concretan las distintas estrategias de desarrollo del Programa mediante un conjunto
de líneas estratégicas y ejes prioritarios para el período 2016 a 2019. Este Programa
obedece al acuerdo adoptado en el Consejo Insular de Corporaciones Locales en la cual
se decidió acudir al FDCAN por la vía de Programa y con el Cabildo de Gran Canaria como
interlocutor y beneficiario principal, según lo establecido en el artículo 8 del Decreto
85/2016, de 4 de julio.
Desde la isla de Gran Canaria, coordinado por el Cabildo de Gran Canaria y en
permanente colaboración y participación de 18 ayuntamientos de la isla, se ha elaborado
un PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA
que pretende unir a los grancanarios y a las grancanarias en la mejora de sus condiciones
de vida, defendiendo un concepto ecosocial de desarrollo, entendiendo que no hay
economía sana, ni democracia sana, sin una sociedad sana. Y no puede haber una
sociedad sana con los índices de desigualdad que padecemos. Desde Gran Canaria
pretendemos alcanzar un volumen de recursos económicos importantes para conseguir
una mejoría en la calidad de vida de las más de 847.000 personas residentes esta isla y de
los millones de visitantes que recibimos a lo largo del año.
Un proyecto de trabajo riguroso desde el Cabildo de Gran Canaria en coordinación con los
ayuntamientos de la isla debe sustentarse en procurar la equidad y la igualdad de los
grancanarios y grancanarias; en hacer de la sostenibilidad medioambiental el elemento
equilibrador; en proyectar una propuesta que transforme la realidad económica y social. Y
debe estar sostenido en dos pilares fundamentales: proponer alternativas reales de
inversiones y actuaciones en la isla, sobretodo que puedan repercutir en los que peor lo
están pasando y en generar un nuevo modelo económico para la isla a fin de superar el
sistema caduco que es bastante culpable de la profunda depresión social y económica en
la que nos encontramos. Hay que poner todas las ganas en el combate contra la
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desigualdad, la búsqueda del bienestar colectivo y la solidaridad dentro del territorio. Por
todo ello apostamos decididamente en el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA, estableciendo un punto de partida que abarca
el primer cuatrienio del FDCAN, 2016-2019, pero con la vista puesta en futuras
anualidades y futuras acciones a partir del año 2020.
Los principales indicadores socioeconómicos en la isla de Gran Canaria, hablan de datos
esperanzadores, peleados y conseguidos desde un esfuerzo colectivo (de las instituciones
públicas de la isla y de la sociedad civil): Reducción en 17.740 las personas desempleadas
en Gran Canaria entre el primer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016, según
los datos de la EPA, lo que significa un 7 % menos de desempleo en ese plazo; las
afiliaciones a la Seguridad Social se han incrementado, en el mismo período, en 4.249
personas; el índice de confianza empresarial mejora; en el saldo de expectativas, los
empresarios de Gran Canaria aumentan 9 puntos; lideramos el proceso de renovación
turística con 15 complejos y hoteles ya en marcha, además de una suma ingente de
iniciativas del sector extrahotelero; el gasto medio por turista y día en Gran Canaria es
superior al de la media de Canarias. En el cuarto trimestre del 2015 en Canarias fue de
139,36 euros y en Gran Canaria de 147,90 euros. Analizando el año completo Gran
Canaria fue la isla con mayor gasto medio de turista y día; en el número de cruceros la
variación interanual de Gran Canaria, en mayo de 2016, es de un 79,53 % y en el conjunto
de Canarias fue de un 53,42 %. Se trata, sin duda, de una tendencia muy positiva. Y se
debe al empuje del conjunto de la sociedad grancanaria. Del esfuerzo y la tarea realizada
por las pymes, los autónomos, las grandes empresas, los ayuntamientos, los trabajadores
y trabajadoras y de la propia Institución Insular. Este esfuerzo colectivo es el que queremos
seguir implementando con el Programa conjunto que presentamos en la isla de Gran
Canaria.
Porque aún quedan tareas muy importantes por acometer y de la que necesitamos el
apoyo y la aportación del resto de instituciones, pretendemos que los fondos del FDCAN
atiendan las realidades sociales, económicas y de desarrollo en función de las
necesidades de la población, de las personas que son realmente el último destinatario de
la distribución de los recursos públicos, amén del territorio que ocupamos cada isla.
Por todo lo anterior, el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
DE GRAN CANARIA pretende avanzar en una isla que genere más empleo, igualdad
social y mejora en la calidad de vida de las grancanarias y grancanarios; una Eco-isla que
progresa hacia la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la innovación y la
diversidad económica sostenible, que impulse la rehabilitación en los espacios públicos
turísticos y actúe en los polígonos industriales y las áreas comerciales de Gran Canaria.
Así mismo se impulsa el sector audiovisual, como nuevo sector económico de desarrollo, y
en la misma línea avanza en la propuesta de Isla Inteligente buscando la
internacionalización de la Isla mediante el impulso de los parques tecnológicos y la
potenciación de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR). Del mismo modo el
PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA
pretende afrontar los déficits de infraestructuras básicas, de infraestructuras municipales e
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insulares para mejorar los espacios públicos y favorecer con ello un aumento de nuestra
competitividad, tanto en el aspecto económico como en el turístico.
Las Instituciones integrantes en el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA son:
Cabildo de Gran Canaria, como beneficiario principal.
Ayuntamiento de Agaete, beneficiario final.
Ayuntamiento de Agüimes, beneficiario final.
Ayuntamiento de Artenara, beneficiario final.
Ayuntamiento de Arucas, beneficiario final.
Ayuntamiento de Gáldar, beneficiario final.
Ayuntamiento de Ingenio, beneficiario final.
Ayuntamiento de Moya, beneficiario final.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, beneficiario final.
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, beneficiario final.
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, beneficiario final.
Ayuntamiento de Santa Brígida, beneficiario final.
Ayuntamiento de Santa Lucía, beneficiario final.
Ayuntamiento de Santa María de Guía, beneficiario final.
Ayuntamiento de Tejeda, beneficiario final.
Ayuntamiento de Telde, beneficiario final.
Ayuntamiento de Teror, beneficiario final.
Ayuntamiento de Valsequillo, beneficiario final.
Ayuntamiento de Valleseco, beneficiario final.
El PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA
se sustenta en una propuesta transformadora de la realidad económica, social y medioambiental de la isla procurando la equidad y la igualdad de los grancanarios y grancanarias, independientemente del territorio de la isla en la que residan. El PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA
pretende propiciar un nuevo modelo económico más sostenible, en un desarrollo turístico de la isla y en un progresivo avance en nuestra soberanía energética y alimentaria y en la diversificación de los sectores productivos.
Con este fin el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA, para los años 2016 a 2019, impulsará y dará prioridad a más de 450 acciones
por una cuantía entorno a los 465 millones de euros de las que, de forma muy resumida, cabrían destacar:
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Línea 1.- Conocimiento:I+D+i.
Apoyo a la Innovación, el Desarrollo y la Investigación. Porque Canarias está a la cola de España (apenas un 0,5 % de inversión) y Gran Canaria está a la cola de Canarias (menos de la mitad que la media de la Comunidad). No podemos quedar al margen de la sociedad del conocimiento y del desarrollo de industrias innovadoras. Desde el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA se pretende, entre otras actuaciones, trabajar en el sector de las TIC, afrontar un plan de extensión de la Banda Ancha o apoyo a proyectos tecnológicos cooperativos de I+D+i.
Línea 2.- Inversión en infraestructuras El PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN
CANARIA impulsa un importante Plan de Inversiones en infraestructuras que
desarrolla y mejora los sectores económicos estratégicos de Gran Canaria, las obras públicas, la mejora de los servicios públicos y la cooperación con los ayuntamientos que forman parte del Programa. Insistimos en la defensa del concepto integrador de Gran Canaria como una Eco-isla, que apueste por la movilidad sostenible, la protección del territorio y el paisaje, el tratamiento limpio de los residuos, las energías limpias, la potenciación del mundo rural que mantiene viva la identidad de nuestra isla, la reforestación, la sostenibilidad social, económica y medioambiental, la eficiencia y el ahorro en energía y agua, el urbanismo no especulativo adaptado a la realidad climática, paisajística y cultural, el turismo verde y la protección de nuestra biodiversidad Entre otras muchas actuaciones el Programa incide en los siguientes ejes:
1. Se favorecerá el eficaz funcionamiento del transporte público mediante la mejora de las infraestructuras del transporte y fomentando la movilidad sostenible mediante la implantación BRT en Las Palmas de Gran Canaria con un funcionamiento de guaguas semejante a un tranvía o un metro en superficie, inversiones en estaciones e intercambiadores de guaguas, adecuaciones de paradas preferentes, mejoras de aparcamientos de titularidad pública, construcciones de carriles bicis y peatonales para unir varios municipios, etc., así como incidir en la mejora y rehabilitación de las carreteras insulares mediante rehabilitación de firmes, recortes en curvas, remodelaciones, instalación de glorietas, intervenciones en la mejora de los drenajes, etc. y construcción y mejora de nuevas carreteras en el ámbito municipal, entre otras.
2. Intervención en infraestructuras científicas y tecnológicas tales como la actuación en el desarrollo de infraestructuras y equipamientos del Parque
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Tecnológico, la modernización tecnológica de distintos ayuntamientos, el fomento de infraestructuras destinadas a empresas de base tecnológica y su internacionalización, la implantación y desarrollo de portales tecnológicos o actuando en tecnologías de la información en el ámbito del trasporte público (sistema de información, proceso de datos, etc.).
3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico. Dichas actuaciones se ven reflejadas en la rehabilitación de espacios públicos en zonas turísticas de Gran Canaria, tales como San Agustín, Playa del Inglés o Maspalomas y otras playas
y costas de distintos municipios de la isla, así como en instalaciones públicas de índole turística; la puesta en marcha de hoteles urbanos y albergues; la mejora y rehabilitación de miradores por toda la isla y áreas recreativas; actuaciones y proyectos de restauración paisajísticas que mejoran la imagen de la isla; intervenciones en zonas arqueológicas y de interés histórico para su mejora como reclamo turístico; mejoras de entornos y espacios protegidos y de alto valor medioambiental; revalorización de cascos antiguos de municipios; peatonalizaciones de calles; planes de embellecimiento de municipios y de infraestructuras en zonas de afluencia turística y/o con prácticas deportivas asociadas al turismo; actuaciones en parques públicos municipales, entre otras muchas más actuaciones.
4. En infraestructuras hidráulicas el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA prevé la actuación en emisarios
submarinos, ampliación de depuradoras, saneamientos, mejoras de redes de distribución de aguas, depósitos, proyectos de aerogeneradores en desaladoras para su abastecimiento energético autónomo, entre otras intervenciones.
5. Para creación de viveros de empresas existe, entre otras, una previsión de construcción de dichos viveros en zonas comerciales así como la construcción, el equipamiento de infraestructuras de servicios a empresas y emprendedores y la creación de espacios empresariales destinados a incubadoras y espacios de ‘coworking’ para empresas y profesionales.
6. En el apartado de construcción de viviendas y rehabilitación del parque público de viviendas se atienden distintas acciones para rehabilitar y reponer viviendas del parque público en diversos ayuntamientos de Gran Canaria.
7. Para la inversión en zonas comerciales abiertas el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA actúa en varios
municipios de la isla para dotar las mismas de mejoras en sus calles, soterramiento de contenedores, pavimentación, embellecimiento, mejora de accesos y aparcamientos, peatonalización y semipeatonalización de calles, entre otras actuaciones.
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8. En el apartado de energías renovables el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA apuesta decididamente por dicha energía para propiciar la soberanía energética de Gran Canaria mediante la concreción de acciones destinadas a la instalación de distintas plantas fotovoltaicas y parques eólicos, profundizando en este binomio fundamental y estratégico para Gran Canaria, y que pueda concatenarse con la potencialidad que la central hidroeléctrica de Chira-Soria ofrece.
9. El apartado de creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y
equipamientos en el sector primario tiene una especial incidencia dado el objetivo de Gran Canaria de aspirar a nuestra soberanía alimentaria y la potenciación del mundo rural como identidad de nuestra isla. El PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA
desarrolla actuaciones a fin de adquirir infraestructuras hidráulicas ya existentes y destinadas al regadío (tuberías, presas, etc.); mejora y consolidación de regadíos mediante terciarios, ampliaciones de red de distribución de aguas para el riego, conexiones intermunicipales de redes de agua, impulsión de agua, etc. Asimismo en este Programa se pretende actuar en los caminos rurales agrícolas para facilitar el acceso a las explotaciones y la distribución de las producciones locales, actuando en la mejora, repavimentación y acondicionamiento de dichos caminos en varios municipios de la isla. Por último en este apartado se interviene en distintos mercados y ferias agrícolas con el fin de facilitar el acceso directo del consumidor al agricultor, así como la puesta en funcionamiento del Polígono Agropecuario de Corralillos.
10. Existen de igual manera proyectos de infraestructuras que mejoren la competitividad de la economía canaria. Estas acciones se enmarcan en:
En mejora de Polígonos industriales actuando en sus accesos, iluminación, red de saneamientos, pavimentación, aparcamientos, mejora de viales, etc.
Y obras diversas tales como la construcción de un nuevo pabellón para la realización de Ferias Internacionales, la construcción de un plató de cine para atraer nuevas filmaciones cinematográficas o la mejora de
infraestructuras básicas o la implantación de puntos limpios que coadyuven al mantenimiento y competitividad de nuestros entornos.
Línea 3.- Políticas activas de empleo Un objetivo prioritario de las Instituciones que conformamos el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA es
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impulsar el Empleo para acercar al mundo del trabajo a las más de 124.000 personas desempleadas en Gran Canaria (segundo trimestre EPA 2016) y especialmente de las personas más jóvenes que se ven abocadas a la emigración para alcanzar un medio de vida. Es cierto que hemos mejorado las cifras desde las que partíamos, pero aun así queda mucho por hacer ya que ese volumen de personas sin empleo es un problema social y humano muy considerable. Con esta finalidad en la línea destinada a políticas activas de empleo tenemos en cuenta las realidades territoriales y sociales, enmarcándose como colectivos prioritarios a aquellas personas más afectadas por la pobreza y con especiales dificultades para encontrar empleo. Al mismo tiempo apoyamos en este Programa la cultura emprendedora y la economía social en materia de creación de empleo.
1. En el eje destinado a incentivar la contratación de colectivos de difícil inserción, presentamos acciones enfocadas a la formación ocupacional, el acompañamiento y el trabajo coordinado entre agentes públicos, el empresariado y las entidades sociales más cercanas en el territorio que coadyuven a la inserción social y laboral estable de personas que, actualmente, proceden de colectivos de difícil inserción.
2. En los programas de mejora del ‘capital’ humano desde el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA se fomenta la formación y contratación en aspectos varios como el ‘empleo verde’, la gestión de residuos y prevención de riesgos laborales.
3. Para el fomento de la formación para adultos con escaso nivel de estudios se actuará en el trabajo individual para detectar las potencialidades y las áreas de trabajo donde poder desempeñar un empleo. Para ello se trabajará en red con agentes locales a fin de conseguir que dicha formación posteriormente se transforme en una contratación de dichas personas.
4. Para Gran Canaria ha sido una prioridad los planes de empleo para hogares con todos sus miembros sin recursos. De hecho el Cabildo de Gran Canaria desde el inicio del presente mandato ha establecido, en colaboración con los ayuntamientos de la isla, una partida específica para tal fin. Por ello, en el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA incidimos e insistimos en esta línea de trabajo en favor de la igualdad y de lucha contra la pobreza, promoviendo que, dada la emergencia social existente, se establezca un proyecto destinado a familias con todos sus miembros sin recursos trabajando con las personas desempleadas en situación de vulnerabilidad y sus relaciones con el entorno social y laboral, diseñando pautas de actuación concretas a través de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral.
5. En materia de programas de empleo sobre colectivos de personas con titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo se establecen acciones
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para favorecer la innovación productiva empresarial multisectorial (innovación/TICs en turismo, sostenibilidad y energía, TICs, audiovisual, ciudades inteligentes e internet, etc.) y la innovación social, a través de programas de emprendimiento universitario y de formación profesional.
Lo expuesto con anterioridad refleja que el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA atiende a servicios públicos fundamentales, en
materia de empleo y a un plan de inversiones estratégicas que contribuyen al desarrollo del
conocimiento, a la sostenibilidad y autosuficiencia, al equilibrio territorial y a la mejora
económica y social de Gran Canaria, contribuyendo con ello al desarrollo de Canarias en
general.
PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 1: Conocimiento I+D+I 1.655.578,62 6.257.996,03 9.637.042,16 9.998.278,20 27.548.895,01
1. Apoyo a actividades de I+D+i lideradas por empresas. 1.575.000,00 1.575.000,00 3.150.000,00
2. Transferencia de conocimiento entre empresas y centros de investigación. 189.190,00 189.190,00
3. Redes tecnológicas que garanticen la conectividad digital. 639.900,00 2.331.257,12 4.500.000,00 3.775.278,20 11.246.435,32
4. Desarrollo de economía digital y comercio electrónico. 30.000,00 30.000,00
5. Promoción de los servicios públicos digitales. 1.015.678,62 3.707.548,91 3.562.042,16 4.648.000,00 12.933.269,69
Línea 2: Inversión en infraestructuras 93.966.555,35 99.492.850,02 114.241.502,31 99.415.378,87 407.116.286,55
1. Infraestructuras de transporte. 48.154.118,96 23.593.184,75 33.055.994,22 24.032.284,55 128.835.582,48
2. Infraestructuras científicas y tecnológicas. 322.138,20 322.138,20
3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades
turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan
capacidad para generar más gasto turístico.
8.469.830,03 25.581.618,81 27.295.916,62 29.749.543,31 91.096.908,77
4. Infraestructuras hidráulicas. 6.504.110,18 15.890.401,12 14.435.531,91 13.894.665,04 50.724.708,25
5. Creación de viveros de empresas. 4.546.810,91 2.677.799,74 2.170.155,48 9.394.766,13
6. Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público de viviendas.9.292.211,20 7.958.396,77 4.263.572,53 2.219.915,38 23.734.095,88
7. Zonas comerciales abiertas. 1.424.166,82 6.589.588,56 11.883.502,62 8.267.441,23 28.164.699,23
8. Energías renovables. 1.836.600,21 4.385.612,01 7.297.791,76 11.297.866,89 24.817.870,87
9. Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y equipamientos
en el sector primario.1.226.915,60 5.158.834,02 3.403.561,08 2.530.595,48 12.319.906,18
10. Otras infraestructuras que mejoren la competitividad de la economía
canaria17.058.602,35 5.788.403,07 9.605.693,63 5.252.911,51 37.705.610,56
Línea 3: Políticas activas de empleo 1.768.175,34 10.650.000,00 11.200.000,00 10.400.000,00 34.018.175,34
1. Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción. 510.923,67 2.800.000,00 3.150.000,00 2.500.000,00 8.960.923,67
2. Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación dual. 150.000,00 150.000,00
3. Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de estudios. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00
4. Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin recursos. 1.257.251,67 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 16.257.251,67
5. Programas de empleo sobre colectivos de personas con titulación que
ayuden a mejorar el modelo productivo.350.000,00 400.000,00 400.000,00 1.150.000,00
Total 97.390.309,31 116.400.846,05 135.078.544,47 119.813.657,07 468.683.356,90
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 1: Conocimiento I+D+I 1.655.578,62 6.257.996,03 9.637.042,16 9.998.278,20 27.548.895,01
1. Apoyo a actividades de I+D+i lideradas por empresas. 1.575.000,00 1.575.000,00 3.150.000,00
Proyectos tecnologicos cooperativos de I+D+i con entidades publicas y privadas 1.575.000,00 1.575.000,00 3.150.000,00
Proyectos tecnologicos cooperativos de I+D con entidades
publicas y privadasSPEGC 1.575.000,00 1.575.000,00 3.150.000,00
2. Transferencia de conocimiento entre empresas y centros de investigación. 189.190,00 189.190,00
Tranferencia de conocimiento entre empresa y centros de investigación 189.190,00 189.190,00
Estudio sobre nueva gestión colectiva y participativa de la
recogida y tratamiento de los residuos municipalesTelde
120.000,00 120.000,00
Estudio Puesta en valor y Estrategia de divulgación de los
lugares de interés geológico en la costa de TeldeTelde
31.000,00 31.000,00
Sistemas Playa-Duna y Fósiles en la costa de Telde: registro
de cambios globales del nivel del mar en tiempos geológicos
recientes. Telde
38.190,00 38.190,00
3. Redes tecnológicas que garanticen la conectividad digital. 639.900,00 2.331.257,12 4.500.000,00 3.775.278,20 11.246.435,32
Conectividad digital. Red de fibra óptica 639.900,00 2.331.257,12 4.500.000,00 3.775.278,20 11.246.435,32
Instalación del centro de redes tecnológicas CRT de La
Laguna para la ampliación de la implantación de la banda
ancha
Valleseco 55.278,20 55.278,20
Instalación del centro de redes tecnológicas CRT de Los
Picos para la implantación de la banda ancha en VallesecoValleseco 31.257,12 31.257,12
Plan de extensión de la banda ancha a zonas desatendidas
de Gran CanariaSPEGC 2.300.000,00 4.500.000,00 3.720.000,00 10.520.000,00
Proyectos despliegue fibra óptica SPEGC 639.900,00 639.900,00
4. Desarrollo de economía digital y comercio electrónico. 30.000,00 30.000,00
Desarrollo de la economía digital y comercio electrónico 30.000,00 30.000,00
Desarrollo e implantación del portal comercial Ingenio
online.Ingenio 30.000,00 30.000,00
5. Promoción de los servicios públicos digitales. 1.015.678,62 3.707.548,91 3.562.042,16 4.648.000,00 12.933.269,69
1 de 46
PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 1: Conocimiento I+D+I5. Promoción de los servicios públicos digitales.Ciudades inteligentes 70.000,00 150.000,00 130.000,00 350.000,00
Desarrollo e implantación de la estratégia de datos abiertos
"Ingenio ciudad inteligente" (Fase I: infraestructura de
soporte a comunicaciones y aplicaciones).
Ingenio 70.000,00 150.000,00 130.000,00 350.000,00
Servicios públicos digitales 888.265,54 2.168.618,00 3.283.655,00 4.518.000,00 10.858.538,54
Adaptación tecnológica a la Administración Electrónica
Digital (Leyes 39/2015 y 40/2015). Integración e interacción
de nuevos servicios digitales promovidos por el Estado.
Valleseco 32.078,00 13.655,00 18.000,00 63.733,00
Adecuación de los servicios públicos municipales e imagen
corporativa a la normativa en vigor de administración
electrónica y transparencia
Gáldar 26.047,12 26.047,12
Desarrollo de aplicaciones de servicios públicos digitalesTecnologías de la
Información y
Adm. Elect.
688.025,04 688.025,04
Implantación de aplicaciones de los servicios públicos
digitales del Ayuntamiento de TerorTeror 60.000,00 60.000,00
Implantación WIFI en áreas de ocio y deportivas del
municipio, red tecnológica y desarrollo de servicios públicos
digitales.
La Aldea de San
Nicolás15.193,38 15.193,38
Instalaciones públicas de comunicación audiovisual
Tecnologías de la
Información y
Adm. Elect.159.000,00 159.000,00
Plan de adptación de las Nuevas Leyes en la Gestión
Municipal e incorporación de nuevos servicios en la
Administración electrónica.
Telde 143.000,00 143.000,00
Proyecto Gran Canaria Isla Inteligente SPEGC 1.800.000,00 3.210.000,00 4.500.000,00 9.510.000,00
Renovación del equipo tecnológico para la mejora en la
atención al ciudadano y las empresas Telde164.000,00 164.000,00
Telde Georouters "App Lugares de importancia comunitaria
y zonas especiales de conservación" Telde29.540,00 29.540,00
Tecnologías de la información para el transporte y movilidad 127.413,08 1.468.930,91 128.387,16 1.724.731,15
2 de 46
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 1: Conocimiento I+D+I5. Promoción de los servicios públicos digitales.Tecnologías de la información para el transporte y movilidadAmp. Red de TelecomunicaciónTransportes -
AUTGC212.976,84 212.976,84
Centro de Proceso de Datos AUTGC Transportes -
AUTGC128.387,16 128.387,16
Infraestructura Informática para Almacenamiento y Proceso
de Datos
Transportes -
AUTGC23.968,00 23.968,00
Sistema Información ViajeroTransportes -
AUTGC1.231.986,07 1.231.986,07
Tecnologías de la información para el transporte y movilidadTransportes -
AUTGC127.413,08 127.413,08
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras 93.966.555,35 99.492.850,02 114.241.502,31 99.415.378,87 407.116.286,55
1. Infraestructuras de transporte. 48.154.118,96 23.593.184,75 33.055.994,22 24.032.284,55 128.835.582,48
Infraestructuras de transporte y movilidad 3.972.939,72 5.156.153,84 9.144.260,00 10.305.735,36 28.579.088,92
Bicitour-Telde. Telde 280.000,00 280.000,00
Construcción de la Parada Preferente de Parque Tropical –
Playa del Inglés
Transportes -
AUTGC400.000,00 400.000,00
Dependencias del Centro de Gestión del Transporte en
Tamaraceite
Transportes -
AUTGC400.000,00 400.000,00
Implantación BRT en las calles Blan Cabrera, Pio XII, Mesa y
López, Rafael Cabrera y en el área del istmo.Las Palmas G.C. 3.700.000,00 6.300.000,00 7.000.000,00 17.000.000,00
Implantación del sistema de transporte público rápido de
Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas G.C. 3.169.774,89 3.169.774,89
Mampara cerramiento Estación de TerorTransportes -
AUTGC131.663,44 131.663,44
Obra de rehabilitación de la Estación de ArucasTransportes -
AUTGC420.000,00 420.000,00
Obras de mejora de instalac. de agua y contraincendios
Estación de Agüimes
Transportes -
AUTGC153.575,00 153.575,00
Obras de rehabilitación de la Cubierta de Estación del Pérez
Galdós
Transportes -
AUTGC520.000,00 520.000,00
Parada de Ciudad del Campo - MercadonaTransportes -
AUTGC175.292,15 175.292,15
Parada de El RoqueTransportes -
AUTGC230.000,00 230.000,00
Parada de San José del Álamo sentido LPGCTransportes -
AUTGC145.202,50 145.202,50
Parada de San José del Álamo sentido TerorTransportes -
AUTGC87.022,96 87.022,96
Parada Los Tucanes - Playa del InglésTransportes -
AUTGC119.260,00 119.260,00
Parada Ojos de Garza sentido norteTransportes -
AUTGC229.989,36 229.989,36
Parada Preferente de GuíaTransportes -
AUTGC368.217,75 368.217,75
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte y movilidadParadas de la GC-1 Fase 1Transportes -
AUTGC600.000,00 600.000,00
Paradas de la GC-1 Fase 2Transportes -
AUTGC600.000,00 600.000,00
Paradas de la GC-2 Fase 1Transportes -
AUTGC600.000,00 600.000,00
Paradas de la GC-2 Fase 2Transportes -
AUTGC600.000,00 600.000,00
Proyecto ejecución estación de guaguas. Santa Brígida 160.000,00 160.000,00
Rehabilitación de cubiertas del Intercambiador TamaraceiteTransportes -
AUTGC405.000,00 405.000,00
Rehabilitación de rampas de entrada/salida Intercambiador
de Santa Catalina
Transportes -
AUTGC100.000,00 100.000,00
Rehabilitación de vías de circulación del Intercambiador de
Tamaraceite
Transportes -
AUTGC605.000,00 605.000,00
Rehabilitación Estación de Guaguas de MoyaTransportes -
AUTGC175.926,04 175.926,04
Rehabilitación Instalación Electrica de Estación GáldarTransportes -
AUTGC100.000,00 100.000,00
Adecuacion de balizas y cierre de diques en Taliarte
(001/15) OOPP e Infraest.49.741,42 49.741,42
Redacción de proyectos varios. OOPP e Infraest. 300.000,00 300.000,00
Proyecto Área Logística Puerto de Las PalmasTransportes -
AUTGC 250.000,00 250.000,00
Redacción proyecto ejecución de la Parada de la Plaza
StagnoTransportes -
AUTGC156.686,34 156.686,34
Información y señalización en paradas de guaguasTransportes -
AUTGC 33.384,00 33.384,00
Paradas de guagua Piletas y Ciudad del Campo Transportes -
AUTGC 13.353,07 13.353,07
Infraestructuras de transporte, red viaria. Acondicionamiento de carreteras 11.976.893,41 7.845.353,38 14.846.850,04 9.047.554,78 43.716.651,61
Acondic. y peatonal GC-308 San Lorenzo (El Roman)
(pk0+700 a 3+180) OOPP e Infraest.2.444.741,71 2.444.741,71
Acondicionamiento carretera de Anzo Sta Mª de Guía 399.995,50 399.995,50
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. Acondicionamiento de carreterasAcondicionamiento de la GC-41 (pk 17+330 al 19+640) OOPP e Infraest. 4.644.176,65 4.644.176,65
Acondicionamiento de la GC-751. PK 0+070 a 1+660 Moya 403.869,90 403.869,90
Acondicionamiento entrada Túnel Adolfo Cañas (boca norte
y sur) OOPP e Infraest.3.470.671,78 3.470.671,78
Acondicionamiento GC-21 entre Las Palmas y Teror OOPP e Infraest. 3.344.943,32 3.344.943,32 6.689.886,64
Acondicionamiento GC-75 (pk 6+200 a 7+500) El Lance OOPP e Infraest. 2.460.630,34 2.460.630,34
Acondicionamiento GC-751 (pk 0+070 a 1+660) OOPP e Infraest. 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
Acondicionamiento y mejora del trazado de la GC-60: tramo
II (pk 31+290 y 39+560) OOPP e Infraest.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
Acondicionamiento y mejora GC-102 El Calero OOPP e Infraest. 575.802,52 575.802,52
Acondiconamiento casco mogan GC-200 (pk58+130 al
59+070) OOPP e Infraest.2.190.881,09 2.190.881,09
Acondiconamiento taludes GC-75 (pk 0+000 a 1+700) OOPP e Infraest. 562.794,97 562.794,97
Barrera seguridad GC-70 (pk 0+000 a 2+728) OOPP e Infraest. 76.794,94 76.794,94
Barreras de seguridad y recalces GC-654 (pk 1+900 a 9+170)OOPP e Infraest.
291.985,16 291.985,16
Circunvalación Norte de acceso al casco del municipio. 1ª
fase.Agaete 454.766,52 454.766,52
Circunvalación Norte de acceso al casco del municipio. 2ª
fase.Agaete 454.766,52 454.766,52
CONV. Ayto. LPGC GC-111 PK 0+000 AL 1+850 OOPP e Infraest. 1.600.000,00 1.600.000,00
Conv.Ayto.Galdar acond.GC-292, PPKK 3+200 al 4+300 OOPP e Infraest. 395.316,88 395.316,88
Mejoras en caminos vecinales Moya 50.987,46 50.987,46
Mejoras en la GC-100 OOPP e Infraest. 188.612,47 188.612,47
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. Acondicionamiento de carreterasMejoras en la GC-60, GC-661 y GC-606 OOPP e Infraest. 212.668,12 212.668,12
Modernización y mejora de la seguridad vial en la
circunvalación (Vial Costero).Telde 200.000,00 100.000,00 300.000,00
P.M.R.V.,S.L.Tirajana, Circunvalación Vecindario OOPP e Infraest. 528.891,20 528.891,20
Rehabilitación firme y peatonal GC-220 (pk 0+193 al 0+843)OOPP e Infraest.
260.193,68 260.193,68
Reparación estructura GC-2 (pk 8+604,8+754) y GC-60 (pk
24+700) OOPP e Infraest.242.791,22 242.791,22
Transformación en vía urbana de la GC-500. San Bartolomé T. 2.500.870,54 2.500.870,54
condicionamiento red de hidrantes OOPP e Infraest. 163.698,96 163.698,96
Aondic. GC-232 entre Guía y Albercon de La Virgen (pk
0+630 al 1+170) OOPP e Infraest.648.419,49 648.419,49
Acondicionamiento carretera Puerto de La Aldea y paseo
Charco GC-173 (pk 0+286 al 0+564) OOPP e Infraest.500.734,98 500.734,98
Rehabilitacion de firme en la GC-1 (Avenida Marítima) P.K.
1+400 al 3+100, ambos margenes (007/16)OOPP e Infraest.
181.418,50 181.418,50
Servicios de rehabilitación superficial de firmes de la red de
carreteras de Gran Canaria, gestionadas por el Cabildo
Insular de g.c. y de sus instalaciones patrimoniales, por
lotes. (lote 1 sur). (013/16) OOPP e Infraest.
1.094.704,76 1.094.704,76
Servicios de rehabilitación superficial de firmes de la red de
carreteras de Gran Canaria, gestionadas por el Cabildo
Insular de g.c. y de sus instalaciones patrimoniales, por
lotes. (lote 2 norte). (013/16) OOPP e Infraest.
871.340,58 871.340,58
Acondicionamiento red de hidrantes en carreteras (066/15)OOPP e Infraest.
163.698,96 163.698,96
Acondicionamiento de taludes en la GC-75 entre los P.K.
0+000 al P.K. 1+700 (049/14) OOPP e Infraest.562.794,97 562.794,97
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. Acondicionamiento de carreteras
Reparación de estructuras en la carretera GC-2, P.K. 8+604 ,
8+754 y GC-60, P.K. 24+700. (028/16) OOPP e Infraest.97.116,49 97.116,49
Barreras seguridad y recalces en GC-654, P.K. 1+900 al P.K.
9+170 ambos margenes (027/16) OOPP e Infraest.291.985,16 291.985,16
Glorieta entre la GC-15 (P.K. 11+790) y GC-42 (P.K. 15+500)
(050/15) OOPP e Infraest.1.132.625,08 1.132.625,08
Sustitucion de revestimientos de los pasos inferiores de
Santa Catalina y Base Naval de la Avenida Marítima (014/15)OOPP e Infraest.
130.033,69 130.033,69
Colocacion de portico en la GC-1 entre los P.K. 5+120 y
4+370, lado mar (039/16) OOPP e Infraest.363.000,23 363.000,23
Barrera de seguridad en la carretera GC-710, P.K. 0+000 al
2+728, ambos margenes (038/16) OOPP e Infraest.76.794,94 76.794,94
Acondicionamiento y rehabilitacion de la carretera GC-600,
P.K. 0+000 al 6+400 (035/16) OOPP e Infraest.375.000,00 375.000,00
Alumbrado público del enlace del Veril (Plan de
Embellecimiento de la GC-1). (003/15) OOPP e Infraest.162.237,14 162.237,14
Acondicionamiento paisajístico GC-1, entorno enlace de El
Tablero P.K. 47+350 a 48+900 (004/14) OOPP e Infraest.33.908,28 33.908,28
Sustitucion revestimientos pasos inferiores Avenída
Marítima, Santa Catalina y Base Naval (006/12) OOPP e Infraest.885.930,75 885.930,75
Obra de emergencia en la carretera GC 100 P.K. 4+610 mi
por corrimiento del terraplen (083/15) OOPP e Infraest.104.414,60 104.414,60
Refuerzo de firme Ejecución cunetas obras complementarias
en GC-2 PK 21+100 al 32-250. OOPP e Infraest.80.261,52 80.261,52
Renovacion de alumbrado publico para la GC-309 (Pedro
Hidalgo) OOPP e Infraest.60.461,18 60.461,18
Suministro compra barrera new jersey sencilla y abatimiento
de las mismas 2x6 m OOPP e Infraest.16.360,08 16.360,08
Sustitucion de los revestimientos de los pasos inferiores de
Torre Las Palmas y Perez Muñoz, GC-1 Avenida Marítima
(071/14) OOPP e Infraest.
1.225.547,84 1.225.547,84
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. Acondicionamiento de carreteras
Podas y talas de palmeras en la GC-310, Casa del Gallo -
Almatriche (074/15) OOPP e Infraest.14.980,00 14.980,00
Instalacion de medidas frente a desprendimientos en la
carretera GC-172, P.K. 0+990, m.i. (031/15) OOPP e Infraest.72.886,66 72.886,66
Mejora del drenaje de la ladera del Tívoli carretera GC-1,
P.K. 2+500 a 2+900, calzada lado mar (042/15) OOPP e Infraest.99.850,00 99.850,00
Señalizacion y semaforizacion en la GC-41, del P.K. 15+810 al
16+320 (048/15) OOPP e Infraest.197.495,09 197.495,09
Recalces en la GC-671, P.K. 0+000 al P.K. 1+214 (056/15)OOPP e Infraest.
154.970,29 154.970,29
Acondicionamiento interseccion a Lomo Cementerio GC-
100, P.K. 9+480 (054/15) OOPP e Infraest.113.944,55 113.944,55
Acondicionamiento paisajistico de la GC-1 en el entorno del
enlace de El Tablero P.K. 47+350 a 48+900 OOPP e Infraest.437.941,03 437.941,03
Infraestructuras de transporte, red viaria. Acondicionamiento de viales 8.575.094,84 524.706,66 96.403,53 215.820,80 9.412.025,83
Acondicionamiento de la vía de acceso al barrio de Cañada
Honda- La Montaña (Refuerzo de muro)Gáldar 28.122,68 28.122,68
Apertura de calle en el barrio de Las Vegas entre las calles
Maestro Juan Manuel Santana y Suertecillas. Valsequillo100.042,68 100.042,68
Asfalto vías municipales I Arucas 220.000,00 220.000,00
Asfalto vías municipales II Arucas 219.332,50 219.332,50
Conservación y mantenimiento del firme en las vías públicas
municipales.Ingenio 50.000,00 50.000,00
Plan de Movilidad Urbana Sostenible Las Palmas G.C. 7.046.902,47 7.046.902,47
Plan municipal de asfaltosLa Aldea de San
Nicolás40.757,33 40.757,33
Reasfaltado de vía en zona comercial abiertaLa Aldea de San
Nicolás10.000,00 10.000,00
Reparación de vías en varias zonas del municipioLa Aldea de San
Nicolás25.856,61 25.856,61
Reparación de vías municipales y aceras en zonas variasLa Aldea de San
Nicolás34.257,15 34.257,15
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. Acondicionamiento de viales
Repavimentación carretera municipal CG-196 (tramo de la
calle Juliano Bonny Gómez).Ingenio 50.000,00 50.000,00
Repavimentación de la red de trasporte municipal: Calle El
LanceValleseco 78.005,00 78.005,00
Repavimentación de la red de trasporte municipal: Calle
LanzaroteValleseco 5.253,12 5.253,12
Repavimentación de la red de trasporte municipal: Calle
Los NaranjerosValleseco 70.872,88 70.872,88
Repavimentación de la red de trasporte municipal: Calle
Manuel QuintanaValleseco 24.706,66 24.706,66
Repavimentación de la red de trasporte municipal: Calle
ZumaqueValleseco 25.530,65 25.530,65
Repavimentación de la red de trasporte municipal: Camino
de La LagunaValleseco 32.520,00 32.520,00
VALLESECO Reasfaltado carretera El Viñatico y calle Era
Quemada. OOPP e Infraest.50.000,00 50.000,00
LA ALDEA DE SAN NICOLÁS Repavimentación de calles del
municipio. OOPP e Infraest.50.000,00 50.000,00
VILLA DE MOYA Asfaltado de calles del Brecito y El Altillo.OOPP e Infraest.
50.000,00 50.000,00
TEROR Refuerzo de firme de las calles Las Peñas, Paseo La
Ligüeña y Paseo Florian. OOPP e Infraest.50.000,00 50.000,00
LAS PALMAS DE Gran Canaria. Proyecto de repavimentación
de calzadas en la calle Camino del Polvorín.OOPP e Infraest.
50.000,00 50.000,00
INGENIO Repavimentación calle Alemania OOPP e Infraest. 50.000,00 50.000,00
SANTA MARÍA DE GUÍA. Reasfaltado de la calle Salvador Díaz
Santana "Pollo de Anzo". OOPP e Infraest.49.915,07 49.915,07
SANTA BRÍGIDA. Repavimentación de la Cuesta del
Reventón. OOPP e Infraest.49.976,12 49.976,12
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras
1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. Acondicionamiento de viales
VALSEQUILLO Repavimentación de las calles Camino Viejo
(casco de Valsequillo), Llanos de San Juan (Tenteniguada) y
Berros (La Barrera). OOPP e Infraest.
50.000,00 50.000,00
AGUIMES Pavimentación asfaltica en calles de La Loma.OOPP e Infraest.
50.000,00 50.000,00
GALDAR Rehabilitación del firme en varias calles de la
Urbanización de Taya. OOPP e Infraest.50.000,00 50.000,00
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. Reparación de viales calles
Teobaldo Power, Avda. Alejandro del Castillo y Avda. de la
Unión Europea. OOPP e Infraest.
49.974,91 49.974,91
ARTENARA Acondicionamiento del camino vecinal El Toril y
Acceso a Lomo Cuchara. OOPP e Infraest.50.000,00 50.000,00
ARUCAS Pavimentación de diversas calles del distrito I:
Avda. El Mirón (tramo 1 parking, y tramo 2 vial + Parking),
Calle Alcalde Juan A. Ferrera Santana, Pasaje General Prim
(primer tramo), Calle Padre Claret y Calle Zaragoza.OOPP e Infraest.
50.000,00 50.000,00
SANTA LUCÍA DE TIRAJANA Repavimentación de Avda de
Canarias Tramo C/ Ajui - C/ Paredilla. OOPP e Infraest.50.000,00 50.000,00
TELDE Asfaltado en el Cascajo. Jinamar Pueblo. OOPP e Infraest. 50.000,00 50.000,00
TEJEDA Mejora de la vía de acceso al asentamiento rural El
Lunal. Fase 1. OOPP e Infraest.50.000,00 50.000,00
Pavimentación de vías públicas Santa Lucía 500.000,00 500.000,00
Infraestructuras de transporte, red viaria. Mejora de drenaje 807.131,31 807.131,31
Mejora drenaje GC20 tramo II La Goleta-La Cruz (pk 2+520)OOPP e Infraest.
227.341,85 227.341,85
Mejora drenaje GC20 tramo II La Goleta-La Cruz (pk 3+020)OOPP e Infraest.
456.958,59 456.958,59
Mejora drenaje GC20 tramo II La Goleta-La Cruz (pk 3+450)OOPP e Infraest.
122.830,87 122.830,87
Infraestructuras de transporte, red viaria. Mejora de trazado. 935.981,05 3.817.226,65 1.322.645,49 6.075.853,19
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. Mejora de trazado.Ampliación de calzada GC-321 (pk 0+200) OOPP e Infraest. 261.160,00 261.160,00
Carril directo glorieta Casa del Gallo GC-110 (pk 1+150)OOPP e Infraest.
300.664,47 300.664,47
Construcción ampliación curva GC-60 (pk 0+740 a 0+837)OOPP e Infraest.
365.552,97 365.552,97
Glorieta entre GC-15 y GC-42. rotonde Cruce El Retiro OOPP e Infraest. 1.132.625,08 1.132.625,08
Mejora intersección GC-21 con la GC-42 OOPP e Infraest. 209.240,94 209.240,94
Mejora intersección GC-80 (pk 13+080) OOPP e Infraest. 503.227,27 503.227,27
Mejora trazado y reparación obra drenaje GC-200 (pk
37+600) Tocodomán OOPP e Infraest.269.763,61 269.763,61
Modificación acceso a la máquina de azúcar GC-41 OOPP e Infraest. 1.322.645,49 1.322.645,49
Reordenación acceso Jardin Canario GC-310 OOPP e Infraest. 715.817,49 715.817,49
Rotonda GC-21 y mejora curva GC-21 (pk 22+292) OOPP e Infraest. 671.117,93 671.117,93
rRemodelación enlace GC-1 con la GC-10 (Avda. del Cabildo)
pk8+810 OOPP e Infraest.324.037,94 324.037,94
Infraestructuras de transporte, red viaria. Muros 3.619.369,14 2.998.858,39 6.618.227,53
Barreras de seguridad, recalces y muro GC-135 (pk 0+232 a
1+536) OOPP e Infraest.124.207,09 124.207,09
Ejecución muro GC-210 (pk 1+950) mi OOPP e Infraest. 50.901,28 50.901,28
Ejecución muro GC-75 (pk 15+450) mi OOPP e Infraest. 82.967,84 82.967,84
Forro muro GC-200 (pk 63+042) y reposición serventía de
paso GC-200 OOPP e Infraest.78.835,83 78.835,83
Forro muro GC-605 (pk 8+200) mi OOPP e Infraest. 556.154,60 556.154,60
Muro carretera GC-2 (pk 6+950 al pk 7+255) m.i. OOPP e Infraest. 287.255,49 287.255,49
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. MurosMuro de contención en Camino La Fragata Moya 10.083,27 10.083,27
Muro en carretera GC-70 (pk 18+960) m.i. OOPP e Infraest. 95.406,41 95.406,41
Muro en la GC-608 (pk 4+590) mi OOPP e Infraest. 51.282,69 51.282,69
Muro GC-121 (pk1+400) m.i. OOPP e Infraest. 65.370,75 65.370,75
Muro GC-43 (pk 8+900) OOPP e Infraest. 53.261,46 53.261,46
Muro GC-608 y muro GC-604 (pk 3+000) ambos márgenesOOPP e Infraest.
150.366,69 150.366,69
Muro mampostería GC-80 (pk 11+280) md OOPP e Infraest. 210.118,06 210.118,06
Muro mapostería GC-151 (pk 0+600) md OOPP e Infraest. 154.169,82 154.169,82
Muros en GC-42 en varios puntos kilométricos, San Mateo-
Teror OOPP e Infraest.111.795,36 111.795,36
Muros sostenimiento GC-700 (pk 6+560 y pk 6+690) OOPP e Infraest. 110.243,88 110.243,88
Muros sostenimiento y revestimiento cunetas GC-220 (pk
7+100) OOPP e Infraest.34.217,37 34.217,37
Recalce muro sostenimiento GC-751 (pk 1+200 a 1+400) mdOOPP e Infraest.
93.990,45 93.990,45
Rehabilitación muro GC-1 (pk 4+230 al 4+364) lado marOOPP e Infraest.
368.313,32 368.313,32
Muro, ajardinardinamiento, adecentamiento GC-196;
ajardinamiento y acera GC189 OOPP e Infraest.320.000,00 320.000,00
Muros en la carretera GC-156, varios pp.kk. (CG.15.900.32
059/15) OOPP e Infraest.158.349,95 158.349,95
Muro en la GC-604, P.K. 0+448, m.d. y forro de muro en la
GC-604, P.K. 1+250, m.d. (CG.15.900.29 035/15) OOPP e Infraest.136.960,00 136.960,00
Muro de contencion en la GC- 324, P.K. 3+420, m.i. (013/14)OOPP e Infraest.
79.003,55 79.003,55
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. Muros
Muro de sostenimiento en la GC-700, P.K. 6+560 y P.K.
6+690, m.i. (049/15) OOPP e Infraest.110.243,88 110.243,88
Muro de contencion en la GC- 330, P.K. 2+800, m.d.
(044/15) OOPP e Infraest.132.522,00 132.522,00
Muro mamposteria en la GC-70 del P.K. 16+660 al P.K.
16+960, m.d. (053/15) OOPP e Infraest.122.388,07 122.388,07
1.- Muros de sostenimiento en la GC-60, P.K. 5+235 y P.K.
5+260, m.i. - 2.- muro en la GC-60, P.K. 4+600, m.d. - 3.-
muro en la GC-60 del P.K. 9+560, m.d. (064/15)OOPP e Infraest.
105.336,62 105.336,62
Muro en la carretera GC-121, P.K. 1+400 m.i. (001/16) OOPP e Infraest. 65.370,75 65.370,75
Forro de muro en la GC-605, P.K. 8+200, m.i. (081/15) OOPP e Infraest. 556.154,60 556.154,60
Forro de muro en la GC-200, P.K. 63+042, m.d. y reposicion
serventia de paso en GC-200, P.K. 63+570, m.d. (036/15)OOPP e Infraest.
78.835,83 78.835,83
Muro en la GC-608, P.K. 6+150 y 6+180, m.d. y muro en la
GC-604, P.K. 3+000 ambos margenes (058/15) OOPP e Infraest.150.366,69 150.366,69
Muro de mamposteria en la GC- 80, P.K. 11+280, m.d.
(015/16) OOPP e Infraest.210.118,06 210.118,06
Muro de mamposteria en la GC- 151, P.K. 0+600, m.d.
(061/15) OOPP e Infraest.154.169,82 154.169,82
Muro en la GC-2 del P.K. 6+950 al P.K. 7+255, m.i. (029/16)OOPP e Infraest.
287.225,49 287.225,49
Muro en la GC-70, P.K. 18+960, m.i. (034/16) OOPP e Infraest. 95.406,41 95.406,41
Ejecucion muro en GC-75, P.K. 15+450, en el m.i. (033/16)OOPP e Infraest.
82.967,84 82.967,84
Obra de emergencia en la GC-550, por desplazamiento de
muro de sostenimiento. (082/15) OOPP e Infraest.329.477,86 329.477,86
Estabilizacion de muro en la carretera GC-1 del P.K. 4+230 al
4+364 lado mar (073/14) OOPP e Infraest.279.034,17 279.034,17
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. MurosMuro en la carretera GC-300, P.K. 7+320, m.i. (038/15) OOPP e Infraest. 38.259,28 38.259,28
Muro en la carretera GC-703, P.K. 1+700, m.d. (030/15) OOPP e Infraest. 71.988,88 71.988,88
Muro en la GC-15, P.K. 20+200, m.d. (057/15) OOPP e Infraest. 132.680,00 132.680,00
Obra de emergencia para la reposicion de muro en la
carretera GC-200, P.K. 14+100 (006/16) OOPP e Infraest.232.426,12 232.426,12
Infraestructuras de transporte, red viaria. Pasarelas 1.188.053,90 1.188.053,90
Demolición pasarela y semaforización GC-500 (pk 2+500)OOPP e Infraest.
104.344,00 104.344,00
Pasarela parque bomberos GC20 (pk 3+600) OOPP e Infraest. 184.002,11 184.002,11
Pasarela peatonal GC-292.ensanche puente San IsidroOOPP e Infraest.
82.082,82 82.082,82
Pasarela rectorado GC-110 (pk 8+390) OOPP e Infraest. 151.760,71 151.760,71
Pasarela ulpGC GC-110 (pk 2+720) OOPP e Infraest. 366.714,70 366.714,70
Reparación pasarela peatonal GC-1 (pk 8+650) OOPP e Infraest. 200.416,03 200.416,03
Reparación pasarelas GC-2 Tinoca (pk 6+380) OOPP e Infraest. 98.733,53 98.733,53
Infraestructuras de transporte, red viaria. Rehabilitación de carreteras 1.038.320,40 4.944.077,53 4.344.122,69 3.140.528,12 13.467.048,74
Rehabilitación Avda Marítima Mercado Puerto y
Alcaravaneras OOPP e Infraest.1.531.934,79 1.531.934,79
Rehabilitación de la carretera GC-150 (pk 0+000 a 4+800)OOPP e Infraest.
1.712.422,49 1.712.422,49
Rehabilitación de la GC-300 (pk 11+750 a pk 20+790) Arucas-
firgas OOPP e Infraest.2.644.402,44 2.644.402,44
Rehabilitación de la GC-65 (pk 7+300 a 21+200) OOPP e Infraest. 1.000.000,00 1.000.000,00
Rehabilitación GC-600 (pk 0+000 a 6+400) en La CumbreOOPP e Infraest.
1.699.720,25 1.699.720,25 3.399.440,50
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras1. Infraestructuras de transporte.Infraestructuras de transporte, red viaria. Rehabilitación de carreteras
Rehabilitación GC-605 (pk 0+000 al 12+800). a la Presa de
las Niñas. OOPP e Infraest.2.140.528,12 2.140.528,12
Rehabilitación de la carretera GC-150 entre el P.K. 0+000 al
P.K. 4+800. (051/15) OOPP e Infraest.680.000,00 680.000,00
Rehabilitacion ctra. GC-15, P.K. 11+790 San Mateo-Cueva
Grande (007/13) OOPP e Infraest.358.320,40 358.320,40
Construcción de carreteras 18.971.501,45 18.971.501,45
Convenio Colaboración Circunvalación Fase IV LPGC OOPP e Infraest. 10.971.501,45 10.971.501,45
Convenio Colaboración Obras Agaete-La Aldea de San
Nicolás OOPP e Infraest.8.000.000,00 8.000.000,00
2. Infraestructuras científicas y tecnológicas. 322.138,20 322.138,20
Infraestructuras científicas y tecnológicas 322.138,20 322.138,20
Conectividad en las zonas rurales de San Bartolomé de
Tirajana.San Bartolomé T. 322.138,20 322.138,20
3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.8.469.830,03 25.581.618,81 27.295.916,62 29.749.543,31 91.096.908,77
Actuación paisajística estructurante. Miradores 30.000,00 1.398.526,70 95.000,00 110.000,00 1.633.526,70
Actuación paisajística estructurante. Mirador Cruz de Tejeda Política Territorial 257.816,44 257.816,44
Actuación paisajística estructurante. Mirador Degollada del
HumoPolítica Territorial 91.982,37 91.982,37
Actuación paisajística estructurante. Mirador El Burrero Política Territorial 78.566,79 78.566,79
Actuación paisajística estructurante. Mirador El Lloret Política Territorial 41.396,38 41.396,38
Actuación paisajística estructurante. Mirador El Molino Política Territorial 150.998,10 150.998,10
Actuación paisajística estructurante. Mirador Faro de
SardinaPolítica Territorial 79.150,31 79.150,31
Actuación paisajística estructurante. Mirador La Atalaya Política Territorial 32.400,00 32.400,00
Actuación paisajística estructurante. Mirador La Isleta Política Territorial 67.221,54 67.221,54
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.Actuación paisajística estructurante. Miradores
Actuación paisajística estructurante. Mirador Las Cañaditas Política Territorial 52.840,85 52.840,85
Actuación paisajística estructurante. Mirador Las Coloradas Política Territorial 47.741,21 47.741,21
Actuación paisajística estructurante. Mirador Llanos de la
MimbrePolítica Territorial 35.723,03 35.723,03
Actuación paisajística estructurante. Mirador Los Ajos Política Territorial 77.620,28 77.620,28
Actuación paisajística estructurante. Mirador Mogaranes Política Territorial 40.422,66 40.422,66
Actuación paisajística estructurante. Mirador Playa de
MalpasoPolítica Territorial 45.918,03 45.918,03
Actuación paisajística estructurante. Mirador Presa Cueva
Las NiñasPolítica Territorial 116.772,78 116.772,78
Actuación paisajística estructurante. Mirador Punta de la
MaretaPolítica Territorial 41.955,93 41.955,93
Actuación paisajística estructurante. Miradores Turismo 30.000,00 30.000,00
Aparcamiento y Mirador turístico en el barrio de Acusa
VerdeArtenara 110.000,00 110.000,00
Proyecto de creación de 2 nuevos miradores turísticos en la
Cruz del Piquillo y Pino Santo Alto.Santa Brígida 95.000,00 95.000,00
Proyecto de ejecución de rehabilitación de los miradores de
la Cruz de la Concepción y las Tres Piedras.Santa Brígida 140.000,00 140.000,00
Actuaciones en espacios públicos de alta potencialidad turística 7.047.733,24 13.253.700,39 12.285.347,42 17.031.562,16 49.618.343,21
Acondicionam. c/ Cardones,entorno CC San Agustín (c/
Aulagas-P.Marítimo)Turismo 343.325,00 343.325,00
Acondicionamieno Av Alféreces Prov - Fase 2 (AvTirajana -
Av GC)Turismo 1.017.600,00 1.017.600,00
Acondicionamieno Av Gran Canaria - Fase 2 Turismo 2.650.000,00 2.650.000,00
Acondicionamieno Av Tirajana - Tramo A Turismo 1.802.000,00 1.802.000,00
Acondicionamiento Av España - Fase 2 (AvTenerife - Av GC) Turismo 689.000,00 689.000,00
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.Actuaciones en espacios públicos de alta potencialidad turísticaAcondicionamiento calle Retamas-Fase 2 (170x10)m Turismo 369.466,51 369.466,51
Acondicionamiento de aparcamiento entre Dalias y Tabaibas Turismo 172.800,00 172.800,00
Acondicionamiento de la Avda. Italia - Fase 1 (entorno Hotel
Marieta)Turismo 945.342,00 945.342,00
Acondicionamiento de Paseos junto al canal del bco.
Maspalomas, hasta GC500Turismo 874.500,00 874.500,00
Acondicionamiento del Paseo Marítimo Comercial del CC
Anexo 1 (100x10)mTurismo 302.126,00 302.126,00
Acondicionamiento litoral de Arucas - calle Luisa Ramos
Medina, 47 - San AndrésArucas 126.000,00 126.000,00
Acondicionamientos de Paseos y frentes marítimos en áreas
de alta potencialidad turística OOPP e Infraest.2.691.128,75 2.691.128,75
Actuación para adecuación de la zona perimetral de la
piscina de Los CharconesArucas 36.893,29 36.893,29
Actuaciones en los muelles Santa Catalina, Sanapú y
AviaciónLas Palmas G.C. 825.613,59 825.613,59
Adecuación Avenida del Cabildo Teror 569.223,12 569.223,12
Ascensor panorámico entre calle Oporto y Playa del Inglés Turismo 651.900,00 651.900,00
Equipamiento de servicios a la playa Santa Lucía 200.000,00 200.000,00
Escaleras de acceso al Paseo Marítimo x4 Turismo 259.200,00 259.200,00
Espacio libre del Barranco de Joseíto entorno al Paseo
Marítimo San AgustínTurismo 274.660,00 274.660,00
Hotel urbano de Arucas y Escuela de Hostelería (Incluida
redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud).
Arucas 946.439,04 1.746.439,04 1.746.439,04 4.439.317,12
Instalación, mejora y acondicionamiento de kioskos en
espacios públicos municipales (Fase I).Ingenio 200.000,00 200.000,00
Mejora de la accesibilidad entre CC Atlantic y Playa del
InglésTurismo 411.990,00 411.990,00
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.Actuaciones en espacios públicos de alta potencialidad turística
Mejora y acondicionamiento de la avenida Juan Quintana en
la Playa del AgujeroGáldar 35.000,00 35.000,00
Mejora y rehabililtación del área recreativa "El Oronado"
(Fase II).Ingenio 100.000,00 275.000,00 275.000,00 650.000,00
Mejoras en piscina El Altillo Moya 42.000,00 42.000,00
Mirador de Altavista. Las Palmas G.C. 1.500.000,00 1.500.000,00
Mirador Punta de Diamante y Castillo de Mata, Barrio de
San Nicolás.Las Palmas G.C. 2.500.000,00 2.500.000,00
Obra de rehabilitación de un edificio histórico de la Ciudad
de Gáldar como hotel urbano.Gáldar 900.000,00 384.000,00 1.284.000,00
Obras de adecuación y mejora de la Playa de Sardina para la
consecución de la Bandera AzulGáldar 100.950,00 100.950,00
Obras de rehabilitación en el casco histórico Arucas 138.662,37 138.662,37
Parque de La Esperanza (Fase II). Ingenio 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00
Parque marítimo en el entonrno de la Plaza de Canarias y el
Muelle de Santa Catalina.Las Palmas G.C. 1.000.000,00 1.000.000,00
Parque marítimo en el entorno de la Plaza de Canarias y el
Muelle de Santa Catalina.Las Palmas G.C. 1.000.000,00 2.200.000,00 3.200.000,00
Parque urbano Camilo Sánchez - 1ª Fase: distribución
generalSanta Lucía 1.622.668,47 1.622.668,47
Pasarela Puerto- Ciudad (Onda Atlántica) Las Palmas G.C. 1.000.000,00 1.650.408,38 2.650.408,38
Piscinas Naturales en las Bajas Santa Lucía 300.000,00 300.000,00
Plan de Embellecimiento de Barrios y Espacios PúblicosLa Aldea de San
Nicolás35.292,08 35.292,08
Plan de Embellecimiento de la Playa de La AldeaLa Aldea de San
Nicolás20.846,61 20.846,61
Plan de embellecimiento municipal. Recuperación y mejora
delpaisaje turístico y su entorno
La Aldea de San
Nicolás592.384,94 311.000,00 903.384,94
Plataforma rodonal en la calle Luisa Ramos Medina Arucas 192.946,70 192.946,70
Plaza Mercadillo y Aparcamiento y Soterrado de
contenedores de basuraArtenara 175.000,00 175.000,00 350.000,00
Plaza Poema del Mar. Las Palmas G.C. 499.323,11 499.323,11
Redacción de Proyectos Santa Lucía 200.000,00 200.000,00
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.Actuaciones en espacios públicos de alta potencialidad turística
Redacción Proyecto Acondicionamiento Avda. Italia - Tramo
ATurismo 948.700,00 948.700,00
Redacción Proyecto Acondicionamiento Avda. Italia - Tramo
CTurismo 842.700,00 842.700,00
Rehabilitación de aceras y viales adoquinados Arucas 79.863,21 79.863,21
Rehabilitación de la Avenida de Pozo Izquierdo Santa Lucía 150.000,00 150.000,00
Rehabilitación de las Infraestructuras básicas del Paseo
NorteSanta Lucía 900.000,00 900.000,00
Rehabilitación de los cascos históricos de Ingenio y Carrizal-
2017Ingenio 100.000,00 100.000,00
Rehabilitación del conjunto arquitectónico del Pueblo
Canario y del Museo Néstor.Las Palmas G.C. 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00
Renovación del Paseo Marítimo entre San Agustín y Las
Burras-ModificadoTurismo 532.511,23 532.511,23
Reordenación de la vía de servicio junto al paseo marítimo
de Los CharconesArucas 194.679,00 194.679,00
Reordenación del Paseo de Las Canteras frente a la Cicer Las Palmas G.C. 878.280,34 878.280,34
Reordenación del paseo de Las Canteras frente a la Cícer. Las Palmas G.C. 2.289.482,56 2.289.482,56
Reposición columnas y luminarias avenida marítima El
Burrero (zona norte).Ingenio 12.924,40 12.924,40
Reposición columnas y luminarias avenida marítima El
Burrero (zona sur).Ingenio 13.984,43 13.984,43
Señalética turística de Maspalomas Costa Canaria Turismo 686.650,00 686.650,00
Solarium Dique Norte Santa Lucía 156.000,00 156.000,00
Adecuación y mejora de la accesibilidad de la avenida de la
Playa de Melenara Telde335.000,00 200.000,00 535.000,00
Parque y área de estacionamiento Playa de Melenara Telde 670.000,00 670.000,00
Actuaciones en espacios públicos naturales con potencialidad turística 1.296.866,94 4.057.983,48 4.708.060,54 2.493.828,19 12.556.739,15
Acondicionamiento de la zona de El Charco de San Lorenzo Moya 10.020,16 10.020,16
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.Actuaciones en espacios públicos naturales con potencialidad turísticaAcondicionamiento de las escaleras de El Risco Arucas 98.010,78 98.010,78
Acondicionamiento de las Salinas de Tenefé Santa Lucía 250.000,00 250.000,00
Actualización de instalaciones eléctrica BT en la parte baja
del Jardín Botánico "Viera y Clavijo"Medio Ambiente 199.953,48 199.953,48
Adquisición Aserradero Cinta Ancha Medio Ambiente 131.472,00 131.472,00
Adquisición de protectores para repoblaciones forestales Medio Ambiente 100.000,00 75.000,00 175.000,00
Albergue El Montecillo Valsequillo 174.180,00 174.180,00
Anexo intervención en el paseo marítimo de la Playa del
Burrero en el entorno del dique sur (cortavientos y
solariums).
Ingenio 30.000,00 30.000,00
Aparcamiento Salinas de Tenefé Santa Lucía 200.000,00 200.000,00
Cerramiento de balancones en las Dunas de Maspalomas,
bolardos y postes en las Dunas, señaletica y extracción de
goros.
Medio Ambiente 84.327,23 24.090,90 24.091,90 132.510,03
Complejo insular turístico-casa del senderista (fase: centro
de interpretación y albergue).Valsequillo 166.990,27 166.990,27
Creación y adecuación de la Ruta del Sendero de la Acequia
Onda entre molinos de aguaValleseco 118.738,32 118.738,32
Dotación de mobiliario urbano y acondicionamiento de
accesos a zona de baño en la Playa del Burrero.Ingenio 60.000,00 60.000,00
Estanques y cauces interiores en Finca de Osorio Medio Ambiente 50.000,00 50.000,00
Experiencia piloto de reposición de arena desde la punta de
la Bajeta a playa del InglésMedio Ambiente 450.997,97 450.997,97 901.995,94
Intervención en el paseo marítimo de la Playa del Burrero en
el entorno del dique sur.Ingenio 170.053,80 170.053,80
Mantenimiento y control de palmerales poniendo especial
énfasis en control de la DiocalandriaMedio Ambiente 50.000,00 150.000,00 300.000,00 500.000,00
Nuevo acceso desde la GC3 al ECOPARQUE GC NORTE Medio Ambiente 273.232,41 1.919.091,67 2.192.324,08
Parque de la Esperanza (fase i). Ingenio 180.000,00 180.000,00
Pavimentación y cerramiento Centro Comarcal de las Mesas Medio Ambiente 115.320,00 115.320,00
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.Actuaciones en espacios públicos naturales con potencialidad turística
Proyecto adecuación helipuerto contraincendios y
adecuacion de modulos de la base helitransportadaMedio Ambiente 103.516,00 103.516,00
Proyecto de ejecución circuito circular. Tramo B Santa Brígida 280.000,00 280.000,00
Proyecto de I+D+I de sustitución de la rafia de polipropileno Medio Ambiente 49.300,00 95.300,00 144.600,00
Proyecto ejecución circuito circular. Tramo A. Santa Brígida 375.000,00 375.000,00
Punto de atracción turística El Helechal Valsequillo 300.000,00 300.000,00
Recuperación de caminos rurales y pistas forestales o
similares para la práctica deportiva y el esparcimiento
La Aldea de San
Nicolás260.000,00 260.000,00
Redacción proyecto básico de la red de senderos municipal. Santa Brígida 8.720,00 8.720,00
Redacción proyecto ejecución circuito circular. Incluye
estudios previos. Tramo A.Santa Brígida 18.701,56 18.701,56
Redacción proyecto ejecución circuito circular. Incluye
estudios previos. Tramo B.Santa Brígida 12.420,94 12.420,94
Reforma de edificio vivero forestal de Tafira y reforma de
aseos del edificioMedio Ambiente 120.409,08 120.409,08
Reforma de infraestructuras del Jardín Botánico "Viera y
Clavijo"Medio Ambiente 216.776,71 216.776,71
Rehabilitación paisajística Tony Gallardo Medio Ambiente 1.456.026,00 1.456.026,00
Restauración y mantenimiento de varias pistas forestales. Medio Ambiente 50.000,00 150.000,00 300.000,00 500.000,00
Restauración y matenimiento de senderos intermunicipales Medio Ambiente 50.000,00 15.000,00 300.000,00 365.000,00
Sendero marítimo Burrero norte (Fase I). Ingenio 30.000,00 150.000,00 170.000,00 350.000,00
Traslado del actual vivero, remodelación del vivero escolar,
rehabilitación del edificio Guiniguada y obras
complementarias Jardín Botánico "Viera y Clavijo"
Medio Ambiente 579.600,00 869.400,00 1.449.000,00
Rehabilitación paisajística y arquitectónica del Parque Tony
GallardoMedio Ambiente 740.000,00 740.000,00
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.Actuaciones en Patrimonio Historíco y Cultural con potencialidad turística 80.449,00 3.689.668,24 4.783.128,66 5.049.772,96 13.603.018,86
Asistencia técnica para la creación del proyecto expositivo
“Museo Agaldar”Gáldar 14.400,00 14.400,00
Asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de
rehabilitación del antiguo colegio Jesús Sacramentado-
Casco Histórico, como hotel de ciudad
Gáldar 66.049,00 66.049,00
Centro información Lomo los Gatos Turismo 53.500,00 53.500,00
Dotación museística del Molino de los López. Ingenio 100.000,00 100.000,00
Faro de Maspalomas FEDAC 1.318.366,94 1.318.366,94
Linea subterránea media tensión y red de baja tensión C.I.
Guayadeque Turismo91.938,63 91.938,63
Musealización y activación pública del Ingenio azucareroTurismo
358.712,76 390.500,00 531.787,24 1.281.000,00
Museo y parque arqueológico de Balos Turismo 550.000,00 550.000,00 1.100.000,00
Parque arqueológico El Agujero, Bocabarranco y La GuanchaTurismo
1.203.666,60 665.333,40 1.869.000,00
Recuperación y puesta en valor del patrimonio del conjunto
histórico y artístico de San Juan y San Francisco.Telde 150.000,00 200.000,00 350.000,00
Rehabilitación de la casa “Solita Vallejo” Teror 364.611,56 200.000,00 564.611,56
Restauración y accesibilidad al Cenobio de Valerón Turismo 302.976,90 447.023,10 750.000,00
Revalorización del casco histórico de Agüimes (1ª fase) Agüimes 1.490.962,62 1.490.962,62
Revalorización del casco histórico de Agüimes (2ª fase) Agüimes 1.490.962,62 1.490.962,62
Adecuación instalaciones edificio Centro Interpretación
Guayadeque Turismo98.871,75 98.871,75
Adecuación y mejora paisajística, turística y agrícola de los
núcleos de Risco Caído, Barranco Hondo, Acusa y Hornos del
Rey Turismo
100.000,00 380.000,00 480.000,00
Rehabilitación de los cascos históricos de Ingenio y CarrizalIngenio
150.000,00 150.000,00 300.000,00
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras3. Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.Actuaciones en Patrimonio Historíco y Cultural con potencialidad turísticaRehabilitación del Centro cultural el Cine de Sardina Santa Lucía 383.355,74 383.355,74
Construcción del museo en Santa Lucía casco Santa Lucía 900.000,00 900.000,00
Plan de conservación, revitalización y gestión del yacimiento
"Parque arqueológico de Cuatro Puertas" Telde400.000,00 400.000,00
Proyecto de rehabilitación, gestión y uso de la Casa de la
Condesa Jinamar Telde500.000,00 500.000,00
Adecuación Paisajísticas zonas antropizadas grandes infraest. Pto.Las Nieves 124.740,00 320.760,00 445.500,00
Adecuación Paisajísticas zonas antropizadas grandes
infraest. Pto.Las Nieves.Política Territorial 124.740,00 320.760,00 445.500,00
Espacios públicos deportivos con alta potencialidad económica 14.780,85 1.020.000,00 1.900.000,00 1.440.000,00 4.374.780,85
Acondicionamiento y mejora entorno Cueva Pintada (calle
Bentejui)Gáldar 14.780,85 14.780,85
Aparcamiento Campo regatas Santa Lucía 170.000,00 170.000,00
Centro de Tecnificación San Cristobal OOPP e Infraest. 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
Gradas Campo de Regatas Santa Lucía 250.000,00 250.000,00
Infraestructuras varias en Bahía de Formas Santa Lucía 300.000,00 300.000,00
Obra mejora de instalaciones Felo Monzón / Centro de
Tecnificación OOPP e Infraest.300.000,00 1.000.000,00 690.000,00 1.990.000,00
Plaza centro Internacional de Windsurf Santa Lucía 400.000,00 400.000,00
Rehabilitación Centro Internacional de Windsurf Santa Lucía 250.000,00 250.000,00
Paseo peatonal-carril bici entre La Laja y Jinámar 573.400,00 750.800,00 850.800,00 2.175.000,00
Paseo peatonal-carril bici entre La Laja y Jinámar. Política Territorial 573.400,00 750.800,00 850.800,00 2.175.000,00
Proyecto Regeneración Paisajísitica de la GC-1 1.043.900,00 1.745.535,00 1.970.065,00 4.759.500,00
Proyecto Regeneración Paisajísitica de la GC-1. Política Territorial 1.043.900,00 1.745.535,00 1.970.065,00 4.759.500,00
Proyecto Regeneración Paisajísitica de la GC-2 419.700,00 707.285,00 803.515,00 1.930.500,00
Proyecto Regeneración Paisajísitica de la GC-2. Política Territorial 419.700,00 707.285,00 803.515,00 1.930.500,00
4. Infraestructuras hidráulicas. 6.504.110,18 15.890.401,12 14.435.531,91 13.894.665,04 50.724.708,25
Ampliación y mejora de depuradoras 1.373.895,03 3.703.676,87 2.021.552,59 5.922.081,62 13.021.206,11
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras4. Infraestructuras hidráulicas.Ampliación y mejora de depuradoras
Acondicionamiento de espacio libre e instalación provisional
de saneamiento soterrado.Teror 230.822,49 230.822,49
Ampliación de la estación depuradora de aguas residuales
de Las Burras-Línea IV.San Bartolomé T. 2.638.291,20 2.638.291,20
Ampliación depuradora Guía-GáldarConsejo Insular
de Aguas1.497.076,89 991.230,66 1.488.307,54 3.976.615,09
Ampliación y mejora de depuradorasConsejo Insular
de Aguas15.700,00 15.700,00
Mejora depuradora Cabo Verde (Moya)Consejo Insular
de Aguas441.439,02 441.439,02
Ampliacion depuradora JinámarConsejo Insular
de Aguas1.765.160,96 1.030.321,93 1.795.482,88 4.590.965,77
Mejoras en la Linea de Deshidratacion de Fangos de la Edar
(Exp 11/16 )
Consejo Insular
de Aguas199.979,07 199.979,07
(Depuracion) Impulsion aguas residuales desde Edar Jinamar
a Edar Hoya del Pozo (Exp 96/16 )
Consejo Insular
de Aguas49.867,61 49.867,61
Redacción Proyecto Ampliación EDAR Jinamar (Exp 59/16 )Consejo Insular
de Aguas28.514,00 28.514,00
Redaccion Proyecto Ampliacion Edar Guia-Galdar (Exp 91/16
)
Consejo Insular
de Aguas59.990,00 59.990,00
Depuracion Mejoras Seguridad Edar Las Casillas: Arquetas y
Decantador (Exp 88/16 )
Consejo Insular
de Aguas43.143,00 43.143,00
Instalacion Rejas de Alivio Edar (Exp 8/15 I)Consejo Insular
de Aguas114.518,86 114.518,86
Suministro Membranas Ultrafiltracion Terciario Barranco
Seco (Exp 24/15 )
Consejo Insular
de Aguas423.360,00 423.360,00
Suministro-Instalacion Pilas EDR Terciario Barranco Seco
(Exp 68/2016)
Consejo Insular
de Aguas208.000,00 208.000,00
Emisarios submarinos 1.007.419,37 2.112.508,58 4.133.923,42 5.231.807,70 12.485.659,07
Emisario submarino BocabarrancoConsejo Insular
de Aguas637.777,73 1.913.339,18 2.551.110,91 5.102.227,82
Emisario submarino El PajarConsejo Insular
de Aguas757.309,15 328.945,58 71.636,43 1.157.891,16
Emisario submarino JinámarConsejo Insular
de Aguas717.421,70 1.891.638,66 2.609.060,36 5.218.120,72
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras4. Infraestructuras hidráulicas.Emisarios submarinos
Ayto LPGC: Conduccion Edar Bco Seco-Emisario SubmarinoConsejo Insular
de Aguas1.007.419,37 1.007.419,37
Infraestructuras hidráulicas agrícolas. Adquisición 850.000,00 120.000,00 490.000,00 1.460.000,00
C.R. La Milagrosa (Red Principal Montaña del Cojo-Balsas
Lomo de la Cruz)Sector Primario y
Sob.Alim.60.000,00 60.000,00
Depósito Altos TenteniguadaSector Primario y
Sob.Alim. 30.000,00 30.000,00
Depósito El Zardo-Siete PuertasSector Primario y
Sob.Alim. 120.000,00 120.000,00
Depósito y Redes Complementarias Altos de San MateoSector Primario y
Sob.Alim.700.000,00 700.000,00
Presa de Cueva GrandeSector Primario y
Sob.Alim. 150.000,00 150.000,00
Presa del MaipezSector Primario y
Sob.Alim. 400.000,00 400.000,00
Infraestructuras hidráulicas. Mejora y consolidación de regadíos 515.022,47 497.131,61 1.679.718,46 513.281,54 3.205.154,08
Acondicionamiento Acequia Avda. del CabildoSector Primario y
Sob.Alim. 30.000,00 30.000,00
Acondicionamiento Red Arbejales-Los LlanosSector Primario y
Sob.Alim. 60.000,00 60.000,00
Ampliación Red Distribución Aguas Depuradas La AldeaSector Primario y
Sob.Alim.149.790,00 149.790,00
Conexión Red LPAS Norte - Reutilización TerorSector Primario y
Sob.Alim. 80.000,00 520.000,00 600.000,00
Depósito y red distribuación La BreñaSector Primario y
Sob.Alim. 30.000,00 190.000,00 220.000,00
Impulsión y red de riego Barranco Las Mimbreras. 2017Sector Primario y
Sob.Alim.20.000,00 20.000,00
Impulsión y red de riego Barranco Las Mimbreras. 2018Sector Primario y
Sob.Alim.60.000,00 60.000,00
Mejora Sanitarias en Depósitos ditribución aguas depuradasSector Primario y
Sob.Alim.7.000,00 79.718,46 513.281,54 600.000,00
Red de Distribución del Chorrito a la Cuesta del ReventónSector Primario y
Sob.Alim.140.000,00 140.000,00
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras4. Infraestructuras hidráulicas.Infraestructuras hidráulicas. Mejora y consolidación de regadíosRed de Distribución La AtalayaSector Primario y
Sob.Alim. 90.000,00 90.000,00
Red de Distribución Las Labradoras-Lo BlancoSector Primario y
Sob.Alim. 90.000,00 90.000,00
Terciario en EDAR AgaeteSector Primario y
Sob.Alim. 100.000,00 450.000,00 550.000,00
Tubería de riego y abasto a Peña Rajada y Pueblo de TejedaSector Primario y
Sob.Alim.80.341,61 80.341,61
Redes de riego La Tablilla, San Borondón y Camino del
Cementerio" T.M. de AgüimesSector Primario y
Sob.Alim.44.044,72 44.044,72
Acondicionamiento de instalación hidráulica Consejo Insular
de Aguas. Medianías-CentroSector Primario y
Sob.Alim.42.969,58 42.969,58
Obras Mejoras RegadíosSector Primario y
Sob.Alim. 39.454,31 39.454,31
Red de riego La Tablilla, San Borondón y camino del
Cementerio (Agüimes)Sector Primario y
Sob.Alim.44.044,72 44.044,72
Dotación de línea de tubería de abasto y riego a Barrios Era
del Llano y El Rincón (zona Peña Rajada a pueblo Tejeda)Sector Primario y
Sob.Alim.
30.000,00 30.000,00
Arquetas para conexiones ramal La Junquera (Agüimes)Sector Primario y
Sob.Alim.12.262,20 12.262,20
Acond. Depos. y Red Distribución La MajadillaSector Primario y
Sob.Alim. 50.000,00 50.000,00
Actuaciones Seguridad-Salud Presas CIAGC (Exp 100/16)Consejo Insular
de Aguas197.749,56 197.749,56
Tubería de riego y abasto a Peña Rajada y Pueblo de
Tejeda.2016Sector Primario y
Sob.Alim.20.000,00 20.000,00
Impermeabilización deposito Montaña del CojoSector Primario y
Sob.Alim. 28.851,71 28.851,71
Depósito Montaña del CojoSector Primario y
Sob.Alim. 2.645,67 2.645,67
Ampliación Red Distribución Aguas Depuradas La Aldea.2016Sector Primario y
Sob.Alim.3.000,00 3.000,00
Mejora de la infraestructura hidráulica. Depósitos 924.061,26 1.674.388,85 3.820.466,12 700.000,00 7.118.916,23
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras4. Infraestructuras hidráulicas.Mejora de la infraestructura hidráulica. Depósitos
Depósito auxiliar y conexiones al depósito de la veguetilla. Santa Brígida 140.825,83 140.825,83
Depósito auxiliar y conexiones al depósito del Santísimo. Santa Brígida 98.233,55 98.233,55
Depósito Lomo del Pino 240 m3, impulsión desde depósito
Juan García a Montaña de Guía, vallado con adecuación de
los accesos a los depósitos existentes, telecontrol de la red
de abasto y renovación de bombeos existentes.
Sta Mª de Guía 348.502,00 348.502,00
Depósito regulador de agua potable de Salobre Alto. San Bartolomé T. 2.316.153,00 2.316.153,00
Implantación de Sistemas de Cloración Automáticos en los
Depósitos Municipales de Agua de AbastoValleseco 49.027,04 49.027,04
Labores de mantenimiento y adecuación de los Depósitos
Municipales de Agua de AbastoValleseco 155.811,12 155.811,12
Plan de actuaciones en depósitos abastecimiento CIAGC:
depósito El Pinillo, depósito Toscales, depósito Montaña
Arucas
Consejo Insular
de Aguas706.302,43 706.302,43
Reparación del depósito de agua de abasto El Milano Agüimes 179.431,44 179.431,44
Reparación estructural e impermeabilización del vaso ii del
depósito municipal de agua potable de Ingenio.Ingenio 80.000,00 80.000,00
Ayto Galdar: 2ª Fase Deposito Regulador MontañaConsejo Insular
de Aguas12.677,16 12.677,16
Plan Actuacion Depositos de Abastecimiento:
Acondicionamiento depositos Roque Prieto I y II (Exp 10/16)
Consejo Insular
de Aguas155.602,16 155.602,16
Plan actuaciones en depósitos de abastecimiento. Edam
Bocabarranco (Exp 44/16)
Consejo Insular
de Aguas166.357,29 166.357,29
Plan actuaciones en depósitos de abastecimiento. Edam La
Aldea (Exp 54/16)
Consejo Insular
de Aguas159.769,67 159.769,67
Plan actuaciones en depósitos de abastecimiento. Edam
Bocabarranco (Exp 44/16 )
Consejo Insular
de Aguas127.223,54 127.223,54
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras4. Infraestructuras hidráulicas.Mejora de la infraestructura hidráulica. Depósitos
Techado-Impermeabilizacion Deposito La Atalaya (Exp 47/15
)
Consejo Insular
de Aguas123.000,00 123.000,00
Impermeabilización del depósito de abastos nº 6 y
renovación de la red en las calles Venezuela, Masca y otrasSanta Lucía
600.000,00 600.000,00
Construcción de depósito de abastos Santa Lucía 1.000.000,00 700.000,00 1.700.000,00
Mejora de la infraestructura hidráulica. Eficiencia energética 472.485,26 83.727,90 556.213,16
Proyecto mejora eficiencia energética desaladora Arucas-
Moya
Consejo Insular
de Aguas472.485,26 83.727,90 556.213,16
Mejora de la infraestructura hidráulica. Redes 2.532.830,47 6.580.209,95 2.576.143,42 1.037.494,18 12.726.678,02
Alcantarillado Lo Montero Teror 390.000,00 390.000,00
Ampliación del sistema de telecontrol de fugas de aguaLa Aldea de San
Nicolás19.248,53 19.248,53
Anillo hidráulico del municipio de Teror Teror 346.611,56 346.611,56 693.223,12
Canalización de aguas pluviales, en calle profesor Reina y
Urbanización Reina Mercedes.Las Palmas G.C. 1.000.000,00 510.321,06 1.510.321,06
Canalización de aguas superficiales en la calle El Pilón Valsequillo 207.416,28 207.416,28
Canalización de pluviales desde la calle Atalaya hasta
Barranco del Cardón. OOPP e Infraest.1.840.000,00 1.840.000,00
Conducción desagüe Arucas-MoyaConsejo Insular
de Aguas256.004,87 53.002,44 309.007,31
Conducción Lomo Los Morales- Fataga. San Bartolomé T. 137.420,66 137.420,66
Depósito de La Dehesilla de 600 m3, renovación tubería
entre bombeos de Tres Cruces a Bascamao y Mal Rubio.Sta Mª de Guía 370.840,00 370.840,00
Ejecución de diversas redes de pluviales Arucas 89.577,86 89.577,86
Infraestructuras hidráulicas Las Palmas G.C. 738.631,59 738.631,59
Instalación de tubería de impulsión depósito de La Dehesilla-
depósito de Tres Cruces, renovación red de Montaña Alta y
depósito en Tres Cruces de 500 m3.
Sta Mª de Guía 370.803,00 370.803,00
Mejora de la red de abastecimiento en zona de Botija Gáldar 17.464,98 17.464,98
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras
4. Infraestructuras hidráulicas.Mejora de la infraestructura hidráulica. Redes
Mejora de la red general de abastecimiento de agua e
implantación de pluviales en la calle de Los Palmeros.Ingenio 170.000,00 170.000,00
Mejora de las infraestructuras hudráulicas de la Zona
Comercial Abierta de la Avenida Polizón en Playa de Arinaga:
Ampliación pluviales calle Juan de Austria
Agüimes 55.533,00 55.533,00
Mejora de las infraestructuras hudráulicas de la Zona
Comercial Abierta de la Avenida Polizón en Playa de Arinaga:
Conexión y evacuación de pluviales en la calle Juan de
Austria
Agüimes 248.994,11 248.994,11
Mejora Infraestructuras HidráulicasLa Aldea de San
Nicolás10.274,36 10.274,36
Mejora y ampliación de las redes de saneamiento y
abastecimiento municipal y de sus infraestructuras
hidráulicas
La Aldea de San
Nicolás332.384,94 332.384,94
Nueva red de saneamiento en el Pasaje Girasol Arucas 33.923,92 33.923,92
Nueva red de saneamiento en Santidad Alta Arucas 91.166,94 91.166,94
Plan de actuación para la recogida de aguas pluviales en La
CalvaArucas 17.956,28 17.956,28
Renovación del parque de contadores Valleseco 65.087,52 65.087,52
Renovación en la Red General Municipal de Saneamiento Agaete 454.766,52 454.766,52
Reordenación depuración Guía-Gáldar: impulsión
depuradora Sardina a depuradora Guía-Gáldar
Consejo Insular
de Aguas565.869,21 539.673,04 1.105.542,25
Reparación colector Lomo Blanco Moya 20.000,00 20.000,00
Saneamiento Cruz de TejedaConsejo Insular
de Aguas309.007,31 309.007,31
Segunda fase del alcantarillado de La Palmita Arucas 91.166,94 91.166,94
Sustitución Colector Las Ñocas Moya 50.000,00 50.000,00
Sustitución y mejora de la conducción de la red de
distribución de agua regenerada Las Palmas-Norte: tramo
vertical Variante de Silva
Consejo Insular
de Aguas529.726,82 529.726,82
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras4. Infraestructuras hidráulicas.Mejora de la infraestructura hidráulica. RedesAyto Telde: Saneamiento Valle CasaresConsejo Insular
de Aguas272.923,01 272.923,01
Ayto Telde: Colector Snto Lomo Salas 2ª FaseConsejo Insular
de Aguas48.193,69 48.193,69
Ayto LPGC: Colector Bco Las Goteras 1ª FaseConsejo Insular
de Aguas200.000,00 200.000,00
Ayto Telde: Abastecimiento Medianias.Deprurac-
Distribucion
Consejo Insular
de Aguas14.045,21 14.045,21
Proyecto reparacion conduccion desagüe vertido al mar
EDAM EDAR La Aldea y Emisario Submarino Puerto Agaete
(EXP 85/16 )
Consejo Insular
de Aguas10.956,80 10.956,80
Acondicionamiento Ebar Acequia Alta (Exp 98/16 )Consejo Insular
de Aguas48.450,50 48.450,50
Tuberias distribucion conducciones LPA-Norte zona San
Felipe
Consejo Insular
de Aguas64.322,75 64.322,75
Mejora de la red general de abastecimiento de agua potable
a domicilio Ingenio150.000,00 150.000,00 300.000,00
Mejora de las redes generales de saneamiento de aguas
residuales y desagüe de pluviales Ingenio244.150,38 244.150,38 488.300,76
Reposición de diferentes tramos en la red de saneamiento y
colectores de aguas fecales Santa Lucía400.000,00 400.000,00
Fase I Proyecto de mejora y desconexión de la red de
pluviales de Telde Telde600.000,00 600.000,00
Ampliación y mejora de desaladoras 150.881,58 150.881,58
Redaccion anexo al proyecto Proyecto Industrial IND 06/97
Mejora energetica EDAM Roque Prieto II (Exp 30/16 )
Consejo Insular
de Aguas4.000,00 4.000,00
Acondicionamiento acceso captacion EDAM Arucas-Moya
(Exp 47/16A)
Consejo Insular
de Aguas49.941,58 49.941,58
Obra ampliacion arqueta puesta en carga Edam
Bocabarranco (Exp 67/16 )
Consejo Insular
de Aguas49.900,00 49.900,00
Impermeabilizacion Cubierta Edificio Procesos EDAM Arucas-
Moya (Exp 80/16 )Consejo Insular
de Aguas47.040,00 47.040,00
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras5. Creación de viveros de empresas. 4.546.810,91 2.677.799,74 2.170.155,48 9.394.766,13
Creación de viveros de empresas 4.546.810,91 2.677.799,74 2.170.155,48 9.394.766,13
Adecuación de la finca del Gamonal como vivero
empresarial agropecuario.Santa Brígida 198.000,00 198.000,00
Construcción de edificaciones en zona comercial para vivero
de empresas.Moya 227.210,58 213.509,74 136.490,26 577.210,58
Coworking. Valsequillo GC Valsequillo 333.000,00 250.000,00 583.000,00
Infraestructuras y servicios a empresas y emprendedores SPEGC 3.702.880,00 2.214.290,00 1.752.830,00 7.670.000,00
Vivero de empresas del Municipio de Valleseco Valleseco 85.720,33 85.720,33
Recuperación del vivero de empresa de Maipez y adaptación
del mismo. Consumo nulo. Telde280.835,22 280.835,22
6. Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público de viviendas. 9.292.211,20 7.958.396,77 4.263.572,53 2.219.915,38 23.734.095,88
Construcción y rehabilitación de viviendas sociales 9.292.211,20 7.958.396,77 4.263.572,53 2.219.915,38 23.734.095,88
23 Viviendas de reposición en el ARRU de TamaraceiteLas Palmas G.C.
1.007.477,97 1.007.477,97
23 viviendas VP del ARRU de Tamaraceite. Las Palmas G.C. 818.867,21 818.867,21
37 viviendas VP del ARRU de Tamaraceite Las Palmas G.C. 500.000,00 2.543.657,16 500.000,00 3.543.657,16
60 Viviendas de reposición en el ARRU de TamaraceiteLas Palmas G.C.
1.096.177,25 1.096.177,25
60 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite. Las Palmas G.C. 3.219.614,19 3.219.614,19
72 Viviendas de reposición en el ARRU de TamaraceiteLas Palmas G.C.
1.860.453,26 1.860.453,26
Actuación en área de rehabilitación de VPO en La MontañaArquitectura y
Vivienda661.359,16 541.369,69 1.202.728,85
Área de Regeneración y Renovación Urbana "El Roque"Moya
300.000,00 300.000,00
Convenio de rehabilitación de 480 viviendas en Jinámar.Telde
1.849.226,00 1.849.226,00
Mejoras y rehabilitación de viviendas socialesConsorcio de
Viviendas 1.738.049,21 1.738.049,21
Obras de Reparación viviendas de primera necesidad Moya 26.777,89 26.777,89
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras6. Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público de viviendas.Construcción y rehabilitación de viviendas sociales
Proyectos incluídos en el Área de Regeneración y
Renovación Urbanas de Escaleritas Las Palmas G.C.1.248.000,00 1.248.000,00
Rehabilitación de fachadas y cubiertas de 30 edificios en El
Lasso (LPGC)Arquitectura y
Vivienda1.072.106,33 1.719.915,38 2.792.021,71
Rehabilitación de viviendas ARRU Escaleritas Las Palmas G.C. 700.000,00 700.000,00
Rehabilitación de viviendas de Urbanización Los CardonesArquitectura y
Vivienda45.616,86 106.439,35 152.056,21
Rehabilitación de Viviendas Tres Palmas (LPGC)Arquitectura y
Vivienda 365.785,92 365.785,92
Rehabilitación del parque público de viviendas (Suministro
de materiales para la rehabilitación de cubiertas y fachadas
para la promoción de vivienda pública sita en el barrio de La
Enconada) Gáldar
56.049,62 56.049,62
Rehabilitación urgente de edificios de viviendas los Marinos.Telde
40.000,00 40.000,00
Reparación y mejoras de viviendas sociales, Grupo San
MiguelArquitectura y
Vivienda93.431,43 93.431,43
Reparación y reformas puntales de viviendas Cruce Sardina
(Sta. Lucía)Arquitectura y
Vivienda553.722,00 553.722,00
Reparación de fachadas y cubiertas en La Enconada (San
Isidro-Gáldar)Arquitectura y
Vivienda70.000,00 70.000,00
Rehabilitación viviendas de Los Marinos (Melenara) Telde 1.000.000,00 1.000.000,00
7. Zonas comerciales abiertas. 1.424.166,82 6.589.588,56 11.883.502,62 8.267.441,23 28.164.699,23
Zonas Comerciales Abiertas (ZCA) 1.424.166,82 6.589.588,56 11.883.502,62 8.267.441,23 28.164.699,23
Fase IIC Calle Francisco Hernández ZCA San Fernando Indust. Com.y Art. 166.591,63 166.591,63
Acond. Tramo Paseo Gonzalez Díaz y Plan de Señalética
Turística Comercial Indust. Com.y Art.254.000,00 254.000,00
Acondicionamiento C/ Luis Morote. Fase III. ZCA Puerto
Canteras Indust. Com.y Art.868.851,57 868.851,57
Acondicionamiento carretera del centro GC 110 Indust. Com.y Art. 1.746.925,58 1.746.925,58
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras7. Zonas comerciales abiertas.Zonas Comerciales Abiertas (ZCA)
Acondicionamiento de las Trasversales a la Avenida de
Canarias Fase 3 y mobiliario urbano Indust. Com.y Art.459.766,51 459.766,51
Acondicionamiento GC 110- urbanización, aparcamientos
disuasorios y equipamientos para el barrio de San Nicolás.Las Palmas G.C.
500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
Actuación en C/ Malteses y Losero.Calmado de tráfico. ZCA
Triana Indust. Com.y Art.310.934,64 725.514,17 1.036.448,81
Ampliación de zona comercial abierta en Fontanales. Moya 143.149,58 326.850,42 470.000,00
Ampliación del área de la vaguada para dotación de
aparcamientos de la zona comercial abierta de Tejeda. Fase
I. Tejeda
335.877,70 335.877,70
Ampliación del área de la vaguada para dotación de
aparcamientos de la zona comercial abierta de Tejeda. Fase
II. Tejeda
335.877,70 335.877,70
Ampliación zona comercial abierta casco de Moya. (Calle
Padre Juanito y Calle Juan Rejón). Moya170.000,00 170.000,00
Aparcamiento San Bernardo. Las Palmas G.C. 1.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00
Asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de
aparcamiento bajo canchas en el CEIP Antonio PadrónGáldar
67.975,00 67.975,00
Embellecimiento y mejora de Acceso al casco histórico de
Santa María de Guía Indust. Com.y Art.175.000,00 175.000,00 350.000,00
Fase 3 del Plan Director Zona Comercial Abierta de ArucasIndust. Com.y Art.
343.203,72 343.203,72
Fase II peatonalización de la calle Dr. Domingo Hernández
Guerra. TM Tejeda-Gran Canaria. Peatonalización y
mobiliario urbano, Inst B.T. y Alumprado PúblicoIndust. Com.y Art.
1.050.217,22 1.050.217,22
Fase II y III del Plan Director de urbanismo comercial para la
zona comercial abierta de San Gregorio. Telde1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
34 de 46
PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras
7. Zonas comerciales abiertas.Zonas Comerciales Abiertas (ZCA)
Instalación de baja tensión y alumbrado público de la calle
Doctor José Domingo Hernández Guerra en la zona
comercial abierta de Tejeda. Tejeda
95.622,65 95.622,65
Intervención en la Plaza Tifariti Valsequillo 261.091,94 261.091,94
Mejora de aparcamiento en zonas comerciales abiertasLa Aldea de San
Nicolás20.000,00 20.000,00
Mejoras de las Calle Drago,Magistral Alonso Vega y
Margarita Fernández Indust. Com.y Art.470.892,43 470.892,43
Mejoras en Calle Santiago Indust. Com.y Art. 132.571,23 132.571,23 265.142,46
Obra de ejecución aparcamiento bajo las canchas del CEIP
Antonio Padrón. Gáldar332.483,72 1.624.123,78 1.624.123,78 3.580.731,28
Parking público en la zona comercial abierta de San Gregorio
(aparcamiento modular abierto). Telde749.481,50 749.481,50
Pavimentación c/ General Bravo (tramo Malteses-S.
Nicolas)y Muro ZCA Triana Indust. Com.y Art.288.035,20 288.035,20
Pavimentación c/ General Bravo (tramo Malteses-S.
Nicolas)y Muro ZCA Triana 2018 Indust. Com.y Art.288.035,20 288.035,20
Peatonalización de la calle Doctor José Domingo Hernández
Guerra en el témino municipal de Tejeda (Zona comercial
abierta de Tejeda) Fase 2: pavimentación y mobiliario
urbano. Tejeda
505.391,35 505.391,35
Peatonalización en calles Tichla y Juan de Austria Agüimes 136.000,00 136.000,00
Proyecto ejecución de ensanchamiento de aceras,
reordenación del tráfico, señalización y peatonalización de
calles en el ámbito de la zona comercial abierta. Fase 1.Santa Brígida
275.000,00 275.000,00
Proyecto ejecución de ensanchamiento de aceras,
reordenación del tráfico, señalización y peatonalización de
calles en el ámbito de la zona comercial abierta. Fase 2.Santa Brígida
325.000,00 325.000,00
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras
7. Zonas comerciales abiertas.Zonas Comerciales Abiertas (ZCA)
Redacción del proyecto de ejecución de ensanchamiento de
aceras, reordenación del tráfico, señalización y
peatonalización de calles en el ámbito de la Zona Comercial
Abierta. Santa Brígida
17.400,00 17.400,00
Redacción Plan Director Zona Comercial Abierta. Santa Brígida 14.985,00 14.985,00
Semipeatonalización de las calles Isla de Tenerife y Dtor.
Fco. Rguez. Indust. Com.y Art.361.277,09 361.277,09
Señalética Zona Comercial Abierta de Teror Teror 75.000,00 75.000,00
Soterramiento Contenedores ZCA Indust. Com.y Art. 179.685,87 179.685,87
Suministro de baldosa de piedra natural para la obra de la
Zona Comercial Abierta de Playa de Arinaga Agüimes126.848,50 126.848,50
Urbanización de la Travesía de Tafira GC-111 Las Palmas G.C. 1.034.393,11 1.034.393,11
Zona comercial abierta de Tejeda: adecuación y acabado de
acera y asfaltado en tramo de calles. Tejeda38.950,21 38.950,21
Fase II Aparcamiento subterráneo de San Gregorio de la
Unidad Alimentaria y Plaza superior con locales comercialesTelde
835.000,00 835.000,00
Fase I Aparcamiento subterráneo de San Gregorio de la
Unidad Alimentaria y Plaza superior con locales comercialesTelde
2.065.000,00 2.065.000,00
8. Energías renovables. 1.836.600,21 4.385.612,01 7.297.791,76 11.297.866,89 24.817.870,87
Energías renovables en infraestructuras hidráulicas 1.795.697,87 4.109.391,76 4.044.626,21 9.949.715,84
Proyecto aerogenerador depuradora JinámarConsejo Insular
de Aguas 329.459,02 351.754,14 272.295,11 953.508,27
Proyecto aerogenerador desaladora BocabarrancoConsejo Insular
de Aguas 228.076,83 1.140.384,12 1.368.460,95 2.736.921,90
Proyecto aerogenerador desaladora La AldeaConsejo Insular
de Aguas 218.880,18 1.094.400,89 1.313.281,08 2.626.562,15
Proyecto aerogenerador desaladora Roque PrietoConsejo Insular
de Aguas 318.117,82 1.208.706,89 1.090.589,07 2.617.413,78
Proyecto de fotovoltaica desaladora Arucas-MoyaConsejo Insular
de Aguas 297.822,56 276.048,16 573.870,72
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras8. Energías renovables.Energías renovables en infraestructuras hidráulicasProyecto de fotovoltaica desaladora BocabarrancoConsejo Insular
de Aguas 201.670,73 19.048,78 220.719,51
Proyecto de fotovoltaica desaladora Roque PrietoConsejo Insular
de Aguas 201.670,73 19.048,78 220.719,51
Parques Eólicos 17.999,99 200.000,00 1.580.400,00 4.742.500,00 6.540.899,99
Aerogenerador producc. y distrib. Polígono CorralillosSector Primario y
Sob.Alim.10.000,00 990.000,00 1.000.000,00
Parque Eólico Complejo Ambiental Juan GrandeConsejo Insular
de la Energía 100.000,00 620.400,00 992.500,00 1.712.900,00
Parque Eólico en Suelos del Cabildo en PiletasConsejo Insular
de la Energía 100.000,00 800.000,00 1.760.000,00 2.660.000,00
Parque Eólico Zona Servicio Puerto de ArinagaConsejo Insular
de la Energía 150.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00
Redaccion Proyecto Instalacion Parque Eolico Bocabarranco.
Galdar (Exp 81/16 )Consejo Insular
de Aguas17.999,99 17.999,99
Plantas Fotovoltaicas 5.325,00 460.000,00 1.308.000,00 1.573.384,94 3.346.709,94
Ahorro y mejora de la eficiencia energética mediante el uso
de energías renovables en instalaciones municipales.
Autoconsumo fotovoltaico y realización de fotolinerasLa Aldea de San
Nicolás
281.384,94 281.384,94
Instalación fotovoltaica en el Matadero InsularSector Primario y
Sob.Alim. 200.000,00 100.000,00 300.000,00
Instalación fotovoltaica en la Granja Agrícola ExperimentalSector Primario y
Sob.Alim.8.000,00 292.000,00 300.000,00
Planta Fotovoltaica Complejo Ambiental Juan GrandeConsejo Insular
de la Energía 60.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 2.260.000,00
Planta Fotovoltaica en Cubierta de InfecarConsejo Insular
de la Energía 200.000,00 200.000,00
Redaccion del proyecto Fotovoltaica EBAD EDAM
Bocabarranco (EXP 42/16 )Consejo Insular
de Aguas5.325,00 5.325,00
Proyectos energías renovables y eficiencia energética 1.813.275,22 1.929.914,14 300.000,00 937.355,74 4.980.545,10
Actuaciones de inversión en el ámbito de las energías
renovablesConsejo Insular
de la Energía250.000,00 250.000,00
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras
8. Energías renovables.Proyectos energías renovables y eficiencia energética
Adaptación y mejora del complejo deportivo El Hornillo a las
nuevas directivas de ahorro y eficiencia energética.Telde
100.000,00 100.000,00
AerogeneradorLa Aldea de San
Nicolás 17.324,37 17.324,37
Ejecución de la obra «Medidas de ahorro y eficiencia
energética de las instalaciones de la Piscina Municipal»Valsequillo
138.012,29 138.012,29
Mejora en eficiencia en Zona Deportiva de Teror Teror 160.000,00 160.000,00
Mejora de la eficiencia energética por medio de iluminación
LED Casa Consistorial Moya12.492,39 12.492,39
Mejora de la eficiencia energética por medio de iluminación
LED en A.P. cascoLa Aldea de San
Nicolás79.988,50 79.988,50
Mejora de la eficiencia energética por medio de iluminación
LED en A.P. Castañeta y A.P. CopaisanLa Aldea de San
Nicolás41.418,62 41.418,62
Mejora de la eficiencia energética por medio de iluminación
LED en A.P. La LaderaLa Aldea de San
Nicolás60.805,25 60.805,25
Obras de mejora de eficiencia con LED en varios puntos del
municipio en 5 Lotes. Teror400.419,07 400.419,07
Programa de eficiencia energética mediante energía
termosolar e iluminación eficiente (incluida redacción de
proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y
salud). Arucas
459.974,40 459.974,40
Proyectos EE y ER.Instalaciones CabildoConsejo Insular
de la Energía 700.000,00 700.000,00
Proyectos energías renovables y eficiencia energética.
Instalaciones CabildoConsejo Insular
de la Energía150.000,00 300.000,00 300.000,00 750.000,00
Medidas de ahorro energético mediante iluminación LED
Casa de la Cultura Moya39.211,36 39.211,36
Mejora de la red de alumbrado público en la zona de costaSanta Lucía
663.355,74 663.355,74
Sustitución de equipos de alumbrado público Santa Lucía 377.355,74 377.355,74
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras8. Energías renovables.Proyectos energías renovables y eficiencia energética
Fase I Alumbrado parcela Arauz-Complejo deportivo La
Barranquera Telde158.000,00 158.000,00
Fase II y III Alumbrado parcela Arauz Telde 408.000,00 408.000,00
Puesta en marcha de 10 puntos de recarga de vehículos
eléctricos Telde90.584,00 90.584,00
Ejecución de la obra «Renovación e implantación de
alumbrado exterior de la carretera GC-41 mediante
tecnología LED y sistema de telegestion punto a punto»Valsequillo
73.603,37 73.603,37
9. Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y equipamientos en el sector primario.1.226.915,60 5.158.834,02 3.403.561,08 2.530.595,48 12.319.906,18
Mejora de caminos rurales agrícolas 381.573,14 1.822.953,57 1.205.798,34 329.165,49 3.739.490,54
Acondicionamiento Camino agrícola en TrapicheSector Primario y
Sob.Alim. 45.689,77 45.689,77
Acondicionamiento Camino agrícola Los LlanillosSector Primario y
Sob.Alim. 133.167,00 78.235,98 211.402,98
Acondicionamiento Camino agrícola Pinillo-Molino de AguaSector Primario y
Sob.Alim.34.534,51 34.534,51
Acondicionamiento Camino Barrio Las ArvejasSector Primario y
Sob.Alim. 62.922,97 62.922,97
Acondicionamiento Camino CatelaSector Primario y
Sob.Alim. 93.874,39 93.874,39
Acondicionamiento Camino Hoya de los Ajos y Pista CascajoSector Primario y
Sob.Alim.62.167,82 66.833,53 129.001,35
Acondicionamiento Camino La Cruz Caideros y RoqueteSector Primario y
Sob.Alim.94.665,71 148.490,23 243.155,94
Acondicionamiento y mejora acceso agrícola rodado El
Carrizal (Tejeda)Sector Primario y
Sob.Alim.116.833,00 116.833,00
Afianzamiento de muro con ejecución de una viga en La
Calva - Visvique Arucas43.695,23 43.695,23
Camino Casa Grande a BarrancoSector Primario y
Sob.Alim. 40.000,00 40.000,00
Camino Cuesta la CalderaSector Primario y
Sob.Alim. 28.948,77 28.948,77
39 de 46
PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras9. Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y equipamientos en el sector primario.Mejora de caminos rurales agrícolasCamino El CalabozoSector Primario y
Sob.Alim. 40.000,00 32.412,70 72.412,70
Camino el CubilloSector Primario y
Sob.Alim. 50.000,00 50.000,00
Camino El VisoSector Primario y
Sob.Alim. 40.000,00 40.000,00
Camino La CuevecillaSector Primario y
Sob.Alim. 62.000,00 62.000,00
Camino La Hoya Sector Primario y
Sob.Alim. 25.185,50 25.185,50
Camino Llanos de MadridSector Primario y
Sob.Alim. 80.000,00 80.000,00
Camino Llanos del PinoSector Primario y
Sob.Alim. 40.000,00 40.000,00
Camino Lomo Blanco- Morejón Sector Primario y
Sob.Alim. 50.000,00 50.000,00
Camino Lomo de La PalmaSector Primario y
Sob.Alim. 20.000,00 20.000,00
Camino Rosiana Sector Primario y
Sob.Alim. 80.000,00 120.000,00 200.000,00
Camino SobradilloSector Primario y
Sob.Alim. 123.635,57 123.635,57
Estabilizac. Camino Veneguera, 1ª faseSector Primario y
Sob.Alim. 150.000,00 150.000,00
Mejora Camino agrícola Los Tanques-La PalmaSector Primario y
Sob.Alim. 90.229,67 90.229,67
Mejora Camino Huesa Bermeja, 1ª fase. 2018 Sector Primario y
Sob.Alim. 70.000,00 70.000,00
Mejora Camino Huesa Bermeja, 1ª fase. 2019Sector Primario y
Sob.Alim. 130.000,00 130.000,00
Mejora Camino ZamarritaSector Primario y
Sob.Alim. 50.000,00 169.024,23 219.024,23
Pavim Camino agrícola TinocaSector Primario y
Sob.Alim. 130.000,00 130.000,00
Reasfaltado Lomo las AzucenasSector Primario y
Sob.Alim. 95.159,80 95.159,80
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras9. Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y equipamientos en el sector primario.Mejora de caminos rurales agrícolasRehabilitación Camino agrícola Caldera Pino SantoSector Primario y
Sob.Alim. 50.000,00 53.166,43 103.166,43
Rehabilitación Camino agrícola La CulataSector Primario y
Sob.Alim. 40.000,00 44.944,53 84.944,53
Repavimentación Camino agrícola Las Toscas-El Corredor Sector Primario y
Sob.Alim.52.542,67 52.542,67
Repavimentación Camino agrícola Lomo Las MorerasSector Primario y
Sob.Alim. 40.000,00 68.726,76 108.726,76
Repavimentación Camino LucenaSector Primario y
Sob.Alim. 20.000,00 49.165,49 69.165,49
Repavimentación Camino PalominoSector Primario y
Sob.Alim. 50.000,00 80.222,37 130.222,37
Repavimentación Camino Saucillo hasta LucenaSector Primario y
Sob.Alim. 30.000,00 71.741,58 101.741,58
Repavimentación tramos carretera Cruz GamonalSector Primario y
Sob.Alim. 53.396,42 53.396,42
Acondicionamiento del camino El Gamonal Alto anualidad
2016Sector Primario y
Sob.Alim.54.293,64 54.293,64
Rehabilitación del firme en caminos agrícolas, T.M. de
GáldarSector Primario y
Sob.Alim.42.864,33 42.864,33
Refuerzo del firme del camino agrícola subida al Granillar del
T.M. de La Aldea de San NicolásSector Primario y
Sob.Alim.44.639,61 44.639,61
Pavimentac Cº agrícola Los Barros-La Laguna en Temisas
(Agüimes) Sector Primario y
Sob.Alim.38.600,00 38.600,00
Reasfaltado Lomo las Azucenas. 2016Sector Primario y
Sob.Alim. 52.658,22 52.658,22
Acondicionamiento Camino Barrio Las Arvejas. 2016Sector Primario y
Sob.Alim. 25.000,00 25.000,00
Acondicionamiento Camino agrícola en Trapiche.2016Sector Primario y
Sob.Alim. 40.000,00 40.000,00
Acondicionamiento Camino Catela.2016Sector Primario y
Sob.Alim. 39.822,11 39.822,11
Mejora y modernización de infraestructuras Sector Primario 578.240,92 3.165.870,45 1.517.702,74 1.245.499,99 6.507.314,10
Acond. parking Mercadillo agrícola Sta. BrígidaSector Primario y
Sob.Alim. 59.707,04 59.707,04
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras9. Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y equipamientos en el sector primario.Mejora y modernización de infraestructuras Sector PrimarioAcondicionamiento Bodega InsularSector Primario y
Sob.Alim. 100.000,00 131.300,22 231.300,22
Acondicionamiento de nave "ORCASAL" centro de
dinamización y apoyo a la mejora de la productividad del
sector primario. Valsequillo
250.000,00 250.000,00
Adecuación en Centro de Interpretación de la Casa del CaféSector Primario y
Sob.Alim.88.574,80 88.574,80
Adquisición Centro de producción, formación,
experimentación y distribución en agricultura ecológicaSector Primario y
Sob.Alim.
400.000,00 100.000,00 500.000,00
Agencia Extensión Agraria Santa BrígidaSector Primario y
Sob.Alim. 12.000,00 518.000,00 530.000,00
Ampliación del volumen de fermentación de la Industria
Municipal de Sidra GRANVALLE Valleseco105.402,52 105.402,52
Ampliación Edificio Artemi Semidán, nueva Ag. Ext. Agrararia
GáldarSector Primario y
Sob.Alim.9.000,00 284.000,00 293.000,00
Ampliación Recinto Ferial Granja AgrícolaSector Primario y
Sob.Alim. 100.000,00 170.000,00 270.000,00
Automatización de los procesos de producción mosto de la
Industria Municipal de Sidra GRANVALLE Valleseco149.125,99 149.125,99
Construcción del nuevo viviero municipal. Ingenio 60.000,00 60.000,00
Dotación de stands para el desarrollo de actividades
comerciales para el sector primario y otros eventos. Ingenio50.000,00 50.000,00
Mejora corrales corderos y baifos. Recinto Ferial GranjaSector Primario y
Sob.Alim.40.000,00 43.499,99 83.499,99
Mejora invernaderos Granja AgrícolaSector Primario y
Sob.Alim. 50.000,00 100.000,00 150.000,00
Mercado Agrícola municipal. Agüimes 1.490.962,62 1.490.962,62
Pavimento hormigón corrales recinto Ferial GranjaSector Primario y
Sob.Alim. 52.500,00 52.500,00
Plan de adaptación de instalaciones interiores y exteriores
del Mercado Municipal. Telde400.000,00 400.000,00 800.000,00
Plan de adptación de instalaciones interiores y exteriores del
Mercado Municipal. Telde400.000,00 400.000,00
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GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras9. Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y equipamientos en el sector primario.Mejora y modernización de infraestructuras Sector PrimarioPromoción del sector primarioLa Aldea de San
Nicolás 16.910,27 16.910,27
Reconversión de la finca de La Herradura en un vivero
agrícola Telde200.000,00 150.000,00 350.000,00
Reposición tuberías Granja AgrícolaSector Primario y
Sob.Alim. 25.000,00 50.000,00 75.000,00
Sustitución y ampliación de cubiertas Feria Agrícola de la
Granja del Cabildo de Gran Canaria. T.M. ArucasSector Primario y
Sob.Alim.156.060,07 156.060,07
Actualización de la instalación de climatización de la Granja
Agrícola Experimental (ANUALIDAD 2016)Sector Primario y
Sob.Alim.76.756,49 76.756,49
Acondicionamiento de local para exposición y venta de
productos agroalimentarios T.M. Moya.Sector Primario y
Sob.Alim.51.406,07 51.406,07
Losa de Hormigón y varios para corrales zona del Conchino
Negro Finca de la Granja Agricola Experimental (T.M. de
Arucas)Sector Primario y
Sob.Alim.
24.857,59 24.857,59
Acondic. Instalaciones CIA Los Frailes (Las Palmas de GC) Sector Primario y
Sob.Alim.42.969,58 42.969,58
Reposición de cromatografo iónicoSector Primario y
Sob.Alim. 47.000,00 47.000,00
Proyecto complementario climatización punto de venta
Fontanales (T.M. Moya)Sector Primario y
Sob.Alim.34.000,91 34.000,91
Acondicionamiento del local para exposición y venta de
productos (Moya) (14/007)Sector Primario y
Sob.Alim.13.279,94 13.279,94
Adecuación en Centro de Interpretación de la Casa del
Café.2016 Sector Primario y
Sob.Alim.55.000,00 55.000,00
Polígono Agropecuario de Corralillos 267.101,54 170.010,00 680.060,00 955.930,00 2.073.101,54
Acondicionamiento Polígono Agropecuario de CorralillosSector Primario y
Sob.Alim.10.140,00 199.930,00 789.930,00 1.000.000,00
Conexión y Red general de agua potable. Polígono
Agropecuario de CorralillosSector Primario y
Sob.Alim.159.870,00 240.130,00 400.000,00
Electrificación 2ª Fase Polígono Agropecuario CorralillosSector Primario y
Sob.Alim.90.000,00 166.000,00 256.000,00
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras9. Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y equipamientos en el sector primario.Polígono Agropecuario de Corralillos
Inversiones en Infraestructuras del Sector Primario.
Proyectos complejosSector Primario y
Sob.Alim.267.101,54 267.101,54
Red de Riego AgropecuarioSector Primario y
Sob.Alim. 150.000,00 150.000,00
10. Otras infraestructuras que mejoren la competitividad de la economía canaria 17.058.602,35 5.788.403,07 9.605.693,63 5.252.911,51 37.705.610,56
Mejora en gestión de residuos 21.500,00 370.000,00 154.000,00 545.500,00
Punto limpio municipal. Fase 1. Santa Brígida 370.000,00 370.000,00
Punto limpio municipal. Fase 2. Santa Brígida 154.000,00 154.000,00
Redacción proyecto de ejecución punto limpio municipal.Santa Brígida
21.500,00 21.500,00
Mejora y renovación de zonas industriales 50.000,00 4.096.876,47 4.040.693,63 3.108.912,51 11.296.482,61
Acceso por Cementerio.Polígono Industrial San isidro Indust. Com.y Art. 149.782,49 149.782,49
Acciones de mejora en el Polígono Industrial Llano AlegreIndust. Com.y Art.
115.000,00 115.000,00
Aparcamiento en la calle Salvador Maldonado Indust. Com.y Art. 318.059,02 318.059,02
Construcción del nuevo depósito de abastecimiento de aguaIndust. Com.y Art.
1.257.000,14 1.257.000,14 2.514.000,28
Instalación Hidrantes en el P.I. Las Rubiesas Indust. Com.y Art. 174.190,12 174.190,12
Instalación Hidrantes en el P.I. Las Rubiesas 2017 Indust. Com.y Art. 174.190,12 174.190,12
Línea de evacuación en M.T. para aerogenerador en
régimen de consumo asociado Indust. Com.y Art.332.402,11 332.402,11
Mejora de infraestructuras básicas de la zona industrial de
Doctoral Indust. Com.y Art.500.000,00 500.000,00
Mejora de la eficiencia energética, medioambiental y de la
accesibilidad Indust. Com.y Art.450.759,08 450.759,08
Mejora iluminación y red de alumbrado Zona B Fase II Indust. Com.y Art. 196.126,41 196.126,41
Mejoras en la red de saneamiento Fase IV y reparación de
Depósito de abastecimiento de agua Indust. Com.y Art.253.185,08 253.185,08
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras10. Otras infraestructuras que mejoren la competitividad de la economía canariaMejora y renovación de zonas industriales
Mejoras en las Vías de los Polígonos Industriales Lomo
Francia y Salinetas Indust. Com.y Art.1.140.128,23 1.140.128,23
Pavimentación asfáltica del viario del Sector P3-Sur Indust. Com.y Art. 1.302.429,67 1.302.429,67
Rehabilitación infraestructuras Indust. Com.y Art. 106.673,53 106.673,53
Rehabilitación de diversos polígonos industriales en Las
Palmas de Gran Canaria Indust. Com.y Art.2.200.000,00 2.200.000,00
Rehabilitación Polígono San Isidro Indust. Com.y Art. 408.912,51 408.912,51 817.825,02
Rehabilitación y adecuación de Nave Industrial, sita en el
Polígono Industrial de San Isidro, como Central de ComprasGáldar
50.000,00 50.000,00
Reposición de las obras de aceras y asfalto P.I. El GoroIndust. Com.y Art.
399.982,86 399.982,86
Vial G.Polígono San Isidro Indust. Com.y Art. 101.748,59 101.748,59
Otras Infraestructuras 219.715,07 340.025,60 235.000,00 794.740,67
Centro de formación para el empleo la carpintería (incluida
redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud). Arucas
340.025,60 340.025,60
Instalación eléctrica de BT en campo de fútbol de los Llanos
de Teror y anexo. Teror219.715,07 219.715,07
Proyectos de ejecución centro de recursos la Atalaya. Santa Brígida 235.000,00 235.000,00
Pabellón Multiusos INFECAR 1.330.001,00 4.960.000,00 1.989.999,00 8.280.000,00
Pabellón Multiusos de 12.000 m2 con equipamientos y
acceso INFECAR1.330.001,00 4.960.000,00 1.989.999,00 8.280.000,00
Infraestructuras de carácter municipal 16.788.887,28 16.788.887,28
Plan de Cooperación con los AyuntamientosCooperación
Institucional 13.988.887,28 13.988.887,28
Plan de MedianíasCooperación
Institucional 1.000.000,00 1.000.000,00
Plan del NorteCooperación
Institucional 800.000,00 800.000,00
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PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA. FDCAN 2016-2019
GASTO TOTAL FDCAN 2016-2019 Anualidad
EJ A Actuación Entidad 2016 2017 2018 2019 Total
Línea 2: Inversión en infraestructuras10. Otras infraestructuras que mejoren la competitividad de la economía canariaInfraestructuras de carácter municipalPlan del SuresteCooperación
Institucional 1.000.000,00 1.000.000,00
Línea 3: Políticas activas de empleo 1.768.175,34 10.650.000,00 11.200.000,00 10.400.000,00 34.018.175,34
1. Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción. 510.923,67 2.800.000,00 3.150.000,00 2.500.000,00 8.960.923,67
Incentivos a la contratación colectivos difícil inserción 510.923,67 2.800.000,00 3.150.000,00 2.500.000,00 8.960.923,67
Incentivos a la contratación colectivos difícil inserción Empleo 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00
Plan extraordinario de empleo social: Rehabilitación ,
mejora y limpieza de zonas municipalesSanta Lucía 510.923,67 510.923,67
Proyecto de Empleo Verde Gran Canaria Empleo 300.000,00 650.000,00 950.000,00
2. Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación dual. 150.000,00 150.000,00
Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación dual 150.000,00 150.000,00
Proyecto formativo en gestión de residuos en construcción y
demolición y prevención de riesgos laborales para
albañilería
Empleo 150.000,00 150.000,00
3. Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de estudios. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00
Fomento de la formación para adultos con escaso nivel estudios 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00
Fomento de la formación para adultos con escaso nivel
estudiosEmpleo 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00
4. Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin recursos. 1.257.251,67 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 16.257.251,67
Planes de empleo hogares con todos los miembros sin recursos 1.257.251,67 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 16.257.251,67
Plan de empleo social para hogares sin recursos- Gáldar 1 Gáldar 50.519,20 50.519,20
Plan Extraordinario de Empleo Social 2015 Empleo 1.206.732,47 1.206.732,47
Planes de empleo hogares con todos los miembros sin
recursosEmpleo 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
5. Programas de empleo sobre colectivos de personas con titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo.350.000,00 400.000,00 400.000,00 1.150.000,00
Programas de empleo sobre colectivos de personas con titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo350.000,00 400.000,00 400.000,00 1.150.000,00
Formacion y mentorizacion para favorecer el autoempleo de
personas tituladasSPEGC 350.000,00 400.000,00 400.000,00 1.150.000,00
Total 97.390.309,31 116.400.846,05 135.078.544,47 119.813.657,07 468.683.356,90
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