formulir 2 - kemendesa.go.id · 5.tertanganinya 57 kabupaten daerah rawan pangan 3. program :...
TRANSCRIPT
FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 187 lokasi prioritas
2.Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 128 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar3.Tertanganinya 58 kabupaten rawan bencana4.Tertanganinya 58 kabupaten pasca konflik5.Tertanganinya 57 kabupaten daerah rawan pangan
3. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu4. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Berkembangnya daerah perbatasan 1.355.900,0
Jumlah Daerah Perbatasan yang berkembang 29
02 Berkembangnya daerah yang memiliki pulau kecil dan terluar 5.850,0
Jumlah Daerah Pulau Kecil dan Terluar yang berkembang 30
03 Tertanganinya daerah rawan bencana 148.600,0
Jumlah Daerah Rawan Bencana yang tertangani 40
04 Tertanganinya daerah pasca konflik 8.000,0
Jumlah Daerah Pasca Konflik yang tertangani 15
05 Tertanganinya daerah rawan pangan 15.650,0
Jumlah Daerah Rawan Pangan yang tertangani 50
Jumlah 1.534.000,0
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5493 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 65.000,0 0,0 0,0 0,0 65.000,0 124.709,0 730.340,0 774.160,0
5494 Penanganan Daerah Rawan Pangan 63.800,0 0,0 0,0 0,0 63.800,0 80.300,0 85.900,0 91.900,0
Printed on @ 14-07-2015 10:30:44 Halaman 1 / 2
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5495 Pengembangan Daerah Perbatasan 550.300,0 0,0 0,0 0,0 550.300,0 605.400,0 666.000,0 732.200,0
5496 Penanganan Daerah Rawan Bencana 113.100,0 0,0 0,0 0,0 113.100,0 317.000,0 340.500,0 365.910,0
5497 Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 672.300,0 0,0 0,0 0,0 672.300,0 807.000,0 927.000,0 1.058.000,0
5498 Penanganan Daerah Pasca Konflik 69.500,0 0,0 0,0 0,0 69.500,0 72.200,0 77.330,0 82.800,0
Jumlah 1.534.000,0 0,0 0,0 0,0 1.534.000,0 2.006.609,0 2.827.070,0 3.104.970,0
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 10:30:44 Halaman 2 / 2
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah yang memiliki pulau kecil dan terluar
2.Tertanganinya daerah rawan bencana3.Tertanganinya daerah pasca konflik4.Tertanganinya daerah rawan pangan
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu5. Unit Organisasi : Sekretariat Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 12 15.650,0 03 ----
Jumlah laporan penyusunan rencana kerja program,kegiatan dan anggaran Pembangunan Daerah Tertentu
4
Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi 4
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 4
02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barangmilik negara
12 5.850,0 03 ----
Jumlah laporan pelaksanaan anggaran 4
Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara 4
Jumlah laporan akutansi, verifikasi dan perbendaharaan 4
03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 12 35.500,0 03 ----
Jumlah laporan pelaksanaan ketausahaan dan layananperkantoran
4
Jumlah laporan pengelolaan sumber daya manusia 4
Jumlah laporan pengelolaan perlengkapan dankerumahtanggaan
4
04 Terselenggaranya Advokasi Hukum dan Organisasi Tata Laksana 12 8.000,0 03 ----
Jumlah laporan penyusunan perundang-undangan 3
Printed on @ 14-07-2015 11:35:44 Halaman 1 / 4
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah laporan advokasi hukum 3
Jumlah laporan penyusunan dan pelaksanaan SOP 3
Jumlah 65.000,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 12 15.650,0 12 12 12 16.589,0 175.843,0 186.394,0
Pelaksanaan Bagian Penyusunan Anggaran Ditjen PDTu 2 3.300,0 6.600,0
Pelaksanaan Data dan Informasi 3 1.200,0 3.600,0
Pelaksanaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3 1.816,7 5.450,0
02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barang milik negara 12 5.850,0 12 12 12 62.010,0 65.731,0 69.674,0
Pelaksanaan Bagian Anggaran 4 267,7 1.070,8
Pelaksanaan Bagian Barang Milik Negara 4 932,1 3.728,4
Pelaksanaan Bagian Akutansi, Verifikasi dan Perbendaharaan 4 262,7 1.050,8
03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 12 35.500,0 12 12 12 37.630,0 398.878,0 422.811,0
Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian / SDM Ditjen PDTu 4 6.750,0 27.000,0
Pelaksanaan Ketatausahaan dan Pelayanan Perkantoran 4 375,0 1.500,0
Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga 4 1.750,0 7.000,0
04 Terselenggaranya Advokasi Hukum dan Organisasi Tata Laksana 12 8.000,0 12 12 12 8.480,0 89.888,0 95.281,0
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengembangan Daerah Tertentu 3 1.422,5 4.267,5
Penyusunan Laporan Advokasi Hukum terkait dengan Ditjen PDTu 2 1.066,9 2.133,8
Penyusunan SOP, Penguatan Organisasi dalam Revormasi Birokrasi 3 532,9 1.598,7
Jumlah 65.000,0 48 48 48 124.709,0 730.340,0 774.160,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 15.650,0 0,0 0,0 0,0 15.650,0
Pelaksanaan Bagian Penyusunan Anggaran Ditjen PDTu BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0
6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0 Pusat
Pelaksanaan Data dan Informasi BLK 3.600,0 0,0 0,0 0,0 3.600,0
3.600,0 0,0 0,0 0,0 3.600,0 Pusat
Pelaksanaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan BLK 5.450,0 0,0 0,0 0,0 5.450,0
Printed on @ 14-07-2015 11:35:53 Halaman 2 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.450,0 0,0 0,0 0,0 5.450,0 Pusat
02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barang milik negara 5.850,0 0,0 0,0 0,0 5.850,0
Pelaksanaan Bagian Anggaran BAK 1.070,8 0,0 0,0 0,0 1.070,8
1.070,8 0,0 0,0 0,0 1.070,8 Pusat
Pelaksanaan Bagian Barang Milik Negara BAK 3.728,4 0,0 0,0 0,0 3.728,4
3.728,4 0,0 0,0 0,0 3.728,4 Pusat
Pelaksanaan Bagian Akutansi, Verifikasi dan Perbendaharaan BAK 1.050,8 0,0 0,0 0,0 1.050,8
1.050,8 0,0 0,0 0,0 1.050,8 Pusat
03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 35.500,0 0,0 0,0 0,0 35.500,0
Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian / SDM Ditjen PDTu BLK 27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0
27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0 Pusat
Pelaksanaan Ketatausahaan dan Pelayanan Perkantoran BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Pusat
04 Terselenggaranya Advokasi Hukum dan Organisasi Tata Laksana 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengembangan DaerahTertentu
BLK 4.267,5 0,0 0,0 0,0 4.267,5
4.267,5 0,0 0,0 0,0 4.267,5 Pusat
Penyusunan Laporan Advokasi Hukum terkait dengan Ditjen PDTu BLK 2.133,8 0,0 0,0 0,0 2.133,8
2.133,8 0,0 0,0 0,0 2.133,8 Pusat
Penyusunan SOP, Penguatan Organisasi dalam Revormasi Birokrasi BLK 1.598,7 0,0 0,0 0,0 1.598,7
1.598,7 0,0 0,0 0,0 1.598,7 Pusat
Jumlah 65.000,0 0,0 0,0 0,0 65.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Printed on @ 14-07-2015 11:35:56 Halaman 3 / 4
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1.
Kementrian/Lembaga :
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu
3. Sasaran Program : 1.Tertanganinya daerah rawan bencana
4. Kegiatan : Penanganan Daerah Rawan Bencana
5. Unit Organisasi : Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tertanganinya daerah-daerah rawan
bencana
5 56.900,0 03 12 07 --KSST--
Jumlah rumusan kebijakan
penanganan daerah rawan
bencana
5
Jumlah koordinasi
penanganan daerah rawan
bencana
5
Jumlah pelaksanaan kebijakan
penanganan daerah rawan
bencana
30
Jumlah pelaksanaan kebijakan
penanganan daerah rawan
bencana di Kawasan Timur
Indonesia
10
Jumlah bimbingan teknis dan
supervisi penanganan daerah
rawan bencana
40
Jumlah evaluasi penanganan
daerah rawan bencana
5
02 Perumusan Kebijakan Penanganan
Daerah Rawan Bencana
5 2.500,0 03 12 07 ----
Jumlah rumusan kebijakan
penanganan daerah rawan
bencana
5
03 Terlaksananya Koordinasi
Penanganan Daerah Rawan Bencana
5 5.000,0 03 12 07 ----
Jumlah Koordinasi
penanganan daerah rawan
bencana
5
04 Terlaksananya Kebijakan Penanganan
Daerah Rawan Bencana
40 33.700,0 03 12 07 ----
Jumlah Pelaksanaan kebijakan
penanganan daerah rawan
bencana
40
05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan
Supervisi Penanganan Daerah Rawan
Bencana
40 10.000,0 03 12 07 ----
Jumlah bimbingan teknis dan
supervisi penanganan daerah
rawan bencana
40
06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan
Penanganan Daerah Rawan Bencana
5 5.000,0 03 12 07 ----
Jumlah evaluasi penanganan
daerah rawan bencana
5
Jumlah 113.100,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tertanganinya daerah-daerah rawan bencana 5 56.900,0 5 5 5 160.500,0 171.700,0 183.800,0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko
Bencana (RAD PRB) di Wilayah Sumatera
1 500,0 500,0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko
Bencana (RAD PRB) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa
Tenggara
1 500,0 500,0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko
Bencana (RAD PRB) di Wilayah Kalimantan Tenggara
1 500,0 500,0
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan Kebutuhan
Pengembangan Desa Tangguh Bencana Wilayah Sulawesi
dan Maluku
1 500,0 500,0
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan Kebutuhan
Pengembangan Desa Tangguh Bencana Wilayah Papua
1 500,0 500,0
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan
Daerah Rawan Bencana (Wilayah Sumatera)
1 1.000,0 1.000,0
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Rawan Bencana (Wilayah Jawa, Bali
dan Nusa Tenggara)
1 1.000,0 1.000,0
Rapat Koordinasi Tingkat Pusat dalam Rangka
Penanganan Daerah Rawan Bencana di Daerah Tertentu
(Wilayah Kalimantan)
1 1.000,0 1.000,0
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan
Desa Tangguh Bencana (Wilayah Sulawesi dan Maluku)
1 1.000,0 1.000,0
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Wilayah Papua)
1 1.000,0 1.000,0
Pembangunan Jalur Dan Rambu Evakuasi 7 1.000,0 7.000,0
Desa Tangguh Bencana 3 3.000,0 9.000,0
Pembangunan Bronjong/Pelindung Tebing Sungai/laut 12 1.000,0 12.000,0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 5 1.000,0 5.000,0
Pengadaan Alat Telekomunikasi/HT Pasca Bencana Alam 2 700,0 1.400,0
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal
1 3.000,0 3.000,0
Pelatihan DaLA (Angkatan Ketiga) 1 3.000,0 3.000,0
Pelatihan HRNA/JITUPASNA (Angkatan Ketiga) 1 3.000,0 3.000,0
Pelatihan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan
Daerah Rawan Bencana
1 1.000,0 1.000,0
Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Daerah
Rawan Bencana
1 600,0 600,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Rawan Bencana
1 800,0 800,0
Dukungan Operasional Perkantoran 1 1.300,0 1.300,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Desa
Tangguh Bencana Bencana
1 800,0 800,0
Dukungan Operasional Desa Tangguh Bencana 1 1.500,0 1.500,0
02 Perumusan Kebijakan Penanganan Daerah Rawan Bencana 5 2.500,0 5 5 5 2.500,0 2.500,0 2.500,0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko
Bencana (RAD PRB) di Wilayah Sumatera
1 500,0 500,0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko
Bencana (RAD PRB) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa
Tenggara
1 500,0 500,0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko
Bencana (RAD PRB) di Wilayah Kalimantan Tenggara
1 500,0 500,0
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan Kebutuhan
Penanganan Daerah Tertinggal Tangguh Bencana
Wilayah Sulawesi dan Maluku
1 500,0 500,0
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan Kebutuhan
Penanganan Daerah Tertinggal Tangguh Bencana
Wilayah Papua
1 500,0 500,0
03 Terlaksananya Koordinasi Penanganan Daerah Rawan 5 5.000,0 5 5 5 5.000,0 5.000,0 5.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Bencana
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan
Daerah Rawan Bencana (Wilayah Sumatera)
1 1.000,0 1.000,0
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Rawan Bencana (Wilayah Jawa, Bali
dan Nusa Tenggara)
1 1.000,0 1.000,0
Rapat Koordinasi dalam Rangka Penanganan Daerah
Tertinggal Tangguh Bencana (Wilayah Kalimantan)
1 1.000,0 1.000,0
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan
Daerah Tertinggal Tangguh Bencana (Wilayah Sulawesi
dan Maluku)
1 1.000,0 1.000,0
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Tertinggal Tangguh Bencana
(Wilayah Papua)
1 1.000,0 1.000,0
04 Terlaksananya Kebijakan Penanganan Daerah Rawan
Bencana
40 33.700,0 60 80 100 138.000,0 149.200,0 161.300,0
Pembangunan Jalur Dan Rambu Evakuasi 8 1.000,0 8.000,0
Daerah Tertinggal Tangguh Bencana (DT2B) 6 1.000,0 6.000,0
Pembangunan Bronjong/Pelindung Tebing Sungai/laut 22 754,5 16.600,0
Pengadaan Alat Telekomunikasi/HT Pasca Bencana Alam 6 516,7 3.100,0
05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan
Daerah Rawan Bencana
40 10.000,0 60 80 100 5.500,0 6.050,0 6.655,0
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan Ketiga)
Wilayah 1
1 2.000,0 2.000,0
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan Ketiga)
Wilayah 2
1 2.000,0 2.000,0
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal dan Pelatihan HRNA/JITUPASNA (Angkatan
Kedua) Wilayah 3
1 2.000,0 2.000,0
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal dan Pelatihan HRNA/JITUPASNA (Angkatan
Kedua) Wilayah 4
1 2.000,0 2.000,0
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan Ketiga)
Wilayah 5
1 2.000,0 2.000,0
06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Daerah
Rawan Bencana
5 5.000,0 5 5 5 5.500,0 6.050,0 6.655,0
Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Daerah
Rawan Bencana
0 0,0 600,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Rawan Bencana
1 800,0 800,0
Dukungan Operasional Perkantoran 1 1.300,0 1.300,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Tertinggal Tangguh Bencana
1 800,0 800,0
Dukungan Operasional Daerah Tertinggal Tangguh
Bencana
1 1.500,0 1.500,0
Jumlah 113.100,0 140 180 220 317.000,0 340.500,0 365.910,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Tertanganinya daerah-daerah rawan bencana 56.900,0 0,0 0,0 0,0 56.900,0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan
Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah
Sumatera
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan
Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah Jawa,
Bali dan Nusa Tenggara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan
Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah
Kalimantan Tenggara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan
Kebutuhan Pengembangan Desa Tangguh
Bencana Wilayah Sulawesi dan Maluku
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan
Kebutuhan Pengembangan Desa Tangguh
Bencana Wilayah Papua
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Rawan Bencana (Wilayah
Sumatera)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Penanganan Daerah Rawan Bencana
(Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Rapat Koordinasi Tingkat Pusat dalam Rangka
Penanganan Daerah Rawan Bencana di Daerah
Tertentu (Wilayah Kalimantan)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Pengembangan Desa Tangguh Bencana
(Wilayah Sulawesi dan Maluku)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Pengembangan Desa Tangguh
Bencana (Wilayah Papua)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pembangunan Jalur Dan Rambu Evakuasi BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku
Tenggara Barat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Alor
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Padang
Pariaman
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Aceh
Singkil
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Keerom
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Nias
Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Kupang
Desa Tangguh Bencana BLK 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab.
Halmahera
Selatan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Raja
Ampat
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pasaman
Barat
Pembangunan Bronjong/Pelindung Tebing
Sungai/laut
BLK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku
Tengah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mamuju
Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Toli-Toli
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sampang
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kapuas
Hulu
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pesisir
Selatan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab.
Kepulauan
Mentawai
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Buru
Selatan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Solok
Selatan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Jeneponto
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sarmi
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab.
Pangkajene
Kepulauan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Muna
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bombana
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab.
Halmahera
Barat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Buton
Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Muna
Barat
Pengadaan Alat Telekomunikasi/HT Pasca
Bencana Alam
BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0
450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 Kab. Banggai
Kepulauan
450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 Kab. Konawe
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab.
Pegunungan
Bintang
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal
BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Pelatihan DaLA (Angkatan Ketiga) BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Pelatihan HRNA/JITUPASNA (Angkatan Ketiga) BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Pelatihan Teknis Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Rawan Bencana
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan
Daerah Rawan Bencana
BAK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Rawan Bencana
BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Dukungan Operasional Perkantoran BAK 1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0
1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Desa Tangguh Bencana Bencana
BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Dukungan Operasional Desa Tangguh Bencana BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
02 Perumusan Kebijakan Penanganan Daerah Rawan
Bencana
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan
Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah
Sumatera
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan
Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah Jawa,
Bali dan Nusa Tenggara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan
Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah
Kalimantan Tenggara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan
Kebutuhan Penanganan Daerah Tertinggal
Tangguh Bencana Wilayah Sulawesi dan Maluku
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan
Kebutuhan Penanganan Daerah Tertinggal
Tangguh Bencana Wilayah Papua
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
03 Terlaksananya Koordinasi Penanganan Daerah
Rawan Bencana
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Rawan Bencana (Wilayah
Sumatera)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Penanganan Daerah Rawan Bencana
(Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Rapat Koordinasi dalam Rangka Penanganan
Daerah Tertinggal Tangguh Bencana (Wilayah
Kalimantan)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Tertinggal Tangguh
Bencana (Wilayah Sulawesi dan Maluku)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Penanganan Daerah Tertinggal
Tangguh Bencana (Wilayah Papua)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
04 Terlaksananya Kebijakan Penanganan Daerah
Rawan Bencana
33.700,0 0,0 0,0 0,0 33.700,0
Pembangunan Jalur Dan Rambu Evakuasi BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pidie
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku
Tenggara Barat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Seluma
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Padang
Pariaman
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Morowali
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Aceh
Singkil
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pidie Jaya
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Nias
Utara
Daerah Tertinggal Tangguh Bencana (DT2B) BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab.
Halmahera
Selatan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Gorontalo
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pasaman
Barat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Takalar
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab.
Pangkajene
Kepulauan
Pembangunan Bronjong/Pelindung Tebing
Sungai/laut
BLK 16.600,0 0,0 0,0 0,0 16.600,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku
Tengah
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Donggala
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Nunukan
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Toli-Toli
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Muna
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mamuju
Utara
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Sorong
Selatan
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Polewali
Mandar
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab.
Kepulauan
Sula
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Kapuas
Hulu
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab.
Pamekasan
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Bombana
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pesisir
Selatan
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab.
Halmahera
Barat
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab.
Kepulauan
Mentawai
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Buru
Selatan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Buton
Utara
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Solok
Selatan
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Jeneponto
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Sarmi
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Keerom
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Muna
Barat
Pengadaan Alat Telekomunikasi/HT Pasca
Bencana Alam
BLK 3.100,0 0,0 0,0 0,0 3.100,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Sambas
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Berau
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Ketapang
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Banggai
Kepulauan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Konawe
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Kab.
Pegunungan
Bintang
05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi
Penanganan Daerah Rawan Bencana
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan
Ketiga) Wilayah 1
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan
Ketiga) Wilayah 2
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal dan Pelatihan HRNA/JITUPASNA
(Angkatan Kedua) Wilayah 3
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal dan Pelatihan HRNA/JITUPASNA
(Angkatan Kedua) Wilayah 4
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah
Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan
Ketiga) Wilayah 5
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Penanganan
Daerah Rawan Bencana
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan
Daerah Rawan Bencana
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Daerah Rawan Bencana
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Dukungan Operasional Perkantoran BLK 1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0
1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Daerah Tertinggal Tangguh Bencana
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Dukungan Operasional Daerah Tertinggal
Tangguh Bencana
BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Jumlah 113.100,0 0,0 0,0 0,0 113.100,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Pengembangan Daerah Perbatasan5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
02 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 2.500,0 03 10 03 ----
Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan DaerahPerbatasan
5
03 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5 5.000,0 03 10 03 ----
Jumlah Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5
04 Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 29 505.800,0 03 10 03 ----
Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan DaerahPerbatasan
19
Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan DaerahPerbatasan di Kawasan Timur Indonesia
10
Jumlah Bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)Pendidikan di Kawasan Perbatasan
10
05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan DaerahPerbatasan
29 30.000,0 03 10 03 ----
Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi PengembanganDaerah Perbatasan
29
06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 7.000,0 03 10 03 ----
Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan DaerahPerbatasan
5
Jumlah 550.300,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 14-07-2015 11:51:30 Halaman 1 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
02 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 2.500,0 5 5 5 2.800,0 3.000,0 3.300,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sumatera 1 500,0 500,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 1 500,0 500,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Kalimantan 1 500,0 500,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sulawesi dan Maluku 1 500,0 500,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Papua 1 500,0 500,0
03 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5 5.000,0 5 5 5 5.500,0 6.100,0 6.700,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Sumatera 1 1.600,0 1.600,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Jawa, Bali dan Sumatera 1 800,0 800,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Kalimantan 1 800,0 800,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Maluku daan Sulawesi 1 800,0 800,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Papua 1 1.000,0 1.000,0
04 Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 29 505.800,0 29 29 29 556.400,0 612.100,0 673.000,0
Pengadaan PLTS 5 Kwp 33 1.500,0 49.500,0
Pengadaan PLTS 10 Kwp 18 2.700,0 48.600,0
Pembangunan Fasilitas Air Bersih 34 2.100,0 71.400,0
Pembangunan/Rehab Jembatan 12 2.000,0 24.000,0
Pembangunan/Rehab Jalan 12 16.691,7 200.300,0
Pembangunan Embung 8 2.000,0 16.000,0
Pengembangan Potensi Sumber Daya 30 1.000,0 30.000,0
PLTS untuk MIT (Media Informasi Televisi) 7 3.000,0 21.000,0
Perpustakaan Desa Perbatasan 5 6.000,0 30.000,0
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan 5 3.000,0 15.000,0
05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Perbatasan 29 30.000,0 29 29 29 33.000,0 36.300,0 39.900,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil I 1 75,0 75,0
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. I 1 200,0 200,0
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I 1 400,0 400,0
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I 1 300,0 300,0
Konsultan Supervisi Bantuan Wil. I 1 9.000,0 9.000,0
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. I 1 1.425,0 1.425,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. II 1 75,0 75,0
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. II 1 200,0 200,0
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II 1 400,0 400,0
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II 1 300,0 300,0
Printed on @ 14-07-2015 11:51:33 Halaman 2 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. II 1 1.200,0 1.200,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. III 1 75,0 75,0
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. III 1 200,0 200,0
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan 1 400,0 400,0
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. III 1 300,0 300,0
Dampingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lainnya) Wil. III 1 8.000,0 8.000,0
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. III 1 1.500,0 1.500,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil IV 1 75,0 75,0
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. IV 1 200,0 200,0
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. IV 1 400,0 400,0
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil IV 1 300,0 300,0
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. IV 1 1.500,0 1.500,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil V 1 75,0 75,0
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil V 1 200,0 200,0
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil V 1 200,0 200,0
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. V 1 300,0 300,0
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi 1 2.500,0 2.500,0
06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 7.000,0 5 5 5 7.700,0 8.500,0 9.300,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil I 1 100,0 100,0
Dukungan Administrasi Kegiatan 1 5.800,0 5.800,0
Pelayanan Perkantoran 1 325,0 325,0
Penyusunan Laporan Wil. I 1 75,0 75,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil II 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan Wil II 1 75,0 75,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil III 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan Wil III 1 75,0 75,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil IV 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan Wil IV 1 75,0 75,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil V 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan Wil V 1 75,0 75,0
Jumlah 550.300,0 73 73 73 605.400,0 666.000,0 732.200,0
B. Sumber Pendanaan
Printed on @ 14-07-2015 11:52:07 Halaman 3 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
02 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sumatera BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Jawa, Bali dan NusaTenggara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Kalimantan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sulawesi dan Maluku BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Papua BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
03 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan WilayahSumatera
BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Jawa, Balidan Sumatera
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Kalimantan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Malukudaan Sulawesi
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Papua BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
04 Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 505.800,0 0,0 0,0 0,0 505.800,0
Pengadaan PLTS 5 Kwp BLK 49.500,0 0,0 0,0 0,0 49.500,0
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Sambas
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kupang
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nunukan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sanggau
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Maluku TenggaraBarat
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Malinau
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sintang
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Talaud
Printed on @ 14-07-2015 11:52:11 Halaman 4 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Aru
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Merauke
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bengkayang
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pulau Morotai
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Mahakam Ulu
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Boven Digoel
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pegunungan Bintang
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sabu Raijua
Pengadaan PLTS 10 Kwp BLK 48.600,0 0,0 0,0 0,0 48.600,0
10.800,0 0,0 0,0 0,0 10.800,0 Kab. Belu
8.100,0 0,0 0,0 0,0 8.100,0 Kab. Timor Tengah Utara
8.100,0 0,0 0,0 0,0 8.100,0 Kab. Kapuas Hulu
10.800,0 0,0 0,0 0,0 10.800,0 Kab. Rote Ndao
10.800,0 0,0 0,0 0,0 10.800,0 Kab. Malaka
Pembangunan Fasilitas Air Bersih BLK 71.400,0 0,0 0,0 0,0 71.400,0
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Sambas
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Kupang
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Belu
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Sanggau
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Malinau
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Sintang
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Natuna
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Timor Tengah Utara
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Raja Ampat
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Anambas
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Merauke
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Bengkayang
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Pulau Morotai
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Mahakam Ulu
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Rote Ndao
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Sabu Raijua
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Malaka
Pembangunan/Rehab Jembatan BLK 24.000,0 0,0 0,0 0,0 24.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sanggau
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belu
Printed on @ 14-07-2015 11:52:16 Halaman 5 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nunukan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Malinau
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kapuas Hulu
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Merauke
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bengkayang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku Barat Daya
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Mahakam Ulu
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rote Ndao
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sabu Raijua
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Malaka
Pembangunan/Rehab Jalan BLK 200.300,0 0,0 0,0 0,0 200.300,0
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Sanggau
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Belu
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Malinau
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Kapuas Hulu
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Bengkayang
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Maluku Barat Daya
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Mahakam Ulu
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Rote Ndao
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Sabu Raijua
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Malaka
10.300,0 0,0 0,0 0,0 10.300,0 Kab. Supiori
Pembangunan Embung BLK 16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belu
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Timor Tengah Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Alor
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rote Ndao
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sabu Raijua
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Malaka
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Kupang
Pengembangan Potensi Sumber Daya BLK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sambas
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Belu
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Nunukan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku Tenggara
Printed on @ 14-07-2015 11:52:21 Halaman 6 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sanggau
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Natuna
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Timor Tengah Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Malinau
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sintang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kepulauan Sangihe
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kepulauan Aru
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kapuas Hulu
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Raja Ampat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Anambas
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Alor
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kepulauan Talaud
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Merauke
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bengkayang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pulau Morotai
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku Barat Daya
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mahakam Ulu
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Rote Ndao
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Boven Digoel
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Keerom
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pegunungan Bintang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sabu Raijua
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Malaka
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Supiori
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Kupang
PLTS untuk MIT (Media Informasi Televisi) BLK 21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nunukan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Belu
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Timor Tengah Utara
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Anambas
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Mahakam Ulu
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Rote Ndao
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Malaka
Perpustakaan Desa Perbatasan BLK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Sambas
Printed on @ 14-07-2015 11:52:26 Halaman 7 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Nunukan
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Sanggau
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Kapuas Hulu
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Rote Ndao
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan BLK 15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sambas
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nunukan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sanggau
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kapuas Hulu
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Rote Ndao
05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Perbatasan 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil I BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. I BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Konsultan Supervisi Bantuan Wil. I BLK 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Pusat
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. I BAK 1.425,0 0,0 0,0 0,0 1.425,0
1.425,0 0,0 0,0 0,0 1.425,0 Pusat
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. II BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. II BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. II BAK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. III BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Printed on @ 14-07-2015 11:52:31 Halaman 8 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. III BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. III BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Dampingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan (Kerjasama dengan PerguruanTinggi/Lainnya) Wil. III
BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi DKI Jakarta
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. III BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil IV BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. IV BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. IV BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil IV BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. IV BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil V BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil V BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil V BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. V 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi BAK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Daerah Perbatasan 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil I
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Dukungan Administrasi Kegiatan BAK 5.800,0 0,0 0,0 0,0 5.800,0
Printed on @ 14-07-2015 11:52:36 Halaman 9 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.800,0 0,0 0,0 0,0 5.800,0 Pusat
Pelayanan Perkantoran BAK 325,0 0,0 0,0 0,0 325,0
325,0 0,0 0,0 0,0 325,0 Pusat
Penyusunan Laporan Wil. I BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil II
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Penyusunan Laporan Wil II BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil III
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Penyusunan Laporan Wil III BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil IV
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Penyusunan Laporan Wil IV BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil V
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Penyusunan Laporan Wil V BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Jumlah 550.300,0 0,0 0,0 0,0 550.300,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Printed on @ 14-07-2015 11:52:41 Halaman 10 / 11
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 3.500,0 02 12 03 ----
Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Daerah PulauKecil dan Terluar
5
02 Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 5.000,0 02 12 03 ----
Jumlah Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil danTerluar Wilayah
30
03 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 588.800,0 02 12 03 ----
Jumlah pelaksanaan kebijakan Pengembangan DaerahPulau Kecil dan Terluar
30
04 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Pulau kecil danTerluar
30 20.000,0 02 12 03 ----
Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi PengembanganDaerah Pulau kecil dan Terluar
30
05 Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 10.000,0 02 12 03 ----
Jumlah Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil danTerluar
30
06 Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Daerah Pesisir 10 45.000,0 02 12 03 ----
Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan DaerahPesisir
10
Jumlah 672.300,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 14-07-2015 11:38:22 Halaman 1 / 10
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 3.500,0 30 40 50 20.000,0 25.000,0 30.000,0
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan pulau kecil dan terluar di Wilayah Papua 1 750,0 750,0
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Sumatera 1 650,0 650,0
dentifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Jawa, Bali danNusa Tenggara.
1 600,0 600,0
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Kalimantan 1 600,0 600,0
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Sulawesi danMaluku
1 900,0 900,0
02 Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 5.000,0 30 40 5.000,0 7.000,0 10.000,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV 1 950,0 950,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I 1 950,0 950,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II 1 950,0 950,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III 1 950,0 950,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V 1 1.200,0 1.200,0
03 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 588.800,0 40 50 60 700.000,0 800.000,0 900.000,0
Pembangunan Dermaga 17 21.223,5 360.800,0
Pembangunan Tambatan Perahu 18 1.833,3 33.000,0
Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 50 16 3.750,0 60.000,0
Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 20 20 2.000,0 40.000,0
Bantuan Air Bersih di Pulau Terkecil dan Terluar 16 2.000,0 32.000,0
Pengadaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa 15 2.500,0 37.500,0
Pengadaan Infrastruktur Sarana Komputer Pendidikan (SD,SMP,SMA/Sederajat) 10 2.550,0 25.500,0
04 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Pulau kecil dan Terluar 30 20.000,0 40 50 60 25.000,0 30.000,0 40.000,0
Supervisi Pembangunan Kapal 50 Penumpang 1 1.200,0 1.200,0
Supervisi Pengadaan Air Bersih 1 800,0 800,0
Supervisi Pembangunan Dermaga 17 474,5 8.066,0
Bimbingan Teknis Kegiatan Pembangunan Air Bersih 1 500,0 500,0
Supervisi Sarana Pendidikan 1 765,0 765,0
Bimbingan Teknis Kegiatan Peningkatan Sarana Pendidikan 1 750,0 750,0
Bimbingan Teknis Kegiatan PembangunanKeramba Jaring Apung 1 600,0 600,0
Supervisi Pengadaan Keramba Jaring Apung 1 900,0 900,0
Pelatihan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Keramba Jaring Apung 1 1.350,0 1.350,0
Bimbingan Teknis Kegiatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa 1 750,0 750,0
Supervisi Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa 1 1.119,0 1.119,0
Printed on @ 14-07-2015 11:38:25 Halaman 2 / 10
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan Daerah Pulau kecildan terluar
1 1.500,0 1.500,0
Supervisi Pengadaan Kapal 20 Penumpang (5 GT) 1 1.000,0 1.000,0
Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Kapal 1 700,0 700,0
05 Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 10.000,0 40 50 60 12.000,0 15.000,0 18.000,0
Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I 1 1.015,0 1.015,0
Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II 1 1.200,0 1.200,0
Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III 1 1.249,0 1.249,0
Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV 1 3.365,0 3.365,0
Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V 1 1.600,0 1.600,0
Belanja Personil Pendukung dan Operasional Perkantoran 1 1.571,0 1.571,0
06 Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Daerah Pesisir 10 45.000,0 15 20 25 45.000,0 50.000,0 60.000,0
Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) 15 3.000,0 45.000,0
Jumlah 672.300,0 195 250 255 807.000,0 927.000,0 1.058.000,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan pulau kecil dan terluar di Wilayah Papua BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di WilayahSumatera
BLK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0
650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 Pusat
dentifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di WilayahJawa, Bali dan Nusa Tenggara.
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di WilayahKalimantan
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di WilayahSulawesi dan Maluku
BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
02 Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV BLK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0
950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Pusat
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I BLK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0
Printed on @ 14-07-2015 11:38:49 Halaman 3 / 10
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Pusat
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II BLK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0
950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Pusat
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III BLK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0
950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Pusat
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
03 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 588.800,0 0,0 0,0 0,0 588.800,0
Pembangunan Dermaga BLK 360.800,0 0,0 0,0 0,0 360.800,0
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Aceh Besar
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Buton
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Donggala
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Halmahera Utara
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Halmahera Selatan
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Raja Ampat
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Bangka Selatan
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Teluk Bintuni
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Halmahera Barat
22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Gorontalo Utara
22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Seram Bagian Timur
22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Pulau Taliabu
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Kepulauan Mentawai
22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Buton Utara
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Kepulauan Selayar
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Rote Ndao
21.800,0 0,0 0,0 0,0 21.800,0 Kab. Pangkajene Kepulauan
Pembangunan Tambatan Perahu BLK 33.000,0 0,0 0,0 0,0 33.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nunukan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Tengah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Muna
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Mamuju Utara
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Lampung Barat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumbawa
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sikka
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Simeuleu
Printed on @ 14-07-2015 11:38:52 Halaman 4 / 10
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Pesawaran
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tambrauw
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nabire
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Manggarai
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Singkil
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nias
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Konawe Kepulauan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sarmi
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Sabu Raijua
Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 50 BLK 60.000,0 0,0 0,0 0,0 60.000,0
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Natuna
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Halmahera Selatan
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Anambas
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Kepulauan Aru
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Morowali
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Seram Bagian Barat
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Halmahera Barat
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Seram Bagian Timur
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Pulau Morotai
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Maluku Barat Daya
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Kep.Sangihe Talaud
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Kep. Siau TagulandangBiaro
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Banggai Laut
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Nias Selatan
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Kepulauan Selayar
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Muna Barat
Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 20 BLK 40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku Tengah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Mamuju
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Buton
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumbawa
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Raja Ampat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepulauan Talaud
Printed on @ 14-07-2015 11:38:55 Halaman 5 / 10
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Teluk Bintuni
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Seram Bagian Barat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bombana
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Banggai Kepulauan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Wakatobi
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pulau Taliabu
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Manggarai
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Singkil
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kayong Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nias
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pangkajene Kepulauan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Supiori
Bantuan Air Bersih di Pulau Terkecil dan Terluar BLK 32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Besar
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bengkulu Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sorong
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku TenggaraBarat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepulauan Sangihe
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lampung Barat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepulauan Talaud
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bombana
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kaimana
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku Barat Daya
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pesawaran
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumba Timur
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rote Ndao
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sarmi
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Muna Barat
Pengadaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa BLK 37.500,0 0,0 0,0 0,0 37.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Donggala
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Maluku TenggaraBarat
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Mamuju Utara
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Pulau Buru
Printed on @ 14-07-2015 11:38:58 Halaman 6 / 10
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Halmahera Selatan
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Banggai
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kepulauan Sula
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Konawe Selatan
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kepulauan Aru
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Halmahera Timur
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Maluku Barat Daya
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Buru Selatan
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kayong Utara
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lembata
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Banggai Laut
Pengadaan Infrastruktur Sarana Komputer Pendidikan (SD,SMP,SMA/Sederajat) BLK 25.500,0 0,0 0,0 0,0 25.500,0
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Mamuju
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Sorong
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Aceh Utara
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Toli-Toli
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Pulau Buru
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Kepulauan Sula
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Morowali
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Pulau Taliabu
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Nias Utara
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Supiori
04 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Pulau kecil dan Terluar 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0
Supervisi Pembangunan Kapal 50 Penumpang BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Supervisi Pengadaan Air Bersih BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Supervisi Pembangunan Dermaga BLK 8.066,0 0,0 0,0 0,0 8.066,0
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Aceh Besar
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Buton
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Donggala
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Halmahera Utara
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Halmahera Selatan
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Raja Ampat
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Bangka Selatan
Printed on @ 14-07-2015 11:39:03 Halaman 7 / 10
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Teluk Bintuni
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Halmahera Barat
490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 Kab. Gorontalo Utara
490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 Kab. Seram Bagian Timur
490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 Kab. Pulau Taliabu
450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 Kab. Kepulauan Mentawai
490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 Kab. Buton Utara
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Kepulauan Selayar
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Rote Ndao
486,0 0,0 0,0 0,0 486,0 Kab. Pangkajene Kepulauan
Bimbingan Teknis Kegiatan Pembangunan Air Bersih BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Supervisi Sarana Pendidikan BLK 765,0 0,0 0,0 0,0 765,0
765,0 0,0 0,0 0,0 765,0 Pusat
Bimbingan Teknis Kegiatan Peningkatan Sarana Pendidikan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Bimbingan Teknis Kegiatan PembangunanKeramba Jaring Apung BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Supervisi Pengadaan Keramba Jaring Apung BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Pelatihan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Keramba Jaring Apung BLK 1.350,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0
1.350,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0 Pusat
Bimbingan Teknis Kegiatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Supervisi Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa BLK 1.119,0 0,0 0,0 0,0 1.119,0
1.119,0 0,0 0,0 0,0 1.119,0 Pusat
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan DaerahPulau kecil dan terluar
BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Supervisi Pengadaan Kapal 20 Penumpang (5 GT) BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Kapal BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat
05 Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0
Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I BLK 1.015,0 0,0 0,0 0,0 1.015,0
Printed on @ 14-07-2015 11:39:08 Halaman 8 / 10
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.015,0 0,0 0,0 0,0 1.015,0 Pusat
Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III BLK 1.249,0 0,0 0,0 0,0 1.249,0
1.249,0 0,0 0,0 0,0 1.249,0 Pusat
Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV BLK 3.365,0 0,0 0,0 0,0 3.365,0
3.365,0 0,0 0,0 0,0 3.365,0 Pusat
Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat
Belanja Personil Pendukung dan Operasional Perkantoran BLK 1.571,0 0,0 0,0 0,0 1.571,0
1.571,0 0,0 0,0 0,0 1.571,0 Pusat
06 Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Daerah Pesisir 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0
Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) BLK 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bengkulu Utara
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Biak-Numfor
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Aceh Utara
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Yapen
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Aru
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Talaud
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Sula
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Buru Selatan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sumba Timur
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Lembata
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sarmi
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pangkajene Kepulauan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nias Barat
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Sorong
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Muna Barat
Jumlah 672.300,0 0,0 0,0 0,0 672.300,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015
Printed on @ 14-07-2015 11:39:13 Halaman 9 / 10
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Penanganan Daerah Pasca Konflik5. Unit Organisasi : Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Perumusan Kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 3 2.400,0 01 04 08 ----
Jumlah Rumusan Kebijakan Penanganan Daerah PaskaKonflik
3
02 Terlaksananya kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 16 59.500,0 01 04 08 ----
jumlah pelaksanaan kebijakan Penanganan daerah paskakonflik
8
Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Daerah PaskaKonflik di Kawasan Timur Indonesia
8
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Kebutuhan PenangananDaerah Pasca Konflik di 5 Wilayah
03 terlaksananya koordinasi penanganan Daerah paska konflik 5 2.000,0 01 04 08 ----
Jumlah Koordinasi Penanganan daerah Paska Konflik 5
04 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan daerah PaskaKonflik
20 4.100,0 01 04 08 ----
Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganandaerah Paska Konflik
20
05 Tersususnnya Evaluasi dan pelaporan Penanganan Daerah Paska Konflik 5 1.500,0 01 04 08 ----
Jumlah Pelaporan Penanganan Daerah Pasca Konflik 5
Jumlah 69.500,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 14-07-2015 11:43:55 Halaman 1 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Perumusan Kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 3 2.400,0 3 3 3 2.500,0 2.600,0 2.700,0
Penyusunan Konsep dan Methodologi Post Conflict Need Assesment di Indonesia 1 800,0 800,0
Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Konflik Sosial 1 800,0 800,0
Kajian Penyusunan Conflict Early Warning and Early Respon 1 800,0 800,0
02 Terlaksananya kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 16 59.500,0 16 16 16 60.000,0 64.300,0 69.000,0
Fasilitasi Pemulihan Ekonomi Penanganan Daerah Pasca Konflik 8 3.125,0 25.000,0
Fasilitasi Rekontuksi daerah Pasca Konflik 8 3.500,0 28.000,0
Identifikasi dan Sosialisasi Penanganan Daerah Pasca Konflik 1 1.500,0 1.500,0
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik Di WilayahSumatera
1 1.000,0 1.000,0
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik Di WilayahJawa, Bali dan Nusa Tenggara
1 1.000,0 1.000,0
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik Di WilayahKalimantan
1 1.000,0 1.000,0
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik Di WilayahSulawesi dan Maluku
1 1.000,0 1.000,0
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik Di WilayahPapua
1 1.000,0 1.000,0
03 terlaksananya koordinasi penanganan Daerah paska konflik 5 2.000,0 5 5 5 2.100,0 2.200,0 2.300,0
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sumatera 1 400,0 400,0
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa, Bali dan NusaTenggara
1 400,0 400,0
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Kalimantan 1 400,0 400,0
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sulawesi dan Maluku 1 400,0 400,0
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua 1 400,0 400,0
04 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan daerah Paska Konflik 20 4.100,0 20 20 20 6.000,0 6.430,0 6.900,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sumatera 4 205,0 820,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa, Bali dan NusaTenggara
4 205,0 820,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Kalimantan 4 205,0 820,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sulawesi dan maluku 4 205,0 820,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua 4 205,0 820,0
05 Tersususnnya Evaluasi dan pelaporan Penanganan Daerah Paska Konflik 5 1.500,0 5 5 5 1.600,0 1.800,0 1.900,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa, Bali dan Nusatenggara
1 300,0 300,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Kalimantan 1 300,0 300,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sulawesi dan Maluku 1 300,0 300,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua 1 300,0 300,0
Printed on @ 14-07-2015 11:43:58 Halaman 2 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sumatera 1 300,0 300,0
Jumlah 69.500,0 49 49 49 72.200,0 77.330,0 82.800,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Perumusan Kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0
Penyusunan Konsep dan Methodologi Post Conflict Need Assesment di Indonesia BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Konflik Sosial BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Kajian Penyusunan Conflict Early Warning and Early Respon BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
02 Terlaksananya kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 59.500,0 0,0 0,0 0,0 59.500,0
Fasilitasi Pemulihan Ekonomi Penanganan Daerah Pasca Konflik BLK 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sambas
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Deliserdang
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Lampung Tengah
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pandeglang
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Pidie
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sukabumi
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Musi Rawas
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Sigi
Fasilitasi Rekontuksi daerah Pasca Konflik BLK 28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Poso
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Maluku Tengah
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Buton
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Muna
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Seram Bagian Barat
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Sigi
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Jayapura
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Sorong
Identifikasi dan Sosialisasi Penanganan Daerah Pasca Konflik BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Printed on @ 14-07-2015 11:44:09 Halaman 3 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah PascaKonflik Di Wilayah Sumatera
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah PascaKonflik Di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah PascaKonflik Di Wilayah Kalimantan
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah PascaKonflik Di Wilayah Sulawesi dan Maluku
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah PascaKonflik Di Wilayah Papua
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
03 terlaksananya koordinasi penanganan Daerah paska konflik 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sumatera BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa, Balidan Nusa Tenggara
BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Kalimantan BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sulawesi danMaluku
BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
04 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan daerah Paska Konflik 4.100,0 0,0 0,0 0,0 4.100,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSumatera
BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0
820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa,Bali dan Nusa Tenggara
BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0
820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahKalimantan
BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0
820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSulawesi dan maluku
BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0
Printed on @ 14-07-2015 11:44:12 Halaman 4 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0
820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat
05 Tersususnnya Evaluasi dan pelaporan Penanganan Daerah Paska Konflik 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa,Bali dan Nusa tenggara
BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahKalimantan
BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSulawesi dan Maluku
BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSumatera
BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Jumlah 69.500,0 0,0 0,0 0,0 69.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 11:44:15 Halaman 5 / 5
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Penanganan Daerah Rawan Pangan5. Unit Organisasi : Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN, AKSESS DAN PEMANFAATANPANGAN DI DAERAH RAWAN PANGAN
50 0,0 02 12 03 DPP----
02 Perumusan kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 5 2.500,0 02 12 03 DPP----
Jumlah rumusan kebijakan penanganan daerah rawanpangan
5
03 Terlaksananya koordinasi penanganan daerah rawan pangan 5 5.000,0 02 12 03 DPP----
Jumlah Koordinasi di bidang penanganan daerah rawanpangan
5
04 Terlaksananya kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 50 41.300,0 02 12 03 DPP----
Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawanpangan
40
Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawanpangan di Kawasan Timur Indonesia
10
05 Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawanpangan
50 10.000,0 02 12 03 ----
Jumlah bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerahrawan pangan
50
06 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan penanganan daerah rawan pangan 5 5.000,0 02 12 03 DPP----
Jumlah laporan evaluasi penanganan daerah rawan pangan 5
Jumlah 63.800,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 14-07-2015 11:42:35 Halaman 1 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN, AKSESS DAN PEMANFAATAN PANGAN DI DAERAH RAWANPANGAN
50 0,0 50 50 50 0,0 0,0 0,0
02 Perumusan kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 5 2.500,0 5 5 5 2.500,0 2.500,0 2.500,0
Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Sumatera 1 500,0 500,0
Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Jawa - Bali - Nusa Tenggara 1 500,0 500,0
Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Kalimantan 1 500,0 500,0
Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Sulawesi - Maluku 1 500,0 500,0
Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Papua 1 500,0 500,0
03 Terlaksananya koordinasi penanganan daerah rawan pangan 5 5.000,0 5 5 5 5.000,0 5.000,0 5.000,0
Koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan 5 500,0 2.500,0
Koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan 1 500,0 500,0
Koordinasi dalam rangka pemetaan kebutuhan penanganan daerah rawan pangan 1 700,0 700,0
Kelompok kerja penanganan daerah rawan pangan 1 800,0 800,0
Sosialisasi penanganan daerah rawan pangan 1 500,0 500,0
04 Terlaksananya kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 50 41.300,0 50 50 50 57.800,0 63.400,0 69.400,0
Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,Jalan Usaha Tani, JalanPenghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang Komunal Terintegrasi)
40 826,0 33.040,0
Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,Jalan Usaha Tani, JalanPenghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang Komunal Terintegrasi)
10 826,0 8.260,0
05 Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawan pangan 50 10.000,0 50 50 50 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Bimbingan teknis penanganan daerah rawan pangan 50 120,0 6.000,0
Supervisi penanganan daerah rawan pangan 50 40,0 2.000,0
Dukungan operasioal penanganan daerah rawan pangan 1 2.000,0 2.000,0
06 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan penanganan daerah rawan pangan 5 5.000,0 5 5 5 5.000,0 5.000,0 5.000,0
Monitoring dan Evaluasi penanganan daerah rawan pangan 5 800,0 4.000,0
Pelaporan penanganan daerah rawan pangan 5 200,0 1.000,0
Jumlah 63.800,0 165 165 165 80.300,0 85.900,0 91.900,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
02 Perumusan kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Sumatera BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Jawa - Bali - NusaTenggara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Printed on @ 14-07-2015 11:42:46 Halaman 2 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Kalimantan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Sulawesi - Maluku BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Papua BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
03 Terlaksananya koordinasi penanganan daerah rawan pangan 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
Koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program dankegiatan
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Koordinasi dalam rangka pemetaan kebutuhan penanganan daerah rawan pangan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat
Kelompok kerja penanganan daerah rawan pangan BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Sosialisasi penanganan daerah rawan pangan BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
04 Terlaksananya kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 41.300,0 0,0 0,0 0,0 41.300,0
Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,JalanUsaha Tani, Jalan Penghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang KomunalTerintegrasi)
BLK 33.040,0 0,0 0,0 0,0 33.040,0
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sambas
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lombok Barat
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Buton
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sanggau
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nunukan
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lombok Tengah
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Donggala
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sintang
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lombok Timur
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Natuna
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Aceh Utara
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lebak
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Halmahera Selatan
Printed on @ 14-07-2015 11:42:49 Halaman 3 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Bima
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seluma
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sampang
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Mamasa
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kapuas Hulu
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seram Bagian Barat
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Morowali
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seruyan
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Tanjung Jabung Timur
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Bengkayang
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seram Bagian Timur
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Parigi Moutong
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Landak
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Bangkalan
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Ende
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Hulu Sungai Utara
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lamandau
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Tojo Una-Una
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kepulauan Mentawai
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Aceh Singkil
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nias
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sumba Timur
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sumba Barat
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Mandailing Natal
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nias Selatan
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nagan Raya
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Manggarai Barat
Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,JalanUsaha Tani, Jalan Penghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang KomunalTerintegrasi)
BLK 8.260,0 0,0 0,0 0,0 8.260,0
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Manokwari
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sorong
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Biak-Numfor
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sorong Selatan
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kepulauan Aru
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Teluk Wondama
Printed on @ 14-07-2015 11:42:52 Halaman 4 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Merauke
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kaimana
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Boven Digoel
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Yahukimo
05 Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawan pangan 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0
Bimbingan teknis penanganan daerah rawan pangan BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat
Supervisi penanganan daerah rawan pangan BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Dukungan operasioal penanganan daerah rawan pangan BAK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
06 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan penanganan daerah rawan pangan 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Monitoring dan Evaluasi penanganan daerah rawan pangan BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
Pelaporan penanganan daerah rawan pangan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Jumlah 63.800,0 0,0 0,0 0,0 63.800,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 11:42:54 Halaman 5 / 5