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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006 CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN (PESOS) 30/Abril/2007 SPF-PEA02.1 ORGANISMO PÚBLICO : CLAVE PRESUPUESTARIA: 253 00 HCN23421B001 PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO : Instituto de Desarrollo Humano Adquisición de Medicamentos Especiales y Apoyos en Especie y/o Servicios, Ramo 33 (Asistencia Social). Página 1 de 75 $3,000,022.26 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : MUNICIPIO : COBERTURA : MODALIDAD : TERMINACIÓN : FORMULADO A PETICIÓN DE : LOCALIDAD : REGIÓN : UNIDAD RESPONSABLE : Continuidad Estatal 01/05/2006 31/12/2006 Direccion de Atencion a Grupos Vulnerables ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS POLÍTICA TRANSVERSAL $ 1,200,008.90 $ 0.00 $ 0.00 $ 600,004.45 $1,200,008.90 POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: % COSTO $ 40.00 0.00 0.00 20.00 40.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal Instituto de Desarrollo Humano $0.00 $3,250,000.00 $0.00 $0.00 $3,250,000.00 Administración Directa PROPÓSITO INSTITUCIONAL Contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de personas con padecimiento oncológicos, neurológicos y de control. SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS Lograr abastecer a los pacientes que se tienen captados en los diferentes rubros con respecto a los diagnósticos tan diversos que tenemos, desde un cáncer, hasta DX, que son únicamente de control, así como también aquellos pacientes que están a la espera de un material o válvulas, y otros estudios logrando con ello en muchas ocasiones poder salvar la vida de estos pacientes. El Instituto a impulsado un proyecto el cual se enfoca a otorgar apoyos en especie previo a una canalización del paciente de atención de 2do. y 3er. nivel, esto conlleva a la utilización de diversos materiales, realización de estudios de gabinete y clínicos, estudios y medicam. de especialidad y de patente, cabe hacer mención el 60% de pacientes son subsecuentes ( beneficiarios constantes con medicamentos, boletos sesiones de hemodiálisis y radioterapias y el 40% de nuevo ingresos a lo que se les puede otorgar diversos servicios NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO CLAVE ALINEACIÓN 4803-N08-01 01 Apoyar a la población vulnerable con medicamentos oncológicos psicotropicos y de patente, así como apoyos en especie tales como válvulas, material de osteosintesis, traslados, estudios y hospitalización a personas carentes de seguridad social. INDICADORES DEL PROYECTO No. OBJ. PROY. NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 No. IND. TIPO / DIMENSIÓN 0.00 % 21.07% 37.73% 46.67% 0.00 / 0.00 158.00 / 750.00 283.00 / 750.00 350.00 / 750.00 01 Servicios Impacto 01 Índice de fortalecimiento a personas de escasos recursos. Número de personas que recibieron apoyos. / Número de solicitudes recibidas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Adquisición de Medicamentos Especiales y Apoyos en Especie y/o Servicios, Ramo 33 (Asistencia Social).

Página 1 de 75

$3,000,022.26

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/05/2006 31/12/2006

Direccion de Atencion a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,200,008.90 $ 0.00 $ 0.00 $ 600,004.45 $1,200,008.90

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 20.00 40.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $3,250,000.00 $0.00 $0.00$3,250,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de personas con padecimiento oncológicos, neurológicos y de control.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Lograr abastecer a los pacientes que se tienen captados en los diferentes rubros con respecto a los diagnósticos tan diversos que tenemos, desde un cáncer, hasta DX, que son únicamente de control, así como también aquellos pacientes que están a la espera de un material o válvulas, y otros estudios logrando con ello en muchas ocasiones poder salvar la vida de estos pacientes.

El Instituto a impulsado un proyecto el cual se enfoca a otorgar apoyos en especie previo a una canalización del paciente de atención de 2do. y 3er. nivel, esto conlleva a la utilización de diversos materiales, realización de estudios de gabinete y clínicos, estudios y medicam. de especialidad y de patente, cabe hacer mención el 60% de pacientes son subsecuentes ( beneficiarios constantes con medicamentos, boletos sesiones de hemodiálisis y radioterapias y el 40% de nuevo ingresos a lo que se les puede otorgar diversos servicios

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Apoyar a la población vulnerable con medicamentos oncológicos psicotropicos y de patente, así como apoyos en especie tales como válvulas, material de osteosintesis, traslados, estudios y hospitalización a personas carentes de seguridad social.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %21.07%37.73%46.67% 0.00 / 0.00 158.00 / 750.00

283.00 / 750.00

350.00 / 750.00

01 Servicios

Impacto

01 Índice de fortalecimiento a personas de escasos recursos.

Número de personas que recibieron apoyos. / Número de solicitudes recibidas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Adquisición de Medicamentos Especiales y Apoyos en Especie y/o Servicios, Ramo 33 (Asistencia Social).

Página 2 de 75

$3,000,022.26

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 350 FEMENINO

MASCULINO

190

160

190 0

160 0

190 0 0 0 0 0 0 0 190

160 0 0 0 0 0 0 0 160

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Entrega Medicamentos oncológicos y de patente. Pieza 2,830.00 0.00 943.00 1,887.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Diagnósticos Estudios de especialidad Diagnóstico 140.00 0.00 60.00 80.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Clínicas Atención Hospitalizacion y cirugias Apoyo 82.00 0.00 0.00 82.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Tratamiento Apoyo para pasajes (traslados terrestres y aereos). Boleto 330.00 0.00 110.00 220.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Atención Materiales y suministros médicos. Pieza 80.00 0.00 20.00 60.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Salud Visual para Adultos, Ramo 33 (Asistencia Social).

Página 3 de 75

$2,149,945.90

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 859,978.36 $ 0.00 $ 0.00 $ 859,978.36 $429,989.18

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $1,916,074.00 $0.00 $0.00$1,916,074.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr el desarrollo humano sustentable de los grupos de atención, mediante la operación de programas que logren modificar las condiciones de vida de la población objetivo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Que las personas que padezcan de algún trastornó y agudeza visual, mejoren su calidad de vida mediante la atención de estudios optometricos y apoyos de lentes para favorecer su desarrollo individual, familiar y social.

Debido a la poca participación de la sociedad, actualmente es necesario que la población sea beneficiada de acuerdo a sus necesidades y uno de los padecimientos prioritarios en este periodo son los problemas de tipo visual, los cuales les limitan su independencia y funcionamiento.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Coadyuvar a la economía de las familias chiapanecas, en cuyo seno existan personas mayores, que padezcan debilidad visual, acercando el servicio medico, que permita diagnosticar su padecimiento y apoyarlos para la obtención de lentes.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %100.00%32.84%100.00% 0.00 / 0.00 2,010.00 / 2,010.00

2,010.00 / 6,121.00

6,263.00 / 6,263.00

01 Servicios

Impacto

01 Índice de fortalecimiento p/la aten. de la debilidad visual.

Número de apoyos otorgados. / Número de solicitudes recibidas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Salud Visual para Adultos, Ramo 33 (Asistencia Social).

Página 4 de 75

$2,149,945.90

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Adulto 5,583 FEMENINO

MASCULINO

3,350

2,233

1,675 1,675

2,009 224

3,015 335 0 0 1,071 2,044 170 65 0

2,009 224 0 0 714 1,362 117 40 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Diagnósticos Estudios optométricos. Estudio 6,263.00 0.00 5,583.00 0.00 680.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Atención Entrega de lentes Pieza 6,263.00 0.00 0.00 5,583.00 680.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Campañas de Detección de Procedimientos Crónico-Degenerativos en los Adultos Mayores.

Página 5 de 75

$1,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Departamento de Bienestar al Adulto

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 400,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 400,000.00 $200,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $1,352,961.28 $0.00 $0.00$1,352,961.28

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Detectar mediante campañas padecimientos crónico-degenerativos en personas adultas mayores para prevenir, tratar y mejorar la calidad de vida de este sector de la población

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Ayudar con los servicios de detección de padecimientos crónico-degenerativos a la población adulta y así mejorar la calidad de vida y su bienestar en general creando una cultura de auto cuidado en el adulto mayor.

Los adultos mayores de Chiapas representan una población vulnerable en constante crecimiento, que en su mayor parte no cuenta con servicios médicos de ningún tipo, no se cuenta con personal especializado que atienda a adultos mayores, en servicios para detectar padecimientos crónico-degenerativos. además existe muy poco apoyo y atención a este sector de la sociedad y presenta condiciones de inequidad, desigualdad y exclusión social por lo que con este proyecto se pretende ayudar al adulto mayor.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Proporcionar los servicios de estudios para la detección de padecimientos crónico degenerativos a los adultos mayores para prevenir, detectar, tratar y canalizar dichos padecimientos propios del envejecimiento por la degeneración natural del ser humano.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %1.79%3.75% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3,966.00 / 221,189.00

4,500.00 / 120,000.00

01 Servicios

Impacto

01 Índice p/el mejoram. de la calidad d/vida del adulto mayor.

Número de adultos mayores atendidos. / Número de adultos mayores que requieren atención.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Campañas de Detección de Procedimientos Crónico-Degenerativos en los Adultos Mayores.

Página 6 de 75

$1,000,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Adulto 4,500 FEMENINO

MASCULINO

2,745

1,755

1,922 823

1,317 438

2,325 420 0 0 1,098 686 547 249 165

1,525 230 0 0 702 422 351 210 70

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Diagnósticos Paquete de estudios para mujeres que incluye detección de colesterol, triglicéridos, glucosa y osteoporosis.

Estudio 2,745.00 0.00 1,373.00 1,372.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Atención Paquete de estudio para hombres que incluye detección de colesterol, trigliceridos, glucosa y antígeno prostático.

Estudio 1,755.00 0.00 878.00 877.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B004

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento de Casas de Día para la Atención de Adultos Mayores.

Página 7 de 75

$4,423,731.22

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,769,492.49 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,769,492.49 $884,746.24

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $2,010,787.03 $0.00 $0.00$2,010,787.03

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Beneficiar a los adultos mayores con el equipamiento de casas de día para que reciban una atención integral, recreación y aprendizaje que favorezca su desarrollo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Al atender a los adultos mayores en las casas de día, tendrán un espacio donde compartirán sus problemas y se apoyaran en diversas actividades ocupacionales que se realicen en dichas casas, superando así su estado de animo y que se sientan útiles ante la sociedad.

Actualmente existe muy poca atención a este sector de la población que va en aumento y presenta condiciones de inequidad, desigualdad y exclusión social, los apoyos otorgados son muy aislados, con las casa de día se focalizará su atención. en Chiapas se tiene actualmente 75 casas de día para adultos mayores, pero es necesario que cada municipio tenga al menos una casa de día donde los adultos mayores reciban algún tipo de atención de acuerdo a sus necesidades.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Proveer el equipamiento adecuado en casas de día, para que los adultos mayores reciban una atención integral con calidad, compartan experiencias, realicen actividades diversas de acuerdo a sus posibilidades, vivan una vejez con dignidad y respeto.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %12.61%57.69%100.00% 0.00 / 0.00 15.00 / 119.00

60.00 / 104.00

44.00 / 44.00

01 Servicios

Cobertura

01 Índice de mejoramiento de la atención del adulto mayor.

Número de equipamientos realizados. / Número de equipamientos que requieren los municipios.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B004

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento de Casas de Día para la Atención de Adultos Mayores.

Página 8 de 75

$4,423,731.22

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 44 FEMENINO

MASCULINO

44

0

44 0

0 0

44 0 0 0 0 44 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Equipamiento de Casas de DIA Equipamiento 44.00 0.00 0.00 0.00 44.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B005

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Promoción de la Cultura de la Adopción.

Página 9 de 75

$889.87

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Procuraduria de la Familia y Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 355.95 $ 0.00 $ 0.00 $ 355.95 $177.97

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $400,000.00 $0.00 $0.00$400,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y difundir la cultura de la adopción para brindar una mejor oportunidad de vida a los menores abandonados.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Se pretende lograr la sensibilización y conocimiento de la población para una adopción legal, así como de las responsabilidades que se adquieren para con la adopción, alcanzando especialmente integrar a los menores abandonados y/o maltratados a familias que los beneficien para un sano desarrollo físico, emocional y se cree mejores condiciones de vida en las personas en su futuro.

Programa de seguimiento que se establece con el fin de dar atención a la adopción en la población estatal con el fin de promocionar una cultura de adopción legal, así como de intervenir a través del consejo técnico de adopciones dependiente del instituto de desarrollo humano en cada una de las adopciones a nivel estatal, como lo marca el decreto no. 168 que reforma y adiciona diversas disposiciones del código civil y del código de procedimientos civiles del Estado de Chiapas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4805-N01-02 01 Promover una cultura de la adopción a través de la difusión de la normatividad vigente para una adopción legal así como la capacitación y actualización del personal que intervendrá con el procedimiento de adopción ( plena, simple e internacional).

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B005

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Promoción de la Cultura de la Adopción.

Página 10 de 75

$889.87

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %5.00%25.00%100.00% 0.00 / 0.00 2.00 / 40.00

10.00 / 40.00

40.00 / 40.00

01 Servicios

Calidad

01 Índice de pláticas para una cultura de la adopción.

Número de pláticas realizadas. / Número de pláticas proyectadas.

0.00 %100.00%80.00%100.00% 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

4.00 / 5.00

5.00 / 5.00

02 Servicios

Calidad

01 Índice de taller de escuela para padres adoptivos.

Número de talleres realizadas. / Número de talleres proyectados.

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 10,000 FEMENINO

MASCULINO

5,400

4,600

5,400 0

4,600 0

5,400 0 0 0 0 5,400 0 0 0

4,600 0 0 0 0 4,600 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Capacitación Taller de escuelas para padres adoptivos Taller 5.00 1.00 1.00 1.00 2.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Atención Platicas que promuevan la cultura de la adopción Plática 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B005

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Promoción de la Cultura de la Adopción.

Página 11 de 75

$889.87

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B006

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Atención Integral a la Violencia Familiar.

Página 12 de 75

$998,461.01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Procuraduria de la Familia y Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 399,384.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 399,384.40 $199,692.20

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $617,140.00 $0.00 $0.00$617,140.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Propiciar la modificación de pautas, normas, conductas y valores, que promuevan la equidad de genero y el no ejercicio del poder dominante para lograr relaciones equitativas entre hombres y mujeres, así como en el resto de la familia, realizando acciones afirmativas que disminuyan y combatan la violencia familiar.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Promover y desarrollar conciencia social en la población sobre la importancia de adoptar medidas preventivas contra la violencia familiar, para lograr relaciones equitativas, solidarias y paritarias entre hombres y mujeres, fomentando una cultura de denuncia, con ello coadyuvar a disminuir y combatir los índices de violencia familiar en el Estado.

Programa integrado a la procuraduría de la familia y grupos vulnerables a partir del 2003, realizando diversas acciones de prevención, detección y atención de la violencia familiar. en la población se sigue encontrando resistencia para la aceptación de este fenómeno, como un problema de salud publica y social, ello por las diferentes culturas , usos y costumbres del estado, sin embargo se sigue promoviendo la prevención, detección y canalización de casos identificados, promoviendo la prevención de la violencia familiar.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4804-N06-03 01 Prevenir la violencia familiar, fomentando una cultura de denuncia y equidad de genero, que modifiquen las conductas y patrones culturales de la población chiapaneca.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %84.31%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 86.00 / 102.00

55,559.00 / 55,559.00

01 Estratégicos

Impacto

01 Índice de prevención de la violencia familiar.

Número de difusiones realizadas. / Número de difusiones proyectadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B006

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Atención Integral a la Violencia Familiar.

Página 13 de 75

$998,461.01

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 52,000 FEMENINO

MASCULINO

26,260

25,740

12,526 13,734

12,278 13,462

21,458 4,802 0 0 6,169 12,429 3,798 898 2,966

21,033 4,707 0 0 6,048 12,182 3,722 880 2,908

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Capacitación Talleres de capacitación en violencia familiar Taller 12.00 0.00 1.00 11.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Visitas Supervición de las acciones Supervisión 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Divulgación Anuncios espectaculares Anuncio 19.00 0.00 0.00 19.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Atención Sesiones de sensibilización sobre violencia familiar Plática 2,020.00 0.00 0.00 2,020.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales

Spots en pantallas multimedia Anexo 27,540.00 0.00 0.00 27,540.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Producción Impresos en materia de violencia familiar Informe 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B007

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Adquisición de Órtesis y Prótesis.

Página 14 de 75

$1,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Departamento de Rehabilitación Integral

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 400,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 400,000.00 $200,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00$1,000,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Apoyar a las personas con discapacidad con la entrega de prótesis superiores e inferiores, para modificar la calidad de vida que fortalezca su integración al desarrollo familiar, económico y social.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incorporar a la sociedad con igualdad de oportunidades así como beneficiar a personas de escasos recursos económicos que sufren algún tipo de discapacidad.

Debido al incremento en la demanda de solicitudes de prótesis superiores e inferiores, fue necesario adquirir estas ayudas técnicas para fortalecer la integración social a personas con discapacidad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

48A1-N07-04 01 Fortalecer y promover las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios y vulnerables para que puedan integrarse a la sociedad en condiciones de respeto y equidad.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %49.33%1.48%100.00% 0.00 / 0.00 148.00 / 300.00

47.00 / 3,180.00

51.00 / 51.00

01 Servicios

Impacto

01 Índice de Integ. a la sociedad de personas con discapacidad.

Número de órtesis y prótesis entregadas. / Número de órtesis y prótesis proyectadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B007

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Adquisición de Órtesis y Prótesis.

Página 15 de 75

$1,000,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 48 FEMENINO

MASCULINO

18

30

18 0

30 0

18 0 0 0 0 0 18 0 0

30 0 0 0 0 0 30 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Adquisición Adquisición de órtesis y prótesis Pieza 51.00 0.00 0.00 51.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B008

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad.

Página 16 de 75

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Departamento de Personas con Discapacidad

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $10,605,110.00 $0.00 $0.00$10,605,110.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Apoyar a las personas con discapacidad con ayudas técnicas, a fin de modificar su calidad de vida que fortalezca la integración al desarrollo familiar, económico y social.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incorporar a la sociedad a las personas con discapacidad con igualdad de oportunidades.Debido al incremento de las demandas de las personas con discapacidad y al no contar con ayudas ténicas acorde a las solicitudes, fue necesario adquirir más a fin de fortalecer la integración social a personas con discapacidad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

48A1-N07-04 01 Fortalecer y promover las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios y vulnerables para que puedan integrarse a la sociedad en condiciones de respeto y equidad.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %2.99%100.00%100.00% 0.00 / 0.00 420.00 / 14,057.00

963.00 / 963.00

1,391.00 / 1,391.00

01 Servicios

Cobertura

01 Integración social de personas con discapacidad.

Número de ayudas técnicas otorgadas. / Número de ayudas técnicas proyectadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B008

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad.

Página 17 de 75

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,391 FEMENINO

MASCULINO

978

413

978 0

413 0

978 0 0 0 0 0 0 0 978

413 0 0 0 0 0 0 0 413

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Adquisición Adquicicion de andaderas, sillas de rueda para adultos y bastones

Pieza 1,391.00 347.00 348.00 348.00 348.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B009

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Adquisición de Materias Primas para el Laboratorio de Ortesis y Prótesis.

Página 18 de 75

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

01/01/2006 31/12/2006

Departamento de Rehabilitación Integral

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Centro

Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00$1,000,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Reparar y elaborar las prótesis y ortesis de las personas con discapacidad para elevar la capacidad de vida quienes padecen esta disfunción.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Lograr satisfacer la demanda de este sector de la población vulnerable que requieren de la elaboración o reparación de prótesis y ortesis permitiéndoles realizar adecuadamente sus funciones.

En el centro de rehabilitación se elaboran y reparan las prótesis y ortesis pero la demanda de estos servicios a aumentado así como la falta de recursos presupuéstales, por lo que es importante que se le de continuidad a este programa lo cual se traduce en mejores beneficios a la sociedad Chiapaneca.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

48A1-N07-04 01 Lograr satisfacer la demanda de los pacientes que asisten al centro de rehabilitación, con la provisión de materiales al laboratorio de órtesis y prótesis y de esta forma coadyuvar para un mejor bienestar para su desarrollo.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %100.00%100.00%100.00% 0.00 / 0.00 5,328.00 / 5,328.00

4,310.00 / 4,310.00

4,310.00 / 4,310.00

01 Servicios

Cobertura

01 Materia prima para la elaboración y reparacion de órtesis.

Número de materia prima adquirida. / Número de materia prima proyectada.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B009

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Adquisición de Materias Primas para el Laboratorio de Ortesis y Prótesis.

Página 19 de 75

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 100 FEMENINO

MASCULINO

54

46

54 0

46 0

54 0 0 0 0 0 0 0 54

46 0 0 0 0 0 0 0 46

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Adquisición Materia prima adquirida para la elaboracion de órtesis y prótesis

Pieza 4,310.00 1,077.00 1,078.00 1,077.00 1,078.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B010

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Becas Académicas y de Capacitación.

Página 20 de 75

$3,860,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Departamento de Protección a la Infancia y al Adolescente

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,544,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,544,000.00 $772,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $3,860,000.00 $0.00 $0.00$3,860,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coadyuvar en la permanencia y nivel educativo así como las posibilidades de capacitación en menores trabajadores urbano marginales de los municipios del Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Se pretende atender a los menores trabajadores detectados en el estudio realizado por el gobierno federal de las 100 ciudades, de esta forma cubrir al 100 por ciento a los 2, 825 menores.

En el ejercicio 2005 se otorgaron un total de 2,825 becas distribuidas en 1,725 académicas y 1,100 de capacitación para el trabajo.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4802-N03-05 01 Elevar el desarrollo educativo en los niveles de primaria, secundaria, de capacitación y adolescentes trabajadores urbano marginales.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

100.00%98.33%100.00%100.00% 1,800.00 / 1,800.00

1,770.00 / 1,800.00

2,855.00 / 2,855.00

2,825.00 / 2,825.00

01 Servicios

Impacto

01 Índice de fortalecimiento para la educación.

Número de becas otorgadas. / Número de becas proyectadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B010

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Becas Académicas y de Capacitación.

Página 21 de 75

$3,860,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Niño 2,825 FEMENINO

MASCULINO

1,443

1,382

659 784

632 750

1,062 381 0 0 368 835 138 51 51

996 386 0 0 351 800 133 49 49

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Becas Otorgamiento de becas académicas Beca 1,725.00 0.00 0.00 1,725.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Apoyo económico Becas Otorgamiento de becas de capacitación Beca 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B012

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento en el Ámbito de la Rehabilitación Laboral para las Personas con Discapacidad.

Página 22 de 75

$1,500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Departamento de Rehabilitaciòn Integral

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 600,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 600,000.00 $300,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $2,953,889.35 $0.00 $0.00$2,953,889.35

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oportunidad de desarrollo de las personas con discapacidad, coadyuvando en su integración laboral productiva en el Estado y el pais, mejorando con ello su calidad de vida.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Contribuir al desarrollo de habilidades y aptitudes laborales de las personas con discapacidad, incorporándolos a la sociedad con igualdad de oportunidades, volviendolos así receptores y actores de las grandes transformaciones que estamos viviendo.

Actualmente el país se encuentra en un proceso de cambio constante, en los que laboralmente las personas con discapacidad, que son mas competitivas logran establecerse en un empleo, por lo que se hace necesario de acuerdo a las habilidades y aptitudes integrarlos como personas laboralmente productivas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

48A1-N07-04 01 Equipar al centro de rehabilitaciòn con equipos rehabilitatorios, para que las personas con discapacidad puedan integrarse en el ámbito laboral ante la sociedad en condiciones de respeto y equidad.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Estratégicos

Cobertura

01 Indice de fortalecimiento al ámbito laboral.

Número de equipos adquiridos. / Número de equipos requeridos.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B012

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento en el Ámbito de la Rehabilitación Laboral para las Personas con Discapacidad.

Página 23 de 75

$1,500,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 1 FEMENINO

MASCULINO

0

1

0 0

1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Adquisición Equipamiento de rehabilitación laboral Equipamiento 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B013

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Prevención de Riesgos de Discapacidad.

Página 24 de 75

$387,197.90

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Departamento de Atención a Personas con Discapacidad

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 154,879.16 $ 0.00 $ 0.00 $ 154,879.16 $77,439.58

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $2,000,000.00 $0.00 $0.00$2,000,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Reducir la incidencia de personas que sufren discapacidad, previendo lesiones o enfermedades que generen secuelas discapacitantes.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Concientizar a la sociedad en general, para prevenir lesiones o enfermedades que generen secuelas discapacitantes, derivado a que este proyecto beneficia a la población abierta no se puede definir cuantas personas se beneficiaran en todo el estado.

Con un corte al 22 de noviembre del 2004, que hacen un total de 31,489 encuestas capturadas en la base de datos del padrón estatal de personas con discapacidad, se detecto que 2,667 tienen discapacidad como secuela de accidentes. por lo que es de importancia concientizar a la sociedad en general en el Estado de Chiapas para prevenir algún tipo de discapacidad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4804-N06-03 01 Disminuir los índices y orígenes de la discapacidad en el Estado de Chiapas, puesto que con eso se garantiza el goce de una vida plena de todo ciudadano.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %29.58%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 16,806.00 / 56,812.00

10,255.00 / 10,255.00

01 Estratégicos

Cobertura

01 Índice fortalecimiento para prevención de la discapacidad.

Número de difusiones publicitarias realizadas. / Número de difusiones publicitarias proyectadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B013

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Prevención de Riesgos de Discapacidad.

Página 25 de 75

$387,197.90

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,950,000 FEMENINO

MASCULINO

975,000

975,000

975,000 0

975,000 0

975,000 0 0 0 0 0 975,000 0 0

975,000 0 0 0 0 0 975,000 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Promoción Difusión publicitaria en cine Anuncio 510.00 0.00 510.00 0.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales

Difusión publicitaria en pantalla electrónica Difusión 9,720.00 0.00 4,860.00 4,860.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Divulgación Difusión publicitaria en espectaculares Cartel 25.00 0.00 11.00 14.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B011

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Campañas Integrales de Rehabilitación.

Página 26 de 75

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Departamento de Rehabilitación Integral

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrolllo Humano$0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00$1,000,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar campañas integrales con las unidades móviles de rehabilitación para activar nuevas unidades básicas de rehabilitación y dar seguimiento a la rehabilitación terapéutica.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Se pretende beneficiar a la población de personas con discapacidad quienes de acuerdo al censo INEGI 2000 en el Estado teníamos 49,823 personas con discapacidad y se pretende disminuirla total o parcialmente con este servicio.

Debido a la geografía de nuestro estado se hace apremiante llevar los servicios médicos multidisciplinarios a través de desplazamientos de las unidades móviles de rehabilitación a lugares lejanos y a las personas mas vulnerables por sus condiciones de desamparo.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Desplazar en cuatro unidades móviles habilitada para la rehabilitación, a personal médico y paramédico a las comunidades y disminuir total y parcialmente la discapacidad de quienes carecen de servicios.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %100.00%100.00%100.00% 0.00 / 0.00 12.00 / 12.00

13.00 / 13.00

6.00 / 6.00

01 Servicios

Eficiencia

01 Índice de campañas integrales. Número de campañas realizadas. / Número de campañas proyectadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B011

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Campañas Integrales de Rehabilitación.

Página 27 de 75

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,500 FEMENINO

MASCULINO

900

600

300 600

200 400

300 600 0 0 600 300 0 0 0

200 400 0 0 400 200 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Campañas Campañas integrales Campaña 6.00 1.00 1.00 2.00 2.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B014

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento del Laboratorio de Marcha y Movimiento, Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 28 de 75

$3,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

01/01/2006 31/12/2006

Direccion de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,200,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,200,000.00 $600,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Centro

Tuxtla Gutierrez

Tuxtla Gutiérrez

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00$3,000,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer la atención y estrategias encaminadas en atender toda la población susceptible de presentar un riesgo discapacitante a través de la atención preventiva, valoración y tratamiento, durante la marcha, carrera y salto, estudios de estabilidad y postura que tiene un amplio rango de aplicaciones en los ámbitos de la clínica, rehabilitación, prótesis, ortesis y en la enseñanza.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Preveer secuelas derivadas de las personas con algún tipo de discapacidad con el fin de mejorar la calidad de vida de los discapacitados asi como la disminucion de costos de atención.

Actualmente el centro de rehabilitación cuenta con espacios disponibles para poder instalar estos equipos de alta tecnología mismos que al ser instalados llevarían a la población un beneficio integral en materia de rehabilitación, así como una precisión en diagnósticos, localizando las alteraciones de la marcha y por ende colocar el auxiliar protésico indicado

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Instalar en el centro de rehabilitación de Tuxtla Gutiérrez un equipo para lograr la rehabilitación integral del paciente mediante el modelo de atención de marcha y movimiento, lo que nos permitirá llevar la rehabilitación del paciente.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Estratégicos

Impacto

01 Indíce de fortal. p/la rehab.de las personas c/discapacidad.

No. de equipamientos realizado. / No. de equipamientos proyectado.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B014

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento del Laboratorio de Marcha y Movimiento, Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 29 de 75

$3,000,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 1 FEMENINO

MASCULINO

0

1

0 0

1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Equipamiento de laboratorio de marcha y movimiento Equipamiento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B015

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Adquisición de Medicamentos Especiales y Apoyos en Especie y/o Servicio a Población Vulnerable, R-33 (Refrendo).

Página 30 de 75

$252,704.28

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 101,081.71 $ 0.00 $ 0.00 $ 101,081.71 $50,540.86

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $252,704.28 $0.00 $0.00$252,704.28

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de personas con padecimientos oncológicos, neurológicos y de control.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Lograr abastecer a los pacientes que se tienen captados en los diferentes rubros con respecto a los diagnósticos tan diversos que tenemos desde un cáncer, hasta dx. que son únicamente de control , así como también aquellos pacientes que están a la espera de un material o válvulas, y otros estudios logrando con ello, en muchas ocasiones poder salvar la vida de estos pacientes

En el año 2005 con el apoyo del programa de dotación de medicamentos especializados, ha la fecha se tienen beneficiados al 70 % de la población demandante con dx. diversos y que de manera subsecuente les están requiriendo de medicamentos para sus quimioterapias , estando ellos en tratamiento, por lo que están en espera de que se les continué beneficiando con este programa, que sabemos que los costos son excesivamente caros.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Apoyar a la población vulnerable con medicamentos oncológicos, psicotrópicos y de patente, así como apoyos en especie tales como válvulas, material de osteosíntesis, traslados, estudios y hospitalización a personas carentes de seguridad social.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

19.33%30.00%37.73%2.27% 145.00 / 750.00

225.00 / 750.00

283.00 / 750.00

17.00 / 750.00

01 Servicios

Impacto

01 Índice de fortalecimiento a personas de escasos recursos.

Número de personas atendidas. / Número de solicitudes recibidas

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B015

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Adquisición de Medicamentos Especiales y Apoyos en Especie y/o Servicio a Población Vulnerable, R-33 (Refrendo).

Página 31 de 75

$252,704.28

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 17 FEMENINO

MASCULINO

9

8

9 0

8 0

9 0 0 0 0 0 0 0 9

8 0 0 0 0 0 0 0 8

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Adquisición Medicamentos especializados y otros Pieza 1,438.00 1,438.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Clínicas Atención Servicios hospitalarios Tratamiento 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Atención Traslado de personas Apoyo 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B016

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Salud Visual para Adultos Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 32 de 75

$200,343.50

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 80,137.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 80,137.40 $40,068.70

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $200,343.50 $0.00 $0.00$200,343.50

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr el desarrollo humano sustentable de los grupos de atención mediante la operación de programas que logren modificar las condiciones de vida de la población objetivo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Que las personas que padezcan de algún trastorno o agudeza visual, mejoren su calidad de vida mediante la atención de estudios optométricos y apoyos de lentes para favorecer su desarrollo individual, familiar y social.

Debido a la poca participación de la sociedad, actualmente es necesario que la población sea beneficiada de acuerdo a sus necesidades y uno de los padecimientos prioritarios en este periodo son los problemas de tipo visual, los cuales les limitan sus independencia y funcionamiento; por lo que es necesario brindar este tipo de atención.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Coadyuvar a la economía de las familias chiapanecas, en cuyo seno existan personas mayores que padezcan de debilidad visual, acercando el servicio médico que permita realizar y diagnosticar su padecimiento.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %100.00%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1,005.00 / 1,005.00

6,121.00 / 6,121.00

01 Servicios

Impacto

01 Índice de fortalec. p/la atención de la debilidad visual.

Número de apoyos otorgados. / Número de apoyos proyectados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B016

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Salud Visual para Adultos Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 33 de 75

$200,343.50

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Adulto 6,121 FEMENINO

MASCULINO

3,060

3,061

3,060 0

3,061 0

3,060 0 0 0 0 3,060 0 0 0

3,061 0 0 0 0 3,061 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Diagnósticos Estudios optométricos Estudio 1,426.00 1,426.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Adquisición Entrega de lentes Pieza 6,121.00 6,121.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B017

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Campañas de Detección de Procedimientos Crónico-Degenerativos en los Adultos Mayores, R-33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 34 de 75

$642,770.95

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 257,108.38 $ 0.00 $ 0.00 $ 257,108.38 $128,554.19

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $642,770.95 $0.00 $0.00$642,770.95

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar campañas para la detección, prevención y canalización de padecimientos crónico - degenerativos en adultos mayores.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Ayudar con los servicios de detección de padecimientos crónico-degenerativos a la población adulta y así mejorar la calidad de vida y su bienestar en general creando una cultura de auto cuidado en el adulto mayor.

Los adultos mayores de Chiapas representan una población vulnerable en constante crecimiento, que en su mayor parte no cuenta con servicios médicos de ningún tipo no se cuenta con personal especializado que atienda a adultos mayores, en servicios para detectar padecimientos crónico-degenerativos además existe muy poco apoyo y atención a este sector de la sociedad y presenta condiciones de inequidad, desigualdad y exclusión social por lo que con este proyecto se pretende ayudar al adulto mayor.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Acercar los servicios de estudios para la detección de padecimientos crónico-degenerativos a los adultos mayores, que viven en comunidades aisladas, a fin de mejorar su calidad de vida.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %1.79% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3,966.00 / 221,189.00

01 Servicios

Impacto

01 Índice p/el mejoram. de la calidad de vida del adul. mayor.

Número de adultos mayores atendidos. / Número de adultos mayores en el estado de Chiapas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B017

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Campañas de Detección de Procedimientos Crónico-Degenerativos en los Adultos Mayores, R-33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 35 de 75

$642,770.95

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Adulto 3,966 FEMENINO

MASCULINO

2,816

1,150

2,816 0

1,150 0

2,816 0 0 0 2,816 0 0 0 0

1,150 0 0 0 1,150 0 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Diagnósticos Paquete de estudios para hombres que incluye detección de antígeno prostático, colesterol, triglicéridos y glucosa.)

Estudio 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Atención Paquete de estudios para mujeres que incluye detección de osteoporosis, colesterol, triglicéridos y glucosa.

Estudio 2,816.00 2,816.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B018

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Capacitación a Personal Operativo de las Casas de Día Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 36 de 75

$276,790.42

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 110,716.17 $ 0.00 $ 0.00 $ 110,716.17 $55,358.08

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $276,790.42 $0.00 $0.00$276,790.42

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mejorar la atención y la calidad de vida en los adultos mayores, para establecer una cultura de respeto y dignidad en este sector de la población vulnerable del Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Que el personal que atienda a los adultos mayores al conocer las características de esta etapa de la vida, pueda brindar una atención adecuada a los adultos mayores de 60 años en adelante del Estado de Chiapas, de acuerdo a las necesidades del adulto mayor, pueda identificar, detectar y prevenir problemáticas tanto físicas, mentales y sociales que le estén afectando, así como incentivar su participación en diferentes actividades como las educativas, deportivas, culturales, recreativas, etc. beneficiando la calidad de vida del adulto mayor, así como su relación con la familia y la sociedad.

La población de adultos mayores en el Estado de Chiapas cuenta con muy poco apoyo y atención; este sector de la sociedad que va en aumento y presenta condiciones de inequidad, desigualdad y exclusión social, requiere de personal calificado , algunos se encuentran solo en los sectores de salud y en los DIF e IDH municipales lo cual reduce considerablemente, por lo que se requiere de manera prioritaria la formación de personal en conocimientos de geriatría y gerontología. se tienen 75 casas de día, por lo que se hace necesario capacitar al personal que atiende a dichas casas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Contar con recursos humanos capacitados en la atención de los adultos mayores de manera integral, mejorando la calidad de vida a nivel individual, familiar y social.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %20.00%80.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 5.00

4.00 / 5.00

01 Servicios

Eficiencia

01 Índice de fortalecimiento a la atención del adulto.

Número de cursos realizados. / Número de cursos proyectados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B018

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Capacitación a Personal Operativo de las Casas de Día Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 37 de 75

$276,790.42

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Servidor público 253 FEMENINO

MASCULINO

100

153

100 0

153 0

100 0 0 0 0 0 0 0 100

153 0 0 0 0 0 0 0 153

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Capacitación Cursos de capacitación Curso 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

Page 38: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE …...gobierno del estado de chiapas secretarÍa de finanzas presupuesto de egresos 2006 carÁtula de proyecto de inversiÓn (pesos) 30/abril/2007

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B019

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento de la Casa Hogar Ancianos II, Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 38 de 75

$122,403.70

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 48,961.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 48,961.48 $24,480.74

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Fronteriza

La Trínitaria

Trinitaria, La

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $122,403.70 $0.00 $0.00$122,403.70

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar de equipos médicos y mobiliario al centro asistencial que permita ofrecer un servicio y atención integral con calidad y calidez a la población albergada fortaleciendo su calidad de vida..

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con el equipamiento de la casa hogar ancianos II se pretende reforzar la atención medica de primer nivel, mejorando así la calidad de vida de los adultos mayores y ofreciéndoles un espacio digno dotado de los servicios básicos para que su estancia permanente sea agradable.

Actualmente se cuenta con una población de 62 adultos mayores, ( 32 hombres y 30 mujeres ) , así mismo se cuenta con 5 módulos de hombres y 5 de mujeres, con capacidad para 9 internos cada uno; brindándoles los servicios de: alojamiento, alimentación, vestuario, atención medica de primer nivel, espacios de esparcimiento, terapias ocupacionales, físicas y recreativas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4804-N06-03 01 Proveer el equipamiento adecuado a la casa hogar ancianos, para que los adultos mayores tengan un espacio digno y reciban una atención integral, logrando así que su estancia sea agradable.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Estratégicos

Eficiencia

01 Índice de mejoramiento p/la atención del adulto.

Número de equipamientos realizados. / Número de equipamientos proyectados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B019

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento de la Casa Hogar Ancianos II, Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 39 de 75

$122,403.70

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Adulto 90 FEMENINO

MASCULINO

40

50

0 40

0 50

40 0 0 0 0 40 0 0 0

50 0 0 0 0 50 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Equipamiento de la casa hogar ancianos II Equipamiento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B020

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Atención Integral a la Violencia Familiar Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 40 de 75

$95,485.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Procuraduría de la Familia y Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 38,194.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 38,194.00 $19,097.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $95,485.00 $0.00 $0.00$95,485.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Propiciar la modificación de pautas, normas, conductas y valores, que promuevan la equidad de genero y el no ejercicio del poder dominante para lograr relaciones equitativas entre hombres y mujeres, así como en el resto de la familia, realizando acciones afirmativas que disminuyan y combatan la violencia familiar

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Promover y desarrollar conciencia social en la población sobre la importancia de adoptar medidas preventivas contra la violencia familiar, para lograr relaciones equitativas, solidarias y paritarias entre hombres y mujeres, fomentando una cultura de denuncia, con ello coadyuvar a disminuir y combatir los índices de violencia familiar en el Estado.

Programa integrado a la procuraduría de la familia y grupos vulnerables, a partir del 2003, realizando diversas acciones de prevención, detección y atención de la violencia familiar, sin embargo en la población se sigue encontrando resistencia para la aceptación de este fenómeno, como un problema de salud publica y social, ello por las diferentes culturas , usos y costumbres del estado, sin embargo se sigue promoviendo la prevención, detección y canalización de casos identificados, promoviendo la prevención de la violencia familiar.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4804-N06-03 01 Prevenir, atender y combatir la violencia familiar, fomentando una cultura de denuncia y equidad de género, que modifiquen las conductas y patrones culturales de la población chiapaneca.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %51.19%48.81% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 86.00 / 168.00

82.00 / 168.00

01 Estratégicos

Cobertura

01 Índice de prevención de la violencia familiar.

Número de diifusiones realizadas. /

Número de difusiones proyectadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B020

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Atención Integral a la Violencia Familiar Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.

Página 41 de 75

$95,485.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Familia 201,290 FEMENINO

MASCULINO

102,658

98,632

46,914 55,744

45,074 53,558

73,401 29,257 0 0 36,772 58,228 4,599 1,530 1,529

70,522 28,110 0 0 35,330 55,944 4,418 1,469 1,471

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Taller Talleres de capacitación en violencia familiar. Taller 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales

Difusión a través de spots de televisión Anuncio 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B021

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento de Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez (Ramo 33 Asistencia Social ) Refrendo.

Página 42 de 75

$574,320.49

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

01/01/2006 31/12/2006

Procuraduría de Familia y Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 229,728.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 229,728.20 $114,864.10

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Centro

Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $574,360.74 $0.00 $0.00$574,360.74

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer e impulsar las habilidades de los menores albergados para ofrecer mayores posibilidades de crecimiento personal y profesional en el futuro.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con este proyecto se pretende obtener el equipamiento adecuado para el propio desarrollo académico de los menores albergados de la casa hogar infantil, formación de los menores de una manera integral y de mayor impacto social y humano, mayores posibilidades de crecimiento personal y profesional en un futuro, apoyo considerable a la información académica de los mismos.

La casa hogar infantil brinda protección y apoyo integral a los menores que se encuentran en situación de abandono, por lo que es importante generar acciones que fortalezcan sus habilidades para brindarles una atención de calidad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4804-N06-03 01 Brindar las herramientas necesarias a los menores albergados para fomentar el crecimiento y desarrollo económico, a través del uso de equipo informático, así como la instalación y equipamiento de un aula interactiva, lúdica y cognitiva.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Estratégicos

Impacto

01 Índice de fortalecimiento académico del menor desprotegido.

Número de equipamientos realizados. / Número de equipamientos proyectados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B021

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento de Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez (Ramo 33 Asistencia Social ) Refrendo.

Página 43 de 75

$574,320.49

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Niño 130 FEMENINO

MASCULINO

70

60

70 0

60 0

70 0 0 0 0 0 0 0 70

60 0 0 0 0 0 0 0 60

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Equipamiento de material lúdico, interactivo, cognitivo e informático a la casa hogar infantil.

Equipamiento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN00702B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Modernización en Tecnologías de la Información para el Desarrollo Humano (Segunda Etapa) PNG (Refrendo).

Página 44 de 75

$149,365.34

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

01/01/2006 31/12/2006

Unidad de Informatica

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 59,746.14 $ 0.00 $ 0.00 $ 59,746.14 $29,873.07

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Centro

Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $149,365.34 $0.00 $0.00$149,365.34

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr el equipamiento para el desarrollo humano sustentable de los grupos de atención mediante la eficiencia de procesos administrativos con soluciones informáticas, de acuerdo a lo plasmado en el plan estatal de desarrollo Chiapas 2001-2006

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Se evolucionará el sitio de Internet para ofrecer mas y mejores servicios, la unidad de Informática reforzará la base tecnológica para desarrollar las soluciones en el proyecto global de modernización, se definirán las bases para incluir servicios en nuestro sitio de Internet como capacitación en línea, donaciones, asistencia social vía chat en vivo, etc. En donde los directivos podrán, obtener información en línea dentro nuestra Intranet en su fase inicial, para la toma de decisiones y asi brindar servicios adicionales de Internet, se podrán tener recursos y donaciones.

Actualmente, el IDH ha conseguido un avance en cuanto a la tecnología de información se refiere. Sin embargo no es suficiente aun y por ello, la unidad de informática se ha dado la tarea de buscar alternativas de solución a la problemática de la infraestructura tecnológica que aunque a disminuido gracias a la primera fase de este proyecto, se requiere reforzar con la propuesta de la segunda fase y obviamente con una tercera.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4802-N03-05 01 Equipar con nuevas tecnologías a las áreas que brindan servicio al público y a los directivos para la toma de decisiones.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %100.00%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

01 Proyecto

Eficiencia

01 Índice de fortalec. tecnólogico para la información.

Número de equipamientos realizados. / Número de equipamientos proyectado.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN00702B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Modernización en Tecnologías de la Información para el Desarrollo Humano (Segunda Etapa) PNG (Refrendo).

Página 45 de 75

$149,365.34

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 12 FEMENINO

MASCULINO

7

5

7 0

5 0

7 0 0 0 0 0 0 0 7

5 0 0 0 0 0 0 0 5

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Equipamiento informático para las diversas áreas del Instituto.

Equipamiento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B023

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Programa "Capullito".

Página 46 de 75

$950,400.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Regional

01/03/2006 31/12/2006

Coordinación de Enlace

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 380,160.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 380,160.00 $190,080.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Altos

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $950,400.00 $0.00 $0.00$950,400.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar atención al recien nacido en sus primeros dias, así como apoyo a la madres con canastas con accesorios y enseres de recien nacidos.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Buscar el desarrollo y bienestar de los recién nacidos en sus primeros 40 días, así como apoyar con canastas con accesorios y enseres de recien nacidos.

El estado de Chiapas tiene uno de los niveles mas altos en su tasa de natalidad, mucho de estos nacimientos se dan en condiciones asistidas, por el sistema de salud en el estado de Chiapas, otros son asistidos por parteras y personas de las comunidades, en la región II altos que consideran 15 municipios con sus centros de salud de esta región como los de más alto grado de mortalidad infantil, considerando las condiciones de higiene y los recursos económicos de las madres.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Dar bienestar al recién nacido en sus primeros días, así como apoyar la situación económica de la madre.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1,900.00 / 1,900.00

01 Servicios

Impacto

01 Índice de fortalecimiento para el recien nacido.

Número de menores atendidos. / Número de rmenores que se pretenden apoyar.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B023

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Programa "Capullito".

Página 47 de 75

$950,400.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Niño 1,900 FEMENINO

MASCULINO

950

950

475 475

475 475

475 475 0 0 950 0 0 0 0

475 475 0 0 950 0 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Entrega Entrega de canastas básicas a recién nacidos. Paquete 1,900.00 633.00 634.00 633.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN00421B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad (PNG).

Página 48 de 75

$5,976,295.52

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/05/2006 31/12/2006

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 2,390,518.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,390,518.21 $1,195,259.10

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $5,599,958.02 $0.00 $0.00$5,599,958.02

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Apoyar a las personas con discapacidad con ayudas técnicas, para modificar la calidad de vida que fortalezca la integración al desarrollo familiar, económico y social.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incorporar a la sociedad con igualdad de oportunidades.Debido al incremento de las demandas de las personas con discapacidad y al no contar con ayudas tecnicas acorde a las solicitudes, fue necesario adquirir este tipo de bienes para fortalecer la integracion social a personas con discapacidad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

48A1-N07-04 01 Fortalecer y promover las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios y vulnerables para que puedan integrarse a la sociedad en condiciones de respeto y equidad.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %5.85%14.92% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1,841.00 / 31,489.00

2,663.00 / 17,848.00

01 Servicios

Cobertura

01 Índice de fortalecim. de atencion a personas c/discapacidad.

No. de ayudas técnicas otorgadas. /

No. de necesidades de ayudas técnicas según Padrón del IDH.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN00421B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad (PNG).

Página 49 de 75

$5,976,295.52

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 2,663 FEMENINO

MASCULINO

1,066

1,597

533 533

798 799

356 355 0 355 1,066 0 0 0 0

533 532 0 532 1,597 0 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Entrega Entrega de ayudas técnicas (sillas de ruedas,muletas,bastones,auxiliares auditivos,andaderas y carreolas)

Pieza 2,857.00 0.00 1,331.00 1,332.00 194.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B022

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Promoción de los Derechos, Deberes y Responsabilidades de l@s Niñ@s, Ramo 33, Asistencia Social.

Página 50 de 75

$1,032,651.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/03/2006 31/12/2006

Procuraduría de la Familia y Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 413,060.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 413,060.40 $206,530.20

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $1,032,651.00 $0.00 $0.00$1,032,651.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Difundir los derechos de las niñ@s con la finalidad de evitar el maltrato además de fomentar la denuncia de esta problemática.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Crear una conciencia en la población de defender el interés superior del niño enunciado en la convención de los derechos de los niños, y visualizar un futuro con menos violencia para nuestra población, pues con la difusión de los derechos de l@s niñ@s se espera reducir los índices violentos hacia ellos y a su vez que ellos no repitan las conductas agresivas que ahora desafortunadamente padecen.

Este proyecto es de nueva creación y deriva del incremento de las denuncias de maltrato infantil que atiende el programa de atención jurídica del menor en toda la entidad a través de las delegaciones regionales y DIF o IDH municipales, es por ello que se detecta la necesidad de reforzar los conocimientos de los derechos de l@s niñ@s.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4804-N06-03 01 Prevenir, atender y combatir el maltrato infantil con énfasis en el desarrollo humano y fomentar en los menores la cultura de la denuncia.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 4,036.00 / 4,036.00

01 Estratégicos

Cobertura

01 Índice de fortalecimiento a los derechos del menor.

Número de difusiones realizadas. / Número de difusiones proyectadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B022

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Promoción de los Derechos, Deberes y Responsabilidades de l@s Niñ@s, Ramo 33, Asistencia Social.

Página 51 de 75

$1,032,651.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,500,000 FEMENINO

MASCULINO

761,518

738,482

250,000 511,518

149,300 589,182

230,000 500,000 31,518 0 100,000 130,250 215,900 65,000 250,368

200,000 501,482 37,000 0 80,500 156,250 203,100 59,000 239,632

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Taller Talleres de capacitación en derechos de l@s niñ@s Taller 3.00 0.00 2.00 1.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Supervisión Supervisión de acciones Supervisión 3.00 0.00 1.00 2.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Promoción Anuncios espectaculares Anuncio 36.00 0.00 0.00 36.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales

Impresion de cuadernillos educátivos. Impreso 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B026

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento de Centros de Jóvenes ( Ramo XXXIII).

Página 52 de 75

$1,703,981.71

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/06/2006 30/09/2006

Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 681,592.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 681,592.68 $340,796.34

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $1,703,981.71 $0.00 $0.00$1,703,981.71

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Crear un modelo de intervención para el desarrollo comunitario que contemple la atención directa a la niñez y la juventud para disminuir su situación de riesgo y mejorar sus condiciones de vida.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Contar con el centro de jóvenes para de esta manera poder generar y facilitar procesos de desarrollo mediante actitudes que generen cambios en los estilos de vida disminuyendo así riesgos psicosociales.

La Delegación regional no cuenta con una herramienta adecuada para la atención a los jóvenes, sin embargo si cuenta con el espacio para poder establecerlo.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4802-N03-05 01 Fortalecer iniciativas a favor de la infancia y de la juventud mediante el equipamiento e instalación de centros de jóvenes en municipios estratégicos con mobiliario adecuado que permitan brindar una mejor atención a los grupos vulnerables.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 4.00 / 4.00

01 Estratégicos

Impacto

01 Índice de fortal. en favor de los adolescentes en riesgo.

Número de equipamientos realizados. / Número de equipamientos proyectados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B026

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento de Centros de Jóvenes ( Ramo XXXIII).

Página 53 de 75

$1,703,981.71

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 4 FEMENINO

MASCULINO

0

4

0 0

4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 4

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Equipamiento de centro de jóvenes Equipamiento 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B025

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento a Procuradurías de la Familia y Grupos Vulnerables, Ramo 33, Asistencia Social.

Página 54 de 75

$1,172,111.87

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/04/2006 30/09/2006

Procuraduria de la Familia y Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 468,844.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 468,844.75 $234,422.37

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $815,917.39 $0.00 $0.00$815,917.39

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proteger los interés legítimos de los menores, las mujeres y la familia, a través de la asistencia jurídica, orientación social y atención psicológica para salvaguardar los derechos de los mismos asegurando la subsistencia y el adecuado desarrollo físico e intelectual de las familias vulnerables�

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Contar con el equipamiento de mas procuradurias en el estado, que permita dar una atención mas directa de los problemas desde su lugar de origen beneficiando a la población vulnerable.

Las procuradurías municipales y auxiliares se encuentran ubicadas en el interior del estado trabajando con el poco material que se les pueda proporcionar, así como careciendo de herramientas para una atención adecuada.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4805-N01-02 01 Lograr el equipamiento de procuradurías auxiliares y municipales de la defensa de la familia y grupos vulnerables en el Estado de Chiapas, para brindar un mejor servicio de calidad a la población necesitada.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %90.00%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 45.00 / 50.00

21.00 / 21.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Índice de fortalecimiento para la asistencia jurídica.

Número de equipamientos realizados. / Número de equipamientos proyectados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B025

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento a Procuradurías de la Familia y Grupos Vulnerables, Ramo 33, Asistencia Social.

Página 55 de 75

$1,172,111.87

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 18 FEMENINO

MASCULINO

0

18

0 0

18 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 17 1 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Adquisición Equipamiento a procuradurías auxiliares y municipales de la familia y grupos vulnerables.

Equipamiento 21.00 0.00 0.00 20.00 1.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B028

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Telerehabilitación, Ramo 33 (Asistencia Social).

Página 56 de 75

$1,781,538.02

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/05/2006 30/09/2006

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 712,615.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 712,615.21 $356,307.60

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $1,781,538.02 $0.00 $0.00$1,781,538.02

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Equipar para acercar la atención del personal calificado en rehabilitación, a la población mas alejada con el fin de mejorar su calidad de vida, mediante la telérehabilitación.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Se proporcionará la atención de medicina de especialidad, asesoría médica y paramédica, tratamiento rehabilitatorio y capacitación a distancia, logrando con esto reducir los tiempos de atención, gastos en el traslado y mejoramiento en su calidad de vida.

Considerando que la demanda de atención rebasa la oferta que se tiene, ya que actualmente se cuenta con dos médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, dos traumatólogos ortopedistas y un neuropediatra lo que no nos permite atender al paciente de manera inmediata, por lo tanto se origina diferimiento en las consultas. Que al implantar el proyecto se atenderán a los pacientes en un lugar mas cercano a su domicilio.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Equipar para brindar atención extrahospitalaría en rehabilitación a la población vulnerable y en este caso con discapacidad o en riesgo de padecerla.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 10.00 / 10.00

01 Estratégicos

Cobertura

01 Índice de fortalecimiento para la rehabilitación interactiva

Número de equipamiento realizados. / Número de equipamiento proyectados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B028

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Telerehabilitación, Ramo 33 (Asistencia Social).

Página 57 de 75

$1,781,538.02

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 10 FEMENINO

MASCULINO

0

10

0 0

10 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 4 3 0 3

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Equipamiento para la telerehabilitación Equipamiento 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B027

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento del Centro de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Página 58 de 75

$299,986.70

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Regional

01/01/2006 30/09/2006

Delegación Regional II Altos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 119,994.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 119,994.68 $59,997.34

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Altos

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $299,986.70 $0.00 $0.00$299,986.70

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Equipar de material, mobiliario y equipo el centro de desarrollo cognitivo y neuromotor para dar atención a menores de 0 a 6 años de la Región II Altos.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Proporcionar atención a niños que presenten riesgo de daño neurológico y prevenir la discapacidad neuromotora en el manejo de todas las esferas de cognición y desarrollo.

Ya se cuenta con una parte equipada del centro se requiere de equipos que nos permitan disminuir los procesos discapacitantes del tipo neuromotor, dado a la geografía de la zona altos en nuestro estado y a la diversidad etnocultural con la que convivimos, es muy frecuente la problemática durante el embarazo y la atención del parto, ocasionando riesgo de daño neurológico, mismo que se puede delimitar en cuanto a secuelas neurológicas, con un tratamiento oportuno e integral. Que en la región altos se presenta el mayor porcentaje de personas con discapacidad del Estado de Chiapas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Lograr el equipamiento del centro de desarrollo cognitivo y neuromotor, para la atención y prevención de menores de 0 a 6 años que tengan daños neurológico de la Región II Altos.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %100.00%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

01 Estratégicos

Cobertura

01 Índice de fortalecimiento para la at´n del daño neurólogico

Número de equipamientos realizados. / Número de equipamientos proyectados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B027

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento del Centro de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Página 59 de 75

$299,986.70

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 1 FEMENINO

MASCULINO

0

1

0 0

1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Equipamiento del Centro de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor

Equipamiento 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B030

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia Social.

Página 60 de 75

$249,977.74

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/05/2006 30/09/2006

Dirección de Investigación y Desarrollo de Modelos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 99,991.10 $ 0.00 $ 0.00 $ 99,991.10 $49,995.55

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $249,977.74 $0.00 $0.00$249,977.74

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Identificar y elaborar un directorio de las Instituciones que presten un servicio de Asistencia Social con el fin de poder vincular actividades con el Instituto de Desarrollo Humano.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Mediante la creacion de un Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia Social se conoceran los servicios de asistencia social y los servicios de salud en materia de asistencia social que presten las instituciones privadas y publicas en el estado con el fin primordial de que el Instituto de Desarrollo Humano se vincule con ellos.

Actualmente el Estado de Chiapas no cuenta con una base de datos que contenga el Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia de Social; esto de acuerdo a la Ley de Asistencia Social publicada en el diario oficial de la federación el 02 de septiembre de 2005. Lo cual es necesario para conocer los servicios y apoyos que brindan las Instituciones de Asistencia Social en el estado para que el Instituto de Desarrollo Humano pueda vincularse con ellos.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4802-N03-05 01 Contar con una base de datos que contenga un Directorio Estatal de las instituciones de asistencia social del Estado de Chiapas, para poder brindar un mejor servicio de asistencia social a los grupos vulnerables, vinculándo actividades con el I.D.H.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Estratégicos

Cobertura

01 Índice de fortalecimiento a la asistencia social.

Número de directorio elaborado. / Número de directorio proyectado.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B030

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia Social.

Página 61 de 75

$249,977.74

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 1 FEMENINO

MASCULINO

0

1

0 0

1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Atención Sistematizacion de cedulas de Instituciones de Asistencia Social

Registro 144.00 0.00 58.00 86.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Supervisión Supervisar físicamente la información proporcionada a las cedulas

Supervisión 144.00 0.00 58.00 86.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Investigación Elaboración de directorio de asistencia social Documento 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B029

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica y Operativa para el SNIAS (Ramo XXXIII).

Página 62 de 75

$2,229,795.99

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/06/2006 30/09/2006

Unidad de Informática

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 891,918.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 891,918.40 $445,959.20

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $2,229,795.99 $0.00 $0.00$2,229,795.99

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Implementar y operar el Sistema Nacional de Información sobre Asistencia Social (SNIAS), para generar información oportuna acerca de las acciones de asistencia social en el Estado y tomar mejores deciciones para la creación de modelos de atención y generación de políticas públicas de asistencia social

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Se contará con información oportuna y confiable a nivel central y regional para la toma de decisiones, mejorar los modelos de atención y generar nuevas políticas públicas de atención a la población, La unidad de informática reforzará la base tecnológica para operar las soluciones desarrolladas. Se tendrá la infraestructura necesaria para operar al 100% el SNIAS a nivel central en el Estado. Los directivos podrán obtener información en línea dentro de nuestra Intranet en su fase inicial, para la toma de decisiones.

En oficinas centrales se tiene cubierto un 70% de la infraestructura tecnológica mínima requerida para operar el SNIAS en las áreas operativas de los diferentes programas institucionales, asimismo en las delegaciones regionales se tiene un avance del 50% en lo que refiere a equipamiento para este mismo fin, así también, en los órganos desconcentrados tienen al 30% su equipamiento, y en algunos casos como los de reciente creación el problema se agudiza, al contar con un solo equipo destinado para el SNIAS.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4802-N03-05 01 Equipar con bienes informáticos y capacitación a las oficinas centrales, delegaciones regionales y órganos desconcentrados del IDH, para operar el SNIAS y dar cumplimiento con ello a lo establecido en la nueva Ley de Asistencia Social.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Estratégicos

Cobertura

01 Índice de fortalecimiento de infraestructura tecnológica.

Número de equipamiento realizados. / Número de equipamiento requerido.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B029

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica y Operativa para el SNIAS (Ramo XXXIII).

Página 63 de 75

$2,229,795.99

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 20 FEMENINO

MASCULINO

0

20

0 0

20 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 5 7 3 5

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Equipamiento informático a las áreas operativas Equipamiento 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Capacitación Capacitación Capacitación 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B031

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento del Velatorio-Crematorio del IDH, Ramo 33 Asistencia Social.

Página 64 de 75

$1,495,600.36

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 31/12/2006

Direccion de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 448,680.11 $ 0.00 $ 0.00 $ 448,680.11 $598,240.14

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

30.00 0.00 0.00 30.00 40.00Centro

Tuxtla Gutierrez

Tuxtla Gutiérrez

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $1,495,600.36 $0.00 $0.00$1,495,600.36

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar servicios funerarios dignos y al alcance de las posibilidades de todas aquellas personas que lo requieran.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Contar con un velatorio bien equipado en el Estado, que permita dar una atención a la población de bajos recursos con calidad y calidez y con precios accesibles.

El velatorio se crea por el decreto como un órgano desconcentrado de asistencia social desconcentrado del sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Chiapas, el cual proporciona servicios funerarios y venta de ataúdes a las familias que lo requiera con precios accesibles, así mismo en el 2001 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez las defunciones generadas son de 1,739 personas, siendo de 4 a 5 defunciones diarias, proyectando al 2005 y considerando el crecimiento demográfico de hoy en día tenemos un mayor grado de defunciones.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4804-N06-03 01 Equipar el nuevo edificio en el cual se instalará el Velatorio-Crematorio para brindar todos los servicios funerarios que presta a la población en general, así mismo adquirir una carroza funeraria digna para fortalecer la calidad en el servicio.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Servicios

Impacto

01 Índice de mejoramiento al servicio funerario del velatorio.

Número de equipamientos realizados. / Número de equipamientos requeridos.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B031

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Equipamiento del Velatorio-Crematorio del IDH, Ramo 33 Asistencia Social.

Página 65 de 75

$1,495,600.36

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 1 FEMENINO

MASCULINO

1

0

1 0

0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Adquisición Equipamiento al velatorio-crematorio Equipamiento 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B033

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Fortalecimiento del Centro de Información sobre Niñez y Familia, Ramo 33 Asistencia Social.

Página 66 de 75

$536,970.25

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/09/2006 15/11/2006

Dirección de Investigacion y Desarrollo de Modelos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 214,788.10 $ 0.00 $ 0.00 $ 107,394.05 $214,788.10

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 20.00 40.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $536,970.25 $0.00 $0.00$536,970.25

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Crear centros de información regionales sobre niñez y familia en diferentes municipios con el fin de establecer vinculaciones con las diferentes instituciones de asistencia social y programas operativos del Instituto de Desarrollo Humano.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

La formación y capacitación del personal de los Centros Estatales de información sobre Niñez y Familia, la instalación eléctrica y el equipamiento de cómputo y mobiliario lo anterior para cubrir la demanda sobre información sobre niñez y familia dentro del estado de Chiapas.

El Centro Estatal de documentación sobre niñez y familia actualmente no cuenta con la cobertura requerida para atender la demanda de información que solicitan los diferentes actores sociales como son: Centros de Investigación, Universidades, Instituciones Gubernamentales y Organismos de la Sociedad en estos municipios del Estado de Chiapas

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4803-N08-01 01 Iinstalar y equipar los 7 Centros Regionales de Documentación Sobre Niñez y Familia en el Estado, para favorecer a todos los actores sociales (autoridades, investigadores, legisladores, estudiantes, etc.), y realizar la capacitacion del personal.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %100.00%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

7.00 / 7.00

01 Servicios

Cobertura

01 Indice de Fort p/Centros de Información sobre Niñez y Fam.

Número de equipamiento realizados / Número de equipamiento proyectados

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B033

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Fortalecimiento del Centro de Información sobre Niñez y Familia, Ramo 33 Asistencia Social.

Página 67 de 75

$536,970.25

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 630 FEMENINO

MASCULINO

378

252

378 0

252 0

270 108 0 0 0 0 270 108 0

180 72 0 0 0 0 180 72 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Instalación y equipamiento de los centros Equipamiento 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Capacitación Cursos de capacitación Curso 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B032

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Campañas Integrales de Prevención de la Discapacidad en los Niños en Etapa Escolar.

Página 68 de 75

$432,186.64

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/09/2006 31/12/2006

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 172,874.66 $ 0.00 $ 0.00 $ 172,874.66 $86,437.33

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $432,186.64 $0.00 $0.00$432,186.64

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar campañas integrales de prevención de la discapacidad en niños en etapa escolar, apoyados con unidades moviles de rehabilitacion.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Atender a todos los niños en etapa escolar que padecen algun tipo de discapacidad o que estan en proceso de adquirirla, entre las edades de dias de nacido hasta los 18 años.

Dada la geografia del Estado de Chiapas lo cual hace dificil el acceso a las personas para trasladarse de su lugar de origen al lugar donde se llevara a cabo las campañas y con la necesidad de otorgarle los servicios de rehabilitacion a la niñez que lo requiera, por lo tanto es necesario hacercar estos servicios de rehabilitacion integral mediante tratamiento multidiciplinario a traves del desplazamiento del personal operativo y de unidades moviles de rehabilitacion brindando beneficios tangibles en sus procesos de atencion, asi como platicas de prevencion para la discapacidad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4804-N06-03 01 Atender a los niños y niñas en riesgo de discapacidad para disminuir las secuelas y atender las ya existentes.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 12.00 / 12.00

01 Estratégicos

Impacto

01 Índice de fortalecimento para la prev de la discap.en niños.

Campañas integrales realizadas. / Campañas integrales proyectadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN23421B032

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Campañas Integrales de Prevención de la Discapacidad en los Niños en Etapa Escolar.

Página 69 de 75

$432,186.64

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Niño 2,000 FEMENINO

MASCULINO

850

1,150

0 850

0 1,150

540 310 0 0 200 500 100 50 0

660 490 0 0 300 700 100 50 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Campañas Campañas integrales de prevencion de la discapacidad en niños en etapa escolar.

Campaña 12.00 0.00 0.00 5.00 7.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN00410B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Telefonia Gubernamental y Red de Datos Inalámbrica para la Procuraduria de la Familia y Grupos Vulnerables (PNG).

Página 70 de 75

$500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/10/2006 31/12/2006

Procuraduria de la Familia y Grupos Vulnerables

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 100,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 200,000.00 $200,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

20.00 0.00 0.00 40.00 40.00Centro

Tuxtla Gutierrez

Tuxtla Gutiérrez

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00$500,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Equipar la procuraduría de la familia y grupos vulnerables con tecnología de comunicación.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con los avances tecnológicos que se impelentemente en la procuraduría, se pretende lograr un servicio de mejor calidad y mas rápido, a efecto de que los usuarios de nuestros servicios, se sientan bien atendidos por nosotros como funcionarios del presente gobierno, y se sientan dignificados con instalaciones u servicios de excelente nivel tanto en la atención de nuestro personal, como en las herramientas técnicas que agilicen la solución de su problemática.

La procuraduría lleva 20 años de servicio a la ciudadanía, y actualmente cuenta con los departamentos de atención a la familia, menores y violencia familiar a partir del 2003, realizando diversas acciones de prevención, detección y atención de la problemática familiar, creando en la conciencia de la ciudadanía el ver a la procuraduría del instituto de desarrollo humano, como un prestador de servicios jurídicos gratuitos que tutelan sus derechos frente a otras instancias en auxilio de los mas necesitados, acudiendo cada vez en mayor número solicitando nuestros servicios

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4805-N01-02 01 Lograr el equipamiento de la procuraduría de la familia y grupos vulnerables con tecnologías de comunicación, para así poder brindar un mejor servicio a la población vulnerable en términos de eficiencia.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Servicios

Eficiencia

01 Indice de fortalecimiento a la estructura de procuraduría.

Número de equipamientos realizado. / Número de equipamientos proyectado.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN00410B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Telefonia Gubernamental y Red de Datos Inalámbrica para la Procuraduria de la Familia y Grupos Vulnerables (PNG).

Página 71 de 75

$500,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 1 FEMENINO

MASCULINO

0

1

0 0

1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Equipamiento Equipar a la proc con la red de datos inalámbricos y aparatos de telefonía gubernamental, para brindar un mejor servicio

Equipamiento 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN00421B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Programa AMANECER de Apoyo a Personas Mayores de 64 años.

Página 72 de 75

$239,566,500.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/12/2006 31/12/2006

Direcciön de Atencion de Programas Especiales

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 119,783,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $119,783,250.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $100,000,000.00 $0.00 $0.00$100,000,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer la asistencia social en las personas mayores de 64 años mediante la atención medica y económico mensual que servirá para fortalecer la economía familiar.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Elevar la calidad de vida de las personas mayores del estado de Chiapas en situación de pobreza y marginación, de 64 años y más. Actualmente en nuestro Estado, uno de los grupos de la población que registra un crecimiento constante durante los últimos años, sin que esto necesariamente se traduzca en una mejora en la calidad de vida, es el conformado por las personas mayores, el ultimo censo realizado en el 2005 por el instituto nacional de estadística, geografía e informática (INEGI) reporta que la población total en Chiapas es de 4,293,459 personas, de la cual 179,622 poseen 65 años y más, lo que representa 4.2 % respectivamente de la población total.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4804-N06-03 01 Afiliar al programa amanecer (personas mayores de 64 años) a todos los adultos mayores en situación de pobreza y marginación del estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 179,622.00 / 179,622.00

01 Estratégicos

Cobertura

01 Índice de fortalecimiento a las personas mayores de 64 años.

Número de apoyos otorgados. / Número de solicitudes recibidas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN00421B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Programa AMANECER de Apoyo a Personas Mayores de 64 años.

Página 73 de 75

$239,566,500.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Adulto 179,622 FEMENINO

MASCULINO

88,654

90,968

53,192 35,462

54,580 36,388

66,491 22,163 0 0 22,163 31,029 17,731 8,860 8,871

59,193 31,775 0 0 22,742 27,291 18,193 9,096 13,646

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Atención Apoyos a las personas mayores de 64 años Apoyo 179,622.00 0.00 0.00 0.00 179,622.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN00101B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Fortalecimiento al Parque Vehícular para la Atención de Programas de Desarrollo Humano.

Página 74 de 75

$2,929,360.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/05/2006 31/12/2006

Unidad de Apoyo Administrativo

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,171,744.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,171,744.00 $585,872.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 40.00 20.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Instituto de Desarrollo Humano$0.00 $2,929,360.00 $0.00 $0.00$2,929,360.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr el desarrollo humano de los grupos de atención mediante la operación de programas que logren modificar las condiciones de vida de la población objetivo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Contar con unidades vehiculares en buenas condiciones para realizar las diversas actividades, supervisiones que se llevan a cabo en este Instituto así como mejorar la imagen de este.

Actualmente la flotilla vehicular que tiene el Instituto de Desarrollo Humano se encuentra en malas condiciones ya que se cuenta con modelos 1980 a 2005, de los cuales por las cargas de trabajo son insuficientes para poder cumplir con los trabajos encomendados por el Gobierno del Estado.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

4802-N03-05 01 Realizar la adquisición de equipo de transporte a las diferentes áreas de este Instituto para supervisar la ejecución de los programas en atención a los grupos vulnerables y centros asistenciales.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 16.00 / 16.00

01 Estratégicos

Impacto

01 Índice de unidades de transporte a adquirir.

Número de equipo de transporte adquiridos. / Número de equipo de transporte proyectados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

HCN00101B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Instituto de Desarrollo Humano

Fortalecimiento al Parque Vehícular para la Atención de Programas de Desarrollo Humano.

Página 75 de 75

$2,929,360.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Usuario 1 FEMENINO

MASCULINO

0

1

0 0

1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Asistencia Social

Anexos Adquisición Adquisición de equipos de transporte Unidad 16.00 0.00 0.00 16.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :