ii - cianjurkab.go.id · tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata...
TRANSCRIPT
ii
IKHTISAR EKSEKKUTIF
Laporan Kinerja Kecamatan Gekbrong tahun 2018 ini merupakan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati
Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (Performnace Result) yang sesuai
dengan rencana kerja (Performance Planning) Kecamatan Gekbrong Tahun
2018.
Berdasarkan penilaian sendirian (Self assessment) atas realisasi
pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata
nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan
adalah 99,20% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian
realisasi anggaran sebesar Rp. 1.991.322.872,00 dari jumlah anggaran yang
ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.068.309.700,00 itu artinya penyerapan
anggaran sebesar 96,28% atau efisiensi sebesar 13,72%.
Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat
mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Gekbrong telah
melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :
1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di
Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di
Wilayah Kecamatan Gekbrong dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa
secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf
untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh PD Kecamatan.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran
dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu
ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat
Kecamatan Gekbrong.
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................. i
Ikhtisar ekeskutif .............................................................................. ii
Daftar Isi ........................................................................................... iii
Daftar Tabel ....................................................................................... iv
Daftar Grafik ...................................................................................... v
Daftar Bagan ...................................................................................... vi
Daftar Foto ………………………………………………………………………….. vii
BAB. I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan ..................................................... 1
C. Gambaran Umum Kecamatan Gekbrong ....................... 2
D. Struktur Organisasi Kecamatan ................................... 5
BAB. II PERENCANAAN KINERJA
A. Visi dan Misi ................................................................ 6
B. Tujuan ........................................................................ 7
C. Sasaran ........................................................................ 7
D. Program ....................................................................... 8
E. Perjanjian Kinerja ......................................................... 8
F. Rencana Anggaran Tahun 2018 .................................... 9
G. Indikator Kinerja Utama ............................................... 10
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian IKU .................................................................. 12
B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja ................................... 14
C. Akuntabilitas Keuangan ............................................... 41
D. Realisasi Anggaran ....................................................... 41
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................ 42
BAB. IV PENUTUP ........................................................................ 43
LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018
iv
DAFTAR TABEL
Hal.
1 Nama Desa dan Kepala Desa se- Kecamatan Kecamatan Gekbrong 3
2 Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Gekbrong 4
3 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gekbrong 8
4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 9
5 Rencana Belanja Daerah Kecamatan Gekbrong 9
6 Alokasi Anggaran Belanja Langsung 10
7 Indikator Kinerja Kunci (IKU) 10
8 Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Gekbrong 12
9 Indikator Kinerja Kecamatan Gekbrong 14
10 Indikator Kinerja Kegiatan Musrenbang 15
11 Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kec. Gekbrong 15-16
12 Indikator Kinerja Monev Kegiatan 17
13 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 20-26
14 Indikator Kinerja Monev PBB 27
15 Indikator Capaian Kinerja PBB 28
16 Indikator Kinerja Pendampingan ADD 29
17 Data Alokasi APBDes Kec. Gekbrong Tahun 2018 30
18 Indikator Kinerja TP PKK 36
19 Indikator Kinerja Peningkatan Operasi Persampahan 38
20 Realisasi Anggaran Per Sasaran 41
21 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan 41
22 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2018 42
v
DAFTAR GRAFIK
Hal.
1
Perkembangan Realisasi persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan
16
2 Perkembangan Realisasi Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2018
17
3 Perkembangan Target dan Realisasi PBB 28
4 Alokasi APBDes Tahun 2016, 2017 dan 2018 30
5 Skala APBDes 32
vi
DAFTAR BAGAN
Hal.
1 Struktur Organisasi Kecamatan Gekbrong 5
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018 ‖ 1
BAB. I
P E N D A H U L U A N
A. Latar Belakang
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengamanatkan
agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola
Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang
diimplementasikan melalui penerapatn Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Sistem AKIP).
Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil
(Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “Self assessment
oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat
perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri
dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.
Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 20 Tahun 2018 tentang SAKIP di Lingkungan Kabupaten Cianjur.
Pemerintah Kecamatan Gekbrong diharuskan untuk dapat mengukur dan
mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan realisasi
kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu
mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang serta dapat dipergunakan sebagai
salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam
melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan dokumen laporan Kinerja untuk menyajikan
pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.
[Author] LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018 ‖ 2
Melalui LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja
dari berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan sehingga dapat dijadikan tolok ukur dalam mencapai target kinerja
yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan
kinerja Kecamatan Gekbrong di tahun berikutnya.
C. Gambaran Umum Organisasi
Kecamatan Gekbrong terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004, tanggal 29 Januari 2004 tentang
Pemekaran Kecamatan Baru, meliputi Kecamatan Leles, Cijati, Cipanas dan
Gekbrong. Kecamatan Gekbrong merupakan kecamatan pemekaran dari
Kecamatan lama yaitu Kecamatan Warungkondang, sedangkan nama
Kecamatan “Gekbrong“ sendiri diambil dari nama salah satu desa yang ada
diwilayah kecamatan dan merupakan Desa Ibu Kota Kecamatan yakni Desa
Gekbrong.
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan berpedoman kepada :
a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang (LN Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (LN
Tahun 2008 nomor 40, TLN Nomor 4826);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004 tentang
Pemekaran Kecamatan Baru, meliputi Kecamatan Leles, Cijati, Cipanas
dan Gekbrong;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Organisasi
Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Unit Organissi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Kecamatan Gekbrong terletak disebelah barat daya, dengan jarak dari Ibu Kota
Kabupaten Cianjur ± 15 Km dengan ketinggian berkisar 300 s/d 980 meter di
atas permukaan laut, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
[Author] LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018 ‖ 3
Sebelah Utara : Kecamatan Cugenang Kab. Cianjur;
Sebelah Selatan : Kec. Cibeber Kab. Cianjur dan Kec. Sukalarang
Kab. Sukabumi
Sebelah Barat : Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
Sebelah Timur : Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi.
Kecamatan Gekbrong terletak diwilayah pegunungan (Gunung Gede) dengan
memiliki wilayah ± 4.628,140 Ha terdiri dari beberapa lahan sebagai berikut :
- Lahan Pemukiman : 1157,940 Ha
- Sawah : 1186,050 Ha
- Perkebunan : 678,432 Ha
- Hutan Lindung : 1388,753 Ha
- Tanah Fasilitas Umum : 5,965 Ha
- Tanah Basah : 15,000 Ha
- Tanah Fasilitas Sosial : 193,597 Ha
- Lain-lain : 2,403 Ha
Secara Demografis Kecamatan Gekbrong memiliki jumlah penduduk atau data
penduduk berdasarkan Kewarganegaraan tercatat sampai dengan bulan
Desember 2018 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 17.980 KK, ±
59.448 jiwa , terdiri dari :
- Laki-laki : 30.719 jiwa
- Perempuan : 31.729 jiwa
Secara administratif Kecamatan Gekbrong terdiri dari 8 Desa yaitu sebagai
berikut :
Tabel 1.
Nama Desa dan Kepala Desa se- Kecamatan Gekbrong
No Nama Kelurahan /
Desa Nama Kepala Lurah / Kepala Desa
1 GEKBRONG DADANG HIKMAT SUDARNI, S.Sos
2 SONGGOM WAHYUDIN
3 KEBONPEUTEUY LILIS MARYAMAH
4 CINTAASIH OBAY
[Author] LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018 ‖ 4
5 BANGBAYANG HILMANUDIN
6 SUKARATU H HAMDAN
7 CIKANCANA DEDEN SAEPUL ROHMAT
8 CIKAHURIPAN IRWAN KUSTIAWAN
Sumber Data : Laporan Kasi YanUm Tahun 2018
Dengan jumlah RW dan RT dari tiap Kelurahan dapat dilihat pada tabel 2.
di bawah ini:
Tabel 2.
Jumlah RW/RT se- Kecamatan Gekbrong
Tahun 2018
NO. KELURAHAN RW RT
1. GEKBRONG 35 11
2. SONGGOM 34 10
3. KEBONPEUTEUY 30 7
4. CINTAASIH 29 6
5. BANGBAYANG 26 11
6. SUKARATU 30 10
7. CIKANCANA 24 7
8. CIKAHURIPAN 30 9
Jumlah 238 71
Sumber : laporan kasi ppm bln des2018
Sesuai dengan Struktur Organisasi Kecamatan Gekbrong terdapat unsur-unsur
organisasi sebagai berikut :
a. Unsur Pimpinan adalah Camat;
b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris;
c. Unsur pelaksana adalah Sub bagian, Seksi dan Kelompok jabatan
fungsional.
[Author] LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018 ‖ 5
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
a. Camat ;
b. Sekretariat, membawahkan ;
b.1. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
b.2. Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan
c. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
d. Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
e. Seksi Pelayanan Umum ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018 ‖ 1
D. Struktur Organisasi Kecamatan Gekbrong
Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 tahun 2016, struktur PD Kecamatan terdiri dari :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN GEKBRONG Peraturan Daerah nomor : 50 Tahun 2016
Tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
KASUBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
TATI RISTAWATI, SP.
NIP. 19700911 199803 2 003
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
EDI WAHYUDIN SAPAAT, SE.
NIP. 19740807 200801 1 003
CAMAT
H. ADANG SUMARYADI, SH, M.Si
NIP. 19640605 198902 1 004
KELOMPOK FUNGSIONAL
1.
2.
3.
Dst…………………………………
………………..
SEKRETARIS CAMAT
R. SUPRIYATNO, SH, M.Si
NIP. 19630225 199003 1 009
KASI PELAYANAN UMUM
HJ. IMAS AJENG MULYANI
NIP. 19610923 198303 2 010
KASI PEMERINTAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DADY KOESNADI, S.IP
NIP.19620605 198710 1 001
KASI TRANTIBUM DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
DEDIN SAEHUDIN, S.IP
NIP. 19670119 199303 1 004
LKJIP KecamatanGekbrong2018‖6
BAB. II
PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan
suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan
dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun
secara lintas sektoral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap
mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam
pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabuupaten
Cianjur tahun 2016-2021 yang telah dibuat danditetapkan
denganPeraturanDaerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun
2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di
kabupaten Cianjur selama tahun 2016-2021.
A. VISI DAN MISI
Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan
dandituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka
Pemerintah Kecamatan Gekbrong mengacu pada arah dan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :
“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”
Secara filosofisvisi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :
Lebih maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat
kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam
penyelenggaraan pembangunan disemua bidang pemerintahan,
maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi
sebagai upaya mensejahterkaan masyarakat secara berkelanjutan.
Agamis : pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan
nilai-nilai akhlakulkarimah sebagai penunjang utama bagi
keberhasilan pembangunan diberbagaibidang.
LKJIP KecamatanGekbrong2018‖7
Adapun misi yang diemban Kecamatan pada pembangunan
jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama 5 tahun
kedepan untuk mencapai visi merupakan misi yang ketiga yaitu :
“Meningkatkan Pembangunan Manusia melalui Akselerasi di
Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi”
B. TUJUAN
Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Gekbrong
Tujuan Jangka Menengah
Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani
isu strategis daerah yang dihadapi.
Tujuan jangka menengah Kecamatan Gekbrong adalah :
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
yang disediakan
C. SASARAN
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan
yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel
3.dibawah ini
LKJIP KecamatanGekbrong2018‖8
Tabel 3.
Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gekbrong
No
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja
Target Kinerja Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatkan
kepuasan
masyarakat atas
pelayanan
publik yang
disediakan
Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal
Pemenuhan
pelayanan
kepada OPD
terkait
Pemenuhan
pelayanan
kepada
masyarakat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sumber : Renstra Kec.Gekbrong 2016-2021
D. PROGRAM
Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksankaan oleh perangkat
Daerah. Untuk tahun 2018 Kecamatan Gekbrong telah menetapkan 1 (
satu ) Program Wajib yaitu “Program Peningkatan Fungsi
Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Wilayah Kecamatan”.
E. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indicator kinerja1. Pada tahun 2018 Pemerintah
Kecamatan Gekbrong berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja
sebagaiman tercantum pada Tabel 4.Perjanjian kinerja di bawah ini :
LKJIP KecamatanGekbrong2018‖9
Tabel 4.
PerjanjianKinerjaKecamatanGekbrongTahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
1. Prosentase
pemenuhan
pelayanan kepada OPD terkait
100%
2. pemenuhan
pelayanan kepada
masyarakat Prosentase
100%
Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Gekbrong Tahun 2018
F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018
Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah
ditetapkan tersebut pada tahun 2018 Kecamatan Gekbrong
melaksanakan 1 (satu) Program Wajib dan 4 Program Non Urusan
dengan Rencana Belanja sebagai berikut
Tabel 5.
Rencana Belanja Daerah Kecamatan Gekbrong
Tahun Anggarna 2018
NO URAIAN ANGGARAN %
1 Belanja 2.068.309.700,00 100
2 Belanja Tidak Langsung 1.838.132.200,00 88,87
3 Belanja Langsung 230.177.500,00 11,13
Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Gekbrong
Tahun 2018
Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk
membiayai pelaksanan program dan kegiatan dalam rangka
mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan
targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :
LKJIP KecamatanGekbrong2018‖10
Tabel 6.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung
Kecamatan Gekbrong TA. 2018
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KET.
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
115.990.000,00 DAU
2 Program Peningkatan Saranadan
Prasarana Aparatur
12.500.000,00 PAD
3 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00 PAD
4 Program Perencanaan dan
Penganggaran
6.000.000,00 PAD
5 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di Wilayah
Kecamatan
92.687.500,00 DAU dan PAD
TOTAL ANGGARAN 230.177.500,00
Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Gekbrong
Tahun 2018
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tabel 7.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) TARGET
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
1. Prosentase
pemenuhan
pelayanan kepada OPD terkait
100%
2. Prosentase
pemenuhan
pelayanan kepada masyarakat
100%
Sumber : IKU KecamatanGekbrongTahun 2018
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖12
BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian IKU
Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Gekbrong dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran
yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Gekbrong
dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Gekbrong dapat
dilihat dari Tabel 8. berikut :
Tabel 8. Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Gekbrong
Sumber : Renstra Kec. Gekbrong 2016-2021
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU
Kecamatan Gekbrong sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indicator kinerja
tersebut sebagai berikut :
1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD Terkait
Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD,
Kecamatan Gekbrong memiliki 2 kegiatan yaitu :
a. Musrenbang Tingkat Kecamatan
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk
mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang
kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPEDA untuk dibawa ke
Forum OPD.
No Sasaran Kinerja
Utama Indikator
Kinerja Utama Target Realisasi
Pencapaian
Rencana Target
Ket.
1 Terwujudnya
pelayanan kepada
masyarakat yang optimal
1. Prosentase
pemenuhan
pelayanan kepada OPD
terkait
2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖13
b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatandilaksanakan oleh kecamatan secara
berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk memonitoring
pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan kelancaran program
pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat mengadvokasi
semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan
rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam
RPJMD kabupaten/kota.
c. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan
PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan ini juga merupakan
evaluasi terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Desa
di Kecamatan Gekbrong. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali
setahun dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam
bentuk dokumen laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan Daerah
(BPPD).
2. Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat
Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat
Kecamatan Gekbrong mempunyai kegiatan sebagai berikut :
a. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat dalam
Surat Keputusan Campat tentang Pendamping ADD Kecamatan. Tim
ini terdiri dari :
- Camat sebagai Penanggungjawab
- Sekretaris / Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua
- Kasi PPM sebagai sekretaris
- Pegawai yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.
Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan
pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa
dan APB Desa pada 8 Desa di Kecamatan Gekbrong agar
pelaksanaannya bisa tepat waktu.
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖14
b. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran
dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang
bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah.Kegiatan ini
dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.
c. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka
Menunjang Kegiatan K5
Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat-
tempat strategis di Kecamatan Gekbrong bisa terjaga kebersihannya.
Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan memberi manfaat bagi
masyarakat sekitarnya
B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja
Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini
merupakan capaian kinerja tahun kedua yang mengacu pada perjanjian
kinerja tahun 2018 dan belum mengacu kepada renstra dikarenakan
renstra Kecamatan Gekbrong belum di revisi.
Pada sasaran Kecamatan Gekbrong yaitu :Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan
Gekbrongterdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada OPD
terkait dan pelayanan kepada masyarakat.
Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran
strategis Kecamatan Gekbrong tahun 2018 :
Sasaran :Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal
Tabel 9. Indikator Kinerja Kecamatan Gekbrong
Sumber : Renstra Kec. Gekbrong 2016-2021
IndikatorKinerja Satuan
Kondisi
Kinerja
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Ralisasi
Tahun
2018
Capaian
(%)
Target
Akhir
PK
Capaian
Tahun
2018
Terhadap
Target
Akhir PK
Ket.
Prosentase
Pemenuhan
Pelayanan Kepada
OPD Terkait
% 100 100 100 100 100 100 Tercapai
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖15
Deskripsi sasaran :
Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD
terkait kecamatan Gekbrong melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :
1. Musrenbang Kecamatan Gekbrong
Tabel 10.
Indikator Kinerja Kegiatan Musrenbang
Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Musrenbang
Tk. Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%
Pada tahun 2018 Kecamatan Gekbrong menerima 24 usulan
hasil Musrenbangdes yang kemudian diusulkan ke Bappeda menjadi
11 UsulanPrioritas Kecamatan.
Dari 11 usulan tersebut realisasi hasil musrenbang Tk.
Kecamatan Gekbrong hanya 9 usulan yang diakomodir oleh OPD
terkait atau sebesar 81,82%.
Tabel. 11.
Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Gekbrong
Tahun 2018
NO SUB KEGIATAN
/ PAKET PEKERJAAN
TAHUN 2019 LOKASI PERANGKAT
DAERAH PENANGGUNG
JAWAB
SATUAN VOLUME ANGGARAN KAMPUNG/DUSUN DESA KECAMATAN
1 Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
1 Paket 600.000.000 Kec. Gekbrong
Dinas Perhubungan
2 Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah
Sementara
Unit 1 100.000.000 Kp. Gekbrong Cikahuripan Kec. Gekbrong
Dinas Lingkungan Hidup
3 Pembangunan
Unit Sekolah Baru SMPN 2 Gekbrong
Unit 1 900.000.000 Kebonpeuteuy Kec.
Gekbrong
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
4 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 3
Gekbrong
Unit 1 1.000.000.000 Gekbrong Kec. Gekbrong
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖16
5 Rehab SDN
Songgom 3 Gekbrong
Lokal 3 225.000.000 Songgom Kec.
Gekbrong
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
6 Rehab SDN Sukaratu 2 Gekbrong
Lokal 2 170.000.000 Sukaratu Kec. Gekbrong
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
7 Rehab SDN
Kancanamulya Gekbrong
Lokal 2 170.000.000 Cintaasih Kec.
Gekbrong
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
8 Rehab SDN Kebonpeuteuy 1 Gekbrong
Lokal 2 170.000.000 Kebonpeuteuy Kec. Gekbrong
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9 Rehab SDN
Songgom 3 Gekbrong
Lokal 2 170.000.000 Songgom Kec.
Gekbrong
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Realisasi usulan musrenbang mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya sebanyak 74,13%. Peningkatan tersebut didukung
dikarenakan usulan yang disampaikan memang menjadi prioritas
pembangunan yang bisa diakomodir oleh OPD terkait.
Grapik 1.
Perkembangan Realisasi Usulan Musrenbang Tk. Kecamatan
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Hambatan yang dihadapi pada saat penyampaian usulan kegiatan
sehingga tidak diakomodir pada Murenbang Kabupaten adalah :
a. Usulan Program Kegiatan bukan prioritas Kabupaten,
b. Usulan bisa didanai dari Alokasi Anggaran DD karena masuk
wilayah kewenangan Desa,
c. Pada Kasus tahun 2016 tidak ada pengerucutan usulan menjadi
usulan prioritas,
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Usulan 104 21 24
Prioritas 104 13 11
Realisasi 0 1 9
020406080
100120
Grafik Perkembangan Usulan Musrenbangkec
Usulan Prioritas Realisasi
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖17
d. Kurangnya koordinasi dari pihak Kecamatan untuk bisa melihat
Program dan Kegiatan yang mempunyai peluang untuk
direalisasikan.
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Tabel 12.
Indikator Kinerja Monev Kegiatan
Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Monitoring dan
Evaluasi
Kegiatan
1 dokumen 1 dokumen 100%
Kegiatan monitoring merupakan kegiatan rutin yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Gekbrong dalam rangka
memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahun 2018 realisasi
untuk kegiatan monitoring mencapai 100%. Realisasi persentase
tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan
Gekbrong dapat melaksanakan kegiatan Monev ke 8 Desa.
Foto dan Data Kegiatan Monev Pembangunan di Kecamatan Gekbrong dapat
dilihat dibawah ini,
0 20 40 60 80 100 120
2016
2017
2018
Grapik 2Perkembangan Reaslisasi Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Tahun 2018
capaian target
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖18
Foto 1.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖19
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖20
Tabel. 13.
LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA 2018
NO URAIAN KEGIATAN LOKASI VOLUME
SUMBER DANA
ANGGARAN / Rp
TEMUAN DI LAPANGAN KET
DESA KEBONPEUTEUY
1 Pembangunan Rabat Beton Kp. Jl. Cilaku Rt. 04/05 179.90 x 2,50 M. Dana Desa 113.111.000,- Terlealisasi
2 Pembangunan TPT Palayangan Kp. Palayangan Rt. 04/03 258,97 x 1,25 M. Dana Desa 113.000.000,- Terlealisasi
3 Pembangunan Plat Deker/Plat Beton Kp. Kebonpeuteuy Rt. 01/02 5 x 1,40 M. Dana Desa 16.474.000,- Terlealisasi
4 Pembangunan Rabat Beton Kp. Nagrak Rt. 01/04 431,58 x 2,50M. Dana Desa 297.131.000,- Terlealisasi
5 Pembangunan rabat beton dan TPT Jl. Lingkungan Bngkuwong
Kp. Bangkuwong Rt. 03/07 Rabat beton 155,17 x 2,5 M. TPT 10 x 1,25 M.
Dana Desa 152.000.000,- Terlealisasi
6 Pembangunan Plat Deker/Plat Beton Kp. Bangkuwong Rt. 04/07 4 x 2 M. Dana Desa 26.000.000,- Terlealisasi
7 Pembangunan MCK Kp. Bangkuwong Rt. 03/003 4 x 3 M. Dana Desa 5.000.000,- Terlealisasi
8 Pembangunan Rabat Beton Jl.Gg. Lingkungan
Kp. Cicantu Babakan Rt. 03/06 375,5 x 1,2 M. Dana Desa 78.885.000,-
1. Baru 50% Waktu pelaksanaan Moinev terkendala oleh akses jalan yg kecil dan medan yg sulit sehingga pengiriman material ke titik lokasi terhambat 2. Belum terpasangnya prasasti pada semua pekerjaan yang dilaksanakan pada tahap tiga
9 Pembangunan Rabat Beton Kp. Baruapu Rt. 02/05 90,91 x 2,5 M. Dana Desa 62.835.000,- Prasasti belum terpasangkan
10 Pembangunan TPT/ Drainase Kp. Bangkuwong Rt. 06/02 75,34 x 0,80 M. Dana Desa 23.000.000,- Prasasti belum terpasangkan
11 Pembangunan Rabat Beton Jl. Bangkuwong - Nagrak 412,76 x 2,5 M. Dana Desa 283.845.000,- Prasasti belum terpasangkan
12 Dana Desa
DESA CINTAASIH
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖21
1 Pembangunan Rabat Beton JL.Setapak Kp. Parabon- Kp. Hegar Manah P 1782 M L 1,2 M TB 8 Cm Dana Desa 197.178.000,-
Hasil pengukuran oleh tim Monev kecamatan panjang yang seharusnya 1.782 M hanya ada 1.730 M ( kurang 52 M )
TPK akan menambahkan
pekerjaan kejalur yang lain dengan volume 52 x
1,2 M
2 Pembangunan Rabat Beton Jl. Setapak Kp. Cikadu- Kp. Legok kaso P 345 M L 1,2 M TB 8 Cm Dana Desa 42.286.000,-
3 Pembangunan Rabat Beton JL.Setapak Kp. Japuh - Kp. Sabun P 800 M L 1,2 M TB 8 Cm Dana Desa 94.234.000,-
Baru terealisasi 600 M ( waktu monev ) terkendala oleh acces jalan yang sangat sulit untuk dilalui sehingga pengiriman material terhambat
4 Pembangunan MCK Kp. Baros Rt 01/Rw 04 P 7 M L 3 M Dana Desa 55.831.000,- Belum terpasang prasasti
5 Pembangunan paud Tunas asih Kp.Angsana RT 05 /01 P.9 M L.5 M Dana Desa 111 889.000 Terealisasi
6 Pembangunan TPT Kp Legok Gede RT 02/02 P.253 M Dana Desa 68.876.00 Terealisasi
7 Pembangunan rabat jl setapakn KP.Taneh Berem P.553M, L 1,2 M TB 8 CM Dana Desa 80.385.000 Terealisasi
8 Pembangunan rabat jl setapak Kp Cisepan p.383 m,L 1,2 M,TB 8 CM Dana Desa 67.745.000 Terealisasi
9 Pembangunan jembatan Kp.Lio RT 03/04 P.15 M Dana Desa 67.000.000 Terealisasi
10 Pem Jalan Rabat Beton mutu KP.Malang yuda p.318 Ml.2,5 M,TB.15CM Dana Desa 152.602.000 Terealisasi
DESA SUKARATU
1 Pembaangunan Rabat Beton Kp. Cibeleng RT 03 RW 02 1312,5 M3 Dana Desa 214.308.400 Terealisasi Selesai 100%
2 Pembangunan Rabat Beton Kp. Cibodas RT 01 RW 04 75 M3 Dana Desa 100.000.000 Terealisasi Selesai 100%
3 Pembangunan Rabat Beton Kp. Cikujang RT 03 RW 07 1050 Dana Desa 160.000.000 Terealisasi Selesai 100%
4 PembangunanTPT Kp. Lemah Duhur RT 02/03 47 m3 Dana Desa 120.000.000 Terealisasi Selesai 100%
5 Pembangunan TPT Kp Cibeleng RT 03 RW 02 1 Unit Dana Desa 25.116.800 Terealisasi Selesai 100%
6 Kegiatan Pembinaan PKK Aula Desa Sukaratu 1 Kegiatan Dana Desa 10.000.000 Terealisasi Selesai 100%
7 Kegiatan Kader Pokja PKK kadus 1,2,3,4,5 5 Kegiatan Dana Desa 6.000.000 Terealisasi Selesai 100%
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖22
8 Kegiatan Pembinaan Posyandu kadus 1,2,3,4,5 5 Kegiatan Dana Desa 7.500.000 Terealisasi Selesai 100%
9 Pembangunan Rabat Beton Kp Citamiang RT 01 RW 03 Dana Desa 35.244.250 Terealisasi Selesai 100%
10 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Sukaratu 1 Unit Dana Desa 214.755.750 Terealisasi Selesai 100%
11 Pembangunan TPT KP Cikujang RT 01 RW 06 32 M3 Dana Desa 20.000.000 Terealisasi Selesai 100%
12 Pembangunan Bendungan Kp Cibacut 124,9m3 Dana Desa 65.000.000 Terealisasi Selesai 100%
13 Pembangunan Bendungan Kp Cibeureum RT 02 /08 155,5M3 Dana Desa 74.116.800 Terealisasi Selesai 100%
14 Pengadaan Sarana Prasarana PAUD kadus 1,2,3,4,5 5 Kegiatan Dana Desa 7.500.000 Terealisasi Selesai 100%
15 Insentip Tutor Paud kadus 1,2,3,4,5 5 Kegiatan Dana Desa 12.000.000 Terealisasi Selesai 100%
16 Pembangunan Rabat Beton Kp Citamiang RT 01 RW 03 30 m3 Dana Desa 47.606.669 Terealisasi Selesai 100%
17 Kegiatan siltap dan tunjangan Desa 2 Kegiatan ADD 519.320.000 Terealisasi 100%
18 Kegiatan Musrenbang Desa 1 Kegiatan ADD 3.700.000 Terealisasi 100%
19 Pembangunan Paud Tunas Asih Kp Angsana Rt 05/01 1 Unit Dana Desa 111.889.000 Terealisasi Selesai 100%
20 Pembanguna Jembatan Kp Lio RT 03/04 15 M Dana Desa 67.000.000 Terealisasi Selesai 100%
21 Pembangunan jalan setapak Kp Parabon p.1.782,l1,2 TB.8 CM Dana Desa 197.178.000
Hasil pengukuran oleh tim Monev kecamatan panjang yang seharusnya 1.782 M hanya ada 1.730 M ( kurang 52 M )
22 Pembangunan MCK Kp Baros RT 01/04 P,7 L,3 M Dana Desa 55.831.000 Prasasti belum dipasang Selesai 100%
23 Kegiatan siltap dan tunjangan Desa Cintaasih 12 bulan ADD 344.760.000 Terealisasi 100%
24 Operasional Desa Desa Cintaasih 12 bulan ADD 68.966.500 Terealisasi 100%
25 Pembangunan Rabat Beton Kp Cilaku RT 04/05 179,90X2,50M Dana Desa 113.111.000 Prasasti belum dipasang Selesai 100%
26 Pembangunan Plat deker Kp.Bangkuwong rt 03/07 4 x 3 M Dana Desa 26.000.000 Terealisasi Selesai 100%
27 Pembangunan TPT Kp Bangkuwong RT 06/02 75.34 X0,80M Dana Desa 23.000.000 Prasasti belum dipasang Selesai 100%
28 Pemasangan lining drainase Kp Cicurug RT 01/011 P.28.00 M Dana Desa 26.226.000 Terealisasi Selesai 100%
29 Pembangunan Pas TPT Kp Bunut Babakan RT03/06 P.140.30 M Dana Desa 67.923.650 Terealisasi Selesai 100%
30 Pengadaan ambulan desa Desa 1 unit Dana Desa 250.000.000 Terealisasi 100%
31 Kegiatan siltap dan tunjangan Desa 12 bulan ADD 354.240.000 Terealisasi 100%
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖23
32 Operasional Desa Desa 12 bulan ADD 53.309.057. Terealisasi 100%
33 Penyusunana Dokumen RKPDES Desa 1 Kegiatan ADD 2.894.500 Terealisasi 100%
34 Penyusunana Dokumen APBDes Desa 1 Kegiatan ADD 3.926.500 Terealisasi 100%
36 Penyusunan Dokumen LPPD Desa 1 Kegiatan ADD 1.892.550 Terealisasi 100%
38 Pembangunan Rabat Beton JL.Setapak Kp. Japuh - Kp. Sabun P 800 M L 1,2 M TB 8 Cm Dana Desa 94.234.000,-
Baru terealisasi 600 M ( waktu monev ) terkendala oleh acces jalan yang sangat sulit untuk dilalui sehingga pengiriman material terhambat
DESA BANGBAYANG
1 Pembabangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
Kp. Jambudipa Rt. 002/009 42 M. Dana Desa 44.562.000,-
TPT dan rabat beton KP. Jambudipa Rt. 002/009 dengan panjang 26,20 M ada beberapa bagian jalan yang rusak dikarenakan tanah masih labil dan perlu pengerasan, prasasti tidak dilengkapi angka besaran anggaran. TPT Kp. Cipadang pembuatan prasasti tidak dilengkapi dengan angka besaran biaya. Pembangunan drainase Kp. Cicurug Rt. 01/011 Prasasti sama tidak dilenkapi dengan anggaran biaya.
2 Pembelian Mobil Ambulance Desa Bangbayang 1 Unit Dana Desa 250.000.000,- Terealisasi
3 Pemasangan Lining Drainase Kp.Cicurug RT 01/11 P.28 M Dana Desa 26.226.000 Terealisasi
4 Pembangunan TPT Kp. Cipadang RT 01/05 P.25.40 M Dana Desa 139.487.250 Terealisasi
5 Pembangunan pas TPT Kp.Bunut Babakan 03/06 p.140.30 M Dana Desa 67.923.650 Terealisasi
6 Pembangunan jalan Rabat Beton Kp.Jambudipa P.320.L3M,T0,15 Dana Desa 249.443.250 Terealisasi
7 Pem TPT dan Rabat Beton Kp.Jambudipa RT02/09 p.38 M L 69 M Dana Desa 24.469.950 Terealisasi
DESA SONGGOM
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖24
1 Pembangunan TPT Kp Kebon Jambe 127 m x1,20 m Dana Desa 69.706.000 Teralisasi
2 Pembangunan TPT Plat Beton Kp.Pondok Lame 9 m x 0,20 m x 1,30 Dana Desa 30.757.000 Prasasti belum terpasang dan disamakan dengan kegiatan yg lain
3 Pembanguana TPT dan Rabat Beton Kp Gombong 5 m x 2,20 m x 1,80 m Dana Desa 23.924.000 Teralisasi
4 Pembangunan TPT Dan Rabat Beton Kp Petey Condong 80 m Dana Desa 85.335.000 Teralisasi
5 Pembangunan TPT Kp Babakan Gombong 50 m x0,35 m x0,5 m Dana Desa 15.667.000 Teralisasi
6 Pembangunan TPT Kp Mangkak 19 m x0, 45 m x1,5 m Dana Desa 12.900.000 Teralisasi
7 Pembangunan TPT dan Rabat Beton Kp Tegal Jambu 46 m x 0,35 m x 0,7 m Dana Desa 14.211.500
Tingkatkan pemeliharaan sypaya manfaatnya lama dirasakan masyarakat
9 Pembangunan TPT Kp Muhara 81 m x 0 , 6 m x 2 m Dana Desa 191.227.000 Teralisasi
10 Pembangunan TPT Kp Nanggeleng 54 m x 0 , 3 m x 0,7m Dana Desa 12.636.000 Teralisasi
11 Pem Rabat Beton dan TPT jl ling Kp.Sindang laya 300 m Dana Desa 188.339.000 Teralisasi
12 Pengadaan Mobil Ambulance Desa 1 Unit Dana Desa 238.660.100
Segera hubungi Dealer Suzuki karena sampai tgl7 jan 2019 Ambulnce belum ada sera buat surat ke Dealer dg keterlambatan mobil
13 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Desa 1 Paket Dana Desa 12.000.000 Teralisasi
14 Pengadaan alat Kesenian Marawis Desa 1 Unit Dana Desa 10.000.000 Teralisasi
15 Pengadaan alat gendang penca Desa 1 Unit Dana Desa 15.000.000 Teralisasi
16 Kegiatan Kepemudaan Desa 1 Kegiatan Dana Desa 3.000.000 Teralisasi
17 Kegiatan Penyuluhan Sandang Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.360.000 Teralisasi
18 Kegiatan Penyuluhan BKMM Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.360.000 Teralisasi
19 Kegiatan Penyuluhan PUS,WUS Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.360.000 Teralisasi
20 Bantuan Perlengkapan Posyandu Desa 1 Kegiatan Dana Desa 8.0002.500 Teralisasi
21 Kegiatan Penyuluhan Imunisasi Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.360.000 Rwealisasi
22 Kegiatan Pelatihan Guru PAUD Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.500.000 Teralisasi
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖25
23 Kegiatan pelatihan kader posyandu Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.360.000 Teralisasi
24 Kegiatan Pengembangan usaha kecil Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.500.000 Teralisasi
25 Insentip Guru PAUD Desa 1 Kegiatan Dana Desa 32.400.000 Teralisasi
26 Penyertaan Modal Bumdes Desa 1 Kegiatan Dana Desa 48.690.000 Teralisasi
DESA CIKAHURIPAN
1 Pembabangunan TPT Kp.Cihurip 115 Dana Desa 100.000.000,-
2 Pembangunan TPT dan TPT Saluran Kp.Pasir Bedil 20 m dan 36 m Dana Desa 80.000.000 Terealisasi
3 Pembangunan MCK Kp.Jati 4 m Dana Desa 35.000.000 Terealisasi
4 Pembangunan Bahu Jalan Kp. Awilarangan 500 m Dana Desa 40.000.000 Terealisasi
5 Pembangunan Sarana Olah Raga Kp.Awilarangan 25 M Dana Desa 470.573.000 Terealisasi
6 Pembangunan SAB Dusun 2 1 Paket Dana Desa 80.000.000 Terealisasi
7 pengaspalan Jalan Desa Kp.Cibarengkok 280 m Dana Desa 53.221.643 Terealisasi
DESA GEKBRONG
1 Pembabanguna TPT dan Bronjong Kp.Cimadu RT 03/06 P.14 X T 4 M Dana Desa 34.475.000
2 Pembangunan TPT Kp.Pada Beunghar RT 02/07 P.25M X L 30 CM Dana Desa 65.275.000 Terealisasi
3 Pembangunan TPT Kp.Leumbur Tengah P 25 M ,L 30 CM Dana Desa 901.153.000 Terealisasi
4 Pembangunan MCK Kp. L oji RT 04/011 P,550 L,200 Dana Desa 55.500.000 Terealisasi
5 Pembangunan MCK Kp.Pajagan RT 03/10 P,330,L160 Dana Desa 47.000.000 Terealisasi
6 Pembangunan MCK Kp Pasir Tulang RT 02/10 1 UNIT Dana Desa 44.496,00 Terealisasi
7 pembangunan Rabat Beton Kp.Jati RT 03/05 P.380,L.2,5 T.15 CM Dana Desa 20.500.000 Terealisasi
8 pembangunan Rabat Beton Kp.Loji RT 03/11 P.400,L.3.00 M Dana Desa 250.000.000 Terealisasi
9 pembangunan Rabat Beton Kp.Tabrik RW 01 P.220,L.3,00 M Dana Desa 125.675.000 Terealisasi
10 Pembangunan TPT KP.Lapang RT 01/09 P.334,L.0,50 M Dana Desa 96.298.500 Terealisasi
11 Pembangunan Gedung PAUD Kp. Loji RT 03/11 1 UNIT Dana Desa 92.827.500 Terealisasi
12 Penyertaan Modal BUMDES Desa Dana Desa 85 000.000 Terealisasi
13 Pembelian alat calung Desa 1 UNIT Dana Desa 18.957,00 Terealisasi
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖26
DESA CIKANCANA
1 Pembangunan jl Kp.Pasir sayang RT 19-20/06 46,35 M3 Dana Desa 40.607.580
2 Pembangunan TPT Kp.Cibodas RT 12 9,5 M3 Dana Desa 60.306.820 Terealisasi
3 Pembangunan TPT Drainase Kp Citamiang Babakan 184,60 M3 Dana Desa 35.078.600 Terealisasi
4 Pembangunan TPT Lanjutan Kp. Rt 11/4 16,28 M3 Dana Desa 38.247.300 Terealisasi
5 Pembangunan Rabat Beton Kp Nagrog RT 14 95,4 m3 Dana Desa 52.838.000 Terealisasi
6 Pembangunan TPT Kp Cijeler RT 07 159,7 M3 Dana Desa 45.303.100 Terealisasi
7 Pembangunan TPT RT 05/02 93.75 m3 Dana Desa 65.000.000 Terealisasi
8 Pembangunan Rabat Beton Kp Cipaku -Cibeleng 96.63 m3 Dana Desa 99.667.000 Terealisasi
9 Pembangunan TPT Pemakaman RT 18-19 98.10.M3 Dana Desa 43.476.000 Terealisasi
10 Pembangunan TPT Kp Tanjung Sari RT 10/03 36.50 M3 Dana Desa 30.000.000 Terealisasi
11 Pembangunan TPT Kp Citamiang-Tegal Deket 18.50 m3 Dana Desa 30.000.000 Terealisasi
12 Pembangunan TPT Kp Cisampih RT 14/04 49.20 m3 Dana Desa 25.000.000 Terealisasi
13 Pembelian Ambulance Desa 1 UNIT Dana Desa 250.000.000 Terealisasi
14 Penyertaan Modal BUMDES Desa Dana Desa 25.000.000 Terealisasi
15 Honor Guru PAUD Desa 11 orang Dana Desa 10.000.000 Terealisasi
Sumber; Kasi PPM Kec. Gekbrong 2018
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖27
3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
Tabel 14.
Indikator Kinerja Monev PBB
Indikator
Kinerja
TAHUN Target
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Capaian
%
Tercapainya
penerimaan
PBB
2016
2017
2018
687.816.518,00
535.930.170,00
687.816.518,00
431.239.499,00
435.299.499,00
552.206.989,00
83,13
81,22
80,28
Sumber : Pengelola PBB Kec. Gekbrong
Target PBB Kecamatan Gekbrong Tahun 2018 sebesar Rp.
687.816.518,00 sampai Desember 2018 PBB yang telah lunas
sebesar Rp. 552.206.989,00 Sehingga persentase pemenuhan target
PBB Kecamatan Gekbrong Tahun 2018 sebesar 80,28%.
Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pengelola
mendapatkan beberapa kendala terkait dengan pemungutan PBB di
tahun 2018 diantaranya sebagai berikut :
1. Kenaikan NJOP yang relative lebih besar dibandingkan kenaikan
dua tahun sebelumnya.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB tepat
waktu.
3. Masih terdapat beberapa pemungut pajak yang mempunyai
tugas lain dilluar dari pemungutan Pajak.
4. Kurangnya rapat internal di Desa-Desa untuk mengevaluasi
para pemungut pajak.
Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :
a. Mengajukan keberatan double SPPT kepada BPPD
b. Mengajukan keberadaan atas SPPT guntai
c. Melakukan pembinaan lebih intensif terhadap pengelola desa
d. Melakukan wawar atau sosialisasi kepada masyarakat
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖28
Berikut grafik perkembangan realisasi target PBB di
Kecamatan Gekbrong selama 3 tahun.
Sasaran :Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang
optimal
Tabel 14. Indikator Capaian Kinerja PBB
IndikatorKinerja Satuan
Kondisi
Kinerja
Tahun
2016
Target
Tahun
2017
Ralisasi
Tahun
2017
Capaian
(%)
Target
Akhir
PK
Capaian
Tahun
2018
Terhadap
Target
Akhir PK
Ket.
Prosentase
Pemenuhan
Pelayanan Kepada
Masyarakat
% 83,13 100 81,22 100 100 80,28 Belum
optimal
Realisasi PBB selama 3 tahun terakhir mengalami kondisi
kinerja hampir sama, yakni masih di kisaran angka 80%. Namun
dari sisi pendapatan Kec.Gekbrong mendapatkan kenaikan dari
Tahun 2016 ke 2017 sebesar Rp. 4.060.000,00 dan dari Tahun 2017
ke 2018 mendapatkan kenaikan pencapaian PBB sebesar Rp.
116.907.490,00 ( seratus enam belas juta Sembilan ratus tujuh ribu
empat ratus Sembilan puluh rupiah).
Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin
keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan kebijakan
pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk
kepentingan publik. Kecamatan adalah salahsatu representasi
pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat oleh karena itu
518,743,240 535,930,170
687,816,518
431,239,499 435,299,499
552,206,989
83.13 81.22 80.28 -
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Grafik 3. Perkembangan Target dan Realisasi PBB
Target Realisasi Percentase
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖29
Pelayanan publikdi Kecamatan merupakan ujung tombak bentuk
pelayanan langsung kepada masyarakat.
Di Tahun 2018 untuk pemenuhan target pelayanan publik kepada
masyarakat Kecamatan Gekbrong didukung oleh 3 kegiatan berikut :
1. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tabel 16.
Indikator Kinerja Pendampingan Alokasi Dana Desa
Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
%
Tersedianya
Dokumen
RKPDes dan
RPJMDes
2 Dokumen 2 Dokumen 100
Kegiatan Pendampingan ADD dimaksudkan untuk memberikan
pendampingan secara administrasi terhadap Desa dalam menyusun
Perencanaan yang tertuang dalam RKPDes dan RPJMDes sehingga
dalam pengelolaan keuangannya bisa sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan target kinerja
maka diharapkan tersedia dokumen RKPDes dan RPJMDes yang
akuntabel.
APBDesKecamatan Gekbrong Tahun 2018 mencapai Rp.
15.814.851.968,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.765.375.841,00
atau sebesar 99,69% dengan sisa atau efisiensi anggaran sebesar Rp.
49.031.556,00. Data Alokasi Anggaran dapat dilihat pada Tabel 17.
Dibawah ini.
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖30
Tabel.17.
Data Alokasi APBDes Kecamatan Gekbrong Tahun 2018
NO NAMA DESA APBDes REALISASI SISA PERSENTASE
1 SONGGOM 2.103.290.900 2.082.601.472 20.698.428 99,02
2 SUKARATU 2.137.591.891 2.136.230.689 1.361.202 99,94
3 KEBONPEUTEUY 2.186.082.900 2.186.082.900 0 100
4 CIKAHURIPAN 1.927.683.538 1.923.009.900 4.673.638 99,76
5 BANGBAYANG 1.794.217.557 1.794.217.200 357 99,99
6 CINTAASIH 1.892.690.900 1.887.125.900 5.565.000 99,71
7 CIKANCANA 1.771.397.743 1.755.466.839 15.930.904 99,10
8 GEKBRONG 2.001.851.968 2.000.640.941 1.211.027 99,94
JUMLAH 15.814.851.968 15.765.375.841 49.031.556 99,69 Sumber : Tim Verifikasi Pendampingan ADD
Dari Data Tahun 2016 dan Tahun 2017 Alokasi Anggaran terus
meningkat setiap tahunnya, Perkembangan Alokasi APBDes dapat
dilihat pada Grafik dibawah ini.
0 5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Efisiensi 1,131,772,162 101,685,236 49,031,556
realisasi 10,931,908,118 15,257,875,626 15,765,375,841
Anggaran 12,065,680,380 15,359,560,862 15,814,851,968
Grafik 4. Alokasi APBDes Tahun 2016, 2017 dan 2018
Efisiensi realisasi Anggaran
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖31
Terdapat Kenaikan yang signifikan dan diharapkan dengan adanya
Kegiatan Pendampingan berbanding lurus hasil yang diharapkan
untuk perkembangan Desa sendiri, baik secara sumber daya
manusia, administratif dan hasil pembangunannya.
Foto 2.
Kegiatan Pendampingan ADD
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖32
Porsi APBDes dapat dilihat pada Grafik Di bawah ini
Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui APBDes meliputi dua
bidang, Bidang Perencanaan Ekonomi dan infrastruktur dan Bidang
Perencanaan Pemerintahan social dan Budaya
Bidang Perencanaan Ekonomi dan infrastruktur diantaranya
melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa,
Rabat Beton jalan lingkungan, Pembangunan Tembok Penahan
Tanah, Bendungan dan Jembatan. pembangunan Gedung Kantor
Desa, GOR, Posyandu, Gedung PAUD, Pemberian bantuan modal
terhadap BUMDES
Foto3.
Kegiatan APBDes Bidang Perencanaan Ekonomi dan
Infrastruktur
30%
70%
0 0
Grafik 5. Skala APBDes
Operasional Pembangunan Fisik
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖33
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖34
Untuk bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial dan Budaya
diadakan Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan
Pengadaan sarana prasarana Pendidikan dan kesehatan diantaranya
pengadaan Ambulance Desa, Alat Penunjang Edukasi (APE),
pemberian insentif Tutor PAUD, Pembinaan Kader baik Kader
Posyandu, PKK, dasa wisma juga Pembinaan Kepemudaan,
ketertiban dan keamanan, pembinaan aparatur desa yang sangat
menujang terhadap perkembangan Desa.
Foto 4.
Kegiatan APBDes Bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial dan
Budaya
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖35
Hambatan dari pencapaian realisasi APBDes dari Target yang telah
disediakan adalah:
a. Penetapan APBDes yang terlambat
b. Keterlambatan pengajuan pencairan pada Tahap III
pertanggungjawaban Tahap ke II belum selesai
c. Pelaksanaan APBDes menjadi ikut terlambat
d. Kendala dalam System belum ada pelatihan untuk Kasubag atau
pengelola Siskeudes
e. Penetapan Dana dari Pusat berubah-ubah
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖36
Solusi yang dilakukan berupa :
a. Penetapan Dana harus tepat waktu karena berdampak pada
penetapan APBDes
b. Perlu diadakannya pelatihan System bagi Pengelola
2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
Tabel 18.
Indikator Kinerja Kegiatan TP PKK Kecamatan Gekbrong
No Kegiatan Target Realisasi %
1 Pembinaan
TP PKK Desa
se-
Kecamatan
Gekbrong
8 Desa 8 Desa 100
Tim Penggerak PKK Kecamatan Gekbrong telah
membudayakan Gerakan PKK dengan melaksanakan 10 Program
Pokok PKK, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 53 tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) dan mengacu pada hasil Rekernas VII tahun 2010.
Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi,
telah dilakukan oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif,
yaitu :
1. Pokja I :
a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
b. Bidang Gotong Royong.
2. Pokja II :
a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;
b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖37
3. Pokja III :
a. Bidang Pangan;
b. Bidang Sandang;
c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.
4. Pokja IV :
a. Bidang Kesehatan;
b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;
c. Perencanaan Sehat
Foto 5.
Kegiatan TP PKK Kecamatan
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖38
Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan PPK Desa adalah
1. Sumber Daya Manusia dari Kader masih kurang, karena banyak
kader yang memilih bekerja di Perusahaan atau Swasta daripada
membantu Program Kemasyarakatan terkait PKK
2. Rata-rata pendidikan tidak sesuai dengan bidang garapan sehingga
kurang memahami
3. Fasilitas kurang memadai ditambah Kader yang kurang kreatif
4. Anggaran TP PKK Kecamatan dianggap masih kurang memadai
Sekalipun banyak kendala tetapi usaha dan upaya tetap
dilakukan melalui pembinaan ke kelompok PKK terkecil agar
lebih efektif.
3. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka
menunjang kegiatan K5
Tabel 19.
Indikator Kinerja Peningkatan Operasi Persampahan
Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
%
Menunjang
Kegiatan K5
8 Desa 8 Desa 99,20
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖39
Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di tahun 2018,
kegiatan ini merupakan salahsatu upaya dari Pemerintah Kabupaten
Cianjur untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Dengan
mengangkat masyarakat sekitar sebagai petugas kebersihan
sebanyak 3 orang dan dilengkapi dengan perlengkapan kebersihan
lainnya.
Foto 6.
Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖40
Hambatan yang dihadapi dalam Kegiatan Peningkatan Operasi
Persampahan dalam menunjang K5 adalah luasan wilayah yang
harus di-cover cukup luas tidak sebanding dengan jumlah petugas,
untuk mengantisipasinya dibuat penjadwalan area yang harus
dibersihkan
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖41
C. Akuntabilitas Keuangan
Tabel 20.
Realisasi Anggaran Per Sasaran
Tahun 2018
No Sasaran Indikator Sasaran
Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
1 Terwujudnya
pelayanan kepada
masyarakat
yang optimal
Prosentase
pemenuhan pelayanan
kepada OPD
terkait
1. Monitoring dan
evaluasi Kegiatan
10.000.000,00 10.000.000,00 100
2. Musrenbang
Tk. Kecamatan
10.750.000,00 10.750.000,00 100
3. Monitoring dan
Evaluasi PBB
7.250.000,00 7.250.000,00 100
Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat
1. Pendampingan
ADD
10.000.000,00 10.000.000,00 100
2. Kegiatan Tim
Penggerak PKK
Kecamatan
15.000.000,00 15.000.000,00 100
3. Peningkatan Operasi
Persampahan
dalam rangka
menunjang K5
39.687.500,00 39.371.500,00 99,20
Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
D. Realisasi Anggaran
Tabel 21.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan
Tahun 2018
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
115.990.000,00 113.050.074,00 97,47
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
12.500.000,00 12.500.000,00 100
3 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaoran
capaian Kinerja
dan Keuangan
3.000.000,00 5.920.000,00 100
4 Perencanaan dan
Penganggaran
6.000.000,00 5.870.000,00 97,83
Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖42
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dari Satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah
ditetapkan terdapat 5 kegiatan dengan capaian anggaran 99,66%,
dapat dilihat pada Tabel dibawah ini
Tabel 22.
Analisis Efisiensi Anggaran
Tahun 2018
No Sasaran Indikator Sasaran
Kegiatan Capaian Kinerja
Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 Terwujudnya
pelayanan
kepada
masyarakat
yang optimal
Prosentase
pemenuhan
pelayanan
kepada OPD
terkait
1. Monitoring dan
evaluasi
Kegiatan
100 100 0
2. Musrenbang Tk.
Kecamatan
100 100 0
3. Monitoring dan
Evaluasi PBB
100 100 0
1 Prosentase pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
1. Pendampingan
ADD
100 100 0
2. Kegiatan Tim Penggerak PKK
Kecamatan
100 100 0
3. Peningkatan Operasi
Persampahan
dalam rangka
menunjang K5
100 99,20 0,80
Sumber : Hasil Pengolahan data
Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Gekbrongdari total
belanja wajib sebesar Rp. 92.687.500,00 terealisasi sebesar Rp.
92.371.500,00terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 316.000,00
atau 0,80%
B A B. IV
PENUTUP
Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen
manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai
keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam
konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan
pelayaan public, setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan
atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gekbrong
Tahun 2018 ini merupakan salahsatu bagian dari upaya
pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.
Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang
didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja Tahun
2018 dan dilengkapai dnegan pencapaian dari tahun ke tahun.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat
dilihat bahwa Kecamatan Gekbrong berupaya dengan gigih agar
target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.
Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Gekbrong Tahun
2018 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami
mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna
kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan
datang.
Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi
Kecamatan Gekbrong untuk terus mengoptimalisasi target kinerja
yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan
adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja
kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.
LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018 ‖ 43