iklan ilppd blora 2019 - blorakab.go.id
TRANSCRIPT
DJOKO NUGROHOBupati Blora
PAD DanaPerimbangan
Lain-lain pendapatan
daerah yang sah
pendapatan daerah
101,99 %
98.93 %
98.35 %
99,28 %
BELANJA DAERAH
BELANJA TAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
2.14
3.63
7.05
9.67
7
2.12
0.65
4.75
3.23
3
199.
199.
813.
000
203.
166.
113.
320
1.398
.565
.930
.000
1.375
.550
.409
.408
545.
871.3
16.6
77
541.9
38.2
30.5
05
96,07 %97,66 %
94,07 %
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2.20
3.12
2.73
8.43
9
2.11
6.47
5.56
1.459
1.224
.722
.159.
284
1.196
.108.
652.
273
978.
400.
579.
155
920.
366.
909.
186
PEMBIAYAAN DAERAHPENERIMAAN PEMBIAYAANPENGELUARAN PEMBIAYAAN
59.485.678.762
63.485.678.762
4.000.000.000
59.608.030.710
63.608.030.710
4.000.000.000
100,21 %100,19 %100 %
silpa 0 63.787.222.484
alokasi realisasi persen
Persen (%) Angka
Kelulusan SD/MI SMP/MTs
Anggaran Belanja
155.540.348.902147.181.817.022Realisasi
Urusan Pendidikan
Angka Kematian BayiTarget Realisasi
Angka Kematian Balita14/1000 KHTarget Realisasi 13,12 %
13,12 %11,9 %
Kasus kematian ibu14 KasusTarget Realisasi 13 Kasus
Prosentase Gizi buruk0,12 %Target Realisasi 0,10 %
Status Akreditasi RSUD BloraMadyaTarget Realisasi Madya
Status Akreditasi RSUD CepuMadyaTarget Realisasi Utama
Anggaran Belanja
240.740.250.564
226.266.054.188Realisasi
Alokasi
93,99Persentase
Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang
NO URAIAN Target Realisasi
1 Prosentase Jalan Mantap 83,41 % 56,37 %
2 Prosentase jalan kondisi baik 62% 43,55%
3 Jembatan dalam Kondisi baik 78% 86,07%
4 Drainase dalam kondisi baik 216 KM 136,59 KM
5 Irigasi dalam kondisi baik 35,03% 38,18%
6 Air irigasi untuk pertanian rakyat 40% 31,5%
7 Penduduk mendapatkan air minum aman 63,53% 91,3%
8 Cakupan pelayanan sanitasi 93,94% 94%
9 Perda RDTR yang ditetapkan 1 0
10 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% 12,5% 8%
245.702.277.989Alokasi
229.249.503.339Realisasi
93,30 %Persentase
Anggaran Belanja
Luas kawasan kumuh dikawasan perkotaan25,11 Ha
Urusan Kesehatan Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
51 HaJumlah rumah tidak layak huni
67.825 Unit
67.947 Unit
Persentase berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan
58,11 %
0,71%
Anggaran Belanja
77.289.506.800
74.575.498.991Realisasi
Alokasi
96,49%Persentase
Urusan Trantibumlinmas
Anggaran Belanja
3.968.085.575Realisasi
4.128.440.000Alokasi
96,12%Persentase
85%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
Cakupan Penegakan Perda
98,16%76,34%85%
Persentase penurunan Jumlah PMKS
Persentase PMKS skala kabupaten yang Memperoleh
bantuan sosial
0,65%
0,98%
0,24%
0,87%
ALOKASIREALISASIPERSENTASE
1.927.800.0001.752.607.70090,91%
Urusan Sosial
Alokasi
Realisasi
Persentase
1.047.551.500
964.460.000
92,07%
Urusan Tenaga Kerja
Anggaran Belanja
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
Target
70 %
Realisasi
14,82 %
Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan
Target 100 % Realisasi 100 %
846.417.000Realisasi
904.000.000Alokasi
93,63%PersentaseAnggaran Belanja
Urusan Pangan1.301.075.513Realisasi
99,01Persentase
Skor Pola Pangan HarapanTarget 67 % Realisasi 84,6%
Ketersediaan tanah untuk keperluan Pemerintah DaerahTarget 100 % Realisasi 100 %
Urusan Pertanahan
1.314.150.000Alokasi
Anggaran Belanja
28.384.000Realisasi
35.000.000Alokasi
81,80 %Persentase
Anggaran Belanja
www.blorakab.go.id
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN
TAHUN ANGGARAN 2018
ALOKASI REALISASIURUSAN %
URUSAN KELAUTAN PERIKANAN
URUSAN PARIWISATA
URUSAN PERTANIAN
URUSAN PERDAGANGAN
URUSAN PERINDUSTRIAN
URUSAN TRANSMIGRASI
Rp. 1.108.786.000
Rp. 4.063.006.000
Rp. 8.410.930.000
Rp. 30.971.901.000
Rp. 410.444.000
Rp. 119.999.400
Rp. 974.942.089
Rp. 3.977.896.800
Rp. 7.939.084.683
Rp. 29.872.877.900
Rp. 393.249.500
Rp. 101.734.809 84,78%
95,81%
96,45%
94,39%
97,91%
87,93%
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
90 %
95,5 %
90 %
95,5 %
Prosentase Capaian RPJM
Kesesuaian Kegiatan diKUAPPAS dengan Kegiatan diRKPD
KEUANGAN DAERAH WTP WTPOpini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
KEPEGAWAIAN
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan FungsionalCapaian Indikator persentase pejabat yang Sesuai dengan kompetensi
Penyelesaian kasus kasus pelanggaran disiplin
10,08 %
52,16 %
100 %
90 %
95,5 %
100 %
SEKRETARISDAERAH
B
60 %
B
75 %
Nilai LHE SAKIP
Persentase perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SPPdan IKM "baik"
SEKRETARISDPRD
90%
6,01%
68,57 %
2,53% Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah pertahun
Persentase Raperda masuk Prolegda(Propem-perda) yang Dibahas dan Ditetapkan
PENGAWASAN
Level 2
Level 2
Level 3
Level 3
Maturitas SPIP
Tingkat kapabilitas APIP
LITBANG 100 % 100 %Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan RoadmapSIDa
ALOKASI REALISASIURUSAN
Penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
dari BPK RI (predikat WTP selama 4 kali berturut-turut
Penghargaan Menteri Keuangan atas Opini WTP
(Wajar Tanpa Pengecualian)
BID. PENGELOLAAN KEUANGAN
Penghargaan penghargaan pengelolaan Media Center
terbaik 2017 dari Direktur Jendral (Dirjen) Informasi
dan Komunikasi Publik
BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Layak Anak Pratama 2018 dari Kementrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen PPPA).
BID. PEMBERDY PEREMPUAN & ANAK
Penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat SMP
se-Jawa Tengah yang diraih SMP Negeri 1 Todanan
BID. LINGKUNGAN HIDUP
Penghargaan “Anugerah KASN 2018”
BID. PENGEMBANGAN SDM APARATUR
Penghargaan penghargaan dari Kementerian
Koordinator (Kemenko) Perekonomian Republik
Indonesia sebagai Kabupaten pendukung Program
Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbaik
BID. PEMBERDAYAAN UKM
Penghargaan dari Direktur Jendral Hortikultura sebagai
Kabupaten yang Berhasil Menambah Luas Tambah Tanam
(LTT) padi hingga surplus seluas 801 Hektar
BID. PERTANIAN
Penghargaan dari Kenmeterian Kesehatan sebagai
Kabupaten yang mencapai 100 persen Puskesmas
terakreditasi
BID. KESEHATAN
penghargaan sebagai Kabupaten peduli HAM Tahun
2017 yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia di Jakarta
BID. PENEGAKAN HAM
Juara 1 Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat
Nasional yang diperoleh Desa Jiworejo Kecamatan Jiken
BID. BID. PEMBERDAYAN MASYARAKAT
PENGHARGAAN TAHUN 2018
Urusan Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Persentase usaha yang mentaati persyaratan administrasi LH
Persentase sampah yang terangkut
100 % 100 %
78,35 % 73 %
66,40 % 73,37 %
Anggaran Belanja
5.047.223.000
4.767.229.531Realisasi
Alokasi
94,45 Persentase
Urusan Adm Kependudukan & Capil
Rasio bayi berakte kelahiran99 % 99,41 %
Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)90 % 18,68 %
3.388.422.000 3.276.306.515RealisasiAlokasi
96,69Persentase
Anggaran Belanja
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Desa yang memiliki RPJMDesa dan
APBDesa berkualitas60 % 100 %
Jumlah BUMDes32 Unit 159 Unit
Jumlah penduduk berKTP97 % 98,78 %
4.759.784.000
4.635.311.950Realisasi
Alokasi
97,38Persentase
Urusan DALDUK KB
8.231.436.821Realisasi
8.582.577.000Alokasi
95,91Persentase
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmetNeed)
7,2 % 9,8 %
Urusan Perhubungan
Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik
Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota
90 % 75 %
92 % 75 %
1.945.800.000Alokasi
1.697.633.638Realisasi
87,25Persentase
Urusan Kominfo
3.375.550.000Alokasi
3.285.110.280Realisasi
97,32 %Persentase
Jumlah Sistem Informasi manajemen Pemda
7 buah
58 buah
Urusan Koperasi
Umkm
Persentase koperasi sehat
28 %
44,23 %
Target
Realisasi
Jumlah usaha mikro kecil dan menengah
6.750 unitTarget
Realisasi6.760 unit
806.529.000
748.462.000Realisasi
Alokasi
92,80Persentase
Urusan Penanaman Modal
Realisasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)
4.200.000.000.000
Jangka waktu pelayanan perijinan dan non perijinan
2 Hari
4.702.810.245.566
1.723.884.154Realisasi
1.837.680.000Alokasi
93,81Persentase
target persentase
target & persentase
Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh
4.200.000.000.000 4.702.810.245.566
target persentase
Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha
170 Orangtarget & persentase
Urusan Pemuda Olahraga
4.334.486.500Realisasi
4.613.618.000Alokasi
93,95Persentase
Urusan StatistikAnggaran Belanja
99,54Persentase
160.000.000Alokasi
159.258.000Realisasi Persentase
Keterisian data SIPD
85 %target
85 %persentase
Urusan Persandian
70.000.000Alokasi
Persenta sejenis informasi tingkat kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan
69.390.000Persentase
93,13Realisasi
persentase100 % target 100 %
Urusan Kebudayaan
Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan
persentase30 % target 30,8 %
Cakupan kelompok seni yang dibina
persentase57 % target 88,58 %
Alokasi2.668.771.000
Realisasi 2.652.567.700
Persentase99,39
Urusan Perpustakaan
Jumlah pengunjung Perpustakaan
persentase66.000 org target 134.778 org
Alokasi
1.113.371.000
967.201.950Realisasi
86,87%
Persentase
Urusan Kearsipan
Jumlah dokumen/Arsip yang terpelihara dengan baik
persentase
103.000 target
118.000
988.567.000Alokasi
529.445.100Realisasi
529.445.100Persentase
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN BLORA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018Assalamualaikum Wr. Wb.Puji syukur kami panjatkan ke
had i ra t A l lah SWT yang te lah melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Blora Tahun 2018 yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk Ringkasan LPPD ini dapat disusun dan disampaikan kepada masyarakat luas di Kabupaten Blora .
Paradigma baru pemerintahan dan pembangunan daerah tercermin
melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebaga imana d iubah beberapa kal i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah yang pada intinya memberika kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, yang selanjutnya di laporkan kepada
Pemerintah setiap akhir Tahun Anggaran melalui LKPJ, LPPD dan Ringkasan LPPD.
Ringkasan LPPD Kabupaten Tahun 2018 ini berisi berbagai catatan, informasi, data penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blora selama Tahun Anggaran 2018, yang disajikan secara r i ngkas . R ingkasan LPPD in i sekaligus merupakan kewajiban oleh B u p a t i B l o r a s e b a g a i m a n a diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
B e s a r h a r a p a n k a m i a g a r R i n g k a s a n L P P D i n i d a p a t member ikan in formasi kepada masyarakat Kabupaten Blora terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, sehingga dapat terus m e m b e r i k a n m a s u k a n u n t u k membangun masyarakat Kabupaten Blora sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Blora.
Akhirnya, rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh elemen
masyarakat Kabupaten Blora dan segenap apara tur Pemer in tah Kabupaten Blora yang senantiasa mendukung pelaksanaan tugas kami dalam memimpin pemerintahan di Kabupaten Blora.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
ARIEF ROHMANWakil Bupati Blora
Blora, 24 Juli 2019Blora, 24 Juli 2019Blora, 24 Juli 2019
Bupati BloraBupati BloraBupati Blora
DJOKO NUGROHODJOKO NUGROHODJOKO NUGROHO