informe programa complementacion nutricional pronaa
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Referido al control de los programas de complementacion ... y nutricionalTRANSCRIPT
Contraloría General de la RepúblicaGerencia de Estudios v Control de Gestión
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DECOMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
Elmer A. Monteblanco MatosConsultor
Lima, Febrero de 2007
CONTRALORJA GENERAL DE IA REPUBLICA
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RESUMEN EJECUTIVOEl lnforme Macro de los Programas de Complementación y Nutrición
Alimentaria brinda información consolidada de los programas de apoyo
alimentario administrados por PRONAA durante el año 2004 y evalúa su
ejecución en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015.
PRONAA es un Organismo Público Descentralizado adscrito al Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social-MIMDES, con dependencia jeriárquica del Vice-
Ministerio de Desalrollo Social y cuenta con personería jurídica de derecho
público, autonomía económica, técnica, financiera y administrativa. Es un
organismo estatal, especializado en brindar asistencia y apoyo alimentario a la
población en situación de pobreza, grupos wlnerables y en alto riesgo
nutricional (niños y niñas) y también a damnificados por situaciones de
emergencia ternporal.
Los objetivos de PRONAA son: i) Contribuir a elevar el nivel nutricional de la
población en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad, principalmente
niños y niñas menores de 5 años de edad, seguido de los niños y niñas en edad
escolar de 6 a 14 años, ii) Implementar programas de apoyo alimentario en la
población pobre y en extremapobreza y iii) Promover acciones intersectoriales
complernentarias a los programas alimentarios y nutricionales.
Para el cumplimiento de su misión PRONAA ejecuta los programas de apoyo
alimentario mediante dos Sub Programas: i) Sub Programa Asistencia al Niño y
al Adolescentes con 4 componentes (Alimentación escolar, AlimentaciónInfantil y Niños y Adolescentes) que en conjunto operan l0 programas
específicos y el ii) Sub Programa Promoción y Asistencia Social que comprende
tarnbién cuatro componentes (Grupos de Riesgo, Atención a Comedores,
Emergencia y Alimentación por Trabajo) y en conjunto operan ocho programas
específicos.
La población con daños nutricionales y en riesgo de inseguridad alimentariapnonzada en la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria2004 - 2015 esde 10,5 millones de personas.
Los índices de pobreza y pobreza extrema para el año 2004 fueron lossiguientes: i) en el Sector Rural las tasas de pobreza y pobreza extrema era de72,5o/o y 40,3o/o respectivamente, lo que significa que 5,2 millones de personasse encontraban en estado de pobres y 2,9 millones en estado de pobresextremos. ii) en el Sector Urbano, las tasas de pobreza y pobreza extrema fueronmenores, en situación de pobres se encontraban el 44,3yo (9,0 millones) y ensituación de pobres extremos el ll,506 (2,3 millones). Asimismo, los índices de
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE CoMpLEMENTACTóN y NUTR¡clótq euMrNreRrA.
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pobreza por regiones naturales son: Costa: 40,81o/o, Sierra: 67,70/0, Selva:59,5o/o, Lima Metropolitana 3 6,60/0.
La distribución de la pobreza en el territorio nacional está relativamenteconcentrada en los departamentos andinos y amazónicos, sin embargo, losmayores niveles de pobreza y pobreza extrema est¿ín focalizados en losdepartamentos de Huancavelica con tasas de 88,5% y 74,1%o, seguido deHuánuco (81,6%0 y 56,3 %); Puno (77,8yo y 47,3oA) y Cajanarca (73,3oA y4l,5oó) respectivamente.
La desnutrición, es la enfermedad típica de los pobres, de modo que en eldepartamento de Huancavelica compromete al53,4oA de los niños menores de 5años y en el departamento de Cusco y Apurímac al 43,2o/o y 43%respectivamente. Estas poblaciones afectadas por la desnutrición crónica tienenserias limitaciones para el desarrollo de sus capacidades personales, sociales yculturales.
El consumo de nutrientes y calorías en el Peru es bajo, las estadísticas muestranque el déficit calórico por regiones es: Costa el déficit alcarua al 27oA de Iapoblación, en la sierra y selva al33o/o y 40% respectivamente.
Con la finalidad de aliviar y resolver en parte los problemas de desnutrición, enel año 2004, PRONAA atendió aproximadamente a 4,8 millones debeneficiarios a tavés de sus 18 programas específicos, de modo que si secompara con la población priorizada (10,5 millones) en la Eshategia Nacionalde Seguridad Alimentaria se infiere que en el mejor de los casos (debido a loselevados niveles de filtración por asignaciones de raciones a no pobres)PRONAA atendió aproximadamente aI45,7 oA delapoblación pioizada
A pesar de los esfuerzos que realiza PRONAA, existe una elevada filtración enlos programas que administra, lo que significa que existen importantesdebilidades de las metodologías de focalización, monitoreo y gestión. Lasfilhaciones mas importantes son el sector rural (24,49%) y es muy intenso engrupos comprendidos de 6 a 16 años y con personas adultas mayores de 60años. En el sector urbano la filtración es relativamente menor. alcar:za el10,53Vo.
Los beneficiarios de PRONAA durante e|2004 fueron 4,8 millones y recibieron695,2 millones de raciones equivalentes a 123,9 mil TM de alimentos y unpresupuesto global de S/. 408,2 millones. i) El Sub Programa Asistencia al Niñoy Adolescentes benefició a 3,3 millones, con 513,5 millones de racionesequivalentes a 85,5 mil TM de alimentos, con un presupuesto de Sl. 312,5millones y ii) el Sub Programa de Promoción y Asistencia Social que benefició1,35 millones de personas en estado d,e pobreza, con 187,7 millones de raciones
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equivalentes a 38,4 mil TM de alimentos y un presupuesto de S/. 95,8 millones.
En el curso del año 2004, en cumplimiento de las normas de descentalizaciínse transfirieron a 124 gobiernos locales un total de 7,152 comedores y 126
centros de atención. Este proceso se encuentra en marcha.
PRONAA es una entidad pública, por 1o tanto, para el abastecimiento de los
insumos de los programas de apoyo alimentario cumple con tres leyes que
noÍnan su progr¿rma de abastecimiento: i) Ley 26850 - Ley de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado, ii) LeyN'27060 -Ley Especial de adquisiciones dePRONAA a los productores locales, y iii) Ley N' 27635 * Ley que modifica laLey sobre Bolsa de Productos.
Los principales productos adquiridos por PRONAA mediante Ley No 27060
fueron: Arroz 47,9 mll TM por un valor de S/. 106,6 millones; mezclafortificada 12,8 mil TM por un valor de S/. 59,0 millones, galletas fortificadas9,0 TM por un valor de Sl. 47 ,4 millones y pan fortificado 7 ,6 mil TM por unvalor de 41,5 millones. Estos cuatro productos representaron el 79Yo de las
compras rcalizadas al amparo de esta noÍna. Las otras dos leyes se aplican alas compras de productos industriales, de modo que al amparo de la Ley 26850se compro 6,7 mil TM de productos industriales por un valor de Sl. 32,3millones y con la Ley N' 27635 se compró 10,0 mil TM de productosindustriales por un valor de S/. 43,0 millones.
Los precios implícitos de aprovisionamiento de alimentos de los programassociales dependen de los insumos que coresponde a cada tipo de ración. Elcosto del Programa PACFO es de 51.7,2 mil por TM, en tanto del programaDesayunos Escolares y PEBAL es respectivamente de S/. 3,8 y S/. 2,8 mil porTM. El programa de menor precio es Obras Comunales cuyo valor es de S/. 2,1mil por TM.
En todos lo casos las asignaciones per cápita programadas de alimentos hansido menores que las asignaciones ejecutadas. Se programó una asignaciónglobal per cápita de 31.5 kg. y se entregó solo 25,6 kg., es decir se ejecutó soloel 84oA. A su vez se programó 168 días de atención (número de veces deraciones) y solo se ejecutó o atendió 144 dias de atención (número de veces deraciones), lo que implico un nivel de ejecución de 89,5Vo. Asimismo, seprogramaron raciones con un peso promedio 188 g y se ejecutó en promedioraciones con 178 g, sin embargo, en el interior de los progr¿rmas las diferenciasde peso de raciones son muy relevantes, como es el caso del programaAlimentación Escolar que en conjunto se ejecutó aI93Yo, es decir con déficit de7%.
Los ex¿imenes especiales efectuadas por los Órganos de Control Interno de
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PRONAA, son de especial importancia porque contribuyen con la eficiencia de
la gestión de los progr¿rmas alimentarios, de modo que las recomendacionesefecfuadas deberían ser implernentadas.
Los programas de apoyo alimentario operado y administrado por PRONAAsolo atienden los problernas de la ingesta diaria de los beneficiarios. Sonprogr¿rmas co¡rnturales para el alivio de la pobreza, surgidos a raíz de losajustes macroeconómicos y de la üolencia política que se inició en los ochenta.
Para mejorar sus alcances y fines para los que fue creado PRONAA, esnecesario reformularlo en los siguientes aspectos: i) Mejorar los mecanismos defocalizactín y los est¿ándares de calidad de los servicios y productos, ii)PRONAA debe ser parte de una estrategia integral de desarrollo económico ysocial que además de distribuir alimentos, mejore las capacidades personales(educativas, culturales), productivas y de inserción a los mercados (cadenasproductivas regionales) de los beneficiarios en coordinación con los gobiemoslocales y la sociedad civil involucrada. iii) Priorizar los programas de apoyoalimentario a niños, niñas y mujeres embarazadas en alto riesgo yvulnerabilidad y iv) Desamollar un Sistema Nacional de Inversión Socialcomplementario al SNIP con la finalidad de diseñar, formular, evaluar,monitorear los programas y proyectos sociales bajo criterios de bienestar y desuperación de la pobreza.
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RESUMEN EJECUT|VO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1i l . ¡orce DE coNTENrDo... . . . . . . . . . .vít lolce DE TEXTo .. . . . . . . . . . . . . . . . .vinorce DE cuADRos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xÍt ' ¡orce DE GRÁFrcos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xt¡íuorce DE ANExos... . . . . . . . . . . . . . .xnl
íruorce DE TExro
I n t roducc ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Objetivos, Alcance y Limitaciones.... . . . . . . . . . .31. I Objet ivo. . . . . . . . . . . . . . .31.2 Alcance. . . . . . . . . . . . . . . .31.3 L imi tac iones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2 Entorno Macroeconómico.... . . . . . . . .42.1 El Contexto Internacional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.2 El Contexto Nacional . . . . . . . . . . . . .42.3 El Marco Macroeconómico Multianual 2004 - 2006........ ..............5
2.3.1, Poblac ión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.3.2 Déficitde Consumo ... . . . . . . . .62.3.3 Producto Bruto 1nterno.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72.3.4 Inversión ... . . . . . .72.3.5 Tipo de cambio e lnf lación ... . . . . . . . . . . . . . . . .72.3.6 Resultado Económico ........72.3.7 Deuda Púb1ica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.4 Pol í t ica F iscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72.4.1 Ingresos Corrientes del Gobierno ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2.5 El Gasto Socia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.6 El Gasto Social en América Latina ......... 10
3 La Desnutrición como Problema de las Políticas Públicas............133.1 Aproximaciones Genera1es.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 .2 Estadísticas de la Pobreza. .... ... ......... ...... . 1 5
3.2.1 Distribución de los pobres porÁreas de Residencia 2001 -2004 ..............153.2.2 Distribución de la pobreza por departamentos...... .................... l7
3.2.3 indice de pobreza según grupos de edad.... ............ 19
3.2.4 Características de la Desnutrición Crónica ............21
3.2.4.1 El Síndrome Pluricarencial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223.2.4.2 Marasmo. . . . . . . . . . . . . . . . . .233.2.4.3 Escorbuto... . . , . . . . . . . . . . .233.2.4.4 Raquit ismo ... . . . . . . . . . . .243.2.4.5 Anemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
3.2.5 Tasas de Desnutrición por Áreas de Residencia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243.2.6 Índices de Desnutrición por Departamentos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
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3.2.7 El Déficit Calórico .. . . . . . . . . .263.3 El Problema Nutricional y la Estrategia de Intervención de PRONAA ...........273.4 Incidencia de la Pobreza por Dominios Geográficos ............. .......293.5 Factores Determinantes para la Reducción de la Desnutrición........................30
4 La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria... . . . . . . . . . . . . . . . . . .314.1 Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 l4.2 La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria2004 -2015......................31
4.3 Planeamiento Estratégico.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324.3.1 Vis ión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324.3.2 Mis ión . . . . . . . . . . .324.3.3 Objetivo General.. . . . . . . . . . . . .324.3.4 Metas del Objetivo General . . . . . . , . . . . . . . . .324.3.5 Objetivos y Metas Específicas ............334.3.6 Población Objetivo... . . . . . . . .334.3.7 Ejes Estratégicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
4.3.7 .1 Protección Social de los Grupos Vulnerables .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334.3.7.2 Competitividad de la Oferta Alimentaria Nacional.... ......334.3.7.3 Fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos en seguridadalimentaria a nivel local, regional y nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334.3.7.4 Marco lnstitucional a nivel local, regional y nacional para modernizarla gestión en seguridad alimentaria. .............34
4.3.8 Resultados Esperados a12015....... ......344.3.8.1 Protección de Grupos Vulnerables .. . . . . . . . . . . . . . .344.3.8.2 Competitividad de la Oferta Alimentaria Nacional.... ......354.3.8.3 Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo de Riesgo en
Seguridad Alimentaria a Nivel Local, Regional, Nacional..... ...........35
4.3.8.4 Marco Institucional a Nivel Local, Regional y Nacional para
Modernizar la Gestión en Seguridad Alimentaria .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
4.3.9 Resultados Primordiales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364.3.9.1 Comité Técnico de Seguridad Alimentaria... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
4.3.9.1.1 Insti tuciones Públicas... . . . . . . . . .37
4.3.9.1.2 Insti tuciones No Públicas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
5 El Programa Nacional de Apoyo Alimentario - PRONAA...........395.1 Marco Insti tuciona1.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
5.1.1 Acuerdo Nacional . . . . . . . . . . . .39
5.1.2 Programa Nacional de Apoyo Alimentario - PRONAA ..........39
5.2 Objetivos Estratégicos de PRONAA .......40
5.2.1 Vis ión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
5.2.2 Mis ión . . . . . . . . . . .40
5.2.3 Objetivos Generales .........40
5.2.4 Objetivos Específicos. ......41
5.2.4.1 Alimentación Infanti l . . . . . . . . . . . . . . . . .415.2.4.2 Alimentación Escolar... . . . . . . . . . . . . . .41
5.2.4.3 Complementación Alimentaria .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
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5.2.4.4 Alimentos por Trabajo .. . ' . . . . .". ' . .41
5.2.4.5 Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . ' . ' .41
5.2.4.6 Capacitaci6n.... . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . ' . . ' . . .41
5.2.5 Estrategias de Gestión.. . ' . . . . . ' . ' . . . ' . . . . . . . ' .41
5.3 Características de los Programas de Apoyo Alimentario ........'.....42
5.3.1 Sub-Programa - Asistencia al Niño y al Adolescente... . . . . . . ' . ' . . . ' . ' . ' .- ' . . . .- ' .- . . .42
5.3.1.1 Componente Alimentación Escolar. . . . . . ' . . . . ' . . .42
5.3.1.1.1 Desayunos Escolares.... ". .- ' . . .435.3.1.1.2 Almuerzos Escolares.... .- ' .- . . . '43
5.3.1.1.3 Programa de CEIS Y PRONOEIS. . ' . . . . . . . . . . . ' . . . . - ' . . . . ' . . . .44
5.3.1.1.4 Evaluación de Metas 2004.... . . . . . . . .- ' . . . . ' . . . .44
5.3.1.1.4.1 Programado . . . . . . ' . " . - . . . . . . . .44
5.3.1.1.4.2 Ejecutado ' . ' . . . . . . . . . ' . ' . . ' . . . . .45
5.3.1.2 Componente Alimentación Infantil '.....'.......'46
5.3.1.2.1, Comedores lnfanti les .. . . . . .-. . . .46
5.3.1.2.2 Programa de Complementación Alimentaria para Grupos en Mayor
Riesgo - PACFO... . ' .". . .-. . ' . . '47
5.3.1.2.3 Programa de Alimentación y Nutrición a la Familia de Alto Riesgo-
PANFAR 47
5.3.1.2.4 Evaluación de Metas 2004.... . . ' . ' . . . . . . . . ' . ' . . .48
5.3.1.2.4.1 Programado . . . . . . . . ' . . . " . . . . . .48
5.3.1.2.4.2 Ejecutado . . . . . ' . . . ' . . . . . ' . . . . . . .49
5.3.1.3 Componente Niños y Adolescentes.... ' . . . . ' . . ' . . . . . . . . . . . . ' . . ' . . . . '49
5.3 '1 '3 .1ConvenioFundaciónpor losNiñosdelPeru. . . . . '5.3.1.3.2 Hogares y Albergues ... . . .". . . . ' 50
5.3.1 .3 .3 PEBAL - Programa de Educación Básica Labora1........................' 50
5.3.1.3.4 Programa de Alimentación y Nutrición dirigido al Menor en
Estado de Abandono y Riesgo Nutricional-PROMARN ........'.....50
5 .3 . 1 .3 .5 Evaluación de Metas 2004 '..... ".. ' .. ".... ' .. . 5 0
5.3. I .3 .5. 1 Programado ... . . . . . ' . . ' . . . . . . . ' 5 0
5.3.1.3.5.2 Ejecutado . . . ' . ' . . . . . . . ' . . ' . ' . . " 5 l
5.3.2 SUB.PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL ..,,.......,..., 52
5.3.2.1 Grupos en Riesgo . ' . . . . . . . . ' . . . . ' . - ' . . . .52
5.3.2.1.1 Actas de Compromiso. . . . . . . . . ' . ' . . . . . . ' . - . . ' . ' . . . .52
5.3.2.1.2 Convenios . . ' . . . . . ' .52
5.3.2. r .3 PANTBC.. . . . . . . . . . .52
5.3.2.1.4 Evaluación de Metas 2004.... . . . . .-. . . . . .". . ' . .52
5.3.2.1.4.1 Programado . ' . ' . . . . ' . . . . ' . . . . . .52
5.3.2.1.4.2 Ejecutado . ' . ' . . . . ' . . . . ' . . . . ' . . . .53
5.3.2.2 Atención a Comedores ' . . . ' . . ' . . . . . " . . . . . . ' . . . . ' . . . . . ' .54
5.3.2.2.1 Evaluación de Metas 2004.... . . . . . . . ' . ' ." . . .".54
5.3.2.2.1.1 Progtamado . ' . . ' . . . . . . . ' . . ' . . ' .54
5.3.2.2.1.2 Ejecutado . . ' . . ' . . . . . . . . . ' . . ' . . . .55
5.3.2.3 Subsidios a Comedores - Lima Metropolitana y el Callao.................55
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5.3.2.4 Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.3.2.5 Proyecto Alimentos por Trabajo .. . . . . . . . . . . . . . . . . .565.3.2.5.1 Obras Comunales ... . . . . . . . . . . . . . . .56
5.3.2.5.2 Evaluación de Metas 2004.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
5.3.2.5.2.1 Programado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
5.3.2.5.2.1.1 Programa de Emergencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575.3.2.5.2.1.2 Programa de Obras Comunales ... . . . . . . . . . . . . . . . . .57
5.3.2.5.2.2 Ejecutado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575.3.2.5.2.2.1 Programa de Emergencia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
5.3.2.5.2.2.2 Componente Emergencia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
5.3.2.5.2.2.3 Componente Obras Comunales ... . . . . . . . . . . . . . . . . .58
5.4 Evaluación General del Plan Operativo Instituciona12004..............................59
5.4.1 Programación de Metas Globales .......59
5.4.2 Ejecución de Metas Globales... . . . . . . . . . .59
5.4.2.1 Atención a Beneficia¡ios... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
5.4.2.2 Raciones A1imentarias... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
5.4.2.3 Provisión de Alimentos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
5.4.2.4 Ejecución del Presupuesto... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
5.4.3 Precios Implícitos y Cantidades de Alimentos por Beneficiario..................62
5.4,4 Estándares de Peso de Raciones Alimenticias ................. .........63
5.4.5 Ejecución de los Programas de Apoyo Alimentario .................64
6 El Proceso de Descentralización y los Programas de ApoyoA l imen ta r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 676.1 Antecedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
6.2 Programas Transferidos a Gobiernos Locales.... ........ 68
7 Beneficiarios Directos del Programa Nacional de Apoyo Alimentario- PRONAA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 . l Beneficiarios Directos del Período 2001 - 2004.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
7.2 Distribución de Alimentos a Comedores por Unidades Operativas.................71
Indicadores lndirectos de los Impactos de PRONAA .............73
I El Aprovisionamiento de los Programas de Apoyo Alimentario.....758.1 Régimen Legal de Compras ... . . . . . . . . . . . . . . . . .75
5.2 Principales Productos Adquiridos ..'.....'..75
8.2.1 Compras según Ley N" 27635 .".. . . . . . . '75
8.2.2 Compras - Según Ley No 26850.... . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ' . . . . .76
8.2.3 Compras según Ley N'27060 ... . . . . . . . . .76
8.2.4 Adquisición de Alimentos por Gerencias de Destino ......'........78
9 Ejecución Presupuesta l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .809.1 Presupuesto Programado 2004.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . ' .". ' . .80
9.2 Presupuesto Ejecutado en 2004...... .........80
10 Resul tado de Audi tor ías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8210.1 Examen Especial 1: Donaciones de Alimentos Efectuados por la Gerencia
Local - PRONAA - Callao (Informe No l2-2004-2-441l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
10.1.1 Período de análisis .. . . . . .82
10.1.2 Objetivo del Examen .. ' . . . ' . . . ' . . . . ' . ' . . . .82
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
t
I CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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tItIIII¡
tIItIIItI
10.1.3 Principal problema observado ........8210.1.4 Recomendaciones del lnforme .......82
10.1.4.1 A la Ministra de la Mujer y Desarrol lo Social . . . . . . . . . . . . . . . . .8210.1.4.2 Al Director Ejecutivo del PRONAA.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
10.2 Examen Especial al Sistema de Control Interno Implementado por la GerenciaTécnica para Atender los Diferentes Programas Sociales de PRONAA - Ministerio dela Mujer - l9 de Diciembre 2005 (Informe N" 015-2005-2-441l).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
10.2.1 Período de análisis .. . . . . .8310.2.1.1 Objetivo del Examen ... . . . . . . . . . . . . . . .83
10.2.2 Principales Hallazgos ... . . . . . . . . , . . . . . . . . .8310.2.3 Otros Aspectos de Importancia .......8310.2.4 Conc1usiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8410.2.5 Recomendaciones ... . . . . .85
10.2.5.1 A la Dirección Ejecutiva de PRONAA.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8510.3 Examen Especial de la GerenciaLocal de PRONAA - Piura -20 de Mayo de2005 (Informe No 08-2A05-2-4411) .. . . . . . . . . . . . . . . . . .85
10.3.1 Per iodo de Anál is is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8510.3.2 Objetivo del Examen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8510.3.3 Principales Observaciones.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8510.3.4 Recomendaciones ........86
10.3.4.1 A la Dirección Ejecutiva de PRONAA .........8610.4 Examen Especial a la Gerencia Local PRONAA Chimbote - 29 Diciembre2005 (Informe N" 019-2005-2-4411). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
10.4.1 Per íodo de Anál is is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8610.4.2 Objetivo del Examen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8610.4.3 Principales Hallazgos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .8610.4.4 Recomendaciones ........87
10.4.4.1 A la Dirección Ejecutiva de PRONAA .........87
11 Integración y Análisis Crít ico.. . . . . . . . . . . . . . . . . .89I1.1 La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y PRONAA.......................89ll.2 Precios Implícitos y Asignaciones Alimentarías de los Programas de Apoyo
alimentarios - Plan Operativo 2004........... ...........9l11.3 Matriz de Beneficios y Costos... . . . , . . . . . . . . . .92
11.3.1 Benef ic ios Di rectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9211.3.2 Beneficios Indirectos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9211.3.3 Costos Atribuibles .. . . . . .92
ll.4 Aspectos Institucionales y Cu1tura1es............... ..........991 1 .5 Reflexiones finales ... ...... .... I 00
12 Conc lus iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10513 Recomendaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . .10813.1 Para el Programa Nacional de Apoyo Alimentario - PRONAA .............,...... 10813.2 Para el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano - MIMDES..........,...... 109
tI
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
2004CUA
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CONTRALORIA GENERAL DE IA REPUBLICA
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iruorce DE cuADRos
CUADRO No I - Principales Indicadores Macroeconómicos (Periodo 2004 -
2006) ,....................6CUADRO No 2 - Ingresos Corrientes del Gobierno General - Porcentaje delPBICUADRO No 3 - El Gasto Social en los Noventa ......................10CUADRO No 4 - Ingreso Percáryita, Coeficiente Gini y Promedio deEscolaridadCUADRO N" 5 - Índice de Pobreza y Pobreza Extrerna 2001 - 2AA4,,...,.......16CUADRO N" 6 - Estimaciones de PobrezayPobrezaExtrema -2004............17CUADRO No 7 - Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza por Departamentos Mayo2003 - Abril2004. ,...............18CUADRO No 8 - Tasa de Pobreza por Grandes Grupos de Edad - RegionesNaturales ..................19CUADRO No 9 - Incidencia de la PobrezayPobreza Extrerna 2004 ...,.........,,21'CUADRO No 10 - Tasa de Desnutrición Crónica - Niños Menores de 5 Años -Area de Residencia
ñiñ*]ü;;il;;'ffi;;t"'.CUADRO No ll - Índices de Desnufrición enDepartamentos - Porcentaje por Talla. .............26CUADRO N' 12 - Población con Déficit Calórico por Región Natural ..........,27CUADRO No 13 - Incidencia de la Pobreza Total, Pobreza Extrema segúnDominios Geográficos y Departamentos en eI2001 (%) ......... 29CUADRO No 14 - Características de las Raciones de Desayuno Escolar.........43CUADRO No 15 - Metas Físicas y Financieras Programadas - PRONAA -
a a . . a a a a a a . a a a a a a a a a a a a a a a a a a a . ¡ a ¡ a a
ADRO No 16 - Metas Físicas y Financieras Ejecutadas - PRONAA - 2004...45
CUADROProgramadoCUADRO
No 17 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004
No 18 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004Ejecutado. .......49CUADRO NO 19 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004Programado.. ....51CUADRO No 20 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 - Ejecutado
CUADRO No 2l - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004Programado ..............................,. .................53CUADRO No 22 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 - Ejecutado
..53CUADRO N" 23 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004
1A
CUADRO N' 24 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 -EjecutadoCUADRO N" 25 Subsidio a Comedores de Lima - Callaa ...........55CUADRO N" 26 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2OO4
...............t /
CUADRO N" 27 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 - Ejecutado<p
CUADRO No 28 - Precios Implícitos y Cantidades de Alimentos de Programas
TNFoRMEMAcRo DE Los pRocRAMAs DEcoMpLEMENrecló¡¡ y Nurntcló¡r ¡Llv¡Nt¡,Rl¡
CONTRALORIA CENERAL DE TA REPUBLICA
Página XI de XIIIIIIItIIIItItIIIIItIt
AlimentariosCUADRO No 29 - PRONAA - Estrándares de Peso de Raciones y Días deAtenciónCUADRO N" 30 _ SÍNTPSIS DE EVALUACIÓN PP LOS PROGRAMASDE APOYO ALIMENTARIO _ PRONAA ..................66CUADRO N' 3l -PRONAA - Programas Transferidos A Gobiernos Locales
CUADRO No 32- Beneficiarios Directos - Periodo 2001-2004 .....................70CUADRO No 33 - Distribución de Alimentos a Comedores Populares -Unidades Operativas' Año 2004 ..................72CUADRO No 34 - Población Beneficiaria con al Menos un ProgramaAlimentario por Condición de Pobreza, Segun Á¡ea de Residencia y Grupo deEdad ........ .,...,.,..,,,....73CUADRO No 35 - PRONAA - Compras 2004 -Ley 27635 ..........76CUADRO No 36 - PRONAA - Compras 2004 - Ley 26850 ..........76CUADRO No 37 - PRONAA - Compras 2004 - Ley 27060CUADRO No 38 - PRONAA - Resumen de Compras 2004 - Gerenoias deDestino ..........,..........79CUADRO N" 39 - PRONAA - Presupuesto Institucional Modificado 2004(Soles Corrientes) .....80CUADRO N" 40 - PRONAA - Presupuesto Institucional Ejecutado2004......81CUADRO No 41 - Población con Daños Nutricionales y en Riesgo deInseguridad Alimentaria - Nivel Nacional ....................89CUADRO No 42 - PRONAA - Presupuesto 2004 Ejecutado por Programas ..90CUADRO No 43 - Precios Implícitos de los Programas de Apoyo Alimentario -Plan Operativo Reformulado 2004 ..............94CUADRO No 44 - PRONAA - lllfaúz de Beneficios y Costos SocialesAtribuibles a los Programas de Apoyo Alimentario de PRONAA ...................95
INFORMEMACRO DE LOS PROCRAMAS DECOMPLEM¡NTECTÓN YNTITNICIÓN ¡,LIIr,TPNT¡RI¡
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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ít¡orce DE GRÁFtcos
GRÁFICO Ñ 1: Evolución del PBI Periodo 1950 - 2002........... ................5
GRÁFICO No 2 - Relación de Causalidad: Desnutrición Crónica - Situación de
Pobreza.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
GRÁFICO No 3 Conelación de Monto del Subsidio Mensual v el Número de
Beneficiarios .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
GRÁFICO No 4 - Precios Implícitos y Cantidades de Alimentos de Programas
Alimentarios... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpr-sN.lENrA,cról¡ yNwRIcló¡¡ ¡LIMENTARTA
ItIIIItII
CONTRALORÍA CENERAL DE I^A REPUBLICA
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ínorce DE ANExos
AITIEXO: 1 REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y CRECIMIENTO:CÍRCULOS VIRTUOSOS Y CÍNCUT,OS VICIOSOS CIFRASPRINCrPALES........ ........110AIIEXO 2az PRONAA METAS PROGRAMADAS 2004 SUBPROGRAMA ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE..........113AI\EXO 2b: PRONAA - METAS PROGRAMADAS 2004 SUBPROGRAMA PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.................1 14ANEXO 3a: PRONAA - METAS EJECUTADAS 20A4 SUBPROGRAMA ASISTENCIA AL NÑO Y AL ADOLESCENTE..........115A¡IEXO 3b: PRONAA - METAS EJECUTADAS 2004 SUBPROGRAMA PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL.. ....116ANEXO 4A: PRONAA - RACIONES, DÍAS DE ATENCIÓN Y NIVEL DEEJECUCIÓN UN LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS.,.. ..............II7AI\EXO 4b : PRONAA - RACIONES, OÍ¡.S DE ATENCIÓN Y NrVELEJECUCIÓN ON LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS..................1 18ANEXO 5a: PRIMER GRUPO DE LOS 64 GOBIERNOSPRO\INCIALES ACREDITADOS - SEGÚN D.S. N ' 088.2003.PCM..119ANEXO 5b: PRIMER GRUPO DE LOS 64 GOBIERNOSPROVINCIALES ACRBDITADOS SEGÚN D.S N' 088.2003-PCM......120ANEXO No óa: SEGUNDO GRUPO DE 60 GOBIERNOS LOCALESPROVINCIALES ACREDITADOS SEGÚN R.P NO 057-CND.P.2OO4.. .12LANEXO 6b: SEGUNDO GRUPO DE 58 GOBIERNOS LOCALESPROVINCIALES ACREDITADOS SEGÚN R.P N' O57.CND. P.2OO4. . .I22ANEXO 7a: PRONAA - COMPRAS 2004 - LEY No 2ó850................123ANEXO 7b: PRONAA - COMPRAS 2004 - LEY N'26850 ...124ANEXO 8 : PRONAA - COMPRAS 2004 - LEY N" 27060................125ANEXO 9AZ PRONAA . PRECIOS IMPLÍCITOS DE LOSPROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA...... ..,...126ANEXO 9b: PRONAA - PRECIOS IMPLÍCITOS DE LOS PROGRAMASDE ASISTENCIA ALIMENTARIA...... ............L27
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INFoRMEMAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMsNTecló¡,r vNUTRIcIóN nrMsNTnRIA,
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 1 de 129ITIIIIttItIItItIIttt
IntroducciónEl Informe Macro de los Programas de Complementación y Nutrición
Alimentaria comprende trece capífulos y ocho anexos.
En el Capítulo 1 - Se desarrollan los objetivos, alcances y limitaciones del
estudio.
En el Capítulo 2 - Entorno Macroeconómico Se muestran las principales
variables macroeconómicas y se hace un análisis corto y comprensivo del
entorno intemacional y su relación con la economía nacional.
En el Capítulo 3 - La Desnutrición como Problema de las Políticas Públicas. Se
analiza la situación de la pobreza y desnutrición infantil en menores de 6 años de
edad y se muestan estadísticas a nivel de los departamentos, áreas rural y urbanapor grupos de edad; además se caracterizan las principales enfermedadesrelacionadas con la desnutrición crónica y muestran las relaciones de causalidadentre pobreza extrema, desnutrición infantil crónica y educación de la madre.
En el Capítulo 4 - La Estrategia Nacional de Apoyo Alimentario. Se muestranlos principales lineamientos de las políticas relacionadas con la seguridadalimentaria para el período 2004 - 2015 y los resultados esperados para al2015.
En el Capítulo 5 - El Programa de Apoyo Alimentario - PRONAA. Se da aconocer el marco instifucional y las principales características de los programas
de apoyo alimentario administrados por PRONAA en eI2004. Se analizan lasmetas y su ejecución a nivel de cuatro variables: i) Atención de beneficiarios, ii)número de raciones alimentarias, iii) provisión de alimentos y iv) ejecuciónpresupuestal; además, se desarrolla el análisis de los precios implícitos planeadosy ejecutados de cada uno de los programas específicos operados por PRONAA.
En el Capítulo 6 - El Proceso de Descentralización y los Programas de ApoyoAlimentario. Se hace una breve reseña de los antecedentes, de ladescentralización y se muestran los programas sociales transferidos a losgobiernos locales en el marco del proceso de descentralizacióniniciado en el año2002.
En el Capítulo 7 - Beneficiarios Directos del Programa Nacional de ApoyoAlimentario. Se mueshan los beneficiarios de los programas del periodo 2001 -
2004, la distribución de alimentos por unidades operativas y poblaciónbeneficiaria con al menos un programa de apoyo alimentario.
En el Capítulo 8 - El Aprovisionamiento de los Programas de ApoyoAlimentario. En este capítulo, se muestran las compras realizadas por PRONAAen el marco de tres leyes: Ley No 27635, Ley No 26850 y Ley N. 27060 y el
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COM
IIIIIIItIttItttIttII
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Págim? de 129
destino de las adquisiciones.
En el Capítulo 9 - Ejecución Presupuestal. Se muestra la Ejecución Presupuestal
del 2004 a nivel de sus principales componentes.
En el Capítulo 10 - Resultado de Auditorías. Se muestra las síntesis de cuatro
Exiímenes Especiales llevados a cabo por los Órganos de Control Interno de
PRONAA.
En el Capítulo 11 - Integración y Análisis Crítico. Se integran las distintas partes
del estudio y se detallan los aspectos mrás relevantes.
El Capítulo 12 - Conclusiones. Se desarrollan las conclusiones del Estudio.
Capítulo 13 - Recomendaciones. En este capítulo se desarollan las principales
recomendaciones del estudio.
En los anexos del informe, se muestran los datos que sustentan y/o amplían elcuerpo principal del Informe.
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMsNmclóN y Nrrrnlclót nuu¡r.tr¡,ru¡.
CONTRALORIA GENERAL DE TÁ. REPUBLICA
Págim 3 de 129ttIIIttIIIIIIttTttII
1 Objetivos, Alcance y Limitaciones
1.1 Objetivo
El objetivo del presente informe es mostrar las características de los Programasde Apoyo Alimentario administrados por el Programa Nacional de ApoyoAlimentario - PRONAA, y evaluar su ejecución con la finalidad de formularrecomendaciones que permitan mejorar la calidad del gasto de los Programas deApoyo Alimentario.
1.2 Alcance
El informe está constreñido al análisis de los programas de apoyo alimentarioadminisftados por PRONAA durante el año 2004. En este contexto, se muestranlos niveles de pobreza, pobreza exffema y desnutrición infantil, así como sudistribución a nivel nacional. Se analizan las relaciones de causalidad existentesentre pobreza y desnutrición infantil y la estrategia de apoyo alimentario dentrodel marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria20}4 - 2015.
En el análisis de los programas administrados por PRONAA, se muestran losobjetivos y logros de cada uno de los programas, sus particularidades a nivel delas asignaciones per crípita de raciones y los precios implícitos de cada uno delos programas.
1.3 Limitaciones
La principal limitación del informe ha sido la demora de PRONAA en la entregade la información solicitada.
INFoRMEMACRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMsNmclóN y Nl_nnrcróN aI-nrarurAru¡,
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Pásina 4 de 129IItIttttIttIIITtIt¡
A
2 Entorno Macroeconómico
2.1 El Contexto Internacional
Estudios especializados informan que se ha configurado un escenario
internacional favorable paru el crecimiento de la economía mundial debidoprincipalmente a la expansión de China y es impulsado y sostenido por la
consolidación del crecimiento de las economías de los Estados Unidos y el
renovado crecimiento en Japón y de los países de la Unión Europea. Este ciclo
expansivo de la economía mundial es muy importante para el comercio
internacional de América Latina y del Peru, entre otras razones, por la demanda
de materias primas por parte de estas economías.
En este contexto intemacional de crecimiento económico, se espera también una
mayor inflación, asociada especialmente al significativo incremento de los
precios del petróleol lque ha alcanzado recientemente los máximos históricos) y
consecuencia de todo este proceso y a fin de lograr los equilibrios
macroeconómicos necesarios, se espera también, un gradual ajuste de las
políticas monetarias, lo que podría significar un incremento en las tasas de
interés internacional2. Sin embargo, las proyecciones de crecimiento de la
economía mundial siguen siendo positivas para los próximos años, de modo que
se espera que el país continúe ampliando sus exportaciones a fin de generar los
excedentes económicos necesarios para financiar su propio desarrollo.
2.2 El Contexto Nacional
Una primera aproximación al comportamiento de la economía peruana, es la
comprensión de desenvolvimiento a lo largo del tiempo. La economía peruana
como todas las economías de mercados se han desenvuelto dentro de procesos
cíclicos de crecimiento y recesión, de modo el Producto Bruto Interno por
habitante (PBI Per cápita) ha tenido importantes fluctuaciones en el tiempo.
En estos últimos 56 años se identifican tres grandes ciclos económicos: El primer
ciclo abarcó el período 1950 - 1975 que es un ciclo de marcada expansión
económica con pequeñas fluctuaciones en su interior; el segundo ciclo
comprende el período 1976 - 1992 caructerizado por contener varios ciclos
cortos de recesión y expansión explicados en los diversos factores económicos,
I- EI precio del banil WTI (West Texas Intermediate) se situó en niveles cercanos a los US$ 50 en la tercera semana de
agosto del 2005 registrando un máximo histórico (nominal) en su cotización.
" La proyección de crecimiento mundial para el 2004 registrada en el World Economic Outlook (FMI) de Abril, es de
4,ó por ciento, mientras que las proyecciones recientes de analistas intemacionales prevén que Ia expansión mundialalcanzará por lo menos un 5,0 por ciento en los próximos años.
tINFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
tTtt¡
II¡
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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políticos y sociales de su tiempo y el tercer ciclo comprende el período 1993 -
2002, es un ciclo de crecimiento sostenido a pesar de las pequeñas fluctuaciones
iniciales.
Al respecto, como se aprecia en el Gráfico No 1, el PBI Per cápita (a precios
constantes de 1993) del 2004, es similar al de 1975 y en el mejor de los casos al
de 1986; año previo a la caída absoluta del PBI per cápita del período 1976-
t992.
GRÁFICO N'l: Evolución del PBI Periodo 1950 - 2002
Fuente: Macro Macroeconómico Multianual 2004-2006
El crecimiento de la última etapa del ciclo 1993 - 2002 es explicado
fundamentalmente por la favorable coyuntura internacional de crecimiento de la
economía mundial que han significado altos precios de las materias primas que
exporta el país; complementariamente, fueron importantes las políticas públicas
del gobierno por aumentar y diversificar las exportaciones en el periodo 200I-
2006.
2.3 El Marco Macroeconómico Multianua¡ 2004 - 2006
El Marco Macroeconómico Multianual 2004-2006 -MMM 2004-2006- es undocumento del Ministerio Economía y Finatuas que refleja el marco general de
política económica así como las prioridades de las políticas públicas del
gobierno, de modo que bajo este contexto en el MMM 2004-2006 se plantea
superar el estado actual de cuasi estancamiento por un estado de crecimiento
económico sostenido' .
En el MMM 2004 - 2006 se ha definido los principales lineamientos de política
r Plan Macroeconómico 2004 - 2006 - Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado en sesión del Consejo de Ministrosdel27 de agosto de 2003 - página 3.
tINFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Páeina ó de 129
económica y la estrategia para el crecimiento económico, la misma que estábasada en: D. Promoción de la inversión privada, ii). Reducción delendeudamiento público y iii). Equilibrio fiscal.
Al respecto, la búsqueda de un adecuado equilibrio fiscal es un objetivofundamental parc que los niveles de inflación interna no afecten los salarios
reales, ni las expectativas de inversión.
En el Cuadro No I se muestran las principales variables macroeconómicasproyectadas para el período 2004 - 2006, de donde se infiere lo siguiente:
CUADRO N"
2.3.1 Población
La población estimada pana el 2004 fue de 27,5 millones de habitantes y la tasa
anual de crecimiento fue estimada en I,5%o anual para el2004 y I,4 oA para el
año 2005. A partir del año 2006 esta tasa es decreciente.
2.3.2 Déficit de Consumo
El déficit de consumo básico en el año 2004 eru de US$ 3,1 millones y sutendencia es decreciente, sin embargo, el déficit alimentario para el 2004 fue de
US$ 675 mil y su tendencia es levemente decreciente, hecho que se explica enlas proyecciones de ingreso y de producción.
- |, rincipales lndicadores Macroeconómicos lPeriodo 2004 -
Indicadores Macroeconómicos 2004 2005 2006 Variación2004- 2006
POBLACION (miles) 27 547 27 947 28 349 802Tasa de crecimiento 1,5vo r5% 1.4% -0.1%DEFICIT DE CONSUMO (Millones de US $)Biísico 3 1 0 5 2 gsl 2 848 (2e7)Alimentario 675 634 597 (78)PRODUCTO BRUTO INTERNOMiles de Millones de Nuevos Soles ) ) < 1 242.4 261.7 36.0Miles de Millones de Dólares USA 63.4 67.2 72,1 8,7Variación porcentual 4.0 4-5 5,0 1 . 0INVERSION (porcentaie de PBI)Pública 2.8 2.9 2.9 0 .1Privada t4,9 15.3 15.9 1 . 0TIPO DE CAMBIOPromedio Anual 3 .56 3.6 l 3,63 0,07Fin de periodo 3,59 3.62 3.64 0,05INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDORPromedio Anual t . 8 2.5 2.5 0.70Acumulada ) \ 2.5 t { 0,0RESULTADO ECONOMICA lPorcentaie del PBI)Sector Público No Financiero - 1 . 5 1.0 -0.5 1 , 0Sector Público Consolidado 1.4 -0.9 -0.4 1 .0DEUDA PUBLICA TOTALMillones de Dólares USA 28 508 28 979 29 273 765Porcentaie del PBI 45.0 43.2 40,6 -4,4
Fuente: M .Revisado. MEFElaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
II
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
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2.3.3 Producto Bruto Interno
El valor del PBI del 2004 fue de US$ 63,4 mil millones y se espera que al 2006se incremente a US$ 72,1 mil millones, lo que implicará un incrementoacumulado de 13,7o/o. Las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno eneste período han sido relativamente crecientes.
2.3.4 Inversión
Las proyecciones de inversión como porcentaje del PBI se mantienenrelativamente estables. La inversión pública pasa de 2,8Yo (2004) a 2,9oA (2006),es decir, como porcentaje del PBI se incrementa en 0,1% del PBI, en tanto laInversión Privada se incrementa en to/o del PBI, es decir, pasa de l4,9yo (200a) a15,9Yo (2006).
2.3.5 Tipo de cambio e Inflación
Las proyecciones de las variaciones del tipo de cambio y del Índice de Precios alConsumidor ha tenido la misma velocidad durante el periodo 2004-2006, demodo que existe una tendencia a mantener estables los precios relativos de losbienes relativamente transables y no transables.
2.3.6 Resultado Económico
El resultado económico mirado desde las cuentas públicas muestra una tendenciadecreciente en los déficit tanto de Sector Público no Financiero como del SectorPúblico Consolidado. En el año 2006 se espera resultados por debajo de -0,5Yo y-0,4Yo del PBI respectivamente.
2.3.7 Deuda Pública
Durante este período la evolución de la deuda pública en términos monetarios hasido creciente, sin embargo, la deuda Pública como porcentaje del PBI esdecreciente. En el 2004 era de 45%o y se proyecta que para el 2006 disminuya a40,6Yo.
2.4 Polít ica Fiscal
El programa económico implementado en este período tuvo como propósito
fundamental luchar contra lapobreza y el desempleo, para lo cual se plantearon
estrategias para lograr un crecimiento económico sostenido (en el mediano y
largo plazo), con bajas tasas de inflación y un nivel de reservas intemacionalessuficientes, como para mantener la sostenibilidad de las cuentas extemas y eltipo de cambio. En el Informe del Marco Macro Económico Multianual 2004 -
2006, se señala textualmente lo siguiente:
"A Io largo de los últimos años, el incremento del gasto corriente no financiero -en
tIItIttIItIIItIIII
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
IttII
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Páeína 8 de 129
especial de las transferencias pensionarias- y los pagos por intereses de la elevada
deuda pública han determinado una reducción sistemática y significativa de laparticipación del gasto de capital - inversión pública - dentro del gasto público total,
de modo que en el año 2002 la inversión pública fue la mós baja de los últimos 33 años,
hecho que conspira en contra del desarrollo del país y explica la carencia de
infraestructura económica bósica que potencia Ia competitividad de la economía" .
Al respecto, es importante señalar que en un contexto de escas ez de recursos
fiscales, el gasto social debería estar orientado a financiar las actividades demayor rentabilidad social ylo de una mayor relación beneficio - costo.
Optimizar el gasto social implicaría focalizar adecuadamente los grupos meta(pobres, pobres extremos y niños desnutridos menores de 6 años) con la finalidad
de identificat sus necesidades específicas de apoyo alimentario y definir las
estrategias de intervención del Estado.
Estos programas deberían proveer servicios con la finalidad de mejorar las
capacidades individuales y comunitarias; tener un estándar de calidad y ser demínimo costo (de modo que no se excluyan a los otros pobres por razonespresupuestales) y finalmente deben ser temporales.
2.4.1 Ingresos Corrientes del Gobierno
Los ingresos fiscales del país están basados en los cuatro impuestos siguientes: i)
Impuesto a la Renta, ii) Impuesto General a las Ventas, iii) Impuesto Selectivo al
Consumo y iv) Aranceles, sin embargo, dada la estructura del gasto público, los
niveles de recaudación fiscal no son suficientes parc frnanciar los programas
sociales de lucha contra la pobreza. A ello se agrega la proliferación de
incentivos, exoneraciones o tratos tributarios especiales, estimados en más de
230 mecanismos distintos y poco eficientes desde el punto de vista de laspolíticas públicasa.
La estructura de los ingresos corrientes del gobierno como porcentaje del PBI se
muestra en el cuadro N" 2. Se infiere que en promedio durante el periodo 2004 -
2006 las principales fuentes de financiamiento del gobiemo fueron: i) Impuesto
general a las ventas (39,4Yo), ii) Impuestos a la Renta (22,3yo), iii) Impuesto
Selectivo al Consumo (12,606). Los ingresos corrientes de gobiemo comoporcentaje del PBI se han incrementado muy levemente en términos del PBI. En
el 2004 los ingresos corrientes era de 17,406 del PBI y en el 2005 el 17,5oA, se
espera que para el2006 este porcentaje pase a ser el l7,6yo.
4 Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2004 - 2006,
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III
tt
II
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IINFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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CUADRO No 2 - Ingresos Corrientes del Gobierno General - Porcentaje del PBI
Fuente: Marco ico Multianual 2004-2006
tll
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
2.5 El Gasto Social
El gasto público en los sectores sociales (educación, salud y asistencia social) ha
fluctuado significativamente como porcentaje del PBI durante los últimos 35
años. Esas variaciones estuvieron acompañadas de cambios institucionales que
contribuyeron a dar a los sectores su forma actual.
A comienzos de la década de 1970 el gasto social total estaba alrededor de 4,5
pof ciento del PBI y se redujo lentamente en la década de los 80, donde la
inflación creció hasta alcanzar niveles que licuaron los presupuestos del gasto
socials . En el período entre 1986 y l99l el gasto en educación y en salud fue
disminuido a la mitad como proporción del PBI, en tanto para compensarlos se
elevó ligeramente el gasto de los pfogramas de asistencia social6.
Este periodo (1986-1991) se caracterizó por fuertes deterioros en los salarios
reales de los sectores de educación y salud y la alta des-inversión en escuelas y
establecimientos de salud'. Los servicios en estos sectores se deterioraron por
carencia de insumos y medicamentos, además, fueron años de gran violencia
subversiva; de modo que p¿ra contrarrestar la crisis se crearon nuevos programas
antipobreza paru la población rural, entre ellos el Fondo Nacional de
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) y el Programa Nacional de
5 La Inflación en la década de los ochenta fue el síguiente: 1980:6A,8%:1985: 158%; 1988: 1,722%;1990:7,640%'
Fuente: lnstituto Nacional de Estadistica - INEI - Peru.
6 Daniel Cotler - Banco Mundial - Un Nuevo Contrato Social para el Peri¡ - Como lograr un pais más educado' saludable
y solidario.
7 Daniel Cotler - banco Mundial - Un Nuevo Contrato Social para el Perú - Como lograr un país más educado, saludable
y solidario - pagina 50 - gráfico N" 1,7.
ffipnocR¡vesDEcoMPLEMENracIÓNYNUTRIcIoNALlMENTARIA
Concepto 2004 2005 2006 PromedioParticipaciónPorcentual
I. GOBIERNO CENTRAL 14.8 14.9 l 5 . l 14.9 85,1%
Tributarios t 3.0 l 3 , l 13.2 t 3 , l 74.9%Renta 3.7 3.9 4 , 1 3.9 22.3%
Importación 1.2 1,2 I , l t ,2 6,9o/o
IGV (incluve IPM) 7.0 6 .8 7,0 6,9 39,4%
ISC 2-2 2.2 ) ) 2.2 12.6%
Otros Ingresos Tributarios 0.6 0,6 0,4 0.5 2.9%
Devolución de Tributos 1 .7 t .7 -1.7 t , 7 -9.7%
NO TNBUTARIOS 1 , 8 1 , 8 1 .9 1 . 8 t03%
2. OTRAS ENTIDADES 2.6 2,6 ) 5 2,6 149%
TOTAL INGRESOSCORRIENTES
17,4 17,5 17,6 17,5 100'0o/o
IIIII¡
IIIIIIIIttIIII
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página l0 de 129
Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos
(pRONAMACHCS). Ambas instituciones brindaron financiamiento a grupos
comunitarios para la construcción de infraestructura de pequeña escalas Los
progr¿Imas alimentarios también fueron ampliados en estos años y se
desarrollaron nuevos programas focalizados en las áreas rurales de la sierra que
habían sido más afectadas por la violencia terrorista, tales como el Programa de
Alimentación Complementaria para Grupos en Mayor Riesgo (PACFO) y el
Programa de Alimentación y Nutrición de la Familia en Alto Riesgo (PANFAR)'
En las ¿íreas urbanas se mantuvo los programas creados en la década de 1980
(Comedores Populares y Vaso de Leche).
2.6 El Gasto Social en América Latina
El gasto social en algunos países de América Latina y el Caribe durante la
década de los noventa se muestra en el Cuadro N" 3, donde el Peru ocupa el
último lugar después de Argentina, Chile, Colombia, Bolivia'
CUADRO No 3 - El Gasto Social en los Noventa
Fuente: CEPAL
Caractedzación e Impacto Redistríbutivo en Palses Seleccionados de América Latina
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
En el cuadro No 3 se muestran las prioridades macroeconómicas del gasto social
como porcentaje del PBI para el período 1990-91 de los principales países
latinoamericanos. En Costa Rica el Gasto Social es el 18,2Yo del PBI, en tanto en
Argentina 17,7yo, seguido de Chile (13%), Bolivia (6%) y Perú con solo 2%' En
el período 1996-97 en el Gasto Social paso a ser en Costa Rica de 20,8yo,
Argentina 77,gyo, Bolivia 8,5Yo y en el Peru de 60A; siendo Bolivia el país con el
mayor incremento (6 puntos porcentuales del PBI), seguido de Peru (4 puntos
I Daniel Cotler - Banco Mundial - Como Mejorar la Educación, Salud y los Programas Antipobreza.
Países
PrioridadMacroeconómica
Prioridad Fiscal US $ Dólares
l% de PBI) l7o de Gasto Total) Per cápita
1990 -91 1996-97 1990-91 t996-97 1990 -91 1996-97
Argentina 17.7 17.9 62.2 65,1 | 222 I 570
Chile 13.0 t4,l 60,8 65.9 4 5 1 725
Costa Rica 18,2 20,8 64.4 65,1 445 s50
Brasil I 1 . 0 I 1 . 8 5 1 , 0 54.2 476 566
Colombia 8 , 1 1 5 . 3 29,7 38,2 l 8 l 3 9 1
Jamaica 9,2 9-7 26,8 19.2 234 244
Bolivia 6.0 12,0 25.8 44.2 55 tt9
México 6.5 8,5 4r-6 52.9 283 352
Perú 2,0 6.0 14.3 37,5 4 l 76-enes Reformas Económicas 69 Roxana Mostajo- Gasto Social Y
in¡onl¡e u¡cno DE Los PRoGRAMAS DE coMPLEMENTAC Y NUTRICION ALIMENTARIA
I CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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tIt¡
ItItITIIIIIttt
porcentuales del PBI).
Asimismo, la participación del Gasto Social respecto del Gasto Total en elperíodo 1990-91 fue el siguiente: Costa Piica 64,4Yo, Argentina 62,2Yo, Chile
60,8yo y Peru con solo l4,3yo. En el período 1996-97 estos índices pasaron: En
Chile a 65,9Yo y en Peru a ser solo el37,5Yo.
El Gasto social per cápita en el período 1990-91 en Costa Rica fue de US$ 445,
en Argentina US$ 1222, Chile US$ 451, Bolivia US$ 55 y en el Peru de solo
US$ 41; en tanto, en el período 1996-97 en Argentina fue de US$ I 570, en
Chile (US$ 725), Costa Rica (US$ 550), Bolivia (US$ 119) y en Peru US$ 76.
Las prioridades de las políticas públicas explican los objetivos gubernamentales
de cada uno de los países en mención, por lo tanto, se infiere que el Gasto Social
en el Peru comparado con los otros países latinoamericanos mencionados es el
más bajo.
Al respecto, es importante resaltar que el Peru es un país de ingresos medios,
pero con altos niveles de pobreza, desigualdad e inequidad social como se
muestra en el Cuadro N" 4. Las diferencias con Arsentina v Chile son
significativas en algunos aspectos.
Al respecto, Argentina tiene el mayor nivel de ingreso per cápita seguido por
Chile y Brasil, sin embargo, Brasil tiene un mayor coeficiente Gini que explica a
su vez las diferencias del promedio de años de escolaridad respecto de Argentina
y Chile. En el caso del Perú, el Ingreso per cápita es superior al de Colombia,
Ecuador y Bolivia y el número de años de escolaridad es relativamente similar al
de Colombia y levemente mejor al Ecuador y Bolivia. Es también importante
resaltar que el coeficiente Gini de Brasil es el más alto (0,64) al de Chile (0,55),
Peru (0,50) y Colombia (0,49) y explica el grado de equidad en la distribución
del ingreso.
¡
INFORME MACRO DE LOS PROCRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
CONTRAI.ORÍA GENERAL DE I-A REPUBLICA
Página 12 de 129IIIItIItI¡
¡
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Escolaridad
son mensuales en dólares USA, (c) mide la equidad en la distribución del ingreso nacional, de modo cuando el valor escercado a cero, la distribución es más equitaüva.Fuente: CEPAL - Hacía el Objetivo del Milenio de Reducir la Pobreza en América latina y el Caribe. Santiago de Cbile- Febrero 2003 - Serie Libros de CEPAL N' 70Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
CUADRONO4- Per Coeficiente Gini v Promedio de
PaísPBI Per cápita1999 US$ (a)
Ingreso MedioFamiliar per
cápita o)
Coeficiente Gini
en 1999 (c)
Promedio deAños de
Escolaridad
Argentina 7 435 580,02 0,53 9,4Boliüa 955 168,75 0,60 5 6
Brasil 4 225 594,35 0,64 6,0
Chile 5 r29 4',14,98 0,55 9,8
Ecuador | 404 I 58 ,13 0,56 6,4
Colombia 2 266 496,44 0,49 7 5
Perú 2 310 178,12 0,50 7'6(a)Dólares USA ajustados en términos de Poder de b) Basado en encuesta Le hogares, los ingresos
INFORME MACRO DE LOS PROGMMAS DE COMPLEMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ALIMENTARIA
A
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 13 de 129
3 La Desnutrición como Problema de lasPolíticas Públicas
3.1 Aproximaciones Generales
El Peru, como pocos países en el mundo, es un país multiétnico y plurícultural,ostenta un territorio megadiverso ubicado en los Andes Centrales de América delSur; sin embargo, en el 2004 el 51,6 %o dela población se encontraba en estadode pobreza, eI 19,206 en estado de pobreza extrema, además el 25,4oA de susniños menores de cinco años se encuentran en estado de desnutrición crónicae.
La actual situación de pobreza y desnutrición infantil, no hace sino confirmar laparadojayarefenda en el siglo XIX por el sabio italiano Antonio Raymondi: "E/Perú, es un mendigo sentado en un Banco de Oro"r0.
En el Perú, el hambre sistémico y los altos niveles de desnutrición crónica deestos tiempos, son consecuencia de un conjunto de hechos extraordinariosacontecidos en la historia del Perú; de modo que la pobreza y la desnutrición nohan sido estados naturales o normales en las culturas andinas". El hambre y ladesnutrición se inician con el proceso de conquista y colonizaciót y segúnrelatos de los mismos conquistadores, cuando llegaron a estos territorios, seencontraron con la abundancia que carecía Europa y en particular España.
En el pasado, las culturas andinas resolvieron con éxito los problemasalimentarios de su tiempo, sobre la base de un aprovechamiento adecuado de ladiversidad del territorio y de su capacidad de forjar una organización social comoel ayni y la mingat' qo" les permitió resolver sus necesidades y conquistar losandes. Las culturas andinas desarollaron extraordinarios progresos tecnológicosen la agricultura, la hidráulica, la domesticación de especies vegetales yanimales; ademris de la alfarería, medicina, las artes textiles, minería, entre otros.
A inicios del Siglo XXI y dado los problemas descritos, podernos inferir que elpaís está inmerso dentro de una gran paradoja: "Ser un país megadiverso,herederos de culturas ancestrales y laboriosas, domesticadoras de especies,
I' Fuente: kstituto Nacional de Estadística e Infon¡¡itica - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) anual Mayo 2003 -
Abril 2004.t o-'
Llegó a Lima en 1850 y roconió dunante diocinueve años todo el territorio peru¿no, re:.lizando investigaciones enciencias rnturales.t t
En ,u tiernpo los lnlos, supieron resolver los problemas tecnológicos relacionados con la provisión de alimentos y sudistribución, de modo que no se conocía el hambre endérnico que caracteriza a la modema sociedad peruana.l ' ,--
El Ayni o recipmcidad es un sistema donde las familias se comprometen a intercambiar trabajo, es un compromiso queabarca a las familias nucleares y extendidas, en tanto la minga o minka, es el trabajo colectivo en obras de bienestarcomún - Los Incas Sociedad y Estado en la Era del Tahuantinsuyo - Waldemar Espinoza. Amaru Editores.
TNFoRME MAcRo DE Los pRooRAMAs DE coMpLEM¡NrnclóN y NurRlclóN erür¡¡r,rT¡Rr,{
II¡
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IIttIII
CONTRALORÍA GENERAL DE Ij' REPUBLICA
Página 14 de 129
colonizadores de los Andes, forjadores del Estado Inca; sin embargo, en la
actualidad el Perú, es uno de los países de América Latina con mayores niveles
de pobreza y desnutrición infantil crónica".
Superar los niveles acfuales de pobreza y exclusión social, es una necesidad que
favorece no solo a los pobres y excluidos, sino tarnbién, a los "no pobres"' Si se
mejora la capacidad adquisitiva de los pobres, se dinamizan los mercados
internos y se generan incentivos a la inversión privada y pública, que luego, se
convierten en círculos virtuosos de creación de valor y de riqueza' con una
mayor capacidad de acumulación endógena para financiar su propio desarrollo'
Al respecto, un estudio del Banco Mundiall3 resalta tres aspectos fundamentales
relacionados a la lucha contra la pobreza. Ver Anexo l'
1. La lucha contra la pobreza no sólo sirve a los pobres, también es positiva
para toda la sociedad "para passr de un círculo vicioso -pobreza- a uno
virtuoso -ríqueza- es necesario resolver en forma decídída y en varios
frentes los problemas que los causan y los que están relacionados con la
pobreza". Este proceso redundará en un mayor crecimiento y a Su vez efr
menores niveles de pobreza.
2. En la lucha contra la pobreza y en pro del crecimiento económico, debería
buscarse "mejorar Ia calidad de Ia educación, ampliar la cobertura en los
niveles secundarios y terciarios e impulsar inversiones en infraestructura
para beneficiar a las regiones rezagadas y aumentar el acceso de los pobres
a los servícíos públícos".
3. El Estado debe transformarse en un agente que promueva la "igualdad de
oportunidades y práctica de una redistribución eficaz del lngreso Nacional es
el desafio más urgente que enfrenta América Latina a la hora de poner en
marcha mejores políticas que estimulen el crecimiento y al mismo tiempo
reduzcan la desigualdad y la pobreza".
4. En relación a las estrategias de lucha contra la pobreza y pobreza extrema, se
infiere lo siguiente:
Sin crecimiento económico suficiente, no es posible resolver los
problemas de pobreza y pobreza extrema. Es necesario generar
excedentes económicos, que se multipliquen al interior de la economía.
La situación de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil no es
13 Po""rty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles (Reduoción de la pobreza y crecimiento: Círculos
virtuosos y círculos viciosos).
INFORMEMAcRo DE LoS PROGRAMAS DECOMPLEIT¿ENMCIÓN Y NUTNTCIÓN NI-N¡ENTARIA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Págitu 15 de 129ItItItttIItItIIIIITI
solo un problema económico relacionado con el desempleo y la des-inversión en el que está inmerso el país. La pobreza y la desnutriciónestán fundamentalmente relacionado con la educación, la cultura y laexclusión social. Ins departamentos con mayores niveles de pobreza ypobreza extrema están ubicados en la sierra y son mayoritariamentequechua hablantes, con altos niveles de analfabetismo en su propialengua (quechua y aymara) y los alfabetos en idioma castellano recibenuna educación de muy bajo nivel.
Lapobreza es reflejo directo de la inequidad social, en el sentido que elpercentil de mayores ingresos percibe una parte significativa del ingresonacional, en tanto, el percentil de menores ingresos percibe una ínfimaparte.
El progreso tecnológico, la información y la globalízación en la que estáinmersa la economía peruanA generariín las dinrámicas sociales yeconómicas necesarias como para mejorar las dinámicas de distribucióndel ingreso y hacer más eficientes las políticas sociales. Estadísticas de laPobreza.
3.2 Estadísticas de la Pobreza
Desde el punto de vista económico,la pobreza es una sifuación de carenciainvoluntaria de bienes y servicios para una vida digna. Es una situación nodeseada por los indiüduos y las familias, en raz6n a que nadie elige ser pobre; demodo que cuando la pabreza es generalizada, es una situación indeseable y deinequidad social. Los pobres, estiln incapacitados de acceder a determinadosbienes y servicios reconocidos por la sociedad como mínimos necesarios parauna vida digna. El Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2006 del BancoMundial, serlala:
"la igualdad de oportunidades es decisiva para la prosperidad del conjunto de la
sociedad en el largo plazo, es decir, la expectatíva de la vida de una persona no debería
estar influenciada por las circunstancias que escapan a su control, tales como la
nacionalidad, el sexo, la raza y el origen farniliar. En cambio los logros bien pueden
diferir por el esfuerzo, el talento y la suerte . .. "r4 '
3.2.1 Distribución de los pobres por Áreas de Residenc¡a 2OO1 -2004
La distribución de los pobres según ¿íreas de residencia se muestra en el Cuadro
14 Finun-, , Desarrollo - Diciemb¡e 2005 - Ia Trampa de la Desigualdad - Francisco Feneira - Michael Walton.
INFORME MACRO DE LOS PROCRAMAS DE COMPLEMPNT¡rCIÓrq Y NUTRICIÓN ELN¡SNTARIA,
ttIITIItIIIIIIIIIItt
CONTRALOÚA CENERAL DE I,A REPUBLICA
Págin 16 de 129
No 5 de donde se infiere lo siguiente:
l. En el 2001 el nivel de pobreza involucraba al 54,3 oA de la población
peruana es decir a 14,3 millones. En el área rural se encontraban en
situación de pobres el 77,1 Yo de la población rural y en el sector urbano
el50% de la población urbana era pobre. Estas cifras de pobreza fueron
disminuyendo muy levemente hasta el 2004, donde el total de pobres
había pasado a ser el 51,60/0 de la población total, es decir 14,2 millones
de personas. En el sector rural y urbano los niveles de pobreza también
disminuyeron a 7 2,5oA y 44jo6 respectivamente.
2. Las tasas anuales de disminución de la pobreza y pobreza extrema por
¿áreas de residencia se muesha en la penúltima columna del Cuadro No 5.
Se muestra que la reducción de los índices de pobreza en el sector rural
durante el período 2001 - 2004 fue de solo -4,6 puntos porcentuales y en
el sector urbano fue de -5,7. Ello ha implicado que se haya priorizado losprogramas de apoyo alimentario en el area urbano a pesar que los índices
de mayor pobrezarelativa se encuenffan en el iárea rural.
3. Las tasas anuales promedio de disminución de la tasa de pobreza fueron
respectivamente: -l,1506 año en el sector rural y de l,4306 año en sectorurbano. En promedio del país, la tasa de reducción de pobrezatotal fue desolo 0,680á por año. En el mismo período el crecimiento de la población
fue de 1,2 millones, es decir, se incorporan 300 mil habitantes por año, delos cuales las tasas mas altas de natalidad se encuentra en el sector rural.
CUADRO No 5 - Ín¿ice de Pobreza v Pobreza Extrema 2001- 2004
Hogares (ENAHO)2003,2004. (l) Fuente: INEI - Elaborado sobre proyecciones de datos del compendio estadístico 2002Elaborado: Elmer A. Monteblarico Matos
4. En el Cuadro No 6 se muestran las cifras absolutas de la población para el
2004 distribuido en: sector rwal (26,5%) y sector urbano (73,5oA), demodo que sobre esta base se han estimado los niveles absolutos depobreza y pobreza extrema. Se aprecia que en el 2004,1os peruanos en
Área 2001 2002 2003 2004Variación
Acumulada200t -2004
TasaAnual
PromedioPobres Extremos l7o)
Rural 49,8 51,7 45,9 40.3 -9,5 -2,38
Urbano 16,7 14,6 13,9 1 1 , 5 - \ ) -1 ,30
TOTAL 24,1 24,2 21,9 19,2 4,9 -1.23
Pobres (%o)
Rural 77,1 75,7 72,5 4,6 l , l 5
Urbano 50 46,4 44,1 44,3 -1,43
TOTAL 54,3 53,8 < ? ) 51,6 " t 1 -0,68Población (1)
(miles) 26 347 26 749 27 t57 27 547 I 200 300.00
Fuente: lnstituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Años 2001, 2002,
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENT
l .
2.
IIIIttI¡
IItIItItIIII
CONTRALORÍA CENERAL DE LA REPTIBLICA
PáginalT de 129
situación de pobres eran 14,2 millones y en situación de pobres exfremos
se encontaban 5,3 millones.
5. Esta situación socioeconómica que afrontan 14,3 millones de personas
implica que más de la mitad de la población no logra cubrir por lo menos
una necesidad básica y por 1o tanto, se enfrentan con limitaciones que
restringen el desa¡rollo de sus capacidades intelectuales, culturales y
sociales. En el caso de los pobres extremos, su situación es aún muchomás delicada, porque estián excluidas de las dinámicas de los mercados y
muchas veces de los propios progr¿rmas sociales en razón a dificultadespara su identificación.
CUADRO No 6 - Estimaciones de Pobreza y Pobreza Extrema - 2004
Fuente: MarcoNacional de Seguridad Alimentaria
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
3.2.2 Distribución de la pobreza por departamentos
Como se indico precedentemente, el Perú es un país megadiverso, pluricultural,
es también un país de contrastes, sin embargo, una caracteristica general es que
la pobreza está localizala pincipalmente en los departamentos andinos y
algunos amazónicos. En el Cuadro No 7 se muestran los niveles de pobreza ypobreza exÍema a nivel de cada uno de los departamentos.
Como se puede apreciar en el referido cuadro, los departamentos conmayores niveles de pobreza y pobreza extrema son: Huancavelica (88,5o/o),
Huánuco (8l,6yo), Puno (77,8Yo), Cajamarca (73,3Yo), Amazonas (72,40Á),
Ayacucho (70,10Á), Loreto (70%), Apurímac (67,2o/o), ubicados básicamenteen la sierra, con la excepción del departamento de am¿vonas y Loreto.
Los índices relativos de pobreza nos permiten mostrar la situación dedesigualdad e inequidad relativa existentes en el país: i) El Índice TotalPobre en relación a los No Pobres (TPA{P) nos indica la proporción de lospobres en relación a los no pobres; ii) El Índice Pobres Extrernos en relacióna los Pobres (PE/P) refiere la cantidad de pobres extremos en relación a lospobres, y iii) nl Índice Pobres Extemos en relación a los No Pobres(PEAfP) nos indica la cantidad de pobre extremos en relación a los "nopobres" para cada nivel de departamento.
3. Los diferentes índices relativos de pobreza, varían de departamento a
Sector Población2004 Pobres Pobres Extremos
lmiles de personas)
Rural 7 300 5 293 2942Urbano 20 247 8 969 2 328TOTAL 27 547 t4262 5 270
Fuente: Macroeconómico
TNFoRME MAcRo DE Los pRoGRAMAs DE coMpLEMsNrnclóN y NLrRrció¡¡ nur,tsNr¡RlA,
4.
5 .
tIIttIIIttIItIIItIIt
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 18 de 129
departamento y confinnan las situaciones de inequidad a nivel de cada
departamento, de modo que como se muestra en el aludido cuadro, los
departamentos con mayores niveles de pobreza muestran también los
mayores niveles de pobreza extrema.
CUADRO No 7 - Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza por Departamentos Mayo 2003 -
Abril2004.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Infornitica - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) IV trimestre, años2ffi1- 2N2. I as proyecciones de población se estirnaron sob¡e la base de proyecciones de población - Estadístico 2002_ INEIElaborado: Elmer A. Monteblanco Matos.
La interpretación del Cuadro No 7 es la siguiente: En la columna 1 semuesfa el orden de los Departamentos en función del nivel de pobreza desus habitantes. En la columna 2 se muestra la población estimada para el2004. Las columnas del 3 al 6 muestran los valores porcentuales de laestadística de pobreza según clasificación de INEI. En la columna 7 semuestra el índice resultante de relación: Total de Pobres / No Pobres(TPAfP); en la columna 8 se muestra la relación Pobres Extremos / Pobres(PE/P) y en la columna 9 la relación corresponde a Pobres Extremos / NoPobres (PE/NP). Estos índices pretenden mostrar la incidencia relativa de lapobreza a nivel de cada uno de los departamentos.
La relación de total pobres respecto de los no pobres (TPAIP) en el caso deHuancavelica es la más alta (7,7) es decir, por cada individuo no pobreexisten cerca de 8 personas en estado de pobreza. En el caso de losdepartamentos de Huránuco la relación es de 4 a l: en Puno la relación es de 3a I y así sucesivamente estos índices varían en cada departamento. Losdepartamentos con menores niveles de pobreza son Tumbes y Tacna coníndices son similares e iguales a 0,4; de modo que en estos departamentos,
No I)ep¡rt¡mentos Pobl¡clón 20(XNo Pobre
("/o)
PobreExtremo
lo/^\
Pobre('/n)
Tot¡lPobres
(o/^\
lndiceTPAfP
fndicePE/P
fndlcePE/NP
{mcavelica 456.1 r 1.5 74.1 14.4 88.5 1 1 I 6.44{uanuco E3ó.1 .4 5ó.3 25.3 8 l _ 6 4.4 2.2 3.06
mo 101 2 47.3 30.5 77.8 J . J l .ó
4 laimrca I 543.: 26,7 41 . I l .E 73.3 2.7 1.55
Anuzonas 440. 27.6 3ó. 16.4 72.4 2.6 t . i0Avacucho 567 2 9 s 14_8 35.4 70.1 6
7 I¡relo 934., 30.0 40.5 29.5 70.0 1,4 l -35Itnuimc 476.\ 32.8 J J . T 14.t 67.2 1.0 l .0 l
Ucavali 470. ló. t 4r.ó 63.9 l -8 1 .9 t 50 Pim 68¿ 3t -4 22.O 40.7 62.6 t .7 0.59
San Martín 78( J 9 . J 24.5 Jó.0 ó0.5 1.5 0,7 0.62Pasco 27 41.4 24,7 33.9 58-ó 1,4 0.7 0.ó0Iunín , t l ( 4 2 7 22.2 35.1 57.3 1.3 0.ó 0.52A.ncash t40. 43.9 29.O 27 -l 56.1 1.3 l . l 0.66lusco 244. 4ó.3 22.0 31.7 53.7 ^ 1 0,48
6 a Ub€rtad 55 48.7 lE .6 a a a < t 1 I , l 0-6 0.38l5¿ 5 5 6 l0-0 34.4 44.4 0.8 0.3 0. t8
4,rmuiDa 133.9 63,0 10.ó 26.4 37.0 0.6 0.4 0.179 Lln¡ v Call¡o E 791 64.3 4.5 31.3 35.7 0.6 0.1 0.07
20 Moquequ 16 l . 6ó.0 6.6 ) 7 ^ 34.O 0,5 0.2 0.r0ca 707.' 67.5 7 29-8 2.5 0.5 0.1 0.M
22 Mad¡e de Dios 102.4 67.6 7.4 24.9 32.4 0.5 0.3 0 . 1 IIacrid 10.3. 70.3 E , l 297 o,4 0-4 o.12Tmbes 208 72.s 2.4 25.1 2 t t o.4 0.1 0.03
INFORME MACRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMgNrnclóN y Nurmcrórl ¡,tnrlñrem¡.
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
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por cada 100 personas en situación de No Pobres, 4 personas están en
situación de pobres. En el caso de Lima Metropolitanay Callao la proporción
es de 100 "no pobres" por cada 6 "pobres". Los detalles de los otros índices
se muestran en el Cuadro No 7.
6. En el departamento de Huancavelica el índice PEAIP es de 6,44, es decir, por
cada indiüduo en situación de No Pobre, existen aproximadamente 6personas en situación de pobre extremo. En el caso de Huánuco la relación esde casi la mitad al de Huancavelica, sin embargo, sigue siendo la segunda
miís alta del país; es decir 3 Pobres Extremos por cada No pobre, en Puno la
relación es de 2 pobres exhemos a cadapobre. En caso de Lima y Callao estaproporción es de 0,07, es decir, que por cada 100 individuos no pobres
existen 7 pobres extremos. En el caso de Tumbes la relación es de solo 100No Pobres a 3 pobres extremos.
3.2,3 Índice de pobreza según grupos de edad
La otra mirada a la estadística de la pobreza, es una clasificación de los pobres
por grandes grupos de edad, como se muestra en el Cuadro N" 8 de donde seinfiere lo siguiente:
CUADRO No 8 - Tasa de Pobreza por Grandes Grupos de Edad - Regiones Naturales
Elaboradol Elmer A. Monteblanco Matos
1. El segmento de población con mayor porcentaje de pobres está conformadopor menores de 15 años (niños y adolescentes), situación que se aprecia entodas las regiones incluyendo Lima Metropolitana. En la Sierra la tasa depobreza de los menores de 15 a¡ios es de 78,5oA, es decir, 8 niños de cada 10estián en situación de pobres. En la Selva es de 73oA, es decir, 7 de cada l0niños y en la costa la mitad de los niños menores de 15 años son pobres(50,2%).
2. La distribución de lapobreza varia de región a región, no obstante para elsegmento de personas menores de 15 años, las diferencias entre la sierra y laselva no son significativas; sin embargo, si lo son cuando se comparan conlos índices de la costa y de Lima Metropolitana. En este segmento de edad,
Región Menorde 15 años
D e 1 5 a59 años
D e 6 0 ymás años
(Porcentaie)
Costa 50,2 3s.3 22,rLima Metrooolitana 47.0 32,4 17.5Resto de costa 53,7 39.1 28.0Selva 73,0 58.9 50,4Sierra 78,5 62,2 58,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Infornuitica - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
2004.
TNFoRMEMAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMrNteclóN yNulRrclóu nLnrrNreru¡.
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3.
4.
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
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en la sierra los pobres son 1,67 veces más que en Lima Metropolitana y 1,56
veces más que en la costa; mientras que en la selva, estas relaciones son
similarmente altas: 1,55 veces más de pobres que en relación a Lima
Metropolitana y 1,45 veces mas de pobres con relación a la costa.
El segundo segmento de edades coffesponde a las personas mayores a los 15
arlos y menores de 60 arios, de modo que la tendencia anteriormente descrita
se mantiene.
Las personas más pobres habitan las regiones de la sierra y selva, de modoque desde el punto de vista de la dinámica poblacional, puede inferirse lo
siguiente:
o En la costa, donde los niños y adolescentes pobres menores de 15 añoscomprenden al 50,2oA de la población, es probable que cuando estár en elsegmento de edad de 60 arios, seguir¿ín siendo pobres por lo menos el
22,10Á de los que pertenecían al grupo de edad de menores de 15 años;
sin ernbargo, en el caso de la sierra y selva la probabilidad se seguirsiendo pobres cuando se alcance la edad de 60 años es bastante más alta:en la sierra por lo mer¡os el 58,0%o no habrá superado su situación depobrezay en la selva de 50,4yo no logrará superar esta situación.
r En cambio, en Lima Metropolitana, los pobres menores de 15 años (47Vo
de la población) a los 60 años y más, seguirán siendo pobres solo ell7,syo,lo que no ocurre con los pobres de la sierra y de la selva, hechoque se explica en las oportunidades que brindan las ciudades y regiones asus habitantes, tales como oportunidades de acceso a la educación,información y factores económicos y sociales que subyacen a cada una deellas.
En el Cuadro No 9 se muestran los índices de pobreza extrema para el año2004 por dominios geográficos: A nivel nacional la incidencia de la pobrezaen el 2004 fue de 51,60/o y de pobreza extrerna 19,20Á. A nivel de las regionesnaturales, en la costa la incidencia de la pobreza y pobreza extrerna alcar.z;óal 40,8yo y 8,lYo respectivamente; en tanto en la sierra, que es la región conmás altos índices es de 67,70/0 y 36,50/o respectivamente. En la selva, losniveles de pobreza y pobreza extrema son también elevados y relativamentecercanos a los de la sierra, alcanzan al 59,5o/o y 26,40A de la poblaciónrespectivamente. Lima y Callao tienen índices menores de pobreza y pobrezaextrerna. Es el iárea de mayor urbanización y desarrollo del país.
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INFORME MACRO DE T,OS PROGRAMAS DE COMPLEMSNTECIÓI.¡ Y NUTRICIÓU NLIUENTENIN
CONTRALORIA GENERAL DE I-A, REPUBLICA
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4.
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Hogares (ENAHO) MayoElaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
3,2.4 Garacterísticas de la Desnutrición Crónica
Las causas y característica de la desnutrición crónica son las siguientes:
1. Los impactos directos de la desnutrición dependen de la gravedad de la
misma, de modo que a mayor escala de desnutrición, mayor impactonegativo en la vida futura de los niños y niñas que la sufren. Los impactosdirectos son las siguientes: i) incapacidades de por vida, ii) Mayorpropensión a sufrir enfermedades durante el resto de su vida y iii) Menorcapacidad de aprendizaj e.
2. Las causas de la desnutrición son múltiples y de distinta índole: social,política, económica y cultural. La mayoría de los niños que nacen con unpeso inferior al normal (menos de 2,5 kg.), tienen un desarrollo fetaldeficiente y es cuando en general se inicia el ciclo vicioso de la pobreza y
desnutrición y por lo tanto, si se resuelven los problemas de desnutrición anivel de las madres gestantes y de los niños menores a 5 años, se rompe larelación de causalidad enffe desnutrición primaria y nivel de pobreza. Estarelación es directa y muy alta. La Organización Mundial de la Salud, señalalo siguiente:"la desnutrición es una enfermedad que puede ser primaria o secundaria. La
desnutrícíón primaria, es aquella que aparece porque no se puede ingerir una
cantidad suJiciente de qlimentos; es un síndrome que refleja la pobreza de la
población. Este tipo de desnutrición se observa más frecuenternente en los países
conquistadas o colonizados; pero también representa una patología característica
de los habitantes de los barrios pobres de cualquier ciudad desarrollada. En todos
esos lugares, la falta de alimentos se relaciona con la pobreza de sus habitantes y
afecta particularmente la población infantil".
La desnutrición secundaria aparcce por diferentes causas, especialmente porlas infecciones crónicas y las neoplasias malignas, entre otras, que sonenfermedades primarias. Sin embargo, en sus etapas terminales, provocan lapérdida paulatina de peso y en casos exkemos pueden llegar a la caquexia oinanición.
La desnutrición es una sifuación de carencia de alimentos. es decir. carencia
CUADRO No 9 - Incidencia de la Pobreza y Pobreza Extrema 2004
DominioPobres Pobres Extremos
(porcentaje)
Costa 40.8 8-lSierra 67.7 36,5Selva 59_5 26,4Lima y Callao 36.6 3.4Nacional 51.6 19.2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e lnformática-Encuesta Nacional de Hogares GNAHO) Mavo 2003-Abril 2004.
TNFoRME MACRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMsNr,AclóN y NUTRIcIóN ALltr{sNrAruA
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CONTRALORIA GENERAL DE T^A' REPUBLICA
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de sustancias nutritivas necesarias pafa la vida, de modo que el déficit
alimentario, genera en las personas deficiencias importantes que
comprometen su desenvolvimiento en todos lo campos del quehacer humano.
5. La desnutrición crónica, es un estado donde la persona recibe
sistemáticamente menos calorías y proteínas de las que neceslla para
desenvolverse normalmente. El primer impacto es una disminución de peso y
adelgazamiento general acompañado de un déficit de proteínas.
6. Cuando una persona sufre de desnutrición y tiene una alimentación
insuficiente, que no cubre sus necesidades de calorías y proteínas, el
organismo quema sus reseryas para obtener la energía vital de sobrevivenciay en consecuencia se debilita, pierde musculatura, se le reblandecen y
deforman los huesos; la piel se vuelve áspera y seca y luego aparece la
anemia junto a diversos trastornos orgiinicos.
Las principales enfermedades relacionadas con la desnutrición son las siguientes:
3.2.4.1 El Síndrome Pluricarencial
El Síndrome Pluricarencialls, también llamado kwashiorkorló, es un tipo de
malnutrición energético-proteica que se inicia típicamente con la aparición deedemas debido a la hipo-proteinernia extrema - carencia de proteínas- . Es unaenfermedad típicamente de los países en desa¡rollo y es la más frecuente de todaslas enfermedades nutricionales.
El trastorno se produce cuando el niño es destetado, por consiguiente privado delelevado valor nutricional y contenido proteico de la leche materna. Estaenfermedad aparece debido a que el apetito del niño es afectado por otrasenfermedades como las infecciones (sarampión y las gastroenteritis, etc.).
El aspecto de un niño con kwashiorkor es inconfundible, tiene una expresión degran tristeza y el llanto débil casi continuo. A primera vista, el niño conkwashiorkor no parece mal nutrido, es de cara redonda y rolliza, el grosor de lasextremidades parece adecuado y el abdomen es prominente, sin embargo, estaapariencia es engañosa, debido a que es una acumulación anormal de líquido -
trastorno conocido como edErna- que aparece por carencia de proteínas en lasangre; la prominencia del abdomen se debe a una combinación de retención delíquidos, músculos atrofiados y al aumento de tamaño del hígado.
Otra característica notable es el cambio de coloración de la piel y de pelo: Pelo
rs Pluricarencial, sigrifica carencias multiples" El término kwashiorkor procedo de una palabra de Ghana que sigrifica 'afección del niño que dqja de mamar'
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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rojizo y la piel más pálida de lo normal y con manchas rojizas. La pigmentación
de la capa mas externa de la piel se puede haber perdido, de modo que en las
iíreas de exposición se observa enrojecimiento y exudación. Esto ocurre sobre
todo en las axilas y en las ingles. Los niños con kwashiorkor no tienen energíaspara jugar o corretear y con frecuencia son incluso incapaces de alimentarse por
sí mismos. Su desarrollo fisico y mental están muy afectados, aquellos que
sobreviven sufren de modo inevitable secuelas de por vida.
3.2.4.2 Marasmo
Es un grave decaimiento somático y funcional del organismo, provocado por una
elevada deficiencia de proteínas y de calorías; es la manifestación más común de
una dieta deficiente y está causada por un abandono prematuro del pecho de la
madre como fuente de alimento y por las infecciones intestinales, generalmente
gastroenteritis (inflamación simultánea de la mernbrana mucosa del estómago y
de los intestinos), que se producen cuando el niño es alimentado con biberón en
malas condiciones higiénicasl7.
Las principales causas del marasmo son la falta de un aporte suficiente deproteínas y calorías en la primera infancia, tiene consecuencias graves en los
individuos, debido a que las proteínas constituyen el principal material
estructural del cuerpo y son necesarias para la síntesis de anticuerpos contra lasinfecciones y de enzimas de las que dependen todos los procesos bioquímicos.
La carencia de proteínas impide el crecimiento y aumenta considerablemente elriesgo de infecciones; en tanto, la carencia de calorías significa que lasnecesidades energéticas del cuerpo no pueden ser satisfechas; esta circunstancia,unida a la escasez de etuimas, afecta todos los procesos corporales, incluyendoel metabolismo y el crecimiento, provocando retraso tanto fisico como mental ypor lo tanto, aun cuando la nutrición mejore con posterioridad y el niño que
sobrevive a estas deficiencias nunca podrrán ser recuperados.
3.2.4.3 Escorbuto
Es la enfermedad causada por un déficit prolongado de vitamina C (ácidoascórbico). La carenaa de ütamina C bloquea la producción de sustanciasintercelulares de los tejidos conectivos (tejidos de soporte de las paredes de losvasos, del hueso, de la dentina, del cartilago, etc.) y afecta a los adultos tras unacarencia alime'nticia mayor de 6 meses. Se caracteriza por debilidad progresiva,
l¿ carencia de servicios de agua potable y alcantarillado son factores clave para superar los problemas relacionadoscon las enfermedades gastrcintestinales.
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMSL,ttRCól.r y NUrilCró¡ eLllr,tÑr¡,rue
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CONTRALORÍA GENERAL DE I.A. REPUBLICA
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inflamación de encías, caída de dientes, inflamación y dolor de articulaciones,
fragilidad capilar y equimosis. Con frecuencia también aparece la anerrúa como
consecuencia de estas pequeñas honorragias.
3.2.4.4 Raquitismo
El raquitismo se produce cuando falta en el organismo la vitamina D, que es
necesaria para fijar en los huesos el calcio y el fosforo que contienen algunos
alimentos. Es una enfermedad de los "pobres" en la mayoría de los casos,
conduce a la deformidad esquelética, como la "incurvación" de la columna
vertebral o de las piemas.
3.2.4.5 Anemia
La anemia ocrüre cuando la sangre no tiene suficiente hemoglobina. La
hernoglobina es una proteína denfro de los glóbulos rojos que transporta oxígeno
desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Una causa común de anernia es lainsuficiencia de hierro para que el cuerpo fabrique hemoglobina. Las principales
causas : i) Falta de hierro en la dieta alimenticia, ii) crecimiento acelerado de los
niños menores de tres arios que crecen tan rapido que sus cuerpos tienen
dificultad para mantener el nivel apropiado de hierro que ellos necesitan, iii) enlas mujeres que están ernbarazadas o que estrín lactando se necesitan 2,5 vecesmás hierro que los hombres y iv) Pérdida de sangre, en el caso demenstruaciones fuertes, sangrado interno, usualmente en las vías digestivas comoúlceras duodenales, colitis ulcerativa, ciÍncer y otras enfermedades similares.
3.2.5 Tasas de Desnutrición por Áreas de Residencia
Como se ha indicado en los prfurafos precedentes, la desnutrición infantil tienecaracterísticas fisiológicas y socioeconómicas muy específicas y en general
afecta a los niños de hogares sin recursos económicos para proveerles el mínimode proteínas y calorías necesarias para una sobrevivencia adecuada. La situaciónde la desnutrición para el año 2000 se muestra en el Cuadro No 10.
CUADRO No 10 - Tasa de Desnutrición Crónica - Niños Menores de 5 Años - Área deResidencia
Área Desnutrición t996 2000 DiferenciaIndice Relativo
RuraVUrbanar996
Rural/Urbana2000
RuralCronica Severa t4.l 13.'1 -0.80 3,92 5-O7Cronica Total 40-4 40-2 -0-20 2,49 3,00
UrbanaCronica Severa ) - t 2.7 1.00 1.00 1.00Cronica Total 16.2 13.4 -2.80 1.00 r.00
Total PaisCronica Severa 1 1 -0.30 2 .16 2.85Cronic¡ Tot¡l 25.8 2s.4 -0.40 1,59 1-90
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 1996 y 2000(*) Crónica Severa = Situación límite de desnutriciór¡ (*) Crónica total = Desnutrición no severa + Desnutrición severa.Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
TNFoRMEMACRo DE Los pRocRAMAs DE coMplrurNreclów ywurnlclóu aLTMENTARIA
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CONTRALORÍA GENERAL DE T,A REPUBLICA
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En el ario 2000, la desnutrición crónica total en el sector rural comprendía aI40,2oA de la población infantil menor a 5 años de edad y a nivel nacional la
desnutrición crónica total era de25,4oA.
En el periodo 1996 - 2000Ia desnuhición crónica total, disminuyó en 0,4 puntos
porcentuales; en tanto, la desnutrición severa crónica en el sector rural disminuyó
en la mitad, es decir, en solo 0,2 puntos porcentuales. Sin embargo, cuando se
comparan las tasas de desnutrición crónica total y crónica severa entre las iáreas
rurales y urbanas, se aprecia 1o siguiente:
1. En el sector rural la desnutrición severa en el año 1996 fae 3,92 veces másalta que en el sector urbano y en el año 2000 se incrementó 5,07 veces.
2. En el caso del sector urbano, la tasa de desnutrición severa disminuye de
3,7Yo a2,7yo, es decir disminuye en I punto porcentual, sin embargo, la tasa
de desnutrición total pasó de l6,2yo a l3,4Vo, es decir disminuyó en 2,8puntos porcentuales.
3. A nivel nacional, la desnutrición crónica severa pasó de una tasa de 8%(1996) a 7,7%o (2000), implicando una disminución de solo 0,3 puntosporcentuales. En este mismo período, el índice relativo de desnutrición
rural/urbana se incrementó de 2,16 veces (1966) a2,85 veces (2000), lo que
significó un aumento de la desnutrición crónica severa en el sector rural.
4. En el caso de la Desnutrición CrónicaTotal a nivel del país, la tasa pasó de25,8 oA (1966) a 25,4%o (2000), es decir, la Desnufrición Crónica Total
disminuyó en 0,4 puntos porcentuales, sin embargo, el índice relativo pasó de1,59 veces en el año 1996 a 1,90 veces en el año 2000, es decir, la situaciónrelativa del sector rural comparado con el sector urbano desmejoró.
3.2.6 índices de Desnutrición por Departamentos
Los índices de desnutrición por departamentos se muestran en el Cuadro N' 11de donde se infiere lo siguiente:
1. En el año 20A0, el departamento en situación miís comprometida respecto dela desnutrición era el departamento de Huancavelica (53,4 %) seguido de losdepartamentos de Cusco (43,2oA), Apurímac (43,0%) y Cajamarca (42,8Yo),Huiánuco (42,8oA), de modo que en el período 1996 - 2000 en estosdepartamentos se agudizaroÍlos problemas de desnutrición con la excepciónde Apurímac que disminuyó en 3,9 puntos porcentuales, en tanto, enHuánuco aumentó en 14,5. En este mismo período Cerro de Pasco disminuyóla desnutrición crónica en 2}.8%io.
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMSNTÁ,CTóN YNUIRICTóN E¿TTI¿SNTANIA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Fuerite: Instituto Nacional de , 1996 y 2000Elabondo por Elmer A. Monteblanco Matos
2. En el año 2000, el departamento menos afectado por la desnutrición agudafue Lima seguido de La Libertad con 0,1 Yo y 0,2Y0 respectivamente; sinembaxgo, respecto de la desnutrición crónica, Lima ostenta 8,3o/o y LaLibertad el 27,9 oA. En los otros departamentos esta situación sigue siendotan grave como la de Cusco y Huancavelica.
3. La situación de la desnutrición aguda y crónica durante el período 1996 -
2000 fue la siguiente: En el departamento de Cerro de Pasco la desnutricióncrónica pasó de 47,2 o/o a 26,4Yo, implicando una disminución en -20,8
puntos porcentuales. Esta situación de mejora comprende también a losdepartamentos de San Martín (-12,2), Ayacucho (-9,6) y otros. Sin embargo,debe notarse también que en este mismo período se incrementaron los índicesde desnutrición crónica y aguda en los departamentos de: Huánuco (14,5),Ancash (9,4), Amazonas (7,5).
3.2.7 El Déficit Calórico
El déficit calórico muestra las deficiencias en la cantidad de calorías demandadaspor el organismo para el desa¡rollo normal de sus actividades. En el Cuadro No12 se muestra las estadísticas de déficit calórico por regiones naturales, siendo la
CUADRO No 11 - Índices de Desnutrición en Niños Menores de 5 Años por Departamentos
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEM YNUTRIC ALIMENTARIA
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CONTRALORIA GENERAL DE f-A, REPUBLICA
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sierra la región con mayor déficit calórico y alcanza al40% de la población. En
la selva el déficit calórico alcarza al 33yo, de modo que existe una relacióndirecta con los niveles de pobreza y pobreza extrema.
Los índices relativos de déficit calórico en relación a la costa muestra lo
siguientes resultados: El déficit calúnco en las poblaciones de la Sierra es 1,48
mrís que en la costa y l,2l veces más que en las poblaciones de la selva. Entanto, el déficit calórico en las poblaciones de la Selva es 1,22 veces más que enla Costa. Estas situaciones se explican en las dificultades que las poblaciones dela sierra tienen para proveerse de calorías en los niveles adecuados.
CUADRO No 12 - Población con Déficit Calórico por Región Natural
Región Natural Porcentaje Índice Relativo
Costa 27% 1,00Selva 33% 1.22Sierra 40% 1.48
Fuente: hntituto Nacional de Estadística e Inforrn¿ítica-ENAHO anuat2003l2004Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
3.3 El Problema Nutricional y la Estrategia de Intervención dePRONAA
El marco general del Programa Nacional de Apoyo Alimentario -PRONAA- estábasado en la Decimoquinta Política del Acuerdo Nacional, referido a la
"Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición", Los principales ejes de la
Eshategia de intervención de PRONAA son los siguientesr8.
i) Oportunidades económicas para las personas en situación de pobreza,ii) Red de protección social,iii) Desarrollo de capacidades locales, yiv) Participación ciudadana y tansparencia.El resultado esperado o meta a lograr por PRONAA, es "contribuir con laseguridad alimentaria de los más pobres, incluyendo a la población wlnerable",Las estrategias a implementarse están sustentadas en el diagnóstico realizado porPRONAA cuyas características son las siguientes:
1. El principal factor que determina el nivel de desnutrición en el país, es eldéficit alimentario por carencia de alimentos. Se destaca que enfe el 60 y el80% de los niños y niñas menores de cinco años de edad no acceden alconsumo de alimentos en cantidad y calidad suficientes para eütar ladesnutrición, hecho que conlleva a padecer deficiencias en micro nutrientes
l8 Plun Op".atiu o 2@4 -PRONAA - Situación Actual
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMENTActóN y Nurnrclór.¡ ALIMENTARIA
3.
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CONTRALORiA GENERAL DE t.A REPUBLICA
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principalmente hierro, vitamina A y yodo.
En el país, la lactancia materna es una práctica común y protege a los niños
hasta los seis meses de edad, sin embargo, a partir de esta edad, cuando deja
de lactar el niño es cuando se incrernenta el riesgo de desnutrición; entre
otras razones por las inadecuadas prácticas alimenticias, es decir, alimentos
sin proteínas mínimas necesarias, exceso de gfasas saturadas, enfe otros
aspectos relacionados directamente con el ingreso de las familiasle.
Un segUndo factor que explica la desnutrición crónica en niños, es la alta
exposición y frecuencia de enfermedades endánicas como la diarrea' a la que
están expuestos los infantes cuando se inician en el consumo de alimentos
diferentes a la leche materna. En esta etapq el riesgo de enfermarse debido a
un ambiente inadecuado y contaminado es muy alto, de modo que las
enfermedades relacionadas con la carencia de agUa potable y saneamiento
son aspectos importantes que deben tenerse en cuenta.
Otro factor importante asociado al problerna nutricional, es el nivel de
educación de las madres y el status socioeconómico al que peftenece. Las
madres de los estratos socioeconómicos pobres' no tienen acceso a la
educación, ni a información adecuada correspondiente. Estas madres tienen
un porcentaje mayor de hijos desnutridos en relación a aquellas madres con
mayor educación. Se estima que las madres sin educación, ni información
adecuada tienen aproximadamente el 52% de sus hijos desnutridos crónicos
(ENDES20 2ooo).
Los infantes menores de tres años de edad son los más vulnerables
nutricionalmente, de modo que si se evita que estos niños se enfermen de
desnutrición crónica, se eütará que se comprometa su futuro y el desarrollo
de sus potencialidades.
Como complemento de una adecuada nutrición, es necesario un conjunto de
acciones de estimulación ternpranapara el desarrollo de sus potencialidades.
Los descubrimientos científicos de neurociencia, demuestran que el período
comprendido entre la concepción hasta los 6 años de edad es el más
importante del ciclo biológico humano. En este periodo se desarrollan las
aptitudes para el aprendizaje, el comportamiento social y la salud.
1 0'- L¿s famitias pobres tiendon a consumir bie¡res Giffeq que son los bienes cuya dernanda aument¿ cuando los ingrcsos
disminuyen (pan, papa, afioz, €,ntre otros).
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CONTRALORIA GENERAL DE tA. REPUBLICA
PágitlÉzg de 129
7. En el año 2000 el país tenía altas tasas de desnutrición crónica que afectaban
en promedio al25,4Yo (700 mil) de niños y niñas menores de cinco años de
edad. Asimismo, padecían de anemia el 680A (800 mil) de los niños y niñas
menores de dos años de edad y el 50Yo (380 mil) de madres gestantes. Las
mujeres en edad fertil con anemia fueron en promedio el32oA (1,8 millones)y en el ¿írea urbana coexisten con la obesidad y el sobrepeso en promedio el43oA delas mujeres2l.
3.4 Incidencia de la Pobreza por Dom¡nios Geográficos
La incidencia de lapobreza por dominios geográficos se muestra en el Cuadro
No 13 de donde se infiere lo siguiente:
CUADRO No 13 - Incidencia de la Pobreza Total, Pobreza Extrema según DominiosGeográficos y Departamentos en el200l (Vo)
Rescherche pour le Developement, Lima, junio 2002Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
1. Los datos de la Encuesta Demográfrca y de Salud Familiar que desarrolla elInstituto Nacional de Estadística e Informática, muestran que los niveles depobreza y pobreza extrema son bastante heterogéneos. En el arlo 2001, lapoblación pobre en la costa era el 39,3 o/o y los pobres extremos alcatuabanaI5,8oA, sin embargo, en la sierra, los niveles de pobreza alcatuaban al72 %de la población, de los cuales el 45,6 o/o se encontraba en situación de pobres
20 END"S, Encu€sta Dernogáfica y de Salud Familiar
21 pno"oo - Plan Operativo 2004- Situación Actual
Dominio Geográfico Pobreza Total (%) Pobreza Extrema (%)
Nacional 54.8 24.4Area Urbana 42,0 9"9Area Rural 78.4 51,3Resiones NaturalesCosta 39.3 5.8Sierra 72.0 45.6Selva 68.7 39,7DominiosCostaCosüa Urbana 44.6 7.6Costa Rural 62,7 19.7SierraSierra Urbana 5 l , 6 18.3Sierra Rural 83.4 60.8SelvaSelva Urbana 62,4 34.9Selva Rural 74.0 43.7Lima Metropoütana 31.9 2.3
Fuente: Henera Javier. [¿ Pobreza en el Perú en 2001 / lnstituto Nacional de Estadística e lnfbrnüítica e
TNFoRME MACRo DE ros pRocRAMAs DEcoMplEMsr¡t¡.cróN y Nurnrcló\¡ nr-nrrNrenJl
ttIIIIIIttItItIIIIIt
CONTMLORIA GENERAL DE tA REPUBLICA
Página 30 de 129
extremos. En la selva, el 68,7yo de la población está en situación de pobres y
el39,7oA de ellos en situación de pobres extremos.
2. La situación de pobrezay pobreza extrema es aún miás grave en el iárea rural.
En la sierra rural el 83,4 oÁ de la población estaban en situación de pobres y
el60,80A en sifuación de pobres extremos. En la selva rural se encontraban en
situación de pobres el 74oA y en situación de pobres extrernos el 43,704. En
Lima Metropolitana eran pobres el 3l ,9%o y pobres extrernos el 2,304.
La relación de causalidad directa entre pobreza y desnutrición crónica se muestra
en el Gráfico No 2, donde los Pobres Extremos tienen wt 35oA de niños
desnutridos crónicos, en tanto, los Pobres solo el 24% y los No Pobres solo el
13%.
GRÁFICO No 2 - Relación de Causaüdad: Desnutrición Crónica - Situación de Pobreza
PORCENTAJE DE NÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Pobres Extremos Pobres No Pobres
Fuente: MINSA - Esadísticas de Salud 20M-
3.5 Factores Determinantes para la Reducción de la Desnutrición
Desde la perspectiva de PRONAA, los principales factores determinantes de la
desnutrición de niños y niñas menores de tres años son atribuibles a factoreseducativos y al estatus socioeconómico de la madre. La incidencia22 de estosfactores en la reducción de la desnutrición se debe a: educación de la mujer(43%), carencia de alimentos adecuados (26,1%) y otros factores como la salud(19,3%) y Estatus de la Madre (ll,6Yo), de donde se infiere que el principalfactor de la desnutrición en los niños menores de tres años, no es un problemarelacionado únicamente con los ingresos de las familias, sino también con laeducación de la madre.
J.,'- Fuente: Plan Operativo 2004 - PRONAA
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEM¡T.¡TICIÓN Y NINN.ICTóN NLII\4ENTA,RIA
CONTRALORÍA GENERAL DE [.A REPUBLICA
Págiln3l de 129ItIIIII¡
tIItttIIIIII
/)
4 La Estrateg¡a Nacional de SeguridadAlimentaria
4.1 Antecedentes
En el marco de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación - CMA (Roma,
noviembre 1996), el Peru subscribió, junto con 185 países, la Declaración de
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y su respectivo Plan de Acción.
Este plan definió cuatro ejes estratégicos de seguridad alimentaria: i) Protección
social de los Grupos Vulnerables, ii) Competitividad de la Oferta Alimentaria
Nacional, iii). Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo de Riesgos en
Seguridad Alimentaria a nivel local, regional y nacional y iv) Marco
Institucional a nivel local, regional y nacional para modernizar la gestión en
Seguridad Alimentaria. Estos ejes eshatégicos están orientados reducir para el
año 2015 a la mitad el número personas que sufren de hambre.
En el año 1997 se creó la Comisión Técnica de Coordinación de Política
Nutricional que elaboró el Plan Nacional de Nutrición y Alimentación 1998-
2000 "Nutrición al alcance de todos".
En el año 20Al el Ministerio de Salud tomó la iniciativa paru la creación de la
Comisión Multisectorial de Alimentación y Nutrición, con el objetivo de
concertar con las diversas instituciones del sector público y privado una
estrategia de intervención en alimentación y nutrición. El resultado fue la
"Propuesta de Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Alimentación y
Nutrición" fiulio de 2001).
4.2 La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 - 2015
La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentana2004 - 2015 fue aprobado por
el Decreto Supremo N' 066-2004-PCM. Esta estrategia consideró dos enfoques
complementarios: i) "Derechos Humanos" y ii) "Gestión Social de Riesgos23.
La finalidad de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, es prevenir la
desnutrición en los sectores vulnerables t pdrd lo cual se prevé incrernentar las
capacidades sociales y productivas del país, hecho que coadyuvará aI desanollo
de una cultura alimentaria nacional que fomente la producción nacional de
alimentos - (ampliación de la ofbrta intema de alimentos). Se entiende por
seguridad alimentaria al "acceso material y económico de alimentos suficientes,
) 1-- Gestión de riesgo reconoce tres tipos de intervenciones: Prevención (evita que se deteriore la situación), mitigación o
atenuación (reduce la repercusión de los potenciales impactos) y enfrentamierrto del probluna y superación (alivia larepercusión de un irnpacto ocurrido)
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMTT.¡T¡.CIóT¡ Y NTTTNICTóN ELI}TSNT¡RIA
I CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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I
inocuos y nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan serutilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevaruna vida sana, sin coffer riesgos indebidos de perder dicho acceso", Estadefinición incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad enel suministro de alimentos2a.
4.3 Planeamiento Estratégico
En el Decreto supremo N' 066-2004-PCM que aprueba la Estrategia deSeguridad Alimentaria2}}4 -2015 se define:
4.3.1 Visión
"Al 2015, toda Ia población del país satisface adecuadamente sus necesidadesalimentarias y nutricionales básicas mediante el acceso, consumo yaprovechamiento de alimentos de calidad, provenientes de una oferta establecompetitiva y preferentemente nacional, contribuyendo a una mejora de sucalidad de vida, la capacidad productiva y social del país".
4.3.2 Misión
"Brindar mejores condiciones parq mejorar la disponibilidad, occeso, uso yestabilidad de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricionalde la población peruono, priorizondo los grupos vulnerables y en pobreza
extremq y contribuyendo con la soberanía alimentaria del país".
4.3.3 Objetivo General
"Prevenir los riesgos de deficiencias nutricionqles y reducir los niveles demalnutrición, en especial en las familias con niños y niñas menores de cincoafios y gestantes, y en aquellas en situación de mayor vulnerabilidad;promoviendo prácticas sqludables de consumo alimentario e higiene, yasegurando una oferta sostenible y competitivo de alimentos de origennacional".
4.3.4 Metas del Objetivo General
1. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años de 25oA al5Yo cercartdo las brechas urbano - rural.
2. Reducir la deficiencia de micros nutrientes prioritariamente anemia enmenores de 36 meses y en mujeres gestantes de 68% y 50% respectivamente,
a menos del20% en ambos grupos.
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t DS N" 06ó-2004-PCM - Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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4.3.5 Objetivos y Metas Específicas
1. Reducir a 40 %o las prácticas inadecuadas de alimentación de niños menoresde 36 meses y mujeres gestantes.
2. Reducir a25 Yo el porcentaje de hogares con déficit calórico.3. Incrementar el superávit en la Balanza Comercial de alimentos.4. Aumentar en 10 % la disponibilidad per cápita diaria de calorías procedente
de alimentos de origen nacional.
4.3.6 PoblaciónObjetivo
o 5,3 millones de niños, niñas y mujeres con riesgo de anemianutricional.o 724 mil niños y niñas menores de cinco años con desnutrición crónica.o 297 mil adultos de la tercera edad en situación de extremapobreza.o 1,2 millones de familias en situación de extremapobreza, de las cuales 800
mil se encuentran en situación de pobreza extrema crónica en el iárea rural yen los "bolsones de extrema pobreza" del área urbana.
4.3.7 Ejes Estratégicos
Los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria son lossiguientes:
4.3.7.1 Protección Social de los Grupos Vulnerables
Tiene por finalidad mejorar el acceso y ejercicio de los derechos sociales y
económicos básicos especialmente el derecho a la alimentación de losindividuos, familias y comunidades en situación de extrema pobreza y mayorvulnerabilidad; donde el apoyo directo o asistencia alimentaria será de índoletemporal y más bien se facilita el acceso de estas familias al conjunto de
servicios y programas que ofrecen los sectores. Este eje precisa las acciones para
mitigar y superar la situación de extrema pobreza,
4.3.7.2 Gompetit ividad de la Oferta Alimentaria Nacional
La finalidad es aumentar sosteniblemente la competitividad de la ofertaalimentaria nacional, con el enfoque de orientación por la demanda. Este ejearmoniza con la Estrategia de Desarrollo Rural y la Estrategia de Competitividad
4.3.7.3 Fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos
en seguridad al imentar¡a a nivel local, reg¡onal y nac¡onal
La finalidad es lograr una adecuada capacidad de resolución parala prevención,
mitigación y superación de los riesgos que afronta la sociedad en el campo de laseguridad alimentaria a nivel local, regional y nacional, combinandoadecuadamente la asistencia con la promoción para evitar asistencialismo.
INFORME MACRO DE LOS PROCRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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4.3.7.4 Marco Institucional a nivel local, regional y nac¡onal paramodernizar la gestión en seguridad alimentaria
Su finalidad es lograr una instrumentación flexible de la Estrategia de SeguridadAlimentaria, en el marco del proceso de descentralización,lo que implica que lasinstituciones involucradas tengan la capacidad para adecuarse a lascircunstancias y prever hechos que por las debilidades institucionales y eventosexógenos podría aumentar los riesgos relacionados con la seguridad alimentaria.
4.3.8 Resultados Esperados al 2015
Los resultados cualitativos esperados para el 2015 para cada uno de los ejesestratégicos son los siguientes:
4.3.8.1 Protección de Grupos Vulnerables2s
Comprende el acceso y ejercicio de los derechos sociales y económicos básicos,especialmente el derecho a la alimentación de los individuos, familias ycomunidades en situación de extrema pobreza y de mayor vulnerabilidad. Prevéacciones de asistencia y promoción para manejar los riesgos en la seguridadalimentaria de personas y familias, donde el apoyo directo o asistencia será deíndole temporal. Los resultados esperados al 2015 son los siguientes:
1. Familias e individuos, de estos grupos vulnerables, conocen y ejercen susdeberes y derechos sociales y económicos básicos prioritariamente suderecho a la alimentación.
2. Padres y cuidadores de niños y niñas menores de 36 meses, mujeres gestantesy lactantes con adecuadas prácticas en salud, alimentación e higiene.
3. Población informada sobre la calidad nutricional e inocuidad de losalimentos.
4. Adolescentes y jóvenes desarrollan capacidades para su inserción adecuadaen el mercado.
5. Unidades económicas desarrollan capacidades para su inserción competitivaen el mercado.
6. Familias y comunidades desarrollan capacidades para la prevención desituaciones de emergencias y riesgos ambientales que afecten ladisponibilidad y acceso a los alimentos.
7. Ciudadanía vigila la aplicación de políticas públicas en seguridad
Alimentaria.
25 Decreto Supremo No 066-2004-PCM- Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 -2015.
ITNFoRME MACRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMENTAcIóN y NurntcróN ALIMENTARTA
I CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 35 de 129
I 4.3.8.2 Competitividad de la Oferta Alimentaria Nacional
A través de este eje se logrará orientar las acciones y prioridades para aumentarsosteniblemente la competitividad de la oferta alimentaria nacional, con elenfoque de orientación por la demanda. Las entidades del Sector Agricultura yProducción así como el conjunto de otros sectores productivos y no productivos
dinamizar¿án sus respectivos sectores, a fin de lograr los mecanismos que sean desu competencia para acompañar adecuadamente la estrategia. Al respecto, lanolma que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria señalaexplícitamente lo siguiente :
"Al 2015 se han articulado las capacidades competitivas de los sectoresvulnerables, respecto de los recursos naturales y los mercados de bienes finales y
de factores con la finalidad de generar ventajas competitivas que mejoren lascondiciones de equidad, manteniendo el equilibrio alimentario26". LosResultados esperados para el 2015 son los siguientes:
l. Agentes de Ia cadena alimentaria han desarrollado capacidades para
articularse competitivamente al mercado.
2. Agentes de la cadena alimentaria en capacidad de acceder a servicios
oportunos financieros y no financieros.
3. Agentes de la cadena alimentaria manejan racionalmente los recursos agua,suelo, animales, vegetación e hidrobiológicos.
4. Se protegen y usan adecuadamente los recursos naturales y genéticos
alimentarios.
5. Infraestructura orientada a la cadena alimentaria ampliada y mejorada.
6. El comercio nacional e intemacional de alimentos con ventajas competitivas
mejora sus condiciones de equidad, manteniendo el equilibrio comercial
alimentario.
4.3.8.3 Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo de Riesgoen Seguridad Alimentar¡a a Nivel Local, Regional, Nacional
Este eje implica que las capacidades del sector público, privado y sociedad civil
estén al servicio de la sociedad: individuos, familias y comunidades; supone
conocer y aplicar el enfoque de derechos, así como tener capacidad de resolución
para la prevención, mitigación y superación de los riesgos que afronta la
sociedad en el campo de la seguridad alimentaria, a nivel local, regional y
nacional.
Busca el cambio de mentalidad en todos los sectores, pretende articular y lograr
ItIIItIttIIItIttT 26 DS N'066-2004-PCM- Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
tINFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE CoMPLEMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ALIMENTARIA
I CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
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la complementariedad de acciones a fin de potenciar los mecanismos de ayuda
para que la población logre manejar sus riesgos y en los casos de extrema
vulnerabilidad se combine adecuadamente la asistencia con la promoción para
evitar asistencialismo. Los resultados esperados para eI2015 son los siguientes:
l' Sector público, privado y sociedad civil a nivel nacional, regional y local con
desempeño adecuado en la red de protección social.
2. Agentes de la cadena alimentaria conocen aplican prácticas normalizadas en
todos los procesos de la cadena alimentaria.
3. Sector público, privado y sociedad civil articulan unidades económicas al
mercado local, regional y nacional.
4. Sector público, privado y sociedad civil a nivel nacional, regional y local
promueven y aplican planes educativos comunicacionales normalizados en
buenas prácticas de alimentación, salud, higiene y saneamiento.
4.3.8.4 Marco lnstitucional a Nivel Local, Regional y Nacional paraModernizar la Gestión en Seguridad Alimentaria
Mediante este eje se actualiza y se establece la normatividad y mecanismos para
lograr una gestión moderna, así como una instrumentación flexible de la
Estrategia de Seguridad Alimentaria en el marco del proceso de
descentralización. Los resultados esperados se muestran para el 2015 son los
siguientes:
1. Marco regulatorio para la seguridad alimentaria establecido, actualizado y
cumpliéndose.
2. Entidades normativas y agentes del sector público con roles definidos en el
marco del proceso de descentralización, orientan y facilitan las acciones del
sector privado y sociedad civil.
3. Planes locales, regionales y nacionales con enfoque de seguridad alimentaria,
cuentan con una gestión tenitorial en corresponsabilidad con organizaciones
de la población.
4. Sectores público, privado y sociedad civil, a nivel nacional regional y local
aplican un sistema de monitoreo y evaluación para la seguridad alimentaria.
5. Universidades y Centros de Investigación cuentan con estudios y propuestas
en seguridad alimentaria.
4.3.9 Resultados Primordiales
En la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria se refiere que es
fundamental el logro de tres resultados primordiales para asegurar la seguridad
alimentaria en la población peruana, Estos resultados están relacionados
IINFoRME MAcRo DE LoS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICIÓN ALIMENTARIA
lIIItItIIIItIIIIIITI
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 37 de 129
básicamente con aspectos socioeconómicos y culturales de las poblaciones en
riesgo y son las siguientes2T:
1. Que los padres y cuidadores de niños y niñas menores de 36 meses, así como
las mujeres gestantes y lactantes conozcan y apliquen prácticas adecuadas en
salud, alimentación e higiene, para lo cual es necesario enfatizar las
actividades educativo - comunicacionales.
2. Que los gobiernos locales y regionales gestionen eficiente y prioritariamente
los programas de seguridad alimentaria en co-gestión con la comunidad. En
este sentido, el proceso de descentralización debe ser reforzado en los niveles
locales.
3. Que las familias e individuos sean capaces de ejercer sus derechos básicos
sociales.
4.3.9.1 Gomité Técnico de Seguridad Alimentar¡a
Las instituciones que conforman el Comité Técnico de la Comisión de Seguridad
Alimentaria se nombraron mediante el DS No I l8-2002-PCM. Las institucionesque participan son las siguientes:
4.3.9.1.1 Instituciones Públicasl. Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura,2. Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, DIGESA,3. Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de la Producción,4. Fondo de Compensación y Desanollo Social, FONCODES,5. Instituto Nacional de Salud, INS,6. Instituto Tecnológico Pesquero, ITP,7. Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza,8. Ministerio de Educación,9. Ministerio de Relaciones Exteriores,10. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,11. Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura,12. Programa Nacional de Asistencia Alimentaría, PRONAA,13. Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de
Suelos, PRONAMACHCS,14. Secretaria Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales-
CIAS.15. Vice Ministerio de Comercio Exterior,
4.3.9.1.2 lnstituciones No PúblicasADRA, ALTERNATIVA, CARE, CARITAS, CIED, COORDINADORARURAL, COPEME, FLORA TRISTAN, FOVIDA, INTERVIDA, ITDG,PRISMA, SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS, PROFESIONALES DELA SOCIEDAD CIVIL.
27 DS N' 066-2004-PCM- Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPI.JBLICA
Página 38 de 129
Como puede apreciarse, todas ellas son instituciones que participan activamente
en el desarrollo nacional y en el fortalecimiento de las capacidades locales. Esta
complernentación entre el sector público y el sector no público, implica una
gestión compartida del desarrollo y de los programas sociales. Es un cambio
esfatégico importante en la gestión pública de los progr¿Imas sociales,
especialmente, en los ternas referidos a la Seguridad Alimentaria.
INFORMEMACRO DE I]OS PROGRAMAS DE COMPLEMSNTACIÓ].¡ YNUTNICTó}¡ EL|I,TSNTA,RIA
CONTRALORIA GENERAL DE I"4. REPUBLICA
Págh^39 de 129IIIIIIIIIIIIIIIIItII
5El Programa Nacional de ApoyoAlimentario - PRONAA
5.1 Marcolnstitucional
5.1.1 Acuerdo Nacional
1. El Acuerdo Nacional plantea la estrategia global y los principales acuerdosque regirán las políticas públicas del país hasta el año 2021. En el preiímbulo
del Acuerdo Nacional se señala:
"Conscientes de nuestra responsabilidad de alcanzar el bienestar de la persona, así
como el desarrollo humano y solidario en el país, los representantes de las
organizaciones políticas, religíosas, de la sociedad civil y del Gobiemo, sin
pe(uicio de nuestras legítimas diferencias, hemos aprobado un conjunto de
políticas de Estado que constitttyen un Acuerdo Nacional, a cuya ejecución nos
comprometernos a partir de hoy, Las políticas que hernos acordado están dirigidas
a alcanzar caatro grandes objetivos: i), Democracia y Estado de Derecho, ii),
Equidad y Justicia Social, iii), Competitividad del País y iv), Estado Eficiente,
Transparente y Descentralizado u.
2. Dentro de los cuatro grandes objetivos a alcarzar, se hace explícito el
referido a la equidad y justicia social, que comprende a su vez siete acuerdosy la siguiente afirmación:
"Afirmamos que el desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y laigualdad de acceso a las oportunidades para todos los peruanos y peruanas, sin
ningún tipo de discriminación, constituyen el eje principal de la acción del
Estadot'28.
5.1.2 Programa Nacional de Apoyo Alimentario - PRONAA
1. El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria-PRONAA, fue creado
mediante el Decreto Supremo N' 020-92-PCM de fecha 03 de febrero de
1992, constituyéndose en el organismo del Estado especializado en brindarasistencia y apoyo alimentario a la población en situación de pobreza, a losgrupos vulnerables y en alto riesgo nutricional, en especial niños y niñas y
damnificados por situaciones de emergencia ternporal.
2. La base institucional sobre la que se funda el actual PRONAA fueron dosinstituciones especializadas en la atención a la población en situación depobreza y en pobreza extrercta: i) Oficina Nacional de Apoyo Alimentario-creada en 1977 por Decreto Ley No 21788, con la finalidad de contribuir a
28 Ver Acuerdo Nacional suscrito el 22 dejulio del 2001 - Equidad y Justicia Social
INFORMEMACRO DE T,OS PROGRAMAS DECOMPLEMENT YNUTR ALIMENTARIA
IIIITIItttIIIItIIITI
I
CONTRALORJA GENERAL DE LA REPUBLICA
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elevar los niveles alimentarios y nuricionales de la población y ii) Programa
de Asistencia Directa-PAD, creado en 1989 por el Decreto Supremo No 059-
89-MIPRE con la finalidad de ofrecer asistencia alimentaria en las ¿áreas
urbanas marginales y en las zonas rurales deprimidas.
3. PRONAA es un Organismo Público Descentralizado adscrito al Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES, con dependencia jeriárquica del
Vice-Ministerio de Desarrollo Social y cuenta con personería jurídica de
derecho público, autonomía económica" técnica, financiera y administrativa.
4. Por Decreto Suprerno N" 010-2001-PROMUDEH, de fecha 7 de mayo del
2001, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones-ROF del
PRONAA, con el que se establecen las funciones, estructura orgánica,
rámbito de competencia, relaciones y régimen económico y laboral.
5. A partir del 2004, como consecuencia del proceso de descentralización,PRONAA está participando activamente en el proceso de transferencia de los
recursos y programas sociales de lucha contra la pobreza a los GobiernosLocales. Este proceso ha implicado la adecuación institucional y la fusiónprogramática de los progr¿rmas y proyectos del Sector.
6. En el año 2004, PRONAA continuó ejecutando los programas y proyectos
alimentarios y nutricionales financiados con los recursos transferidos por
Donaciones y Transferencias (Resolución Ministerial N" 143-2004-
MIMDES el 5 de matzo de 2004) y con los recursos transferidos a cargo deRecursos Ordinarios (Resolución Ministerial No 151-2004-MIMDES defecha 15 de marzo de 2004).
5.2 Objetivos Estratégicos de PRONAA
Los objetivos eshatégicos de PRONAA propuestos para el 2004 se enmarcarondentro de la Visión y Misión institucional siguientes:
5.2.1 Visión,,(.AI SISTEMA EFECTIT/O DE SEGUNDAD ALIMENTARU Y S/NDESNUTRICIÓN"
5.2.2 Misión,,IMPLEMENTAR (IN SISTEMA EFECTIVO DE SEGURIDAD ALIMENTARU
Y PRET.ENIR I,A DESNUTMCIÓN''
5.2.3 Objetivos Generales
1. Contribuir a elevar el nivel nutricional de la población en condiciones depobreza extrerna y vulnerabilidad, principalmente niños y niñas menores de 5años de edad, seguido de los niños yniñas en edad escolar de 6 a 14 años de
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMrNr¡clóN y wr.rnlcróN nrwr¡Nrnp¡e
III
CONTRALORiA GENERAL DE I^A REPUBLICA
Págirn 41 de 129
edad.
2. Implernentar progr¿Imas de apoyo alimentario en la población pobre y en
extrema pobreza.
3. Promover acciones intersectoriales complementarias a los programas
alimentarios y nutricionales.
5.2.4 Obietivos Específicos
5.2.4.1 Alimentación lnfantil
Prevenir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años de edad en
condición de pobreza, pobreza extrema y de mayor vulnerabilidad, con énfasis
en menores de 3 años de edad.
5.2.4.2 Al imentación Escolar
Mejorar el estado nutricional del niño y niña en edad pre escolar y escolar para
contribuir en su aprendizaje, en zonas de pobreza y pobreza extrema.
5.2.4.3 Gomplementac¡ón Alimentaria
Garantizar el acceso alimentario a la población en zonas de pobreza extrema y en
bolsones de pobreza, promoviendo el uso adecuado de los alimentos.
5.2.4.4 Alimentos por Trabajo
Brindar apoyo alime'ntario a grupos orgarnzados de zonas rurales, para laejecución de obras de conservación de recursos naturales, con la finalidad deprevenir las consecuencias de los desastres ocasionados por los fenómenosnaturales.
5.2.4.5 Emergencias
Brindar asistencia alimentaria a la población afectada y/o damnificada por causade fenómenos naturales o casos fortuitos.
5.2.4.6 Gapacitación
Promover acciones de capacitación a las familias beneficiarias a fin de garantizarel uso adecuado de los alimentos en cantidad y calidad suficientes.
5.2.5 Estrategias de Gestión
Las estrategias de gestión institucional de PRONAA en el 2004 fueron lassiguientes:
l. Priorizar el enfoque de seguridad alimentaria como marco para la
IIII¡
IIItITttIttI
INFORME MACRO DE LOS PROCRAMAS DE COMPLEMENT
ItItItI¡
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CONTRALORÍA GENERAL DE I.,4. REPUBLICA
Págira 42 de 129
formulación, ejecución y evaluación de las actividades que ejecute
PRONAA.2. Asignar los recursos con criterios de eficienci4 equidad y racionalidad.
3. Prestar asistencia técnica a los Gobiernos Locales acreditados en forma
eficiente y efrcaz y continuar con el proceso de transferencia de los
progftrmas sociales alimentarios.4. lmplementar mecanismos de transparencia en la gestión institucional.
5. Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación de actividades de los
programas y proyectos alimentarios y nutricionales; sustentado en la
coordinación con otros organismos públicos así como con organizaciones de
la sociedad civil.
6. Promover la compra de alimentos a nivel local, con el propósito de
identificar raciones acordes con recursos potenciales y respetando patrones
de consumo local.7. Rediseñar los progr¿rmas nutricionales en el marco del proceso de
descentrali zactón y transferencia de los pro gramas sociales.
8. Atender a los beneficiarios de los programas alimentarios y nutricionales a
través de los centros de atención acreditados por el PRONAA, previa
evaluación de las Gerencias Locales.
5.3 Características de los Programas de Apoyo Alimentario
5.3.1 Sub-Programa - Asistencia al Niño y al Adolescente
Este sub programa comprende tres componentes, los detalles se muestran en elAnexo 2a.
5.3.1.1 Componente Alimentación Escolar
El componente Alimentación Escolar, tiene por finalidad mejorar el rendimientoescolar a través de la complementación alimentaria con énfasis en micro -
nutrientes. La alimentación escolar se desarrolla a nivel nacional de manerasimultánea al año escolar, es considerado de gran importancia dentro de loslineamientos de política del Gobiemo y del Sector Social. Se implementa encoordinación con el Sector Educación, que posibilita la utilización de lainfraestructura educativa y propicia la participación de las Asociaciones dePadres de Familia (APAFAS) en las actividades de preparación, distribución dealimentos, capacitación a los docentes y padres de familia, así como en elseguimiento y superuisión correspondientes. Este componente se distribuye bajotres modalidades: i) Desayunos Escolares y ii) Almuerzos Escolares, CEIS-PRONOEIS.
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMsNr,AcróN y NUTmcróN x_rrr.rnNt¡.ru¡,
ttIIIIIIIIItItIIITtI
CONTRALORIA GENERAL DE I-A, REPUBLICA
Página 43 de 129
5.3.1.1.1 Desayunos Escolares1. El objetivo de esta actividad es contribuir a mejorar el nivel nutricional de la
población en edad escolar, prioritariamente en zonas con altas tasas de
desnutrición infantil y situación de extrema pobreza. Esta contribuciónpermitirá que se mejoren las capacidades de aprendizaje y disminuya ladeserción estudiantil.
2. Los beneficiarios son atendidos durante 151 días (41,4% de días del año) conraciones diarias tipo desayuno, que cubren en promedio el 23oA de sus
requerimientos calóricos, el 44Yo del requerimiento proteico y 100% delrequerimiento de hierro cuya finalidad es compensar la bajabiodisponibilidad de este micro nutriente en la dieta. Las características delos tipos de raciones se muestran en el Cuadro No 14.
CUADRO No 14 - Car¡cterísticas de las Raciones de Desavuno Escolar
Ración A: 320 gramos, (250 gr., de leche UHT y 70 gr., de pan enriquecido)
Ración B 320 gramos, Q50 gr., de leche fresca y 70 gr., depan enriquecido
Ración C 120 gramos, (50 gr., de mezcla fortificada y 70 gr., de pan enriquecido
Ración D 120 gramos, (50 gr., de mezcla fortificada y 70 gr., de galleta)
Ración E 320 gramos, (250 gr., de leche pasteurizada y 70 gr., Pan enriquecido)
Ración F 320 gramos, (250 gr., de Leche UHT y 70 gr., de galleta)Fuente: PlanElaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
La estrategia de aprovisionamiento de los desayrnos escolares a los niños yniñas es a través del Comité de Alimentación Escolar-CAE conformado encada Centro Educativo seleccionado y esta administrado por el Director,Profesores y Padres de Familia. Complernentariamente al suministro de lasraciones, se pretende incentivar la práctica de los buenos hábitos de higiene ybuenas costumbres alimentarias a nivel de las familias, así como promover elconsumo de alimentos de producción nacional, especialmente de losproductores locales.
Se promueve una activa participación de la comunidad educativa, docentes,padres de familia alumnos y autoridades locales en el mejoramiento de laalimentación del niño en edad escolar.
5.3.1.1.2 Almuenos Escolaresl. Los Almuerzos Escolares tienen por objetivo complementar la alimentación
de la población en edad escolar, prioritariamente de las zonas con alta tasa dedesnutrición infantil y situación de extrema pobreza, Se pretende mejorar lacapacidad de aprendizaje y asistencía ala escuela.
aJ .
I 4.
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMSNTA,CIÓN YT.¡URICIÓN ¡.TIN{SNTNNIN
tIIttIItttIItItIIITI
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Pág¡na 44 de 129
2. Los almuerzos escol¿res son raciones de 190 gramos por un periodo de 151
dias (41,4o/o de días del año). La ración cubre en promedio el 35% de los
requerimientos calóricos de los escolares y el 83oA de las necesidades de
proteínas. Se ejecuta con el apoyo del Comité de Alimentación Escolar
(CAE) conformado en cada centro educativo y es similar al del proyecto de
Desayunos Escolares.
5.3.1.1.3 Programa de CEIS Y PRONOEIS1. Los PRONOEIs (Programa No Escolanzado de Educación Inicial) son un
programa del Ministerio de Educación que atiende niños y niñas de entre 3 y
5 años de las zonas rurales y urbanas marginales. Este programa se encarga
de brindar educación inicial, y apoyo alimentario. Estos centros están a cargo
de una animadora que debe ser elegida entre la comunidad y recibe un salario
del ministerio. Los CEIS (Cenho de Educación Inicial) suelen estar a cargo
de maestras tituladas que reciben un sueldo variable y funcionan en locales
estatales construidos especialmente. En Ia mayona de los casos los CEI
suelen tener clases los 5 días a la sernana, mientras que los PRONOEIS solo
4 días, enrazín a que dedican el quinto día de la semana a la supervisión de
las labores.
2. Este programa se orienta a mejorar el estado nutricional y prevenir el retrasoen el crecimiento de la población infantil localizados en los distritos de
exhema pobreza a nivel nacional. Comprende la atención integral de losniños y niñas en edad preescolar mediante la entrega de una ración refrigerio-almuerzo de237 gramos durante 151 días (4l,4yo de días del año); la racióncubre el60Vo de los requerimientos calóricos y el 104% de proteínas.
3. Se ha previsto cubrir el 100% del requerimiento de hierro con la finalidad decompensar la baja biodisponibilidad de este micro nutriente en la dieta de losniños.
5.3.1.1.4 Evaluación de Metas 2004
5.3.1 .l .4.1 Programado
1. En el componente de Alimentación Escolar se progrrimó atender a 2,7millones de escolares con 403,6 millones de raciones alimentariasequivalentes a su vez a 74,9 mll TM de alimentos, valorizados en S/. 219,3millones y significó una asignación equivalente al 50,34 % del presupuestoglobal del Programa Nacional de Apoyo Alimentario - PRONAA, tal comose muestra en el Cuadro No 15 v en el Anexo 2a.
TNFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DEcoMpLEMgNreclóN yNutttclóN ¡,LturNremt
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 45 de 129ItIIIITttItItIItI¡
II
CUADRO No 15 - Metas Físicas y tr'inancieras Programadas - PRONAA 2004
Elaborado: Elrner Montebl¿nco Matos.
2. La participación en el presupuesto asignado fue la siguiente: AlmuerzosEscolares representa solo el 7,llyo, CEIS y PRONOEIS representanS,24%oyDesayunos Escolares con 35,0 o/o.
3. Los detalles de la cantidad de beneficiarios, asignación de raciones, provisión
de alimentos y asignación presupuestal programadas, así como losporcentajes de participación en relación al programa global de PRONAA semuestran en el referido Cuadro No 15 v en el ,^rnexo 2a.
5.3.1.1 .4.2 Ejecutado
La ejecución del Componente Alimentación Escolar se muestra en el Cuadro Nol6 y en el Anexo 3a de donde se infiere lo siguiente:
L Metas de atención a los beneficiaríos: El cumplimiento de las metas a niveldel componente Alimentación Escolar fue de 100,60 , de modo que engeneral se cumplieron con las metas programadas a nivel del Sub Programa.
2. Metas de provisión de las raciones alimentarias. El cumplimiento de lasmetas a nivel componente Alimentación escolar fue de 97oA; sin embargo, enel caso de Desayunos Escolares se entregaron más raciones de lasprogramadas, razón por la cual su nivel de ejecución es de 104,1%. No secumplieron las metas programadas de los componentes Almuerzos Escolaresy CEIS y PRONOEIS, cuya ejecución alcarzó solo el 83,8yo y 81,0%respectivamente.
CUADRO No 16 - Met¡s Físic¡s y Financieras Ejecutadas - PRONAA - 2004
PROGRAMA/PROYf,CTOBENEFICIARIOS RACIONES ALIMENTOS.TM PRESI.]PT]ESTO
hogr¡mad( o/o P¡ogramado % hogramadr Yo Programado o/o
sUB PROGRAMA DE ASISTENCIA ¡¡, xTÑO y ¡, ¡NOLESCENTE
Prosr¡m¡ de Alimentac¡ón E¡col¡rA,lmuerzos Escolares 489 38' l0.t90l 73 896 68" 9.slot t4 040.4 9.6 30 928 50i 7.1001
]EIS Y PRONOEIS 389 88i 8.1201 58 872 r8: 7.5801 l3 952.7 9.5401 35 908 02(Desayunos Escolares I 8ó6 132 38,85% 270 815 8ó( 34,9501 46 911,7 32,08o/t t52 496 02( 35.00"rlub Tot¡l 2745 391 s7.t60l 403 584 73{ 51,930/t 74901 51.2301 2r9 332 s4t fi.3401
Institucional Reformulado de PRONAA * 2004
PROGRAMA/PROYECTOBENETICIARIOS RACIONES ATIMNMOS.TM PRESUPUESTO
Ejecucitó,n Yo Ejecución o Ejecución o/o Ejecución Yo
SUB PROGRAMADE ASISTINCIA At NINO Y AL ADOLESCENTI
Prosr¡m¡ de Aliment¡ción Escol¡rAlmuepos Escolares 488 82{ 99.f/o 61 929 152 83,8% 10966.( 78,101 26 530 184 85,801CEIS Y PRONOEIS 38877i w,704 47 66859t 81.07 994'3.8 '11.30/, 27 m97n 77,7%)esavunos Escolares 1 885 64J 101.0%281 906 s71 104.10A 41231.5 87,v/ l5ó 531 098 102,60/lSub Total 2763 241 100,64/o391 504 323 97.[o/n 62 142 83.AoA 2I497094i 96.2o/oFuente Plan Operativo Institucional Reformulado de AA- ANO 2OO4Elaborado: Elmer Monteblanco Matos.
INFoRMEMAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMsNTA,cróN yNLnRrclóñ ¡,r_nrl¡Nreru¡.
ItttttIIIItIIIIIIIII
CONTRAT,OÚA GENERAL DE I.A REPUBLICA
Página 46 de 129
3. Metas de Provisión de Alimentos para la elaboración de las Raciones
Alimentarias. El cumplimiento de la meta a nivel de componente fue de solo
83%. En lo que respecta la provisión para CEIS - PRONOEIS y Almuerzos
Escolares la ejecución fue de solo el 71,3o/o y 78,loA respectivamente.
4. Metas Presupuestales: A nivel de la ejecución presupuestal, en conjunto se
ejecutó Sl.2ll millones, es decir, el96,20A de lo programado. El mayor nivel
de ejecución fue en el componente Desayunos Escolares c,on lA2,60A y en el
caso de Almuerzos Escolares CEIS - PRONOEIS se ejecutaron solo el
85,8% y 77,7%o respectivamente.
5.3.1.2 Componente Alimentación lnfantil
El componente Alimentación Infantil, tiene como propósito mejorar o mantener
los niveles nutricionales de los grupos de mayor vulnerabilidad: Niños y niñas
menores de 6 años de edad y escolares de educación inicial y primaria,
localizados en zonas de extrema pobreza y en pobreza. El rámbito de intervención
es a nivel nacional, está conformado por tres actividades: i) comedores infantiles,
ii) PACFO y PANFAR. Los detalles se muestran en el Cuadro No 17 y el Anexo2a.
5.3.1.2.1 Gomedores InfantilesLos Comedores Infantiles tienen por finalidad mejorar el estado nutricional yprevenir las secuelas y daños relacionados con la desnutrición de la población
infantil de las zonas de extrema pobreza. Se pretende reducir la prevalencia dedéficit de los principales micro nuffientes: hierro, yodo y vitamina A.
1. La prioridad del programa son los niños y niñas comprendidos entre 06meses y menores de 6 arios de edad. La ración que se ofrece en loscomedores infantiles es de aproximadamente de 237 E, de alimentos(merienda y almuerzo), durante 312 dias al año, para cubrir el 600/o de losrequerimientos en calorías, 100% de proteínas y el lO0% de hierro quecompensa la baja bio-disponibilidad de este micro nutriente en la dieta de losniños yniñas.
2. Los ejecutores de esta actividad son instituciones que buscan contribuir amejorar el estado nutricional de la población infantil menor de 6 años deedad, mediante la asistencia alimentaria y un conjunto de actividades demotivación y capacitación a madres, profesores, animadores o promotores.
3. Las principales actiüdades que posibilitan su funcionamiento son:
i) Logísticas: Distribución de las raciones de alimentos en crudo en losComedores Infantiles para que las raciones sean preparadas por lasmadres de los infantes.
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMgNt¡,clóN y Nrrrrucrór{ ¡,rür,rgNr¡,m.q,
2.
IIIItttttIIIItIIttIt
CONTRAIORJA GENERAL DE TA REPUBLICA
Págirn47 del29
ii) Capacítación: Se capacita a las madres responsables de la organización
de los comedores infantiles.
iii\ Vigilancia Nutrícional: comprende las actividades de toma de datos
antropométricos a los niños y niñas en coordinación con los
establecimientos de salud.
iv) Supervisión y Monítoreo: Son las actividades de control y recepción de
alimentos, uso, calidad de la dieta, higiene en su preparación y consumo
de los alimentos distribuidos.
5.3.1.2.2Programa de Complementación Alimentaria para Grupos
en Mayor Riesgo - PACFOl. Este programa tiene por objetivo prevenir la desnutrición y evitar daños
irreversibles en el crecimiento y desarollo intelectual de los infantes
comprendidos entre los 6 a 36 meses de edad, residentes en los
departamentos de mayor pobreza del país. Este programa comprende la
atención integral por 360 días, mediante raciones nutricionalmente
balanceados de 90 gramos de papilla por niño o niña, que cubre el36Yo de
sus requerimientos de calorías y el650A de proteínas, además del 100% del
requerimiento de hierro.
2. La distribución de la papilla es mensualizaóa, se realiza a través de los
establecimientos de salud del MINSA y la vigilancia nutricional comprende:
i) Toma de datos antropométricos a los niños y niñas del programa, previa
coordinación con el Sector Salud, información que es consolidada en las
Gerencias Locales de PRONAA, y
ii) Supervisión y Monitoreo de la calidad de la dieta, higiene en supreparación y consumo.
3. Las otras actividades que posibilitan su funcionamiento son de dos tipos: i)Logístico que comprende la distribución mensualizada de la papilla se realizaa través de los establecimientos de salud de MINSA y ii) capacitación apadres y madres en los establecimientos de salud, antes de recibir la papilla
para sus niños y niñas menores de 3 arios de edad.
5.3.1.2.3 Programa de Alimentación y Nutrición a la Familia de Alto
1 .Riesgo-PANFAR
Este programa tiene por objetivo "mejorar el estado nutricional de los niños yniñas menores de 36 meses y madres gestantes" de aquellas familias que seencuentran en estado de pobreza y pobreza extrema con riesgo de sufrirdesnutrición crónica.
El programa comprende la entrega de una ración familiar en crudo de 674gramos por 360 días. Esta ración es equivalente a dos raciones de comedores
TNFoRME MAcRo DE t os pRocRAMAS DE coMpLEMsNtectóN y NL.[RtclóN n¡_tugNrep¡e
ItIItIIIItIItTItIIIt
CONTRAI..ORIA GENERAL DE Lq, REPUBLICA
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infantiles y una ración de comedores populares. La ración cubre: i) 86% de
los requerimientos calóricos del niño o niña y el32o/o de las madres, ii\ 120%
de proteínas en el niño o niña y 50% en la madre, y iii) 100% de los
requerimientos de hierro en la dieta del niño o niña con la frnalidad de
compensar la baja biodisponibilidad de este micro-nutriente. La distribución
de las raciones crudas se realiza en los establecimientos de salud del MINSA.
3. La vigilancia nutricional de esta actividad comprende actividades de toma de
datos antopométricos a los niños y niñas que participan del programa y la
supervisión y monitoreo de la calidad de la dieta, higiene en su pr€paración y
consumo de los alimentos distribuidos.
4. Las otras actividades que posibilitan su funcionamiento son de tipo logísticoque comprende la distribución de las raciones crudas que se realiza en los
establecimientos de salud del MINSA y la capacitación en establecimientosde salud a los padres y a las madres, antes de distribuir los alimentos.
5.3.1.2.4 Evaluación de Metas 20A4
5.3.1 .2.4.1 Programado
En el componente Alimentación lnfantil se programó atender en el ario 2004 a539,8 mil beneficiarios, con 169,3 millones de raciones alimentarias equivalentesa str vez a 26,9 mil TM de alimentos, valorizados en S/. 115,8 millones. Elpresupuesto asignado significó el 26,590A del presupuesto del progr¿tma globalde apoyo alimentario de PRONAA. La participación de cada uno de losprogramas se muesta en el Cuadro N" l7 de donde se infiere lo siguiente:
l. El Programa PACFO es el más importante de este componente, participa con325,3 infantes, que consumen 117,1 millones de raciones, cuyo equivalenteen alimentos es de 10,5 mil TM con un presupuesto de 51.75,2 millones, querepresentan a su vez el l7,26Yo del presupuesto global de PRONAA.
2. Los otros dos programas Comedores Infantiles y PANFAR son menossignificativos y los detalles de la programación de este componente seaprecia en el Cuadro No l7 y en el Anexo 2a.
CUADRO No 17 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 - Programado
PROGMMA/"ROYECTOBENETICTARIOS RACIONES ALIMENTOS-TM PRESTJPUESTO
hogramado % Progrrmrdo % Programadr % Programado o/o
SUB PROGMMA DE ASISTENCIA AL NINO Y AL ADOLESCENTEProerama de Aliment¡clón Infantil
lomedores Infantila t37 919 2,87ot, 43 030 12t 5.54y1 l0 198 6.9701 26 033 58( 5.9801,ACFO 32s 333 6,7701 l17 l19 88( 15,0701 l0 541 7.2101 15 2t6 663 17.2601)A}JFAI{ 76 524 1.5901 9 182 88( l. l8% ó 189 4.2301 14 583 14t 3.3501Sub Total 539 77Á 11.240/l ló9 333 4E{ 2l,79yo 26 92E 18,420/1 ll5 E33 39t 26.5904
Plan Operativo de PRONAA - ANO 2004Elaborado: Elmer Monteblanco Matos.
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENT¡CTÓN Y I.¡LNirC('Ñ NrNV¡r¡¡rNN¡E
ItIIIIItIIttIIttIItI
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Págirn 49 de 129
5.3.1.2.4.zEjecutado
La ejecución del componente Alimentación Infantil se muestra en el Cuadro No18 y en el Anexo 3a donde se aprecia la ejecución de las metas programadas
parael año2004.
1. Metas de Atención a Beneficiarios: El cumplimiento de las metas a nivel del
componente Alimentación Infantil fue de 98,2o/o, de modo que en general se
cumplieron con las metas programadas respecto de la atención a los infantes.
2. Metas de Provisión de las Raciones Alimentari¿s; El cumplimiento de estas
metas a nivel componente Alimentación Infantil fue de de solo 69,lyo, con el
agravante que en el programa PACFO se enffegaron raciones solo en unnivel de 57,6 Vo de 1o programado y en los otros dos programas: ComedoresInfantiles y PANFAR el nivel de ejecución fue de 97 % y 85,4respectivamente
CUADRO No 18'Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 - Ejecutado
Elaborado: Elmer Monteblanco Matos.
3. Metas de Provisión de Alimentos para la elaboración de las RacionesAlimentaria; El cumplimiento de esta meta a nivel del componente fue desolo 83,3olo, Hecho que explica el bajo nivel de cumplimiento de las metas deentrega de raciones.
4. Metas Presupuestales: A nivel de la ejecución presupuestal, en conjunto seejecutó Sl. 99,2 millones, es decir, el 85,7Yo de lo programado. El mayornivel de ejecución fue en Comedores Infantiles (90,5%) seguido de PANFARy PACFO 86,8yoy 83,8Yo respectivamente.
5.3.1.3 Componente Niños y Adolescentes
Este componente comprende cuatro actividades siguientes:
5.3.1.3.1 Convenio Fundación por los Niños del Perúcon este convenio, se brinda 4poyo alimentario complementario que permitecubrir la ingesta diaria 100 g de alimentos por un período 156 días de los niños,niñas y adolescentes en situación de abandono a nivel nacional con excepción delos departamentos de Cusco, Amazonas, San Ma¡tín.
PROGRAMA/PROYECTOBENETICIARIOS RACIONES ALIMENTOS-TM PRESUPUESTO
Ejecución % Ejecucién % Ejecuclón % Ejecución %
suB pRocRAMADE AsrsrnNctl¡, mño v er, ADoLESCENTEProqr¡m¡ de Aliment¡ción lnfantil
lomedores Infantiles 136 66:, 99,lol 4t 119 17t 97.00/, 8 748.t 85,8o/. 23 s59 661 94.504PACFO 316 35i 9',1.20/t 67 458 lOi 5'1.601 I 705, 82,601 63 005 199 83.8%PANFAR 77 25( 101.0% 7 845 0l( 85.401 4 96Í 80.301 t2 653 211 8ó.8%Sub Total 530 271 98.Zo/t lt7 02229r 69.1o/o 22 422: 83,3ol. 99 218071 85.7o/¡Fuente: Plan Operativo Institucional Reformulado de 2004
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMEHT¡,CIÓ¡¡ YNTNNICTóN ¡.T-TIr{SNrA.ruA.
tIIITIITIIIItTIItttt
CONTRAT,I]RI-A CENERAL DE LA REPUBLICA
Pág1na 50 de 129
5.3.1.3.2 Hogares y Albergues
Con la atención a los Hogares y Albergues de niños, niñas y adolescentes se da
atención alimentaria de niños, niñas y adolescentes alojados en hogares,
albergues e instituciones benéficas, Los beneficiarios son atendidos durante 312
días (85,5% días del año) con raciones diarias tipo almuerzo de 190 gramos que
cubren eI35oA los requerimientos calóricos y el 83% del proteico.
5.3.1.3.3 PEBAL - Programa de Educac¡ón Básica Laboral
Esta actividad brinda apoyo alimentario complementario a la población en
situación de pobreza o en estado de abandono, tiene por objeto cubrir la ingesta
diaria de 190 g de alimentos por un período de 154 días y está localizado en el
Departamento de Lima. La dieta alimentaria es tipo almuerzo, por lo tanto es
variada.
5.3.1.3.4 Programa de Alimentación y Nutrición dirigido al Menor
en Estado de Abandono y Riesgo Nutricional-PROMARNEste programa tiene el objetivo de mejorar la dieta alimentaria (tipo almuerzo)
con 190 g de alimentos durante 156 días a menores de 6 a 14 años de edad que
estudian y habajan y/o se encuenhan en situación de abandono, riesgo moral y
de salud. Este Programa está focalizado en los departamentos: Arequipa, Lima,
Cusco, Junín, Ica, Moquegua, San Martín, Pasco, Ucayali y Tacna.
5.3.1.3.5 Evaluación de Metas2004
5.3, 1,3.5. 1 Programado
En el componente Niños y Adolescentes se programó atender en el año 2004 a20,9 mil beneficiarios, 1o que implicó la entrega de 5,7 millones de raciones
alimentarias equivalentes a 1,0 mil TM de alimentos, valorizados en Sl. 2,4millones. El presupuesto asignado a este componente fue solo el 0,54o/o delpresupuesto del programa global de apoyo alimentario de PRONAA. ElPrograma Hogares y Albergues es el más importante del componente Niños y
Adolescentes, atiende a I4,7 mil beneficiarios que rqpresenta el 70%o de losbeneficiarios de este componente. La programación de cada una de lasactividades se muestra en el Cuadro No 19 v en el Anexo 2a.
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMsNrA,cló},¡ v NUTnIclóN ¡,LIIr¿sNrnpJA,
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 5l de 129
2.
aJ .
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CUADRO No 19 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 -Programado
Elaborado: Elmer Monteblanco Matos.
5.3.1.3.5.2Ejecutado
La ejecución del componente Niños y Adolescentes se muestra en el Cuadro N"20 y en el Anexo 3a donde se aprecia que la ejecución de las metas programadaspara el año 2004 fue del siguiente modo:
Elaborado: Elmer Monteblanco Matos.
1. Metas de Atención a Beneficiarios: El cumplimiento de las metas a nivel del
componente superó lo planeado, su nivel de ejecución fue de 10506, Siendoel PROMARN el de mayor ejecución (l33,Io/o), seguido de Hogares y
Albergues c,on 102,6%o y PEBAL 100%.
Metas de Provisión de las Raciones Alimentarias; El cumplimiento de estasmetas a nivel del componente fue menor de 1o programado (87,5%), sinembargo, en el caso de PEBAL se cumplieron en exceso sus metas (llO,4yo),
El caso de Convenio Fundación la ejecución fue de solo óe 73,8Yo y Hogaresy Albergues de 86,50A.
Metas de Provisión de Alinentos para la elaboración de las RacionesAlimentarias, El cumplimiento de esta meta a nivel del componente fue desolo 86,3010, que a su vez explica el bajo nivel de cumplimiento de las metasde enfrega de raciones.
4. Metas Presupuestales: A nivel de la ejecución presupuestal del componenteNiños y Adolescentes se ejecutó S/. 2,3 millones, es decir, el 96,50A de loprogramado, El mayor nivel de ejecución fue en el programa PEBAL
PROGMMA/PROYECTOBENENCIARIOS RACIONES ALIMENTOS. TM PRESUPUESTO
hogramadr % Progranado % Progrrmadr % hogramado %
ST]B PROGMMADE ASISTENCTA AL NÑO Y AL ADOLESCENTENiñm v Adolescentes
lonvenio Fundación 2 841 0.06% 443 191 0.060/, 44.3 0.03.1 78 83t 0,0201flogares y Albersues 14 681 0.3r% 4 582341 0,5901 870,ó 0,60% | 965 542 0.45y<PEBAL I t7: 0,020/l 180 95( 0,0201 34.4 0.020/' 79 t73 0,02vtPROMARN 225i 0, 52696t 0,( 100.1 0,070/. 227 535 0.45o/tlub Tot¡l 20 951 0.44o/. 5 733 45| 0.7404 r 04! 0.72% 2 351 |)tt 0,54Yt
Fuente: Plan Ooerativo Institucional Reformulado de AA_ ANO 2OO4
CUADRO No 20 - Plan Operativo Institucional Reformulailo 2004 -Ejecutado
PROGRAMA/PROYECTOBENEFICIARIOS RACIONES ALIMENTOS-TM PREST]PI,JESTO
Ejecución o/o Ejecución oh Ejecución ot Ejecución "/o
suB pRocRAMA DE AsrsrENcIA AL Nño y AL ADioLEscENrr,Niño¡ v Adolescent¡s
Conve¡io Fundación 2765 97.301 326951 73.801 7,) ( 7 A ) 69 391 ta ¡.
Hosares v Albersue t5 069 102-601 396/.88t 86.50/,'t52.( 86.4 I E94 92', 96.4
IEBAL I 175 100.001 199 75( ll0.40t 3s.t l04.lo/t 101 208 121PROMARN 2W1 133,101 52280t 99,201 84,t 84,1o/t 204 407 ItJub Total 22oil,Á < ¡ot 5 0r4 3$ yl.50l 905,a 86,3o/t 2269 935 96.50/,
Fuente: 2004
INFORME MACRo DE T.oS PRoGRAMAS DE CoMPLEMENTACIoN Y NUTRICIÓN ALIMENTARIA
It¡
IIIItItIIIIIItItt
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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(t27,8%) seguido de Hogares y Albergues (96,4yo), PROMARN y Convenio
Fundación se ejecutaron en 89,8% y 88,0% respectivamente.
5.3.2 SUB.PROGRAMA: PROMOCIÓI{ V ASISTENCIA SOCIAL
El propósito de este sub progr¿rma es brindar atención alimentaria
complementaria a la población en situación de pobreza extrema y pobreza,
comprende cuafio componentes. Los detalles se muestran en el Anexo 3a.
5.3.2.1 Grupos en Riesgo
Este componente comprende tres tipos de actividades siguientes: i), Actas de
Compromisos, ii), Convenios con instituciones caritativas y iii), Programa de
Alimentación y Nuhición para Pacientes con Tuberculosis y sus Familias-
PANTBC.
5.3.2.1.1 Actas de CompromisoMediante las Actas de Compromiso PRONAA brinda apoyo alimentariocomplementario a personas que son atendidas por instituciones benéficas. El
objetivo está orientado a cubrir la ingesta diaria con 200 g de alimentos por unperíodo de 225 días de la población en situación de pobreza o en estado de
abandono. Está focalizado a nivel nacional v es financiado con recursosordinarios.
5.3.2.1.2 ConveniosComprende las actividades desa:rolladas mediante convenios suscritos por
PRONAA para entregar asistencia alimentaria de 200 g durante 150 días a lasinstituciones caritativas que atienden personas en abandono moral y económico.
5.3.2.r.3 PANTBCEs el Programa de Alimentación y Nutrición para Pacientes con Tuberculosis ysus Familias- PANTBC Orientado a proporcionar recursos alimentarios de 600 oa pacientes ambulatorios con tuberculosis y dos de sus contactos cercanos.
5.3.2.1.4 Evaluación de Metas 2OO4
5.3.2.1 .4.1 Prog ramado
Como se muestra en el Cuadro No 21 y en el Anexo 2b, en el componenteGrupos en Riesgo, se progr¿rmó atender en el año 2004 a93,2 míl beneficiarios,lo que implicó la entrega de 12,2 millones de raciones alimentarias equivalentesa 4,5 rrnl TM de alimentos, valorizados en S/. 9,1 millones.
INFORMEMACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION YNUTRICION ALIMENTARIA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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4.
ItIIII¡
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Elaborado: Elmer Monteblanco Matos.
El presupuesto asignado a este componente fue solo el 2,106 del presupuestoglobal de los programas de apoyo alimentario de PRONAA. El programa
PANTBC es el más importante de este componente y beneficta a 56,6 milafectados por TBC y representael 1,43o/o del presupuesto global de PRONAA.
5.3.2.1.4.2Ejecutado
La ejecución del componente Grupos en Riesgo, se muestra en el Cuadro No 22y en el anexo 3b donde se aprecia la ejecución de las metas programadas para elaño 2004.
CUADRO N" 22 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 - Ejecutado
Elabor¿do: Eüner Monteblarico Matos.
1. Metas de Atención a BeneJiciarios: El cumplimiento de las metas a nivel delcomponente superó levemente lo planeado, su nivel de ejecución fue de103,6yo, siendo PANTBC el de mayor ejecución (121,9%). No se cumplieroncon las metas de Actas de Compromiso (88,2%) nL de los Convenios(56,14/o).
Metas de Provisión de las Raciones Alímentarias.'A nivel de componente, el
cumplimiento de las metas de entrega de raciones alcanzó el 78,2Yo de loprogramado. El programa de mayor atención fue PANTBC y solo logró
entregar el84,loA de las raciones programadas.
Metas de Provisión de Alimentos para la elaboración de las RacionesAlimentarias. El cumplimiento de esta meta a nivel del componente fue desolo 70,7Yo y en el caso de Convenios solo se ejecutó el 49,1%o para atender8,3 mil beneficiarios de un total programado de 14,9 milbeneficiarios.Metas Presupuestales: A nivel de la ejecución presupuestal del componenteGrupos en Riesgo, se ejecutarons/.7,4 millones, es decir, el Bl,2%o de lo
CUADRO No 21 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 - Programado
PROGRAMA/}ROYECTOBENETICIARIOS RACIONES ALIMEMOS.TM PRESUPTJESTO
Progr¡m¡d( % Programado % Programadr % Programado %
SUB PROGRAMA DE PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIALGruDos en Riesgo
Actas de Comoromiso 2t 681. 4.4501 4 879 125 0,630Á 975,8 0.67o/t 1 971 03t 0.45/lonvenios l4 861 0.3lol 2229 t50 0.2901 445.8 0.300/ 905 l5t 0.2lol
PANTBC 56 612 l.lE"l 5 095 17( 0.66% 3 057. r 2.09f/t 6 244 86t t . {
Sub Tot¡l 93 ls! 1.94o/t 12203 44a 1,570/o 4 47t 3,0ó 9 121 0521 2.0901Fuente: Plan Qerativo Institucional Reformulado de PRONAA - 2004
PROGRAMA/PROYECTOBE¡IEFICIARIOS RACIONES ALIMEMOS-TM PRESUP{JESTO
Ejecución o/o Ejecución o/o Ejecución ¡/o Ejecución o/o
SUB PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIALirupos en RiesgoActas de Comoromiso t9 t22 88,201 3 s18 12( 72,ol 650,f 66.1o/t r 538 l62t 78lonvenios 8 34r 56.loá | 743 25( 78 2t9 .1 49,|o/t 544 &4 60,20:AN ó9 033 t2t.yt 428428t 84. ot 2298.a 1\ )ol 5 323 502 85,20,1Sub Tot¡l 96 49( 103Áo/, 9 545 658t 7[ 3 lóE 70.7o/a 7 406 30t Et.2%
Fuente: Plan Oper¿tivo Institucional Reformulado de PRONAA - 2004
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENT
tttIIItttIIIItIIIItI
CONTRAI,ORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Pági!ús4 de 129
progr¿mado. El mayor nivel de ejecución fue en el programa PANTBC
(85,2%) seguido de Actas de Compromisos (78%) y Convenios con solo
60,2o/o.
5.3.2.2 Atención a Comedores
El Programa de Comedores constituye uno de los programas de mayor cobertura
de atención del PRONAA a nivel nacional. Con este componente se pretende
mejorar las condiciones alimentarias de personas de bajos ingresos (pobres y
pobres extremos)o tiene por objeto abastecer oportunamente con alimentos a los
comedores populares, que son de carácter comunitario, donde se desarrollan
actividades complementarias a la distribución de alimentos, tales como:
capacitación en nutrición, salud básica, higiene de alimentos, manipulación de
alimentos y otras actiüdades relacionadas.
El ámbito de este progr¿rma es a nivel nacional, comprende la entrega de unaración de 200 gr¿rmos durante 240 días (67% de los días del año). Esta ración
cubre en promedio el 3lYo de los requerimientos de calorías y el 54oA deproteínas de una persona adulta. El Programa de Comedores comprende dosítems: i) Atención a Comedores y ii) Subsidio a comedores.
5.3.2.2.1 Evaluación de Metas 2004
5.3.2,2.1. 1 Programado
En el componente Atención a Comedores, en el año 2004 se progr¿rmó atender a725,9 mil beneficiarios, significando la entrega de 174,2 millones de racionesalimentarias equivalentes a 34,8 mil TM de alimentos, presupuestado en Sl.7l,3millones. El presupuesto asignado a este componente fue el 16,360/o delpresupuesto de apoyo alimentario de PRONAA.
Al programa Subsidios a Comedores se le asignó para el2004 un presupuesto deS/. 9,5 millones, que re,presentaba el 2,18o/o del Presupuesto de ApoyoAlimentario de PRONAA y atiende a 164,2 mil beneficiarios. Los detalles semuestran en el Cuadro No 23 y en el Anexo 2b.
CUADRO No 23 - Plan Operativo Institucion¡I Reformul¡do 2004 -Programado
Operativo
Elabo¡ado: Elmer Monteblanco Matos.
PROGRAMA/PROYE(TOBENEF'ICIÁ,RIOS RACIOMS ALIMEMOS-TM PRESUPUESTO
Programadr o Programado Vo Programad( % hogramado o/o
SUB PROGMMA I'E PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIALAtención a Comedores
Atención a Comedorc 72s 93: llol t742239201 22.42%1 34844 23.8301 71 284 47\ 16.3601Subsidios a Comedores t64 194 3,4201 9 48228( 2,180/nSub Total 89012',: l l 1742239201 22.42%1 348/p..81 2: E0 766 75! lE,540lFuente: Plan Ooerativo Institucional Reformulado de PRONAA 200/.
TNFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMplEMsNrA.cról.l v NUTRlctóN ¡.uuENteruA
IIIIItItIItItIt
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 55 de 129
5.3.2.2.1.2Ejecutado
La ejecución del componente Atención Comedores se muestra en el Cuadro No
24 y en el anexo 3b donde se aprecia que el nivel de ejecución es superior a 1o
planeado (l0l%),lo que significa que se atendieron 7,5 milbeneficiarios más de
lo planeado. La ejecución del presupuesto fue de 105,3o/o, sin ernbargo a nivel de
ejecución de las raciones y de la entrega de alimentos fue de solo 95,80á y 96,10/orespectivamente.
CUADRO No 24 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 - Ejecutado
5.3.2.3 Subsidios a Comedores - Lima Metropolitana y el Callao
Con este subsidio pecuniario se pretende complernentar la dieta alimentaria de la
población pobre de los comedores populares de Lima y Callao. En el 2004 se
programó la atención de t64,2mil personas, en 1,843 comedores a un costo
anual de S/ 9,5 millones. El detalle de estos subsidios se muestran en el Cuadro
No 25, donde se aprecian 16 escalas con valores que oscilan enfre S/. 312 y Sl.
750 mensuales.
CUADRO No 25 Subsidio a Comedores de Lima - Callao
Escala delSubsidio
Monto delSubsidio
Mensual S/.
Cantidad deComedores
Toúal Subsidios/.
Toüal deBeneficiarios
I 750 6 54 000 6602 688 l 0 82 500 I 105J 626 J 22 5r8 3004 625 165 | 237 s00 t7 6445 594 I 7 t25 806 563 5 l 344 250 s 0627 53r 9 57 375 8078 500 394 2 364 000 37 9929 469 20 t 12 500 | 750l0 438 268 I 407 000 23 9s3l l 406 30 t46 250 2 367t2 376 I 4 506 7313 375 382 I 719 000 32 s93t4 344 5 20 625 357t 5 3r3 497 1 863 750 39 351l 6 312 I 3 744 100
TOTAL I 843 9 446 643 164 194ia d< Planificación de PRONAAPresupuesto y
Elaborado: Elmer Monteblanco Matos.
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SIJB PROGRAMA DE PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
Fuente: Plan Ope,r¿tivo I¡stitucional Reformulado deElaborado: Elmer Monteblanoo Matos.
INFoRMEMAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMrNr¡.cróN yNUTnIctón nlrurxtq,nl,q
tttIITttIIItttItIIIt
A
CONTRAT,ORIA GENERAL DE I.A, REPUBLICA
Página 56 de 129
En el Gráfico No 3 se muesha la correlación existente entre subsidios y número
de beneficiarios, de donde se infiere que la correlación es positiva, en el sentido
de que a mayor número de beneficiarios por comedor, se les asigna un mayor
subsídio; sin embargo, a pes¿r de esta tendencia general, existen casos de
inequidad como se aprecia cuando se comparan las escalas 5 y 6 en las que a
cada beneficiario les corresponden 51.7,4 y Sl. 5,7 respectivamente.
GRÁFICO No 3 Correlación de Monto del Subsidio Mensual y el Número de Beneficiarios
Fuente: Plan Oper¿tivo Institucional Refomrulado de PRONAA - AÑO 2004Elaborado: Elmer Monteblanco Matos.
5.3.2.4 Emergencias
Este componente tiene por objetivo brindar apoyo alimentario en forma oportunaa aquellas personas que han sido afectadas por los fenómenos naturales y/o
siniestros de cualquier nafisraleza. Existen dos alternativas de intervención:
i) Enhega de una Bolsa de Alimentos en crudo para cada familiadamnificada con la finalidad de aliviar sus necesidades alimentarias hastaque supere la emergencia.
ii) Comedores de Emergencia bajo la modalidad de "Olla Común", dondelas personas damnificadas reciben diariamente una ración de alimentospreparadas por este tipo de organización.
5.3.2.5 Proyecto Alimentos por Trabajo
5.3.2.5.1 Obras ComunalesEl Proyecto Obras Comunales, tiene como finalidad estimular el trabajocomunitario en beneficio de la propia comunidad. Las familias rurales participanen la ejecución de obras y actividades de infraestructura üal, riego, serviciosbásicos, sociales, agropecuarios, manejo y conservación de suelos, forestación yreforestación, construcción de piscigranjas. Se entrega una ración de 2 kg. de
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMsNrecróN y NurRlcró¡¡ et,rMsNreRre
PRONAA. SUBSIDIOS A COMEDORES LIMA Y CALLAO
1201 1 010090
8 e oE z o;9 60E 5 0f i +o
30201 0
Iw _
sñ nAAOr | 4A ^)a
200 250 300 350 400 450 500 5s0 600 650 700 750 800Valor dal Subsidio (S/)
tIIIIIIttlIIIIIIIII
CONTRALORIA GENERAL DE TA REPUBLICA
Págim 57 de 129
alimentos por jornal realizado.
5.3.2.5.2 Evaluación de Metas 2004
5.3.2.5.2.1 Prog ra mad o
5.3.2.5,2.1.1 Programa de Emergencia
En el Programa de Emergenci4 para el2004, se programó atender a tavés de
INDECI a 209,2 mil beneficiarios, con 2,0 millones de raciones, equivalente a
604,7 TM de alimentos, cuyo presupuesto fue de S/. 1,5 millones. Este progr¿tma
representa solo el 0,34o/o del presupuesto global de PRONAA. La asignación per
cápitapor ración fue aproximadamente de 300 g por beneficiario.
En el Programa de Emergencia Regular se programó atender a 229,8 mll
beneficiarios, con 9,2 millones de raciones, equivalentes a 1,8 mil TM, cuyopresupuesto fue de S/. 4,0 millones. Este presupuesto es más del doble delprograma de ernergencia que atiende INDECI y representa el 0,91% delprograma global de PRONAA. La asignación per cápíta por ración fue de 200 s
por beneficiario. Los detalles se muestran en el Cuadro No 24 y en el Anexo 2b.
5.3.2.5.2.1.2 Programa de Obras Comunales
En el Programa de Obras Comunales, Fú& el año 20M, se programó atender a75,0 mil beneficiarios, con 785 mil raciones, de 2,0 kg. por ración equivalente a1,6 mil TM de alimentos por un valor de S/. 2,8 millones. Este programa
representa solo el 0,64 o/o del presupuesto global de PRONAA. Los detalles semuestran en el Cuadro N" 26 y en el Anexo 2b.
CUADRO No 26 - Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 - Programado
5.3.2.5.2.2Ejecutado
5.3.2.5.2.2,1 Programa de Emergencia
En el 2004 en el Programa Emergencia - INDECI, se atendió a 212 mlIbeneficiarios, con 2,1 millones de raciones implicando una ejecución de l}l,2Yoy l04,S%o respectivamente; sin embargo, la ejecución de entrega de alimentos yejecución presupuestal fue de solo 60,8yo y 55,6%o respectivamente. En caso de
Elaborado: Elmer Monteblanco Matos.
TNFoRME MAcRo DE Los pRocMMAs DEcoMpLEMrNreclóN v NurRrclóN Arnr¡ENrArue
IIIIIIItIIIIItItIIIt
CONTRALORIA GENERAL DE I.,A REPUBLICA
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Emergencia Regular la atención de beneficiarios alcarza a 261,2 mil
beneficiarios con 2,6 millones de raciones, implicando un nivel de ejecución de
ll3,7oAy 28,3oA; sin embargo, el nivel de ejecución de enhega de alimentos y de
ejecución presupuestal es de 27,7Voy 29,4Vo respectivamente. En el Cuadro No
27 y en el Anexo 3b se muestran los detalles correspondientes.
5.3.2.5.2.2.2 Gomponente Emergencia
1. Metas de Atención a Beneficiaríos: En el componente Emergencia el
cumplimiento de las metas superó levemente lo planeado, su nivel de
ejecución fue de t}t,2yo, siendo Emergencia Regular el de mayor ejecución(113,7%).
2. Metas de Provísión de las Raciones Alimentarias: El cumplimiento de lameta global de entrega de raciones alcatuó ejecutar el 42o/o de loprogramado, que es el resultado de la combinación del cumplimiento de
metas de Emergencia INDECI (104,6%) y Emergencia Regular Q8,3%).
3. Metas de Provisión de Alimentos para la elaboración de las RacionesAlirnentari¿s; El cumplimiento de esta meta a nivel del componente fue dede solo 35,90A, sin embargo, en el caso de Emergencia INDECI y
Emergencia Regular fueron respectivamente de solo 60,80á y 27,7Yo- Estenivel de ejecución explica en parte el bajo nivel de ejecución de provisión deraciones.
4. Metas Presupuestales: A nivel de la ejecución presupuestal del componenteEmergencia ejecutó S/. 2,0 millones, es decir, solo el 36,5yo de loprogramado. El mayor nivel de ejecución fue Emergencia INDECI (55,6%).
5.3.2.5.2.2.3 Gomponente Obras Comunales
En el 2004 se atendió a 47,7 mil beneficiarios, 1o que significa que se ejecutó el63,7Vo de 1o programado, se entregaron 508,9 mil raciones (64,80A), cuyoequivalente en alimentos fue de 893,6 TM (56,9yo) y un nivel de ejecuciónpresupuestal de S/. 1,8 millones (65,4%o). Los detalles se muestran en el CuadroNo 27 v en el Anexo 3b.
CUADRO No 27 - Plan
Fuente: Plan Operativo Institucional Reformulado de PRONAA -
Elabo¡ado: Elmer Monteblanco Matos.
TNFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMENTActóN y NutnrclóN ¿.r-nusxr¡,p¡¡
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CONTRAT,ORIA GENERAL DE I.A, REPUBLICA
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5.4 Evaluación General del Plan Operativo Institucional 2004
En los anexos 2a y 2b se muestran los detalles de la programación del Plan
Operativo Institucional Reformulado 2004 y en los anexos 3a y 3b se muestra la
Ejecución del mismo.
5.4.1 Programación de Metas Globales
Como se muestra en el Anexo 2a y 2b, el Programa Nacional de Apoyo
Alimentario -PRONAA- programó para el año 2004 atender 4,8 millones de
beneficiarios, con 777,1 millones de raciones, equivalentes a 146,2 mil TM de
alimentos y un presupuesto de S/. 435,7 millones. El referido programa
comprende dos sub programas siguientes:
1. Sub Programa Asistencia al Niño y Adolescente: Programó atender 3,3
millones de beneficiarios, con 578,7 millones de raciones, equivalentes a
102,9 mil TM de alimentos y un presupuesto de S/. 337,5 millones. Con este
sub programa se atiende aI7L,27oA de todos los be,neficiarios de PRONAA.El componente con mayor cantidad de beneficiarios es Alimentación Escolar,
se programó atender a 2,7 millones de escolares, de los cuales son
beneficiarios de los programas: Desayunos Escolares 1,8 millones (4O,2oA),
Almuerzos Escolares a 489 mil (10,6%) y del componente CEIS Y
PRONOEIS 390 mil (8,4%) mil niños y adolescentes.
2. Sub Programa de Promoción y Asistencia Social: Programó atendw a 1,5millones de beneficiarios con 198,5 millones de raciones, equivalentes a 43,3mil TM de alimentos y un presupuesto de S/. 98,2 millones. Este subprograma atiende al28,7oA de todos los beneficiarios de PRONAA, a su vez,
"Atención a Comedores" es el componente con mayor cantidad debeneficiarios (725,9 mil) del Sub Programa Promoción y Asistencia Social y
representa el l5,lo/o del total de los beneficiarios de PRONAA. El
componente Emergencia benefició a439 mil beneficiarios (9,I%).
5.4.2 Ejecución de Metas Globales
Como se muestra en los Anexos 3a y 3b, la ejecución global de atención a losbeneficiarios de los programas a de apoyo alimentario en el año 2004 fue muysimilar a lo planeado, es decir, se atendió a 4,8 millones de beneficiarios(100,6yo), con695,2 millones de raciones (89,5yo), equivalentes a123,9 mil TM(84,7%) por un valor de S/. 408,2 millones (93,7o/o), lo que significa que seatendieron a 26,9 mil beneficiarios más de 1o planeado, sin embargo, se dejaronde distribuir 81,9 millones de raciones equivalentes a22,3 mil TM de alimentos,pornnvalor de 51.27,4 millones.
IItIII
TNFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMpl,EMgwr¡,clóN y NtnnlctóN euMsNr¿.RIA
ttItItItIItttIIII
CONTMLORIA GENERAL DE I.A REPUBLICA
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5.4.2.1 Atención a Beneficiarios
1. En el Sub Programa Asistencia al Niño y al Adolescente, el cumplimiento de
metas de atención a beneficiarios fue mucho mayor al programado en los
siguientes componentes: PROMARN con un nivel de ejecución de 133,106,
Hogares y Albergues (102,6%), Desayunos Escolares (101%). Los detalles
se muestran en el Anexo 3a.
2. El Sub Programa de Promoción y Asistencia Social logró un nivel de
ejecución global de 701,2Yo, sin ernbargo, al interior del sub programa los
niveles de ejecución de los componentes varían ostensiblemente. Ios demayor ejecución son: PANTBC con lzl,gyo y Emergencia Regular con113,706 sin ernbargo, los componentes que no lograron las metasprogramadas son: Convenios (56,1%) y Obras Comunales (63,7%o). Losdetalles se muestran en el Anexo 3b.
3. Una de las razones del porque se atienden un número relativamente mayor de
beneficiarios con menores cantidades de raciones, se debe a los desfasesexistentes en la entrega de los alimentos debido a casos de fuerua mayor:Huelgas y paralizaúones, feriados no programados con anticipación, entreotros y por dificultades en el aproüsionamiento. Ello implica que lasraciones entregadas a los beneficiarios sean meriores a las programadas.
5.4.2.2 Raciones Alimentarias
1. En el sub programa Asistencia al Niño y al Adolescente, la ejecución de lasmetas de aprovisionamiento de las raciones alimentarias fue de 513,5millones de raciones y significó un nivel de ejecución de 88,7oA de loprogramado. Al interior de los sub programas hubo componentes que
superaron las metas programadas como es el caso de: PEBAL (llD,4yo),Desayunos escolares (l04,l%). Los detalles se muestran en el Anexo 3a.
2. En el Sub Programa Promoción y Asistencia Social se entregó 181,7millones de raciones con r¡n nivel de ejecución d,e 91,5%o. Al interior de estesub programa el componente de mayor ejecución es Emergencia - INDECI
QA4,6%) y todos los otros componentes estuvieron por debajo de sus metasprogramadas. Es decir, no se entregaron menor cantidad de racionesprogramadas. Los detalles se muestran en el Anexo 3b.
5.4.2.3 Provisión de Alimentos
1. En el sub progftima Asistencia al Niño y Adolescente se programó 102,9 milTM de alimentos y se ejecutó solo 85,5 mil TM (83,lyo), implicando que sedejó de entregar 17,4 mll TM de alimentos.
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENT Y NUTRICION ALIMENTARIA
I CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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ttIIIItItIttItIII
2. En el Sub Programa de Promoción y Asistencia Social se progr¿rmó 43,3 mil
TM y se entregó solo 38,4 mil TM de alimentos, lo que significó un nivel de
ejecución de 88,6o10, por tanto se dejó de entregar 4,9 mil TM de alimentos,
haciendo un total de 22,3 mil TM de alimentos no entregados. Los detalles se
muestran en los Anexos 3ay 3b.
5.4.2.4 Ejecución del Presupuesto
1. En el Sub Programa Asistencia al Niño y al Adolescente se ejecutó Sl. 312,5
Millones (92,6%). Al interior del sub programas su ejecución ha sido
relativamente heterogénea. El Componente PEBAL ejecutó 127,8%o del
presupuesto y el 100% de beneficiarios, a pesar que se ejecutó el Ill,4Yo de
las raciones programadas. Esta diferencia respecto de la ejecución de
atención a beneficiarios se explica en el aumento de precios de los insumos
de los programas de apoyo alimentario. Además se estima que los costos de
atención y cantidad de raciones superaron lo planeado.
2. En el otro extremo se encuentra el componente CEIS - PRONOEIS cuyo
presupuesto ejecutado es de 77,7Yo, sin embargo, los beneficiarios atendidos
alcanzan aI99,7Yo a pesar de que la ejecución de las raciones fueron de solo
8l% y de que loa alimentos entregados alcanzaron solo 7l,3yo de ejecución.
3. En el Sub Programa Promoción y Asistencia Social la ejecución presupuestal
fue de S/. 95,8 millones con un nivel de ejecución de 97,60A. El nivel de
ejecución al interior de este sub programa en general es menor al del Sub
Programa de Asistencia al Niño y al Adolescente. El componente de mayor
ejecución es Atención a Comedores con una ejecución de Sl.75,1millones
(105,3yo), sin embargo, los otros componentes de este sub programa no han
logrado ejecutar lo programado.
4. El componente de menor ejecución presupuestal es Emergencia Regular con
solo S/. 1,2 millones (29,4oA) y Emergencia INDECI Si. 825,9 mil (55,6%) y
Obras Comunales S/. 1,8 millones (65,40A). Al respecto es importante
resaltar que el componente Emergencia depende de diversos factores
exógenos a PRONAA por lo tanto, en la medida que su ejecución es menor,
se supone que no hubo eventos naturales que lamentar.
5. En el caso de Obras Comunales, la diferencia de ejecución presupuestal y
atención a beneficiarios no es tan amplia, por lo tanto, puede deberse a
factores de la información de base ylo a los criterios de medición de los
beneficiarios, que en general tiende a sobreestimarse. Los detalles se
muestran en el Anexo 3b.
II
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALTMENTARIA
IIIIItTItIIIII
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Páein¿62 de 129
5.4.3 Precios lmplícitos y Gantidades de Alimentos por Beneficiario
En el Cuadro N' 28 se muestran los precios implícitos de los programas deapoyo alimentario y la cantidad de alimentos per cáryita distribuida porbeneficiario y por programa. En el Gráfico No 4 se aprecian las relaciones precio- cantidad por beneficiario, de donde se infiere lo siguiente:
CUADRO No 28 - Precios ImplÍcitos y Cantidades de Alimentos de ProgramasAlimentarios
Valores Absolutos Valores Relativos(*)Programas / Componentes Precio Implícito
(s/.rM)Kilos por
BeneficiarioPrecio
RelativoKilos por
Beneficiario
Almuerzos Escolares 2 4t9 22 ,43 0 , 9 0 0 ,35CEIS Y PRONOEIS 2 807 25 .58 r .04 0 . 4 0Desavunos Escolares 3 796 2l -87 I . 41 0 ,34Comedores Infantiles l* 2 693 64,02 I ,OO I .OOPACFO 7 238 )1 \ " ) 2 -69 o ,43PANFAR 2 547 64 .31 0 .95 I .00Convenio Fundación 2 llo l l , 8 9 0 .78 0 , 1 9Hogares y Albergues 2 520 49 .90 o .94 0 .78PEBAL 2 828 30 .46 I ,05 0 , 4 8PROMARN 2 4tO 28 .30 0 ,89 0 .44Actas de Compromiso 2 363 34 ,04 0 .88 0 .53Convenios 2 486 26.26 o . 9 2 0 .41PANTBC 2 316 33 ,30 0 .86 0 -52Atención a Comedores 2 244 45 .63 0 , 8 3 0 . 7 1Emereencia INDECI 2 247 | .74 0 .83 0 .03Emergencia Regular 2 284 1 .96 0 , 8 5 0 .03Obras Comunales 2 054 18 ,72 o .76 0 . 2 9
Plan Onerafivo Insfif ircinnal Refomnladn de PRONAA - AÑO 200uente: Plan OperativoElaborado: Elmer Monteblanco Matos.(*) Los valores relativos de precios y cantidades están referidos al Programa Comedores Infantiles
1. El programa con mayor precio implícito es PACFO con S/. 7,2 míl por TM y
la cantidad de alimentos per cápita que coffesponde por beneficiario es de
27,52 kg./año y en el otro extremo de precios se encuentra el programa obras
comunales con un precio implícito de S/. 2,0 mil y una asignación per cápitade | 8,7 2 kg./beneficiario/año.
En general los precios implícitos por TM de alimentos para los programas de
apoyo alimentario se encuentran ubicados en un entorno que oscila entre los
51.2,0 mil y 51.2,8 mil, de modo que los precios de PACFO y Desayunos
Escolares son precios atípicos dentro del esquema general de los precios
implícitos de PRONAA.
Los precios implícitos reflejan las diferentes calidades de los productos, estos
están relacionados directamente con los fines específicos de los programas,
de modo que el mayor precio de PACFO (7,2 millTM) y Desayunos
Escolares (S/. 3,8 mil/TM) se debería explicar fundamentalmente en la
cantidad y calidad de los nutrientes que deben cumplir los alimentos que se
adquieren.
ItItI
2.
J .
INFORME MACRO DE LOS PROCRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
IIttIIIIIItIIIIIIII
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 63 de 129
4. Los precios relativos implícitos en relación al Programa Comedores
Infantiles se muestran en la columna 4 del Cuadro No 28. de donde se infiere
que el precio relativo de almuerzos escolares representa el 0,9 del precio que
se paga por los alimentos de los comedores infantiles, del mismo modo el
precio de los alimentos del programa PACFO es 2,69 veces y así
sucesivamente.
5. En la columna 5 se muestran las asignaciones relativas per cápita, de donde
se refiere que las cantidades asignadas a los programas: PACFO es solo 0,43
veces de los asignado a los comedores infantiles y respecto de los otros
programas las asignaciones relativas son: Almuerzos Escolares (0,35 veces),
Desayunos Escolares (0,34 veces) y CEIS - PRONOEIS (0,4 veces).
6. Comos se puede apreciar en el Cuadro No 28 no existe una relación directa
de causalidad entre precios implícito y cantidad de alimentos asignados, en
razón a que la calidad depende de la estructura interna de costos y la cantidad
de las necesidades de los beneficiarios; sin embargo, llama la atención que el
programa comedores populares tenga una mayor asignación per cápita (45,63
kg. por beneficiario) que los programas dedicados a los niños y adolescentes
tales como: Almuerzos Escolares (22,43 kg.), Desayunos Escolares (21,87
kg.), CEIS - PRONOEIS (25,58 kg.), todos ellos beneficiarios menores de
edad. Los detalles se muestran en el Gráfico No 4.
GRAFICO N' 4Alimentarios
Precios Impllcitos y Cantidades de Alimentos de Programas
Fuente: Plan Operativo Institucional Reformulado 2004
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
5.4.4 Estándares de Peso de Raciones Al¡menticias
Los estándares de peso de las raciones se muestran en el cuadro No 29, donde se
puede apreciar las diferencias entre los pesos de raciones a nivel de la
programación y de su ejecución. Se infiere que en todos los casos, los pesos de
pREclos llvrpr-fcltos v cANT¡DADES AsrcNADAS
60
50
40
JU
1 0
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
IINFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
II
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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las raciones entregadas a los benef,rciarios han tenido un peso menor al
programado. Estas diferencias son muy relevantes porque no solo están
relacionados con el valor monetario de las raciones, sino también con los efectos
que sobre los usuarios tienen un menor consumo de proteínas y nutrientes. Al
respecto es importante señalar los siguientes:
1 El Programa PACFO es el único que recibió una asignación mayor al
programado, 1o que implica que la asignación de alimentos a los usuarios
(I29 g) ha sido excesiva en relación a los programado (90 g) y/o se han
generado desperdicio de raciones en43%o.
2 Los programas que cumplen con lo programado son: Atención a Comedores
y Convenios; en tanto, los programas de menor nivel de cumplimiento es
Emergencia INDECI (58,1%) y Convenios (62,8%). En el caso de los otros
progr¿rmas el nivel de ejecución ha sido relativamente próximo a lo
planeado: comedores infantiles (88,5%), almuerzos escolares (93,2yo),
desayunos escolares (84,4%). Los detalles se muestran en el Cuadro No 29 y
en los Anexos 4ay 4b.
CUADRO No 29 - PRONAA - Estándares de Peso de Raciones y Días de Atención
PROGRAMASEstadar
Programado(e)
EstandarEjecutado
(e)Ejecución
DiasAtendidos
Almuerzos Escolares 190 t77 93,20Á l 5 rCEIS Y PRONOEIS 237 209 88,0% l 5 lDesavunos Escolares 173 t46 84.4o/c
Comedores lnfantiles 237 2to 88.501 312PACFO 90 t29 143.401 360PANFAR 674 633 94.001 360
onvenio Fundación 00 0 l 100.60/. 1 5 6Hosares y Albersues 90 90 99.80/, 312PEBAL 90 79 94.30/, t54PROMARN 90 62 85.401 1 5 6Actas de Compromiso 200 85 92,50/. 225-onvenlos 200 26 62.801 150PANTBC 600 536 89.401 s/dAtención a Comedores 200 201 r00,3% 240Emersencia INDECI 299 174 s8.lv, s/dEmersencia Resular 200 r96 97 -9v, s/d
Obras Comunales 2 000 | 756 87,Yvo s/ds/d = Sin Datos especificosFuente: Plan Operativo Institucional Reformulado 2004
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
5.4.5 Ejecución de los Programas de Apoyo Alimentario
IIIIItIIIItItIIII
Como se aprecia en el Cuadro No 30 y los Anexos 4a y
programas de apoyo alimentario ha sido la siguiente:
1. La asignación per cápita programada (columna
asignación ejecutada al frnal del periodo (columna
4b la ejecución de los
1) es diferente de la
4), de modo que por
IINFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
t CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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2.
aJ .
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t
IItIttttIIItI
A
ejemplo se programó en alimentación escolar una asignación anual per -
cápita de 27,3 Kg., sin embargo, se ejecutó solo 22,49 Kg., es decir, el82%
de lo planeado. En promedio general se programó una asignación per cápita
de 30,4 Kg.y se ejecutó solo25,7 Kg., es decir 84Yo de lo programado. En
todos los programas las asignaciones ejecutadas fueron menores a las
asignaciones programadas.
El número de raciones entregadas por año, indica el número de días que
atienden los programas. En promedio se ejecutó solo el 89V, de las raciones
programadas, donde el programa de alimentación escolar ejecutó el96Yo de
las raciones programadas; sin embargo, el programa de alimentación infantil
atendió solo el TAYI de las raciones programadas. En el caso del sub
programa de Promoción y Asistencia Social el mayor nivel de ejecución es
Atención a Comedores, se ejecuta el 95Yo de lo programado, en los otros
programas como Emergencia y Obras Comunales el nivel de atención ha
sido muy dispar: Emergencia ejecutó el39% y Obras Comunales el 100%.
Debido a que no existe un monitoreo de la calidad de las raciones, el peso de
las mismas es un indicador relevante del cumplimiento de los est¿ándares de
programación. La ejecución general fue de 95/o de lo programado, es decir,
en promedio se programó entregar raciones con un peso de 188 g y se
entregó en promedio raciones de 178 g. Solo en el caso de Alimentación
Infantil la ejecución fue de l20yo, es decir, se programaron raciones de 159
g y se entregaron raciones de 192 g. En los Comedores Populares el nivel
de ejecución fue del I00% de lo programado. Los detalles se muestran en el
Cuadro N" 30 y Anexos 4ay 4b.
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
II-- I I I
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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I I - I I I I I I I T I I
PROGRAMAS /COMPONENTES
Asignaciones Programadas Asignaciones Eiecutadas Porcentaie de Eiecución
AsignaciónPer cápita
(kc.)
Númerode
Raciones
Peso deRaciones
(g)
AsignaciónPer cápita
(e)
Númerode
Racionesldías)
Peso deRaciones
(g)
AsignaciónPer cápita
(kc.)
Númerode
Raciones(días)
Peso deRaciones
(e)
(1) (2) (3) (4) (s) (6) (7) (8) (e)
SUB PROGRAMA DE ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
Prosrama de Alimentación Escolar 27,28 147,00 185,60 22,49 141,68 158,73 0,82 0,96 0,86
Programa de Alimentación Infantil 49,89 313,71 159,03 42,28 220,68 l 9 l , 6 l 0,85 0,70 1,20
Niños v Adolescentes 50,08 273,61 183,44 41,15 227,86 180,57 0,82 0,83 0,99
PROMEDIO SUB PROGRAMA 31,12 t75.02 177,80 25,78 154,89 166,43 0,83 0,88 0,94
SUB PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
Grupos en Riesgo 48,08 l3 1,00 367,0r 32,83 98,92 331,92 0,68 0,76 0,90
Atención a Comedores 39,15 195,73 200,0a 37,29 185,92 200,54 0,95 0.95 1,00
Emersencias 5,58 25,63 217,77 1,86 10,00 185.87 0,33 0,39 0,85
Obras Comunales 20,94 10,47 2 000,00 t8,72 10,66 I 756,10 0,89 t ,o2 0,88
PROMEDIO SUB PROGRAMA 28,95 132,55 218,39 25,36 119.93 211,42 0,88 0,90 0,97
PROMEDIO GENERAL (10) 30,44 t61,78 188,17 25,65 t43,93 178,19 0,84 0,89 0,95Plan Ooerativo Institucional Reformulado 2004
CUADRO NO 30 -SÍNTESIS DE EVALUACIÓN ON LOS PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO - PRONAA
Ehbo¡¡do: EIM A. Mortcbleo l¡a¡os
Notas(1) Asignaciones Per cápit¿ = TM de alim€ntos / Número de beneficiarios
e) Nrim€ro de Raciones = Raciones a¡ual€s / Número de beftficiarios(3) P€so de Raciones = TM de alimentos / Nrimem de Rnciones(a), (5), (6) fdem a (l) , (2), (3) - prog¡ama €j€cutado, respectiv¿ñent€(7), (t), (9) - Porcent¡j€s de ejecución rcspccto de los prog¡a&ado(10) E¡ Prorn€dio Cener¡l ast como los promedios de los Süb Pmgramas son p¡oducto de los promedios poDderados considerando a la caltidad de población benefciada
Lo6 detsll€s se mr.est_an en los Arcxos zl¿ y 4b
ÍNFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y
CONTMLORIA GENERAL DE T.A REPUBLICA
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4.
tlIIIIIttIItIIIIIIIII
6 El Proceso de Descentralización Y losPfogramas de APoYo Alimentarig
6.1 Antecedentes
La descentnlización es un proceso político - administrativo orientado a
transferir determinadas funciones y atribuciones a los gobiernos regionales y
locales. En el Peru, la descentralización ha tenido diversas experiencias y
modalidades a lo largo de su historia. El actual proceso de descentralización se
inició en el2002 y se encuentra en pleno desa¡rollo. Los antecedentes son los
siguientes:
1. LaLey No 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del
Título IV del segundo pánafo del artículo 188o de la Constitución Política del
Perú de lgg3, dispone que el proceso de descentralización se tealiza por
etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan
una adecuada asignación de competencias y transfere,lrcia de recursos del
gobiemo nacional hacia los gobiemos regionales y locales.
2. Con arreglo a la Segunda Disposición complementaria y a la Quinta
Disposición Transitoria de la Ley N" 27783 y a la Tercera Disposición
Transitoria Complementaria y Final de la Ley N' 27867 modificada por la
Ley No 27902, el Consejo Naoional de DescentralizaciÍn, en coordinación
con los Sectores del Gobiemo Nacional, inició en el año 2003 el proceso de
kansferencia a los Gobiernos Regionales y Locales de los fondos y proyectos
sociales, programas sociales de lucha contra la pobteza y proyectos de
inversión de infraestructura productiva de alcance regional.
3. Las tansferencias a los gobiernos regionales y locales se realizan en función
de las capacidades de gestión de cada Gobierno Regional o Local, de acuerdo
con el cronogfflma que para el efecto fue aprobado por el Decreto Suprerno
N" 036-2003- PCM, con el informe favorable del Consejo Nacional de
Descerrtralización.
El principio de subsidiaridad, el concepto básico sobre el que está diseñado la
descentralizaci1n. Se justifica en el sentido que el nivel de gobiemo más
próximo a la población sea aquel que desarolle la acción o actividad ylo
política de servicio a la comunidad, de modo que se logre los mejores
resultados y servicios en términos eficiencia y eficacia.
Los municipios tienen funciones y programas relacionados directamente con
lapolítica social y el desarrollo humano, a su vez, sort las instituciones del
Estado más próximas a la población y por lo tanto, est¿án en mejores
condiciones de brindar servicios a la población y de canalizar las dernandas
INFORME MACRO DE I-OS PROGRAMAS DE COMPLEMENT YNUTR ALIMENTARIA
¡
IItItIItI
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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IIIIttItII
sociales y necesidades de los ciudadanos. La fortaleza de los gobiernos
locales al respecto, es el conocimiento más cercano de la realidad específica
en la que se desenwelven. En este contexto, la descentralización permitirá
que los gobiemos locales asuman la responsabilidad de administrar los
progfam¿N sociales y participen activamente de los logros de desarrollo
humano en sus propias localidades'
6.2 Programas Transferidos a Gobiernos Locales
Los progfamas sociales transferidos por el Gobierno Nacional a los gobiernos
locales se muesffan el Cuadro No 31. Las actividades que real\za PRoNAA en
relación a los programas transferidos son fundamentalmente de seguimiento y
monitoreo en coordinación con los gobiernos locales2e' En los Anexos 5a' 5b y
6a y 6b, se muestran los programas transferidos a los gobiernos locales en el
año 2003 y en el arlo 2004.
CUADRO N" 31-PRONAAI Transferidos A Goblernos Locales
: Consejo Nacional de -Año 2005
tn ,*O. se indioa on ol plan Operativo, las áreas de interes de PRONAA ostan referidas a la asesoría espooializada en
Adquisiciones, almacenamiento y programación de los Programas de Apoyo Alimentario
176 167
2.2 Centros de Atención
169 610
615 401
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DECOMPLEMENI YNUTRIC ALIMENTARIA
I CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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4.
) .
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I
7 Beneficiarios Directos del ProgramaNacional de Apoyo Alimentario - PRONAA
7.1 Beneficiarios Directos del Periodo 2001 - 2004
Los beneficiarios directos de PRONAA durante el período 2001 - 2004 se
muestran en el Cuadro No 32 donde se aprecia lo siguiente:
1. En el período 2001 2004 PRONAA atendió a 15,4 millones de
beneficiarios, con 442,2 mil TM de alimentos, equivalentes a 2 328,6
millones de raciones. Este volumen de alimentos distribuidos por el Estado
solo se explica por los altos índice de pobreza y pobreza extrema existentes
en el país. El promedio anual de atención fue de 3,9 millones de
beneficiarios, con 582,1 millones de raciones equivalentes a 110,6 miles TM
de alimentos.
2. En el año 2001 se le asignó al Programa Alimentación Infantil 44,2 kg. -
beneficiario-año; a los Comedores Populares 32,5 kg.-beneficiario-año30 y en
tercer lugar a Alimentos Escolares 27,5 kg.-beneficiario-año, de modo que al
componente Alimentos Escolares se les asignó solo el 84,7 Vo de la
asignación per cápita de los beneficiarios de los Comedores Populares.
3. En el 2002 la asignación para Comedores Populares con 4I,9 kg.-
beneficiario-año, seguido de Alimentación Infantil (39,8 kg.-beneficiario-
año), Obras Comunales (29,9 kg.-beneficiario-año) y Alimentación Escolar
(29,1kg.-beneficiario-año). En este año, la mayor asignación fue para grupos
de riesgo con un índice de 58.82 kg.-beneficiario-año, siendo los
beneficiarios solo 340 personas.
En el año 2003 la mayor asignación per cápita fue también a Grupos de
Riesgo con 95,48 kg.-beneficiario-año, seguido de Alimentación Infantil
con 67,4 kg.-beneficiario-año y Comedores Populares con 55,96 kg.-
beneficiario-año. En este año se incrementaron las asignaciones per cápita de
los programas: Comedores Populares, Grupos en Riesgo y Niños y
Adolescentes y a stJ vez, disminuyeron las asignaciones a Alimentación
Escolar y Obras Comunales, implicando un efecto sustitución al interior de
los programas de apoyo alimentario.
En el 2004 se atendió a 4,8 millones de beneficiarios con 695,2 millones de
raciones, equivalentes 123,9 mil TM de alimentos. Las asignaciones per
cápita por programas fueron en el siguiente orden: Alimentación Infantil con
42,3 kg.-beneficiario-año, Comedores Populares 41,1 kg.-beneficiario-año,
30 curo, usuarios son fundamentalmente adultos en sifuación de pobres
IINFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
t CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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IItTItIttttIIttI
Niños y Adolescentes con 37,3 kg.-beneficiario-año,
32,8 kg.-beneficiario-año y Alimentación Escolar
beneficiario-año.
Grupos de Riesgo con
con solo 22,5 kg.-
CUADRO No 32- Beneficiarios Directos - Periodo 2001-2004
Fuente: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - Inst. Nac. de Bienestar Familiar - 2005
Elaborado. Elmer A. Monteblanco Matos
6. En el período 2001 - 2004 se asignaron mayores cantidades de alimentos a
Comedores Populares que a los beneficiarios del componente Alimentación
Escolar y la tendencia ha sido decreciente con relación a éste último
progr¿rma. En el 2001 se les asignaba 2J,5 kg.-beneficiario-año y en 2004
solo les correspondió 22,5 kg.-benefi ciario-aflo'' .
7. Como se ha explicado anteriormente, cada programa tiene un tipo específico
" Por razones biológicas, los niños y niñas están en mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas relacionadas conla carencia de servicios de agua potable y saneamiento, de modo que una forma de mejorar el sistema inmunológico delos niños es con una adecuada ingesta de macro y micro nutrientes.
BENf,FICIARIOS Y RACIONES DE LOS PROGRAMAS DE APOYO ALIMf,NTARIOS 2OOI - 2OO4
?rograma AlimentarioArtllrcntus
Distribuidos Beneficiarios Raciones(g.Al.Dist/Ber
eflaño
KACIOneS pof
BeneficiarioGramos de
Ración
2 3 4 (5=2/3* 1000) (6=4t3) 7=5/ó* 1000
Año 2oolAlimentación escolar 25 03 910 35 i ltt 493 74( 27.5 l ) ' ) < 224.sAlimentación infmtil 12 882 291 39( 55 515 08( 44.2 190.5 232.0Comedores PoDtrlares 42 50( I 308 66( 265 054 13t 3 ¿ - ) 202.5 l ó0 .4
Grums en Riesso lSalud) 2( | 24( t04 23t 2 l - 0 84- I 249_4Niños y adolescentes ) J / 332 351 2 827 30t 1.6 c { 189.9
Prosrama de emergencias I 95( 498 62( 6 358 00( 3 9 1 2 8 307 6Prosramas de obras comunales (* 86t 56 364 8 35i 15.4 1 ración oor familiaSIJB TOTAL E3 EI{ 3 398 9E( 44t 360 a4) 24.7 t29,9 t90
ANO 2002Alimentrción escolar 27 39( 941 88' l9 694 32( 29.1 127.1 228.8Alimentación infantil t4 42s 362 434 62 411 211 39.8 l 1 ) ) 231 I
Comedores Poor¡lares 54 233 | 295 Z8-, 258 374 79', 41 .9 199.5 209.9Grunos en Riesso lSalud) 104 5 58.8 307.4 l 9 tNiños v adolescentes 763 20 53( 4 054 59( 37.2 197.5 t88.2Programa de emerqencias 2 622 422 34: 6 / 9 7 637 2Prosramas de obras comunales 4 88( t63 22( 3 974 645 , o o 24.4 | 227.8SUB TOTAL to4 33t 3 206 03( 45272490', J2.5 t41,2 230.5
ANO zOOJAlimentación escolu 58 76 2 577 38¿ 433 407 38( 22.8 168.2 I 35-6
Alimentación infantil l8 021 267 541 82234 62', 67.4 307.4 t t o t
Comedores Pooulares 45 64', El5 67¿ 206 575 29 5ó.0 253.3 22 t . 0
Grupos en Rieseo (Salud) 3 5ó: 37 3 l 8 431 43( 776,O 422.6Niños v adolescentes I o1t 2 l 5 t ! 5 80272' 49.9 269.7 1 85 .1Prosrma de emersenciro 9ti 140 59: | 5 J t L O , ó.5 682 0Prosramas de ohras comunales 223' , 142 9 I 482 l0: 15.7 10.4 I 509.3JUB TOTAL 130 211 4 002 96r 739 270 E3l JZ.5 t44.7 l7ó.1
ANO 2004Alimentación escolar 62 t4. 2 763 242 391 504 323 22.s 14t.7 158.7Alimentación infantil 22 42" 530 27( 117 022291 42,3 l 9 l . ó
Comedores PoDulares 90: 22 00( 5 014 38! 4 1 , 1 ) 1 4 o 180,6
GruDos en Riesso (Salud) 3 1ól 96 49( 9 545 65t 32.8 98-9 331 .9Niños v adolescentes 33 465 897 643 166 892 10( 185.9 200.5Programa de emergencias 879 472 974 4 729 74( t . 9 10.0 I 85.9Prosramas de obras comunales 894 47 724 508 85: l 8 -7 10.7 I 756. ISIJB TOTAL 123 88f 4 830 35! 695 217 351 25.6 143.9 L7A,ZT()TAf . pERt()n(t 2||$l - 21t114 442237 rs 438 331 2 328 577 941 28,6 150,8 189.9IROMEDIO A¡IUAL ll0 55t 3 859 584 582 lU 4E:
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
t CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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8.
9.
It¡
IIItIIIItIIIIII
de ración y responde a una situación específica de requerimientos
alimenticios orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios: niños,
escolares, adultos, cuyas dietas tienen componentes diferenciadas32 .
Por 1o expuesto, se infiere que la priorización de los programas de apoyo
alimentario pareciera no responder a un sistema que relacionado con las
necesidades específicas de la población beneficiaria. Por ejemplo, a lo largo
del período se ha priorizado a los comedores populares (que atienden
fundamentalmente personas adultas) y se ha disminuido sistemáticamente la
asignación a los programa alimentación escolar.
El Sub Programa de Apoyo al Niño y Adolescente es fundamental para un
país que pretenda aliviar los problemas de desnutrición y deserción escolar
en los niños y adolescentes más pobres y sin ninguna otra posibilidad de
apoyo gubemamental. La desnutrición infantil crónica alcanza al25,4oA de
los niños menores de 5 años, además los más pobres dentro de los pobres,
son los niños v adolescentes menores a 15 años.
7.2 Distribución de Alimentos a Comedores por UnidadesOperativas
En el Cuadro No 33 se muestra la distribución per cápita de alimentos del 2004por parte de PRONAA a los Comedores Populares por Unidades Operativas. Se
aprecian significativas diferencias en la asignación per cápita de alimentos anivel de las Unidades Operativas.
En el afro 2004, la mayor asignación per cápita le correspondió a la UnidadOperativa de Puquio con 58 kg.-beneficiario-año y la de menor asignación fue lade Iquitos, con solo 31,2 kg.-beneficiario-año. Es decir, en Puquio la asignaciónper cápita fue de 1,86 veces más que en lquitos.
Los índices relativos de asignación de alimentos33 se muestran en la última
columna del Cuadro No 33, donde se observan los grados de inequidad en la
distribución de los alimentos. A Lima y Callao (atendido por la Gerencia Zonal
de Provincia Constitucional del Callao) se le asignó 44,8 kg.-benefrciario-año y a
los departamentos con mayores niveles de pobreza y pobreza extrema:
Cajamarca (39,5 kg.lhalaflo} Apurímac (43,5 kg./hab./año), Cusco (39,4
kg.lhab.laño) se lds asignó cantidades menores
Asimismo, el Índice relativo de Asignación de Alimentos que se muestra en la
32 V". Curo"t"rísticas de los Programas Sociales, Capitulo 5.
33 El lndir. relativo se ha elaborado tomando como base la asignación a la Gerencia Zonal de lqurtos que es la de menor
asienación.
IINFORME MAcRo Dg Los pRocRAMAS DE coMPLEvEur¡clÓtt v trlur¡lctótt ALTMENTARIA
tIItItIIIt¡
II¡
tIt¡
t
A
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 72 de 129
última columna del Cuadro No 33, indica que a los Comedores de Iquitos se le
asigna 0,7 veces (70%) el valor de la asignación del Callao y a Huancavelica
1,07 veces (107%); es decir en términos relativos, las asignaciones de alimentos
a los comedores del Callao y Huancavelica son similares y mayores a pesar que
los índices de pobreza y pobreza extrema son muy diferentes.
Considerando que el número de beneficiarios al 2004 fue de 725,9 mil usuarios y
la cantidad total de alimentos fue de 31,8 mil TM, se infiere que a nivel nacional
la asignación per cápita año de 43,8 kg. Los detalles se muestran en el Cuadro No
J J .
CUADRO No 33 - Distribución de Alimentos a Comedores Populares - Unidades Operativas- Año 2004
No Localidades Número debeneficiarios
Alimentos
TM
As¡gnaciónalimenticiapercap¡ta
/Kd , /háh/áñó\
lndice relativo
de asignación
de alimentos
)uquio 6 505 37i 6 R f 1 2 4
¿ vlovobemba ¿ 5 6 t 121 5 1 . 1 1 . 1
{uancayo 6 28C 3 1 1 , 1 4
4 )asco 2 E 2 t 176 49.t 1 . 1 1
5 facna 3 8 1 144 4E. : 1 .0 to Tumbes 1 35C 44,1 1 . O t
luancavel¡ca 22 080 I O53 47 1 0 1
I \rooueoua 1 35C 64 47 . t 1 6 t
lhiclavo 18 150 859 47. i ' | .0(
1 lhimbote 26 850 1 264 46. ( 1 .0 {
1 1 {uaraz 19 23C 898 46,; 1 O t)ucalloa 4 69( 214 44.t 1 .0 (trov. Const. del Callao(") a o o < n l 17 479 44,t 1 . 0 (
1 4 \vacucho 6 75( 294 43.( 0.9 ;\Durimac 24 55C 1 069 43.1 ñ o l
1 € qrequiDa 22 70C 966 42.1 ^ o ¡
1 i Vladre de Dios 26( 1 1 42.i 0.91' I t ca 23 99t 1 007 42.C 0.94t i Puno 17 80( 747 42,0 0,94
2( faraooto (1 5( 40.0 0.89
21 Caiamarca 1 8 0 1 7' t i 39,4 0.8€
Cusco 2 5 1 1 99( 39.4 0.8€
Baoua (2) 4 85( '18€ ? A f 0.8 i
24 lHuanuco 1 1 7 1 43( óo. I 0,8 i
25lPiura 40 25( 1 47C o o . i 0,8i
¿t fruiillo 11 02( 37¿ 33.! 0.7Í
ou¡tos 3 17( 9S a l 0,7cfotal 725 93¡ 31 824 43,t 0,9t
(l) Datos consignados en la estadlstica oficial - de MINDES -PRONAA
(2) Datos consignados en la estadlstica oficial de MINDES - PRONAA
http://www.pronaa.gob.pelpronaa_consultas/gcuchca/gabscripl-xls/Tarapoto.htmhup://www.pronaa.gob.pe/pronaa_consultas/gcuchca/gabscript/_xls/Bagua.htm(r) Está referido a lndice base la Gerencia de la Provincia Constitucional del Callao que atiende a Lima Metropolitana,
Lima Provincias y el Callao.
Fuente: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - Gerencia de Programas y Proyectos- 2005
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - PRONAA Evaluación de Plan de trabajo 2005
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
IINFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Páeina 73 de 129
Indicadores Indirectos de los lmpactos de PRONAA
A falta de un monitoreo especializado de impactos del gasto social que ejecuta el
Programa de Apoyo Alimentario - PRONAA, se ha optado por mostrar el grado
de incidencia de los programas alimentarios en la población. En el Cuadro No 34
se muestra el porcentaje de personas beneficiarias por lo menos con algún
programa de apoyo alimentario, de donde se infiere lo siguiente:
l. La mayor cantidad de beneficiarios de los programas de apoyo alimentario,
tanto en el sector rural como en el sector urbano fueron los niños menores de
6 años. Se atendió en promedio al70,9Yo de los niños, sin discriminación por
niveles de pobreza: no pobres (66,7yo), pobres (72,5yo), pobres no extremos(71,0%) y pobres extremos (73,3%).
2. En el sector urbano se atendió en promedio al 42,9Yo de los niños menores a
6 años bajo las mismas características del sector rural, es decir, no se
diferenciaron las atenciones por niveles de pobreza. Se atendieron en los
siguientes porcentajes: No Pobres (25,IoA), Pobres (47,8oA), Pobres No
Extremos (46,5%) y Pobres Extremos (52,I%).
CUADRO No 34 - Población Beneficiaria con al Menos un Programa Alimentario porArea
2004.Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
3. En promedio, la atención a los niños de 6 a 11 años es menor que en el
segmento de menores de 6 años y así sucesivamente hasta los 49 años de
edad. Esta focalización demuestra que existe una relación directa entre edad
Condición de de Residencia y Grupo de Edad
BENEFICIARIOSNO
POBREPOBRE
POBREEXTREMO
POBRENOEXTREMO
PORCENTAJES
SECTOR R RAL I%)menores de 6 años 66,7 1'> < 73,3 71,0 70,9D e 6 a l l a ñ o s 56,4 58,8 60,2 s6,5 58,0De 12 a 16 años t4,4 22,9 23,9 21,3 20,6De 17 a 24 años 4,5 5,6 5 ? 5,9 s ?De25 a 39 años 7,8 7,8 8 7 < 7.8De 40 a 49 años t . ) 8.4 7-2 9.8 8.2De 50 a 59 años 13.6 I 1 .6 t2 l l . l t 2 . lDe 60 v más años ) 5 ) 23.2 ) ) 5 23.9 23.7PROMEDIOSIMPLE
24,49 26,35 26,55 25,88 25,83
SECTORURBANO (%)menores de 6 años 2s.1 47 -8 52- l 46.5 42.9D e 6 a l l a ñ o s )1 ') 46 45.5 46.2 4t.2De 12 a 16 años 8,8 17.4 14.5 18.5 14.8De 17 a24 aios 2,8 6 .1 6,2 6 .1 5.3De25 a 39 años 3,9 5 ? 8,3 6,3De 40 a 49 años 2,9 5 ,1 5.2 5 4.6De 50 a 59 años J r Z 8,6 4.6 9,6 6.5De 60 v más años 10,3 20.9 25,4 t9,9 l 9 , lPROMEDIO SIMPLE 10.53 19.9s 19.84 20.01 t7 .59Fuente: Instituto Nacíonal de Estadlstica e Informática - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - Mayo 2003 - Abril
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
I CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página74 de 129
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4.
y población beneficiaria, de modo que los beneficiarios de PRONAA están
focalizados en los primeros segmentos de edad de 0 a 16 años y luego en los
mayores de 50 años en el sector rural y en los mayores de 60 años en el
sector urbano.
Los porcentajes que se muestran en el Cuadro No 34 indican que la atención
por niveles de situación de pobreza es "no discriminatoria" en el sector rural;
se atiende con similar intensidad tanto a los "no pobres" como a los "pobres",
lo que refleja un problema de equidad que afecta los fines de los propios
programas. En el sector rural, el promedio de atención a los no pobres es de
24,49 %o, en tanto a los pobres es de 26,35yo, pobres extremos 26,550A y
pobres no extremos 25,88%. Como se aprecia, estas diferenciaciones son
estadísticamente irrelevantes, de modo que se puede deducir que no se han
dado discriminaciones que privilegien a los niños de los grupos meta.
En el sector urbano, la diferenciación solo se aprecia con relación a los no
pobres, de modo que al interior de los segmentos de pobres la diferenciación
es mínima y similar a los del sector rural.
La atención no discriminatoria por parte de los operadores del programa
entre los pobres y no pobres es una innegable muestra de las deficiencias de
focalización de los programas de ayuda alimentaria y refleja la necesidad de
mejorar los sistemas y metodologías de focalización correspondientes. Sin
embargo, dada las dificultades para identiftcar a los más pobres dentro del
conjunto de pobres, especialmente a los menores de edad, donde los límites
entre pobres, pobres extremos y pobres no extremos son fundamentalmente
artificiales'o; además la diferenciación es poco práctica y podría ser
considerada discriminatoria; especialmente, cuando se trata de niños y niñas
hasta los 15 años de edad.
En el caso de los adultos, si es importante la diferenciación entre pobres y no
pobres, especialmente por los costos de oportunidad implícitos de brindar
atención a personas que no necesitan de estos programas por su condición de
pobreza y/o por las oportunidades diferenciadas que los no pobres tienen en
el mercado laboral respecto de los pobres y pobres extremos.
saEn opinión del consultor la diferenciación de los pobres en: Pobres, Pobres Extremos, Pobres no Extremos es unaclasifioación poco útil y engañosa, especialmente en el caso de los niños, que no cuentan con activos propios, ni estánrelacionados con actividades productivas y/o a los mercados.
5.
6.
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INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
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CONTRALORIA GENERAL DE I.á. REPUBLICA
Págira75 de 129
8 El Aprovisionam¡ento de los Programas deApoyo Alimentario
8.1 Régimen Legal de Gompras
El aprovisionamiento de los insumos y alimentos necesarios para el Programa
Nacional de Apoyo Alimentario - PRONAA - se ejecutó bajo el margo legal de
tres normas siguientes:
1. Ley No 27060 - "Ley que establece el Régimen Especial de Adquisición
Directa de Productos Alimenticios del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria, a los Productores Locales" y promulgada el 6 de febrero de
1999 y cuyo reglamento fue aprobado con Decreto Suprerno No, 002-99-
PROMUDEH con fecha 2 demarzo de 1999.
2. Ley N" 27635 - Compras en la Bolsa de Productos, promulgada el 23 de
septiernbre de 1994 y modificado por laLey N'2631 publicado el 16 de
enero de2002.
3. Ley No 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado35.
8.2 Principales Productos Adquiridos
8.2.1 Compras según Ley No 27635
Corresponden a las compras de alimentos realizados por la Sede Cental a través
de la Bolsa de Productos de Lima. En el 2004 se adquirió un total de 10 mil TMde alimentos, por un monto de S/. 43 millones a un precio unitario promedio deS/.4298 por TM.
En el Cuadro No 35 se muestran los productos adquiridos bajo esta norma, dondeel precio unitario de la Papilla es de Sl. 7,3 por kg., debido a su composiciónespecial c,omo alime'ntos para niños; el segundo producto de mayor precio
unitario es "conseffa de grated de pescado" cuyo precio unitario es de S/. 4,7 porkg., seguido de "aceite vegetal" cuyo precio unitario es S/. 4,2 por kg. Esimportante resaltar que el precio de la leche, componente fundamental de laalimentación de niños y adolescentes es de S/. 1,9 por kg.
I 35 Loy Modifioada por la L¿y No 28267 -Iny delTexto Único Orrdenado de la ky de Contr¿taciones y Adquisiciones delEstado que entro en vige,ncia a partir del 29 do diciembre de 2004.
INFoRME MAcRo DE tos pRocRAMAs DE coMplEMsNrncró\¡ yNtrntctóN ¡,l"ltr¡g¡¡rerua
CONTRALORÍA GENEML DE I-A REPUBLICA
Págít 76de129¡
IIITIIIIItIItIttttt
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
8.2.2 Gompras - Según Ley No 26850
Las compras realizadas bajo el amparo de la Ley No 26850 - Ley de
Contrataciones y Adquisiciones por parte del Estado, colresponden a las comprasde alimentos que lleva a cabo la Sede Central.
En el Cuadro No 36 se muestran las compras realizadas en el año 2004. Secompró 6,7 mll TM de alimentos porun valor de 51.32,3 millones, siendo la
mayor adquisición las papillas con 2,6 mil TM, por un monto de S/. 18,7
millones y un precio unitario de S/. 7,3 mil por TM.
Los otros productos adquiridos fueron: Aceite vegetal 1,5 mil TM por un valor
de S/. 6,2 millones y un precio unitario de S/. 4,2; azicar rubia 1,9 mil TM por
un valor de S/. 3,8 millones y un precio unitario de 1,9 mil por TM, grated depescado en agua y sal 718 TM de por un valor de S/. 3,5 millones a un precio
unitario de 4,9 mil la TM. Otro producto adquiridos fue gas por un valor de S/.7l,2mil.
CUADRO No 36 - PRONAA - Compras 2004 - Ley 2ó850
PRODUCTOS CANTIDADTM MONTO S/.
PrecioUnitario
Aceite vegetal 1 475 6 237 350 4 230
Azúcar rubia | 921 3 755 952 | 956Anchoveta entera en aceite 8 34 994 4 413Grated de pescadoEn Asua v sal 7 1 8 3 516 843 4 897
Gas Vd 7r 280Papilla 2 s58 t8 652 296 7 290TOTAL LEY 26850 6 680 3226871s 4 831
Fuente: PRONAA- de
Elabor¿do: Elmer A. Monteblanco Matosy Prosupuesto.
8.2.3 Compras según Ley No 27060
Las compras que PRONAA ejecutó bajo la nonna especial de adquisiciones -
Ley 27060, se muestran en el Cuadro No 37 de donde se infiere lo siguiente:
CUADRO No 35 - PRONAA - ComFras 2004 -Ley 27635
DESCRIPCION Cantidad TM Monto S/.Precio
Unitario TMAceite vegetal 17t6. r ' ,7 7 259 077 4 229-81Azúcar rubia 324,70 636 815 1961.27Conserva de gratedde pescado en agua y sal
2154,54 l0 126 4r4 4 700,04
Leche UHT 3 23t.20 6 202 8s3 1919.67Papilla 2 572,82 t8 762 r83 7 292.46TOTALLEY 27635 9 999.42 429E7 342 4298.9E
Fuente: PRON
INFORME MAcRo DE LOS pRocRAMAS DE coMpLEMmr¡cróN y NrnnrclóN ¡,r_nurxrlru¡
I CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Págirn77 de 129
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1. El producto mas comprado fue "anoz", cryo volumen de adquisición fue de
47,9 mil TM por un valor de S/. 106,6 millones, a un precio unitario de S/.
2,2 míl por TM. Estas compras representaron el 33,1 oA de todas las compras
realizadas por PRONAA al amparo de esta noÍna.
y Presupuesto.Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
2. El segundo producto más adquirido fue ,,mezcla fortificada", cuyaadquisición total fue de 12,8 mil TM por un valor de s/. 59,0 millones y unprecio unitario de S/. 4,6 mil por TM. Estas compras representaron el 18,3o/ode todas las compras realizadas por medio de la Ley N. 27060.
CUADRO NO 37 - PRONAA- zuo4 - 27061)
Item Productos TMErecro Umtano
ts/,) Total (s/.) Participación Acumulado
I A,rroz corrierite 47 93( ', )'r. 106 562 75t 33.lot 33.1o/o
2 Mezcla fortificada 12 82t 4ffi1 59 023 821 18-301 51.4o/.
J 3alletas fortificadas 9 o l t 5 25t 47 361 961 14.701 66.1o/o4 Pan fortificado 1 (At 5 421 4 l 479 t 7 12.901 78.9"/o5 larqrü de alDaca t4( 7 35t 8 425 953 2.601 81.501
6 Leche UHT 4 I 96: 8 033 295 2.501 84.0017 Morón de cúada 4 992 1 5 9 7 94t 9t3 2-501 86.5o/r
8 Loche liesca cruda 6 04. l 3 : 6 860 74( 2.rol 88.6019 llaba seca entera 3 33t | 621 5 428 902 1.701 n3o/(l 0 Irigo eritero 3 59t | 27: 4 602294 1.401 91.1o/t
1 l l¡che oasteurizada 2 32( l 82( 4 222 sli 1.301 93.t2 Arvaia entera | 371 l 8 l : 2 488 23i 0,8? 93-80/,l 3 Fríiol castilla I l9 l 197 2 367 841 10t 94.50/<l 4 ciso pelado | 39t I 359 891 783 95.1o/(l 5 Fríiol reeión 99t | 792 | 789 69i 0.601 95.70/<t 6 Éfarina de trigo | 02t 1 491 529 99( 0.5o1 96.201t 7 Papa blanca | 92t 77t 488 76: 0,501 96.601l 8 ra de oescado 25t 5 06f 310 59f 0-401 97.
l 9rescado satpreso;ellado al vació 29t 4 2t ( I 230 ó0( 0.401 97.4%
20 Pallar seco 38( 2 63' I 018 84J 0,301 97.7012 l llarina de maíz 5v t 4 2 840 443 98.00122 )l sooo 37t 2 t9< 830 064 0.301 9t23 Vorón de triso 58: I .+0: 817 481 0,301 98-50124 Maíz amiláceo ffi9 | 25( 765206 0,2o1 98.1o/t
253onserv"a de pota enlzua v sal r2s 4 85( 625 126 0,2o1 98,90/<
26 Fríjol chiclayo 34: I 78i 615 333 0 99,1o/<27 Harina de wca 224 | 69( 379 867 0. ol 99.28 Arveia oartida l7E 2003 356 370 0. ol 99,3o/t29 ÉIarina de nlátano t7 : I 84( 3218 1 3 0, Ot 99.401
30Pescado enterocnnselado 17Í | 75( 312 358 0,lot 99,50/t
3 l Juinua limoia l ó t r E6( 299 405 0.lot 99.JZ Pallar batry l 5 t 1 7 7 268 575 0-lo/t 99.7o/.
J J
Pota ent€romnselado 158 1 ó5( 261 509 0. lot 99.80/<
34 Fariña 8( L 78: 153166 0, lot 99,80/<35 'uinua polada J / 202i t14 428 0.001 99.90/(J I Fríiol panamito 4( 2 17l 86 905 0,0o1 99.90/<38 Papilla 7 80( 81 039 o,001 99.9o/.39 lamote amarillo l0c 65( 65 000 0.001 00.00/,40 Sérnola de malz 34 1 4 6 50 535 o-oot oo-oor'.4 l Fríiol canario ) 1 220( 50 490 0.001 00.0%42 Vote de maíz 15 I 55( 22 884 0.001 oo.00l43 Fríiol palo l 3 I 60( 20 467 0-oot 00-oo/,44 Harina de cebada I l0( t6 t92 o,ool ñ.lo/t45 Fríiol cauoi 4 | 73! 6 7s2 0.001 00.0%TOTAL GENERAL tr6 475 2t75 324 3ó0 5s0 100.00¿
- Gerencia de
INFORMEMACRO DE LOS PROGRAMAS DECOMPLEMENTACIÓN Y
I
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6.
2.
aJ .
IttIItIIIIIItIItItTI
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
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El tercer producto de mayor valor compra fueron galletas fortificadas, se
compró 9,0 mil TM por un valor de S/. 47,4 millones y un precio unitario de
S/. 5,3 mil. Estas compras representaron ser eI l4,7yo de las compras. El
cuarto producto más comprado fue pan fortificado con 7,6 mll TM, por un
valor de S/. 41,5 millones y un precio unitario de S/. 5,4 mil por TM y
representó el12,9Vo de las compras.
En menor importancia de magnitud se encuentra las compras restantes, que
individualmente no superan individualmente el 2,60/o del total de compras,
como es el caso del Charqui de Alpaca cuya adquisición fue 1,1 mil TM por
un valor de S/. 8,4 millones.
Los primeros 5 productos de mayores importes de compras representan el
8l,5oA de las compras totales y los 10 primeros productos explican el9l,706,
lo que implica que las compras que realiza PRONAA mediante la Ley No
27060 está concentrado en pocos productos.
Un producto muy importante en la lucha especialmente contra la desnutrición
infantil es la leche de vac4 en sus diversas presentaciones: En el 2004
PRONAA adquirió: i) 4,1 mil TM de leche UHT por un valor de S/. 8,0
Millones (2,5o/o), ii) leche fresca cruda 6,0 mil TM por un valor de S/. 6,9
millones (2,1%) y iii) leche pasteurizada 2,3 mil TM por un valor de Sl. 4.2
millones (1,3%). Como se aprecia en el Cuadro No 37 los precios unitarios de
la leche son relativamente más baratos que los otros productos fortificados.
8.2.4 Adquisición de Alimentos por Gerencias de Destino
En el cuadro No 38 se muestran las adquiciones de PRONAA y la distribuciónpor gerencias de destino apreciándose que:
1. La gerencia que ejecuta una mayor cantidad de compras de productos
alimenticios es la Gerencia Local del Callao y en el año 2004 compró por un
valor de 51.82,5 millones que representa el20,60A de todas las compras dePRONAA para ese año.
La segunda sede con mayores volúmenes de compras ejecutadas es la SedeCentral, que comptó por un valor de Sl. 66,7 millones (76,70/o). El conjuntode las compras de todas las otras gerencias del interior del país son menossignificativas en relación al volumen de compras realizado por la SedeCentral.
La Gerencia Local de Chiclayo - Lambayeque que ocupa el tercer lugar en elranking de compras, compró solo S/. 23,6 millones (5,9%) y las otrasgerencias del interior del país participan en forma mucho menos importanteen relación a las compras; siendo Moquegua la de menores compras, con solo
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEITIENTNCIÓN Y IUTRICIÓN ELIMENTARIA
I CONTRALORL{ GENERAL DE I^A REPUBLICA
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IIIItIItItItItIIIII
S/. 1,3 millones, es decir participa con solo el 0,3oA de las compras totales
realizadas por de PRONAA en el2004.
4. Las gerencias ubicadas en las zonas de mayores niveles de pobreza y pobreza
extrema rcalizan menores cantidades de compras cuyos montos son: i),Huancavelica S/. 7,2 rrnllones (1,8%); ii), Huránuco S/. 13,6 millones (3,4%);
iii), Apurímac S/. 5,4 millones (1,3%). Los detalles se mueshan en el CuadroNo 38.
CUADRO No 38 - PRONAA - Resumen de Compras 2004 - Gerencias de Destino
TSAN, y Anexos N": 64 6b,7,8a,Elabomdo: Elmer A. Monteblanco Matos
t4 5t4 441
l l 9 t ó l l 9
I 917 355
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMSNTECIÓN YNI.TR¡CIÓN EI,IM¡NTAruN
CONTRALORIA GENERAL DE T^A REPUBLICA
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A
IIIttIItIItTtI¡
IIITt
9 Ejecución Presupuestal
9.1 Presupuesto Programado 2004
En el 2004, el Programa Nacional de Apoyo Alimentario - PRONAA programó
un presupuesto lnicial Modificado de S/. 485,3 millones, con las siguientes
fuentes: i) Donaciones y Transferencia de Gobierno S/. 383,6 millones (79%), ii)
Recursos Ordinarios S/. 99,7 millones (20,5%) y Recursos Directamente
Recaudados S/. 2,0 millones (0,4%).
La distribución del presupuesto fue: Gastos Corrientes: Sl. 482,8 millones (99,5
%) y Gastos de Capital (Inversiones) S/. 2,5 millones (0,5%).
Como se aprecia en el Cuadro No 39, la asignación del presupuesto programado
estuvo concentrado en el rubro "Otros Gastos Corrientes" por un monto de S/.424,3 millones, implicando una participación de 87,4%o del presupuesto 200 4.Las otras asignaciones fueron: Bienes y Servicios con S/. 38,2 millones (7,9%o) y
Personal y Obligaciones Sociales S/. 20,4 millones (4,2%).
En el caso de gasto de Capital, el mayor gasto fue a inversiones con S/. 1,5
millones y significó solo 0,30lo del presupuesto total.
CUADRO N" 39 - PRONAA - Presupuesto Institucional Modific¿do2004 (Soles Corrientes)
9.2 Presupuesto Ejecutado en 2004
El presupuesto ejecutado en el arlo 2004 por PRONAA se muestra en el CuadroN" 40. A nivel de todo el presupuesto se ejecutó 51.474,7 millones, es decir, el97 ,8oA del presupuesto. En Otros Gastos Corrientes se ejecutó Sl . 414,2 millones(97,6%) de los programado. Los mayores niveles de ejecución comprenden laspartidas Personal y Obligaciones Sociales con Sl. 20,4 millones (99,9%) yBienes y Servicios con S/. 37,8 millones (99,1%).
de Planificación y Presupuesto de PRONAA
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
TNFORME MACRO DE LOS PROCRAMAS DE COMPLEMSNTAC¡ÓN Y NLTTNTCIÓN ELN¡SNTARIE
¡
ItttIIITIITItIIIItt
CONTRAIORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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La ejecución del Gasto de Capital fue de 51.2,3 millones y representa el9l,6yo
por lo que es un porcentaje menor que el promedio general alcatrzado por las
otras categoría de gasto.
Como se puede apreciar, PRONAA es una institución cuyos gastos corrientes
están conformados fundamentalmente por las compras de alimentos para los
progr¿rmas de apoyo alimentario, razón por la cual el nivel de inversión es
relativamente pequeño.
CUADRO No 40 - PRONAA - Presupuesto Institucional Ejecutado 2004
Presupuesto EjecutadoFuente: Oficina de Planificación y Presupuesto de PRONAAElaborado: El¡ner A. Monteblanco Matos
Catesoría de Gasto PIM (*) (S/.) PE (**) (S/.) SALDO (S/.) % de EjecuciónGasto Corrlente
Personal y Oblisaciones Sociales 20 381 0ll 20 354 95C 26 061 99,901
Bienes v Servicios 38 169 959 37 83205( 337 903 99,101Jtros Gasf os Corr'í en tes 424289 909 414237 0& l0 052 845 97.6y1
lub Total 482 840 879 472 424 069 10 416 8l( 97.801Gastode Capital
)tros Gastos de Caoital I 000 00( 979 634 2036( 98,jVt
Lnverslones I 486 5fr l 298 06( 188 434 87.3o/t
lub Total 2 486 50( 2277 70( 208 80( 91,604
IOTALGEMRAL 485327 379 47470r769 10 625 61( 97,g06*) PIM = Prcsupuesto hstitucional **) PE, Presupuesto Ejecutado al3lll2/2004
INFoRMEMAcRo DE l-os pRocRAMAS DEcoMpI-EMnr¡uctóu y¡¡utrucIóN ¡.Lllr¡gxt¡,tl¡
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 82 de 129IIIttIII¡
IIIIIItt¡
II
I 0 Resultado de Auditorías
En el estudio se han reüsado cuatro casos de auditorías - Exámenes Especiales -
ejecutados por el Órgattos de Control lnterno de PRONAA.
10.1 Examen Especial 1: Donaciones de Alimentos Efectuados porla Gerencia Local - PRONAA - Gallao (lnforme No 12-2004-2-4/.111.
10.1.1 Período de análisis
Del02 de enero 2002 al30 abril2004
10.1.2 Objetivo del Examen
Si la Gerencia Local PRONAA - Callao ha entregado donaciones de alimentos
durante el período comprendido entre el02 de enero de2002 al 30 abril 2004 ala
asociación Progreso, Desarollo y Bienestar - APRODEBI
10.1.3 Principal problema observado
El principal problema observado por la Oficina de Control lnterno se refiere a:
"La falta de una programación oportuna del cronograma de entrega de alimentos del
Programa de Desayunos Escolares, lo que ocasionó que estos fueran donados de
manera improvisada en la cantidad de 140,858 y 157,048 de raciones de Leche y de
Pan Fortificado en el mes de diciembre de 2002 a instituciones y personas, con Ia
atingencia de haberse cambiado sin la autorización correspondiente, el producto pan
fortifi cado por biscocho ".
10,1.4 Recomendaciones del Informe
10.1.4.1 A la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
En concordancia con lo dispuesto por la Ley 27785 - Ley Organica de SistemaNacional de Control y de la Contraloría General de la República, se sirvadisponer que se apliquen las sanciones a las que hubiere lugar al ex jefe dePRONAA de conformidad con los dispositivos legales vigentes.
10.1.4.2 Al Director Ejecutivo del PRONAA
1. Disponer que se apliquen las sanciones a que hubiere lugar a los servidoresde la Gerencia Local PRONAA Callao y Sede Central, teniendo en cuenta sucondición actual de conformidad a los dispositivos legales vigentes.
2. Disponer que se precise en las cláusulas de los contratos de compra - ventaque no se programen entrega de alimentos en los días feriados y que la
reprogr¿tmación de enhega de alimentos se efecfue exclusivamente aI
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMET.ITACIó].¡ YNUTNICIÓN ¡I¡I¿gNTEru¡
tItIttI¡
tIIIIIIIItIt
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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progr¿rma de origen.
3. Coordinar con las Gerencias de Línea, Oficinas de Administración y OficinaJurídica a fin de analizar la conveniencia de elaborar una directiva para la
enfrega de alimentos en calidad de donación, teniendo en cuenta lanafixalezay objetivos de PRONAA.
10.2 Examen Especial al Sistema de Control Interno lmplementadopor la Gerencia Técnica para Atender los Diferentes ProgramasSociales de PRONAA Ministerio de la Mujer 19 deDiciembre 2005 (lnforme N' 01 5-2005-2-4r'111.
10.2.1 Período de análisis
Del I de enero de 2003 al31 diciembre de 2004
10.2.'1.1 Objetivo del Examen
La Oficina de control Interno definió que el objetivo del examen especial era:
"Determinar si el sistema de Control Interno implementado por la Gerencía Técnica
para la programación, adquisiciones, distribución, y control de alimentos brinda unaseguridad razonable en el cumplirniento de sus objetivos para una gestión eJiciente,eficaz y económica en la atención de los diferentes programas sociales del PRONAA,realizados durante el periodo cornprendido entre I de enero 2003 al 31 de diciembre de2004 y sí las contrataciones y adquisíciones efectuadas a través de exoneraciones a losprocesos de selección están jusfficadas, y si han permitido a la entidad obtener losbienes en la oportunidad, calidad y costos requeridos, en el marco de las disposicíonesIegales vigentes"
10.2.2 Pri nci pales Hallazgos
No se evidenciaron inegularidades que deban ser consideradas comoobservaciones del lnforme N" 015-2005-2-4411 - Examen Especial al Sistemade Control Interno implernentado por la Gerencia Técnica para atender losdiferentes Programas sociales del PRONAA, MIMDES habiéndose determinadoúnicamente hechos que han sido considerados en el acápite: Otros Aspectos deImportancia.
10.2.3 Otros Aspectos de lmportanc¡a
Los Otros aspectos de importancia son los siguientes:
El informe señala que los otros aspectos de importancia son los siguientes:
l. Las modificaciones en la estructura de Organización del PRONAA y en elManual de Organización y Funciones vigente a partir de julio de 2004 noincluyen a la Gerencia Técnica como una Unidad Orgránica.
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAS DEcoMplEMg¡¡reclóN ywr..nRrclótq eLltvtpNterue
3.
4.
IIlTItIIIttIIItIIttt
CONTRAT,OR]A GENERAL DE IA REPUBLICA
Página 84 de 129
2. Las cuato denuncias recibidas fueron verificadas y todas ellas fueron
aclaradas y desvirtuadas por las investigaciones correspondientes.3. En el operativo de control de las exoneraciones de los procesos de selección
aprobados en los años 2003 y 2004 se encontraron observaciones y se
formularon recomendaciones generales.
10.2.4 Gonclusiones
Las conclusiones del Examen Especial al Sisterna de Control lnterno
implementado por la Gerencia Técnica para atender los diferentes programas
sociales del PRONAA son las siguientes:
l. Se han determinado las debilidades en la estructura de Control Interno, en las
Unidades y Áreas que conforman la Ex Gerencia Técnica; las cuales han
sido comunicadas a los responsables de las unidades gerenciales de:
o Articulación Territorial y Seguridad Alimentaria, de Promoción al
Acceso Alimentario y Nutricional -UGATSAN
. Aprovechamiento Sostenible de Recursos Alimentarios UGASRAo Promoción al Acceso Alimentario y Nutricional -UGPAN
o Planeamiento y Resultados - UPR- Mernorándum Control lnterno.
2. PRONAA cuenta con una nueva estructura orgánica a partir de julio de2004,lo que ha implicado que se hayan producido cambios y rotación de los
funcionarios y personal de la Gerencia Técnica. Las nuevas unidadesgerenciales son las siguientes:
o Articulación Territorial y Seguridad Alimentaria de Promoción alAcceso Alimentario y Nutricional,
o Promoción al Acceso Alimentario y Nutricional,o Aprovechamiento Sostenible de Recursos Alimentarios yo Planeamiento y Resultados.
La denuncia presentada por el Gerente de la Corporación BAROSI S.A.sobre presuntas inegularidades en la adquisición de papillas para elPrograma de Complementación Alimentaria para Grupos de Mayor Riesgo-PACFO - quedó desvirh¡ada en todos sus aspectos por carecer de veracidad.Esta Si¡¡ación fue informada a la Contraloría General de la República.
La denuncia presentada por un Congresista de la República correspondienteal proceso de adquisición de Papilla del Proceso de Licitación Nacional No001-2004-MIMDES/PRONAA quedó desvirhrada por carecer defundamento.
INFoRMEMAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMplgMgvrecróN yNurRlclóN el,ugNtep¡l
ttt¡
IIIIItIIIItItItI
CONTRALORIA GENERAL DE TA REPUBLICA
Página 85 de 129
10.2.5 Recomendaciones
10.2.5.1 A la Dirección Ejecutiva de PRONAA
1. Disponer que los funcionarios responsables dicten las medidas pertinentes aefectos de que se implementen las recomendaciones contenidas en los
memorandos de Control Interno ernitidos. Los funcionarios responsables a
los que se refiere la recomendación son los Gerentes de las Unidades
Gerenciales siguientes:
o Articulación Territorial y Seguridad Alimentaria, de Promoción al
Acceso Alimentario y Nutricional -UGATSAN.
o Aprovechamiento Sostenible de Recursos Alimentarios UGASRA.o Promoción al Acceso Alimentario y Nutricional - UGPANo Planeamiento y Resultados - UPR
2. Disponer que la Gerencia de la Unidad Adminishativa dote de recursos
necesarios a las unidades gerenciales de: Articulación Territorial y Seguridad
Alimentaria y Nutricional (UGATSAN), Promoción al Acceso Alimentario y
Nutricional (UGPAN), Aprovechamiento Sostenible de Recursos
Alimentarios (UGASRA),y ala Gerencia de Planeamiento y Resultados para
que cumplan con sus nuevas funciones y responsabilidades en formaeficiente, efrcaz y económica.
10.3 Examen Especial de la Gerencia Local de PRONAA - Piura - 20de Mayo de 2005 (lnforme N'003-2005-2-4111
10.3.1 Periodo de Análisis
Desde el 1 de enero de2002 al31 de diciembre de2004
10.3.zObjetivo del Examen
Examen Especial tuvo el siguiente objetivo: "determinar si los recursosasignados a la Gerencía Local de Piura, se utilizaron de manera adecuada ytransparente, en la adquisición almacenamiento y distribución de los productosalimenticios; sí éstas se realizaron de conformidad con las normas legales,objetivos y metas institucíonales, observando los críterios de eficiencia,economía y eficacia, así como verificar las irregularidades denunciadas por laadministración de la Gerencia Local de Piura".
Es un Examen Especial practicado a la Gerencia Locú de PRONAA de losejercicios 2002,2003 y 2004.
I 0.3.3 Principales Observac¡ones
El otorgamiento de la Buena Pro por parte de la comisión de adquisiciones a un
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENT
tttIIIIItItItIttIIII
CONTRALOÚA GENERAL DE I.A REPUBLICA
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precio mayor al considerado en la propuesta económica ocasionó un perjuicio
económico a la institución durante los procesos de adquisición de productos
alimenticios agrícolas.
1 0.3.4 Recomendaciones
10.3.4.1 A la Dirección Ejecutiva de PRONAA
1. Disponer el inicio de las acciones necesarias púa el deslinde deresponsabilidades administrativas de los funcionarios y servidoresinvolucrados.
2. Que el cargo de Gerente de la Gerencia Local de Piura sea ocupado por unapersona que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de
Organización y Funciones - MOF - de PRONAA referidos a títuloprofesional y experiencia.
3. Disponer que la oficina de administración, en coordinación con la unidad depersonal defina el procedimiento a seguir parala designación de los gerentes
locales, los mismos que deberrán ceñirse estrictamente a los requisitosestablecidos en el MOF.
4. Que la oficina de Planificación y Presupuesto en coordinación con la oficinade Adminisfración y la Gerencia de Operaciones, elabore una directiva que
contenga los procedimientos a aplicar por la administración para el consumode combustible, lubricantes y vehículos de las gerencias locales.
10.4 Examen Especial a la Gerencia Local PRONAA Chimbote - 29Diciembre 2005 (lnforme No 019-2005-2-M111.
10.4.1 Período de Análisis
Del0l de enero 2003 al29 de diciernbre de2004
10.4.2 Objetivo del Examen
En el examen especial se identificó que el objetivo principal del examen especialerai "Determinar si los recursos asígnados a la Gerencia Local PRONAA -
CHIMBOTE durante el periodo 2003 y 2004 han sido utilizados en formaadecuada y transparente en las adquísiciones de alimentos, así como de bienes yservicios, en estrícto cumplimiento de la normatividad legal y adminístrativa,obietivos, planes de acción y metas instítucionales bajo criterios de eJiciencia,eficacia y economía, dentro de los lineamientos de la política institucional".
I 0.4.3 Principales Hallazgos
Los principaleshallazgos del examen especial fueron las siguientes:
l. Se ha determinado que algunos anticipos de fondos para gastos de viaje del
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEM¡¡,NNCTóN Y NITTNICIóN NiTUÑr¡ruA.
IIItIttItItIIttIttIt
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
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personal en Comisión de Servicios han sido rendidos en forma indebida.
2. Se eüdencia que en la compra de útiles de escritorio, los requerimientos, la
aprobación de las cotizaciones de precios, la recepción de los mismos y las
autorizaciones de pago de las facturas son realizadas por una misma persona.
3. Se ha establecido que durante los arios 2003 y 2004 se adquirieron útiles de
escritorio a un mismo proveedor y sin contar con diferentes propuestas
económicas que coadyuvaran a que la administración adoptara una decisión
en el marco de los principios de economía, libre competencia y trato justo e
igualitario.4. Se evidencia que no se realizaron los procedimientos para efectivizar la
cobrat:r;a - monetización de la donación efectuada por el Ministerio de la
Producción.5. Se ha evidenciado atraso de hasta cinco meses en la rendición de cuentas de
los anticipos otorgados y que no se efectuaron los descuentos por las planillas
del importe no rendido oportunamente.6. Se ha evidenciado la falta de supervisión e irregularidades en la ejecución de
los trabajos de la obra "rehabilitación y construcción de la infraestructuraInterna y externa y mejoramiento pluvial de los almacenes de PRONAA
Chimbote".7. Se evidenciaron deficiencias en los sub programas de atención alimentaria de
PAE y PAI en los Cenhos Educativos beneficiarios de alimentación escolar eInfantil.
8. Se evidencia exceso en los requerimientos y enfrega de Papilla en los Centrosde Salud para la Atención del Programa PACFO debido a una menorcantidad de benefi ciarios.
10,4.4 Recomendaciones
10.4.4.1 A la Dirección Ejecutiva de PRONAA
1. Disponer el inicio de las acciones correspondientes para el deslinde de lasresponsabilidades adminisftativas correspondientes de conformidad con losdispositivos legales vigentes.
2. Disponer que la Unidad administrativa inicie el recupero de los anticipos defondos no rendidos.
3. Que la gerencia de la Unidad administrativa evalúe el desempeño deladministrador del equipo Zonal de Chimbote en concordancia con lanormativa vigente.
4. Disponer que la Gerencia de la Unidad Administrativa adopte accionescorrectivas de la Obra Rehabilitación y Construcción de InfraestructuraInterna y externa y mejoramiento de los almacenes de PRONAA -
Chimbote.
INFORMEMACRO DE TOS PROCRAMAS DECOMPLEMENT
IttIIt
5.
CONTRALORIA GENERAL DE I.A REPUBLICA
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Disponer que la gerencia de la Unidad de Articulación Territorial y
Seguridad Alimentaria y Nutricional, dicte medidas conectivas
correspondientes para que el Equipo Zonal PRONAA Chimbote supere las
deficiencias en la supervisión de los Sub Programas de PAE y PAI.
Disponer que la Gerencia de la Unidad de Articulación Territorial y
Seguridad Alimentaria y Nutricional, dicte las medidas correctivas
correspondientes para que el Equipo ZonaI PRONAA Chimbote supere los
excesos en los requerimientos y en la entrega de "papilla" en la atención del
Programa PACFO.
IttIIIItItItII
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMsNTecIól.t vNurpJctóNerrMsNrApJ^A
CONTRALORÍA GENERAL DE I.A REPUBLICA
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3.
4.
IIIItItIItIIIIIttIIt
11 Integrac¡ón y Análisis Grítico
1l.l La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y PRONAA
1. En el documento que sustenta la Estrategia Nacional de SeguridadAlimentaria2}04 - 2015 señala 1o siguiente:
"En el Perú etcisten una población especialmente vulnerable a situaciones de
hambre y desnutrición, incapaz de enfrentar por si misma dichas situaciones, en
razón de su edad, pobreza o exposición a situaciones de crisis o emergencia, y a la
cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger".
t'Esta proteccíón se justifica por el peligro que representa para el desarrollo futurodel país, que un sector importante de la población afecte su capacidad de
desarrollo autónomo, su desernpeño productivo y su salud",
"Esta protección debe ser de naturaleza temporal y dirigido a enfrentar no sólo los
riesgos de déficit alimentario, síno tambíén, Ios ríesgos de salud, emergencías de
corto plazo (desastres naturales) y los riesgos del ciclo de vida (huérfanos,
ancianos en abandono, etc.,)".
2. En el Cuadro N" 41 se muestran los datos de la población con dañonutricional y riesgo de inseguridad alimentaria, de donde se infiere que lainseguridad alimentaria en el país es de tal magnitud, que la poblaciónpnonzada es de 10,5 millones de personas, es decir, el 4l.l% de lapoblación nacional, dentro de las cuales se encuentran: niños y niñas condesnutrición crónica, niños y mujeres con daños de anemi4 personas condéficit calórico cuya situación de pobreza no les permite proveerse de losalimentos mínimos necesarios para una vida saludable.
CUADRO No 4l - Población con I)años Nutricionales y en Riesgo de InseguridadAlimentaria - Nivel Nacional
Características de La Población Población PorcentaieNiños y Muieres con Daños de Anemia 5 301 105 20"7%Niños con Daños de Desnutrición Crónica 724 065 2.8%
Personas con Déficit Calórico 9 189 99s 35.8YoPoblación en Estado de Pobreza 14 609 000 569yoPoblación en Estado de Pobreza Extema 6 5r3 000 2s.4%Población Priorizada l0 s43 814 4l.loÁPOBLACION TOTAL 2s ó61 ó90 100.0%
Fuente: DS No. 066-2004.2005 - ESTRATEGIA DE SEGUR],DADElaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
El Programa Nacional de Apoyo Alimentario -PRONAA- en el año 2004atendió a 4,8 millones de beneficiarios con un monto sl. 408,2 millones,implicando un gasto per cápita de S/. 84,52.
Los programas de Apoyo Alimentario de PRONAA se muestran en elcuadro N" 42, donde se muesha que el Programa Alimentación Infantil
INFORME MACRO DE LOS PR@RAMAS DE COMPLEMENT
5.
6.
7.
IIItIIIIIttIIITIttII
CONTRALORIA GENERAL DE TA REPUBLICA
Pácina 90 de 129
atiende a 530 mil beneficiarios con una asignación per cápita de S/. 187,1; el
Programa de Niños y Adolescentes atiende a22 rruI beneficiarios con una
asignación per cápita de S/. 103,2; Atención a Comedores atiende a897,6 mil
beneficiarios con una asignación per cápita de S/. 94,2 y el Programa
Alimentación Escolar que atiende a 2,8 millones de beneficiarios con una
asignación por beneficiario de solo Sl. 76,4. Esta asignación de recursos
implica que la primera prioridad está asignada a Alimentación Infantil, la
segunda prioridad es a Niños y adolescentes y la tercera prioridad
corresponde a Atención a Comedores cuyos principales beneficiarios del
programa son generalmente adultos. La asignación a Atención a Comedores
es 1,2 veces la asignación a Alimentación Escolar.
CUADRO No 42 - PRONAA - Presupuesto2üüA Ejecutado por Programas-
Los programas de apoyo alimentario para los niños y adolescentes, estánorientados a mejorar el nivel nutricional de los beneficiarios y en todos loscasos son complementarios al aporte familiar. Es una inversión de largoplazo, cuyos retornos se generan en el tiempo y a lo largo del ciclo de vida delos beneficiarios. En el caso de los programas dirigidos a adultos, conexcepción de las madres gestantes, su contribución está orientado acomplementar la dieta diaria ylo a resolver la carencia de alimentos. SonprogrÍImas con retornos de corto plazo, afectan positiva y directamente lasalud de los beneficiarios.
Los beneficiarios más vulnerables y en alto riesgo de salud dentro de laescala de beneficiarios est¿án en el siguiente orden: i) Niños y niñas en estadode desnutrición crónica, ii) infantes cuyos padres se encuentran en estado depobres y pobres extremos y iii) escolares y adolescentes.
La carencia de alimentos adecuados en los menores de 6 años tiene un altocosto de oportunidad en términos sociales y económicos para el país, entreotras razones, porque la desnutrición crónica genera daño permanente, hechoque incapacita en su üda futura a quienes sufren esta enfermedad, por lotanto, en la medida que esta situación afecte a un alto porcentaje de la
PROGRAMAS / COMPONENTESNumero de
Beneficiarios%
hesupuesto(s/.) %
Gasto PorBeneficiario
Prosrama de Aliment¿ción Escolar 2 763 242 57 -2 zto 970 993 51 .7 76.3Prosrama de Alimentación Infantil 530 27( I 1.0 99 2t8 077 24.3 1 87.1Niños v Adolescentes 2200( 0.5 2 269 935 0.6 103.2Urupos en Rresgo 96 49( z / 4UÓ JUü 76
Atención a Comedores 897 643 18.ó 84 548 034 20.7 94.2Emergencias 472 974 9.8 | 994 375 0.5 4.2Alime,ntos por Trabaio 47 724 1.0 l 835 460 0.4 38.5TOTAL 4 830 35: 100,0 408 243 lEr r00.0 E4.5
Fuente: PRONAA - Plan Ooerativo InstitucionalElaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENT ALIMENTARJA
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CONTRALOR¡A GENERAL DE I.A REPUBLICA
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población, como es el caso del Peru, los costos sociales se reflejariin en una
baja productiüdad global y en una incapacidad permanente de los afectadospara incorporarse a las diniámicas de mercados laborales competitivos, que
requieren personas con habilidades y conocimientos tecnológicos que
muchos pobres no están e,n condiciones de adquirir, ni el Estado en
condiciones de proveerles.
8. Si se compara los logros de PRONAA en el año 2004 con las necesidades de
población pioizada en la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, se
concluye que los progrrrmas apoyo alimentario de PRONAA han cubierto
aproximadamente en el mejor de los casos el 45,8 % de la población
priorizada en la Estrategia de Seguridad Alimentaria, logro relativamente
menor si se toma en cuenta las necesidades reales de las poblaciones
afectadas, especialmente a los niños con desnutrición crónica.
f 1.2 Precios lmplícitos y Asignaciones Alimentarias de los
Programas de Apoyo alimentar¡os - Plan Operativo 2004
En el Cuadro No 43 se muestra de los precios implícitos del Plan Operativo
Institucional Reformulado 2004 de PRONAA, de donde se infieren los siguientesresultados:
En promedio la asignación per cáryíta (programado) por beneficiario al año esde S/. 90,7; sin ernbargo, su ejecución fue de solo S/. 84,5. implicando unadiferencia de S/. 6,2 por persona atendida. El precio implícito de las racionesprogramadas fue de S/. 0,56, sin ernbargo se ejecutó con un precio de de S/.0,59; en el caso del precio de alimentos, se programó a un precio promedioglobal del programa por TM de S/. 2,98 mil y se ejecutó a un precio de S/.3,3 mil. A su vez se progr¿rmó en promedio enffegar 30,44 kg. de alimentosper cápita-año y solo se entrego en promedio 25,65 kg., implicando unadiferencia promedio de 4,8 kg. per cápita.
Los porcentajes de ejecución a nivel de todo el programa del Gasto porBeneficiario fue de 93,2yo, en tanto, la ejecución del Precio de las Racionesfue de 104,7o/o y del Valor de la TM de Alimentos 110,60/0. Los detalles semuestran en Cuadro No 43 y en los Anexos 9ay 9b.
En la mayoría de los casos la ejecución de las asignaciones por beneficiariono se cumplieron de acuerdo a 1o programado. Por ejemplo, en elcomponente Alimentación Infantil se programó r¡na asignación porbeneficiario de S/. 214,6 y se entregó una asignación de solo S/. 187,1(87,2yo), En este componente se programó un valor de ración de S/. 0,68 sinembargo se entregó por un valor de S/. 0,85 implicando un aumento deprecios 23,9yo. Asimismo, para este mismo componente, se programó un
J .
IIIttII
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMsNrncróN y NutnrclóI¡ ¡LIl¡sNteRIA.
IITttITTIIIttItIIIIt
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPT]BLICA
Pásina92 de 129
precio promedio de S/. 4,3 mil por TM de alimentos y se ejecutó por un valor
de S/. 4,4 rfil la TM, es decir, se pagó un precio levernente superior en2,9o6.
Los detalles de los precios implícitos de los otros programas se muestran en
el referido Cuadro No 28 v en los Anexos 9a v 9b.
11.3 Matriz de Beneficios y Costos
En el Cuadro No 44 se muestran los beneficios y costos atribuibles a cada uno de
los programas de apoyo alimentario que ejecuta el PRONA. Al respecto se han
considerado dos tipos de beneficios:
I 1.3.1 Beneficios Directos
Los beneficios directos de PRONAA estián relacionados directamente con los
efectos esperados de la ingesta de los alimentos provistos a los beneficiarios. En
el caso de los progftrmas de niños y adolescentes, los beneficios atribuibles son
de largo plazo, es decir, cubren las necesidades biológicas para el desarrollo de la
capacidad fisica y mentalo lo cual es fundamental en la formación del capital
humano, por ser la base sobre las que se desarollan las otras capacidadeshumanas. En el caso de los adultos, los beneficios directos son básicamente de
corto plazo, en razón a que estos programas resuelven fundamentalmente losproblemas de la ingesta diaria.
1 1 .3.2 Beneficios Indi rectos
Los beneficios indirectos están relacionados con los fines de los programas. Enel caso de los escolares, se espera un mejorar el rendimiento y una mejoratención acadánica, en el caso de los infantes, se espera mejorar elaprestamiento escolar y la socialización de los infantes, entre otros aspectos. Esdecir, se espera mejorar sus capacidades para la üda adulta con mejoresoportunidades de éxito.
En el caso de los adultos, los beneficios indirectos están relacionadosbásicamente con la mejora en la productividad de las actiüdades que desarrollan.
I 1.3.3 Costos Atribuibles
Los costos de los programas de apoyo alimentario a lo niños, niñas, adolescentes,escolares y adultos en situación pobreza y extrema pobreza, estrán reflejados enlos valores monetarios de los presupuestos correspondientes. A ello debeagreg¿rse los costos administrativos del Estado para el aprovisionamiento deestos programas.
Un aspecto crítico de los programas de apoyo alimentario son los relativos a lacalidad, la oportunidad y la eficiencia en la provisión de las raciones. Al
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMsNr¡clóN y NutRtclóN er-rr¡eNrA,RI¿'
¡
¡
TttttItItItITItIII
CONTRALORIA GENERAL DE I..A, REPUBLICA
Págim93 de 129
respecto, PRONAA no ha informado sobre la existencia de un sistema de
monitoreo qr¡e evalúe la calidad y oporhmidad de los servicios, así como el
monitoreo del ciclo de vida de los beneficiarios. Especialmente de los niños y
escolares.
En el caso de los adultos el análisis de costos tiene tres dimensiones: i) Costos
incurrido por el Estado, que comprende los costos del aprovisionamiento de las
raciones, ii). El subsidio monetario del Estado a los comedores populares de
Lima y Callao, y iii) Costos ocultos de naturalezano tangSble relacionados con el
desarrollo de conductas inapropiadas, tanto de parte de los usuarios (disminución
de capacidades personales) como de los operadores de los progr¿lmas
(clientelismo político). Estas conductas inapropiadas desnaturalizan la esencia y
los objetivos de los programas sociales, razón por la cual es fundamental la
transparencia y el monitoreo independiente.
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMSNT¡CIÓN Y NUINICIÓN EI-¡IT,TPNTERTE
I I I I I
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Pigim94de 129
I I r I I I r I I I I I I
CUADRO No 43 - Precios Implícitos de los Programas de Apoyo Alimentario - Plan Operativo Reformulado 2004
Componentes / Fin¡lidad
Prnqramldo Eiecutado Porcentrie de Eiecución Deficit/
superavit
alimentos per
^onifo l l ¡ú \
Gasto por
beneficiario
Valor de
ración
V¡lor de
alimentos (S/,/Ttt/f\
Kg. por
beneficiario
Gasfo por
beneficiario
Valor de
ración
V¡lor de
alimentos (S/.
/TÜN
Kg, por
benefici¡rio
Gasto por
beneficiarioo/^
Valor de
racióno/^
Valor de
alimentos (S/.
I'.n¡\ o,/^
Suboroerama de asisfencia al Niño v al Adolescente
Prnrrsm¡ ¡le alimentación escolar 79.1 0 5 ¿ 2928.1 27.28 76.3: | l \ 4 ?394 9i 22.45 95.( 99.2 15.9 4.79
Prosrama de alimentación infantil 214.( 0.6t 4301. i 49.89 t 8 7 I 0.85 4424.91 42.2f 87.2 123.9 02.9 - 7 (
Niños v Adolescentes 12.2 0.41 7?40 1 50 0Í r03. t 0.4i 2s06.94 4 l 9 l I10 .4 -8.9r
Promedio Suborosrama t 3 5 f 0 5 4 7156' , 42 42 t22.t 0.61 14r',,).9 l t I 9 l 102 -7 1
Subnrosram¡ de de nromocion v asistencia social
Ílnrnnc 97.91 o 7 1 2016 5 48.0f 76.7! 0.7t 2337.53 72 *. 7 8 4 t O i f | 14 .8 -15.2¿
90.74 o 4 ( 2317.a 39 .1s 94.tt U f 2s26 14 37.2e 103.t 109 109 l l r
t2.43 0.49 2227.4( 5 5 Í 4.2t 0.42 2268.a t R f 11 C 86.9 t 0 t I
)bras comunales 17.4( 3 5 f 1 7 8 8 : 20.94 38.4( t 6 l ?,05¿ l 8 7 t 1o2.7 r00 I I 1 4 . 8 a a
Promedio Srrbnroqr¡mn 59.64 t.32 2092.6t 28.44 s1 4 I .33 2296.5', ?? 6 ' 7 9 ' l 100.2 I t 0 -5.7(
Promedio Genercl 97 62 0.9 2624 67 35.43 87.8 0.9i 2869 41 28.991 85.61 lOs 7 l l 0 . l -6.4t
Fuente: Plan Operativo lnstitucional Reformulado 2004 -
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
Nota: Los detalles se muestran en el An€xo 2a.2b.3a v 3b.
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
I r I I -TCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLTCA
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rII I I I I I r I I r I I
Cuadro No 44 - PRONAA - Matriz de Beneficios y Costos Sociales Atribuibles a los Programas de Apoyo Alimentario de PRONAA
I
PROGRAMAS/PROYECTOS BENEFICIOS DIRECTOS BENEFICIOS INDIRECTOS
ASIGNACIONPERCIIPITA
tÑoCOSTOS
ATRIBUIBLES
IDesayunosEscola¡es
Mejora del nivel nutricional de 1,8 millones deescolares en zonas con alta tasa de desnutricióninfantil y situación de extema pobreza
o Mejorar la capacidad deaprendizaje y asistencia a laescuela.
¡ Disminuyen los costos desalud
s/ .83,01o Aproüsionamientoo Administración de los
programas
2AlmuerzosEscolares
Complemento a la alimentación 489 milescolares en zonas con alt¿ tasa de desnutricióninfantil y situación de extrema pobreza
o Mejorar su capacidad deaprendizaje
y asistencia a la escuelao Disminuyen los costos de
salud
sl.54,27
o Aprovisionamientoo Administración de los
programas
JCETS -PRONOEIS
Mejorar el estado nutricional y prevenir retasosen el crecimiento de la población infantil de 389mil niños y niñas, localizados en los distritos deextrema pobreza a nivel nacional,
¡ Mejor salud y mejoraprestamiento
escolar.o Mejor capacidad de
aprendizajeo Talla de adulto normalo Disminuyen los costos de
salud
s l .71,79
¡ Aprovisionamiento¡ Adminisüación de los
programas
4ComedoresInfantiles
Contribuir a mejorar el estado nukicional de136,7 mil infantes menores de 6 años de edad,Capacitación y motivación a susmadres.
o Mejor salud y mejoraprestamiento escolar,
. Mejor capacidad deaprendizaje
o Madres capacitadas en elcuidado de niños
o Disminuven los costos de salud
sl.172,39o Aproüsionamientoo Administración de los
programas
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION YNUTRICION ALIMENTARIA
I r I ITT
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Págin96 de 129
I I I I I r I I I I I I I r
5
Programa deComplementaciónAlimentaria paraGrupos enMayorRiesgo-PACFO
Prevenir la desnutrición y evitar dañosirreversibles en el crecimiento y desarrollointelectual de 31 6,3 mil infantescomprendidos ente los 6 a 36 meses deedad, residentes en los departammtosde mayor pobreza,
r Mejor salud y mejoraprestamiento escolar,
o Mejor capacidad deaprendizaje
o Madres capacitadas en elcuidado de niños
s/. 199,16o Aprovisionamientoo Administración de los
proglamas
6
Programa deAlimentación yNutrición a laFamilia de AltoRiesgo-PANFAR
Mejorar el esüado nutricional de 77,3 miniños y niñas menores de 36 meses y de susmadres, de zonas de extrema pobreza conriesgo a sufrir desnutrición crónica,
o Mejor salud y mejorapresüamiento escolar,
o Mejor capacidad deaprendizaje
o Madres capacitas en el cuidadode niños
o Disminuven los costos de salud
s/. 163,78
AproüsionamientoAdministración de losprogramas
ConvenioFundación porlos Niños delPeru
Mejorar el est¿do nutricional de 2,7 mil niños,niñas y adolescentes en situación de abandono,
o Mejor salud y mejoraprestamiento escolar,
o Mejor capacidad deaprendiz.aje
o Disminuyen los costos de saludpara los padres
sl.27,75
o Aprovisionamientoo Administración de los
programaso Dependencia de loso Programas Sociales.
8 Hogares yAlbergues
Mejorar el est¿do nutricional de 15,0 mily niñas y adolescentes alojados en hogaresalbergues e instituciones benéficas,
runosv
o Mejor salud y mejoraprestamiento escolar,
o Mejor capacidad deaprendizaje
o Disminuven los costos de salud
s/.125,75
¡ Aprovisionamiento¡ Adminisfación de los
progfamas¡ Dependencia de losProsramas Sociales.
9 PRONAA-PEBAL
Mejorar el estado nutricional de l,l mil personasen situación de pobreza o en esüado deabandono.
Mejor salud para el tabajoDisminuyen los costos de salud
a
as/ .9ó,13
o Aproüsionamiento¡ Administración de los
programaso Dependencia de los
Prosramas Sociales.
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTAC
I I I I I ICONTMLORJA GENERAL DE LA REPUBLICA
Páginr97 de129
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10 PROMARN
Mejorar el est¿do nutricional de 2,9 mil niños yniñas menores entre los 6 a 14 años de edad quese encuentan en situación de abandono, riesgomoral y de salud,
. Mejor salud y mejorrendimiento escolar,
o Mejor capacidad deaprendizaje,
o Disminuven los costos de salud
s/.68,20
o Aproüsionamientoo Administración de los
programaso Dependencia de los
Prosramas Sociales.
ilActas deCompromiso
Mejorar el estado nutricional de 19,1 milpersonas en situación de pobreza o en estadode abandono.
. Mejor salud para el trabajo¡ Disminuyen los costos de salud
s/. 80,44
o Aprovisionamientoo Administración de los
programas.o Dependencia de los
Programas Sociales ,¡ desarrollo de conductas
l 2CONVENIOS
Mejorar el estado nutricional de 8,3 milpersonas en situación de pobreza o enestado de abandono,
Mejor salud para el trabajoDisminuyen los costos de salud
s/.65,30
o Aproüsionamientoo Administación de los
prograrnaso Dependencia de los
Programas Socialeso desarrollo de conductasimorooias
t3 PANTBC
Mejorar el esüado nutricional de 69,0 milpeñionas en situación de pobreza o enestadode abandono.
o Mejor salud para el tabajor Disminuyen los costos
privados desalud
s| .77,12
o Aprovisionamientoo Administración de los
programaso Dependencia de los
Programas Sociales.
t4 Atención aComedores
Mejorar el estado nutricionalde773,5 mil personas en situaciónde pobreza o en estado de abandono
o Alimentación subsidiadaMejor
salud para el trabajos/. 102,38
o Aprovisionamiento deservicios y productos
o Administración de losprogramas
o Dependencia del Estado yo Desarollo de conductas
inadecuadas
INFORME MACRO DE IOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
I I I ITI
CONTRALORiA GENEML DE LA REPUBLICA
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I I I - I I I I I I I IT I
l 5
SubsidioPecuniarioa Comedores
Subsidios moneüarios a 1,8 milcomedores populares de Lima y Callao
o Atención priülegiada aComedores
de Lima v Callaosl.57,59
a Monto del SubsidioAdministración de losprogramas de subsidioDesarrollo de conducüas
deoendientes del Estado
a
a
l 6 EmergenciaMejorar el bienest¿r de 4,7 mil Personas enestado de emergencia
Estrá orienüado a situacionesespecíficas donde la anticipacióndel Est¿do es fundamental:Desastes Natmales y eventossociales extraordinarios
sl.4,22
a Dependencia del EstadoImprevisión de los
grupos en riesgo respectode eventos naturalesrecurrenúes como elfenómeno El Niño.
a
Fuente: Plan Operativo 2004 - Reformulado
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
INFORMEMACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN YNTJTRICION ALIMENTARIA
J .
4.
5.
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CONTRAT,ORÍA GENERAL DE I.A, REPUBLICA
Págin99 de 129
11.4 Aspectos Institucionales y Culturales
1. El Perú es un país diverso y pluricultural, de modo que la intervención del
Estado y particularmente de los programas de apoyo alimentario deberían ser
considerando esta diversidad y las ventajas de su territorio y de su cultura
anceshal para producir los alimentos que requieren los sectores pobres y de
extrerna pobreza.
2. Las poblaciones mayoritariamente pobres se encuenhan ubicados en la sierray selva del Perú, donde a su vez se producen una gran diversidad deproductos andinos y selváticos con excelentes calidades nutricionales cuyo
mercado intemo es reducido y no se generan los incentivos necesarios para
una producción en escala que permita generar excedentes económicos a los
agricultores pobres. Esta situación implica la necesidad de posicionar losproductos andinos y selváticos en el mercado interno y externo.
El proceso de descentralización actualmente en marcha permitirá una mejorfocalización de los programas de apoyo alimentario y una intervención
respetuosa de las manifestaciones culturales de las poblaciones indígenas,
nativas y mestizas, de modo que no se repitan los errores del pasado, dondepor ejemplo, la alfabetizactón solo significó la castellanización de laspoblaciones originarias: quechuas, Alnnaras y de las etnias amazónicas y no
la revalorización de las culturas que tanto aportaron y aportan a la formación
de la república. Esta experiencia fracturó parte importante de la memoriacultural de los peruanos, afectando entre otros aspectos la autoestima y elsentido perte,nencia a la nación peruana3ó.
La finalidad de la descentralización es transferir determinadas funciones y
atribuciones a los gobiernos regionales y locales con la finalidad de mejorarlos mecanismos de asignación de recursos y la calidad del gasto público
socialo en razón a que estos niveles de gobierno tienen conocimientos máscercano de la realidad. Al respecto, el "principio de subsidiaridad", confirmaque: "Las actividades de gobiemo en sus distintos niveles alcanzan mayor
eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan
descentralizadamente. La subsidiaridad supone y exige que las asignaciones de
cornpetencias y funciones a cada nivel de gobiemo sea equilibrada y adecuada a Ia
mejor prestación de los serticios del estado a la comunidad',1.
La ca¡encia de alimentos adecuados para los niños menores de 6 años tieneun alto costo de oportunidad en términos sociales y económicos para el país;
36 Fidel Tubito A¡ias - Schsreiber - Peni I¿ Ausencia de Síntesis - Pontificia Universidad del Perú.31 I.ey N" 27783 - Lry de Bases de la Descent¡alización - Artículo 4 literal g.
INFoRMEMAcRo DE Los pRocRAMAS DEcoMpLEMsNr¡clóN y NUTnrcróN ¡,t Itr,t¿mnRrn
ItIttIItIttttIIIItII
6.
CONTRAIORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 100 de 129
entre otras razones, porque la desnutrición crónica genera daño permanente e
incapacita en su vida futura a quienes sufren esta enfermedad. En el Peru,
cerca del 25oA de los niños están en situación de desnutrición crónica, de
modo que los costos sociales se reflejanín en una baja productividad global y
en una incapacidad permanente de los afectados para incorporarse a las
diniimicas de mercados laborales competitivos. Estos mercados requierenpersonas con habilidades y conocimientos tecnológicos que muchos pobres
no están en condiciones de adquirir, ni el Estado en condiciones de
proveerles.
Las raciones alimenticias que se entregan a través de los progr¿Imas de apoyo
alimentario están orientados básicamente a mitigar el hambre ylo a cubrir
marginalmente los requerimientos nutricionales. En el caso del progftima
Apoyo a Comedores se mitiga el hambre y en el caso de Comedores
Escolares y Comedores lnfantiles solo se cubre con una parte de los
requerimientos nutricionales de los niños y adolescentes debido a que sonprogr¿rmas complementarios a la dieta familiar38.
Desde el punto de vista macroeconómico se arguye que un crecimiento del
PBI significará una disminución significativa de las tasas de pobreza,
pobreza extrema y desnutrición infantil, sin ernbargo, el crecimientoeconómico durante el período 200I - 2004 pwecieran no haber tenido estosresultados esperados3e. Al respecto, sería importante tomar en cuentasalgunas de las conclusiones del Informe del Banco Mundiala0 como la
siguiente:
"La pobreza persistente de América Latina puede por sí misma estar
entorpeciendo el logro de tasas de crecímiento más altas. Exísten círculos
viciosos reforzadores de pobreza que mantienen a las familias, regiones y
países en la pobreza e incapacitados para contribuír con el crecimiento
nacíonal.. ."
11.5 Reflexiones finales
l. No ser pobre, implica haber alcatuado un nivel mínimo de ingresos y debienestar que posibilita que las personas desarrollen sus capacidadesindividuales y sociales, en cuyo proceso dinrimico se conforma una sociedadcompetitiva y con capacidad para generar excedentes económicos para supropio desarrollo. Sin embargo, cuando en una sociedad como es el caso del
38 Ver Capitulo 5 - Caractedsticas de los Programas de Apoyo Alimentario39 ta pobreza en el Peni - CARE PERU.40 Banco Mundial - Guillermo E Perry- Reducción de la Pobreza y Crecimiento,..
7.
I
TNFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpl,e[,f sNrA.cIóN y uurntclóN ¡t IMENTARIA
J .
4.
IIItttttIItI¡
ttItItI
CONTRALORÍA GENERAL DE I.A REPUBLICA
Página l0l de 129
Perú, el porcentaje de pobres y pobres extremos es tan alto (14,2 millones) es
decir el 5l,6yo de la población, los costos sociales sobre el crecimiento
económico pueden son muy significativos. En este sentido, el lnforme delBanco Mundialal señala lo siguiente;
"... la pobreza, tal vez sea en realidad, parte de la razón del por que un país
muestra un desempeño bajo en cuanto a su crecimiento, Este punto de vista más
elaborado acerca del proceso de desarcollo plantea la posibilidad de que haya
círculos viciosos de pobreza, en los que un crecimiento bajo genera altos niveles de
pobreza y estos niveles de pobreza, a su vez, hacen que el crecimiento sea bajo."
2. Los programas de apoyo alimentario, que se ejecutan en el país, son unaexperiencia valiosa que debe ser fortalecida aprovechando el proceso actualde descentralización. En opinión del Consultor, la principal lección aprendidaes la siguiente: "los progftrmas de apoyo alimentario no deben ser accionesaisladas de otras estrategias globales de lucha contra la pobreza,
especialmente, cuando Ia pobreza involucra a una parte importante de lapoblación país. En este contexto, es necesario que estos programas sean parte
de una eshategia mayor y de una política social que involucre a los propios
beneficiarios y efectivamente los gobiernos definan políticas públicas que
resuelvan las causas que ocasionan los elevados niveles de pobreza y
desnutrición infantil, en un país que tiene todo a su disposición para revertiresta sifuación indeseable".
El Perú, es un país que ostenta las ventajas de ser megadiverso y pluriculturaly donde la pobreza a pesar de tener una larga data, no es una situación naturalde las culturas peruanas. Lapobreza en el Perú, está relacionada más con loshechos históricos del pasado y con las políticas públicas, de modo que esconsecuencia de múltiples dimensiones, incluyendo las consideracioneshistóricas, políticas, culturales y ambientales.
Un programa de apoyo alimentario desvinculado de los aspectos educativos,sanitarios y de infraestructura mínima necesaria para el desarrollo de lascapacidades personales y humanas de los más pobres, solo es un paliativotransitorio frente a las causas que generan la desnutrición infantil y lapobreza.
5. La desnutrición infantil y en general la pobreza extrema, no solo sonproblemas económicos y presupuestales del Estado, son también de ordenético y moral de la sociedad en su conjunto.
4lVerCapitulo3-Subtitulo3.4-CaracterlsticasdelaDesnutriciónyCapitulo5-Subtítulo5.6-CaracrerísticasdelosProgramas de Apoyo alime,ntario.
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAS DE coMpLEMsNTecIóN yNurRIctóN ¡,I_ntsNteRI¡
,1
8.
tIItIITttIIIITIItttt
CONTRATORJA GENERAL DE LA REPUBLICA
Página 102 de 129
6. Segun refieren estudios del Banco Mundial. Las características más
relevantes de ser pobre son42.
o Los pobres no tienen acceso a los mercados financieros, entre otras
razones porque no tienen derechos de propiedad necesarios para
garantizar sus inversiones esenciales para la acumulación de capital
fisico, de conocimientos y paru la participación en el proceso de
crecimiento.o Los pobres suelen tener mala salud, lo que disminuye su productividad y
entorpece su habilidad para administrar y generar conocimientos.o Los pobres asisten a escuelas de peor calidad; y los retornos de la
educación, son bajos y tardíos, así como la baja capacidad de movilidad
desalientan la acumulación del capital humano esencial para el
crecimiento.o La educación aumenta el potencial de ganancias, aumenta la moülidad
laboral, promueve la salud de padres e hijos, reduce la fecundidad y la
mortalidad de niños.Las sociedades con tasas altas de pobreza muesffan una tendencia a la sub-
inversión debido a las siguientes razones:
o Las regiones y los países pobres cuentan con menos personas calificadaspara administrar y generar nuevas tecnologías que contribuirían a elevar
la productividad de sus actividades.o Las regiones pobres en general carecen de infraestructura económica y
del capital humano que las harían atractivas parala inversión, además son
regiones relativamente aisladas y sin medios de comunicación adecuadoso Los países pobres con regiones pobres, en general sufren de tensiones
étnicas y sociales exacerbadas por las disparidades en el ingreso, lo que asu vez genera mayores riesgos para la inversión. Concluyendo, puede
decirse simplemente que:
"Las inversiones inteligentes en los pobres pueden conducir a círculosvirtuosos, La reducción de la pobreza en pro del crecimiento debería ser una
preocupación política tan importante como las preocupaciones tradicionales
sobre "el crecimiento afavor de los pobres", En otras palabras, invertir en los
pobres es un buen negocio para la sociedad en conjunto, no sólo para los
pobres43 ".
Las personas saludables fisica y mentalmente, son capaces de competir en los
42 Banco Mundial - Guillenno E Perry- Reducción de la Pobreza y Crecimierito,..n3 idem 42.
INFORME MACRO DE IOS PROGRAMAS DE COMPLEMS}.ITA.CIÓN y NUTRICIÓN AI-ITTIENT¡.nTI
IItTtIITtIItItttIII
CONTRALORIA GENERAL DE IA REPUBLICA
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mercados y de valerse por si mismos; de modo que los niños, niñas y
adolescentes con importantes carencias actuales por razones de su pobreza,
en el futuro, si se los apoya prra superar su situación de actual pobreza; ellos
estariin en condiciones de contribuir con el desarrollo del país y no ser un
lastre por su condición de futura minusvalía. Ésta es la razón fundamental de
la lucha contra Ia pobreza y la importancia de que los Programas de Apoyo
Alimentario sean adecuados, oportunos y eficientes. Por esta razón, el gasto
social en los niños y adolescentes debe ser considerado una inversión para
sociedad y cuyos retornos se darán en el tiempo.
9. El mecanismo directo de aproüsionamiento de los programas alimentariostiende a generar dependencia respecto de la entidad y de la autoridad
correspondiente. En primer lugar, porque el financiamiento del programa esatribuido al gobierno de turno y no a la sociedad en su conjunto; en segundolugar, las entidades y el gobiemo se esfuerzan en visibilizar sus acciones en
beneficio de la población; de modo que logran posicionarse como
benefactores. Estas situaciones generan dinámica social que distorsionan los
fines de los programas donde los beneficiarios pierden el sentido de laresponsabilidad individual respecto de su propia manutención y losoperadores sociales generar conductas clientelistas, de modo que losprogramas que se crearon por razones coyrnturales se vuelven pennanentes.
10. La complejidad de los procesos y las dinrámicas administrativas y de gestión
de los progr¿rmas apoyo alimentario que adminisha PRONAA generaimportantes asimetrías de información ente los operadores de los programasrespecto de los beneficiarios directos y respecto del conjunto de la sociedadque financia dichos programas. Estas asimetrías tienden a ser pennanentesporque no existen mecanismos de control ciudadano, ni de rendición decuenta a nivel de las Organizaciones de Base, ni de las entidades que operanestos programas*.
11. Las políticas públicas afectan directamente los mercados y el entorno en elque se desenvuelven las familias (empleo, salarios, precios, tasa de interés,infraestructura básica, educación, salud, seguridad, etc.); de modo que paraque las familias pobres se desarollen, incorporándose a los mercados yconformen un capital social que efectivamente propenda a superar los nivelesactuales de pobreza y desnutrición infantil, es necesario que la calidad de laspolíticas públicas en general mejoren.
4 En Colombia la rendición de Cuentas de los Programas Sociales es un ¿rcto público obligatorio que se desarrclla en el
marco del programa anticomrpción liderado por el propio Presidente de la República.
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAS DE CoMpLEMENTAcIóN yNUTRlcróN nrrlvrsNreRrA.
A
ItIttIIIITIIIIIITITt
CONTRALORTA GENERAL DE I.A REPUBLICA
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12.La carencia de infraestructura básica es un factor importante que coadyuva a
la mantener los niveles de pobreza y desnutrición en los niños de las ¿áreas
andinas y amazóncas aisladas. La falta de c¿ureteras dificulta que las
poblaciones rurales puedan trasladar sus productos a los mercados para
darles valor y ampliar sus actividades, a ello se suman las otras carencias de
servicios básicos: educación, salud y agua potable y saneamiento.
13. En el sector rural la pobreza es consecuencia de una combinación de diversos
factores tales como: malas prácticas agrícolas, retraso tecnológico, erosión de
las tierras cultivables, deterioro del medio ambiente y la falta de carreteras
para vincularse con los mercados. En el sector urbano, el principal problema
que afrontan los pobres es su poca calificación para insertarse a los mercados
laborales y la reducida oferta de empleo.
14. Los progfirmas de apoyo alimentario fueron implernentados para minimizar
los costos sociales de los ajustes macroeconómicos que requería la economía
a inicios de los 90 y muchos niños, niñas y personas adultas en situación depobres y pobres extremos hubieran sufrido situaciones aún más dificiles. En
este sentido, estos progr¿rmas fueron muy importantes; sin embargo, pasado
un tiernpo prudencial y de aprendizaje de la propia experiencia, se hace
necesario reformularlo a fin de priorizar la atención a los niños, niñas y
adolescentes, mejorando los est¿indares mínimos de calidad necesarios para
que sus impactos sean relevantes. Es decir, es necesario la reconversión delgasto social en inversión social, lo que a su vez implicaría cambiar la
estrategia de intervención en estos programas.
15. Finalmente y a pesar de las circunstancias actuales, el Peru es un país vital y
en construcción, tiene como pocos países en el mundo una exfaordinariaherencia cultural, cuyo ejernplo de laboriosidad e ingenio desarollado a 1olargo de mas de 3,000 años todavía asombran a la humanidad entera y sonmuestras de la capacidad de los peruanos para construir su propio futuro.Superar la actual paradoja de estar sumido e'n la pobreza a pesar de contarcon una población laboriosa, con exhaordinarias riquezas naturales quebrinda un territorio megadiverso, multiétnico y pluricultural.
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l2ConclusionesLas principales conclusiones a las que se arriban luego de haberse sistematizadola información provista por PRONAA y analizado los progr¿Imas de apoyo
alimentario son las siguientes:
l. La coyuntura internacional de los próximos años será muy positiva para elpaís, entre otras razones porque se espera un incremento de las
exportaciones, hecho que permitirá mejorar los ingresos fiscales y laposibilidad de ampliar el gasto social.
2. El conjunto de la sociedad peruana hace importantes esfuerzos para financiarlos programas que administra PRONAA, sin embargo, pareciera no sersuficiente; especialmente, si se compara con las asignaciones per cápita de
Argentina y Chile. En el período 1990- 91 la inversión social per cápita en elPeru fue de solo US $ 41 y en el período 1996-97 de US $ 76. En estosmismos períodos la inversión social per cápita en Argentina fue de
US $ I 222 y US$ 1 570 respectivamente; Bolivia US $ 55 (1990-91) y US$ll9 (1996-97), lo que explica en parte el elevado nivel de poblaciónpnoizada (10,5 millones) en la Estrategia Nacional de SeguridadAlimentari a 2004-201 5.
En el 2004, el número de personas en situación de pobres eraaproximadamente 13,5 millones y en situación de pobres extremosaproximadamente 5,0 millones, siendo los departamentos con mayoresniveles de pobreza: Huancavelica (88,5%), Huitnuco (81,6o/o),Ptno (77,8oA),Caj amarca (7 3,3Vo), Amazonas (7 2,4%).
El déficit del consumo de nutrientes y calorías del país es alto. En la costaéste déficit alcarza al27 % de la población, en tanto en la sierra al 40oA y enla selva al 33oA, de modo que en términos relativos, el déficit de calorías enla sie,rra es 1,48 veces el déficit de la costa y 1,22 veces al de la selva.
PRONAA durante el año 2004 atendió con sus Programas de ApoyoAlimentario aproximadamente 4,8 millones de beneficiarios, lo que implicahaber atendido bajo el supuesto que no hubieron filtraciones al45,7 Yo delapoblación priorizada por la Estrategia de Seguridad Alimentaria2004-2015.
El presupuesto ejecutado en e|2004 fue de 51.408,2 millones; atendió 4,8millones de beneficiarios, c'on 695,2 millones de raciones, equivalentes a123,8 mil TM de alimentos. Estos programas son subsidios para las familiaspobres que por su propia situación de pobreza no están en condiciones deproveerse de los alimentos necesarios para su manutención.
7. Uno de los principales problemas de los progr¿rmas sociales son las
INFORME MACRO DE I-OS PROGRAMAS DE COMPL¡TT'I¡NTACTÓN Y NUTN¡CIÓN ¡.LIMENTARIA
9.
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filüaciones de atención a familias no pobres. En promedio, la población
beneficiaria con al menos un progr¿tma alimentario atendido por su condiciónde pobreza y en situación de "no pobre" ha sido la siguiente: 24,5Yo en el
sector rural y 10,5o/o en el sector urbano. Esta elevada filtración es muestra de
la inequidad que conlleva una inadecuada focalización y monitoreo de losprogftimas.
Los programas de apoyo alimentario, están orientados fundamentalmente a
resolver los problemas de la ingesta diaria y muy parcialmente a resolver losproblemas nutricionales. Son progr¿rmas complementarios a las
responsabilidades de las familias y dependen del presupuesto público.
En el estudio se han identificado desfases enhe el planeamiento y la
ejecución de los progr¿rmas, de modo que los precios implícitos ejecutadosson generalmente m¿is altos que los precios implícitos planeados. Asimismo,a pesar de haberse cumplido las metas de atención a los beneficiarios en
100,6%0,las metas de distribución de alimentos y de entrega de raciones han
sido respectivamente de solo 89,5yo y 84,7%o.
10. La ejecución de las asignaciones per cápita de alimentos en promedio fue del83Vo, en tanto, la ejecución del número de raciones fue de 89% y de laejecución del peso de las raciones fue el 95%. Es decir, en todos los casos
con la excepción del programa PACFO., el nivel de ejecución de las
asignaciones per cápita (kg. por beneficiarios), número de raciones (días deprogramado.
11. La descenhalización de funciones y competencias a los gobiernos locales porparte del Gobierno Nacional es una importante oportunidad para mejorar losmecanismos de asignación de recursos y calidad de la inversión social, enrazón a que este proceso fortalecerá los mecanismos de diálogo y departicipación ciudadana.
l2.Entre los años 2003 y 2004 se transfirieron en un primer grupo: 3 738comedores populares, 67 Cenhos de Atención de Hogares y albergues y partede Obras Comunales correspondientes al DS N" 088-2003-PCM y unsegundo grupo de 3 414 comedores populares, 59 centros de atención deHogares y Albergues, y parte del Programa de Obras Comunalescorrespondientes al DS N' 057-CND-P-2004.
13. Las noÍnas legales bajo las cuales PRONAA adquiere insumos y alimentospara el aproüsionamiento de los programas de apoyo alimentarios son ffes: i)Ley N" 27635, mediante la cual se aprovisionó de productos industriales porun valor de S/. 10,0 millones ii) Ley No 26850 mediante la cual adquirióproductos industriales por un valor de Sl. 32,3 millones y iii) Ley N' 27060
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mediante la cual compró a proveedores locales por un valor de Sl. 324,4
millones. Los principales productos adquiridos al amparo de la Ley 27060fueron: Arroz 47,9 nil TM por un valor de S/. 106,6 millones, MezclaFortificada 12,8 mil TM por un valor de S/. 12,8 millones, GalletasFortificadas 9,0 mil TM por un valor de S/. 5,3 millones, entre otros 45productos; sin ernbargo, sorr solo 20 productos con valores de comprasuperiores a un millón de soles las que representan el 97,7Yo del total de las
compras realizadas.
14. El Presupuesto Inicial Modificado de PRONAA para el año 2004 fue de S/.485,3 millones, siendo Gastos Corrientes S/. 482,8 millones (99,5%) delpresupuesto y Gastos de Capital solo S/. 2,5 millones (0,5%). El nivel deejecución global fue S/. 474,7 millones (97,8o/o), de los cuales se ejecutó3/.472,4 (97,8%) de Gastos Corrientes y S/.2,3 (91,6%) millones de Gastode Capital.
15. Los exámenes especiales que desarrollan el Órgano de Control Interno dePRONAA son de especial importancia para el éxito de sus programas, nosolo porque permiten conocer las deficiencias y debilidades institucionales,sino también porque en la medida que las recomendaciones correspondientesson tomadas en cuenta por la autoridad competente, se mejora el sistema y
con el tiempo se tiene la posibilidad de conformar un sisterna de gestión que
aprende de sus propios effores.
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13 RecomendacionesLas recomendaciones del estudio están limitadas al análisis realizado en los
documentos provistos por PRONAA y experiencia del Consultor.
13.1 Para el Programa Nacional de Apoyo Alimentario - PRONAA
1. Fortalecer a PRONAA con la finalidad de que pueda asesorar y monitorear
los programas sociales que han sido transferidos a los gobiernos locales.
2. Gobiernos Locales y PRONAA deberían desarrollar conjuntamenteestrategias para:
a. Mejorar la calidad de los servicios y de las raciones de los
programas de apoyo alimentario.
b. Mejorar la participación ciudadana e incentivar el control y la
rendición de cuentas a nivel de cada uno de los componentes y
sub programas.
c. Sensibilizar a los beneficiarios respecto a los costos de los
servicios involucrados, de la temporalidad de los programas y del
cumplimiento de requisitos mínimos para la pennanencia de los
beneficiarios en los programas.
Implementar un sistema de indicadores financieros del gasto social, de modoque se asignen recursos en frmción de la tasa de retomo social de cada uno delos programas de apoyo alimentario.
Establecer una esfategia para sustituir progresivamente los programas deApoyo y Subsidios a Comedores a favor del Sub Programa Asistencia alNiño y Adolescente. Asimismo, deberían ampliarse los presupuestos y lacobertura de servicios de los Programas CEIS - PRONOEIS en razón a loselevados niveles de niños con desnutrición crónica existentes en el país.
Implementar una "Línea de base" para el monitoreo de los programas deapoyo alimentario que incluya mediciones de ciclo de vida de beneficiarios,especialmente de los niños y adolescentes priorizando los siguientesprogramas: CEIS - PRONOEIS, PANFAR, PACFO, Comedores Infantiles,Comedores Escolares.
Establecer un sistema de estrtndares básicos de calidad de los productos yservicios de los progftimas de apoyo alimentario, donde los usuarios ademásde estar informados, participen y tengan el derecho de exigir un producto /servicio de calidad basado en el estiindar aprobado.
7. Implementar mecanismos de Focalización Dinrimica, de modo que los
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMSNTACIÓN Y NI..NRICIÓN NTIT,ISNTAFJA.
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operadores y beneficiarios estén sujetos a continuas evaluaciones y
seguimiento de los requisitos mínimos de gestión y de pertenencia a los
programas respectivamente.
8. Sensibilizar a los gobiernos locales mediante comunicaciones y capacitaciónpara que puedan mantener personal estable y capacitado en las ¿ireas críticas
de gestión de los progftimas sociales.
9. Fortalecer la capacidad institucional de PRONAA y de los gobiernos locales
respecto de la importancia de institucionalizar un sistema de rendición de
cuentas ffansparente.
13.2 Para el Ministerio de Ia Mujer y Desarrollo Humano - MIMDES
Desarrollar un Sistema de la lnversión Social complementario al SNIP que
permita el desarrollo de metodologías, investigaciones aplicadas, así como eldiseño, formulación, evaluación y monitoreo de los progr¿rmas y proyectos
sociales; de modo que pueda planearse la intervención del Estado y de la
Sociedad Civil en forma concertada y complementaria bajo criterios de bienestary superación de la pobreza.
Jesús Maria, Febrero de 2007
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AIIEXO: 1 REDUCCTÓN PN LA POBREZAY CRECIMIENTO:CÍRCULoS VIRTUoSOS Y CÍRCULOS VICIOSOS CIFRAS
PRINCIPALES45El crecimiento es decisivo para la lucha contra lapobreza. En promedio, por
cada 106 de crecimiento económico, Ia pobreza disminuye en l,2506 enAmérica Latina. Alrededor del25% de los habitantes de América Latina vive
con menos de US$ 2 aI día.
Mientras China experimentó tasas anuales de crecimiento per cápita de
aproximadamente 8,570 entre 1981 y 2000, lo que redujo la pobreza en 42puntos porcentuales, eI PIB per cápita de AméricaLatinadisminuyó en0,7o6
durante los años ochenta y aumentó alrededor de l,506 durante los arlos
noventa. sin que los niveles de pobreza cambiaran en forma significativa.
En los últimos 15 años, la pobreza disminuyó ligeramente en América
Cenhal (de 30% a29o6), aumentó en la Comunidad Andina (de 25% a3lYo)y se redujo en la zona del Cono Sur (de 24oA a l9%). En el Caribe, Jamaicaexperimentó una disminución de la pobreza equivalente a 15 puntosporcentuales enhe los primeros años del decenio de 1990 y principios deldecenio de 2000, mienhas que República Dominicana sufrió un aumento de8 puntos porcentuales durante el mismo período.
La pobreza tiene un efecto negativo y de gran importancia sobre elcrecimiento y tarrbien es un factor significativo en materia económica. Enpromedio, un aumento de l0% en la pobreza reduce el crecimiento anual en 1punto porcentual. Es probable que un aumento de la misma magnitud en lapobreza esté asociado con una disminución en las inversiones de entre 6puntos porcentuales y 8 puntos porcentuales.
Con excepción de África al Sur del Sahara, América Latína y el Caribe es laregión que presenta mayor desigualdad.El l0% más rico de la población dela región percibe 48Vo de los ingresos totales, mientras que el l0% más pobresólo percibe l,60A. En los países industrializados, en cambio, el l0% superiorrecibe 29,lyo del ingreso, mientras que el 10% inferior recibe 2,50A. SiAmérica Latina tuüera el nivel de desigualdad del mundo desarrollado, susniveles de pobreza de ingreso estarían más cercanos al 5% que a la tasa realde25oA.
45 info.-" d"l Banco Mundial - Poverg Reduction and Gror¡vth: Vi¡tr¡ous and Vicious Circles (Reducción de la pobreza
y crecimiento: Círculos virtt¡osos y círculos viciosos
INFORME MACRO DE I.,OS PROGRAMAS DECOMPLEMENT,
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La comparación enfie regiones al interior de los países revela diferencias
asombrosas en los niveles de prosperidad, En 2000, el ingreso per cápita en
la comuna miís pobre de Brasil alcatrzaba apenas el l0% de aquel regisfradoen la comuna mas rica; en el caso de México, el ingreso per cápita en
Chiapas era sólo un 18% de aquel registrado en la capital (página 129). Las
diferencias regionales representan más del 20% de la desigualdad enParaguay y Peru y más del l0% en República Dominicarn y la RepúblicaBolivariana de Venezuela. En Bolivia, Honduras, México, Paraguay y Peru,
la diferencia en los recuentos de pobreza entre una región y otra es de mris de40 puntos porcentuales.
El mejoramiento de las capacidades a üavés de la educación formal ha sidomucho más lento en América Latina y el Caribe que en Asia oriental. El
resultado es que gran parte de la región sufre importantes déficit en
escolaridad secundaria y terciaria y menor acumulación de años promedio de
educación.
Un jefe de familia típico requiere al menos de un certificado de educaciónsecundaria para alterar de manera importante el nivel de pobreza. Las tasasde pobreza son inferiores entre 25 puntos porcentuales y 40 puntos
porcentuales en familias etcabezadas por egresados de la educación
secundaria en comparación con aquellas cuyo jefe de hogar no hacompletado la educación primaria. No obstante, sólo la educación superiorasegura un nivel de ingresos que permita llegar a fin de mes: en casi todos lospaíses, menos del l0% de los individuos enfrentan condiciones de pobreza siquien eneabeza la familia es egresado de la enserianza superior.
9. Los títulos universitarios benefician mrás a los ricos que a los pobres. Enpaíses como Chile, Nicaragua y El Salvador, los profesionales con títulosuniversitarios mejor pagados disfrutan de una rentabilidad de la educaciónterciaria que sup€ra en 30oA a 40%o la rentabilidad de los profesionales
universitarios en habajos de menor remuneración. La rentabilidad de laeducación terciaria es menor para los pobres. puesto que suelen estar endesventaja en la calidad de la educación tanto en el hogar como en la escuelay además se ven afectados por r¡n acceso desigual a los trabajos mejorremunerados.
10. Tener una madre sólo con educación primaria aumenta el riesgo de deserciónescolar en 1,6 veces en Chile y en 60% en El Salvador, en comparación contener una madre con esfudios universitarios. Si el padre también tiene pocaeducación, el riesgo de fracaso escolar aumenta en hasta 1,4 veces en Chile yen 4OYo en la República Dominicana.
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11. Los niños y jóvenes del 20% de las familias más pobres enfrentan mayor
riesgo de fracaso escolar en comparación con aquellos provenientes de
familias de clase media, Este riesgo oscila desde 55oA en Brasil hasta20%o en
Chile.
12. Los trabajadores asalariados que laboran en la economía informal y aquellosque trabajan por cuenta propia representan ei,tfre 25oA y 70% de los ernpleos
en los países de la región. La diferencia de los ingresos promedio entre losgéneros fluctua entre l2Vo en México y 47% en Brasil. Sin ernbargo,la raza
y la etnia constituyen una fuente mas significativa de desventaja en los
ingresos que el género. La población indígena de la región percibe en
promedio 460A a 60% de los ingresos que reciben quienes no son indígenas.
mientras que los pardos (personas mestizas) y los prietos (personas de raza
negra) de Brasil perciben apenas la mitad del ingreso promedio que reciben
los individuos de raza blanca.
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INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLCIVÍ ENTNCIÓN Y NTTTNICIóN ELIMENTARIA
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ANEXO 2a: PRONAA METAS PROGRAMADAS 2004 - SUB PROGRAMA ASISTENCIA AL NINO Y ALADOLESCENTE
PROGRAMA/PROYECTOBENET'ICIARIOS RACIONES ALIMENTOS. TM PRESUPUESTO
Programado Yo Programado Yo Programado " Programado o/,
ST]B PROGRAMADtr ASISTENCIA AL NÑO Y AL ADOLESCENTE
Prosrama de Alimentación EscolarAlmuerzos Escolares 489 382 l0.l9o/( 73 896 682 9.5 lo l 14 040.4 9.6001 30 928 502 7 -100/,
EIS Y PRONOEIS 389 882 8.1201 58 872 182 7.5801 13 952-7 9.5404 35 908 020 8,2401Desayunos Escolares l 866 134 38.85% 270 8r5 866 34.8501 46 9r7,7 32,0804 152 496 026 35.0001Sub Total 2745398 57.16o/n 403 584 730 51.93o/q 74905 51.23o/n 2r9 332 549 s034%
Prosrama de Alimentación InfantilSomedores Infantiles 137 919 2.8701 43 030 728 5.5401 l 0 198 6.970/, 26 033 586 5.98%PACFO 32s 333 6.7701 l 1 7 l 1 9 8 8 0 t5.0701 l0 541 7.21oÁ. 7s 216 663 17.26o/aPANFAR 76 524 1.5901 9 182 880 l . l 80 l 6 189 4.2301 14 583 t47 3,350/aSub Total 539 776 11,240/a 169 333 488 21.79o/a 26928 18.42o/q 115 833 397 26,SgVo
Niños v AdolescentesConvenio Fundación 2 84r 0.0601 443196 0.060/, 44.3 0,0301 78 838 0.02o/aHoga¡es y Albergues L4 687 0.31o/. 4 582 344 0.590/, 870.6 0.600/( L 965 542 0.45%PEBAL I t75 0.020/< 180 950 0"0201 34.4 0.020Á 79 r73 o.o2%PROMARN 2 2 5 2 0.050/, 526 968 0.0701 100.1 0.0701 227 535 0,050/aSub Total 20 955 0.44o/a 5 733 458 0.74o/t | 049 0,7204 2 351 088 0.54o/n
TOTAL ST]B PROGRAMA 3 306 129 68,83% s78 6sr 676 74,460/4 102 883 7036o/a 337 517 033 77.4704Fuente: Plan Operativo Institucional Refomrulado 2004 - PRONAAElaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTAR]A
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ANEXO 2b: PRONAA. METAS PROGRAMADAS 2OO4 SUB PROGRAMA PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA/PROYECTOBENEFICIARIOS RACIONES ALIMENTOS - TM PRESUPUESTO
Programado oh Programado oh Programado o Programado oh
SI.]B PROGRAMA DE PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIALGrunos en Riesso
Actas de Compromiso 2t 685 0.45o/. 4 879 t25 0,6301 975.8 0.6701 I 971032 0-450/,
-onvenl0s 14 861 0,3r% 2229 t5C 0.2901 445.8 0.3001 905 l5t 0-2lol
PANTBC 56 61 t.t8% 5 095 l7C 0.6601 3 057.1 2.0901 6 244 862 1.4301
Sub Tot¡l 93 159 1.94o/o 12203 445 1.570/< 4 479 3.06Vo 9 r2r052 2,0904Atención a Comedores
Atención a Comedores 725 933 t5.tt% t74 223 92C 22,4201 34 844,8 23,83o/o'71284 479 16"360/l
Subsidios a Comedores 164 t94 3.420/< 9 48228( 2.1801
Sub Total 890 121 18.53o/o r7422392n 224201 34 844.8 23.83Vo 80 766 759 18.540ÁEmergencias
Emerqencia INDECI 209 24i 4.360/. 2 023 gsc 0.2601 604.7 0.41% | 486 499 0,3401Emersencia Reeular 229 77i 4.78% 9 227 451 t. t90t I 845.5 1.2604 3 971 188 0.9lol
Sub Total 439 024 9.1404 tlzsl 401 t.4501 2 450 1.6E"Á s 457 681 1.25o/l
Alimentos por TrabaioObras Comunales 74 954 1.560/. 784 8l i 0.10% I 569.6 r.07% 2807 s90 0.64o/a
Sub Total 74 954 1.560Á 784 815 0.lOVo I 570 1.07o/o 2 807 590 0,640
TOTAL | 497 264 3l.l7o/o r98 463 581 25.54o/" 43 343 29.640/o 98 153 087 22.53o/"TOTAL GENERAL 4 803 393 100,00% 777 115251 r00.00% 146 22Á 100,00% 435 670 r20 100.00%
Fuente: Plan Operativo Institucional Reformulado 2004 - PRONAAElaborado: Ekner A. Monteblanco Matos
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ANEXO 3a: PRONAA - METAS EJECUTADAS 2004 - SUB PROGRAMA ASISTENCIA AL NINO Y AL ADOLESCENTE
BENEFICIARIOS RACIONES ALIMENTOS. TM PRESUPUESTOTK(,(;I(AMA/rKUYüU I (,
Ejecución o Ejecucién ,/. Ejecución o Ejecución %
SUB PROGRAMA DE ASISTENCIA AL NÑO Y AL ADOLESCENTE
Prosrama de Alimentación EscolarAlmuerzos Escolares 488 820 99.9% 6l 929 r52 83.8% 10 966.ó 78-ro^ 26 s30 t84 85.801
CEIS Y PRONOEIS 388 777 99.7% 47 668 594 81.0% 9 943.8 7I-3o/. 27 909 712 77.7o/a
Desawnos Escolares I 885 ó45 l0l.0o/o 281 906 577 104.1% 4t 231.9 87.9o/. 156 531 098 I02.6o/a
Sub Total 2 763 242 100.60Á 391 504 323 97.0o/o 62 t42 83.0olo 210 970 993 96.20ÁProsrama de Alimentación Infantil
Comedores Infantiles 136 662 99.r% 41719179 97.0o/o 8 748.8 8s.8% 23 559 661 90,50/a
PACFO 316 352 97.2o/o 67 458 102 57.60/o 8 705.3 82,60/. 63 005 199 83.8%PANFAR 77 256 LOl,0yo 7 845 010 85.4o/o 4 968.2 80,30A 12 653 zr'.l 86,804
Sub Total 530 270 98,2r,Á lt7 022291 69.1oÁ 22 422.3 83,3o/o 99 218 071 85,7YoNiños v Adolescentes
Convenio Fundación 2 76s 97,3yo 326 95r 73.8% 32.9 74-2o/( 69 393 88.0%Hogares y Albergues 15 069 IO2-60/o 3 964 884 86.5% 752.4 86.4o/c 1 894 921 96,4%;o
PEBAL | 175 100.0% 199 750 rr0.4% 3s.8 t04.106 101208 I27 -8o/.PROMARN 2997 I33.Io/o 522 804 99.2% 84.8 84-70A 204 40',1 89.8o/.
Sub Total 22 006 105,0% s 014 389 87,5o 905,5 86.3r'Á 2269 935 96.50/0
TOTAL SIJB PROGRAMA 3 315 s18 100.3% s13 541 003 88.70 8s 470 83.r% 312 4s9 005 92,6Yo,oo4 A AFuente: Plan Operativo Institucional Reformulado
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
INFORME MACRO DE I]OS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ALIMENTARJA
I rTI I - I I I I I
CONTMLORÍA GENERAL DE I-A, REPUBLICA
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- I ITI I I II
ANEXO 3b: PRONAA. METAS EJECUTADAS 2OO4 _ SUB PROGRAMA PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
BENEFICIARIOS RACIONES ALIMENTOS - TM PRESUPUESTOPRUGKAMA/.tsI(U Y ÉU I U
Ejecución o/o Ejecución o^ Ejecución o/o Ejecución ,/,
SIJB PROGRAMA DE PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIALGrupos en RiessoActas de Compromiso 19122 88,20/o J 518t20 72.106 650,9 66,7o/o r 538 162 78,Iyo
Convenios 8 34r 56.r% | 743 250 79.20Á, 2r9.r 49,1o/o 544 644 60,zyoPANTBC 69 033 lzt.9o/( 4 284 288 84.loL 2298.5 75.2o/o 5 323 s02 85.2o/o
Sub Total 96 496 103.60/o 9 s45 658 78.20A 3 168,4 70.7o/o 7 406 308 8t.2VoAtención a Comedores
Atención a Comedores 733 449 10r.0%166 892 100 95.804 33 469.2 96.1o/o 75 092 891 r05,3yoSubsidios a Comedores r64194 100.001 9 45s r43 99,7Yo
Sub Total 897 643 100.8% 166 892 100 95,8o/o 33 469.2 96,1o/o 84 548 034 104.70hEmergencias
Emersencia INDECI 211731 l0I.20A 2 tr7 3r0 104,604 367,5 60.Yo/a 825 941 55.6o/a
Emersencia Rezular 26t 243 t13.70A 2 612 430 28-30A 5 l1 .6 27.7o/a I 168 434 29,4yo
Sub Total 472 974 107.7o/o 4729 740 42,004 879 35,9o/o l 994 375 36'5o/o
Alimentos por TrabaioObras Comunales 47 724 63,70/a 508 855 64.g06 893,6 56.9o/a I 835 460 65.4%Sub Total 47 724 63.7o/o 508 855 64.8o/o 894 56'9o/o I 83s 4é0 65,4o/o
TOTAL | 514 837 lOt.20A 181 676 353 9r.5% 38 410,4 88.60A 95784 176 97 -60/o
TOTAL GENERAL 4 830 355 100.60/o 695217 3s6 89,sYo 123 880 94.70 408 243 181 93,70ÁFuente: Plan Ooerativo hstitucional Reformulado 2004 *PRONAAElaborado: Elrner A. Monteblanco Matos
INFoRME MAcRo DE tos pRocRAMAs DE coMplEMgl¡reclóN v NrrrnrcróN ALIMENTARIA
I I I I I I I IT I I I I I I I I I I I
CONTRAIORiA GENERAL DE I.A. REPUBLICA
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AI\EXO 4a: PRONAA - RACION DÍAS DE ATENCIÓN Y NIvEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRoGRAMAS ALIMENTARIOS
Fuente: MemorandoN" IMEl¡bu¡¡¡o: Elú.r A Morn ¡l¡r.o M¡t6
Nota!(1) Asigtr¿cio¡€s Ps cápib = TM de ¿linentos / N¡imem dc b€úefici¿¡ios(2) Núncro dc R¡cioÉs = R¡ciones anuales / ñ¡tn€ro ¿le b€n€ficbrios(3) Peso d6 RÁcior€¡ : TM de alim€Éios / Nr:mero dE R¡cionogg), (5), (O r'km ¿ (1) , (2), (3) - prograná ejecutrdo, rr8pÉüwment€(?), (8), (9) - Porc€nl¿jd dc decuciótr rE€pccto d€ 106 progr¿¡!¡do
El P¡onedio GeM¿t asf como lo3 p¡omedioo de los Sub PIogr¡n¡E sotr p¡o&cto ¡le los prDm€dios polderados considera¡¡io a la c¡¡ti¡lad de población b€oeñciada
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NUTRICION ALIMENTARIA
I I I I I I I I rCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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I I r I I I I I I I I
ANEXO 4b : PRONAA - RACIONE nÍ¡.s DE ATENcIÓN Y NIvEL EJECUcIÓN on LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS
F\¡!d.: ¡t@dedo lf 0ú14-200GMIMDES-PRONAM.IGATSANEhbm&: Elnd ^. Mo[!ól¡M ¡1ato.
Not !(l) Asigr¡cio$s Per cdpira = TM de ¿limentos / ñúLmero de b€ncficia¡io8
(2) Ntfm€Io d€ Raciotr€s = Rácior€s a¡uales / ñlmero de benefici!¡io¡
(3) P€8o d€ Rsci@€s = TM d€ alimeútos /Ntlmerc de Raciotr€s
(+), (S), (O I¿m a (t) , (Z), (3) - p¡ograna ejccutado, r€€pecdvsúate(7), (8), (9) - Porcent¡jes dc ejccución rcspecto de 106 plogl¡m¡doEl Promcdio Ceneral asl cotrro los pmú¡cdios d€ lo¡ Sub Progr¿fi¡s son producto ale 1os promedros pooalemdos co$iden¡rdo a ls cartidad de población bcreñci¡da
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPL¡ITIENTNCIÓ¡¡ Y NUTNICIÓN ALIMENTARIA
tIIItIIIttIIIIIttIII
CONTMLORÍA GENEML DE I.A REPUBLICA
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AI\EXO 5a: PRIMER GRUPO DE LOS 64 GOBIERNOSPROVINCIALES ACREDITADOS - SEGÚN D.S. N'088.2003-PCM
NO Provincia
Comedores Populares Hogares yAlbersues
Obras Comunales
Usuarios Número deComedores Usuarios
Centosde
AtenciónUsuarios Jornales
I Andahuaylas 12 800 22s 571 3 484 34 8452 Chincheros 3 950 79 62 623aJ Castilla I 550 31 100 2504 Islay I 200 24 70 I5 Vilcas Huamán I 100 27 25 I 70 8586 Huamanga 6 600 130 1 1 0 4 4 936 s9 2367 Huanta 5 700 l l 4 25 I 189 2 2778 La Mar 5 050 101 1 5 1 I 8 1 89 Víctor Faiardo 850 L7 25 I 190 2 3t0l 0 Parinacochas 5 240 100l l Bagua 3 100 59 208 I | 439 11 130t2 Bonga¡a 900 l 8 270 2 100
I 3 Rodríguez deMendoza
500 l 0 256 2 000
4 Utcubamba 3 394 67 184 I l l 955 92 169) Condorcanqui 134 J 67 I6 San Isnacio 1 350 27 877 6 780
Cutervo 3 090 75 3 3018 Conítrr¿zát | 248 32 45 I | 2529 Caiabamba 936 24
20 Celendín 2 4t8 62 4 5622 l Cañete 4 800 82 159 222 Huaral 4240 6423 Yauvos 2940 5324 Chiclayo 11 030 220 15 254 tr7 96025 Canas I 100 22 t20 2 64 64026 Acobamba 3 150 6327 Angaráes 7 070 133 24 I28 Huancavo 3 085 58 425 ) 378 7 80029 Pomabamba I 360 t 630 Sihuas 1 l l 0 1 5 86 8763 l Malmas 3 380 74 345 4 s 496 54 96832 Alto Amazonas r73 4 288 2 895
Ucavali 200 4 3 l l 3 1 1 034 Tambooata 250 5 3s2 935 Ilo 2 100 4736 Mariscal Nieto 2291 50 100 I37 Pasco 3 027 58 85 t38 Oxapampa 550 11 1 49739 Ayabaca I 000 20 4 458 45 31040 Morropón l l 200 224 80 I 3 785 39 2944 l Sechura 2900 58 354 3 56742 Huancabamba 1 100 22 33 I 235 2 35043 Puno 3 033 77 177 23 138 tt6 35544 Melgar 2 000 43 150 2
45 San Antonio dePutina 658 t4
Fuente: Nacional de Descentralización - 2005Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
INFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMsNtActóN y NurRIcIóN ALIMENTARJA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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ANEXO 5b: PRIMER GRUPO DE LOS 64 GOBIERNOSPROVINCIALES ACREDITADOS SEGÚN D.S. NO 088-2003-PCM
ConsejoElaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
ProvinciaComedores Populares Hogares y Albergues Obras Comunales
UsuariosNúmero deComedores Usuarios
Centros deAtención
Usuarios
Jornales
46 Tacna 8 507 179 t99 l l 121 | 26747 San Martín 600 I I 3 1 0 J I ó65 16 60148 Bellaüsta 210 6 450 4 48849 Lamas r73 6 | 440 14 38750 Picota 275 528 5 263
5 1 MariscalCáceres
39 I 276 2 745
52 Tocache 385 9 220 f
53 Truiillo 7 180 t4l 56254 Julcán 3 450 69 70 | 643)) Viru 2 100 42
56 Santiago deChuco
2 880 57
57 Pacasmavo 1 500 30 4058 Otuzco 4 900 9859 AscoDe 3 400 6860 GranChimú 600 t26 1 Bolívar 8 1 9 2 l | 26362 Tumbes 9 900 186 1 003 l0 030
63 Contralmirante villar 2 620 48 106 1 059
64 Zarumilla 4 600 85TotalGeneral 188 995 3 738 4 7tl 67 83 491 680 879
Fuente: Naciona
INFoRME MACRo DE Los pRocRAMAs DE coMpLEMrNrRcróN y vurnrc¡ót aLTMENTARTA
IIttIIttIIIIttttIItI
CONTRAI,ORÍA GENERAL DE LA REPTJBLICA
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AI\EXO No 6a: SEGUNDO GRUPO DE 60 GOBIERNOS LOCALESPROVINCIALES ACREDITADOS SEGÚN R.P N' O57.CND.P.2OO4.
Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
No ProvinciaComedores Populares Hogares y Albergues Obras Comunales
Usuarios Número deComedores
Usuarios Centros deAtención
Usuarios Jornales
I Huarmev 1 8 1 0 3 l2 Chachapoyas | 250 ) 5 80 I 997 t0 017J Abancay l0 300 206 500 64 Antabamba I 300 26) Avmaraes 5 900 i l86 Cotabambas 3 300 66
Grau s 000 1008 A¡eouioa 15 450 309 891 259 Camaná l 630 J J
l 0 Caravelí I 450 29l l Caylloma 2 000 40 ) ) 2t2 Condesuvos 1 550 3 1 30 I1 3 La Unión 600 t2 30 It4 Caneallo I 450 29 45 11 5 Huanca Sancos 855 t 7l 6 Lucanas 6 30s 123 385 | 925
I7Paúca¡ del SaraSara 1 02s 30 240 | 200
1 8 Sucre I 600 30 74 72019 Ferreñafe 3 950 7920 Tavacaia 650 l 3 63 3372 l Huavtará 3 060 5322 Castrovi¡revna 3 370 7 l23 Ambo I t40 t9 4 021 20 09924 Dos De Mavo I 570 27 5 331 26 65925 Huamalíes 955 1 8 9 187 33 34126 Huiínuco 3 475 5 l 140 2 s 872 29 36027 Lauricocha 5 1 5 l l 3 495 L7 475
Fuente:
INFORME MACRO DE I.OS PROGRAMAS DE COMPLEMSNT¡CóN Y NUTRICIÓT.¡ EI,N¡SNTERIA
IttIIIIIItItItIIIII¡
CONTRALORIA GENERAL DE I,^A REPUBLICA
Pigina 122 de 129
ANEXO 6b: SEGUNDO GRUPO DE 58 GOBIERNOS LOCALESPROVINCIALES ACREDITADOS SEG(IN R.P. NO 057-CND.P-2004
Consejo 2005Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
No Provincia
Comedores PopularesHogares YAlbersues Ob¡as Comunales
UsuariosNúmero deComedores
UsuariosCentros
deAtención
Usuarios Jornales
28 Leoncio Prado 2 150 40 8 369 4t 84',729 Pachita 290 4 60 3 9t2 t9 59930 Puerto Inca 170 4 251 2 5t231 Chincha 3 915 7 l 4532 Pisco 400 833 Ica 10 960 t25 1 1 5 I34 Nazca 2 370 4535 Mariscal Ramón Castilla 740 l 8 7 39536 Reouena 630 l 4 20 69037 Jauia 673 l 3 6 583 39 48138 Concepción 770 l 5 39 1 669 8 35039 Chupaca 225 ) 2 7 6 6 19 36340 Junín 500 t24 l General Srínchez Cerro 1400 30 100 I 35 105642 Moyobamba 1 045 2 l 140 2 3 481 25 89943 Rioja l 322 30 2 077 r8 26644 Huallaga | 576 t5 75745 El Dorado 25 I 170 1 2 033 20 32046 Daniel Alcides Carrión 29'73 6247 Paita 3 500 70 530 5 34048 Sullana 9 800 196 10049 Piura(*) 22 500 45050 Huancané I 050 215 l Moho r 300 2652 El Collaó 2 600 5253 Chucuíto 4 500 9054 Tarata | 210 2355 Candarave I 080 2 l56 Jorse Basadre 1 2t0 2357 Chepen | 490 29 35 t58 Coronel Portillo 4 000 62 200 2 2 483 24 82959 Padre Abad 230 ) 50 I 106 I 05860 Atalaya 240 5 2 t 7 2 t75
TOTALGENERAL 176 t67 3 4t4 3 541 59 86 t29 615 401Fuente:
I I I I ITCONTRALORÍA GENERAL DE I.A REPUBLICA
Página 123 de 129
I I I I r rrrr I IT I I
AI\EXO 7a: PRONAA - COMPRAS 2004 - LEY N" 26850
GerenciaLocal Destino
Aceite Vegetal Azúcar RubiaAnchoveta entera en
AceiteGrated de Pescado
En AguaySalGas Tot¿l Lev 26850
%TM s/. TM s/. TM s/. TM s/. s/. TM s/.
Andahuavlas 8 37 184 t2 24 983 19 62 167 0 , 2Apurímac 16 69 740 43 95 864 46 252,972 105 418 577 1,3Arequipa 68 320 080 79 t67',t03 t47 487 783 1,5Ayacucho l 9 83 549 57 rcg 318 76 192 927 0,6
Bagua t 7 82 504 79 149 733 96 232236 0,7Cajamarca 44 t98 752 l l l 209 9r4 44 229,145 t99 637 8r2 2,0
Callao 133 267 33s 71,280 133 338 615 1,0
Chiclayo 48 213 361 t23 230 130 t7l 443 490 rAChimbote 34 146 374 26 48 820 8 34,994 68 230188 0,7
Cusco 70 296 677 70 296 67'.7 0,9Huancavelica 39 167 818 52 l l0 599 9 1 278 4t7 0,9
Huancayo l 6 69 7tl 175 324 4t5 l 9 l 390 126 1,2Huiinuco 46 t96 524 109 215 232 22 109,707 t77 52r 463 1,6Hluaraz 2 9 423 63 128 504 47 241"471 l 1 3 379 399 1,2
lca 25 rc6387 J 5 557 28 l t l 9 4 5 0,3Imacita 6 29 489 38 't5 620 IO 48,583 54 153 692 0,5Iquitos 48 205 737 90 206 tt4 t37 411850 r,3
FuenteElaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
TNFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NL]-TRICION ALIMENTARIA
I I I I I I I I I
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
Pácina 124 de 129
I ITTI I I I I I I
ANEXO 7b: PRONAA - COMPRAS 2004 - LEY 26850
Gerencial¡cal
Destino
Aceite Vegetal Azúcar RubiaAnchovetaEntera En
Aceite
Grated dePescado
en Aeua v SalGas Papilla Total Ley 26850
%
TM s/. TM s/. TM s/. TM s/. s/. TM s/. TM si.
Madre deDios
l 0 47 829 t2 24 556 22 72384 0,2
Moquegua 32772 1 0 2t 874 I7 54 646 0,2Moyobamba 25 t12946 4 l 70 057 32 152 746 98 335 749 1,0Pasco 2 l 102 647 39 85 451 t7 82 805 76 270 903 0,8Piura 70 301 985 r26 237 197 t97 539 r82 L,7Pucallpa 24 t09 t62 128 239 893 152 349 055 1 , 1Puno 30 133 958 8 1 166 558 5 l 29r 052 t62 591 568 1,8Puquio l 8 84 474 35 75 490 7 33 1?2 61 193 136 0,6Sede Cenfal 6s3 2 592 631 398 | 8& s54 2 558 t8 652 296 3 609 23 r09 480 71,6Tacna t 6 78 515 23 47 838 22 107 398 6 l 233 750 0,7Tarapoto 4 l r73 95',7 l l 8 207 804 159 381 761 1,2Truiillo 4 1 t76 669 82 144 634 t24 32r 303 1,0Tumbes l 3 56 496 33 68 698 22 103 238 68 228 433 0.7TOTALGENERAL | 475 6 237 350 | 92r 3 755 952 8 34 994 7 1 8 3 516 843 7t 280 2 558 t8 652 296 6 680 32 268'7r5 100,0
Fuente: Memorando N' 0644-2006-MIMDES-PRONAANGATSANElaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NI.IIRICION ALIMENTARIA
. I I I I I I - I I I I ' - I I I I I ICONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Pásin 125 de 129
ANEXO 8 : PRONAA - COMPRAS 2004 - LEY 27060
Elmer A. Monteblanco Matos
ARVEJAPARTIDA
CONSERVADE POTA EN AGUA
Y SAL
2 131 679 4It 87r
39 528 455l5 731 816
| 430 945
3t7 491
r 283 tlz
| 751 044
2 379 r871 019 987
l2t 655 3 0 l 8 l
3 5 1 0 1 8
TOTAL COMPRAS
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTAC]ON Y NTITRICIONALIMENTARIA
r ITTI ICONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Págim126 &129
TITTITITI I I I I I
AI\EXO 9A: PRONAA - PRECIOS IMPLÍCITOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
COMBONENTES / fl NAI,TDAI)
SIIB PROGRAMA DE ASISTENCIA At NÑO Y At ADOLESCEI{TE
de Aliment¡ción Escol¡r
Niños y Adolescentes
Fuente: Memorando N' 0644-2006-MMDES-PRONElabo¡ado: Elmer A. Monteblanco Matos
INFORME MACRO DE I,OS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION Y NI-ITRICION ALIMENTARIA
I I I I I I I I I I I ITI I I I I I I@NTRAIO¡IA CENBR^I DE T-A TIPIJBI-ICA
P¡gi¡ r, & r29
ANEXO 9b: PRONAA - PRECIOS IMPLÍCTTOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
COMFONENTES / FINALIDAI)
Prog¡m¡do Eiecut¿do Porcent¡ie de Eiecución Deficit /Superavit
Alimentos PerCapita (kg)
Ga¡to PorBeneficiario
Valor deRacion
Valor deAlimentos (S/.
/m{)kilogramos porBenefici¡rio
Ga¡to PorBeneficierio
V¡lor deR¡cion
V¡lor deAlimentos(s/.nM)
Kg porBeneficiario
G¡sto PorBeneficierio
Valor deR¡cion
V¡lor deAlimentos (S
/TM)
SUB PROGMMADE PROMOCION YASISTENCIA SOCIALGruDos en Xiesso
A¡trc de C 90.9 0.40 2019-9 45.0 80.4 0.44 2363.2 34.0 88.5% 108.201 117.001 - f ( , 9 r
lonvaim 60.9 0.41 2 030.3 30.0 65.3 0.31 2 486.4 , 6 7 107.2o/ 76.*t 122.501 - l t t
PANTBC I 10.3 1.23 2042.7 54.0 77.1 1.24 2 3r6.r JJ 69.9o/ 101.401 n3.401 -20.7(PROMEDIO 97-9 0.75 2 03ó.5 48.1 76.8 0.78 t 1 1 7 { 7E.4o/ l0: l 14.8% I
Atención ¡ ComedoresA,tención a Comedores 98.2 0.41 2 045.8 48.0 102.4 0.45 L ¿': 4: 104.3o/ I l ( 109.7o/lluhidios a Comedores 57.8 57.6 99.7o/ 0.0(PROMEDIO 90.7 0.46 2 3t7.9 39.1 94. il 2 s26.1 r03 l0l -l-8(
lsimereencia INDECI 7.1 0 7 1 ¿ +Jó,J 3.9 0,39 2247,2 1.7 54.9o/ 53.tot 91-401 - l . t :
ergencia Resular 17.3 .43 2 15 1,8 ,0 4,5 0.45 22U.0 2-0 25-9ot, 10t.901 106.lot -6.0medio Emerqenci¡ 12,4 0.49 2227.s ,ó 4,2 0-42 2268-6 1.9 33-fi. 86.901 l0l.80l - J . t ¿
Alimentos Dor Tr¡bajo)b,ras Comu¡ales 37.5 3-58 I ?88,7 20.9 38.5 3.61 2 054.0 18.7 102.701 100.8% 4-801 -2.22IROMEDIO 37,5 3,58 I 788.7 20.9 38.5 3.6r 2 054.0 18.7 102.7o/ r00.8% 4.801,ROMEDIO SUBPROGRAMA 65.6 0.49 2264.s 28.9 Á 7 7 0.53 2 493.7 25.4 96.5o/t 106.601 0.r%IROMEDIO GEI{EML 90-7 0.56 2979.4 30.4 84.5 0.59 3 295.5 2: 93.2%t 104.701 0.601
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Plan Operativo 2004 - Reformulado.Elaborado: Elmer A. Monteblanco Matos
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DECOMPLEMENTACION YNUTRICION ALIMENTARIA
CONTRAI,ORIA GENERAL DE [A REPUBLICA
Pieirlr 128de129tIIIttIIItt
t)
BIBLIOGRAFÍA
Casas, C y Yamaja G, (fulio 2005) - Medición de knpacto en €l nivel de Vida dela Población del Desempeño Macroeconómico 200I-2004.Daniel Cotlear (2006) - Un Nuevo Contrato Para el Peru. Como Lograr unPaís más educado saludable y solidario..? . Banco MundialGrupo de Trabajo Multisectorial de Seguridad Alimentaria - Informe Nacionalsobre la Seguridad Alimentaria en el Peru 2002- Ministerio de Agricultura.Guillermo Perry and Other - Poverty Reductions and Growth: Virtuous andVicious Circles (2006) Banco Mundial.Instituto Nacional de Estadística - INEI, Perú, Encuesta de Hogares años 2001,2002,2003,2004 -Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI, Peru: CompendioEstadístico - 2002.Instituto Nacional de Estadlstica -INEI - Peru. .Incidencia de la Pobreza a NivelDepartament al 200 I - 200 4Ministerio de Economía y Finanzas - Marco Macroeconómico Multianual2004-2006Mostajo, R (2000) - Gasto Social y Distribución del Ingreso: Caracterizacíón eImpacto Redistributivo en Países Seleccionados de Amértca Latina y el Caribe- Santiago de Chile- CEPAL -
10. PRONAA - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Plan InstitucionalReformulado 2004 - (2004)
1 1 . PRONAA - Plan Estratégico. Institucional 2004 - 2006 - (2003).12. Yásquez, E, y otros, - PERU HOPE - Centro de Investigaciones Universidad
del Pacífico
IIIIIITtI
INFORME MACRO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENT ALIMENTAPJA
CONTRALORÍA GENERAL DE I.A, REPUBLICA
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ACRóNIMOS
1. PRONAA: Programa Nacional de Apoyo Alimentario2. MIMDES : Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano3. INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática4. ENAHO - Encuesta Nacional de Hogares5. CND - Consejo Nacional de Descentralización6. MEF- Ministerio de Economía y Finanzas7. CGR - Contraloría General de la República
TNFoRME MAcRo DE Los pRocRAMAs DE coMplEMrnrlclóu y¡,¡urrucróN ¡LrvsNtARI¡