jalan h.r. rasuna said blok telepon (hunting) · jalan h.r. rasuna said blok x-5 kavling 4-9...
TRANSCRIPT
gGERMAS
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 iakarta 12950Telepon (021) 5201590 (Hunting)
Nomor :PRog.o{nLampiran : Satu berkasHal : Penyampaian Rencana Kerja Kementerian Kesehatan TA 2o1g
Sesuai RKA l(L TA 2018
Yth.
1 Menteri PPN/Bappenasc.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
2 Menteri Keuanganc.q. Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu
di
Jakarta
Sehubungan dengan hasil penelaahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Kementerian Kesehatan TA 2018, bersama ini kami sampaikan Rencana Kerja (Renja)Kementerian Kesehatan TA 2018 yang disusun melalui aplikasi KRISNA yaitu rekap 1
(l(L) dan rekap 2 (Program l(L) (terlampir).
Kami informasikan bahwa Renja Kementerian Kesehatan TA 2018 telahdisesuaikan dengan Rl(A Kementerian Kesehatan TA 2018.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
M.Kes
Tembusan:1. Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia' Masyarakat'
dan Kebudayaan, BaPPenas
2. Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan' Bappenas
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat' Bappenas
4. Direktur sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Bappenas
5. Direktur Sistem Penganggaran, Kemenkeu
seno Sutarjo,
10171984031004
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. VtSr
3. Mtst
REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERNN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenivujudnya lndonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.
1. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratjs berlandaskan negara hukum.3. Mewujudkan politik luar negeri b€bas dan aktif serla memperkuat jati diri sebagai negara maritim.4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.6. Mewujudkan lndonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional,6orta7. Terwujudnya k6amanan nasional yang mampu menJaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian okonomi dongan mongamankan sumber daya maritim dan
mencerminkan kepribadlan lndonesia sobagai negara kepulauan
4, PRIORITAS NASIONAL
I KoDE
lu,r--**--.*------lszL--._...-.---_ .,-.--._-- *..i*
PRIORITAS NASIONAL ALOKASI 2018 (R|BU)
Kesehatan 8.500.278.749,0(
Penanggulangan Kemiskinan 25.502.400.000,0(
Pembangunan wilayah 37.775.481,0t
60 Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan 7.084.050,0(
61 Priorltas Nasional Khusus 30.2',t2.251,0t
Total 34.077.750.531 ,0(
5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEG]S K/L
SASARAN STRATEGIS / II{DIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K'L
Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
Menurunnya persontase lbu hamil kurang onorgi kronik
Porsontase Kabupaten/Kota yang memenuhl kualitas kosohatan llngkungan
Persentase Cakupan Keberhasllan pengobatan paslen TB/ Succes Rate (SR)
Prevalensi HIV
Jumlah kabupaten/kota mencapai ellminasl malarla
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendallan Penyaklt
Jumlah provinsi dengan €liminasi kusta
I or.o,
SASARAI.I STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS IOL
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasl Fllariasis
Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicogah Dengan lmunieael (PD3l) tertentu
Kab/Kota yang mampu melaksanakan kaslapslagaan dalam penanggulangan kedaruratan kosohatan masyarakat yang berpotensl wabah
Persentase kab/kota yang melaksanakan kebiJakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mlnlmal 50 persen sekolah
Jumlah kabupaten/kota yang memllikl Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehstan Jhiva
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jumlah kocsmatan yang memlllkl mlnlmal I Puskesmag yang terakredltael (kumulatlf)
Jumlah kab/kota yang memilikl mlnlmal 1 RSUD yang terakredltael (kumulatlf)
Meningkatnya akses, komandirian, dan mutu sodlaan farmasl dan alat kosehatan
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksln esonslal
i Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diprodukcl dl dalam negerl (kumulatlQI
I lrrmlrh i66l.rr,rrlrh alal Lacahrran r,-h^ I:^r^lirLcl {l dal:m raaad /Lla..taal0Jumlah jenls/varian alat kesohatan yang diproduksl dl dalam negerl (kumulatlQ
Persentage RS kab/kota kelag C yang memilikl 4 dokter opeslalls dasar dan 3 dokter sposialls penuniang
Jumlah SOM Kesehatan yang dltlngkatkan kompetenslnya
Meningkatnya sinergltas antar Kementerian/Lembaga
Meningkatnya jumlah komonterian lain yang mendukung pembangunan kogehatan
Meningkatnya jumlah provlnsi dan Kab/kota yang monyampaikan laporan capalan SPM
Meningkatnya dayaguna kemitraan dalam dan luar negerl
07 01 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program keEshatan
i09.o1
I
Jumlah hasil Risot Kesohatan Nasional (Riskesnas) bidang Kesehatan dan Glzl Masyarakat
I 09.02 | Jumlah rekomendasi kebijakan berbasls penolltian dan pengembangan kosohatan yang dladvokaslkan ko pongolola program kesehatan dan atau pomangku kepentlngan
15.388.088.064
Jumlah provinsl yang memlllkl rencana llma tahun dan anggaran kesehatan terlntegrasl darl berbagal aumber
Jumlah rekomendasi monitorlng evaluasl terpadu
Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
1 oz.oz 1 Jumlah organisasl koma6yarakatan yang memanfaatkan sumbor dayanya untuk mendukung kosehatanr--f
I 07.03 | Jumlah kesepakatan kerJasama luar neged dl bldang kesehatan yang dllmplemontarlkani-----t----I 08 ! Meningkatnya integrasl porsncanaan, bimbingan toknls dan pemantauan.evaluasl
Jumlah hasil penolitian yang didaftarkan HKI
[1- Moningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
Jumlah Puskosmas yang minlmal memillkl 5 jenls tenaga keaehatan
04.04 I
I oo.o, I
SASARAN STRATEGIS / INDII(ATOR KINERJA SASARAN SIRATEGIS I(L
, 1o o 1 Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memillkl tomuan keruglan negara <1 %
i t t j Meningkatnya kompetenei den klnerja aparatur Kementerian Kesehatan
Jumlah Pejabat Plmpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang telah memenuhl kompetensl manaJerlal eesual jenjang jabatannya
Jumlah pegawal Komenterlan Kesehatan dengan nllal klnerJa mlnlmal balk
Meningkatnya sistem informasi kesehatan terintegrasl
,;ffJumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunlkasl data untuk p€laksanaan e{resehatan
6. PROGRAM DAN PENDANAAN-------T------
I
I
i
KODE i PROGRAM
I
I
I
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN 2019 2020 2021
I prosr",
I Drnrng"n
ln,tanalemenI oan
024.01,01 | Polaksanaan
I Tugas TeknisjLainnya
lKementerian
I Kesenatan
2.578.937.362, 0,0c 0,00 0,0c 0,0( 0,0( 4.941.326,0C 0,0c 0,0( 0,0( 2.583.878.688,0( 3.108.741 .471 ,30 3.206.553.959,40 3.307.069.668,6(
I Programj Poningkatan
I e"n9r*"run
024.02.03 I dan
lAkuntabititas
lAparaturlKementerianI Kesehatan
11 0,0( 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 1 19.983.200,0( 127.182.182,0C 134.8'13.119,00 142.901.905,0(
lprogram
024.1't.04 | Penelitian danI Pengembangan
I Kesehatan
906.1 53. 0,00 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 2.863,415,0( 0,0( 0,0c 0,0c 909.016.668,0C 873.416.785,0( 841.198.297,00 838.340.s01,0(
I erogram
024 03.06 lPembinarni KesehatanI Masyarakat
2101 .811. 0,00 o,ool 0,0c 0,0c 898.672,0( 0,0( 0,0c o'01 2.102.7'10.381 ,0C 2.268.253.046,001 2.470.358.232,00 2.695.
KooE I pnocnaM
ll'lDll(ASl PENDANAA}{ TAHUN 2018
PMXIRAAN KEBUTUHAX (RIBU)
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDtI SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HON 2019 2020 2021
i ProgramI
o24.04.o7 iPembinaan
I petayanan
I Kesehatan
4.624.057.698,00 0,0( 500.000,0c 0,0c 0,0( 0,0( 30.901.989,0( 0,0( 0,0( 1 0.732.628.377,0C 15.388.088.064,0C 16.819.883.332,6( 17 .797 .020.752,5C 19.800.536.100,2€
I Program
I Pencegahan
o24.os.o8 I dan
I Pengendalian
I Penyakit
2.613.s55.805,0( 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 109.969.323,0( 0,0c 0,0( 0,0c 2.723.525.128,OC 2.942,266.952,3t 6.303.422.010,4: 9.998.212.870,74
I Program
024.07 .os I Kefarmasian
ldan Alat
I Kesehatan
4.925.394.971 ,0C 0,0( 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 13.784,965,0( 0,0c 0,0c 0,0( 4.939.179.936,0( 4.854.785.033,49 6.003.064.819,2C 7.433.969.495,2i
I Program
I Pengembangan
I dan
024.12'to I PerU"rO"yaan
I Sumber Daya
IManusia
lKesetratan
lleesouxl
4.059.897.069,0C 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 297.811.644,0( 0,0c 0,0c 391.626.702,0( 4.749.335.415,0C 6.454.177 .385,44 5.525.488.769,5i 5.981 .435.024,3t
I Program
I Renguatan
024.01.r1 | P"l"kr"nr"nlJaminan
I Kesehatan
lNasional-.-.--,__. -.--_ t..**._
Total
25.582.011. 0,0( 0,0( 0,00 0,0c 0,0( 0,0c 0,00 0,0c 0,0( 25.s82.011.7U,0( 46.394.147.271,0t 46.397.191.784,0( 46.401.438.523,0(
47.511.802.801 0, 500.000,0( 0,0c 0,0c 0,0( 461.17 t.334,0C 0,0( 0,0c 1 1.124.255.079,0( 59.097.729.214 83.U2.853.459,2 88.679.1 1 1.743,1C 96.599.089.268,1 (
2017
SutarJo, M.Kes
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. SASAMN STRATEGIS K,/L YANG DIDUKUNG
3. PROGRAM
4. UNrT ORGANISAST (ESELON 1)
5. PRIORITAS NASIONAL
".\.ru',rrs, (RtSNA
REIGP 2: PROGMM l(/L
RENCANA KERJA KEMENTERTAN/LEMBAGA (RENjA tVL)TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN K€SEHATAN
0'l - Menrntkatnya status kesehatan masyarakat
P'ograrn Dukungan Manalemen dan Pelaksanaan Tugas leknis Lainnya Kemenleran Kesehatan
Sek.etalat Jenderal
PRIORTTA5 NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS
59 , Pembangunan wllayah.-i, .. .. . --.
59 26 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
5, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIIGTOR KINERA PROGMM (IKP)
ALOKAST 2018 (R|BU)
SAS,\RAN PROGMM / lNDll(ATOR KINERJA PROGMM (KP) TARGET 201 8 ALO|GST 2018 (RIBU)
ALO|(AS| 2018 (RIBU)OUIPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGMM
'0' i Dukungan Manajemen lnternal K/LI -*-:- --T-
i 01 0r Jumlah keblakan publlkyang berwawasan kesehatanl i--
i ol:' Persentase harmonisasi dukungan manaJemen dan pelakanaan tutas teknls lalnnya
htlps://km ilkes.kl.krism.systm gtahury2ol&rmiakl-lmpire
KODE
Jumlah Keblakan Publlk yang Berwawasan Kesehatan
01.02 i
7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGMM
12t192017
8, KEGIATAN OAN PENDANMN
Rck.ritdsr . r.Rtait^
I(ODE KEGTATAN ; ,,^r **RUPIAH
I RMP PLN
Perurnusan Pe,aturan ;";r"d4Cur"d-gan dan -, -
-
i :' -
Organisasr r 16'652.388,00 1 o,oo, o,oo,l
tNDflqst
HIEAH
PENDAI {AAN TAHUN 201 8
II
sEsN I BLU
PRAI
TOTALI .^.^
(RAAN KEEUTUHAN (RIBU)
RMP i HLN HDN 2020 2021
20330.00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.662.388,00 1 6.795.292,00
i
17.374.821.00i 17.674.803,00
2034 :1nb1naan od-ln,:lf r:].*_u"pegawaian
Pembinaan pengetotaan Ad;;iltrmi K;r"ng.n o;n--*Barant Milik Netara
Perencanaan dan Penganggaran program pembangunan
s:h"'i_ " _
35.584.722,00 0,00 0,00 I 0,00" r- --l""--"-o.oo: o,oo I o.ooil
0,00 0,00 . 9:o-0"
0,00
0,00 0,00 0,00 36.584.722,00 38--1"1o eo1o0
31.961.523,00
10:334:643t00
33.796.5 r 5,00
'3:31-1ili-.0"9
35.734.707,002035 26.553.089,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 26.553.089,00
2035 102.062.680,00 0,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02.052.680,00 113.943,777,00 1 1 7.383.1 48.00 120.758,407,00
2037Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, RumahTangga, Keuangan. dan Gaji
1 .797.583.345,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .797.583.345,00 2.290.354.701,00 2.361 .800.881 ,00 2.435,61 5.554,00
2038 Pengelolaan Data dan lnformasi Kesehatan
Peningkatan Kerja Sama Luar Neterl----98.442.774,O0
18.095.320,009:*0,00
"-9:9-o
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 98.M2.774,00 106.867.039,00 1 r 6.351 .486,00 126.123.769,002040
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.09s.320,00 18.425.339,00 19.255.339,00 20.185.344,002041 Penintkaran Kesehatan Jemaah Haji 344.664.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.664.671,00 344.864.671,00 345.014.571,00 345.1 14.671 ,002042
Pengelolaan Komunikasl publik dan pelayanan
Masyarakat 50.488.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.488.s3s,00 51.041 .306.00 52.341.306,00 53.141.305,00
2044 Penanggulangan Krisis Kesehatan 40,785.9s6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.q0 0,00 0,00 0,00 0,00 40.785.956,00 44.329.s95,30 48.762.554,40 53.638.809,602449 Pentelolaan Konsil Kedokteran lndonesia 27.976.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.941,326,00 0,00 0,00 0,00 32.917.516,00 30.593.701,00 32.047.033,00 33.s34.789,005831 Peningkatan Analisis.Determinan Kesehatan 19.037.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 19.037.692,00 21.039.578,00 22.091.562,00 23.1 95.1 33,00
Total 2.578.937.362,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.941.326,00 0,00 0,00 0,00 2.583.878.588,00 3.108.741 .471,30 3.206.553.959,40 3.307.069.668,60
hnPt/Ams*o.kl,kri!E3y3tffi ,tshrv2ol grmiskl.lsmplrr
PNEP PDN
i.-
212
12/19-?!17
1 . KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. SASAMN STMTEGIS IVL YANG DIDUKUNG
3. PROGMM
4. UNrT ORGANTSAST (ESELON 1)
5. PRIORITAS NASIONAL
Rek4inl6i- KRISNA
REKAP 2: PROGMM I(/L
RENCANA KERJA KEM ENTERIAN/LEMBAGA (RENJA I(/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN
01 - Meningkatnya status kesehatan masyarakat
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Sekretariat Jenderal
PRIORTAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOK ST2018(R|BU)
52
52.37
57
57.30
Kesehatan
Penlngkatan Kesehatan lbu dan Anak
Penanggulangan Kemiskinan...-._-.-,J
25.502.400.000,00 i
Jaminan dan Eantuan Sosial Tepat Sasaran 25.502.400.000,00
25.502.900.000,00 iTotal
KODE
0l
0r 01
6. SASAMN PROGMM (OUTCOME)DAN INDIKATORKINERA PROGMM (IKP)
SASARAN PROGRAM / INDII(ATOR KINERIA PROGRAM OKP)
Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (KNy Kartu lndonesla sehat (Kls)
Jumlah Penduduk yang menJadl Peserta Penerima Bantuan luran (PBl) melalulJamlnan Kesehatan Nastonal (JKNVlGrtu tndonesia Sehat (KlS)
7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGMM
KOOE OUTPUI PROGMM / INDIKATOR OUTPUT PROGMM
TARGET 2018 Arotqst 2018 (Rt8u) ,
.'','.-,.'l
25.582.01 1.734,00 i
-. ,--.---. .....-" -.-.....--i '. i
01 PenguatanPelaksanaanJaminanKesehatanNasional
01.o1 lumlah Penduduk vane meniedi Ppspri, penerlm: B:i
Jumlah Penduduk yang menJadi Peserta Penerlma Bantuan luran (PBl) melaluiJamlnan Kesehatan Naslonal (JKNylGrtu lndonesla sehat (KlS)
Total
ALOT(\S| 2018 (Rr8U)
25.582.01 1.734,00 i
25.582.01 1.734,00
hf, ps .//kemdes kl.klsE.syslflt s/tatxry2o1&rslakl.lil gran
l
I
500.000,00 l- ---ffir.fi]
12J1CX17
8. KEGIATAN DAN PENDANMN
Reksu6i. KRlsl,lA
KEGIATAN
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/Kls
INOII(^SI PENOANMN TAHUN 2018
0,00
0,o0 :
PRAKIR^AN KEBUruHAN{RIBU)
45.394.147.271 ,O0 46.397.191.784,00 i 46.401.438523,00 ;
hltps //tm6*6,k1 krisE systm 9Ehrf201 grst*t.tmrira
Tot!l
45.394.147.271 ,00 46.401 .438.523,00
REKAP 2: PROGMM IVL
RENCANA KERJA KEM ENTERIAN/LEMBAGA (REN'A I(/L)TAHUN ANGGARAN 2018
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. SASARAN STRATEGIS vL YANG DIDUKUNG : 1o - Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
3. PROGMM : Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
4. UNITORGANISASI (ESELON 1) : tnspektoratJenderal
5. PRIORITAS NASIONAL
KODE PRIORITAS i.IASIOl\l,AL / PROGRAM PRIORITAS ALO|(AS| 20r8 (RrBq
Total 0,00
6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINER,IA PROGMM (IKP)
KOOE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINEM PROGRAM (lKP) TARGET 201 8 ALOr(ASt 2018 (RtBU)
01 Menlngkatnya TransparanslTata Kelola Pemerlntahan dan Terlaksananya Reformasl Birokasl 1 19.983.200,00
01.01 Persentase satuan KerJa yang Memlllkl remuan Keruglan Negara kurang darl sama dentan 1 96 97
Totrl 119.983.200,00
7. OUTPUT PROGMM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGMM
KODE OUTPUT PROGRAM / INOIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOr(ASr 2018 (RtBU)
0l Layanan Pengawasan lnternal 54.679.931,00
01.01 Terselenggaranya Layanan Pengawasan lntemal Kementerlan Kesehatan
02 Output lnternal Unit Eselon I 65.303.269,00
02.01 Terselenggaranya Layanan lnternal Unlt Eselon I
Total 119.983.200,00
8. KEGIATAN OAN PENDANMN
KOOE KEGIATAN
INOII(ASI PENIW{AAN TAHUN 2OI8
PRAKRAqN XTSUTUXAN (RIBIJ)
RUPIAHHI&qH
PNBP PDN SBSN 8t-u TOTALPLN HLN HON 2019 2020 2021
2052Penintkatan Pentawasan program/Ketiatan Linghlp SatkerBlnaan lnspektorat I 10.759.544,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.759,544.00 1 1.405.114,00 12.089.423,00 12.814.789,00
2053Penlntkatan Pentawasan program/Ketiatan Llntkup SatkerEinaan lnspektorat 13.129.927 ,O0 0,00 0,00 0.00 0,00000 0,00 0,00 0,00 13.129.927,00 r3.9r7.720.00 14,752.785,O0 15.637.952,00
Penintkata. Pentawasan program/Ketaatan LinBkup SatkerBinaan lnspektorat lll 11.785.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r 1.786.388,00 1 2.493.570,00 13.243.'t84,00 14.037,775,00
2055Penlntkatan Pengawasan protram/Keglatan LtntkupSatkerBinaan lnspektorat lV 10.804.279.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.804.279.00 11.452.535,00 12.139.686,00 12.868.068,00
2056Penlngkatan Penanganan pentaduan Masyarakat dlLlntkungan Kementerlan Kesehatan 8.199.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.199.793,00 8.691.778,00 9.213.288,00 9.766.083,00
2057
0uluntan MenaJemen dah pelaksanaan Tutas TeknisLalnnya pada Protrsm penlntkatan pan8awasan danAkuntabllltas Aparatur Kementerlan Kesehalan
65.303.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6s.303.269,00 69.221.465,00 73,37 4.753,Oa 77 .777 ,23A,OA
Tot l 119,983.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o.0o 119,983.200,00 127.r 82.182,00 134.813.119,00 142.901.905,00
M,KCS
REKAP 2: PROGMM I(/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA |fl)TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN
09 - Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
Program Penelitian dan Pengembantan Kesehatan
Eadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2, SASARAN STRATEGIS I</L YANG DIDUKUNG
3. PROGMM
4. UNIT ORGANTSASI (ESELON 1)
5. PRIORITAS NASIONAL
I xooef___lszt___--____*._I sz.:z
I sz.seL________I
I
6. SASAMN PROGMM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINEM PROGRAM (IKP)
r IotalL.-,-...-.-__.,
7. OUTPUT PROGMM DAN INDIIGTOR OUTPUT PROGMM
PRIORITA5 NASION^T / PROGMM PRIOR]TAS ALOroSr 2018 (RIBU)
Kesehatan 412.687.s81,00
Peningkatan Kesehatan lbu dan Anak 399.837.581,00
Pencegahan dan Pengendallan Penyaklt 12.850.000,00
Total 412.687.581,00
SASARAN PROGRAM / INDII(ATOR KINEM PROGMM (lKP) TARGET 2018 ALOT(AS| 2018 (Rt8U)
pengembangan dan pemanfaatan dl bldang kesehatan 909.016.668,00
naslonal (Rlskesnas) bldang kesehaun dan gzl masyarakat1
berbasls penelltlan dan pengembangan kesehatan yang dladvokaslkan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku24
yang dldaftarkan HKI 5
Total 909.0't 6.668,00
lxooE i ourpurpRocneM/rNDr<lroRourpurpRocuMi: - i --
01 i Penelitian dan Pengembangan di Bldang Kesehatani* - ---1"-I 01.01 i Jumhn hasil riset kesehatan nasional (Rlskesnas) bldang kesehatan dan glzl masyarakatT ---_--- l -* - --I 01 02 | Jumlah rekomendasl kebfakan berbasls penelltlan dan pengembangan kesehatanyangdladvokaslkan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentlnganL_--_. _ __.J.,___-_.
ALOt(Asr 2018 (R|BU)
OT'TPUT PROGRAM / INDII(ATOR OUTPUT PROGRAM
I or.oE I Jumlah hasil p€neltttan yang dldaftarkan HKt
8, KEGIATAN DAN PENDANMN
KEGIATAN
INDII(ASI PENDANAAN TAHUN 2018
PRAI(R AN KEEUTUI1AN (Rt8U)
RUP!\H
PTNI M N HI&qH
PNEP PDN SBSN BtU TOTALRMP Ptl.r RMP HI.N HDN 2019 2020 2021
Penelltian dan Pengembangan Biomedis danTeknologi Dasar Kesehatan
142.975.729,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 y.726,00 0,00 0,00 0,00 143.030.4s5,00 96.436.946,00 104.907.329,00 109.776.968,00
Penelltian dan Pengembangan Upaya KesehatanMrrlrf"l.-,
.
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya danPelayanan Kesehatan
174.666.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.270,00 0,00 0,00 0,00 174.923.522,00 1 59.1 30.903,00 1 84.948.546,00 161.210.761,00
1 21 .333.1 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.121,00 0,00 0,00 0,00 121.342.258,00 97.945.000,00 102.487,000,00 1 10.525.849,00
Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan
Y.n,j",1g1g-___Dukungan Manajemen a.n Or-ffi.r, n"l"fr"*.nTugas Teknis Lalnnya pada Program penelitlan dan
!.ig.Tbr1c""j.r.hr,. r*Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan0bat Tradislonal
r 29.31 7.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.546,00 0,00 0,00 0,00 1 29.607.1 60,00 66.775.725,00 62.858.1 03,00 66.373.331,00
180.058.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.524,00 0,00 0,00 0,00 1 80.1 51.567,00 281 .1 96.1 09,00 230.404.500,00 233.850.671,00
70.717.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.091.825,00 0,00 0,00 0,00 72.809.021,00 89.112.774,00 1 14.259.199,00 114.259.201,00
Penelitian dan Pengembangan Vektor dan ReservoirPenyakit 87.085.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.403,00 0,00 0,00 0,00 87,152.685,00 82.819.328,00 41.333,520,00 42.333.520,00
Total 906.1 53.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.863.415,00 0,00 0,00 0,00 909.016.668,00 873.416.785,00 841.198.297,00 838.340.301,00
M.Kes
I
l-*
l'l:
KODE
2059
2070
2071
2072
2074
401 0
401 1
1, KEMENTERIAN/LEMBAGA
2, qASARAN STRi{TEGIS I(/LYAI{G DIDUKUNG
3. PRO6RAM
4. UNIT ORGANIS^SI (ESELON 1)
5, PRIORITAS NASIONAL
REKAP 2: PROGMM IgL
RENCANA KEruA KEMENTERTAN/LEMBAGA (REr{fA t(/L)TAHUN ANGGARAN 2018
IGMENTERIAN KESEHATAN
01 - Meningkatnya status kesehatan masyarakat
Protram Pem binaan Kesehatan Masyarakat
Ditjen Kesehatan Masyarakat
52.37
52.39
,*111L61
61.53
KODE PflORII^s NTgONAL/ PROGMM PRIORITAS ALO'q$ 2Or8 mBU)
I .61 3.345.r 33,00
r .069.782.762,00
Penturt6n Promottf Dan Pra/cntlf.Gcralan Maslnrekrt Hldup Schrf 543.552.371,00
Yflf Htur,d."P"*htu3.778.050,00
StaUllus Polldk dan tclmanan3.778.050,00
Pri.oritrs Naslonal Khusus1.706.880,00
Aslan Games dan Aslan PEra Gam61.706.880,00
TotEl1.51 8.830.063,00
5.sASAMN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR IONERIA PROGMM (lKP)
KODE SAs n N PRoGMrr, / INDIICATOf, I(NEnl^ PROGMM 0Xp) TANGET2O.IE Atorq$ 20t t (RtuJ)
i M:"1"!_k{ry kltlrscdlaan dan kctcrJanglouan pclayanan kcrhaun png bcrmutu brgl scluruh mrsyunkat
,.i 2.1 02.71 0.381,00Persertasc lbu bersalln dl faslllt s p€layan.n k6eh.t n (pD
82
01 Persentrsc lbu hamll Kurang Encrgl lconlk (KEle19.7
!r"31- l_:.Tg::9brfj.rngJ."rr"..rrhrt",.th* htt, , 3s
Td.l2.102.710.381 ,O0
7. OUTPUT PROGMM DAN INDIIG{ToR oUTPUT PRoGMI\I
OIJIII'T PRO6N^I' /INDIKATOR OIJIH'T PRC'GRAII
Jumlah Pemblnaan Telctls yang dllakukan
Jumlah Layanan Fasllltasl bldant lGsehatan MasyErukat
Layanan Dukungan Manqlcmcn Esclon I1 73.61 7.538,00
2.1 02.71 0.381,00
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Tutas Tcbls Lalnnyr pada Progrrm Pcmblnien KcsdLtan MasyrrekilI oz.or
8. rcGIATAN DAN PENDANAAN
Dukungrn Mrnrjcmen dan Pllaksanaan T u8rs T.knis Lat6nya pada program
Pembinaan Kasehatan Masyarakat
Pemblnaan (Jpaya Keseh.tan K€rja drn Ol.hra8e
Prornosr Kesehatrn dan Pemberdayaan Masyarak.t
2.101.811.709,00
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2, SASARAN STMTEGIS IgLYANG DIOUKUNG
3. PROGRAM
4, UN|T ORGANISAST (ESELON 1)
5. PRIORITAS NASIONAL
Rekapttulasi - KRTSNA
REIGP 2: PROGMM IvL
REN CANA KERJA KEM ENTE RIAN/LE M BAGA (RE NJA IgL)TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN
03 - Meningkatnya Akses dan Mutu pelayanan Kesehatan
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dltjen Pelayanan Kesehatan
52
52.37
59,27
60
SASAMN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINEM PROGRAM OXP)
PROGMM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGMM
Pemblnaan Fasllltas Pelayanan iGsehatan
1
1 .53
t-loI
tb
t6.
PruORITAS iIASIOML / PROGRAM PRIOR]T^S
Kesehatan
Penlngkatan Kesehatan lbu dan Anak
,".b."g,rffi__jI..P.I. Pjg."!:"an Papua
Iryly*I,l1ler3!na1*,"T1Stabllltas Polltlk dan Keamanan
Arot(Ast 2018 (R|BU)
328,363.202,00
328.363.202,00
4.537.237,00
4.s37.237,00
3.306.000,00
3.306.000,00rnc,rlfas Na5tonat
^nususl.-.-----"---_.] nsnn Games dan Aslan para Games
Totrl
22.322.828,00
22,322.828,00
3s8,529.267,00
KODE
01
11-:
SAS RAN PROGMM / |ND|KATOR TNER|A PROGMT,I 0l(P,
;;d; TARGET2OIS A.otCtSt2018 (R|BU)
1s.388,088.054,00
l'1 yang memltKt mtntmat 1 puskesmas yang terserdflkasl akredltasl 4900JuIIrrdlrr\cpll\e{ilyantmemlllxtmlnlmall RSUDyanStersefullkasl aked}taSl naSlOnal 434
Total15.388.088.064,00
OUIP|,.rI PROGMM /INDIXATOR OITPIIT PROCNAM
Jumlah Puskesmas yang memenuhl sarana, prasarana dan alat (SFA) sesuel standar
https://kemsnkes.kl.krisna.sysi6ms/tr6hun/2Ol &renl8kl.l6mpirsn
12t28t2017 Rckapitul6!1. KRISNA
OI,TPUT PROGMM / INDIKATOR OUIPUT PROGRAM
Jumlah Dlnas Kesehatan Provlnsl yang mengembangkan Untt pemellharaan Fasllltas Kesehatan Reglonal / Reglonal Malntenance Center
Pemblnaan Pelayanan lcsehatan Prlmer
Jumlah Puskesmas Non Rawat lnap dan Puskesmas Rawat lnap yang memberlkan Pelayanan Sesual Standar
Jumlah lGb/Kota yang melakukan Pelayanan K€s€hatan Bert€rak dl Daerah Torpencll dan Sangat Terpencll
Pemblnaan Pelayanan Kesehatan RuJukan
Jumlah FS RuJukan Naslonal dengan RS RuJukan Reglonalyang menerapkan lnt€gasl dila rekam medls (komulattq
Persentase Kabupaten/ Kota dengan keslapan akses layanan ruJukan (komulattf)
lurlrt' nfpr*r* V.rU OfU.rUu"
Persentase RS Reglonal sebagal pentampu pelayanan telemedlclne (komulado
,,*-* Jumlah RS RuJukan yang memlllkl pelayanan kesehatan ruJukan sesual standar
03.01
j os.oz
f :--i 03.03l.----.--.
03.04
05
05.01
Pemblnaan Pelayanan Kesehatan Tradlslonal
j Jumtan Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradlslonalF___Jumlah RS Pemerlntah yang menyelenggarakan kesehatan tradlslonal
t'Pemblnaan Mutu dan Akedltasl Pelayanan Kesehatan
Jumlah Kecamatan Yang Memlllkl Mlnlmal 1 puskesmas TersertillkaslAlaeditasl
L-.
I or.o,
t;;Iou.o,
Puskesmas yang BekerJa sama dengan UTD dan RS dalam Pclayrnen Drruh ururk Mcnurunkan At(
Jumlah Puskesmas yang Menerapkan pelayanan lcperewatan Kesehatan Masyarakat
Dukungan ManaJemen dan Pelaksanaan Tugas Teknls Lalnnya pada Program Pclayanan l(csehatan 14.867.979,751 ,00Persentase monltorlng dan waluaslyang terlntegrasl berJalan efaktf
Persentase satkeryang mendapatkan alokasl anggaran sesual dengan lctterla prlorltrs
8. KEGIATAN DAN PENDANMN
htlps://kom6nkes.kl.krisna.systoms/tBhun/20.1 O/renJakl-lampiran
PNBP lporulsasrul BLU I rorer.
111 .497 .710,00
Oukungan
ManaJemen danPelaksanaan TugasTeknls Lalnnya padaProgram PemblnaanPelayanah
Kesehatan
10,732,62a377 ,00 14.867,979.751,00 16.243.107.692,00 17.478.978,s1480 19.457 ,1 60,441 ,O9
tsSutarjo, M.Kes71984031004
hnp!r/l.m6Dk!t.{,kdlna.ry.tom&uh!n2010/nnJ.{.lrnptrln
' 12te6t2o17
PMX]RAAII XEBUTUMN (NISU)
Pemblnaan FasllttasPelayananKesehatan
PemblnaanPelayanan
Kesehatan Rulukan
Mutu dan AkredltaslPelayananKesehatan
REI(AP 2: PROGMM I(/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA I(/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN
02 - Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Program Pencegahan dan Pentendalian Penyakit
Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2, SASAMN STMTEGIS I(LYANG DIDUKUNG
3. PROGRAM
4. UN|T ORCaANTSAS| (ESELoN 1)
5. PRIORITAS NASIONAL
KoDE Ii{
52 | xesehatani--s2.38 | Pencegahan (
5e I Pembangunan wlla
ss 27 1 t.r."p."i aI
o, I prlorltas Nastonal l
6, 5r i err"n C...,,,,.,. -,',,,'t.,
PRIORTAs NASIOML/ PROGRAM PRORrrAS ALOtGst2018 (R|BU)
1 .1 32.909.1 65,00
Pencegahan dan Pengendallan Penyaklt 1.132.909.165,00
1 1.200.000,00
1 1.200.000,00
6.1 82.543,00
Aslan Games dan Aslan Para Games 6.1 82.s43,00
Total 1.1 50.291.708,00
6. SASARAN PROGMM (OUTCOME) DAN INDII(ATOR KINEM PROGRAM (IKP)q SASAMN PROGMM / INDIKATOR KINEM PROGRAM OKP) TARGET 20I 8 ALOKAS| 2018 (R|BU)
01 IMenurunnyapenyakltmenular,penyaklttldakmenular,sertamenlngkatnyakeseh.t nJlwa.. i., 2.723.525.128,OO
01 01l
Presentase cakupan keberhasllan pengobatan TUSUccess R.te 89
01.02 i Prevelensl HM
0r.03 i Jumlah kabupaten/kota mencapal ellmlnasl malarla"--1--
<0,5
285
01.04 Jumlah provlnsl dentan ellmlnasl kusta 26
01.05 Jumlah kabupaten/kota dengan ellmlnasl fllarlasis 24
1.06 Persentase Penurunan kasus Penyaklt yang Dapat Dicegah Dengan lmunlsasl (pD3l) tertentu, 30%
1.07 i Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyal kebfakan keslapslagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan asyarakatyang berpotensl wabah 82%
01.08 Persentase Kabupaten Kota yang melakanakan KeblJakan lGwasan Tanpa Rokok (KIR) mlnlmal 5096 40%
01.09 Jumlah kabupaten/kota yant memlllkl Puskesmas yang menyelenggarakanupaya kesehatanJlwa dan /atau Napza 230
2.723.525.128,00
7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
OUTPUT PROGMM / INOIKATOR OUTPUT PROGRAM
0l Layanan Survellans, lmunlsasl dan Karantln! le:eh.atan
i Jumlah kabupaten/kota yang mampu melakanakan pencegahan dan pengendallan Penyaldt lnfeksl Emerglng
Persentase anak usla 0-1 1 bulan yang mendapat lmunlsasl dasar lengkap
' Jumlah KabAota dl plntu masuk negara yang memlllkl keslapslagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan maqyarakat
or.os i Persentase respon penanggulangan terhadap slnyal keJadlan luar blasa (KLB) untuk mencetah terJadlnya KLB
I 01.01
l---**--''--I 01.02
i 01.03
02 Layanan Pencegahan dan Pengendallan Penyaklt Tular Vekor Zoonotlk
Jumlah orang yang mlnum obat Fllarlasls (dalamJuta)
r Persentase kasus malarla posltlfyang dl obatl sesual sEndar
03.01 Jumlah kabupaten/kota yang ellmlnasl kusta
Release from treatment (RFD rate kasus baru kusta
Jumlah tes yang dlsedlakan untuk populasl kuncl, populasl khusus dan populasl umum yang dllakukan tes HIV
Persentase kabupaten/kota melaksanakan deteksl dlnl Hepadds (ODH) pada lbu hamil dan kelompok berlslko
Jumlah kasus TB yang dltemukan dan dlobad
Angka keberhasllan pengobatan (success rate)TB
Layanan Pencetahan dan Pengendallan PenyakltTidak Menular
Jumlah puskesmas yang melaksanakan keglat n deteksl dlnl kanker payudara dan leher rahlm pada perempuan usla 3G50 tahun
Persentase Puskesmas yang melakanakan PANDU PTM
Persentase desa/kelurahan yang melakanakan Posblndu PTM
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebljakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dl mlnlmal 5096 sekolah
Layanan Pencegahan dan Pengendallan Masalah KesehatanJhlra dan Napza
Jumlah kabupaten/kota yant memlllkl puskesmas yang menyelenggarakan upsya kesehat n Jlwa
Layanan Dukungan ManaJemen Pencegahan dan Pengendallan Penyaklt
8. KEGIATAN DAN PENDANMN
03.02
03.03
05
05.01
06
;,,1INOII(ASI PENOAIUTAN TAHUN 2018
f.r-__-t,-I or.os
l;*,t__loo
F;f;, ;;
F;;[;;;
1 .177 .925.873,00
2.723.525.128,00
KEGIATAN
286.876.1e3,00i 0,00i 0,00i 0,00i 0,001 -0,001
71.8s0.46::00L0,00i _9j99191.1_:1r:rtr:9 .::.1131219-9t*30' . 1 s0.7s2,00 I 32s.0s3.s22,00
i
I 02.02I
r- -*03
t..
Jumlah Layanan Perkantoran
t----i nupr,rx
I
II"*BLUSBSN
Jumlah dukungan manajemen dan pelaporan pada Satker Pusa! UPT, dan Dekonsentrasl
Jumlah sarana prasarana perkantoran dl Satker Pusat KKP dan BTKL
I rcclrr rI
t__' Pencegahan dan Pengendallan Penyakit Tular Vektor dan
I zoonotlk-.1-- -."-".----^---
INDIIqSI PENDAI{A^'.I TAHUN 2018
PMXIRMI{ XIBUTUMN (RIBU)
RUPIAH
PINAT/hN HIBAH
PNBP PDN SBSN BTU TOTAL
RMP PLN RMP Ht{ HDN 2019 2020 2021
31 5.587.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 7.190.905,00 0,00 0,00 0,00 332.778.261,00 345.997.1 55,00 390.049.33r,00 441.500.53600
0 i Pencetahan dan Pengendalian Penyakit Menular
I Lan8su18
1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
676,221.225,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 94.138,00 0,00 0,00 0,00 579.415.363,00 909.878.273,00 1 .093.428.1 32,80 1.1 90.745.249,00
1 33.743,095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 53.1 78,00 0,00 0,00 0,00 133,896.273,00 185.470.000,00 225.1 95.000,00 272.695.000,00
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLalnnya pada Program Pencetahan dan PengendallanPenyakit
1 .1 60.345.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '17.580.636,00 0,00 0,00 0,00 1.177 .925.573,00 1 . r 87.964.650,38 4.246.890.128,63 7.718.805.338,74
Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwadan NAPZA
40.782.599.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.782.599,00 43.625.1 02,00 45.678.565,00 49.412.225,O0
Total 2.61 3.555.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 09.969.323,00 0,00 0,00 0,00 2.723.525.128p0 2.942.2ffi.952,38 6.303.422.010,43 9.998.212.870,74
i:::I u,,,
L-
\\r-C
KODE
2059
,I . KEMENTERIAN/LEMBAGA
2, SASARAN STRATEGIS IVLYANG DIDUKUNG
3. PROGRAM
4. UNIT ORGANI9ASI (ESELON 1)
5. PRIORITAS NASIONAL
6. SASAMN PROGMM (OUTCOMB DAN INOIKATOR KINEM PROGMM (IKP)
REI(AP 2: PROGMM I(/L
RE N CANA KE RJ,A KEM ENTE RIAN/LE M BAGA (RENJA I(/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN
04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
OUIPUT PROGMM / INDIKATOR OUTPIIT PROGRAM
Layanan Kefarmaslan
Persentase puskesmas yang melalaanakan pelayanan kefarmaslan sesual standar
PruOR]TAS NASIOML / PROGRAM PRIOR]TAS
Kesehatan
Penlngkatan Kesehatan lbu dan Anak
;;..qc;i;; d. d;",,drt." p*y.tdt
ALOt(Ast 2018(RtBq
4.671 .486.700,00
776.788.933,00
3.885.655.207,00
l.rgr.ta" ?r"r"UfD. upsehaf9.042.s60,00
Total4.671.486.700,N
!{sAR N PROGR M / |ND|KATOR XTNE8A PROGMM(tO)
;;,u4.ut persentase puskesmas dengan ketersedlaan obat dan vabln esenslal
1-04.02 i llill^tll*:* sedlaan farmasl yang slap dlproduksl dldalam negerl, dan Jumlah Jenls alat kesehatan yang dtprodukst dtdalam negert (komutadg orget bahan balc.r
sedlaan farmasl
dEalamne8erl,danJumlahJenlsalatkesehaonyangdlproduksldldalamne8erl(komulatl0targetatG
TARGET
2018ALOtqg 2018
(RrBl,
4.939.r 79.936,00
90
30
21
I rEI )tI ttd>e PI usur drar Kesenatan oan perDeKtlan xesenatan rumah Entga (PKRT) dl peredann yang memenuhl qyarat I_!___ 86
Tot!l4.939.1 79.936,00
7. OUTPUT PROGRAM DAN lNDtl(ATOR OUTPUT PROGRAI4
Persentase rumah saht yang melakanakan pelayanan kefarmashn sesual standar
KOOE OUIPUT PROGMM / INOIKATOR OUTPT'T PROGRAM ALO|GSI20l8 (RtBl'
01.03 Persentase kabupaten/kotil yang menerapkan penggunaan obat raslonal dl puskesmas
L"y.n.n T.* K.lol. Ob.t P,
Persentase trrk.r..,02
4.569.237.283,O002.0 1
02.02 Persentase lnstalasl Farmasl Provlnsl dan lGbupatenflGta yang Menerapkan Aplllosl Loglstlk obat dan Bahan Medls Habls pakal (BMHP)
02.03 _- Persentase lnstalasl Farmasl lcbupaten/Kota Melakukan ManaJemen Pengelolaan Obat dan Vabln Sesual Standar
Layanan Produkl O.n O,ortU03
03.0 r
;;;; --
03.03
52.030.554,00
]:Il1! tl.1b-alu_sedla_an farmastyang stap dtprodukstdt datam negert(kumuta0fl
JUmlan lnou$n seolaan tarmasl yang bertransformasl darl lndustrl formulasl menJadl lndustrl berbasls rlset (l(Jmulatl0
Persentase layanan lzln lndustrl sedlaan farmasl yang dlselesalkan tepat waktr.r
04 l_l--lLayanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknls ulnnya pada Program Kefannaslan dan Alat lcsehatan 109.661.800,00
u4.u I I persenutse rayanan dukungan manaJemen yang dlselesalkan trpatwalCu
Layanan Penllatan Alat Kesehaon (Alkes) dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (pKRI)37.013.659,00
JUmlan alat yang <llproduksl dl dalam negerl (h.lmulatlfl
Layanan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan perbekalan Kesehatan Rumah rangga (pl(RT)
05.02
0632.742.770,O0
-----tPersentase produk alat kesehaun dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PIGT) dl peredaran yang memenuhl qyarat
proouKsl alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhl cara pembuatan yang balk (GMp/CpAKB)
Total4.939.179.936,00
8. KEGIATAN DAN PENDANMN
KODE KEGIATAN
INDIIqSI PENDAI\IAAN TAHUN 2OT8
PR |(R^AN KEBUTUI{AN (RIBU)
RUPIAH
PI}{IAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN 8LU TOTAIRMP PLN RMP HI.N HDN 2019 2020 2021
2064 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 38.493.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.493.850,00 42.091.947,70 46.037.289,17 50,353.961,36
2065Peningkatan Tata Kelola Obat publik danPerbekalan Kesehatan
4.669.237 .283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.669.237.283,00 4.565.887.182,99 5.693.920.976,08 7.103.070.063,09
2A67Peningkatan Produksi dan DistribusiKefarmasian 51 .s22.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.573,00 0,00 0,00 0,00 52.030.554,00 54.632.047,O0 57.363.646,00 60.231.831,00
2068
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan
1 08.508.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 53.575,00 0,00 0,00 0,00 109.661 .800,00 1 17.338.125,00 125.494.106,17 134.340.420,46
5838
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes)dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT)
25.374.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.638.803,00 0,00 0,00 0,00 37.013.669,00 39.633.19480 42.407.517,78 45.376.045,32
KODE KEGIATAN
Rek€phuls3t - KRISM%
INDII(A5I PENDANMN TAHUN 201;
PRAKIRA^N KEBUTUHAN (RIBU)RUPIAH
PINAMAN HIBAH
PON SBSN BLU TOTAL
32.257.756,00
RMP
0,00
PLN
0,00
RMP
0,00
HLN HON
5839
Peningkatan pengawasan Alat Kesehatan(Alkes) dan Perbekalan Kesehatan RumahTantSa (PKRT)
2019 2020 2021
0,00 0,00 485.01 4,00 0,00 0,00 0,00 32.742.770,O0 3s.202.s3s.00 37.841.2U,00 40.597.174,OO
Total 4.925.394.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I3.784.95s_00 0,00 0,00 0,00 4.939.1 79.936.00 4.8s4.785.033,49 6.003.064.81 9,20 7.433.969.495,23
http!l/k gmsnkes.kl.krisna.syslsmMghurV2Ol g/rgnjakl.lampirgn
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. SASARAN STMTEGIS I(/LYANG DIDUKUNG
3, PROGRAM
4. UNrT ORGANTSASI (ESELON 1)
5. PRIORITAS NASIONAL
Kesehatan
Penlngkatan Kesehatan lbu dan Anak
Pembangunan wilayah
6, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
REKAP 2: PROGMM l(/lREN CANA KERJA KE M ENTE RIAN/LEM BAGA (RENJA IVL)
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN
05 - Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan pemerataan Tenaga Kesehatan
Progranr Pengembangan dan Pemberdayaan sumber Daya Manusia Kesehatan (ppsDMK)
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
PRIORITAS NAsIONAL / PROGRAM PRIORITAS
1 6.850.1 32,00
16.850.132,00
357.837.1 oO,Od
t-I roo,I
r-.
i:lIo, o,I
6;;-t_,-
| 0,.0,l.--...-
i
SASARAN
Menlngkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusla
.Jumlah puskesmas yang minimal memlllki S jenls tenaga
Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memillkl 4 doher
Jumlah SDM Kesehatan yang dttlngkatkan kompetenslnya
7, OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGMM
OUTPUT PROGRAM / INOII(ATOR OUTPUT PROGRAM
0lt,---
Perencanaan dan Pendayunaan SDM Kesehatan
| 0i 0i , Jumlah Dokumen perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatani**--i---,'-:nl nt j t,,-t-LI cr 'c2 : Jumlah Tenaga Kesehatan yang Ditempatkan Secara Team Based Minimal S Orangi-- '.- * :-- * - .. -.*.* -
, l'."' , ,l"n1l;i Tenaga Kesehatan yant Diternpatkan dalam Rangka Penugasan Khusus lndividu Fasyankes
ARAN PROGRAM / INDIKATOR KINEM PROGRAM (IKP) TARGET 201 8 ALOI(ASt 2018 (RtBU)
kesehatan sesual dengan standar pelayanan kesehatan 4.749.335.415,00
kesehatan 4200
spesialis dasar dan 3 dokter spesialls penunJang 50
44850
Total4.749.335.415,O0
ALOKAS| 201 8 (RtBU)
Percepatan Pembangunan Papua
KOD E
KODE OUTPUT PROGRAM / INDII(ATOR OUTPUT PROGMM ALOr(ASt2018 (RtBU)
01.04 Jumlan Lulusan Dokter Speslalls Baru yang MenjalanlWl(S
*_ _tr!.h D"9.:ttd..y.ng Dltempatkan Dalam Rangka Penugasan lCrusus Restden dt Rumah Saktt
Pendldlkan SDM Kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan yang Belum Dlploma lll Penerlma Program Bantuan pendldlkan
1',o'_ __]Iutl
,-..-.-.-,-_,-- .. l
02 or I:- ----l
130.970.919,00
03
Jumtah Program Studt Poltekkes Kemenkes yang Terakedltasl Sangat Balk
Put.,,hrn Srrb.r O.
Jumlah SDM Kesehatan Yang Mendapat Sertlflkat pada Pelatlhan Teknls Dan Fungslonal Terakredltasl
286.01 3.995,0003.01
Penlntkatan Mutu 50M Kesehatan _
Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasl04.01
04.02
;;,;;
05
c5.01
05.c2
oi*05
;;;;07
oi o.
*i-"-1"* Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan pendldlkan BerkelanJutan^*-:*-**."-*-
J lTg l::.Il.l: i:1r. Ba ntua n p endtdi ka n profest Kesehatan
ouk1ne-a1.!r1,naiuT"l J;; ,J.k*;;;;ile.: r.*"v. r.o, pr"sra, ppsDM K*.h"*Jumlah Dokumen Norma, standar, prosedur dan Krt;;;;sDt\4 K"r.frrt*
Total
387.668.752,00
1 .978.734.083,00
1 .133.702.872,00
616.297.128,00
4.749.335.415,00
l---I
oa.or
r;;
8, KEGIATAN DAN PENDANMN
l
I roorI
I
I
i-__-_Ii 2075
2076
2077
Peningkatan
Kese hata n
Pelatihan Sur
Kese ha ta n
KEGIATAN
RUPIAH
INDII(ASI PENDANMN TAHUN 2018
;;,il]- --;;:--l*----- -1-.-PNBP PDN ,,,_[;-_-- TOTAL
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
RMP PLN RMP HLN HDN 201 9 2020 2021
MUtU SDM
an387.668.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.668.752,00 1 .028.303.383,00 397.756.63 1,00 418.205.727,00
n Sumber Daya Manusiaan 274.987.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 r.026.642,00 0,00 0,00 0,00 286.01 3.995,00 993.131.373,94 328.811.137,62 399.180.436,19
n SDM Kesehatan 130.970.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.970.919,00 178.428.564,00 1 82.056.701 ,70 49.483.351,00IPendidika
Jumlah Satuan KerJa yang Dltlngkatkan Sarana dan prasarananya
Pemblnaan dan Pengelolaan pendidikan Tinggl
I Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan darl poltekkes Kemenkes Rl
I e.l.krrn.un tnternstp Tenaga Kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan lnlernshlp
| .'--
KODE KEGIATAN
RUPIAH
tNDI(AS|-----r--PrNAritN I HrBH
,ENDAl{itv\il TAliUi
I
i
1 PNBP
ml8
trPDNiSBSN] BLUli
TOTAL i* -.'--'.-'..-2019
PRAXIRAAN KEBUTUHAN
2020
{BU}
?o21RMP PtN RMP HLN HDN
2478Perencanaan danPendayagunaan SDM Kesehatan
15.947.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.947.666,00 216.997.196,50 227.909.617,25 246.689.085,14
2079
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramPengembangan danPemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
978,734.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .978.734.083,00 2.237 .052.961,O0 2.501.203.512,92 2.820.769.161,U
4049
Pendidikan Tinggi danPeningkatan Mutu SDM
Kesehatan0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5033Pengelolaan Mutu PendidikanTinSgi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5034Pembinaan dan PengelolaanPendidikan Tinggi
455.291.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.785.002,00 0,00 0,00 391.626.702,00 't.133.702.872,OO 1.289.033.2m1,00 1.342.012.120,00 1 .474.073.866,00
5234Pelaksanaan lnternship TenagaKesehatan
616.297.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.297.128,O0 647.1 1 1.986,00 679.467.584,00 713.440.962,00
Total 4.059.897.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 .811.644,00 0,00 0,00 391.626.702,00 4.749.335.415,0O 6.590.058.865,44 5.659.217.304,49 6.'t21.842.588,37
Jakarta, 28 Desember 201 7