jl. ahmad yani no. 159 serang banten telp/fax. (0254)...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2016 i
JL. Ahmad Yani No. 159 Serang – Banten
Telp/Fax. (0254) 221061
ii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, kami dapat
menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun
2017
Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 ini merupakan salah satu acuan yang
digunakan didalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun yang didalamnya terdapat
program, kegiatan dan jumlah dana yang dibutuhkan.
Kami menyadari Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 ini masih banyak
kekurangannya, kami mengharapkan saran guna perbaikan dan penyempurnaan di tahun
yang akan datang.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu
di dalam penyelesaian Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 ini dan mudah-mudahan
dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Serang, 13 Maret 2016
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SERANG
H. TOYALIS S.Kep.M.Kes
NIP. 19640413 198602 1 017
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2016 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................
DAFTAR ISI ................................................................................................
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN ................... 1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KESEHATAN KOTA SERANG
TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
................... 4
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
................... 10
BAB IV PENUTUP ................... 26
LAMPIRAN
1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015
2. Rancangan Awal Renja 2017
iv
PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KESEHATAN Jl. Jend. A. Yani No. 159 Ciwaktu, Serang –Banten Telepon (0254)
221061
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SERANG
NOMOR : 800/5346 - Dinkes/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SERANG
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan
daerah dalam lima tahun dapat berjalan efektif, efisien,
tepat sasaran dan selaras dengan RPJMD Tahun 2014-
2015 Kota Serang,perlu menyusun Rencana Strategis
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang tentang Rencana
Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,tentang
Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2016 v
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
taahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lemmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007,tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang
Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4748);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan
evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4871);
13 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
14 Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran
Daerah Provinsi Baanten Tahun 2012 nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
42);
vi
15 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Serang tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2009 Nomor 2);
16 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Serang
Tahun 2011 Nomor 6);
17 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA
SERANG TAHUN 2017;
Kesatu : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun
2017, yang selanjutnya di sebut RENJA Dinas
Kesehatan Kota Serang adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk tahun 2017;
Kedua : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Serang tahun
2017 adalah sebagaimana dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang ini;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 13 Juni 2016
----------------------------------------
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SERANG
H.TOYALIS S.Kep.M.Kes
NIP : 19640413 198602 1 107
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah sebagai penjabaran dari tugas
pokok SKPD yang selaras dengan Visi, Misi dan Agenda SKPD. Selain itu Renja
SKPD juga selaras dengan rencana-rencana resmi daerah diatasnya seperti RKPD,
Renstra SKPD dan RPJMD. Renja SKPD juga merupakan masukan utama dan
umpan balik bagi penyusunan Renstra SKPD, RKPD dan RPJMD. Selain itu Renja
SKPD juga merupakan masukan utama dan umpan balik bagi penyusunan RKA
SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD
ini adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok SKPD yang selaras dengan Visi, Misi
dan Agenda SKPD.
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diawali
dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Rencana Kerja
(Renja) SKPD dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan,
Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Pra Musrenbang Kabupaten.
Dari kegiatan tersebut diatas, tersusunlah pagu anggaran Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) untuk diajukan ke pemerintah daerah dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Serang, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan serta aspirasi masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 memperhatikan kepada hasil kinerja
pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis
yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan
sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi
dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh
masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor kesehatan.
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2016 disusun dengan
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang
Provinsi Banten;
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2
5. Peraturan Pemerintah No.8 TAhun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RPJMD Kota
Serang;
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang;
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Serang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2017 ditujukan untuk
menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Serang dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode satu tahun sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat
pembangunan daerah Kota Serang tahun 2014-2018.
Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Serang
antara lain adalah:
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2016 3
a. Maksud
• Menyediakan dokumen rencana teknis selama satu tahun yang diuraikan
sebagai derivasi atau turunan dari dokumen makro strategis RPJM Daerah
Kota Serang Tahun 2017
• Menyediakan rujukan teknis sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD,
KUA, dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur
• Menyediakan alat bantu untuk memudahkan penyusunan dan penyampaian
laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kota Serang secara terukur.
b. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2017
adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017 serta menggambarkan capaian kinerja yang
dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran
SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2017 mengimplementasikan
perencanan pembangunan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
KOTA SERANG TAHUN 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V PENUTUP
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KESEHATAN KOTA SERANG TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian
kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan
dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penetapan indikator
kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (input), proses (process), keluaran
(outputs), dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator
ditetapkan dalam bentuk : orang, rupiah, buah, hari, dan sebagainya. Hasil capaian kinerja
Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2015 sebagaimana dalam lampiran 2.1
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukan hasil yang baik. Namun
demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyesuaian dan mendapat
perhatian semua pemangku kepentingan antara lain : belum optimalnya sistem pelayanan
kesehatan, masih tingginya angka kematian Ibu, bayi dan Balita, keterbatasan jumlah dan
mutu tenaga kesehatan serta penyebarannya yang tidak merata, pelayanan pada
puskesmas masih perlu ditingkatkan kualitasnya, msih tingginya angka kesakitan
penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap
kesehatan lingkungan.
Penyelenggaraan kesehatan di Kota Serang dikembangkan dengan mendorong
promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan
lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat terutama keluarga miskin, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan,
penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, pemenuhan kebutuhan
sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitasi sarana dan
prasarana kesehatan.
Pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan selalu menjadi perioritas utama
yang setiap tahunnya dievaluasi dan diperbaiki. Dengan demikian guna menciptakan
pelayanan kesehatan yang maksimal, maka terdapat indikator-indikator yang dijadikan
tolok ukur untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat dievaluasi dengan
membandingkan antara target dan realisasi.
Hasil capaian Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2015
Sebagaimana dalam Lampiran 2.3
6
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada visi dan misi,
namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan BerkepribadianBerlandaskan Gotong-royong”.
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin
diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat
dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 7
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial
dan pemeratan pelayanan kesehatan.
Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:
(1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
(2) Meningkatnya pengendalian penyakit;
(3) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.terutama di
daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
(4) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat
dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,
(5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
(6) Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan yang berhasil
guna dan berdaya guuna dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan
pelaksanaan serta pemantapan fungsi-fungsi sistem informasi kesehatan dan Kebijakan
Kesehatan.
Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat akan selalu menjadi perioritas utama yang
setiap tahunnya dievaluasi dan di perbaiki. Dengan demikian guna menciptakan
pelayanan kesehatan yang maksimal maka terdapat indikator-indikator yang dijadikan
sebagai tolok ukur dalam rangka merealisasikan Misi yang telah ditetapkan untuk
mendukung misi tersebut ada tujuan yang harus dicapai sebagai berikut :
8
TUJUAN SASARAN
Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas pokok dan
Fungsi Kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan tugas pembangunan,
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya
Aparatur, Manajemen Kelembagaan
serta Lengkapnya Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur
Meningkatkan Derajat Kesehatan Individu, Keluarga
dan Masyarakat
Menurunkan angka kematian ibu, bayi
dan balita.
Meningkatkan pelayanan kesehatan
dasar dan esensial di Puskesmas
Meningkatkan Sistem Rujukan yang Cepat dan Tepat Meningkatkan jumlah, pemerataan dan
kualitas pelayanan kesehatan melalui
Puskesmas dan jaringannya
Meningkatkan akses dan pelayanan serta jaminan
kesehatan dasar bagi masyarakat tidak mampu
Meningkatnya akses masyarakat miskin
terhadap pelayanan kesehatan yang
bermutu dan gratis
Meningkatkan sistem surveilens, pembinaan,
monitoring , dan informasi kesehatan
Menurunya angka kesakitan, kematian
dan kecacatan akibat penyakit menular
dan tidak menular serta Mencegah dan
menanggulangi masalah gizi terutama
gizi buruk
Meningkatkan peran serta masyarakat untuk
berperilaku hidup bersih dan sehat
Terselenggaranya pemberdayaan
individu, keluarga dan masyarakat yang
mampu menumbuhkan perilaku hidup
bersih dan sehat
Terbentuknya dan terselenggarakannya
sistem informasi manajemen kesehatan
yang ditunjang oleh sistem informasi
manajemen kesehatan daerah
Berkembangnya upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 9
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiaatn yang
dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu, program juga
berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu
untuk mencapai sasaran tertentu.
Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari
pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik
berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran
dalam bentuk barang/jasa.
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)
dan Kegiatan Output
(01) (02)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Kegiatan Jasa Penyediaan
Komunikasi, SDA dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Terpeliharanya Komputer Di Dinas
Kesehatan dan Puskesmas
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi Dalam Daerah
10
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya operasional pelayanan
perkantoran
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Sarana Mebeleur Pada Dinas
Kesehatan dan Puskesmas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Sarana Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas
Kesehatan dan UPT Puskesmas
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
terbentuknya tim penilai jabatan
fungsional dan setiap profesi dapat
mengetahui dan memahami peraturan
perundang-undangam
Pendidikan dan pelatian formal terbentuknya tim penilai jabatan fungsional
dinas kesehatan kota serang
sosialisasi peraturan perundang-
undangan
terlaksananya pelatihan sosialisasi
perundang-undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Peraturan Perundang-
undangan
Terlaksananya Bintek Kearsipan, Aset /
BMD dan Kepegawaian (ASN)
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya laporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Lakip / Tapkin
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Terlaksananya Laporan Keuangan
Semesteran
Penysusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi
Triwulan dan Tahunan
Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan
Dana Penyesuaian
Terlaporkannya Kegiatan Bersumber DAK
Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD
Tersusunnya Dokumen RKA&DPA (Murni
dan Perubahan)
Penyediaan Data, Dokumentasi,
Informatika dan Komunikasi SKPD
- Penyusunan Buku Profil Kesehatan
dan Buku Profil Puskesmas
Tersusunnya Buku Profil Kesehatan dan
Buku Profil Puskesmas
- Program Sistem Informasi
Kesehatan daerah (SIKDA)
Terlaksananya Program SIKDA di
Puskesmas
penyusunan rencana strategis SKPD tersusunnya rencana strategis bidang
kesehatan
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas
Kesehatan
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 11
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya obat dan alat kesehatan
(%)
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan Dalam Memenuhi
Kebutuhan Obat untuk Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (Reagensia)
Terlaksananya Pengadaan Reagent dalam
memenuhi kebutuhan Laboratorium untuk
Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
Komunitas dan Rumah Sakit
- Standar Kefarmasian di Apotik Terlaksananya Standar Kefarmasian di
Apotik
- Sosialisasi Pelayanan Informasi
Obat di Apotik dan Puskesmas
Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan
Informasi Obat di Apotik dan Puskesmas
- Pembinaan Keadministrasian di
Sarana Kefarmasian
Terlaksananya Pembinaan
Keadministrasian di Sarana Kefarmasian
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
- Kegiatan Pelayanan di UPT Gudang
Obat
- Terlaksananya Kegiatan Pelayanan di
UPT Gudang Obat
- Kegiatan Pilot Project Pelayanan
Kefarmasian di Puskesmas
- Terlaksananya Kegiatan Pilot Project
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
- Kegiatan Administrasi Kefarmasian Terlaksananya Tertib Keadministrasian
Kefarmasian Di Puskesmas
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Cakupan Puskesmas (%)
Cakupan Puskesmas Pembantu (%)
Cakupan layanan GD Level 1 yg harus
diberikan sarana RS (unit)
AFP per 100 ribu penduduk usia <15
tahun (%)
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin di Puskesmas Jaringannya
Terselenggaranya Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan Dan Pemulihan
Kesehatan
Terlaksananya Pemeliharaan Dan
Pemulihan Kesehatan Pemeriksaan
Kebugaran Jemaah Haji
Penyelenggaraan Pencegahan &
Pemberantasan Penyakit Menular dan
Wabah
- Jejaring Internal dan Eksternal RS
Dalam Implementasi Strategi DOTS
- Terlaksananya Pertemuan Jejaring Internal
dan Eksternal Rumah Sakit Dalam
Implementasi Strategi DOTS
- Pertemuan Evaluasi Program TB - Terlaksananya Pertemuan Evaluasi
Program TB
12
- Uang Saku Kader PMO - Terlaksananya Kegiatan Pengawasan
Minum Obat Pada Penderita TB
- Cetak Formulir TB, Kartu Penderita
TB 01, 02, Cetak Poster TB, Cetak
Leaflet TB
- Tersedianya Logistik Program TB
- Spanduk Hari TB - Terlaksananya Cetak Spanduk Dalam
Rangka Hari TB Sedunia
- Sosialisasi TB Pada Masyarakat
Tingkat Kelurahan
- Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi TB
Pada Masyarakat Tingkat Kelurahan
- Pembinaan Untuk 3 Paguyuban
Program TB
- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Untuk
3 Paguyuban Program TB
- Supervisi TB - Terlaksananya Kegiatan Supervisi TB
Revitalisasi Sistem Kesehatan Tersusunnya Buku Profil SDMK Kota
Serang
Pelayanan Kefarmasian & Alat
Kesehatan
- Perencanaan Penyusunan Rencana
Kebutuhan Obat
Terlaksananya Perencanaan Penyusunan
Rencana Kebutuhan Obat
- Penyusunan Neraca Obat Puskesmas Terlaksananya Penyusunan Neraca Obat
Puskesmas
- Kegiatan CBIA Lanjutan Terlaksananya CBIA Lanjutan
Pengadaan Peralatan & Perbekalan
Kesehatan termasuk Obat Generik
Essensial
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan
di Puskesmas
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Sosialisasi Bagi Pengelola Program
Kesehatan Kerja PKM Tingkat Kota
Serang
Terselenggaranya Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Kerja di PKM
- Sosialisasi Pembentukan Pos UKK
Bagi Pekerja Informal Tingkat Kota
Serang
Terselenggaranya Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Pembentukan Pos UKK Bagi Pekerja di
PKM
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Bagi Pengungsi Korban Bencana
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Masyarakat
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Terselenggaranya Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Penyelenggaraan Labkesda Terlaksananya Penyelenggaraan Labkesda
Layanan Kesehatan Daerah Terpencil
dan Hari Raya
Terlaksananya Pemantauan Pelayanan
Kesehatan Pada Arus Mudik / Hari Raya
Besar dan Bimbingan Teknis Program
Sosialisasi Penanggulangan Bencana Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Masyarakat
Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Terlaksananya Pemilihan Tenaga Kesehatan
Teladan Tk. Kota Serang
Program Pengawasan Obat &
Makanan
Cakupan Pengawasan Obat dan
Makanan (%)
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 13
Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen / Masyarakat di Bidang
Obat & Makanan
- Rapat Koordinasi Program Makmin,
kosmetik & Batra
- Terselenggaranya Rapat Koordinasi
Program Makmin
- Sosialisasi PJAS Bagi Guru UKS - Terselenggaranya Sosialisasi Keamanan
Pangan PJAS Bagi Guru UKS
- Sosialisasi Efek Samping Kosmetik /
Batra Bagi Pedagang Kosmetik / Batra
- Terselengganya Sosialisasi Efek Samping
Obat Tradisional /Kosmetik Bagi Pengelola
Kosmetik / Batra
- Penyuluhan Keamanan Pangan Mie
Baso
- Terselenggaranya Penyuluhan Keamanan
Pangan Mie Baso
- Pelatihan Kursus HS Makanan Bagi
Jasaboga
- Terselengganya Pelatihan Kursus HS
Makanan Bagi Jasaboga
- Pelatihan Kursus HS Makanan Bagi
DAMIU
- Terselenggaranya Pelatihan Kursus HS
Makanan Bagi DAMIU
- Evaluasi Program Makmin,
Kosmetik & Batra
- Terselenggaranya Evaluasi Program
Makmin
Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan & Bahan Berbahaya
- Pertemuan Pengelola Batra - Terselenggaranya Pertemuan Pengelola
Obat Tradisional (BATRA) Kota Serang
- Roadshow PJAS Bagi Pedagang
PJAS
- Terselenggaranya Penyuluhan Keamanan
PJAS Roadshow
- Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi
PIRT
- Terselenggaranya Sertifikasi Penyuluhan
Keamanan Pangan PIRT
- Workshop Kosmetik / Batra Bagi
Petugas Kesehatan
- Terselenggaranya Sosialisasi Keamanan
Kosmetik & Batra Bagi Petugas Kesehatan
- Pelatihan DFI Lanjutan - Terselenggaranya Pelatihan DFI Lanjutan
Peningkatan Kapasitas Laboratorium
Pengawasan Obat dan Makanan
- Pemeriksaan, Pembinaan &
Pengambilan Sampel Mamin Pada
TPM
- Terselenggaranya Pemeriksaan,
Pembinaan & Pengambilan Sampel TPM
- Sosialisasi Pemeriksaan Lab Bagi
PIRT
- Terlaksananya Sosialisasi Pemeriksaan
Lab Bagi PIRT
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
Cakupan Penjaringan kesehatan siswa
SD/setingkat (%)
Cakupan Penjaringan kesehatan siswa
SD/setingkat (%)
Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
14
- Pengadaan Media Cetak Promosi
Kesehatan
- Terpenuhinya Sarana Media Promosi
Sadar Hidup Sehat Bagi Masyarakat Kota
Serang
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat
- Rangkaian Kegiatan Hari Kesehatan
Nasional
- Terlaksananya Rangkaian Peringatan Hari
Kesehatan Nasional
- Pameran Kesehatan - Mempublikasikan Hasil Kegiatan Dinas
Kesehatan
- Pawai Panjang Maulid - Terlaksananya Peringatan Maulid Nabi
- Penyuluhan dan Pembinaan Napza
Bagi Siswa SMA
- Meningkatnya Informasi Mengenai Napza
Bagi Remaja
- Penyebarluasan Informasi Kesehatan
Melalui Media Elektronik
- Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi
Kesehatan Masyarakat di Kota Serang
Peningkatan Pemanfaatan Sarana
Kesehatan
- Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas
Program Desa Siaga
- Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral
dan Lintas Program Guna Tercapainya Desa
Siaga
- Pertemuan Evaluasi Poskestren Kota
Serang
- Terlaksananya Pertemuan Evaluasi &
Capaian Program Poskestren
-Pembinaan PHBS di Sekolah -Meningkatnya Pengetahuan dan Sikap
Tentang PHBS di Sekolah
Peningkatan Pendidikan Tenaga
Penyuluh Kesehatan
- Pelatihan kader Posyandu - Meningkatnya Pengetahuan dan
Keterampilan kader Posyandu
- Pelatihan Petugas Promosi
Kesehatan Puskesmas
- Meningkatnya Pengetahuan dan
Keterampilan Petugas Promosi Kesehatan
- Pelatihan Kader Poskestren - Meningkatnya Pengetahuan dan
Keterampilan Kader Poskestren
-Capacity Building Kader Saka Bakti
Husada
-Meningkatnya Kemampuan Peserta Dalam
Penyampaian Informasi Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Poskesdes
- Mengetahui Capaian dan Evaluasi
Poskesdes
Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat
- Optimalisasi UKBM (Poskesdes,
Posyandu, Poskestren
- Mengoptimalisasikan Fungsi Desa Siga
PembinaanP2WKSS
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat % Balita Gizi Buruk
Cakupan Balita gizi buruk mendpt
perawatan (%)
Cakupan PMP-ASI anak usia 6-24 bln
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 15
Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
- Pelatihan Pemberian Makanan Bayi
dan Anak
Meningkatnya Kemampuan Petugas
Kesehatan dalam menangani kasus gizi
buruk, gizi kurang dan gizi lebih - Pemantauan Status Gizi Balita dan
Pertemuan Evaluasi Hasil PSG
- Sosialisasi Penggunaan Buku Grafik
Pertumbuhan Anak
Pemberian Tambahan Makanan dan
Vitamin
- Sosialisasi PMT Meningkatkan Status Gizi Balita Gizi
Buruk dan Gizi Kurang serta bayi gakin - Pengadaan PMT Balita Gizi buruk
dan gizi kurang
- Pengadaan PMT bayi 6-24 bulan
gakin
Penanggulangan Kurang Gizi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan
Akibat Kurang Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan
Zat Gizi Mikro Lainnya
- Pemantauan Garam dan Pertemuan
Evaluasi Garam
Tersedianya Data Daerah Dengan Garam
Beryodium dan Data Prevalensi Anemia
Pada Remaja Putri Serta Adanya Kerjasama
lintas Sektor dalam Penanganan GAKY dan
AGB
- Pemeriksaan Anemia Gizi Anak
Sekolah
Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
- Lomba Balita Indonesia Tingkat
Kota Serang
Meningkatnya Pengetahuan Keluarga
Tentang Perawatan Bayi dan Balita Sehat
dan Balita Gizi Buruk - Pertemuan Pemantapan Penanganan
Gizi Buruk Tingkat Puskesmas
Penanggulangan Gizi-Lebih
- Sosialisasi Bahaya Gizi Lebih Meningkatkan Pengetahuan Tentang
Penanganan Anak Gizi Lebih
Pemberdayaan Kadarzi
- Pengadaan Sarana Klinik Gizi Terpenuhinya Pelayanan di Klinik Gizi
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat
- Evaluasi Program Kesling - Terlaksananya Pertemuan Evaluasi
Program Kesling
- Jasa Medis Puskesmas - Terkelolanya Jasa Limbah Medis di
Puskesmas dan Labkesda serta Gudang Obat
- Cetak Format Tersedianya Sarana Informasi Kesehatan
- Pemantauan Pelaporan (Monev) Terlaksananya Koordinasi Pelaporan Antara
Dinas dan Puskesmas
- Koordinasi Dinkes Provinsi dan
Pusat
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
Program Kesehatan Lingkungan
16
- Upgrade Software Kesling Terlaksananya Update Software Kesehatan
Lingkungan
- Pengadaan IPAL Terlaksananya IPAL puskesmas
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan
Sehat
- Pelatihan Hazard Analysis &
Critical Control Points (HACCP)
- Terlaksananya Pelatihan Hazard Analysis
& Critical Control Points (HACCP)
- Pemicuan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
- Terlaksananya Pemicuan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
- Pelatihan Kader Kesehatan
Lingkungan
- Terlaksananya Pelatihan Sanitasi Total
Berbasis Lingkungan
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan
Sehat
- Lomba Rumah Sehat - Terlaksananya Lomba Rumah Sehat
- Car Free Day - Terlaksananya Car Free Day
- Sosialisasi IPLT - Terlaksananya Sosialisasi Instalasi
Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)
- jasa konsultasi Terlaksananya jasa konsultasi perencanaan
UKP/UPL IPAL
Terlaksananya perijinan PPLC (Perijinan
Pembuangan Limbah Cair)
Kota Sehat
Minapolitan
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
% Pasien baru TB BTA (+) ditangani
% penderita DBD yang ditangani
Cakupan Kelurahan UCI (%)
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam (%)
Penyemprotan/Fogging Sarang
Nyamuk
Terlaksananya Kegiatan Fogging Fokus di
Kota Serang
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-
bahan Fogging
- Alat Fogging - Terlaksananya Pengadaan Alat Fogging
- Abate - Terlaksananya Pengadaan Abate
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan
Anak Sekolah
- Monev Imunisasi - Terlaksananya Monev Imunisasi
- Bulan Imunisasi Anak Sekolah
(Campak)
- Terlaksananya Bulan Imunisasi Anak
Sekolah (Campak)
- Bulan Imunisasi Anak Sekolah (DT /
Td )
- Terlaksananya Bulan Imunisasi Anak
Sekolah (DT / Td )
- Sweeping Desa UCI ( 1 kali ) - Terlaksananya Sweeping Desa UCI ( 1
kali )
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 17
- Distibusi Vaksin dan Logistik ke
PKM ( 12 kali )
- Terlaksananya Distibusi Vaksin dan
Logistik ke PKM ( 12 kali )
- Bintek dan Supervisi ke PKM (4
kali)
- Terlaksananya Bintek dan Supervisi ke
PKM (4 kali)
- Seminar Sehari Pentingnya LIL Bagi
Bayi dan Imunisasi TT Bagi Wanita
Usia Subur (WUS)
- Terlaksananya Seminar Sehari Pentingnya
LIL Bagi Bayi dan Imunisasi TT Bagi
Wanita Usia Subur (WUS)
- ATK Kegiatan - Terpenuhinya ATK Kegiatan
- Cetak Buku Register Kohort
Imunisasi (100 buku)
- Terpenuhinya Cetak Buku Register
Kohort Imunisasi (100 buku)
- Penggandaan - Terpenuhinya Penggandaan
- Pelatihan Cold Chain - Terlaksananya Pelatihan Cold Chain
- Pengadaan Kendaraan Untuk
Pengambilan Vaksin dan Distribusi ke
PKM
- Terlaksananya Pengadaan Kendaraan
Untuk Pengambilan Vaksin dan Distribusi
ke PKM
- Spare Part ( Suku Cadang & Service
RCW dan Vaksin Carier)
- Terpenuhinya Spare Part ( Suku Cadang &
Service RCW dan Vaksin Carier)
- Pelatihan Imunisasi Dasar - Terlaksananya Pelatihan Imunisasi Dasar
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
- Sero Survey, Pemeriksaan Specimen - Terlaksananya Pengambilan Specimen
HIV
- Mobile VCT - Terlaksananya Kegiatan Mobile VCT
- Pertemuan Evaluasi P2P - Terlaksananya Kegiatan Evaluasi P2P
- Cetak KMS - Tersedianya Logistik Program PTM
- Pembinaan Posbindu - Terlaksananya Kegiatan Pembinaan
Posbindu
- Sosialisasi KTR - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi KTR
- Supervisi P2P - Terlaksananya Kegiatan Supervisi P2P
Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
- Pertemuan Persiapan Pemeriksaan
CJH Tahap 1
- Terlaksananya Pertemuan Persiapan
Pemeriksaan CJH Tahap 1
- Pertemuan Panitia Persiapan
Pemeriksaan CJH Tahap Lanjutan
- Terlaksananya Pertemuan Panitia
Persiapan Pemeriksaan CJH Tahap Lanjutan
- Pelaksanaan Pemeriksaan CJH
Tingkat Kota
- Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan
CJH Tingkat Kota
- Pemantauan CJH ke Embarkasi
Jakarta
- Terlaksananya Pemantauan CJH ke
Embarkasi Jakarta
- Pembinaan CJH tkt KBIH - Terlaksananya Pembinaan CJH tkt KBIH
- Pengamatan K3JH Pasca Haji - Terlaksananya Pengamatan K3JH Pasca
Haji
18
- Alkes ( Untuk Pemeriksaan CJH )
Tensi, Stetoskop, DLL
- Terpenuhinya Alkes (Untuk Pemeriksaan
CJH ) Tensi, Stetoskop, DLL
Peningkatan Imunisasi
- Pertemuan Persiapan Sweeping TT
WUS dan Bumil Tk. Kota
- Terlaksananya Pertemuan Persiapan
Sweeping TT WUS dan Bumil Tk. Kota
- Pertemuan Persiapan Sweeping TT
WUS dan Bumil Tk. PKM
- Terlaksananya Pertemuan Persiapan
Sweeping TT WUS dan Bumil Tk. PKM
- Pendataan ( Screning Status TT )
200 Posyandu
- Terlaksananya Pendataan ( Screning
Status TT ) 200 Posyandu
- Pelaksanaan Sweeping TT WUS dan
Bumil 200 Posyandu
- Terlaksananya Pelaksanaan Sweeping TT
WUS dan Bumil 200 Posyandu
- ATK Kegiatan - Terpenuhinya ATK Kegiatan
- Monitoring - Terpenuhinya Monitoring
- Penggandaan - Terpenuhinya Penggandaan
Peningkatan Surveilance
Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
- Monev - Terlaksananya Monev
- Pertemuan KIPI - Terlaksananya Pertemuan KIPI
- Pertemuan Episenter Pandemi
Influenza
- Terlaksananya Pertemuan Episenter
Pandemi Influenza
- Pelacakan & Penanggulangan Kasus
KLB, Keracunan
- Terlaksananya Pelacakan &
Penanggulangan Kasus KLB, Keracunan
- Cetak W1, W2, STP, KDRS, C1 - Terlaksananya Cetak W1, W2, STP,
KDRS, C1
- Seminar Sehari Kewaspadaan Dini
Terhadap Virus H5N1 & H1N1
- Terlaksananya Seminar Sehari
Kewaspadaan Dini Terhadap Virus H5N1 &
H1N1
- Pengiriman Spesimen Ke Litbangkes
Jakarta
- Terlaksananya Pengiriman Spesimen Ke
Litbangkes Jakarta
- Supervisi Surveilans (4 kali) - Terlaksananya Supervisi Surveilans (4 kali
)
- Pelatihan Surveilans - Terlaksananya Pelatihan Surveilans
Peningkatan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
- Sosialisasi HIV-AIDS - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi HIV-
AIDS
- Sosialisasi Tatalaksana Kasus DBD - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi
Tatalaksana Kasus DBD
- Sosialisasi HIV-AIDS Pada
Masyarakat Umum
- Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi HIV-
AIDS Pada Masyarakat Umum
Pertemuan Linsek Program P2M
Pokjanal DBD dan KPAD
- Rakor Pokja DBD Tk. Kota Serang - Terlaksananya Kegiatan Rakor Pokja
DBD Tk. Kota Serang
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 19
- Evaluasi Pokja DBD Tk. Kota
Serang
- Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pokja
DBD Tk. Kota Serang
- Pembinaan Pokja DBD Tk.
Kecamatan
- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pokja
DBD Tk. Kecamatan
- Forum KPAD
Penanggulangan Kusta
- Survey Anak Sekolah - Terlaksananya Kegiatan Survey Anak
Sekolah
- Cetak Buku + Leaflet Kusta - Tersedianya Logistik Program Kusta
- Sosialisasi Kusta Pada Masyarakat - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kusta
Pada Masyarakat
- Pembentukan Kelompok Perawatan
Diri Program Kusta
- Terlaksananya Kegiatan Pembentukan
Kelompok Perawatan Diri Program Kusta
- Kebutuhan Peralatan Pada
Kelompok Perawatan Diri Program
Kusta
- Tersedianya Peralatan Pada Kelompok
Perawatan Diri Program Kusta
- Pembinaan Pada Orang Yang Pernah
Menderita Kusta
- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pada
Orang Yang Pernah Menderita Kusta
PSN DBD Program P2M Terlaksananya Kegiatan PSN Pada Daerah
Endemis DBD
Penanggulangan ISPA-Diare
- Pelatihan Tatalaksana ISPA Diare - Terlaksananya Kegiatan Pelatihan
Tatalaksana ISPA-Diare
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Cakupan layanan sesuai SPM (%)
Rasio tenaga medis per 1000 jiwa
Rasio Dokter per 1000 jiwa
Rasio Puskesmas/Pustu per 1000 jiwa
Rasio RS per 1000 jiwa
Penyusunan Standar Pelayanan
Kesehatan
Terlaksananya Pertemuan Penyusunan SOP
Pelayanan BP Puskesmas Kota Serang
Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan Penilaian Lomba
Puskesmas Berprestasi dan Bermutu
pembangunan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan
Penyusunan Standar Analisis Belanja
Pelayanan Kesehatan
Terselenggaranya Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Cakupan layanan kesehatan dasar penduduk
miskin (%)
Cakupan layanan kesehatan rujukan
penduduk miskin (%)
Pelayanan Operasi Katarak Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Pelayanan Operasi bibir Sumbing
Pelayanan Sunatan Massal
20
Program Pengadaan Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas / Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
pembangunan puskesmas tersedianya bangunan puskesmas,
tersedianya mebeleur di puskesmas dan
rumah dinas
pengadaan puskesmas keliling adanya 4 unit mobil pusling untuk
puskesmas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana
& Prasarana Puskesmas
Program Pengadaan , Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit
Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
Tersedianya kecukupan sarana dan
prasarana RSUD di Kota Serang (%)
Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit
di Kota Serang
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit / Rumah
Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru
/ Rumah Sakit Mata
Tersedianya pemeliharaan sarana dan
prasarana RSUD di Kota Serang (unit)
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Alih Teknologi
Kedokteran dan Kesehatan
- Review AMP Medis Tk. Kota Terlaksananya Kegiatan Review AMP
Medis Tk. Kota
Kemitraan Peningkatan Kualitas
Dokter dan Paramedis
- Pelatihan PPGD Basic 2 Terlaksananya Pelatihan PPGD Basic 2
- Pelatihan Pemulasaran Jenazah Terlaksananya Pelatihan Pemulasaran
Jenazah
- Pelatihan Pengambilan Sampel
Darah
Terlaksananya Pelatihan Pengambilan
Sampel Darah
- Pelatihan Tepat Guna Pengelolaan
Sampah Organik dan Non Organik
Terlaksananya Pelatihan Tepat Guna
Pengelolaan Sampah Organik dan Non
Organik
- Pelatihan USG Terlaksananya Pelatihan USG
- Pelatihan Advance Medical
Emergency in Dentistry
Terlaksananya Advance Medical
Emergency in Dentistry
- Pelatihan Petugas Batra Terlaksananya Pelatihan Pengobat
Tradisional
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi
Pasien Rujukan
Terselenggaranya Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk
Penduduk Miskin di Puskesmas dan
Jaringannya di Luar Kuota PBI Pusat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 21
- Monitoring dan Evaluasi Sistem
Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Sistem Pelaporan Kesehatan Ibu
dan Anak
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Angka Kematian Bayi/ 10 rb KH
Cakupan kunjungan bayi (%)
Cakupan Neonatus dg Komplikasi
ditangani (%)
Cakupan pelayanan bayi dan balita (%)
Penemuan Pneumonia balita
Rasio Posyandu per 1000 balita
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
- Pelatihan Dokcil Terselenggaranya Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak Balita - Lomba Dokcil
- Sosialisasi Penjaringan
- Penjaringan
- Exspose Penjaringan
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan
Anak Balita
- Pelatihan Peer Konselor Tercapainya Pelatihan dan Pendidikan
Perawatan Kesehatan Remaja - Pendataan Kesehatan Remaja di
Sekolah
- Pelatihan Penanganan BBLR dan
Asfiksia
Terlaksananya Pelatihan Penanganan BBLR
dan Asfiksia
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Terselenggaranya Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
% Lansia terlayani
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan
Kesehatan
- Pertemuan Program Lansia Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lansia
di Sarana Kesehatan dan Posbindu
Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu/1000 KH
Cakupan Pelayanan Nifas (%)
Cakupan Linakes (%)
Cakupan Komplikasi Kebidanan yg
ditangani (%)
Cakupan Ibu Hamil K4 (%)
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu
Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu
- Penyuluhan Bagi Ibu Hamil di
Poskesdes
- Meningkatkan Informasi Mengenai
Kesehatan Bagi Ibu Hamil
Manajemen Program Kesehatan Ibu
22
- Pemantapan Implementasi PWS
KIA
Terlaksananya Pemantapan Implementasi
PWS KIA
- Pemantapan Program KIA
Terintegrasi Dengan Imunisasi dan
Gizi
Terlaksananya Pemantapan Program KIA
Terintegrasi dengan Lintas Program
- Pembinaan Bidan Puskesmas Tk.
Kota
Terlaksananya Pembinaan Bidan
Puskesmas Tk. Kota
- Pembinaan Bidan Desa Tk. Kota Terlaksananya Pembinaan Bidan Desa Tk.
Kota
- Pembinaan Puskesmas PONED Terlaksananya Pembinaan Puskesmas
PONED
- Pemantapan RR KB untuk Petugas Terlaksananya Pemantapan RR KB untuk
Petugas Kesehatan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
- Survei PHBS di Rumah Tangga - Tercapainya Tingkat Keberhasilan PHBS
di Rumah Tangga
Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pertemuan akselerasi
penurunan AKI, AKN, AKB, dan AKBAL
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan Petugas Kesehatan
- Pelatihan APN Terlaksananya Pelatihan APN
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju
Tahun 2018 sebagaimana dalam lampiran 3.1
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 23
BAB IV
PENUTUP
Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 akan menjadi acuan
dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorientasi pada pembangunan
kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat di Kota Serang.
Dalam merumuskan Rencana Kerja ini, ada beberapa strategi yang harus
diperhatikan yaitu konsisten untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh
stakeholder kesehatan dalam merumuskan kebijakan dibidang perencanaan, penyusunan
program dan penganggaran program dan kegiatan di Dinas Kesehatan. Tetap
mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber dana dan sumber
daya lainnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017diharapkan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dapat mensinergikan dengan program dan
kegiatan di lintas SKPD dalam rangka mendukung dalam pembangunan kesehatan di
Kota Serang.
Sebagai akhir kata, kami pimpinan beserta segenap aparat Dinas Kesehatan Kota
Serang mengharapkan supaya Rencana Kerja ini dapat mewujudkan Visi dan Misi Kepala
Daerah Kota Serang dibidang Kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat
Kota Serang yang setinggi-tingginya.
Serang, 13 Juni 2016
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SERANG
H. TOYALIS S.Kep.M.Kes
NIP. 19640413 198603 1 017
24
LAMPIRAN
3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Tahun 2015
4. Rancangan Awal Renja 2017
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 25
LAMPIRAN 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS KESEHATAN KOTA SERANG
TAHUN 2015 NO
KODE Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan Output
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN 2014-
2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD tahun
Lalu (2014)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang di Evaluasi
(Tahun 2015)
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi
(2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun
2015 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun
2015 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisa
si Anggar
an Renstra SKPD
s/d Tahun 2015 (%)
KETERANGAN
I II III
IV
1
2
3
4
5
6 7
8 9 10
11
12=8+9+10+11 13=12/7x
100
14=6+12 15=14/5
x100
17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
Rp K
Rp K
Rp K Rp
K Rp K Rp
1
02
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 % 10,588,96
3,816
80 % 1,547,790
,006
80%
2,526,506
,250
7.
15
422,164,
124
13.3
3
438,523,
797
1
1.00
730,223,4
45
4
8.49
862,343,4
75
7
9.97
2,453,254,
841
99.96
97.10
49.41
4,001,04
4,847
49.41
37.79
02
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
25,000
Lembar
138,000,0
00
4500
Lembar
21,000,00
0
7000
27,000,00
0
778
3,000,00
0
1,50
0
10,500,0
00
822
3,450,000
3900
10,050,00
0
7000
27,000,00
0
100.00
100.
00
1150
0
48,000,0
00
46.00
34.78
02
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Terlaksananya Kegiatan Jasa Penyediaan Komunikasi, SDA dan Listrik
60
Bulan
2,045,000,
000
12 Bulan
327,546,3
09
12 395,000,0
00
3.00
78,294,4
74
3.00
77,846,9
00
3.00
125,582,3
33
3.00
98,941,85
1
12.00
380,665,5
58
100.00
96.37
24 708,211,
867
40.00
34.63
26
Listrik
02
01
03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60
Bulan
1,572,396,
500
21 Unit 185,565,0
00
26 659,600,0
00
1 96,768,0
00
1.0
68,536,0
00
2
0.00
286,704,0
00
4 204,808,0
00
26
656,816,0
00
100.00
99.58
47 842,381,
000
78.33
53.57
02
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
60
Bulan
102,074,5
00
12 Bulan
15,669,00
0
12 25,297,00
0
3.
00
6,261,00
0
3.00
6,259,00
0
3.00
4,415,000
3 8,353,000
12.00
25,288,00
0
100.00
99.96
24 40,957,0
00
40.00
40.12
02
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya Komputer Di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
60
Bulan
349,900,0
00
12 Paket
46,300,00
0
12 80,400,00
0
0 -
3
19,300,0
00
1
8,500,000
3 19,000,00
0
7 46,800,00
0
58.21
58.21
19 93,100,0
00
31.64
26.61
02
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
5
Paket
857,042,5
00
1 Paket
139,166,8
00
1 167,000,0
00
0.
40
95,342,0
00
0.15
1,215,00
0
0.25
49,823,03
0
0.20
16,510,00
0
1.00
162,890,0
30
100.00
97.54
2 302,056,
830
40.00
35.24
02
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
5
Paket
700,810,6
50
1 Paket
107,136,0
00
1 174,322,8
00
0.25
11,987,7
50
0.25
73,050,4
50
0.20
35,249,60
0
0 53,761,80
0
1.00
174,049,6
00
100.00
99.84
2 281,185,
600
40.00
40.12
02
01
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
5
Paket
132,284,8
00
1 Paket
7,202,000
1 96,995,00
0
0 -
-
-
0.25
28,008,50
0
0.75
55,124,10
0
1.00
83,132,60
0
100.00
85.71
2 90,334,6
00
40.00
68.29
02
01
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga
5
Paket
124,985,0
00
1 Paket
16,050,00
0
1 45,605,00
0
0.15
1,255,00
0
0.30 4,596,00
0
0.55
39,114,00
0
0 -
1.00
44,965,00
0
100.00
98.60
2 61,015,0
00
40.00
48.82
02
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13,150
Ekslp
61,099,00
0
1920
Ekslempar
9,000,000
5470
16,799,00
0
329
1,800,00
0
576
3,150,00
0
868
4,750,000
3697
6,660,000
5470
16,360,00
0
100.01
97.39
7390
25,360,0
00
56.20
41.51
0
0
1
Penyediaan Makanan
Tersedianya Makanan dan
60
Bul
515,068,5
12 Bulan
82,225,00
12 123,358,0
3 30,557,5
3.00
28,882,5
3.
10,887,50
3 50,262,00
12.
120,589,5
100
97
24 202,814,
40.
39.3
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 27
2
1
7
dan Minuman
Minuman an 05 0 00 00 00 00
0 0 00
00 .00 .76
500 00
8
02
01
18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
60
Bulan
2,327,877,
361
12 Bulan
499,999,8
97
12 607,064,4
50
3 77,108,4
00
3.00
111,422,
947
3.00
113,919,4
82
3 304,192,7
24
12.00
606,643,5
53
100.00
99.93
24 1,106,64
3,450
40.00
47.54
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
36
Bulan
1,103,040,
000
0.00
-
-
-
0 -
0.00
0.00
02
01
20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
60
Bulan
559,385,0
00
12 Bulan
90,930,00
0
12 108,065,0
00
3 19,790,0
00
3.00
33,765,0
00
3.00
19,820,00
0
3 34,680,00
0
12.00
108,055,0
00
100.00
99.99
24 198,985,
000
40.00
35.57
2
02
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya operasional pelayanan perkantoran
100 % 12,487,19
0,750
100 % 2,106,445
,900
80 2,652,807
,250
11.36
259,800,
000
39.5
6
647,310,
900
1.97
808,279,4
00
2
6.99
732,703,0
00
7
9.88
2,448,093,
300
99.85
92.28
40.82
4,554,53
9,200
40.82
36.47
02
02
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
39
Unit
3,895,305,
000
10 Unit 807,896,0
00
8 503,025,0
00
0 -
3
192,106,
800
4 278,124,4
00
1 13,000,00
0
8 483,231,2
00
100.00
96.07
18 1,291,12
7,200
46.15
33.15
02
02
07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor
5
Paket
4,328,362,
000
1 Paket
573,695,0
00
1 1,467,840
,000
0.13
185,900,
000
0.16
236,753,
000
0.25
364,389,0
00
0.38
553,983,0
00
1 1,341,025,
000
91.36
91.36
2 1,914,72
0,000
38.27
44.24
02
02
10
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Sarana Mebeleur Pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas
5
Paket
1,633,507,
250
1 Paket
286,515,0
00
1 209,812,2
50
-
0.29
60,311,0
00
0.46
96,156,00
0
0.05
11,440,00
0
1 167,907,0
00
80.03
80.03
2 454,422,
000
36.01
27.82
02
02
22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor
4
Paket
831,701,5
00
1 Unit 167,697,0
00
0 -
-
-
-
0 -
0 -
-
-
1 167,697,
000
25.00
20.16
28
02
02
24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Sarana Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas
865
Unit
1,798,315,
000
171 Unit 270,642,9
00
181 472,130,0
00
27 73,900,0
00
91
158,140,
100
69,610,00
0
63
154,280,0
00
181
455,930,1
00
100.00
96.57
352
726,573,
000
40.69
40.40
3
02
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
terbentuknya tim penilai jabatan fungsional dan setiap profesi dapat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangam
80 % 717,447,2
50
80 % 101,049,5
00
80 121,729,8
50
68.57
50,609,8
50
-
-
0 -
1
1.43
67,366,40
0
8
0.00
117,976,2
50
100.00
96.92
31.25
219,025,
750
39.06
30.53
02
05
01
Pendidikan dan pelatian formal
terbentuknya tim penilai jabatan fungsional dinas kesehatan kota serang
44
Org
79,879,00
0
11 Tim 17,365,00
0
0 -
-
-
-
0 -
0 -
-
-
11 17,365,0
00
25.00
21.74
02
05
02
sosialisasi peraturan perundang-undangan
terlaksananya pelatihan sosialisasi perundang-undangan
204
Org
257,333,4
00
108 org 83,684,50
0
0 -
-
-
-
0 -
0 -
-
-
108
83,684,5
00
52.94
32.52
02
05
03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Bintek Kearsipan, Aset / BMD dan Kepegawaian (ASN)
200
Org
380,234,8
50
0 -
56 121,729,8
50
48 50,609,8
50
-
-
0 -
8 67,366,40
0
56
117,976,2
50
100.00
96.92
56 117,976,
250
28.00
56.18
4
02
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 4,283,991,
824
100 % 781,039,0
00
100 561,566,0
00
0.
65
83,355,0
00
22.3
3
87,506,0
00
7.12
125,310,0
00
6
9.74
257,915,0
00
100
554,086,0
00
99.84
98.67
41.26
1,335,12
5,000
41.26
31.17
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 29
02
06
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Lakip / Tapkin
10
Dok
306,755,6
00
2 Dok 47,620,00
0
2 83,960,00
0
1 44,555,0
00
-
-
1 29,100,00
0
0 9,300,000
2 82,955,00
0
75.00
98.80
4 130,575,
000
35.00
42.57
02
06
02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran
10
Dok
134,055,3
50
2 Dok 22,945,00
0
2 27,820,00
0
0 -
-
-
2 27,820,00
0
-
2 27,820,00
0
100.00
100.
00
4 50,765,0
00
40.00
37.87
02
06
04
Penysusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun
5
Dok
137,535,2
40
1 Dok 25,240,00
0
1 17,620,00
0
0 -
-
-
0 -
1 17,620,00
0
1 17,620,00
0
100.00
100.
00
2 42,860,0
00
40.00
31.16
02
06
05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Triwulan dan Tahunan
20
Kl 986,183,8
00
4 Kl 79,365,00
0
4 53,280,00
0
1 13,320,0
00
-
-
1 13,320,00
0
2 26,640,00
0
4 53,280,00
0
100.00
100.
00
8 132,645,
000
40.00
13.45
02
06
06
Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian
Terlaporkannya Kegiatan Bersumber DAK
36
Bln
108,820,0
00
0 -
12 27,820,00
0
0 -
-
-
0 -
12
27,820,00
0
12
27,820,00
0
100.00
100.
00
12 27,820,0
00
33.33
25.57
02
06
07
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Tersusunnya Dokumen RKA&DPA (Murni dan Perubahan)
20
Dok
710,944,4
20
4 Dok 123,434,0
00
4 90,830,00
0
0 -
-
-
2 51,870,00
0
2 35,635,00
0
4 87,505,00
0
100.00
96.34
8 210,939,
000
40.00
29.67
02
06
08
Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD
Tersedianya Data Kesehatan yang dapat menggambarkan Kondisi, kebutuhan dan Persoalan yang terkait dengan akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat dalam Pembangunan
1,282
Dok
740,026,0
00
250 Bk 193,715,0
00
282 118,556,0
00
0 -
69.0
0
87,506,0
00
16
3,200,000
197
27,100,00
0
282
117,806,0
00
100.00
99.37
532
311,521,
000
41.50
42.10
30
Kesehatan
02
06
09
penyusunan rencana strategis SKPD
tersusunnya rencana strategis bidang kesehatan
2
Dok
119,025,0
00
1 Dok 99,025,00
0
1 20,000,00
0
0 -
-
-
-
1 20,000,00
0
1 20,000,00
0
100.00
100.
00
2 119,025,
000
10
0.00
100.00
02
06
10
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan
5
Dok
1,040,646,
414
1 Dok 189,695,0
00
1 121,680,0
00
0.5
25,480,0
00
-
-
-
0.5
93,800,00
0
1 119,280,0
00
100.00
98.03
2 308,975,
000
40.00
29.69
5
02
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya obat dan alat kesehatan (%)
100 % 20,654,25
9,223
100 % 2,776,245
,565
100 2,826,151
,500
1.45
41,095,0
00
2.12 59,936,0
00
44
1,231,999
,390
43
1,351,374
,688
90.61
2,684,405,
078
90.61
94.98
21.75
5,460,65
0,643
21.75
26.44
02
15
01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dalam Memenuhi Kebutuhan Obat untuk Pelayanan Kesehatan
5
Paket
17,582,19
4,023
1 Paket
2,602,515
,225
1 2,621,809
,500
0 -
0.07
1,830,00
0
0.46
1,212,585
,390
0.45
1,265,917
,688
0.98
2,480,333,
078
97.60
94.60
1.98
5,082,84
8,303
39.52
28.91
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Reagensia)
Terlaksananya Pengadaan Reagent dalam memenuhi kebutuhan Laboratorium untuk Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)
3
Paket
1,500,000,
000
0 -
0 -
0 -
-
-
0 -
-
0 -
-
-
0 -
0.00
0.00
02
15
04
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
Terlaksananya seminar, pertemuan dan pembinaan teknis kefarmasian bagi pengelola apotik dan toko obat
790
Sarana
665,110,0
00
88 Sarana
48,592,50
0
69 72,690,00
0
0 -
30.0
0
26,545,0
00
0 -
39
45,875,00
0
69
72,420,00
0
100.00
99.63
157
121,012,
500
19.87
18.19
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 31
02
15
05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya Tertib Keadministrasian Kefarmasian Di Puskesmas
80 Paket
906,955,2
00
16 PKM 125,137,8
40
16 131,652,0
00
5
41,095,0
00
5.00
31,561,0
00
2 19,414,00
0
4 39,582,00
0
16
131,652,0
00
100.00
100.
00
32 256,789,
840
40.00
28.31
6
02
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Puskesmas (%)
26
6.67
136,822,8
79,498
26
6.67
14,884,25
2,387
26
6.67
20,253,79
1,813
1,600,42
3,422
4,146,94
9,943
2,206,553
,446
26
6.67
6,685,444
,337
26
6.67
14,639,37
1,148
100.00
72.28
266.67
29,523,623,535
10
0.00
21.58
Cakupan Puskesmas Pembantu (%)
19.70 18.18
19.70 21.21
21.21
21.21
02
16
01
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya
Terlayaninya Masyarakat Miskin untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringan (Kuota PBI Kemenkes)
689,508
jiwa/Th
64,740,26
7,858
118,62
7
Jiwa 9,878,163
,767
215,00
0
13,336,39
6,233
21,1
39
1,311,24
5,251
46,3
93
2,877,75
1,345
18922
1,173,707
,811
67693
4,199,015
,132
######
9,561,719,
539
71.70
71.70
######
19,439,8
83,306
39.56
30.03
02
16
02
Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Pemeriksaan Kebugaran Jemaah Haji
2,800
Org
726,310,0
00
500 org 50,845,00
0
500 107,455,0
00
0 -
-
-
500
99,055,00
0
500
99,055,00
0
100.00
92.18
1000
149,900,
000
35.71
20.64
Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Bagi Walikota, wakil walikota dan DPRD beserta Keluarga
108
org/Th
1,350,000,
000
0 -
-
-
0 -
0 -
0 -
-
-
0 -
0.00
0.00
02
16
04
Penyelenggaraan Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Menular dan
Meningkatnya Implementasi Strategi DOTS di Rumah Sakit dan Praktek Dokter Swasta
80 Pk
m/th
789,476,6
00
16 Puskesmas
71,377,65
0
16 194,709,0
00
5 62,158,5
00
5
62,914,5
00
3 31,091,00
0
3 38,545,00
0
16.00
194,709,0
00
100.00
100.
00
32.00
266,086,
650
29.63
33.70
32
Wabah
02
16
06
Revitalisasi Sistem Kesehatan
Tersusunnya Buku Profil SDMK Kota Serang
91
Org
245,000,0
00
0 -
-
16 38,200,00
0
-
-
-
0 -
16
29,200,00
0
16
29,200,00
0
100.00
76.44
16 29,200,0
00
20.00
11.92
02
16
07
Pelayanan Kefarmasian & Alat Kesehatan
Terlaksananya Perencanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat
82
UPT/Th
528,000,0
00
16 Puskesmas
57,900,00
0
16 41,115,00
0
6 15,167,5
00
5
13,762,5
00
0 -
5 9,405,000
16
38,335,00
0
100.00
93.24
32 96,235,0
00
35.16
18.23
02
16
08
Pengadaan Peralatan & Perbekalan Kesehatan termasuk Obat Generik Essensial
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas
5
Paket
4,399,521,
400
1 Paket
651,188,0
00
1 4,506,853
,580
0.
04
1,749,47
1
0.13
591,074,
398
0.14
653,102,5
35
0.35
1,586,391
,805
1 2,832,318,
209
62.84
62.84
2 3,483,50
6,209
2.02
79.18
02
16
09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Tingkat Kota Serang
5 Paket
400,000,0
00
1 Pkt 209,097,0
00
1 9,925,000
0 -
-
-
1 9,925,000
0 -
1 9,925,000
100.00
100.
00
2 219,022,
000
40.00
54.76
02
16
11
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana
Terselenggaranya Upaya Kesehatan Masyarakat
16
Puskesmas
33,846,34
9,820
0 -
-
0 -
0 -
-
0 -
0 0 -
-
-
0 -
0.00
0.00
02
16
13
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Terselenggaranya Program Upaya Kesehatan Masyarakat
60
Bulan
25,106,34
9,820
12 Bulan
3,679,414
,970
12 1,166,680
,000
3 203,212,
700
3.00
264,780,
100
3 152,839,1
00
3 469,260,1
50
12
1,090,092,
050
93.44
93.44
24 4,769,50
7,020
40.00
19.00
02
16
16
Penyelenggaraan Labkesda
Terlaksananya Penyelenggaraan Labkesda
5
Paket
2,100,305,
000
1 Paket
172,178,0
00
1 301,707,0
00
0.
25
6,890,00
0
0.25
138,053,
100
0.25
611,000
0.25
149,909,2
50
1 295,463,3
50
97.93
97.93
2 467,641,
350
3.33
22.27
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 33
02
16
17
Penyediaan pendukung pelayanan kesehatan
5
Keg
216,545,0
00
5 216,545,0
00
-
-
-
0 -
5 175,479,0
00
5 175,479,0
00
81.04
81.04
5 175,479,
000
10
0.00
81.04
02
16
18
Layanan Kesehatan Daerah Terpencil dan Hari Raya
Terlaksananya Pemantauan Pelayanan Kesehatan Pada Arus Mudik / Hari Raya Besar dan Bimbingan Teknis Program
20
Kl
642,159,0
00
4 Keg 114,088,0
00
4 128,071,0
00
-
-
-
2 86,222,00
0
2 28,239,00
0
4 114,461,0
00
100.00
89.37
8 228,549,
000
40.00
35.59
02
16
19
Sosialisasi Penanggulangan Bencana
Terselenggaranya Upaya Kesehatan Masyarakat
271
Org
360,075,0
00
16 10,075,00
0
-
16.0
0
9,925,00
0
0 -
0 -
16
9,925,000
100.00
98.51
16 9,925,00
0
5.90
2.76
02
16
20
Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan
Terlaksananya Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Kota Serang
320
Org
1,372,520,
000
64 196,060,0
00
-
64.0
0
188,689,
000
0 -
0 -
64
188,689,0
00
100.00
96.24
64 188,689,
000
23.62
13.75
7
02
17 Program Pengawasan Obat & Makanan
Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan (%)
60 % 1,691,792,
300
50 % 228,114,3
00
55 285,523,0
00
10.75
37,403,0
00
17.75
93,942,0
00
11.75
44,468,00
0
14.75
65,797,00
0
55
241,610,0
00
100.00
84.62
51.80
469,724,
300
86.33
27.76
02
17
01
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat di Bidang Obat & Makanan
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Konsumen di Bidang Obat & Makanan
1024
Org
822,214,3
00
260 org 79,411,30
0
624 128,252,0
00
156
17,037,0
00
156
17,703,0
00
156
17,703,00
0
156
43,009,00
0
624
95,452,00
0
100.00
74.43
884
174,863,
300
86.33
21.27
02
17
02
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan & Bahan Berbahaya
Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan & Bahan Berbahaya
1201
Org
699,016,0
00
269 org 109,947,0
00
236 109,285,0
00
59 13,886,0
00
118
69,219,0
00
59
22,880,00
0
0 -
236
105,985,0
00
100.00
96.98
505
215,932,
000
42.05
30.89
02
17
03
Peningkatan Kapasitas Laboratoriu
- Terselenggaranya Pemeriksaan, Pembinaan & Pengambilan
640 Org
170,562,0
00
80 Sarana
38,756,00
0
32 47,986,00
0
12 6,480,00
0
14
7,020,00
0
6 3,885,000
22,788,00
0
32
40,173,00
0
100.00
83.72
112
78,929,0
00
17.50
46.28
34
m Pengawasan Obat dan Makanan
Sampel TPM
8
02
19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
80
16,060,00
7,550
50
% 828,801,0
00
50
1,872,318
,500
108,196,
000
449,442,
000
762,034,6
00
2
8.79
492,816,5
00
28.79
1,812,489,
100
57.58
96.80
28.79
2,641,29
0,100
35.99
16.45
02
19
01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
- Pengadaan Media Cetak Promosi Kesehatan
- Terpenuhinya Sarana Media Promosi Sadar Hidup Sehat Bagi Masyarakat Kota Serang
4
Paket
3,779,306,
050
1 Paket
198,200,0
00
1 357,300,0
00
-
-
-
0.5
200,051,0
00
######
132,375,0
00
1 332,426,0
00
100.00
93.04
2 530,626,
000
50.00
14.04
02
19
02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Meningkatna Pengetahuan dan Informasi Kesehatan di Kota Serang
25
Keg
8,587,067,
000
5 Keg 425,152,5
00
5 858,987,5
00
1 72,596,0
00
-
-
2 416,400,0
00
2 360,441,5
00
5 849,437,5
00
100.00
98.89
10 1,274,59
0,000
40.00
14.84
02
19
03
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
- Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral dan Lintas Program Guna Tercapainya Desa Siaga
1,320
Org
972,890,0
00
264 org 103,085,0
00
405 290,476,0
00
0 -
380.
00
260,172,
000
25
23,985,00
0
0 -
405
284,157,0
00
100.00
97.82
669
387,242,
000
50.68
39.80
- Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Desa Siaga
02
19
04
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh kesehatan
1,320
Org
2,130,804,
500
264 org 102,363,5
00
238 340,915,0
00
60 35,600,0
00
120.
00
189,270,
000
56
97,178,60
0
0 -
236
322,048,6
00
98.95
94.47
500
424,412,
100
37.84
19.92
02
19
05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Mengetahui Capaian dan Evaluasi Poskesdes
-
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 35
02
19
06
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
Mengoptimalisasikan Fungsi Desa Siga
-
- Optimalisasi UKBM (Poskesdes, Posyandu, Poskestren
6
UKBM
589,940,0
00
1 24,640,00
0
-
-
1 24,420,00
0
1 24,420,00
0
100.00
99.11
1 24,420,0
00
16.67
4.14
9
02
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase balita gizi buruk (%)
< 1,2
%
11,052,52
0,000
0.11
357,337,6
00
1.2 1,617,335
,410
52,387,7
00
989,571,
900
51,145,00
0
0.08
397,063,0
10
0.08
1,490,167,
610
6.6
7
92.14
0.08
1,847,505,210.0
6.67
16.72
Rasio posyandu per 1000 balita
5.09
%
4.91
5.09
8.69
8.69
170.73
8.69
17
0.73
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif
47 %
38 39 53.7
5
3.70
137.69
53.70
11
4.26
persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan
80 %
10 13 0 -
-
10.00
12.50
Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet selama masa kehamilan
85 %
70 70 69.6
6
9.60
99.43
69.60
81.88
Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
25 %
8 10 -
-
8.00
32.00
Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD
47 %
35 38 -
-
35.00
74.47
Persentase balita kurus yang
80 %
60 65 65.
6
101
65.8
82.
36
mendapat makanan tambahan
8 5.80
.23 0 25
Cakupan Penderita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100 %
100 100 100
######
100.00
100.00
10
0.00
02
20
01
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
Meningkatnya Kemampuan Petugas Kesehatan dalam menangani kasus gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih
2,940
Posyandu
2,458,000,
000
588 Posyandu
135,522,9
00
588 158,586,8
00
147
24,930,1
00
-
-
294
48,675,00
0
147
77,754,20
0
588
151,359,3
00
100.00
95.44
1176
286,882,
200
40.00
11.67
- Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak
- Pemantauan Status Gizi Balita dan Pertemuan Evaluasi Hasil PSG
- Sosialisasi Penggunaan Buku Grafik Pertumbuhan Anak
02
20
02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Meningkatkan Status Gizi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang serta bayi gakin
2,250
Balita Gizi Buruk & Gizi Kurang
6,795,970,
000
0 Balita
13,391,60
0
700 916,067,0
00
0 -
700.
00
720,577,
700
0 -
179,922,0
00
700
900,499,7
00
100.00
98.30
700
913,891,
300
31.11
13.45
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 37
02
20
03
Penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Tersedianya Data Daerah Dengan Garam Beryodium dan Data Prevalensi Anemia Pada Remaja Putri Serta Adanya Kerjasama lintas Sektor dalam Penanganan GAKY dan AGB
8,640
Sampel
315,000,0
00
1800
Sampel
38,350,00
0
1280
251,506,2
10
0 -
640.
00
80,470,0
00
0 -
84,016,21
0
640
164,486,2
10
50.00
65.40
2440
202,836,
210
28.24
64.39
- Pemantauan Garam dan Pertemuan Evaluasi Garam
- Pemeriksaan Anemia Gizi Anak Sekolah
02
20
04
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Meningkatnya Pengetahuan Keluarga Tentang Perawatan Bayi dan Balita Sehat dan Balita Gizi Buruk
16
Keg
920,000,0
00
16 Keg 170,073,1
00
3 263,717,8
00
0 -
2.00
188,524,
200
0.5
2,470,000
55,370,60
0
3 246,364,8
00
83.33
93.42
19 416,437,
900
15.63
45.26
- Lomba Balita Indonesia Tingkat Kota Serang
- Pertemuan Pemantapan Penanganan Gizi Buruk Tingkat Puskesmas
02
20
05
Penanggulangan Gizi-Lebih
- Sosialisasi Bahaya Gizi Lebih
Meningkatkan Pengetahuan Tentang Penanganan Anak
48
Nakes
260,000,0
00
0 -
1 27,457,60
0
1 27,457,6
00
-
-
0 -
1 27,457,60
0
100.00
100.
00
1 27,457,6
00
2.08
10.56
38
Gizi Lebih
02
20
07
Pemberdayaan Kadarzi -
- Pengadaan Sarana Klinik Gizi
Terpenuhinya Pelayanan di Klinik Gizi
16
Klinik Gizi
303,550,0
00
0 -
-
-
0 -
0.00
0.00
10
02
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM Pilar ke 1 ( Satu )
3 Kel
17,257,23
6,068
2 Kel 411,926,8
50
2 2,795,774
,800
41,026,0
00
5,825,00
0
164,805,0
00
2,353,487
,900
4.00
2,565,143,
900
200.00
91.75
4.
00
2,977,07
0,750
13
3.33
17.25
Presentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan
50 %
30 % 35 75.00
214.29
75.00
15
0.00
Presentase Tempat-tempat Umum (TTU ) yang memenuhi syarat kesehatan ( MS )
40 %
15 % 20 24.00
120.00
24.00
60.00
Presentase Rumah Sakit (RS) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar
40 %
30 % 35 71.42
204.06
71.42
17
8.55
Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat
25 %
15 % 15 9.00
60.00
9.
00
36.00
Jumlah Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
60 %
20 % 30 6.00
20.00
6.
00
10.00
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 39
02
21
01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Terlaksananya kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
15 Kegiatan
12,479,16
4,043
3 Keg 157,889,0
00
3 2,432,623
,000
0.25
5,865,00
0
0.25
3,825,00
0
0.50
79,900,00
0
2 2,128,667
,000
3.00
2,218,257,
000
100.00
91.19
6 2,376,14
6,000
40.00
19.04
02
21
02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
15 Kegiatan
2,117,784,
000
3 Keg 106,556,9
50
3 224,785,0
00
0 -
-
-
1 84,905,00
0
2 131,060,0
00
3 215,965,0
00
100.00
96.08
6 322,521,
950
40.00
15.23
02
21
03
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
15 Kegiatan
2,660,288,
025
3 Keg 147,480,9
00
3 138,366,8
00
1.00
35,161,0
00
0.25
2,000,00
0
0 -
1.75
93,760,90
0
3 130,921,9
00
100.00
94.62
6 278,402,
800
40.00
10.47
11
02
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Desa UCI 100
%
20,760,61
0,500
80.3
2,152,701
,950
100 2,804,784
,000
334,601,
300
883,834,
243
777,002,4
71
77.27
714,118,1
50
77.27
2,709,556,
164
77.27
96.60
77.27
4,862,25
8,114
77.27
23.42
AFP lebih besar atau sama dengan 2 per 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun
>2 3.2 >2 3.20
3.20
159.20
3.20
15
2.38
Penemuan Pneumonia balita
75
%
55 60 71
71
118.00
71 94.40
Penemuan pasien baru TB BTA (+)
90
%
80 85 90
90
105.88
90 10
0.00
Penemuan penderita DBD yang ditangani
100
%
100 100 100
100
100.00
100
10
0.00
Penemuan penderita Diare
100
%
80 85 62
62
72.94
62 62.00
40
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelelidikan Epidemiologi <24 Jam
100
%
100 100 100
100
100.00
100
10
0.00
02
22
01
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Terlaksananya Kegiatan Fogging Fokus di Kota Serang
2,550
Fokus
3,233,859,
000
324 Focus
530,414,0
00
600 511,950,0
00
104
88,845,0
00
77
65,925,0
00
281
239,480,0
00
138
117,700,0
00
600
511,950,0
00
100.00
100.
00
924
1,042,36
4,000
36.24
32.23
02
22
02
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
- Terlaksananya Pengadaan Alat Fogging
5
Buah
370,000,0
00
5 263,278,7
50
0 -
5.00
255,687,
500
0 -
-
5 255,687,5
00
100.00
97.12
5 255,687,
500
10
0.00
69.10
02
22
04
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
Terlaksananya Kegiatan Imunisasi
60
Bulan
4,696,981,
500
12 Bulan
416,880,0
00
12 276,262,5
00
2 23,260,0
00
1.00
6,300,00
0
1 2,730,000
8 243,572,5
00
12
275,862,5
00
100.00
99.86
24 692,742,
500
40.00
14.75
02
22
05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1,000
Spec
5,153,544,
000
200 Spec
409,448,9
00
200 459,819,9
50
35 81,600,0
00
53.0
0
121,317,
100
60
137,474,3
50
52
95,871,00
0
200
436,262,4
50
100.00
94.88
400
845,711,
350
40.00
16.41
02
22
06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Terlaksananya Pencehatan penularan penyakit Endemik/epidemik
3,200
CJH
1,240,000,
000
780 CJH 171,809,0
00
780 217,140,0
00
60 16,600,0
00
156.
00
43,390,0
00
491
136,770,0
00
73
15,741,00
0
780
212,501,0
00
100.00
97.86
1560
384,310,
000
48.75
30.99
02
22
08
Peningkatan Imunisasi
Terlaksananya kegiatan Peberian Imunisasi di Posyandu
1,000
Posyandu
600,000,0
00
100 Posyandu
74,105,00
0
100 68,755,00
0
0 -
100.
00
68,755,0
00
0 -
100
68,755,00
0
100.00
100.
00
200
142,860,
000
20.00
23.81
02
22
09
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggula
Terlaksananya Pelacakan dan Penanggulangan Kasus KLB dan Wabah
325
Kasus
1,175,314,
000
65 Kasus
234,806,2
00
30 192,955,0
00
4 28,205,0
00
8.00
54,272,8
43
8 52,010,57
1
10
48,646,50
0
30
183,134,9
14
100.00
94.91
95 417,941,
114
29.23
35.56
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 41
ngan Wabah
02
22
10
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Terlaksananya Kebiatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit bagi Masyarakat.
80
Kali
813,200,0
00
16 Kali 165,838,9
00
4 239,416,9
00
0 -
2.00
122,539,
050
1 66,690,00
0
1 22,505,35
0
4 211,734,4
00
100.00
88.44
20 377,573,
300
25.00
46.43
02
22
12
Pertemuan Linsek Program P2M Pokjanal DBD dan KPAD
Meningkatbya Koordinas dan Pengetahuan dalam rangka Upaya Penanggulangan HIV&AIDS
1,800
Orang
1,538,108,
000
360 Orang
149,399,9
50
448 334,685,9
00
82 61,006,3
00
26.0
0
19,357,7
50
133
99,225,05
0
207
133,559,3
00
448
313,148,4
00
100.00
93.56
808
462,548,
350
44.89
30.07
02
22
15
Penanggulangan Kusta
Terlaksananya kegiatan Penanguulangan Kusta
80 KL
712,620,0
00
20 109,630,0
00
5 25,170,0
00
5.00
33,840,0
00
5 25,450,00
0
5 25,170,00
0
20
109,630,0
00
100.00
100.
00
20 109,630,
000
25.00
15.38
02
22
18
PSN DBD Program P2M
Terlaksananya Kegiatan PSN Pada Daerah Endemis DBD
1,390
tempat
881,700,0
00
300 52,200,00
0
57 9,915,00
0
79.0
0
13,760,0
00
99
17,172,50
0
65
11,352,50
0
300
52,200,00
0
100.00
100.
00
300
52,200,0
00
21.58
5.92
02
22
20
Penanggulangan ISPA-Diare -
0 -
- Pelatihan Tatalaksana ISPA Diare
- Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tatalaksana ISPA-Diare
168
Orang
345,284,0
00
80 78,690,00
0
0 -
80.0
0
78,690,0
00
0 -
0 -
80
78,690,00
0
100.00
100.
00
80 78,690,0
00
47.62
22.79
12
02
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk (%)
31.02
Rasi
1,725,470,
000
28.02
450,250,0
00
28.02
264,600,0
00
36,075,0
00
87,609,0
00
1,000,000
28.02
115,239,0
00
28.02
239,923,0
00
100.00
90.67
28.02
690,173,
000
90.34
40.00
Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk (%)
0.002
-
-
-
-
-
0.00
42
Rasio Medis (dr+drg)per 1000 penduduk (%)
0.06
0.034 0.034
0.034
0.034
100.00
0.034
54.84
Rasio Paramedis ( Bidan + Perawat ) per 1000 penduduk (%)
0.53
0.442
0.442
0.370
0.37 0.37
02
23
01
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Pertemuan Penyusunan SOP Pelayanan BP Puskesmas Kota Serang
5
Dok
421,740,0
00
1 Dok 133,935,0
00
1 191,850,0
00
0.
15
36,075,0
00
0.20
45,990,0
00
0.05
1,000,000
0.60
90,794,00
0
1.00
173,859,0
00
100.00
90.62
2 307,794,
000
40.00
72.98
02
23
02
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan Penilaian Lomba Puskesmas Berprestasi dan Bermutu
5
Keg
225,250,0
00
1 Keg 38,675,00
0
1 24,445,00
0
-
-
-
0 -
1 24,445,00
0
1 24,445,00
0
100.00
100.
00
2 63,120,0
00
40.00
28.02
02
23
03
pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Tersedianya Data Dasar Kesehatan
80
Kl
525,150,0
00
16 Kl 86,975,00
0
-
-
-
0 -
-
-
16 86,975,0
00
20.00
16.56
02
23
05
Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
Terselenggaranya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
5
Dok
553,330,0
00
1 Dok 190,665,0
00
1 48,305,00
0
-
1.00
41,619,0
00
0 -
1 41,619,00
0
100.00
86.16
2 232,284,
000
40.00
41.98
13
02
24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
99.00
%
5,375,704,
000
100 % 617,470,0
00
100 622,293,0
00
73,780,0
00
73,330,0
00
0 -
100
473,953,0
00
100
621,063,0
00
100.00
99.80
100
1,238,53
3,000
10
1.01
23.04
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin
100.00
100 100 10
4.98
10
4.98
104.98
104.98
10
4.98
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 43
02
24
01
Pelayanan Operasi Katarak
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
178
Orang
1,941,720,
000
100 Orang
323,470,0
00
68 324,570,0
00
-
-
-
0 -
68
324,570,0
00
68
324,570,0
00
100.00
100.
00
168
648,040,
000
94.38
33.37
02
24
03
Pelayanan Operasi bibir Sumbing 500
Orang
1,669,984,
000
-
02
24
04
Pelayanan Sunatan Massal 2,000
Orang
1,764,000,
000
600 Orang
294,000,0
00
300 297,723,0
00
150
73,780,0
00
150.
00
73,330,0
00
0 -
149,383,0
00
300
296,493,0
00
100.00
99.59
900
590,493,
000
45.00
33.47
14
02
25 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (%)
90
%
29,816,77
8,651
80 % 2,762,239
,261
83 6,199,948
,424
0 -
9.96 931,493,
400
47.81
1,910,208
,400
20.25
1,417,608
,400
78.02
4,259,310,
200
94.00
68.70
35.92
7,021,54
9,461
39.91
23.55
02
25
01
pembangunan puskesmas
tersedianya bangunan puskesmas, tersedianya mebeleur di puskesmas dan rumah dinas
5
Paket
11,101,55
1,200
0 Paket
49,401,00
0
2 2,607,229
,400
0 -
-
-
0.5
99,277,05
0
677,410,0
00
1 776,687,0
50
25.00
29.79
1 826,088,
050
10.00
7.44
02''25
25
04
pengadaan puskesmas keliling
adanya 4 unit mobil pusling untuk puskesmas
20
Unit
5,196,610,
000
4 Unit 921,204,0
00
3 1,100,886
,000
0 -
2.00
520,717,
000
0 -
1 556,693,0
00
3 1,077,410,
000
100.00
97.87
7 1,998,61
4,000
35.00
38.46
02
25
14
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana &
Terpeiharanya Bangunan Puskesmas
80
Unit
13,320,61
1,425
16 Unit 1,791,634
,261
16 2,293,827
,000
0 -
1.00
410,776,
400
12
1,649,422
,100
3 152,464,8
00
16
2,212,663,
300
100.00
96.46
32 4,004,29
7,561
40.00
30.06
44
Prasarana Puskesmas
02
25
21
Rehabilitasi sedang/berat puksesmas pembantu
Terehabnya bangunan Puskesmas Pembantu
2
Unit
172,396,0
00
0 Unit -
2 172,396,0
00
1.9
161,509,2
50
0.1
7,443,750
2 168,953,0
00
100.00
98.00
2 168,953,
000
10
0.00
98.00
02
25
24
Pengadaan Sarana Pendukung Program Puskesmas
Tersedianya Sarana Pendukung Puskesmas
2
Unit
25,610,02
6
0 Unit -
2 25,610,02
4
0 -
-
-
0 -
2 23,596,85
0
2 23,596,85
0
100.00
92.14
2 23,596,8
50
10
0.00
92.14
15
02
26 Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
Tersedianya kecukupan sarana dan prasarana RSUD di Kota Serang (%)
1
UNIT
72,000,00
0,000
-
-
-
-
-
0 -
-
-
0 -
0.00
0.00
02
26
01
Pembangunan Rumah Sakit
Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit di Kota Serang
1
Unit
72,000,00
0,000
-
0 -
-
-
-
0 0 -
-
-
0 -
0.00
0.00
16
02
27
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD di Kota Serang (unit)
1
UNIT
5,000,000,
000
-
0 -
-
-
0 -
0.00
0.00
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 45
1
02
27
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD di Kota Serang (unit)
1
Unit
5,000,000,
000
0 -
-
-
-
0 0 -
-
-
0 -
0.00
0.00
17
02
28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Cakupan Kemitraan dan Peningkatan Pelaynnan Kesehatan Masyaralat (%)
75
71,096,01
1,700
55 % 2,866,131
,300
60 11,011,15
7,000
0.06
98,343,0
00
23.97
4,350,06
6,075
13.17
2,347,104
,625
13.43
2,540,142
,200
50.63
9,335,655,
900
84.39
84.78
15.74
12,201,787,200
20.99
17.16
02
28
04
Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan Review AMP Medis Tk.
Kota
20
KL
1,947,750,
288
4 KL 77,570,00
0
4 179,152,0
00
1 20,488,0
00
1.00
18,488,0
00
1 19,488,00
0
1 116,488,0
00
4 174,952,0
00
100.00
97.66
8 252,522,
000
40.00
12.96
- Review AMP Medis Tk. Kota
02
28
05
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Terselenggaranya Kemitraan untuk meningkatkan kualitas Dokter dan Paramedis melalui Tenologi kedokteran dan Kesehatan
333
Orang
2,824,194,
000
13 Orang
194,509,0
00
127 707,465,0
00
12 64,915,0
00
52.0
0
288,808,
000
19
105,015,0
00
44
166,765,0
00
127
625,503,0
00
100.00
88.41
140
820,012,
000
42.04
29.04
02
28
06
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Terselenggaranya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya di Luar Kuota PBI Pusat
200,00
0
Jiwa
66,268,26
2,412
9850
Jiwa 2,594,052
,300.00
38000
10,118,07
0,000
24 6,470,00
0
15,1
83
4,042,77
0,075
8347
2,222,601
,625
8491
2,256,889
,200
32046
8,528,730,
900
84.33
84.33
4189
6
11,126,8
58,900
20.95
16.79
02
28
08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
5
Kl
55,805,00
0
1 6,470,000
1 6,470,00
0
-
-
0 -
1 6,470,000
100.00
100.
1 6,470,00
0
20.0
11.59
46
Sistem Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak
00 0
- Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak
18
02
29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Angka Kematian Bayi/ 10 rb KH
42 Org
6,224,537,
900
54 % 477,836,5
00
48 469,071,0
00
59,030,0
00
158,401,
000
18,372,00
0
34.00
223,370,0
00
34.00
459,173,0
00
70.83
97.89
34.00
937,009,
500
80.95
15.05
Cakupan kunjungan bayi (%)
50 % 89.4
% 60 26.24
26.24
43.73
26.24
52.48
Cakupan Neonatus dg Komplikasi ditangani (%)
30 % 16.3
% 15 20.07
20.07
133.80
20.07
66.90
Cakupan pelayanan balita (%)
50 % 64 % 60 47.12
47.12
78.53
47.12
94.24
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
100 % 90 % 90 10
0.00
10
0.00
111.11
100.00
100.00
02
29
01
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
Terselenggaranya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5 Kl 2,631,756,
300
1 KL 285,795,000
1 276,775,0
00
0.
25
59,030,0
00
0.25
57,125,0
00
0 -
0.50
157,090,0
00
1 273,245,0
00
100.00
98.72
2 559,040,
000
40.00
21.24
02
29
04
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Tercapainya Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Kesehatan Remaja
3,536
Orang
2,040,700,
000
96 Orang
192,041,500
1378
192,296,0
00
0 -
726.
00
101,276,
000
132
18,372,00
0
520
66,280,00
0
1378
185,928,0
00
100.00
96.69
1474
377,969,
500
41.69
18.52
02
29
08
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
Terselenggaranya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
400
Guru UK
1,552,081,
600
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 47
S
19
02
30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
% Lansia Terlayani
31
%
287,517,0
00
6.25
% 37,100,00
0
13.0
50,683,50
0
7.39
28,963,0
00
-
5.61
17,095,50
0
13.00
46,058,50
0
100
90.87
15.29
83,158,5
00
49.33
28.92
02
30
03
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lansia di Sarana Kesehatan dan Posbindu
300
Orang
287,517,0
00
60 Orang
37,100,00
0
88 50,683,50
0
50 28,963,0
00
-
38
17,095,50
0
88
46,058,50
0
100.00
90.87
148
83,158,5
00
49.33
7.86
20
02
31
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
21
02
32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu/1000 KH
11
4,337,533,
000
15 628,460,0
00
14 383,983,5
00
55,478,0
00
53,490,0
00
131,160,5
00
9 116,980,0
00
9 357,108,5
00
64.29
93.00
9 985,568,
500
81.82
22.72
Cakupan Pelayanan Nifas (%)
80
90 80 80.71
80.71
100.89
80.71
10
0.89
Cakupan Linakes (%)
75
75 70 86.10
86.10
123.00
86.10
11
4.80
Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani (%)
50
30 30 55.45
55.45
184.83
55.45
11
0.90
Cakupan Ibu 75 70 7 7 71 9
48
Hamil K4 (%) 75 1.49
1.49
102.13
.49
5.32
Kelas Ibu Hamil 50
0 20 25.00
25.00
125.00
25.00
50.00
02
32
01
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu
-
- Penyuluhan Bagi Ibu Hamil di Poskesdes
- Meningkatkan Informasi Mengenai Kesehatan Bagi Ibu Hamil
64
Poskesdes
166,031,4
80
16 31,255,50
0
0 -
16
31,255,50
0
16
31,255,50
0
100.00
100.
00
16 31,255,5
00
25.00
18.83
02
32
04
Manajemen Program Kesehatan Ibu
Terlaksananya Pemantapan Program KIA terintegrasi dengan Lintas Program
1772
Orang
2,510,985,
520
218 Orang
321,917,0
00
238 226,357,0
00
58 55,478,0
00
57.0
0
53,490,0
00
0 -
123
98,094,00
0
238
207,062,0
00
100.00
91.48
456
528,979,
000
25.73
21.07
02
32
05
Peningkatan Peran Serta Masyarakat -
- Survei PHBS di Rumah Tangga
- Tercapainya Tingkat Keberhasilan PHBS di Rumah Tangga
10
Kelurahan
95,000,00
0
1 26,266,00
0
-
-
-
1 18,886,00
0
1 18,886,00
0
100.00
71.90
1 18,886,0
00
10.00
19.88
02
32
06
Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya pertemuan akselerasi penurunan AKI, AKN, AKB, dan AKBAL
6
KL
362,989,0
00
1 KL 84,295,00
0
0 -
-
0 -
-
-
1 84,295,0
00
16.67
23.22
02
32
08
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Petugas Kesehatan
- Pelatihan APN
Terlaksananya Pelatihan APN
256
Orang
1,202,527,
000
32 Orang
222,248,0
00
16 100,105,0
00
-
16
99,905,00
0
-
16
99,905,00
0
100.00
99.80
48 322,153,
000
18.75
26.79
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 49
Rata-rata capaian kinerja (%)
92.20
89.
39
#
##
#
31.
01
Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
###########
34,015,
191,119
###########
3,382,7
30,396
13,457,
231,258
11,326,
761,777
18,867,
722,060
47,034,
445,491
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s.d PROGRAM 18 ) 92.8
8
91
.1
2
73
.5
9
25
.1
2
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s.d PROGRAM 18 )
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
: Pencapaian Program dan Kegiatran Sesuai dengan Target
Faktor penghambat pencapaian kinerja: : Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target, walau ada beberapa kegiatan yg efisiensi dan gagal lelang
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):
: Merubah Jadwal pelaksanaan kegiatan terutama yang memerlukan lelang
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):
: Kegiatan yang memerlukan proses lelang jadwal pelaksanaannya menjadi Triwulan I
50
Lampiran 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
NO Indikator Satuan
CAPAIAN Tahun 2015 ANALISIS PENCAPAIAN DIBANDINGKAN
TAHUN LALU PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI / SOLUSI
Tahun (2013)
Tahun (2014)
TARGET CAPAIAN
(1) (2) (03) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2 Kesehatan
2.1 Jumlah Kematian Ibu (AKI) Org 16 8 14 9 Ada peningkatan kematian pada tahun 2015 jika di bandingkan dengan tahun 2015.
Faktor 4 Terlalu dan 3 T yang salah satunya terlalu Tua dan Terlalu Muda (Umur Ibu) sehingga dapat menyebabkan resio tinggi pada saat kehamilan. Peningkatan terhadap Pencaatan dan Pelaporan dan Audit Kematian Ibu solusinya dengan Peningkatan Kompetensi kebidanan, deteksi dini kehamilan dan neonatus yang beresiko tinggi dan peningkatan pencatatan dan pelaporan berserta Audit Kematian Ibu
2.1 Jumlah Kematian Bayi (AKB) Org 52 54 48 34 Ada Penurunan Julah kematian Bayi dari tahun 2014 ke tahun 2015.
Peningkatan Kompetensi kebidanan, deteksi dini kehamilan dan neonatus yang beresiko tinggi dan peningkatan pencatatan dan pelaporan berserta Audit Kematian Bayi
2.2 Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Th 65.81 66.2
2.3 Persentase balita gizi buruk (%) % < 1,2 0.11 < 1,2 0.12
ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib
2. Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per 1000 balita Rasio 49.13 94.00 50.90 115.08 Melebihi Target karena Jumlah Posyandu di Kota serang sejumlah 605 Posyandu
Meningkatkan Kerjasama Lintas Ssektor karena Posyandu Secara Tupoksi ada di BPMPKB
2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk
Rasio 28.02 28.02 28.02 28.02 Tidak Ada penambahan Puskesmas, Pustu -
2.3 Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk
Rasio 0.000 0.000 0.000 0.000 Kota Serang belum memiliki RSUD Mengusulkan di Tahun 2017
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 51
2.4 Rasio Medis (dr+drg)per 1000 penduduk
Rasio 0.0343 0.4200 0.0343 0.036 ( 21/643205*1000)
Rasio Dokter khususnya dokter giigi masih belum mencukup karena masih ada Puskesmas yang belum memiliki dokter gigi
Penambahan Dokter Gigi (Rekruitmen CPNS)
2.5 Rasio Paramedis ( Bidan + Perawat ) per 1000 penduduk
Rasio 0.442 0.370 0.442 0.370 Jumlah SDM Parameis di Puskesmas kurang mencukupi dibandingkan dengan Bidan
Penambahan Tenaga Perawat
2.6 Cakupan Ibu Hamil K4 % 70.36% 68.90% 70% 71.49% Adanya Peningkatan capaian K4 ibu hamil dikarenakan sudah berjalannya surveilans kesehatan inu yang berdampak pada penjaringan/penemuan ibu hamil pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu.
Surveilans kesehatan ibu akan lebih ditingkatkan melalui program P4k ( Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi) sehingga pencegahan dan komplikasi dalam kehamilan dapat ditangani lebih dini.
2.7 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
% 47.09% 59.10% 30% 55.43% Adanya Penurunan capaian 3,67 % dari tahun 2014 ke tahun 2015 hal ini karena adanya peningkatan Kompetensi kebidanan dan beberapa kasus sudah dapat ditangani di tingkat pelayanan dasar.
Kompetensi tenaga kesehatan pada Komplikasi Kebidanan Lebih di tingkatkan melalui bimbingan teknis kebidanan dan pelatihan untuk kasus-kasus dengan komplikasi.
2.8 Cakupan Linakes (fasilitas Kesehatan)
% 86.29% 90.35% 70% 86.10% Adanya penurunan capaian sebesar 4,25 % hal ini dikarenakan kinerja tenaga kesehatan belum optimal
Peningkatan Kompetensi kebidanan, juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan persalinan yang aman.
2.9 Cakupan Pelayanan Nifas % 79.07% 83.00% 80% 80.71% Capaian cakupan pelayanan nifas terjadi penurunan sebesar 1,9 % hal ini disebabkan oleh kinerja tenaga kesehatan masih belum optimal dalam melakukan kunjungan rumah.
Melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya mendapatkan pelayanan nifas di fasilitas kesehatan dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan melalui bimbingan teknis.
2.10 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani
% 24.51% 16.30% 15% 20.07% Adanya peningkatan cakupan sebesar 3,77 %, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kompetensi kebidanan dan beberapa kasus sudah dapat ditangani di tingkat pelayanan dasar.
Meningkatkan Kompetensi Kebidanan melalui OJT ( On The Job Training ) antar tenaga kesehatan secara berkesinambungan.
2.11 Cakupan Kunjungan Bayi % 69.17% 89.40% 60% 26.24% Adanya penurunan cakupan, hal ini disebabkan adanya perubahan definisi operasional yang lebih meningkatkan kualitas dalam pelayanan bayi.
Meningkatkan Kompetensi Kebidanan melalui OJT ( On The Job Training ) antar tenaga kesehatan secara berkesinambungan.
2.12 Cakupan Desa UCI % 93.94% 84.00% 100% 71.20% Tidak Mencapai Target Pemahaman Masyarakat akan manfaat imunisasi masih kurang, solusinya mengadakan sosislisasi akan pentingnya imunisasi.
52
2.13 Cakupan Pelayanan Balita % 50.88% 64.80% 60% 47.12% Adanya penurunan cakupan, hal ini disebabkan adanya perubahan definisi operasional yang lebih meningkatkan kualitas dalam pelayanan balita.
Meningkatkan Kompetensi Kebidanan melalui OJT ( On The Job Training ) antar tenaga kesehatan secara berkesinambungan.
2.14 Kelas Ibu Hamil % N.A N.A 20% 25% Cakupan di Tahun 2015 sebanyak 25 % lebih tinggi sebanyak 5 % dari target 2015, hal ini disebabkan adanya pembentukan kelas ibu hamil yang didanai dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2015.
Baru di masukan dalam indikator RPJMD di Tahun 2016
2.15 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif
% 69.7% 50.8% 39% 53.7% Sudah mencapai target dikarenakan manajeman sudah baik, adanya konselor laktasi di setiap puskesmas dan adanya kelas ibu di Posyandu
Perbandingan ibu hamil dan konselor laktasi belum seimbang sehingga diperlukan pelatihan konselor laktasi dan updating ilm tentang menyusui bagi konselor laktasi.
2.16 persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan
% N.A N.A 10% 0% Belum di Intervensi karena Indikator ini merupakan indikator Baru
Baru di masukan dalam indikator RPJMD di Tahun 2016
2.17 Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet selama masa kehamilan
% N.A N.A 70% 69.6% Tidak mencapai target karena tablet fe yang kadaluarsa, sehingga terjadi kekosongan stok sejak bulan oktober, dan erusahaan penghasil fe tidak menyanggupi stok
Stok fe Terbatas, Diusahakan untuk menambah stok tablet penambah darah sesuai kebutuhan.
2.18 Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
% N.A N.A 10% 0% Belum di Intervensi karena Indikator ini merupakan indikator Baru
Baru di masukan dalam indikator RPJMD di Tahun 2016
2.19 Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD
% N.A N.A 38% 0% Belum di Intervensi karena Indikator ini merupakan indikator Baru
Baru di masukan dalam indikator RPJMD di Tahun 2016
2.20 Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
% N.A N.A 65% 65.8% Indikator ini merupakan indikator Baru tetapi perencanaan sebelumnya sudah memperhitungkan balita kurus
-
2.21 Cakupan Penderita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
% 100% 100% 100% 100% Sudah mencapai target dikarenakan Puskesmas sudah mempunyai klinik Gizi dimana tenaganya sudah terlatih tata laksana Gizi
Pasien Gizi buruk tidak mau dirawat inap, solusinya dengan melakukan pendekatan antara lintas sektor terkait terhadap pasien gizi buruk.
2.22 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat
% 99.46% 100% 100% 100% Mencapai Target -
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 53
2.23 AFP lebih besar atau sama dengan 2 per 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun
4.20% 3.2 <2 3,2 Penemuan Kasus AFP tahun 2013-2015 melebihi Target Pencapaian tahun 2015 sama dengan pencapaian Tahun 2014 tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2013 ada penurunan.
-
2.24 Penemuan Pneumonia balita % 37.00% 35.15% 60% 70.80% Ada kenaikan capaian dari Tahun 2014 ke tahun 2015, hal ini dikarenakan adanya penurunan perhitungan jumlah balita.
Secara Nasional Target ini masih kurang dari target yang ditetapkan solusinya meningkatkan penatalaksanaan pneumonia bagi petugas kesehatan baik melalui sosialisasi ataupun pelatihan.
2.25 Penemuan pasien baru TB BTA (+) % 93% 93% 85% 90% Mencapai Target Penemuan kasus BTA (+) baru apabila dilihat dari capaian tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan 2014. Tetapi sebenarnya capaian pada tahun 2015 penjaringan suspecnya menurun. Solusi untuk meningkatkan penjaringan sispec adalah melalui promosi aktif dengan sosialisasi-sosialisai/ penyuluhan TB, Pemeriksaan Kontak serumah dan kunjungan rumah sehingga penemuan kasus akan meningkat
2.26 Penemuan penderita DBD yang ditangani
% 100% 100% 100% 100% Mencapai Target Semua Penderita DBD Ditangani
2.27 Penemuan penderita Diare % 75.00% 62.8% 85% 62% Tidak mencapai target Kurangnya pemahaman petugas dalam penatalaksanaan diare solusinya sosialisasi penatalaksanaan diaren pada petugas kesehatan.
2.28 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
% 86.57% 87.94% 100% 105% Cakupan masyarakat miskin tidak mampu yang tercover jaminan kesehatan mencapai 105% karena pendataan maskin sudah dilakukan Oleh Dinas Sosial
2.29 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin
% 72.88% 100% 100% 100% Mencapai Target
2.30 Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan disarana kes(RS) di Kab/Kota
Unit 0 0 0 0 Tidak Ada RS Mengusulkan Pembangunan RS di Tahun 2017
2.31 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelelidikan Epidemiologi <24 Jam
% 100% 100% 100% 100% Mencapai Target
2.32 Cakupan Desa Siaga Aktif % 25.76% 25.75% 50% 28.79% Tidak mencapai Target karena Jumlah Poskesdes di Kota Serang hanya 19
Menambah Jumlah Poskesdes
54
2.33 Cakupan puskesmas % 266.67% 266.67% 266.67% 266.67% Cakupan Puskesmas perkecamatan sudah lebih dari cukup
2.34 Cakupan puskesmas Pembantu % 18.18% 18.18% 18.18% 18.18% Cakupan Puskesmas perkecamatan sudah cukup
2.35 Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM Pilar ke 1 ( Satu )
Kel 0 0 2 4 Pencapaian Kelurahan yang melaksanakan STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ) Pilar ke I pada tahun 2015 melebihi dari target (200%) yaitu di Kelurahan Serang, Lopang, Lonta Baru dan Sumur Pecung. Sedangkan untuk pemicuan STBM semua kelurahan sudah dilaksanakan.
Diperlukan Kerja sama dan dukungan dari lintas sektor dan lintas program serta peran aktif dari masyarakat untuk mencapai 5 pilar di tahun-tahun berikutnya.
2.36 Presentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan
% 20% 85% 35% 75% Realisasi melebihi Target walaupun tidak semua parameter dilaksanakan hanya dengan melakukan pengawasan melalui Inpeksi Sanitasi.
Keterbatasan Reagen apabila semua parameter di periksa, solusi secara bertahap menambah jumlah reagen
2.37 Presentase Tempat-tempat Umum (TTU ) yang memenuhi syarat kesehatan ( MS )
% 10% 44.47% 20% 24% Realisasi melebihi Target
2.38 Presentase Rumah Sakit (RS) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar
% 0% 42.85% 35% 71.42% Realisasi melebihi Target
2.39 Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat
% 10% 10% 15% 9% Cakupan TPM baru tercapai 9% dari target yang telah tentukan sebanyak 15 % dari target yang telah ditetapakan hal ini disebabkan jumlah sasaran terlalu banyak.
2.40 Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
% 10% 0% 15% 6.06% Belum Mencapai target Karena yang diintervensi baru dari bidang kesehatan sementara untuk menuju kawasan sehat ada indikator lain di luar kesehatan
Masih ada anggarapn bahwa kawasan sehat itu hanya dikelola oleh Dinas Kesehatan Solusinya meningkatkan kerja Sama Lintas Sektor
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 55
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KOTA SERANG
SKPD : DINAS KESEHATAN
KODE REKENING
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.) APBD KOTA APBD PROV APBN SUMBER LAINNYA
1 URUSAN WAJIB
1.02 Kesehatan
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Kota Serang 89% 2,570,896,000
-
-
-
89% 2,740,996,000
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya Jasa Surat Menyurat
Kota Serang 4500 lembar 27,000,000
4500 lembar 27,000,000
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Jasa Penyediaan Komunikasi, SDA dan Listrik
Kota Serang 12 bulan 410,000,000
12 bulan 410,000,000
1.02.1.02.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi Kegiatan
Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Serang 12 bulan 10,400,000
12 bulan 10,400,000
1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Serang 12 bulan 383,680,000
12 bulan 383,680,000
1.02.1.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya Pemeliharaan Komputer Di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Kota Serang 1 tahun 60,300,000
1 tahun 80,400,000
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya Pembelian Alat Tulis Kantor
Kota Serang 1 tahun 194,338,000
1 tahun 194,338,000
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Serang 1 tahun 276,840,000
1 tahun 276,840,000
56
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kota Serang 1 tahun 130,000,000
1 tahun 130,000,000
1.02.1.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga
Kota Serang 9 unit 55,000,000
9 unit 55,000,000
1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kota Serang 1 tahun 30,658,000
1 tahun 30,658,000
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Kota Serang 12 bulan 125,000,000
12 bulan 125,000,000
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Serang 12 bulan 400,000,000
12 bulan 500,000,000
1.02.1.02.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Kota Serang 12 bulan 100,000,000
12 bulan 367,680,000
1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor
Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Kota Serang 12 bulan 367,680,000
12 bulan 150,000,000
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya operasional pelayanan perkantoran
Kota Serang 100% 1,709,129,500
-
-
-
100% 2,688,671,000
1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Serang 6 unit -
7 unit 848,070,000
1.02.1.02.01.02.07 pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Serang 48 unit 758,914,000
105 unit 817,292,000
1.02.1.02.01.02.10 pengadaan mebeleur Tersedianya Sarana Mebeleur Pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Kota Serang 83 unit 377,715,000
83 unit 406,770,000
1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Serang 1 tahun 220,655,500
1 tahun 237,629,000
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Sarana Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas
Kota Serang 171 unit 351,845,000
171 unit 378,910,000
1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terbentuknya tim penilai jabatan dan setiap profesi dapat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan
Kota Serang 98 orang 57,159,800
-
-
-
98 orang 115,838,000
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 57
1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal
terbentuknya tim penilai jabatan fungsional dinas kesehatan kota serang
Kota Serang 11 Orang -
11 Orang 20,838,000
1.02.1.02.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
terlaksananya pelatihan sosialisasi perundang-undangan
Kota Serang 48 Orang 57,159,800
48 Orang -
1.02.1.02.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Bintek Kearsipan, Aset / BMD dan Kepegawaian (ASN)
Kota Serang 48 Orang -
48 Orang 95,000,000
1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Dinas Kesehatan
Kota Serang 28 dok, 4 kali, 4 triwulan
530,325,158
-
-
-
28 dok, 4 kali, 4 triwulan
1,240,712,690
1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Lakip / Tapkin
Kota Serang 2 dokumen 83,960,000
2 dokumen 58,225,200
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran
Kota Serang 2 dokumen 25,210,000
2 dokumen 27,763,450
1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Serang 1 dokumen 17,620,000
1 dokumen 33,594,440
1.02.1.02.01.06.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Triwulan dan Tahunan
Kota Serang 4 kegiatan 75,000,000
4 kegiatan 244,129,600
1.02.1.02.01.06.06 Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian
Terlaporkannya Kegiatan Bersumber DAK
Kota Serang 12 bulan -
12 bulan 27,000,000
1.02.1.02.01.06.07 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Tersusunnya Dokumen RKA&DPA (Murni dan Perubahan)
Kota Serang 4 dokumen 56,110,000
4 dokumen 250,000,000
1.02.1.02.01.06.08 Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD
Tersedianya Data Kesehatan yang dapat menggambarkan Kondisi, kebutuhan dan Persoalan yang terkait dengan akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat dalam Pembangunan Kesehatan
Kota Serang 18 Dokumen 128,565,000
18 Dokumen 150,000,000
1.02.1.02.01.06.10 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan 2018, Tersusunnya Renja Perubahan 2017 , Terlaksananya Forum Renja SKPD dan Terselenggaraya Rakerkesda Dinas Kesehatan
Kota Serang 2 dokumen, 2 Kegiatan
143,860,158
2 dokumen, 2 Kegiatan
450,000,000
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya obat dan alat kesehatan
Kota Serang 100% 1,189,115,488
-
3,000,000,000
-
100% 5,525,000,000
58
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Reagent dalam memenuhi kebutuhan Laboratorium untuk Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)
Kota Serang 1 Paket
855,725,488
1 Paket 5,000,000,000
Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dalam Memenuhi Kebutuhan Obat untuk Pelayanan Kesehatan
Kota Serang 1 Paket 3,000,000,000 1 Paket
1.02.1.02.01.15.04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
Terlaksananya seminar, pertemuan dan pembinaan teknis kefarmasian bagi pengelola apotik dan toko obat
Kota Serang 211 Orang 93,000,000
211 Orang 250,000,000
1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya Tertib Keadministrasian Kefarmasian Di Puskesmas
Kota Serang 16 Puskesmas 240,390,000
16 Puskesmas 275,000,000
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Puskesmas (%) Kota Serang 266.67% 17,407,305,148
500,000,000
3,398,830,000
-
266.67% 20,119,215,613
Cakupan Puskesmas Pembantu (%)
19.70% 19.70%
1.02.1.02.01.16.02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Bagi Walikota, wakil walikota dan DPRD beserta Keluarga
Kota Serang 188 255,600,000
108 Orang 650,000,000
Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Pemeriksaan Kebugaran Jemaah Haji
Kota Serang 600 Orang 156,295,000
600 Orang 200,000,000
1.02.1.02.01.16.04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
Terlaksananya Implementasi Strategi DOTS di Rumah Sakit dan Praktek Dokter Swasta
Kota Serang 16 Puskesmas 211,090,000
16 Puskesmas 325,078,600
1.02.1.02.01.16.06 Revitalisasi Sistem Kesehatan Terlaksananya Penyusunan Buku Profil SDMK Kota Serang
Kota Serang 25 buku 77,000,000
25 buku 90,000,000
1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Perencanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat
Kota Serang 17 Puskesmas 108,000,000
17 Puskesmas 220,000,000
1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas
Kota Serang 1 Paket 500,000,000
1 Paket 1,500,000,000
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 59
1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Terselenggaranya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Pembentukan Pos UKK Bagi Pekerja di PKM
Kota Serang 40 Orang 100,000,000
40 Orang 150,000,000
Terselenggaranya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja di PKM
128 Orang 128 Orang
1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOP)
Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas
16 Puskesmas 16 Puskesmas 1,402,109,176
16 Puskesmas
1,600,000,000
1.02.1.02.01.16.16 Penyelenggaraan Labkesda Terlaksananya Penyelenggaraan Labkesda
Kota Serang 1 tahun 350,305,000
1 tahun 650,000,000
Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling
Kota Serang 1 Unit 500,000,000
1.02.1.02.01.16.18 Layanan Kesehatan Daerah Terpencil dan Hari Raya
Terlaksananya Pemantauan Pelayanan Kesehatan Pada Arus Mudik / Hari Raya Besar dan Bimbingan Teknis Program
Kota Serang 4 Kali 150,000,000
4 Kali 130,000,000
1.02.1.02.01.16.19 Sosialisasi Penanggulangan Bencana
Terselenggaranya Upaya Kesehatan Masyarakat
Kota Serang 85 Orang 50,000,000
85 Orang 50,000,000
1.02.1.02.01.16.20 Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan
Terlaksananya Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Tingkat Kota Serang
Kota Serang 64 Orang 341,005,000
64 Orang 300,000,000
1.02.1.02.01.16.21 Biaya Operasional Kesehatan ( BOK )
Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat.
Kota Serang 16 Puskesmas 3,398,830,000
1.02.1.02.01.16.22 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Banten Girang
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 12347 jiwa selama 12 bulan
761,491,886
12347 jiwa selama 12 bulan
791,951,562
1.02.1.02.01.16.23 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas jaringannya FKTP Ciracas
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 3098 jiwa selama 12 bulan
186,745,744
3098 jiwa selama 12 bulan
194,215,573
1.02.1.02.01.16.24 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Curug
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 21568 jiwa selama 12 bulan
1,554,581,522
21568 jiwa selama 12 bulan
1,616,764,783
1.02.1.02.01.16.25 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP
Kota Serang 22802 jiwa selama 12 bulan
1,268,582,694
22802 jiwa selama 12 bulan
1,319,326,002
60
Kasemen dan Jaringannya
1.02.1.02.01.16.26 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Kilasah
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 297361 jiwa selama 12 bulan
1,505,885,422
297361 jiwa selama 12 bulan
1,566,120,839
1.02.1.02.01.16.27 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Rau
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 137367 jiwa selama 12 bulan
830,007,550
137367 jiwa selama 12 bulan
863,207,852
1.02.1.02.01.16.28 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Serang Kota
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 29313 jiwa selama 12 bulan
2,152,671,563
29313 jiwa selama 12 bulan
2,238,778,426
1.02.1.02.01.16.29 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Singandaru
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 13875 jiwa selama 12 bulan
1,209,383,744
13875 jiwa selama 12 bulan
1,257,759,094
1.02.1.02.01.16.30 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Taktakan
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 11586 jiwa selama 12 bulan
699,422,630
11586 jiwa selama 12 bulan
727,399,536
1.02.1.02.01.16.31 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Walantaka
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 16325 jiwa selama 12 bulan
1,048,487,174
16325 jiwa selama 12 bulan
1,090,426,661
1.02.1.02.01.16.32 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Kalodran
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 9954 jiwa selama 12 bulan
531,656,794
9954 jiwa selama 12 bulan
552,923,066
1.02.1.02.01.16.33 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Banjar Agung
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 7938 jiwa selama 12 bulan
445,045,709
7938 jiwa selama 12 bulan
462,847,537
1.02.1.02.01.16.34 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Pancur
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 8279 jiwa selama 12 bulan
477,814,896
8279 jiwa selama 12 bulan
496,927,492
1.02.1.02.01.16.35 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Unyur
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 10122 jiwa selama 12 bulan
616,821,076
10122 jiwa selama 12 bulan
641,493,919
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 61
1.02.1.02.01.16.36 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Sawah Luhur
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 3708 jiwa selama 12 bulan
207,582,422
3708 jiwa selama 12 bulan
215,885,719
1.02.1.02.01.16.37 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Cipocok Jaya
Terlayaninya Peserta JKN untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara Prima di FKTP dan Jaringannya
Kota Serang 3814 jiwa selama 12 bulan
209,720,146
3814 jiwa selama 12 bulan
218,108,952
1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat & Makanan
Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan (%)
Kota Serang 60% 392,541,500
-
-
-
60% 392,541,500
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Konsumen di Bidang Obat & Makanan
Kota Serang 191 Orang 204,673,500
191 Orang 204,673,500
Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Bahan Berbahaya
Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan & Bahan Berbahaya
Kota Serang 232 Orang 159,928,000
232 Orang 159,928,000
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan
Terselenggaranya Pemeriksaan, Pembinaan & Pengambilan Sampel TPM
Kota Serang 176 Orang 27,940,000
176 Orang 27,940,000
1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
Kota Serang 75% 2,221,499,600
-
-
-
80% 2,867,561,900
Cakupan desa/kelurahan siaga aktif (kegiatan)
Kota Serang 1 1
1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Terpenuhinya Sarana Media Promosi Sadar Hidup Sehat Bagi Masyarakat Kota Serang
Kota Serang 1 pkt 111,500,000
1 pkt 890,000,000
1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Elektronik
Kota Serang 20 talkshow Radio
1,096,674,500
20 talkshow Radio
1,096,674,500
Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan Napza Bagi Siswa SMA
Kota Serang 80 siswa 80 siswa
Terlaksananya Peringatan Maulid Nabi
Kota Serang 1 pawai 1 pawai
Mempublikasikan Hasil Kegiatan Dinas Kesehatan
Kota Serang 1 pameran 1 pameran
62
Terlaksananya Rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional
Kota Serang 1 keg 1 keg
1.02.1.02.01.19.03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan tentang Pengetahuan dan Sikap Tentang PHBS di Sekolah
Kota Serang 64 siswa 194,578,000
64 siswa 97,289,000
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi & Capaian Program Poskestren
Kota Serang 16 poskestren 16 poskestren
Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral dan Lintas Program Guna Tercapainya Desa Siaga
Kota Serang 16 Bidan Poskesdes
16 Bidan Poskesdes
1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Capacity Building Kader Saka Bakti Husada
Kota Serang 70 kader saka bakti
426,160,900
70 kader saka bakti
426,160,900
Terlaksananya Pelatihan Kader Poskestren
Kota Serang 45 kader poskestren
45 kader poskestren
Terlaksananya Pelatihan Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas
Kota Serang 16 petugas promkes
16 petugas promkes
Terlaksananya Pelatihan kader Posyandu
Kota Serang 100 kader 100 kader
1.02.1.02.01.19.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Poskesdes
Kota Serang 18 Poskesdes 14,860,000
18 Poskesdes 67,897,500
1.02.1.02.01.19.06 Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
Optimalisasi UKBM (Poskesdes, Posyandu, Poskestren, Pembinaan P2WKSS
Kota Serang 6 UKBM, Ds.P2WKSS
377,726,200
6 UKBM 289,540,000
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase balita gizi buruk (%)
Kota Serang <1,2 2,051,305,000
-
-
-
<1,2 2,589,194,000
Rasio Posyandu per 1000 balita
51% 50.9
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif
44% 47%
Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan
65% 80%
Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan
80% 85%
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 63
Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)
20% 25%
Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD
44% 47%
Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
75% 80%
Cakupan penderita gizi buruk mendapat perawatan (%)
100% 100
1.02.1.02.01.20.01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Buku Grafik Pertumbuhan Anak
Kota Serang 48 tenaga kesehatan
447,345,000
48 tenaga kesehatan
750,000,000
Terlaksananya Bulan Penimbangan Bayi Balita
Kota Serang 70955 Balita 70955 Balita
Terlaksananya Workshop PMBA Kota Serang 16 tenaga kesehatan
16 tenaga kesehatan
1.02.1.02.01.20.02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Terlaksananya PMT Bagi Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Bumil KEK
Kota Serang 450 Org 1,167,450,000
450 Org 1,359,194,000
1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Tersedianya Data Daerah Dengan Garam Beryodium dan Data Prevalensi Anemia Pada Remaja Putri Serta Adanya Kerjasama lintas Sektor dalam Penanganan
Kota Serang 1728 Orang 70,000,000
1728 Orang 80,000,000
1.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Terlaksananya Lomba Balita Tk. Kota Serang
Kota Serang 16 Puskesmas 200,000,000
16 Puskesmas 220,000,000
1.02.1.02.01.20.05 Penanggulangan Gizi Lebih Sosialisasi Bahaya Gizi Lebih Kota Serang 48 Orang 70,000,000
48 Orang 80,000,000
1.02.1.02.01.20.07 Pemberdayaan Kadarzi Pengadaan Sarana Klinik Gizi Kota Serang 16 klinik gizi 96,510,000
16 klinik gizi 100,000,000
1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM pilar ke 1 (satu) (kelurahan)
Kota Serang 2 1,880,891,250
50,000,000
-
-
3 4,640,368,988
Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan (%)
45 50
64
Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan (%)
30 35
Persentase Rumah Sakit (RS) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar (%)
40 40
Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat (%)
20 25
Jumlah Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat (%)
50 60
1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Terlaksananya kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Kota Serang 3 keg 669,448,000
3 keg 3,237,821,213
Pengadaan Sanitarian KIT 2 Unit
50,000,000
1.02.1.02.01.21.02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Kota Serang 3 keg 513,040,000
3 keg 564,344,000
1.02.1.02.01.21.03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
3 keg 698,403,250
3 keg 838,203,775
1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan desa UCI (%) Kota Serang 100 3,690,104,100
49,325,000
-
-
100 4,905,141,500
AFP lebih besar atau sama dengan 2 per 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun (%)
>2 >2
Penemuan Penumonia balita (%)
70 75
Penem,uan pasien baru TB BTA + (%)
85 90
Penemuan penderita DBD yang ditangani (%)
10 100
Penemuan penderita DBD yang ditangani (%)
95 100
Penemuan penderita Diare (%)
100 100
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 65
1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Terlaksananya Kegiatan Fogging Fokus di Kota Serang
Kota Serang 300 fokus 511,950,000
300 fokus 619,459,500
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan bahan Foging
2 Unit 165,000,000
49,325,000
1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
Terlaksananya Kegiatan Imunisasi Kota Serang 12 bulan 817,161,000
12 bulan 1,300,000,000
1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kota Serang 16 Puskesmas 526,401,000
16 Puskesmas 810,928,800
1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Terlaksananya Pencehatan penularan penyakit Endemik/epidemik
Kota Serang 1 keg 380,822,500
1 keg 450,000,000
1.02.1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Imunisasi
Kota Serang 1 keg 237,960,000
1 keg 150,000,000
1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Kota Serang 1 keg 299,285,000
1 keg 361,657,000
1.02.1.02.01.22.10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi HIV-AIDS Pada Masyarakat Umum
Kota Serang 8 Kelurahan 224,020,000
8 Kelurahan 303,300,000
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tatalaksana Kasus DBD
Kota Serang 35 Orang 35 Orang
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi HIV-AIDS
Kota Serang 120 Orang 120 Orang
1.02.1.02.01.22.12 Pertemuan Linsek Program P2M Pokjanal DBD dan KPAD
Terlaksananya Koordinas dan Pengetahuan dalam rangka Upaya Penanggulangan HIV&AIDS
Kota Serang 16 Puskesmas 276,945,600
16 Puskesmas 442,975,200
1.02.1.02.01.22.15 Penanggulangan Kusta Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Kusta
Kota Serang 16 Puskesmas 130,990,000
16 Puskesmas 288,500,000
1.02.1.02.01.22.18 PSN DBD Program P2M Terlaksananya Kegiatan PSN Pada Daerah Endemis DBD
Kota Serang 300 fokus 76,200,000
300 fokus 90,000,000
1.02.1.02.01.22.20 Penanggulangan Ispa Diare Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tatalaksana ISPA-Diare
Kota Serang 16 Puskesmas 43,369,000
16 Puskesmas 88,321,000
1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 penduduk (%)
Kota Serang 29.02 581,230,000
-
609,861,000
-
31.02 292,535,000
Rasio RS per 1000 penduduk (%)
0.002 0.002
66
Rasio Medis (dr+drg) per 1000 penduduk (%)
0.06 0.006
Rasio paramedis (bidan+perawat) per 1000 penduduk (%)
0.44 0.53
1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Pertemuan Penyusunan SOP Pelayanan BP Puskesmas Kota Serang
Kota Serang 1 dok -
1 dok 70,000,000
1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan Penilaian Lomba Puskesmas Berprestasi dan Bermutu
Kota Serang 16 Puskesmas 105,000,000
16 Puskesmas 50,000,000
1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
16 Puskesmas 16 Puskesmas -
16 Puskesmas 122,535,000
1.02.1.02.01.23.05 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
Terselenggaranya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kota Serang 1 dok 476,230,000
1 dok 50,000,000
1.02.1.02.01.23.06 Akreditasi Puskesmas Terakreditanya Puskesmas di Kota Serang
Kota Serang 4 Puskesmas 609,861,000
1.02.1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan kesehatan dasar masyarakat miskin(%)
Kota Serang 98% 640,000,000
-
-
-
99% 1,329,312,000
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin (%)
100% 100%
1.02.1.02.01.24.01 Pelayanan Operasi Katarak Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Kota Serang 36 Orang 420,000,000
36 Orang 453,068,000
1.02.1.02.01.24.03 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing
Terlaksananya Pelayanan Operasi Bibir Sumbing
Kota Serang 100 Orang -
100 Orang 626,244,000
1.02.1.02.01.24.04 Pelayanan Sunatan Masal Terlaksananya Pelayanan Sunatan Masal
Kota Serang 400 Orang 220,000,000
400 Orang 250,000,000
1.02.1.02.01.25 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya(%)
Kota Serang 87% 1,038,465,800
275,000,000
1,000,000,000
-
90% 4,785,712,556
1.02.1.02.01.25.04 Pengadaan Puskesmas Keliling Terlaksananya Pengadaan 4 unit mobil pusling untuk puskesmas
Kota Serang 4 unit -
4 unit 1,039,322,000
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 67
1.02.1.02.01.25.14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas
Kota Serang 1 Paket 1,038,465,800
1 Paket 3,746,390,556
Rehab Rumah Dinas Medis PKM Ciracas, Kilasah Kota Serang 2 Unit
400,000,000
Rehab Rumah Dinas Paramedis
PKM Ciracas, Taktakan, Kilasah Kota Serang 3 Unit 600,000,000
Rehab Pustu Pustu Cipete Curug Kota Serang 1 Unit
75,000,000
Rehab Labkesda UPT Labkesda Kota Serang 1 Unit
200,000,000
1.02.1.02.01.26 Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
Tersedianya kecukupan sarana dan prasarana RSUD di Kota Serang (%)
Kota Serang 50% 50,000,000,000
-
-
-
0 -
1.02.1.02.01.26.01 Pembangunan rumah sakit Tersedianya kecukupan sarana dan prasarana RSUD di Kota Serang (%)
Kota Serang 1 Unit 50,000,000,000
-
-
0 -
1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Cakupan kemitraan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (%)
Kota Serang 70% 11,894,728,000
1,104,000,000
-
-
75% 15,043,492,376
1.02.1.02.01.28.04 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan Review AMP Medis Tk. Kota
Kota Serang 4 keg 146,700,000
4 keg 176,040,000
1.02.1.02.01.28.05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Terlaksananya Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Kota Serang 83 Orang 700,000,000
83 Orang 750,000,000
1.02.1.02.01.28.06 Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan
Terselenggaranya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya di Luar Kuota PBI Pusat
Kota Serang 40.000 jiwa selama 12 bulan
11,040,000,000
1,104,000,000 42.334 jiwa selama 12 bulan
14,107,818,776
1.02.1.02.01.28.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak
Kota Serang 1 keg 8,028,000
1 keg 9,633,600
68
1.02.1.02.01.29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Angka kematian bayi per 10,000 kelahiran hidup
Kota Serang 44 598,135,000
272,440,000
-
-
42 1,267,721,600
Cakupan kunjungan bayi (%) 50 50
Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani (%)
30 30
Cakupan pelayanan balita (%)
50 50
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100 100
1.02.1.02.01.29.01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
Terselenggaranya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kota Serang 1 keg 300,000,000
1 keg 600,000,000
1.02.1.02.01.29.04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Kesehatan Remaja
Kota Serang 707 Orang 218,135,000
707 Orang 587,721,600
1.02.1.02.01.29.08 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
Terlaksananya Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
Kota Serang 102 Orang 80,000,000
102 Orang 80,000,000
Pelatihan MTBS Terselenggaranya Pelatihan MTBS Kota Serang 48 Orang
272,440,000
1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Lansia terlayani(%) Kota Serang 25 50,683,500
-
-
-
31 211,620,000
1.02.1.02.01.30.03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Terlaksananya Evaluasi Program Lansia
Kota Serang 60 Orang 50,683,500
60 Orang 211,620,000
1.02.1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu/1000 KH
Kota Serang 12 692,397,000
696,696,000
890,240,000
-
11 733,531,364
Cakupan Pelayanan Nifas (%)
80 80
Cakupan Linakes (%) 75 75
Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani (%)
40 50
Cakupan Ibu Hamil K4 (%) 75 75
Kelas Ibu Hamil 40 50
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal )
Terselenggaranya Pelayanan Jaminan Persalinan Khusus rujukan maternal dan Neonatal
Kota Serang 16 Puskesmas 890,240,000
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG 2017 69
1.02.1.02.01.32.01 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu
Penyuluhan Bagi Ibu Hamil di Poskesdes
Kota Serang 16 Puskesmas 16 Puskesmas 45,515,204
1.02.1.02.01.32.04 Manajemen Program Kesehatan Ibu
Terlaksananya Manajemen Program Kesehatan Ibu
Kota Serang 354 Orang 432,649,000
354 Orang 623,014,560
Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir ( EMAS )
Terlaksananya Kegiatan Penguatan Sistem Rujukan, Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik
Kota Serang 8 Kegiatan 450,000,000
1.02.1.02.01.32.06 Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pertemuan akselerasi penurunan AKI, AKN, AKB, dan AKBAL
Kota Serang 1 keg 54,168,000
1 keg 65,001,600
Pelatihan Kelas Ibu Terlaksananya Pelatihan Kelas Ibu
Kota Serang 48 Orang 246,696,000
1.02.1.02.01.32.08 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Petugas Kesehatan
Terlaksananya Pelatihan APN Kota Serang 32 Orang 205,580,000
Kesehatan Total 99,195,911,844
2,947,461,000
8,898,931,000
-
71,489,166,087
URUSAN WAJIB Total 99,195,911,844
2,947,461,000
8,898,931,000
-
71,489,166,087
DINAS KESEHATAN Total
99,195,911,844
2,947,461,000
8,898,931,000
-
71,489,166,087