konsolidasi evaluasi sakip kab. bangka...
TRANSCRIPT
KONSOLIDASI EVALUASI SAKIP
KAB. BANGKA 2017
OR BANGKA BERMARTABAT SETDA BANGKA
Sungailiat, 18 September 2017
PROGRESS PENYAMPAIAN HASIL PRA EVALUASI SAKIP
NO OPD
SUDAH/BELUM
RENSTRA SK IKU POHON KINERJA PK KESELARASAN KINERJA-
PENGANGGARAN-
OUTPUT
1 BAPPEDA √ √ √ × √
2 INSPEKTORAT √ √ √ × √
3 DLH √ √ √ × √
4 DPUPRP √ √ √ × √
5 DINPARPORA √ √ √ × √
6 DINKES √ √ √ × √
7 DINPMP2KUKM √ √ √ × √
8 DINPAN √ √ √ × √
9 DINPERTAN √ √ √ × √
10 SATPOL PP √ √ √ × √
11 BKPSDMD √ √ √ × √
12 BPKAD √ √ √ × √
13 BP2RD √ √ √ × √
14 DINPERKPP √ √ √ × √
15 RSUD SUNGAILIAT √ √ √ × √
16 DINDIKBUD √ √ × × √
17 DINPERKAN √ √ × × √
18 DINSOSPEMDES √ √ × × √
19 DINAKERPERINDAG √ √ × × √
20 KECAMATAN MERAWANG √ √ × × √
STRATEGI
SAKIP BANGKA
“BB” (KOMITMEN
BUPATI)
ASISTENSI KEMENPAN
RB
KOMITMEN OPD
KOMITMEN SATGAS SAKIP
KABUPATEN
APLIKASI SILAKIP
FOKUS EVALUASI
PERENCANAAN KINERJA (30%)
(KUALITAS RENSTRA, RKT, PK)
PPENGUKURAN KINERJA (25%)
(MATRIKS PENGUKURAN KINERJA + DATA
PENDUKUNG)
PELAPORAN KINERJA (15%)
(Penyusunan LKj
Sesuai Ketentuan)
EVALUASI INTERNAL (10%)
(SPIP)
CAPAIAN KINERJA (20%)
(Output, Outcome, Monev Kinerja Berjalan, Inovasi
SAKIP, Penghargaan)
APA SAJA YANG PERLU
DIPERSIAPKAN
KESELARASAN KINERJA-
PENGANGGARAN-OUTPUT
RENSTRA
SK IKU CASCADING/
POHON KINERJA
PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA
LANGKAH PERENCANAAN KINERJA OPD
ISU STRATEGIS OPD
POHON KINERJA
RENSTRA
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PERJANJIAN KINERJA (PK)
RKA
DPA
IKU
HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN • PASTIKAN KELENGKAPAN DOKUMEN SESUAI PERSYARATAN YANG
DIMINTA.
• PASTIKAN KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA.
• PASTIKAN PROSES CASCADING SESUAI DENGAN LEVEL KINERJA MASING –
MASING ESELON.
• APABILA DOKUMEN PERENCANAAN SUDAH DIPASTIKAN KEHANDALANNYA,
MAKA :
□ SK KEPALA OPD TENTANG PENETAPAN RENSTRA HASIL ASISTENSI
KEMENPAN RB DITETAPKAN PADA MINGGU PERTAMA SEPTEMBER’17.
□ PK ESELON II DITETAPKAN PADA MINGGU PERTAMA OKTOBER 2017.
□ PK ESELON III DAN IV DITETAPKAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI
SETELAH PK ESELON II DITETAPKAN.
□ FORMAT PK MASING – MASING ESELON MENGACU PERMENPAN RB
NOMOR 53 TAHUN 2014.
• PASTIKAN ENTRY DATA SAKIP OPD DI APLIKASI SILAKIP BANGKA SELESAI
PALING LAMBAT MINGGU KEDUA OKTOBER 2017.
• PASTIKAN KEPALA OPD MELAKUKAN MONITORING DAN PENGENDALIAN
KINERJA SERTA MELAPORKAN KEPADA BUPATI BANGKA SECARA
BERKALA.
AGENDA/TIME SCHEDULLE
• RAPAT KONSOLIDASI
• KOMITMEN BERSAMA MENUJU SAKIP BANGKA “BB”
18 SEPTEMBER 2017
• SUPERVISI PERENCANAAN KINERJA OPD (SATGAS SAKIP KABUPATEN) 19 – 25 SEPTEMBER 2017
• PENYAMPAIAN HASIL SUPERVISI SATGAS SAKIP KE KEMENPAN RB
• TINDAKLANJUT HASIL SUPERVISI KEMENPAN RB
MINGGU KE-4 SEPTEMBER S.D MINGGU KE-1
OKTOBER 2017
• PENANDATANGAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN BUPATI BANGKA
• PENANDATANGAN PK ESELON III DAN IV OPD
MINGGU KE-1 OKTOBER 2017
• FINALISASI DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA
• FINALISASI ENTRY DATA KE SILAKIP BANGKA MINGGU KE-2 OKTOBER
2017
• EVALUASI SAKIP PEMKAB BANGKA OLEH KEMENPAN RB
• PROSES TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI
MINGGU KE-3 OKTOBER 2017 S.D NOVEMBER 2017
• PENYERAHAN LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP KAB. BANGKA
MINGGU KE-4 JANUARI 2018
SEKILAS
POHON KINERJA
POHON KINERJA
OUT
-PUT
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
®onn 2016
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUTCOME OUTCOME PEMDA
SKPD
BDANG
SUB
BDANG
CONTOH INDIKATOR KINERJA INDIKATOR DEFINISI CONTOH
INPUT Segala sesuatu yang dibutuhkan agar
terlaksananya kegiatan untuk
mencapai keluaran
• Jumlah dana yang dibutuhkan
• Jumlah tenaga yang terlibat
• Jumlah peralatan yang digunakan
OUTPUT Sesuatu yang menunjukkan bentuk
dan besaran produk/jasa secara
langsung dari kegiatan yang
dilaksanakan
• Jumlah benih ikan yang didistribusikan
• Jumlah pupuk yang disalurkan
• Jumlah balita yang diimunisasi
• Jumlah peserta didik
OUTCOME Sesuatu yang menunjukkan
berfungsinya keluaran (output)
kegiatan pada jangka menengah
(direct effect)
• % Peningkatan produksi perikanan
• Tingkat produktivitas padi per hektar
• % Penurunan balita gizi buruk
• % Peningkatan daya tampung siswa
BENEFIT Gambaran capaian outcome yang
memberikan manfaat bagi tercapainya
tujuan kinerja
• Kontribusi sub sektor perikanan
terhadap PDRB
• Kontribusi sub sektor tanaman
pangan terhadap PDRB
• Angka Harapan Hidup (AHH)
• Angka Rata – Rata Lama Sekolah
IMPACT Memperlihatkan pengaruh yang
ditimbulkan manfaat (multiplayer
effect seluruh program pembangunan
daerah) pada jangka menengah
• Kontribusi Sektor Pertanian terhadap
PDRB
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
POHON KINERJA PEMDA SS : Meningkatnya Kontribusi Sektor
Pertanian dalam Perekonomian
Daerah
1. Kontribusi Sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan
terhadap PDRB
SS : Meningkatnya Produktivitas
Pertanian
1. Produktifitas Padi/Bahan Pangan
Utama Lokal Lainnya
2. % Populasi Ternak
SS : Meningkatnya Produksi
Perikanan
1. Jumlah Produksi Ikan
SP : Meningkatnya Penggunaan Bibit
Unggul
1. % Kelompok Tani yang
Menggunakan Bibit Unggul
SP : Meningkatnya Kemampuan
Lembaga Tani
1. % Kelompok Tani Penerima PUAP
SP : Meningkatnya Produksi
Perikanan Tangkap
1. Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap
SP : Meningkatnya Produksi
Budidaya Perikanan
1. Jumlah Produksi Budidaya
Perikanan
SP : Meningkatnya Kapasitas
Kelompok Nelayan dan Budidaya
Perikanan
1. Jumlah Kelompok Nelayan dan
Budidaya Perikanan yang Naik
Kelas
SP : Meningkatnya Pembibitan dan
Perawatan Ternak
1. Jumlah Populasi Ternak
POHON KINERJA OPD
Sasaran Strategis : Meningkatnya Produksi Ikan
Indikator Kinerja : Jumlah Produksi Ikan
Sasaran Program :
Meningkatnya Jumlah
Produksi Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja :
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap
Sasaran Program :
Meningkatnya Jumlah
Produksi Perikanan
Budidaya
Indikator Kinerja :
Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Bantuan
Sarana Produksi Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja :
Jumlah Alat Tangkap
Perikanan yang
disalurkan
Jumlah Kapal
Penangkap Ikan yang
diberikan
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Bantuan Sarana
Produksi Budidaya Perikanan
Indikator Kinerja :
Jumlah Bibit Ikan Budidaya yang
Disalurkan
Sasaran Program :
Meningkatnya Kapasitas
Kelompok Nelayan dan
Budidaya Perikanan
Indikator Kinerja :
Jumlah Kelompok Nelayan
dan Budidaya Perikanan
yang Naik Kelas
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Pembinaan
Kelompok Nelayan
Indikator Kinerja :
Jumlah Kelompok Nelayan
yang dibina
Jumlah Kelompok Budidaya
Perikanan yang dibina
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana BBI
Indikator Kinerja :
Pembangunan/Rehabilitasi BBI
KONSISTENSI ANTAR
DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KAB. BANGKA 2014 - 2018 N
O TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
2014 2015 2016 2017 2018
1 Meningkatkan
Kompetensi
Aparatur
Pengawasan,
Profesionalisme
dan Kinerja
Aparatur
Pengawasan
Meningkatnya
Aparatur
Pengawasan
yang
Kompeten dan
Profesional
Persentase APIP
yang sudah
Mengikuti
Sertifikasi/Penjenjan
gan (%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Meningkatkan
Penyelenggaraa
n Manajemen
Pemerintahan
Yang Bersih,
Berwibawa dan
Mendorong
Terwujudnya
Akuntabilitas
Instansi
Pemerintah
Meningkatnya
Akuntabilitas
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
Daerah/Desa
Persentase LAKIP
SKPD Yang
Memperoleh
Kategori Baik (%)
20,00 50,00 70,00 90,00 100,00
Pelaksanaan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pelaksanaan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
(%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Result
Oriented
SMART
PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KAB. BANGKA 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Aparatur Pengawasan yang
Kompeten dan Profesional
Persentase APIP yang sudah
Mengikuti
Sertifikasi/Penjenjangan (%)
100,00%
2 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah/Desa
Persentase LAKIP SKPD Yang
Memperoleh Kategori Baik (%)
50,00%
Pelaksanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (%)
100,00%
Pelaksanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (%)
100,00%
NO PROGRAM ANGGARAN (RP) KETERANGAN
1 Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya
Aparatur
245.562.000 APBD
2 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
934.207.000 APBD
JUMLAH 1.179.769.000 APBD
Konsistensi,
Sinkronisasi
dan
Relevansi
FORM RENSTRA
FORM RENCANA
KERJA
20
FORM RKA / DPA