laporan kinerja tribulan ii eselon iv kepala sub … · laporan kinerja tribulan ii eselon iv...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA TRIBULAN II
ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam
menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di daerah. Penataan kelembagaan dan
organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, dijelaskan
bahwa tugas Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Tugas :
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial,
transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan
pencapaian sasaran urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan
kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang urusan kesehatan, sosial,
transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.;
melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan
pembangunan urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan, Kepala Sub Bidang
Kesejahteraan Sosial memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Dan
Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Perjanjian
tersebut berisi sasaran strategis, yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang
Berkualitas Lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Sosial”. Sasaran strategis tersebut memiliki
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
1. Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Urusan Kesehatan
2. Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan Dan KB
3. Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Kesejahteraan Masyarakat
4. Jumlah Aplikasi Yang Dimutahirkan
5. Jumlah Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak
Sasaran strategis tersebut di dukung oleh 5 kegiatan, yaitu :
a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kesehatan
b. Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan Dan KB
c. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
d. Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
B. Capaian Kinerja
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial memiliki sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator
kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
1. Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Urusan Kesehatan
2. Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan Dan KB
3. Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Kesejahteraan Masyarakat
4. Jumlah Aplikasi Yang Dimutahirkan
5. Jumlah Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak
Table di bawah merupakan capaian kinerja Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun
2018 Tribulan II
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI
TRIBULAN IREALISASI
TRIBULAN II1 Terwujudnya
PerencanaanPembangunan YangBerkualitas Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial
Jumlah PesertaKoordinasi DanSinkronisasi UrusanKesehatan
120 orang - -
Jumlah PesertaKoordinasiPengembanganPengendalianKependudukan Dan KB
100 orang - -
Jumlah PesertaKoordinasi DanSinkronisasiKesejahteraanMasyarakat
65 orang - -
Jumlah Aplikasi YangDimutahirkan
1 Aplikasi - -
Jumlah KoordinasiPengembanganProgram PemberdayaanPerempuan DanPerlindungan Anak
150 Orang - 50 Orang
C. Evaluasi Kinerja
Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan kegiatan lingkup sub bidang kesejahteraan sosial
yang dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Program
Perencanaan Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup sub bidang perekonomian tribulan I
sebagai berikut:
Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.
55.000.000,00 yang dialokasikan untuk menyelaraskan program kesehatan baik nasional,
propinsi dan din tingkat kabupaten. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pejabat lintas sektor yang terkait dalam upaya
peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyelarasan program-program kesehatan baik di
tingkat nasional, propinsi dan di tingkat kabupaten. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah
Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Urusan Kesehatan sebanyak 120 orang. Dimana target
kinerja kegiatan sampai dengan tribulan II belum terealisasi. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 9.750.600,00 atau 18%.
Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB dengan alokasi dana
sebesar Rp. 48.000.000,00 yang dialokasikan untuk menyelaraskan program-program
pengendalian penduduk di tingkat nasional, propinsi dan di tingkat kabupaten. Tujuan dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pejabat lintas
sektor yang terkait dalam upaya pemahaman pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan
keluarga berencana melalui penyelarasan program-program pengendalian penduduk dan
keluarga berencana baik di tingkat nasional, propinsi dan di tingkat kabupaten. Output dari
kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan
Dan KB sebanyak 100 orang. Dimana target kinerja kegiatan sampai dengan tribulan II belum
terealisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.948.200,00 atau 21%.
Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 180.000.000,-.
Output Dario kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi kesejahteraan masyarakat
sebanyak 65 orang dan jumlah aplikasi yang dimutahirjkan sebanyak 1 aplikasi. Dimana target kinerja
kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
14.887.000,00 atau 8%.
Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00 yang dialokasikan untuk membentuk
paradigma baru di kalangan masyarakat luas (terutama aparat pemerintah dan kalangan
terdidik) bahwa pembangunan manusia dan sosial mempunyai makna yang luas dan lebih
berarti dibandingkan pembangunan ekonomi, dengan menggunakan ukuran-ukuran IPM, IPG
dan IDG dan untuk melihat hubungan keterkaitan IPM, IPG dan IDG. Tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah meningkatkan dan kepedulian serta mengkoordinasikan penanganan
masalah strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada pejabat lintas
sektor yang terkait dan ketua/pengurus tim penggerak PKK di Kabupaten Lamongan seerta
sebagai acuan dasar perencanaan dalam pembangunan dan sebagai bahan evaluasi
sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan dapat
mengguntungkan semua pihak dan lebih mencerminkan pada pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi Pengembangan
Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebanyak 150 orang. Dimana
target kinerja kegiatan sudah terealisasi sebanyak 50 orang di tribulan II. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 16.131.000,- atau 27%.
D. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat di Tribulan III tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan di tribulan II
Melaksanakan monitoring untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tribulan III
Melakukan koordinasi dengan mita bidang untuk pelaksanaan kegiatan
E. Tanggapan Atasan Langsung
Laporan kurang baik
V Laporan sudah baik
Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan belum
terealisasi sampai dengan tribulan II.
Laporan diperbaiki
Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain
BAB Ill
PENUTUP
. Demikian beberapa ha1 yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang
Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tribulan II
kepada Kepala Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018
yang mana telah melaksanakan dan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah
ditetapkan pada awal tahun.
Mengeta hui Atasan Lanasuna
KEPALA BIDANG SOSIAL
Drs. KHUSNUL KHOTIM, M.M Pembina
NIP. 196111113 198803 1 004
Lamongan, 16 Juli 2018
KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN
NIP. 19700904 199503 1 001