laporan manajemen tahun |2013sanghyangseri.co.id/web/wp-content/uploads/2018/01/eksum-audited... ·...
TRANSCRIPT
Visi :
“Menjadi Perusahaan Agroindustri Benih Nasional Kelas Dunia”.
Strategi Usaha :
Industri Benih Sebagai Lokomotif Usaha Agribisnis
A. Visi, Misi & Strategi Usaha
Misi :
“Menghasilkan produk agroindustri bermutu melalui pemanfaatan sumberdaya perusahaan secara efisien danefektif untuk memberikan manfaat optimal bagi stakeholders”
Mutu dan Pelayanan Terjamin 1
Grand Strategy:
“Perusahaan menjaga pertumbuhan dengan menjalankan strategi biaya rendah (cost leadership) secara
bersamaan dengan strategi pembedaan produk (differentiation) untuk meraih keunggulan bersaing(competitive advantage)”
Dasar Penyusunan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan :
Keputusan Menteri Negara P-BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN
Nomor : KEP-211/M-PBUMN/1999, 24 September 1999
Mutu dan Pelayanan Terjamin
B. Kondisi Umum
2
Kegiatan perusahaan selama tahun 2013 secara umum lebih rendah dari RKAP 2013, hal ini
terjadi karena modal kerja terbatas sehingga berpengaruh terhadap kinerja produksi, pemasaran
dan keuangan.
Kinerja Perusahaan tahun 2013 mengalami kerugian sebesar Rp.546,42 milyar dari rencana laba
pada RKAP 2013 sebesar Rp.83,42 milyar.
Total pendapatan Rp.432,78 milyar atau 18,24% dari rencana RKAP 2013 sebesar Rp.2.371,45
milyar dan Total biaya Rp.960,40 milyar atau 42,49% dari RKAP 2013 sebesar Rp.2.260,21 milyar
Kontrak Kegiatan PSO (Subsidi Benih) baru ditandatangani bulan Juli 2013 dan efektif
pengadaan dan penyaluran pada akhir September 2013 sampai November 2013.
Modal kerja untuk pengadaan kegiatan subsidi benih dari BRI diterima oleh PT SHS pada bulan
Oktober 2013.
Laporan Keuangan tahun buku 2013 diaudit oleh KAP Mucharam & Rekan dengan opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP).
Tingkat kesehatan perusahaan KURANG SEHAT (B) dengan skor 33,70
Mutu dan Pelayanan Terjamin 3
C. UPAYA MANAJEMEN
Melalukan optimalisasi pembelian calon benih padi non hibrida sesuai dengan rencana
luas areal tanam penangkaran dengan harga yang kompetitif.
Mengoptimalkan penjualan benih non PSO (Free Market).
Mengoptimalkan penyaluran benih dan penjualan benih subsidi (PSO).
Meningkatkan mutu produk dalam rangka mengantisipasi klaim dari konsumen.
Membangun bisnis baru yang berbasis agroindustri, antara lain : bisnis benih hortikultura
dan usaha lainnya ( bisnis beras dan jagung pipil).
Melakukan upaya-upaya penghematan biaya operasional perusahaan, seperti biaya gaji,
perjalanan dinas, kendaraan dinas dan biaya kantor.
Meningkatkan tertib administrasi keuangan seperti pembatasan otorisasi pemberian
modal kerja, penerimaan hasil penjualan tunai melalui rekening perusahaan.
Tidak ada penambahan jumlah pegawai dan penempatan pegawai sesuai kompetensinya.
Mutu dan Pelayanan Terjamin 4
D. IKHTISAR REALISASI TAHUN 2013
1. Data Fisik
Tahun 2013 Tahun 2012 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 3 4 5 6 7
PRODUKSI :
1 Padi Non Hibrida ton 126,274.00 34,452.96 134,300.04 27.28 25.65
2 Padi Hibrida ton 4,050.00 957.61 3,660.29 23.64 26.16
3 Kedelai ton 11,200.00 2,134.61 19,764.96 19.06 10.80
4 Jagung Komposit ton 2,400.00 186.32 2,091.66 7.76 8.91
5 Jagung Hibrida ton 7,100.00 35.95 8,621.97 0.51 0.42
6 Kacang Tanah ton - 9.06 1,824.34 - 0.50
7 Hortikultura ton 304.00 74.93 155.31 24.65 48.24
8 Saprotan ton/liter/btl 19,082.88 1,050.00 15,782.48 5.50 6.65
9 Usaha Lainnya ton 38,350.00 1,473.80 36,083.28 3.84 4.08
PEMASARAN :
1 Padi Non Hibrida ton 122,900.00 34,048.68 130,020.97 27.70 26.19
2 Padi Hibrida ton 4,050.00 1,089.55 3,127.15 26.90 34.84
3 Kedelai ton 11,200.00 1,930.61 17,927.65 17.24 10.77
4 Jagung Komposit ton 2,400.00 166.63 1,867.75 6.94 8.92
5 Jagung Hibrida ton 7,100.00 417.40 5,669.47 5.88 7.36
6 Kacang Tanah ton - 9.06 1,823.42 - 0.50
7 Hortikultura ton 304.00 42.78 162.54 14.07 26.32
8 Saprotan ton/liter/btl 19,082.88 1,035.56 16,944.44 5.43 6.11
9 Usaha Lainnya ton 38,350.00 1,519.42 36,063.28 3.96 4.21
%
2
No URAIANRealisasi
RKAP 2013
Mutu dan Pelayanan Terjamin 5
2. Data Keuangan dan SDM
Tahun 2013 Tahun 2012 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 2 3 4 5 6 7
1 Total Pendapatan 2,371,450.27 432,788.05 1,772,760.17 18.25 24.41
2 Total Biaya 2,260,217.72 960,402.01 2,487,263.16 42.49 38.61
3 Laba (Rugi) sebelum pajak 111,232.55 (527,613.96) (714,502.99) (574.33) 73.84
4 Pajak (27,808.14) (18,809.17) 23,464.74 67.64 (80.16)
5 Laba setelah pajak 83,424.41 (546,423.13) (691,038.25) (754.99) 79.07
6 Total Aset 1,921,406.21 760,517.70 1,667,480.90 39.58 45.61
7 Biaya Bunga (51,975.00) (80,943.30) (75,535.48) 155.74 107.16
8 Investasi 122,405.30 10,361.11 25,485.09 8.46 40.66
9 Harga Pokok Penjualan (Rp/Kg)
- Padi Non Hibrida 7,850.00 7,075.80 6,319.27 90.14 111.97
- Padi Hibrida 46,698.02 46,571.34 39,839.44 99.73 116.90
- Jagung Komposit 9,450.00 8,072.42 8,464.81 85.42 95.36
- Jagung Hibrida 34,675.00 65,737.36 30,735.45 189.58 213.88
- Kedelai 12,150.00 10,865.72 10,274.56 89.43 105.75
- Kacang Tanah - 16,397.97 16,414.98 - 99.90
- Hortikultura 78,026.89 75,640.53 47,249.33 96.94 160.09
- Kemitraan :
• Saprotan 17,639.08 14,682.26 3,308.79 83.24 443.73
• Hasil Pertanian 6,869.13 5,088.61 7,303.98 74.08 69.67
Satuan - Rp. Juta
No URAIANRealisasi %
RKAP 2013
Mutu dan Pelayanan Terjamin 6
Lanjutan..................................RKAP 2013
1 Tahun Tahun 2013 Tahun 2012 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 2 3 4 5 6 8
10 Harga Jual Rata - rata (Rp/Kg)
- Padi Non Hibrida 7,957.69 8,055.48 7,025.48 101.23 114.66
- Padi Hibrida 47,886.48 48,100.91 51,084.05 100.45 94.16
- Jagung Komposit 9,545.83 10,003.99 8,767.35 104.80 114.11
- Jagung Hibrida 34,933.27 27,058.21 35,365.35 77.46 76.51
- Kedelai 12,216.96 12,002.13 11,845.93 98.24 101.32
- Kacang Tanah - 16,831.13 15,430.21 - 109.08
- Hortikultura 111,965.46 67,460.49 54,603.63 60.25 123.55
- Kemitraan :
• Saprotan 20,262.82 7,295.61 4,856.01 36.00 150.24
• Hasil Pertanian 7,256.84 5,218.18 6,867.23 71.91 75.99
11 Ratio Keuangan (%)
Rentabilitas (Earning Power Ratio) 5.98 (44.77) (43.04) (748.66) 104.02
Likuiditas (Current Ratio) 116.84 34.32 71.96 29.37 47.69
Solvabilitas (Debt to Total Asset Ratio) 132.71 226.67 125.00 170.80 181.34
12 Jumlah Pegawai (orang)
- Kantor Pusat 141 142 154 100.71 92.21
- KR I 275 262 285 95.27 91.93
- KR II 128 116 125 90.63 92.80
- KR III 100 85 92 85.00 92.39
- KR IV 95 75 86 78.95 87.21
- KR V 62 54 54 87.10 100.00
- KR VI 62 52 50 83.87 104.00
- Kantor Kebun Pangan Kalbar 62 17 17 27.42 100.00
- SBU Hortikultura - 22 - - -
- SBU Padi Hibrida - 7 - - -
Jumlah 925 832 863 89.95 96.41
No URAIANRealisasi %
8
2013 2012 ( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
1 2 3 4 5 6
ASET
- Aset Lancar
Kas & Bank 298,592.22 15,535.80 514,873.15 5.20 3.02 -
Piutang 850,589.66 375,491.37 528,995.91 44.14 70.98
Aset Lancar Lainnya 421,288.88 163,815.78 378,988.24 38.88 43.22
Jumlah Aset Lancar : 1,570,470.76 554,842.95 1,422,857.30 35.33 38.99
- Aset Tidak Lancar
Aset Pajak Tangguhan - 4,764.83 18,809.17 - 25.33
Aset Tetap (net) 303,054.21 179,186.80 200,029.01 59.13 89.58
Aset Lain-lain 47,881.24 21,723.12 25,785.42 45.37 84.25
Jumlah Aset Tidak Lancar 350,935.45 205,674.75 244,623.60 58.61 84.08
Jumlah Aset 1,921,406.21 760,517.70 1,667,480.90 39.58 45.61
KEWAJIBAN & EKUITAS
- Kewajiban Lancar 1,344,163.71 1,616,608.72 1,977,624.69 120.27 81.74
- Kewajiban Tidak Lancar
Kewajiban Pajak Tangguhan 4,662.44 - - - -
Kewajiban Manfaat Karyawan 5,323.28 13,678.80 10,576.98 256.96 129.33
Utang RDI 93,681.83 93,593.93 96,219.84 99.91 97.27
- Ekuitas :
Modal 134,000.00 134,000.00 134,000.00 100.00 100.00
Cadangan 256,150.54 140,097.63 140,097.63 54.69 100.00
- Saldo Laba :
Laba (Rugi) Tahun Lalu - (691,038.25) - - -
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 83,424.41 (546,423.13) (691,038.25) (654.99) 120.93
Jumlah Ekuitas : 473,574.95 (963,363.75) (416,940.61) (203.42) (31.06)
Jml Kewajiban & Ekuitas 1,921,406.21 760,517.70 1,667,480.90 39.58 45.61
REALISASIUraian RKAP 2013
(%)
E. Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 Rp Juta
7Mutu dan Pelayanan Terjamin
Mutu dan Pelayanan Terjamin 8
F. Perhitungan Laba (Rugi) per 31 Desember 2013 dan 2012
Rp Juta
2013 2012 ( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN PENJUALAN 2,341,266.61 381,341.39 1,740,644.19 16.29 21.91
HARGA POKOK PENJUALAN (1,888,925.66) (539,207.33) (2,002,360.22) 28.55 26.93
LABA (RUGI) 452,340.95 (157,865.95) (261,716.03) (134.90) 60.32
BEBAN USAHA (308,321.48) (207,502.92) (221,595.54) 67.30 93.64
LABA (RUGI) USAHA 144,019.47 (365,368.86) (483,311.56) (353.69) 75.60
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN 19,188.08 (81,301.80) (155,655.95) (523.71) 52.23
LABA (RUGI) SEBELUM BUNGA 163,207.55 (446,670.66) (638,967.51) (373.68) 69.91
BIAYA BUNGA (51,975.00) (80,943.30) (75,535.48) 155.74 107.16
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 111,232.55 (527,613.96) (714,502.99) (574.33) 73.84
PPh BADAN (27,808.14) (18,809.17) 23,464.74 - (80.16)
LABA (RUGI) SETELAH PPh 83,424.41 (546,423.13) (691,038.25) (754.99) 79.07
RKAP 2013REALISASI
Uraian( % )
Mutu dan Pelayanan Terjamin 9
G. Investasi
Rp Juta
2 3 4 5 6
1 Tanah 4,350.00 1,055.00 - 24.25 -
2 Jalan, Jembatan & B. Irigasi 4,180.00 443.25 2,014.47 10.60 22.00
3 Bangunan 45,512.70 5,715.02 10,550.55 12.56 54.17
4 Mesin & Instalasi 36,459.40 1,685.12 5,258.24 4.62 32.05
5 Alat Angkutan 8,292.50 5.16 4,440.19 0.06 0.12
6 Alat Pertanian 1,061.00 - - - -
7 Inventaris 4,449.70 1,492.80 3,221.64 33.55 46.34
104,305.30 10,396.34 25,485.09 9.97 40.79
Investasi Jangka Panjang
- Penyertaan Anak Perusahaan 15,000.00 - - - -
- Investasi lainnya 3,100.00 - - - -
18,100.00 - - - -
25,485.09 122,405.30
U r a i a n
1
( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
JUMLAH
R K A P 2013
Realisasi
10,396.34 8.49 40.79
%
2013 2012
Mutu dan Pelayanan Terjamin 10
H. Kinerja Perusahaan
Berdasarkan SK. Menteri BUMN RI Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002
2013 2012 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 2 3 4 5 6 7
1 Aspek Keuangan 55.25 16.70 24.00 30.23 69.58
2 Aspek Operasional 15.00 6.00 13.00 40.00 46.15
3 Aspek Administrasi 15.00 11.00 15.00 73.33 73.33
TOTAL NILAI 85.25 33.70 52.00 39.53 64.81
SEHAT Kurang Sehat Kurang Sehat
TINGKAT KESEHATAN (AA) (B) (BBB)
No. URAIAN%
RKAP 2013Realisasi
Mutu dan Pelayanan Terjamin 11
I. Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2013
2013*) 2012
1 2 3 4 5
1 Efektifitas Produk dan Proses 20.00 6.18 -
2 Fokus Pelanggan 22.00 - -
3 Fokus Tenaga Kerja 17.00 1.32 -
4 Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung 17.00 5.27 -
Jawab Kemasyarakatan
5 Keuangan dan Pasar 24.00 0.35 -
6 Aspek Keuangan - - 4.80
7 Aspek Operasional - - 92.45
8 Aspek Dinamis - - 16.97
Total Skor 100.00 13.12 114.22
Kinerja Manajemen BAIK A KURANG C1 BAIK A2
No. URAIAN RKAP 2013Realisasi
Ket : *) Penilaian KPI tahun 2013 berdasarkan Parameter KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul)
Mutu dan Pelayanan Terjamin 12
13J. PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)
1. Realisasi subsidi Beniha. Anggaran dan Realisasi penyaluran dan Penjualan Benih Bersubsidi TA. 2013
Volume Nilai Volume Nilai
( kg ) ( Rp ) ( kg ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6
1 PADI INBRIDA 72,000,000 437,256,000,000 22,912,427.89 139,147,174,576
2 PADI HIBRIDA 4,500,000 196,875,000,000 1,007,174.25 44,063,873,438
3 JAGUNG HIBRIDA 4,500,000 56,911,500,000 338,376.00 4,279,441,272
4 JAGUNG KOMPOSIT 1,200,000 9,219,600,000 155,489.50 1,194,625,829
5 KEDELAI 9,000,000 88,227,000,000 1,401,480.00 13,738,708,440
91,200,000 788,489,100,000 25,814,947.64 202,423,823,554
Realisasi Penyaluran s/d 31 Des 2013
JUMLAH
Alokasi Perjanjian
No. URAIAN
Mutu dan Pelayanan Terjamin 13
Lanjutan…………………….
b. Anggaran dan Realisasi Pencairan Dana Subsidi Benih (PSO) TA. 2013
Subsidi Harga Harga
( Rp/ Kg ) ( Rp/ Kg ) ( Rp/ Kg )
1 3 4 5 6 7 8
A. SUBSIDI
1 Padi Non Hibrida 72,000.00 6,073.00 437,256,000 1,885.08 6,073.00 11,448,083 7,297.34 1,350 9,851,408
2 Padi Hibrida 4,500.00 43,750.00 196,875,000 115.97 43,750.00 5,073,469 -
3 Jagung Komposit 1,200.00 7,625.00 9,150,000 - 7,625.00 - 205.70 2,000 411,400
4 Jagung Hibrida 4,500.00 12,647.00 56,911,500 41.58 12,647.00 525,799 - 8,100 -
5 Kedelai 9,000.00 9,803.00 88,227,000 98.52 9,803.00 965,792 776.00 2,300 1,784,800
Jumlah 788,419,500 18,013,142 12,047,608
5 Penggantian Air PJT2 - - 2,489,092
Jumlah Subsidi 788,419,500 - 18,013,142 - 14,536,700
2
No. URAIANPERJANJIAN TA. 2013
Ton Nilai (Rp.000)
PENCAIRAN S/D 31 DES. 2013
Ton Nilai (Rp.000)
PENCAIRAN S/D 31 DES. 2012
Ton Nilai (Rp.000)
Mutu dan Pelayanan Terjamin 14
2. Cadangan Benih Nasional (CBN)
a. Stock CBN Awal per 31 Desember 2012, Realisasi Penyaluran Tahun 2013 dan stock akhir per 31 Desember 2013
Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai
( Kg ) ( Rp ) ( Kg ) ( Rp ) ( Kg ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 9 10
1. Padi Inbrida 9,561,719 64,194,028,696 504,062 3,370,730,696 9,057,657 60,823,298,000
2. Padi Hibrida 786,070 36,640,623,516 - - 786,070 36,640,623,516
3. Jg Komposit 1,013,426 7,249,346,723 - - 1,013,426 7,249,346,723
4. Jg Hibrida 1,648,087 53,782,875,431 250,250 8,162,205,982 1,397,837 45,620,669,449
5. Kedelai 7,842,663 81,126,209,533 165,800 1,683,350,377 7,676,863 79,442,859,156
Jumlah 20,851,965 242,993,083,899.00 920,112 13,216,287,055 19,931,853 229,776,796,844
Stock Per 31/12'2012
No Komoditi
Penyaluran Tahun 2013 Stock Per 31/12'2013
Mutu dan Pelayanan Terjamin 15
b. Stock CBN Akhir per 31 Desember 2013
Lanjutan…………………….
Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai
( Kg ) ( Rp ) ( Kg ) ( Rp ) ( Kg ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 6 = ( 3 + 5 ) 7 = ( 4 + 6 )
1. Padi Inbrida 294,779 2,005,971,095.00 8,762,878 58,817,326,905 9,057,657 60,823,298,000
2. Padi Hibrida 35,000 1,662,500,000.00 751,070 34,978,123,516 786,070 36,640,623,516
3. Jg Komposit 23,490 189,102,252.00 989,936 7,060,244,471 1,013,426 7,249,346,723
4. Jg Hibrida 104,010 3,408,823,740.00 1,293,827 42,211,845,709 1,397,837 45,620,669,449
5. Kedelai - - 7,676,863 79,442,859,156 7,676,863 79,442,859,156
Jumlah 457,279 7,266,397,087.00 19,474,574 222,510,399,757 19,931,853 229,776,796,844.00
No Komoditi
Stock Gudang Per 31 Des 2013 Penangkaran/Piutang Per 31/12'13 Total Stock Per 31 Des 2013
Mutu dan Pelayanan Terjamin 16
K. Pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Assessment penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG) pada
PT Sang Hyang Seri (Persero) terakhir dilakukan oleh BPKP DKI Jakarta pada tahun
2012 dengan skor 63,034 dengan predikat “CUKUP BAIK“ sementara pada tahun
2013 belum dilaksanakan assessment.
Mutu dan Pelayanan Terjamin 17
L. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)
Dalam Rp.
1 Saldo kas per 1 Januari 2013 121,032,933.00
2 Penerimaan :
A Penyisihan Laba Perusahaan -
B Pengembalian Pinjaman Pokok 1,397,217,700.00
C Jasa Administrasi Pinjaman 941,140,112.00
D Bunga Bank 273,891,952.00
E Lain-lain -
Jumlah Penerimaan (2) 2,612,249,764.00
3 Jumlah Dana Tersedia (1+2) 2,733,282,697.00
4 Pengeluaran :
A Pinjaman kepada Mitra Binaan 1,250,000,000.00
B Biaya Operasional 799,279,101.00
C Biaya Adm & Pajak 94,248,330.00
D Penggunaan Dana Bina Lingkungan 69,000,000.00
E Lain-lain -
Jumlah Pengeluaran (4) 2,212,527,431.00
5 Saldo dana akhir per 31 Desember 2013 520,755,266.00
6 Saldo piutang pada mitra binaan 8,573,801,800.00
TOTAL KEUANGAN (5+6) 9,094,557,066.00
Mutu dan Pelayanan Terjamin 18
Realisasi Penyaluran Dana GP3K BUMN Lain
JUMLAH LUAS REALISASI DANA YG SUDAH DIBAYAR SISA
PETANI (Ha) (Rupiah) (Rp) (Rp)
1 1,982 2,926.75 11,994,216,825 4,305,658,729 7,688,558,096
2 755 1,490.40 7,450,000,000 - 7,450,000,000
3 4,245 6,269.10 28,000,000,000 705,136,500 27,294,863,500
4 10,449 18,729.08 79,998,016,094 - 79,998,016,094
5 20,146 15,091.40 25,934,742,440 424,610,000 25,510,132,440
6 4,846 10,975.15 54,766,098,364 9,927,500,000 44,838,598,364
7 668 1,404.50 5,000,000,000 - 5,000,000,000
8 3,147 4,345.90 17,466,535,567 2,696,855,388 14,769,680,179
9 971 2,854.78 14,999,717,730 576,294,971 14,423,422,759
10 1,606 2,663.83 8,927,825,000 - 8,927,825,000
11 485 1,037.00 4,477,568,000 - 4,477,568,000
12 54 99.27 500,000,000 - 500,000,000
13 1,369 3,810.90 18,867,133,215 2,825,255,790 16,041,877,425
14 43 293.00 1,000,000,000 - 1,000,000,000
15 409 509.00 2,136,978,000 - 2,136,978,000
16 6,113 9,063.34 24,995,516,000 2,826,885,200 22,168,630,800
17 2,678 5,031.45 16,930,117,904 9,407,724,725 7,522,393,179
18 12,423 17,018.91 59,998,456,409 35,778,148,533 24,220,307,876
19 185 288.10 1,500,000,000 - 1,500,000,000
20 1,359 1,811.50 9,999,022,375 - 9,999,022,375
21 564 636.00 3,574,645,885 - 3,574,645,885
22 156 210.79 999,965,750 25,000,000 974,965,750
23 140 895.10 5,000,000,000 699,955,780 4,300,044,220
74,793 107,455.25 404,516,555,558 70,199,025,616 334,317,529,942
PLN
TELKOM
PTPN 3
PP
ASKES
BUKIT ASAM
ANGKASA PURA 1
ANGKASA PURA 2
ASABRI
BANK BTN
TOTAL
PELINDO 4
KBI
PERTAMINA
ASEI
GARUDA
RNI
JAMKRINDO
PELINDO 2
PELINDO 3
JASA MARGA
JASA RAHARJA
PGN
NO BUMN
ANTAM
MAKSUD
Melakukan perluasan areal pertanian produktif ke wilayah-wilayah yang sebelumnya
tidak dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian, khususnya lahan-lahan tidak/belum
produktif hingga lahan-lahan marjinal (lahan tidur) di luar Pulau Jawa
TUJUAN
Melakukan kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan-lahan marjinal atau lahan-lahan
terlantar milik masyarakat setempat, hingga mencapai luasan 20.000 hektar hingga akhir
tahun 2013;
Melakukan kegiatan budidaya tanaman padi sawah menggunakan varietas unggul dan
mengupayakan peningkatan produktivitas lahan sawah baru tersebut secara gradual melalui
inovasi teknologi dan manajemen budidaya;
Melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi teknis/semi teknis yang telah ada dan
melakukan kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang belum tersedia hingga ke petakan
lahan sawah baru;
M. LAPORAN KEGIATAN KEBUN PANGAN
Mutu dan Pelayanan Terjamin 19
1. Potensi areal seluas 32.267 Hektar
2. Sosialisasi telah dilakukan terhadap areal seluas 10.009 Hektar
3. Perjanjian Kerjasama yang sudah dibuat seluas 2.473 Hektar
4. Feasible Study (FS) seluas 1.315 Hektar.
5. Detail Engineering Design (DED) seluas 4.087,08 Hektar
6. Land Clearing seluas 4.096,02 Hektar
7. Land Leveling seluas 1.963,44 Hektar
8. Tanam seluas 1.114,33 Hektar
9. Panen seluas 61,17 Hektar
PELAKSANAAN KEGIATAN
Mutu dan Pelayanan Terjamin 20
Penerimaan Penggunaan Saldo
Rp Rp Rp
A Penerimaan
1 Sumber Dana 317,331,739,738 317,331,739,738
2 Jasa Giro 2,200,577,718 319,532,317,456
B Penggunaan
1 Pembayaran Konstruksi 240,734,132,547 78,798,184,909
2 Biaya Ground Breaking 816,351,200 77,981,833,709
3 Biaya Sosialisasi 10,512,013,163 67,469,820,546
4 Biaya Bank 1,285,000 67,468,535,546
319,532,317,456 252,063,781,910 67,468,535,546
No Uraian
Jumlah
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BUMN PEDULI
Mutu dan Pelayanan Terjamin 21
Mutu dan Pelayanan Terjamin 22
N. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
1. Keterbatasan modal kerja untuk operasional perusahaan.2. Menyelesaikan beban-beban masa lalu.3. Kesulitan mencari sumber dana/pembiayaan karena ekuitas negatif.4. Pembenahan struktur organisasi.5. Penyelesaian kebun pangan yang belum tuntas.6. Perlu penyederhanaan dokumen dan proses pencairan subsidi benih.7. Menurunnya kepercayaan mitra penangkar dan penyalur.8. Pengelolaan asset yang belum optimal.9. SOP kegiatan perusahaan masih perlu disempurnakan.10. Sistem laporan keuangan belum komputerisasi.
Mutu dan Pelayanan Terjamin 23
O. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT KEPUTUSAN RUPS
1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta
Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2013.
2) Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan tahun buku 2013 yang telah diperiksa
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mucharam & Rekan dengan pendapat wajar dengan
pengecualian/WDP.
3) Persetujuan dan pengesahan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
tahun buku 2013 yang telah diperiksa oleh KAP Mucharam & Rekan.
4) Pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
PT Sang Hyang Seri (Persero) atas pengurusan dan pengawasannya yang telah
dijalankan selama tahun buku 2013.
5) Memohon persetujuan penunjukan auditor independen untuk audit laporan keuangan
tahun 2014.
WISMA BENIHJl. Dr. Saharjo 313, Tebet - Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Telp : +62-21 829 1530, 829 5956, - Fax : +62-21 829 8614
Website : www.sanghyangseri.co.id | www.bumn.go.id
Email : [email protected] | SMS CENTER : 08559908567