laporan penyata kewangan dan pengurusan …account.moh.gov.my/v4/upload/bukulaporan/laporan...

91
Kementerian Kesihatan Malaysia el Telephone ax Fax Address City, ST ZIP Website Email LAPORAN PENYATA KEWANGAN DAN PENGURUSAN PERAKAUNAN KKM TAHUN 2016 Bahagian Akaun, Kementerian Kesihatan Malaysia

Upload: doankien

Post on 18-Nov-2018

248 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Kementerian Kesihatan Malaysia

Tel Telephone Fax Fax

Address City, ST ZIP

Website Email

LAPORAN PENYATA KEWANGAN DAN PENGURUSAN PERAKAUNAN KKM TAHUN 2016

Bahagian Akaun, Kementerian Kesihatan Malaysia

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Isi Kandungan

Perutusan

Perutusan Ketua Setiausaha ___________________________________________________ 1

Perutusan Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) _________________________________ 2

Perutusan Setiausaha Bahagian Akaun __________________________________________ 3

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM ____________________________________________ 4

Analisa Laporan Kewangan Tahun 2016

Penyata Lengkap Perbelanjaan Mengurus

Penyata Lengkap Perbelanjaan Pembangunan

Penyata Lengkap Hasil

Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit

Bahagian II : Maklumat Korporat _______________________________________________ 44

Latar Belakang Bahagian Akaun

Visi dan Fungsi Bahagian Akaun

Piagam Pelanggan

Carta Organisasi

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM ______________________________ 54

Prestasi Pembayaran Bil

Pengurusan Bayaran Emolumen Bagi PTJ KKM Di Lembah Klang

Pengurusan Akaun Subsidiari

Pengurusan Panjar Khas Pesakit Hospital

Pengurusan Audit Terimaan

Pengurusan Naziran eSPKB

Pelaksanaan Perakaunan Akruan

Bahagian IV: Aktiviti Bahagian _________________________________________________ 83

Bahagian V: Penghargaan ____________________________________________________ 86

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Perutusan Ketua Setiausaha Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 01

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Perutusan Ketua Setiausaha

Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia

Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga

Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia kerana telah menunjukkan

usaha yang gigih dan cemerlang dalam memastikan pengurusan perakaunan

Kementerian diurus dengan baik. Penerbitan Buku Laporan Penyata Kewangan

dan Pengurusan Perakaunan KKM ini banyak membantu Pusat Tanggungjawab

(PTJ) untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyata kewangan Kementerian

serta aktiviti dan pencapaian yang diperolehi khusus dalam bidang perakaunan

dan kewangan sepanjang tahun 2016.

Selaras dengan aspirasi kerajaan dan dalam meneruskan momentum

transformasi seperti yang disarankan oleh YAB Perdana Menteri, kita perlu terus

memberi penekanan kepada usaha dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan

awam. Maka diharap agar warga Bahagian Akaun akan terus berusaha gigih

untuk merealisasikan harapan dan aspirasi tersebut meliputi “service

delivery”, membudayakan kreativiti dan inovasi, “value for money” serta

penerapan nilai Integriti.

Menyentuh cabaran sebagai pegawai yang menguruskan kewangan dan

perakaunan dalam berhadapan dengan transformasi perakaunan akruan,

pegawai-pegawai perakaunan dan kewangan perlu memainkan peranan yang

lebih aktif dan berkesan. Khidmat nasihat yang tepat dan adil amat diperlukan

oleh pihak pengurusan dalam proses membuat keputusan. Ketepatan

memberikan khidmat nasihat akan memberikan impak yang besar kepada

Kementerian dan Negara, lebih-lebih lagi ketika kita berhadapan dengan

kekurangan hasil dan dalam masa yang sama kita perlu meningkatkan

produktiviti. Justeru, saya berharap semua warga Bahagian Akaun agar sentiasa

memberikan komitmen terhadap tugas masing-masing, sentiasa berdaya saing,

inovatif dan kreatif dalam menghasilkan sesuatu yang baru.

Akhir bicara, sekali lagi saya rakamkan ucapan tahniah kepada semua Warga

Bahagian Akaun atas kejayaan menghasilkan Buku Laporan Penyata Kewangan

dan Pengurusan Perakaunan KKM 2016.

Sekian, terima kasih.

Muka surat Perutusan Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan)

02 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Perutusan Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

Tahniah kepada Sidang Editorial kerana telah berjaya menerbitkan Buku

Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan Kementerian

Kesihatan Malaysia (KKM) bagi tahun 2016. Ucapan syabas juga saya ucapkan

kepada semua warga Bahagian Akaun KKM di atas sumbangan menjayakan

misi tahun 2016 yang telah dipertanggungjawabkan dan mampu bergerak

sebagai satu pasukan yang mantap sekali gus merealisasikan semua agenda

yang telah dirancang. Usaha secara kolektif ini telah menghasilkan satu

kejayaan besar di mana KKM telah dianugerahkan 5 Bintang bagi Indeks

Akauntabiliti (IA) Tahun 2016 oleh Ketua Audit Negara.

Saya selaku Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) berharap semua Ketua

Program dan Ketua Pusat Tanggungjawab mengambil inisiatif dalam

merancang strategi bagi mencapai kecemerlangan pengurusan perakaunan

dan kewangan masing-masing. Semua warga KKM khususnya Bahagian Akaun

perlu memastikan peraturan dan perundangan berkaitan kewangan dan

perakaunan sentiasa dipatuhi dan diselaraskan dengan perubahan dasar

sekiranya ada di semua peringkat dan lapisan dalam usaha kita bersiap sedia

dari segi fizikal dan mental ke arah pelaksanaan perakaunan akruan

menjelang tahun 2018 nanti.

Sehubungan dengan ini, semua warga kerja KKM seharusnya berganding bahu

dan bukannya bekerja secara silo untuk merealisasikan hasrat kerajaan

dalam memperkasakan Perkhidmatan Awam ke arah Malaysia menjadi

sebuah negara maju menjelang tahun 2020 dan merealisasikan Transformasi

Nasional Tahun 2050 (TN50).

Akhir kata, saya mengucapkan tahniah dan syabas sekali lagi kepada

Bahagian Akaun di atas kejayaan menerbitkan Buku Laporan Penyata

Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 ini.

Sekian, terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum, Warahmatullahi

Wabarakatuh.

Perutusan Setiausaha Bahagian Akaun Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 03

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Perutusan Setiausaha Bahagian Akaun

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia

Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur ke hadrat Allah SWT kerana

pada tahun ini Buku Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan

Perakaunan KKM dapat diterbitkan. Ia merupakan laporan komprehensif

yang merangkumi Laporan Penyata Kewangan KKM serta Laporan

Pengurusan Bahagian Akaun sebagai pejabat perakaunan. Buku ini

diharap boleh menjadi rujukan pelbagai sektor merangkumi sektor dasar,

sektor cukai dan kawalan, sektor pengurusan dan lain-lain perkhidmatan.

Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan

dan ucapan terima kasih kepada YBhg. Dato’ Seri Dr. Chen Chaw Min,

Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia dan YBhg. Dato’ Mohd

Shafiq bin Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) Kementerian

Kesihatan Malaysia di atas perhatian, sokongan, nasihat serta idea yang

bernas dan positif terhadap setiap aktiviti yang dijalankan di Bahagian

Akaun.

Terima kasih kepada semua Ketua-Ketua Program dan Ketua-Ketua PTJ

yang telah memberi kerjasama serta komitmen yang tinggi bagi

menjayakan pengurusan perakaunan dan kewangan KKM sehingga berada

di tahap yang membanggakan. Terima kasih juga kepada semua warga

Bahagian Akaun yang telah melaksanakan tugas dengan penuh

berdedikasi dan bertanggungjawab.

Sekian, terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum, Warahmatullahi

Wabarakatuh.

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

04 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 05

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

ANALISA LAPORAN KEWANGAN TAHUN 2016

Bajet pada tahun 2016 telah memperuntukkan sebanyak RM21.5 billion bagi Belanja Mengurus

kepada Kementerian Kesihatan Malaysia (Kementerian) dengan anggaran 10% dari keseluruhan

Bajet Belanja Mengurus Kerajaan Persekutuan. Manakala RM1.4 billion telah diperuntukkan bagi

Belanja Pembangunan dengan anggaran 3% dari keseluruhan Bajet Belanja Pembangunan Tahun

2016 seperti di Jadual 1:

Bajet Tahun 2016 Kementerian Persekutuan

RM (billion) % RM (billion)

Belanja Mengurus 21.5 10% 215

Belanja Pembangunan 1.4 3% 50

Jumlah 22.9 9% 265

Kementerian telah membelanjakan RM21,422,814,524 iaitu 99.48% prestasi Perbelanjaan

Mengurus berbanding dengan RM21.5 billion bajet yang telah diluluskan. Manakala 95.82% adalah

prestasi Perbelanjaan Pembangunan yang telah dibelanjakan dengan jumlah RM1,317,735,177

berbanding RM1.4 billion bajet diluluskan.

PERBELANJAAN MENGURUS

Keseluruhan perbelanjaan Vot Mengurus bagi tahun 2016 berjumlah RM21,422,814,524,

berkurangan 1.34% berbanding pada tahun 2015, iaitu RM21,714,209,921. Walau bagaimanapun,

perbelanjaan bagi emolumen meningkat sebanyak 14% berbanding tahun 2015,

RM12,228,253,738 menjadikan keseluruhan emolumen pada tahun 2016 berjumlah

RM14,230,227,015. Pengurangan belanja bagi Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak 27% pada

tahun 2016 dengan jumlah keseluruhan RM6,836,324,102 berbanding pada tahun 2015 iaitu

RM8,685,777,577. Manakala penyusutan yang tinggi dalam belanja Aset sebanyak 97%

berbanding tahun 2015. Belanja Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap yang berjumlah

RM342,503,489 juga mengalami pengurangan sebanyak 4% berbanding tahun lalu. Carta 1

menggambarkan perbandingan prestasi Belanja Mengurus Mengikut Objek Am bagi tahun 2016

dan 2015.

Jadual 1: Anggaran Bajet Kementerian Kesihatan Tahun 2016

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

06 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Program Rawatan Perubatan membelanjakan 61% daripada keseluruhan Belanja Mengurus

Kementerian pada tahun 2016, iaitu perbelanjaan tertinggi sebanyak RM13.2 billion, diikuti oleh

Program Kesihatan Awam membelanjakan 23% dengan jumlah RM4.9 billion, dan Program

Pengurusan sebanyak RM1.7 billion menyumbang 8% daripada keseluruhan Belanja Mengurus

tahun 2016 yang berjumlah RM21.4 billion. Carta 2 dan Jadual 2 menunjukkan perbandingan

serta ringkasan Belanja Mengurus Mengikut Program.

- 2 4 6 8

10 12 14 16

RM

'bili

on

Maksud Perbelanjaan

EmolumenPerkhidmatan dan

BekalanAset

Pemberian dan KenaanBayaran Tetap

Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain

2016 14,230,227,015 6,836,324,102 13,698,448 342,503,489 61,470

2015 12,228,253,738 8,685,777,577 442,398,498 357,696,045 84,063

RINGKASAN PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT OBJEK AM SEHINGGA 31 DISEMBER 2016

2016

2015

Carta 1: Perbandingan Belanja Mengurus Mengikut Objek Am Tahun 2016

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 07

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

-

2

4

6

8

10

12

14

RM

Bill

ions

2016 2015

Carta 2: Perbandingan Belanja Mengurus Mengikut Program/ Aktiviti Tahun 2016

2016 2015

B42 Kementerian Kesihatan RM RM

010000 Pengurusan 1,660,943,344 1,565,280,494

020000 Kesihatan Awam 4,887,567,846 4,420,452,392

030000 Rawatan Perubatan 13,164,237,049 13,407,867,410

040000 Penyelidikan Dan Sokongan Teknikal 399,367,999 354,774,968

050000 Kesihatan Pergigian 864,634,688 806,691,160

060000 Perkhidmatan Farmasi 236,015,655 180,986,815

070000 Keselamatan Dan Kualiti Makanan 96,715,634 94,801,842

080000 Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia 3,582,595 9,000,000

090000 Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 4,600,000 7,900,000

100000 Program Khusus 78,332,070 92,965,108

110000 Dasar Baru 16,346,110 741,600,018

120000 "One-Off" 10,471,535 31,889,715

21,422,814,524 21,714,209,921 Jumlah Perbelanjaan Mengurus

Sumber Data : Laporan A499 (ZRCC008_V3) - Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara

PROGRAMPerbelanjaan

Jadual 2: Ringkasan Belanja Mengurus Mengikut Program/Aktiviti Tahun 2016

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

08 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Kementerian telah membelanjakan sebanyak RM1.3 billion dalam tahun 2016 melibatkan 16 Kod

Projek yang mana projek di bawah Peralatan dan Kenderaan mencatatkan belanja tertinggi

dengan jumlah RM487,470,902, diikuti oleh Projek Hospital Baru mencatatkan perbelanjaan

sebanyak RM201,888,520 dan Projek Kemudahan Hospital mencatatkan belanja ketiga tertinggi

yang berjumlah RM170,742,273, manakala Projek Ubahsuai, Naiktaraf dan Pembaikan

mencatatkan rekod keempat tertinggi dari 16 Projek Pembangunan tahun 2016 iaitu dengan

jumlah RM154,978,955. Jadual 3 menunjukkan Perbandingan Belanja Pembangunan Tahun 2016

dan 2015 Mengikut Projek.

KOD

PROJEK

MAKSUD PERBELANJAAN

PEMBANGUNAN

Perbelanjaan

2016

RM

2015

RM

01100 Peralatan dan Kenderaan 487,470,902 249,909,761

00400 Hospital Baru 201,888,520 183,896,278

00300 Kemudahan Hospital 170,742,273 259,381,536

00600 Ubahsuai, Naiktaraf dan Pembaikan 154,978,955 149,766,214

00105 Latihan Dalam Perkhidmatan 63,487,481 57,604,604

00203 Perkhidmatan Kesihatan Bandar 61,733,708 69,776,502

00201 Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar 58,994,722 57,946,282

00800 Kemudahan Teknologi Maklumat dan

Komunikasi (ICT) 45,678,785 36,714,871

00500 Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) 36,001,168 35,293,868

00101 Pembinaan Kolej Baru 14,760,756 25,195,471

00902 Kemudahan Kuarters Bandar 10,242,720 10,938,971

00700 Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah 8,618,597 30,665,313

00904 Pejabat dan Jabatan Kesihatan 1,870,715 5,107,450

00901 Kemudahan Kuarters Luar Bandar 937,437 30,436

00104 Outsourcing 254,250 686,300

00900 Penyelenggaraan Kuarters 74,188 129,935,115

94000 Makmal Pengujian Peranti Perubatan - 20,000,000

00202

Projek Penyediaan Kemudahan Asas/

Infrastruktur Masyarakat Luar Bandar/

Bandar

- 12,861,428

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 09

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

KOD

PROJEK

MAKSUD PERBELANJAAN

PEMBANGUNAN

Perbelanjaan

2016

RM

2015

RM

00204 Klinik Pergigian Bergerak - 5,096,124

01000 Program Promosi dan Kesihatan - 2,000,000

JUMLAH 1,317,735,177 1,342,806,523

Sumber Data: Laporan A499P (ZRFM029_V1) - Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara Malaysia

LAPORAN HASIL

Kutipan Hasil Kementerian pada tahun 2016 meningkat 16% berbanding tahun 2015 yang

berjumlah RM650.7 juta. Carta 3 menunjukkan Perbandingan Ringkasan Kutipan Hasil Tahun

Semasa dan Tahun Lalu. Hasil tertinggi adalah dari Hasil Bukan Cukai berjumlah RM536 juta,

diikuti Terimaan Bukan Hasil berjumlah RM114.6 juta, dan Hasil Wilayah-Wilayah Persekutuan

berjumlah RM11,721.

Kutipan hasil tertinggi Kementerian adalah hasil dari Bayaran Perkhidmatan di bawah kategori

Hasil Bukan Cukai yang berjumlah RM440 juta mewakili 68% dari keseluruhan Hasil Kementerian.

Jadual 3: Perbandingan Belanja Pembangunan Tahun 2016 dan 2015

-

100

200

300

400

500

600

HASIL BUKANCUKAI

TERIMAAN BUKANHASIL

HASIL WILAYAH-WILAYAH

PERSEKUTUAN

2016 535,994,087 114,648,369 11,721

2015 451,113,954 109,039,425 28,426

RM

'JU

TA

2016 2015

Carta 3: Perbandingan Kutipan Hasil Tahun 2016 dan 2015

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

10 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

PENYATA LENGKAP PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2016

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

RINGKASAN PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT OBJEK AM

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016

Sumber Data : Laporan A499 (ZRCC008_V3) - Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara

Kurang/

(Lebih) Belanja Peratus

B42 RM RM % RM %

10000 Emolumen 14,238,350,475 14,230,227,015 99.94 8,123,460 0.06

20000Perkhidmatan

dan Bekalan6,934,624,304 6,836,324,102 98.58 98,300,202 1.42

30000 Aset 14,172,582 13,698,448 96.65 474,134 3.35

40000Pemberian dan

Kenaan Bayaran 347,991,339 342,503,489 98.42 5,487,850 1.58

50000Perbelanjaan

Lain63,300 61,470 97.11 1,830 2.89

21,535,202,000 21,422,814,524 99.48 112,387,476 0.52 Jumlah Perbelanjaan

Mengurus

Baki Peruntukan

PeratusPerbelanjaanPeruntukanObjek

Am

Maksud

Perbelanjaan

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 11

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

RINGKASAN PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT PROGRAM

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016

Sumber Data : Laporan A499 (ZRCC008_V3) - Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara

Kurang / (Lebih)

Belanja Peratus

B42 Kementerian Kesihatan RM RM % RM %

010000 Pengurusan 1,675,992,861 1,660,943,343.98 99.10 15,049,517.02 0.90

020000 Kesihatan Awam 4,901,982,016 4,887,567,845.75 99.71 14,414,170.25 0.29

030000 Rawatan Perubatan 13,201,159,561 13,164,237,048.93 99.72 36,922,512.07 0.28

040000 Penyelidikan Dan Sokongan Teknikal 432,848,768 399,367,998.70 92.27 33,480,769.30 7.73

050000 Kesihatan Pergigian 865,427,474 864,634,687.81 99.91 792,786.19 0.09

060000 Perkhidmatan Farmasi 239,033,695 236,015,655.41 98.74 3,018,039.59 1.26

070000 Keselamatan Dan Kualiti Makanan 98,593,362 96,715,634.00 98.10 1,877,728.00 1.90

080000 Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia 3,582,595 3,582,595.00 100.00 - -

090000 Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 4,600,000 4,600,000.00 100.00 - -

100000 Program Khusus 84,036,268 78,332,069.51 93.21 5,704,198.49 6.79

110000 Dasar Baru 17,445,400 16,346,109.58 93.70 1,099,290.42 6.30

120000 "One-Off" 10,500,000 10,471,535.46 99.73 28,464.54 0.27

21,535,202,000 21,422,814,524.13 99.48 112,387,475.87 0.52 Jumlah Perbelanjaan Mengurus

Baki Peruntukan

Peruntukan Perbelanjaan PeratusPROGRAM

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

12 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

KEM

EN

TER

IAN

KESIH

ATA

N M

ALA

YSIA

PEN

YA

TA

LEN

GK

AP P

ERBELA

NJA

AN

MEN

GU

RU

S

BA

GI T

AH

UN

BER

AK

HIR

31 D

ISEM

BER

2016

Baki

Asal

Tam

bah

an

/

(Sekata

n)

Vir

em

en

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Peru

ntu

kan

Kem

askin

i A

mau

n

Pera

tus K

ura

ng

/ (L

eb

ihan

)

Bela

nja

B 4

2251-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

010000

PE

NG

UR

US

AN

010100

Pen

gu

rusan

Ib

u P

eja

bat/

Neg

eri

10000 E

mo

lum

en

205,1

93,6

00

-

246,1

12,3

88

451,3

05,9

88

451,3

05,9

88

100.0

0

1

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n255,6

82,9

00

-

(4

9,2

26,0

59)

206,4

56,8

41

204,3

59,8

64

98.9

8

2,0

96,9

77

40000 P

em

be

rian d

an K

enaan B

ayara

n T

eta

p14,0

70,0

00

-

283,1

51

14,3

53,1

51

14,2

63,7

39

99.3

8

89,4

12

50000 P

erb

ela

nja

an-P

erb

ela

nja

an L

ain

85,0

00

-

(2

1,7

00)

63,3

00

61,4

70

0.4

3

1,8

30

Ju

mla

h 0

10100

475,0

31,5

00

-

197,1

47,7

80

672,1

15,9

80

669,9

91,0

60

99.6

8

2,1

88,2

20

010200

Su

mb

er

Man

usia

10000 E

mo

lum

en

16,0

13,4

00

-

(3,3

63,4

00)

12,6

50,0

00

11,6

54,5

94

92.1

3

995,4

06

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n2,6

42,0

00

-

(1

,442,0

00)

1,2

00,0

00

1,0

14,3

55

84.5

3

185,6

45

Ju

mla

h 0

10200

18,6

55,4

00

-

(4,8

05,4

00)

13,8

50,0

00

12,6

68,9

48

91.4

7

1,1

81,0

52

010300

Kew

an

gan

10000 E

mo

lum

en

17,3

97,8

00

-

(890,1

50)

16,5

07,6

50

16,4

34,7

57

99.5

6

72,8

93

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n364,6

16,6

00

-

(2

0,0

14,2

46)

344,6

02,3

54

342,6

80,2

22

99.4

4

1,9

22,1

32

30000 A

se

t1,8

60,4

00

-

12,3

12,1

82

14,1

72,5

82

13,6

98,4

48

96.6

5

474,1

34

40000 P

em

be

rian d

an K

enaan B

ayara

n T

eta

p13,2

92,5

00

-

(7,3

69,8

67)

5,9

22,6

33

5,9

07,5

73

99.7

5

15,0

60

Ju

mla

h 0

10300

397,1

67,3

00

-

(1

5,9

62,0

81)

381,2

05,2

19

378,7

21,0

00

99.3

5

2,4

84,2

19

Maksu

d P

erb

ela

nja

an

Peru

ntu

kan

Perb

ela

nja

an

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 13

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Baki

Asal

Tam

bah

an

/

(Sekata

n)

Vir

em

en

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Peru

ntu

kan

Kem

askin

i A

mau

n

Pera

tus K

ura

ng

/ (L

eb

ihan

)

Bela

nja

B 4

2251-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

010400

Pera

ncan

gan

Ten

ag

a M

an

usia

Dan

Lati

han

10000 E

mo

lum

en

153,4

25,0

00

-

23,7

67,9

40

177,1

92,9

40

177,1

92,9

33

100.0

0

7

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n91,2

74,1

00

-

(3,3

25,3

45)

87,9

48,7

55

83,8

36,9

67

95.3

2

4,1

11,7

88

40000 P

em

be

rian d

an K

enaan B

ayara

n T

eta

p258,1

75,0

00

-

835,0

00

259,0

10,0

00

256,2

07,2

70

98.9

2

2,8

02,7

30

Ju

mla

h 0

10400

502,8

74,1

00

-

21,2

77,5

95

524,1

51,6

95

517,2

37,1

69

98.6

8

6,9

14,5

26

010500

Tekn

olo

gi

Maklu

mat

Dan

Ko

mu

nik

asi

10000 E

mo

lum

en

10,9

97,5

00

-

(499,4

58)

10,4

98,0

42

10,4

98,0

34

100.0

0

8

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n131,4

79,9

00

-

(6

3,7

44,1

80)

67,7

35,7

20

67,1

53,7

91

99.1

4

581,9

29

Ju

mla

h 0

10500

142,4

77,4

00

-

(6

4,2

43,6

38)

78,2

33,7

62

77,6

51,8

25

99.2

6

581,9

37

010600

Pem

ban

gu

nan

Ko

mp

ete

nsi

10000 E

mo

lum

en

2,7

32,3

00

-

(1

75,2

00)

2,5

57,1

00

2,4

94,2

00

97.5

4

62,9

00

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n3,9

16,0

00

-

(1

00,1

95)

3,8

15,8

05

2,1

79,1

42

57.1

1

1,6

36,6

63

Ju

mla

h 0

10600

6,6

48,3

00

-

(2

75,3

95)

6,3

72,9

05

4,6

73,3

42

73.3

3

1,6

99,5

63

Jum

lah E

mo

lum

en

405,7

59,6

00

-

264,9

52,1

20

670,7

11,7

20

669,5

80,5

03

99.8

3

1,1

31,2

17

Jum

lah P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n849,6

11,5

00

-

(1

37,8

52,0

25)

711,7

59,4

75

701,2

24,3

41

98.5

2

10,5

35,1

34

Jum

lah A

se

t1,8

60,4

00

-

12,3

12,1

82

14,1

72,5

82

13,6

98,4

48

96.6

5

474,1

34

Jum

lah P

em

be

rian d

an K

enaan B

ayara

n T

eta

p285,5

37,5

00

-

(6

,251,7

16)

279,2

85,7

84

276,3

78,5

82

98.9

6

2,9

07,2

02

Jum

lah P

erb

ela

nja

an-P

erb

ela

nja

an L

ain

85,0

00

-

(2

1,7

00)

63,3

00

61,4

70

97.1

1

1,8

30

010000

JU

ML

AH

PR

OG

RA

M P

EN

GU

RU

SA

N1,5

42,8

54,0

00

-

133,1

38,8

61

1,6

75,9

92,8

61

1,6

60,9

43,3

44

99.1

0

15,0

49,5

17

Maksu

d P

erb

ela

nja

an

Peru

ntu

kan

Perb

ela

nja

an

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

14 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Baki

Asal

Tam

bah

an

/

(Sekata

n)

Vir

em

en

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Peru

ntu

kan

Kem

askin

i A

mau

n

Pera

tus K

ura

ng

/ (L

eb

ihan

)

Bela

nja

B 4

2251-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

020000

KE

SIH

AT

AN

AW

AM

020100

Pen

gu

rusan

Kesih

ata

n A

wam

Ib

u P

eja

bat/

Neg

eri

10000 E

mo

lum

en

206,6

38,8

00

-

41,7

50,7

90

248,3

89,5

90

248,3

89,5

83

100.0

0

7

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n74,7

66,7

00

-

11,9

62,3

52

86,7

29,0

52

86,7

29,0

48

100.0

0

4

40000 P

em

be

rian d

an K

enaan B

ayara

n T

eta

p30,0

00

-

(3

0,0

00)

-

-

-

0

Ju

mla

h 0

20100

281,4

35,5

00

-

53,6

83,1

42

335,1

18,6

42

335,1

18,6

31

100.0

0

11

020200

Pem

ban

gu

nan

Kesih

ata

n K

elu

arg

a

10000 E

mo

lum

en

1,8

67,3

68,4

00

-

575,3

20,7

65

2,4

42,6

89,1

65

2,4

42,6

89,1

60

100.0

0

5

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n282,0

69,0

00

-

37,3

92,7

18

319,4

61,7

18

319,4

61,7

16

100.0

0

2

Ju

mla

h 0

20200

2,1

49,4

37,4

00

-

612,7

13,4

83

2,7

62,1

50,8

83

2,7

62,1

50,8

77

100.0

0

6

020300

Kaw

ala

n P

en

yakit

10000 E

mo

lum

en

435,8

28,5

00

-

129,2

86,7

29

565,1

15,2

29

565,1

15,2

24

100.0

0

5

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n232,8

06,7

00

-

(1

8,4

04,2

50)

214,4

02,4

50

207,4

17,6

69

96.7

4

6,9

84,7

81

40000 P

em

be

rian d

an K

enaan B

ayara

n T

eta

p7,0

00,0

00

-

-

7,0

00,0

00

7,0

00,0

00

100.0

0

0

Ju

mla

h 0

20300

675,6

35,2

00

-

110,8

82,4

79

786,5

17,6

79

779,5

32,8

93

99.1

1

6,9

84,7

86

020400

Pen

did

ikan

Kesih

ata

n

10000 E

mo

lum

en

9,6

03,2

00

-

888,1

40

10,4

91,3

40

10,4

91,3

40

100.0

0

0

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n54,2

98,2

00

-

(9,8

63,3

87)

44,4

34,8

13

41,6

77,2

84

93.7

9

2,7

57,5

29

Ju

mla

h 0

20400

63,9

01,4

00

-

(8,9

75,2

47)

54,9

26,1

53

52,1

68,6

23

94.9

8

2,7

57,5

30

Maksu

d P

erb

ela

nja

an

Peru

ntu

kan

Perb

ela

nja

an

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 15

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bak

i

Asa

l T

amba

han/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah/

(Kur

ang)

Per

untu

kan

Kem

aski

ni A

mau

n P

erat

us K

uran

g/ (L

ebih

an)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TER

IAN

KE

SIH

ATA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0205

00P

emak

anan

10

000

Em

olum

en15

,153

,900

-

3,51

9,27

7

18,6

73,1

77

18,0

65,9

50

96.7

5

60

7,22

7

2000

0 P

erkh

idm

atan

dan

Bek

alan

23,0

61,5

00

-

62

0,35

0

23

,681

,850

23

,290

,996

98

.35

390,

854

Jum

lah

0205

0038

,215

,400

-

4,13

9,62

7

42,3

55,0

27

41,3

56,9

45

97.6

4

99

8,08

2

0206

00Fa

rmas

i dan

Bek

alan

Kes

ihat

an A

wam

10

000

Em

olum

en23

1,85

2,10

0

-

(14,

724,

100)

21

7,12

8,00

0

21

7,12

7,99

9

10

0.00

1

2000

0 P

erkh

idm

atan

dan

Bek

alan

803,

740,

500

-

(9

9,95

4,86

8)

703,

785,

632

700,

111,

878

99.4

8

3,

673,

754

Jum

lah

0206

001,

035,

592,

600

-

(1

14,6

78,9

68)

920,

913,

632

917,

239,

877

99.6

0

3,

673,

755

Ju

mla

h E

mol

umen

2,76

6,44

4,90

0

-

736,

041,

601

3,50

2,48

6,50

1

3,

501,

879,

256

99.9

8

60

7,24

5

Jum

lah

Per

khid

mat

an d

an B

ekal

an1,

470,

742,

600

-

(7

8,24

7,08

5)

1,39

2,49

5,51

5

1,

378,

688,

590

99.0

1

13

,806

,925

Jum

lah

Pem

beria

n da

n K

enaa

n B

ayar

an T

etap

7,03

0,00

0

-

(30,

000)

7,

000,

000

7,00

0,00

0

10

0.00

0

0200

00JU

MLA

H P

RO

GR

AM

KE

SIH

TAN

AW

AM

4,24

4,21

7,50

0

-

657,

764,

516

4,90

1,98

2,01

6

4,

887,

567,

846

99.7

1

14

,414

,170

Mak

sud

Per

bela

njaa

n

Per

untu

kan

Per

bela

njaa

n

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

16 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0300

00R

AW

AT

AN

PE

RU

BA

TA

N

0301

00P

eng

uru

san

Per

ub

atan

Ib

u P

ejab

at/

Neg

eri

10

000

Em

olu

me

n10

7,71

8,80

0

-

(3,9

62,6

54)

103,

756,

146

10

3,75

4,67

6

100.

00

1,47

0

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

273,

870,

700

10

4,40

0,00

0

(32,

099,

773)

346,

170,

927

34

6,16

9,92

9

100.

00

998

Jum

lah

030

100

381,

589,

500

10

4,40

0,00

0

(36,

062,

427)

449,

927,

073

44

9,92

4,60

6

100.

00

2,46

7

0302

00P

eng

uru

san

Ho

spit

al

10

000

Em

olu

me

n1,

295,

436,

500

-

211,

267,

061

1,

506,

703,

561

1,50

6,70

3,55

7

10

0.00

4

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

705,

784,

300

-

14

6,07

4,34

6

851,

858,

646

85

1,85

8,64

5

100.

00

1

Jum

lah

030

200

2,00

1,22

0,80

0

-

35

7,34

1,40

7

2,35

8,56

2,20

7

2,

358,

562,

202

100.

00

5

0303

00K

ecem

asan

Dan

Pes

akit

Lu

ar

10

000

Em

olu

me

n53

2,28

9,80

0

-

119,

202,

812

65

1,49

2,61

2

651,

492,

609

10

0.00

3

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

27,7

35,4

00

-

(3

97,2

00)

27,3

38,2

00

27

,063

,755

99.0

0

27

4,44

5

4000

0 P

em

be

rian

dan

Ke

naan

Bay

aran

Te

tap

1,25

0,00

0

-

-

1,

250,

000

1,

250,

000

10

0.00

0

Jum

lah

030

300

561,

275,

200

-

11

8,80

5,61

2

680,

080,

812

67

9,80

6,36

3

99.9

6

27

4,44

9

0304

00R

awat

an P

esak

it D

alam

10

000

Em

olu

me

n87

6,74

0,70

0

-

222,

534,

342

1,

099,

275,

042

1,09

9,27

5,04

0

10

0.00

2

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

12,6

15,0

00

-

(3

,819

,345

)

8,

795,

655

8,

795,

651

10

0.00

4

Jum

lah

030

400

889,

355,

700

-

21

8,71

4,99

7

1,10

8,07

0,69

7

1,

108,

070,

691

100.

00

6

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 17

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0305

00P

eru

bat

an A

m

1000

0 E

mo

lum

en

1,01

9,69

8,30

0

-

28

7,32

1,79

3

1,30

7,02

0,09

3

1,

307,

020,

089

100.

00

4

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

357,

744,

600

-

(7

6,20

4,38

0)

28

1,54

0,22

0

281,

367,

270

99

.94

172,

950

Jum

lah

030

500

1,37

7,44

2,90

0

-

21

1,11

7,41

3

1,58

8,56

0,31

3

1,

588,

387,

359

99.9

9

17

2,95

4

0306

00P

emb

edah

an A

m

1000

0 E

mo

lum

en

518,

926,

400

-

54

,609

,770

573,

536,

170

57

3,53

6,16

7

100.

00

3

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

54,4

65,1

00

-

(9

,457

,030

)

45

,008

,070

45,0

08,0

68

10

0.00

2

Jum

lah

030

600

573,

391,

500

-

45

,152

,740

618,

544,

240

61

8,54

4,23

5

100.

00

5

0307

00O

bst

etri

k d

an G

inek

olo

gi

1000

0 E

mo

lum

en

507,

748,

500

-

35

,651

,757

543,

400,

257

54

3,40

0,25

3

100.

00

4

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

56,8

86,5

00

-

(1

0,60

5,30

0)

46

,281

,200

46,0

31,3

58

99

.46

249,

842

Jum

lah

030

700

564,

635,

000

-

25

,046

,457

589,

681,

457

58

9,43

1,61

1

99.9

6

24

9,84

6

0308

00P

edia

trik

1000

0 E

mo

lum

en

453,

079,

700

-

46

,356

,910

499,

436,

610

49

9,43

6,60

9

100.

00

1

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

99,7

41,9

00

-

(2

0,20

6,90

0)

79

,535

,000

79,4

09,9

19

99

.84

125,

081

Jum

lah

030

800

552,

821,

600

-

26

,150

,010

578,

971,

610

57

8,84

6,52

8

99.9

8

12

5,08

2

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

18 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0309

00O

rto

ped

ik

1000

0 E

mo

lum

en

292,

848,

200

-

10

,624

,931

303,

473,

131

30

3,47

3,13

0

100.

00

1

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

42,5

77,0

00

-

(4

,374

,600

)

38

,202

,400

38,0

80,6

92

99

.68

121,

708

Jum

lah

030

900

335,

425,

200

-

6,

250,

331

34

1,67

5,53

1

341,

553,

822

99

.96

121,

709

0310

00A

nes

tesi

olo

gi

Dan

Raw

atan

Rap

i

1000

0 E

mo

lum

en

320,

716,

100

-

41

,555

,280

362,

271,

380

36

2,27

1,37

6

100.

00

4

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

81,3

90,4

00

-

(1

3,56

3,20

0)

67

,827

,200

67,7

66,5

57

99

.91

60,6

43

Jum

lah

031

000

402,

106,

500

-

27

,992

,080

430,

098,

580

43

0,03

7,93

3

99.9

9

60

,647

0311

00O

ftal

mo

log

i

1000

0 E

mo

lum

en

106,

689,

700

-

9,

492,

373

11

6,18

2,07

3

116,

182,

071

10

0.00

2

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

20,0

75,0

00

-

(3

,243

,000

)

16

,832

,000

16,8

12,0

32

99

.88

19,9

68

Jum

lah

031

100

126,

764,

700

-

6,

249,

373

13

3,01

4,07

3

132,

994,

103

99

.98

19,9

70

0312

00O

tori

no

lari

ng

olo

gi

(E.N

.T)

1000

0 E

mo

lum

en

63,8

81,2

00

-

5,

201,

281

69

,082

,481

69,0

82,4

78

10

0.00

3

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

17,9

95,4

00

-

(6

,937

,200

)

11

,058

,200

10,9

87,6

30

99

.36

70,5

70

Jum

lah

031

200

81,8

76,6

00

-

(1

,735

,919

)

80

,140

,681

80,0

70,1

07

99

.91

70,5

74

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 19

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0313

00D

erm

ato

log

i

1000

0 E

mo

lum

en

31,1

93,2

00

-

7,

353,

691

38

,546

,891

37,0

86,6

82

96

.21

1,46

0,20

9

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

13,5

40,4

00

-

(2

,912

,835

)

10

,627

,565

10,6

27,5

63

10

0.00

2

Jum

lah

031

300

44,7

33,6

00

-

4,

440,

856

49

,174

,456

47,7

14,2

45

97

.03

1,46

0,21

1

0314

00N

euro

log

i

1000

0 E

mo

lum

en

19,8

32,3

00

-

(2

06,9

73)

19,6

25,3

27

19

,625

,324

100.

00

3

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

9,95

5,50

0

-

(1,6

47,9

00)

8,30

7,60

0

8,23

3,86

5

99.1

1

73

,735

Jum

lah

031

400

29,7

87,8

00

-

(1

,854

,873

)

27

,932

,927

27,8

59,1

89

99

.74

73,7

38

0315

00N

efro

log

i

1000

0 E

mo

lum

en

46,4

84,2

00

-

3,

528,

052

50

,012

,252

50,0

12,2

49

10

0.00

3

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

249,

258,

800

-

(5

2,69

6,90

0)

19

6,56

1,90

0

196,

009,

317

99

.72

552,

583

Jum

lah

031

500

295,

743,

000

-

(4

9,16

8,84

8)

24

6,57

4,15

2

246,

021,

566

99

.78

552,

586

0316

00P

emb

edah

an N

euro

1000

0 E

mo

lum

en

20,7

25,7

00

-

3,

830,

223

24

,555

,923

24,5

55,9

22

10

0.00

1

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

7,66

4,40

0

-

(1,3

13,3

00)

6,35

1,10

0

6,30

5,03

5

99.2

7

46

,065

Jum

lah

031

600

28,3

90,1

00

-

2,

516,

923

30

,907

,023

30,8

60,9

58

99

.85

46,0

65

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

20 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0317

00U

rolo

gi

1000

0 E

mo

lum

en

21,5

39,0

00

-

1,

729,

747

23

,268

,747

23,2

68,7

47

10

0.00

0

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

11,5

57,0

00

-

(2

,689

,000

)

8,

868,

000

8,

832,

506

99

.60

35,4

94

Jum

lah

031

700

33,0

96,0

00

-

(9

59,2

53)

32,1

36,7

47

32

,101

,252

99.8

9

35

,495

0318

00P

emb

edah

an P

last

ik

1000

0 E

mo

lum

en

12,9

68,6

00

-

1,

460,

436

14

,429

,036

14,4

29,0

34

10

0.00

2

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

4,09

2,90

0

-

(2,1

27,6

30)

1,96

5,27

0

1,94

8,82

8

99.1

6

16

,442

Jum

lah

031

800

17,0

61,5

00

-

(6

67,1

94)

16,3

94,3

06

16

,377

,862

99.9

0

16

,444

0319

00R

adio

tera

pi

dan

On

kolo

gi

1000

0 E

mo

lum

en

30,0

17,4

00

-

59

,448

,132

89,4

65,5

32

89

,465

,531

100.

00

1

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

172,

862,

200

-

(3

5,26

7,13

3)

13

7,59

5,06

7

121,

784,

857

88

.51

15,8

10,2

10

Jum

lah

031

900

202,

879,

600

-

24

,180

,999

227,

060,

599

21

1,25

0,38

8

93.0

4

15

,810

,211

0320

00P

eng

imej

an D

iag

no

stik

1000

0 E

mo

lum

en

172,

524,

100

-

16

,029

,459

188,

553,

559

18

8,55

3,55

5

100.

00

4

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

41,1

33,6

00

-

(2

,434

,500

)

38

,699

,100

38,5

09,5

79

99

.51

189,

521

Jum

lah

032

000

213,

657,

700

-

13

,594

,959

227,

252,

659

22

7,06

3,13

4

99.9

2

18

9,52

5

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 21

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0321

00P

ato

log

i

1000

0 E

mo

lum

en

311,

397,

000

-

36

,090

,635

347,

487,

635

34

7,48

7,63

5

100.

00

0

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

216,

921,

200

-

27

,799

,241

244,

720,

441

24

3,07

4,46

9

99.3

3

1,

645,

972

Jum

lah

032

100

528,

318,

200

-

63

,889

,876

592,

208,

076

59

0,56

2,10

4

99.7

2

1,

645,

972

0322

00F

arm

asi

Dan

Bek

alan

1000

0 E

mo

lum

en

412,

957,

700

-

51

,889

,233

464,

846,

933

46

4,84

6,93

2

100.

00

1

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

1,59

5,60

1,60

0

-

(3

68,1

10,7

08)

1,

227,

490,

892

1,22

0,50

6,98

7

99

.43

6,98

3,90

5

Jum

lah

032

200

2,00

8,55

9,30

0

-

(3

16,2

21,4

75)

1,

692,

337,

825

1,68

5,35

3,91

8

99

.59

6,98

3,90

7

0323

00D

iete

tik

Dan

Saj

ian

1000

0 E

mo

lum

en

84,9

37,1

00

-

5,

450,

830

90

,387

,930

90,3

87,9

27

10

0.00

3

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

108,

316,

400

-

50

,208

,608

158,

525,

008

15

5,72

2,44

1

98.2

3

2,

802,

567

Jum

lah

032

300

193,

253,

500

-

55

,659

,438

248,

912,

938

24

6,11

0,36

8

98.8

7

2,

802,

570

0324

00K

ard

ioto

rasi

k

1000

0 E

mo

lum

en

37,8

58,1

00

-

12

,513

,971

50,3

72,0

71

50

,372

,067

100.

00

4

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

112,

446,

600

-

12

,948

,061

125,

394,

661

12

2,87

3,44

2

97.9

9

2,

521,

219

Jum

lah

032

400

150,

304,

700

-

25

,462

,032

175,

766,

732

17

3,24

5,50

9

98.5

7

2,

521,

223

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

22 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0325

00P

eru

bat

an N

ukl

ear

1000

0 E

mo

lum

en

8,67

3,10

0

-

(734

,844

)

7,

938,

256

7,

938,

255

10

0.00

1

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

16,2

67,9

00

-

(4

,559

,400

)

11

,708

,500

11,4

59,7

46

97

.88

248,

754

Jum

lah

032

500

24,9

41,0

00

-

(5

,294

,244

)

19

,646

,756

19,3

98,0

01

98

.73

248,

755

0326

00P

eru

bat

an R

esp

irat

ori

1000

0 E

mo

lum

en

30,1

84,0

00

-

1,

138,

008

31

,322

,008

28,8

81,7

42

92

.21

2,44

0,26

6

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

5,25

4,90

0

-

(178

,660

)

5,

076,

240

5,

076,

239

10

0.00

1

Jum

lah

032

600

35,4

38,9

00

-

95

9,34

8

36

,398

,248

33,9

57,9

81

93

.30

2,44

0,26

7

0327

00P

siki

atri

dan

Kes

ihat

an M

enta

l

1000

0 E

mo

lum

en

228,

123,

400

-

18

,472

,323

246,

595,

723

24

6,59

5,72

3

100.

00

0

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

82,7

68,2

00

-

(8

,169

,588

)

74

,598

,612

74,5

98,6

07

10

0.00

5

4000

0 P

em

be

rian

dan

Ke

naan

Bay

aran

Te

tap

15,0

00

-

(4,0

00)

11,0

00

9,23

3

83

.94

1,76

7

Jum

lah

032

700

310,

906,

600

-

10

,298

,735

321,

205,

335

32

1,20

3,56

3

100.

00

1,77

2

0328

00P

eru

bat

an R

ehab

ilit

asi

dan

Per

ub

atan

Tra

dis

ion

al

1000

0 E

mo

lum

en

55,5

48,1

00

-

52

,672

,472

108,

220,

572

10

8,22

0,56

8

100.

00

4

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

38,1

05,9

00

-

(9

,578

,845

)

28

,527

,055

28,5

27,0

54

10

0.00

1

Jum

lah

032

800

93,6

54,0

00

-

43

,093

,627

136,

747,

627

13

6,74

7,62

2

100.

00

5

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 23

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0329

00P

eru

bat

an T

ran

sfu

si D

arah

1000

0 E

mo

lum

en

26,5

17,5

00

-

2,

584,

600

29

,102

,100

28,7

58,4

99

98

.82

343,

601

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

135,

246,

300

-

(2

0,80

6,17

4)

11

4,44

0,12

6

113,

842,

845

99

.48

597,

281

Jum

lah

032

900

161,

763,

800

-

(1

8,22

1,57

4)

14

3,54

2,22

6

142,

601,

344

99

.34

940,

882

0330

00P

eru

bat

an F

ore

nsi

k

1000

0 E

mo

lum

en

16,7

40,1

00

-

39

2,55

5

17

,132

,655

17,1

32,6

52

10

0.00

3

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

4,50

4,60

0

-

(2,0

03,6

00)

2,50

1,00

0

2,44

5,83

3

97.7

9

55

,167

Jum

lah

033

000

21,2

44,7

00

-

(1

,611

,045

)

19

,633

,655

19,5

78,4

85

99

.72

55,1

70

Jum

lah

Em

olu

me

n7,

663,

994,

500

-

1,31

3,49

8,20

6

8,

977,

492,

706

8,97

3,24

7,10

0

99

.95

4,24

5,60

6

Jum

lah

Pe

rkhi

dm

atan

dan

Be

kala

n4,

576,

379,

700

104,

400,

000

(4

58,3

73,8

45)

4,

222,

405,

855

4,18

9,73

0,71

6

99

.23

32,6

75,1

39

Jum

lah

Pe

mb

eria

n d

an K

ena

an B

ayar

an T

eta

p1,

265,

000

-

(4

,000

)

1,

261,

000

1,

259,

233

99

.86

1,76

7

0300

00JU

ML

AH

PR

OG

RA

M R

AW

AT

AN

PE

RU

BA

TA

N12

,241

,639

,200

10

4,40

0,00

0

855,

120,

361

13

,201

,159

,561

13

,164

,237

,049

99

.72

36,9

22,5

12

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

24 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0400

00P

EN

YE

LID

IKA

N D

AN

SO

KO

NG

AN

TE

KN

IKA

L

0401

00P

eng

uru

san

Pen

yeli

dik

an d

an S

oko

ng

an

Tek

nik

al I

bu

Pej

abat

/ N

eger

i

1000

0 E

mo

lum

en

1,05

3,20

0

-

(375

,200

)

67

8,00

0

562,

385

82

.95

115,

615

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

464,

700

-

(4

3,00

0)

421,

700

41

8,02

7

99.1

3

3,

673

3000

0 A

set

17,0

00

-

(17,

000)

-

-

-

0

Jum

lah

040

100

1,53

4,90

0

-

(435

,200

)

1,

099,

700

98

0,41

2

89.1

5

11

9,28

8

0402

00K

eju

rute

raan

1000

0 E

mo

lum

en

17,7

76,1

00

-

1,

982,

783

19

,758

,883

19,7

58,8

79

10

0.00

4

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

379,

871,

900

-

(1

13,1

89,4

00)

26

6,68

2,50

0

249,

002,

449

93

.37

17,6

80,0

51

Jum

lah

040

200

397,

648,

000

-

(1

11,2

06,6

17)

28

6,44

1,38

3

268,

761,

328

93

.83

17,6

80,0

55

0403

00P

enye

lid

ikan

1000

0 E

mo

lum

en

71,5

16,2

00

-

4,

288,

303

75

,804

,503

74,5

90,1

12

98

.40

1,21

4,39

1

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

53,4

49,0

00

-

(7

,508

,300

)

45

,940

,700

31,8

26,2

44

69

.28

14,1

14,4

56

Jum

lah

040

300

124,

965,

200

-

(3

,219

,997

)

12

1,74

5,20

3

106,

416,

355

87

.41

15,3

28,8

48

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 25

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0404

00P

eran

can

gan

1000

0 E

mo

lum

en

23,8

91,0

00

-

(4

,898

,447

)

18

,992

,553

18,9

41,9

55

99

.73

50,5

98

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

2,02

5,30

0

-

2,54

4,62

9

4,56

9,92

9

4,26

7,94

8

93.3

9

30

1,98

1

Jum

lah

040

400

25,9

16,3

00

-

(2

,353

,818

)

23

,562

,482

23,2

09,9

04

98

.50

352,

579

Jum

lah

Em

olu

me

n11

4,23

6,50

0

-

997,

439

115,

233,

939

11

3,85

3,33

1

98.8

0

1,

380,

608

Jum

lah

Pe

rkhi

dm

atan

dan

Be

kala

n43

5,81

0,90

0

-

(118

,196

,071

)

317,

614,

829

28

5,51

4,66

8

89.8

9

32

,100

,161

Jum

lah

Ase

t17

,000

-

(1

7,00

0)

-

-

-

0

0400

00JU

ML

AH

PE

NY

EL

IDIK

AN

DA

N S

OK

ON

GA

N

TE

KN

IKA

L55

0,06

4,40

0

-

(117

,215

,632

)

432,

848,

768

39

9,36

7,99

9

92.2

7

33

,480

,769

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

26 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Baki

Asal

Tam

bah

an

/

(Sekata

n)

Vir

em

en

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Peru

ntu

kan

Kem

askin

i A

mau

n

Pera

tus K

ura

ng

/ (L

eb

ihan

)

Bela

nja

B 4

2251-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

050000

KE

SIH

AT

AN

PE

RG

IGIA

N

050100

Pen

gu

rusan

Kesih

ata

n P

erg

igia

n I

bu

Peja

bat

10000 E

mo

lum

en

58,9

83,5

00

-

8,5

50,4

98

67,5

33,9

98

67,5

33,9

94

100.0

0

4

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n21,7

08,2

00

-

109,6

00

21,8

17,8

00

21,7

40,6

90

99.6

5

77,1

10

30000 A

se

t-

-

-

-

-

-

0

Ju

mla

h 0

50100

80,6

91,7

00

-

8,6

60,0

98

89,3

51,7

98

89,2

74,6

85

99.9

1

77,1

13

050200

Kesih

ata

n P

erg

igia

n P

rim

er

10000 E

mo

lum

en

453,0

66,7

00

-

103,1

83,8

12

556,2

50,5

12

556,2

50,5

08

100.0

0

4

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n47,4

07,6

00

-

1,6

87,1

43

49,0

94,7

43

48,6

10,1

12

99.0

1

484,6

31

Ju

mla

h 0

50200

500,4

74,3

00

-

104,8

70,9

55

605,3

45,2

55

604,8

60,6

20

99.9

2

484,6

35

050300

Kesih

ata

n P

erg

igia

n M

asyara

kat

10000 E

mo

lum

en

29,1

29,9

00

-

9,9

80,0

19

39,1

09,9

19

39,1

09,9

14

100.0

0

5

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n9,1

25,5

00

-

(3

31,6

71)

8,7

93,8

29

8,7

18,3

82

99.1

4

75,4

47

Ju

mla

h 0

50300

38,2

55,4

00

-

9,6

48,3

48

47,9

03,7

48

47,8

28,2

96

99.8

4

75,4

52

050400

Kesih

ata

n P

erg

igia

n K

ep

akara

n

10000 E

mo

lum

en

94,7

55,3

00

-

6,6

38,9

73

101,3

94,2

73

101,3

94,2

70

100.0

0

3

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n22,9

96,2

00

-

(1,5

63,8

00)

21,4

32,4

00

21,2

76,8

18

99.2

7

155,5

82

Ju

mla

h 0

50400

117,7

51,5

00

-

5,0

75,1

73

122,8

26,6

73

122,6

71,0

88

99.8

7

155,5

85

Jum

lah E

mo

lum

en

635,9

35,4

00

-

128,3

53,3

02

764,2

88,7

02

764,2

88,6

86

100.0

0

16

Jum

lah P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n101,2

37,5

00

-

(9

8,7

28)

101,1

38,7

72

100,3

46,0

01

99.2

2

792,7

71

Jum

lah A

se

t-

-

-

-

-

-

0

050000

JU

ML

AH

PR

OG

RA

M K

ES

IHA

TA

N P

ER

GIG

IAN

737,1

72,9

00

-

128,2

54,5

74

865,4

27,4

74

864,6

34,6

88

99.9

1

792,7

86

Maksu

d P

erb

ela

nja

an

Peru

ntu

kan

Perb

ela

nja

an

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 27

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Baki

Asal

Tam

bah

an

/

(Sekata

n)

Vir

em

en

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Peru

ntu

kan

Kem

askin

i A

mau

n

Pera

tus K

ura

ng

/ (L

eb

ihan

)

Bela

nja

B 4

2251-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

060000

PE

RK

HID

MA

TA

N F

AR

MA

SI

060100

Pen

gu

rusan

Perk

hid

mata

n F

arm

asi

Ibu

Peja

bat

10000 E

mo

lum

en

23,6

91,0

00

-

4,4

03,6

88

28,0

94,6

88

27,9

65,9

50

99.5

4

128,7

38

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n5,4

51,7

00

-

(7

88,3

00)

4,6

63,4

00

4,4

80,9

00

96.0

9

182,5

00

30000 A

se

t-

-

-

-

-

-

0

Ju

mla

h 0

60100

29,1

42,7

00

-

3,6

15,3

88

32,7

58,0

88

32,4

46,8

51

99.0

5

311,2

37

060200

Am

ala

n d

an

Perk

em

ban

gan

Farm

asi

10000 E

mo

lum

en

27,2

20,5

00

-

2,7

22,0

49

29,9

42,5

49

29,7

71,1

17

99.4

3

171,4

32

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n18,9

54,2

00

-

43,0

61,9

00

62,0

16,1

00

62,0

16,0

99

100.0

0

1

Ju

mla

h 0

60200

46,1

74,7

00

-

45,7

83,9

49

91,9

58,6

49

91,7

87,2

15

99.8

1

171,4

34

060300

Pen

gu

atk

uasaan

Farm

asi

10000 E

mo

lum

en

42,5

49,6

00

-

8,3

77,0

16

50,9

26,6

16

50,9

26,6

16

100.0

0

0

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n15,7

15,1

00

-

(968,1

00)

14,7

47,0

00

13,5

38,1

16

91.8

0

1,2

08,8

84

Ju

mla

h 0

60300

58,2

64,7

00

-

7,4

08,9

16

65,6

73,6

16

64,4

64,7

32

98.1

6

1,2

08,8

84

060400

Farm

asi

Reg

ula

tori

10000 E

mo

lum

en

27,2

30,1

00

-

8,4

83,2

42

35,7

13,3

42

35,7

13,3

40

100.0

0

2

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n12,6

96,0

00

-

234,0

00

12,9

30,0

00

11,6

03,5

17

89.7

4

1,3

26,4

83

Ju

mla

h 0

60400

39,9

26,1

00

-

8,7

17,2

42

48,6

43,3

42

47,3

16,8

57

97.2

7

1,3

26,4

85

Jum

lah E

mo

lum

en

120,6

91,2

00

-

23,9

85,9

95

144,6

77,1

95

144,3

77,0

23

99.7

9

300,1

72

Jum

lah P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n52,8

17,0

00

-

41,5

39,5

00

94,3

56,5

00

91,6

38,6

32

97.1

2

2,7

17,8

68

060000

JU

ML

AH

PR

OG

RA

M P

ER

KH

IDM

AT

AN

FA

RM

AS

I173,5

08,2

00

-

65,5

25,4

95

239,0

33,6

95

236,0

15,6

55

98.7

4

3,0

18,0

40

Maksu

d P

erb

ela

nja

an

Peru

ntu

kan

Perb

ela

nja

an

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

28 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Baki

Asal

Tam

bah

an

/

(Sekata

n)

Vir

em

en

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Peru

ntu

kan

Kem

askin

i A

mau

n

Pera

tus K

ura

ng

/ (L

eb

ihan

)

Bela

nja

B 4

2251-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

070000

KE

SE

LA

MA

TA

N D

AN

KU

AL

ITI

MA

KA

NA

N

070100

Pen

gu

rusan

Kesela

mata

n d

an

Ku

ali

ti M

akan

an

10000 E

mo

lum

en

13,8

01,5

00

-

9,5

82,5

42

23,3

84,0

42

23,2

32,3

62

99.3

5

151,6

80

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n1,0

06,5

00

-

25,0

00

1,0

31,5

00

1,0

31,4

33

99.9

9

67

Ju

mla

h 0

70100

14,8

08,0

00

-

9,6

07,5

42

24,4

15,5

42

24,2

63,7

95

99.3

8

151,7

47

070200

Pem

atu

han

10000 E

mo

lum

en

38,6

64,4

00

-

(200,5

58)

38,4

63,8

42

38,4

63,8

42

100.0

0

0

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n24,9

27,4

00

-

(847,0

50)

24,0

80,3

50

23,3

47,8

64

96.9

6

732,4

86

Ju

mla

h 0

70200

63,5

91,8

00

-

(1,0

47,6

08)

62,5

44,1

92

61,8

11,7

06

98.8

3

732,4

86

070300

Po

lisi,

Peru

nd

an

gan

dan

CO

DE

X

10000 E

mo

lum

en

376,0

00

-

(3

01,0

00)

75,0

00

-

-

75,0

00

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n1,0

06,4

00

-

(2

00,0

00)

806,4

00

652,2

28

80.8

8

154,1

72

Ju

mla

h 0

70300

1,3

82,4

00

-

(5

01,0

00)

881,4

00

652,2

28

74.0

0

229,1

72

070400

Ind

ustr

i, K

om

un

ikasi

dan

Kep

en

gg

un

aan

10000 E

mo

lum

en

1,7

18,3

00

-

(1

81,4

72)

1,5

36,8

28

1,3

04,9

11

84.9

1

231,9

17

20000 P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n9,8

15,4

00

-

(6

00,0

00)

9,2

15,4

00

8,6

82,9

94

94.2

2

532,4

06

Ju

mla

h 0

70400

11,5

33,7

00

-

(781,4

72)

10,7

52,2

28

9,9

87,9

06

92.8

9

764,3

22

Jum

lah E

mo

lum

en

54,5

60,2

00

-

8,8

99,5

12

63,4

59,7

12

63,0

01,1

15

99.2

8

458,5

97

Jum

lah P

erk

hid

mata

n d

an B

ekala

n36,7

55,7

00

-

(1,6

22,0

50)

35,1

33,6

50

33,7

14,5

19

95.9

6

1,4

19,1

31

070000

JU

ML

AH

PR

OG

RA

M K

ES

EL

AM

AT

AN

DA

N

KU

AL

ITI

MA

KA

NA

N91,3

15,9

00

-

7,2

77,4

62

98,5

93,3

62

96,7

15,6

34

98.1

0

1,8

77,7

28

Maksu

d P

erb

ela

nja

an

Peru

ntu

kan

Perb

ela

nja

an

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 29

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bak

i

Asa

l T

amba

han/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah/

(Kur

ang)

Per

untu

kan

Kem

aski

ni A

mau

n P

erat

us K

uran

g/ (L

ebih

an)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TER

IAN

KE

SIH

ATA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

0800

00LE

MB

AG

A P

RO

MO

SI K

ES

IHA

TAN

MA

LAYS

IA

0801

0040

000

Pem

beria

n da

n K

enaa

n B

ayar

an T

etap

5,50

0,00

0

-

(1,9

17,4

05)

3,

582,

595

3,58

2,59

5

10

0.00

0

Jum

lah

0801

005,

500,

000

-

(1

,917

,405

)

3,58

2,59

5

3,

582,

595

100.

00

0

Jum

lah

Pem

beria

n da

n K

enaa

n B

ayar

an T

etap

5,50

0,00

0

-

(1,9

17,4

05)

3,

582,

595

3,58

2,59

5

10

0.00

0

0800

00JU

MLA

H P

RO

GR

AM

LE

MB

AG

A P

RO

MO

SI

KE

SIH

ATA

N M

ALA

YSIA

5,50

0,00

0

-

(1,9

17,4

05)

3,

582,

595

3,58

2,59

5

10

0.00

0

0900

00P

IHA

K B

ER

KU

AS

A P

ER

AN

TI P

ER

UB

ATA

N40

000

Pem

beria

n da

n K

enaa

n B

ayar

an T

etap

5,00

0,00

0

-

(400

,000

)

4,

600,

000

4,60

0,00

0

10

0.00

0

Jum

lah

0901

005,

000,

000

-

(4

00,0

00)

4,60

0,00

0

4,

600,

000

100.

00

0

Jum

lah

Pem

beria

n da

n K

enaa

n B

ayar

an T

etap

5,00

0,00

0

-

(400

,000

)

4,

600,

000

4,60

0,00

0

10

0.00

0

0900

00JU

MLA

H P

RO

GR

AM

PIH

AK

BE

RK

UA

SA

PE

RA

NTI

PE

RU

BA

TAN

5,00

0,00

0

-

(400

,000

)

4,

600,

000

4,60

0,00

0

10

0.00

0

Mak

sud

Per

bela

njaa

n

Per

untu

kan

Per

bela

njaa

n

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

30 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

1000

00P

RO

GR

AM

KH

US

US

1001

00B

ertu

gas

ke

Lu

ar N

egar

a

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

4,00

0,00

0

-

(1,5

00,0

00)

2,50

0,00

0

2,11

1,23

2

84.4

5

38

8,76

8

Jum

lah

100

100

4,00

0,00

0

-

(1,5

00,0

00)

2,50

0,00

0

2,11

1,23

2

84.4

5

38

8,76

8

1002

00E

mo

lum

en k

akit

ang

an K

on

trak

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

72,2

29,2

00

-

(3

2,83

2,89

2)

39

,396

,308

36,3

54,9

02

92

.28

3,04

1,40

6

4000

0 P

em

be

rian

dan

Ke

naan

Bay

aran

Te

tap

6,59

7,10

0

-

(2,4

07,1

40)

4,18

9,96

0

4,14

9,94

0

99.0

4

40

,020

Jum

lah

100

200

78,8

26,3

00

-

(3

5,24

0,03

2)

43

,586

,268

40,5

04,8

42

92

.93

3,08

1,42

6

1003

00S

um

ban

gan

kep

ada

Bad

an-B

adan

Lai

n

4000

0 P

em

be

rian

dan

Ke

naan

Bay

aran

Te

tap

45,0

00,0

00

-

(7

,050

,000

)

37

,950

,000

35,7

15,9

95

94

.11

2,23

4,00

5

Jum

lah

100

300

45,0

00,0

00

-

(7

,050

,000

)

37

,950

,000

35,7

15,9

95

94

.11

2,23

4,00

5

Jum

lah

Pe

rkhi

dm

atan

dan

Be

kala

n76

,229

,200

-

(34,

332,

892)

41,8

96,3

08

38

,466

,135

91.8

1

3,

430,

173

Jum

lah

Pe

mb

eria

n d

an K

ena

an B

ayar

an T

eta

p51

,597

,100

-

(9,4

57,1

40)

42,1

39,9

60

39

,865

,935

94.6

0

2,

274,

025

0100

00JU

ML

AH

PR

OG

RA

M K

HU

SU

S12

7,82

6,30

0

-

(43,

790,

032)

84,0

36,2

68

78

,332

,070

93.2

1

5,

704,

198

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 31

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

1100

00D

AS

AR

BA

RU

1101

00P

erlu

asan

Pro

gra

m P

eng

uru

san

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

6,00

0,00

0

-

(76,

600)

5,

923,

400

5,

573,

529

94

.09

349,

871

Jum

lah

110

100

6,00

0,00

0

-

(76,

600)

5,

923,

400

5,

573,

529

94

.09

349,

871

1102

00E

mo

lum

en K

akit

ang

an K

on

trak

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

9,50

0,00

0

-

(600

,000

)

8,

900,

000

8,

455,

437

95

.00

444,

563

Jum

lah

110

200

9,50

0,00

0

-

(600

,000

)

8,

900,

000

8,

455,

437

95

.00

444,

563

1105

00M

ajli

s P

eru

bat

an M

alay

sia

4000

0 P

em

be

rian

dan

Ke

naan

Bay

aran

Te

tap

8,00

0,00

0

-

(5,3

78,0

00)

2,62

2,00

0

2,31

7,14

4

88.3

7

30

4,85

6

Jum

lah

110

500

8,00

0,00

0

-

(5,3

78,0

00)

2,62

2,00

0

2,31

7,14

4

88.3

7

30

4,85

6

Jum

lah

Em

olu

me

n1,

677,

703,

600

-

(1,6

77,7

03,6

00)

-

-

-

0

Jum

lah

Pe

rkhi

dm

atan

dan

Be

kala

n15

,500

,000

-

(676

,600

)

14

,823

,400

14,0

28,9

66

94

.64

794,

434

Jum

lah

Pe

mb

eria

n d

an K

ena

an B

ayar

an T

eta

p8,

000,

000

-

(5

,378

,000

)

2,

622,

000

2,

317,

144

88

.37

304,

856

1100

00JU

ML

AH

PR

OG

RA

M D

AS

AR

BA

RU

1,70

1,20

3,60

0

-

(1

,683

,758

,200

)

17,4

45,4

00

16

,346

,110

93.7

0

1,

099,

290

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

32 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bak

i

Asa

l T

amb

ahan

/

(Sek

atan

)

Vir

emen

:

Tam

bah

/

(Ku

ran

g)

Per

un

tuka

n

Kem

aski

ni

Am

aun

P

erat

us

Ku

ran

g/

(Leb

ihan

)

Bel

anja

B 4

225

1-K

EM

EN

TE

RIA

N K

ES

IHA

TA

NR

MR

MR

MR

MR

M%

RM

1200

00"O

NE

-OF

F"

1201

00N

KR

A:

Co

mu

mu

nit

y F

eed

ing

an

d F

oo

d B

aske

t

2000

0 P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

3,00

0,00

0

-

-

3,

000,

000

2,

971,

535

99

.05

28,4

65

Jum

lah

120

100

3,00

0,00

0

-

-

3,

000,

000

2,

971,

535

99

.05

28,4

65

1202

00K

eper

luan

Em

olu

men

Tam

bah

an T

ahu

n 2

016

4000

0 P

em

be

rian

dan

Ke

naan

Bay

aran

Te

tap

7,50

0,00

0

-

-

7,

500,

000

7,

500,

000

10

0.00

0

Jum

lah

120

200

-

-

-

7,50

0,00

0

7,50

0,00

0

100.

00

0

Jum

lah

Pe

rkhi

dm

atan

dan

Be

kala

n3,

000,

000

-

-

3,00

0,00

0

2,97

1,53

5

99.0

5

28

,465

Jum

lah

Pe

mb

eria

n d

an K

ena

an B

ayar

an T

eta

p7,

500,

000

-

-

7,50

0,00

0

7,50

0,00

0

100.

00

0

1200

00JU

ML

AH

PR

OG

RA

M "

ON

E-O

FF

"10

,500

,000

-

-

10

,500

,000

10,4

71,5

35

99

.73

28,4

65

1000

0Ju

mla

h E

mo

lum

en

13,4

39,3

25,9

00

-

799,

024,

575

14

,238

,350

,475

14

,230

,227

,015

99

.94

8,12

3,46

0

2000

0Ju

mla

h P

erk

hid

mat

an d

an B

eka

lan

7,61

8,08

4,10

0

10

4,40

0,00

0

(787

,859

,796

)

6,93

4,62

4,30

4

6,

836,

324,

102

98.5

8

98

,300

,202

3000

0Ju

mla

h A

set

1,87

7,40

0

-

12,2

95,1

82

14

,172

,582

13,6

98,4

48

96

.65

474,

134

4000

0Ju

mla

h P

em

be

rian

dan

Ke

naan

Bay

aran

Te

tap

371,

429,

600

-

(2

3,43

8,26

1)

34

7,99

1,33

9

342,

503,

489

98

.42

5,48

7,85

0

5000

0Ju

mla

h P

erb

ela

njaa

n-P

erb

ela

njaa

n La

in85

,000

-

(2

1,70

0)

63,3

00

61,4

70

97.1

1

1,

830

JUM

LA

H B

ES

AR

21,4

30,8

02,0

00

104,

400,

000

-

21,5

35,2

02,0

00

21,4

22,8

14,5

24

99.4

8

11

2,38

7,47

6

Mak

sud

Per

bel

anja

an

Per

un

tuka

nP

erb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: L

apora

n A

499 (

ZR

CC

008_V

3)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 33

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

KEM

EN

TER

IAN

KESIH

ATA

N M

ALA

YSIA

PEN

YA

TA

LEN

GK

AP P

ERBELA

NJA

AN

PEM

BA

NG

UN

AN

BA

GI T

AH

UN

BER

AK

HIR

31 D

ISEM

BER

2016

Per

untu

kan

Tahu

n S

emas

a

Am

aun

Tahu

n

Sem

asa

Per

atus

Bak

i :

Kur

anga

n/

(Leb

ihan

)

Per

band

inga

n

Tahu

n 20

15

P42

-251

: K

EM

EN

TER

IAN

KE

SIH

ATA

N M

ALA

YSIA

RM

RM

%R

MR

M

0010

1P

embi

naan

Kol

ej B

aru

17,5

28,0

00

14

,760

,756

84.2

1%2,

767,

244

25

,195

,471

0010

4O

utso

urci

ng25

4,25

0

254,

250

10

0.00

%-

686,

300

0010

5La

tihan

Dal

am P

erkh

idm

atan

81,6

49,4

52

63

,487

,481

77.7

6%18

,161

,971

57,6

04,6

04

0020

1P

erkh

idm

atan

Kes

ihat

an L

uar B

anda

r66

,505

,958

58,9

94,7

22

88

.71%

7,51

1,23

6

57,9

46,2

82

0020

2P

roje

k P

enye

diaa

n K

emud

ahan

Asa

s/

Infra

stru

ktur

Mas

yara

kat L

uar B

anda

r/ B

anda

r-

-

-

-

12

,861

,428

0020

3P

erkh

idm

atan

Kes

ihat

an B

anda

r64

,788

,957

61,7

33,7

08

95

.28%

3,05

5,24

9

69,7

76,5

02

0020

4K

linik

Per

gigi

an B

erge

rak

-

-

--

5,09

6,12

4

0030

0K

emud

ahan

Hos

pita

l17

6,22

7,79

9

170,

742,

273

96

.89%

5,48

5,52

6

259,

381,

536

0040

0H

ospi

tal B

aru

202,

501,

123

20

1,88

8,52

0

99.7

0%61

2,60

3

18

3,89

6,27

8

0050

0P

enye

lidik

an d

an P

emba

ngun

an (R

&D

)36

,395

,170

36,0

01,1

68

98

.92%

394,

002

35,2

93,8

68

MA

KS

UD

PE

RB

ELA

NJA

AN

Per

bela

njaa

n

Sum

ber

Data

: Lapora

n A

499P

(Z

RF

M029_V

1)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Mala

ysia

PEN

YA

TA

LEN

GK

AP P

ER

BELA

NJA

AN

PEM

BA

NG

UN

AN

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

34 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Per

untu

kan

Tahu

n Se

mas

a

Am

aun

Tahu

n

Sem

asa

Pera

tus

Bak

i :

Kura

ngan

/

(Leb

ihan

)

Per

band

inga

n

Tahu

n 20

15

P42-

251

: KEM

ENTE

RIAN

KES

IHAT

AN M

ALAY

SIA

RMRM

%RM

RM

0060

0Ub

ahsu

ai, N

aikt

araf

dan

Pem

baik

an16

2,61

3,66

2

154,

978,

955

95

.31%

7,63

4,70

7

149,

766,

214

0070

0Pe

role

han

dan

Peny

elen

ggar

aan

Tana

h9,

102,

843

8,61

8,59

7

94

.68%

484,

246

30,6

65,3

13

0080

0Ke

mud

ahan

Tek

nolo

gi M

aklu

mat

dan

Kom

unik

asi (

ICT)

49,1

13,8

97

45

,678

,786

93.0

1%3,

435,

111

36

,714

,871

0090

0Pe

nyel

engg

araa

n Ku

arte

rs10

0,00

0

74,1

88

74

.19%

25,8

12

12

9,93

5,11

5

0090

1Ke

mud

ahan

Kua

rters

Lua

r Ban

dar

1,00

9,62

3

93

7,43

7

92.8

5%72

,186

30,4

36

0090

2Ke

mud

ahan

Kua

rters

Ban

dar

10,6

48,9

06

10

,242

,720

96.1

9%40

6,18

6

10

,938

,971

0090

4Pe

jaba

t dan

Jab

atan

Kes

ihat

an2,

293,

569

1,87

0,71

5

81

.56%

422,

854

5,10

7,45

0

0100

0Pr

ogra

m P

rom

osi d

an K

esih

atan

-

-

--

2,00

0,00

0

0110

0Pe

rala

tan

dan

Kend

eraa

n49

4,53

1,19

1

487,

470,

902

98

.57%

7,06

0,28

9

249,

909,

761

9400

0M

akm

al P

engu

jian

Pera

nti P

erub

atan

-

-

--

20,0

00,0

00

1,37

5,26

4,40

0

1,

317,

735,

177

95.8

2%57

,529

,223

1,34

2,80

6,52

3

JU

MLA

H

MAK

SUD

PERB

ELAN

JAAN

Perb

elan

jaan

Sum

ber

Data

: Lapora

n A

499P

(Z

RF

M029_V

1)

- Ib

u P

eja

bat Jabata

n A

kaunta

n N

egara

Mala

ysia

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 35

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Sumber Data : Laporan A431 (ZRCC007_NO1) - Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara

Maksud Hasil Peratus

Peningkatan/ (Penurunan)

2016 2015

Kod Amaun Amaun

B42 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (%) RM RM

70000 HASIL BUKAN CUKAI

71000 - Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit 15.97% 14,944,215 12,886,497

72000 - Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan 15.43% 440,096,890 381,280,094

73000 - Perolehan Dari Jualan Barang-Barang -2.66% 2,726,100 2,800,715

74000 - Sewaan 112.48% 36,503,779 17,180,020

75000 - Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan -7.79% 73,090 79,261

76000 - Denda Dan Hukuman 12.91% 41,650,893 36,887,366

JUMLAH 70000 - HASIL BUKAN CUKAI 18.82% 535,994,967 451,113,954

80000 TERIMAAN BUKAN HASIL

81000 - Pulangan Balik Perbelanjaan 5.02% 114,458,054 108,982,669

82000 - Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan 235.32% 190,316 56,756

Jumlah 80000 - TERIMAAN BUKAN HASIL 5.14% 114,648,370 109,039,425

90000 HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN

92000 - Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan

-58.77% 11,721 28,426

Jumlah 90000 - HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN

-58.77% 11,721 28,426

JUMLAH HASIL KESELURUHAN 16.15% 650,655,058 560,181,804

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

RINGKASAN HASIL

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016

PENYATA LENGKAP HASIL

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

36 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

2016 2015

Kod Maksud Hasil Amaun Amaun

Hasil (RM)

Hasil (RM)

70000 HASIL BUKAN CUKAI

71000 Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit

71311 Bayaran Untuk Pendaftaran Individu - Pendaftaran Sijil Amalan Tahunan Profesional Jagaan Kesihatan

1,358,542 1,372,451

71399 Bayaran Untuk Pendaftaran Individu - Bayaran-Bayaran Lain

837,316 842,546

71408 Bayaran Untuk Berniaga - Lesen Pencemaran Alam Sekitar

610,599 771,823

71414 Bayaran Untuk Berniaga - Lesen Mengilang 188,360 125,980

71432 Bayaran Untuk Berniaga - Pemprosesan Perakuan Pendaftaran/ Lesen Kemudahan Kesihatan Swasta

1,544,925 1,497,251

71433 Bayaran Untuk Berniaga - Pengeluaran Pendaftaran/ Lesen Kemudahan Kesihatan Swasta

1,808,260 1,928,410

71499 Bayaran Untuk Berniaga - Bayaran-Bayaran Lain 4,018,604 3,310,324

71910 Pelbagai Bayaran - Permit Mengimport /Mengeksport Mayat, Tisu Manusia, Organisma Dan Bahan Patogenik

336,907 305,160

71912 Pelbagai Bayaran - Pengeluaran Sijil Kesihatan/ Sijil Penjualan Bebas

3,308,939 2,588,370

71999 Pelbagai Bayaran : Bayaran-Bayaran Lain 931,763 144,182

Jumlah 71000 - Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit

14,944,215 12,886,497

72000 Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan

72110 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Luar - Warganegara Malaysia

28,002,645 27,019,988

72111 Bayaran Perkhidmatan Kesihatan Pesakit Luar - Warganegara Malaysia

28,961,061 27,663,858

72112 Bayaran Perkhidmatan Pergigian Pesakit Luar - Warganegara Malaysia

22,114,888 20,184,866

72113 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Luar - Warganegara Asing

53,484,164 44,066,048

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

PENYATA LENGKAP HASIL

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 37

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

2016 2015

Kod Maksud Hasil Amaun Amaun

Hasil (RM)

Hasil (RM)

72114 Bayaran Perkhidmatan Kesihatan Pesakit Luar - Warganegara Asing

24,022,059 27,633,118

72115 Bayaran Perkhidmatan Pergigian Pesakit Luar - Warganegara Asing

1,115,177 1,186,247

72116 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas Ekskutif - Orang Awam Warganegara Malaysia

140,858 117,368

72117 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1- Orang Awam Warganegara Malaysia

10,199,129 10,722,437

72118 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2- Orang Awam Warganegara Malaysia

2,915,687 2,186,281

72119 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- Orang Awam Warganegara Malaysia

81,501,956 79,384,901

72121 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1- Syarikat Swasta/Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia

3,503,036 2,910,888

72122 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2- Syarikat Swasta / Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia

1,098,880 910,329

72123 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- Syarikat Swasta/Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia

2,340,801 1,676,177

72124 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas E- Badan Berkanun/IPTA/IPTS

651 -

72125 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1- Badan Berkanun/IPTA/IPTS Warganegara Malaysia

93,098 116,436

72126 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1- Badan Berkanun/IPTA/IPTS Warganegara Malaysia

111,597 148,966

72127 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- Badan Berkanun/IPTA/IPTS Warganegara Malaysia

143,286 170,709

72128 Bayaran Iktisas - Bayaran Perkhidmatan Klinik Kesihatan Pesakit Dalam - Warganegara Malaysia

346 800

72129 Bayaran Perkhidmatan Klinik Pergigian Pesakit Dalam - Warganegara Malaysia

143 110

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

38 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

2016 2015

Kod Maksud Hasil Amaun Amaun

Hasil (RM)

Hasil (RM)

72131

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1-Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing(SPIKPA)

290,459 166,503

72132

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2-Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing(SPIKPA)

120 -

72133

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)

38,537,697 20,349,671

72134 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (H) P/Dlm (E) - Warganegara Asing SPIKPA

479 3,014

72135

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1- Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)

1,197,493 802,152

72136

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2- Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)

87,394 143,010

72137

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)

91,765,641 72,006,098

72138 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam (E) - UNHCR

- 1,040

72139 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 - UNHCR

3,074 1,606

72140 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 - UNHCR

- 259

72141 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 - UNHCR

7,227,800 5,515,189

72143 Bayaran Perkhidmatan Perubatan Hospital Pesakit Dalam Kelas 1-B/Berkanun/IPTA/IPTS Asing

12,657 22,412

72144 Bayaran Perkhidmatan Perubatan Hospital Pesakit Dalam Kelas 2-B/Berkanun/IPTA/IPTS Asing

24,686 10,031

72145 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3-B/Berkanun/IPTA/IPTS Asing

75,309 107,491

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 39

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

2016 2015

Kod Maksud Hasil Amaun Amaun

Hasil (RM)

Hasil (RM)

72146 Bayaran Perkhidmatan Klinik Kesihatan Pesakit Dalam-Warganegara Asing

1,115 130

72148 Bayaran Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh - Warganegara Malaysia

2,578,923 892,363

72149 Bayaran Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh - Warganegara Asing

246,906 253,962

72150 Bayaran Pembekalan Darah 3,872,136 2,838,885

72151 Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian - Orang Awam Warganegara Malaysia

6,297,656 6,070,546

72152 Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian - Syarikat Swasta Jaminan Bank

41,330 19,236

72153 Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian - Warga Asing Bawah Insurans

207,103 100,434

72154 Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian - Warga Asing Tiada Insurans

1,000,417 1,125,864

72155 Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian - UNHCR 83,534 156,451

72199 Bayaran Iktisas - Bayaran-Bayaran Iktisas Yang Lain

16,006,299 15,319,759

72204 Bayaran Pelajaran - Yuran Kursus 2,144,440 2,035,450

72299 Bayaran Pelajaran-Bayaran Pelajaran Yang Lain 15,490 11,460

72399 Bayaran Iklan - Bayaran-Bayaran Iklan Yang Lain 290,900 271,900

72401 Bayaran Perkhidmatan dan Jualan Elektrik 25,684 10

72402 Bayaran Perkhidmatan dan Jualan Air 1,742 -

72409 Bayaran Perkhidmatan - Bayaran Prosesan 73,792 55,344

72421 Bayaran Perkhidmatan - Bayaran Perkhidmatan Penginapan

695 883

72441 Bayaran Caj Perkhidmatan Agensi Potongan Gaji 216,127 207,852

72499 Bayaran Perkhidmatan - Bayaran-Bayaran Perkhidmatan Yang Lain

8,020,331 6,691,566

Jumlah 72000 - Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan

440,096,890 381,280,094

73000 Perolehan Dari Jualan Barang-Barang

73105 Jualan Barang-Barang Cetak - Hasil Jualan Borang Tender

276,482 172,276

73106 Jualan Barang-Barang Cetak - Hasil Jualan Penerbitan - Maklumat Perangkaan

288 60

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

40 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

2016 2015

Kod Maksud Hasil Amaun Amaun

Hasil (RM)

Hasil (RM)

73199 Jualan Barang-Barang Cetak - Jualan Barang-Barang Cetak Yang Lain

34,688 32,500

73203 Jualan Barang-Barang Stor - Jualan Barang-Barang Haiwan (termasuk Jualan benih cacar, serum dan jualan daripada stesyen ternakan haiwan)

1,600 4,303

73204 Jualan Barang-Barang Stor - Jualan Barang-Barang Perubatan

57,199 76,642

73299 Jualan Barang-Barang Stor - Jualan Barang Stor Yang Lain

11,881 19,683

73301

Jualan Harta Benda Kecuali Yang Diperolehi Dari Peruntukan Pembangunan (termasuk tanah, bangunan, kemudahan dan alat kelengkapan) - Jualan Harta Benda Kerajaan

1,866,872 1,912,538

73902 Jualan Barang-Barang Rampasan - 1,355

73999 Pelbagai Jualan - Jualan-Jualan Yang Lain 477,090 581,358

Jumlah 73000 - Perolehan Dari Jualan Barang-Barang

2,726,100 2,800,715

74000 Sewaan

74199 Sewa Pelbagai Tanah 992,868 407,970

74201 Sewa Bangunan - Sewa Bangunan Kediaman 160,769 182,509

74202 Sewa Bangunan - Sewa Bangunan Pejabat (termasuk institusi pelajaran dan institusi penyelidikan)

2,197,166 824,068

74203 Sewa Bangunan - Sewa Bangunan Perusahaan, Kilang, Loji, Bengkel & Kuari

54,090 20,250

74204 Sewa Bangunan - Penyetoran Gudang, Rumah stor & Penyejuk

38,330 10,440

74205 Sewa Bangunan - Sewa Asrama 3,290,707 3,777,309

74207 Sewa Bangunan - Sewa Berganda Kuarters - 3,150

74299 Sewa Bangunan - Sewa Bangunan-Bangunan Lain 28,020,364 10,114,122

74301 Sewa Kenderaan - Sewa Kenderaan Penumpang (termasuk van, bas, kereta, motosikal dan skuter)

- 300

74399 Sewa Kenderaan - Sewa Kenderaan Yang Lain 11,019 11,435

74799 Sewa Alat Kelengkapan Elektrik - Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

2,616 6,597

74999 Sewa Pelbagai - Bayaran-Bayaran Sewa Yang Lain 1,735,849 1,821,869

Jumlah 74000 - Sewaan 36,503,779 17,180,020

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 41

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

2016 2015

Kod Maksud Hasil Amaun Amaun

Hasil (RM)

Hasil (RM)

75000 Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan

75401 Perolehan Dari Pelaburan-Pelaburan Dalam Negeri Yang Lain - Faedah Dari Baki Wang Dalam Bank

601 613

75408 Faedah Hasil-Dari Pendahuluan Kenderaan 13 -

75415 Faedah Hasil-Dari Pendahuluan Komputer 238 239

75417 Perolehan Dari Pelaburan-Pelaburan Dalam Negeri Yang Lain - Hasil Pulangan Atas Baki Akaun Bank Al-Wadiah

72,238 78,409

Jumlah 75000 - Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan

73,090 79,261

76000 Denda Dan Hukuman

76101 Denda Dan Hukuman - Bayaran-Bayaran Menyelesaikan Tanpa Perbicaraan

5,049,213 4,750,286

76102 Denda Dan Hukuman - Denda-Denda Dan Rampasan

4,370,719 5,127,759

76103 Denda Dan Hukuman - Hukuman Kerana Pecah Kontrak

27,352,172 23,880,010

76104 Denda Dan Hukuman - Bayaran Ganti Rosak Bangunan Kerajaan Dan Lain-lain

13,039 78,205

76106 Denda Dan Hukuman - Denda Pegawai Awam 97,042 71,429

76111 Denda Dan Hukuman - Bayaran Denda Lewat Sijil Amalan Tahunan Profesional Jagaan Kesihatan

166,641 161,407

76199 Denda Dan Hukuman - Pelbagai Bayaran Hukuman 4,601,188 2,818,271

Jumlah 76000 - Denda Dan Hukuman 41,650,013 36,887,366

JUMLAH 70000 - HASIL BUKAN CUKAI 535,994,087 451,113,954

80000 TERIMAAN BUKAN HASIL

81000 Pulangan Balik Perbelanjaan

81101 Pulangan Balik Perbelanjaan Am - Terimaan Balik Bayaran Tahun-Tahun Lalu

40,100,787 41,897,811

81103 Pulangan Balik Perbelanjaan Am - Bayaran Balik Gaji Kerana Letak Jawatan

442,600 473,418

Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM

42 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

2016 2015

Kod Maksud Hasil Amaun Amaun

Hasil (RM)

Hasil (RM)

81107 Pulangan Balik Perbelanjaan Am - Pulangan Balik Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Penjawat Awam Yang Menduduki Rumah Kerajaan

45,027,056 38,220,175

81108 Pulangan Balik Perbelanjaan Am - Pulangan Balik Bantuan Sara Hidup (COLA) Bagi Penjawat Awam Yang Menduduki Rumah Kerajaan

26,954,777 26,441,184

81109 Pulangan Balik Cola Penjawat Awam Duduk Kuarters

1,107,679 1,239,064

81199 Pulangan Balik Perbelanjaan Am - Bayaran-Bayaran Balik Yang Lain

690,177 557,449

81299 Dapatan Balik Wang Amanah-Lebihan Akaun Amanah Lain

36,126 71,313

81302 Dapatan Balik Wang-Wang Tak Dituntut - Wang Tak Dituntut

94,805 76,474

81303 Dapatan Balik Wang-Wang Tak Dituntut - Cek Terbatal Tidak Dituntut

- 220

81304 EFT Terbatal Tidak Dituntut 4,046 5,560

Jumlah 81000 - Pulangan Balik Perbelanjaan 114,458,053 108,982,669

82000 Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan

82102 Terimaan Perkhidmatan -Bayaran Audit 5,100 -

82199 Terimaan Perkhidmatan - Pelbagai Terimaan Perkhidmatan

- 1,940

82205

Bayaran Balik - Terimaan Balik Bahagian Kerajaan KWSP (termasuk dapatan balik sumbanganKerajaan kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dari Pegawai Kerajaan yang bersara)

34,836 27,941

82299 Bayaran Balik - Pelbagai Bayaran Balik 28,461 6,603

82499 Jualan - Pelbagai Jualan 24,317 15,256

82599 Pelbagai Terimaan - Lain-Lain 97,602 5,017

Jumlah 82000 - Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan

190,316 56,756

Jumlah 80000 - TERIMAAN BUKAN HASIL 114,648,369 109,039,425

Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 43

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

2016 2015

Kod Maksud Hasil Amaun Amaun

Hasil (RM)

Hasil (RM)

90000 HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN

92000 Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan

92399 Perolehan Dari Jualan Aset-Pelbagai Hasil Jualan 2,900 5,765

92401 Sewaan - Sewa Bangunan Kediaman 8,821 22,661

Jumlah 92000 - Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan

11,721 28,426

Jumlah 90000 - HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN

11,721 28,426

JUMLAH HASIL KESELURUHAN 650,654,177 560,181,804

Muka surat Bahagian II : Maklumat Korporat

44 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bahagian II : Maklumat Korporat

Bahagian II : Maklumat Korporat Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 45

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

LATAR BELAKANG BAHAGIAN AKAUN

Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia telah diwujudkan sejak tahun 60-an. Pada

awalnya ia dikenali sebagai Pejabat Perakaunan Jabatan Mengakaun Sendiri (PPJMS) yang hanya

diterajui oleh sebilangan kecil pegawai dan kakitangan sahaja bagi memulakan peranan atau

operasi Jabatan Akauntan Negara untuk memberikan perkhidmatan perakaunan khusus kepada

warga dan pelanggan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Pada peringkat awal, Bahagian Akaun dikenali sebagai Cawangan Akaun di bawah Bahagian

Kewangan. Cawangan Akaun ini diketuai oleh seorang Akauntan Kanan Perbendaharaan. Apabila

Kerajaan melaksanakan Sistem Belanjawan Program Dan Prestasi, Pejabat Perakaunan Jabatan

Mengakaun Sendiri (PPJMS) telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan Bahagian Akaun secara

berasingan daripada Bahagian Kewangan. Ketua Bahagian Akaun digelar Setiausaha Bahagian

yang melapor terus kepada Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan.

Sehingga kini, Bahagian Akaun telah melalui era perubahan secara berperingkat seiring dengan

perkembangan teknologi sistem perakaunan itu sendiri. Penyusunan semula struktur organisasi

telah berlaku pada tahun 1992, 2004, 2006 dan pada tahun 2015 di mana Bahagian Akaun telah

distrukturkan semula berdasarkan keperluan perjawatan bagi pelaksanaan perakaunan akruan

kelak dan menjadikan jumlah keseluruhan perjawatan di Bahagian Akaun sebanyak 87 orang.

Pada masa ini, Bahagian Akaun mempunyai 87 kakitangan yang terdiri daripada 19 orang pegawai

dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional, 65 orang dari Kumpulan Sokongan I dan 3 orang dari

Kumpulan Sokongan II. Bahagian ini terbahagi kepada lima Seksyen iaitu Seksyen Pengurusan

Korporat, Seksyen Pengurusan Pemantauan, Seksyen Pengurusan Operasi, Seksyen Pengurusan

Perakaunan serta Seksyen Pengurusan Subsidiari dan Panjar.

VISI BAHAGIAN AKAUN

“Peneraju Perkhidmatan Perakaunan yang terbilang demi mencapai Visi Kementerian Kesihatan

Malaysia”

1. Melaksanakan Sistem Perakaunan Semasa Secara Professional

2. Menyediakan Laporan Perakaunan Yang Bermakna Untuk Membantu Pengurusan Tertinggi

Kementerian Dalam Merancang Aktiviti Berkaitan Pengurusan Kewangan

3. Memberi Khidmat Nasihat Perakaunan Dan Kewangan Untuk Mempertingkatkan

Akauntabiliti Di Peringkat Pusat Tanggungjawab.

Muka surat Bahagian II : Maklumat Korporat

46 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

FUNGSI BAHAGIAN AKAUN

1. Menguruskan pembayaran bekalan dan perkhidmatan, kontrak, elaun lebih masa,

pinjaman komputer, tuntutan perjalanan dan lain-lain perbelanjaan.

2. Mengurus pembayaran gaji kakitangan penjawat awam Kementerian Kesihatan di

peringkat Ibu Pejabat.

3. Memproses penyata pemungut dan mengeluarkan resit rasmi Perbendaharaan.

4. Menyemak Buku Kira-Kira Wang Tunai Bulanan semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang

terlibat dalam kutipan hasil.

5. Menyediakan Laporan Akaun Bulanan dan Laporan Akaun Tahunan kepada pihak

pengurusan atasan, Jabatan Akauntan Negara dan Ketua Audit Negara.

6. Memberi latihan dan khidmat nasihat di dalam pelaksanaan Sistem Perakaunan seperti

eSPKB.

7. Membuat naziran ke atas PTJ-PTJ untuk memastikan peraturan kewangan dipatuhi.

8. Memastikan Penyata Terimaan dan Bayaran Amanah, Baki Pendeposit diselenggara

dengan tepat dan mengikut peraturan.

9. Memastikan panjar digunakan secara optima dan sijil panjar disediakan setiap tahun.

PIAGAM PELANGGAN

Memberi khidmat perakaunan yang cekap dan berkualiti dengan:-

1. Memproses 98% baucar bayaran yang lengkap diterima dengan segera dan tidak melebihi

tempoh 4 hari kalendar untuk membantu penerima menguruskan kewangannya dan

secara tidak langsung membantu menjana ekonomi negara.

2. Memproses gaji penjawat awam dan menghantar maklumat ke bank 3 hari bekerja

sebelum tarikh gaji dan membayar potongan kepada agensi berkaitan selewat-lewatnya

5hb bulan berikutnya. Ini akan membantu penjawat awam menguruskan tanggungannya

dan agensi menguruskan aliran wang tunainya.

Bahagian II : Maklumat Korporat Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 47

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

3. (a) Menjana laporan perakaunan bulanan pada hari pertama bekerja bulan

berikutnya daripada Sistem GFMAS dan memaklumkan kepada Bahagian Pengurusan

Teknologi Maklumat (BPTM), Jabatan Akauntan Negara Malaysia pada hari yang sama.

(b) Membuletinkan kepada Pusat Tanggungjawab dalam eSPKB sebagai

pemberitahuan bahawa eLaporan adalah sedia untuk dicetak sehari selepas JANM

memuat naik data ke web eLaporan. Perkara ini dilakukan bagi membolehkan PTJ

menyemak ketepatan transaksi yang diperakaunkan melalui penyesuaian antara rekod

PTJ dan Laporan Perakaunan.

4. Mengeluarkan Laporan Naziran dalam tempoh 12 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup bagi

membolehkan tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil dengan serta merta

oleh PTJ.

5. Laporan Analisa kehadiran penjawat awam di Bahagian Akaun disediakan dan dihantar ke

Bahagian Khidmat Pengurusan selewat-lewatnya pada 10 hb bulan berikutnya bagi

memantau ketepatan masa kedatangan warga Bahagian Akaun.

6. Menyediakan Laporan Pembayaran Bil dalam 14 hari bagi semua PTJ KKM untuk

dimajukan kepada KSN, KSU dan Ketua PTJ pada setiap bulan selewat-lewatnya 5 hb

bulan berikutnya untuk membantu pihak pengurusan memantau dan mengambil tindakan

penambahbaikan bagi memastikan 100% pembayaran bil dalam tempoh 14 hari; AP 103

(a).

7. Menyemak dan mengumpul data keperluan dana harian untuk dibuat permohonan ke

Jabatan Akauntan Negara Malaysia sebelum 11 pagi setiap hari bekerja. Ini akan

memastikan Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai dana yang mencukupi bagi

melaksanakan pembayaran.

8. Maklumbalas terhadap aduan/ pertanyaan daripada PTJ berkaitan Sistem eSPKB dan

eTerimaan melalui Sistem eBantuan dalam tempoh 4 hari bekerja bagi membantu PTJ

menjalankan tugas dengan cekap.

9. Minit mesyuarat hendaklah disediakan dan disahkan dalam tempoh 3 hari bekerja

daripada tarikh mesyuarat bagi memastikan tindakan yang patut diambil dapat

dilaksanakan oleh Bahagian/ unit/ pegawai yang terlibat

Muka surat Bahagian II : Maklumat Korporat

48 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

CARTA ORGANISASI

Bahagian II : Maklumat Korporat Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 49

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

De

pa

n (

da

ri k

iri)

:

1.

No

rla

ila

wa

ti b

inti

Sa

iba

n

2.

Wa

n F

ari

da

h b

inti

Wa

nY

uso

ff

5.

Ais

ah

bin

ti K

om

bo

s

6.

Ad

i N

aw

ar

bin

ti A

bd

ull

ah

Be

rdir

i B

ela

ka

ng

(d

ari

kir

i):

1.

Za

inu

dd

in b

in M

an

af

2.

Wa

n ‘

Ais

ha

h R

asy

ida

Wa

n G

idi

Sa

ire

e

3.

Ju

lia

nit

a b

inti

Ra

mli

4.

Kh

air

un

Nis

a b

inti

Ab

du

l R

ah

ma

n

5.

Ha

na

fi b

in H

usa

ini

6.

No

r A

zu

ra b

inti

Ab

Ra

hm

an

7.

Za

ida

h b

inti

Om

ar

8.

Ra

iha

na

bin

ti R

oh

an

i

9.

Mo

hd

Zu

lha

di

bin

Ka

ma

rulz

am

an

10

.Ro

ha

ni

bin

ti M

d J

un

id @

Ab

du

l H

am

id

11

. F

ari

za

Ha

nim

bin

ti R

ad

zu

an

12

. S

iti

No

or

En

gri

an

i b

inti

Ab

u

13

. U

ba

idil

lah

bin

Sh

eik

h A

bd

ull

ah

3.

Ro

zli

nd

a b

inti

Ya

ac

ob

4.

Ro

sm

ah

bin

ti I

sm

ail

(K

etu

a A

ka

un

tan

)

KU

MP

UL

AN

PE

NG

UR

US

AN

DA

NP

RO

FE

SIO

NA

L

Muka surat Bahagian II : Maklumat Korporat

50 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Depan (dari ki r i ):

1 . N urul Aini binti M ohamad

2 . Juhaidah binti Jatu

3 . N or Azura binti Ab Rahman

(Ketua Uni t)

Belakang (dari ki r i ):

1 . Ali bin Abdullah @ Bachok

2 . M ohd N asi r bin Abdul Aziz

3 . M ohd Sai fullah bin M ohd

Fauzi

4 . M ohd Baharuzi bin Baharom

5 . M ohd Asyraf bin Abdul Aziz

Depan (dari ki r i ):

1 . Vanessa Tambong Anak �

Dominick

2 . Hafi zah binti Sadaka Dullah

Belakang (dari ki r i ):

1 . N oor Amalin Aishah binti

Ismai l

2 . N urulfaezah binti Emran

3 . Si ti M uni rah binti Awang

4 . M uhamad Tamizi bin Ismai l

5 . M ohamad Faizal bin Yusof @

Yaakof

6 . M ohd Syamsul Kamal bin

M ohd Hussin

7 . Azren Hamiza binti Ahmad

8 . Hafi za binti M ohd Hatta

9 . Zuriah binti M uhammad

uni t PEnt adbi r an dan k ewangan

uni t t ek nol ogi mak l umat

Depan (dari ki r i ):

1 . Hanafi bin Husaini �

(Ketua Uni t)

2 . Khai run N isa binti Abdul

Rahman (Ketua Uni t)

Belakang (dari ki r i ):

1 . N oraidah binti Jebol

2 . Rosnah binti Abu Bakar

3 . N orhana binti M arzuki

uni t Per undingan

Bahagian II : Maklumat Korporat Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 51

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Depan (dari ki r i ):

1 . Juliani ta binti Ramli �

(Ketua Uni t)

2 . Suri yati binti Seleman

Belakang (dari ki r i ):

1 . M ohd Ari f Julius bin �

M ohamed M okhtar

2 . Ibni Bakri bin Abu Bakar

3 . M d N or bin M aarof

uni t nazi r an es pk b

Depan (dari ki r i ):

1 . Raihana Binti Rohani �

(Ketua Uni t)

2 . Salmah Binti Hj Idri s

Belakang (dari ki r i ):

1 . M aisarah binti Shalim

2 . Si ti Asmak binti W ahab

3 . Si ti A isyah Binti Muhammad

4 . Salmiza binti Sobri

Tiada Dalam Gambar

1 . M ohamad Sai fol Bin Sa' at

Depan (dari ki r i ):

1 . Si ti Hasmah binti M arasan

2 . Fari za Hanim binti Radzuan

(Ketua Uni t)

3 . Sharatul Izane binti Samsudin

4 . N or Ashikin binti Ismai l

Belakang (dari ki r i ):

1 . Umi lmutmini binti Aziz

2 . N urul Syuhada binti M ohamad

Sidi k

3 . Afiq Hamimi bin Razali

4 . N ur Aida Haryati binti Abdul

Razab

5 . N orj i a binti Daim

uni t SEMAKAN BAYARAN

uni t audi t t er imaan

Muka surat Bahagian II : Maklumat Korporat

52 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Depan (dari ki r i ):

1 . Zaidah binti O mar �

(Ketua Uni t)

2 . Imelda Raymond

Belakang (dari ki r i ):

1 . Syed Shah Rizam bin Sayed

Salmin

2 . Fatin N aj iah binti Razali

uni t peny el enggar aan ak aun

Depan (dari ki r i ):

1 . Zarinah binti Dan

2 . Rohani binti M d Junid @ Abdul

Hamid (Ketua Uni t)

3 . Farah Azi la binti Hashim

Belakang (dari ki r i ):

1 . M ohd Fi rdaus bin Senin

2 . N ur Syuhadah binti Ahmad

3 . Ruziman bin Rahmat

uni t amanah depos i t

Depan:

1 .M ohd Zulhadi bin

Kamarulzaman (Ketua Uni t)

Belakang (dari ki r i ):

1 . Hamizah binti Hashim

2 . N ur W idya Badura binti

M ohammad Shukor

3 . Si ti N oraishah binti M astuki

4 . N orhelina binti Rekman

5 . Syazana binti Ismai l

6 . Roshanizah binti Ramli

7 . Yuslawati binti Yunus

8 . Si ti M uni rah binti M ohd Azlan

uni t GAJI

Bahagian II : Maklumat Korporat Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 53

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Depan (dari ki r i ):

1 . Syahfiqah Izzati binti Abdul

W ahab

2 . N oraini binti Azeman

3 . Si ti N oor Engriani binti Abu

(Ketua Uni t)

4 . Zuraidah binti Masdan

5 . N or Hafi sah binti Abdul Rahim

uni t AKAUNSUBSIDIARI

Depan (dari ki r i ):

1 . Aminah Ari shah binti Hassan

2 . W an ' Aisyah Rasyida binti

W an Gidi Sai ree (Ketua Uni t)

3 . N oraini binti Abdul Rahim

uni t PEngur usan panj a r

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

54 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 55

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

96.27%

3.70% 0.03%

0-7 hari

8-14 hari

> 14 hari

PRESTASI PEMBAYARAN BIL

Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan salah satu Kementerian

yang merekodkan bilangan pembayaran bil tertinggi dan meliputi 451

bilangan Pusat Tanggungjawab (PTJ) di seluruh Negara. Arahan

Perbendaharaan 103(a) menyatakan bahawa Ketua Jabatan

hendaklah memastikan bil dibayar dengan segera tidak lewat dari 14

hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.

Prestasi pembayaran bil dalam tempoh 14 hari bagi Kementerian

Kesihatan Malaysia sepanjang tahun 2016 adalah sebanyak 99.97%.

Kementerian ini berada di kedudukan ke 14 di antara semua

Kementerian sebagaimana laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan

Perdana Menteri selaku penyelaras. Kedudukan ini meningkat berbanding tahun kewangan 2015

iaitu dari kedudukan ke 15. Manakala peratus pembayaran dalam tempoh 14 hari juga meningkat

sebanyak 0.01% dari 99.96% pada tahun kewangan 2015.

Secara keseluruhan Kementerian ini telah mencatatkan 1,594,158 pembayaran bil sepanjang

tahun kewangan 2016. Sebanyak 1,534,716 bil iaitu 96.27% dari keseluruhan bil tersebut telah

berjaya disempurnakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh ianya lengkap dan sempurna. Terdapat

peningkatan sebanyak 0.04% berbanding prestasi yang dicatatkan pada tahun 2015. Namun, masih

terdapat 507 bil iaitu 0.03% yang dibayar lewat atau melebihi 14 hari. Butiran prestasi

pembayaran bil Kementerian Kesihatan adalah seperti Carta 4 berikut:

RM Bilangan %

0 – 7 hari 8,716,350,923.97 1,534,716 96.27

8 – 14 hari 433,281,272.69 58,935 3.70

> 14 hari 50,722,046.71 507 0.03

9,200,354,243.37 1,594,158

99.97% 2

01

6

20

15

Carta 4 : Prestasi Pembayaran Bil Tahun 2016

96.27% bil yang dibayar

oleh KKM diselesaikan

dalam tempoh 7 hari

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

56 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Prestasi pembayaran bil yang dicatatkan oleh Kementerian pada tahun 2016 meningkat sedikit

berbanding tahun 2015 secara keseluruhan. Jumlah pembayaran bil pada tahun 2015 adalah

sebanyak RM10,824,704,277.35 yang merangkumi 1,671,833 bilangan bil. Daripada jumlah

tersebut, sebanyak RM10,228,632,644.03 atau 1,608,792 bil telah dibayar dalam tempoh 0-7 hari

dan sebanyak RM591,933,651.63 atau 62,371 bil telah dibayar dalam tempoh 8-14 hari.

Jumlah bil lewat yang dicatatkan melebihi 14 hari pada tahun 2015 adalah sebanyak

RM4,137,981.69 atau 670 bil. Dengan itu, perbandingan prestasi pembayaran bil tahun 2016 dan

2015 dapat ditunjukkan dalam Carta 5 berikut:

Pada tahun 2016, jumlah bil lewat telah menurun kepada 507 bil. Faktor utama yang menyumbang

kepada kelewatan bayaran bil setiap tahun adalah disebabkan oleh salah kunci masuk tarikh

terima bil. Tarikh terima bil ini penting dalam kiraan tempoh pemprosesan bil. Perkara ini dapat

dielakkan sekiranya penyedia baucer lebih berhati-hati semasa penyediaan baucer bayaran.

Pegawai penyemak dan pegawai pelulus juga perlu lebih teliti dalam membuat semakan. Pegawai

penyemak boleh menyemak tarikh terima bil melalui sistem eSPKB ketika semakan dibuat

manakala pegawai pelulus boleh menyemak Laporan BV344 setiap hari bagi memastikan tindakan

segera diambil ke atas bil belum sempurna yang telah menghampiri 14 hari.

Carta 5 : Perbandingan Prestasi Pembayaran Bil Tahun 2016 dan 2015

0.04%

3.73%

96.23%

0.03%

3.70%

96.27%

0 20 40 60 80 100

> 14 HARI

8 - 14 HARI

0 - 7 HARI

2016 2015

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

2015 2016

96.23 96.27

3.73 3.70

0.04 0.03

0-7 hari 8-14 hari > 14 hari

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 57

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Selain itu, kekeliruan berhubung

pemilihan tarikh terima bil bagi kes

baucer dikuiri oleh Pejabat

Perakaunan, baucer bagi pembayaran

di bawah AP 58(a) juga menyumbang

kepada kelewatan bayaran bil. Ketua

Jabatan juga perlu lebih jelas dan

sentiasa berhubung dengan Pejabat

Perakaunan masing-masing untuk

memastikan bil-bil diselesaikan dalam

tempoh tidak melebihi 14 hari dari tarikh ianya diterima lengkap dan sempurna.

Selain faktor di atas, faktor lain seperti ketiadaan pegawai, dokumen tidak lengkap, masalah

teknikal sistem dan lain-lain turut menjadi penyumbang kepada bil lewat Kementerian. Justifikasi

yang diberikan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi keseluruhan 507 bil yang dibayar dalam

tempoh melebihi 14 hari bagi tahun 2016 adalah seperti di Carta 6 berikut:

(181 bil)35.70%

(121 bil)23.87%

(12 bil)2.37%

(20 bil)3.94%

(43 bil)8.48%

(4 bil)0.79%

(25 bil)4.93%

(101 bil)19.92%

SALAH KUNCI MASUK TARIKHTERIMA BIL

TIADA PEGAWAI PADANAN (ePOnline), PERAKU, PELULUS

BAUCAR DIKUIRI

DOKUMEN TIDAK LENGKAP TETAPITELAH DIDAFTARKAN DALAMSISTEM

MASALAH SISTEM

PERUNTUKAN TIDAK MENCUKUPI

PEMBAYARAN AP58

LAIN-LAIN

Tip elakkan bil lewat:

1. Lantik seorang pegawai untuk pantau pergerakan tempoh

bayaran bil seperti di Laporan BV344 setiap hari. Juga

pengganti jika pegawai tiada.

2. Jelas dengan kaedah pemilihan tarikh terima bil bagi kes

baucer kuiri / AP 58(a) / tiada peruntukan.

Carta 6 : Peratus Faktor Penyumbang Kepada Kelewatan Bil KKM Tahun 2016

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

58 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

PTJ YANG MENCAPAI 100% PEMBAYARAN BIL DALAM TEMPOH 7 HARI

Sebagai salah satu Kementerian terbesar yang terdiri daripada 451 PTJ seluruh Negara dan purata

1.6 juta bil dibayar dalam setahun, komitmen tinggi dan pemantauan berterusan setiap peringkat

diperlukan untuk memastikan prestasi pembayaran bil terus berada ditahap terbaik. Kementerian

berusaha mencapai 100% bil dibayar dalam tempoh 14 hari. Walaupun sasaran tersebut masih

belum dicapai, namun pujian harus diberikan kepada setiap PTJ kerana KKM telah mencatatkan

96.27% daripada jumlah keseluruhan bil telah dibayar dalam tempoh tidak melebihi 7 hari!

Selain itu, terdapat 65 PTJ yang telah berjaya melaksanakan pembayaran kesemua bil yang

diterima sepanjang tahun 2016 dalam tempoh 7 hari. Senarai PTJ cemerlang tersebut adalah

seperti di Jadual 4 berikut:

Bil. Pusat Tanggungjawab Jum. Bil

1 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Negeri Johor (Pergigian)

8,386

2 Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak, Teluk Intan

7,293

3 Kolej Kejururawatan Sungai Petani 6,809

4 Hospital Permai 6,143

5 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Yan

5,998

6 Hospital Duchess Of Kent, Sandakan 5,957

7 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Alor Gajah

5,859

8 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Rompin

5,813

9 Kolej Kesihatan Awam Batu Rakit Kuala Terengganu

5,700

10 Hospital Alor Gajah 5,415

11 Kolej Jururawat Masyarakat Tawau 4,724

12 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Neg. Terengganu (Pengurusan)

4,463

13 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Neg. Perlis (Farmasi)

4,261

14 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kubang Pasu

3,372

15 Pusat Darah Negara 3,074

Bil. Pusat Tanggungjawab Jum. Bil

16 Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Perak, Grik

2,682

17 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Padang Terap

2,676

18 Pejabat Kesihatan Pelabuhan Klang 2,670

19 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Neg. Melaka (Farmasi)

2,506

20 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kulim

2,406

21 Kolej Pembantu Perubatan Alor Setar 2,343

22 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Gombak

2,259

23 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Setiu

1,930

24 Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Lipis 1,598

25 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Pontian

1,312

26 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Tanah Merah

1,234

27 Pejabat Kesihatan Daerah Pasir Puteh

1,207

28 Hospital Jitra 1,187

29 Kolej Kejururawatan Sandakan 1,083

30 Kolej Jururawat Masyarakat Batu Pahat

980

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 59

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bil. Pusat Tanggungjawab Jum. Bil

31 Urus Setia National Institute Of Health (NIH)

951

32 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Seberang Perai Tengah

949

33 Kolej Kejururawatan Kuantan 921

34 Hospital Tawau 831

35 Kolej Jururawat Masyarakat Kluang 808

36 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang (Pergigian)

733

37 Kolej Kejururawatan Kuala Terengganu

725

38 Makmal Kesihatan Awam, Ipoh 699

39 Pejabat Kesihatan Putrajaya 666

40 Pejabat Kesihatan Daerah Pendang 635

41 Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam)

616

42 Hospital Beluran 608

43 Kolej Jururawat Masyarakat Pasir Mas

584

44 Pejabat Farmasi Bahagian Miri 568

45 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Sepang

568

46 Hospital Seberang Jaya 544

47 Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sungai Buloh

544

48 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Perak Tengah

512

Bil. Pusat Tanggungjawab Jum. Bil

49 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Petaling

458

50 Makmal Kesihatan Awam Johor 457

51 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu (Pergigian)

456

52 Hospital Balik Pulau 439

53 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Selangor

421

54 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Dungun

391

55 Pejabat Farmasi Bahagian Sarikei 382

56 Bahagian Kejururawatan 336

57 Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau

336

58 Cawangan Audit Dalam 330

59 Pejabat Kesihatan Daerah Bera 328

60 Jabatan Farmasi 320

61 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Larut Matang dan Selama

318

62 Hospital Hulu Terengganu 312

63 Bahagian Pembangunan Kompetensi 306

64 Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman

294

65 Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Bahru

285

Jadual 4 : Senarai PTJ Mencapai 100% Bil Dibayar Dalam Tempoh 7 Hari Tahun 2016

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

60 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

PENGURUSAN BAYARAN EMOLUMEN KKM

Jumlah keseluruhan perbelanjaan bayaran emolumen oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

pada tahun 2016 adalah sebanyak RM 14.23 bilion. Jumlah ini merupakan perbelanjaan yang

dibayar kepada seramai 255,472 orang kakitangan Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun

2016. Jumlah kakitangan ini melibatkan 57,133 orang kakitangan dari kumpulan Professional &

Pengurusan, 133,285 dari kumpulan Paramedik & Auksiliari dan 65,051 dari kumpulan Pelaksana

dan 3 orang dari kumpulan Anggota Pentadbiran & Lantikan Perundangan.

Berikut adalah kedudukan perjawatan dan pengisisan keseluruhan di Kementerian Kesihatan

Malaysia pada 31 Disember 2016.

Berikut adalah carta komposisi jawatan mengikut kumpulan perkhidmatan di Kementerian

Kesihatan Malaysia bagi tahun 2016 seperti di Carta 7.

Kedudukan Perjawatan

Anggota

Pentadbiran

& Lantikan

Perundangan

Pengurusan

&

Profesional

Paramedik

&

Auksiliari

Pelaksana

Jawatan 3 59,125 137,720 70,720

Pengisian 3 57,133 133,285 65,051

Pengisian (%) 100.0% 96.6% 96.8% 92.0%

Kekosongan** 0 1,992 4,435 5,669

Anggota Pentadbiran &Lantikan Perundangan

3 org0.001%

Pengurusan & Profesional59,125 org

22%

Paramedik & Auksiliari

137,720 org52%

Pelaksana70,720 org

26%

Carta 7 : Komposisi Jawatan Mengikut Kumpulan Perkhidmatan

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 61

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

EMOLUMEN DI IBU PEJABAT

Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bertanggungjawab ke atas pembayaran

gaji penjawat awam di bawah Ibu Pejabat KKM. Jumlah keseluruhan emolumen yang diproses

pada tahun 2016 adalah sebanyak RM1.726 bilion dan secara purata melibatkan 29,021 pegawai

yang terdiri daripada 27,186 penjawat awam dan 1,836 pelatih melalui Sistem Gaji.

Perbelanjaan emolumen yang diproses pada tahun 2016 berbanding tahun 2015 adalah seperti

di Carta 8. Jumlah bayaran emolumen bertambah sebanyak 13.18% daripada RM1.53 bilion

tahun 2015 kepada RM1.726 bilion.

Maklumat terperinci berkaitan dengan

jumlah perbelanjaan emolumen tahun

2016 adalah seperti di Carta 9.

Pembayaran emolumen tahun 2016

adalah berjumlah RM1.726 bilion dan

daripada jumlah tersebut sebanyak

RM460.33 juta merupakan pembayaran

kepada Agensi Potongan Gaji iaitu

26.67% daripada jumlah keseluruhan

bayaran emolumen.

Carta 8 : Perbandingan Perbelanjaan Bayaran Emolumen Bagi PTJ Di Lembah Klang Tahun 2015 Dan

2016

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Gaji Bersih Bayaran Ke Agensi

Carta 9 : Pecahan Perbelanjaan Bayaran Emolumen

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

62 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Gaji bersih yang dibayar terus kepada kakitangan di PTJ-PTJ KKM di Lembah Klang sepanjang

tahun 2016 adalah sebanyak RM1.265 bilion. Jumlah ini meliputi emolumen bagi penjawat awam

dan pelatih seramai 28,449 – 30,003 orang mengikut bulan. Pecahan bayaran gaji bersih ini

dapat ditunjukkan dalam Jadual 5 berikut:

Bulan Bil. Penjawat Awam

Amaun (RM) Bil. Pelatih

Amaun (RM) Jumlah

Bilangan Amaun (RM)

Januari 26,823 94,888,599.57 1,752 1,481,473.57 28,575 96,370,073.14

Februari 26,629 97,958,992.20 1,817 1,538,479.17 28,446 99,497,471.37

Mac 26,798 98,612,263.46 1,831 1,551,895.80 28,629 100,164,159.26

April 26,901 100,294,167.62 2,058 1,742,163.86 28,959 102,036,331.48

Mei 27,086 101,211,592.23 2,056 1,741,231.79 29,142 102,952,824.02

Jun 27,086 103,269,221.99 2,057 1,742,067.36 29,123 105,011,289.35

Julai 26,976 106,509,459.23 1,662 1,409,579.61 28,638 107,919,038.84

Ogos 26,983 105,372,018.45 1,662 1,409,579.61 28,645 106,781,598.06

September 27,144 107,512,878.26 1,659 1,408,898.84 28,803 108,921,777.10

Oktober 27,815 109,313,223.60 1,715 1,456,937.27 29,530 110,770,160.87

November 27,881 110,403,973.59 1,880 1,596,854.83 29,761 112,000,828.42

Disember 28,124 111,683,333.34 1,879 1,596,019.26 30,003 113,279,352.60

Sebanyak 26.67% atau RM460.33 juta

daripada jumlah emolumen kakitangan

KKM dibayar kepada Agensi Potongan

Gaji. Bayaran tertinggi yang dibayar

kepada Agensi Potongan Gaji adalah

kepada Biro Angkasa iaitu berjumlah

RM158 juta (34% daripada jumlah

keseluruhan bayaran kepada Agensi

Potongan Gaji). Butiran terperinci

bayaran ke Agensi Potongan Gaji adalah

seperti di Carta 10.

Jadual 5 : Pecahan Gaji Bersih Tahun 2016

34.49%

25.72%

20.25%

14.23%

4.59%0.33%

0.39%

ANGKASA

KWSP

Lain-lain Agensi

Pinjaman Perumahan

BSN (PinjamanPeribadi/Kenderaan)

Coshare Holding

Yayasan Ihsan Rakyat

Carta 10 : Pecahan Agensi Potongan Gaji Tahun 2016

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 63

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

PENGURUSAN AKAUN SUBSIDIARI

Unit Akaun Subsidiari (UAS) bertanggungjawab untuk mengurus dan menyelenggara Akaun

Subsidiari di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Akaun Subsidiari adalah terdiri daripada

Akaun Pendahuluan Diri, Akaun Pendahuluan Diri Di Bawah AP 59, Akaun Pinjaman Kenderaan

Dan Komputer dan Akaun Emolumen Terlebih Bayar AP327 (b).

AKAUN PENDAHULUAN DIRI

Sebanyak 136 permohonan pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai telah diproses dan

diluluskan dalam tahun 2016 berjumlah RM2,249,278.27. Kategori pendahuluan diri dan

pendahuluan pelbagai yang diproses oleh UAS adalah seperti berikut:

1) Pendahuluan Diri Dalam Negeri (kelulusan di peringkat KKM);

2) Pendahuluan Diri Luar Negeri (kelulusan di peringkat KKM);

3) Pendahuluan Diri Kehilangan Wang Awam (kelulusan oleh Kementerian Kewangan

Malaysia); dan

4) Pendahuluan Pelbagai (kelulusan oleh Kementerian Kewangan Malaysia).

Sehingga 31 Disember 2016, sebanyak 21 (15%) pendahuluan diri yang masih berbaki seperti

Jadual 6 berikut:

Bil. Jenis Baki Awal 01.01.2016

Jumlah Yang Diberi

Jumlah Yang Dikutip

Jumlah Yang Berbaki

Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM

1. Pendahuluan Diri

Dalam Negeri 2 235.30 20 51,600.00 23 52,235.30 1 (400.00)

2. Pendahuluan Diri

Luar Negeri 1 200.00 113 1,104,160.00 95 979,657.08 19 124,702.88

3.

Pendahuluan Diri

Kehilangan Wang

Awam

1 48,568.32 - - - - 1 48,568.32

4. Pendahuluan

Pelbagai - - 3 1,093,518.27 3 1,093,518.27 - -

Jumlah 4 49,003.62 136 2,249,278.27 121 2,125,410.65 21 172,871.20

Jadual 6 : Ringkasan Pendahuluan Diri Sehingga 31 Disember 2016

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

64 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Maklumat Akaun Pendahuluan Diri dan Pendahuluan Pelbagai mengikut program adalah

seperti Jadual 7 hingga 10 berikut:

Bil. Jenis Baki Awal 01.01.2016

Jumlah Yang Diberi

Jumlah Yang Dikutip

Jumlah Yang Berbaki

Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM

1. Pengurusan 2 235.30 18 31,500.00 21 32,135.30 1 (400.00)

2. Kesihatan Awam - - - - - - - -

3. Perubatan - - 1 8,000.00 1 8,000.00 - -

4. Program Penyelidikan dan Sokongan Teknikal

- - 1 12,100.00 1 12,100.00 - -

5. Perkhidmatan Farmasi

- - - - - - - -

Jumlah 2 235.30 20 51,600.00 23 52,235.30 1 (400.00)

Bil. Jenis Baki Awal 01.01.2016

Jumlah Yang Diberi

Jumlah Yang Dikutip

Jumlah Yang Berbaki

Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM

1. Pengurusan - - 26 108,660.00 21 94,160.02 5 14,499.98

2. Kesihatan Awam - - 6 53,100.00 5 53,099.98 1 (0.02)

3. Perubatan - - 42 469,700.00 36 422,397.33 6 47,302.67

4.

Program Penyelidikan

dan Sokongan

Teknikal

- - 33 393,000.00 28 376,799.75 5 16,200.25

5. Perkhidmatan

Farmasi 1 200.00 2 6,400.00 3 6,600.00 - -

6. Keselamatan dan

Kualiti Makanan - - 1 4,000.00 1 4,000.00 - -

7. Pergigian - - - - - - - -

8. Program Kompetensi - - 3 69,300.00 1 22,600.00 2 46,700.00

Jumlah 1 200.00 113 1,104,160.00 95 979,657.08 19 124,702.88

Bil. Jenis Baki Awal 01.01.2016

Jumlah Yang Diberi

Jumlah Yang Dikutip

Jumlah Yang Berbaki

Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM

1. Kesihatan Awam 1 48,568.32 - - - - 1 48,568.32

Jumlah 1 48,568.32 - - - - 1 48,568.32

Jadual 7 : Senarai Pendahuluan Diri Dalam Negeri Mengikut Program Sehingga 31 Disember 2016

Jadual 8 : Senarai Pendahuluan Diri Luar Negeri Mengikut Program Sehingga 31 Disember 2016

Jadual 9 : Senarai Pendahuluan Diri Kehilangan Wang Awam Mengikut Program Sehingga 31

Disember 2016

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 65

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

AKAUN PENDAHULUAN DIRI DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP) 59

Pembayaran di bawah AP 59 merupakan

pembayaran bagi perolehan barang-barang

atau perkhidmatan atau kerja yang telah

dibekalkan dengan suci hati kepada kerajaan

tetapi telah menyalahi tatacara kewangan

yang berkuatkuasa. Pembayaran di bawah AP

59 ini dipertanggungkan terlebih dahulu

kepada Akaun Kumpulan Wang Pendahuluan

Diri atas nama pegawai yang

bertanggungjawab. Pendahuluan diri ini

kemudiannya akan diselaraskan mengikut

peraturan yang telah ditetapkan setelah

mendapat kelulusan daripada Kementerian

Kewangan Malaysia.

Baki bawa hadapan bagi Akaun Pendahuluan Diri di bawah AP 59 pada 1 Januari 2016 adalah

sebanyak 9 kes yang berjumlah RM 711,373.99. Sepanjang tahun 2016, terdapat 4 permohonan

baharu di bawah AP 59 telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Malaysia berjumlah RM

126,570.00. Dengan itu, baki Akaun Pendahuluan Diri di bawah AP 59 pada 31 Disember 2016

adalah sebanyak 13 kes yang berjumlah RM 337,963.20 seperti di Jadual 11.

Bil. Jenis Baki Awal 01.01.2016

Jumlah Yang Diberi

Jumlah Yang Dikutip

Jumlah Yang Berbaki

Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM

1.

Program Penyelidikan

Dan Sokongan

Teknikal

- - 3 1,093,518.27 3 1,093,518.27 - -

Jumlah - - 3 1,093,518.27 3 1,093,518.27 - -

Perihal Amaun

Bilangan Kes RM

Baki Awal 9 711,373.99

(+) Kelulusan AP

59 Tahun

Semasa

4 126,570.00

(-) Pelarasan (7) (499,980.79)

Baki Akhir 6 337,963.20

Jadual 10 : Senarai Pendahuluan Diri Pelbagai Mengikut Program Sehingga 31 Disember 2016

Jadual 11 : Baki Akaun Pendahuluan Diri Di

Bawah AP59 Pada 31 Disember 2016

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

66 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Manakala maklumat Akaun Pendahuluan Diri di bawah AP59 mengikut program adalah seperti

Jadual 12 berikut:

Bil Jenis Baki Pada

1/01/2016

Kelulusan Pelarasan Baki Pada

31/12/2016

Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM

1. Pengurusan 4 96,006.00 4 126,570.00 5 137,694.19 3 84,881.81

2. Kesihatan Awam 1 10,345.60 - - 1 10,345.60 - -

3. Perubatan 4 605,022.39 - - 1 351,941.00 3 253,081.39

4. Program Penyelidikan dan

Sokongan Teknikal - - - - - - - -

Jumlah 9 711,373.99 4 126,570.00 7 499,980.79 6 337,963.20

AKAUN PINJAMAN KENDERAAN DAN KOMPUTER

a) Akaun Pinjaman Kenderaan

Akaun Pinjaman Kenderaan bagi penjawat awam telah diambilalih oleh pihak Bank

Simpanan Nasional (BSN) mulai penghujung tahun 2005. Terdapat tunggakan yang belum

diselesaikan sehingga kini bagi pinjaman-pinjaman yang telah diluluskan bagi tahun-tahun

sebelumnya.

Jadual 13 di bawah menunjukkan baki Akaun Pinjaman Kenderaan bagi pegawai-pegawai

KKM sehingga 31 Disember 2016.

Jumlah baki tersebut melibatkan pegawai-pegawai yang masih aktif dalam perkhidmatan

awam dan juga yang telah meninggalkan perkhidmatan awam atas sebab-sebab bersara,

bersara pilihan, meletak jawatan, tindakan tatatertib dan sebagainya.

Bilangan Peminjam Baki Pada 31/12/2016 (RM)

18 157,355.88

Jadual 12 : Senarai Pendahuluan Diri Di Bawah AP59 Mengikut Program Sehingga 31 Disember 2016

Jadual 13 : Baki Akaun Pinjaman Kenderaan Sehingga 31 Disember 2016

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 67

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

b) Akaun Pinjaman Komputer

Akaun Pinjaman Komputer adalah satu kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk

penjawat awam membuat pinjaman komputer sehingga maksimum RM5,000 pada satu-satu

masa. Jadual 14 di bawah menunjukkan baki Akaun Pinjaman Komputer bagi pegawai-

pegawai KKM sehingga 31 Disember 2016.

Pinjaman Komputer ini melibatkan pegawai-pegawai yang masih aktif dalam perkhidmatan

awam dan juga yang telah meninggalkan perkhidmatan awam atas sebab-sebab bersara,

bersara pilihan, meletak jawatan, tindakan tatatertib dan sebagainya.

AKAUN EMOLUMEN TERLEBIH BAYAR

Akaun Emolumen Terlebih Bayar merupakan

akaun yang mengakaunkan transaksi lebihan

pembayaran emolumen yang telah dibuat

kepada penjawat awam. Jadual 15

menunjukkan baki akaun tersebut sehingga 31

Disember 2016.

Contoh kes emolumen terlebih bayar seperti berikut:

i. Bayaran emolumen kepada pegawai yang telah memohon cuti tanpa gaji.

ii. Bayaran elaun kepada pegawai yang telah tamat tempoh menanggung kerja.

iii. Bayaran imbuhan insentif wilayah, bayaran insentif perkhidmatan kritikal dan

bayaran insentif pakar kakitangan perubatan bagi pegawai yang cuti bersalin.

iv. Pegawai yang terlebih caj kenaikan gaji tahunan.

v. Bayaran imbuhan tetap perumahan walaupun menduduki asrama secara tetap dan

berterusan.

Bilangan Peminjam Baki Pada 31/12/2016 (RM)

5,206 15,156,316.56

Bilangan

Pegawai

Baki Pada 31/12/2016 (RM)

691 4,153,746.76

Jadual 14 : Baki Akaun Pinjaman Komputer Sehingga 31 Disember 2016

Jadual 15 : Baki Akaun Emolumen Terlebih

Bayar Sehingga 31 Disember 2016

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

68 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Carta 11 berikut merupakan permohonan pendahuluan diri terlebih emolumen secara bulanan

sepanjang tahun 2016:

* Sebanyak 256 permohonan pendahuluan diri terlebih emolumen dengan ansuran kurang dari 6 bulan.

Punca-punca utama yang dikenalpasti menyumbang kepada lebihan pembayaran emolumen

adalah seperti berikut:

i. Pegawai yang mengendalikan pembayaran emolumen tidak mengambil tindakan segera

memberhentikan pembayaran emolumen bagi pegawai yang berhenti daripada

perkhidmatan atau tamat tempoh menerima sesuatu elaun;

ii. Pegawai yang mengendalikan pembayaran emolumen tidak menyemak pembayaran

elaun-elaun yang sepatutnya diterima oleh pegawai;

iii. Pegawai sendiri tidak prihatin dengan elaun-elaun yang tidak sepatutnya diterima;

iv. Pegawai mengambil mudah akan jumlah yang terhutang kepada Kerajaan; dan

v. Kurangnya pemantauan oleh pengurusan atasan sesebuah PTJ.

285,566.98

878,142.13

325,466.43289,627.80

222,544.08231,183.80

100,731.24

300,651.82344,168.33

515,996.55

480,692.90503,965.02

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Okt Nov Dis

Jumlah (RM) Bil. Permohonan

Carta 11 : Jumlah Permohonan Pendahuluan Diri Terlebih Emolumen Tahun 2016

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 69

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

PENGURUSAN PANJAR KHAS PESAKIT HOSPITAL Panjar Khas Pesakit Hospital merupakan

sejumlah wang tunai yang diperuntukkan

untuk bayaran balik (refund) seperti berikut:

i) Deposit Bayaran Cagaran Hospital

(Warganegara)

ii) Deposit Bayaran Cagaran Hospital

(Bukan Warganegara)

iii) Deposit Pesakit Bayar Penuh

(Warganegara)

iv) Deposit Pesakit Bayar Penuh (Bukan

Warganegara)

v) Deposit peralatan pesakit (external

fixator)

vi) Bayaran pemberian tambang pesakit

vii) Bayaran pembelian sampel makanan

secara tunai

Bahagian Akaun, KKM bertanggungjawab untuk

memantau pengurusan Panjar Khas di PTJ dan

memastikan tatacara penyelenggaraannya

teratur. Bahagian ini telah menerima sebanyak

129 Sijil Perakuan Panjar Khas daripada semua

pemegang panjar semasa penutupan akaun

akhir tahun 2016. Prestasi penerimaan pada

tahun 2016 meningkat sedikit kepada 51.94%

berbanding 41.13% pada tahun 2015. Walau

bagaimanapun, sijil yang diterima selepas 14

hari adalah lebih tinggi iaitu 17.83%

berbanding tahun 2015 sebanyak 8.06%. Carta

12 menunjukkan perbandingan prestasi

penerimaan Sijil Perakuan Panjar Khas.

Oleh itu, diharap dengan adanya statistik ini

dapat memberi dorongan kepada pemegang

panjar untuk terus mempertingkatkan prestasi

dalam penghantaran Sijil berkenaan dalam

tempoh yang ditetapkan. Selain itu, kualiti

Sijil tersebut juga perlu diutamakan agar baki

tunai yang dinyatakan adalah betul dan tepat

dengan wang tunai sebenar di dalam kawalan.

Oleh itu, sebanyak tujuh siri bengkel telah

diadakan bagi memberi kefahaman yang

seragam kepada 129 pemegang Panjar Khas di

bawah KKM.

Melalui bengkel ini, pemegang panjar belajar

dan memahami tatacara perekodan yang betul

bagi akaun Panjar Khas kerana penerangan

mengenai konsep panjar dan latih amal

diberikan secara intensif kepada mereka.

Pemegang Panjar Khas yang akan terlibat

adalah terdiri daripada 125 hospital di seluruh

Malaysia dan selebihnya pula adalah Pusat

Jantung Sarawak, Institut Perubatan

Respiratori, Institut Kanser Negara dan Biro

Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan atau

kini dikenali sebagai Agensi Regulatori Farmasi

Negara (National Pharmaceutical Regulatory

Agency (NPRA)).

Carta 12 : Prestasi Penerimaan Sijil Perakuan

Panjar Khas Tahun 2016

0

20

40

60

80

0-7 hari 8-14 hari > 14 hari

2015 2016

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

70 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Selain daripada tujuan yang dinyatakan, bengkel

ini juga menjadi medium antara Bahagian Akaun

dan pemegang panjar untuk berkomunikasi secara

terus jika terdapat sebarang kemusykilan

berkaitan Panjar Khas dan sekali gus memberi

peluang kepada Unit

ini untuk mengenalpasti masalah sebenar yang

dihadapi oleh pemegang panjar tersebut.

Secara ringkasnya, objektif bengkel ini adalah

seperti di bawah:

i. Memastikan tatacara perekodan dan

penggunaan Panjar Khas Hospital dipatuhi

dan dilaksanakan dengan betul dan teratur.

ii. Membantu pemegang Panjar Khas memahami tatacara perekodan dan konsep Panjar Khas

Hospital yang sebenar

iii. Membantu pemegang panjar menyediakan penyata penyesuaian yang betul dan tepat.

iv. Meminimakan kuiri yang berulang terhadap penyata penyesuaian pada setiap bulan.

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 71

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Ketujuh-tujuh siri bengkel yang diadakan seperti Jadual 16 telah mendapat respon yang baik

daripada wakil PTJ yang hadir. Kaedah ini lebih berkesan berbanding kaedah lain berbentuk

mesyuarat, kursus dan sebagainya. Pertukaran pegawai yang menguruskan PWK boleh menjejaskan

prestasi PTJ jika proses pindahan pengetahuan tidak berlaku dengan sempurna.

Siri Negeri Bil. Pemegang

Panjar Khas/PTJ Tarikh

1 SELANGOR DAN LEMBAH KLANG 17 23 Ogos 2016

2 PERLIS, KEDAH DAN PULAU PINANG 16 21 September 2016

3 SARAWAK 14 28 September 2016

4 JOHOR, MELAKA DAN NEGERI SEMBILAN 20 04 Oktober 2016

5 SABAH DAN LABUAN 22 06 Oktober 2016

6 PAHANG DAN KELANTAN 20 11 Oktober 2016

7 TERENGGANU DAN PERAK 20 12 Oktober 2016

JUMLAH 129

PERTAMBAHAN, PEWUJUDAN, PENGURANGAN DAN PENUTUPAN AKAUN PWK SEPANJANG

TAHUN 2016

Peningkatan keperluan untuk memulangkan baki cagaran kepada pesakit telah menyebabkan

beberapa PTJ memohon untuk menambah dan mewujudkan akaun PWK. Namun begitu, terdapat

satu PTJ menutup akaun tersebut kerana tidak memerlukannya. Permohonan bagi mengemaskini

jumlah apungan atau mewujudkan atau menutup PWK akan diteliti oleh Bahagian Akaun, KKM.

Jumlah tunai yang banyak di dalam simpanan PTJ akan meningkatkan risiko kehilangan wang awam

dan memerlukan pemantauan yang lebih. Risiko kehilangan dan pemantauan yang lebih juga

adalah kos kepada organisasi secara tak langsung.

Penambahan, pewujudan dan penutupan akaun PWK pada tahun 2016 telah menjadikan jumlah

pemegang PWK terkini adalah sebanyak 129 dengan jumlah apungan seperti Jadual 17:

Kategori Negeri Kod PTJ

Nama Hospital

Had Apungan

Lama

Tambah/ (Kurang)

Had Apungan

Baru (RM) (RM)

Menambah Apungan

PWK Selangor 062601 Hospital Selayang 50,000.00 20,000.00 70,000.00

Jadual 16 : Senarai Bengkel Panjar Khas Hospital Tahun 2016

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

72 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Kategori Negeri Kod PTJ

Nama Hospital

Had Apungan

Lama

Tambah/ (Kurang)

Had Apungan

Baru (RM) (RM)

Mewujudkan Akaun PWK

Selangor 063001 Hospital Shah Alam - 17,000.00 17,000.00

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

230201

Agensi Regulatori Farmasi Negara/(National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA))

- 3,000.00 3,000.00

Sabah

144301 Hospital Kuala Penyu

- 1,000.00 1,000.00

144401 Hospital Tenom - 1,000.00 1,000.00

141501 Hospital Beluran - 2,000.00 2,000.00

Sarawak 154900 Pusat Jantung Sarawak

- 5,000.00 5,000.00

Menutup Akaun PWK

Sabah 141201 Hospital Tambunan 1,000.00 (1,000.00) -

Jumlah Penambahan/(Pengurangan) 48,000.00

Baki apungan pada 31.12.2015 1,132,600.00

Baki apungan pada 31.12.2016 1,180,600.00

PENGURUSAN AUDIT TERIMAAN

Bahagian Akaun, KKM juga bertanggungjawab dalam menjalankan penyemakan dan penyeliaan ke

atas tatacara pengurusan terimaan kepada semua Pejabat Pemungut di bawah Kementerian

Kesihatan Malaysia. Ia bagi memastikan tatacara terimaan kerajaan dilaksanakan dengan

mematuhi undang-undang dan peraturan–peraturan yang telah ditetapkan agar terimaan tersebut

dapat dipungut dan diperakaunkan dengan tepat.

Semakan ke atas Dokumen Akaun Terimaan yang dikemukakan oleh semua Pejabat Pemungut

seluruh Malaysia dilakukan pada setiap bulan. Pejabat Pemungut di Kementerian ini terdiri dari

409 Pemungut Utama dan 3,699 Pemungut Kecil merangkumi hospital-hospital, pejabat-pejabat

kesihatan, pejabat-pejabat pergigian, kolej-kolej dan institusi-institusi, klinik-klinik di hospital,

klinik-klinik kesihatan, klinik-klinik desa, klinik 1Malaysia dan klinik pergigian.

Jadual 17 : Perubahan Panjar Khas Hospital Sepanjang Tahun 2016

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 73

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Di samping itu, Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk melaksanakan naziran terimaan ke atas

Pejabat Pemungut yang terpilih berdasarkan kepada beberapa kriteria tertentu. Bagi

meningkatkan kefahaman kakitangan dalam melaksanakan

naziran terimaan, Kursus Naziran Terimaan telah diadakan

pada 1 Jun 2016.

Pada 1 Julai 2016, Bahagian Pengurusan Audit Dalam,

Jabatan Akauntan Negara telah mengeluarkan Garis Panduan

Kawalan Terimaan (Edisi Julai 2016). Garis Panduan ini

dikeluarkan bagi menambahbaik garis panduan sedia ada.

Secara keseluruhannya, sepanjang tahun 2016, sebanyak 4,908 Dokumen Akaun Terimaan telah

diterima daripada 409 Pemungut Utama. Antara penemuan-penemuan yang kerap ditemui oleh

Pejabat Pemungut ialah:

1. Butiran di resit tidak betul

Kesalahan ini kerap berlaku di Pejabat Pemungut Kecil dimana penyediaan dan

pengeluaran resit adalah secara manual. Antara kesalahannya ialah tidak menggunakan

karbon dua muka apabila menulis resit, tiada nama pegawai yang tandatangan resit dan

sebagainya.

2. Kew. 68 tidak dikemaskini

Kew. 68 ialah penyata borang hasil yang akan merekod penggunaan resit/kupon.

Kebiasaannya Pejabat Pemungut tidak merekod penggunaan resit dan kupon di dalam

dokumen Kew. 68 dengan cara yang betul.

3. Surat kebenaran bertulis tidak dikemaskini

Mengikut Surat Pekeliling Akauntan Negara, Surat ini hendaklah dikemaskini setiap 2 tahun

sekali. Ini adalah dokumen penting yang perlu diselenggara dengan baik oleh Pejabat

Pemungut supaya setiap kakitangan yang terlibat secara langsung dengan kutipan dapat

melaksanakan tanggungjawab mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

4. Buku Tunai tidak disemak dan dikemaskini

Kebanyakan Pejabat Pemungut tidak melaksanakan penyemakan secara harian ke atas buku

tunai. Ini adalah dokumen penting yang perlu diselia setiap hari kerana penyelia boleh

mengenalpasti dan mengetahui sama ada semua hasil yang diterima dimasukkan ke bank

atau tidak.

Selain dari kaedah semakan di atas, Bahagian Akaun juga mengadakan lawatan ke atas Pejabat

Pemungut sasaran. Terdapat 2 Pejabat Pemungut yang telah dilawati bagi tahun 2016 iaitu

Hospital Orang Asli, Gombak dan Pejabat Kesihatan Klang. Pejabat ini dipilih kerana prestasi

semakan dokumen yang kurang memuaskan. Semakan dijalankan memberi fokus kepada tahap

keselamatan dalam mengendalikan kutipan serta perlaksanaan terimaan di unit hasil dan kaunter

hasil Pemungut Utama serta beberapa Pemungut Kecil.

BPAD telah mengeluarkan Garis

Panduan Kawalan Terimaan (Edisi

Julai 2016) yang terkini

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

74 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Secara umumnya, bagi dua kaedah semakan di atas, penemuan yang dilaporkan adalah hampir

sama. Walau bagaimanapun, keutamaan semakan adalah pada kriteria berikut:

i. Pejabat Pemungut Kecil tidak mempamerkan Surat Kebenaran bertulis di ruangan yang

mudah dilihat di kaunter penerimaan wang.

ii. Ketiadaan surat penurunan kuasa dalam penyelenggaraan peti besi.

iii. Lokasi dan cara penyimpanan peti besi yang kurang selamat dan terdedah kepada bahaya.

TAKLIMAT PENYEMAKAN DOKUMEN AKAUN TERIMAAN

Selaras dengan pelaksanaan perakaunan akruan pada tahun 2018, landskap perakaunan di Pejabat

Perakaunan akan berubah mengikut perubahan fungsian. Peranan Pusat Tanggungjawab (PTJ) atau

Pejabat Pemungut akan menjadi lebih besar. Saiz kakitangan di Bahagian Akaun akan dikecilkan

walaupun bilangan Pemungut Utama dan Pemungut Kecil masih sama. Dengan perubahan ini,

Bahagian Akaun telah memutuskan untuk mengubah kaedah semakan Dokumen Audit Terimaan

(DAT) oleh Pejabat Pemungut. Bahagian ini akan mengkhususkan semakan terhad ke atas

Pemungut Utama sahaja. Manakala Pemungut Utama perlu memantau dan bertanggung jawab ke

atas Pemungut Kecil. Pemungut Utama adalah bertanggungjawab untuk memastikan hasil yang

Dipungut oleh Pemungut Kecil dimasukkan ke dalam bank Kerajaan dengan betul dan tepat seperti

yang termaktub dalam Arahan Perbendaharaan 78. Walau bagaimanapun, kaedah naziran melalui

lawatan ke Pejabat Pemungut akan diperkasakan dan semakan ke atas dokumen terimaan masih

meliputi semakan ke atas Pemungut Kecil.

Sehubungan itu, pada bulan September 2016, Bahagian Akaun telah mengadakan Taklimat

Penyemakan Dokumen Akaun Terimaan kepada 409 Pemungut Utama seluruh Malaysia. Taklimat

ini telah dihadiri oleh Pegawai dan Kakitangan yang terlibat secara langsung dengan terimaan.

Taklimat ini telah diadakan sebanyak 5 sesi dimana 3 sesi dilaksanakan di Wilayah Persekutuan

Putrajaya dan 2 lagi sessi telah diadakan di Sabah dan Sarawak.

Objektif taklimat ini adalah untuk memberi pendedahan dan tunjuk ajar secara terperinci

mengenai tatacara penyemakan dan penyeliaan dokumen akaun terimaan. Diharapkan dengan

adanya sesi ini, ia akan membantu semua Pejabat Pemungut untuk melaksanakan pengurusan

terimaan dan pengauditan dokumen terimaan dengan lebih cekap dan effisien. Adalah menjadi

tanggungjawab semua untuk meningkatkan kecekapan dan memantapkan pengurusan kewangan

terutamanya dalam pengurusan terimaan Kerajaan bagi mengelakkan ketirisan, kehilangan dan

penyalahgunaan wang awam serta kecuaian.

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 75

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

PENGURUSAN NAZIRAN eSPKB

Unit Naziran eSPKB diwujudkan di Pejabat Perakaunan selaras dengan Arahan Perbendaharaan

(AP) 138 dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 9 Tahun 2014 bertujuan untuk

memastikan pengawasan yang sesuai diadakan bagi mengelakkan kehilangan kerana penipuan

atau kecuaian di dalam jabatan/kementerian.

Objektif Naziran eSPKB adalah seperti berikut:

i. Untuk memastikan PTJ mematuhi Panduan Pengguna eSPKB dan peraturan kewangan

yang berkuatkuasa;

ii. Untuk membantu dan memberi khidmat nasihat kepada pengguna PTJ eSPKB; dan

iii. Melapor kepada Ketua PTJ, Pegawai Pengawal dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan

(KSP) berkaitan apa-apa luaran aturan yang matan [AP138(b)(iii)].

Untuk mencapai objektif Naziran eSPKB yang telah ditetapkan, lawatan Naziran perlu diadakan

sekurang-kurangnya sekali dalam masa setahun dan Mesyuarat Penutup diadakan pada hari akhir

setiap lawatan. Prestasi pengurusan kewangan dan akaun PTJ dinilai berdasarkan pemerhatian di

dalam Laporan Naziran eSPKB yang telah dikeluarkan, dan diterjemah melalui pemarkahan Sistem

Penilaian Prestasi PTJ (SPPP). Bagi PTJ di bawah Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia

(IPKKM), lawatan Naziran dikendalikan oleh Bahagian Akaun, KKM. Manakala lawatan PTJ KKM di

luar Lembah Klang dilaksanakan oleh Pejabat Perakaunan Negeri dan Cawangan masing-masing.

Walau bagaimanapun, Bahagian Akaun mengambil inisiatif sendiri dengan mengenal pasti PTJ-PTJ

di luar Lembah Klang yang memperolehi markah prestasi Naziran yang rendah dan membuat

lawatan bagi memberi khidmat nasihat untuk meningkatkan prestasi PTJ tersebut. Antara PTJ

yang dilawati adalah seperti berikut:

i. Hospital Sultanah Hajjah Kalsom, Cameron Highlands, Pahang

ii. Pejabat Kesihatan Daerah Cameron Highlands, Pahang

iii. Hospital Jitra, Kedah.

0

10

20

30

40

50

60

Cemerlang Baik Memuaskan KurangMemuaskan

TiadaLawatan

55.07%

32.13%

12.58%

0.22% 0.00%

47.58%

35.57%

9.24%

0.23%7.39%

2015 2016

Carta 13 : Prestasi Naziran eSPKB Bagi PTJ KKM Tahun 2016 dan 2015

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

76 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Pada tahun 2016, sebanyak 433 PTJ telah dilawati berbanding 445 PTJ pada tahun 2015. Daripada

jumlah tersebut, sebanyak 206 PTJ (47.58%) telah diberikan markah Cemerlang oleh Pejabat

Perakaunan masing-masing. Jumlah ini menurun berbanding tahun 2015 dimana sebanyak 245 PTJ

(55.07%) telah mendapat markah Cemerlang. Manakala sebanyak 154 PTJ (35.57%) telah mendapat

markah Baik, 40 PTJ (9.24%) mendapat markah Memuaskan dengan 1 PTJ (0.23%) mendapat

markah Kurang Memuaskan. Selebihnya sebanyak 32 PTJ (7.39%) tidak sempat untuk dilawati pada

tahun 2016 disebabkan kekangan masa di Pejabat Perakaunan dalam membuat persediaan latihan

perakaunan akruan. Carta 13 menunjukkan prestasi pemarkahan Naziran eSPKB bagi PTJ KKM

seluruh Negara.

Berdasarkan Carta 13 di atas, sebanyak 206 PTJ telah diberikan markah Cemerlang. Pecahan 206

PTJ tersebut adalah seperti Carta 14 berikut:

Berdasarkan Carta 14, Bahagian dan Institut di bawah IPKKM mendahului peratusan tertinggi, iaitu

100% PTJ mencapai prestasi cemerlang, diikuti oleh Jabatan Kesihatan Negeri (Pergigian) (82%)

dan Jabatan Kesihatan Negeri (Farmasi termasuk Farmasi Cawangan (55%).

TRANSFORMASI PROGRAM NAZIRAN PEJABAT PERAKAUNAN TAHUN 2017

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dalam perancangan untuk melaksanakan Transformasi

Program Naziran Pejabat Perakaunan yang akan diperkenalkan serta dilaksanakan di dalam

pelaksanaan program naziran tahun 2017. Ianya akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan

Ketua Akauntan (Kementerian) dan Pengarah Negeri/Cawangan (JANM) serta diangkat untuk

kelulusan pengurusan tertinggi Jabatan Akauntan Negara Malaysia.

Carta 14 : Pecahan PTJ Cemerlang Mengikut Kategori

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

259

11 8 16 68 3534

02

8 7 17 79 4172

Cemerlang Baik/Memuaskan/Kurang Memuaskan

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 77

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Transformasi ini adalah selaras dengan saranan Ketua Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha

Perbendaharaan dan Akauntan Negara Malaysia melalui Perutusan Akauntan Negara Malaysia

Tahun 2017 pada 05 Januari 2017. Transformasi ini bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti

pelaksanaan program naziran. Ia merangkumi perluasan skop naziran, penambahbaikan dari segi

senarai semak dan kaedah pengauditan serta memperkasa pasukan naziran.

Mesyuarat Penutup bersama Pengarah Institut Kanser Negara pada 13 Jun 2016

Mesyuarat Penutup di Bahagian

Akaun pada 23 September 2016

Mesyuarat Penutup di Bahagian Perkhidmatan

Farmasi, Petaling Jaya pada 21 Oktober 2016

Mesyuarat Penutup di Hospital Jitra,

Kedah pada 06 Disember 2016

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

78 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN

Kerajaan telah menetapkan salah satu Langkah Dasar Strategik (Strategy Policy Measure) bagi

mengukuhkan sektor awam ialah melalui Disiplin Fiskal dan Pembaharuan. Untuk tujuan ini, Sistem

Perakaunan Akruan akan dilaksanakan bagi memastikan pengurusan fiskal yang lebih berhemat

dan seterusnya dapat melaksanakan pengurusan kewangan sektor awam yang lebih efektif dan

cekap.

Transformasi ke arah Perakaunan Akruan adalah sangat penting untuk kemajuan negara bagi

memastikan komitmen perbelanjaan serta penggunaan peruntukan Kerajaan dinyatakan dengan

lebih jelas, telus serta mampu untuk meletakkan Malaysia setaraf dengan negara-negara maju

sejajar dengan aspirasi Kerajaan dalam mencapai taraf Negara berpendapatan tinggi menjelang

tahun 2020 dan merealisasikan Transformasi Nasional Tahun 2050 (TN50).

JANM telah mengeluarkan surat edaran bertarikh 26 September 2016 berkenaan Pelaksanaan

Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan yang ditangguhkan kepada 1 Januari 2018. Keputusan

dasar ini dibuat bagi memastikan persediaan pelaksanaan Perakaunan Akruan lebih mantap

terutamanya dari aspek kesiap siagaan sistem 1GFMAS serta latihan yang lebih komprehensif

kepada semua pengguna 1GFMAS kelak.

Terdapat empat (4) faktor kritikal kejayaan bagi pelaksanaan Perakaunan Akruan seperti

berikut:JANM telah mengeluarkan surat edaran bertarikh 26 September 2016 berkenaan

Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan yang ditangguhkan kepada 1 Januari 2018.

Keputusan dasar ini dibuat bagi memastikan persediaan pelaksanaan Perakaunan Akruan lebih

mantap terutamanya dari aspek kesiap siagaan sistem 1GFMAS serta latihan yang lebih

komprehensif kepada semua pengguna 1GFMAS kelak. Empat (4) faktor kritikal kejayaan bagi

pelaksanaan Perakaunan Akruan seperti berikut:

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 79

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bagi mengekalkan momentum, perubahan strategi pelaksanaan perakaunan akruan telah memberi

ruang kepada Kementerian dan Jabatan untuk memperkasa modal insan masing-masing dengan

pengetahuan dan kefahaman berkenaan perakaunan akruan. Pendekatan latihan secara berterusan

perlu dilaksanakan pada tahun 2016.

Bagi menjayakan transformasi perakaunan kerajaan daripada tunai ubahsuai kepada perakaunan

akruan, Bahagian Akaun memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaannya di peringkat

Kementerian Kesihatan Malaysia dan pelbagai aktiviti/program yang telah dilaksanakan oleh BA

sepanjang tahun 2016.

KURSUS DAN LATIHAN

Sebagai persediaan ke arah pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan, Bahagian Akaun telah

menganjurkan beberapa kursus dan bengkel bagi memastikan semua pegawai KKM mempunyai

pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam melaksanakan perakaunan akruan kerajaan

kelak. Antara kursus dan latihan yang telah diadakan sepanjang tahun 2016 adalah seperti Jadual

18 berikut:

Tarikh Kursus/ Latihan Peserta

30.3.2016 - 31.3.2016

Kursus Persediaan 1GFMAS HCM Semua pegawai Unit Gaji BAKKM

11.4.2016 - 19.5.2016

Latihan 1GFMAS Modul HCM (5 siri) Semua PTJ Pusat Gaji IPKKM

24.5.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Tengah

Semua PTJ KKM Zon Tengah

30.5.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Negeri Pahang

Semua PTJ KKM Negeri Pahang

18.7.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Timur

Semua PTJ KKM Zon Timur

25.7.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Selatan

Semua PTJ KKM Zon Selatan

01.9.2016, 02.9.2016 & 08.9.2016

Taklimat Pengisian Templat User Mapping 1GFMAS

Semua PTJ IPKKM

05.9.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Sarawak

Semua PTJ KKM Negeri Sarawak

19.9.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Utara

Semua PTJ KKM Zon Utara

06.9.2016 - 07.9.2016

Kursus GPKI 1.1 dan Pembaharuan Sijil Digital Token

Semua PTJ IPKKM

16.10.2016 - 18.10.2016

Mesyuarat dan Persidangan Akauntan KKM Tahun 2016

Akauntan KKM

07.11.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Sabah

Semua PTJ KKM Negeri Sabah dan WP Labuan

Jadual 18 : Kursus / Latihan Tahun 2016

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

80 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

MESYUARAT PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN

Mesyuarat telah diadakan sepanjang tahun 2016 bagi membincangkan isu-isu berkaitan

pelaksanaan perakaunan akruan di samping dapat memantau prestasi pelaksanaannya dari semasa

ke semasa. Mesyuarat berkala yang telah diadakan sepanjang tahun 2016 adalah seperti berikut:

i) Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Perakaunan Akruan (JPPA)

Mesyuarat JPPA Tarikh

Bil. 1 / 2016 3 Mac 2016

Bil. 2 / 2016 20 Mei 2016

Bil. 3 / 2016 9 November 2016

Bil. 4 / 2016 19 Disember 2016

Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, Timbalan Ketua Setiausaha

(Kewangan) sebagai pengerusi gantian dan dianggotai oleh wakil daripada beberapa bahagian

di IPKKM yang terlibat dengan pelaksanaan perakaunan akruan. Ia diadakan secara berkala

bagi memantau pelaksanaan perakaunan akruan di KKM. Sepanjang Tahun 2016, sebanyak 4

siri mesyuarat telah diadakan seperti di atas.

ii) Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pelaksanaan Perakaunan Akruan (JKPPA)

Sepanjang tahun 2016, sebanyak 3 siri Mesyuarat JKPPA telah diadakan bagi melancarkan

proses pengumpulan data baki awal Aset dan Liabiliti KKM yang terdiri daripada Aset Tak Alih,

Aset Alih, Asset Under Construction (AUC), Akaun Belum Bayar (ABB), Akaun Belum Terima

(ABT) dan Inventori. Mesyuarat ini diadakan dengan wakil daripada bahagian-bahagian dan

PTJ di bawah KKM, pihak Pricewaterhouse Coopers (PWC) iaitu Service Provider yang dilantik

oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dan wakil daripada JANM sendiri.

Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 81

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

LAPORAN STATUS PENGUMPULAN DATA BAKI AWAL ASET DAN LIABILITI KKM

Status pengumpulan data baki awal aset dan liabiliti KKM adalah seperti yang ditunjukkan di dalam

Carta 15 di bawah:

31

Dis

em

be

r 2

01

6

ATA Aset Tak Alih

31

Dis

em

be

r 2

01

6

AUC

A Aset Dalam Pembinaan

31

Dis

em

be

r 2

01

6

AA Aset Alih

31

Dis

em

be

r 2

01

6

ABB Akaun Belum Bayar

31

Dis

em

be

r 2

01

6

ABT Akaun Belum Terima

31

Dis

em

be

r 2

01

6

INV Inventori

Carta 15 : Status Pengumpulan Data Baki Awal Aset Dan Liabiliti KKM Pada 31 Disember 2016

Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM

82 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Aset Tak Alih

Sehingga 31 Disember 2016, 2,676 (74%) daripada keseluruhan 3,594 Aset Tak Alih KKM telah

selesai dinilai oleh pihak Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) dengan nilai sebanyak

RM21,154,070,815.05. Manakala baki 918 (26%) Aset Tak Alih KKM masih dalam tindakan

penilaian oleh pihak JPPH. Pada asasnya, JPPH telah menilai 100% ATA milik KKM berdasarkan

senarai awal yang diberikan pada tahun 2015. Peratusan telah menurun disebabkan senarai baharu

yang dikemukakan pada April 2016.

Aset Dalam Pembinaan

Sehingga 31 Disember 2016, sebanyak 38 projek telah dikenalpasti sebagai AUC KKM dengan nilai

keseluruhan berjumlah RM873,174,910.00.

Aset Alih

Baki awal Aset Alih adalah berdasarkan data aset bernilai RM2,000.00 dan ke atas yang diperolehi

daripada Sistem Pengurusan Aset (SPA). Oleh itu, bagi memastikan data baki awal Aset Alih adalah

tepat, pemantauan dilakukan ke atas status penggunaan SPA di kesemua 474 PTJ yang perlu

merekodkan aset di dalam SPA. Sehingga 31 Disember 2016, 100% aset telah selesai didaftarkan

dalam SPA. Daripada keseluruhan aset yang telah dikemaskini di dalam SPA, nilai Aset Alih yang

melebihi RM2,000.00 dan ke atas adalah sebanyak RM7,090,026,166.00.

Akaun Belum Bayar

Berdasarkan Carta di atas, keseluruhan PTJ yang mempunyai Akaun Belum Bayar (ABB) telah

menghantar data baki awal ABB seperti pada 31 Disember 2016 kepada Bahagian Akaun dengan

nilai keseluruhan sebanyak RM52,275,966.00. Kesemua data ini telah disemak oleh Bahagian

Akaun.

Akaun Belum Terima

Berdasarkan Carta di atas, keseluruhan PTJ yang mempunyai Akaun Belum Terima (ABT) telah

menghantar data baki awal ABT seperti pada 31 Disember 2016 kepada Bahagian Akaun. Baki awal

ABT bagi 451 PTJ bernilai RM61,295,524.00 telah disemak oleh Bahagian Akaun.

Inventori

Nilai inventori seperti pada 31 Disember 2016 bagi 79 PTJ yang telah dikenalpasti sebagai PTJ

inventori adalah sebanyak RM313,051,222.27. Terdapat 4 kategori inventori yang terlibat iaitu

ubat, bukan ubat, vaksin dan reagen. Keseluruhan data inventori ini telah disemak oleh Bahagian

Akaun.

Bahagian IV: Aktiviti Bahagian Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 83

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Bahagian IV: Aktiviti Bahagian

Muka surat Bahagian IV: Aktiviti Bahagian

84 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

EKSA

Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan

Malaysia menerima penganugerahan sijil MS ISO

9001 : 2008 daripada SIRIM pada 8 April 2015

diatas kejayaan Bahagian Akaun mendapatkan

pengiktirafan Sistem Pengurusan Kualiti bagi

skop Pengurusan Proses Bayaran Bagi

Perbelanjaan Semua Pusat Tanggungjawab Di

Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia.

MS ISO 9001:2008

Bahagian IV: Aktiviti Bahagian Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 85

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

Muka surat Bahagian V: Penghargaan

86 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice

Bahagian V: Penghargaan

Bahagian V: Penghargaan Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 87

He

alt

hy A

cc

ou

nti

ng

Pa

ss

ion

ate

ly @

Yo

ur

Se

rvic

e

PENGHARGAAN

Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Laporan Pengurusan Perakaunan 2016 Bahagian

Akaun, Kementerian Kesihatan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyumbang masa serta tenaga

dalam menjayakan penerbitan Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan

KKM Tahun 2016 ini.

SIDANG REDAKSI

LAPORAN PENGURUSAN PERAKAUNAN 2016

Penasihat : Puan Rosmah Binti Ismail

Setiausaha Bahagian

Pengerusi : Puan Adi Nawar Binti Abdullah

Timbalan Setiausaha Bahagian

Timbalan Pengerusi : Puan Wan Faridah Binti Wan Yusoff

Timbalan Setiausaha Bahagian

Penyelaras : Encik Hanafi Bin Husaini

Ahli Jawatankuasa : Encik Zainuddin Bin Manaf

Puan Rosni Binti Julis

Cik Zaidah Binti Omar

Puan Khairun Nisa Binti Abdul Rahman

Puan Julianita Binti Ramli

Puan Rohani Binti Md Junid @ Abdul Hamid

Cik Raihana Binti Rohani

Puan Fariza Hanim Binti Radzuan

Puan Siti Noor Engriani Binti Abu

Cik Wan Aisyah Rasyida Binti Wan Gidi Sairee

Puan Nor Azura Binti Abd Rahman

Encik Mohd Zulhadi Bin Kamarulzaman

Encik Mohd Saifullah Bin Mohd Fauzi

Encik Baharuzi Bin Baharom

Puan Rosnah Binti Abu Bakar

Puan Siti Salmah Binti Shamsuddin

Muka surat Bahagian V: Penghargaan

88 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016

Hea

lthy

Acc

ou

ntin

g P

ass

ion

ate

ly @

Yo

ur S

erv

ice