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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR 221 DE 1 10/02/2014 10:55.43 R00804109.rpt REPORTE: HORA : FECHA : PAGINA : Item = 530303 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARI PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobo Solicito Modifico Registro MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI ENTIDAD: 69 69 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA BOLIVAR EFRAIN/TU-13A-0664/QUITO 10-12-2013 TRASLADO SERVIDORES COORDINACION LLEGADA DIRECTOR GENERAL A AMBATO ADM. FIN. AMBATO N N APROBADO 0.00 18.95 SALAZAR CORDOVA BOLIVAR EFRAIN 1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 000 001 530303 1801 001 0 18.95 18.95 0.00 72 69 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA BOLIVAR EFRAIN/TU-13A-0664/QUITO 10-12-2013 TRASLADO SERVIDORES COORDINACION LLEGADA DIRECTOR GENERAL A AMBATO ADM. FIN. AMBATO S S APROBADO 0.00 18.95 SALAZAR CORDOVA BOLIVAR EFRAIN 1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 000 001 530303 1801 001 0 18.95 18.95 0.00 78 78 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VALDIVIESO ORDONEZ GABRIELA DE LOS ANGELES/TU-13A-0630/QUITO, CUENCA 05 AL 07-12-2013 CURSO SOBRE CASACION JURIDICO AMBATO N N APROBADO 0.00 113.92 VALDIVIESO ORDONEZ GABRIELA DE LOS 1719367136 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 000 001 530303 1801 001 0 113.92 113.92 0.00 79 78 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VALDIVIESO ORDONEZ GABRIELA DE LOS ANGELES/TU-13A-0630/QUITO, CUENCA 05 AL 07-12-2013 CURSO SOBRE CASACION JURIDICO AMBATO S S APROBADO 0.00 113.92 VALDIVIESO ORDONEZ GABRIELA DE LOS 1719367136 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 000 001 530303 1801 001 0 113.92 113.92 0.00 83 83 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CADENA CASTILLO LUCIA ANA/PA-13A-0136/AMBATO 10-12-2013 REUNION DEP. AUDITORIA GGTT PASTAZA N N APROBADO 0.00 32.90 CADENA CASTILLO LUCIA ANA 1600401630 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 000 001 530303 1801 001 0 32.90 32.90 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE1

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRIENTIDAD:

69 69 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-13A-0664/QUITO

10-12-2013 TRASLADO

SERVIDORES COORDINACION

LLEGADA DIRECTOR GENERAL A

AMBATO ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 18.95SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 18.95 18.95 0.00

72 69 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-13A-0664/QUITO

10-12-2013 TRASLADO

SERVIDORES COORDINACION

LLEGADA DIRECTOR GENERAL A

AMBATO ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 18.95SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 18.95 18.95 0.00

78 78 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VALDIVIESO ORDONEZ

GABRIELA DE LOS

ANGELES/TU-13A-0630/QUITO,

CUENCA 05 AL 07-12-2013 CURSO

SOBRE CASACION JURIDICO

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 113.92VALDIVIESO

ORDONEZ

GABRIELA DE LOS

1719367136 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 113.92 113.92 0.00

79 78 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VALDIVIESO ORDONEZ

GABRIELA DE LOS

ANGELES/TU-13A-0630/QUITO,

CUENCA 05 AL 07-12-2013 CURSO

SOBRE CASACION JURIDICO

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 113.92VALDIVIESO

ORDONEZ

GABRIELA DE LOS

1719367136 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 113.92 113.92 0.00

83 83 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CADENA CASTILLO

LUCIA ANA/PA-13A-0136/AMBATO

10-12-2013 REUNION DEP.

AUDITORIA GGTT PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 32.90CADENA CASTILLO

LUCIA ANA

1600401630 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 32.90 32.90 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE2

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

85 83 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CADENA CASTILLO

LUCIA ANA/PA-13A-0136/AMBATO

10-12-2013 REUNION DEP.

AUDITORIA GGTT PASTAZA

SSAPROBADO 0.00 32.90CADENA CASTILLO

LUCIA ANA

1600401630 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 32.90 32.90 0.00

88 88 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV NAPO/MUÑOZ

ESPINOSA EMMA CECILIA/RN

1335/TENA-COCA-TENA/19-20

DIC/EJECUCION PRESUPUESTARIA

NNAPROBADO 0.00 108.20MU¥OZ ESPINOSA

EMMA CECILIA

1707290050 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1501 001 0 108.20 108.20 0.00

89 89 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/GARRIDO ANDRADE

JORGE MANUEL/RN

1326/SDGO-GYQ-YAGUACHI-BABA

HOYO/15-16 DIC/ATENCION

PEDIDO FISCALIA

NNAPROBADO 0.00 143.32GARRIDO

ANDRADE JORGE

MANUEL

1712281433 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 143.32 143.32 0.00

90 90 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VILLAMAR TORREZ

RAUL/TU-13A-0667/BAÑOS

03-12-2013 ATENCION EN

VENTANILLAS SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 29.10VILLAMAR TORREZ

RAUL

1802645414 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 29.10 29.10 0.00

92 90 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VILLAMAR TORREZ

RAUL/TU-13A-0667/BAÑOS

03-12-2013 ATENCION EN

VENTANILLAS SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 29.10VILLAMAR TORREZ

RAUL

1802645414 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 29.10 29.10 0.00

93 93 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/MENDEZ VEGA

PATRICIA SORAYA/RN

1322/SDGO-UIO-SDGO/9-10

DIC/PAGOS CIERRE FISCAL Y

PROCESO DE CORREOS

NNAPROBADO 0.00 96.99MENDEZ VEGA

PATRICIA SORAYA

1711485399 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 96.99 96.99 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE3

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

94 94 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN

DEYSI

ALEXANDRA/PA-13A-0123/AMBAT

O 13-11-2013 TALLER

ELABORACION MEMORANDOS

ADQUISICION SSTT PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 12.00FONSECA JARRIN

DEYSI ALEXANDRA

1600260184 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00

95 95 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

NAPO/GUERRERO QUIJIJE JORGE

HUMBERTO/RN

1332/TENA-COCA-TENA/19-20

DIC/PIA 2014

NNAPROBADO 0.00 88.45GUERRERO QUIJIJE

JORGE HUMBERT

0914235700 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1501 001 0 88.45 88.45 0.00

96 94 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN

DEYSI

ALEXANDRA/PA-13A-0123/AMBAT

O 13-11-2013 TALLER

ELABORACION MEMORANDOS

ADQUISICION SSTT PASTAZA

SSAPROBADO 0.00 12.00FONSECA JARRIN

DEYSI ALEXANDRA

1600260184 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00

97 97 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MADRID PONCE

MARJORIE PAOLA/SSTT/RN

1295/9-13 DIC/REVISION

EXPEDIENTE DE

VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

NNAPROBADO 0.00 256.51MADRID PONCE

MARJORIE PAOLA

0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 240.51 240.51 0.00

98 98 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS

OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13

DIC/REVISION EXPEDIENTE DE

VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

NNAPROBADO 0.00 280.11ANRANGO

CADILEJO LUIS

OSWALDO

1717484743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 264.11 264.11 0.00

100 100 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/MORALES VERA

WENDY JOHANNA/RN

1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13

DIC/ATENCION A

CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO

GESTIONABLES)/GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 10.50MORALES VERA

WENDY JOHANNA

1716642168 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE4

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 2301 001 0 10.50 10.50 0.00

101 101 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN

XAVIER

OLIVERIO/TU-13A-0669/QUITO

13-12-2013 AUDIENCIA DE

ESTRADOS JURIDICO AMBATO

NNAPROBADO 0.00 50.00SIGUENZA ESPIN

XAVIER OLIVERIO

1801670983 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 50.00 50.00 0.00

102 102 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/ZAMBRANO

MONTESDEOCA PEDRO

XAVIER/RN 1317/SDGO-PTO

QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A

CONTRIBUYENTES/SSTT

NNAPROBADO 0.00 10.50ZAMBRANO

MONTESDEOCA

PEDRO XAVIER

1722352802 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 10.50 10.50 0.00

105 105 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/TAPIA PEÑA PAUL

FERNANDO/RN

1328/SDGO-QUITO-SDGO/14

NOV/APLICATIVO DE

COACTIVAS/SSTT

NNAPROBADO 0.00 12.00TAPIA PE¥A PAUL

FERNANDOANDA

1718966326 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 12.00 12.00 0.00

106 106 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG

CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL

18-12-13, DILIGENCIA DE

INSPECCION CONTABLE A

CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI

TORIA

NNAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA

CARLA ROSA

0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

108 101 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN

XAVIER

OLIVERIO/TU-13A-0669/QUITO

13-12-2013 AUDIENCIA DE

ESTRADOS JURIDICO AMBATO

SSAPROBADO 0.00 50.00SIGUENZA ESPIN

XAVIER OLIVERIO

1801670983 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 50.00 50.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE5

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

109 109 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/RN 1320/11

DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N

OTIFICACIONES/SECRETARIA

NNAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

110 110 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/RN 1331/18

DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N

OTIFICACIONES/SECRETARIA

NNAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

111 111 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/RN 1331/16

DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N

OTIFICACIONES/SECRETARIA

NNAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

112 112 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/TAPIA PEÑA PAUL

FERNANDO/RN

1327/SDGO-QUITO-SDGO/12

DIC/APLICATIVO DE

COACTIVAS/SSTT

NNAPROBADO 0.00 12.00TAPIA PE¥A PAUL

FERNANDOANDA

1718966326 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 12.00 12.00 0.00

113 113 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FRANCO

YARA/EO-2013-0540/GYE, 18-12-13,

SOLICITUD DE HABILITACION DE

USUARIO Y GENERACION DE

NUEVA CLAVE DE ACCESO PARA

EL PORTAL DE SERVICIOS

ELECTRONICOS EN EL

BCE/MACHALA/ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 24.05FRANCO CORDOVA

YARA MARIA

0703827816 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 24.05 24.05 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE6

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

114 114 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/MENDEZ VEGA

PATRICIA SORAYA/RN

1321/SDGO-ESMERALDAS-SDGO/13

-15 NOV/APROYO PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

NNAPROBADO 0.00 174.42MENDEZ VEGA

PATRICIA SORAYA

1711485399 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 174.42 174.42 0.00

115 115 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ

BENJAMIN ROLANDO/RN

1337/SDGO-PUERTO

QUITO-SDGO/26-27

DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 54.05AGUILAR

RODRIGUEZ

BENJAMIN

1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 54.05 54.05 0.00

118 118 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE

PRISCILA/EO-2013-0567/GYE,

29-11-2013, TALLER DE DIFUSION

DEL LINEAMIENTO DE CONTROL

A ESTRUCTURAS DE

NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 12.00ANDRADE SHUGULI

MARIA PRISCILA

0704012913 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 12.00 12.00 0.00

120 120 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO

RENATO/PA-13A-0138/AMBATO 04

AL 06-12-2013 COORDINAR Y

REALIZAR TALLER LA ETICA MAS

QUE UN CODIGO DIR. PROV.

PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 123.09NAVAS ESPIN GALO

RENATO

1802751642 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 123.09 123.09 0.00

122 122 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUARNIZO

PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL

18-12-2013, TALLER DE DIFUSION

DEL LINEAMIENTO DE CONTROL

A ESTRUCTURAS DE

NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 209.71GUARNIZO

ROMERO PAULINA

DEL CA

0703741397 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 193.71 193.71 0.00

Page 7: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE7

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

123 120 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO

RENATO/PA-13A-0138/AMBATO 04

AL 06-12-2013 COORDINAR Y

REALIZAR TALLER LA ETICA MAS

QUE UN CODIGO DIR. PROV.

PASTAZA

SSAPROBADO 0.00 123.09NAVAS ESPIN GALO

RENATO

1802751642 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 123.09 123.09 0.00

125 125 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ROBALINO PEREZ

MARIA

VERONICA/TU-13A-0668/PUYO

13-12-2013 PARTICIPACION

SORTEO REGIONAL LOTERIA

TRIBUTARIA DIR. REG. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 30.79ROBALINO PEREZ

MARIA VERONICA

1803443496 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.79 30.79 0.00

127 125 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ROBALINO PEREZ

MARIA

VERONICA/TU-13A-0668/PUYO

13-12-2013 PARTICIPACION

SORTEO REGIONAL LOTERIA

TRIBUTARIA DIR. REG. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 30.79ROBALINO PEREZ

MARIA VERONICA

1803443496 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.79 30.79 0.00

128 128 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ

BENJAMIN ROLANDO/RN

1346/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19

DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 14.41AGUILAR

RODRIGUEZ

BENJAMIN

1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 14.41 14.41 0.00

132 132 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL/RN

1348/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17

DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL

1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00

133 133 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/JIMENEZ LANDAZURI

FERNANDO

VLA/PA-13A-0137/AMBATO 04 AL

06-12-2013 COORDINAR Y

REALIZAR TALLER LA ETICA MAS

QUE UN CODIGO SSTT PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 73.10JIMENEZ

LANDAZURI

FERNANDO VLA

1802957959 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE8

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1801 001 0 73.10 73.10 0.00

134 133 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/JIMENEZ LANDAZURI

FERNANDO

VLA/PA-13A-0137/AMBATO 04 AL

06-12-2013 COORDINAR Y

REALIZAR TALLER LA ETICA MAS

QUE UN CODIGO SSTT PASTAZA

SSAPROBADO 0.00 73.10JIMENEZ

LANDAZURI

FERNANDO VLA

1802957959 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 73.10 73.10 0.00

135 135 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL/RN

1345/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19

DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL

1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00

137 137 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/MORALES QUELAL

DAVID ORLANDO/RN

1343/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19

DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 14.41MORALES QUELAL

DAVID ORLANDO

1720830189 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 14.41 14.41 0.00

141 141 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL/RN

1344/SDGO-CONCORDIA-SDGO/18

DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL

1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00

142 142 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACINTO/RN

1340/SDGO-CONCORDIA-SDGO/18

DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 13.96SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACI

1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 13.96 13.96 0.00

143 143 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACINTO/RN

1339/SDGO-PVM-SDGO/26-27

DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 55.45SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACI

1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE9

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 2301 001 0 55.45 55.45 0.00

146 146 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACINTO/RN

1341/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17

DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 13.96SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACI

1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 13.96 13.96 0.00

149 149 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ

BENJAMIN ROLANDO/RN

1338/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17

DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 14.29AGUILAR

RODRIGUEZ

BENJAMIN

1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 14.29 14.29 0.00

152 152 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL/RN

1347/SDGO-SMBANCOS-SDGO/26-2

7 DIC/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 62.95VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL

1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 62.95 62.95 0.00

155 155 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/RN

1336/LAGO AGRIO-GONZALO

PIZARRO-LAGO AGRIO/20

DIC/NOTIFICACIONES

NNAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

157 157 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

IMBABURA/ALMEIDA VARGAS

KERLY SILVANA/RN 1319/27

NOV/IBARRA-QUITO-IBARRA/TEC

NICAS LEGISLATIVAS

NNAPROBADO 0.00 7.64ALMEIDA VARGAS

KERLY

SILVANA

1002881835 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 7.64 7.64 0.00

159 159 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA

JEANNETH/RN 1289/2-3

DIC/QUITO-ESMERALDAS-QUITO/

AUDIENCIA/JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 88.75VASCONEZ SORIA

VIRNA JEANNETH

1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 88.75 88.75 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE10

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

161 161 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY

CRISTINA/RN 1294/9-13

DIC/QUITO-STA

ROSA-QUITO/REVISION

EXPEDIENTES/SSTT

NNAPROBADO 0.00 267.82LOPEZ RISCO

LEIDY CRISTINA

1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 251.82 251.82 0.00

162 162 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13

DIC/QUITO-STA

ROSA-QUITO/REVISION

EXPEDIENTES/SSTT

NNAPROBADO 0.00 252.35PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 236.35 236.35 0.00

189 189 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RIVAS CALDERON

EDWIN JOVANY/ AZ-13A-0533/

CUENCA, 27 - 29 NOVIEMBRE 2013,

EVENTO DE CAPACITACION DE

CONTABILIDAD MINERA/ MACAS/

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 31.59RIVAS CALDERON

EDWIN JOVANY

1103219109 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 31.59 31.59 0.00

190 189 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIVAS CALDERON

EDWIN JOVANY/ AZ-13A-0533/

CUENCA, 27 - 29 NOVIEMBRE 2013,

EVENTO DE CAPACITACION DE

CONTABILIDAD MINERA/ MACAS/

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 31.59RIVAS CALDERON

EDWIN JOVANY

1103219109 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 31.59 31.59 0.00

192 192 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ JARAMILLO ALVERCA

ALEXANDRA MARIBEL/

AZ-13A-0519/ CUENCA, 12-15

NOVIEMBRE, EVENTO

CAPACITACION EN

CONTABILIDAD DE COSTOS/

MACAS/ SERVICIOS TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 91.87JARAMILLO

ALVERCA

ALEXANDRA

0603138462 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 91.87 91.87 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE11

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

194 192 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ JARAMILLO ALVERCA

ALEXANDRA MARIBEL/

AZ-13A-0519/ CUENCA, 12-15

NOVIEMBRE, EVENTO

CAPACITACION EN

CONTABILIDAD DE COSTOS/

MACAS/ SERVICIOS TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 91.87JARAMILLO

ALVERCA

ALEXANDRA

0603138462 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 91.87 91.87 0.00

198 198 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AULESTIA IDROVO IVAN

GIOVANNI/ AZ-13A-0518/ CUENCA,

18-19 NOVIEMBRE, CURSO

TRABAJO EN EQUIPO/ MACAS/

SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 64.91AULESTIA IDROVO

IVAN GIOVANNI

1400651616 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 64.91 64.91 0.00

204 198 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AULESTIA IDROVO IVAN

GIOVANNI/ AZ-13A-0518/ CUENCA,

18-19 NOVIEMBRE, CURSO

TRABAJO EN EQUIPO/ MACAS/

SECRETARIA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 64.91AULESTIA IDROVO

IVAN GIOVANNI

1400651616 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 64.91 64.91 0.00

207 207 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ COELLO ROJAS WILMER

JAIRO/ AZ-13A-0531/ MACAS, 24-27

NOVIEMBRE, EVENTO DE

CAPACITACION ANALISIS

SECTORIAL / MACAS/ GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 80.88COELLO ROJAS

WILMER JAIRO

1400669675 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 80.88 80.88 0.00

210 146 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACINTO/RN

1341/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17

DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 13.96SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACI

1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 13.96 13.96 0.00

211 143 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACINTO/RN

1339/SDGO-PVM-SDGO/26-27

DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 55.45SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACI

1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 12: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE12

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 2301 001 0 55.45 55.45 0.00

212 142 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACINTO/RN

1340/SDGO-CONCORDIA-SDGO/18

DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 13.96SALAVARRIA VERA

JEFFERSON JACI

1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 13.96 13.96 0.00

213 141 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL/RN

1344/SDGO-CONCORDIA-SDGO/18

DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL

1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00

214 137 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/MORALES QUELAL

DAVID ORLANDO/RN

1343/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19

DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 14.41MORALES QUELAL

DAVID ORLANDO

1720830189 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 14.41 14.41 0.00

215 135 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL/RN

1345/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19

DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL

1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00

216 132 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL/RN

1348/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17

DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL

1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00

217 128 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ

BENJAMIN ROLANDO/RN

1346/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19

DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 14.41AGUILAR

RODRIGUEZ

BENJAMIN

1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 14.41 14.41 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE13

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

218 115 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ

BENJAMIN ROLANDO/RN

1337/SDGO-PUERTO

QUITO-SDGO/26-27

DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 54.05AGUILAR

RODRIGUEZ

BENJAMIN

1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 54.05 54.05 0.00

219 114 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/MENDEZ VEGA

PATRICIA SORAYA/RN

1321/SDGO-ESMERALDAS-SDGO/13

-15 NOV/APROYO PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

SSAPROBADO 0.00 174.42MENDEZ VEGA

PATRICIA SORAYA

1711485399 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 174.42 174.42 0.00

220 112 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/TAPIA PEÑA PAUL

FERNANDO/RN

1327/SDGO-QUITO-SDGO/12

DIC/APLICATIVO DE

COACTIVAS/SSTT

SSAPROBADO 0.00 12.00TAPIA PE¥A PAUL

FERNANDOANDA

1718966326 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 12.00 12.00 0.00

221 111 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/RN 1331/16

DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N

OTIFICACIONES/SECRETARIA

SSAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

222 110 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/RN 1331/18

DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N

OTIFICACIONES/SECRETARIA

SSAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

223 109 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/RN 1320/11

DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N

OTIFICACIONES/SECRETARIA

SSAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE14

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

224 105 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/TAPIA PEÑA PAUL

FERNANDO/RN

1328/SDGO-QUITO-SDGO/14

NOV/APLICATIVO DE

COACTIVAS/SSTT

SSAPROBADO 0.00 12.00TAPIA PE¥A PAUL

FERNANDOANDA

1718966326 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 12.00 12.00 0.00

225 102 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/ZAMBRANO

MONTESDEOCA PEDRO

XAVIER/RN 1317/SDGO-PTO

QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A

CONTRIBUYENTES/SSTT

SSAPROBADO 0.00 10.50ZAMBRANO

MONTESDEOCA

PEDRO XAVIER

1722352802 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 10.50 10.50 0.00

227 207 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ COELLO ROJAS WILMER

JAIRO/ AZ-13A-0531/ MACAS, 24-27

NOVIEMBRE, EVENTO DE

CAPACITACION ANALISIS

SECTORIAL / MACAS/ GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 80.88COELLO ROJAS

WILMER JAIRO

1400669675 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 80.88 80.88 0.00

232 232 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BRITO TORRES JINSOP

MANUEL/ AZ-13A-0451 - 0520 -

0532/ CUENCA, 25-28 SEPTIEMBRE,

CAPACITACION DERECHO

LABORAL Y SOCIAL; 15-16

OCTUBRE, CAPACITACION

PROCEDIMIENTOS INTELICENCIA

- REPORTE OPERACIONES

SOSPECHOSAS / QUITO, 13-15

NOVIEMBRE, CAPACITACION

ARGUMENTACION JURIDICA/

MACAS/ DIRECCION PR

NNAPROBADO 0.00 503.24BRITO TORRES

JINSOP MANUEL

1400385223 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 503.24 503.24 0.00

Page 15: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE15

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

238 232 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BRITO TORRES JINSOP

MANUEL/ AZ-13A-0451 - 0520 -

0532/ CUENCA, 25-28 SEPTIEMBRE,

CAPACITACION DERECHO

LABORAL Y SOCIAL; 15-16

OCTUBRE, CAPACITACION

PROCEDIMIENTOS INTELICENCIA

- REPORTE OPERACIONES

SOSPECHOSAS / QUITO, 13-15

NOVIEMBRE, CAPACITACION

ARGUMENTACION JURIDICA/

MACAS/ DIRECCION PR

SSAPROBADO 0.00 503.24BRITO TORRES

JINSOP MANUEL

1400385223 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 503.24 503.24 0.00

244 244 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA

ESPERANZA/ AZ-13A-0450-0482/

CUENCA, 25-28 SEPTIEMBRE AL 1

DE OCTUBRE, DERECHO LABORAL

Y SOCIAL/ MACAS/ GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 370.83AVILA BORJA

MONICA

ESPERANZA

1400417182 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 370.83 370.83 0.00

245 244 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA

ESPERANZA/ AZ-13A-0450-0482/

CUENCA, 25-28 SEPTIEMBRE AL 1

DE OCTUBRE, DERECHO LABORAL

Y SOCIAL/ MACAS/ GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 370.83AVILA BORJA

MONICA

ESPERANZA

1400417182 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 370.83 370.83 0.00

248 248 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE

GONZALO ADRIAN/ AZ-13A-0524/

LA TRONCAL, 24-25 OCTUBRE,

GABINETE PROVINCIAL

GOBERNACION DEL CAÑAR -

REUNION AGENCIA ZONAL/

AZOGUES/ DIRECCION

PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 84.75GONZALEZ

PALOMEQUE

GONZALO ADR

0102423670 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 84.75 84.75 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE16

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

250 248 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE

GONZALO ADRIAN/ AZ-13A-0524/

LA TRONCAL, 24-25 OCTUBRE,

GABINETE PROVINCIAL

GOBERNACION DEL CAÑAR -

REUNION AGENCIA ZONAL/

AZOGUES/ DIRECCION

PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 84.75GONZALEZ

PALOMEQUE

GONZALO ADR

0102423670 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 84.75 84.75 0.00

252 252 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PULLA MOROCHO

ESTRELLA MAGALY/ AZ-13A-0477/

QUITO, 20 SEPTIEMBRE,

PROTOCOLO ATENCION DE

SERVICIO/ AZOGUES/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 32.00PULLA MOROCHO

ESTRELLA

MAGALY

0301507695 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 32.00 32.00 0.00

257 149 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ

BENJAMIN ROLANDO/RN

1338/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17

DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 14.29AGUILAR

RODRIGUEZ

BENJAMIN

1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 14.29 14.29 0.00

260 152 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL/RN

1347/SDGO-SMBANCOS-SDGO/26-2

7 DIC/NOTIFICACION

SSAPROBADO 0.00 62.95VELIZ SANCHEZ

RONALD MANUEL

1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 62.95 62.95 0.00

261 155 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/RN

1336/LAGO AGRIO-GONZALO

PIZARRO-LAGO AGRIO/20

DIC/NOTIFICACIONES

SSAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

Page 17: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE17

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

262 157 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

IMBABURA/ALMEIDA VARGAS

KERLY SILVANA/RN 1319/27

NOV/IBARRA-QUITO-IBARRA/TEC

NICAS LEGISLATIVAS

SSAPROBADO 0.00 7.64ALMEIDA VARGAS

KERLY

SILVANA

1002881835 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 7.64 7.64 0.00

263 159 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA

JEANNETH/RN 1289/2-3

DIC/QUITO-ESMERALDAS-QUITO/

AUDIENCIA/JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 88.75VASCONEZ SORIA

VIRNA JEANNETH

1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 88.75 88.75 0.00

264 161 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY

CRISTINA/RN 1294/9-13

DIC/QUITO-STA

ROSA-QUITO/REVISION

EXPEDIENTES/SSTT

SSAPROBADO 0.00 267.82LOPEZ RISCO

LEIDY CRISTINA

1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 251.82 251.82 0.00

265 162 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13

DIC/QUITO-STA

ROSA-QUITO/REVISION

EXPEDIENTES/SSTT

SSAPROBADO 0.00 252.35PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 236.35 236.35 0.00

289 252 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PULLA MOROCHO

ESTRELLA MAGALY/ AZ-13A-0477/

QUITO, 20 SEPTIEMBRE,

PROTOCOLO ATENCION DE

SERVICIO/ AZOGUES/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 32.00PULLA MOROCHO

ESTRELLA

MAGALY

0301507695 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 32.00 32.00 0.00

290 290 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO

DIANA ELIZA/ AZ-13A-0527/

GUAYAQUIL, 29 NOVIEMBRE,

TALLER DE DIFUSION DEL

LINEAMIENTO DE CONTROL A

ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 25.11ARCENTALES

AREVALO DIANA

ELIZA

0104276902 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE18

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0101 001 0 25.11 25.11 0.00

292 290 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO

DIANA ELIZA/ AZ-13A-0527/

GUAYAQUIL, 29 NOVIEMBRE,

TALLER DE DIFUSION DEL

LINEAMIENTO DE CONTROL A

ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 25.11ARCENTALES

AREVALO DIANA

ELIZA

0104276902 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 25.11 25.11 0.00

302 302 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CONDO DAQUILEMA

DIEGO OSWALDO/ AZ-13A-0470/

GUAYAQUIL, 21-22 NOVIEMBRE,

INSPECCION CONTABLE/ CUENCA/

AUDOTORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 28.15CONDO

DAQUILEMA DIEGO

OSWALDO

0103936001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 28.15 28.15 0.00

303 302 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CONDO DAQUILEMA

DIEGO OSWALDO/ AZ-13A-0470/

GUAYAQUIL, 21-22 NOVIEMBRE,

INSPECCION CONTABLE/ CUENCA/

AUDOTORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 28.15CONDO

DAQUILEMA DIEGO

OSWALDO

0103936001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 28.15 28.15 0.00

305 305 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ DUENAS

MARIA DEL CARMEN/

AZ-13A-0485/ ZAMORA, 3-4

OCTUBRE, GESTIONES EN EL IESS

DE ZAMORA CHINCHIPE PARA

EXAMENES DE LABORATORIO DE

FUNCIONARIOS/ CUENCA/

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 69.60VASQUEZ DUENAS

MARIA DEL

CARMEN

1310069677 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 69.60 69.60 0.00

306 305 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ DUENAS

MARIA DEL CARMEN/

AZ-13A-0485/ ZAMORA, 3-4

OCTUBRE, GESTIONES EN EL IESS

DE ZAMORA CHINCHIPE PARA

EXAMENES DE LABORATORIO DE

FUNCIONARIOS/ CUENCA/

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 69.60VASQUEZ DUENAS

MARIA DEL

CARMEN

1310069677 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE19

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0101 001 0 69.60 69.60 0.00

310 310 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ URGILEZ ANA

MARICELA/ AZ-13A-0522/ MACAS,

20-22 NOVIEMBRE,

CONSTATACION DE BIENES/

CUENCA/ ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 143.89ORTIZ URGILEZ

ANA MARICELA

0921537494 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 143.89 143.89 0.00

313 310 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ URGILEZ ANA

MARICELA/ AZ-13A-0522/ MACAS,

20-22 NOVIEMBRE,

CONSTATACION DE BIENES/

CUENCA/ ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 143.89ORTIZ URGILEZ

ANA MARICELA

0921537494 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 143.89 143.89 0.00

317 317 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PLAZA COBOS JANINA

MALADY/ AZ-13A-0528/

GUAYAQUIL, 29 NOVIEMBRE,

TALLER DE DIFUSION DEL

LINEAMIENTO DE CONTROL A

ESTRUCTURA DE NEGOCIO/

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 29.56PLAZA COBOS

JANINA MALADY

0103798187 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 29.56 29.56 0.00

320 317 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PLAZA COBOS JANINA

MALADY/ AZ-13A-0528/

GUAYAQUIL, 29 NOVIEMBRE,

TALLER DE DIFUSION DEL

LINEAMIENTO DE CONTROL A

ESTRUCTURA DE NEGOCIO/

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 29.56PLAZA COBOS

JANINA MALADY

0103798187 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 29.56 29.56 0.00

322 322 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ DURANGO VINTIMILLA

CARLOS ANDRES/ AZ-13A-0534/

MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,

REVISION DE PROCESOS DEL

AREA DE CICLO BASICO /

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 254.30DURANGO

VINTIMILLA

CARLOS ANDR

0102847431 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE20

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0101 001 0 254.30 254.30 0.00

323 323 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE

PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL

18-12-13, DILIGENCIA DE

INSPECCION CONTABLE A

CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI

TORIA

NNAPROBADO 0.00 205.71ANDRADE SHUGULI

MARIA PRISCILA

0704012913 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 189.71 189.71 0.00

324 324 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0547/EL GUABO,

23-09-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.75LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.75 11.75 0.00

327 322 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ DURANGO VINTIMILLA

CARLOS ANDRES/ AZ-13A-0534/

MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,

REVISION DE PROCESOS DEL

AREA DE CICLO BASICO /

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 254.30DURANGO

VINTIMILLA

CARLOS ANDR

0102847431 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 254.30 254.30 0.00

329 329 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BERMEO PAZMI¥O

KAREN ELIZABETH/

AZ-13A-0478-0479-0483/ QUITO, 8

DE JULIO, RECONOCIMIENTO

COMO MEJOR AGENCIA

AZOGUES, 19 SEPTIEMBRE,

PROTOCOLO DE ATENCION Y

SERVICIO; MACAS, 16-17 JULIO,

REUNION DE COORDINACION

REGIONAL/ CUENCA/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 171.21BERMEO PAZMI¥O

KAREN ELIZABETH

0103644332 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 171.21 171.21 0.00

330 330 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FLORES

FREDDY/EO-2013-0551/HUAQUILLA

S, 23-08-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 16.25FLORES BARBA

FELIX FREDDY

0702928953 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 16.25 16.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE21

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

332 332 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FLORES

FREDDY/EO-2013-0541/PASAJE,

26-08-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 16.25FLORES BARBA

FELIX FREDDY

0702928953 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 16.25 16.25 0.00

333 329 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BERMEO PAZMI¥O

KAREN ELIZABETH/

AZ-13A-0478-0479-0483/ QUITO, 8

DE JULIO, RECONOCIMIENTO

COMO MEJOR AGENCIA

AZOGUES, 19 SEPTIEMBRE,

PROTOCOLO DE ATENCION Y

SERVICIO; MACAS, 16-17 JULIO,

REUNION DE COORDINACION

REGIONAL/ CUENCA/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 171.21BERMEO PAZMI¥O

KAREN ELIZABETH

0103644332 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 171.21 171.21 0.00

334 334 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FLORES

FREDDY/EO-2013-0552/BALSAS,

27-08-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 22.25FLORES BARBA

FELIX FREDDY

0702928953 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 22.25 22.25 0.00

337 337 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ZALDUA VELEZ

VIVIANA CECILIA/

AZ-13A-0425-0484-0536/ QUITO,

17-18 OCTUBRE, PLAN DE

CONTROL Y GESTION DE

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

2014; MACAS, 16 JULIO, REUNION

DE COORDINACION REGIONAL;

19-22 NOVIEMBRE, REVISION DE

PROCESOS CORRESPONDIENTES A

GESTION TRIBUTARIA/ CUENCA/

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 510.05ZALDUA VELEZ

VIVIANA CECILIA

0702946294 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 510.05 510.05 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE22

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

338 337 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ZALDUA VELEZ

VIVIANA CECILIA/

AZ-13A-0425-0484-0536/ QUITO,

17-18 OCTUBRE, PLAN DE

CONTROL Y GESTION DE

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

2014; MACAS, 16 JULIO, REUNION

DE COORDINACION REGIONAL;

19-22 NOVIEMBRE, REVISION DE

PROCESOS CORRESPONDIENTES A

GESTION TRIBUTARIA/ CUENCA/

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 510.05ZALDUA VELEZ

VIVIANA CECILIA

0702946294 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 510.05 510.05 0.00

339 339 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FLORES

FREDDY/EO-2013-0553, 0555,

0556/ARENILLAS, 17, 20,26-09-13,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 51.75FLORES BARBA

FELIX FREDDY

0702928953 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 51.75 51.75 0.00

341 341 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FLORES

FREDDY/EO-2013-0542, 0543,

0554/PASAJE, 12, 18, 19-09-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 47.75FLORES BARBA

FELIX FREDDY

0702928953 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 47.75 47.75 0.00

342 113 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FRANCO

YARA/EO-2013-0540/GYE,

18-DIC-2013, SOLICITUD DE

HABILITACION DE USUARIO Y

GENERACION DE NUEVA CLAVE

DE ACCESO PARA EL PORTAL DE

SERVICIOS ELECTRONICOS EN EL

BCE/MACHALA/ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 24.05FRANCO CORDOVA

YARA MARIA

0703827816 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 24.05 24.05 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE23

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

344 106 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG

CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL

18-DIC-2013, DILIGENCIA DE

INSPECCION CONTABLE A

CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI

TORIA

SSAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA

CARLA ROSA

0702933508 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

345 118 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE

PRISCILA/EO-2013-0567/GYE,

29-NOV-2013, TALLER DE

DIFUSION DEL LINEAMIENTO DE

CONTROL A ESTRUCTURAS DE

NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 12.00ANDRADE SHUGULI

MARIA PRISCILA

0704012913 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 12.00 12.00 0.00

346 122 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GUARNIZO

PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL

18-DIC-2013, TALLER DE DIFUSION

DEL LINEAMIENTO DE CONTROL

A ESTRUCTURAS DE

NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 209.71GUARNIZO

ROMERO PAULINA

DEL CA

0703741397 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 193.71 193.71 0.00

349 349 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0548/PASAJE-EL

GUABO, 04-10-13, NOTIFICACION

DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 13.25LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00

353 353 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0544/PASAJE-EL

GUABO, 02-10-13, NOTIFICACION

DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 10.50CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.50 10.50 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE24

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

354 354 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0545/PASAJE-BUE

NAVISTA, 08-10-13, NOTIFICACION

DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 15.75CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 15.75 15.75 0.00

357 357 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0559;0560/PORTO

VELO-PIÑAS-ZARUMA, 04,

15-10-13/NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 28.25CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 28.25 28.25 0.00

360 360 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO

LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS

BRINDAR SEGURIDAD/DICIEMBRE

2013.

NNAPROBADO 446.89 446.89MORENO LOZADA

GALO FABIAN

1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 446.89 446.89 0.00

361 361 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0561/ARENILLA-L

AS LAJAS, 31-10-13, NOTIFICACION

DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 14.25CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 14.25 14.25 0.00

363 360 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO

LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS

BRINDAR SEGURIDAD/DICIEMBRE

2013.

NNAPROBADO 0.00 446.89MORENO LOZADA

GALO FABIAN

1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 446.89 446.89 0.00

365 365 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0562/ARENILLAS-H

UAQUILLAS-SANTA ROSA,

10-10-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.25 11.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE25

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

367 367 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/DICIEMBRE/ BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 665.69 665.69REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 665.69 665.69 0.00

368 367 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/DICIEMBRE/ BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 665.69REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 665.69 665.69 0.00

369 369 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO

GARCIA WASHINGTON

JAVIER/VIATICOS DICIEMBRE/

BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 656.47QUITO GARCIA

WASHINGTON

JAVIER

0201540580 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 656.47 656.47 0.00

370 370 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DICIEMBRE/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 113.75 113.75ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 113.75 113.75 0.00

371 371 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/AUDIENCIA.

NNAPROBADO 0.00 8.00VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

372 372 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/AUDIENCIA.

NNAPROBADO 33.59 33.59VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 33.59 33.59 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE26

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

373 373 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0563/ATAHUALPA,

15-10-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.00LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

374 374 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0564/PORTOVELO-

ZARUMA-PIÑAS, 22-10-13,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.90LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.90 11.90 0.00

375 375 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/CAPACITACIÓN

ADEXUS.

NNAPROBADO 187.20 187.20CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 187.20 187.20 0.00

376 376 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0565/PORTOVELO-

ZARUMA-ATAHUALPA, 25-10-13,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 10.35LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.35 10.35 0.00

377 377 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/PANAHERRERA

FLORES LUIS ALFREDO/VIATICOS

DICIEMBRE/ANALISIS CASOS.

NNAPROBADO 0.00 182.03PENAHERRERA

FLORES LUIS

ALFREDO

0400782546 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 182.03 182.03 0.00

378 378 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0550/PASAJE,

23-10-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 12.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 12.25 12.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE27

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

379 379 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACINAL/BONILLA

MONTENEGRO GINA

FERNAN/VIATICOS

DICIEMBRE/SOLUCIONES

PROBLEMAS.

NNAPROBADO 0.00 71.00BONILLA

MONTENEGRO

GINA FERNAN

1717644163 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 71.00 71.00 0.00

380 380 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0546/PASAJE,

01-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 13.95CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 13.95 13.95 0.00

381 381 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACINAL/VALLEJO

MORENO ANGEL

RENATO/VIATICO

DIC/SOLUCIONES DEL PROBLEMA.

NNAPROBADO 110.51 110.51VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO

0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 110.51 110.51 0.00

382 382 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0566/BALSAS-MAR

CABELI, 05-11-13, NOTIFICACION

DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 10.50LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.50 10.50 0.00

385 385 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0557/ARENILLAS,

19-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.00LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

386 386 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

SOJOS STEPHANIE

ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS.

NNAPROBADO 231.30 231.30CELLERI SOJOS

STEPHANIE ISABEL

0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 231.30 231.30 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE28

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

388 388 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMIREZ

ALVAREZ JOSE

FERNANDO/VIATICOS

DIC/TRASPASO CONOCIMIENTOS.

NNAPROBADO 0.00 148.30RAMIREZ ALVAREZ

JOSE FERNANDO

1710664176 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 148.30 148.30 0.00

389 389 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ZAMNONINO GABARA

DIANA CAROLINA/VIATICOS DIC/

ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO 0.00 90.00ZAMBONINO

FABARA DIANA

CAROLINA

1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

391 391 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/RIVADENEIRA ALAVA

ANA MERCEDES /VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO 0.00 15.00RIVADENEIRA

ALAVA ANA

MERCEDES

1712339769 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

392 392 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0558/BALSAS,

25-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.00LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

393 393 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA

PEREZ NICOLAS/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO 0.00 19.50OLIVA PEREZ

NICOLAS

1710805902 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

394 394 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO

ALARCON MAURO/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASOS.

NNAPROBADO 0.00 156.80ANDINO ALARCON

MAURO

1304688490 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 156.80 156.80 0.00

395 395 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR/VIATICOS

DIC/REUNION COORDINADORES.

NNAPROBADO 38.98 38.98CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 38.98 38.98 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE29

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

396 396 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ZAMBONINO FABARA

DIANA CAROLINA/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO 46.00 46.00ZAMBONINO

FABARA DIANA

CAROLINA

1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 46.00 46.00 0.00

397 323 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE

PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL

18-DIC-2013, DILIGENCIA DE

INSPECCION CONTABLE A

CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI

TORIA

SSAPROBADO 0.00 205.71ANDRADE SHUGULI

MARIA PRISCILA

0704012913 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 189.71 189.71 0.00

398 324 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0547/EL GUABO,

23-SEP-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.75LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.75 11.75 0.00

399 399 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS

JIMENEZ DAISY MABEL/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO 0.00 110.75VARGAS JIMENEZ

DAISY MABEL

0201439486 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 110.75 110.75 0.00

400 330 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FLORES

FREDDY/EO-2013-0551/HUAQUILLA

S, 23-AGO-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 16.25FLORES BARBA

FELIX FREDDY

0702928953 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 16.25 16.25 0.00

402 332 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FLORES

FREDDY/EO-2013-0541/PASAJE,

26-AGO-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 16.25FLORES BARBA

FELIX FREDDY

0702928953 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 16.25 16.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE30

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

403 334 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FLORES

FREDDY/EO-2013-0552/BALSAS,

27-AGO-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 22.25FLORES BARBA

FELIX FREDDY

0702928953 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 22.25 22.25 0.00

404 404 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO 105.14 105.14GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN

BER

0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 105.14 105.14 0.00

406 404 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO 0.00 105.14GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN

BER

0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 105.14 105.14 0.00

409 399 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS

JIMENEZ DAISY MABEL/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

SSAPROBADO 0.00 110.75VARGAS JIMENEZ

DAISY MABEL

0201439486 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 110.75 110.75 0.00

410 396 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ZAMBONINO FABARA

DIANA CAROLINA/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO 0.00 46.00ZAMBONINO

FABARA DIANA

CAROLINA

1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 46.00 46.00 0.00

411 395 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR/VIATICOS

DIC/REUNION COORDINADORES.

NNAPROBADO 0.00 38.98CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 38.98 38.98 0.00

412 394 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO

ALARCON MAURO/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASOS.

SSAPROBADO 0.00 156.80ANDINO ALARCON

MAURO

1304688490 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 156.80 156.80 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE31

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

413 393 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA

PEREZ NICOLAS/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

SSAPROBADO 0.00 19.50OLIVA PEREZ

NICOLAS

1710805902 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

414 391 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/RIVADENEIRA ALAVA

ANA MERCEDES /VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

SSAPROBADO 0.00 15.00RIVADENEIRA

ALAVA ANA

MERCEDES

1712339769 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

415 389 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ZAMNONINO GABARA

DIANA CAROLINA/VIATICOS DIC/

ANALISIS DE CASO.

SSAPROBADO 0.00 90.00ZAMBONINO

FABARA DIANA

CAROLINA

1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

416 388 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMIREZ

ALVAREZ JOSE

FERNANDO/VIATICOS

DIC/TRASPASO CONOCIMIENTOS.

SSAPROBADO 0.00 148.30RAMIREZ ALVAREZ

JOSE FERNANDO

1710664176 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 148.30 148.30 0.00

417 386 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

SOJOS STEPHANIE

ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS.

NNAPROBADO 0.00 231.30CELLERI SOJOS

STEPHANIE ISABEL

0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 231.30 231.30 0.00

418 339 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FLORES

FREDDY/EO-2013-0553, 0555,

0556/ARENILLAS, 17, 20,

26-SEP-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 51.75FLORES BARBA

FELIX FREDDY

0702928953 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 51.75 51.75 0.00

419 381 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACINAL/VALLEJO

MORENO ANGEL

RENATO/VIATICO

DIC/SOLUCIONES DEL PROBLEMA.

NNAPROBADO 0.00 110.51VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO

0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 110.51 110.51 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE32

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

420 341 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FLORES

FREDDY/EO-2013-0542, 0543,

0554/PASAJE, 12, 18, 19-SEP-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 47.75FLORES BARBA

FELIX FREDDY

0702928953 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 47.75 47.75 0.00

421 379 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACINAL/BONILLA

MONTENEGRO GINA

FERNAN/VIATICOS

DICIEMBRE/SOLUCIONES

PROBLEMAS.

SSAPROBADO 0.00 71.00BONILLA

MONTENEGRO

GINA FERNAN

1717644163 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 71.00 71.00 0.00

422 349 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0548/PASAJE-EL

GUABO, 04-OCT-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 13.25LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00

423 353 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0544/PASAJE-EL

GUABO, 02-OCT-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 10.50CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.50 10.50 0.00

424 377 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/PANAHERRERA

FLORES LUIS ALFREDO/VIATICOS

DICIEMBRE/ANALISIS CASOS.

SSAPROBADO 0.00 182.03PENAHERRERA

FLORES LUIS

ALFREDO

0400782546 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 182.03 182.03 0.00

425 375 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/CAPACITACIÓN

ADEXUS.

NNAPROBADO 0.00 187.20CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 187.20 187.20 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE33

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

426 354 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0545/PASAJE-BUE

NAVISTA, 08-OCT-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 15.75CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 15.75 15.75 0.00

427 357 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0559;0560/PORTO

VELO-PIÑAS-ZARUMA, 04,

15-OCT-2013/NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 28.25CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 28.25 28.25 0.00

428 372 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/AUDIENCIA.

NNAPROBADO 0.00 33.59VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 33.59 33.59 0.00

429 361 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0561/ARENILLA-L

AS LAJAS, 31-OCT-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 14.25CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 14.25 14.25 0.00

430 365 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0562/ARENILLAS-H

UAQUILLAS-SANTA ROSA,

10-OCT-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.25 11.25 0.00

431 371 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/AUDIENCIA.

NNAPROBADO 0.00 8.00VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE34

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

432 373 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0563/ATAHUALPA,

15-OCT-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.00LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

433 374 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0564/PORTOVELO-

ZARUMA-PIÑAS, 22-OCT-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.90LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.90 11.90 0.00

434 370 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DICIEMBRE/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNERRADO 113.75 113.75ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 113.75 113.75 0.00

435 376 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0565/PORTOVELO-

ZARUMA-ATAHUALPA,

25-OCT-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 10.35LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.35 10.35 0.00

436 370 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DICIEMBRE/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 113.75ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 113.75 113.75 0.00

437 378 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0550/PASAJE,

23-OCT-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 12.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE35

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0701 001 0 12.25 12.25 0.00

438 380 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0546/PASAJE,

01-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 13.95CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 13.95 13.95 0.00

439 369 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO

GARCIA WASHINGTON

JAVIER/VIATICOS DICIEMBRE/

BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 656.47QUITO GARCIA

WASHINGTON

JAVIER

0201540580 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 656.47 656.47 0.00

440 382 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0566/BALSAS-MAR

CABELI, 05-NOV-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 10.50LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.50 10.50 0.00

441 385 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0557/ARENILLAS,

19-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.00LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

442 392 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0558/BALSAS,

25-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.00LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

444 444 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA

MORENO ILIANA DEL

ROCIO/VIATICOS/ REVISION DE

PROCESOS.

NNAPROBADO 0.00 26.04REA MORENO

ILIANA DEL ROCIO

1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 26.04 26.04 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE36

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

445 444 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA

MORENO ILIANA DEL

ROCIO/VIATICOS/ REVISION DE

PROCESOS.

SSAPROBADO 0.00 26.04REA MORENO

ILIANA DEL ROCIO

1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 26.04 26.04 0.00

446 446 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA

PEREZ NICOLAS/VIATICOS/VISITA

Y REUNION REGIONAL.

NNAPROBADO 0.00 170.26OLIVA PEREZ

NICOLAS

1710805902 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 170.26 170.26 0.00

447 446 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA

PEREZ NICOLAS/VIATICOS/VISITA

Y REUNION REGIONAL.

SSAPROBADO 0.00 170.26OLIVA PEREZ

NICOLAS

1710805902 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 170.26 170.26 0.00

448 448 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BELMONTE VITERI

GUILLERMO/VIATICOS

DIC/ASISTENCIA A SUMARIO.

NNAPROBADO 0.00 42.80BELMONTE VITERI

GUILLERMO

1707855423 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 42.80 42.80 0.00

449 448 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BELMONTE VITERI

GUILLERMO/VIATICOS

DIC/ASISTENCIA A SUMARIO.

SSAPROBADO 0.00 42.80BELMONTE VITERI

GUILLERMO

1707855423 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 42.80 42.80 0.00

450 450 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS

PUYOTAXI FERNANDO

ROB/VIATICOS DIC/REUNION DE

PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 86.60 86.60BECILLAS

PUYUTAXI

FERNANDO ROB

1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 86.60 86.60 0.00

451 450 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS

PUYOTAXI FERNANDO

ROB/VIATICOS DIC/REUNION DE

PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00 86.60BECILLAS

PUYUTAXI

FERNANDO ROB

1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 86.60 86.60 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE37

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

454 454 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 95.45 95.45CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 95.45 95.45 0.00

455 454 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00 95.45CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 95.45 95.45 0.00

456 456 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA

PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS

DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 92.02 92.02FONSECA PALMA

BYRON VINICIO

0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 92.02 92.02 0.00

457 456 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA

PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS

DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00 92.02FONSECA PALMA

BYRON VINICIO

0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 92.02 92.02 0.00

458 458 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO

EDGAR ROBERTO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.

NNAPROBADO 0.00 57.84BRAVO EDGAR

ROBERTO

1705256947 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 57.84 57.84 0.00

459 458 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO

EDGAR ROBERTO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.

SSAPROBADO 0.00 57.84BRAVO EDGAR

ROBERTO

1705256947 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 57.84 57.84 0.00

460 460 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO

EDGAR ROBERTO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.

NNAPROBADO 0.00 9.00BRAVO EDGAR

ROBERTO

1705256947 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

461 461 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ

RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.

NNAPROBADO 0.00 72.28PEREZ RIVERA LUIS

MARCELO

1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 72.28 72.28 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE38

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

462 462 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ

RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.

NNAPROBADO 0.00 74.48PEREZ RIVERA LUIS

MARCELO

1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 74.48 74.48 0.00

463 463 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ

RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.

NNAPROBADO 0.00 81.40PEREZ RIVERA LUIS

MARCELO

1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 81.40 81.40 0.00

465 465 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AYALA

RUMAZO ELVIA DEL

CARMEN0/VIATICOS

DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.

NNAPROBADO 0.00 39.30AYALA RUMAZO

ELVIA DEL

CARMEN0

1714544358 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 39.30 39.30 0.00

467 467 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUNTAXI

O¥A FRANKLIN

GIOVANNY/VIATICOS

DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.

NNAPROBADO 0.00 97.34SUNTAXI O¥A

FRANKLIN

GIOVANNY

1710053123 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 97.34 97.34 0.00

468 468 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES

VINTIMILLA CHRISTIAN

SANTIAGO/VIATICOS

DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.

NNAPROBADO 0.00 12.00PAREDES

VINTIMILLA

CHRISTIAN

1712896214 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

469 469 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO

ARMIJOS THELMO

WLADIMIR/VIATICOS

DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.

NNAPROBADO 0.00 240.37CHIMBO ARMIJOS

THELMO

WLADIMIR

1103123038 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 240.37 240.37 0.00

470 469 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO

ARMIJOS THELMO

WLADIMIR/VIATICOS

DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.

SSAPROBADO 0.00 240.37CHIMBO ARMIJOS

THELMO

WLADIMIR

1103123038 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 240.37 240.37 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE39

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

471 468 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES

VINTIMILLA CHRISTIAN

SANTIAGO/VIATICOS

DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.

SSAPROBADO 0.00 12.00PAREDES

VINTIMILLA

CHRISTIAN

1712896214 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

472 467 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUNTAXI

O¥A FRANKLIN

GIOVANNY/VIATICOS

DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.

SSAPROBADO 0.00 97.34SUNTAXI O¥A

FRANKLIN

GIOVANNY

1710053123 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 97.34 97.34 0.00

473 465 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AYALA

RUMAZO ELVIA DEL

CARMEN0/VIATICOS

DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.

SSAPROBADO 0.00 39.30AYALA RUMAZO

ELVIA DEL

CARMEN0

1714544358 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 39.30 39.30 0.00

474 463 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ

RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.

SSAPROBADO 0.00 81.40PEREZ RIVERA LUIS

MARCELO

1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 81.40 81.40 0.00

475 462 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ

RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.

SSAPROBADO 0.00 74.48PEREZ RIVERA LUIS

MARCELO

1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 74.48 74.48 0.00

476 461 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ

RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.

SSAPROBADO 0.00 72.28PEREZ RIVERA LUIS

MARCELO

1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 72.28 72.28 0.00

477 460 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO

EDGAR ROBERTO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.

SSAPROBADO 0.00 9.00BRAVO EDGAR

ROBERTO

1705256947 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE40

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

478 478 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALMEIDA

HERNANDEZ JOSE

PATRICI/VIATICOS DIC/VISITAS

REGIONALES.

NNAPROBADO 0.00 318.29ALMEIDA

HERNANDEZ JOSE

PATRICI

1709357782 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 318.29 318.29 0.00

479 479 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARVAEZ

ALMEIDA KARINA/VIATICOS

DIC/CAPACITACION CAT.

NNAPROBADO 0.00 39.22NARVAEZ

ALMEIDA KARINA

1714151733 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 39.22 39.22 0.00

480 480 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACOSTA

PEREZ SHEYLA

ALEXANDRA/VIATICOS

DIC/REUNION SOPORTE.

NNAPROBADO 0.00 18.72ACOSTA PEREZ

SHEYLA

ALEXANDRA

1707529770 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 18.72 18.72 0.00

499 499 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/SALVATIERRA

RODRIGUEZ FERNANDO

JAVIER/VIATICOS/CAPACITACIÓN

CAT.

NNAPROBADO 0.00 103.09SALVATIERRA

RODRIGUEZ

FERNANDO JAVIER

0916805773 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 103.09 103.09 0.00

502 502 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILLAMARIN VARELA

VICTOR AMILC/VIATICOS

DIC/REUNION SOPORTE.

NNAPROBADO 0.00 24.75VILLAMARIN

VARELA VICTOR

AMILC

1709897852 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 24.75 24.75 0.00

505 505 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/RODRIGUEZ CASARES

MARIA CRISTINA/VIATICOS

DIC/PLAN CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 120.00RODRIGUEZ

CASARES MARIA

CRISTINA

1711323475 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

507 507 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PARRA

CAMPANA INES

CECILIA/VIATICOS DIC/REVISIÓN

CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 120.00PARRA CAMPANA

INES CECILIA

1712772399 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE41

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

509 509 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAZMINO

NÚNEZ FLOR MARIELA/VIATICOS

DIC/REUNION SOPORTE.

NNAPROBADO 0.00 111.11PAZMINO NÚNEZ

FLOR MARIELA

1803234721 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 111.11 111.11 0.00

511 511 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUAREZ

ESPINOSA VALERIA

PAOLA/VIATICOS DIC/REUNION

REGIONALES.

NNAPROBADO 0.00 40.60SUAREZ ESPINOSA

VALERIA PAOLA

0502976186 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 40.60 40.60 0.00

513 513 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TROYA

GONZALEZ JOSE

IGNACIO/VIATICOS

DIC/EJECUCIÓN DE PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 139.20TROYA GONZALEZ

JOSE IGNACIO

1711097996 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 139.20 139.20 0.00

514 514 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/RODRIGUEZ BOCCA

PATRICIA MARIE/VIATICOS

DIC/EJECUCIÓN DE PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 134.30RODRIGUEZ BOCCA

PATRICIA MARIE

0919856930 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 134.30 134.30 0.00

529 478 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALMEIDA

HERNANDEZ JOSE

PATRICI/VIATICOS DIC/VISITAS

REGIONALES.

SSAPROBADO 0.00 318.29ALMEIDA

HERNANDEZ JOSE

PATRICI

1709357782 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 318.29 318.29 0.00

530 479 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARVAEZ

ALMEIDA KARINA/VIATICOS

DIC/CAPACITACION CAT.

SSAPROBADO 0.00 39.22NARVAEZ

ALMEIDA KARINA

1714151733 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 39.22 39.22 0.00

531 480 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACOSTA

PEREZ SHEYLA

ALEXANDRA/VIATICOS

DIC/REUNION SOPORTE.

SSAPROBADO 0.00 18.72ACOSTA PEREZ

SHEYLA

ALEXANDRA

1707529770 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 18.72 18.72 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE42

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

532 499 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/SALVATIERRA

RODRIGUEZ FERNANDO

JAVIER/VIATICOS/CAPACITACIÓN

CAT.

SSAPROBADO 0.00 103.09SALVATIERRA

RODRIGUEZ

FERNANDO JAVIER

0916805773 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 103.09 103.09 0.00

533 502 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILLAMARIN VARELA

VICTOR AMILC/VIATICOS

DIC/REUNION SOPORTE.

SSAPROBADO 0.00 24.75VILLAMARIN

VARELA VICTOR

AMILC

1709897852 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 24.75 24.75 0.00

534 505 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/RODRIGUEZ CASARES

MARIA CRISTINA/VIATICOS

DIC/PLAN CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 120.00RODRIGUEZ

CASARES MARIA

CRISTINA

1711323475 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

535 507 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PARRA

CAMPANA INES

CECILIA/VIATICOS DIC/REVISIÓN

CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 120.00PARRA CAMPANA

INES CECILIA

1712772399 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

536 509 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAZMINO

NÚNEZ FLOR MARIELA/VIATICOS

DIC/REUNION SOPORTE.

SSAPROBADO 0.00 111.11PAZMINO NÚNEZ

FLOR MARIELA

1803234721 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 111.11 111.11 0.00

537 511 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUAREZ

ESPINOSA VALERIA

PAOLA/VIATICOS DIC/REUNION

REGIONALES.

SSAPROBADO 0.00 40.60SUAREZ ESPINOSA

VALERIA PAOLA

0502976186 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 40.60 40.60 0.00

538 513 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TROYA

GONZALEZ JOSE

IGNACIO/VIATICOS

DIC/EJECUCIÓN DE PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 139.20TROYA GONZALEZ

JOSE IGNACIO

1711097996 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 139.20 139.20 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE43

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

539 514 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/RODRIGUEZ BOCCA

PATRICIA MARIE/VIATICOS

DIC/EJECUCIÓN DE PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 134.30RODRIGUEZ BOCCA

PATRICIA MARIE

0919856930 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 134.30 134.30 0.00

540 540 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ

ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 127.00ORTIZ ESPINOZA

RAUL DAVID

1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 115.00 115.00 0.00

541 541 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA

BONILLA MARCO

VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS

DE CASO.

NNAPROBADO 0.00 23.00PENALOZA

BONILLA MARCO

VINICIO

0103775508 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

542 542 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA

MORENO ILIANA DEL

ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 376.00REA MORENO

ILIANA DEL ROCIO

1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

543 543 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

ARGUELLO JUAN

GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 158.94GALLEGOS

ARGUELLO JUAN

GABRIEL

1715087688 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 142.94 142.94 0.00

544 544 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA

DONOSO CARLOS

ROBERTO/VIATICOS

DIC/REVISION CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 178.90MEZA DONOSO

CARLOS ROBERTO

1712659331 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 162.90 162.90 0.00

545 545 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ECHEVERRIA

CALDERON MIGUEL

ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 30.99ECHEVERRIA

CALDERON

MIGUEL

1717421935 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.99 22.99 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE44

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

546 546 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO

TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO 0.00 129.64CAICEDO TORO

ROXANA JUDITH

1710718592 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 113.64 113.64 0.00

547 547 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO

VILLACIS MONICA

PAULINA/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO 0.00 123.06SOTELO VILLACIS

MONICA PAULINA

1803353869 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 115.06 115.06 0.00

548 548 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILLAVICENCIO

SALINAS NANCY JA/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO 0.00 51.58VILLAVICENCIO

SALINAS NANCY JA

1600342750 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 35.58 35.58 0.00

549 549 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO

VEGA NIXON

GEOVANNY/VIATICOS

DIC/REUNION REGIONAL.

NNAPROBADO 0.00 44.18ACARO VEGA

NIXON GEOVANNY

1103042402 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 36.18 36.18 0.00

559 559 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CALDERON BELTRAN

DANIEL ALEJAN/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 226.94CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN

1716167406 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 210.94 210.94 0.00

560 560 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE

RIOS VERONICA

FERNANDA/VIATICOS

DIC/PROGRAMACION DE

CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 123.84AGUIRRE RIOS

VERONICA

FERNANDA

1714998497 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 107.84 107.84 0.00

561 431 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/AUDIENCIA.

NNAPROBADO 0.00-8.00VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -8.00 -8.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE45

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

562 371 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/AUDIENCIA.

NNAPROBADO 0.00-8.00VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -8.00 -8.00 0.00

563 563 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA

PACHECO CESAR

FERNANDO/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y

OPERACIONES DE CAMPO.

NNAPROBADO 329.22 329.22MENA PACHECO

CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 313.22 313.22 0.00

568 568 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA

ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS

DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y

OPERATIVO.

NNAPROBADO 0.00 212.43ARIZAGA ICAZA

OCTAVIO JOSE

0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 188.43 188.43 0.00

569 568 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA

ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS

DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y

OPERATIVO.

SSAPROBADO 0.00 212.43ARIZAGA ICAZA

OCTAVIO JOSE

0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 188.43 188.43 0.00

571 563 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA

PACHECO CESAR

FERNANDO/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y

OPERACIONES DE CAMPO.

NNERRADO 329.22 329.22MENA PACHECO

CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 313.22 313.22 0.00

573 560 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE

RIOS VERONICA

FERNANDA/VIATICOS

DIC/PROGRAMACION DE

CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 123.84AGUIRRE RIOS

VERONICA

FERNANDA

1714998497 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 107.84 107.84 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE46

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

574 559 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CALDERON BELTRAN

DANIEL ALEJAN/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 226.94CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN

1716167406 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 210.94 210.94 0.00

575 549 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO

VEGA NIXON

GEOVANNY/VIATICOS

DIC/REUNION REGIONAL.

SSAPROBADO 0.00 44.18ACARO VEGA

NIXON GEOVANNY

1103042402 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 36.18 36.18 0.00

576 548 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILLAVICENCIO

SALINAS NANCY JA/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO 0.00 51.58VILLAVICENCIO

SALINAS NANCY JA

1600342750 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 35.58 35.58 0.00

577 547 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO

VILLACIS MONICA

PAULINA/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO 0.00 123.06SOTELO VILLACIS

MONICA PAULINA

1803353869 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 115.06 115.06 0.00

579 546 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO

TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO 0.00 129.64CAICEDO TORO

ROXANA JUDITH

1710718592 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 113.64 113.64 0.00

580 580 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MALDONADO

MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL

18-12-13, CAPACITACION PARA

CURSO VIRTUAL DE

CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 98.95MALDONADO GIA

MAYRA SORAYA

0703071076 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 82.95 82.95 0.00

581 545 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ECHEVERRIA

CALDERON MIGUEL

ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 30.99ECHEVERRIA

CALDERON

MIGUEL

1717421935 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.99 22.99 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE47

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

582 544 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA

DONOSO CARLOS

ROBERTO/VIATICOS

DIC/REVISION CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 178.90MEZA DONOSO

CARLOS ROBERTO

1712659331 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 162.90 162.90 0.00

583 583 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS

FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17

AL 18-12-13, CAPACITACION PARA

CURSO VIRTUAL DE

CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 110.38MONTESINOS

BUSTAMANTE

FERNANDO JAVIER

0704521814 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 94.38 94.38 0.00

584 543 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

ARGUELLO JUAN

GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 158.94GALLEGOS

ARGUELLO JUAN

GABRIEL

1715087688 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 142.94 142.94 0.00

585 542 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA

MORENO ILIANA DEL

ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 376.00REA MORENO

ILIANA DEL ROCIO

1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

586 541 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA

BONILLA MARCO

VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS

DE CASO.

SSAPROBADO 0.00 23.00PENALOZA

BONILLA MARCO

VINICIO

0103775508 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

588 588 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ESCALERAS

EVELYN/EO-2013-0568/GYE,

16-12-13, AUDIENCIA DE

ESTRADOS JUICIO

09502-2009-1203/MACHALA/JURIDI

CO

NNAPROBADO 0.00 50.00ESCALERAS RIOS

EVELYN OMAIRA

0704049329 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 50.00 50.00 0.00

589 540 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ

ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 127.00ORTIZ ESPINOZA

RAUL DAVID

1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 48: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE48

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 115.00 115.00 0.00

595 363 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO

LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS

BRINDAR SEGURIDAD/DICIEMBRE

2013.

NNAPROBADO 0.00-446.89MORENO LOZADA

GALO FABIAN

1719008698 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -446.89 -446.89 0.00

596 360 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO

LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS

BRINDAR SEGURIDAD/DICIEMBRE

2013.

NNSOLICITADO 0.00-446.89MORENO LOZADA

GALO FABIAN

1719008698 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -446.89 -446.89 0.00

597 368 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/DICIEMBRE/ BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00-665.69REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -665.69 -665.69 0.00

598 367 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/DICIEMBRE/ BRINDAR

SEGURIDAD.

NNSOLICITADO 0.00-665.69REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -665.69 -665.69 0.00

599 406 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION

NACIONAL/GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO 0.00-105.14GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN

BER

0912857026 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -105.14 -105.14 0.00

601 404 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION

NACIONAL/GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNSOLICITADO 0.00-105.14GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN

BER

0912857026 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -105.14 -105.14 0.00

602 410 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION

NACIONAL/ZAMBONINO FABARA

DIANA CAROLINA/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO 0.00-46.00ZAMBONINO

FABARA DIANA

CAROLINA

1724404981 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE49

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 -46.00 -46.00 0.00

603 396 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION

NACIONAL/ZAMBONINO FABARA

DIANA CAROLINA/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASO.

NNSOLICITADO 0.00-46.00ZAMBONINO

FABARA DIANA

CAROLINA

1724404981 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -46.00 -46.00 0.00

604 411 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR/VIATICOS

DIC/REUNION COORDINADORES.

NNAPROBADO 0.00-38.98CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -38.98 -38.98 0.00

606 395 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR/VIATICOS

DIC/REUNION COORDINADORES.

NNSOLICITADO 0.00-38.98CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -38.98 -38.98 0.00

608 417 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

SOJOS STEPHANIE

ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS.

NNAPROBADO 0.00-231.30CELLERI SOJOS

STEPHANIE ISABEL

0922483466 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -231.30 -231.30 0.00

609 386 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

SOJOS STEPHANIE

ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS.

NNSOLICITADO 0.00-231.30CELLERI SOJOS

STEPHANIE ISABEL

0922483466 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -231.30 -231.30 0.00

611 419 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACINAL/VALLEJO

MORENO ANGEL

RENATO/VIATICO

DIC/SOLUCIONES DEL PROBLEMA.

NNAPROBADO 0.00-110.51VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO

0602959520 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -110.51 -110.51 0.00

612 381 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACINAL/VALLEJO

MORENO ANGEL

RENATO/VIATICO

DIC/SOLUCIONES DEL PROBLEMA.

NNSOLICITADO 0.00-110.51VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO

0602959520 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 50: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE50

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 -110.51 -110.51 0.00

613 428 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/AUDIENCIA.

NNAPROBADO 0.00-33.59VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -33.59 -33.59 0.00

615 372 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/AUDIENCIA.

NNSOLICITADO 0.00-33.59VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -33.59 -33.59 0.00

616 425 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/CAPACITACIÓN

ADEXUS.

NNAPROBADO 0.00-187.20CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -187.20 -187.20 0.00

617 375 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DICIEMBRE/CAPACITACIÓN

ADEXUS.

NNSOLICITADO 0.00-187.20CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -187.20 -187.20 0.00

619 436 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DICIEMBRE/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00-113.75ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -113.75 -113.75 0.00

620 370 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DICIEMBRE/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNSOLICITADO 0.00-113.75ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -113.75 -113.75 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE51

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

622 457 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA

PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS

DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00-92.02FONSECA PALMA

BYRON VINICIO

0919744219 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -92.02 -92.02 0.00

623 456 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA

PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS

DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.

NNSOLICITADO 0.00-92.02FONSECA PALMA

BYRON VINICIO

0919744219 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -92.02 -92.02 0.00

625 455 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00-95.45CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -95.45 -95.45 0.00

627 627 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0569/MARCABELI-

PORTOVELO-CHILLA, 30-10-13,

TRASLADO DE FUNCIONARIO

PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

628 628 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0570/SANTA

ROSA-HUAQUILLAS, 07-11-13,

TRASLADO DE FUNCIONARIOS

PARA CONTROL DE CALIDAD EN

AGENCIAS/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 20.57CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 20.57 20.57 0.00

629 454 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.

NNSOLICITADO 0.00-95.45CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -95.45 -95.45 0.00

631 451 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS

PUYOTAXI FERNANDO

ROB/VIATICOS DIC/REUNION DE

PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00-86.60BECILLAS

PUYUTAXI

FERNANDO ROB

1204659021 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE52

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 -86.60 -86.60 0.00

632 450 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS

PUYOTAXI FERNANDO

ROB/VIATICOS DIC/REUNION DE

PLANIFICACIÓN.

NNSOLICITADO 0.00-86.60BECILLAS

PUYUTAXI

FERNANDO ROB

1204659021 FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -86.60 -86.60 0.00

633 633 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0571/CHILLA,

27-11-13, TRASLADO DE

FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

636 636 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0572/ARENILLAS,

30-11-13, TRASLADO DE DIRECTOR

REGIONAL Y SEGURIDAD DE

DIRECTOR

GENERAL/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

638 638 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0573/SAN

ROQUE-MALVAS-PACCHA-CHILLA

,26-12-13, TRASLADO DE

FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 14.75CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00

654 580 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO

MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL

18-DIC-2013, CAPACITACION PARA

CURSO VIRTUAL DE

CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 98.95MALDONADO GIA

MAYRA SORAYA

0703071076 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 82.95 82.95 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE53

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

655 583 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS

FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17

AL 18-DIC-2013, CAPACITACION

PARA CURSO VIRTUAL DE

CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 110.38MONTESINOS

BUSTAMANTE

FERNANDO JAVIER

0704521814 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 94.38 94.38 0.00

656 588 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ESCALERAS

EVELYN/EO-2013-0568/GYE,

16-DIC-2013, AUDIENCIA DE

ESTRADOS JUICIO

09502-2009-1203/MACHALA/JURIDI

CO

SSAPROBADO 0.00 50.00ESCALERAS RIOS

EVELYN OMAIRA

0704049329 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 50.00 50.00 0.00

657 627 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0569/MARCABELI-

PORTOVELO-CHILLA, 30-OCT-2013,

TRASLADO DE FUNCIONARIO

PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

658 628 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0570/SANTA

ROSA-HUAQUILLAS, 07-NOV-2013,

TRASLADO DE FUNCIONARIOS

PARA CONTROL DE CALIDAD EN

AGENCIAS/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 20.57CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 20.57 20.57 0.00

659 633 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0571/CHILLA,

27-NOV-2013, TRASLADO DE

FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE54

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

660 636 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0572/ARENILLAS,

30-NOV-2013, TRASLADO DE

DIRECTOR REGIONAL Y

SEGURIDAD DE DIRECTOR

GENERAL/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

661 638 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0573/SAN

ROQUE-MALVAS-PACCHA-CHILLA

, 26-DIC-2013, TRASLADO DE

FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 14.75CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00

680 88 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV NAPO/MUÑOZ

ESPINOSA EMMA CECILIA/RN

1335/TENA-COCA-TENA/19-20

DIC/EJECUCION PRESUPUESTARIA

SSAPROBADO 0.00 108.20MU¥OZ ESPINOSA

EMMA CECILIA

1707290050 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1501 001 0 108.20 108.20 0.00

681 89 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/GARRIDO ANDRADE

JORGE MANUEL/RN

1326/SDGO-GYQ-YAGUACHI-BABA

HOYO/15-16 DIC/ATENCION

PEDIDO FISCALIA

SSAPROBADO 0.00 143.32GARRIDO

ANDRADE JORGE

MANUEL

1712281433 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 143.32 143.32 0.00

682 95 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

NAPO/GUERRERO QUIJIJE JORGE

HUMBERTO/RN

1332/TENA-COCA-TENA/19-20

DIC/PIA 2014

SSAPROBADO 0.00 88.45GUERRERO QUIJIJE

JORGE HUMBERT

0914235700 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1501 001 0 88.45 88.45 0.00

683 97 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MADRID PONCE

MARJORIE PAOLA/SSTT/RN

1295/9-13 DIC/REVISION

EXPEDIENTE DE

VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

SSAPROBADO 0.00 256.51MADRID PONCE

MARJORIE PAOLA

0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE55

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1701 001 0 240.51 240.51 0.00

684 98 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS

OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13

DIC/REVISION EXPEDIENTE DE

VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

SSAPROBADO 0.00 280.11ANRANGO

CADILEJO LUIS

OSWALDO

1717484743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 264.11 264.11 0.00

685 93 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/MENDEZ VEGA

PATRICIA SORAYA/RN

1322/SDGO-UIO-SDGO/9-10

DIC/PAGOS CIERRE FISCAL Y

PROCESO DE CORREOS

SSAPROBADO 0.00 96.99MENDEZ VEGA

PATRICIA SORAYA

1711485399 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 96.99 96.99 0.00

690 690 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS

PUYUTAXI FERNANDO

ROB/VIATICO DIC/REUNION

PLANIFICACION.

NNAPROBADO 0.00 86.60BECILLAS

PUYUTAXI

FERNANDO ROB

1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 78.60 78.60 0.00

691 691 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS

PUYUTAXI FERNANDO

ROB/VIATICO DIC/REUNION

PLANIFICACION.

NNAPROBADO 86.60 86.60BECILLAS

PUYUTAXI

FERNANDO ROB

1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 78.60 78.60 0.00

692 692 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00 95.45CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 87.45 87.45 0.00

693 693 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA

PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS

DIC/REUNION PLANIFICACION.

NNAPROBADO 0.00 92.02FONSECA PALMA

BYRON VINICIO

0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 84.02 84.02 0.00

695 695 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA

SUMARIO.

NNAPROBADO 0.00 45.59VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE56

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 29.59 29.59 0.00

696 696 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

SOJOS STEPHANIE

ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS.

NNAPROBADO 0.00 231.30CELLERI SOJOS

STEPHANIE ISABEL

0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 215.30 215.30 0.00

697 697 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR/VIATICOS

DIC/REUNION COORDINADORES.

NNAPROBADO 0.00 41.98CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 25.98 25.98 0.00

699 699 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ZAMBONINO FABARA

DIANA CAROLINA/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASOS.

NNAPROBADO 0.00 46.00ZAMBONINO

FABARA DIANA

CAROLINA

1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

701 701 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASOS.

NNAPROBADO 0.00 105.14GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN

BER

0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 97.14 97.14 0.00

704 704 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR

SEGURIDAD MAXIMA

AUTORIDAD.

NNAPROBADO 0.00 665.69REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 657.69 657.69 0.00

705 705 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL

FINANCIERA/MORENO LOZADA

GALO FABIAN/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD

MAXIMA AUTORIDAD.

NNAPROBADO 0.00 446.89MORENO LOZADA

GALO FABIAN

1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 438.89 438.89 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE57

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

706 706 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD

MAXIMA AUTORIDAD.

NNAPROBADO 0.00 113.75ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 105.75 105.75 0.00

707 707 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/CAPACITACION ADEXUS.

NNAPROBADO 0.00 187.20CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 179.20 179.20 0.00

709 707 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/CAPACITACION ADEXUS.

SSAPROBADO 0.00 187.20CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 179.20 179.20 0.00

711 706 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD

MAXIMA AUTORIDAD.

SSAPROBADO 0.00 113.75ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 105.75 105.75 0.00

712 705 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL

FINANCIERA/MORENO LOZADA

GALO FABIAN/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD

MAXIMA AUTORIDAD.

SSAPROBADO 0.00 446.89MORENO LOZADA

GALO FABIAN

1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 438.89 438.89 0.00

713 704 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR

SEGURIDAD MAXIMA

AUTORIDAD.

SSAPROBADO 0.00 665.69REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 657.69 657.69 0.00

714 701 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASOS.

SSAPROBADO 0.00 105.14GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN

BER

0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE58

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 97.14 97.14 0.00

715 699 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ZAMBONINO FABARA

DIANA CAROLINA/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASOS.

SSAPROBADO 0.00 46.00ZAMBONINO

FABARA DIANA

CAROLINA

1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

716 697 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR/VIATICOS

DIC/REUNION COORDINADORES.

SSAPROBADO 0.00 41.98CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 25.98 25.98 0.00

717 696 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

SOJOS STEPHANIE

ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS.

SSAPROBADO 0.00 231.30CELLERI SOJOS

STEPHANIE ISABEL

0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 215.30 215.30 0.00

718 695 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA

SUMARIO.

SSAPROBADO 0.00 45.59VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 29.59 29.59 0.00

719 719 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ROBALINO PEREZ

MARIA

VERONICA/TU-14A-0001/MACHALA

18 AL 20-12-2013 PARTICIPAR EN

SORTEO NACIONAL LOTERIA

TRIBUTARIA DIR. REG. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 200.00ROBALINO PEREZ

MARIA VERONICA

1803443496 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

720 693 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA

PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS

DIC/REUNION PLANIFICACION.

SSAPROBADO 0.00 92.02FONSECA PALMA

BYRON VINICIO

0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 84.02 84.02 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE59

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

721 719 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ROBALINO PEREZ

MARIA

VERONICA/TU-14A-0001/MACHALA

18 AL 21-12-2013 PARTICIPAR EN

SORTEO NACIONAL LOTERIA

TRIBUTARIA DIR. REG. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 200.00ROBALINO PEREZ

MARIA VERONICA

1803443496 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

722 692 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.

SSAPROBADO 0.00 95.45CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 87.45 87.45 0.00

724 690 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS

PUYUTAXI FERNANDO

ROB/VIATICO DIC/REUNION

PLANIFICACION.

SSAPROBADO 0.00 86.60BECILLAS

PUYUTAXI

FERNANDO ROB

1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 78.60 78.60 0.00

726 726 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/QUINDE MARCIAL

JUAN

CARLOS/TU-14A-0002/MACHALA

18 AL 21-12-2013 APOYO SORTEO

NACIONAL LOTERIA TRIBUTARIA

GGTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 200.00QUINDE MARCIAL

JUAN CARLOS

1802509792 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

728 726 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/QUINDE MARCIAL

JUAN

CARLOS/TU-14A-0002/MACHALA

18 AL 21-12-2013 APOYO SORTEO

NACIONAL LOTERIA TRIBUTARIA

GGTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 200.00QUINDE MARCIAL

JUAN CARLOS

1802509792 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

731 731 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PROA¥O PROA¥O

KARINA

MARIANELA/TU-14A-0003/MACHA

LA 18 AL 21-12-2013 APOYO GRUPO

DE TEATRO SORTEO NACIONAL

LOTERIA TRIBUTARIA GGTT

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 200.00PROA¥O PROA¥O

KARINA

MARIANELA

1803235108 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE60

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

732 731 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PROA¥O PROA¥O

KARINA

MARIANELA/TU-14A-0003/MACHA

LA 18 AL 21-12-2013 APOYO GRUPO

DE TEATRO SORTEO NACIONAL

LOTERIA TRIBUTARIA GGTT

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 200.00PROA¥O PROA¥O

KARINA

MARIANELA

1803235108 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

735 735 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN

XAVIER

OLIVERIO/TU-14A-0004/MACHALA

18 AL 21-12-2013 APOYO GRUPO

DE TEATRO SORTEO NACIONAL

LOTERIA TRIBUTARIA JURIDICO

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 250.00SIGUENZA ESPIN

XAVIER OLIVERIO

1801670983 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 250.00 250.00 0.00

737 735 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN

XAVIER

OLIVERIO/TU-14A-0004/MACHALA

18 AL 21-12-2013 APOYO GRUPO

DE TEATRO SORTEO NACIONAL

LOTERIA TRIBUTARIA JURIDICO

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 250.00SIGUENZA ESPIN

XAVIER OLIVERIO

1801670983 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 250.00 250.00 0.00

740 740 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA RIOFRIO

MARIA

ALEJA/TU-14A-0005/MACHALA 18

AL 20-12-2013 APOYO GRUPO DE

TEATRO SORTEO NACIONAL

LOTERIA TRIBUTARIA GGTT

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 200.00ECHEVERRIA

RIOFRIO MARIA

ALEJA

1803066719 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

742 742 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS

RIERA DIANA VANESA/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 266.00VARGAS RIERA

DIANA VANESA

1714543517 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

743 743 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS

RIERA DIANA VANESA/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNERRADO 266.00 266.00VARGAS RIERA

DIANA VANESA

1714543517 IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE61

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

744 740 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA RIOFRIO

MARIA

ALEJA/TU-14A-0005/MACHALA 18

AL 20-12-2013 APOYO GRUPO DE

TEATRO SORTEO NACIONAL

LOTERIA TRIBUTARIA GGTT

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 200.00ECHEVERRIA

RIOFRIO MARIA

ALEJA

1803066719 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

746 742 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS

RIERA DIANA VANESA/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 266.00VARGAS RIERA

DIANA VANESA

1714543517 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

748 748 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0045/MACHALA 18

AL 21-12-2013 APOYO SORTEO

NACIONAL LOTERIA TRIBUTARIA

ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 150.00SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 150.00 150.00 0.00

749 749 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA

PACHECO CESAR

FERNANDO/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 164.61MENA PACHECO

CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 156.61 156.61 0.00

750 748 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0045/MACHALA 18

AL 21-12-2013 APOYO SORTEO

NACIONAL LOTERIA TRIBUTARIA

ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 150.00SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 150.00 150.00 0.00

751 749 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA

PACHECO CESAR

FERNANDO/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 164.61MENA PACHECO

CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 156.61 156.61 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE62

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

752 752 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO

KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL

07-01-14,TALLER DE ANALISIS

LEGAL DE COMPETENCIAS SRI

SECTOR

MINERO/MACHALA/RECLAMOS

NNAPROBADO 0.00 52.65SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA

1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 36.65 36.65 0.00

753 753 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ESCALERAS

EVELYN/EO-2014-0005/GYE,

08-01-14, RETIRO DE CERTIFICADO

DIGITAL Y DISPOSITIVO TOKEN

EN BCE/MACHALA/JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 23.40ESCALERAS RIOS

EVELYN OMAIRA

0704049329 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 23.40 23.40 0.00

754 754 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/LARA PERALTA

GIOCONDA

VANESSA/TU-14A-0006/QUITO

16-12-2013 ELABORACION FLUJO

DE PROCESO RISE GGTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 29.25LARA PERALTA

GIOCONDA

VANESSA

1802167773 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 29.25 29.25 0.00

757 754 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/LARA PERALTA

GIOCONDA

VANESSA/TU-14A-0006/QUITO

16-12-2013 ELABORACION FLUJO

DE PROCESO RISE GGTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 29.25LARA PERALTA

GIOCONDA

VANESSA

1802167773 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 29.25 29.25 0.00

759 759 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MARTINEZ MENDOZA

JESUS IVAN/TU-14A-0007/PUYO

03-01-2014 RESOLUCION

APELACIONES CONCURSO

MERITO Y OPOSICION ADM. FIN.

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 24.82MARTINEZ

MENDOZA JESUS

IVAN

1802998052 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.82 24.82 0.00

760 759 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MARTINEZ MENDOZA

JESUS IVAN/TU-14A-0007/PUYO

03-01-2014 RESOLUCION

APELACIONES CONCURSO

MERITO Y OPOSICION ADM. FIN.

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 24.82MARTINEZ

MENDOZA JESUS

IVAN

1802998052 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE63

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1801 001 0 24.82 24.82 0.00

762 762 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO

JUAN

CARLOS/TU-14A-0008/LATACUNGA

03-01-2014 RESOLUCION

APELACIONES ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 16.82MUNOZ GUERRERO

JUAN CARLOS

1803571205 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 16.82 16.82 0.00

763 762 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO

JUAN

CARLOS/TU-14A-0008/LATACUNGA

03-01-2014 RESOLUCION

APELACIONES ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 16.82MUNOZ GUERRERO

JUAN CARLOS

1803571205 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 16.82 16.82 0.00

764 764 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO

LORENA

ELIZABE/TU-14A-00069/PUYO

13-12-2013 DECIMO SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA DIR. REG.

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 49.36FREIRE GUERRERO

LORENA ELIZABE

1802536977 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 49.36 49.36 0.00

765 764 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO

LORENA

ELIZABE/TU-14A-00069/PUYO

13-12-2013 DECIMO SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA DIR. REG.

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 49.36FREIRE GUERRERO

LORENA ELIZABE

1802536977 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 49.36 49.36 0.00

766 766 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PROA¥O PROA¥O

KARINA

MARIANELA/TU-14A-0010/PUYO

13-12-2013 APOYO AL GRUPO DE

TEATRO EN SORTEO LOTERIA

TRIBUTARIA GGTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 26.84PROA¥O PROA¥O

KARINA

MARIANELA

1803235108 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 26.84 26.84 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE64

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

768 766 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PROA¥O PROA¥O

KARINA

MARIANELA/TU-14A-0010/PUYO

13-12-2013 APOYO AL GRUPO DE

TEATRO EN SORTEO LOTERIA

TRIBUTARIA GGTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 26.84PROA¥O PROA¥O

KARINA

MARIANELA

1803235108 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 26.84 26.84 0.00

771 771 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VARGAS RAMOS JUAN

CARLOS/TU-14A-0011/QUITO 17 Y

18-12-2013 TALLER REVISION

CONTENIDO CURSO VIRTUAL

CONTRIBUYENTE SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 103.38VARGAS RAMOS

JUAN CARLOS

0501856322 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 103.38 103.38 0.00

772 752 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO

KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL

07-ENE-2014,TALLER DE ANALISIS

LEGAL DE COMPETENCIAS SRI

SECTOR

MINERO/MACHALA/RECLAMOS

SSAPROBADO 0.00 52.65SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA

1400459275 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 36.65 36.65 0.00

773 753 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ESCALERAS

EVELYN/EO-2014-0005/GYE,

08-ENE-2014, RETIRO DE

CERTIFICADO DIGITAL Y

DISPOSITIVO TOKEN EN

BCE/MACHALA/JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 23.40ESCALERAS RIOS

EVELYN OMAIRA

0704049329 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 23.40 23.40 0.00

774 771 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VARGAS RAMOS JUAN

CARLOS/TU-14A-0011/QUITO 17 Y

18-12-2013 TALLER REVISION

CONTENIDO CURSO VIRTUAL

CONTRIBUYENTE SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 103.38VARGAS RAMOS

JUAN CARLOS

0501856322 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 103.38 103.38 0.00

777 777 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/GUZMAN MELENDEZ

BRIGIDA

GISSEL/TU-14A-0012/PUJILI

19-12-2013 DILIGENCIA

EXHIBICION DOCUMENTOS

AUDITORIA AMBATO

NNAPROBADO 0.00 18.69GUZMAN

MELENDEZ

BRIGIDA GISSEL

0201394541 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE65

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1801 001 0 18.69 18.69 0.00

778 777 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/GUZMAN MELENDEZ

BRIGIDA

GISSEL/TU-14A-0012/PUJILI

19-12-2013 DILIGENCIA

EXHIBICION DOCUMENTOS

AUDITORIA AMBATO

SSAPROBADO 0.00 18.69GUZMAN

MELENDEZ

BRIGIDA GISSEL

0201394541 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 18.69 18.69 0.00

781 781 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN

XAVIER

OLIVERIO/TU-14A-0013/PUYO

23-12-2013 AUDIENCIA ACUERDO

REPARATORIO ACCIDENTE

TRANSITO JURIDICO AMBATO

NNAPROBADO 0.00 35.06SIGUENZA ESPIN

XAVIER OLIVERIO

1801670983 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 35.06 35.06 0.00

783 781 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN

XAVIER

OLIVERIO/TU-14A-0013/PUYO

23-12-2013 AUDIENCIA ACUERDO

REPARATORIO ACCIDENTE

TRANSITO JURIDICO AMBATO

SSAPROBADO 0.00 35.06SIGUENZA ESPIN

XAVIER OLIVERIO

1801670983 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 35.06 35.06 0.00

790 790 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CORDOVILLA PORRAS

LORENA

PATRICIA/TU-14A-0014/BAÑOS

26-12-2013 ATENCION

CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 26.96CORDOVILLA

PORRAS LORENA

PATRICIA

1803781275 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 26.96 26.96 0.00

791 790 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CORDOVILLA PORRAS

LORENA

PATRICIA/TU-14A-0014/BAÑOS

26-12-2013 ATENCION

CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 26.96CORDOVILLA

PORRAS LORENA

PATRICIA

1803781275 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 26.96 26.96 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE66

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

793 793 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ALULEMA

SANTAMARIA SANDRA DEL

ROCIO/TU-14A-0015/TENA

27-12-2013 INSPECCIONES

CONTABLES AUDITORIA AMBATO

NNAPROBADO 0.00 21.50ALULEMA

SANTAMARIA

SANDRA DEL

1803337748 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 21.50 21.50 0.00

794 793 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ALULEMA

SANTAMARIA SANDRA DEL

ROCIO/TU-14A-0015/TENA

27-12-2013 INSPECCIONES

CONTABLES AUDITORIA AMBATO

SSAPROBADO 0.00 21.50ALULEMA

SANTAMARIA

SANDRA DEL

1803337748 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 21.50 21.50 0.00

795 795 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA

CARRASCO CARLOS

ROBERTO/TU-14A-0016/QUITO

23-12-2013 PRESENTACION

ESCRITOS EN EL TDF, INFORME

CERTIFICACION PROGRAMA

MEDIOS RADIALES JURIDICO

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 34.80ECHEVERRIA

CARRASCO

CARLOS ROBERTO

1803354313 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 34.80 34.80 0.00

796 795 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA

CARRASCO CARLOS

ROBERTO/TU-14A-0016/QUITO

23-12-2013 PRESENTACION

ESCRITOS EN EL TDF, INFORME

CERTIFICACION PROGRAMA

MEDIOS RADIALES JURIDICO

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 34.80ECHEVERRIA

CARRASCO

CARLOS ROBERTO

1803354313 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 34.80 34.80 0.00

797 797 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ

MARIA

AUGUSTA/TU-14A-0017/PUJILI

19-12-2013 DILIGENCIA CONTABLE

JURIDICO AMBATO

NNAPROBADO 0.00 20.87CEVALLOS

SANCHEZ MARIA

AUGUSTA

1803340700 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 20.87 20.87 0.00

Page 67: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE67

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

798 797 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ

MARIA

AUGUSTA/TU-14A-0017/PUJILI

19-12-2013 DILIGENCIA CONTABLE

JURIDICO AMBATO

SSAPROBADO 0.00 20.87CEVALLOS

SANCHEZ MARIA

AUGUSTA

1803340700 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 20.87 20.87 0.00

799 799 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO

DORYS

JANNE/TU-14A-0018/LATACUNGA

18-12-2013 INSPECCIONES

CONTABLES AUDITORIA AMBATO

NNAPROBADO 0.00 19.00FIALLOS

ALTAMIRANO

DORYS JANNE

1803325545 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 19.00 19.00 0.00

800 799 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO

DORYS

JANNE/TU-14A-0018/LATACUNGA

18-12-2013 INSPECCIONES

CONTABLES AUDITORIA AMBATO

SSAPROBADO 0.00 19.00FIALLOS

ALTAMIRANO

DORYS JANNE

1803325545 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 19.00 19.00 0.00

802 802 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO

DORYS JANNE/TU-14A-0019/QUITO

16-12-2013 RENOVACION

CERTIFICADO FIRMA DIGITAL EN

EL BCE AUDITORIA AMBATO

NNAPROBADO 0.00 25.55FIALLOS

ALTAMIRANO

DORYS JANNE

1803325545 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 25.55 25.55 0.00

804 802 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO

DORYS JANNE/TU-14A-0019/QUITO

16-12-2013 RENOVACION

CERTIFICADO FIRMA DIGITAL EN

EL BCE AUDITORIA AMBATO

SSAPROBADO 0.00 25.55FIALLOS

ALTAMIRANO

DORYS JANNE

1803325545 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 25.55 25.55 0.00

805 805 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PAREDES HERRERA

VIVIANA

ALEJAN/TU-14A-0020/QUITO

16-12-2013 RENOVACION FIRMA

ELECTRONICA BCE AUDITORIA

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 31.60PAREDES HERRERA

VIVIANA ALEJAN

1802913556 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 31.60 31.60 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE68

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

806 805 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PAREDES HERRERA

VIVIANA

ALEJAN/TU-14A-0020/QUITO

16-12-2013 RENOVACION FIRMA

ELECTRONICA BCE AUDITORIA

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 31.60PAREDES HERRERA

VIVIANA ALEJAN

1802913556 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 31.60 31.60 0.00

807 807 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA

CARRASCO CARLOS

ROBERTO/TU-14A-0021/PUJILI

19-12-2013 DILIGENCIA

EXHIBICION CONTABLE JURIDICO

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 24.46ECHEVERRIA

CARRASCO

CARLOS ROBERTO

1803354313 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.46 24.46 0.00

809 807 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA

CARRASCO CARLOS

ROBERTO/TU-14A-0021/PUJILI

19-12-2013 DILIGENCIA

EXHIBICION CONTABLE JURIDICO

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 24.46ECHEVERRIA

CARRASCO

CARLOS ROBERTO

1803354313 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.46 24.46 0.00

812 812 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ALBAN FREIRE IVONNE

CRISTINA/TU-14A-0022/PUYO

23-12-2013 REVISION CENTRO DE

COMPUTO Y EQUIPOS DE

COMUNICACION ADM. FIN.

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 25.85ALBAN FREIRE

IVONNE CRISTINA

1802966208 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 25.85 25.85 0.00

814 812 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ALBAN FREIRE IVONNE

CRISTINA/TU-14A-0022/PUYO

23-12-2013 REVISION CENTRO DE

COMPUTO Y EQUIPOS DE

COMUNICACION ADM. FIN.

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 25.85ALBAN FREIRE

IVONNE CRISTINA

1802966208 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 25.85 25.85 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE69

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

818 818 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VILLACIS VILLACIS

MONICA

FERNANDA/TU-14A-0023/BAÑOS

23-12-2013 ATENCION

VENTANILLAS SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 35.00VILLACIS VILLACIS

MONICA

FERNANDA

1803741865 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00

819 818 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VILLACIS VILLACIS

MONICA

FERNANDA/TU-14A-0023/BAÑOS

23-12-2013 ATENCION

VENTANILLAS SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 35.00VILLACIS VILLACIS

MONICA

FERNANDA

1803741865 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00

821 821 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA RIOFRIO

MARIA ALEJA/TU-14A-0024/PUYO

13-12-2013 PARTICIPAR EN

SORTEO LOTERIA TRIBUTARIA

GGTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 30.79ECHEVERRIA

RIOFRIO MARIA

ALEJA

1803066719 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.79 30.79 0.00

822 821 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA RIOFRIO

MARIA ALEJA/TU-14A-0024/PUYO

13-12-2013 PARTICIPAR EN

SORTEO LOTERIA TRIBUTARIA

GGTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 30.79ECHEVERRIA

RIOFRIO MARIA

ALEJA

1803066719 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.79 30.79 0.00

823 823 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ARELLANO ARELLANO

GISSELA

CARO/TU-14A-0025/QUITO

16-12-2013 RENOVACION FIRMA

ELECTRONICA BCE GGTT

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 40.91ARELLANO

ARELLANO

GISSELA CARO

1803324084 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 40.91 40.91 0.00

824 823 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ARELLANO ARELLANO

GISSELA

CARO/TU-14A-0025/QUITO

16-12-2013 RENOVACION FIRMA

ELECTRONICA BCE GGTT

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 40.91ARELLANO

ARELLANO

GISSELA CARO

1803324084 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 40.91 40.91 0.00

Page 70: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE70

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

827 827 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0027/PUYO

13-12-2013 APOYO GRUPO DE

TEATRO SORTEO LOTERIA

TRIBUTARIA ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 30.00SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.00 30.00 0.00

828 827 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0027/PUYO

13-12-2013 APOYO GRUPO DE

TEATRO SORTEO LOTERIA

TRIBUTARIA ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 30.00SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.00 30.00 0.00

838 838 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0026/QUITO

12-12-2013 TRASLADO

DOCUMENTOS A LA SUPER DE

BANCOS Y TDF ADM. FIN.

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 29.00SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 29.00 29.00 0.00

840 838 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0026/QUITO

12-12-2013 TRASLADO

DOCUMENTOS A LA SUPER DE

BANCOS Y TDF ADM. FIN.

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 29.00SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 29.00 29.00 0.00

845 845 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/NUNEZ SILVA

EDGAR/TU-14A-0028/QUITO 17 Y

18-12-2013 REVISION CURSO

VIRTUAL IR SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 101.98NUNEZ SILVA

EDGAR

1802536035 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 101.98 101.98 0.00

846 845 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/NUNEZ SILVA

EDGAR/TU-14A-0028/QUITO 17 Y

18-12-2013 REVISION CURSO

VIRTUAL IR SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 101.98NUNEZ SILVA

EDGAR

1802536035 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE71

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1801 001 0 101.98 101.98 0.00

852 852 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ

PAUL

SEBASTIAN/TU-14A-0029/BAÑOS

10-12-2013 ATENCION EN

VENTANILLAS SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 33.30PAREDES

SANTACRUZ PAUL

SEBASTIAN

1803623667 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 33.30 33.30 0.00

853 852 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ

PAUL

SEBASTIAN/TU-14A-0029/BAÑOS

10-12-2013 ATENCION EN

VENTANILLAS SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 33.30PAREDES

SANTACRUZ PAUL

SEBASTIAN

1803623667 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 33.30 33.30 0.00

857 857 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/SARMIENTO IGLESIAS

LENIN OSWALDO/VIATICOS

DIC/SUPERVISIÓN DE OPERATIVO.

NNAPROBADO 0.00 14.75SARMIENTO

IGLESIAS LENIN

OSWALDO

0925445306 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 14.75 14.75 0.00

858 858 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CASTRO MAYORGA

ISABEL

BEATRIZ/TU-14A-0030/BAÑOS

18-12-2013 ATENCION A

CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 22.90CASTRO MAYORGA

ISABEL BEATRIZ

1803941218 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 22.90 22.90 0.00

860 858 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CASTRO MAYORGA

ISABEL

BEATRIZ/TU-14A-0030/BAÑOS

18-12-2013 ATENCION A

CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 22.90CASTRO MAYORGA

ISABEL BEATRIZ

1803941218 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 22.90 22.90 0.00

861 857 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/SARMIENTO IGLESIAS

LENIN OSWALDO/VIATICOS

DIC/SUPERVISIÓN DE OPERATIVO.

SSAPROBADO 0.00 14.75SARMIENTO

IGLESIAS LENIN

OSWALDO

0925445306 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 14.75 14.75 0.00

Page 72: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE72

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

864 864 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CORDOVILLA PORRAS

LORENA

PATRICIA/TU-14A-0031/BAÑOS

12-12-2013 ATENCION A

CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 35.00CORDOVILLA

PORRAS LORENA

PATRICIA

1803781275 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00

865 864 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CORDOVILLA PORRAS

LORENA

PATRICIA/TU-14A-0031/BAÑOS

12-12-2013 ATENCION A

CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 35.00CORDOVILLA

PORRAS LORENA

PATRICIA

1803781275 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00

870 870 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MI¥O VILLACRES

TANNIA

KARINA/TU-14A-0032/PUYO

13-12-2013 ASISTENCIA SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA SSTT

PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 31.00MI¥O VILLACRES

TANNIA KARINA

1802911444 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 31.00 31.00 0.00

871 871 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CONCHA

GUERRERO VICENTE

ALFREDO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE

FUNCIONARIOS.

NNAPROBADO 0.00 62.80CONCHA

GUERRERO

VICENTE ALFREDO

0912444189 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 62.80 62.80 0.00

872 870 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MI¥O VILLACRES

TANNIA

KARINA/TU-14A-0032/PUYO

13-12-2013 ASISTENCIA SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA SSTT

PASTAZA

SSAPROBADO 0.00 31.00MI¥O VILLACRES

TANNIA KARINA

1802911444 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 31.00 31.00 0.00

874 871 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CONCHA

GUERRERO VICENTE

ALFREDO/VIATICOS

DIC/TRASLADO DE

FUNCIONARIOS.

SSAPROBADO 0.00 62.80CONCHA

GUERRERO

VICENTE ALFREDO

0912444189 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 62.80 62.80 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE73

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

876 876 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLON

ORTIZ JORGE LUIS/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 20.75VILLON ORTIZ

JORGE LUIS

0923828966 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 20.75 20.75 0.00

877 876 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLON

ORTIZ JORGE LUIS/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 20.75VILLON ORTIZ

JORGE LUIS

0923828966 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 20.75 20.75 0.00

878 878 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CASTRO AVILEZ

SANDRA

ELIZABETH/TU-14A-0033/BAÑOS

09-12-2013 ATENCION A

CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 30.50CASTRO AVILEZ

SANDRA

ELIZABETH

1803884806 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.50 30.50 0.00

879 879 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BUSTOS

LEON JOHANNA

ESTEFANIA/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 19.50BUSTOS LEON

JOHANNA

ESTEFANIA

0919365817 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

881 879 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BUSTOS

LEON JOHANNA

ESTEFANIA/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 19.50BUSTOS LEON

JOHANNA

ESTEFANIA

0919365817 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

882 878 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CASTRO AVILEZ

SANDRA

ELIZABETH/TU-14A-0033/BAÑOS

09-12-2013 ATENCION A

CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 30.50CASTRO AVILEZ

SANDRA

ELIZABETH

1803884806 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.50 30.50 0.00

883 883 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VITERI

CHAVEZ KARINA/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 16.75VITERI CHAVEZ

KARINA

0921148698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 16.75 16.75 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE74

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

884 883 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VITERI

CHAVEZ KARINA/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 16.75VITERI CHAVEZ

KARINA

0921148698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 16.75 16.75 0.00

885 885 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FALCONY MOLINA

MARIA/TU-14A-0034/LA MANA 19 Y

20-12-2013 CONSTATACION FISICA

DE BIENES ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 81.45FALCONY MOLINA

MARIA

1802647154 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 81.45 81.45 0.00

886 885 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FALCONY MOLINA

MARIA/TU-14A-0034/LA MANA 19 Y

20-12-2013 CONSTATACION FISICA

DE BIENES ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 81.45FALCONY MOLINA

MARIA

1802647154 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 81.45 81.45 0.00

889 889 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MARTINEZ TINTIN

MARCIA

YOLANDA/TU-14A-0035/BAÑOS

17-12-2013 ATENCION EN

VENTANILLA SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 32.00MARTINEZ TINTIN

MARCIA YOLANDA

1803868239 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 32.00 32.00 0.00

890 889 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MARTINEZ TINTIN

MARCIA

YOLANDA/TU-14A-0035/BAÑOS

17-12-2013 ATENCION EN

VENTANILLA SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 32.00MARTINEZ TINTIN

MARCIA YOLANDA

1803868239 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 32.00 32.00 0.00

892 892 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0036/PUYO

23-12-2013 TRASLADO

SERVIDORES A AUDIENCIA Y

REVISION DE EQUIPOS DE

COMPUTO ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 25.90SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 25.90 25.90 0.00

Page 75: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE75

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

893 892 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0036/PUYO

23-12-2013 TRASLADO

SERVIDORES A AUDIENCIA Y

REVISION DE EQUIPOS DE

COMPUTO ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 25.90SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 25.90 25.90 0.00

894 894 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MACIAS

MORAN JOSE

GUILLERMO/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 19.10MACIAS MORAN

JOSE GUILLERMO

0913175071 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.10 19.10 0.00

895 895 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/BARRAGAN GALET

NATHALIE/TU-14A-0037/QUITO

19-12-2013 REUNION PROPUESTA

PUBLICITARIA ENCHUFE TV DIR.

REG. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 12.00BARRAGAN GALET

NATHALIE

1710327261 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00

896 894 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MACIAS

MORAN JOSE

GUILLERMO/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 19.10MACIAS MORAN

JOSE GUILLERMO

0913175071 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.10 19.10 0.00

897 895 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/BARRAGAN GALET

NATHALIE/TU-14A-0037/QUITO

19-12-2013 REUNION PROPUESTA

PUBLICITARIA ENCHUFE TV DIR.

REG. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 12.00BARRAGAN GALET

NATHALIE

1710327261 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00

898 898 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LABORDE

ALMEIDA ANDREA CAROLINA

/VIATIACOS DIC/OPERATIVO DE

CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 15.00LABORDE ALMEIDA

ANDREA

CAROLINA

0917138448 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE76

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

899 898 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LABORDE

ALMEIDA ANDREA CAROLINA

/VIATIACOS DIC/OPERATIVO DE

CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 15.00LABORDE ALMEIDA

ANDREA

CAROLINA

0917138448 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

900 900 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIANA

ESTEFANIA AYERVE

BERMUDE/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 15.00DIANA ESTEFANIA

AYERVE BERMUDE

0921327664 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

901 900 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIANA

ESTEFANIA AYERVE

BERMUDE/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 15.00DIANA ESTEFANIA

AYERVE BERMUDE

0921327664 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

902 902 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOSCOSO

ALVARADO MARIA

ALEXANDRA/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 17.55MOSCOSO

ALVARADO MARIA

ALEXANDRA

0921753547 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 17.55 17.55 0.00

903 902 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOSCOSO

ALVARADO MARIA

ALEXANDRA/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 17.55MOSCOSO

ALVARADO MARIA

ALEXANDRA

0921753547 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 17.55 17.55 0.00

904 904 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RUIZ

ORTEGA EVELYN

JANETH/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 16.05RUIZ ORTEGA

EVELYN JANETH

0923574735 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 16.05 16.05 0.00

905 904 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RUIZ

ORTEGA EVELYN

JANETH/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 16.05RUIZ ORTEGA

EVELYN JANETH

0923574735 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 16.05 16.05 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE77

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

906 906 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/WONG

REYES STEVEN

ENRIQUE/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 17.55WONG REYES

STEVEN ENRIQUE

0922281423 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 17.55 17.55 0.00

907 906 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/WONG

REYES STEVEN

ENRIQUE/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 17.55WONG REYES

STEVEN ENRIQUE

0922281423 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 17.55 17.55 0.00

908 908 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FLORES BRITO

SANTIAGO

XAVIER/TU-14A-0038/TENA

27-12-2013 INSPECCIONES

CONTABLES AUDITORIA AMBATO

NNAPROBADO 0.00 21.50FLORES BRITO

SANTIAGO XAVIER

0602898561 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 21.50 21.50 0.00

909 909 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MACIAS

MORAN JOSE

GUILLERMO/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 11.55MACIAS MORAN

JOSE GUILLERMO

0913175071 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 11.55 11.55 0.00

910 908 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FLORES BRITO

SANTIAGO

XAVIER/TU-14A-0038/TENA

27-12-2013 INSPECCIONES

CONTABLES AUDITORIA AMBATO

SSAPROBADO 0.00 21.50FLORES BRITO

SANTIAGO XAVIER

0602898561 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 21.50 21.50 0.00

911 909 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MACIAS

MORAN JOSE

GUILLERMO/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 11.55MACIAS MORAN

JOSE GUILLERMO

0913175071 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 11.55 11.55 0.00

912 912 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MARTINEZ

VERDEZOTO SANDRA

ISAB/VIATICOS DIC/OPERATIVO

DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 25.94MARTINEZ

VERDEZOTO

SANDRA ISAB

1804154530 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE78

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 25.94 25.94 0.00

913 912 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MARTINEZ

VERDEZOTO SANDRA

ISAB/VIATICOS DIC/OPERATIVO

DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 25.94MARTINEZ

VERDEZOTO

SANDRA ISAB

1804154530 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 25.94 25.94 0.00

914 914 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACINOAL/MERA

GONZALEZ CECILIA

CAROLINA/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 30.75MERA GONZALEZ

CECILIA CAROLINA

0103861993 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 30.75 30.75 0.00

915 914 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACINOAL/MERA

GONZALEZ CECILIA

CAROLINA/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 30.75MERA GONZALEZ

CECILIA CAROLINA

0103861993 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 30.75 30.75 0.00

916 916 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LASCANO

SUMBANA LENIN

RODRIGO/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 28.24LASCANO

SUMBANA LENIN

RODRIGO

1802538221 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 28.24 28.24 0.00

917 916 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LASCANO

SUMBANA LENIN

RODRIGO/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 28.24LASCANO

SUMBANA LENIN

RODRIGO

1802538221 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 28.24 28.24 0.00

918 918 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS ANDA

ILIANA

EUGENIA/TU-14A-0039/BAÑOS

19-12-2013 ATENCION EN

VENTANILLA SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 35.00CEVALLOS ANDA

ILIANA EUGENIA

1802907947 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE79

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

919 918 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS ANDA

ILIANA

EUGENIA/TU-14A-0039/BAÑOS

19-12-2013 ATENCION EN

VENTANILLA SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 35.00CEVALLOS ANDA

ILIANA EUGENIA

1802907947 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00

920 920 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ

MARIA

AUGUSTA/TU-14A-0041/QUITO

08-01-2014 ENTREGA ESCRITOS EN

EL TDF JURIDICO AMBATO

NNAPROBADO 0.00 41.08CEVALLOS

SANCHEZ MARIA

AUGUSTA

1803340700 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 41.08 41.08 0.00

921 920 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ

MARIA

AUGUSTA/TU-14A-0041/QUITO

08-01-2014 ENTREGA ESCRITOS EN

EL TDF JURIDICO AMBATO

SSAPROBADO 0.00 41.08CEVALLOS

SANCHEZ MARIA

AUGUSTA

1803340700 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 41.08 41.08 0.00

922 922 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/QUINDE MARCIAL

JUAN CARLOS/TU-14A-0042/PUYO

13-12-2013 APOYO SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA GGTT

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 29.11QUINDE MARCIAL

JUAN CARLOS

1802509792 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 29.11 29.11 0.00

923 922 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/QUINDE MARCIAL

JUAN CARLOS/TU-14A-0042/PUYO

13-12-2013 APOYO SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA GGTT

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 29.11QUINDE MARCIAL

JUAN CARLOS

1802509792 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 29.11 29.11 0.00

924 924 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE

LORENA

ALEXA/TU-14A-0043/PUYO

18-12-2013 ENTREVISTAS

CONCURSO NOTIFICADOR ADM.

FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 22.90FERNANDEZ

SOLARTE LORENA

ALEXA

1802899524 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 22.90 22.90 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE80

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

925 924 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE

LORENA

ALEXA/TU-14A-0043/PUYO

18-12-2013 ENTREVISTAS

CONCURSO NOTIFICADOR ADM.

FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 22.90FERNANDEZ

SOLARTE LORENA

ALEXA

1802899524 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 22.90 22.90 0.00

926 926 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE

LORENA

ALEXA/TU-14A-0044/LATACUNGA

19-12-2013 ENTREVISTAS

CONCURSO ASISTENTE

VENTANILLAS ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 12.00FERNANDEZ

SOLARTE LORENA

ALEXA

1802899524 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00

927 926 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE

LORENA

ALEXA/TU-14A-0044/LATACUNGA

19-12-2013 ENTREVISTAS

CONCURSO ASISTENTE

VENTANILLAS ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 12.00FERNANDEZ

SOLARTE LORENA

ALEXA

1802899524 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00

928 928 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/BOADA GOMEZ SOFIA

VANESSA/TU-14A-0046/LATACUNG

A 06-01-2014 REVISION

EXPEDIENTES SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 22.62BOADA GOMEZ

SOFIA VANESSA

1803232279 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 22.62 22.62 0.00

930 928 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/BOADA GOMEZ SOFIA

VANESSA/TU-14A-0046/LATACUNG

A 06-01-2014 REVISION

EXPEDIENTES SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 22.62BOADA GOMEZ

SOFIA VANESSA

1803232279 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 22.62 22.62 0.00

934 934 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/BOADA GOMEZ SOFIA

VANESSA/TU-14A-0447/LATACUNG

A 07-01-2014 REVISION

EXPEDIENTES SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 24.32BOADA GOMEZ

SOFIA VANESSA

1803232279 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.32 24.32 0.00

Page 81: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE81

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

936 934 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/BOADA GOMEZ SOFIA

VANESSA/TU-14A-0447/LATACUNG

A 07-01-2014 REVISION

EXPEDIENTES SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 24.32BOADA GOMEZ

SOFIA VANESSA

1803232279 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.32 24.32 0.00

938 938 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO

JUAN

CARLOS/TU-14A-0048/LATACUNGA

09-01-2014 PROCESO DE

SELECCION ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 14.32MUNOZ GUERRERO

JUAN CARLOS

1803571205 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 14.32 14.32 0.00

939 938 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO

JUAN

CARLOS/TU-14A-0048/LATACUNGA

09-01-2014 PROCESO DE

SELECCION ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 14.32MUNOZ GUERRERO

JUAN CARLOS

1803571205 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 14.32 14.32 0.00

942 942 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO

JUAN

CARLOS/TU-14A-0049/LATACUNGA

10-01-2014 PROCESO DE

SELECCION ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 14.32MUNOZ GUERRERO

JUAN CARLOS

1803571205 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 14.32 14.32 0.00

943 942 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO

JUAN

CARLOS/TU-14A-0049/LATACUNGA

10-01-2014 PROCESO DE

SELECCION ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 14.32MUNOZ GUERRERO

JUAN CARLOS

1803571205 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 14.32 14.32 0.00

944 944 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0050/QUITO

13-01-2014 TRASLADO SERVIDORA

A REUNION Y ENTREGA DOCTOS.

SUPERBANCOS Y SEGUROS ADM.

FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE82

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

945 944 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0050/QUITO

13-01-2014 TRASLADO SERVIDORA

A REUNION Y ENTREGA DOCTOS.

SUPERBANCOS Y SEGUROS ADM.

FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00

946 946 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0052/QUITO

06-01-2014 ENTREGA DOCTOS.

SUPERBANCOS Y TDF ADM. FIN.

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 19.88SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 19.88 19.88 0.00

947 946 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0052/QUITO

06-01-2014 ENTREGA DOCTOS.

SUPERBANCOS Y TDF ADM. FIN.

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 19.88SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 19.88 19.88 0.00

948 948 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS ANDA

ILIANA

EUGENIA/TU-14A-0040/BAÑOS

13-12-2013 ATENCION EN

VENTANILLA SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 35.00CEVALLOS ANDA

ILIANA EUGENIA

1802907947 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00

949 948 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS ANDA

ILIANA

EUGENIA/TU-14A-0040/BAÑOS

13-12-2013 ATENCION EN

VENTANILLA SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 35.00CEVALLOS ANDA

ILIANA EUGENIA

1802907947 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00

Page 83: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE83

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

950 950 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0051/QUITO

08-01-2014 TRASLADO

SERVIDORES AL CNJ Y ENTREGA

DOCTOS. EN EL TDF ADM. FIN.

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00

951 950 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0051/QUITO

08-01-2014 TRASLADO

SERVIDORES AL CNJ Y ENTREGA

DOCTOS. EN EL TDF ADM. FIN.

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00

955 955 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA

ESPERANZA/ AZ-13A-0530/

CUENCA, 24-27 NOVIEMBRE,

CAPACITACION EN ANALISIS

SECTORIAL/ MACAS/ GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 75.75AVILA BORJA

MONICA

ESPERANZA

1400417182 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 75.75 75.75 0.00

956 955 17/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA

ESPERANZA/ AZ-13A-0530/

CUENCA, 24-27 NOVIEMBRE,

CAPACITACION EN ANALISIS

SECTORIAL/ MACAS/ GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 75.75AVILA BORJA

MONICA

ESPERANZA

1400417182 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 75.75 75.75 0.00

957 957 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BRITO TORRES JINSOP

MANUEL/ AZ-13A-0452/ CUENCA,

29 SEP AL 1 DE OCT,

CAPACITACION EN DERECHO

LABORAL Y SOCIAL; 4-7 NOV,

CAPACITACION DERECHO

CONSTITUCIONAL/ MACAS/

DIRECCION PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 220.52BRITO TORRES

JINSOP MANUEL

1400385223 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 220.52 220.52 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE84

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

958 958 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE

GONZALO ADRIAN/

AZ-13A-0523-0525/ LA TRONCAL,

22-23 NOV, REUNION DE MERITOS

Y OPOSICION ASISTENTE

VENTANILLA INSTRUCTOR

IMPUESTO RENTA II; MACHALA,

15-16 NOV, CURSO IMPUESTO A LA

RENTA II/ AZOGUES/ DIRECCION

PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 225.26GONZALEZ

PALOMEQUE

GONZALO ADR

0102423670 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 225.26 225.26 0.00

959 958 17/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE

GONZALO ADRIAN/

AZ-13A-0523-0525/ LA TRONCAL,

22-23 NOV, REUNION DE MERITOS

Y OPOSICION ASISTENTE

VENTANILLA INSTRUCTOR

IMPUESTO RENTA II; MACHALA,

15-16 NOV, CURSO IMPUESTO A LA

RENTA II/ AZOGUES/ DIRECCION

PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 225.26GONZALEZ

PALOMEQUE

GONZALO ADR

0102423670 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 225.26 225.26 0.00

972 972 17/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ

YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL

08-01-14, TALLER PROYECTO

MINERO/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 138.24FERNANDEZ

CUENCA YIMMY

FRANCISCO

0704526482 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 123.24 123.24 0.00

981 972 17/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ

YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL

08-ENE-2014, TALLER PROYECTO

MINERO/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 138.24FERNANDEZ

CUENCA YIMMY

FRANCISCO

0704526482 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 123.24 123.24 0.00

983 983 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA

SEGUNDO

SAMUEL/SR2-482/PALANDA

NNAPROBADO 0.00 133.00YAURIPOMA

PILAMUNGA

SEGUNDO SA

1203241227 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1901 001 0 133.00 133.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE85

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

984 984 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/GUZMAN ROJAS ROBERTO

CARLOS/SR2-484/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 33.11GUZMAN ROJAS

ROBERTO CARLOS

1103344907 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 33.11 33.11 0.00

985 985 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-473/MACARA

NNAPROBADO 0.00 8.25PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 8.25 8.25 0.00

986 986 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/RODRIGUEZ FAREZ

CLAUDIA VIOLETA/SR2-442/QUITO

NNAPROBADO 0.00 72.00RODRÖGUEZ FµREZ

CLAUDIA VIOLET

1103387286 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 72.00 72.00 0.00

987 987 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS

EDUARDO/SR2-476/CATAMAYO-C

ARIAMANGA-ZAPOTILLO-CATACO

CHA

NNAPROBADO 0.00 43.05ENRIQUEZ

HERRERA LUIS

EDUARDO

1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 43.05 43.05 0.00

988 988 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX

PATRICIO/SR2-430/MACARA

NNAPROBADO 0.00 28.50RIASCOS CHAMBA

ALEX PATRICIO

1103325211 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 28.50 28.50 0.00

1004 1004 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ DUENAS

MARIA DEL CARMEN/

AZ-13A-0546/ MACHALA, 16-17

DICIEMBRE, GESTION DE

EXAMENES COMPLEMENTARIOS

EN EL IESS EL ORO/ CUENCA/

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 114.92VASQUEZ DUENAS

MARIA DEL

CARMEN

1310069677 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 114.92 114.92 0.00

1005 1004 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ DUENAS

MARIA DEL CARMEN/

AZ-13A-0546/ MACHALA, 16-17

DICIEMBRE, GESTION DE

EXAMENES COMPLEMENTARIOS

EN EL IESS EL ORO/ CUENCA/

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 114.92VASQUEZ DUENAS

MARIA DEL

CARMEN

1310069677 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 114.92 114.92 0.00

Page 86: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE86

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1007 1007 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA

MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0486/

GUAYAQUIL, 23-24 OCTUBRE,

TALLER DE PRACTICAS PRE

PROFESIONALES CONSEJO

NACIONAL DE LA JUDICATURA

PARA ESTUDIANTES DE

DERECHO/ CUENCA/

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 146.67MALDONADO

RIERA MARTIN

ISMAEL

0102190014 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 146.67 146.67 0.00

1009 1007 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA

MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0486/

GUAYAQUIL, 23-24 OCTUBRE,

TALLER DE PRACTICAS PRE

PROFESIONALES CONSEJO

NACIONAL DE LA JUDICATURA

PARA ESTUDIANTES DE

DERECHO/ CUENCA/

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 146.67MALDONADO

RIERA MARTIN

ISMAEL

0102190014 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 146.67 146.67 0.00

1010 1010 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RIERA MATUTE DARIO

ENRIQUE/ AZ-13A-0526/ LOJA, 20-21

NOVIEMBRE, OPERATIVO DIA DE

LA RECAUDACION PROVINCIA DE

LOJA/ CUENCA/ SECRETARIA

REGIONAL

NNAPROBADO 0.00 71.99RIERA MATUTE

DARIO ENRIQUE

0104188438 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 71.99 71.99 0.00

1011 1010 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIERA MATUTE DARIO

ENRIQUE/ AZ-13A-0526/ LOJA, 20-21

NOVIEMBRE, OPERATIVO DIA DE

LA RECAUDACION PROVINCIA DE

LOJA/ CUENCA/ SECRETARIA

REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 71.99RIERA MATUTE

DARIO ENRIQUE

0104188438 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 71.99 71.99 0.00

1012 1012 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CEDILLO GUARACA

MIRIAM KARINA/ AZ-13A-0535/

QUITO, 14-15 NOVIEMBRE,

CAPACITACION

ARGUMENTACION JURIDICA/

CUENCA/ RECLAMOS

ADMINISTRATIVOS

NNAPROBADO 0.00 109.51CEDILLO GUARACA

MIRIAM KARINA

0103208559 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 87: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE87

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0101 001 0 109.51 109.51 0.00

1014 1012 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CEDILLO GUARACA

MIRIAM KARINA/ AZ-13A-0535/

QUITO, 14-15 NOVIEMBRE,

CAPACITACION

ARGUMENTACION JURIDICA/

CUENCA/ RECLAMOS

ADMINISTRATIVOS

SSAPROBADO 0.00 109.51CEDILLO GUARACA

MIRIAM KARINA

0103208559 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 109.51 109.51 0.00

1015 1015 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PIEDRA ARGUDO

MARCELO ALONSO/

AZ-13A-455-456-458-459-461-462-463

-464-465-488/ GUALACEO, POR

JULIO Y SEPTIEMBRE, BRIGADAS

MOVILES DE ATENCION AL

CONTRIBUYENTE/ CUENCA/

SERVICIOS TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 137.00PIEDRA ARGUDO

MARCELO ALONSO

0102109691 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 137.00 137.00 0.00

1016 1016 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/LARA PERALTA

GIOCONDA

VANESSA/TU-14A-0053/QUITO 13 Y

14-01-2014 APOYO PROYECTO

CONTROL Y SISTEMATIZACION

RISE GGTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 95.81LARA PERALTA

GIOCONDA

VANESSA

1802167773 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 95.81 95.81 0.00

1017 1015 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PIEDRA ARGUDO

MARCELO ALONSO/

AZ-13A-455-456-458-459-461-462-463

-464-465-488/ GUALACEO, POR

JULIO Y SEPTIEMBRE, BRIGADAS

MOVILES DE ATENCION AL

CONTRIBUYENTE/ CUENCA/

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 137.00PIEDRA ARGUDO

MARCELO ALONSO

0102109691 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 137.00 137.00 0.00

1018 1016 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/LARA PERALTA

GIOCONDA

VANESSA/TU-14A-0053/QUITO 13 Y

14-01-2014 APOYO PROYECTO

CONTROL Y SISTEMATIZACION

RISE GGTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 95.81LARA PERALTA

GIOCONDA

VANESSA

1802167773 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE88

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1801 001 0 95.81 95.81 0.00

1019 1019 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ

PAUL

SEBASTIAN/TU-14A-0054/LATACU

NGA 06-01-2014 REVISION

EXPEDIENTES SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 30.37PAREDES

SANTACRUZ PAUL

SEBASTIAN

1803623667 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.37 30.37 0.00

1021 1019 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ

PAUL

SEBASTIAN/TU-14A-0054/LATACU

NGA 06-01-2014 REVISION

EXPEDIENTES SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 30.37PAREDES

SANTACRUZ PAUL

SEBASTIAN

1803623667 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.37 30.37 0.00

1023 1023 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ

PAUL

SEBASTIAN/TU-14A-055/LATACUN

GA 07-01-2014 REVISION

EXPEDIENTES SSTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 31.62PAREDES

SANTACRUZ PAUL

SEBASTIAN

1803623667 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 31.62 31.62 0.00

1024 1023 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ

PAUL

SEBASTIAN/TU-14A-055/LATACUN

GA 07-01-2014 REVISION

EXPEDIENTES SSTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 31.62PAREDES

SANTACRUZ PAUL

SEBASTIAN

1803623667 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 31.62 31.62 0.00

1028 1028 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CORONEL LEON RINA

EULALIA/ AZ-13A-0480/ CUENCA,

28 JUNIO, VALORE Y PRINCIPIOS

ETICOS EN EL SECTOR PUBLICO/

AZOGUES/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 18.29CORONEL LEON

RINA EULALIA

0300974987 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 18.29 18.29 0.00

1030 1028 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CORONEL LEON RINA

EULALIA/ AZ-13A-0480/ CUENCA,

28 JUNIO, VALORE Y PRINCIPIOS

ETICOS EN EL SECTOR PUBLICO/

AZOGUES/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 18.29CORONEL LEON

RINA EULALIA

0300974987 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE89

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0301 001 0 18.29 18.29 0.00

1035 1035 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA

ESPERANZA/ AZ-13A-0514/

CUENCA, 12-15 NOVIEMBRE,

CAPACITACION EN

CONTABILIDAD DE COSTOS/

MACAS/ GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 128.43AVILA BORJA

MONICA

ESPERANZA

1400417182 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 128.43 128.43 0.00

1036 1035 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA

ESPERANZA/ AZ-13A-0514/

CUENCA, 12-15 NOVIEMBRE,

CAPACITACION EN

CONTABILIDAD DE COSTOS/

MACAS/ GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 128.43AVILA BORJA

MONICA

ESPERANZA

1400417182 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 128.43 128.43 0.00

1040 1040 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ROMERO ARMIJOS

GLENDA DEL CARMEN/

AZ-13A-0515/ CUENCA, 12-15

NOVIEMBRE, CAPACITACION

CONTABILIDAD DE COSTOS/

MACAS/ GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 91.88ROMERO ARMIJOS

GLENDA DEL CARM

0703087098 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 91.88 91.88 0.00

1041 1040 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ROMERO ARMIJOS

GLENDA DEL CARMEN/

AZ-13A-0515/ CUENCA, 12-15

NOVIEMBRE, CAPACITACION

CONTABILIDAD DE COSTOS/

MACAS/ GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 91.88ROMERO ARMIJOS

GLENDA DEL CARM

0703087098 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 91.88 91.88 0.00

1052 988 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX

PATRICIO/SR2-430/MACARA-31 DE

OCTUBRE-DEFENSA DE

CASO/LOJA/ANALISTA DE

JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 28.50RIASCOS CHAMBA

ALEX PATRICIO

1103325211 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 28.50 28.50 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE90

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1053 987 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS

EDUARDO/SR2-476/CATAMAYO-C

ARIAMANGA-ZAPOTILLO-CATACO

CHA-25 AL 26 DE

NOVIEMBRE-NOTIFICACIONES/LO

JA/NOTIFICADOR

SSAPROBADO 0.00 43.05ENRIQUEZ

HERRERA LUIS

EDUARDO

1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 43.05 43.05 0.00

1054 986 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/RODRIGUEZ FAREZ

CLAUDIA

VIOLETA/SR2-442/QUITO-13 AL 16

DE

NOVIEMBRE-CAPACITACION/LOJA

/ESPECIALISTA

SSAPROBADO 0.00 72.00RODRÖGUEZ FµREZ

CLAUDIA VIOLET

1103387286 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 72.00 72.00 0.00

1056 985 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-473/MACARA-10 DE

SEPTIEMBRE-TRASLADO DE

DIRECTO REGIONAL DEL

SUR/LOJA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 8.25PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 8.25 8.25 0.00

1058 984 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/GUZMAN ROJAS ROBERTO

CARLOS/SR2-484/ZAMORA-10 DE

DICIEMBRE-CONSTATACION

FISICA DE BIENES/LOJA/ANALISTA

2

SSAPROBADO 0.00 33.11GUZMAN ROJAS

ROBERTO CARLOS

1103344907 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 33.11 33.11 0.00

1060 983 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA

SEGUNDO

SAMUEL/SR2-482/PALANDA-25 AL

27 DE NOVIEMBRE-BRIGADAS

MOVIL/LOJA/ANALISTA DE

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 133.00YAURIPOMA

PILAMUNGA

SEGUNDO SA

1203241227 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1901 001 0 133.00 133.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE91

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1063 957 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BRITO TORRES JINSOP

MANUEL/ AZ-13A-0452/ CUENCA,

29 SEP AL 1 DE OCT,

CAPACITACION EN DERECHO

LABORAL Y SOCIAL; 4-7 NOV,

CAPACITACION DERECHO

CONSTITUCIONAL/ MACAS/

DIRECCION PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 220.52BRITO TORRES

JINSOP MANUEL

1400385223 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 220.52 220.52 0.00

1074 1074 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO

PAULINA/REVISION PROFORMA

2014 Y ELABORACION PIA

2014/QUITO-STO

DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE

NNAPROBADO 118.42 118.42VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 118.42 118.42 0.00

1078 1078 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/REVISION DE LA

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20

DIC

NNAPROBADO 0.00 119.10GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 103.10 103.10 0.00

1080 1080 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO

PAULINA/REVISION PROFORMA

2014 Y ELABORACION PIA

2014/QUITO IBARRA TULCAN

QUITO/26-27 DIC

NNAPROBADO 0.00 120.00VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1082 1082 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO

PAULINA/REVISION PROFORMA

2014 Y ELABORACION PIA

2014/QUITO-STO

DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE

NNAPROBADO 0.00 118.42VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 110.42 110.42 0.00

1085 1082 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO

PAULINA/REVISION PROFORMA

2014 Y ELABORACION PIA

2014/QUITO-STO

DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 118.42VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE92

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1701 001 0 110.42 110.42 0.00

1086 1080 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO

PAULINA/REVISION PROFORMA

2014 Y ELABORACION PIA

2014/QUITO IBARRA TULCAN

QUITO/26-27 DIC/1323

SSAPROBADO 0.00 120.00VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1087 1078 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/REVISION DE LA

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20

DIC/1291

SSAPROBADO 0.00 119.10GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 103.10 103.10 0.00

1092 1092 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO

COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

PIA 2014

NNAPROBADO 0.00 119.35VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 103.35 103.35 0.00

1096 1096 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/REVISION DE LA

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO

ESMERALDAS QUITO

NNAPROBADO 0.00 29.50GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 21.50 21.50 0.00

1098 1098 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA

JEANNETH/QUITO OTAVALO

QUITO/20 DIC/COMPARECENCIA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 10.50VASCONEZ SORIA

VIRNA JEANNETH

1712420536 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

1109 1109 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL

574,575,576,577,582/

SUBSISTENCIAS GUAMOTE 11 Y

12-DIC-13 GUAYAQUIL 16-DIC-13,

ALAUSI 19 Y 26 -DIC-13 TRASLADO

DE FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-

DIRECCION REGIONAL

NNAPROBADO 0.00 65.91CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE93

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0601 001 0 65.91 65.91 0.00

1110 1109 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL

574,575,576,577,582/

SUBSISTENCIAS GUAMOTE 11 Y

12-DIC-13 GUAYAQUIL 16-DIC-13,

ALAUSI 19 Y 26 -DIC-13 TRASLADO

DE FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-

DIRECCION REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 65.91CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 65.91 65.91 0.00

1114 1114 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CASTILLO MENDOZA

MAURICIO FERNANDO/ SOL 568/

SUBSISTENCIAS GUAMOTE,

ALAUSÍ , CHUNCHI 11-DIC-2013

NOTIFICACION DE SANCIONES Y

CLAUSUSRAS A

CONTRIBUYENTES/ RIOBAMBA-

AREA INFRACCIONES

NNAPROBADO 0.00 10.50CASTILLO

MENDOZA

MAURICIO FERN

1710552793 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 10.50 10.50 0.00

1116 1114 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CASTILLO MENDOZA

MAURICIO FERNANDO/ SOL 568/

SUBSISTENCIAS GUAMOTE,

ALAUSÍ , CHUNCHI 11-DIC-2013

NOTIFICACION DE SANCIONES Y

CLAUSUSRAS A

CONTRIBUYENTES/ RIOBAMBA-

AREA INFRACCIONES

SSAPROBADO 0.00 10.50CASTILLO

MENDOZA

MAURICIO FERN

1710552793 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 10.50 10.50 0.00

1157 1092 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO

COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

PIA 2014/1292

SSAPROBADO 0.00 119.35VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 103.35 103.35 0.00

1158 1098 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA

JEANNETH/QUITO OTAVALO

QUITO/20 DIC/COMPARECENCIA

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA/1329

SSAPROBADO 0.00 10.50VASCONEZ SORIA

VIRNA JEANNETH

1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE94

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1159 1096 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/REVISION DE LA

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO

ESMERALDAS QUITO/1324

SSAPROBADO 0.00 29.50GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 21.50 21.50 0.00

1189 1189 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0574/ARENILLAS,

29-11-13, TRASLADO DE DIRECTOR

REGIONAL Y GENERAL AL

CANTON ARENILLAS PARA

GABINETE

ITINERANTE/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 8.25 8.25CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

1191 1191 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CEDEÑO

MARIUXI/EO-2014-0008/GYE,

10-01-14, AUDIENCIA DE

EXHIBICION DE DOCUMENTOS

JUICIO No.

09504-2012-0113/MACHALA/JURIDI

CO

NNAPROBADO 0.00 31.85CEDENO FLORIL

MARIUXI PAOLA

0703751503 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 31.85 31.85 0.00

1192 1192 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE

JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL

08-01-14, TALLER PROYECTO

MINERO/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 138.76ABADIE ROMERO

JESSICA MARIBEL

0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 122.76 122.76 0.00

1201 1189 21/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2013-0574/ARENILLAS,

29-NOV-2013, TRASLADO DE

DIRECTOR REGIONAL Y GENERAL

AL CANTON ARENILLAS PARA

GABINETE

ITINERANTE/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNREGISTRADO 8.25 8.25CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 MPEREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE95

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1202 1191 21/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CEDEÑO

MARIUXI/EO-2014-0008/GYE,

10-ENE-2014, AUDIENCIA DE

EXHIBICION DE DOCUMENTOS

JUICIO No.

09504-2012-0113/MACHALA/JURIDI

CO

SSAPROBADO 0.00 31.85CEDENO FLORIL

MARIUXI PAOLA

0703751503 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 31.85 31.85 0.00

1203 1192 21/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE

JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL

08-ENE-2014, TALLER PROYECTO

MINERO/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 138.76ABADIE ROMERO

JESSICA MARIBEL

0703249862 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 122.76 122.76 0.00

1212 1212 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO

BERREZUETA LUIS

ANTONI/ANALISIS DE CONTROL

DE GESTION/VIATICOS DIC.

NNAPROBADO 0.00 30.75VELASCO

BERREZUETA LUIS

ANTONI

1711191716 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 30.75 30.75 0.00

1213 1213 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA

GORTAIRE MAURICIO

JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN

PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 39.99LARA GORTAIRE

MAURICIO JOSE

1707005466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 24.99 24.99 0.00

1214 1214 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ

LOPEZ JAVIER/VIATICOS

DIC/REUNION PROCESOS

COBRANZAS.

NNAPROBADO 0.00 169.35JIMENEZ LOPEZ

JAVIER

AD308306 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 169.35 169.35 0.00

1215 1215 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CARRASCO VICUNA

CARLOS MARX/VIATICOS

DIC/ATENCION AGENDA.

NNAPROBADO 0.00 29.25CARRASCO

VICUNA CARLOS

MARX

1800789487 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 29.25 29.25 0.00

1217 1217 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 166.81ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE96

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 158.81 158.81 0.00

1222 1222 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 693.59REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 685.59 685.59 0.00

1225 1225 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO

GARCIA WASHINGTON

JAVIER/VIATICOS DIC/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 263.68QUITO GARCIA

WASHINGTON

JAVIER

0201540580 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 263.68 263.68 0.00

1229 1229 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO

VELOZ WILSON

RENATO/VIATICOS

DIC/ACTIVIDADES

COMUNICACIONALES.

NNAPROBADO 0.00 114.33ANDINO VELOZ

WILSON RENATO

0603035254 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 114.33 114.33 0.00

1232 1232 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO

ALARCON MAURO/VIATICOS

DIC/GESTION EN PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 19.50ANDINO ALARCON

MAURO

1304688490 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

1234 1234 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORLANDO

LEONARDO/VIATICOS

DIC/REUNIN MINISTRO DE

DEPORTES.

NNAPROBADO 0.00 19.50ORLANDO

LEONARDO

1304308560 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

1239 1239 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO

MORENO ANGEL

RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO

FALLA DE COMUNICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00 101.51VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO

0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 85.51 85.51 0.00

1240 1240 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

NARANJO PAMELA DEL

ROCIO/VIATICOS DIC/PUNTO FIJO.

NNAPROBADO 0.00 13.40CANSECO

NARANJO PAMELA

DEL ROCIO

1804025532 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 13.40 13.40 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE97

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1243 1243 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES

PARRA VERONICA

CRISTINA/VIATICOS DIC/PUNTO

FIJO.

NNAPROBADO 0.00 19.15PAREDES PARRA

VERONICA

CRISTINA

1802925444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.15 19.15 0.00

1244 1244 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VEGA

MINIGUANO KLEVER

JAVIER/VIATICOS DIC/BRINDAR

SEGURIDAD AUTORIDADES.

NNAPROBADO 0.00 13.00VEGA MINIGUANO

KLEVER JAVIER

1804210241 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

1246 1246 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

VITERI HUGO VINICIO/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD

AUTORIDADES.

NNAPROBADO 0.00 19.00REYES VITERI

HUGO VINICIO

1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.00 19.00 0.00

1247 1246 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

VITERI HUGO VINICIO/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD

AUTORIDADES.

SSAPROBADO 0.00 19.00REYES VITERI

HUGO VINICIO

1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.00 19.00 0.00

1248 1244 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VEGA

MINIGUANO KLEVER

JAVIER/VIATICOS DIC/BRINDAR

SEGURIDAD AUTORIDADES.

SSAPROBADO 0.00 13.00VEGA MINIGUANO

KLEVER JAVIER

1804210241 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

1249 1243 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES

PARRA VERONICA

CRISTINA/VIATICOS DIC/PUNTO

FIJO.

SSAPROBADO 0.00 19.15PAREDES PARRA

VERONICA

CRISTINA

1802925444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.15 19.15 0.00

1250 1240 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

NARANJO PAMELA DEL

ROCIO/VIATICOS DIC/PUNTO FIJO.

SSAPROBADO 0.00 13.40CANSECO

NARANJO PAMELA

DEL ROCIO

1804025532 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 13.40 13.40 0.00

Page 98: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE98

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1252 1239 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO

MORENO ANGEL

RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO

FALLA DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO 0.00 101.51VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO

0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 85.51 85.51 0.00

1253 1234 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORLANDO

LEONARDO/VIATICOS

DIC/REUNIN MINISTRO DE

DEPORTES.

SSAPROBADO 0.00 19.50ORLANDO

LEONARDO

1304308560 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

1254 1232 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO

ALARCON MAURO/VIATICOS

DIC/GESTION EN PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 19.50ANDINO ALARCON

MAURO

1304688490 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

1255 1255 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA

ESPERANZA/ AZ-13A-0512-0513/

AZ-14A-003/QUITO, 6-8 NOV,

MODULO 6 DE LA ESCUELA DE

FACILITADORES INTERNOS;

CUENCA, 15-16 OCT,

PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA

INTELIGENCIA REPORTE

OPERACIONES SOSPECHOSAS;

28-29 NOV, CAPACITACION

CONTABILIDAD MINERA/ MACAS/

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 306.11 306.11AVILA BORJA

MONICA

ESPERANZA

1400417182 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 306.11 306.11 0.00

1256 1229 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO

VELOZ WILSON

RENATO/VIATICOS

DIC/ACTIVIDADES

COMUNICACIONALES.

SSAPROBADO 0.00 114.33ANDINO VELOZ

WILSON RENATO

0603035254 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 114.33 114.33 0.00

1257 1225 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO

GARCIA WASHINGTON

JAVIER/VIATICOS DIC/BRINDAR

SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 263.68QUITO GARCIA

WASHINGTON

JAVIER

0201540580 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 263.68 263.68 0.00

Page 99: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE99

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1258 1255 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA

ESPERANZA/ AZ-13A-0512-0513/

AZ-14A-003/QUITO, 6-8 NOV,

MODULO 6 DE LA ESCUELA DE

FACILITADORES INTERNOS;

CUENCA, 15-16 OCT,

PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA

INTELIGENCIA REPORTE

OPERACIONES SOSPECHOSAS;

28-29 NOV, CAPACITACION

CONTABILIDAD MINERA/ MACAS/

GESTION TRIBUTARIA

NNERRADO 306.11 306.11AVILA BORJA

MONICA

ESPERANZA

1400417182 MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 306.11 306.11 0.00

1259 1222 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR

SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 693.59REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 685.59 685.59 0.00

1260 1217 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 166.81ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 158.81 158.81 0.00

1261 1215 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CARRASCO VICUNA

CARLOS MARX/VIATICOS

DIC/ATENCION AGENDA.

SSAPROBADO 0.00 29.25CARRASCO

VICUNA CARLOS

MARX

1800789487 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 29.25 29.25 0.00

1262 1214 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ

LOPEZ JAVIER/VIATICOS

DIC/REUNION PROCESOS

COBRANZAS.

SSAPROBADO 0.00 169.35JIMENEZ LOPEZ

JAVIER

AD308306 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 169.35 169.35 0.00

1263 1263 21/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BARRIGA FRAY RAUL

DANIEL/ SOL 570/ SUBSISTENCIAS

AMBATO 08-OCT-2013

CAPACITACION NIC36,37,38 Y 40/

RIOBAMBA-AREA DIFERENCIAS

NNAPROBADO 0.00 18.05BARRIGA FRAY

RAUL DANIEL

0603010620 YORTEGAM YORTEGAM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE100

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0601 001 0 18.05 18.05 0.00

1264 1213 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA

GORTAIRE MAURICIO

JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN

PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 39.99LARA GORTAIRE

MAURICIO JOSE

1707005466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 24.99 24.99 0.00

1266 1212 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO

BERREZUETA LUIS

ANTONI/ANALISIS DE CONTROL

DE GESTION/VIATICOS DIC.

SSAPROBADO 0.00 30.75VELASCO

BERREZUETA LUIS

ANTONI

1711191716 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 30.75 30.75 0.00

1268 1263 21/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BARRIGA FRAY RAUL

DANIEL/ SOL 570/ SUBSISTENCIAS

AMBATO 08-OCT-2013

CAPACITACION NIC 36,37,38 Y 40/

RIOBAMBA-AREA DIFERENCIAS

SSAPROBADO 0.00 18.05BARRIGA FRAY

RAUL DANIEL

0603010620 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 18.05 18.05 0.00

1269 1269 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CABRERA GUZMAN

SONIA ELIZABETH/ AZ-13A-0544/

CUENCA, 18-19 NOVIEMBRE 2013,

CURSO TRABAJO EN EQUIPO/

MACAS/ SERVICIOS TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 63.46CABRERA GUZMAN

SONIA ELIZABETH

1400569537 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 63.46 63.46 0.00

1270 1269 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CABRERA GUZMAN

SONIA ELIZABETH/ AZ-13A-0544/

CUENCA, 18-19 NOVIEMBRE 2013,

CURSO TRABAJO EN EQUIPO/

MACAS/ SERVICIOS TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 63.46CABRERA GUZMAN

SONIA ELIZABETH

1400569537 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 63.46 63.46 0.00

1271 1271 21/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA

ALEXANDRA ELIZABETH/ SOL 569/

SUBSISTENCIAS SALINAS

GUARANDA 06-DIC-2013

DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ

LUIS, RUIZ EDUARDO

YAMBOMBO SEGUNDO/

RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 25.50PADILLA ESPINOZA

ALEXANDRA

ELIZABETH

0602301848 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE101

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0601 001 0 25.50 25.50 0.00

1272 1271 21/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA

ALEXANDRA ELIZABETH/ SOL 569/

SUBSISTENCIAS SALINAS

GUARANDA 06-DIC-2013

DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ

LUIS, RUIZ EDUARDO

YAMBOMBO SEGUNDO/

RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 25.50PADILLA ESPINOZA

ALEXANDRA

ELIZABETH

0602301848 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 25.50 25.50 0.00

1273 1273 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PESANTEZ OCHOA

VLADIMIR/ AZ-13A-0543/ CUENCA,

17-20 NOVIEMBRE 2013,

CAPACITACION TRABAJO EN

EQUIPO/ MACAS/ SECRETARIA

PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 54.88PESANTEZ OCHOA

VLADIMIR

0102782950 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 54.88 54.88 0.00

1275 1273 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PESANTEZ OCHOA

VLADIMIR/ AZ-13A-0543/ CUENCA,

17-20 NOVIEMBRE 2013,

CAPACITACION TRABAJO EN

EQUIPO/ MACAS/ SECRETARIA

PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 54.88PESANTEZ OCHOA

VLADIMIR

0102782950 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 54.88 54.88 0.00

1276 1276 21/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA/ SOL 567/

SUBSISTENCIAS

SALINAS-GUARANDA 06-DIC-2013

DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ

LUIS, RUIZ EDAURDO Y

YAMBOMBO SEGUNDO/

RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 12.80TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA

0602353583 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 12.80 12.80 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE102

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1277 1276 21/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA/ SOL 567/

SUBSISTENCIAS

SALINAS-GUARANDA 06-DIC-2013

DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ

LUIS, RUIZ EDUARDO Y

YAMBOMBO SEGUNDO/

RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNERRADO 12.80 12.80TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA

0602353583 NPARREÑOM YORTEGAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 12.80 12.80 0.00

1283 1283 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ VIDAL BELTRAN

FREDDY ROLANDO/ AZ-13A-0537/

MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,

REVISION DE PROCESOS

CORRESPONDIENTES AL AREA DE

CONTROL DE DIFERENCIAS/

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 215.20VIDAL BELTRAN

FREDDY ROLANDO

0104026141 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 215.20 215.20 0.00

1286 1283 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ VIDAL BELTRAN

FREDDY ROLANDO/ AZ-13A-0537/

MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,

REVISION DE PROCESOS

CORRESPONDIENTES AL AREA DE

CONTROL DE DIFERENCIAS/

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

NNERRADO 215.20 215.20VIDAL BELTRAN

FREDDY ROLANDO

0104026141 MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 215.20 215.20 0.00

1287 1283 21/01/2014 COM RTO OGA AUSTRO/ VIDAL BELTRAN

FREDDY ROLANDO/ AZ-13A-0537/

MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,

REVISION DE PROCESOS

CORRESPONDIENTES AL AREA DE

CONTROL DE DIFERENCIAS/

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00-215.20VIDAL BELTRAN

FREDDY ROLANDO

0104026141 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 -215.20 -215.20 0.00

1291 1291 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ VIDAL BELTRAN

FREDDY ROLANDO/ AZ-13-0537/

MACAS, 19-22 DE NOVIEMBRE,

REVISION DE PROCESOS DE

CONTROL DE DIFERNCIAS/

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 215.20VIDAL BELTRAN

FREDDY ROLANDO

0104026141 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 103: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE103

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0101 001 0 215.20 215.20 0.00

1292 1291 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ VIDAL BELTRAN

FREDDY ROLANDO/ AZ-13-0537/

MACAS, 19-22 DE NOVIEMBRE,

REVISION DE PROCESOS DE

CONTROL DE DIFERNCIAS/

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 215.20VIDAL BELTRAN

FREDDY ROLANDO

0104026141 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 215.20 215.20 0.00

1294 1294 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ANDRADE BURGOS

PRISCILA NATALY/ AZ-13A-0538/

MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,

REVISION DE PROCESOS EN EL

AREA DE INFRACCIONES/

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 241.10ANDRADE BURGOS

PRISCILA NATALY

0103743274 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 241.10 241.10 0.00

1296 1294 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ANDRADE BURGOS

PRISCILA NATALY/ AZ-13A-0538/

MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,

REVISION DE PROCESOS EN EL

AREA DE INFRACCIONES/

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 241.10ANDRADE BURGOS

PRISCILA NATALY

0103743274 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 241.10 241.10 0.00

1298 1298 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RAMIREZ

DIEGO OSWALDO/ AZ-13A-0539/

GUAYAQUIL, 25 NOVIEMBRE,

SEMINARIO TECNICAS

LEGISLATIVAS/ CUENCA/

JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 39.53MALDONADO

RAMIREZ DIEGO

OSWALD

0102424413 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 39.53 39.53 0.00

1300 1300 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO

ENCALADA JUAN

CARLOS/SEGURIDAD

FUNCIONARIOS.

NNAPROBADO 0.00 69.04JUMBO ENCALADA

JUAN CARLOS

1104683840 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 69.04 69.04 0.00

1301 1300 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO

ENCALADA JUAN

CARLOS/SEGURIDAD

FUNCIONARIOS.

SSAPROBADO 0.00 69.04JUMBO ENCALADA

JUAN CARLOS

1104683840 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 104: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE104

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 69.04 69.04 0.00

1302 1302 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO

ENCALADA JUAN CARLOS/SALDO

A FAVOR DIC 2013/FONFO 1380.

NNAPROBADO 0.00 5.86QUEVEDO

HIDROBO VIOLETA

ALEXANDRA

1003303425 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 5.86 5.86 0.00

1303 1298 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RAMIREZ

DIEGO OSWALDO/ AZ-13A-0539/

GUAYAQUIL, 25 NOVIEMBRE,

SEMINARIO TECNICAS

LEGISLATIVAS/ CUENCA/

JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 39.53MALDONADO

RAMIREZ DIEGO

OSWALD

0102424413 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 39.53 39.53 0.00

1304 1302 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO

ENCALADA JUAN CARLOS/SALDO

A FAVOR DIC 2013/FONFO 1380.

NSAPROBADO 5.86 5.86QUEVEDO

HIDROBO VIOLETA

ALEXANDRA

1003303425 IBAGUILERAG IBAGUILERAG NBAHAMONDE

MA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 5.86 5.86 0.00

1305 1305 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/QUINTANA ANGULO

JOSIMAR GERMAN/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDO 1381.

NNAPROBADO 0.00 2.59QUINTANA

ANGULO JOSIMAR

GERMAN

1722229216 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 2.59 2.59 0.00

1306 1305 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/QUINTANA ANGULO

JOSIMAR GERMAN/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDO 1381.

NSAPROBADO 2.59 2.59QUINTANA

ANGULO JOSIMAR

GERMAN

1722229216 IBAGUILERAG IBAGUILERAG NBAHAMONDE

MA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 2.59 2.59 0.00

1307 1307 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY

VALERIE/ AZ-13A-0541/ LOJA, 2-3

DICIEMBRE, SESION DE

COACHING JEFES DE AREA/

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 137.74PARRA CORONEL

JUDY VALERIE

0102405214 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 137.74 137.74 0.00

1308 1308 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMOS

PROANO DARIO JAVIER/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDO 1385.

NNAPROBADO 0.00 5.26RAMOS PROANO

DARIO JAVIER

1722263173 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 105: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE105

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 5.26 5.26 0.00

1309 1308 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMOS

PROANO DARIO JAVIER/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDO 1385.

NSAPROBADO 5.26 5.26RAMOS PROANO

DARIO JAVIER

1722263173 IBAGUILERAG IBAGUILERAG NBAHAMONDE

MA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 5.26 5.26 0.00

1310 1307 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY

VALERIE/ AZ-13A-0541/ LOJA, 2-3

DICIEMBRE, SESION DE

COACHING JEFES DE AREA/

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 137.74PARRA CORONEL

JUDY VALERIE

0102405214 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 137.74 137.74 0.00

1311 1311 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ

CARCHI DAMIAN

PATRICIO/SALDO A FAVOR DIC

2013/FONDO 785,803.

NNAPROBADO 0.00 3.00INIGUEZ CARCHI

DAMIAN PATRICIO

1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

1312 1311 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ

CARCHI DAMIAN

PATRICIO/SALDO A FAVOR DIC

2013/FONDO 785,803.

SSAPROBADO 0.00 3.00INIGUEZ CARCHI

DAMIAN PATRICIO

1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

1314 1314 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MARIN MARTINEZ

NADIA TERESA/ AZ-14A-0002/

GUAYAQUIL, 25 NOVIEMBRE 2013,

CURSO TECNICAS LEGISLATIVAS/

CUENCA/ RECLAMOS

ADMINISTRATIVOS

NNAPROBADO 0.00 37.91MARIN MARTINEZ

NADIA TERESA

0102923547 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 37.91 37.91 0.00

1315 1315 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ

CARCHI DAMIAN

PATRICIO/VIATICOS

DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS

EN OPERATIVO DE C.

NNAPROBADO 0.00 29.35INIGUEZ CARCHI

DAMIAN PATRICIO

1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 29.35 29.35 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE106

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1316 1314 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MARIN MARTINEZ

NADIA TERESA/ AZ-14A-0002/

GUAYAQUIL, 25 NOVIEMBRE 2013,

CURSO TECNICAS LEGISLATIVAS/

CUENCA/ RECLAMOS

ADMINISTRATIVOS

SSAPROBADO 0.00 37.91MARIN MARTINEZ

NADIA TERESA

0102923547 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 37.91 37.91 0.00

1317 1315 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ

CARCHI DAMIAN

PATRICIO/VIATICOS

DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS

EN OPERATIVO DE C.

SSAPROBADO 0.00 29.35INIGUEZ CARCHI

DAMIAN PATRICIO

1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 29.35 29.35 0.00

1319 1319 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

CALDERON DIEGO JOSE/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDOS 785,803.

NNAPROBADO 0.00 12.25GALLEGOS

CALDERON DIEGO

JOSE

1104534456 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 12.25 12.25 0.00

1320 1319 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

CALDERON DIEGO JOSE/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDOS 785,803.

SSAPROBADO 0.00 12.25GALLEGOS

CALDERON DIEGO

JOSE

1104534456 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 12.25 12.25 0.00

1321 1321 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

CALDERON DIEGO JOSE/VIATICOS

DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS

EN OPERATIVO DE C.

NNAPROBADO 0.00 21.00GALLEGOS

CALDERON DIEGO

JOSE

1104534456 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1322 1321 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

CALDERON DIEGO JOSE/VIATICOS

DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS

EN OPERATIVO DE C.

SSAPROBADO 0.00 21.00GALLEGOS

CALDERON DIEGO

JOSE

1104534456 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1324 1324 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LOPEZ

GORDILLO GALO VICENTE/SALDO

A FAVOR DIC 2013/FONDOS

785,803,986,1099.

NNAPROBADO 0.00 27.25LOPEZ GORDILLO

GALO VICENTE

1104691413 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 27.25 27.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE107

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1326 1324 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LOPEZ

GORDILLO GALO VICENTE/SALDO

A FAVOR DIC 2013/FONDOS

785,803,986,1099.

SSAPROBADO 0.00 27.25LOPEZ GORDILLO

GALO VICENTE

1104691413 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 27.25 27.25 0.00

1327 1327 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LOPEZ

GORDILLO GALO

VICENTE/VIATICOS

DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS

EN OPERATIVO DE C.

NNAPROBADO 0.00 30.50LOPEZ GORDILLO

GALO VICENTE

1104691413 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 30.50 30.50 0.00

1329 1327 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LOPEZ

GORDILLO GALO

VICENTE/VIATICOS

DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS

EN OPERATIVO DE C.

SSAPROBADO 0.00 30.50LOPEZ GORDILLO

GALO VICENTE

1104691413 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 30.50 30.50 0.00

1341 1341 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

VITERI HUGO VINICIO/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDO 828.

NNAPROBADO 0.00 154.25REYES VITERI

HUGO VINICIO

1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 154.25 154.25 0.00

1344 1341 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

VITERI HUGO VINICIO/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDO 828.

SSAPROBADO 0.00 154.25REYES VITERI

HUGO VINICIO

1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 154.25 154.25 0.00

1346 1346 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIMBITA

VEGA ALEXANDRA

CAROLINA/SALDO A FAVOR DIC

2013/FONDO 828.

NNAPROBADO 0.00 152.06QUIMBITA VEGA

ALEXANDRA

CAROLINA

1720774643 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 152.06 152.06 0.00

1349 1346 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIMBITA

VEGA ALEXANDRA

CAROLINA/SALDO A FAVOR DIC

2013/FONDO 828.

SSAPROBADO 0.00 152.06QUIMBITA VEGA

ALEXANDRA

CAROLINA

1720774643 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 152.06 152.06 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE108

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1350 1350 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

VITERI HUGO VINICIO/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDO 1071.

NNAPROBADO 0.00 64.00REYES VITERI

HUGO VINICIO

1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

1352 1350 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

VITERI HUGO VINICIO/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDO 1071.

SSAPROBADO 0.00 64.00REYES VITERI

HUGO VINICIO

1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

1353 1353 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTRO

LOPEZ HJALMAR

CARLOS/VIATICOS

DIC/PROTECCION FEDATARIOS,

OPERATIVO DE CONTROL,

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 38.21CASTRO LOPEZ

HJALMAR CARLOS

0705209500 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 38.21 38.21 0.00

1354 1353 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTRO

LOPEZ HJALMAR

CARLOS/VIATICOS

DIC/PROTECCION FEDATARIOS,

OPERATIVO DE CONTROL,

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 38.21 38.21CASTRO LOPEZ

HJALMAR CARLOS

0705209500 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 38.21 38.21 0.00

1356 1356 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTRO

LOPEZ HJALMAR CARLOS/SALDO

A FAVOR DIC 2013/FONDOS

880,842,845.

NNAPROBADO 0.00 1.77CASTRO LOPEZ

HJALMAR CARLOS

0705209500 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 1.77 1.77 0.00

1357 1356 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTRO

LOPEZ HJALMAR CARLOS/SALDO

A FAVOR DIC 2013/FONDOS

880,842,845.

SSAPROBADO 0.00 1.77CASTRO LOPEZ

HJALMAR CARLOS

0705209500 IBAGUILERAG FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 1.77 1.77 0.00

1358 1358 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELI

ALVARADO DALTON

VINICIO/VIATICOS

DIC/PROTECCION FEDATARIOS,

REUNION COORDINADORES.

NNAPROBADO 0.00 63.29CELI ALVARADO

DALTON VINICIO

1900447556 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE109

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 63.29 63.29 0.00

1359 1358 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELI

ALVARADO DALTON

VINICIO/VIATICOS

DIC/PROTECCION FEDATARIOS,

REUNION COORDINADORES.

NNAPROBADO 63.29 63.29CELI ALVARADO

DALTON VINICIO

1900447556 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 63.29 63.29 0.00

1362 1362 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALAZAR

DELGADO MARIA JOSE/VIATICOS

DIC/PROTECCION DE

FEDATARIOS.

NNAPROBADO 0.00 40.02SALAZAR

DELGADO MARIA

JOSE

0929130078 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 40.02 40.02 0.00

1363 1362 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALAZAR

DELGADO MARIA JOSE/VIATICOS

DIC/PROTECCION DE

FEDATARIOS.

NSAPROBADO 40.02 40.02SALAZAR

DELGADO MARIA

JOSE

0929130078 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 40.02 40.02 0.00

1365 1365 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAPRILLO

GONZALEZ FRAN

ANTONIO/VIATICOS

DIC/SEGURIDAD SERVIDORES.

NNAPROBADO 0.00 58.75CAPRILLO

GONZALEZ FRAN

ANTONIO

1721455218 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 58.75 58.75 0.00

1366 1365 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAPRILLO

GONZALEZ FRAN

ANTONIO/VIATICOS

DIC/SEGURIDAD SERVIDORES.

SSAPROBADO 0.00 58.75CAPRILLO

GONZALEZ FRAN

ANTONIO

1721455218 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 58.75 58.75 0.00

1368 1368 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAPRILLO

GONZALEZ FRAN

ANTONIO/SALDO A FAVOR DIC

2013/FONDOS 793, 794.

NNAPROBADO 0.00 25.10CAPRILLO

GONZALEZ FRAN

ANTONIO

1721455218 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 25.10 25.10 0.00

1370 1368 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAPRILLO

GONZALEZ FRAN

ANTONIO/SALDO A FAVOR DIC

2013/FONDOS 793, 794.

SSAPROBADO 0.00 25.10CAPRILLO

GONZALEZ FRAN

ANTONIO

1721455218 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE110

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 25.10 25.10 0.00

1372 1372 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ALENCASTRO

MENDOZA JHON GABRIEL/SALDO

A FAVOR DIC 2013/FONDOS 880,

842, 845.

NNAPROBADO 0.00 8.38ALENCASTRO

MENDOZA JHON

GABRIEL

0925192833 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 8.38 8.38 0.00

1373 1372 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ALENCASTRO

MENDOZA JHON GABRIEL/SALDO

A FAVOR DIC 2013/FONDOS 880,

842, 845.

NSAPROBADO 8.38 8.38ALENCASTRO

MENDOZA JHON

GABRIEL

0925192833 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 8.38 8.38 0.00

1374 1374 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MONAR

ARGUELLO JOHANNA

KATHERINE/SALDO A FAVOR DIC

2013/FONDOS 845, 842, 949.

NNAPROBADO 0.00 14.00MONAR ARGUELLO

JOHANNA

KATHERINE

1722260765 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

1375 1374 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MONAR

ARGUELLO JOHANNA

KATHERINE/SALDO A FAVOR DIC

2013/FONDOS 845, 842, 949.

NNAPROBADO 14.00 14.00MONAR ARGUELLO

JOHANNA

KATHERINE

1722260765 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

1376 1376 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MONAR

ARGUELLO JOHANNA

KATHERINE/VIATICOS

DIC/OPERATIVO CONTROL,

PROTECCION A FEDATARIOS.

NNAPROBADO 0.00 18.42MONAR ARGUELLO

JOHANNA

KATHERINE

1722260765 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 18.42 18.42 0.00

1378 1376 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MONAR

ARGUELLO JOHANNA

KATHERINE/VIATICOS

DIC/OPERATIVO CONTROL,

PROTECCION A FEDATARIOS.

NSAPROBADO 18.42 18.42MONAR ARGUELLO

JOHANNA

KATHERINE

1722260765 IBAGUILERAG IBAGUILERAG NBAHAMONDE

MA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 18.42 18.42 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE111

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1380 1380 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUINTO

COBENA JIMMY DARIO/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDOS 730, 793,

794,829,1114.

NNAPROBADO 0.00 160.45QUINTO COBENA

JIMMY DARIO

0930214937 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 160.45 160.45 0.00

1382 1380 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUINTO

COBENA JIMMY DARIO/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDOS 730, 793,

794,829,1114.

SSAPROBADO 0.00 160.45QUINTO COBENA

JIMMY DARIO

0930214937 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 160.45 160.45 0.00

1383 1383 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA

DUNES ORLIN /VIATICOS

DIC/SEGURIDAD SERVIDORES,

OPERATIVO LOCALES

COMERCIALES.

NNAPROBADO 93.10 93.10MOLINA DUNES

ORLIN

0917069593 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 93.10 93.10 0.00

1386 1383 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA

DUNES ORLIN /VIATICOS

DIC/SEGURIDAD SERVIDORES,

OPERATIVO LOCALES

COMERCIALES.

NNSOLICITADO 93.10 93.10MOLINA DUNES

ORLIN

0917069593 IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 93.10 93.10 0.00

1388 1388 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA

DUNES ORLIN /SALDO A FAVOR

DIC 2013/FONDOS 730,793,794.

NNAPROBADO 42.82 42.82MOLINA DUNES

ORLIN

0917069593 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 42.82 42.82 0.00

1389 1388 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA

DUNES ORLIN /SALDO A FAVOR

DIC 2013/FONDOS 730,793,794.

NNSOLICITADO 42.82 42.82MOLINA DUNES

ORLIN

0917069593 IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 42.82 42.82 0.00

1390 1390 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELEZ

GOMEZ CARLOS FABIA/VIATICOS

DIC/SEGURIDAD SERVIDORES.

NNAPROBADO 0.00 33.50VELEZ GOMEZ

CARLOS FABIAN

0704498328 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 33.50 33.50 0.00

Page 112: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE112

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1391 1390 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELEZ

GOMEZ CARLOS FABIA/VIATICOS

DIC/SEGURIDAD SERVIDORES.

SSAPROBADO 0.00 33.50VELEZ GOMEZ

CARLOS FABIAN

0704498328 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 33.50 33.50 0.00

1392 1392 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELEZ

GOMEZ CARLOS FABIAN/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDOS 730,1114.

NNAPROBADO 0.00 64.17VELEZ GOMEZ

CARLOS FABIAN

0704498328 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 64.17 64.17 0.00

1393 1392 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELEZ

GOMEZ CARLOS FABIAN/SALDO A

FAVOR DIC 2013/FONDOS 730,1114.

SSAPROBADO 0.00 64.17VELEZ GOMEZ

CARLOS FABIAN

0704498328 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 64.17 64.17 0.00

1394 1394 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NOLE

RAMIREZ MARLON

BLADIMIR/SALDO A FAVOR DIC

2013/FONDO 420.

NNAPROBADO 0.00 5.00NOLE RAMIREZ

MARLON BLADIMIR

1104777782 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

1395 1394 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NOLE

RAMIREZ MARLON

BLADIMIR/SALDO A FAVOR DIC

2013/FONDO 420.

SSAPROBADO 0.00 5.00NOLE RAMIREZ

MARLON BLADIMIR

1104777782 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

1402 1402 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHANABA

MEZA CARLOS ANDRES/VIATICO

DIC/ANALISIS DE GESTION

OPERATIVA.

NNAPROBADO 0.00 82.00CHANABA MEZA

CARLOS ANDRES

1721624433 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 82.00 82.00 0.00

1403 1402 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHANABA

MEZA CARLOS ANDRES/VIATICO

DIC/ANALISIS DE GESTION

OPERATIVA.

SSAPROBADO 0.00 82.00CHANABA MEZA

CARLOS ANDRES

1721624433 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 82.00 82.00 0.00

Page 113: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE113

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1455 1455 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES

SILVIA ALEXANDRA/ SOL 573/

SUBSISTENCIAS PALLATANGA

11-DIC-2013 BRIGADA MOVIL

ATENCION EN VENTANILLA/

RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO 0.00 13.60SANTILLAN

MENESES SILVIA

ALEXA

0603833740 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 13.60 13.60 0.00

1456 1455 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES

SILVIA ALEXANDRA/ SOL 573/

SUBSISTENCIAS PALLATANGA

11-DIC-2013 BRIGADA MOVIL

ATENCION EN VENTANILLA/

RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO 0.00 13.60SANTILLAN

MENESES SILVIA

ALEXA

0603833740 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 13.60 13.60 0.00

1457 1457 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/

SUBSISTENCIAS LAS NAVES

06-DIC-2013 ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 18.25CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00

1458 1457 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/

SUBSISTENCIAS LAS NAVES

06-DIC-2013 ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 18.25CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00

1459 1459 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LAYEDRA BARRENO

GISELLA VALERIA/ SOL 572/

SUBSISTENCIAS PALLATANGA

11-DIC-2013 BRIGADA CONTROL

DE DEBERES FORMALES/

RIOBAMBA- AREA CICLO BÁSICO

NNAPROBADO 0.00 17.10LAYEDRA

BARRENO GISELLA

VALERIA

0603019514 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 17.10 17.10 0.00

Page 114: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE114

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1460 1459 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LAYEDRA BARRENO

GISELLA VALERIA/ SOL 572/

SUBSISTENCIAS PALLATANGA

11-DIC-2013 BRIGADA CONTROL

DE DEBERES FORMALES/

RIOBAMBA- AREA CICLO BÁSICO

SSAPROBADO 0.00 17.10LAYEDRA

BARRENO GISELLA

VALERIA

0603019514 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 17.10 17.10 0.00

1466 1276 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA/ SOL 567/

SUBSISTENCIAS

SALINAS-GUARANDA 06-DIC-2013

DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ

LUIS, RUIZ EDAURDO Y

YAMBOMBO SEGUNDO/

RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 12.00TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA

0602353583 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 12.00 12.00 0.00

1470 1276 22/01/2014 COM RPA OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA/ SOL 567/

SUBSISTENCIAS

SALINAS-GUARANDA 06-DIC-2013

DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ

LUIS, RUIZ EDAURDO Y

YAMBOMBO SEGUNDO/

RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00-0.80TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA

0602353583 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 -0.80 -0.80 0.00

1545 1545 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BOADA

ANITA/ADMINISTRATIVA/MANABI

9-13/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 360.95BOADA CORDOVA

ANITA PAOLA

1707402739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 360.95 360.95 0.00

1569 1569 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE

MIGUEL/ADMINISTRATIVA/MANA

BI 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 305.50ANDRADE LOPEZ

MIGUEL ANTONIO

0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 305.50 305.50 0.00

Page 115: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE115

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1578 1578 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES

MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-

ZAMORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 441.00PAREDES DONOSO

MONICA LILIANA

1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 425.00 425.00 0.00

1580 1580 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 583/

SUBSISTENCIAS ECHANDÍA

27-DIC-2013 ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 8.25CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00

1581 1581 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO

MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z

AMORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 337.29ROMO SANDOVAL

MARÍA BELÉN

1718249103 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 321.29 321.29 0.00

1583 1580 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 583/

SUBSISTENCIAS ECHANDÍA

27-DIC-2013 ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 8.25CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00

1584 1584 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO

SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-

ZAMORA

9-12/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 275.77CASTILLO

JARAMILLO MARIA

SALOME

1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 259.77 259.77 0.00

1586 1586 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUAYO

DANIEL/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z

AMORA

9-13/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 234.84AGUAYO

GUACAPINA

DANIEL ALBERTO

1716555675 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 116: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE116

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 234.84 234.84 0.00

1588 1588 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO

DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZA

MORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 248.23ROBALINO

MANCERO DIEGO

ALEJANDRO

1711654242 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 232.23 232.23 0.00

1589 1545 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BOADA

ANITA/ADMINISTRATIVA/MANABI

9-13/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 360.95BOADA CORDOVA

ANITA PAOLA

1707402739 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 360.95 360.95 0.00

1590 1569 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE

MIGUEL/ADMINISTRATIVA/MANA

BI 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 305.50ANDRADE LOPEZ

MIGUEL ANTONIO

0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 305.50 305.50 0.00

1591 1578 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES

MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-

ZAMORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 441.00PAREDES DONOSO

MONICA LILIANA

1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 425.00 425.00 0.00

1592 1581 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO

MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z

AMORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 337.29ROMO SANDOVAL

MARÍA BELÉN

1718249103 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 321.29 321.29 0.00

1593 1584 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO

SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-

ZAMORA

9-12/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 275.77CASTILLO

JARAMILLO MARIA

SALOME

1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 259.77 259.77 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE117

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1595 1586 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUAYO

DANIEL/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z

AMORA

9-13/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 234.84AGUAYO

GUACAPINA

DANIEL ALBERTO

1716555675 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 234.84 234.84 0.00

1596 1588 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO

DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZA

MORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 248.23ROBALINO

MANCERO DIEGO

ALEJANDRO

1711654242 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 232.23 232.23 0.00

1603 1603 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN

867/UIO-TENA-UIO/10-12

JULIO/EJECUCION DE PLANES

ATENCION AL

CIUDADANO/SERVICIOS

NNAPROBADO 0.00 200.00PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1604 1604 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN

868/UIO-TENA-UIO/15-19

JULIO/EJECUCION DE PLANES

ATENCION AL

CIUDADANO/SERVICIOS

NNAPROBADO 0.00 360.00PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1605 1605 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN

873/UIO-TENA-UIO/22-26

JULIO/EJECUCION DE PLANES

ATENCION AL

CIUDADANO/SERVICIOS

NNAPROBADO 0.00 360.00PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1606 1606 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN

872/UIO-TENA-UIO/29-31

JULIO/EJECUCION DE PLANES

ATENCION AL

CIUDADANO/SERVICIOS

NNAPROBADO 0.00 200.00PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE118

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1610 1610 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 580/

SUBSISTENCIAS ECHEANDIA

24-DIC-2013 NOTIFICAR A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 8.25CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00

1611 1610 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 580/

SUBSISTENCIAS ECHEANDIA

24-DIC-2013 NOTIFICAR A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 8.25CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00

1615 1615 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ AVALOS VACA DIEGO

ENRIQUE/ SOL 581/

SUBSISTENCIAS QUITO

26-DIC-2013 DILIGENCIA

EXHIBICIÓN DOCUMENTAL

TRIBUTAL DISTRITAL DE LO

FISCAL/ RIOBAMBA- DPTO.

JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 18.30AVALOS VACA

DIEGO ENRIQUE

0602610594 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 18.30 18.30 0.00

1617 1615 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ AVALOS VACA DIEGO

ENRIQUE/ SOL 581/

SUBSISTENCIAS QUITO

26-DIC-2013 DILIGENCIA

EXHIBICIÓN DOCUMENTAL

TRIBUTAL DISTRITAL DE LO

FISCAL/ RIOBAMBA- DPTO.

JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 18.30AVALOS VACA

DIEGO ENRIQUE

0602610594 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 18.30 18.30 0.00

1620 1620 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES

SILVIA ALEXANDRA/ SOL 578/

VIATICOS 17 Y 18-DIC-2013 QUITO

TALLER DE REVISIÓN DE

CONTENIDO PARA CURSO

VIRTUAL CONTRIBUYENTE/

RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO 0.00 86.50SANTILLAN

MENESES SILVIA

ALEXA

0603833740 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE119

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0601 001 0 86.50 86.50 0.00

1621 1620 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES

SILVIA ALEXANDRA/ SOL 578/

VIATICOS 17 Y 18-DIC-2013 QUITO

TALLER DE REVISIÓN DE

CONTENIDO PARA CURSO

VIRTUAL CONTRIBUYENTE/

RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO 0.00 86.50SANTILLAN

MENESES SILVIA

ALEXA

0603833740 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 86.50 86.50 0.00

1692 1692 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA/GU-13A-1265/

GYE 25-11-13/CLAUSURA DE

PROGRAMA DE CULTURA

TRIBUTARIA / LIBERTAD/DIR

PROV STA ELENA

NNAPROBADO 0.00 12.00PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA

0920932795 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

1693 1693 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA

FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/

UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS

SECTOR TELECOMUNICACIONES

A FUNC ADM TRIBUTARIA DE

NICARAGUA /GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 59.90FLORES VERA

FATIMA ELIZABETH

0918582636 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 43.90 43.90 0.00

1694 1694 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ

MARTINEZ ZULEMA

PAOLA/GU-13A-1243/ GYE

25-11-13/INV. INTERESCOLAR E

INTERCOLEGIAL MEC/GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 20.99SANCHEZ

MARTINEZ

ZULEMA PAOLA

1204402547 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 20.99 20.99 0.00

1695 1695 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS

FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO

11-12-13/DILIGENCIAS DE

INSPECCION UIO

CONTRIBUYENTE SERINATURA

S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 47.55CONTRERAS

FRANKEL ALEX

FRANCIS

0912396744 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 39.55 39.55 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE120

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1696 1696 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA

ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO

11-12-13/DILIGENCIAS DE

INSPECCION CONTRIBUYENTE

SERINATURA S.A./GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 46.82YONFA BAYONA

ELISSA MARIUXI

0920229267 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 38.82 38.82 0.00

1698 1698 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON

MARIA DE LOS

ANGELES/GU-13A-1235/ GYE

29-11-13/REVISION DE FLUJO DE

MATRIZ ACLARATORIA RISE/

LIBERTAD/DIR PROV. SANTA

ELENA

NNAPROBADO 0.00 32.30TORRES VILLON

MARIA DE LOS

ANGELES

0922474234 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 32.30 32.30 0.00

1699 1699 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO

DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN

CRISTOBAL 19 a

22-11-13/CAPACITACION DE

ANEXO TRANSACCIONAL Y

FACTURACION ELECTRONICA/

GYE/DPTO SSTT

NNAPROBADO 0.00 240.54CASTRO MORENO

DIANA CECILIA

0922553060 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 224.54 224.54 0.00

1700 1700 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE

23 A 24-07-13/EXPOSICION DE

AVANCES DE PRECIOS DE

TRANSFERENCIAS DE

DELEGACION

HONDURAS/GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 158.00JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO

0914005665 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 150.00 150.00 0.00

1717 1717 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/

SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA

03-ENE-2014, 08-ENE-2014

ENTREGA NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 21.45CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE121

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0601 001 0 19.20 19.20 0.00

1718 1717 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/

SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA

03-ENE-2014, 08-ENE-2014

ENTREGA NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 21.45CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 19.20 19.20 0.00

1719 1719 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ MANCHENO RICAURTE

DIEGO VINICIO/ SOL 004/

SUBSISTENCIAS GUARANDA

08-ENE-2014 CONFIGURACION

CERTIFICADOS DIGITALES PARA

ACCESO VPN E INSTALACIONES

DE EQUIPOS/ RIOBAMBA- DPTO.

ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 21.72MANCHENO

RIACURTE DIEGO

VINICIO

0602914236 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 21.72 21.72 0.00

1720 1719 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ MANCHENO RICAURTE

DIEGO VINICIO/ SOL 004/

SUBSISTENCIAS GUARANDA

08-ENE-2014 CONFIGURACION

CERTIFICADOS DIGITALES PARA

ACCESO VPN E INSTALACIONES

DE EQUIPOS/ RIOBAMBA- DPTO.

ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 21.72MANCHENO

RIACURTE DIEGO

VINICIO

0602914236 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 21.72 21.72 0.00

1722 1722 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ FLORES BRITO YADIRA

DE LOURDES/SOL 005/

SUBSISTENCIAS GUARANDA

08-ENE-2014 COORDINACION DE

CONTRATACION DEL SERVICIO

DE TRANSPORTE EN TAXI Y

RECEPCION PROVISION

CONTRATO MANTENIMIENTO

EDIFICIO SRI GUARANDA/

RIOBAMBA- DPTO. ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 22.32FLORES BRITO

YADIRA DE

LOURDES

0603444001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 22.32 22.32 0.00

Page 122: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE122

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1723 1722 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ FLORES BRITO YADIRA

DE LOURDES/SOL 005/

SUBSISTENCIAS GUARANDA

08-ENE-2014 COORDINACION DE

CONTRATACION DEL SERVICIO

DE TRANSPORTE EN TAXI Y

RECEPCION PROVISION

CONTRATO MANTENIMIENTO

EDIFICIO SRI GUARANDA/

RIOBAMBA- DPTO. ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 22.32FLORES BRITO

YADIRA DE

LOURDES

0603444001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 22.32 22.32 0.00

1724 1724 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS

CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA

DE NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES / GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 21.95PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 21.95 21.95 0.00

1728 1724 24/01/2014 COM RTO OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS

CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA

DE NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES / GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00-21.95PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 -21.95 -21.95 0.00

1729 1729 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS

CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA

DE NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES / GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 21.95PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 16.95 16.95 0.00

1732 1729 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS

CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA

DE NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES / GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 21.95PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 16.95 16.95 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE123

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1733 1733 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL 007/

SUBSISTENCIAS QUITO

07-ENE-2014 TRASLADO DE

FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-

DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 9.24CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 9.24 9.24 0.00

1736 1733 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL 007/

SUBSISTENCIAS QUITO

07-ENE-2014 TRASLADO DE

FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-

DPTO. ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 9.24CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 9.24 9.24 0.00

1737 1737 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ RECALDE BRAVO

PATRICIA SOLEDAD/ SOL 584/

SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL

16-DIC-2013 REUNION

TELEOPERADORES DEL CENTRO

DE ATENCION TELEFONICA/

RIOBAMBA- AREA DIFERENCIAS

NNAPROBADO 0.00 27.78RECALDE PATRICIA0602604589 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 27.78 27.78 0.00

1738 1737 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ RECALDE BRAVO

PATRICIA SOLEDAD/ SOL 584/

SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL

16-DIC-2013 REUNION

TELEOPERADORES DEL CENTRO

DE ATENCION TELEFONICA/

RIOBAMBA- AREA DIFERENCIAS

SSAPROBADO 0.00 27.78RECALDE PATRICIA0602604589 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 27.78 27.78 0.00

1766 1766 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AVILES MURILLO

JUAN MIGUEL/GU-14A-013/UIO

06-01-14CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCION GENERAL/ GYE/ DIR

REGIONAL

NNAPROBADO 20.03 20.03AVILES MURILLO

JUAN MIGUEL

0917700916 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 20.03 20.03 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE124

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1767 1767 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL

KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10

A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13

CAPACITACION ASESORIA

DIRRECCION GENERAL /GYE/

DPTO DEV IVA

NNAPROBADO 0.00 564.99TOMALA

CARVAJAL KAREM

MARCELA

0918001561 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 516.99 516.99 0.00

1768 1768 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PAZMIÑO ZOILA

/GU-13A-1249 A 1253/05-12 CURSO

CASACION, 26-11 EXHIBICION

DOCMS JUICIO 492011-S4, 25-11

CURSO TECNICAS LEGISLATIVAS.,

12 Y 13-11 CURSO ORATORIA

FORENSE, 06-11 INDUC. PLAN

CAPACITACION

CLENMENTINA/BHYO/DIR PROV

LOS RIOS

NNAPROBADO 0.00 224.10PAZMI¥O CAICEDO

ZOILA MARIA

1201708672 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 224.10 224.10 0.00

1769 1769 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AVILES MURILLO

JUAN

MIGUEL/GU-13A-1269-1270/UIO 20

A 21-11-13 CONSEJO DIRECTIVO Y

27-11-13 TALLER PO 2014/ GYE/ DIR

REGIONAL

NNAPROBADO 0.00 39.00AVILES MURILLO

JUAN MIGUEL

0917700916 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 39.00 39.00 0.00

1770 1770 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL

008,009/ SUBSISTENCIAS QUITO

08-ENE-2014, 10-ENE-2014

TRASLADO DE FUNCIONARIOS/

RIOBAMBA- DPTO. ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 30.29CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 30.29 30.29 0.00

1771 1770 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL

008,009/ SUBSISTENCIAS QUITO

08-ENE-2014, 10-ENE-2014

TRASLADO DE FUNCIONARIOS/

RIOBAMBA- DPTO. ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 30.29CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 125: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE125

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0601 001 0 30.29 30.29 0.00

1772 1772 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/

SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN

LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 18.48CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 8.48 8.48 0.00

1774 1772 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/

SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN

LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 18.48CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 8.48 8.48 0.00

1775 1775 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PAREDES TELLO

KATTY JIMENA/ SOL 011/

VIATICOS QUITO 07,08-ENE-2014

TALLER PROYECTO MINERO/

RIOBAMBA-DPTO. GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 124.91PAREDES KATTY0602536351 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 124.91 124.91 0.00

1788 1775 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PAREDES TELLO

KATTY JIMENA/ SOL 011/

VIATICOS QUITO 07,08-ENE-2014

TALLER PROYECTO MINERO/

RIOBAMBA-DPTO. GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 124.91PAREDES KATTY0602536351 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 124.91 124.91 0.00

1789 1789 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL

012,013/ SUBSISTENCIAS

GUARANDA 14 Y 15-ENE-2014

TRASLADO FUNCIONARIOS/

RIOBAMBA- DPTO. ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 26.98CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 26.98 26.98 0.00

Page 126: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE126

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1790 1789 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL

012,013/ SUBSISTENCIAS

GUARANDA 14 Y 15-ENE-2014

TRASLADO FUNCIONARIOS/

RIOBAMBA- DPTO. ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 26.98CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 26.98 26.98 0.00

1799 1767 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL

KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10

A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13

CAPACITACION ASESORIA

DIRRECCION GENERAL /GYE/

DPTO DEV IVA

SSAPROBADO 0.00 564.99TOMALA

CARVAJAL KAREM

MARCELA

0918001561 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 516.99 516.99 0.00

1800 1768 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PAZMIÑO ZOILA

/GU-13A-1249 A 1253/05-12 CURSO

CASACION, 26-11 EXHIBICION

DOCMS JUICIO 492011-S4, 25-11

CURSO TECNICAS LEGISLATIVAS.,

12 Y 13-11 CURSO ORATORIA

FORENSE, 06-11 INDUC. PLAN

CAPACITACION

CLENMENTINA/BHYO/DIR PROV

LOS RIOS

SSAPROBADO 0.00 224.10PAZMI¥O CAICEDO

ZOILA MARIA

1201708672 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 224.10 224.10 0.00

1801 1769 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AVILES MURILLO

JUAN

MIGUEL/GU-13A-1269-1270/UIO 20

A 21-11-13 CONSEJO DIRECTIVO Y

27-11-13 TALLER PO 2014/ GYE/ DIR

REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 39.00AVILES MURILLO

JUAN MIGUEL

0917700916 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 39.00 39.00 0.00

1802 1692 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA/GU-13A-1265/

GYE 25-11-13/CLAUSURA DE

PROGRAMA DE CULTURA

TRIBUTARIA / LIBERTAD/DIR

PROV STA ELENA

SSAPROBADO 0.00 12.00PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA

0920932795 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

Page 127: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE127

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1803 1693 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA

FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/

UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS

SECTOR TELECOMUNICACIONES

A FUNC ADM TRIBUTARIA DE

NICARAGUA /GYE/DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 59.90FLORES VERA

FATIMA ELIZABETH

0918582636 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 43.90 43.90 0.00

1804 1694 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ

MARTINEZ ZULEMA

PAOLA/GU-13A-1243/ GYE

25-11-13/INV. INTERESCOLAR E

INTERCOLEGIAL MEC/GYE/DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 20.99SANCHEZ

MARTINEZ

ZULEMA PAOLA

1204402547 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 20.99 20.99 0.00

1805 1695 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS

FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO

11-12-13/DILIGENCIAS DE

INSPECCION UIO

CONTRIBUYENTE SERINATURA

S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 47.55CONTRERAS

FRANKEL ALEX

FRANCIS

0912396744 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 39.55 39.55 0.00

1806 1696 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA

ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO

11-12-13/DILIGENCIAS DE

INSPECCION CONTRIBUYENTE

SERINATURA S.A./GYE/DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 46.82YONFA BAYONA

ELISSA MARIUXI

0920229267 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 38.82 38.82 0.00

1807 1698 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON

MARIA DE LOS

ANGELES/GU-13A-1235/ GYE

29-11-13/REVISION DE FLUJO DE

MATRIZ ACLARATORIA RISE/

LIBERTAD/DIR PROV. SANTA

ELENA

SSAPROBADO 0.00 32.30TORRES VILLON

MARIA DE LOS

ANGELES

0922474234 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 32.30 32.30 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE128

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1808 1699 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO

DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN

CRISTOBAL 19 a

22-11-13/CAPACITACION DE

ANEXO TRANSACCIONAL Y

FACTURACION ELECTRONICA/

GYE/DPTO SSTT

SSAPROBADO 0.00 240.54CASTRO MORENO

DIANA CECILIA

0922553060 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 224.54 224.54 0.00

1809 1700 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE

23 A 24-07-13/EXPOSICION DE

AVANCES DE PRECIOS DE

TRANSFERENCIAS DE

DELEGACION

HONDURAS/GYE/DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 158.00JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO

0914005665 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 150.00 150.00 0.00

1835 1835 24/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA

RAMIRO/RRHH-34/MACHALA

13-14/01/2014/TOMA DE

VERSIONES

NNAPROBADO 0.00 80.82TEJADA VELA

RAMIRO OLMEDO

1708043540 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 72.82 72.82 0.00

1836 1835 24/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA

RAMIRO/RRHH-34/MACHALA

13-14/01/2014/TOMA DE

VERSIONES

SSAPROBADO 0.00 80.82TEJADA VELA

RAMIRO OLMEDO

1708043540 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 72.82 72.82 0.00

1860 1860 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ RUBIO NARANAJO

MYRIAN PATRICIA/ SOL 006/

SUBSISTENCIAS ALAUSI

13-ENE-2014 VERIFICACION DE

INSTALACIONES CEDIDAD PARA

FUNCIONAMIENTO DE

VENTANILLA UNICA DE

ATENCION SRI EN ALAUSI/

RIOBAMBA- DPTO.

PLANIFICACION Y CONTROL DE

GESTION

NNAPROBADO 0.00 15.32RUBIO NARANJO

MYRIAN PATRICIA

0603139643 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 15.32 15.32 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE129

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1862 1860 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ RUBIO NARANAJO

MYRIAN PATRICIA/ SOL 006/

SUBSISTENCIAS ALAUSI

13-ENE-2014 VERIFICACION DE

INSTALACIONES CEDIDAD PARA

FUNCIONAMIENTO DE

VENTANILLA UNICA DE

ATENCION SRI EN ALAUSI/

RIOBAMBA- DPTO.

PLANIFICACION Y CONTROL DE

GESTION

SSAPROBADO 0.00 15.32RUBIO NARANJO

MYRIAN PATRICIA

0603139643 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 15.32 15.32 0.00

1879 1603 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN

867/UIO-TENA-UIO/10-12

JULIO/EJECUCION DE PLANES

ATENCION AL

CIUDADANO/SERVICIOS

SSAPROBADO 0.00 200.00PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1880 1605 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN

873/UIO-TENA-UIO/22-26

JULIO/EJECUCION DE PLANES

ATENCION AL

CIUDADANO/SERVICIOS

SSAPROBADO 0.00 360.00PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1881 1604 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN

868/UIO-TENA-UIO/15-19

JULIO/EJECUCION DE PLANES

ATENCION AL

CIUDADANO/SERVICIOS

SSAPROBADO 0.00 360.00PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1883 1606 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN

872/UIO-TENA-UIO/29-31

JULIO/EJECUCION DE PLANES

ATENCION AL

CIUDADANO/SERVICIOS

SSAPROBADO 0.00 200.00PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE130

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1884 100 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO

DOMINGO/MORALES VERA

WENDY JOHANNA/RN

1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13

DIC/ATENCION A

CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO

GESTIONABLES)/GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 10.50MORALES VERA

WENDY JOHANNA

1716642168 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 10.50 10.50 0.00

1927 1927 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/NUNEZ MORAN MARCO

ANTONIO/APOYO AGENCIA

SANTO DOMINGO/UIO STODGO

UIO/18-22 NOV

NNAPROBADO 0.00 313.91NUNEZ MORAN

MARCO ANTONIO

1721354338 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 313.91 313.91 0.00

1928 1928 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GAVILANEZ VELASQUEZ

SANTIAGO RICARDO/QUITO

GUAYA QUITO/15

ENE/INSPECCION CONTABLE

NNAPROBADO 0.00 28.16GAVILANEZ

VELASQUEZ

SANTIAGO

0604121350 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 28.16 28.16 0.00

1929 1929 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL

ALEJANDRO/INSPECCION

CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15

ENE

NNAPROBADO 0.00 45.05PROANO ACEBO

MANUEL

ALEJANDRO

1718346164 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 29.05 29.05 0.00

1933 1928 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GAVILANEZ VELASQUEZ

SANTIAGO RICARDO/QUITO

GUAYA QUITO/15

ENE/INSPECCION CONTABLE/017

SSAPROBADO 0.00 28.16GAVILANEZ

VELASQUEZ

SANTIAGO

0604121350 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 28.16 28.16 0.00

1934 1929 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL

ALEJANDRO/INSPECCION

CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15

ENE/18

SSAPROBADO 0.00 45.05PROANO ACEBO

MANUEL

ALEJANDRO

1718346164 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 29.05 29.05 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE131

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1936 1927 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/NUNEZ MORAN MARCO

ANTONIO/APOYO AGENCIA

SANTO DOMINGO/UIO STODGO

UIO/18-22 NOV/1244

SSAPROBADO 0.00 313.91NUNEZ MORAN

MARCO ANTONIO

1721354338 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 313.91 313.91 0.00

1961 1961 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/GALAN MERINO LUIS

ALBERTO/ SOL 586/

SUBSISTENCIAS MACHALA

18-DIC-2013 DEJAR SOBRES DE LA

LOTERIA TRIBUTARIA/

RIOBAMBA- DPTO. SECRETARIA

REGIONAL

NNAPROBADO 0.00 9.00GALAN MERINO

LUIS ALBERTO

0602389702 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

1962 1961 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/GALAN MERINO LUIS

ALBERTO/ SOL 586/

SUBSISTENCIAS MACHALA

18-DIC-2013 DEJAR SOBRES DE LA

LOTERIA TRIBUTARIA/

RIOBAMBA- DPTO. SECRETARIA

REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 9.00GALAN MERINO

LUIS ALBERTO

0602389702 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

1964 1964 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 017/

SUBSISTENCIAS LAS NAVES

13-ENE-2014 ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/

GUARANDA-DPTO. SECRETARIA

PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 17.47PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 8.47 8.47 0.00

1965 1964 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 017/

SUBSISTENCIAS LAS NAVES

13-ENE-2014 ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/

GUARANDA-DPTO. SECRETARIA

PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 17.47PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 8.47 8.47 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE132

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1969 1969 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE

LORENA

ALEXA/TU-14A-0056/BAÑOS

15-01-14 DAR A CONOCER A

SERVIDORES LOS CAMBIOS Y

MOVIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS EN LA

AGENCIA ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 17.30FERNANDEZ

SOLARTE LORENA

ALEXA

1802899524 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 17.30 17.30 0.00

1970 1969 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE

LORENA

ALEXA/TU-14A-0056/BAÑOS

15-01-14 DAR A CONOCER A

SERVIDORES LOS CAMBIOS Y

MOVIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS EN LA

AGENCIA ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 17.30FERNANDEZ

SOLARTE LORENA

ALEXA

1802899524 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 17.30 17.30 0.00

1973 1973 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/BARRERA BARRAGAN

MARCO

ANTONIO/TU-14A-0061/MACHALA

18 AL 20-12-2013 ANIMACION

SORTEO LOTERIA TRIBUTARIA

2014 ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 60.00BARRERA

BARRAGAN

MARCO ANTONIO

1802645521 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 60.00 60.00 0.00

1974 1973 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/BARRERA BARRAGAN

MARCO

ANTONIO/TU-14A-0061/MACHALA

18 AL 20-12-2013 ANIMACION

SORTEO LOTERIA TRIBUTARIA

2014 ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 60.00BARRERA

BARRAGAN

MARCO ANTONIO

1802645521 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 60.00 60.00 0.00

1976 1976 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0058/BAÑOS

15-01-14 TRANSPORTE SERVIDORA

A REUNION ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 14.12SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 14.12 14.12 0.00

Page 133: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE133

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1978 1976 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0058/BAÑOS

15-01-14 TRANSPORTE SERVIDORA

A REUNION ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 14.12SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 14.12 14.12 0.00

1980 1980 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO

DORYS JANNE/TU-14A-0059/PUYO

10-01-2013 REVISION Y ETAPA

PLANIFICACION AUDITORIA

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 17.32FIALLOS

ALTAMIRANO

DORYS JANNE

1803325545 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 17.32 17.32 0.00

1981 1980 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO

DORYS JANNE/TU-14A-0059/PUYO

10-01-2013 REVISION Y ETAPA

PLANIFICACION AUDITORIA

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 17.32FIALLOS

ALTAMIRANO

DORYS JANNE

1803325545 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 17.32 17.32 0.00

1995 1995 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/LAGO SHUSHU

LAGO/15 ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

1996 1996 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO GON P

LAGO/26 DIC 13/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

1997 1997 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO GON P

LAGO/13 ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE134

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1998 1998 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO GON P

LAGO/09 ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

1999 1999 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/LAGO SHUSHU

LAGO/8 ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

2000 2000 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/ARBOLEDA TERREROS

RASHID ISRAE/TALLER PROYECTO

MINERO/IBA QUITO IBA/07-08 ENE

NNAPROBADO 0.00 100.04ARBOLEDA

TERREROS RASHID

ISRAE

1002830931 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 100.04 100.04 0.00

2001 2001 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

CARCHI/MOSQUERA YANDUN

CRISTINA ARACE/TULCAN QUITO

TULCAN/15 ENE/DEVOLUCION DE

IVA

NNAPROBADO 0.00 21.07MOSQUERA

YANDUN CRISTINA

ARACE

0400730479 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0401 001 0 21.07 21.07 0.00

2002 2002 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

CARCHI/GARCIA REVELO LUIS

RAMIRO/TUL UIO

TUL/15ENE/DEVOLUCION DE IVA

NNAPROBADO 0.00 25.91GARCIA REVELO

LUIS RAMIRO

0400923330 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0401 001 0 25.91 25.91 0.00

2003 2003 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO

DOGO/TINOCO HURTADO

JEANINE CECIBEL/REVISION

INFORMACION/10 ENE/STODGO

QUITO STODGO

NNAPROBADO 0.00 12.32TINOCO HURTADO

JEANINE CECIBEL

1717101560 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE135

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2005 2005 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO

DOMINGO/UNDA TAMAYO

MAYRA MAVEL/DEVOLUCION DE

IVA/15ENE/STODGO QUITO

STODGO

NNAPROBADO 0.00 28.47UNDA TAMAYO

MAYRA MAVEL

1710539964 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 28.47 28.47 0.00

2006 2006 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/PAEZ

DAVILA PABLO

ALBERTO/CAPACITACION

DISCAPACIDADES/TENA UIO

TENA/15 ENE

NNAPROBADO 28.16 28.16PAEZ DAVILA

PABLO ALBERTO

1500276173 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 28.16 28.16 0.00

2007 2007 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/CEVALLOS POZO

KAROL/DEVOLUCIONES DE

IVA/15ENE/IBA QUI IBA

NNAPROBADO 0.00 17.27CEVALLOS POZO

KAROL

1002420428 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 17.27 17.27 0.00

2008 2008 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/YANEZ POZO MARIA

BERNARDA/DEVOLUCIONES DE

IVA/15ENE/IBA QUI IBA

NNAPROBADO 0.00 20.46YANEZ POZO

MARIA BERNARDA

1002421947 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 20.46 20.46 0.00

2011 2011 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO

NUEVA LOJA QUITO/13 ENE

NNAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS

1717725327 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00

2013 2013 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO

COCA QUITO/09 ENE

NNAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS

1717725327 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00

2014 2014 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/JARAMILLO BONILLA

JOHANA ELIZA/QUITO TULCAN

QUITO/08-10 ENE/PROCESOS

DETERMINATIVOS/

NNAPROBADO 0.00 202.18JARAMILLO

BONILLA JOHANA

ELIZA

1716255821 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 202.18 202.18 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE136

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2015 2015 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA

ANDRES DANILO/SUMARIO

ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA

QUITO/03 ENE

NNAPROBADO 0.00 43.32ORDO¿EZ

CORDOVA ANDRES

DANILO

1716007214 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 27.32 27.32 0.00

2016 2016 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS

ALFREDO/QUITO LAGO

QUITO/09-10ENE/CAPACITACION

PERSONAL

NNAPROBADO 0.00 124.76MENCIAS TERAN

CARLOS ALFREDO

1002716874 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 108.76 108.76 0.00

2017 2017 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO

NUEVA LOJA QUITO/13 ENE

NNERRADO 57.08 57.08CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS

1717725327 PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00

2023 2023 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/LOPEZ FIERRO GERMAN

GUSTAVO/CASOS PERSONAS

NATURALES/QUITO TULCAN

QUITO/08-10 ENE

NNAPROBADO 0.00 193.44LOPEZ FIERRO

GERMAN GUSTAVO

1715784292 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 193.44 193.44 0.00

2025 2025 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO

LORENA

ELIZABE/TU-14A-0060/QUITO

19-12-2013 ENREVISTA ENCHUFE

TV, REVISION INFORME

FINALIZACIO PROYECTOS GPR

RC1 DIR. REG. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 55.01FREIRE GUERRERO

LORENA ELIZABE

1802536977 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 55.01 55.01 0.00

2028 2025 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO

LORENA

ELIZABE/TU-14A-0060/QUITO

19-12-2013 ENREVISTA ENCHUFE

TV, REVISION INFORME

FINALIZACIO PROYECTOS GPR

RC1 DIR. REG. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 55.01FREIRE GUERRERO

LORENA ELIZABE

1802536977 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 55.01 55.01 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE137

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2032 2032 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ

MARIA

AUGUSTA/TU-14A-0057/QUITO

17-01-14 DILIGENCIA DE

INSPECCION CONTABLE JURIDICO

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 24.96CEVALLOS

SANCHEZ MARIA

AUGUSTA

1803340700 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.96 24.96 0.00

2034 2032 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ

MARIA

AUGUSTA/TU-14A-0057/QUITO

17-01-14 DILIGENCIA DE

INSPECCION CONTABLE JURIDICO

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 24.96CEVALLOS

SANCHEZ MARIA

AUGUSTA

1803340700 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.96 24.96 0.00

2039 2039 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO

RENATO/PA-13A-0139/AMBATO

24-12-2013 MIEMBRO TRIBUNAL

DE MERITOS Y OPOSICION

CONCURSO 7625 DIR. PROV.

PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 64.76NAVAS ESPIN GALO

RENATO

1802751642 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 64.76 64.76 0.00

2040 2039 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO

RENATO/PA-13A-0139/AMBATO

24-12-2013 MIEMBRO TRIBUNAL

DE MERITOS Y OPOSICION

CONCURSO 7625 DIR. PROV.

PASTAZA

SSAPROBADO 0.00 64.76NAVAS ESPIN GALO

RENATO

1802751642 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 64.76 64.76 0.00

2044 2011 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO

NUEVA LOJA QUITO/13 ENE/4

SSAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS

1717725327 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00

2045 2016 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS

ALFREDO/QUITO LAGO

QUITO/09-10ENE/CAPACITACION

PERSONAL/2

SSAPROBADO 0.00 124.76MENCIAS TERAN

CARLOS ALFREDO

1002716874 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 108.76 108.76 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE138

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2046 2013 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO

COCA QUITO/09 ENE/3

SSAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS

1717725327 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00

2047 2015 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA

ANDRES DANILO/SUMARIO

ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA

QUITO/03 ENE/59

SSAPROBADO 0.00 43.32ORDO¿EZ

CORDOVA ANDRES

DANILO

1716007214 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 27.32 27.32 0.00

2048 2014 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/JARAMILLO BONILLA

JOHANA ELIZA/QUITO TULCAN

QUITO/08-10 ENE/PROCESOS

DETERMINATIVOS/8/

SSAPROBADO 0.00 202.18JARAMILLO

BONILLA JOHANA

ELIZA

1716255821 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 202.18 202.18 0.00

2049 2008 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/YANEZ POZO MARIA

BERNARDA/DEVOLUCIONES DE

IVA/15ENE/IBA QUI IBA/52

SSAPROBADO 0.00 20.46YANEZ POZO

MARIA BERNARDA

1002421947 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 20.46 20.46 0.00

2050 2007 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/CEVALLOS POZO

KAROL/DEVOLUCIONES DE

IVA/15ENE/IBA QUI IBA/51

SSAPROBADO 0.00 17.27CEVALLOS POZO

KAROL

1002420428 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 17.27 17.27 0.00

2051 2006 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/PAEZ

DAVILA PABLO

ALBERTO/CAPACITACION

DISCAPACIDADES/TENA UIO

TENA/15 ENE/54

NNAPROBADO 0.00 28.16PAEZ DAVILA

PABLO ALBERTO

1500276173 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 28.16 28.16 0.00

2052 2005 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO

DOMINGO/UNDA TAMAYO

MAYRA MAVEL/DEVOLUCION DE

IVA/15ENE/STODGO QUITO

STODGO/42

SSAPROBADO 0.00 28.47UNDA TAMAYO

MAYRA MAVEL

1710539964 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 28.47 28.47 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE139

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2053 2003 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO

DOGO/TINOCO HURTADO

JEANINE CECIBEL/REVISION

INFORMACION/10 ENE/STODGO

QUITO STODGO/13

SSAPROBADO 0.00 12.32TINOCO HURTADO

JEANINE CECIBEL

1717101560 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00

2054 2002 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

CARCHI/GARCIA REVELO LUIS

RAMIRO/TUL UIO

TUL/15ENE/DEVOLUCION DE

IVA/38

SSAPROBADO 0.00 25.91GARCIA REVELO

LUIS RAMIRO

0400923330 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0401 001 0 25.91 25.91 0.00

2055 2001 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

CARCHI/MOSQUERA YANDUN

CRISTINA ARACE/TULCAN QUITO

TULCAN/15 ENE/DEVOLUCION DE

IVA/35

SSAPROBADO 0.00 21.07MOSQUERA

YANDUN CRISTINA

ARACE

0400730479 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0401 001 0 21.07 21.07 0.00

2056 2000 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/ARBOLEDA TERREROS

RASHID ISRAE/TALLER PROYECTO

MINERO/IBA QUITO IBA/07-08

ENE/12

SSAPROBADO 0.00 100.04ARBOLEDA

TERREROS RASHID

ISRAE

1002830931 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 100.04 100.04 0.00

2057 1999 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/LAGO SHUSHU

LAGO/8 ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/31

SSAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

2058 1998 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO GON P

LAGO/09 ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/32

SSAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

Page 140: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE140

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2059 1997 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO GON P

LAGO/13 DIC/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/1325

SSAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

2060 1996 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO GON P

LAGO/26 DIC 13/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/1342

SSAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00

2061 1995 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/LAGO SHUSHU

LAGO/15 ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/60

SSAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

2071 2023 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/LOPEZ FIERRO GERMAN

GUSTAVO/CASOS PERSONAS

NATURALES/QUITO TULCAN

QUITO/08-10 ENE/9

SSAPROBADO 0.00 193.44LOPEZ FIERRO

GERMAN GUSTAVO

1715784292 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 193.44 193.44 0.00

2072 2051 27/01/2014 DEV RTO OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/PAEZ

DAVILA PABLO

ALBERTO/CAPACITACION

DISCAPACIDADES/TENA UIO

TENA/15 ENE/54

NNAPROBADO 0.00-28.16PAEZ DAVILA

PABLO ALBERTO

1500276173 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 -28.16 -28.16 0.00

2073 2073 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/PAEZ

DAVILA PABLO

ALBERTO/CAPACITACION

DISCAPACIDADES/TENA UIO

TENA/15 ENE

NNAPROBADO 0.00 28.16PAEZ DAVILA

PABLO ALBERTO

1500276173 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1501 001 0 28.16 28.16 0.00

Page 141: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE141

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2080 2073 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/PAEZ

DAVILA PABLO

ALBERTO/CAPACITACION

DISCAPACIDADES/TENA UIO

TENA/15 ENE/54

SSAPROBADO 0.00 28.16PAEZ DAVILA

PABLO ALBERTO

1500276173 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1501 001 0 28.16 28.16 0.00

2114 2114 28/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY

VALERIE/ AZ-13A-0510-0540/ LOJA,

16-17 DICIEMBRE, SESION 3/3 DE

COACHING A LOS JEFES DE AREA

DE LA ZONA SUR; QUITO, 25-29

NOVIEMBRE, ASISTENCIA

TECNICA EN MATERIA DE

GESTION Y CONTROL DE APA´S /

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 558.13PARRA CORONEL

JUDY VALERIE

0102405214 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 558.13 558.13 0.00

2115 2114 28/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY

VALERIE/ AZ-13A-0510-0540/ LOJA,

16-17 DICIEMBRE, SESION 3/3 DE

COACHING A LOS JEFES DE AREA

DE LA ZONA SUR; QUITO, 25-29

NOVIEMBRE, ASISTENCIA

TECNICA EN MATERIA DE

GESTION Y CONTROL DE APA´S /

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNERRADO 558.13 558.13PARRA CORONEL

JUDY VALERIE

0102405214 MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 558.13 558.13 0.00

2260 2260 28/01/2014 COM NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO

JIMMY PATRICIO/MA

2013-490/TALLER DE REVISION DE

CONTENIDO PARA CURSO

VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN

QUITO DEL 17 AL 18

DICIEMBRE/2013. SSTT

NNAPROBADO 0.00 75.09CAAMA¥O

SOLORZANO

JIMMY PATRIC

1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 59.09 59.09 0.00

Page 142: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE142

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2277 2260 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO

JIMMY PATRICIO/MA

2013-490/TALLER DE REVISION DE

CONTENIDO PARA CURSO

VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN

QUITO DEL 17 AL 18

DICIEMBRE/2013. SSTT

SSAPROBADO 0.00 75.09CAAMA¥O

SOLORZANO

JIMMY PATRIC

1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 59.09 59.09 0.00

2291 2291 29/01/2014 COM NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO

PAOLA ISABEL/RN

21/UIO-GYQ-UIO/16-18

ENERO/GESTION Y PLAN

OPERATIVO 2014

NNAPROBADO 0.00 91.29HIDALGO

VERDESOTO PAOLA

ISABEL

1715248090 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 75.29 75.29 0.00

2320 2320 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL /

CARRASCO CARLOS / D.

GENERAL-3928/GUAYAQUIL

17/12/2013/ATENCION AGENDA

NNAPROBADO 0.00 19.50CARRASCO

VICUNA CARLOS

MARX

1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

2322 2320 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL /

CARRASCO CARLOS / D.

GENERAL-3928/GUAYAQUIL

17/12/2013/ATENCION AGENDA

NNAPROBADO 19.50 19.50CARRASCO

VICUNA CARLOS

MARX

1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

2325 2291 29/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO

PAOLA ISABEL/RN

21/UIO-GYQ-UIO/16-18

ENERO/GESTION Y PLAN

OPERATIVO 2014

SSAPROBADO 0.00 91.29HIDALGO

VERDESOTO PAOLA

ISABEL

1715248090 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 75.29 75.29 0.00

2327 2327 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO

JOSE /

ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/

GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y

COTOPAXI

11-12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 898.74RENJIFO FREIRE

JOSE LUIS

1707257182 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 882.74 882.74 0.00

Page 143: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE143

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2333 2333 29/01/2014 COM NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE

WILFRIDO EGBERTO/MA

2014-023/TRASLADO A

FUNCIONARIOS PARA

INSPECCION CONTABLE EN PAJAN

EL 26/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 16.65SALTOS

PINARGOTE

WILFRIDO EGBE

1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 16.65 16.65 0.00

2336 2327 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO

JOSE /

ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/

GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y

COTOPAXI

11-12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 898.74 898.74RENJIFO FREIRE

JOSE LUIS

1707257182 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 882.74 882.74 0.00

2341 2341 29/01/2014 COM NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE

WILFRIDO EGBERTO/MA

2014-022/TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A REALIZAR

INSPECCION CONTABLE EN PAJAN

EL 20/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 16.93SALTOS

PINARGOTE

WILFRIDO EGBE

1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 16.93 16.93 0.00

2352 2352 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA/ SOL 027/

VIATICOS GUARANDA 14 Y

15-ENE-2014 INSPECCION

CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO.

AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 72.47TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA

0602353583 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 72.47 72.47 0.00

2354 2352 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA/ SOL 027/

VIATICOS GUARANDA 14 Y

15-ENE-2014 INSPECCION

CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO.

AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 72.47TOCA CALDERON

PAULINA SUSANA

0602353583 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 72.47 72.47 0.00

Page 144: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE144

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2357 2357 29/01/2014 COM NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE

WILFRIDO EGBERTO/MA

2014-021/TRASALDO DE

FUNCIONARIOS A REALIZAR

CONTROL DE CALIDAD EN LOS

PROCESOS EN CHONE EL

19/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 11.50SALTOS

PINARGOTE

WILFRIDO EGBE

1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 11.50 11.50 0.00

2360 2360 29/01/2014 COM NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE

WILFRIDO EGBERTO/MA

2014-020/TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A REALIZAR

CONTROL DE CALIDAD A

PROCESOS EN EL CARMEN EL

9/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 13.25SALTOS

PINARGOTE

WILFRIDO EGBE

1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 13.25 13.25 0.00

2363 2363 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ FLORES BRITO YADIRA

DE LOURDES/SOL 021/

SUBSISTENCIAS AMBATO

10-ENE-2014 DIRECTRICES SERCOP

PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES/ RIOBAMBA-

DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 26.94FLORES BRITO

YADIRA DE

LOURDES

0603444001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 26.94 26.94 0.00

2364 2364 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL /

CARRASCO CARLOS / D.G.

-13/GUAYAQUIL 9/01/2014/AGENDA

NNAPROBADO 0.00 20.03CARRASCO

VICUNA CARLOS

MARX

1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2365 2363 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ FLORES BRITO YADIRA

DE LOURDES/SOL 021/

SUBSISTENCIAS AMBATO

10-ENE-2014 DIRECTRICES SERCOP

PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES/ RIOBAMBA-

DPTO. ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 26.94FLORES BRITO

YADIRA DE

LOURDES

0603444001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 26.94 26.94 0.00

2366 2364 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL /

CARRASCO CARLOS / D.G.

-13/GUAYAQUIL 9/01/2014/AGENDA

SSAPROBADO 0.00 20.03CARRASCO

VICUNA CARLOS

MARX

1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE145

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2368 2368 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ ZAMORA OBREGON

MARIA GABRIELA/ SOL

020/SUBSISTENCIAS AMBATO

10-ENE-2014 DIRECTRICES SERCOP

PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES/ RIOBAMBA-

DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 30.12ZAMORA OBREGON

MARIA GABRIELA

0603265471 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 30.12 30.12 0.00

2370 2368 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ZAMORA OBREGON

MARIA GABRIELA/ SOL

020/SUBSISTENCIAS AMBATO

10-ENE-2014 DIRECTRICES SERCOP

PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES/ RIOBAMBA-

DPTO. ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 30.12ZAMORA OBREGON

MARIA GABRIELA

0603265471 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 30.12 30.12 0.00

2371 2371 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ ANDRADE

HERNANDEZ MARISOL PAULINA/

SOL 587,24,25,28 Y 29/

SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL

16-DIC-13 ENTREVISTA

TELEOPERADORES, QUITO

07-ENE-14 REUNION CAT, ALAUSI

13-ENE-14 CONVENIO GAD PARA

OFICINA, GUARANDA 14-ENE-14

ENTREVISTA ESPECIALISTA DE

AUDITORIA, GUAYAQUIL

17-ENE-14 TALLER /RIOBAMBA

NNAPROBADO 0.00 222.78ANDRADE

HERNANDEZ

MARISOL PAUL

0603235367 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 222.78 222.78 0.00

2373 2371 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ANDRADE

HERNANDEZ MARISOL PAULINA/

SOL 587,24,25,28 Y 29/

SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL

16-DIC-13 ENTREVISTA

TELEOPERADORES, QUITO

07-ENE-14 REUNION CAT, ALAUSI

13-ENE-14 CONVENIO GAD PARA

OFICINA, GUARANDA 14-ENE-14

ENTREVISTA ESPECIALISTA DE

AUDITORIA, GUAYAQUIL

17-ENE-14 TALLER /RIOBAMBA

SSAPROBADO 0.00 222.78ANDRADE

HERNANDEZ

MARISOL PAUL

0603235367 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE146

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0601 001 0 222.78 222.78 0.00

2376 2376 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL 018,26

Y 30/ SUBSITENCIAS GUAYAQUIL

17-ENE-14, ALAUSI 13-ENE-14,

QUITO 23-ENE-14 TRASLADO

FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-

DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 41.20CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 41.20 41.20 0.00

2378 2376 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL 018,26

Y 30/ SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL

17-ENE-14, ALAUSI 13-ENE-14,

QUITO 23-ENE-14 TRASLADO

FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-

DPTO. ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 41.20CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 41.20 41.20 0.00

2380 2380 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ HERNANDEZ PARREÑO

MERY PAOLA/ SOL 585,19,22,23/

SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL

16-DIC-2013 REUNION

TELEOPERADORES, QUITO

07-ENE-14 COTIZACION CALL

CENTER, GUAYAQUIL 17-ENE-14

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION, GUARANDA

14-ENE-14 ENTREVISTA

ESPECIALISTA DE AUDITORIA/

RIOBAMBA-AREA RRHH

NNAPROBADO 0.00 94.73HERNANDEZ

PARRE¿O MERY

PAOLA

0602304008 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 94.73 94.73 0.00

2381 2380 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ HERNANDEZ PARREÑO

MERY PAOLA/ SOL 585,19,22,23/

SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL

16-DIC-2013 REUNION

TELEOPERADORES, QUITO

07-ENE-14 COTIZACION CALL

CENTER, GUAYAQUIL 17-ENE-14

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION, GUARANDA

14-ENE-14 ENTREVISTA

ESPECIALISTA DE AUDITORIA/

RIOBAMBA-AREA RRHH

SSAPROBADO 0.00 94.73HERNANDEZ

PARRE¿O MERY

PAOLA

0602304008 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE147

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0601 001 0 94.73 94.73 0.00

2396 2396 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PROAÑO

YADIRA/AUDITORIA I.

-47/GUAYAQUIL

13-14/01/14/NOTIFICACION DE

RESULTADOS

NNAPROBADO 0.00 123.24YADIRA SALOME

PROANO

CEVALLOS

1713067062 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

2398 2396 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PROAÑO

YADIRA/AUDITORIA I.

-47/GUAYAQUIL

13-14/01/14/NOTIFICACION DE

RESULTADOS

SSAPROBADO 0.00 123.24YADIRA SALOME

PROANO

CEVALLOS

1713067062 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

2400 2400 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODAS

WILSON/JURIDICA-18/GUAYAQUIL

9/01/14/ATENCION AGENDA SRI

NNAPROBADO 0.00 20.03RODAS BELTRAN

WILSON MANOLO

0301489902 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2402 2400 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODAS

WILSON/JURIDICA-18/GUAYAQUIL

9/01/14/ATENCION AGENDA SRI

SSAPROBADO 0.00 20.03RODAS BELTRAN

WILSON MANOLO

0301489902 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2412 2412 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JOSE

GUTIERREZ/SENAE-SRI

3909/GUAYAQUIL 11-12/TALLER

DE TRABAJO

NNAPROBADO 0.00 125.00GUTIERREZ WITT

JOSE PATRICIO

1706359617 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00

2414 2412 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JOSE

GUTIERREZ/SENAE-SRI

3909/GUAYAQUIL 11-12/TALLER

DE TRABAJO

SSAPROBADO 0.00 125.00GUTIERREZ WITT

JOSE PATRICIO

1706359617 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00

2433 2433 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OCHOA

ILIANA/EO-2014-0011/PASAJE,

10-01-14, ATENCION EN OFICINA

MOVIL/MACHALA/SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 18.88OCHOA TRIVI¿O

ILIANA DEL CISNE

0704481712 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE148

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0701 001 0 18.88 18.88 0.00

2434 2434 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2014-0009;0010/PASAJE,

PEJEYACU,BAJO ALTO, 11 Y

12-01-14, COLABORACION CON EL

CNE EN LAS DIFERENTES ETAPAS

DE COORDINACION PARA

PROCESO ELECTORAL

2014/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 16.94CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 16.94 16.94 0.00

2435 2435 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0589/PASAJE,

21-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00

2436 2436 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0588/PASAJE,

20-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00

2437 2437 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0587/EL

GUABO-BARBONES-TENDALES,

19-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.76JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.76 11.76 0.00

2438 2438 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0586/EL GUABO,

18-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.00JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE149

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2442 2442 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0585/PASAJE,

13-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 6.63JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 6.63 6.63 0.00

2444 2444 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0584/EL

GUABO-BARBONES, 07-11-13,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.76JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.76 11.76 0.00

2445 2445 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0583/TENDALES-EL

GUABO, 04-11-13, NOTIFICACION

DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00

2456 2333 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE

WILFRIDO EGBERTO/MA

2014-023/TRASLADO A

FUNCIONARIOS PARA

INSPECCION CONTABLE EN PAJAN

EL 26/12/2013.

SSAPROBADO 0.00 16.65SALTOS

PINARGOTE

WILFRIDO EGBE

1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 16.65 16.65 0.00

2457 2341 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE

WILFRIDO EGBERTO/MA

2014-022/TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A REALIZAR

INSPECCION CONTABLE EN PAJAN

EL 20/12/2013.

SSAPROBADO 0.00 16.93SALTOS

PINARGOTE

WILFRIDO EGBE

1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 16.93 16.93 0.00

Page 150: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE150

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2458 2357 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE

WILFRIDO EGBERTO/MA

2014-021/TRASALDO DE

FUNCIONARIOS A REALIZAR

CONTROL DE CALIDAD EN LOS

PROCESOS EN CHONE EL

19/12/2013.

SSAPROBADO 0.00 11.50SALTOS

PINARGOTE

WILFRIDO EGBE

1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 11.50 11.50 0.00

2459 2360 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE

WILFRIDO EGBERTO/MA

2014-020/TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A REALIZAR

CONTROL DE CALIDAD A

PROCESOS EN EL CARMEN EL

9/12/2013.

SSAPROBADO 0.00 13.25SALTOS

PINARGOTE

WILFRIDO EGBE

1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 13.25 13.25 0.00

2461 2445 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0583/TENDALES-EL

GUABO, 04-NOV-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00

2462 2433 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OCHOA

ILIANA/EO-2014-0011/PASAJE,

10-ENE-2014, ATENCION EN

OFICINA

MOVIL/MACHALA/SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 18.88OCHOA TRIVI¿O

ILIANA DEL CISNE

0704481712 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 18.88 18.88 0.00

2463 2434 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL

ANGEL/EO-2014-0009;0010/PASAJE,

PEJEYACU,BAJO ALTO, 11 Y

12-ENE-2014, COLABORACION CON

EL CNE EN LAS DIFERENTES

ETAPAS DE COORDINACION PARA

PROCESO ELECTORAL

2014/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 16.94CARVAJAL ALBAN

ANGEL EDUARDO

0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 16.94 16.94 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE151

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2464 2435 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0589/PASAJE,

21-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00

2465 2436 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0588/PASAJE,

20-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00

2467 2437 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0587/EL

GUABO-BARBONES-TENDALES,

19-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.76JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.76 11.76 0.00

2468 2438 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0586/EL GUABO,

18-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.00JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

2470 2442 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0585/PASAJE,

13-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 6.63JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 6.63 6.63 0.00

2471 2444 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0584/EL

GUABO-BARBONES, 07-NOV-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.76JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.76 11.76 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE152

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2475 2475 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO

ARMIJOS THELMO

WLADIMIR/ADMINISTRATIVA/ES

MERALDAS DEL 09 AL

10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA

NNAPROBADO 0.00 113.98CHIMBO ARMIJOS

THELMO

WLADIMIR

1103123038 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 113.98 113.98 0.00

2476 2476 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CONSTANTE TIPAN

EMILIO

HERNANI/ADMINISTRATIVA/ESME

RALDAS DEL 09 AL

10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA

NNAPROBADO 0.00 73.78CONSTANTE TIPÁN

EMILIO HERNANI

1709078644 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 73.78 73.78 0.00

2478 2478 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUNTAXI

OÑA FRANKLIN

GIOVANNY/ADMINISTRATIVA/ES

MERALDAS DEL 09 AL

10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA

NNAPROBADO 0.00 93.97SUNTAXI O¥A

FRANKLIN

GIOVANNY

1710053123 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 93.97 93.97 0.00

2479 2479 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

SANCHEZ PAUL

ALEXI/ADMINISTRATIVA/RIOBAM

BA 09-01-14/FISCALIZACION DE

OBRA

NNAPROBADO 0.00 21.32CANSECO SANCHEZ

PAUL ALEXI

1803253515 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 21.32 21.32 0.00

2480 2480 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO

SAN PEDRO EDGAR

ROBERTO/ADMINISTRATIVA/RIOB

AMBA 09-01-14/FISCALIZACION DE

OBRA

NNAPROBADO 0.00 18.24BRAVO EDGAR

ROBERTO

1705256947 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 18.24 18.24 0.00

2481 2481 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL

09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE

SUMARIO

NNAPROBADO 0.00 155.87VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 139.87 139.87 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE153

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2482 2482 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/RODRIGUEZ SANCHEZ

DANIEL SANTIAGO/SALDO A

FAVOR/FONDOS 994,1339.

NNAPROBADO 0.00 132.79RODRIGUEZ

SANCHEZ DANIEL

SANTIAGO

1715591325 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 132.79 132.79 0.00

2484 2482 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/RODRIGUEZ SANCHEZ

DANIEL SANTIAGO/SALDO A

FAVOR/FONDOS 994,1339.

NNAPROBADO 132.79 132.79RODRIGUEZ

SANCHEZ DANIEL

SANTIAGO

1715591325 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 132.79 132.79 0.00

2485 2485 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ

LAURA SUSANA/AUDITORIA

INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL

14-01-14/NOTIFICACION DE

OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL

NNAPROBADO 0.00 153.27VELASTEGUI

CHAVEZ LAURA

SUSANA

1001458130 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 137.27 137.27 0.00

2486 2486 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OQUENDO

ALMEIDA FAUSTO

ERNESTO/SALDO A

FAVOR/FONDOS 994, 1340.

NNAPROBADO 0.00 150.78OQUENDO

ALMEIDA FAUSTO

ERNESTO

1715086482 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 150.78 150.78 0.00

2488 2486 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OQUENDO

ALMEIDA FAUSTO

ERNESTO/SALDO A

FAVOR/FONDOS 994, 1340.

SSAPROBADO 0.00 150.78OQUENDO

ALMEIDA FAUSTO

ERNESTO

1715086482 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 150.78 150.78 0.00

2489 2489 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SGOS.

MALDONADO VARGAS

GABRIEL/SALDO A FAVOR/FONDO

993.

NNAPROBADO 0.00 114.79SGOS.

MALDONADO

VARGAS GABRIEL

1711795813 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 114.79 114.79 0.00

2491 2491 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ESPIN

MARTIN DANIELA LUCIA/GT

F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE

INFORMACION

NNAPROBADO 0.00 10.19ESPIN MARTIN

DANIELA LUCIA

1803933652 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE154

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00

2492 2489 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SGOS.

MALDONADO VARGAS

GABRIEL/SALDO A FAVOR/FONDO

993.

SSAPROBADO 0.00 114.79SGOS.

MALDONADO

VARGAS GABRIEL

1711795813 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 114.79 114.79 0.00

2493 2493 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANO

CHICAIZA CARLOS

EDUARDO/SALDO A

FAVOR/FONDO 993.

NNAPROBADO 0.00 81.77CANO CHICAIZA

CARLOS EDUARDO

1714479126 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 81.77 81.77 0.00

2495 2493 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANO

CHICAIZA CARLOS

EDUARDO/SALDO A

FAVOR/FONDO 993.

SSAPROBADO 0.00 81.77CANO CHICAIZA

CARLOS EDUARDO

1714479126 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 81.77 81.77 0.00

2496 2496 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES

ORTEGA EDISON CARLOS/SALDO

A FAVOR/FONDO 993.

NNAPROBADO 0.00 111.64TORRES ORTEGA

EDISON CARLOS

0919001339 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 111.64 111.64 0.00

2499 2496 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES

ORTEGA EDISON CARLOS/SALDO

A FAVOR/FONDO 993.

SSAPROBADO 0.00 111.64TORRES ORTEGA

EDISON CARLOS

0919001339 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 111.64 111.64 0.00

2500 2500 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/RODRIGUEZ

GONZALEZ CRISTIAN

OSWALDO/SALDO A

FAVOR/FONDO 1338.

NNAPROBADO 0.00 16.00RODRIGUEZ

GONZALEZ

CRISTIAN

0502403785 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2501 2500 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/RODRIGUEZ

GONZALEZ CRISTIAN

OSWALDO/SALDO A

FAVOR/FONDO 1338.

SSAPROBADO 0.00 16.00RODRIGUEZ

GONZALEZ

CRISTIAN

0502403785 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE155

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530303 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2504 2504 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MIRANDA

ZABALA CRISTIAM

OSWALDO/SALDO A

FAVOR/FONDOS 1038,1074.

NNAPROBADO 0.00 22.61MIRANDA ZABALA

CRISTIAM

OSWALDO

0603521121 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.61 22.61 0.00

2505 2505 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0582/EL GUABO,

01-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 7.64JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 7.64 7.64 0.00

2506 2504 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MIRANDA

ZABALA CRISTIAM

OSWALDO/SALDO A

FAVOR/FONDOS 1038,1074.

NNAPROBADO 22.61 22.61MIRANDA ZABALA

CRISTIAM

OSWALDO

0603521121 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.61 22.61 0.00

2507 2507 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0581/EL GUABO,

22-10-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 6.13JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 6.13 6.13 0.00

2509 2509 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/FERNANDEZ

FERNANDEZ MAURO DIEG/SALDO

A FAVOR/FONDOS 1038,1074.

NNAPROBADO 0.00 39.40FERNANDEZ

FERNANDEZ

MAURO DIEG

1713767182 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 39.40 39.40 0.00

2512 2509 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/FERNANDEZ

FERNANDEZ MAURO DIEG/SALDO

A FAVOR/FONDOS 1038,1074.

NNAPROBADO 39.40 39.40FERNANDEZ

FERNANDEZ

MAURO DIEG

1713767182 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 39.40 39.40 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE156

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2514 2514 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VALENZUELA

CHANCOSA EDISON

ESTUARDO/SALDO A

FAVOR/FONDOS 1038, 1077.

NNAPROBADO 0.00 29.46VALENZUELA

CHANCOSA EDISON

ESTUARDO

1003109681 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 29.46 29.46 0.00

2516 2516 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0580/ARENILLAS,

14-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNERRADO 8.25 8.25JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

2518 2518 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

ESTRELLA EVELIN FERNANDA/GT

F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE

INFORMACION

NNAPROBADO 0.00 9.99CANSECO

ESTRELLA EVELIN

FERNANDA

1803867934 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 9.99 9.99 0.00

2519 2519 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0579/BALSAS-MAR

CABELI, 13-11-13, NOTIFICACION

DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.75LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.75 11.75 0.00

2522 2522 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

NARANJO PAMELA DEL ROCIO/GT

F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE

INFORMACION

NNAPROBADO 0.00 10.19CANSECO

NARANJO PAMELA

DEL ROCIO

1804025532 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00

2523 2514 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VALENZUELA

CHANCOSA EDISON

ESTUARDO/SALDO A

FAVOR/FONDOS 1038, 1077.

NNAPROBADO 29.46 29.46VALENZUELA

CHANCOSA EDISON

ESTUARDO

1003109681 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 29.46 29.46 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE157

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2526 2526 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GUALLI

AGUALSACA DAVID

BLADIMIR/SALDO A

FAVOR/FONDOS 1039, 1074.

NNAPROBADO 0.00 22.36GUALLI

AGUALSACA

DAVID BLADIMIR

0604125666 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.36 22.36 0.00

2527 2527 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VEGA

MININGUANO KLEBER JAVIER/GT

M/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD

FEDATARIOS

NNAPROBADO 0.00 14.59VEGA MINIGUANO

KLEVER JAVIER

1804210241 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 14.59 14.59 0.00

2528 2526 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GUALLI

AGUALSACA DAVID

BLADIMIR/SALDO A

FAVOR/FONDOS 1039, 1074.

NNAPROBADO 22.36 22.36GUALLI

AGUALSACA

DAVID BLADIMIR

0604125666 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.36 22.36 0.00

2533 2533 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TENE

CANDO ANGEL RAMIRO/SALDO A

FAVOR/FONDOS 1039, 1077.

NNAPROBADO 0.00 45.69TENE CANDO

ANGEL RAMIRO

0603038019 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 45.69 45.69 0.00

2534 2534 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0580/ARENILLAS,

14-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 8.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

2536 2536 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0578/ARENILLAS,

11-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 8.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

2543 2543 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SERRANO

NIETO VERONICA VIVIANA/GT

P/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD

FEDATARIOS

NNAPROBADO 0.00 10.19SERRANO NIETO

VERONICA

VIVIANA

1722654603 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE158

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2545 2533 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TENE

CANDO ANGEL RAMIRO/SALDO A

FAVOR/FONDOS 1039, 1077.

NNAPROBADO 45.69 45.69TENE CANDO

ANGEL RAMIRO

0603038019 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 45.69 45.69 0.00

2546 2546 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

VITERI HUGO VINICIO/GT

P/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD

FEDATARIOS

NNAPROBADO 0.00 9.99REYES VITERI

HUGO VINICIO

1312728734 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 9.99 9.99 0.00

2548 2548 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0577/ZARUMA,

07-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.50LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.50 11.50 0.00

2549 2546 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

VITERI HUGO VINICIO/GT

P/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD

FEDATARIOS

SSAPROBADO 0.00 9.99REYES VITERI

HUGO VINICIO

1312728734 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 9.99 9.99 0.00

2550 2543 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SERRANO

NIETO VERONICA VIVIANA/GT

P/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD

FEDATARIOS

SSAPROBADO 0.00 10.19SERRANO NIETO

VERONICA

VIVIANA

1722654603 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00

2551 2551 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0576/PASAJE,

05-11-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 14.25CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 14.25 14.25 0.00

2552 2552 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-492/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 72.40PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 72.40 72.40 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE159

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2553 2527 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VEGA

MININGUANO KLEBER JAVIER/GT

M/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD

FEDATARIOS

SSAPROBADO 0.00 14.59VEGA MINIGUANO

KLEVER JAVIER

1804210241 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 14.59 14.59 0.00

2556 2522 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

NARANJO PAMELA DEL ROCIO/GT

F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE

INFORMACION

SSAPROBADO 0.00 10.19CANSECO

NARANJO PAMELA

DEL ROCIO

1804025532 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00

2557 2557 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-493/PALTAS

NNAPROBADO 0.00 12.75PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 12.75 12.75 0.00

2558 2518 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

ESTRELLA EVELIN FERNANDA/GT

F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE

INFORMACION

SSAPROBADO 0.00 9.99CANSECO

ESTRELLA EVELIN

FERNANDA

1803867934 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 9.99 9.99 0.00

2559 2559 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0575/PORTOVELO

-PIÑAS, 09-10-13, NOTIFICACION

DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 14.75CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00

2561 2491 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ESPIN

MARTIN DANIELA LUCIA/GT

F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE

INFORMACION

SSAPROBADO 0.00 10.19ESPIN MARTIN

DANIELA LUCIA

1803933652 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00

2563 2563 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-494/CUENCA

NNAPROBADO 0.00 19.50PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 19.50 19.50 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE160

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2564 2564 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-496/SUMAIPAMBA

NNAPROBADO 0.00 56.50PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 56.50 56.50 0.00

2566 2485 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ

LAURA SUSANA/AUDITORIA

INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL

14-01-14/NOTIFICACION DE

OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL

SSAPROBADO 0.00 153.27VELASTEGUI

CHAVEZ LAURA

SUSANA

1001458130 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 137.27 137.27 0.00

2568 2481 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL

09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE

SUMARIO

SSAPROBADO 0.00 155.87VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 139.87 139.87 0.00

2569 2569 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-497/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 19.61PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 19.61 19.61 0.00

2570 2570 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-487/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 14.00PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 14.00 14.00 0.00

2571 2480 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO

SAN PEDRO EDGAR

ROBERTO/ADMINISTRATIVA/RIOB

AMBA 09-01-14/FISCALIZACION DE

OBRA

SSAPROBADO 0.00 18.24BRAVO EDGAR

ROBERTO

1705256947 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 18.24 18.24 0.00

2572 2572 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE

BURBANO CRISTIAN

ANDRES/SALDO A

FAVOR/FONDOS 1039, 1077.

NNAPROBADO 0.00 101.32ANDRADE

BURBANO

CRISTIAN ANDRES

1003677505 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 101.32 101.32 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE161

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2573 2479 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

SANCHEZ PAUL

ALEXI/ADMINISTRATIVA/RIOBAM

BA 09-01-14/FISCALIZACION DE

OBRA

SSAPROBADO 0.00 21.32CANSECO SANCHEZ

PAUL ALEXI

1803253515 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 21.32 21.32 0.00

2577 2572 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE

BURBANO CRISTIAN

ANDRES/SALDO A

FAVOR/FONDOS 1039, 1077.

NNAPROBADO 101.32 101.32ANDRADE

BURBANO

CRISTIAN ANDRES

1003677505 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 101.32 101.32 0.00

2579 2579 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-488/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 9.00PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 9.00 9.00 0.00

2580 2580 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-489/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 23.00PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 23.00 23.00 0.00

2581 2581 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-491/CHAGUARPAMB

A

NNAPROBADO 0.00 22.35PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 22.35 22.35 0.00

2583 2478 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUNTAXI

OÑA FRANKLIN

GIOVANNY/ADMINISTRATIVA/ES

MERALDAS DEL 09 AL

10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA

SSAPROBADO 0.00 93.97SUNTAXI O¥A

FRANKLIN

GIOVANNY

1710053123 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 93.97 93.97 0.00

2585 2476 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CONSTANTE TIPAN

EMILIO

HERNANI/ADMINISTRATIVA/ESME

RALDAS DEL 09 AL

10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA

SSAPROBADO 0.00 73.78CONSTANTE TIPÁN

EMILIO HERNANI

1709078644 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 73.78 73.78 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE162

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2587 2587 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENDOZA

GAVILANES JOSUE

HILARIO/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 10.50MENDOZA

GAVILANES JOSUE

HILARIO

0924774714 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

2588 2475 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO

ARMIJOS THELMO

WLADIMIR/ADMINISTRATIVA/ES

MERALDAS DEL 09 AL

10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA

SSAPROBADO 0.00 113.98CHIMBO ARMIJOS

THELMO

WLADIMIR

1103123038 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 113.98 113.98 0.00

2590 2587 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENDOZA

GAVILANES JOSUE

HILARIO/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NSAPROBADO 10.50 10.50MENDOZA

GAVILANES JOSUE

HILARIO

0924774714 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

2592 2592 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/IZQUIERDO CARRION JUAN

CARLOS/SR2-504/LOJA

NNAPROBADO 0.00 12.00IZQUIERDO

CARRION JUAN

CARLOS

1900223171 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1901 001 0 12.00 12.00 0.00

2593 2593 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TUAREZ

LOOR GABRIEL

ELEUTERIO/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 13.50TUAREZ LOOR

GABRIEL

ELEUTERIO

0910364389 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

2595 2593 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TUAREZ

LOOR GABRIEL

ELEUTERIO/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 13.50TUAREZ LOOR

GABRIEL

ELEUTERIO

0910364389 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

2596 2596 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

NARANJO PAMELA DEL

ROCIO/VIATICOS 2013/CONTROL

PUNTO FIJO.

NNAPROBADO 0.00 15.75CANSECO

NARANJO PAMELA

DEL ROCIO

1804025532 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 15.75 15.75 0.00

Page 163: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE163

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2599 2596 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

NARANJO PAMELA DEL

ROCIO/VIATICOS 2013/CONTROL

PUNTO FIJO.

SSAPROBADO 0.00 15.75CANSECO

NARANJO PAMELA

DEL ROCIO

1804025532 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 15.75 15.75 0.00

2601 2601 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

ESTRELLA EVELIN

FERNANDA/VIATICOS

2013/CONTORL PUNTO FIJO.

NNAPROBADO 0.00 19.40CANSECO

ESTRELLA EVELIN

FERNANDA

1803867934 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.40 19.40 0.00

2602 2601 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

ESTRELLA EVELIN

FERNANDA/VIATICOS

2013/CONTORL PUNTO FIJO.

SSAPROBADO 0.00 19.40CANSECO

ESTRELLA EVELIN

FERNANDA

1803867934 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 19.40 19.40 0.00

2604 2604 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ

EDMUNDO/PLANIFICACION-3920/H

UAQUILLAS 17/12/2013/CONTROL

DE PROCESO

NNAPROBADO 0.00 26.70JIMENEZ

BASANTES

EDMUNDO FERNA

1716244320 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 26.70 26.70 0.00

2605 2605 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES

PARRA VERONICA

CRISTINA/VIATICOS

2013/CONTROL PUNTO FIJO.

NNAPROBADO 0.00 17.75PAREDES PARRA

VERONICA

CRISTINA

1802925444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 17.75 17.75 0.00

2606 2606 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS

ROBERTO/SR2-498/CUENCA

NNAPROBADO 0.00 15.00VELEZ NU¥EZ

DENNIS ROBERTO

1103386775 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 15.00 15.00 0.00

2607 2605 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES

PARRA VERONICA

CRISTINA/VIATICOS

2013/CONTROL PUNTO FIJO.

SSAPROBADO 0.00 17.75PAREDES PARRA

VERONICA

CRISTINA

1802925444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 17.75 17.75 0.00

Page 164: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE164

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2609 2604 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ

EDMUNDO/PLANIFICACION-3920/H

UAQUILLAS 17/12/2013/CONTROL

DE PROCESO

NNAPROBADO 26.70 26.70JIMENEZ

BASANTES

EDMUNDO FERNA

1716244320 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 26.70 26.70 0.00

2611 2611 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/LUDE¥A GONZµLEZ DELICIA

KARINA/SR2-495/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 143.68LUDE¥A GONZµLEZ

DELICIA KARINA

1103567747 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 143.68 143.68 0.00

2612 2612 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TUSO

TOAPANTA ROBERTO

CARLOS/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 22.00TUSO TOAPANTA

ROBERTO CARLOS

1804463634 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

2613 2612 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TUSO

TOAPANTA ROBERTO

CARLOS/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 22.00 22.00TUSO TOAPANTA

ROBERTO CARLOS

1804463634 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

2614 2614 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES

MARIA/ADMINISTRATIVA-3753/LO

S RIOS-COTOPAXI

16-20/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 214.82GARCES NAUSIN

MARIA

ALEXANDRA

1718020579 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 214.82 214.82 0.00

2615 2614 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES

MARIA/ADMINISTRATIVA-3753/LO

S RIOS-COTOPAXI

16-20/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 214.82 214.82GARCES NAUSIN

MARIA

ALEXANDRA

1718020579 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 214.82 214.82 0.00

2616 2616 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ

CARCHI DAMIAN

PATRICIO/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 84.65INIGUEZ CARCHI

DAMIAN PATRICIO

1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 84.65 84.65 0.00

Page 165: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE165

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2617 2616 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ

CARCHI DAMIAN

PATRICIO/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 84.65INIGUEZ CARCHI

DAMIAN PATRICIO

1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 84.65 84.65 0.00

2618 2618 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PUERTAS

ANDRES/ADMINISTRATIVA-3755/L

OS RIOS-COTOPAXI

16-20/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 201.25PUERTAS QUEZADA

ANDRES AGUSTIN

1717584500 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 201.25 201.25 0.00

2619 2619 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

VITERI HUGO VINICIO/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 16.50REYES VITERI

HUGO VINICIO

1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 16.50 16.50 0.00

2620 2618 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PUERTAS

ANDRES/ADMINISTRATIVA-3755/L

OS RIOS-COTOPAXI

16-20/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 201.25 201.25PUERTAS QUEZADA

ANDRES AGUSTIN

1717584500 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 201.25 201.25 0.00

2622 2619 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

VITERI HUGO VINICIO/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 16.50REYES VITERI

HUGO VINICIO

1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 16.50 16.50 0.00

2625 2625 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIMBITA

VEGA ALEXANDRA

CAROLINA/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 31.25QUIMBITA VEGA

ALEXANDRA

CAROLINA

1720774643 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 31.25 31.25 0.00

2627 2627 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ

ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/M

ANABI

9-13/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 284.36ALVAREZ BAIDAL

ANDRES ALFREDO

1726382037 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 268.36 268.36 0.00

Page 166: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE166

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2628 2625 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIMBITA

VEGA ALEXANDRA

CAROLINA/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 31.25QUIMBITA VEGA

ALEXANDRA

CAROLINA

1720774643 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 31.25 31.25 0.00

2630 2630 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO

ENCALADA JUAN

CARLOS/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 90.15JUMBO ENCALADA

JUAN CARLOS

1104683840 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 90.15 90.15 0.00

2631 2630 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO

ENCALADA JUAN

CARLOS/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 90.15JUMBO ENCALADA

JUAN CARLOS

1104683840 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 90.15 90.15 0.00

2632 2632 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SIZA

VELVA FREDY

GEOVANY/VIATICO 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 18.50SIZA VELVA FREDY

GEOVANY

1804519138 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 18.50 18.50 0.00

2633 2632 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SIZA

VELVA FREDY

GEOVANY/VIATICO 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 18.50SIZA VELVA FREDY

GEOVANY

1804519138 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 18.50 18.50 0.00

2635 2635 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GUAJALA

BALCAZAR EDWIN

MANUEL/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 20.50GUAJALA

BALCAZAR EDWIN

MANUEL

1718217720 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 20.50 20.50 0.00

2636 2635 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GUAJALA

BALCAZAR EDWIN

MANUEL/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 20.50GUAJALA

BALCAZAR EDWIN

MANUEL

1718217720 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 20.50 20.50 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE167

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2637 2637 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ

CORTEZ HIDER MARTIN/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 27.75CORTEZ CORTEZ

HIDER MARTIN

0920091485 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 27.75 27.75 0.00

2638 2637 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ

CORTEZ HIDER MARTIN/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 27.75CORTEZ CORTEZ

HIDER MARTIN

0920091485 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 27.75 27.75 0.00

2639 2627 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ

ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/M

ANABI

9-13/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 284.36 284.36ALVAREZ BAIDAL

ANDRES ALFREDO

1726382037 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 268.36 268.36 0.00

2641 2641 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROSADO

SOLORZANO LEONARDO

HOMERO/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 27.50ROSADO

SOLORZANO

LEONARDO

1307740447 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00

2643 2641 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROSADO

SOLORZANO LEONARDO

HOMERO/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 27.50ROSADO

SOLORZANO

LEONARDO

1307740447 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00

2646 2646 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/GAVILANEZ

VALAREZO TYRON

ALEJANDRO/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 27.50GAVILANEZ

VALAREZO TYRON

ALEJANDRO

0925042319 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00

2648 2646 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/GAVILANEZ

VALAREZO TYRON

ALEJANDRO/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 27.50GAVILANEZ

VALAREZO TYRON

ALEJANDRO

0925042319 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE168

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2649 2649 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROSERO

ROMERO MARLON/SALDO A

FAVOR/FONDO 1008.

NNAPROBADO 0.00 3.75ROSERO ROMERO

MARLON

1718430851 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 3.75 3.75 0.00

2651 2649 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROSERO

ROMERO MARLON/SALDO A

FAVOR/FONDO 1008.

NNAPROBADO 3.75 3.75ROSERO ROMERO

MARLON

1718430851 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 3.75 3.75 0.00

2653 2653 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIZHPE

ZHINGUE JOSE ABRAHAN/SALDO

A FAVOR/FONDO 1008.

NNAPROBADO 0.00 4.25QUIZHPE ZHINGUE

JOSE ABRAHAN

1103421382 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 4.25 4.25 0.00

2655 2653 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIZHPE

ZHINGUE JOSE ABRAHAN/SALDO

A FAVOR/FONDO 1008.

SSAPROBADO 0.00 4.25QUIZHPE ZHINGUE

JOSE ABRAHAN

1103421382 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 4.25 4.25 0.00

2656 2656 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UCHUARI

ROGEL FREDDY FABIAN/SALDO A

FAVOR/FONDO 1008.

NNAPROBADO 0.00 5.00UCHUARI ROGEL

FREDDY FABIAN

1103766992 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

2657 2657 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UCHUARI

ROGEL FREDDY FABIAN/SALDO A

FAVOR/FONDO 1008.

NNAPROBADO 5.00 5.00UCHUARI ROGEL

FREDDY FABIAN

1103766992 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

2658 2658 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA

PEREZ NICOLAS/CEF/PORTOVIEJO

10-10-13/VISITA REGIONALES

NNAPROBADO 0.00 22.15OLIVA PEREZ

NICOLAS

1710805902 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.15 22.15 0.00

2659 2656 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UCHUARI

ROGEL FREDDY FABIAN/SALDO A

FAVOR/FONDO 1008.

SSAPROBADO 0.00 5.00UCHUARI ROGEL

FREDDY FABIAN

1103766992 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

Page 169: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE169

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2661 2661 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

PAUL/ADMINISTRATIVA-3743-3636/

IBARRA Y RIOBAMBA NOV Y

DIC/2013/FISCALIZACION DE

OBRAS

NNAPROBADO 0.00 153.07CANSECO SANCHEZ

PAUL ALEXI

1803253515 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 153.07 153.07 0.00

2663 2663 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS

PAZ Y MIÑO JUAN

FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-12-13 CUENCA

19-11-13/REUNION DE

CORDINADOR

NNERRADO 209.48 209.48VILLACIS PAZ Y

MI¥O JUAN FRANC

1701254490 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 185.48 185.48 0.00

2664 2664 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS

PAZ Y MIÑO JUAN

FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-12-13 CUENCA

19-11-13/REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 0.00 209.48VILLACIS PAZ Y

MI¥O JUAN FRANC

1701254490 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 185.48 185.48 0.00

2666 2661 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO

PAUL/ADMINISTRATIVA-3743-3636/

IBARRA Y RIOBAMBA NOV Y

DIC/2013/FISCALIZACION DE

OBRAS

NNAPROBADO 153.07 153.07CANSECO SANCHEZ

PAUL ALEXI

1803253515 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 153.07 153.07 0.00

2669 2669 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ

RECALDE MARIA

CECILIA/CEF/CUENCA

19-11-13/REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 0.00 38.98DIAZ RECALDE

MARIA CECILIA

1711310837 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.98 22.98 0.00

2670 2670 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AYALA

ELVIA/ADMINISTRATIVA-3635/RIO

BAMBA 26/12/2013/FISCALIZACION

DE OBRAS

NNAPROBADO 0.00 35.35AYALA RUMAZO

ELVIA DEL

CARMEN0

1714544358 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 35.35 35.35 0.00

Page 170: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE170

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2671 2670 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AYALA

ELVIA/ADMINISTRATIVA-3635/RIO

BAMBA 26/12/2013/FISCALIZACION

DE OBRAS

NNAPROBADO 35.35 35.35AYALA RUMAZO

ELVIA DEL

CARMEN0

1714544358 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 35.35 35.35 0.00

2672 2672 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS

URVINA DIANA

JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13

/ANALISIS DEL PROGRAMA DE

ESPOL

NNAPROBADO 0.00 55.34ARIAS URVINA

DIANA JULIETA

1714430137 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 39.34 39.34 0.00

2673 2672 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS

URVINA DIANA

JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13

/ANALISIS DEL PROGRAMA DE

ESPOL

NNAPROBADO 55.34 55.34ARIAS URVINA

DIANA JULIETA

1714430137 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 39.34 39.34 0.00

2674 2674 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CONSTANTE

EMILIO/ADMINISTRATIVA-3940/A

MBATO 10/12/2013/TRASLADO DE

AUTORIDADES

NNAPROBADO 9.00 9.00CONSTANTE TIPÁN

EMILIO HERNANI

1709078644 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

2675 2674 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CONSTANTE

EMILIO/ADMINISTRATIVA-3940/A

MBATO 10/12/2013/TRASLADO DE

AUTORIDADES

NNSOLICITADO 9.00 9.00CONSTANTE TIPÁN

EMILIO HERNANI

1709078644 JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

2676 2669 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ

RECALDE MARIA

CECILIA/CEF/CUENCA

19-11-13/REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 38.98 38.98DIAZ RECALDE

MARIA CECILIA

1711310837 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.98 22.98 0.00

Page 171: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE171

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2677 2677 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ

RECALDE MARIA

CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04

AL 05-12-13/ANALISIS DEL

PROGRAMA ESPOL

NNAPROBADO 0.00 136.00DIAZ RECALDE

MARIA CECILIA

1711310837 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2679 2679 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-12-13 /REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 0.00 158.00CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2680 2664 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS

PAZ Y MIÑO JUAN

FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-12-13 CUENCA

19-11-13/REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 209.48 209.48VILLACIS PAZ Y

MI¥O JUAN FRANC

1701254490 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 185.48 185.48 0.00

2681 2658 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA

PEREZ NICOLAS/CEF/PORTOVIEJO

10-10-13/VISITA REGIONALES

NNAPROBADO 22.15 22.15OLIVA PEREZ

NICOLAS

1710805902 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.15 22.15 0.00

2682 2682 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO

ROSERO CINDY

JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL

17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO 0.00 41.00NARANJO ROSERO

CINDY JENNYFFER

0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

2684 2684 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN

IBARRA GUSTAVO

XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL

17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO 0.00 38.00CHUSAN IBARRA

GUSTAVO XAVIER

0103974770 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE172

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2685 2679 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-12-13 /REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 158.00 158.00CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2686 2686 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ

CARRERA CARLOS

ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDE

L 04 AL 05-12-13/REUNION EN

REGIONAL

NNAPROBADO 0.00 133.00CORTEZ CARRERA

CARLOS ANDRES

1710429273 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00

2687 2677 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ

RECALDE MARIA

CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04

AL 05-12-13/ANALISIS DEL

PROGRAMA ESPOL

NNAPROBADO 136.00 136.00DIAZ RECALDE

MARIA CECILIA

1711310837 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2688 2688 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA

RODRIGUEZ ALVARO

MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL

DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN

PROCESO

NNAPROBADO 0.00 133.00GALARZA

RODRIGUEZ

ALVARO MAURI

1709981581 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00

2689 2689 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ

VICTOR

HUGO/COMUNICACION/GUAYAQU

IL DEL 04 AL

05-12-13/ACTIVIDADES DE

COMUNICACION

NNAPROBADO 0.00 120.62JARAMILLO

VALDEZ VICTOR

HUGO

1708018914 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 112.62 112.62 0.00

2690 2688 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA

RODRIGUEZ ALVARO

MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL

DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN

PROCESO

NNAPROBADO 133.00 133.00GALARZA

RODRIGUEZ

ALVARO MAURI

1709981581 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE173

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2691 2691 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA

FARIAS LOURDES

MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL

DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE

TRABAJO

NNAPROBADO 0.00 174.20CUEVA FARIAS

LOURDES MARIBEL

1711285351 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 158.20 158.20 0.00

2692 2692 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ

HERRERA DIEGO

RENATO/COMUNICACION/GUAYA

QUIL DEL 24 AL

27-11-13/REGISTRO DE VIDEO

NNAPROBADO 0.00 193.46NUNEZ HERRERA

DIEGO RENATO

1716764178 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 177.46 177.46 0.00

2693 2693 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ

ESPIN NICOLAS

SANTIAGO/COMUNICACION/GUA

YAQUIL DEL 04 AL

05-12-13/ACTIVIDADES DE

COMUNICACION

NNAPROBADO 0.00 88.11JIMENEZ ESPIN

NICOLAS

SANTIAGO

1717942112 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 88.11 88.11 0.00

2694 2686 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ

CARRERA CARLOS

ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDE

L 04 AL 05-12-13/REUNION EN

REGIONAL

NNAPROBADO 133.00 133.00CORTEZ CARRERA

CARLOS ANDRES

1710429273 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00

2695 2684 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN

IBARRA GUSTAVO

XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL

17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO 38.00 38.00CHUSAN IBARRA

GUSTAVO XAVIER

0103974770 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

2696 2682 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO

ROSERO CINDY

JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL

17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO 41.00 41.00NARANJO ROSERO

CINDY JENNYFFER

0917667909 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE174

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2697 2693 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ

ESPIN NICOLAS

SANTIAGO/COMUNICACION/GUA

YAQUIL DEL 04 AL

05-12-13/ACTIVIDADES DE

COMUNICACION

NNAPROBADO 88.11 88.11JIMENEZ ESPIN

NICOLAS

SANTIAGO

1717942112 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 88.11 88.11 0.00

2698 2692 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ

HERRERA DIEGO

RENATO/COMUNICACION/GUAYA

QUIL DEL 24 AL

27-11-13/REGISTRO DE VIDEO

NNAPROBADO 193.46 193.46NUNEZ HERRERA

DIEGO RENATO

1716764178 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 177.46 177.46 0.00

2699 2691 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA

FARIAS LOURDES

MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL

DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE

TRABAJO

NNAPROBADO 174.20 174.20CUEVA FARIAS

LOURDES MARIBEL

1711285351 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 158.20 158.20 0.00

2700 2689 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ

VICTOR

HUGO/COMUNICACION/GUAYAQU

IL DEL 04 AL

05-12-13/ACTIVIDADES DE

COMUNICACION

NNAPROBADO 120.62 120.62JARAMILLO

VALDEZ VICTOR

HUGO

1708018914 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 112.62 112.62 0.00

2703 2505 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0582/EL GUABO,

01-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 7.64JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 7.64 7.64 0.00

2704 2507 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO

NEY/EO-2013-0581/EL GUABO,

22-OCT-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 6.13JARAMILLO

GRANDA NEY JOSE

0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE175

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0701 001 0 6.13 6.13 0.00

2705 2519 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0579/BALSAS-MAR

CABELI, 13-NOV-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.75LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.75 11.75 0.00

2706 2534 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0580/ARENILLAS,

14-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 8.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

2707 2536 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0578/ARENILLAS,

11-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 8.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

2708 2548 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0577/ZARUMA,

07-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 11.50LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.50 11.50 0.00

2709 2551 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0576/PASAJE,

05-NOV-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 14.25CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 14.25 14.25 0.00

2711 2559 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0575/PORTOVELO

-PIÑAS, 09-OCT-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

SSAPROBADO 0.00 14.75CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE176

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00

2725 2557 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-493/PALTAS-22 DE

NOVIEMBRE-TRASLADO DE

FUNCIONARIOS DEL

DEPARTAMENTO/LOJA/CONDUCT

OR ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 12.75PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 12.75 12.75 0.00

2726 2552 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-492/ZAMORA-20 AL

21 DE

NOVIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 72.40PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 72.40 72.40 0.00

2727 2563 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-494/CUENCA-26 AL

27 DE

NOVIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 19.50PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 19.50 19.50 0.00

2728 2564 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-496/SUMAIPAMBA-0

3 AL 04 DE

DICIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 56.50PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 56.50 56.50 0.00

2730 2581 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-491/CHAGUARPAMB

A-15 DE

NOVIEMBRE/LOJA/CONDUSTOR

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 22.35PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 22.35 22.35 0.00

2731 2580 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-489/ZAMORA-08 DE

NOVIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 23.00PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 23.00 23.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE177

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2732 2579 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-488/ZAMORA-04 DE

NOVIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 9.00PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 9.00 9.00 0.00

2733 2570 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-487/ZAMORA-21 DE

OCTUBRE /LOJA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 14.00PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 14.00 14.00 0.00

2734 2569 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-497/ZAMORA-10 DE

DICIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 19.61PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO

1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 19.61 19.61 0.00

2735 2592 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/IZQUIERDO CARRION JUAN

CARLOS/SR2-504/LOJA-04 DE

DICIEMBRE-CURSO ORIENTACION

AL LOGRO/LOJA/JEFE PROVINCIAL

DE SSTT

SSAPROBADO 0.00 12.00IZQUIERDO

CARRION JUAN

CARLOS

1900223171 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1901 001 0 12.00 12.00 0.00

2736 2606 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS

ROBERTO/SR2-498/CUENCA-10 DE

DICIEMBRE-GENERACION DE

CERTIFICADO FIRMA

ELECTRONICA/LOJA/JEFE DE

AREA AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 15.00VELEZ NU¥EZ

DENNIS ROBERTO

1103386775 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 15.00 15.00 0.00

2740 2611 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/LUDE¥A GONZµLEZ DELICIA

KARINA/SR2-495/ZAMORA-04 AL

06 DE DICIEMBRE-BRIGADA

CONTROL DE DEBERES

FORMALES/LOJA/JEFE DE AREA

SSAPROBADO 0.00 143.68LUDE¥A GONZµLEZ

DELICIA KARINA

1103567747 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1101 001 0 143.68 143.68 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE178

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2770 2770 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES

ANTONIO/EO-2013-0126A,EO-2013-0

280A,EO-2013-339A,EO-2013-0403A,

EO-2013-0491A,EO-2013-0504A/RELI

QUIDACION VALORES DE

VIATICOS ACORDE AL ART. 9 DEL

ACUERDO MINISTERIAL

MRL-2013-0097 VIGENTE A PARTIR

DEL 15-06-2013/MACHALA

NNAPROBADO 0.00 124.50AVILES

SANMARTIN

ANTONIO

0911746386 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 124.50 124.50 0.00

2809 2770 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES

ANTONIO/EO-2013-0126A,EO-2013-0

280A,EO-2013-339A,EO-2013-0403A,

EO-2013-0491A,EO-2013-0504A/RELI

QUIDACION VALORES DE

VIATICOS ACORDE AL ART. 9 DEL

ACUERDO MINISTERIAL

MRL-2013-0097 VIGENTE A PARTIR

DEL 15-JUN-2013/MACHALA

SSAPROBADO 0.00 124.50AVILES

SANMARTIN

ANTONIO

0911746386 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 124.50 124.50 0.00

2860 2860 31/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUINTO

JIMMY/G.T.-P/MANABI

2/07/2013/BRINDAR SEGURIDAD

NNAPROBADO 0.00 21.00QUINTO COBENA

JIMMY DARIO

0930214937 JOLMEDOY FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

2868 2860 31/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUINTO

JIMMY/G.T.-P/MANABI

2/07/2013/BRINDAR SEGURIDAD

NNAPROBADO 21.00 21.00QUINTO COBENA

JIMMY DARIO

0930214937 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

2932 2932 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA

FATIMA/ GU-14-A-10/ MACHALA

16A17-01-14/ INSPECCION DE

PROCESOS

PRODUCTIVOS/GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 124.84 124.84FLORES VERA

FATIMA ELIZABETH

0918582636 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 112.84 112.84 0.00

Page 179: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE179

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2933 2933 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES

SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A

8-01-14/ REVISION DE

ACTIVIDADES CONTROL

MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 138.24MORALES TORRES

SARA MARIA

0915672075 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 123.24 123.24 0.00

2934 2934 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ

SILVIA / GU-13A-01288/ UIO

04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES

INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO

RRHH

NNAPROBADO 0.00 43.68CEDE¥O NEVAREZ

SILVIA VIVIANA

0922384284 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 27.68 27.68 0.00

2935 2935 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ

PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/

UIO 04-12-13/ ENTREGAR

EXPEDIENTES INM

MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

NNAPROBADO 0.00 39.10VILLAGOMEZ

PEREZ DENISSE

DANIEL

0919082651 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 23.10 23.10 0.00

2936 2936 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO

PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A

18-12-13/ REVISION MATERIAL

CURSO IMPUESTO A LA RENTA

MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT

NNAPROBADO 0.00 128.00NARANJO MORENO

PAOLA

ALEXANDRA

0916216708 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

2937 2937 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ

MURRIETA KAROL/ GU-13A-01264/

BHYO- QVDO DE 16 A 18-12-13/

CONSTATACION FISICA ACTIVOS

AG. BHYO QVDO/GYE/ DPTO

FINANC

NNAPROBADO 0.00 149.10SANCHEZ

MURRIETA KAROL

VANESSA

0920225216 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 149.10 149.10 0.00

2938 2938 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO

ANDREA/ GU-13A-01263/

BABAHOYO DE 16 A 18-12-13/

CONSTATACION FISICA ACTIVOS

BHYO QVDO/GYE/ DPTO FINANC

NNAPROBADO 0.00 169.63LOWNDES VILLAO

ANDREA

MARGARIT

0920611902 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 169.63 169.63 0.00

Page 180: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE180

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2939 2939 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO

AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A

4-12-13/ ELABORACION DE PLAN

ANUAL DE

CAPACITACIONES/GYE/SSTT

NNAPROBADO 0.00 205.28PEREZ JARAMILLO

AURA CAROLINA

0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 189.28 189.28 0.00

2940 2940 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA

HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A

17-12-13/ CAPACITACION DE

DESARROLLO DE SEGURO

APLICACIONES/GYE/ GGTT

NNAPROBADO 0.00 205.26ROBAYO AYALA

HUGO CAMILO

0919629915 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 202.01 202.01 0.00

2941 2941 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/

GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/

AUDIENCIA ESTRADO DE

CERVECERIA

NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 103.29DE ANGELIS

SORIANO LUIGI

EFRAIN

0913769956 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 87.29 87.29 0.00

2960 2941 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/

GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/

AUDIENCIA ESTRADO DE

CERVECERIA

NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 103.29DE ANGELIS

SORIANO LUIGI

EFRAIN

0913769956 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 87.29 87.29 0.00

2961 2940 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA

HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A

17-12-13/ CAPACITACION DE

DESARROLLO DE SEGURO

APLICACIONES/GYE/ GGTT

SSAPROBADO 0.00 205.26ROBAYO AYALA

HUGO CAMILO

0919629915 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 202.01 202.01 0.00

2962 2939 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO

AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A

4-12-13/ ELABORACION DE PLAN

ANUAL DE

CAPACITACIONES/GYE/SSTT

SSAPROBADO 0.00 205.28PEREZ JARAMILLO

AURA CAROLINA

0918110339 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 189.28 189.28 0.00

Page 181: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE181

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2963 2938 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO

ANDREA/ GU-13A-01263/

BABAHOYO DE 16 A 18-12-13/

CONSTATACION FISICA ACTIVOS

BHYO QVDO/GYE/ DPTO FINANC

SSAPROBADO 0.00 169.63LOWNDES VILLAO

ANDREA

MARGARIT

0920611902 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 169.63 169.63 0.00

2964 2937 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ

MURRIETA KAROL/ GU-13A-01264/

BHYO- QVDO DE 16 A 18-12-13/

CONSTATACION FISICA ACTIVOS

AG. BHYO QVDO/GYE/ DPTO

FINANC

SSAPROBADO 0.00 149.10SANCHEZ

MURRIETA KAROL

VANESSA

0920225216 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 149.10 149.10 0.00

2965 2936 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO

PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A

18-12-13/ REVISION MATERIAL

CURSO IMPUESTO A LA RENTA

MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT

SSAPROBADO 0.00 128.00NARANJO MORENO

PAOLA

ALEXANDRA

0916216708 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

2968 2935 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ

PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/

UIO 04-12-13/ ENTREGAR

EXPEDIENTES INM

MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

SSAPROBADO 0.00 39.10VILLAGOMEZ

PEREZ DENISSE

DANIEL

0919082651 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 23.10 23.10 0.00

2969 2934 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ

SILVIA / GU-13A-01288/ UIO

04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES

INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO

RRHH

SSAPROBADO 0.00 43.68CEDE¥O NEVAREZ

SILVIA VIVIANA

0922384284 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 27.68 27.68 0.00

2971 2933 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES

SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A

8-01-14/ REVISION DE

ACTIVIDADES CONTROL

MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 138.24MORALES TORRES

SARA MARIA

0915672075 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 123.24 123.24 0.00

Page 182: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE182

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3163 3163 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA

PAOLA/G.T.-3633/MACHALA

19-20/12/2013/EVENTO

NNAPROBADO 0.00 95.20VINUEZA

MONTENEGRO

PAOLA ANDREA

0602438749 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 87.20 87.20 0.00

3164 3164 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA

VERONICA/G.T./GYE

19-12-2013/TALLER

NNAPROBADO 0.00 50.95DAVILA

VILLAVICENCIO

VERONICA

1714354725 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 34.95 34.95 0.00

3165 3165 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BETANCOURT

EFRAIN/G.T./GYE

11-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO 0.00 150.00BETANCOURT

VACA EFRAIN

SANTIAG

1710893221 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

3166 3166 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BELMONTE

GUILLERMO/G.T./MACHALA

19-20-2013/INFORME DE GESTION

NNAPROBADO 0.00 104.74BELMONTE VITERI

GUILLERMO

1707855423 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 96.74 96.74 0.00

3167 3167 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE

ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO 0.00 257.04ORBE CUEVA

ESLENDY

ALEXANDRA

1712171550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 249.04 249.04 0.00

3168 3168 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/UNAPANTA

JUAN/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO 0.00 266.00UNAPANTA RUIZ

JUAN WAGNER

1710865013 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

3169 3169 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BARBERAN

MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO 0.00 266.00CARRION

CHIRIBOGA

DIANA

1104172489 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE183

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3170 3170 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CALDERON

DANIEL/G.T./GYE

9-13/12-2013/APOYO EN CASO

NNAPROBADO 0.00 466.00CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN

1716167406 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 450.00 450.00 0.00

3171 3171 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILLAVICENCIO

ANDRES/G.T./GYE

3-4-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO 0.00 160.05VILLAVICENCIO

POMBOZA ANDRES

F

1713732590 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 144.05 144.05 0.00

3172 3172 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BETANCOURT

EFRAIN/G.T./PORTOVIEJO

24-25/10/2013/SALDO A FAVOR

SERVIDOR FONDO 1100

NNAPROBADO 0.00 0.84BETANCOURT

VACA EFRAIN

SANTIAG

1710893221 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 0.84 0.84 0.00

3173 3173 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUADROS

MARIA/G.T./CUENCA

28-29/11-2013/SEMINARIO

CONTROL MINERO

NNAPROBADO 0.00 83.43CUADROS MARIA

ROSA

0401398904 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 83.43 83.43 0.00

3174 3174 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/FOGUEROA

BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL

13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS

NNAPROBADO 0.00 171.60FIGUEROA

BOLIVAR

1104203060 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 156.60 156.60 0.00

3175 3163 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA

PAOLA/G.T.-3633/MACHALA

19-20/12/2013/EVENTO

SSAPROBADO 0.00 95.20VINUEZA

MONTENEGRO

PAOLA ANDREA

0602438749 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 87.20 87.20 0.00

3176 3164 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA

VERONICA/G.T./GYE

19-12-2013/TALLER

SSAPROBADO 0.00 50.95DAVILA

VILLAVICENCIO

VERONICA

1714354725 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 34.95 34.95 0.00

Page 184: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE184

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3177 3165 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BETANCOURT

EFRAIN/G.T./GYE

11-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO 0.00 150.00BETANCOURT

VACA EFRAIN

SANTIAG

1710893221 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

3178 3166 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BELMONTE

GUILLERMO/G.T./MACHALA

19-20-2013/INFORME DE GESTION

SSAPROBADO 0.00 104.74BELMONTE VITERI

GUILLERMO

1707855423 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 96.74 96.74 0.00

3179 3167 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE

ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO 0.00 257.04ORBE CUEVA

ESLENDY

ALEXANDRA

1712171550 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 249.04 249.04 0.00

3180 3168 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/UNAPANTA

JUAN/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO 0.00 266.00UNAPANTA RUIZ

JUAN WAGNER

1710865013 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

3181 3169 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BARBERAN

MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO 0.00 266.00CARRION

CHIRIBOGA

DIANA

1104172489 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

3182 3170 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CALDERON

DANIEL/G.T./GYE

9-13/12-2013/APOYO EN CASO

SSAPROBADO 0.00 466.00CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN

1716167406 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 450.00 450.00 0.00

3183 3171 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILLAVICENCIO

ANDRES/G.T./GYE

3-4-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO 0.00 160.05VILLAVICENCIO

POMBOZA ANDRES

F

1713732590 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 144.05 144.05 0.00

Page 185: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE185

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3184 3172 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BETANCOURT

EFRAIN/G.T./PORTOVIEJO

24-25/10/2013/SALDO A FAVOR

SERVIDOR FONDO 1100

SSAPROBADO 0.00 0.84BETANCOURT

VACA EFRAIN

SANTIAG

1710893221 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 0.84 0.84 0.00

3185 3173 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUADROS

MARIA/G.T./CUENCA

28-29/11-2013/SEMINARIO

CONTROL MINERO

SSAPROBADO 0.00 83.43CUADROS MARIA

ROSA

0401398904 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 83.43 83.43 0.00

3186 3174 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/FOGUEROA

BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL

13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS

SSAPROBADO 0.00 171.60FIGUEROA

BOLIVAR

1104203060 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 156.60 156.60 0.00

3187 3187 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO

LORENA

ELIZABE/TU-14A-0062/GUAYAQUIL

16 Y 17-01-2014 REVISION GESTION

Y PLAN OPERTIVO 2014 DIR. REG.

AMBATO

NNAPROBADO 0.00 200.27FREIRE GUERRERO

LORENA ELIZABE

1802536977 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 200.27 200.27 0.00

3188 3187 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO

LORENA

ELIZABE/TU-14A-0062/GUAYAQUIL

16 Y 17-01-2014 REVISION GESTION

Y PLAN OPERTIVO 2014 DIR. REG.

AMBATO

SSAPROBADO 0.00 200.27FREIRE GUERRERO

LORENA ELIZABE

1802536977 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 200.27 200.27 0.00

3189 3189 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN

XAVIER

OLIVERIO/TU-14A-0063/QUITO

17-01-2014 REGISTRO DE LA OBRA

LA MORAL ES VISTUD QUE

DEBEMOS PRACTICAR EN EL

INSTITUTO DE PROP.

INTELECTUAL JURIDICO AMBATO

NNAPROBADO 0.00 43.74SIGUENZA ESPIN

XAVIER OLIVERIO

1801670983 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 186: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE186

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1801 001 0 43.74 43.74 0.00

3190 3189 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN

XAVIER

OLIVERIO/TU-14A-0063/QUITO

17-01-2014 REGISTRO DE LA OBRA

LA MORAL ES VISTUD QUE

DEBEMOS PRACTICAR EN EL

INSTITUTO DE PROP.

INTELECTUAL JURIDICO AMBATO

SSAPROBADO 0.00 43.74SIGUENZA ESPIN

XAVIER OLIVERIO

1801670983 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 43.74 43.74 0.00

3192 3192 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0066/QUITO

17-01-2014 TRASLADO

SERVIDORES A REUNIONES Y

RETIRAR Y ENTREGAR DOCTOS.

EN DIVERSAS ENTIDADES ADM.

FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00

3193 3192 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0066/QUITO

17-01-2014 TRASLADO

SERVIDORES A REUNIONES Y

RETIRAR Y ENTREGAR DOCTOS.

EN DIVERSAS ENTIDADES ADM.

FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00

3194 3194 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ANCHALUISA BARONA

DARIO JAVIER/TU-14A-0065/QUITO

20-01-2014 APOYO INFORMATICO

PROYECTO CONTROL Y

SISTEMATIZACION DEL RISE

GGTT AMBATO

NNAPROBADO 0.00 22.67ANCHALUISA

BARONA DARIO

JAVIER

1802931657 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 22.67 22.67 0.00

Page 187: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE187

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3196 3194 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ANCHALUISA BARONA

DARIO JAVIER/TU-14A-0065/QUITO

20-01-2014 APOYO INFORMATICO

PROYECTO CONTROL Y

SISTEMATIZACION DEL RISE

GGTT AMBATO

SSAPROBADO 0.00 22.67ANCHALUISA

BARONA DARIO

JAVIER

1802931657 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 22.67 22.67 0.00

3197 3197 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0067/QUITO

20-01-2014 TRASLADO

SERVIDORES A REUNION RISE

ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 25.04SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 25.04 25.04 0.00

3198 3197 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0067/QUITO

20-01-2014 TRASLADO

SERVIDORES A REUNION RISE

ADM. FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 25.04SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 25.04 25.04 0.00

3199 3199 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0068/QUITO

21-01-2014 TRASLADO

DIRECTORES A REUNIONES ADM.

FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 24.12SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.12 24.12 0.00

3200 3199 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0068/QUITO

21-01-2014 TRASLADO

DIRECTORES A REUNIONES ADM.

FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 24.12SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.12 24.12 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE188

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3201 3201 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0069/QUITO

22-01-2014 TRASLADO

DIRECTORES A REUNION ADM.

FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 24.98SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.98 24.98 0.00

3202 3201 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0069/QUITO

22-01-2014 TRASLADO

DIRECTORES A REUNION ADM.

FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 24.98SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.98 24.98 0.00

3204 3204 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0070/QUITO

27-01-2014 TRASLADO

DIRECTORES A REUNION ADM.

FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 15.74SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 15.74 15.74 0.00

3206 3204 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-14A-0070/QUITO

27-01-2014 TRASLADO

DIRECTORES A REUNION ADM.

FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 15.74SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN

1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 15.74 15.74 0.00

3207 3207 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 1152 No Entrada: 5916

SSAPROBADO 0.00 338.91SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 338.91 338.91 0.00

3208 3208 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 1155 No Entrada: 5922

SSAPROBADO 0.00 233.64SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 233.64 233.64 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE189

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3214 3214 03/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / REINA

NELSON/D.G.-S/CUENCA

24-26/SALDO A FAVOR DEL

SERVIDOR EN LIQUIDACION

FONDO 2014-1155

NNAPROBADO 0.00 84.81REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 84.81 84.81 0.00

3217 3214 03/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / REINA

NELSON/D.G.-S/CUENCA

24-26/SALDO A FAVOR DEL

SERVIDOR EN LIQUIDACION

FONDO 2014-1155

SSAPROBADO 0.00 84.81REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 84.81 84.81 0.00

3222 1255 03/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA

ESPERANZA/ AZ-13A-0512-0513/

AZ-14A-003/QUITO, 6-8 NOV,

MODULO 6 DE LA ESCUELA DE

FACILITADORES INTERNOS;

CUENCA, 15-16 OCT,

PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA

INTELIGENCIA REPORTE

OPERACIONES SOSPECHOSAS;

28-29 NOV, CAPACITACION

CONTABILIDAD MINERA/ MACAS/

GESTION TRIBUTARIA

NNREGISTRADO 306.11 306.11AVILA BORJA

MONICA

ESPERANZA

1400417182 MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1401 001 0 306.11 306.11 0.00

3224 2114 03/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY

VALERIE/ AZ-13A-0510-0540/ LOJA,

16-17 DICIEMBRE, SESION 3/3 DE

COACHING A LOS JEFES DE AREA

DE LA ZONA SUR; QUITO, 25-29

NOVIEMBRE, ASISTENCIA

TECNICA EN MATERIA DE

GESTION Y CONTROL DE APA´S /

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 558.13PARRA CORONEL

JUDY VALERIE

0102405214 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 558.13 558.13 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE190

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3226 3226 03/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL

ENRIQUE/ AZ-13A-0511/ LA

TRONCAL, 22 NOVIEMBRE,

VERIFICACION DE POSTULACION

CONCURSO 3810 VENTANILLA/

AZOGUES/ SECRETARIA

PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 20.25RIVERA LEON

MIGUEL ENRIQUE

0916991144 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 20.25 20.25 0.00

3227 3226 03/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL

ENRIQUE/ AZ-13A-0511/ LA

TRONCAL, 22 NOVIEMBRE,

VERIFICACION DE POSTULACION

CONCURSO 3810 VENTANILLA/

AZOGUES/ SECRETARIA

PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 20.25RIVERA LEON

MIGUEL ENRIQUE

0916991144 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 20.25 20.25 0.00

3228 3228 03/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CORONEL LEON RINA

EULALIA/ AZ-13A-0481/ CUENCA,

27 JUNIO, VALORES Y PRINCIPIOS

ETICOS PARA SECTOR PUBLICO/

AZOGUES/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 12.00CORONEL LEON

RINA EULALIA

0300974987 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 12.00 12.00 0.00

3229 3228 03/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CORONEL LEON RINA

EULALIA/ AZ-13A-0481/ CUENCA,

27 JUNIO, VALORES Y PRINCIPIOS

ETICOS PARA SECTOR PUBLICO/

AZOGUES/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 12.00CORONEL LEON

RINA EULALIA

0300974987 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0301 001 0 12.00 12.00 0.00

3230 3230 03/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ GOMEZ CHAMBA

CARLOS ALBERTO/

AZ-13A-0492-0493-0494-0495-0499-05

00-0501-0502-0503-0504/ PAUTE,

SEPTIEMBRE - OCTUBRE -

NOVIEMBRE 2013, BRIGADAS

MOVILES/ CUENCA/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 105.00GOMEZ CHAMBA

CARLOS ALBERTO

0103364824 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 105.00 105.00 0.00

Page 191: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE191

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3231 3230 03/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ GOMEZ CHAMBA

CARLOS ALBERTO/

AZ-13A-0492-0493-0494-0495-0499-05

00-0501-0502-0503-0504/ PAUTE,

SEPTIEMBRE - OCTUBRE -

NOVIEMBRE 2013, BRIGADAS

MOVILES/ CUENCA/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 105.00GOMEZ CHAMBA

CARLOS ALBERTO

0103364824 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0101 001 0 105.00 105.00 0.00

3250 3250 03/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PUETATE

KATTY/G.T.-F/IMBABURA

12-14/11/2013/REGISTRO DE

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00 240.97PUETATE GARCIA

KATTY

0401050380 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 240.97 240.97 0.00

3251 3250 03/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PUETATE

KATTY/G.T.-F/IMBABURA

12-14/11/2013/REGISTRO DE

CONTRIBUYENTES

SSAPROBADO 0.00 240.97PUETATE GARCIA

KATTY

0401050380 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 240.97 240.97 0.00

3259 3259 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 157 No Entrada: 384

SSAPROBADO 0.00 176.62SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 173.22 173.22 0.00

3308 3308 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO

GIULIANO PATRICIO/MA

2014-001/TALLER PROYECTO

MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8

ENERO/2014. GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 143.36FLORES CEDE¿O

GIULIANO

PATRICIO

1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 135.36 135.36 0.00

3320 2643 04/02/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ROSADO

SOLORZANO LEONARDO

HOMERO/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00-27.50ROSADO

SOLORZANO

LEONARDO

1307740447 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -27.50 -27.50 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE192

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3322 2648 04/02/2014 DEV RTO OGA DIRECCION

NACIONAL/GAVILANEZ

VALAREZO TYRON

ALEJANDRO/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00-27.50GAVILANEZ

VALAREZO TYRON

ALEJANDRO

0925042319 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -27.50 -27.50 0.00

3323 2641 04/02/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ROSADO

SOLORZANO LEONARDO

HOMERO/VIATICOS 2013/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00-27.50ROSADO

SOLORZANO

LEONARDO

1307740447 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -27.50 -27.50 0.00

3325 2646 04/02/2014 COM RTO OGA DIRECCION

NACIONAL/GAVILANEZ

VALAREZO TYRON

ALEJANDRO/VIATICOS

2013/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00-27.50GAVILANEZ

VALAREZO TYRON

ALEJANDRO

0925042319 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530303 1701 001 0 -27.50 -27.50 0.00

3329 3329 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY

DEL ROSARIO/MA

2014-010/CONSTATACION DE

BIENES EN LA DIRECCION

NACIONAL DEL 13 AL 17

ENERO/2014.

NNAPROBADO 0.00 356.46VERA BRIONES

KERLY DEL

ROSARIO

1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 340.46 340.46 0.00

3330 3308 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO

GIULIANO PATRICIO/MA

2014-001/TALLER PROYECTO

MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8

ENERO/2014. GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 143.36FLORES CEDE¿O

GIULIANO

PATRICIO

1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 135.36 135.36 0.00

3337 3329 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY

DEL ROSARIO/MA

2014-010/CONSTATACION DE

BIENES EN LA DIRECCION

NACIONAL DEL 13 AL 17

ENERO/2014.

SSAPROBADO 0.00 356.46VERA BRIONES

KERLY DEL

ROSARIO

1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 340.46 340.46 0.00

Page 193: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE193

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3349 3349 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS

MIGUEL/MA

2014-012/ACTUALIZACION

INSTRUCTIVO DE MEDICION DE

CALIDAD DE SERVICIOS Y

PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22

AL 24 ENERO/2014.

NNAPROBADO 0.00 221.40Rivera Garc? Luis

Miguel

1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 205.40 205.40 0.00

3350 3350 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/MENENDEZ TOALA

YADIRA KATIUSKA/MA

2014-007/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA NOTARIA

PUBLICA SEGUNDA DEL CANTON

PAJAN EN PAJAN EL 26/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 20.58MENENDEZ TOALA

YADIRA KATIUSKA

1308895000 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 20.58 20.58 0.00

3351 3351 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/MENENDEZ TOALA

YADIRA KATIUSKA/MA

2014-003/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA

REGISTRADURIA DE LA

PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN

EN PAJAN EL 20/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 17.22MENENDEZ TOALA

YADIRA KATIUSKA

1308895000 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 17.22 17.22 0.00

3352 3352 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FRANCO SILVIA

JACQUELINE/MA

2014-002/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA

REGISTRADURIA DE LA

PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN

EN PAJAN EL 20/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 17.00FRANCO

ZAMBRANO SILVIA

JACQUEL

1308700895 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 17.00 17.00 0.00

3353 3352 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FRANCO SILVIA

JACQUELINE/MA

2014-002/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA

REGISTRADURIA DE LA

PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN

EN PAJAN EL 20/12/2013.

SSAPROBADO 0.00 17.00FRANCO

ZAMBRANO SILVIA

JACQUEL

1308700895 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 17.00 17.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE194

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3354 3351 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/MENENDEZ TOALA

YADIRA KATIUSKA/MA

2014-003/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA

REGISTRADURIA DE LA

PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN

EN PAJAN EL 20/12/2013.

SSAPROBADO 0.00 17.22MENENDEZ TOALA

YADIRA KATIUSKA

1308895000 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 17.22 17.22 0.00

3355 3349 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS

MIGUEL/MA

2014-012/ACTUALIZACION

INSTRUCTIVO DE MEDICION DE

CALIDAD DE SERVICIOS Y

PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22

AL 24 ENERO/2014.

SSAPROBADO 0.00 221.40Rivera Garc? Luis

Miguel

1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 205.40 205.40 0.00

3356 3350 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/MENENDEZ TOALA

YADIRA KATIUSKA/MA

2014-007/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA NOTARIA

PUBLICA SEGUNDA DEL CANTON

PAJAN EN PAJAN EL 26/12/2013.

SSAPROBADO 0.00 20.58MENENDEZ TOALA

YADIRA KATIUSKA

1308895000 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 20.58 20.58 0.00

3370 3370 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA

CAROLINA/UIO MANTA

PORTOVIEJO UIO/27

ENE/DILIGENCIA INSPECCION

CONTABLE

NNAPROBADO 0.00 45.10YEPEZ PADILLA

KATIA CAROLINA

1002618666 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 37.10 37.10 0.00

3371 3371 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/BAJA?A TRUJILLO PABLO

DAVID/UIO VARIOS (PUELLARO

MINAS) UIO/22

ENE/CAPACITACION

ESTUDIANTES

NNAPROBADO 0.00 18.03BAJA?A TRUJILLO

PABLO DAVID

1713831152 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00

3372 3372 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS

KARINA LORENA/UIO LAGO

UIO/09-10 ENE/CAPACITACION

PERSONAL

NNAPROBADO 0.00 130.00VALLEJO BASTIDAS

KARINA LORENA

1713068151 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE195

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1701 001 0 114.00 114.00 0.00

3373 3373 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ

MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA

PORTOVIEJO UIO/27

ENE/DILIGENCIA INSPECCION

CONTABLE

NNAPROBADO 0.00 40.05SOLÓRZANO

SÁNCHEZ MARÍA

ALEXANDRA

1715745608 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 32.05 32.05 0.00

3374 3374 05/02/2014 COM NOR OGA NORTEGUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/UIO IBARRA UIO/26

DIC/REVISION PIA Y PAC 2014

NNAPROBADO 0.00 29.64GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 29.64 29.64 0.00

3375 3375 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/MONTALVO SALAS

ELIZABETH ALEXA/UIO

PUELLARO MINAS UIO/22

ENE/CAPACITACION

NNAPROBADO 0.00 17.53MONTALVO SALAS

ELIZABETH ALEXA

1712353489 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 17.53 17.53 0.00

3376 3376 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DE LA TORRE FARIAS

CHRISTIAN V/UIO PUELLARO

MINAS UIO/22 ENE/CAPACITACION

ESTUDIANTES

NNAPROBADO 0.00 18.03DE LA TORRE

FARIAS CHRISTIAN

V

1710118728 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00

3377 3377 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/SALAZAR FRANCO JOSÉ

LUIS/UIO PUELLARO MINAS

UIO/22 ENE/CAPACITACION

ESTUDIANTES

NNAPROBADO 0.00 18.03SALAZAR FRANCO

JOSÉ LUIS

1205875964 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00

3378 3378 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/LANDIVAR ROSALES

MANUEL EUGENI/UIO

(VARIOS)PUELLARO MINAS UIO/22

ENE/CAPACITACION

NNAPROBADO 0.00 18.03LANDIVAR

ROSALES MANUEL

EUGENI

1716154677 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00

3379 3379 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/AGUILAR GALLARDO

RONALD MAURIC/UIO LASSO

UIO/02 DIC/PROCESO DE

INTELIGENCIA

NNAPROBADO 0.00 10.50AGUILAR

GALLARDO

RONALD MAURIC

1718295494 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 196: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE196

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

3380 3380 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA

JEANNETH/UIO IBARRA UIO/13

DIC/DILIGENCIA EXHIBICION

CONTABLE

NNAPROBADO 0.00 63.25VASCONEZ SORIA

VIRNA JEANNETH

1712420536 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 63.25 63.25 0.00

3381 3381 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA

JEANNETH/UIO LAGO UIO/23

ENE/ANALISIS CASOS PENALES

NNAPROBADO 0.00 12.32VASCONEZ SORIA

VIRNA JEANNETH

1712420536 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 12.32 12.32 0.00

3382 3382 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ESMERALDAS/BURBANO MERLIN

KAREN LILIANA/ESM UIO

ESM/DEVOLUCION DE IVA/15ENE

NNAPROBADO 0.00 29.07BURBANO MERLIN

KAREN LILIANA

0801922428 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0801 001 0 29.07 29.07 0.00

3383 3383 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/ROBALINO QUEZADA

CARLOS DAVID/LAGO QUITO

LAGO/14-16 ENE/DEVOLUCIONES

DE IVA

NNAPROBADO 0.00 133.38ROBALINO

QUEZADA CARLOS

DAVID

1720779188 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 133.38 133.38 0.00

3384 3384 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/DOMINGUEZ JARA

JOSE ANTONIO/LAGO QUITO

LAGO/23 ENE/PROCESO

COACTIVO

NNAPROBADO 0.00 48.80DOMINGUEZ JARA

JOSE ANTONIO

0601146467 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 48.80 48.80 0.00

3385 3385 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/ROBALINO QUEZADA

CARLOS DAVID/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO/22

ENE/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 28.25 28.25ROBALINO

QUEZADA CARLOS

DAVID

1720779188 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

Page 197: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE197

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3386 3386 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/ROBALINO QUEZADA

CARLOS DAVID/LAGO CUYABENO

LAGO/20ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 28.25 28.25ROBALINO

QUEZADA CARLOS

DAVID

1720779188 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3387 3387 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO GON

PIZA LAGO/17 ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3404 3404 05/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO

RENATO/PA-14A-004/QUITO 26 AL

29-01-2014 MODULO II GESTION

DEL CAMBIO, PROGRAMA

HABILIDADES DIRECTIVAS Y

TALLER DIR. PROVINCIALES

PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 467.29NAVAS ESPIN GALO

RENATO

1802751642 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 467.29 467.29 0.00

3405 3404 05/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO

RENATO/PA-14A-004/QUITO 26 AL

29-01-2014 MODULO II GESTION

DEL CAMBIO, PROGRAMA

HABILIDADES DIRECTIVAS Y

TALLER DIR. PROVINCIALES

PASTAZA

NNAPROBADO 467.29 467.29NAVAS ESPIN GALO

RENATO

1802751642 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 467.29 467.29 0.00

3406 3406 05/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO

RENATO/PA-14A-003/AMBATO

24-01-2014 DIRECTRICES

EJECUCION TRABAJO AÑO 2014

DIR. PROV. PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 48.17NAVAS ESPIN GALO

RENATO

1802751642 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 48.17 48.17 0.00

3407 3406 05/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO

RENATO/PA-14A-003/AMBATO

24-01-2014 DIRECTRICES

EJECUCION TRABAJO AÑO 2014

DIR. PROV. PASTAZA

NNAPROBADO 48.17 48.17NAVAS ESPIN GALO

RENATO

1802751642 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 198: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE198

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1801 001 0 48.17 48.17 0.00

3410 3370 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA

CAROLINA/UIO MANTA

PORTOVIEJO UIO/27

ENE/DILIGENCIA INSPECCION

CONTABLE/56

SSAPROBADO 0.00 45.10YEPEZ PADILLA

KATIA CAROLINA

1002618666 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 37.10 37.10 0.00

3411 3373 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ

MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA

PORTOVIEJO UIO/27

ENE/DILIGENCIA INSPECCION

CONTABLE/57

SSAPROBADO 0.00 40.05SOLÓRZANO

SÁNCHEZ MARÍA

ALEXANDRA

1715745608 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 32.05 32.05 0.00

3412 3372 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS

KARINA LORENA/UIO LAGO

UIO/09-10 ENE/CAPACITACION

PERSONAL/1

SSAPROBADO 0.00 130.00VALLEJO BASTIDAS

KARINA LORENA

1713068151 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 114.00 114.00 0.00

3413 3371 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/BAJAÑA TRUJILLO PABLO

DAVID/UIO VARIOS (PUELLARO

MINAS) UIO/22

ENE/CAPACITACION

ESTUDIANTES/34

SSAPROBADO 0.00 18.03BAJA?A TRUJILLO

PABLO DAVID

1713831152 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00

3414 3381 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA

JEANNETH/UIO LAGO UIO/23

ENE/ANALISIS CASOS PENALES/22

SSAPROBADO 0.00 12.32VASCONEZ SORIA

VIRNA JEANNETH

1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 12.32 12.32 0.00

3415 3380 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA

JEANNETH/UIO IBARRA UIO/13

DIC/DILIGENCIA EXHIBICION

CONTABLE/1309

SSAPROBADO 0.00 63.25VASCONEZ SORIA

VIRNA JEANNETH

1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 63.25 63.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE199

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3416 3379 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/AGUILAR GALLARDO

RONALD MAURICIO/UIO LASSO

UIO/02 DIC/PROCESO DE

INTELIGENCIA/1349

SSAPROBADO 0.00 10.50AGUILAR

GALLARDO

RONALD MAURIC

1718295494 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

3417 3378 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/LANDIVAR ROSALES

MANUEL EUGENIO/UIO

(VARIOS)PUELLARO MINAS UIO/22

ENE/CAPACITACION/58

SSAPROBADO 0.00 18.03LANDIVAR

ROSALES MANUEL

EUGENI

1716154677 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00

3418 3377 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/SALAZAR FRANCO JOSÉ

LUIS/UIO PUELLARO MINAS

UIO/22 ENE/CAPACITACION

ESTUDIANTES/53

SSAPROBADO 0.00 18.03SALAZAR FRANCO

JOSÉ LUIS

1205875964 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00

3419 3376 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DE LA TORRE FARIAS

CHRISTIAN V/UIO PUELLARO

MINAS UIO/22 ENE/CAPACITACION

ESTUDIANTES/37

SSAPROBADO 0.00 18.03DE LA TORRE

FARIAS CHRISTIAN

V

1710118728 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00

3420 3375 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/MONTALVO SALAS

ELIZABETH ALEXA/UIO

PUELLARO MINAS UIO/22

ENE/CAPACITACION/36

SSAPROBADO 0.00 17.53MONTALVO SALAS

ELIZABETH ALEXA

1712353489 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 17.53 17.53 0.00

3421 3374 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTEGUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/UIO IBARRA UIO/26

DIC/REVISION PIA Y PAC 2014/1324

SSAPROBADO 0.00 29.64GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 29.64 29.64 0.00

3422 3382 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ESMERALDAS/BURBANO MERLIN

KAREN LILIANA/ESM UIO

ESM/DEVOLUCION DE

IVA/15ENE/33

SSAPROBADO 0.00 29.07BURBANO MERLIN

KAREN LILIANA

0801922428 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0801 001 0 29.07 29.07 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE200

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3423 3383 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/ROBALINO QUEZADA

CARLOS DAVID/LAGO QUITO

LAGO/14-16 ENE/DEVOLUCIONES

DE IVA/16

SSAPROBADO 0.00 133.38ROBALINO

QUEZADA CARLOS

DAVID

1720779188 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 133.38 133.38 0.00

3424 3387 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO GON

PIZA LAGO/17 ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/73

SSAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3425 3384 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/DOMINGUEZ JARA

JOSE ANTONIO/LAGO QUITO

LAGO/23 ENE/PROCESO

COACTIVO/14

SSAPROBADO 0.00 48.80DOMINGUEZ JARA

JOSE ANTONIO

0601146467 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 48.80 48.80 0.00

3430 3430 06/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VALVERDE LOPEZ

MARTHA

MARGARIT/PA-14A-0005/AMBATO

24-01-2014 DIRECTRICES

EJECUCION TRABAJO AÑO 2014

SSTT PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 24.32VALVERDE LOPEZ

MARTHA

MARGARIT

1600415010 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.32 24.32 0.00

3431 3430 06/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VALVERDE LOPEZ

MARTHA

MARGARIT/PA-14A-0005/AMBATO

24-01-2014 DIRECTRICES

EJECUCION TRABAJO AÑO 2014

SSTT PASTAZA

NNAPROBADO 24.32 24.32VALVERDE LOPEZ

MARTHA

MARGARIT

1600415010 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 24.32 24.32 0.00

3432 3432 06/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN

DEYSI

ALEXANDRA/PA-14A-0006/AMBAT

O 24-01-2014 DIRECTRICES

EJECUCION TRABAJO AÑO 2014

ADM. FIN. PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 27.86FONSECA JARRIN

DEYSI ALEXANDRA

1600260184 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE201

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1801 001 0 27.86 27.86 0.00

3433 3432 06/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN

DEYSI

ALEXANDRA/PA-14A-0006/AMBAT

O 24-01-2014 DIRECTRICES

EJECUCION TRABAJO AÑO 2014

ADM. FIN. PASTAZA

NNAPROBADO 27.86 27.86FONSECA JARRIN

DEYSI ALEXANDRA

1600260184 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 27.86 27.86 0.00

3434 3434 06/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN

DEYSI

ALEXANDRA/PA-14A-001/AMBATO

10-01-2014 SEMINARIO

CONTRATACION PUBLICA ADM.

FIN. PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 12.32FONSECA JARRIN

DEYSI ALEXANDRA

1600260184 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 12.32 12.32 0.00

3435 3434 06/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN

DEYSI

ALEXANDRA/PA-14A-001/AMBATO

10-01-2014 SEMINARIO

CONTRATACION PUBLICA ADM.

FIN. PASTAZA

NNAPROBADO 12.32 12.32FONSECA JARRIN

DEYSI ALEXANDRA

1600260184 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 12.32 12.32 0.00

3453 3453 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/ARBOLEDA

VANESSA/EO-2014-0013/PASAJE,

10-ENE-14, ATENCION EN OFICINA

MOVIL EN EL CANTON

PASAJE/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 22.28ARBOLEDA

JARAMILLO

SORAYA VANESSA

0703780452 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 22.28 22.28 0.00

3454 3454 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2014-0012/PASAJE-UZC

URRUMI-BUENAVISTA, 02-ENE-14,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 11.22CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.22 11.22 0.00

Page 202: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE202

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3455 3455 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0599/EL

GUABO-PASAJE, 27-DIC-13,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 12.75LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 12.75 12.75 0.00

3456 3456 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0598/EL

GUABO-PASAJE, 20-DIC-13,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 13.25LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00

3458 3458 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0597/PASAJE,19-DIC-1

3, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 12.10LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 12.10 12.10 0.00

3459 3459 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0596/EL GUABO,

18-DIC-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 7.13LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 7.13 7.13 0.00

3461 3461 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0595/PASAJE,

05-DIC-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 13.25LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00

3462 3462 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0593/PASAJE-EL

GUABO, 16-OCT-13, NOTIFICACION

DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 9.13LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE203

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0701 001 0 9.13 9.13 0.00

3463 3453 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ARBOLEDA

VANESSA/EO-2014-0013/PASAJE,

10-ENE-2014, ATENCION EN

OFICINA MOVIL EN EL CANTON

PASAJE/MACHALA/SSTT

NSAPROBADO 22.28 22.28ARBOLEDA

JARAMILLO

SORAYA VANESSA

0703780452 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 22.28 22.28 0.00

3464 3454 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2014-0012/PASAJE-UZC

URRUMI-BUENAVISTA,

02-ENE-2014, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NSAPROBADO 11.22 11.22CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 11.22 11.22 0.00

3465 3465 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO

WAGNER ARTURO/MA

2014-018/ELABORACION PLAN

DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014

EN QUITO DEL 21 AL 23

ENERO/2014.

NNAPROBADO 0.00 218.40SERRANO CEDE¥O

WAGNER ARTURO

1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 218.40 218.40 0.00

3466 3466 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL/MA

2014-009/DILIGENCIA DE

INSPECCION A NOTARIA PUBLICA

SEGUNDA DEL CANTON PAJAN EN

PAJAN EL 26/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 20.02MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL

1309016275 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 20.02 20.02 0.00

3467 3467 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/PINARGOTE PILOSO

JIMMY DAVID/MA

2014-008/DILIGENCIA DE

INSPECCION A NOTARIA PUBLICA

SEGUNDA DEL CANTON PAJAN EN

PAJAN EL 26/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 19.46PINARGOTE PILOSO

JIMMI DAVID

1309585196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 19.46 19.46 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE204

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3468 3468 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FRANCO ZAMBRANO

SILVIA JACQUELINE/MA

2014-006/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA NOTARIA

PUBLICA SEGUNDA DEL CANTON

PAJAN EN PAJAN EL 26/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 16.10FRANCO

ZAMBRANO SILVIA

JACQUEL

1308700895 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 16.10 16.10 0.00

3469 3469 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0592/PORTOVELO

-ZARUMA, 08-NOV-13,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 14.75CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00

3470 3470 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL/MA

2014-005/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA

REGISTRADURIA DE LA

PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN

EN PAJAN EL 20/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 16.66MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL

1309016275 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 16.66 16.66 0.00

3471 3471 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/PINARGOTE PILOSO

JIMMY DAVID/MA

2014-004/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA

REGISTRADURIA DE LA

PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN

EN PAJAN EL 20/12/2013.

NNAPROBADO 0.00 16.66PINARGOTE PILOSO

JIMMI DAVID

1309585196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 16.66 16.66 0.00

3472 3472 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0590/LAS LAJAS,

21-08-13, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 8.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE205

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3473 3473 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0591/PORTOVELO-

ZARUMA, 15-NOV-14,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NNAPROBADO 0.00 13.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00

3474 3474 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/BELMONTE VITERI

GUILLERMO/MA

2014-015/REVISION DE LA

GESTION Y PLAN OPERATIVO 2014

EN GUAYAQUIL EL 17 ENERO/2014.

NNAPROBADO 0.00 77.32BELMONTE VITERI

GUILLERMO

1707855423 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 77.32 77.32 0.00

3475 3455 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0599/EL

GUABO-PASAJE, 27-DIC-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NSAPROBADO 12.75 12.75LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 12.75 12.75 0.00

3476 3456 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0598/EL

GUABO-PASAJE, 20-DIC-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NSAPROBADO 13.25 13.25LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00

3477 3458 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0597/PASAJE,19-DIC-2

013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NSAPROBADO 12.10 12.10LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 12.10 12.10 0.00

3478 3459 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0596/EL GUABO,

18-DIC-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NSAPROBADO 7.13 7.13LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE206

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 0701 001 0 7.13 7.13 0.00

3479 3461 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0595/PASAJE,

05-DIC-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NSAPROBADO 13.25 13.25LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00

3480 3462 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE

LUIS/EO-2013-0593/PASAJE-EL

GUABO, 16-OCT-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NSAPROBADO 9.13 9.13LANCHE BERMEO

LUIS MIGUEL

0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 9.13 9.13 0.00

3481 3469 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS

CARLOS/EO-2013-0592/PORTOVELO

-ZARUMA, 08-NOV-2013,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NSAPROBADO 14.75 14.75CISNEROS PINEDA

CARLOS RENAN

0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00

3482 3472 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0590/LAS LAJAS,

21-08-2013, NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NSAPROBADO 8.25 8.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00

3483 3473 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0591/PORTOVELO-

ZARUMA, 15-NOV-2014,

NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET

ARIA

NSAPROBADO 13.25 13.25LEON GOMEZ

JORGE ARTURO

0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE207

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3492 3492 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/VALDOSPINOS FREIRE

MARCELO FER/CAPACITACION DE

RECAUDADORES

ESPECIALES/20-22 ENE/IBARRA

QUITO IBARRA

NNAPROBADO 0.00 252.24VALDOSPINOS

FREIRE MARCELO

FER

1708655632 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 252.24 252.24 0.00

3493 3493 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/ESPINOZA JARAMILLO

MARIA/CAPACITACION DE

RECAUDADORES ESPECIALES/20

ENE/IBARRA QUITO IBARRA

NNAPROBADO 0.00 46.04ESPINOZA

JARAMILLO MARIA

1002874822 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 46.04 46.04 0.00

3494 3494 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/HINOJOSA ROJAS ANA

GABRIELA/CAPACITACION DE

RECAUDADORES ESPECIALES/20

ENE/IBARRA QUITO IBARRA

NNAPROBADO 0.00 35.46HINOJOSA ROJAS

ANA GABRIELA

1002607305 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 35.46 35.46 0.00

3497 3497 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO

DOMINGO/SARZOSA TIRADO

ZOILA MARIA DEL/CAPACITACION

PROCESOS COACTIVOS/STODGO

QUITO STODGO/20ENE

NNAPROBADO 0.00 12.32SARZOSA TIRADO

ZOILA MARIA DEL

1709800039 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00

3498 3498 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO

DOMINGO/VILLAGOMEZ ROMERO

EDISON LIZAR/CAPACITACION

PROCESOS COACTIVOS/STODGO

QUITO STODGO/20ENE

NNAPROBADO 0.00 12.32VILLAGOMEZ

ROMERO EDISON

LIZAR

1715536676 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00

3499 3499 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO

DOMINGO/GARRIDO ANDRADE

JORGE MANUEL/CAPACITACION

PROCESOS

COACTIVOS-DESARROLLO

HABILIDADES

DIRECTIVAS/STODGO QUITO

STODGO/20-22ENE

NNAPROBADO 0.00 54.61GARRIDO

ANDRADE JORGE

MANUEL

1712281433 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 208: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE208

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 2301 001 0 54.61 54.61 0.00

3502 3502 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/SOTOMAYOR

BUSTAMANTE SONIA

CAR/CAPACITACION PROCESO

COACTIVO/COCA QUITO

COCA/20ENE

NNAPROBADO 65.15 65.15SOTOMAYOR

BUSTAMANTE

SONIA CAR

0705174852 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2201 001 0 65.15 65.15 0.00

3503 3503 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI

LAGO/22ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3504 3504 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO

CUYABENO LAGO/20

ENE/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3505 3474 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/BELMONTE VITERI

GUILLERMO/MA

2014-015/REVISION DE LA

GESTION Y PLAN OPERATIVO 2014

EN GUAYAQUIL EL 17 ENERO/2014.

NNAPROBADO 77.32 77.32BELMONTE VITERI

GUILLERMO

1707855423 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 77.32 77.32 0.00

3506 3471 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/PINARGOTE PILOSO

JIMMY DAVID/MA

2014-004/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA

REGISTRADURIA DE LA

PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN

EN PAJAN EL 20/12/2013.

NSAPROBADO 16.66 16.66PINARGOTE PILOSO

JIMMI DAVID

1309585196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 16.66 16.66 0.00

Page 209: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE209

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3507 3470 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL/MA

2014-005/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA

REGISTRADURIA DE LA

PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN

EN PAJAN EL 20/12/2013.

NSAPROBADO 16.66 16.66MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL

1309016275 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 16.66 16.66 0.00

3508 3468 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FRANCO ZAMBRANO

SILVIA JACQUELINE/MA

2014-006/DILIGENCIA DE

INSPECCION A LA NOTARIA

PUBLICA SEGUNDA DEL CANTON

PAJAN EN PAJAN EL 26/12/2013.

NSAPROBADO 16.10 16.10FRANCO

ZAMBRANO SILVIA

JACQUEL

1308700895 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 16.10 16.10 0.00

3509 3467 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/PINARGOTE PILOSO

JIMMY DAVID/MA

2014-008/DILIGENCIA DE

INSPECCION A NOTARIA PUBLICA

SEGUNDA DEL CANTON PAJAN EN

PAJAN EL 26/12/2013.

NSAPROBADO 19.46 19.46PINARGOTE PILOSO

JIMMI DAVID

1309585196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 19.46 19.46 0.00

3510 3466 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL/MA

2014-009/DILIGENCIA DE

INSPECCION A NOTARIA PUBLICA

SEGUNDA DEL CANTON PAJAN EN

PAJAN EL 26/12/2013.

NSAPROBADO 20.02 20.02MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL

1309016275 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 20.02 20.02 0.00

3511 3465 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO

WAGNER ARTURO/MA

2014-018/ELABORACION PLAN

DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014

EN QUITO DEL 21 AL 23

ENERO/2014.

NSAPROBADO 218.40 218.40SERRANO CEDE¥O

WAGNER ARTURO

1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1301 001 0 218.40 218.40 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE210

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3512 3512 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/SOTOMAYOR

BUSTAMANTE SONIA

CAR/CAPACITACION PROCESO

COACTIVO/COCA QUITO

COCA/20ENE

NNERRADO 65.15 65.15SOTOMAYOR

BUSTAMANTE

SONIA CAR

0705174852 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2201 001 0 65.15 65.15 0.00

3513 3513 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/FEICAN ESPINOZA

SILVIA VERONICA/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/COCA QUITO

COCA/21ENE

NNAPROBADO 0.00 58.90FEICAN ESPINOZA

SILVIA VERONICA

0105027924 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2201 001 0 54.90 54.90 0.00

3514 3514 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/GUAY

QUITO COCA/20-23ENE

NNAPROBADO 0.00 307.56MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE

0923013627 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2201 001 0 291.56 291.56 0.00

3515 3515 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/SOTOMAYOR

BUSTAMANTE SONIA

CAR/CAPACITACION PROCESO

COACTIVO/COCA QUITO

COCA/20-21ENE

NNAPROBADO 0.00 65.15SOTOMAYOR

BUSTAMANTE

SONIA CAR

0705174852 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2201 001 0 63.15 63.15 0.00

3524 3565 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL

NAPO/MUÑOZ ESPINOSA EMMA

CECILIA/CAPACITACION PROCESO

COACTIVO/TENA QUITO

TENA/20-22ENE/39

NSAPROBADO 98.52 98.52MU¥OZ ESPINOSA

EMMA CECILIA

1707290050 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1501 001 0 98.52 98.52 0.00

3525 3564 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL

NAPO/LASCANO REINOSO

AMPARO

ELIZABETH/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/TENA QUITO

TENA/20ENE/49

NSAPROBADO 20.13 20.13LASCANO REINOSO

AMPARO

ELIZABETH

1803487949 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE211

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530303 1501 001 0 20.13 20.13 0.00

3526 3497 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO

DOMINGO/SARZOSA TIRADO

ZOILA MARIA DEL

CARMEN/CAPACITACION

PROCESOS COACTIVOS/STODGO

QUITO STODGO/20ENE/46

NSAPROBADO 12.32 12.32SARZOSA TIRADO

ZOILA MARIA DEL

1709800039 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00

3527 3515 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/SOTOMAYOR

BUSTAMANTE SONIA

CAR/CAPACITACION PROCESO

COACTIVO/COCA QUITO

COCA/20-21ENE/23

NSAPROBADO 65.15 65.15SOTOMAYOR

BUSTAMANTE

SONIA CAR

0705174852 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2201 001 0 63.15 63.15 0.00

3528 3514 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/GUAY

QUITO COCA/20-23ENE/5

NSAPROBADO 307.56 307.56MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE

0923013627 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2201 001 0 291.56 291.56 0.00

3529 3503 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI

LAGO/22ENE/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/72

NSAPROBADO 28.25 28.25LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3530 3504 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO

CUYABENO LAGO/20

ENE/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES/71

NSAPROBADO 28.25 28.25VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

Page 212: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE212

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3531 3513 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/FEICAN ESPINOZA

SILVIA VERONICA/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/COCA QUITO

COCA/21ENE/7

NSAPROBADO 58.90 58.90FEICAN ESPINOZA

SILVIA VERONICA

0105027924 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2201 001 0 54.90 54.90 0.00

3532 3492 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/VALDOSPINOS FREIRE

MARCELO

FERNANDO/CAPACITACION DE

RECAUDADORES

ESPECIALES/20-22 ENE/IBARRA

QUITO IBARRA/47

NSAPROBADO 252.24 252.24VALDOSPINOS

FREIRE MARCELO

FER

1708655632 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 252.24 252.24 0.00

3533 3494 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/HINOJOSA ROJAS ANA

GABRIELA/CAPACITACION DE

RECAUDADORES ESPECIALES/20

ENE/IBARRA QUITO IBARRA/44

NSAPROBADO 35.46 35.46HINOJOSA ROJAS

ANA GABRIELA

1002607305 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 35.46 35.46 0.00

3534 3493 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

IMBABURA/ESPINOZA JARAMILLO

MARIA

FERNANDA/CAPACITACION DE

RECAUDADORES ESPECIALES/20

ENE/IBARRA QUITO IBARRA/48

NSAPROBADO 46.04 46.04ESPINOZA

JARAMILLO MARIA

1002874822 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1001 001 0 46.04 46.04 0.00

3535 3499 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO

DOMINGO/GARRIDO ANDRADE

JORGE MANUEL/CAPACITACION

PROCESOS

COACTIVOS-DESARROLLO

HABILIDADES

DIRECTIVAS/STODGO QUITO

STODGO/20-22ENE/43

NSAPROBADO 54.61 54.61GARRIDO

ANDRADE JORGE

MANUEL

1712281433 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 54.61 54.61 0.00

Page 213: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE213

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3536 3498 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO

DOMINGO/VILLAGOMEZ ROMERO

EDISON LIZARDO/CAPACITACION

PROCESOS COACTIVOS/STODGO

QUITO STODGO/20ENE/45

NSAPROBADO 12.32 12.32VILLAGOMEZ

ROMERO EDISON

LIZAR

1715536676 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00

3537 3537 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TRUJILLO MERINO

JOSE

LEONARDO/CO-14A-001/QUITO 07

Y 08-01-2014 TALLER PRACTICO

MINERO GGTT LATACUNGA

NNAPROBADO 0.00 108.31TRUJILLO MERINO

JOSE LEONARDO

1803329976 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 108.31 108.31 0.00

3538 3537 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TRUJILLO MERINO

JOSE

LEONARDO/CO-14A-001/QUITO 07

Y 08-01-2014 TALLER PRACTICO

MINERO GGTT LATACUNGA

NNAPROBADO 108.31 108.31TRUJILLO MERINO

JOSE LEONARDO

1803329976 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 108.31 108.31 0.00

3539 3539 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES

SILVIA ALEXANDRA/ SOL 579/

SUBSISTENCIAS ALAUSI

19-DIC-2013 BRIGADA MOVIL

ATENCION EN VENTANILLA/

RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO 0.00 20.25SANTILLAN

MENESES SILVIA

ALEXA

0603833740 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 20.25 20.25 0.00

3540 3539 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES

SILVIA ALEXANDRA/ SOL 579/

SUBSISTENCIAS ALAUSI

19-DIC-2013 BRIGADA MOVIL

ATENCION EN VENTANILLA/

RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NSAPROBADO 20.25 20.25SANTILLAN

MENESES SILVIA

ALEXA

0603833740 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 20.25 20.25 0.00

3541 3541 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MERA BOZANO EDGAR

FABIAN/CO-14A-002/QUITO 21 Y

22-01-2014 TALLER HABILIDADES

DIRECTIVAS DIR. PROV.

COTOPAXI

NNAPROBADO 0.00 100.98MERA BOZANO

EDGAR FABIAN

1803105202 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 100.98 100.98 0.00

Page 214: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE214

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3542 3541 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MERA BOZANO EDGAR

FABIAN/CO-14A-002/QUITO 21 Y

22-01-2014 TALLER HABILIDADES

DIRECTIVAS DIR. PROV.

COTOPAXI

NNAPROBADO 100.98 100.98MERA BOZANO

EDGAR FABIAN

1803105202 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1801 001 0 100.98 100.98 0.00

3543 3543 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES

SILVIA ALEXANDRA/ SOL 588/

SUBSISTENCIAS 26-DIC-2013

ALAUSI BRIGADA MOVIL

ATENCION EN VENTANILLA/

RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO 0.00 16.50SANTILLAN

MENESES SILVIA

ALEXA

0603833740 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 16.50 16.50 0.00

3544 3543 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES

SILVIA ALEXANDRA/ SOL 588/

SUBSISTENCIAS 26-DIC-2013

ALAUSI BRIGADA MOVIL

ATENCION EN VENTANILLA/

RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NSAPROBADO 16.50 16.50SANTILLAN

MENESES SILVIA

ALEXA

0603833740 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 16.50 16.50 0.00

3548 3548 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ OCHOA PONCE

ODERAY PATRICIA/SOL 589,590,

591/SUBSISTENCIAS 11-DIC-2013

PALLATANGA , 18-DIC-2013

CHUNCHI, 19-DIC-2013 ALAUSI

BRIGADA MOVIL ATENCION EN

VENTANILLA/ RIOBAMBA- DPTO.

SSTT

NNAPROBADO 0.00 47.21OCHOA PONCE

ODERAY PATRICIA

0603558222 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 47.21 47.21 0.00

3549 3548 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ OCHOA PONCE

ODERAY PATRICIA/SOL 589,590,

591/SUBSISTENCIAS 11-DIC-2013

PALLATANGA , 18-DIC-2013

CHUNCHI, 19-DIC-2013 ALAUSI

BRIGADA MOVIL ATENCION EN

VENTANILLA/ RIOBAMBA- DPTO.

SSTT

NSAPROBADO 47.21 47.21OCHOA PONCE

ODERAY PATRICIA

0603558222 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 47.21 47.21 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE215

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3550 3550 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CHAMBA BASTIDAS

LENIN AGUSTIN/ SOL 031/

SUBSISTENCIAS QUITO

07-ENE-2014 COTIZACION CALL

CENTER PRESENTACION IVR/

RIOBAMBA- DPTO. COBRANZAS

NNAPROBADO 0.00 39.01CHAMBA BASTIDAS

LENIN AUGUSTIN

1715705420 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 39.01 39.01 0.00

3551 3550 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CHAMBA BASTIDAS

LENIN AGUSTIN/ SOL 031/

SUBSISTENCIAS QUITO

07-ENE-2014 COTIZACION CALL

CENTER PRESENTACION IVR/

RIOBAMBA- DPTO. COBRANZAS

NSAPROBADO 39.01 39.01CHAMBA BASTIDAS

LENIN AUGUSTIN

1715705420 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 39.01 39.01 0.00

3552 3552 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ ZAMORA OBREGON

MARIA GABRIELA/ SOL 032/

SUBSISTENCIAS ALAUSI

13-ENE-2014 REVISION CONVENIO

MUNICIPIO PARA

FUNCIONAMIENTO VENTANILLA

UNICA/ RIOBAMBA- DPTO. ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 19.32ZAMORA OBREGON

MARIA GABRIELA

0603265471 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 19.32 19.32 0.00

3553 3552 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ZAMORA OBREGON

MARIA GABRIELA/ SOL 032/

SUBSISTENCIAS ALAUSI

13-ENE-2014 REVISION CONVENIO

MUNICIPIO PARA

FUNCIONAMIENTO VENTANILLA

UNICA/ RIOBAMBA- DPTO. ADM.

FINANCIERO

NSAPROBADO 19.32 19.32ZAMORA OBREGON

MARIA GABRIELA

0603265471 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 19.32 19.32 0.00

3554 3554 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL 034,

035/ SUSISTENCIAS QUITO 21,

22-ENE-2014 TRASLADO DE

FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-

DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 18.48CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 18.48 18.48 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE216

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3555 3554 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO/ SOL 034,

035/ SUBSISTENCIAS QUITO 21,

22-ENE-2014 TRASLADO DE

FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-

DPTO. ADM. FINANCIERO

NSAPROBADO 18.48 18.48CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 18.48 18.48 0.00

3556 3556 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 037/

SUBSISTENCIAS ECHEANDIA

17-ENE-2014 NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/

GUARANDA-DPTO. SECRETARÌA

PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 10.72CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 10.72 10.72 0.00

3557 3556 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 037/

SUBSISTENCIAS ECHEANDIA

17-ENE-2014 NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/

GUARANDA-DPTO. SECRETARÌA

PROVINCIAL

NSAPROBADO 10.72 10.72CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0201 001 0 10.72 10.72 0.00

3564 3564 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL

NAPO/LASCANO REINOSO

AMPARO

ELIZABETH/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/TENA QUITO

TENA/20ENE

NNAPROBADO 0.00 20.13LASCANO REINOSO

AMPARO

ELIZABETH

1803487949 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1501 001 0 20.13 20.13 0.00

3565 3565 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL

NAPO/MU¥OZ ESPINOSA EMMA

CECILIA/CAPACITACION PROCESO

COACTIVO/TENA QUITO

TENA/20-22ENE

NNAPROBADO 0.00 98.52MU¥OZ ESPINOSA

EMMA CECILIA

1707290050 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1501 001 0 98.52 98.52 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE217

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3570 3570 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/RENDON YCAZA

ODILE /GU-13A-1257/UIO 06-12-13

/CAPACITACION RECURSO DE

CASACION/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 30.24 30.24RENDON YCAZA

ODILE LILIANNE

1715955694 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 30.24 30.24 0.00

3571 3571 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SORIA

CLARA/GU-13A-1256/UIO 06-1213

/CAPACITACION RECURSO DE

CASACION/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 40.00 40.00SORIA CABRERA

CLARA MARIA

0908948060 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

3572 3572 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REDIN

ZANDY/GU-13A-1248/UIO 20 A

21-11-13/ REUNION CON JEFES

NACIONALES/GYE/DPTO

COMUNICACION

NNAPROBADO 76.19 76.19REDIN MOYANO

ZANDY LIZETTE

0919454710 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 76.19 76.19 0.00

3573 3573 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE

DIEGO/GU-13A-1204/PORTOVIEJO

DE 17 A 19-11-13 TALLER DE

ORATORIA FORENSE/GYE/ DPTO

JURIDICO

NNAPROBADO 158.03 158.03CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO

0908727068 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 146.03 146.03 0.00

3574 3574 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PALMA

PATRICIA/GU-13A-01076-1156/UIO

17 A 18-10-13 REUNION MIN

RELACIONES LABORALES Y

FINANZAS Y UIO DE 20 A 21-11-13

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

/GYE/DIR. REGIONAL

NNAPROBADO 150.18 150.18PALMA VELOZ

PATRICIA

0901290700 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 150.18 150.18 0.00

3575 3575 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ESTRADA GARCIA

ANA JULIA /GU-13A-1258/CUENCA

de 05 a 06-12-13 /CAPACITACION

RECURSO DE

CASACION/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 94.24 94.24ESTRADA GARCIA

ANA JULIA

1308258555 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 94.24 94.24 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE218

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3576 3576 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO AGUILAR

VALERIA

MARINA/GU-13A-1260/CUENCA

06-12-13 /CAPACITACION

RECURSO DE

CASACION/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 26.20 26.20CASTRO AGUILAR

VALERIA MARINA

0705066165 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 26.20 26.20 0.00

3577 3577 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ CASTILLO

CHRIST/GU-13A-1259/CUENCA

06-12-13 /CAPACITACION

RECURSO DE

CASACION/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 9.00 9.00GOMEZ CASTILLO

CHRIST EVELYN

0927124420 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 9.00 9.00 0.00

3578 3578 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROMO MOLESTINA

VELYALLINE

/GU-13A-1258/CUENCA 06-12-13

/CAPACITACION RECURSO DE

CASACION/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 19.90 19.90ROMO MOLESTINA

VELYALLINE

MERCEDES

0924346398 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 19.90 19.90 0.00

3579 3579 07/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 1167 No Entrada: 5963

SSAPROBADO 0.00 52.18SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP YORTEGAM YORTEGAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0601 001 0 52.18 52.18 0.00

3586 3586 10/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO

GONZALO PIZARRO

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/06FEB

NNAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3587 3587 10/02/2014 COM NOR OGA NORTE/BUITRON ESPINOZA

MARIELA/QUITO IBARRA

QUITO/DILIGENCIA EXHIBICION

CONTABLE/24ENE

NNAPROBADO 0.00 19.96BUITRON ESPINOZA

MARIELA

1716626286 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 19.96 19.96 0.00

Page 219: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …...WENDY JOHANNA/RN 1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO GESTIONABLES)/GESTION TRIBUTARIA MORALES VERA

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE219

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3588 3588 10/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO

PUTUMAYO LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/31ENE

NNAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3589 3589 10/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/05FEB

NNAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3590 3587 10/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/BUITRON ESPINOZA

MARIELA/QUITO IBARRA

QUITO/DILIGENCIA EXHIBICION

CONTABLE/24ENE/123

NNAPROBADO 19.96 19.96BUITRON ESPINOZA

MARIELA

1716626286 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1701 001 0 19.96 19.96 0.00

3591 3588 10/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO

PUTUMAYO LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/31ENE/121

NSAPROBADO 28.25 28.25VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3592 3589 10/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/05FEB/122

NSAPROBADO 28.25 28.25LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

3593 3586 10/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/VERA SARAGURO

HARRISON ANDREY/LAGO

GONZALO PIZARRO

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/06FEB/120

NSAPROBADO 28.25 28.25VERA SARAGURO

HARRISON

ANDREY

2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE220

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3594 3594 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS

SORIANO LUIGI/GU-13A-01284/ UIO

26-11-13/ AUDIENCIA DE

ESTRADOS CERVECERIA

NACIONAL/GYE/ DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 44.55 44.55DE ANGELIS

SORIANO LUIGI

EFRAIN

0913769956 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 36.55 36.55 0.00

3595 3595 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACRESES

ESTEVES MARIA /GU-13A-01281/

CUENCA 06-12-13/ SEMINARIO DE

CASACION /GYE/ DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 114.41 114.41VILLACRESES

ESTEVES MARIA

CRIS

0914283049 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 114.41 114.41 0.00

3596 3596 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/HOYOS CALLE

KEELI /GU-13A-01262/ CUENCA

06-12-13/ SEMINARIO DE

CASACION /GYE/ DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 12.00 12.00HOYOS CALLE

KEELI VIVIANA

0926307075 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

3597 3597 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA

MARIA/GU-14A-08/ MACHALA 16 A

17-01-14/ INSPECCION DE

PROCESOS PRODUCTIVOS

ESTRUCTURAS DE

NEGOCIOS/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO 81.99 81.99MEDINA SANTANA

MARIA VERONICA

0920215647 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 81.99 81.99 0.00

3598 3598 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES

ANDREA/GU-14A-04/ PTO BAQ Y

PTO AYORA/19A24-01-14/

CONSTATACION FISICA: ACTIVOS

Y SUJETOS /AGS DIR PROV

GALAPAGOS/GYE/DPTO FINANC

NNAPROBADO 403.88 403.88LOWNDES VILLAO

ANDREA

MARGARIT

0920611902 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 403.88 403.88 0.00

3599 3599 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ARMAS CESAR

/GU-14A-09/ MACHALA 16 A

17-01-14/ INSPECCION DE

PROCESOS PRODUCTIVOS

ESTRUCTURAS DE

NEGOCIOS/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO 103.91 103.91DIAZ ARMAS

CESAR ALBERTO

0911277622 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0901 001 0 103.91 103.91 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

221DE221

10/02/2014

10:55.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

TOTAL ENTIDAD:135-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 1295 96,716.26 14,140.71 96,716.26 0.00

TOTAL GENERAL : 96,716.26 14,140.71 96,716.26 0.00