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Introduccin

4PROCESOS

5PROCESOS

Tabla de Contenido

1Tabla de Contenido

Introduccin5Men monitor6Autoliquidacin Generacin Automtica.7Autoliquidacin Desconexin.10Autoliquidacin Actualizacin directa.11Autoliquidacion Consulta.12Autoliquidacion Actualizacin registros detalle.13Autoliquidacion Consulta.15Autoliquidacion Intereses, notas y saldo.16Autoliquidacion consulta de intereses y otros.17Autoliquidacin Listados para EPS y fondos.18Autoliquidacion Estndar 2 para las ARP.19Autoliquidacin Formato I.S.S.20Autoliquidacion Estndar 1 AFP.21Autoliquidacion Archivos formato ISS.22Autoliquidacion Formato ARP Colmena.23Autoliquidacion Formato ARP Suratep.24Autoliquidacin Formato ARP Alfa.25Autoliquidacion Auditoria IBC vs Devengos.26Autoliquidacion/98 Generacin automtica.27Autoliquidacion/98 Desconexin.29Autoliquidacion/98 Actualizacin directa.30Autoliquidacion/98 Captura de Novedades.31Autoliquidacion/98 Datos complementarios.33Autoliquidacion/98 Liquidacin de intereses.35Autoliquidacion/98 Consulta de novedades.36Autoliquidacion/98 Listado Formato E.P.S.38Autoliquidacion/98 Listado formato A.F.P.40Autoliquidacion/98 Listado formato A.R.P.40Autoliquidacion/98 Formato nico integrado.41Autoliquidacion/98 Archivo E.P.S.43Autoliquidacion/98 Archivo A.F.P.45Autoliquidacion/98 archivo A.R.P.46Autoliquidacion/98 Archivo nico integrado.47Autoliquidacion/98 Auditoria IBC vs Devengos.48Autoliquidacion/98 Auditoria Listado aportes.49Consolidacin Maestro de valores.50Consolidacin Consulta y Listados.51Consolidacin Proceso Cesantas/Intereses.53Consolidacin Interfase contable Causacin58Consolidacin Interfase Vacaciones66Consolidacin Interfase directa Cesantas73Consolidacin Vacaciones directa.81Consolidacin Transacciones cesantas ley 50.88Consolidacin Transacciones pago intereses.90Reclculos De Sueldos92Recalculos De sueldos con base en Cargos.95Reclculo Transporte con base en sueldo.96Reclculo Transporte con base en acumulado.98Reclculos Retencin en la fuente99Cambio de turnos Proceso automtico.101Cambio de turno Proceso manual.103Procesos varios Formatos104

Introduccin

El objetivo del modulo de procesos es ayudar al usuario con programas que en forma automtica generen informacin con base a las liquidaciones y acumulados realizados en un lapso determinado.

Los objetivos especficos de este captulo son:

-Autoliquidacin de aportes de ley 100.

-Consolidacin de prestaciones sociales.

-Reclculo de sueldos.

-Auxilio de transporte.

-Reclculo de retencin en la fuente.

-Cambio de turnos.

Men monitor

En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicacin de los diferentes programas que conforma l modulo de Procesos:

La explicacin detallada de cada uno de ellos, su aplicacin y operacin en todos los elementos que lo conforman, son la razn de ser de los captulos que se presentan a continuacin.

El usuario puede desplazarse a travs de estos, con las teclas de movimiento del cursor (flechas) o seleccionando directamente el nmero o la letra de la opcin.

Autoliquidacin Generacin Automtica.

El objetivo de este programa es obtener automticamente los diferentes reportes para los formularios de la autoliquidacion tomando como base la informacin que el sistema de nomina tiene despus de haber realizado todos los procesos de liquidacin de un mes determinado.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Proceso se debe seleccionar el lapso, el cdigo de la empresa y el cdigo de EPS, fondo de pensiones o Empresa de riesgos profesionales. En este proceso el sistema se encarga de generar la informacin de los archivos que contienen la informacin para elaborar la autoliquidacion requerida por las empresas que operan la ley 100:

En la siguiente pantalla se presentan los parmetros necesarios para la ejecucin del proceso:

Explicacin de los campos:

Lapso:

Seleccione el ao y mes que van obtener la autoliquidacion.

Empresa:

Cdigo de identificacin de la empresa.

Eps/Afp/Arp:

Seleccione el cdigo de la EPS, fondo de pensin o Administradora de riesgos profesionales, presione Enter y el proceso es para todas las empresas de seguridad social.

Base para l calculo de la cotizacin:

El programa presenta dos alternativas para el proceso de autoliquidacion:

1 = Devengos de la agrupacin: En esta opcin el sistema promedia los conceptos de la agrupacin.

2 = Sueldo bsico ms novedades: Con esta opcin el sistema toma el sueldo bsico y le adiciona las novedades de la agrupacin. Por este mtodo siempre toma el bsico no importando el tiempo laborado del empleado.

Agrupacin para l calculo:

Seleccione la agrupacin de conceptos para l calculo de la autoliquidacion. Trate de conservar la misma agrupacin con la cual elabora los descuentos a los empleados.

Si devengos menores que el minino toma el sueldo mnimo:

Cuando el empleado devenga menos de un mnimo legal y trabajo 30 das los aportes por salud y pensin se deben hacer siempre con base al salario mnimo legal. El sistema aproxima a este salario a los empleados que devengan menos de este salario marcando el indicador 1. Ejemplo: los aprendices del Sena, un empleado de medio tiempo.

Este proceso funciona cuando seleccione la base de cotizacin Devengos de la agrupacin.

Nota:

Es de vital importancia que cada vez que se corra ste proceso, se borra la autoliquidacion anterior y se genera una nueva.

Autoliquidacin Desconexin.

El objetivo de este programa es hacer la desconexin de los datos que se van almacenando mes tras mes, en la generacin de los archivos NMALA.DAT Y NMALA1.DAT que contienen la informacin detallada y requerida por las entidades del sector. Si el usuario desea puede liberar espacio en su disco duro haciendo un mantenimiento o desconexin de estos registros de los periodos ya presentados.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 2 Desconexin se debe seleccionar el lapso, el cdigo de la empresa, la EPS, el fondo de pensin o la empresa administradora de riesgos profesionales

A la cual se le va hacer la desconexin:

Se recomienda conservar las autoliquidaciones necesarias para liquidar las incapacidades.

Autoliquidacin Actualizacin directa.

El objetivo de este grupo de programas es brindar una herramienta al usuario que le permita actualizar, modificar o retirar en forma manual y directa, los archivos que servirn de base para generar los reportes e informes de autoliquidacion que se deben presentar a las diferentes entidades.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men.

Al escoger la opcin 1 Actualizacin registros de encabezados se debe seleccionar la forma de capturar la informacin: Ingreso, Modificacin o Retiro, seguidamente digitar el lapso, el cdigo de la empresa, el cdigo de la entidad a la cual se le va actualizar la informacin. Con estos datos el sistema presenta la informacin para su modificacin o actualizacin de los archivos NMALA.DAT y NMALA1.DAT:

Autoliquidacion Consulta.

El objetivo de este programa es poder consultar todas las entidades a las cuales se les elaboro el proceso de autoliquidacion. Esta consulta presenta el nmero del registro, el cdigo de la entidad, la sucursal, l numero de radicacin de la autoliquidacion, la razn social de la empresa que presenta los archivos de autoliquidacion y el nit.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 2 consulta se debe informar el lapso a consultar y el cdigo de la empresa. Con esta informacin es sistema presenta las entidades que tienen el archivo de autoliquidacion:

Autoliquidacion Actualizacin registros detalle.

El objetivo de este programa es modificar en forma directa los registros contenidos en el archivo NMALA.DAT y NMALA1.DAT que rene toda la informacin detallada campo a campo de las novedades, das, valores de aportes, etc. Es muy til para hacer correcciones a la autoliquidacion en el evento que la informacin reportada al sistema este incompleta o sea incorrecta.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Escoger la opcin 3 Actualizacin de registros de Detalle se debe seleccionar previamente el lapso, la empresa, la entidad y la sucursal, nmero de radicacin y numero de identificacin del beneficiario:

A continuacin se presenta la pantalla que muestra los datos relacionados con la autoliquidacion donde se observa los das trabajados, el ingreso base de cotizacin y los diferentes valores de cotizacin, el valor total de aportes por cada beneficiario:

Autoliquidacion Consulta.

El objetivo de este programa es consultar los beneficiarios incluidos en la autoliquidacion de un lapso determinado.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 4 consulta el programa presenta el registro, el cdigo del beneficiario, el nmero de registro por beneficiario, el tipo de documento de identificacin, el nmero del documento de identificacin, los das trabajados y el ingreso base de cotizacin:

Al digitar el nmero del registro presenta toda la informacin del beneficiario: Lo referente al empleado, lo referente a la novedad y lo referente a la autoliquidacion.

Autoliquidacion Intereses, notas y saldo.

El objetivo de este programa es adicionar a la autoliquidacion los intereses por mora, descontar las incapacidades aprobadas, descontar el saldo a favor de meses anteriores y las diferentes notas dbito y crdito de la autoliquidacion.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 5 Actualizacin de Intereses, notas y saldos se debe seleccionar el lapso, la empresa, la entidad y la sucursal que se le van adicionar la informacin, el nmero de radicacin.

El usuario puede reportar el valor de los intereses, el nmero y valor de la nota dbito y crdito, el nmero y el valor de la incapacidad o licencia de maternidad, el saldo a favor y los intereses por mora al fondo de solidaridad.

Autoliquidacion consulta de intereses y otros.

El objetivo de este programa es consultar la liquidacin de intereses, el descuento de las notas dbito y crdito, el descuento de las incapacidades por enfermedad general y accidentes de trabajo, las licencias de maternidad, el saldo a favor de meses anteriores y la liquidacin de intereses del fondo de solidaridad.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 6 consulta se debe informar el lapso de la autoliquidacion y la empresa.

En esta consulta el programa presenta el nmero del registro por cada entidad, el cdigo de cada EPS y la sucursal, el nmero de radicacin, la razn social de la empresa y el nit. Al ingresar el nmero del registro se puede observar los valores liquidados por intereses y los diferentes descuentos como incapacidades y licencias de maternidad.

Autoliquidacin Listados para EPS y fondos.

El objetivo de este programa es generar los listados para las diferentes empresas promotoras de salud, Fondos de pensiones y administradoras de riesgos profesionales en formatos estndar.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Estndar 1 EPS/AFP se debe seleccionar el lapso del reporte, el cdigo de la empresa, el cdigo de la empresa promotora de salud, fondo de pensiones o administradora de riesgos profesionales, igualmente el cdigo de la sucursal a listar:

El programa presenta dos opciones adicionales para el reporte: 0 = Normal, el listado reporta todos los beneficiarios de la autoliquidacion, 1 = Simplificado, el listado reporta solamente lo correspondiente a los valores a pagar de la autoliquidacion.

Autoliquidacion Estndar 2 para las ARP.

El objetivo de este programa es generar el listado para las empresas administradoras de riesgos profesional.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 2 Estndar 2 ARP se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion a listar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la empresa administradora de riegos profesionales y la sucursal:

El programa presenta dos opciones adicionales para el reporte: 0 = Normal, el listado reporta todos los beneficiarios de la autoliquidacion, 1 = Simplificado, el listado reporta solamente lo correspondiente a los valores a pagar de la autoliquidacion.

Autoliquidacin Formato I.S.S.

El objetivo de este programa es generar el listado de autoliquidacion en el formato especial del Instituto de los Seguros Sociales.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 3 Formato ISS se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion a listar, el cdigo de la empresa, el cdigo de del Instituto Seguro Social y la sucursal:

El programa presenta dos opciones adicionales para el reporte: 0 = Normal, el listado reporta todos los beneficiarios de la autoliquidacion, 1 = Simplificado, el listado reporta solamente lo correspondiente a los valores a pagar de la autoliquidacion.

Autoliquidacion Estndar 1 AFP.

El objetivo de este programa es generar el listado de autoliquidacion de los fondos de pensiones en forma detallada, presentando los beneficiarios, o en forma simplificada listando nicamente los valores a cancelar de la autoliquidacion.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 4 Estndar 1 AFP se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion a listar, el cdigo de la empresa, el cdigo del fondo de pensiones y la sucursal:

El programa presenta dos opciones adicionales para el reporte: 0 = Normal, el listado reporta todos los beneficiarios de la autoliquidacion, 1 = Simplificado, el listado reporta solamente lo correspondiente a los valores a pagar de la autoliquidacion.

Autoliquidacion Archivos formato ISS.

El objetivo de este programa es generar los archivos secuenciales con todas las especificaciones tcnicas requeridas por las entidades de seguridad social. Estos archivos se encuentran en el directorio asignado para los temporales y genera la hoja de presentacin que se debe acompaar con el disco que se enva la informacin.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Formato ISS se debe informar el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo del Instituto Seguro Social y la sucursal a reportar y la fecha del proceso:

Es este programa se generan los archivos CINTI.001, AUTOL*.001, CINTF.001 con las especificaciones tcnicas requeridas por el ISS.

Autoliquidacion Formato ARP Colmena.

El objetivo de este programa es generar los archivos secuenciales con todas las especificaciones tcnicas requeridas por la ARP Colmena. Estos archivos se encuentran en el directorio asignado para los temporales.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 2 Formato ARP Colmena se debe informar el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la ARP Colmena y la sucursal a la cual se le genera los archivos a reportar.

Este programa genera el archivo NMCOLME.001 con las especificaciones tcnicas requeridas por la ARP Colmena.

Autoliquidacion Formato ARP Suratep.

El objetivo de este programa es generar los archivos secuenciales con todas las especificaciones tcnicas requeridas por la ARP Suratep. Estos archivos se encuentran en el directorio asignado para los temporales.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 3 Formato ARP Suratep se debe informar el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la ARP Suratep y la sucursal a la cual se le genera los archivos a reportar.

Este programa genera los archivos secuenciales AUTOLIQ.001 y RETOTINI.001 con las especificaciones tcnicas requeridas por la ARP Suratep. El primero contiene las novedades del mes y el segundo los beneficiarios con fecha de ingreso.

Autoliquidacin Formato ARP Alfa.

El objetivo de este programa es generar los archivos secuenciales con todas las especificaciones tcnicas requeridas por la ARP Alfa. Estos archivos se encuentran en el directorio asignado para los temporales.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 4 Formato ARP Alfa se debe informar el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la ARP Alfa y la sucursal a la cual se le genera los archivos a reportar.

Este programa genera los archivos secuencial MAE_MON.001 y AUSENCI.001 con las especificaciones tcnicas requeridas por la A.R.P. Alfa.

Autoliquidacion Auditoria IBC vs Devengos.

El objetivo de este programa es auditar que los ingresos base de cotizacin son iguales a los ingresos que presenta la agrupacin. El sistema presenta el sueldo bsico del beneficiario, el ingreso base de cotizacin de la autoliquidacion, un acumulado de acuerdo a la agrupacin y una columna de diferencias.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 I.B.C. vs Devengos se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion a revisar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la EPS, fondo de pensiones o administradora de riesgos profesionales y la sucursal y la agrupacin de conceptos con la cual se realizo la autoliquidacion.

En el listado se observan las columnas de sueldo bsico, el valor del ingreso base de cotizacin, el valor acumulado de acuerdo a la agrupacin y la diferencia. Esta diferencia se presenta por alguna novedad de tiempo no laborado como las incapacidades, las vacaciones.

Autoliquidacion/98 Generacin automtica.

El objetivo de este programa es obtener automticamente los archivos que contienen la informacin para la autoliquidacion requeridos por las entidades que operan la seguridad social. Para este proceso se toma como base la informacin que el sistema de nomina tiene despus de haber realizado todos los procesos de liquidacin de un mes determinado.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Proceso se debe seleccionar el lapso de la utoliquidacin, el cdigo de empresa y la entidad, presionando la tecla Enter procesa todas las entidades:

El sistema ofrece al usuario la opcin de seleccionar la base de cotizacin entre tres posibilidades con valores diferentes:

1 = Devengos de la agrupacin:

Comprende los valores pagados por cada concepto asociado a la agrupacin.

2 = Devengos de la agrupacin proporcionales al mes:

Comprende los valores pagados por cada concepto asociado a la agrupacin , proyectndolos para los 30 das. Aplicable a situaciones por ejemplo de nomina semanal en donde se puede presentar un mes de 4 semanas (28 das); en este caso el sistema proyectar los 2 das faltantes con base en los devengos de la agrupacin correspondientes a los 28 das.

3 = Sueldo bsico ms novedades:

Comprende el valor del ingreso bsico definido en el contrato de trabajo, ms los valores pagados por novedades por cada concepto incluido en la agrupacin.

El proceso automtico se puede generar varias veces, con la advertencia de cada vez inicializa (borra) los registros del periodo seleccionado, lo que significa que se pierden las correcciones y adiciones que el usuario hubiere podido hacer en forma manual. Lo recomendable es que se tenga toda la informacin completa especialmente el TNL y novedades en cada planilla de liquidacin de tal forma que no haya lugar a correcciones manuales de ultima hora.

Autoliquidacion/98 Desconexin.

El objetivo de este programa es hacer la desconexin de los datos que se van almacenando mes tras mes, en la generacin de los archivos NMALA97.DAT y NMALA197.DAT contienen la informacin detallada y requerida por las entidades del sector. Si el usuario desea puede liberar espacio en su disco duro haciendo un mantenimiento de estos registros de los periodos ya presentados.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 2 Desconexin se debe seleccionar el lapso a desconectar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la entidad y la sucursal:

Se recomienda conservar las autoliquidaciones necesarias para liquidar las incapacidades.

Autoliquidacion/98 Actualizacin directa.

El objetivo de este grupo de programas es brindar una herramienta al usuario que le permita actualizar y modificar en forma manual y directa, los archivos que servirn de base para generar los reportes e informes de autoliquidacion que se deben presentar a las diferentes entidades.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Captura de Datos Bsicos el sistema permite actualizar o modificar el encabezado de los archivos NMALA97:

Por ejemplo en el evento de necesitar hacerse una correccin de alguna liquidacin ya presentada para diligenciar el nmero de radicacin de la presentacin original o para actualizar algn campo como la razn social de la empresa, el tipo y nmero de identificacin, direccin, telfono, fax, cdigos y nombres de la ciudad y el departamento y clase de aportante: G = Grande aportante, P = Pequeo aportante.

Autoliquidacion/98 Captura de Novedades.

En este programa el usuario puede modificar en forma directa los registros contenidos en el archivo NMALA197.DAT que rene toda la informacin detallada campo a campo de los tipos de novedades, das, valores de aportes, etc. Es muy til para hacer correcciones a la autoliquidacion en el evento en que la informacin reportada al sistema este incompleta o sea incorrecta.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Para modificar estos registros, se debe seleccionar previamente el lapso, el cdigo de la empresa, la entidad y la sucursal, el nmero de radicacin y el nmero de identificacin del beneficiario:

Al momento de seleccionar la entidad, con la tecla F3 se puede consultar las autoliquidaciones existentes. Al ubicar la deseada, el sistema traer en la pantalla los dems datos requeridos en la captura. En este programa se presentan los datos referentes a las Empresas promotoras de Salud, los fondos de Pensin y las Administradoras de Riegos.

Una vez selecciono el registro, el usuario podr modificar los siguientes campos:

Tipo y nmero de identificacin del beneficiario.

Salario bsico.

Cdigo de centro de trabajo.

Ingreso base de cotizacin.

Datos referentes a la entidad:

ING Ingreso a la Compaa.

IBC Ingreso base de cotizacin.

VSP Variacin Salario Permanente (aumento de Sueldo).

RET Retiro.

TDA Traslado de Otra Administradora.

TAA Traslado a otra Administradora. (*)

VTE Variacin tarifa especial (Por ms de un centro de trabajo).

VTS Variacin transitoria de salario (Extras, recargos).

SLN Suspensin temporal del contrato (TNL).

IGE Incapacidad Enfermedad General.

LMA Licencia de Maternidad.

VAC Vacaciones.

AVP Aporte voluntario.

IRP Nmero das incapacidad profesional.

VCT Varios centros de trabajo (Distinto nivel de riego). (*)

Valor novedad.

Das de cotizacin.

Unidad de pago por captacin.

PACS.

(*) El sistema diligencia automticamente estas casillas de acuerdo a los registros de transacciones (novedades, contratos, TNL, liquidaciones, etc.) que se registran en la aplicacin, a excepcin de los campos de TAA y VCT los cuales deben ser diligenciados manualmente.

Autoliquidacion/98 Datos complementarios.

El objetivo de este programa es adicionar los datos complementarios como saldo a favor, incapacidades de EPS y las incapacidades de las ARP, los intereses de mora cuando se cancela la autoliquidacion despus de la fecha limite.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 3 Captura de datos complementarios se debe seleccionar previamente el lapso, el cdigo de la empresa, la entidad y la sucursal de la autoliquidacion y el nmero de radicacin (si es una modificacin a la que ya presento):

El usuario incluye en este programa los datos relacionados con:

Saldo a favor: Reportar el valor del saldo a favor por entidad y el nmero del documento.

Incapacidades de las EPS y ARP: Reportar el valor y el nmero del documento.

Intereses de mora: Reportar los das de mora y la tasa.

Autoliquidacion/98 Liquidacin de intereses.

El objetivo de este programa es ejecutar el proceso de liquidacin de intereses con base en los das y tasa reportados en el programa de datos complementarios.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 4 Proceso Liquidacin Intereses de Mora se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, la entidad y la sucursal:

Autoliquidacion/98 Consulta de novedades.

El objetivo de este programa es poder consultar los archivos de autoliquidacion, en el cual se puede visualizar todos y cada uno de los registros, tanto el encabezado como el detalle a reportar a las entidades.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 5 Consulta de novedades se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, la entidad y la sucursal:

Al interior del formato de pantalla se brinda la facilidad de consultar los registros con la tecla F3.

Al utilizar la consulta con la tecla F3 presenta la siguiente pantalla:

Seleccione los datos a consultar entre las siguientes opciones:

Todos:

La consulta incluye los datos bsicos, los datos complementarios y las novedades.

Datos bsicos:

La consulta selecciona nicamente los datos bsicos de la empresa.

Datos complementarios:

La consulta se refiere al saldo a favor y las incapacidades.

Novedades y aportes:

Consulta los reportes de novedades y liquidacin de aportes.

Autoliquidacion/98 Listado Formato E.P.S.

El objetivo de este programa es generar los listados en formato nico de las autoliquidaciones de las entidades que tienen a cargo el manejo de la seguridad social como son las empresas promotoras de salud E.P.S., los fondos de pensiones A.F.P y las administradoras de riesgos profesionales.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Formato nico para EPS se debe seleccionar previamente el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la EPS y la sucursal, la opcin del reporte y la forma de presentacin:

El usuario define las opciones del reporte y su presentacin.

Explicacin de los campos:

Opcin del reporte:

0 = Normal: Presenta el detalle por cada empleado.

1 = Simplificado: No presenta el detalle por empleado.

Presentacin:

U = Cuando el aportante no tiene ms de 20 sucursales, o no cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decida presentar una sola autoliquidacion.

C = Consolidado: Cuando el aportante tenga ms de 20 sucursales o cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decida presentar una sola autoliquidacion.

S = Por sucursal: Cuando el aportante tenga ms de 20 sucursales o cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decide presentar la autoliquidacion por cada sucursal.

Autoliquidacion/98 Listado formato A.F.P.

Al escoger la opcin 2 Formato nico para AFP se debe seleccionar previamente el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la AFP y la sucursal, la opcin del reporte y la forma de presentacin:

Explicacin de los campos:

Opcin del reporte:

0 = Normal: Presenta el detalle por cada empleado.

1 = Simplificado: No presenta el detalle por empleado.

Presentacin:

U = Cuando el aportante no tiene ms de 20 sucursales, o no cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decida presentar una sola autoliquidacion.

C = Consolidado: Cuando el aportante tenga ms de 20 sucursales o cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decida presentar una sola autoliquidacion.

S = Por sucursal: Cuando el aportante tenga ms de 20 sucursales o cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decide presentar la autoliquidacion por cada sucursal.

Autoliquidacion/98 Listado formato A.R.P.

Al escoger la opcin 2 Formato nico para ARP se debe seleccionar previamente el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la ARP y la sucursal, la opcin del reporte y la forma de presentacin:

Explicacin de los campos:

Opcin del reporte:

0 = Normal: Presenta el detalle por cada empleado.

1 = Simplificado: No presenta el detalle por empleado.

Presentacin:

U = Cuando el aportante no tiene ms de 20 sucursales, o no cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decida presentar una sola autoliquidacion.

C = Consolidado: Cuando el aportante tenga ms de 20 sucursales o cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decida presentar una sola autoliquidacion.

S = Por sucursal: Cuando el aportante tenga ms de 20 sucursales o cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decide presentar la autoliquidacion por cada sucursal.

Autoliquidacion/98 Formato nico integrado.

El objetivo de este programa es generar el listado en formato nico de la autoliquidacion presentando en forma integrada las tres liquidaciones: Salud, Pensin y Riegos profesional. Este formato es usado especialmente por el Instituto Seguro Social que es de las entidades que maneja las tres actividades del rgimen de Seguridad Social.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 4 Formato Unico Integrado se debe seleccionar previamente el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo del ISS y la sucursal, la opcin del reporte y la forma de presentacin:

Explicacin de los campos:

Opcin del reporte:

0 = Normal: Presenta el detalle por cada empleado.

1 = Simplificado: No presenta el detalle por empleado.

Presentacin:

U = Cuando el aportante no tiene ms de 20 sucursales, o no cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decida presentar una sola autoliquidacion.

C = Consolidado: Cuando el aportante tenga ms de 20 sucursales o cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decida presentar una sola autoliquidacion.

S = Por sucursal: Cuando el aportante tenga ms de 20 sucursales o cuente con sucursales en ms de 5 ciudades y decide presentar la autoliquidacion por cada sucursal.

Autoliquidacion/98 Archivo E.P.S.

El objetivo de este programa es generar los archivos con las especificaciones tcnicas requeridas por las entidades de seguridad social. Estos archivos se encuentran en el directorio asignado para los temporales.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Formato nico para E.P.S se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion a generar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la E.P.S y la sucursal, la fecha de pago de la autoliquidacion. El proceso genera el archivo IN019805.01 los dos primeros dgitos numricos cambian de acuerdo a la entidad. (Catalogo de EPS, AFP y ARP).

Si se ha seleccionado previamente un cdigo de sucursal, el sistema asume que la forma de presentacin es por sucursal. En el evento de haber dado en sucursal, el sistema pregunta si es presentacin nica o Consolidada. El objetivo de esta seleccin es demarcar el formato con una letra que identifica una caracterstica del aportante y se debe presentar en el archivo entre las 3 opciones explicadas anteriormente.

Autoliquidacion/98 Archivo A.F.P.

Al escoger la opcin 2 Formato nico para A.F.P se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion a generar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la A.F.P y la sucursal, la fecha de pago de la autoliquidacion. El proceso genera el archivo INO19805.01 los dos primeros dgitos numricos cambian de acuerdo a la entidad. (Catalogo de EPS, AFP y ARP).

Si se ha seleccionado previamente un cdigo de sucursal, el sistema asume que la forma de presentacin es por sucursal. En el evento de haber dado en sucursal, el sistema pregunta si es presentacin nica o Consolidada. El objetivo de esta seleccin es demarcar el formato con una letra que identifica una caracterstica del aportante y se debe presentar en el archivo entre las 3 opciones explicadas anteriormente.

Autoliquidacion/98 archivo A.R.P.

Al escoger la opcin 3 Formato nico para A.R.P se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion a generar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la A.R.P. y la sucursal, la fecha de pago de la autoliquidacion. El proceso genera el archivo INO19805.01 los dos primeros dgitos numricos cambian segn el cdigo de la entidad (Catalogo de EPS, AFP y ARP).

Si se ha seleccionado previamente un cdigo de sucursal, el sistema asume que la forma de presentacin es por sucursal. En el evento de haber dado en sucursal, el sistema pregunta si es presentacin nica o Consolidada. El objetivo de esta seleccin es demarcar el formato con una letra que identifica una caracterstica del aportante y se debe presentar en el archivo entre las 3 opciones explicadas anteriormente.

Autoliquidacion/98 Archivo nico integrado.

Al escoger la opcin 4 Formato nico Integrado se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion a generar, el cdigo de la empresa, el cdigo del I.S.S. y la sucursal, la fecha de pago de la autoliquidacion. El proceso genera el archivo INO19805.01 los dos primeros dgitos numricos cambian segn el cdigo de la entidad (Catalogo de EPS, AFP y ARP).

Si se ha seleccionado previamente un cdigo de sucursal, el sistema asume que la forma de presentacin es por sucursal. En el evento de haber dado en sucursal, el sistema pregunta si es presentacin nica o Consolidada. El objetivo de esta seleccin es demarcar el formato con una letra que identifica una caracterstica del aportante y se debe presentar en el archivo entre las 3 opciones explicadas anteriormente.

Autoliquidacion/98 Auditoria IBC vs Devengos.

El objetivo de este programa es auditar que los ingresos base de cotizacin son iguales a los ingresos que presenta la agrupacin. El sistema presenta el sueldo bsico del beneficiario, el ingreso base de cotizacin de la autoliquidacion, un acumulado de acuerdo a la agrupacin y una columna de diferencias.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 I.B.C. vs Devengos se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion a revisar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la EPS, fondo de pensiones o administradora de riesgos profesionales y la sucursal y la agrupacin de conceptos con la cual se realizo la autoliquidacion.

En el listado se observan las columnas de sueldo bsico, el valor del ingreso base de cotizacin, el valor acumulado de acuerdo a la agrupacin y la diferencia. Esta diferencia se presenta por alguna novedad de tiempo no laborado como las incapacidades, las vacaciones.

Autoliquidacion/98 Auditoria Listado aportes.

El objetivo de este programa es generar un listado de aportes con base en los archivos de la autoliquidacion por lapso, por empresa, centro de utilidad, destino y tipo de nomina.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 2 Listado de Aportes se debe seleccionar el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el centro de utilidad:

Si el usuario elabora facturas por el sistema de nomina, empresa de empleos temporales, se pregunta por el tipo de negociacin; en el ordenamiento del listado aparece una opcin ms que es la discriminacin por tipo de negociacin. y el listado se discrimina por cada entidad de seguridad social. Esto con el fin de auditar los aportes que se le cobran a cada negocio o cliente que se le factura.

Consolidacin Maestro de valores.

El objetivo de este programa es ingresar los maestros o saldos de la Cesanta, Intereses sobre la cesanta y las vacaciones en una fecha determinada. Estos valores se capturan por cada beneficiario incluyendo los que ya se hallan retirado de la empresa, teniendo en cuenta que en los lapsos siguientes se debe digitar las liquidaciones de estos empleados. Los saldos o maestros de consolidados deben coincidir con los saldos que presenta la contabilidad a la misma fecha del corte.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Actualiza Valores Consolidados se debe seleccionar la forma de captura de la informacin: Ingreso, Modificacin o Retiro, el cdigo de la empresa, el cdigo del beneficiario el nmero del contrato y el ao al que corresponde el maestro o saldo del consolidado:

El usuario define que campos de los valores consolidados se van actualizar: Cesantas, intereses de las cesantas, vacaciones u otros.

Consolidacin Consulta y Listados.

El objetivo de este programa es por consultar y generar listados de los maestros de consolidacin una fecha determinada.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al seleccionar la opcin de Consulta o Listado se debe seleccionar la empresa, el beneficiario y el ao de los saldos o maestros de consolidacin, presionando la tecla Enter el programa asume todos los beneficiarios.

Explicacin de los campos:

Empresa:

Seleccione el cdigo de la empresa a consultar o listar.

Beneficiario:

Seleccione el cdigo del beneficiario, Enter igual a todos.

Ao:

Seleccione el ao del saldo o maestro de consolidado.

Centro de utilidad:

Seleccione el cdigo del centro de utilidad, Enter igual todos.

Destino:

Seleccione el cdigo del destino, Enter igual todos los destinos.

Tipo de nomina:

Seleccione el cdigo de tipo nomina a consultar o listar, Enter igual a todos.

Ordenamiento del Listado:

El sistema permite escoger el orden del listado: Por cdigo, Alfabtico o por destino.

Opcin del cdigo del beneficiario:

Seleccione el cdigo del beneficiario: El cdigo interno o el documento de Identificacin.

Consolidacin Proceso Cesantas/Intereses.

.

El objetivo de este programa es generar en forma automtica l calculo de la causacin del Valor real de las cesantas e intereses de las cesantas en un lapso determinado, permitiendo actualizar el maestro solamente en el mes Diciembre. Para realizar este proceso es necesario tener los maestros actualizados, elaborar todas las liquidaciones de contratos y anticipos de cesantas por el sistema de nomina. Verificar en los archivos de cada beneficiario toda la informacin necesaria para realizar este proceso. Si el beneficiario es rgimen anterior todos los anticipos de Cesantas hasta la fecha del consolidado y si es del rgimen ley 50 la consignacin de las cesantas en los Fondos seleccionados por cada beneficiario.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Consolidacin de Cesantas e Intereses se debe seleccionar el cdigo de la empresa, el centro de utilidad, el destino, el tipo de nomina, el grupo de beneficiarios y el lapso del proceso:

Explicacin de los campos:

Empresa:

Seleccione el cdigo de la empresa.

Centro de Utilidad:

Seleccione el cdigo del centro de utilidad, Enter igual a todos.

Destino:

Seleccione el cdigo del destino asociado y el destino, Enter igual a todos.

Tipo de Nomina:

Seleccione el tipo de nomina: Quincenal, Semanal, Mensual, Enter igual a todos.

Grupo de beneficiarios:

Seleccione el grupo de beneficiarios, Enter igual a todos.

Conceptos:El sistema los trae automticamente del catalogo de conceptos siempre y cuando estn creados y asociados al modo de liquidar correcto.

Lapso de consolidacin:

Seleccione el lapso de consolidacin para el proceso. Tenga presente que el programa solo actualiza los maestros en el mes de diciembre. Hasta no estar seguro de la consolidacin no actualice los maestros. Genere informacin sin actualizacin.

En la siguiente pantalla se presentan cuatro opciones para obtener el promedio para l calculo de la consolidacin y algunas opciones adicionales:

Explicacin de los campos:

Base de liquidacin.

El sistema ofrece 4 posibles bases de liquidacin de las cuales el usuario debe seleccionar una. El sistema siempre sugiere una base que puede ser cambiada:

1. Sueldo: Es el sueldo vigente en el contrato de trabajo.

2. Sueldo + promedio de variables: Es el sueldo vigente en contrato de trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango de tiempo seleccionado.

3. Promedio de sueldo y variables: Es el promedio del sueldo vigente en el contrato de trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango de tiempo seleccionados.

4. 2 Si el sueldo tiene ms de 90 das.

3 - Si el sueldo tiene menos de 90 das: Es una combinacin de las bases, 2 3 dependiendo de la fecha del ltimo aumento. Si el beneficiario tiene ms de 90 das desde su ltimo aumento toma la opcin 2. Si el beneficiario tiene menos de 90 das desde su ltimo aumento se toma la opcin 3.

Opciones adicionales:

Incluye fecha ltimo pago de cesantas:

0 = No incluye

1 = Si incluye.

Estas opciones determinan la forma de calcular los intereses sobre las cesantas si marca el cero (0) el sistema calcula desde el 1 de Enero y si marca el uno (1) calcula desde la fecha del ultimo pago o anticipo de cesantas.

Incluye el auxilio de transporte en la base:

Opcin adicional que permite incluir o no el auxilio de transporte en la base. Si el concepto esta incluido en la agrupacin el sistema saca un mensaje informando que ya esta incluido en la agrupacin. Esto para no incurrir en el error de promediar y adicionar el auxilio.

Opcin cdigo del beneficiario:

0 = Utiliza el cdigo interno del beneficiario.

1 = Utiliza el documento de identificacin.

Si base menor que sueldo toma:

Parmetro que permite cambiar de base en caso de que este sea menor que el sueldo:

0 = Liquida con la base calculada dependiendo de la agrupacin.

1 = Toma el sueldo en el evento de que el valor calculado sea inferior al sueldo.

2 = Toma el sueldo ms el auxilio de transporte, si el calculo es inferior a estos.

En la siguiente pantalla se pregunta por la agrupacin de conceptos y el rango de fechas para el promedio, como tambin el ordenamiento del listado y la seleccin del rgimen a liquidar:

Explicacin de los campos:

Promedios:

Agrupacin:

Cdigo de la agrupacin de conceptos con la cual se desea hacer l calculo de promedios para la base. El programa captura la agrupacin que se le asigno al concepto de cesantas.

Lapso inicial:

Digitar aqu el lapso y fecha inicial a partir de la cual se desea considerar para l calculo de los promedios.

Lapso final:

Digitar aqu el lapso y fecha final hasta donde se desea considerar para l calculo de los promedios.

Ordenamiento del listado:

Al generar el listado el ordenamiento presenta tres opciones: Cdigo, Alfabtico y Destino.

Rgimen Laboral:

Seleccione la opcin del proceso:

1 = Todos los regmenes: Anterior y ley 50. El proceso no discrimina el rgimen.

2 = Solo el rgimen anterior. El proceso es nicamente para el rgimen anterior a ley 50.

3 = Solo rgimen ley 50. El proceso es nicamente para los empleados de ley 50.

En este proceso se calcula la causacin de la cesanta y los intereses de la cesanta. Tenga en cuenta de efectuar el proceso de consignacin de ley 50 y el pago de intereses sobre la cesanta por el programa de nomina y figuren en la consolidacin de estas prestaciones.

Consolidacin Interfase contable Causacin

El objetivo de este programa es generar los archivos de interfase con base a los valores causados en el proceso de consolidacin utilizando la opcin de actualizacin en el mes de diciembre.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Causacin Cesantas/Intereses Va Cgbatch se debe seleccionar el cdigo de la empresa, el centro de utilidad, el destino, el tipo de nomina y el grupo de beneficiarios. El sistema presenta las siguientes pantallas:

Esta pantalla es el inicio del proceso para generar el archivo de la contabilizacin de la causacin. Si la consolidacin se actualiza a diciembre 31 se generan los archivos CGBATCH1.DAT y CGBATCH2.DAT de lo contrario solo permite imprimir un listado.

En la siguiente pantalla seleccionamos los datos para la consolidacin. Si ya realizo el proceso de actualizacin de la consolidacin conserve los mismos datos de esta.

Explicacin de los campos:

Empresa:

Seleccione el cdigo de la empresa.

Centro de Utilidad:

Seleccione el cdigo del centro de utilidad, Enter igual a todos.

Destino:

Seleccione el cdigo del destino asociado y el destino, Enter igual a todos.

Tipo de Nomina:

Seleccione el tipo de nomina: Quincenal, Semanal, Mensual, Enter igual a todos.

Grupo de beneficiarios:

Seleccione el grupo de beneficiarios, Enter igual a todos.

Conceptos:El sistema trae automticamente del catalogo de conceptos siempre y cuando est creado y asociado al modo de liquidar correcto.

Lapso de consolidacin:

Seleccione el lapso de consolidacin para el proceso. Tenga presente que el programa solo

Actualiza los maestros en el mes diciembre.

En la siguiente pantalla se presentan cuatro opciones para obtener el promedio para l calculo de la consolidacin y algunas opciones adicionales:

Explicacin de los campos:

Base de liquidacin.

El sistema ofrece 4 posibles bases de liquidacin de las cuales el usuario debe seleccionar una. El sistema siempre sugiere una base que puede ser cambiada:

1. Sueldo: Es el sueldo vigente en el contrato de trabajo.

2. Sueldo + promedio de variables: Es el sueldo vigente en contrato de trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango de tiempo seleccionado.

3. Promedio de sueldo y variables: Es el promedio del sueldo vigente en el contrato de trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango de tiempo seleccionados.

4. 2 Si el sueldo tiene ms de 90 das.

3 - Si el sueldo tiene menos de 90 das: Es una combinacin de las bases, 2 3 dependiendo de la fecha del ltimo aumento. Si el beneficiario tiene ms de 90 das desde su ltimo aumento toma la opcin 2. Si el beneficiario tiene menos de 90 das desde su ltimo aumento se toma la opcin 3.

Opciones adicionales:

Incluye fecha ltimo pago de cesantas:

0 = No incluye

1 = Si incluye.

Estas opciones determinan la forma de calcular los intereses sobre las cesantas si marca el cero (0) el sistema calcula desde el 1 de Enero y si marca el uno (1) calcula desde la fecha del ultimo pago o anticipo de cesantas.

Incluye el auxilio de transporte en la base:

Opcin adicional que permite incluir o no el auxilio de transporte en la base. Si el concepto esta incluido en la agrupacin el sistema saca un mensaje informando que ya esta incluido en la agrupacin. Esto para no incurrir en el error de promediar y adicionar el auxilio.

Opcin cdigo del beneficiario:

0 = Utiliza el cdigo interno del beneficiario.

1 = Utiliza el documento de identificacin.

Si base menor que sueldo toma:

Parmetro que permite cambiar de base en caso de que este sea menor que el sueldo:

0 = Liquida con la base calculada dependiendo de la agrupacin.

1 = Toma el sueldo en el evento de que el valor calculado sea inferior al sueldo.

2 = Toma el sueldo ms el auxilio de transporte, si el clculo es inferior a estos.

En la siguiente pantalla se pregunta por la agrupacin de conceptos y el rango de fechas para el promedio:

Explicacin de los campos:

Promedios:

Agrupacin:

Cdigo de la agrupacin de conceptos con la cual se desea hacer l calculo de promedios para la base. El programa captura la agrupacin que se le asigno al concepto de cesantas.

Lapso inicial:

Digitar aqu el lapso y fecha inicial a partir de la cual se desea considerar para l calculo de los promedios.

Lapso final:

Digitar aqu el lapso y fecha final hasta donde se desea considerar para l calculo de los promedios.

Seleccione el lapso, el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el tipo de comprobante y el nmero del lote con la cual crea el archivo para registrar en la contabilidad:

Explicacin de los campos:

Cesantas:

Cuenta Dbito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor dbito de la causacin de la consolidacin. Si durante el proceso contable del ao registro provisiones para las prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Cesantas. (Cuenta del PUC 261005).

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Cuenta crdito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor crdito de la causacin de la consolidacin.

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Intereses de las Cesantas:

Cuenta Dbito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor dbito de la causacin de la consolidacin. Si durante el proceso contable del ao registro provisiones para las prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Intereses.(Cuenta del PUC 261010).

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Cuenta crdito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor crdito de la causacin de la consolidacin.

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Tipo de documento:

Seleccione el tipo de documento, nmero y la fecha con el cual registra las transacciones.

Opcin del proceso:

1 = Genera listado: Imprime un listado para la revisin y confirmacin.

2 = Genera listado y archivo para interfase: Cuando no existen inconsistencias.

Opcin del cdigo del beneficiario:

Para generar el archivo de interfase que cdigo utiliza: El cdigo interno o la identificacin de cada beneficiario (Cdula).

Nivel del reporte:

Seleccione el nivel del reporte a generar:

1 = Cuenta, genere solo el informe mostrando las cuentas contables.

2 = Cuenta, beneficiario y destino: Discrimine la cuenta, los beneficiarios y el destino.

3 = Cuenta, beneficiario, destino y documento: genere el archivo con cuenta, beneficiario, destino y documento de las transacciones.

Rgimen laboral:

Seleccione el tipo de rgimen a contabilizar:

1 = Todos

2 = Rgimen anterior

3 = Rgimen ley 50.

Si el usuario decide realizar la interfase por rgimen debe generar el proceso por cada uno

de ellos.

Consolidacin Interfase Vacaciones

El objetivo de este programa es generar los archivos de interfase con base a los valores causados en el proceso de consolidacin utilizando la opcin de actualizacin en el mes de diciembre.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 2 Causacin de Vacaciones se inicia el proceso para generar los archivo de la interfase con base en los valores causados de las vacaciones:

Se debe seleccionar el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el cdigo del destino asociado y destino, el cdigo del tipo de nomina, el grupo de beneficiarios y el lapso de consolidacin.

Explicacin de los campos:

Empresa:

Seleccione el cdigo de la empresa.

Centro de Utilidad:

Seleccione el cdigo del centro de utilidad, Enter igual a todos.

Destino:

Seleccione el cdigo del destino asociado y el destino, Enter igual a todos.

Tipo de Nomina:

Seleccione el tipo de nomina: Quincenal, Semanal, Mensual, Enter igual a todos.

Grupo de beneficiarios:

Seleccione el grupo de beneficiarios, Enter igual a todos.

Conceptos:El sistema trae automticamente del catalogo de conceptos siempre y cuando est creado y asociado al modo de liquidar correcto.

Lapso de consolidacin:

Seleccione el lapso de consolidacin para el proceso. Tenga presente que el programa solo

Actualiza en el mes diciembre.

En la siguiente pantalla se presentan cuatro opciones para obtener el promedio para l calculo de la consolidacin y otras opciones adicionales:

Explicacin de los campos:

Base de liquidacin.

El sistema ofrece 4 posibles bases de liquidacin de las cuales el usuario debe seleccionar una. El sistema siempre sugiere una base que puede ser cambiada:

1. Sueldo: Es el sueldo vigente en el contrato de trabajo.

2. Sueldo + promedio de variables: Es el sueldo vigente en contrato de trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango de tiempo seleccionado.

3. Promedio de sueldo y variables: Es el promedio del sueldo vigente en el contrato de trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango de tiempo seleccionados.

4. 2 Si el sueldo tiene ms de 90 das.

3 - Si el sueldo tiene menos de 90 das: Es una combinacin de las bases, 2 3 dependiendo de la fecha del ltimo aumento. Si el beneficiario tiene ms de 90 das desde su ltimo aumento toma la opcin 2. Si el beneficiario tiene menos de 90 das desde su ltimo aumento se toma la opcin 3.

Opciones adicionales:

Incluye el auxilio de transporte en la base:

Opcin adicional que permite incluir o no el auxilio de transporte en la base. Si el concepto esta incluido en la agrupacin el sistema saca un mensaje informando que ya esta incluido en la agrupacin. Esto para no incurrir en el error de promediar y adicionar el auxilio.

Si base menor que sueldo toma:

Parmetro que permite cambiar de base en caso de que este sea menor que el sueldo:

0 = Liquida con la base calculada dependiendo de la agrupacin.

1 = Toma el sueldo en el evento de que el valor calculado sea inferior al sueldo.

2 = Toma el sueldo ms el auxilio de transporte, si el clculo es inferior a estos.

En la siguiente pantalla se pregunta por la agrupacin de conceptos y el rango de fechas para el promedio:

Explicacin de los campos:

Promedios:

Agrupacin:

Cdigo de la agrupacin de conceptos con la cual desea hacer l calculo de promedios para la base. El programa captura la agrupacin que se le asigno al concepto.

Lapso inicial:

Digitar aqu el lapso y fecha inicial a partir de la cual se desea considerar para l calculo de los promedios.

Lapso final:

Digitar aqu el lapso y fecha final hasta donde se desea considerar para l calculo de los promedios.

Seleccione el lapso, el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el tipo de comprobante y el nmero del lote con la cual crea el archivo para registrar en la contabilidad:

Explicacin de los campos:

Vacaciones:

Cuenta Dbito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor dbito de la causacin de la consolidacin. Si durante el proceso contable del ao registro provisiones para las prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Vacaciones. (Cuenta del PUC 261015).

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Cuenta crdito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor crdito de la causacin de la consolidacin.

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Tipo de documento:

Seleccione el tipo de documento, nmero y fecha con el cual registra las transacciones.

Rgimen laboral:

Seleccione el tipo de rgimen a contabilizar:

1 = Todos

2 = Rgimen anterior

3 = Rgimen ley 50

Si decide realizar la interfase por cada rgimen se debe ejecutar el proceso por cada uno de ellos.

Tiempo del calculo:

1 = Todo el tiempo: El clculo incluye desde la fecha de ingreso hasta el da de la consolidacin descontando los periodos disfrutados.

2 = Periodos anuales mayores de 180 das: Solo incluye aquellos contratos que al momento de la consolidacin tengan ms de 180 das de servicio.

En el proceso de consolidacin el programa valida la fecha del periodo de vacaciones pagadas y los das hbiles pagados de vacaciones de cada contrato de trabajo vigente. Por tal motivo se hace necesario que el usuario realice todas las liquidaciones por el sistema para actualizar estos campos automticamente.

Opcin del proceso:

1 = Genera listado: Imprime un listado para la revisin y confirmacin.

2 = Genera listado y archivo para interfase: Cuando no existen inconsistencias.

Opcin del cdigo del beneficiario:

Para generar el archivo de interfase que cdigo utiliza: El cdigo interno o la identificacin de cada beneficiario (Cdula).

Nivel del reporte:

Seleccione el nivel del reporte a generar:

1 = Cuenta, genere solo el informe mostrando las cuentas contables.

2 = Cuenta, beneficiario y destino: Discrimine la cuenta, los beneficiarios y el destino.

3 = Cuenta, beneficiario, destino y documento: genere el archivo con cuenta, beneficiario, destino y documento de las transacciones.

Consolidacin Interfase directa Cesantas

El objetivo de este programa es contabilizar en forma directa los valores causados en el proceso de consolidacin cuando se produce la actualizacin de los maestros de consolidacin a diciembre 31.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 3 ausacin Cesantas\Intereses Directo se inicia el proceso para generar los registros contables:

En la siguiente pantalla seleccionamos los datos para consolidacin. Si ya realizo el proceso de actualizacin de la consolidacin conserve la misma estructura para el proceso contable.

Explicacin de los campos:

Empresa:

Seleccione el cdigo de la empresa.

Centro de Utilidad:

Seleccione el cdigo del centro de utilidad, Enter igual a todos.

Destino:

Seleccione el cdigo del destino asociado y el destino, Enter igual a todos.

Tipo de Nomina:

Seleccione el tipo de nomina: Quincenal, Semanal, Mensual, Enter igual a todos.

Grupo de beneficiarios:

Seleccione el grupo de beneficiarios, Enter igual a todos.

Conceptos:El sistema trae automticamente del catalogo de conceptos siempre y cuando est creado y asociado al modo de liquidar correcto.

Lapso de consolidacin:

Seleccione el lapso de consolidacin para el proceso. Tenga presente que el programa solo

Actualiza los maestros en el mes diciembre.

En la siguiente pantalla se presentan cuatro opciones para obtener el promedio para el clculo de la consolidacin y algunas opciones adicionales:

Explicacin de los campos:

Base de liquidacin.

El sistema ofrece 4 posibles bases de liquidacin de las cuales el usuario debe seleccionar una. El sistema siempre sugiere una base que puede ser cambiada:

1. Sueldo: Es el sueldo vigente en el contrato de trabajo.

2. Sueldo + promedio de variables: Es el sueldo vigente en contrato de trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango de tiempo seleccionado.

3. Promedio de sueldo y variables: Es el promedio del sueldo vigente en el contrato de trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango de tiempo seleccionados.

4. 2 Si el sueldo tiene ms de 90 das.

3 - Si el sueldo tiene menos de 90 das: Es una combinacin de las bases, 2 3 dependiendo de la fecha del ltimo aumento. Si el beneficiario tiene ms de 90 das desde su ltimo aumento toma la opcin 2. Si el beneficiario tiene menos de 90 das desde su ltimo aumento se toma la opcin 3.

Opciones adicionales:

Incluye fecha ltimo pago de cesantas:

0 = No incluye

1 = Si incluye.

Estas opciones determinan la forma de calcular los intereses sobre las cesantas si marca el cero (0) el sistema calcula desde el 1 de Enero y si marca el uno (1) calcula desde la fecha del ultimo pago o anticipo de cesantas.

Incluye el auxilio de transporte en la base:

Opcin adicional que permite incluir o no el auxilio de transporte en la base. Si el concepto esta incluido en la agrupacin el sistema saca un mensaje informando que ya esta incluido en la agrupacin. Esto para no incurrir en el error de promediar y adicionar el auxilio.

Opcin cdigo del beneficiario:

0 = Utiliza el cdigo interno del beneficiario.

1 = Utiliza el documento de identificacin.

Si base menor que sueldo toma:

Parmetro que permite cambiar de base en caso de que este sea menor que el sueldo:

0 = Liquida con la base calculada dependiendo de la agrupacin.

1 = Toma el sueldo en el evento de que el valor calculado sea inferior al sueldo.

2 = Toma el sueldo ms el auxilio de transporte, si el clculo es inferior a estos.

En la siguiente pantalla se pregunta por la agrupacin de conceptos y el rango de fechas para el promedio:

Explicacin de los campos:

Promedios:

Agrupacin:

Cdigo de la agrupacin de conceptos con la cual se desea hacer l calculo de promedios para la base. El programa captura la agrupacin que se le asigno al concepto de cesantas.

Lapso inicial:

Digitar aqu el lapso y fecha inicial a partir de la cual se desea considerar para l calculo de los promedios.

Lapso final:

Digitar aqu el lapso y fecha final hasta donde se desea considerar para l calculo de los promedios.

Seleccione el lapso, el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el tipo de comprobante y el nmero del lote con la cual crea el archivo para registrar en la contabilidad:

Explicacin de los campos:

Cesantas:

Cuenta Dbito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor dbito de la Causacin de la consolidacin. Si durante el proceso contable del ao registro provisiones para las prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Cesantas. (Cuenta del PUC 261005).

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Cuenta crdito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor crdito de la causacin de la consolidacin.

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Intereses de las Cesantas:

Cuenta Dbito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor dbito de la Causacin de la consolidacin. Si durante el proceso contable del ao registro provisiones para las prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Intereses.(Cuenta del PUC 261010).

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Cuenta crdito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor crdito de la causacin de la consolidacin.

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Tipo de documento:

Seleccione el tipo de documento, nmero y la fecha con el cual registra las transacciones.

Opcin del proceso:

1 = Genera listado: Imprime un listado para la revisin y confirmacin.

2 = Genera listado y archivo para interfase: Cuando no existen inconsistencias.

Opcin del cdigo del beneficiario:

Para generar el archivo de interfase que cdigo utiliza: El cdigo interno o la identificacin de cada beneficiario (Cdula).

Nivel del reporte:

Seleccione el nivel del reporte a generar:

1 = Cuenta, genere solo el informe mostrando las cuentas contables.

2 = Cuenta, beneficiario y destino: Discrimine la cuenta, los beneficiarios y el destino.

3 = Cuenta, beneficiario, destino y documento: genere el archivo con cuenta, beneficiario, destino y documento de las transacciones.

Rgimen laboral:

Seleccione el tipo de rgimen a contabilizar:

1 = Todos

2 = Solo el rgimen anterior.

3 = Solo rgimen Ley 50.

Si el usuario desea contabilizar por cada rgimen debe generar el proceso por cada uno de ellos.

Consolidacin Vacaciones directa.

El objetivo de este programa es contabilizar en forma directa los valores causados en el proceso de consolidacin cuando se produce la actualizacin de los maestros de consolidacin a diciembre 31.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 4 Causacion de vacaciones se inicia el proceso para generar los registros contables en forma directa:

Se debe seleccionar el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el cdigo del destino asociado y el destino, el cdigo de nomina, el grupo de beneficiarios y el lapso de consolidacin. Si ya actualizo el maestro de conciliacin conserve la misma estructura para este proceso.

Explicacin de los campos:

Empresa:

Seleccione el cdigo de la empresa.

Centro de Utilidad:

Seleccione el cdigo del centro de utilidad, Enter igual a todos.

Destino:

Seleccione el cdigo del destino asociado y el destino, Enter igual a todos.

Tipo de Nomina:

Seleccione el tipo de nomina: Quincenal, Semanal, Mensual, Enter igual a todos.

Grupo de beneficiarios:

Seleccione el grupo de beneficiarios, Enter igual a todos.

Conceptos:El sistema trae automticamente del catalogo de conceptos siempre y cuando est creado y asociado al modo de liquidar correcto.

Lapso de consolidacin:

Seleccione el lapso de consolidacin para el proceso. Tenga presente que el programa solo

Actualiza en el mes diciembre.

En la siguiente pantalla se presentan cuatro opciones para obtener el promedio para l calculo de la consolidacin y otras opciones adicionales:

Explicacin de los campos:

Base de liquidacin.

El sistema ofrece 4 posibles bases de liquidacin de las cuales el usuario debe seleccionar una. El sistema siempre sugiere una base que puede ser cambiada:

1. Sueldo: Es el sueldo vigente en el contrato de trabajo.

2. Sueldo + promedio de variables: Es el sueldo vigente en contrato de trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango de tiempo seleccionado.

3. Promedio de sueldo y variables: Es el promedio del sueldo vigente en el contrato de trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango de tiempo seleccionados.

4. 2 Si el sueldo tiene ms de 90 das.

3 - Si el sueldo tiene menos de 90 das: Es una combinacin de las bases, 2 3 dependiendo de la fecha del ltimo aumento. Si el beneficiario tiene ms de 90 das desde su ltimo aumento toma la opcin 2. Si el beneficiario tiene menos de 90 das desde su ltimo aumento se toma la opcin 3.

Opciones adicionales:

Incluye el auxilio de transporte en la base:

Opcin adicional que permite incluir o no el auxilio de transporte en la base. Si el concepto esta incluido en la agrupacin el sistema saca un mensaje informando que ya esta incluido en la agrupacin. Esto para no incurrir en el error de promediar y adicionar el auxilio.

Si base menor que sueldo toma:

Parmetro que permite cambiar de base en caso de que este sea menor que el sueldo:

0 = Liquida con la base calculada dependiendo de la agrupacin.

1 = Toma el sueldo en el evento de que el valor calculado sea inferior al sueldo.

2 = Toma el sueldo ms el auxilio de transporte, si el clculo es inferior a estos.

En la siguiente pantalla se pregunta por la agrupacin de conceptos y el rango de fechas para el promedio:

Explicacin de los campos:

Promedios:

Agrupacin:

Cdigo de la agrupacin de conceptos con la cual desea hacer l calculo de promedios para la base. El programa captura la agrupacin que se le asigno al concepto.

Lapso inicial:

Digitar aqu el lapso y fecha inicial a partir de la cual se desea considerar para l calculo de los promedios.

Lapso final:

Digitar aqu el lapso y fecha final hasta donde se desea considerar para l calculo de los promedios.

Seleccione el lapso, el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el tipo de comprobante y el nmero del lote con la cual crea el archivo para registrar en la contabilidad:

Explicacin de los campos:

Vacaciones:

Cuenta Dbito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor dbito de la Causacin de la consolidacin. Si durante el proceso contable del ao registro provisiones para las prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Vacaciones. (Cuenta del PUC 261015).

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Cuenta crdito:

Seleccione la cuenta contable para registrar el valor crdito de la causacin de la consolidacin.

Beneficiario:

Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.

Destino:

Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter igual a todos.

Tipo de documento:

Seleccione el tipo de documento, nmero y fecha con el cual registra las transacciones.

Rgimen laboral:

Seleccione el tipo de rgimen a contabilizar:

1 = Todos

2 = Rgimen anterior

3 = Rgimen ley 50

Si decide realizar la interfase por cada rgimen se debe ejecutar el proceso por cada uno de ellos.

Tiempo del calculo:

1 = Todo el tiempo: El clculo incluye desde la fecha de ingreso hasta el da de la consolidacin descontando los periodos disfrutados.

2 = Periodos anuales mayores de 180 das: Solo incluye aquellos contratos que al momento de la consolidacin tengan ms de 180 das de servicio.

En el proceso de consolidacin el programa valida la fecha del periodo de vacaciones pagadas y los das hbiles pagados de vacaciones de cada contrato de trabajo vigente. Por tal motivo se hace necesario que el usuario realice todas las liquidaciones por el sistema para actualizar estos campos automticamente.

Opcin del proceso:

1 = Genera listado: Imprime un listado para la revisin y confirmacin.

2 = Genera listado y archivo para interfase: Cuando no existen inconsistencias.

Opcin del cdigo del beneficiario:

Para generar el archivo de interfase que cdigo utiliza: El cdigo interno o la identificacin de cada beneficiario (Cdula).

Nivel del reporte:

Seleccione el nivel del reporte a generar:

1 = Cuenta, genere solo el informe mostrando las cuentas contables.

2 = Cuenta, beneficiario y destino: Discrimine la cuenta, los beneficiarios y el destino.

3 = Cuenta, beneficiario, destino y documento: genere el archivo con cuenta, beneficiario, destino y documento de las transacciones.

Consolidacin Transacciones cesantas ley 50.

El objetivo de este programa es generar el proceso de consignacin de las cesantas de ley 50 en los diferentes fondos con base en los maestros de consolidacin.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Pago de Cesantas Ley 50 se debe crear el documento para generar el proceso de consignacin de cesantas. Para la apertura de este documento se debe utilizar el programa 3 Catalogo de documentos del modulo de Liquidaciones:

En la siguiente pantalla seleccione el ao de los valores consolidados a reportar. Tenga en cuenta que este proceso en con base a la consolidacin.

Consolidacin Transacciones pago intereses.

El objetivo de este programa es generar el proceso para cancelar los intereses de las cesantas a los beneficiarios con base en los maestros de consolidacin.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 2 Pago de Intereses de Cesantas se debe catalogar el documento para generar el proceso de liquidacin de intereses sobre la cesantas. Para la apertura de este documento debemos utilizar el programa 3 Catalogo de documentos del modulo de Liquidaciones:

En la siguiente pantalla seleccione el ao de los valores consolidados a reportar. Tenga en cuenta que este proceso en con base a la consolidacin.

Reclculos De Sueldos

El objetivo de este programa es generar el proceso de aumento de sueldos teniendo en cuenta una base salarial, un rango de sueldos, un porcentaje o el salario mnimo legal.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Sueldos con base en Salarios se debe seleccionar el cdigo de la empresa, el beneficiario, el nmero del contrato, el centro de utilidad, el destino, el tipo de nomina, el grupo de beneficiario y si el aumento es solo para los que tiene pacto colectivo o es para todos los empleados:

Este proceso se puede realizar por grupos de beneficiarios y tipos de nomina independiente de las bases salariales, porcentajes o rangos de sueldos, tambin lo puede procesar por centro de utilidad, etc.

En la siguiente pantalla seleccione las diferentes formas de realizar los aumentos: rangos de sueldos, fecha de aumento, valor del salario mnimo y porcentaje de aumento:

Explicacin de los campos:

Calcula sueldos entre:

Monto mnimo:

Monto de sueldo, a partir del cual se tendr en cuenta para aplicar el porcentaje.

Monto mximo:

Monto de sueldo, hasta el cual se aplicar el porcentaje de aumento

Base para el aumento:

Fecha de aumento:

Fecha que determina desde cuando empieza a regir el aumento.

Valor salario mnimo:

Si el aumento solamente es para los sueldos iguales al mnimo.

Porcentaje de aumento:

Identifique el porcentaje de aumento.

El usuario puede realizar simulaciones sin fijar monto mnimo y mximo y solamente Digitar el porcentaje, en este caso el aumento es para todos los empleados seleccionados. Tambin puede ejecutar el aumento indicando en la base que el aumento nicamente es para los de beneficiarios que devengan sueldo minino. Siempre en el proceso se debe indicar el porcentaje de aumento.

Opcin del proceso:

0 = Generar listado para revisar el proceso.

1 = Generar listado y actualizar los datos del contrato en la parte de sueldos.

Recalculos De sueldos con base en Cargos.

El objetivo de este programa es realizar los aumentos de sueldos con base en la tabla de cargos.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 2 Sueldos con base en cargos se debe seleccionar el cdigo de la empresa, el cargo, el nmero del contrato, el centro de utilidad, el destino, el tipo de nomina, el grupo de beneficiarios y los empleados que tiene pacto colectivo. Si el proceso se ejecuta para todos se presiona la tecla Enter:

Fecha de aumento:

Fecha que determina desde cuando empieza a regir el aumento.

Opcin del proceso:

0 = Generar listado para revisar el proceso.

2 = Generar listado y actualizar los datos del contrato en la parte de sueldos.

Reclculo Transporte con base en sueldo.

El objetivo de este programa es determinar de acuerdo al sueldo mnimo legal que beneficiarios tienen derecho al auxilio de transporte.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 3 Subsidio con base en salario se debe informar el cdigo de la empresa, los beneficiarios, el contrato, el centro de utilidad, el destino, el tipo de nomina:

Valor salario mnimo:

Informar el valor del sueldo mnimo que se tomar para el clculo.

Opcin del proceso:

0 = Generar listado para revisar el proceso.

1 = Generar listado y actualizar el campo de auxilio de transporte en el contrato de trabajo.

Reclculo Transporte con base en acumulado.

El objetivo de este programa es determinar de acuerdo a una agrupacin de conceptos, los acumulados para el promedio del calculo del auxilio de transporte. Todo beneficiario que devengue menos de dos sueldos mnimos legales tiene derecho al auxilio de transporte.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 4 Subsidio con base en acumulados se debe informar la empresa

Reclculos Retencin en la fuente

El objetivo de este programa es calcular el promedio con base en una agrupacin de conceptos para determinar con base en la tabla de retencin en la fuente el porcentaje a retener por cada beneficiario.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 5 eclculo de Retencin en la fuente es necesario en primer lugar determinar las caractersticas de seleccin de los empleados sobre los cuales se realizar el proceso:

Explicacin de los campos:

Empresa:

Cdigo de identificacin de la empresa.

Beneficiario:

Cdigo del funcionario a procesar, Enter igual todos los beneficiarios.

Contrato:

Nmero del contrato del beneficiario.

Centro de Utilidad:

Cdigo del centro de utilidad o sucursal a la cual pertenecen los beneficiarios, Enter igual a todos.

Destinos:

Cdigo del destino o centro de costos de los beneficiarios, Enter igual a todos.

Tipo de nomina:

Seleccione el cdigo de tipo nomina, Enter igual a todos.

Promedios:

Agrupacin:

Cdigo de la agrupacin de conceptos con la cual desea hacer l calculo de promedios para la base. El programa captura la agrupacin que se le asigno al concepto. La agrupacin debe tener todos los conceptos de devengos sumando y los conceptos de aportes de pensin obligatoria y voluntaria restando.

Lapso inicial:

Digitar aqu el lapso y fecha inicial a partir de la cual se desea considerar para l calculo de los promedios.

Lapso final:

Digitar aqu el lapso y fecha final hasta donde se desea considerar para l calculo de los promedios.

Opcin del proceso:

0 = Generar listado para revisar el proceso antes de actualizar.

1 = Generar listado y actualizar los datos del contrato en la parte de retencin en la fuente.

El contrato de trabajo por beneficiario contiene la informacin del procedimiento a utilizar, los diferentes deducibles y los valores y el porcentaje. En los parmetros del sistema se encuentran los porcentajes de ley aplicable a todos los beneficiarios como son el 30%, el porcentaje de educacin y salud y la base de intereses por vivienda.

Cambio de turnos Proceso automtico.

El objetivo de este programa es brindar una alternativa de programacin automtica de los turnos de los empleados trasladando todos los beneficiarios de un turno a otro turno. Para utilizar este proceso es necesario tener creados los diferentes turnos, estos se catalogan por el mdulo de catlogos programa 4 Tipos de nominas, Documentos y Turnos.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Proceso automtico se debe seleccionar el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el cdigo del destino y el tipo de nmina:

Explicacin de los campos:

Empresa:

Seleccione el cdigo de la empresa sobre la que se har el proceso.

Centro de utilidad:

Seleccione el cdigo del centro de utilidad.

Destino:

Seleccione el cdigo del destino asociado y destino para el proceso de cambio de turno, Enter igual a todos los destinos.

Tipo de nomina:

Seleccione el tipo de nomina para el proceso de cambio de turno.

Mediante la siguiente pantalla se indican los turnos, en los cuales la totalidad de los empleados se les har el cambio:

Explicacin de los campos:

Turno anterior:

Seleccione el turno que desea cambiar.

Nuevo turno:

Seleccione el nuevo turno al que traslada los empleados que cambian de turno. Para realizar este cambio se debe tener creados los turnos.

Opcin del proceso:

0 = Listado: Antes de actualizar el cambio de turno genere un listado para revisin.

1 = Actualiza y lista: Cuando se est seguro del cambio de turnos, el programa actualiza automticamente el campo de turno del contrato de trabajo y genera un listado.

Cambio de turno Proceso manual.

El objetivo de este programa es modificar el turno de los empleados en forma manual, informando.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 2 Proceso manual se debe seleccionar el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el beneficiario y el nmero del contrato, el tipo de nomina:

Procesos varios Formatos

El objetivo de este programa generar liquidaciones y/o procesos especficos solicitados por los usuarios del sistema de nomina.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al escoger la opcin 1 Procesos varios Formatos se debe seleccionar el formato que contiene el proceso especial en el cual se genera una liquidacin o un archivo plano:

SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA DE NOMINA Y PERSONAL NM-UNO

SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA DE NOMINA Y PERSONAL NM-UNO

_968574182.doc

_968574122.doc