monitoring dan evaluasi rencana aksi pencapaian …
TRANSCRIPT
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
JANUARI
REALISASI
KINERJA
BULAN
JANUARI
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN
JANUARI
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
JANUARI
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG TELAH DILAKUKAN
UNTUK MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/ KEGAGALAN
RENCANA PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG BELUM
TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
768,253,000 0 0 0 0 7,249,000 0.94 Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar
pelayanan
Kegiatan penggerakan yang
dilaksanakan sesuai klaim dari
Kab/Kota
Analisis hasil kegiatan
438,680,000 1 1 100 10 7,250,000 1.65 Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan sosialisasi sudah mulai
dilaksanakan di Kab/Kota
Analisis hasil kegiatan
1,407,986,000 3 0 0 0 - 0.00 Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta
perubahan sikap dan perilaku masyarakat
berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT
dalam Program KKBPK
Kegiatan akan dilaksanakan
sesuai AJK
Analisis hasil kegiatan
354,905,000 1 1 100 5,8 28,880,000 8.14 Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan
pemerintah daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk
Kegiatan dilaksnakaan berupa
fasilitasi pembentukan rumah
dataku dan pemetaan penduk
Analisis hasil kegiatan
318,102,000 0 1 100 7,7 24,600,000 7.73 Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan
Provinsi
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa identifikasi kebutuhan
diklat
Analisis hasil kegiatan
399,520,000 - - - - - 0.00 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB
MKJP
Kegiatan penggerakan yang
dilaksanakan sesuai klaim dari
Kab/Kota
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-4,000,000 - - - - - 0.00 Pelayanan Pencabutan Implant Tidak adanya
komplikasi/kegagalan
kontrasepsi
Pelaksanaan pelayanan KB
sesuai SOP
157,201,000 0 1 100 7,6 7,249,600 4.61 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan
sasaran khusus
Kegiatan berupa Pendampingan
pengelola program KB dalam
yan KB Pria telah dilaksanakan
yang mendukung program 100
hari kerja Kaper
Penyusunan ulang AJK agar
sesuia dengan rencana
penarikan anggaran
98,458,000 - - - - - 0.00 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang
memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan
kesehatan reproduksi
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
107,384,000 - - - - - 0.00 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
1 Menurunnya angka
kelahiran total (TFR)
Angka kelahiran total
(total fertility
rate/TFR) per WUS
(15 - 49 tahun)
2.33
2 Meningkatnya
prevalensi
kontrasepsi modern
(mCPR)
Persentase
pemakaian
Kontrasepsi modern
(modern
contraceptive
prevalence rate/
mCPR)
65.29
Persentase Peserta KB
Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
25.84
SASARAN STRATEGIS
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JANUARI TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
1,690,000 - - - - - 0.00 Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan
fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
157,201,000 0 1 100 7,6 7,249,600 4.61 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan
sasaran khusus
Kegiatan berupa Pendampingan
pengelola program KB dalam
yan KB Pria telah dilaksanakan
yang mendukung program 100
hari kerja Kaper
Penyusunan ulang AJK agar
sesuia dengan rencana
penarikan anggaran
350,600,000 - - - - - 0.00 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
111,400,000 - - - - - 0.00 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK
melalui mupen
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
74,035,000 - - - - - 0.00 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.
Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal,
informal)
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
107,384,000 - - - - - 0.00 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
350,600,000 - - - - - 0.00 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
22,256,000 - - - - - 0.00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian penduduk
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
107,384,000 - - - - - 0.00 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
350,600,000 - - - - - 0.00 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
369,993,000 - - - - - 0.00 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan
materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
195,527,000 - - - - - 0.00 Pengembangan kompetensi
1,324,840,000 1 6 600 12 75,000,000 5.66 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Persami Saka Kencana
di Prov. Lampung
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
567,788,000 - - - - - 0.00 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Temu kerja pengelola
Program genRe
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
22,256,000 - - - - - 0.00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian penduduk
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
6 Meningkatnya
median usia kawin
pertama perempuan
Median usia kawin
pertama perempuan
(MUKP) umur 25-49
tahun
20.9
Menurunnya angka
kelahiran remaja
Angka kelahiran
remaja umur 15-19
tahun (Age Spesific
Fertility Rate/ASFR 15-
19)
27
5 Meningkatnya
indeks
pembangunan
keluarga
Indeks pembangunan
keluarga (IPK)
51.11
2 Meningkatnya
prevalensi
kontrasepsi modern
(mCPR)
Persentase Peserta KB
Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
25.84
Menurunnya
kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi
(Unmetneed)
Persentase kebutuhan
ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet
need)
3 7.88
4
SASARAN PROGRAM
1 Terwujudnya
sinergitas kebijakan
dan kelembagaan
pengendalian
penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan
kependudukan (IPBK)
50.3
17,250,000 1 1 100 7,1 10,910,000 63.25 Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk
Tk. Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Fasilitasi Pembentukan
dan pembinaan rumah dataku
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
186,850,000 - - - - - 0.00 Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak
kependudukan di Kabupaten/ Kota
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
74,035,000 - - - - - 0.00 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.
Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal,
informal)
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
5,006,000 - - - - - 0.00 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan
pengendalian penduduk
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
49,508,000 1 1 100 5,8 17,970,000 36.30 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Penduduk
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Penguatan dan Bimtek
Program KKBPK dan Pemetaan
Pelaksanaan Penduk
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
399,520,000 - - - - - 0.00 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB
MKJP
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
157,201,000 0 1 100 7,6 7,249,600 4.61 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan
sasaran khusus
Kegiatan berupa Pendampingan
pengelola program KB dalam
yan KB Pria telah dilaksanakan
yang mendukung program 100
hari kerja Kaper
Penyusunan ulang AJK agar
sesuia dengan rencana
penarikan anggaran
369,993,000 - - - - - 0.00 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan
materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
182,127,000 - - - - - 0.00 Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media
cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan
budaya/tradisional
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
111,400,000 - - - - - 0.00 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK
melalui mupen
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
59,740,000 - - - - - 0.00 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi Mitra
Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
68,730,000 - - - - - 0.00 Pembinaan mekanisme operasional dalam
penguatan pelayanan dasar masyarakat
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
44,518,000 - - - - - 0.00 Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme
operasional dan implementasi kegiatan Bidang
ADPIN di Lini Lapangan
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
233,865,000 - - - - - 0.00 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja
dalam implementasi program KKBPK
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
237,633,000 - - - - - 0.00 Peningkatan pengelolaan data dan informasi
program KKBPK di provinsi
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
99,980,000 - - - - - 0.00 Pengembangan, peningkatan kualitas dan
pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan
keluarga
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
3 Tercapainya sasaran
program KKBPK
melalui peningkatan
peran serta
masyarakat,
penggerakan,
penguatan jejaring
kemitraan dan
pengelolaan sistem
informasi yang
berkualitas
Persentase
ketidakberlangsungan
pemakaian
kontrasepsi
21.25
254234
1 Terwujudnya
sinergitas kebijakan
dan kelembagaan
pengendalian
penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan
kependudukan (IPBK)
50.3
2 Meningkatnya
kesertaan keluarga
dalam keluarag
berencana dan
kesehatan
reproduksi
Jumlah peserta KB
Baru
195,527,000 - - - - - 0.00 Pengembangan kompetensi Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
122,575,000 24,600,000 20.07 Pelaksanaan penelitian Kegiatan dilaksanakan berupa
Penyusunan Policybreaf dan
Konsultasi Peneliti Tk. Nasional
Analisis laporan untuk
bahan mengambil kebijakan
Persentase temuan
eksternal dan internal
yang selesai
ditindaklanjuti
70 92,303,000 - - - - - 0.00 Layanan Audit Internal Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
Nilai evaluasi ZI-
WBK/WBBM
75 1,191,285,000 1 1 100 8,3 34,074,887 2.86 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Kegiatan dilaksanakan berupa
pengelolaan perencanaan dan
pengelolaan keuangan
Evaluasi terhadap kegiatan
yang sudah dilaksanakan
1 Tersedianya alokon
di fasilitas kesehatan
Pemenuhan
ketersediaan alokon
di faskes
654 22,842,222,000 54 251 464.81 38.38 8,660,000 0.04 Jaminan Ketersediaan Alokon Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Administrasi pengadaan
alokon
Menyusun rencana
percepatan pengadaan
alokon
2 Meningkatnya
pengetahuan
keluarga yang
memiliki Baduta
Keluarga yang
memiliki Baduta
terpapar 1000 HPK
114289 935,000,000 - - - - - 0.00 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu
hamil dan keluarga baduta
Kegiatan belum dilaksnakan
karena masih menunggu Juknis
Pro PN dari Pusat
Persiapan pelaksanaan
kegiatan
3 Meningkatnya
pelayanan ramah
lansia melalui 7
(tujuh) dimensi
lansia tangguh dan
pendampingan
perawatan jangka
panjang bagi lansia
Bina keluarga lansia
yang melaksanakan 7
dimensi lansia
tangguh dan
pendampingan
perawatan jangka
panjang
261 152,500,000 - - - - - 0.00 Implementasi 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan
Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Lansia
Kegiatan belum dilaksnakan
karena masih menunggu Juknis
Pro PN dari Pusat
Persiapan pelaksanaan
kegiatan
1,324,840,000 - - - - - 0.00 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota
567,788,000 - - - - - 0.00 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan akan dilaksanakan
sesuai AJK
1 Terwujudnya tata
kelola pmerintahan
yang baik dan bersih
Indeks reformasi
birokrasi unit kerja
23 1,191,285,000 - - - - - 0.00 Pengelolaan Kepegawaian Kegiatan akan dilaksanakan
sesuai AJK
SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI
1191
5 Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
program KKBPK
4 Meningkatnya
pengetahuan remaja
putri sebagai calon
ibu tentang edukasi
kespro dan gizi
melalui peran pusat
informasi konseling
(PIK) remaja dan
bina ketahanan
remaja (BKR)
Penguatan peran PIK
remaja dan BKR
dalam edukasi kespro
dan gizi bagi remaja
putri sebagai calon ibu
PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)
4 Meningkatnya
persentase
PKB/PLKB yang lulus
diklat dengan
kategori sangat baik
Persentase PKB/PLKB
yang lulus diklat
dengan kategori
sangat baik
70
2 Terwujudnya high-
performance culture
berbasis merit
Culture fit index
individu
3 72,898,612,000 - - - - - 0.00 Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi
birokrasi
Kegiatan akan dilaksanakan
sesuai AJK
3 Terwujudnya
pemanfaatan
anggaran secara
akuntabel
Nilai indikator kinerja
pelaksana anggaran
93 299,264,000 1 1 100 3,5 6,110,000 2.04 Penyusunan rencana program dan anggaran Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Fasilitasi pengumpulan
dan penyusunan data basis
perencanaan
Analisis laporan kegiatan
Opini atas laporan
keuangan dari BPK
WTP 423,302,000 1 1 100 1,03 19,289,187 4.56 Pengelolaan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Konsultasi Subbag
Keuangan dan BMN
Analisis laporan kegiatan
Persentase
penyerapan angagran
≥ 95% 267,600,000 - - - - - 0.00 Penyelenggaraan Pengelolaan Satker Kegiatan sudah dilaksanakan
setiap bulan sesuai AJK
Realisasi anggaran akan
dilaksanakan di bulan
berikutnya
4 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Nilai hasil evaluasi
implementasi SAKIP
71 3,400,000 1 1 100 100 3,400,000 100.00 Penyusunan LAKIP Tersedianya data kinerja yang
akurat sebagai bahan
penyusunan LAKIP
Analisis laporan kegiatan
5 Meningkatnya
kematangan
penyelenggaraan
SPIP
Level maturitas
penilaian mandiri
penyelenggaraan
sistem pengendalian
intern pemerintah
3.4 92,303,000 - - - - - 0.00 Pelaksanaan Audit Internal Kegiatan akan dilaksanakan
sesuai AJK
Mengetahui, Palembang, 30 Januari 2020
Kepala BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel,
dr. Hasto Wardoyo, SpOG Nopian Andusti, SE, MT
NIP. 196711071992031004
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
FEBRUARI
REALISASI
KINERJA
BULAN
FEBRUARI
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN
FEBRUARI
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
FEBRUARI
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG TELAH DILAKUKAN
UNTUK MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/ KEGAGALAN
RENCANA PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG BELUM
TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
768,253,000 2 2 100 0,85 57,229,600 7.45 Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar
pelayanan
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pelayanan di daerah
galcitas dan pelayanan KB di
faskes
Menyusun strategi
percepatan pelaksanaan yan
KB di kab/kota
438,680,000 2 2 20 10 72,177,775 16.45 Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa sosialisasi dan
pembinaan
Analisis laporan kegiatan
1,407,986,000 17 17 100 13,3 156,922,111 11.15 Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta
perubahan sikap dan perilaku masyarakat
berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT
dalam Program KKBPK
Kegiatan dilaksanakan berupa
penayangan infromasi, advokasi
dan KIE
Analisis laporan kegiatan
354,905,000 1 1 100 7,2 100,398,000 28.29 Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan
pemerintah daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa penetapan profil
penduduk, internalisasi
kebijakan dalduk
Analisis laporan kegiatan
318,102,000 7 7 100 8,3 33,870,000 10.65 Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan
Provinsi
399,520,000 - - - - - 0.00 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB
MKJP
Kegiatan penggerakan yang
dilaksanakan sesuai klaim dari
Kab/Kota
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-4,000,000 - - - - - 0.00 Pelayanan Pencabutan Implant Tidak adanya
komplikasi/kegagalan
kontrasepsi
Pelaksanaan pelayanan KB
sesuai SOP
157,201,000 1 1 100 8,2 8,749,600 5.57 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan
sasaran khusus
Kegiatan berupa Pendampingan
pengelola program KB dalam
yan KB Pria telah dilaksanakan
yang mendukung program 100
hari kerja Kaper
Penyusunan ulang AJK agar
sesuia dengan rencana
penarikan anggaran
98,458,000 1 1 100 5,6 34,760,000 35.30 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang
memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan
kesehatan reproduksi
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
SASARAN STRATEGIS
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN FEBRUARI TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
1 Menurunnya angka
kelahiran total (TFR)
Angka kelahiran total
(total fertility
rate/TFR) per WUS
(15 - 49 tahun)
2.33
2 Meningkatnya
prevalensi
kontrasepsi modern
(mCPR)
Persentase
pemakaian
Kontrasepsi modern
(modern
contraceptive
prevalence rate/
mCPR)
65.29
Persentase Peserta KB
Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
25.84
107,384,000 1 1 100 7,6 13,720,000 12.78 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
1,690,000 - - - - - 0.00 Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan
fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
157,201,000 1 1 100 8,2 8,749,600 5.57 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan
sasaran khusus
Kegiatan berupa Pendampingan
pengelola program KB dalam
yan KB Pria telah dilaksanakan
yang mendukung program 100
hari kerja Kaper
Penyusunan ulang AJK agar
sesuia dengan rencana
penarikan anggaran
350,600,000 2 2 100 8,5 35,710,000 10.19 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pengembangan dan
sosialisasi materi
111,400,000 1 1 100 9,3 10,470,000 9.40 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK
melalui mupen
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pendayagunaan MUPEN
74,035,000 - - - - - 0.00 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.
Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal,
informal)
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
107,384,000 1 1 100 10,4 13,720,000 12.78 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Sosialisasi Promkes
350,600,000 2 2 100 8,5 35,710,000 10.19 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pengembangan dan
sosialisasi materi
22,256,000 - - - - - 0.00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian penduduk
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
107,384,000 1 1 100 10,4 13,720,000 12.78 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Sosialisasi Promkes
350,600,000 2 2 100 8,5 35,710,000 10.19 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pengembangan dan
sosialisasi materi
369,993,000 - - - - - 0.00 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan
materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
195,527,000 1 1 100 3,5 4,600,000 2.35 Pengembangan kompetensi Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Konsultasi Kabid dan
Kasubbid Latbang
1,324,840,000 1 6 600 12 11,550,000 0.87 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Temu kerja pengelola
Genre
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
2 Meningkatnya
prevalensi
kontrasepsi modern
(mCPR)
Persentase Peserta KB
Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
25.84
3 Menurunnya
kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi
(Unmetneed)
Persentase kebutuhan
ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet
need)
7.88
4 Menurunnya angka
kelahiran remaja
Angka kelahiran
remaja umur 15-19
tahun (Age Spesific
Fertility Rate/ASFR 15-
19)
27
5 Meningkatnya
indeks
pembangunan
keluarga
Indeks pembangunan
keluarga (IPK)
51.11
6 Meningkatnya
median usia kawin
pertama perempuan
Median usia kawin
pertama perempuan
(MUKP) umur 25-49
tahun
20.9
567,788,000 3 3 100 15,2 75,000,000 13.21 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Persami saka kencana
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
22,256,000 - - - - - 0.00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian penduduk
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
17,250,000 1 1 100 7,1 10,910,000 63.25 Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk
Tk. Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Fasilitasi Pembentukan
dan pembinaan rumah dataku
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
186,850,000 - - - - - 0.00 Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak
kependudukan di Kabupaten/ Kota
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
74,035,000 - - - - - 0.00 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.
Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal,
informal)
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
5,006,000 - - - - - 0.00 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan
pengendalian penduduk
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
49,508,000 1 1 100 5,8 17,970,000 36.30 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Penduduk
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Penguatan dan Bimtek
Program KKBPK dan Pemetaan
Pelaksanaan Penduk
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
399,520,000 - - - - - 0.00 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB
MKJP
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
157,201,000 0 1 100 7,6 7,249,600 4.61 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan
sasaran khusus
Kegiatan berupa Pendampingan
pengelola program KB dalam
yan KB Pria telah dilaksanakan
yang mendukung program 100
hari kerja Kaper
Penyusunan ulang AJK agar
sesuia dengan rencana
penarikan anggaran
369,993,000 - - - - - 0.00 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan
materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
182,127,000 1 1 100 16,6 1,200,000 0.66 Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media
cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan
budaya/tradisional
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Pencitraan program
KKBPK melalui PSA
111,400,000 1 2 100 9,5 10,470,000 9.40 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK
melalui mupen
Kegiatan yang dilaksnaakan
berupa Pendayagunaan MUPEN
59,740,000 - - - - - 0.00 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi Mitra
Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
68,730,000 2 2 100 35 24,604,000 35.80 Pembinaan mekanisme operasional dalam
penguatan pelayanan dasar masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Konsultasi Bdiang adpin
44,518,000 3 3 100 52 23,468,000 52.72 Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme
operasional dan implementasi kegiatan Bidang
ADPIN di Lini Lapangan
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
2 Meningkatnya
kesertaan keluarga
dalam keluarag
berencana dan
kesehatan
reproduksi
Jumlah peserta KB
Baru
254234
6 Meningkatnya
median usia kawin
pertama perempuan
Median usia kawin
pertama perempuan
(MUKP) umur 25-49
tahun
20.9
SASARAN PROGRAM
1 Terwujudnya
sinergitas kebijakan
dan kelembagaan
pengendalian
penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan
kependudukan (IPBK)
50.3
3 Tercapainya sasaran
program KKBPK
melalui peningkatan
peran serta
masyarakat,
penggerakan,
penguatan jejaring
kemitraan dan
pengelolaan sistem
informasi yang
berkualitas
Persentase
ketidakberlangsungan
pemakaian
kontrasepsi
21.25
233,865,000 2 2 100 16,6 79,270,000 33.90 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja
dalam implementasi program KKBPK
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Rapat koordinasi teknis
kemitraan
237,633,000 - - - - - 0.00 Peningkatan pengelolaan data dan informasi
program KKBPK di provinsi
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
99,980,000 2 2 100 16,6 17,910,000 17.91 Pengembangan, peningkatan kualitas dan
pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan
keluarga
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Monev terpadu datin
195,527,000 1 1 100 3,5 4,600,000 2.35 Pengembangan kompetensi Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Konsultasi Kabid dan
Kasubbid Latbang
122,575,000 1 2 100 20 29,270,000 23.88 Pelaksanaan penelitian Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Identifikasi kebutuhn
penelitian
Evaluasi kegiatan yang telah
dilaksanakan
Persentase temuan
eksternal dan internal
yang selesai
ditindaklanjuti
70 92,303,000 - - - - - 0.00 Layanan Audit Internal Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
Nilai evaluasi ZI-
WBK/WBBM
75 1,191,285,000 1 1 100 12,2 145,221,448 12.19 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Kegiatan dilaksanakan berupa
pengelolaan perencanaan dan
pengelolaan keuangan
Evaluasi terhadap kegiatan
yang sudah dilaksanakan
PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)1 Tersedianya alokon
di fasilitas kesehatan
Pemenuhan
ketersediaan alokon
di faskes
654 22,842,222,000 354 354 100.00 54.13 19,030,000 0.08 Jaminan Ketersediaan Alokon Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Administrasi pengadaan
alokon
Menyusun rencana
percepatan pengadaan
alokon
2 Meningkatnya
pengetahuan
keluarga yang
memiliki Baduta
Keluarga yang
memiliki Baduta
terpapar 1000 HPK
114289 935,000,000 - - - - - 0.00 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu
hamil dan keluarga baduta
Kegiatan belum dilaksnakan
karena masih menunggu Juknis
Pro PN dari Pusat
Persiapan pelaksanaan
kegiatan
3 Meningkatnya
pelayanan ramah
lansia melalui 7
(tujuh) dimensi
lansia tangguh dan
pendampingan
perawatan jangka
panjang bagi lansia
Bina keluarga lansia
yang melaksanakan 7
dimensi lansia
tangguh dan
pendampingan
perawatan jangka
panjang
261 152,500,000 - - - - - 0.00 Implementasi 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan
Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Lansia
Kegiatan belum dilaksnakan
karena masih menunggu Juknis
Pro PN dari Pusat
Persiapan pelaksanaan
kegiatan
3 Tercapainya sasaran
program KKBPK
melalui peningkatan
peran serta
masyarakat,
penggerakan,
penguatan jejaring
kemitraan dan
pengelolaan sistem
informasi yang
berkualitas
Persentase
ketidakberlangsungan
pemakaian
kontrasepsi
21.25
4 Meningkatnya
persentase
PKB/PLKB yang lulus
diklat dengan
kategori sangat baik
Persentase PKB/PLKB
yang lulus diklat
dengan kategori
sangat baik
70
5 Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
program KKBPK
1,324,840,000 1 6 600 12 11,550,000 0.87 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Temu kerja pengelola
Genre
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
567,788,000 3 3 100 15,2 75,000,000 13.21 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Persami saka kencana
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
1 Terwujudnya tata
kelola pmerintahan
yang baik dan bersih
Indeks reformasi
birokrasi unit kerja
23 1,191,285,000 - - - - - 0.00 Pengelolaan Kepegawaian Kegiatan akan dilaksanakan
sesuai AJK
2 Terwujudnya high-
performance culture
berbasis merit
Culture fit index
individu
3 72,898,612,000 1 1 100 8 8,834,773 0.01 Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi
birokrasi
Kegiatan dilaksanakan berupa
Fasilitasi yan kepegawaian
Analisis laporan kegiatan
3 Terwujudnya
pemanfaatan
anggaran secara
akuntabel
Nilai indikator kinerja
pelaksana anggaran
93 299,264,000 1 1 100 3,5 65,105,000 21.76 Penyusunan rencana program dan anggaran Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Pemaduan perencanaan
program dan anggaran
(KORENDA)
Analisis laporan kegiatan
Opini atas laporan
keuangan dari BPK
WTP 423,302,000 1 1 100 7,3 30,141,487 7.12 Pengelolaan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Bimtek pengelolaan
alokon dan non alokon
Analisis laporan kegiatan
Persentase
penyerapan angagran
≥ 95% 267,600,000 2 2 100 16,7 159,765,224 59.70 Penyelenggaraan Pengelolaan Satker Kegiatan sudah dilaksanakan
setiap bulan sesuai AJK
4 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Nilai hasil evaluasi
implementasi SAKIP
71 3,400,000 1 1 100 100 3,400,000 100.00 Penyusunan LAKIP Tersedianya data kinerja yang
akurat sebagai bahan
penyusunan LAKIP
Analisis laporan kegiatan
5 Meningkatnya
kematangan
penyelenggaraan
SPIP
Level maturitas
penilaian mandiri
penyelenggaraan
sistem pengendalian
intern pemerintah
3.4 92,303,000 - - - - - 0.00 Pelaksanaan Audit Internal Kegiatan akan dilaksanakan
sesuai AJK
Mengetahui, Palembang, 28 Februari 2020
Kepala BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel,
dr. Hasto Wardoyo, SpOG Nopian Andusti, SE, MT
NIP. 196711071992031004
SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI
Penguatan peran PIK
remaja dan BKR
dalam edukasi kespro
dan gizi bagi remaja
putri sebagai calon ibu
11914 Meningkatnya
pengetahuan remaja
putri sebagai calon
ibu tentang edukasi
kespro dan gizi
melalui peran pusat
informasi konseling
(PIK) remaja dan
bina ketahanan
remaja (BKR)
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
MARET
REALISASI
KINERJA
BULAN
MARET
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN
MARET
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
MARET
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG TELAH DILAKUKAN
UNTUK MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/ KEGAGALAN
RENCANA PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG BELUM
TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
768,253,000 3 3 100 24 187,450,400 24.40 Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar
pelayanan
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pelayanan KB Jalsus dan
di faskes
Menyusun strategi
percepatan pelaksanaan yan
KB di kab/kota
438,680,000 3 3 20 26 116,279,175 26.51 Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Pembinaan UPPKB dan
Pek
Analisis laporan kegiatan
1,407,986,000 20 20 100 32 460,436,811 32.70 Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta
perubahan sikap dan perilaku masyarakat
berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT
dalam Program KKBPK
Kegiatan dilaksanakan berupa
pembinaan dan sosialisasi
materi KIE, penggerkaan mitra
kerja dan pengelolaan datin
Analisis laporan kegiatan
354,905,000 3 3 100 77 275,073,000 77.51 Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan
pemerintah daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa penetapan profil
penduduk, internalisasi
kebijakan dalduk
Analisis laporan kegiatan
318,102,000 8 8 100 21,8 69,455,000 21.83 Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan
Provinsi
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa deseminasi hasil
penelitian
Analisis laporan kegiatan
399,520,000 - - - - - 0.00 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB
MKJP
Kegiatan penggerakan yang
dilaksanakan sesuai klaim dari
Kab/Kota
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-4,000,000 - - - - - 0.00 Pelayanan Pencabutan Implant Tidak adanya
komplikasi/kegagalan
kontrasepsi
Pelaksanaan pelayanan KB
sesuai SOP
157,201,000 3 3 100 43 67,727,400 43.08 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan
sasaran khusus
Kegiatan berupa Pelayanan KB
mobile di Kab/Kota
Evaluasi pelaksanaan
kegiatan
98,458,000 3 3 100 55 54,195,000 55.04 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang
memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan
kesehatan reproduksi
Kegiatan yang dilaksnakan
berupa Penguatan faskes
pemerintah dan CTU Pre service
Evaluasi pelaksanaan
kegiatan
SASARAN STRATEGIS
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN MARET TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
1 Menurunnya angka
kelahiran total (TFR)
Angka kelahiran total
(total fertility
rate/TFR) per WUS
(15 - 49 tahun)
2.33
2 Meningkatnya
prevalensi kontrasepsi
modern (mCPR)
Persentase
pemakaian
Kontrasepsi modern
(modern
contraceptive
prevalence rate/
mCPR)
65.29
Persentase Peserta KB
Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
25.84
107,384,000 3 3 100 61 65,528,000 61.02 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Monev Kespro
1,690,000 - - - - - 0.00 Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan
fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
157,201,000 3 3 100 43 67,727,400 43.08 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan
sasaran khusus
Kegiatan berupa Pelayanan KB
mobile di Kab/Kota
Evaluasi pelaksanaan
kegiatan
350,600,000 3 3 100 14,4 50,600,000 14.43 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pengembangan dan
sosialisasi materi
111,400,000 1 1 100 9,3 55,300,000 49.64 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK
melalui mupen
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pendayagunaan MUPEN
74,035,000 3 3 100 84,4 62,485,000 84.40 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.
Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal,
informal)
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
107,384,000 3 3 100 61 65,528,000 61.02 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Monev Kespro
350,600,000 3 3 100 14,4 50,600,000 14.43 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pengembangan dan
sosialisasi materi
22,256,000 - - - - - 0.00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian penduduk
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
107,384,000 3 3 100 61 65,528,000 61.02 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Monev Kespro
350,600,000 3 3 100 14,4 50,600,000 14.43 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pengembangan dan
sosialisasi materi
369,993,000 - - - - - 0.00 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan
materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
195,527,000 3 3 100 44 87,282,000 44.64 Pengembangan kompetensi Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Konsultasi Kabid dan
Kasubbid Latbang
1,324,840,000 12 12 100 15 107,752,000 8.13 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Temu kerja pengelola
Genre
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
567,788,000 6 6 100 18 102,239,000 18.01 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Persami saka kencana
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
2 Meningkatnya
prevalensi kontrasepsi
modern (mCPR)
Persentase Peserta KB
Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
25.84
3 Menurunnya
kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi
(Unmetneed)
Persentase kebutuhan
ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet
need)
7.88
4 Menurunnya angka
kelahiran remaja
Angka kelahiran
remaja umur 15-19
tahun (Age Spesific
Fertility Rate/ASFR 15-
19)
27
5 Meningkatnya indeks
pembangunan keluarga
Indeks pembangunan
keluarga (IPK)
51.11
6 Meningkatnya median
usia kawin pertama
perempuan
Median usia kawin
pertama perempuan
(MUKP) umur 25-49
tahun
20.9
22,256,000 - - - - - 0.00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian penduduk
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
17,250,000 1 1 100 7,1 17,250,000 100.00 Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk
Tk. Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Fasilitasi Pembentukan
dan pembinaan rumah dataku
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
186,850,000 3 3 100 78 145,830,000 78.05 Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak
kependudukan di Kabupaten/ Kota
Kegiatan dilaksanakan berupa
pengembangan model sosusi
strategis dalduk
74,035,000 3 3 10 84,4 62,485,000 84.40 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.
Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal,
informal)
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Sosialisasi Juklak ke OPD
Kab/Kota
5,006,000 - - - - - 0.00 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan
pengendalian penduduk
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
49,508,000 2 2 100 100 49,508,000 100.00 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Penduduk
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Penguatan dan Bimtek
Program KKBPK dan Pemetaan
Pelaksanaan Penduk
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
399,520,000 - - - - - 0.00 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB
MKJP
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
157,201,000 3 3 100 43 67,727,400 43.08 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan
sasaran khusus
Kegiatan berupa Pelayanan KB
mobile di Kab/Kota
Evaluasi pelaksanaan
kegiatan
369,993,000 1 1 100 5 1,700,000 0.46 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan
materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
Kegiaatn yang dilaksanakan
berupa advokasi program
KKBPK melalui talkshow
182,127,000 1 1 100 16,6 27,300 0.01 Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media
cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan
budaya/tradisional
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Pencitraan program
KKBPK melalui PSA
111,400,000 1 2 100 9,5 55,300,000 49.64 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK
melalui mupen
Kegiatan yang dilaksnaakan
berupa Pendayagunaan MUPEN
59,740,000 2 2 100 44 26,630,000 44.58 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi Mitra
Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
68,730,000 2 2 100 35 24,604,000 35.80 Pembinaan mekanisme operasional dalam
penguatan pelayanan dasar masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Konsultasi Bdiang adpin
44,518,000 3 3 100 52 38,218,000 85.85 Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme
operasional dan implementasi kegiatan Bidang
ADPIN di Lini Lapangan
Pelaksanaan kegiatan sesuai
AJK
2 Meningkatnya
kesertaan keluarga
dalam keluarag
berencana dan
kesehatan reproduksi
Jumlah peserta KB
Baru
254234
SASARAN PROGRAM
1 Terwujudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan
kependudukan (IPBK)
50.3
3 Tercapainya sasaran
program KKBPK melalui
peningkatan peran
serta masyarakat,
penggerakan,
penguatan jejaring
kemitraan dan
pengelolaan sistem
informasi yang
berkualitas
Persentase
ketidakberlangsungan
pemakaian
kontrasepsi
21.25
233,865,000 2 2 100 16,6 216,815,000 92.71 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja
dalam implementasi program KKBPK
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Rapat koordinasi teknis
kemitraan
237,633,000 3 3 100 7,07 16,800,000 7.07 Peningkatan pengelolaan data dan informasi
program KKBPK di provinsi
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa pengelolaan SIGA
99,980,000 3 3 100 56 56,669,000 56.68 Pengembangan, peningkatan kualitas dan
pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan
keluarga
Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Monev terpadu datin
195,527,000 3 3 100 44 87,282,000 44.64 Pengembangan kompetensi Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Konsultasi Kabid dan
Kasubbid Latbang
122,575,000 3 3 100 56 69,455,000 56.66 Pelaksanaan penelitian Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Identifikasi kebutuhn
penelitian
Evaluasi kegiatan yang telah
dilaksanakan
Persentase temuan
eksternal dan internal
yang selesai
ditindaklanjuti
70 92,303,000 3 3 100 61 57,114,714 61.88 Layanan Audit Internal Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Uji petik pelaksanaan
program KKBPK
Evaluasi kegiatan yang telah
dilaksanakan
Nilai evaluasi ZI-
WBK/WBBM
75 1,191,285,000 3 3 100 33 393,706,424 33.05 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Kegiatan dilaksanakan berupa
pengelolaan perencanaan dan
pengelolaan keuangan
Evaluasi terhadap kegiatan
yang sudah dilaksanakan
1 Tersedianya alokon di
fasilitas kesehatan
Pemenuhan
ketersediaan alokon
di faskes
654 22,842,222,000 354 354 100.00 54.13 48,570,000 0.21 Jaminan Ketersediaan Alokon Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Administrasi pengadaan
alokon
Menyusun rencana
percepatan pengadaan
alokon
2 Meningkatnya
pengetahuan keluarga
yang memiliki Baduta
tentang 1000 HPK
Keluarga yang
memiliki Baduta
terpapar 1000 HPK
114289 935,000,000 - - - - - 0.00 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu
hamil dan keluarga baduta
Kegiatan belum dilaksnakan
karena masih menunggu Juknis
Pro PN dari Pusat
Persiapan pelaksanaan
kegiatan
3 Meningkatnya
pelayanan ramah lansia
melalui 7 (tujuh)
dimensi lansia tangguh
dan pendampingan
perawatan jangka
panjang bagi lansia
Bina keluarga lansia
yang melaksanakan 7
dimensi lansia
tangguh dan
pendampingan
perawatan jangka
panjang
261 152,500,000 - - - - - 0.00 Implementasi 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan
Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Lansia
Kegiatan belum dilaksnakan
karena masih menunggu Juknis
Pro PN dari Pusat
Persiapan pelaksanaan
kegiatan
1,324,840,000 12 12 100 15 107,752,000 8.13 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Temu kerja pengelola
Genre
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)
Penguatan peran PIK
remaja dan BKR
dalam edukasi kespro
dan gizi bagi remaja
putri sebagai calon ibu
1191
3 Tercapainya sasaran
program KKBPK melalui
peningkatan peran
serta masyarakat,
penggerakan,
penguatan jejaring
kemitraan dan
pengelolaan sistem
informasi yang
berkualitas
Persentase
ketidakberlangsungan
pemakaian
kontrasepsi
21.25
4 Meningkatnya
persentase PKB/PLKB
yang lulus diklat
dengan kategori sangat
baik
Persentase PKB/PLKB
yang lulus diklat
dengan kategori
sangat baik
70
5 Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan program
KKBPK
4 Meningkatnya
pengetahuan remaja
putri sebagai calon ibu
tentang edukasi kespro
dan gizi melalui peran
pusat informasi
konseling (PIK) remaja
dan bina ketahanan
remaja (BKR)
567,788,000 6 6 100 18 102,239,000 18.01 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Persami saka kencana
Evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan
1 Terwujudnya tata
kelola pmerintahan
yang baik dan bersih
Indeks reformasi
birokrasi unit kerja
23 1,191,285,000 3 3 100 24,5 72,147,000 6.06 Pengelolaan Kepegawaian Kegiatan akan dilaksanakan
sesuai AJK
2 Terwujudnya high-
performance culture
berbasis merit
Culture fit index
individu
3 72,898,612,000 3 3 100 24,5 106,975,473 0.15 Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi
birokrasi
Kegiatan dilaksanakan berupa
Fasilitasi yan kepegawaian
Analisis laporan kegiatan
Nilai indikator kinerja
pelaksana anggaran
93 299,264,000 3 3 100 29,4 88,115,000 29.44 Penyusunan rencana program dan anggaran Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Pemaduan perencanaan
program dan anggaran
(KORENDA)
Analisis laporan kegiatan
Opini atas laporan
keuangan dari BPK
WTP 423,302,000 3 3 100 24,3 52,211,487 12.33 Pengelolaan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Bimtek pengelolaan
alokon dan non alokon
Analisis laporan kegiatan
Persentase
penyerapan angagran
≥ 95% 267,600,000 3 3 100 24,3 40,230,000 15.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Satker Kegiatan sudah dilaksanakan
setiap bulan sesuai AJK
4 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Nilai hasil evaluasi
implementasi SAKIP
71 3,400,000 1 1 100 100 3,400,000 100.00 Penyusunan LAKIP Tersedianya data kinerja yang
akurat sebagai bahan
penyusunan LAKIP
Analisis laporan kegiatan
5 Meningkatnya
kematangan
penyelenggaraan SPIP
Level maturitas
penilaian mandiri
penyelenggaraan
sistem pengendalian
intern pemerintah
(SPIP)
3.4 92,303,000 3 3 100 24,3 57,114,714 61.88 Pelaksanaan Audit Internal Kegiatan dilaksanakan berupa
uji Petik Pelaksanaan Program
KKBPK di Kab/kota
Analisis laporan kegiatan
Mengetahui, Palembang, 31 Maret 2020
Kepala BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel,
dr. Hasto Wardoyo, SpOG Nopian Andusti, SE, MT
NIP. 196711071992031004
Terwujudnya
pemanfaatan anggaran
secara akuntabel
3
SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI
Penguatan peran PIK
remaja dan BKR
dalam edukasi kespro
dan gizi bagi remaja
putri sebagai calon ibu
11914 Meningkatnya
pengetahuan remaja
putri sebagai calon ibu
tentang edukasi kespro
dan gizi melalui peran
pusat informasi
konseling (PIK) remaja
dan bina ketahanan
remaja (BKR)
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
MARET
REALISASI
KINERJA
BULAN
MARET
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN
MARET
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
MARET
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG TELAH DILAKUKAN
UNTUK MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/ KEGAGALAN
RENCANA PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG BELUM
TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
768,253,000 4 4 100 33,3 225,140,400 29.31 Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar
pelayanan
Kegiatan penggerakan yang
dilaksanakan sesuai klaim dari
Kab/Kota
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
438,680,000 4 4 100 33,3 116,279,175 26.51 Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
191,407,986,000 4 4 100 33,3 765,139,811 54.34 Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta
perubahan sikap dan perilaku masyarakat
berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT
dalam Program KKBPK
Kegiatan dilaksanakan sesuai
jadwal, kecuali kegiatan yang
bentuk Perjadin ditangguhkan
sampai setelah Pandemi Covid-
19
Memaksimalkan media
daring untuk menyampaiakn
materi advokasi dan KIE
354,905,000 4 4 100 33,3 280,079,000 78.92 Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan
pemerintah daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
318,102,000 4 4 100 33,3 57,114,714 17.95 Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan
Provinsi
Penundaan kegiatan
pembelajaran di kelas selama
masa Pandemi Covid-19
Menyusun rencana kegiatan
diklat melalui jarak jauh
399,520,000 - - - - - 0.00 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB
MKJP
Kegiatan penggerakan yang
dilaksanakan sesuai klaim dari
Kab/Kota
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-4,000,000 - - - - - 0.00 Pelayanan Pencabutan Implant Tidak adanya
komplikasi/kegagalan
kontrasepsi
Pelaksanaan pelayanan KB
sesuai SOP
157,201,000 3 3 100 43 67,727,400 43.08 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran
khusus
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
98,458,000 3 3 100 55 54,195,000 55.04 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan
pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan
reproduksi
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
SASARAN STRATEGIS
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN MARET TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
1 Menurunnya angka
kelahiran total (TFR)
Angka kelahiran total
(total fertility
rate/TFR) per WUS (15
- 49 tahun)
2.33
2 Meningkatnya
prevalensi kontrasepsi
modern (mCPR)
Persentase pemakaian
Kontrasepsi modern
(modern
contraceptive
prevalence rate/
mCPR)
65.29
Persentase Peserta KB
Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
25.84
107,384,000 3 3 100 61 65,528,000 61.02 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
191,690,000 - - - - - 0.00 Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi
KBKR di Kabupaten dan Kota
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-157,201,000 3 3 100 43 67,727,400 43.08 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran
khusus
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
350,600,000 3 3 100 14,4 50,600,000 14.43 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
111,400,000 1 1 100 9,3 72,850,000 65.39 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK
melalui mupen
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
74,035,000 3 3 100 84,4 62,485,000 84.40 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.
Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal,
informal)
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19107,384,000 3 3 100 61 65,528,000 61.02 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19350,600,000 3 3 100 14,4 50,600,000 14.43 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
22,256,000 - - - - - 0.00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian penduduk
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19107,384,000 3 3 100 61 65,528,000 61.02 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19350,600,000 3 3 100 14,4 50,600,000 14.43 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19369,993,000 - - - - - 0.00 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan
materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19195,527,000 3 3 100 44 87,282,000 44.64 Pengembangan kompetensi Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun jadwal kegiatan
pelatihan metode jarak jauh
(e-lerning)
1,324,840,000 12 12 100 15 107,752,000 8.13 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
2 Meningkatnya
prevalensi kontrasepsi
modern (mCPR)
Persentase Peserta KB
Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
25.84
3 Menurunnya kebutuhan
ber-KB yang tidak
terpenuhi (Unmetneed)
Persentase kebutuhan
ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet
need)
7.88
4 Menurunnya angka
kelahiran remaja
Angka kelahiran
remaja umur 15-19
tahun (Age Spesific
Fertility Rate/ASFR 15-
19)
27
5 Meningkatnya indeks
pembangunan keluarga
Indeks pembangunan
keluarga (IPK)
51.11
6 Meningkatnya median
usia kawin pertama
perempuan
Median usia kawin
pertama perempuan
(MUKP) umur 25-49
tahun
20.9
567,788,000 6 6 100 18 102,239,000 18.01 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
22,256,000 - - - - - 0.00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian penduduk
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
17,250,000 1 1 100 7,1 17,250,000 100.00 Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk
Tk. Kabupaten/Kota
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
186,850,000 3 3 100 78 145,830,000 78.05 Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak
kependudukan di Kabupaten/ Kota
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
74,035,000 3 3 10 84,4 62,485,000 84.40 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.
Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal,
informal)
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
5,006,000 - - - - - 0.00 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan
pengendalian penduduk
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
49,508,000 2 2 100 100 49,508,000 100.00 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Penduduk
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
399,520,000 - - - - - 0.00 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB
MKJP
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
157,201,000 3 3 100 43 67,727,400 43.08 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran
khusus
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
369,993,000 1 1 100 5 1,700,000 0.46 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan
materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
182,127,000 1 1 100 16,6 27,300 0.01 Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media
cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan
budaya/tradisional
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
2 Meningkatnya
kesertaan keluarga
dalam keluarag
berencana dan
kesehatan reproduksi
Jumlah peserta KB
Baru
254234
6 Meningkatnya median
usia kawin pertama
perempuan
Median usia kawin
pertama perempuan
(MUKP) umur 25-49
tahun
20.9
SASARAN PROGRAM
1 Terwujudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan
kependudukan (IPBK)
50.3
3 Tercapainya sasaran
program KKBPK melalui
peningkatan peran
serta masyarakat,
penggerakan,
penguatan jejaring
kemitraan dan
pengelolaan sistem
informasi yang
berkualitas
Persentase
ketidakberlangsungan
pemakaian
kontrasepsi
21.25
111,400,000 1 2 100 9,5 55,300,000 49.64 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK
melalui mupen
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
59,740,000 2 2 100 44 26,630,000 44.58 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi Mitra
Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
68,730,000 2 2 100 35 24,604,000 35.80 Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan
pelayanan dasar masyarakat
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
1944,518,000 3 3 100 52 38,218,000 85.85 Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme
operasional dan implementasi kegiatan Bidang ADPIN
di Lini Lapangan
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
233,865,000 2 2 100 16,6 216,815,000 92.71 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja
dalam implementasi program KKBPK
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19237,633,000 3 3 100 7,07 16,800,000 7.07 Peningkatan pengelolaan data dan informasi program
KKBPK di provinsi
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
99,980,000 3 3 100 56 56,669,000 56.68 Pengembangan, peningkatan kualitas dan
pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan
keluarga
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
195,527,000 3 3 100 44 87,282,000 44.64 Pengembangan kompetensi Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun jadwal kegiatan
pelatihan metode jarak jauh
(e-lerning)
122,575,000 3 3 100 56 69,455,000 56.66 Pelaksanaan penelitian Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Mengalihkan bentuk
kegiatan penelitian secara
daring
Persentase temuan
eksternal dan internal
yang selesai
ditindaklanjuti
70 92,303,000 3 3 100 61 57,114,714 61.88 Layanan Audit Internal Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Uji petik pelaksanaan
program KKBPK
Evaluasi kegiatan yang telah
dilaksanakan
Nilai evaluasi ZI-
WBK/WBBM
75 1,191,285,000 3 3 100 33 393,706,424 33.05 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Kegiatan dilaksanakan berupa
pengelolaan perencanaan dan
pengelolaan keuangan
Evaluasi terhadap kegiatan
yang sudah dilaksanakan
1 Tersedianya alokon di
fasilitas kesehatan
Pemenuhan
ketersediaan alokon di
faskes
654 22,842,222,000 354 354 100.00 54.13 48,570,000 0.21 Jaminan Ketersediaan Alokon Kegiatan yang dilaksanakan
berupa Administrasi pengadaan
alokon
Menyusun rencana
percepatan pengadaan
alokon
3 Tercapainya sasaran
program KKBPK melalui
peningkatan peran
serta masyarakat,
penggerakan,
penguatan jejaring
kemitraan dan
pengelolaan sistem
informasi yang
berkualitas
Persentase
ketidakberlangsungan
pemakaian
kontrasepsi
21.25
4 Meningkatnya
persentase PKB/PLKB
yang lulus diklat dengan
kategori sangat baik
Persentase PKB/PLKB
yang lulus diklat
dengan kategori
sangat baik
70
5 Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan program
KKBPK
PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)
2 Meningkatnya
pengetahuan keluarga
yang memiliki Baduta
tentang 1000 HPK
Keluarga yang
memiliki Baduta
terpapar 1000 HPK
114289 935,000,000 - - - - - 0.00 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu
hamil dan keluarga baduta
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
3 Meningkatnya
pelayanan ramah lansia
melalui 7 (tujuh)
dimensi lansia tangguh
dan pendampingan
perawatan jangka
panjang bagi lansia
Bina keluarga lansia
yang melaksanakan 7
dimensi lansia tangguh
dan pendampingan
perawatan jangka
panjang
261 152,500,000 - - - - - 0.00 Implementasi 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan
Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Lansia
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menyusun strategi baru
untuk pelaksanaan kegiatan
dalam masa Pandemi Covid-
19
1,324,840,000 12 12 100 15 107,752,000 8.13 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Mengalihkan bentuk
kegiatan pembinaan dan
sosialisasi secara daring
567,788,000 6 6 100 18 102,239,000 18.01 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Mengalihkan bentuk
kegiatan pembinaan dan
sosialisasi secara daring
1 Terwujudnya tata kelola
pmerintahan yang baik
dan bersih
Indeks reformasi
birokrasi unit kerja
23 1,191,285,000 3 3 100 24,5 72,147,000 6.06 Pengelolaan Kepegawaian Kegiatan pelayanan dukungan
manajemen tetap terlaksana
secara rutin setiap bulan
Analisis laporan kegiatan
2 Terwujudnya high-
performance culture
berbasis merit
Culture fit index
individu
3 72,898,612,000 3 3 100 24,5 106,975,473 0.15 Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi
birokrasi
Kegiatan pelayanan dukungan
manajemen tetap terlaksana
secara rutin setiap bulan
Analisis laporan kegiatan
Nilai indikator kinerja
pelaksana anggaran
93 299,264,000 3 3 100 29,4 88,115,000 29.44 Penyusunan rencana program dan anggaran Kegiatan pelayanan dukungan
manajemen tetap terlaksana
secara rutin setiap bulan
Analisis laporan kegiatan
Opini atas laporan
keuangan dari BPK
WTP 423,302,000 3 3 100 24,3 52,211,487 12.33 Pengelolaan Keuangan Kegiatan pelayanan dukungan
manajemen tetap terlaksana
secara rutin setiap bulan
Analisis laporan kegiatan
Persentase
penyerapan angagran
≥ 95% 267,600,000 3 3 100 24,3 40,230,000 15.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Satker Kegiatan pelayanan dukungan
manajemen tetap terlaksana
secara rutin setiap bulan
Analisis laporan kegiatan
4 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Nilai hasil evaluasi
implementasi SAKIP
71 3,400,000 1 1 100 100 3,400,000 100.00 Penyusunan LAKIP Tersedianya data kinerja yang
akurat sebagai bahan
penyusunan LAKIP
Analisis laporan kegiatan
4 Meningkatnya
pengetahuan remaja
putri sebagai calon ibu
tentang edukasi kespro
dan gizi melalui peran
pusat informasi
konseling (PIK) remaja
dan bina ketahanan
remaja (BKR)
Penguatan peran PIK
remaja dan BKR dalam
edukasi kespro dan
gizi bagi remaja putri
sebagai calon ibu
1191
SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI
3 Terwujudnya
pemanfaatan anggaran
secara akuntabel
5 Meningkatnya
kematangan
penyelenggaraan SPIP
Level maturitas
penilaian mandiri
penyelenggaraan
sistem pengendalian
intern pemerintah
(SPIP)
3.4 92,303,000 3 3 100 24,3 57,114,714 61.88 Pelaksanaan Audit Internal Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masa
Pandemi Covid-19
Menunda kegiatan uji petik
ke Kab/Kota selama masa
Pandemi Covid-19
Mengetahui, Palembang, 4 Mei 2020
Kepala BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel,
dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) Nopian Andusti, SE, MT
NIP. 196711071992031004
NAMA : MUKMININ, SH, M.Si
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI
1 Terwujudnya tata
kelola
pemerintahan
yang baik dan
bersih
Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Indeks Reformasi
Birokrasi Unit Kerja
100 1,191,285,000 8,33 8,33 100 100 17,658,000 1.48 Pengelolaan Kepegawaian Penilaian Kinerja
Pegawai lebih objektif
Perbaikan dalam
pelaksanaan
2 Terwujudnya high-
performance
culture berbasis
merit
Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Culture fit index individu
100 72,898,612,000 8,33 8,33 100 100 7,854,000 0.01 Pelayanan organisasi, tata
laksana dan reformasi birokrasi
Kegiatan
dilaksanakan sesuai
jadwal
Penyusunan susuai
AJK
3 Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
100 299,264,000 8,33 8,33 100 100 45,480,000 15.20 Penyusunan rencana program
dan anggaran
Tersedianya data dan
informasi kinerja yang
akurat
Inventarisasi kinerja
yang belum tercapai
4 Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Opini atas laporan
keuangan dari BPK
100 423,302,000 8,33 8,33 100 100 64,818,500 15.31 pengelolaan keuangan Kegiatan
dilaksanakan sesuai
jadwal
Penyusunan susuai
AJK
5 Persentase pemenuhan
dukungan penyerapan
anggaran
100 423,302,000 8,33 8,33 100 100 62,530,000 14.77 Penyelenggaraan pengelolaan
Satker
Dilaksanakan sesuai
pagu yang dikelola
Penyusunan susuai
AJK
6 Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Persentase pemenuhan
dukungan Nilai Hasil
Evaluasi Implementasi
SAKIP
100 3,400,000 8,33 8,33 100 100 3,400,000 100.00 Penyusunan SAKIP Tersedianya data dan
informasi kinerja yang
akurat
Inventarisasi kinerja
yang belum tercapai
Terwujudnya
pemanfaatan
anggaran secara
akuntabel
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SEKRETARIS PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
7 Meningkatnya
kematangan
penyelenggaraan
SPIP
Persentase pemenuhan
peningkatan Level
maturitas penilaian
mandiri
penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
100 92,303,000 8,33 8,33 100 100 57,114,714 61.88 Pelaksanaan audit internal Pelaksanaan sesuai
AJK
Penyusunan susuai
AJK
1 288,585,000 0 0 0 0 45,480,000 15.8 Penyusunan rencana program
dan anggaran
Tersedianya data dan
informasi kinerja yang
Inventarisasi kinerja
yang belum tercapai555 121,449,000 0 0 0 0 17,658,000 14.5 Pengelolaan kepegawaian Penilaian Kinerja
Pegawai lebih objektif
Perbaikan dalam
pelaksanaan
1 423,302,000 1 1 100 100.00 64,818,500 15.3 Pengelolaan keuangan & BMN Kegiatan
dilaksanakan sesuai
jadwal
Penyusunan susuai
AJK
1 217,576,000 0 0 0 0 7,854,000 3.6 Pelayanan organisasi, tata
laksana dan RB
Kegiatan
dilaksanakan sesuai
jadwal
Penyusunan susuai
AJK
17 140,373,000 1 1 100 5.88 7,664,000 5.5 Pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi
Kegiatan
dilaksanakan sesuai
jadwal
Penyusunan susuai
AJK
13 70,478,169,000 0 0 0 0 4554599820 6.5 Gaji dan tunjangan perwakilan
BKKBN Provinsi
Feedback kehadiran
pegawai
Percepatan
rekapitulasi laporan
absensi
12 2,420,443,000 0 0 0 0 170072157 7.0 Operasional dan pemeliharaan
kantor
Pembayaran sesuai
jadwal
Sistem tagihan
online
2 Terwujudnya
Pengelolaan
Program
Pengawasan di
Provinsi
Jumlah
penyelenggaraan
layanan audit internal
2 92,303,000 0 0 0 0 57114714 61.9 Pelaksanaan audit internal Pelaksanaan sesuai
AJK
Penyusunan susuai
AJK
Mengetahui, Palembang, 4 Mei 2020
Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel, Sekretaris,
Nopian Andsuti, SE, MT Mukminin, SH, M.Si
NIP. 19671107 199203 1 004 NIP. 19651214 198603 1 003
SASARAN KEGIATAN
Jumlah
penyelenggaraan
layanan perkantoran
Jumlah
penyelenggaraan
layanan dukungan
manajemen Esselon I
Terwujudnya
Pengelolaan
Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
tugas teknis
lainnya di Provinsi
1
KEPALA BIDANG : ADPIN
NAMA : ZAMHARI, SH
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 5 6 8
A SASARAN STRATEGIS
1 Menurunnya angka kelahiran totalAngka kelahiran total (Total Fertility
Rate) per WUS usia 15-49 Tahun2.33 2.33
Menganalisis bahan laporan Iklan Layanan
Masyarakat49,500,000 6 Dokumen 1 1 1 1 1 1
Menganalisis bahan laporan Pendayagunaan
Mobil Unit Penerangan (MUPEN) sebagai
Sarana KIE Peningkatan kesertaan dan
pembinaan ber KB di Tk.Kab/Kota
102,000,000 17 Dokumen 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Menganalisisi bahan laporan Maintenance /
Upgrading Sarana MPC1,500,000 1 Dokumen 1
Menganalisisi bahan laporan Pendayagunaan
Media Production Center (MPC)32,800,000 6 Dokumen 1 1 1 1 1 1
Kegiatan Pembinaan Kinerja Penyuluh
KKBPK Triwulanan17,240,000 1 Dokumen 1
Pertemuan Penguatan Mekanisme
Operasional 44,125,000 5 Dokumen 1 1 1 1 1
Konsultasi Bidang Adpin Tingkat Nasional 35,705,000 1 Dokumen 1
Monitoring dan Evaluasi Terpadu ADPIN 44,518,000 8 Dokumen 2 2 1 2 1
Fasilitasi Pengiriman Kepala Desa/Lurah ke
Kegiatan LokakaryaProgram KKBPK Tingkat
Nasional
33,030,000 1 Dokumen 1
Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi
Penyuluh KKBPK Tk Provinsi6,920,000 1 Dokumen 1
2Menurunnya kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (Unmet Need)7.88 7.88
Menganalisis bahan laporan Konsultasi
Subbid Advokasi dan KIE Tk. Nasional 10,000,000 1 Dokumen 1
Pencetakan Sarana Dan Prasarana
Pencatatan Dan Pelaporan
40,736,000 1 kegiatan1
Penyusunan Laporan Statistik Program
Kkbpk (Umpan Balik) Bulanan
28,900,000 6 laporan
1 1 1 1 1 1
Analisa Dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan
Siga
14,680,000 8 laporan1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluasi Hasil Program Kkb (Radalgram
Provinsi)
28,140,000 9 laporan1 1 1 1 1 1 1 1 1
Monitoring Dan Evaluasi Perangkat Tik
Kab/Kota
16,200,000 2 Kab/Kota1 1
Penyusunan Laporan Siga (Umpan Balik) 4,000,000 2 laporan
1 1
Monitoring Pelaksanaan Siga 5,320,000 1 Kab/Kota
1
3 4 7
SASARAN STRATEGIS
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
No. SASARAN INDIKATOR KINERJAKegiatan/Aktivitas yang Diperlukan Untuk
Mencapai TargetANGGARAN
TARGET
KINERJA TAHUN
2020
KETTARGET KINERJA BULANAN
Penilaian penghargaan bidang KKBPK bagi
mitra kerja dalam rangka Harganas30,190,000 1 Dokumen 1
Fasilitasi kunjungan kerja lembaga eksekutif
dan legislatif
daripusat/provinsi/kabupaten/kota ke BKKBN
Provinsielektronik (televisi/radio)
2,175,000 3 Dokumen 1 1 1
Rapat koordinasi teknis kerja sama kemitraan
tingkat daerah provinsi65,500,000 1 Dokumen 1
Pertemuan mitra kerja Program KKBPK di
Provinsi135,525,000 1 Dokumen 1
Pembinaan dan monitoring terpadu
peningkatan kemitraan denganstakeholder
dan mitra kerja
17,050,000 3 Dokumen 1 1 1
Dukungan penggerakan mitra kerja dan
stakeholder dalam peningkatan capaian
program KKBPK40,660,000 10 Dokumen 2 2 2 2 2
3Meningkatnya Indek Pembangunan
KeluargaIndeks Pembanguna Keluarga 51.11 51.11
Menganalisis bahan laporan Advokasi melalui
media luar ruang12,500,000 1 Dokumen 1
Menganalisis bahan laporan Advokasi melalui
iklan Bioskop 40,000,000 1 Dokumen 1
Menganalisis bahan laporan Advokasi
Program KKBPK melalui Tallkshow30,400,000 3 Dokumen 1 1 1
Menganalisis bahan laporan Advokasi
Program KKBPK Melalui Media Elektronik
(Televisi/Radio)
53,650,000 10 Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Menganalisis bahan laporan Pencitraan
Program KKBPK melalui PSA (Surat
Kabar/Majalah)
36,304,000 2 Dokumen 1 1
Menganalisis bahan laporan Pengadaan APD
situasi pandemi Covid-19 bagi pengelola
Bangga Kencana
14,275,000 1 Dokumen 1
Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE
melalui Radio Lokal/Radio Komunitas15,396,000 1 Dokumen 1
Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE
Berbasis On Line14,500,000 4 Dokumen 1 1 1 1
Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE
Program KKBPK melalui Media Luar Ruang
dan Media lini Bawah
60,000,000 1 Dokumen 1
Jambore (orientasi) Program KKBPK Tk
Provinsi bagi PenyuluhKKBPK (PKB dan
PLKB), Kader dan Pasangan KB Lestari
42,500,000 1 Dokumen 1
Menganalisis bahanl laporan Sosialisasi
Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional
(HARGANAS) & Awak Media
20,250,000 1 Dokumen 1
Fasilitasi HARGANAS Tingkat Nasional bagi
PKB/PLKB41,290,000 1 Dokumen 1
1Tercapainnya sasaran program KKBPK
melalui peningkatan peran serta
masyarakat, penggerakan, penguatan
jejaring kemitraan dan pengelolaan
sistem informasi yang berkualitas
Persentase ketidakberlangsungan
pemakaian kontrasepsi21.25 21.25
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 5 6 8
1Menganalisis bahan laporan Advokasi melalui
media luar ruang12,500,000 1 Dokumen 1
2Menganalisis bahan laporan Konsultasi
Subbid Advokasi dan KIE Tk. Nasional 10,000,000 1 Dokumen 1
3Menganalisis bahan laporan Advokasi melalui
iklan Bioskop 40,000,000 1 Dokumen 1
4Menganalisis bahan laporan Advokasi
Program KKBPK melalui Tallkshow30,400,000 3 Dokumen 1 1 1
5
Menganalisis bahan laporan Advokasi
Program KKBPK Melalui Media Elektronik
(Televisi/Radio)
53,650,000 10 Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
Menganalisis bahan laporan Pencitraan
Program KKBPK melalui PSA (Surat
Kabar/Majalah)
36,304,000 2 Dokumen 1 1
7
Menganalisis bahan laporan Pengadaan APD
situasi pandemi Covid-19 bagi pengelola
Bangga Kencana
14,275,000 1 Dokumen 1
8Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE
melalui Radio Lokal/Radio Komunitas15,396,000 1 Dokumen 1
9Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE
Berbasis On Line14,500,000 4 Dokumen 1 1 1 1
10
Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE
Program KKBPK melalui Media Luar Ruang
dan Media lini Bawah
60,000,000 1 Dokumen 1
11
Menganalisis bahanl laporan Sosialisasi
Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional
(HARGANAS) & Awak Media
20,250,000 1 Dokumen 1
12Menganalisis bahan laporan Iklan Layanan
Masyarakat49,500,000 6 Dokumen 1 1 1 1 1 1
13
Menganalisis bahan laporan Pendayagunaan
Mobil Unit Penerangan (MUPEN) sebagai
Sarana KIE Peningkatan kesertaan dan
pembinaan ber KB di Tk.Kab/Kota
102,000,000 17 Dokumen 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
14Menganalisisi bahan laporan Maintenance /
Upgrading Sarana MPC1,500,000 1 Dokumen 1
15Menganalisisi bahan laporan Pendayagunaan
Media Production Center (MPC)32,800,000 6 Dokumen 1 1 1 1 1 1
1
Jambore (orientasi) Program KKBPK Tk
Provinsi bagi PenyuluhKKBPK (PKB dan
PLKB), Kader dan Pasangan KB Lestari
42,500,000 1 Dokumen 1
2Kegiatan Pembinaan Kinerja Penyuluh
KKBPK Triwulanan17,240,000 1 Dokumen 1
1Pertemuan Penguatan Mekanisme
Operasional 44,125,000 5 Dokumen 1 1 1 1 1
2 Konsultasi Bidang Adpin Tingkat Nasional 35,705,000 1 Dokumen 1
1 Monitoring dan Evaluasi Terpadu ADPIN 44,518,000 8 Dokumen 2 2 1 2 1
Terwujudnya pengelolaan program
Kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga di Provinsi
1
5
3 4
Pelaksanaan Advokasi dan KIE program
KKBPK melalui Mupen
3
4 Dukungan Penggerakan Pembinaan
KKBPK bagi mitra kerja disetiap
tingkatan wilayah
Pembinaan mekanisme operasional
dalam penguatan pelayanan dasar
masyarakat
6 Monitoring dan evaluasi penggerakan
mekanisme operasional dan
implementasi kegiatan bidang ADPIN di
lini lapangan
1 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan,
strategi dan materi advokasi dan KIE
pembangunan KKBPK
2 Penayangan informasi KKBPK melalui
berbagai media cetak dan elektronik,
media luar ruang dan budaya/tradisional
No. SASARAN INDOKATOR PROSESKegiatan/Aktivitas yang Diperlukan Untuk
Mencapai TargetANGGARAN
TARGET
KINERJA TAHUN
2020
JADWAL KEGIATAN KET
7
2
Fasilitasi Pengiriman Kepala Desa/Lurah ke
Kegiatan LokakaryaProgram KKBPK Tingkat
Nasional
33,030,000 1 Dokumen 1
3Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi
Penyuluh KKBPK Tk Provinsi6,920,000 1 Dokumen 1
4Fasilitasi HARGANAS Tingkat Nasional bagi
PKB/PLKB41,290,000 1 Dokumen 1
1Penilaian penghargaan bidang KKBPK bagi
mitra kerja dalam rangka Harganas30,190,000 1 Dokumen 1
2
fasilitasi kunjungan kerja lembaga eksekutif
dan legeslatif dari pusat/provinsi, kab/kota ke
BKKBN Provinsi
2,175,000 3 Dokumen 1 1 1
3Rapat koordinasi teknis kerja sama kemitraan
tingkat daerah provinsi65,500,000 1 Dokumen 1
4Pertemuan mitra kerja Program KKBPK di
Provinsi135,525,000 1 Dokumen 1
5
Pembinaan dan monitoring terpadu
peningkatan kemitraan denganstakeholder
dan mitra kerja
17,050,000 3 Dokumen 1 1 1
6Dukungan penggerakan mitra kerja dan
stakeholder dalam peningkatan capaian
program KKBPK
40,660,000 10 Dokumen 2 2 2 2 2
1 Pencetakan Sarana Dan Prasarana
Pencatatan Dan Pelaporan
40,736,000 1 kegiatan1
2 Penyusunan Laporan Statistik Program
Kkbpk (Umpan Balik) Bulanan
28,900,000 6 laporan1 1 1 1 1 1
3 Analisa Dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan
Siga
14,680,000 8 laporan1 1 1 1 1 1 1 1
4 Evaluasi Hasil Program Kkb (Radalgram
Provinsi)
28,140,000 9 laporan1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Monitoring Dan Evaluasi Perangkat Tik
Kab/Kota
16,200,000 2 Kab/Kota1 1
6 Penyusunan Laporan Siga (Umpan Balik) 4,000,000 2 laporan 1 1
7 Monitoring Pelaksanaan Siga 5,320,000 1 Kab/Kota 1
8 Tersedianya Layanan Akses Vpn Ip 240,000,000 12 laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
Tersedianya Layanan Bandwith
240,000,000 12 laporan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mengetahui, Palembang, 8 Mei 2020
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Plt. Kabid Adpin
Nopian Andusti, SE, MT Zamhari, SH
NIP. 19671107 199203 1 004 NIP. 19650516 198511 1 001
Terwujudnya pengelolaan program
Kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga di Provinsi
1
8
Terwujudnya pengelolaan program
dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya di Provinsi
2 9 Jumlah ketersediaan pengelolaan
program dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya di
Provinsi
6 Monitoring dan evaluasi penggerakan
mekanisme operasional dan
implementasi kegiatan bidang ADPIN di
lini lapangan
7 peningkatan kesertaan stakeholder dan
mitra kerja dalam implementasi program
KKBPK
Jumlah pelaksanaan penggerakan kerja
serta perubahan sikap dan perilaku
masyarakat berdasarkan data dan
informasi yang berbasis IT dalam
Program KKBPK
NO SASARANTARGET KINERJA TAHUN
2020
ANGGARAN/PA
GU (RP)
TARGET
KINERJA
BULAN APRIL
REALISASI KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN TERHADAP
PAGU TAHUN 2020
KEGIATAN/AKTIVITAS YANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/KEGAGA
LAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KETERANGAN
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah Kabupaten/Kota
Sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan
pemerintah daerah dalam
rangka pengendalian
kuantitas penduduk
17 427,767,000 1 1 100% 6% 280,079,000 65%
Advokasi Pengintegrasian
Indikator Program Bangga
Kencana (IPBK/GDPK/RPJMD)
dan Pengelolaan Rumah
Dataku di Kabupaten/Kota
Kegiatan belum terlaksana
sepenuhnya karena masih
mencari strategi yang efektif
untuk melaksanakan
kegiatan pada situasi
pandemi COVID-19
Sudah dilakukan upaya
perencanaan kegiatan
dengan strategi baru
untuk mencapai target
dengan tetap
menerapkan protokol
pencegahan COVID-19
Penetapan profil (parameter
dan proyeksi) penduduk Tk.
Kabupaten/Kota
- - Telah realisasi
100% pada bulan
Maret 2020
3 Jumlah kabupaten/kota yang
mengimplementasikan
pemanfaatan analisis dampak
kependudukan sebagai
pendukung kebijakan
pembangunan berwawasan
kependudukan
110 190,680,000 0 0 0 0 145,830,000 76% Internalisasi Kebijakan
Pengendalian dampak
kependudukan di Kabupaten/
Kota
Kegiatan yang belum
terlaksana sepenuhnya
karena masih mencari
strategi yang efektif untuk
melaksanakan kegiatan
pada situasi pandemi
COVID-19
Sudah dilakukan upaya
perencanaan kegiatan
dengan strategi baru
untuk mencapai target
dengan tetap
menerapkan protokol
pencegahan COVID-19
Beberapa kegiatan
telah realisasi
pada bulan Maret
2020
Implementasi pendidikan
kependudukan di Tk. Provinsi
dan Kabupaten/Kota (formal,
non formal, informal
Kegiatan yang belum
terlaksana karena kegiatan
dalam bentuk perjalanan
dinas yang tidak dapat
dilaksnakan di masa
pandemi COVID-19
Sudah dilakukan upaya
perencanaan kegiatan
dengan strategi baru
untuk mencapai target
dengan tetap
menerapkan protokol
pencegahan COVID-19
Peningkatan kemitraan dalam
perencanaan pengendalian
penduduk
- - Telah realisasi
100% pada bulan
Februari 2020
5 Jumlah pelaksanaan
implementasikan bimbingan
teknis, monitoring dan
evaluasi bidang pengendalian
penduduk
17 81,958,000 1 1 100% 6% 49,508,000 60% Bimbingan Teknis, Monitoring
dan Evaluasi Pengendalian
Penduduk
Kegiatan yang belum
terlaksana karena kegiatan
dalam bentuk perjalanan
dinas yang tidak dapat
dilaksnakan di masa
pandemi COVID-19
Sudah dilakukan upaya
perencanaan kegiatan
dengan strategi baru
untuk mencapai target
dengan tetap
menerapkan protokol
pencegahan COVID-19
Beberapa kegiatan
telah realisasi
sampai bulan
Maret 2020
Mengetahui Palembang, 6 Mei 2020
Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Nopian Andsuti, SE, MT
NIP. 19671107 199203 1 004 Zamhari, SH
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19650516 198511 1 001
PERJANJIAN KINERJA AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SUBBIDANG PARAMETER KEPENDUDUKAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN APRIL, TAHUN 2020
INDIKATOR KINERJA
3
SASARAN PROGRAM
1 Terwujudnya
Sinkronisasi
kebijakan
pemerintah
dengan
pemerintah daerah
dalam rangka
pengendalian
kuantitas
penduduk
2 Jumlah kabupaten/kota yang
mengimplementasikan
kebijakan dan strategi
pengendalian penduduk
(Grand Desain,
Profil/Parameter, Proyeksi
Penduduk)
17
66%
33%
4 Jumlah kabupaten/kota yang
mengimplementasikan
kebijakan pendidikan
kependudukan di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota
(formal, non formal dan
informal)
17 102,929,000 1 1 100% 6% 67,491,000
52,200,000 1 1 100% 6% 17,250,000
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU (Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
224 195,527,000 0 0 0 0 - - - - - - 2 28,520,000 0 0 0 0 - - PELATIHAN DASAR CPNS - - AJK di bulan
September68 14,720,000 0 0 0 0 - - PELATIHAN COVID-19
BAGI PKB BERBASIS
JARAK JAUH
- 0 AJK di bulan Mei
34 12,670,000 0 0 0 0 - - PELATIHAN TEKNIS BKB
HI BAGI PKB/PLKB
BERBASIS JARAK JAUH
- - AJK di bulan Juni
51 66,755,000 51 51 100 100 66,755,000 100 PELATIHAN PK2020 Penundaan
Pembelajaran di Kelas
sehubungan dengan
SE Kepala BKKBN No.
02 tahun 2020 dan SE
Kepala BKKBN No. 03
tahun 2020 terkait
kondisi pandemi covid-
19
Adanya Surat
Penundaan kegiatan
PK 2020 dari Kepala
BKKBN tentang
pelaksanaan PK pada
tahun 2021
AJK di bulan Maret
25 7,805,000 0 0 0 0 - - ORIENTASI EDUKASI
KESPRO DAN GIZI PUTRI
CALON IBU BAGI
TOGA/TOMA/TODAT DAN
MITRA KERJA BERBASIS
JARAK JAUH
- - AJK di bulan Oktober
25 7,805,000 0 0 0 0 - - ORINETASI 1000 HPK BAGI
TOGA/TOMA/TODAT DAN
MITRA KERJA BERBASIS
JARAK JAUH
- - AJK di bulan Agustus
9 33,613,000 4 4 100 44 15,912,700 47 KONSULTASI KABID DAN
KASUBBID LATBANG
- - AJK di bulan Maret,
Oktober3 13,800,000 0 0 0 0 - - KONSULTASI
WIDYAISWARA
- - AJK dibulan
November6 7,862,000 2 2 100 33 2,638,000 34 DUKUNGAN
OPERASIONAL KEGIATAN
PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN
- - AJK di bulan
feb,mar, mei, jun,
sep, okt
1 1,977,000 1 1 100 100 1,977,000 100 TOT PK2020 - - AJK di bulan Maret
1 127,980,000 0 0 0 0 - -
SASARAN KEGIATAN
2 Terwujudnya
pengelolaan Layanan
Penelitian dan
Pengembangan
Jumlah
ketersediaan
dokumen
Pelaksanaan
penelitian
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJABIDANG LATBANG
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
1 Terwujudnya
Pengelolaan Layanan
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah
keikutsertaan
peserta
pengembangan
kompetensi
1 8,075,000 1 1 100 100 8,075,000 100 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KKBPK
- - AJK di bulan
Februari
1 34,325,000 1 1 100 100 34,325,000 100 DISEMINASI HASIL
PENELITIAN
KEPENDUDUKAN, KB DAN
KS PEMANFAATAN HASIL
SKAP 2019
- - AJK di bulan Maret
1 10,485,000 1 1 100 100 10,485,000 100 PENYUSUNAN POLICY
BRIEF
- - AJK di bulan
Februari1 16,200,000 1 1 100 100 16,200,000 100 KONSULTASI PENELITI
TINGKAT NASIONAL
- - AJK di bulan
Februari1 14,910,000 0 0 0 0 - - PENELITIAN KS : Pola
Interaksi anggota keluarga
pada Era Pandemi COVID-
19 di Perw. BKKBN Prov.
Sumsel
- - AJK di bulan Mei
1 14,910,000 0 0 0 0 - - PENELITIAN KS : Gambaran
Ketahanan Keluarga pada
Era Pandemi COVID-19 di
Sumsel
- - AJK di bulan Juni
1 9,600,000 0 0 0 0 - - PENELITIAN KS : Pengaruh
Pandemi COVID-19 terhadap
kinerja PKB/PLKB
- - AJK di bulan Juni
1 9,600,000 0 0 0 0 - - PENELITIAN SEKUNDER
PEMANFAATAN HASIL
SKAP 2019 : Data Wanita
- - AJK di bulan Agustus
1 9,505,000 0 0 0 0 - - PENELITIAN SEKUNDER
PEMANFAATAN HASIL
SKAP 2019 : Data Keluarga
- - AJK di bulan
September
1 370,000 1 1 100 100 370,000 100 MONITORING DAN
EVALUASI BIDANG
LATBANG
- - AJK di bulan
Februari
Mengetahui : Palembang, 8 Mei 2020Kepala Perwakilan Kabid LatbangBKKBN Prov. Sumsel
Nopian Andusti, SE., MT Drs. H.Dharma Wijaya, MM
NIP. 196711071992031004 NIP. 196812171993031002
2 Terwujudnya
pengelolaan Layanan
Penelitian dan
Pengembangan
Jumlah
ketersediaan
dokumen
Pelaksanaan
penelitian
JABATAN : KABID KSPK
NAMA : DESLIANA., S.E., M.M
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Tercapainya
Pembinaan
Pembangunan
Keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Jumlah
Pembinaan,
Monitoring,
Evaluasi dan
Fasilitasi kegiatan
Bidang KS/PK di
Kabupaten dan
Kota
3 15.680.000 0 15.680.000 0 100 15.680.000 100 Monitoring dan Evaluasi
Program BKR
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
di 3 Kab/Kota
- Sudah realisasi
100% di bln Maret
2020
2 Tercapainya
Penguatan Peran PIK
Remaja dan BKR
dalam Edukasi
Kespro dan Gizi bagi
Remaja Putri sebagai
Calon Ibu
Pembinaan PIK
R/M di Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
1 112.356.000 0 - 0 - - - Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan PKBR Bagi
Pengelola PIK Remaja
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Agustus
2020
1 71.794.000 0 - 0 - - - Orientasi PS/KS Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan
September 2020
1 99.077.000 1 99.077.000 0 100 99.077.000 100 Jambore Ajang Kreativitas
GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
2 25.920.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Sekolah
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Agustus
dan Oktober 2020
2 35.020.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Sekolah
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
2 37.320.000 0 4.350.000 0 12 4350000 12 Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Kampung KB dan
Basis Komunitas
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
1 52.408.000 0 - 0 - - - Promosi GenRe pada Kegiatan
Momentum
Di revisi menjadi
kegiatan Online Event
- AJK di bulan
Agustus
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA APRIL 2020
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
SASARAN KEGIATAN
17 278.400.000 0 - 0 - - - Dukungan Kegiatan PIK Remaja
di Kampung KB
- - AJK di bulan Juli-
November 2020
1 170.050.000 1 - 0 - - - Apresiasi Duta GenRe Tk.
Provinsi
Direncanakan pada
bulan Agustus 2020
- AJK di bulan
Agustus 2020
1 19.325.000 0 19.325.000 0 100 19.325.000 100 Temu Kerja Pengelola Program
GenRe Tingkat Provinsi
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
1 67.060.000 0 - 0 - - - Pengembangan dan
Penyediaan Modul, Materi dan
Media PKBR sesuai dengan
Kearifan Lokal
Sedang dalam proses
Pengadaan
- AJK Bulan Mei-Juni
2 39.000.000 0 - 0 - - - Temu Pengelola PIK Remaja
Tingkat Nasional
Direncanakan pada
bulan Juli dan
September 2020
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
1 32.700.000 0 - 0 - - - Pemilihan Duta GenRe Tingkat
Nasional
Direncanakan pada
bulan Oktober 2020
- AJK Bulan Oktober
2020
1 102.500.000 0 - 0 - - - Dukungan Peningkatan Peran
PIK Remaja dalam Edukasi
Kespro pada Kegiatan
Momentum
Direncanakan pada
bulan Agustus 2020
- AJK Bulan Agustus
2020
17 181.910.000 0 - 0 - - - Dukungan Penggerakan Saka
Kencana dalam Edukasi Kespro
di Kampung KB
- - AJK di bulan Juli-
November 2020
Pembinaan
Kelompok BKR
1 69.099.000 0 - 0 - - - Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan PKBR Bagi
Pengelola BKR
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan
September 2020
1 70.641.000 0 - 0 - - - Orientasi Kader BKR Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Oktober
2020
4 80.800.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli-
Oktober 2020
1 64.630.000 0 - 0 - - - Penggandaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
Sedang dalam proses
Pengadaan
- AJK Bulan Mei-Juni
1 17.796.000 0 - 0 - - - Konsultasi Subbid. BKR Tk.
Nasional
Direncanakan pada
bulan Juli 2020
- AJK Bulan Juli 2020
1 98.752.000 0 98.752.000 0 100 98.752.000 100 Persami Saka Kecana di Prov
Lampung
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
1 10.000.000 0 - 0 - - - Apresiasi BKR Unggulan Direncanakan pada
bulan Oktober 2020
- AJK Bulan Oktober
2020
17 25.500.000 0 - 0 - - - Dukungan Kegiatan BKR di
Kampung KB
Direncanakan pada
bulan Juli-November
2020
AJK bulan Juli-
November 2020
17 130.570.000 0 - 0 - - - Dukungan Peningkatan
Kegiatan BKR di Kampung KB
Direncanakan pada
bulan Juli-November
2020
- AJK bulan Juli-
November 2020
1 20.400.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
PENGEMBANGAN DAN
PENGADAAN MATERI DAN
MEDIA KIE PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA
- - Sudah realisasi
100% di bln Maret
2 11.600.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
PENGUATAN KERJASAMA
KEMITRAAN KELOMPOK UPPKS
DENGAN DINAS
TERKAIT/LINTAS SEKTOR
(FASILITASI USAHA EKONOMI
- - Sudah realisasi
100% di bln Maret
1 50.000.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN FASILITASI
DUKUNGAN PENGGERAKAN
PELAYANAN KB DALAM
RANGKA HARI KELUARGA
TINGKAT PROVINSI
- - AJK di bulan Juni
2 6.300.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
PEMBINAAN, MONITORING,
EVALUASI DAN FASILITASI
KEGIATAN BIDANG KSPK DI
KABUPATEN DAN KOTA
- - Sudah realisasi
100% di bln Februari
1 8.417.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
LAPORAN KONSULTASI SUBBID
PEK TINGKAT NASIONAL
- - Sudah realisasi
100% di bln Maret
3 Dokumen
Rp366.780.000
0 0 0 0,00 - 0,0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des0,0 Wabah virus corona 0 - 0 0
Terwujudnya
pengelolaan
pembinaan
pembangunan
keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Meningkatnya
Pengetahuan
Keluarga yang telah
memiliki Baduta
tentang 1000 Hpk
Jumlah
pengelolaan
pembinaan
pembangunan
keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Peningkatan
Promosi
Pengasuhan 1000
Hpk Bagi Ibu Hamil
dan Keluarga
Baduta
1 Dokumen
Rp134.875.000
0
1 Dokumen
Rp65.480.000
0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
3 Dokumen
Rp201.005.000
0 0 0 0,00 - 0,0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
16
Dokumen
Rp127.050.000
0 0 0 0 - - D Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
1 Dokumen Rp39.810.000 0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
AJK bulan Juni - Des
2 Dokumen
Rp29.150.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
2 Dokumen
Rp28.160.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota 5 Dokumen Rp29.250.000 0 0 0 ─ 0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
Mengetahui, Palembang, Mei 2020
Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel Kabid. KS/PK
Nopian Andusti S.E., M.T Hj. Desliana, SE, MM
NIP. 19671107 199203 1 004 NIP. 19621212 199103 2 001
-
Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
-
0
Wabah virus corona
Wabah virus corona
0
0
-
─0
0
0
0
0
Meningkatnya
Pengetahuan
Keluarga yang telah
memiliki Baduta
tentang 1000 Hpk
Meningkatnya
Pelayanan Ramah
Lansia Melalui 7
Dimensi Tangguh
dan Pelayanan
Perawatan Jangka
Panjang
Peningkatan
Promosi
Pengasuhan 1000
Hpk Bagi Ibu Hamil
dan Keluarga
Baduta
Implemmentasi
Dimensi Lansia
Tangguh dan
Pendampingan
Perawatan Jangka
Panjang
1 Dokumen
3 Dokumen
Rp22.500.000
Rp43.440.000
0
JABATAN : KASUBBID BKB dan KETAHANAN LANSIA
NAMA : HERI, S.SOS., Msi
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU (Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Dokumen
Rp366.780.000
0 0 0 0,00 - 0,0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
1 Dokumen
Rp65.480.000
0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
3 Dokumen
Rp201.005.000
0 0 0 0,00 - 0,0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
16
Dokumen
Rp127.050.000
0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
1 Dokumen
Rp39.810.000
0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
AJK bulan Juni - Des
Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
-
AJK bulan Juni -
Des
0,0
-
Wabah virus corona
Wabah virus corona
0
0
-
-
0
0
0
0
SASARAN KEGIATAN
1
2
Meningkatnya
Pengetahuan
Keluarga yang telah
memiliki Baduta
tentang 1000 Hpk
Meningkatnya
Pelayanan Ramah
Lansia Melalui 7
Dimensi Tangguh
dan Pelayanan
Perawatan Jangka
Panjang
Peningkatan
Promosi
Pengasuhan 1000
Hpk Bagi Ibu Hamil
dan Keluarga
Baduta
Implemmentasi
Dimensi Lansia
Tangguh dan
Pendampingan
Perawatan Jangka
Panjang
1 Dokumen
1 Dokumen
Rp134.875.000
Rp22.500.000
0
0
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SUBBID BKB DAN KETAHANAN LANSIA BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
2 Dokumen
Rp29.150.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
2 Dokumen
Rp28.160.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
5 Dokumen
Rp29.250.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
Mengetahui,
Kabid KS/PK, Kasubbid BKB & KETAHANAN LANSIA
Desliana, SE., M.M HERI, S.SOS., M.SI
NIP. 196212121991032001 NIP. 196404111990031002
-
Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
-
0
Wabah virus corona
Wabah virus corona
0
0
-
─0
0
0
0
0
2
Meningkatnya
Pelayanan Ramah
Lansia Melalui 7
Dimensi Tangguh
dan Pelayanan
Perawatan Jangka
Panjang
Implemmentasi
Dimensi Lansia
Tangguh dan
Pendampingan
Perawatan Jangka
Panjang
1 Dokumen
3 Dokumen
Rp22.500.000
Rp43.440.000
0
JABATAN : KASUBBID BINA KETAHANAN REMAJA
NAMA : ISKANDAR, SH
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Tercapainya
Pembinaan
Pembangunan
Keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Jumlah
Pembinaan,
Monitoring,
Evaluasi dan
Fasilitasi kegiatan
Bidang KS/PK di
Kabupaten dan
Kota
3 15.680.000 0 15.680.000 0 100 15.680.000 100 Monitoring dan Evaluasi
Program BKR
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
di 3 Kab/Kota
- Sudah realisasi
100% di bln Maret
2020
2 Tercapainya
Penguatan Peran PIK
Remaja dan BKR
dalam Edukasi
Kespro dan Gizi bagi
Remaja Putri sebagai
Calon Ibu
Pembinaan PIK
R/M di Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
1 112.356.000 0 - 0 - - - Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan PKBR Bagi
Pengelola PIK Remaja
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Agustus
2020
1 71.794.000 0 - 0 - - - Orientasi PS/KS Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan
September 2020
1 99.077.000 1 99.077.000 0 100 99.077.000 100 Jambore Ajang Kreativitas
GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
2 25.920.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Sekolah
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Agustus
dan Oktober 2020
2 35.020.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Sekolah
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
2 37.320.000 0 4.350.000 0 12 4350000 12 Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Kampung KB dan
Basis Komunitas
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SUBBID. BINA KETAHANAN REMAJA
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
SASARAN KEGIATAN
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 52.408.000 0 - 0 - - - Promosi GenRe pada Kegiatan
Momentum
Di revisi menjadi
kegiatan Online Event
- AJK di bulan
Agustus
17 278.400.000 0 - 0 - - - Dukungan Kegiatan PIK Remaja
di Kampung KB
- - AJK di bulan Juli-
November 2020
1 170.050.000 1 - 0 - - - Apresiasi Duta GenRe Tk.
Provinsi
Direncanakan pada
bulan Agustus 2020
- AJK di bulan
Agustus 2020
1 19.325.000 0 19.325.000 0 100 19.325.000 100 Temu Kerja Pengelola Program
GenRe Tingkat Provinsi
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
1 67.060.000 0 - 0 - - - Pengembangan dan
Penyediaan Modul, Materi dan
Media PKBR sesuai dengan
Kearifan Lokal
Sedang dalam proses
Pengadaan
- AJK Bulan Mei-Juni
2 39.000.000 0 - 0 - - - Temu Pengelola PIK Remaja
Tingkat Nasional
Direncanakan pada
bulan Juli dan
September 2020
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
1 32.700.000 0 - 0 - - - Pemilihan Duta GenRe Tingkat
Nasional
Direncanakan pada
bulan Oktober 2020
- AJK Bulan Oktober
2020
1 102.500.000 0 - 0 - - - Dukungan Peningkatan Peran
PIK Remaja dalam Edukasi
Kespro pada Kegiatan
Momentum
Direncanakan pada
bulan Agustus 2020
- AJK Bulan Agustus
2020
17 181.910.000 0 - 0 - - - Dukungan Penggerakan Saka
Kencana dalam Edukasi Kespro
di Kampung KB
- - AJK di bulan Juli-
November 2020
Pembinaan
Kelompok BKR
1 69.099.000 0 - 0 - - - Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan PKBR Bagi
Pengelola BKR
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan
September 2020
1 70.641.000 0 - 0 - - - Orientasi Kader BKR Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Oktober
2020
4 80.800.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli-
Oktober 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 64.630.000 0 - 0 - - - Penggandaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
Sedang dalam proses
Pengadaan
- AJK Bulan Mei-Juni
1 17.796.000 0 - 0 - - - Konsultasi Subbid. BKR Tk.
Nasional
Direncanakan pada
bulan Juli 2020
- AJK Bulan Juli 2020
1 98.752.000 0 98.752.000 0 100 98.752.000 100 Persami Saka Kecana di Prov
Lampung
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
1 10.000.000 0 - 0 - - - Apresiasi BKR Unggulan Direncanakan pada
bulan Oktober 2020
- AJK Bulan Oktober
2020
17 25.500.000 0 - 0 - - - Dukungan Kegiatan BKR di
Kampung KB
Direncanakan pada
bulan Juli-November
2020
AJK bulan Juli-
November 2020
17 130.570.000 0 - 0 - - - Dukungan Peningkatan
Kegiatan BKR di Kampung KB
Direncanakan pada
bulan Juli-November
2020
- AJK bulan Juli-
November 2020
Mengetahui, Palembang, Mei 2020
Kabid. KS/PK Kasubbid. Bina Ketahanan Remaja,
Hj. Desliana, SE, MM Iskandar, SH
NIP. 19621212 199103 2 001 NIP. 19621006 198603 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
JABATAN: KASUBBID PEKNAMA: RIA YULIE, SE., Msi
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU (Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 20.400.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
PENGEMBANGAN DAN
PENGADAAN MATERI DAN
MEDIA KIE PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA
- - Sudah realisasi
100% di bln Maret
2 11.600.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
PENGUATAN KERJASAMA
KEMITRAAN KELOMPOK UPPKS
DENGAN DINAS
TERKAIT/LINTAS SEKTOR
(FASILITASI USAHA EKONOMI
KELUARGA) DAN PADA
KEGIATAN MOMENTUM
- - Sudah realisasi
100% di bln Maret
1 50.000.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN FASILITASI
DUKUNGAN PENGGERAKAN
PELAYANAN KB DALAM
RANGKA HARI KELUARGA
TINGKAT PROVINSI
- - AJK di bulan Juni
2 6.300.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
PEMBINAAN, MONITORING,
EVALUASI DAN FASILITASI
KEGIATAN BIDANG KSPK DI
KABUPATEN DAN KOTA
- - Sudah realisasi
100% di bln Februari
1 8.417.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
LAPORAN KONSULTASI SUBBID
PEK TINGKAT NASIONAL
- - Sudah realisasi
100% di bln Maret
Mengetahui, Palembang, 4 Mei 2020Kabid KS/PK, Kasubbid PEK,
Desliana, SE., M.M Ria Yulie, SE., Msi.
NIP. 196212121991032001 NIP. 196207211986032004
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SUBBID PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
SASARAN KEGIATAN
1 Terwujudnya
pengelolaan
pembinaan
pembangunan
keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Jumlah
pengelolaan
pembinaan
pembangunan
keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
JABATAN : STAF SUBBID BKB dan KETAHANAN LANSIA
NAMA : ANDI KAMARUSZAMAN, S.PSI
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU (Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Dokumen
Rp366.780.000
0 0 0 0,00 - 0,0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
1 Dokumen
Rp65.480.000
0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
3 Dokumen
Rp201.005.000
0 0 0 0,00 - 0,0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
16
Dokumen
Rp127.050.000
0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
1 Dokumen
Rp39.810.000
0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
AJK bulan Juni - Des
Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
-
AJK bulan Juni -
Des
0,0
-
Wabah virus corona
Wabah virus corona
0
0
-
-
0
0
0
0
SASARAN KEGIATAN
1
2
Meningkatnya
Pengetahuan
Keluarga yang telah
memiliki Baduta
tentang 1000 Hpk
Meningkatnya
Pelayanan Ramah
Lansia Melalui 7
Dimensi Tangguh
dan Pelayanan
Perawatan Jangka
Panjang
Peningkatan
Promosi
Pengasuhan 1000
Hpk Bagi Ibu Hamil
dan Keluarga
Baduta
Implemmentasi
Dimensi Lansia
Tangguh dan
Pendampingan
Perawatan Jangka
Panjang
1 Dokumen
1 Dokumen
Rp134.875.000
Rp22.500.000
0
0
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SUBBID BKB DAN KETAHANAN LANSIA BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
2 Dokumen
Rp29.150.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
2 Dokumen
Rp28.160.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
5 Dokumen
Rp29.250.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
Mengetahui : Palembang, 5 Mei 2020
Kasubbid BKB & KETAHANAN LANSIA Staf Subbid BKB & KETAHANAN LANSIA
Perw/. BKKBN Prov. Sumsel Perw/. BKKBN Prov. Sumsel
HERI, S.SOS., M.SI ANDIE KAMARUSZAMAN, S.Psi
NIP. 196404111990031002 NIP. 198107192015021001
-
Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
-
0
Wabah virus corona
Wabah virus corona
0
0
-
─0
0
0
0
0
2
Meningkatnya
Pelayanan Ramah
Lansia Melalui 7
Dimensi Tangguh
dan Pelayanan
Perawatan Jangka
Panjang
Implemmentasi
Dimensi Lansia
Tangguh dan
Pendampingan
Perawatan Jangka
Panjang
1 Dokumen
3 Dokumen
Rp22.500.000
Rp43.440.000
0
JABATAN : STAF SUBBID PEKNAMA : DITA DIANIRA, SE.
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU (Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 20.400.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
PENGEMBANGAN DAN
PENGADAAN MATERI DAN
MEDIA KIE PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA
- - Sudah realisasi
100% di bln Maret
2 11.600.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
PENGUATAN KERJASAMA
KEMITRAAN KELOMPOK UPPKS
DENGAN DINAS
TERKAIT/LINTAS SEKTOR
(FASILITASI USAHA EKONOMI
KELUARGA) DAN PADA
KEGIATAN MOMENTUM
- - Sudah realisasi
100% di bln Maret
1 50.000.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN FASILITASI
DUKUNGAN PENGGERAKAN
PELAYANAN KB DALAM
RANGKA HARI KELUARGA
TINGKAT PROVINSI
- - AJK di bulan Juni
2 6.300.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
PEMBINAAN, MONITORING,
EVALUASI DAN FASILITASI
KEGIATAN BIDANG KSPK DI
KABUPATEN DAN KOTA
- - Sudah realisasi
100% di bln Februari
1 8.417.000
0 0 0 0 - - PENYUSUNAN BAHAN
LAPORAN KONSULTASI SUBBID
PEK TINGKAT NASIONAL
- - Sudah realisasi
100% di bln Maret
Mengetahui, Palembang, 4 Mei 2020
Kasubbid PEK, Staf Subbid PEK,
Ria Yulie, SE., Msi. Dita Dianira, SE
NIP. 196207211986032004 NIP. 199510082019022009
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SUBBID PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
SASARAN KEGIATAN
1 Terwujudnya
pengelolaan
pembinaan
pembangunan
keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Jumlah
pengelolaan
pembinaan
pembangunan
keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
JABATAN : STAF SUBBID BINA KETAHANAN REMAJA
NAMA : EKA YULINDA PRASETYOWATI, S.Psi
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Tercapainya
Pembinaan
Pembangunan
Keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Jumlah
Pembinaan,
Monitoring,
Evaluasi dan
Fasilitasi kegiatan
Bidang KS/PK di
Kabupaten dan
Kota
3 15.680.000 0 15.680.000 0 100 15.680.000 100 Monitoring dan Evaluasi
Program BKR
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
di 3 Kab/Kota
- Sudah realisasi
100% di bln Maret
2020
2 Tercapainya
Penguatan Peran PIK
Remaja dan BKR
dalam Edukasi
Kespro dan Gizi bagi
Remaja Putri sebagai
Calon Ibu
Pembinaan PIK
R/M di Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
1 112.356.000 0 - 0 - - - Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan PKBR Bagi
Pengelola PIK Remaja
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Agustus
2020
1 71.794.000 0 - 0 - - - Orientasi PS/KS Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan
September 2020
1 99.077.000 1 99.077.000 0 100 99.077.000 100 Jambore Ajang Kreativitas
GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
2 25.920.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Sekolah
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Agustus
dan Oktober 2020
2 35.020.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Sekolah
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
2 37.320.000 0 4.350.000 0 12 4350000 12 Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Kampung KB dan
Basis Komunitas
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SUBBID. BINA KETAHANAN REMAJA
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
SASARAN KEGIATAN
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 52.408.000 0 - 0 - - - Promosi GenRe pada Kegiatan
Momentum
Di revisi menjadi
kegiatan Online Event
- AJK di bulan
Agustus
17 278.400.000 0 - 0 - - - Dukungan Kegiatan PIK Remaja
di Kampung KB
- - AJK di bulan Juli-
November 2020
1 170.050.000 1 - 0 - - - Apresiasi Duta GenRe Tk.
Provinsi
Direncanakan pada
bulan Agustus 2020
- AJK di bulan
Agustus 2020
1 19.325.000 0 19.325.000 0 100 19.325.000 100 Temu Kerja Pengelola Program
GenRe Tingkat Provinsi
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
1 67.060.000 0 - 0 - - - Pengembangan dan
Penyediaan Modul, Materi dan
Media PKBR sesuai dengan
Kearifan Lokal
Sedang dalam proses
Pengadaan
- AJK Bulan Mei-Juni
2 39.000.000 0 - 0 - - - Temu Pengelola PIK Remaja
Tingkat Nasional
Direncanakan pada
bulan Juli dan
September 2020
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
1 32.700.000 0 - 0 - - - Pemilihan Duta GenRe Tingkat
Nasional
Direncanakan pada
bulan Oktober 2020
- AJK Bulan Oktober
2020
1 102.500.000 0 - 0 - - - Dukungan Peningkatan Peran
PIK Remaja dalam Edukasi
Kespro pada Kegiatan
Momentum
Direncanakan pada
bulan Agustus 2020
- AJK Bulan Agustus
2020
17 181.910.000 0 - 0 - - - Dukungan Penggerakan Saka
Kencana dalam Edukasi Kespro
di Kampung KB
- - AJK di bulan Juli-
November 2020
Pembinaan
Kelompok BKR
1 69.099.000 0 - 0 - - - Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan PKBR Bagi
Pengelola BKR
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan
September 2020
1 70.641.000 0 - 0 - - - Orientasi Kader BKR Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Oktober
2020
4 80.800.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli-
Oktober 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 64.630.000 0 - 0 - - - Penggandaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
Sedang dalam proses
Pengadaan
- AJK Bulan Mei-Juni
1 17.796.000 0 - 0 - - - Konsultasi Subbid. BKR Tk.
Nasional
Direncanakan pada
bulan Juli 2020
- AJK Bulan Juli 2020
1 98.752.000 0 98.752.000 0 100 98.752.000 100 Persami Saka Kecana di Prov
Lampung
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
1 10.000.000 0 - 0 - - - Apresiasi BKR Unggulan Direncanakan pada
bulan Oktober 2020
- AJK Bulan Oktober
2020
17 25.500.000 0 - 0 - - - Dukungan Kegiatan BKR di
Kampung KB
Direncanakan pada
bulan Juli-November
2020
AJK bulan Juli-
November 2020
17 130.570.000 0 - 0 - - - Dukungan Peningkatan
Kegiatan BKR di Kampung KB
Direncanakan pada
bulan Juli-November
2020
- AJK bulan Juli-
November 2020
Mengetahui, Palembang, Mei 2020
Kasubbid. Bina Ketahanan Remaja, Staf Subbid. Bina Ketahanan Remaja,
Iskandar, SH Eka Yulinda Prasetyowati, S.Psi
NIP. 19621006 198603 1 005 NIP. 19870717 201012 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
JABATAN : STAF SUBBID BINA KETAHANAN REMAJA
NAMA : M. MISLANI, SH
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Tercapainya
Pembinaan
Pembangunan
Keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
Jumlah
Pembinaan,
Monitoring,
Evaluasi dan
Fasilitasi kegiatan
Bidang KS/PK di
Kabupaten dan
Kota
3 15.680.000 0 15.680.000 0 100 15.680.000 100 Monitoring dan Evaluasi
Program BKR
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
di 3 Kab/Kota
- Sudah realisasi
100% di bln Maret
2020
2 Tercapainya
Penguatan Peran PIK
Remaja dan BKR
dalam Edukasi
Kespro dan Gizi bagi
Remaja Putri sebagai
Calon Ibu
Pembinaan PIK
R/M di Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
1 112.356.000 0 - 0 - - - Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan PKBR Bagi
Pengelola PIK Remaja
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Agustus
2020
1 71.794.000 0 - 0 - - - Orientasi PS/KS Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan
September 2020
1 99.077.000 1 99.077.000 0 100 99.077.000 100 Jambore Ajang Kreativitas
GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
2 25.920.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Sekolah
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Agustus
dan Oktober 2020
2 35.020.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Sekolah
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
2 37.320.000 0 4.350.000 0 12 4350000 12 Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Kampung KB dan
Basis Komunitas
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SUBBID. BINA KETAHANAN REMAJA
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
SASARAN KEGIATAN
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 52.408.000 0 - 0 - - - Promosi GenRe pada Kegiatan
Momentum
Di revisi menjadi
kegiatan Online Event
- AJK di bulan
Agustus
17 278.400.000 0 - 0 - - - Dukungan Kegiatan PIK Remaja
di Kampung KB
- - AJK di bulan Juli-
November 2020
1 170.050.000 1 - 0 - - - Apresiasi Duta GenRe Tk.
Provinsi
Direncanakan pada
bulan Agustus 2020
- AJK di bulan
Agustus 2020
1 19.325.000 0 19.325.000 0 100 19.325.000 100 Temu Kerja Pengelola Program
GenRe Tingkat Provinsi
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
1 67.060.000 0 - 0 - - - Pengembangan dan
Penyediaan Modul, Materi dan
Media PKBR sesuai dengan
Kearifan Lokal
Sedang dalam proses
Pengadaan
- AJK Bulan Mei-Juni
2 39.000.000 0 - 0 - - - Temu Pengelola PIK Remaja
Tingkat Nasional
Direncanakan pada
bulan Juli dan
September 2020
- AJK Bulan Juli dan
September 2020
1 32.700.000 0 - 0 - - - Pemilihan Duta GenRe Tingkat
Nasional
Direncanakan pada
bulan Oktober 2020
- AJK Bulan Oktober
2020
1 102.500.000 0 - 0 - - - Dukungan Peningkatan Peran
PIK Remaja dalam Edukasi
Kespro pada Kegiatan
Momentum
Direncanakan pada
bulan Agustus 2020
- AJK Bulan Agustus
2020
17 181.910.000 0 - 0 - - - Dukungan Penggerakan Saka
Kencana dalam Edukasi Kespro
di Kampung KB
- - AJK di bulan Juli-
November 2020
Pembinaan
Kelompok BKR
1 69.099.000 0 - 0 - - - Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan PKBR Bagi
Pengelola BKR
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan
September 2020
1 70.641.000 0 - 0 - - - Orientasi Kader BKR Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Oktober
2020
4 80.800.000 0 - 0 - - - Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
Di revisi menjadi
kegiatan Virtual
Meeting
- AJK Bulan Juli-
Oktober 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 64.630.000 0 - 0 - - - Penggandaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
Sedang dalam proses
Pengadaan
- AJK Bulan Mei-Juni
1 17.796.000 0 - 0 - - - Konsultasi Subbid. BKR Tk.
Nasional
Direncanakan pada
bulan Juli 2020
- AJK Bulan Juli 2020
1 98.752.000 0 98.752.000 0 100 98.752.000 100 Persami Saka Kecana di Prov
Lampung
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
- -
1 10.000.000 0 - 0 - - - Apresiasi BKR Unggulan Direncanakan pada
bulan Oktober 2020
- AJK Bulan Oktober
2020
17 25.500.000 0 - 0 - - - Dukungan Kegiatan BKR di
Kampung KB
Direncanakan pada
bulan Juli-November
2020
AJK bulan Juli-
November 2020
17 130.570.000 0 - 0 - - - Dukungan Peningkatan
Kegiatan BKR di Kampung KB
Direncanakan pada
bulan Juli-November
2020
- AJK bulan Juli-
November 2020
Mengetahui, Palembang, Mei 2020
Kasubbid. Bina Ketahanan Remaja, Staf Subbid. Bina Ketahanan Remaja,
Iskandar, SH M. Mislani, SH
NIP. 19621006 198603 1 005 NIP. 19670526 199003 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
JABATAN : STAF SUBBID BKB dan KETAHANAN LANSIA
NAMA : RENILITA
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU (Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TAHUN
2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Dokumen
Rp366.780.000
0 0 0 0,00 - 0,0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
1 Dokumen
Rp65.480.000
0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
3 Dokumen
Rp201.005.000
0 0 0 0,00 - 0,0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
16
Dokumen
Rp127.050.000
0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
AJK bulan Juni - Des
1 Dokumen
Rp39.810.000
0 0 0 0 - - Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
AJK bulan Juni - Des
Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
-
AJK bulan Juni -
Des
0,0
-
Wabah virus corona
Wabah virus corona
0
0
-
-
0
0
0
0
SASARAN KEGIATAN
1
2
Meningkatnya
Pengetahuan
Keluarga yang telah
memiliki Baduta
tentang 1000 Hpk
Meningkatnya
Pelayanan Ramah
Lansia Melalui 7
Dimensi Tangguh
dan Pelayanan
Perawatan Jangka
Panjang
Peningkatan
Promosi
Pengasuhan 1000
Hpk Bagi Ibu Hamil
dan Keluarga
Baduta
Implemmentasi
Dimensi Lansia
Tangguh dan
Pendampingan
Perawatan Jangka
Panjang
1 Dokumen
1 Dokumen
Rp134.875.000
Rp22.500.000
0
0
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SUBBID BKB DAN KETAHANAN LANSIA BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
2 Dokumen
Rp29.150.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
2 Dokumen
Rp28.160.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
5 Dokumen
Rp29.250.000
0 0 0
─
0 Wabah virus corona Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
pelaksanaan
kegiatan di Tk.
Kab/Kota
Mengetahui : Palembang, 5 Mei 2020
Kasubbid BKB & KETAHANAN LANSIA Staf Subbid BKB & KETAHANAN LANSIA
Perw/. BKKBN Prov. Sumsel Perw/. BKKBN Prov. Sumsel
HERI, S.SOS., M.SI Renilita
NIP. 196404111990031002 NIP. 196309151986032001
-
Melakukan
koordinasi dan
pendataan terkait
-
0
Wabah virus corona
Wabah virus corona
0
0
-
─0
0
0
0
0
2
Meningkatnya
Pelayanan Ramah
Lansia Melalui 7
Dimensi Tangguh
dan Pelayanan
Perawatan Jangka
Panjang
Implemmentasi
Dimensi Lansia
Tangguh dan
Pendampingan
Perawatan Jangka
Panjang
1 Dokumen
3 Dokumen
Rp22.500.000
Rp43.440.000
0
: SEKRETARIAT
: PERENCANAAN
BULAN : JANUARI
: I
CAPAIAN
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (OUTPUT)
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai hasil evaluasi
implementasi SAKIP
Fasilitasi Pengumpulan dan
Penyusunan Data Basis
Perencanaan Program dan
Anggaran Tk. Kab/Kota
48,150,000 15.340.000 (31,85%) Kegiatan baru terealisasi di 1
Kab/Kota karena terkendala waktu
dan perubahan kondisi di lapangan
Menyusun ulang rencana
pelaksanaan kegiatan dengan
menyesuaikan kegiatan yang ada di
OPD KB Kab/Kota.
1 Kab/Kota
Pelaksanaan Pengelolaan
Perencanaan Program dan
Anggaran
4,883,000 1.108.000 (22,69%) Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan
pencairan dana dari Subbag
Keuangan
Mengajukan pencairan dana pada
periode selanjutnya
1 laporan
Jumlah ketersediaan bahan
Konsultasi Subbag Perencanaan
Tk. Nasional
20,400,000 14.078.760 (69,01 %) Adanya pergeseran anggaran/ bedah
anggaran
Menyusun ulang AJK sesuai dengan
hasil bedah dan pergeseran anggaran
1 laporan
Palembang, 31 Januari 2020
Kasubbag Perencanaan,
Nuzulyati, SP, MPH
NIP. 196712191991032002
TINDAK LANJUT
Mengetahui,
Sekretaris,
Mukminin, SH, M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN PERMASALAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSIPROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG
SUB BAGIAN
TRIWULAN
TAHUN 2020
: SEKRETARIAT
: PERENCANAAN
BULAN : FEBRUARI
: I
CAPAIAN
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (OUTPUT)
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai hasil evaluasi
implementasi SAKIP
Pemaduan perencanaan program dan
anggaran KKBPK Tk. Provinsi dan
Kab/Kota (korenda)
94,921,000 94.921.000 (100%) - Kegiatan sudah selesai
dilaksanakan sesuai jadwal
1 laporan
Fasilitasi Pengumpulan dan Penyusunan
Data Basis Perencanaan Program dan
Anggaran Tk. Kab/Kota
48,150,000 22.650.000 (47,04%) Adanya perubahan rincian
nominatif karena menyesuaikan
dengan SBM 2020
Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
4 Kab/Kota
Pelaksanaan Pengelolaan Perencanaan
Program dan Anggaran
4,883,000 325.000 (6,67%) Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan
pencairan dana dari Subbag
Keuangan
Mengajukan pencairan dana
pada periode selanjutnya
1 laporan
Fasilitasi sinkronisasi program
& anggaran KKBPK dalam
Musrenbang
6,300,000 - Belum ada jadwal Musrenbangda Berkoordinasi dengan Pemda
setempat terkait jadwal
pelaksanaan Musrenbangda
-
Palembang, 28 Februari 2020
Kasubbag Perencanaan,
Nuzulyati, SP, MPH
NIP. 196712191991032002
TINDAK LANJUT
Mengetahui,
Sekretaris,
Mukminin, SH, M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN PERMASALAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG
SUB BAGIAN
TRIWULAN
TAHUN 2020
TAHUN 2020
: SEKRETARIAT
: PERENCANAAN
BULAN : MARET
: I
CAPAIAN KINERJA
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (OUTPUT)
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai hasil evaluasi
implementasi SAKIP
Fasilitasi Pengumpulan dan
Penyusunan Data Basis Perencanaan
Program dan Anggaran Tk. Kab/Kota
48,150,000 10.160.000 (21,10%) Kegiatan selesai dilaksankan sesuai
jadwal
Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
3 Kab/Kota
Forum sinkronisasi perencanaan
program dan anggaran
36,492,000 - Kegiatan belum dilaksanakan karena
menyesuaikan dengan jadwal
kegiatan di OPD Kab/Kota
Berkoordinasi dengan pihak OPD
KB Kab/Kota terkait jadwal
kegiatan yang akan dilaksanakan
1 laporan
Pelaksanaan Pengelolaan
Perencanaan Program dan Anggaran
4,883,000 325.000 (6,67%) Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan
pencairan dana dari Subbag
Keuangan
Mengajukan pencairan dana pada
periode selanjutnya
1 laporan
Dukungan Pelaksanaan Revisi DIPA
ke Kanwil DJPB
4,705,000 450.000 (9,56%) Adanya perubahan rincian nominatif
karena menyesuaikan dengan
jumlah pelaksana
Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
1 laporan
Fasilitasi sinkronisasi program &
anggaran KKBPK dalam
Musrenbang
6,300,000 - Belum ada jadwal Musrenbangda Berkoordinasi dengan Pemda
setempat terkait jadwal
pelaksanaan Musrenbangda
Palembang, 31 Maret 2020
Kasubbag Perencanaan,
Nuzulyati, SP, MPH
NIP. 196712191991032002
TINDAK LANJUT
Mengetahui,
Sekretaris,
Mukminin, SH, M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN PERMASALAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG
SUB BAGIAN
TRIWULAN
MONITORING & EVALUASI PERJANJIAN KINERJA & RENCANA AKSIPROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
BIDANG : SEKRETARIATSUB BAGIAN : KEUANGAN & BMNBULAN : JANUARITRIWULAN : I
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI
PERMASALAHANUPAYA CAPAIAN
SESUAI RENCANA TIDAK SESUAI DANA/ REALISASI TINDAK LANJUT OUTPUTAKSI RENCANA AKSI ANGGARAN ANGGARAN
1 Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel
Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran, Opini atas laporan keuangan dari BPK dan Persentase penyerapan anggaran.
Konsultasi Subbag Keuangan & BMN
93,750,000 19,289,187 (20.57%)
Kegiatan Konsultasi ini merupakan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SAI & SABMN Tahun 2019. Karena perubahan bentuk dari pertemuan menjadi kegiatan konsultasi sehingga menggunakan dana ini untuk kegiatan tersebut, mengingat urgensinya.
Menyusun usulan revisi atas Dana Pertemuan yang tersedia ke dalam bentuk kegiatan Konsultasi.
1 Laporan Keuangan, 1
Laporan BMN
Mengetahui, Palembang, Januari 2020Sekretaris, Kasubbag Keuangan & BMN,
Mukminin, SH, M.Si Sherly MarlisaNIP. 19651214 198603 1 NIP. 19870314 200901 2 002
MONITORING & EVALUASI PERJANJIAN KINERJA & RENCANA AKSIPROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
BIDANG : SEKRETARIATSUB BAGIAN : KEUANGAN & BMNBULAN : FEBRUARITRIWULAN : I
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI
PERMASALAHANUPAYA CAPAIAN
SESUAI RENCANA TIDAK SESUAI DANA/ REALISASI TINDAK LANJUT OUTPUTAKSI RENCANA AKSI ANGGARAN ANGGARAN
1 Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
Angka kelahiran total (total fertilityrate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
Bimbingan Teknis Pengelolaan Gudang Alkon & Non Alkon Ke Kab/Kota
64,200,000 5,124,000 (7.98%)
Kegiatan baru dilaksanakan di 1 (satu) kabupaten yaitu OKU. Sedangkan 1 (satu) kabupaten lainnya belum dilaksanakan karena terkait ketersediaan jadwal tim ke lapangan.
Melakukan update jadwal tim bimtek ke lapangan di bulan selanjutnya.
1 Laporan Bimtek, 1 Kab/Kota
2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
Nilai evaluasi ZI-WBK/WBBM
Rekonsiliasi Laporan Keuangan SAI & SABMN Semester II Tahun 2019
45,850,000 - Terdapat perubahan Bentuk Kegiatan dari Pertemuan menjadi Konsultasi Tingkat Nasional. Namun kegiatan telah dilaksanakan menggunakan dana Konsultasi Tingkat Nasional.
Diusulkan revisi terkait perubahan akun. Karena urgensinya, untuk kegiatan ini menggunakan dana Konsultasi Tingkat Nasional terlebih dulu.
-
3 Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel
Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran, Opini atas laporan keuangan dari BPK dan Persentase penyerapan anggaran
Penertiban Barang Milik Negara
3,210,000 Telah dilaksanakan kegiatan penertiban BMN dalam hal ini membuat dan menempelkan label BMN di setiap ruangan. Namun pencairan baru dilakukan di bulan selanjutnya.
Mengajukan pencairan dana di bulan Maret 2020.
-
4 Penyelenggaraan Pengelolaan Satker
267,600,000 17,930,000 (6.7%)
- - 1 Dokumen
5 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
10,800,000 900,000 (8.33%)
- - 1 Dokumen
Mengetahui, Palembang, Februari 2020Sekretaris, Kasubbag Keuangan & BMN,
Mukminin, SH, M.Si Sherly MarlisaNIP. 19651214 198603 1 NIP. 19870314 200901 2 002
MONITORING & EVALUASI PERJANJIAN KINERJA & RENCANA AKSIPROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
BIDANG : SEKRETARIATSUB BAGIAN : KEUANGAN & BMNBULAN : MARETTRIWULAN : I
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI
PERMASALAHANUPAYA CAPAIAN
SESUAI RENCANA TIDAK SESUAI DANA/ REALISASI TINDAK LANJUT OUTPUTAKSI RENCANA AKSI ANGGARAN ANGGARAN
1 Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
Angka kelahiran total (total fertilityrate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
Penatakelolaan Barang Persediaan & Pengelolaan Gudang Alkon
15,850,000 - Pengajuan dengan mekanisme GU, sedangkan Pengelola gudang terlambat dalam membuat pengajuan.
Melakukan pengajuan pada periode GU selanjutnya.
-
2 Distribusi Alkon & Non Alkon Ke Gudang Kab/Kota
111,000,000 8,300,000 (7.48%)
Kegiatan ini berdasarkan Permintaan Alkon dari Kabupaten/Kota maupun Rensi dari Bidang KB/KR.
- 6 Kab/Kota
3 Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel
Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran, Opini atas laporan keuangan dari BPK dan Persentase penyerapan anggaran
Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran
21,140,000 4,800,000 (22.70%)
Kegiatan mendukung kelancaran pengelolaan anggaran terkait ketersediaan ATK Pengelolaan Anggaran.
- 1 Dokumen
4 Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan Anggaran
13,800,000 6,200,000 (44.93%)
Kegiatan ini sebelumnya dijadwalkan bulan Mei, namun karena terkait implementasi Pembukuan BPP melalui Aplikasi SAS perlu dilakukan di awal UP, dilakukan perubahan jadwal ke bulan Maret 2020.
Melakukan update AJK sesuai dengan kegiatan rill pada Triwulan I.
1 Kegiatan
5 Penyelenggaraan Pengelolaan Satker
267,600,000 22,300,000 (8.33%)
Kegiatan sifatnya rutin per bulan yang merupakan honor Pengelola Keuangan.
- 1 Dokumen
6 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
10,800,000 900,000 (8.33%)
Kegiatan sifatnya rutin per bulan yang merupakan honor Pengelola SAI.
- 1 Dokumen
Mengetahui, Palembang, Maret 2020Sekretaris, Kasubbag Keuangan & BMN,
Mukminin, SH, M.Si Sherly MarlisaNIP. 19651214 198603 1 003 NIP. 19870314 200901 2 002
: SEKRETARIAT
: UMUM DAN HUMAS
BULAN : JANUARI
: I
CAPAIAN KINERJA
SESUAI
RENCANA AKSI
TIDAK SESUAI RENCANA
AKSI
DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (OUTPUT)
1 Terwujudnya High Performance
Culture berbasis Merit
Culture Fit Index Individu
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
70,478,169,000 7.540.153.969 (10,69%) Pembayaran melebihi amggaran karena
adanya gaji susulan dan kekurangan gaji
Menyusun ulang rencana
pelaksanaan kegiatan dengan
menyesuaikan kegiatan yang ada di
OPD KB Kab/Kota.
1 Kab/Kota
Operasional Perkantoran
untuk Tenaga Pengelola
Program
520,000,000 - Pembayaran belum bisa dilakukan karena
menunggu kepala perwakilan yang baru
sebagai dasar pembayaran (SK)
Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
Keperluan Sehari-hari
Perkantoran
72,000,000 - Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan pencairan
dana dari Subbag Keuangan
Mengajukan pencairan dana pada
periode selanjutnya
Operasional Langganan
Daya dan Jasa
486,000,000 25.198.938 (5,18%) Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
1 laporan
Operasional Pimpinan 11,500,000 - Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan pencairan
dana dari Subbag Keuangan
Mengajukan pencairan dana pada
periode selanjutnya
1 laporan
Palembang, 31 Januari 2020
Staf Subbag Umum dan Humas
Sinta Mayasari, S.Psi, M.Si
NIP 19800525 200901 2 003
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG
SUB BAGIAN
TRIWULAN
TAHUN 2020
TINDAK LANJUT
Mengetahui,
Sekretaris,
Mukminin, SH, M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN PERMASALAHAN
: SEKRETARIAT
: UMUM DAN HUMAS
BULAN : FEBRUARI
: I
CAPAIAN KINERJA
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (OUTPUT)
1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih
Indeks Reformasi Birokrasi Unit
Kerja
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 70,478,169,000 5.012.195.203 (7,11%) Kegiatan selesai dilaksanakan sesuai
jadwal
Menyesuaikan ke anggaran bulan
selanjutnya
1 laporan
Operasional Perkantoran untuk Tenaga
Pengelola Program
520,000,000 70.871.400 (13,62%) Pembayaran digabung dengan
pembayaran bulan lalu
Menyesuaikan anggaran 1 laporan
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda
2,4, dan 6
225,344,000 42.435.000 (18,83%) Kegiatan selesai dilaksanakan sesuai
jadwal
Mengajukan pencairan dana pada
periode selanjutnya
1 laporan
Keperluan Sehari-hari Perkantoran 72,000,000 8.256.080 (11,46%) Adanya perubahan pengajuan karena
menyesuaikan dengan kebutuhan
Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
1 laporan
Operasional Langganan Daya dan Jasa 486,000,000 25.764.886 (5,3%) Kegiatan selesai dilaksanakan sesuai
jadwal
Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
1 laporan
Pemeliharaan Taman 10,700,000 7.500.000 (70,09%) Adanya perubahan pengajuan anggaran
karena kebutuhan taman air mancur di
halaman kantor
Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
1 laporan
Pemeliharaan Sarana Kantor 103,600,000 - Kegiatan telah dilaksanakan tetapi belum
diajukan ke Subbag Keuangan
Mengajukan pencairan dana pada
periode selanjutnya
Operasional Pimpinan 11,500,000 - Kegiatan telah dilaksanakan tetapi belum
diajukan ke Subbag Keuangan
Mengajukan pencairan dana pada
periode selanjutnya
Jamuan Delegasi Tamu 50,000,000 - Kegiatan telah dilaksanakan tetapi belum
diajukan ke Subbag Keuangan
Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG
SUB BAGIAN
TRIWULAN
TAHUN 2020
TINDAK LANJUTNO SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN PERMASALAHAN
2 Terwujudnya High Performance Culture
berbasis Merit
Culture Fit Index Individu
Pertemuan Koordinasi Kerja Tk. Nasional
(Rakornas)
6,240,000 4.094.028 (65,6%) Kegiatan selesai dilaksanakan sesuai
jadwal
Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
1 laporan
Konsultasi Tingkat Nasional bagi
Pejabat Tinggi Pratama (Esselon II)
24,790,000 - Kegiatan belum dilaksanakan karena fokus
100 hari kerja dan kunjungan kerja ke
daerah
Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
Konsultasi Tingkat Nasional bagi
Sekretaris
11,000,000 4.286.000 (38,96%) Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan pencairan
dana dari Subbag Keuangan
Mengajukan pencairan dana pada
periode selanjutnya
1 laporan
Pendampingan Keprotokolan dan Humas
ke Kabupaten / Kota
29,250,000 6.670.000 (22,80%) Adanya perubahan rincian nominatif
karena menyesuaikan dengan jumlah
pelaksana
Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
1 laporan
Fasilitasi Kehumasan dalam
rangka Publikasi Kegiatan BKKBN
15,870,000 - Belum ada kegiatan besar BKKBN Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
Palembang, 28 Februari 2020
Staf Subbag Umum dan Humas
Sinta Mayasari, S.Psi, M.Si
NIP 19800525 200901 2 003
Mengetahui,
Sekretaris,
Mukminin, SH, M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
TAHUN 2020
: SEKRETARIAT
: UMUM DAN HUMAS
BULAN : MARET
: I
CAPAIAN KINERJA
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA
AKSI
DANA/
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
(OUTPUT)
1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih
Indeks Reformasi Birokrasi
Unit Kerja
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5,034,154,929 3.289.210.435
(65,33%)
Kegiatan selesai dilaksanakan sesuai
jadwal
Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
1 laporan
Operasional Perkantoran untuk
Tenaga Pengelola Program
43,333,333 46.812.000 (108%) Kegiatan selesai dilaksanakan sesuai
jadwal
Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
1 laporan
Pemeliharaan Kendaraan
Bermotor Roda 2,4, dan 6
22,534,400 - Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan pencairan
dana dari Subbag Keuangan
Mengajukan pencairan dana
pada periode selanjutnya
Keperluan Sehari-hari
Perkantoran
6,000,000 - Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan pencairan
dana dari Subbag Keuangan
Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
Operasional Langganan Daya
dan Jasa
40,500,000 31.678.234 (78,2%) Kegiatan selesai dilaksanakan sesuai
jadwal
Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
1 laporan
Pemeliharaan Taman 1,070,000 - Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan pencairan
dana dari Subbag Keuangan
Mengajukan pencairan dana
pada periode selanjutnya
Pemeliharaan Sarana Kantor 10,360,000 - Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan pencairan
dana dari Subbag Keuangan
Mengajukan pencairan dana
pada periode selanjutnya
Operasional Pimpinan 958,333 - Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan pencairan
dana dari Subbag Keuangan
Mengajukan pencairan dana
pada periode selanjutnya
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG
SUB BAGIAN
TRIWULAN
TINDAK LANJUTNO SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN PERMASALAHAN
Jamuan Delegasi Tamu 5,000,000 - Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
pencairan dana GU belum bisa
dilaksanakan sesuai peraturan pencairan
dana dari Subbag Keuangan
Mengajukan pencairan dana
pada periode selanjutnya
2 Terwujudnya High Performance Culture
berbasis Merit
Culture Fit Index Individu
Pertemuan Telaah Program
KKBPK (Review) Tingkat
Nasional
4,940,000 - Belum ada jadwal kegiatan Review Tingkat
Nasional
Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
Pendampingan Keprotokolan
dan Humas ke Kabupaten / Kota
4,875,000 6.670.000 (136,8%) Adanya perubahan rincian nominatif
karena menyesuaikan dengan jumlah
pelaksana
Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
1 laporan
Monitoring dan Evaluasi
Program KKBPK ke Kabupaten /
Kota
4,893,750 13.160.000 (268,9%) Adanya perubahan rincian nominatif
karena menyesuaikan dengan jadwal
kegiatan kepala perwakilan
Menyesuaikan anggaran bulan
selanjutnya
3 laporan
Fasilitasi Kehumasan dalam
rangka Publikasi Kegiatan
BKKBN
5,940,000 - Kegiatan Gertak 100 hari dibatalkan
karena COVID-19
Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
Forum Koordinasi Jurnalis
Program KKBPK
10,680,000 - Kegiatan Pertemuan ditiadakan karena
COVID-19
Mengalihkan ke jadwal bulan
selanjutnya
Palembang, 31 Maret 2020
Staf Subbag Umum dan Humas
Sinta Mayasari, S.Psi, M.Si
NIP 19800525 200901 2 003
Mengetahui,
Sekretaris,
Mukminin, SH, M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
BIDANG/KOMPONEN SEKRETARIAT
SUB BAGIAN ADMINWAS
BULAN JANUARI
TRIWULAN I
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI ANGGGARANREALISASI
ANGGARAN OUTPUT
1 Meningkatnya Akutabilitas Persentase Temuan eksternal Uji Petik Pelaksanaan Prog. KKB PK Uji Petik Pelaksanaan Prog. KKB PK di- 94,200,000 24.005.000 (25%) Karena Direncanakan 3 (Tiga )
Pengelolaan Program KKB PK yang selesai ditindak lanjuti di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kendala Waktu Ulang Kab/Kota
Nilai Evaluasi Zi WBK/WBBM
Mengetahui : Palembang, 31 Januari 2020
SEKRETARIS, Kasubbag Adminwas
MUKMININ,SH M.,Si Heriyanto,SH.,M.Si
19651214 198603 1 003 NIP 19640615 198511 1002
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKB PK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
PERMASALAHAN
TINDAK LANJUT
BIDANG/KOMPONEN SEKRETARIATSUB BAGIAN ADMINWAS
BULAN FEBRUARITRIWULAN I
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI ANGGGARANREALISASI
ANGGARAN OUTPUT
1 Meningkatnya Akutabilitas Persentase Temuan eksternal yang Uji Petik Pelaksanaan Prog. KKB PK di- Uji Petik Pelaksanaan Prog. KKB PK di- 94,200,000 33,109,714 Karena Direncanakan 3 (Tiga )
Pengelolaan Program KKB PK selesai ditindak lanjuti Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kendala Waktu Ulang Kab/Kota
Nilai Evaluasi Zi WBK/WBBM
Mengetahui : Palembang, 28 Februari 2020
SEKRETARIS, Kasubbag Adminwas
MUKMININ,SH M.,Si Heriyanto,SH.,M.Si
19651214 198603 1 003 NIP 19640615 198511 1002
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKB PK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERMASALAHAN
TINDAK LANJUT
BIDANG/KOMPONEN SEKRETARIATSUB BAGIAN ADMINWAS
BULAN MARETTRIWULAN I
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI ANGGGARANREALISASI
ANGGARAN OUTPUT
1 Meningkatnya Akutabilitas Persentase Temuan eksternal yang Uji Petik Pelaksanaan Prog. KKB PK di- Uji Petik Pelaksanaan Prog. KKB PK di- 94,200,000 15,189,714 Karena Direncanakan 2 (Dua)
Pengelolaan Program KKB PK selesai ditindak lanjuti Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kendala Waktu Ulang Kab/Kota
Nilai Evaluasi Zi WBK/WBBM
Mengetahui : Palembang, 30 Maret 2020
SEKRETARIS, Kasubbag Adminwas
MUKMININ,SH M.,Si Heriyanto,SH.,M.Si
19651214 198603 1 003 NIP 19640615 198511 1002
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKB PK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERMASALAHAN
TINDAK LANJUT
BIDANG/KOMPONEN : LATBANG
BULAN : JANUARI
TRIWULAN : I
TINDAK CAPAIAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SESUAI TIDAK SESUAI DANA/ REALISASI PERMASALAHAN LANJUT KINERJA
RENCANA AKSI RENCANA AKSI ANGGARAN ANGGARAN OUT PUT
BINDIKATOR KINERJA
RENSTRA
1 Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
yang baik dan bersih
Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Indeks Reformasi
Birokrasi Unit Kerja
Dukungan
Operasional
Kegiatan Pelatihan
dan
Pengembangan
11,980,000 870.000 (7,3%)
- -
1 bulan
Identifikasi
Kebutuhan
Penelitian dan
Pengembangan
KKBPK
8,075,000 8.075.000 (100%)
- -
1 keg
Penyusunan Policy
Brief
10,485,000 8.400.000 (80%)
Biaya Belanja Bahan
Dapat direalisasikan
pada bulan februari
Merealisasikan
anggaran akun
belanja bahan
1 lap
PALEMBANG, 24 MARET 2020
KEPALA BIDANG LATBANG
Drs.H. Dharma Wijaya, MM
Monev Perjanjian Kinerja NIP. 19681217 199303 1 004
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCAKA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
NO.
BIDANG/KOMPONEN : LATBANG
BULAN : FEBRUARI
TRIWULAN : I
TINDAK CAPAIAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SESUAI TIDAK SESUAI DANA/ REALISASI PERMASALAHAN LANJUT KINERJA
RENCANA AKSI RENCANA AKSI ANGGARAN ANGGARAN OUT PUT
INDIKATOR KINERJA
RENSTRA
1. Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
yang baik dan bersih
Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Indeks Reformasi
Birokrasi Unit Kerja
Fasilitasi Akreditasi
Diklat
13,800,000 0 Tim Akreditasi Diklat
dari BKKBN Pusat
belum datang untuk
menilai ke Provinsi
1 keg
Dukungan
Operasional
Kegiatan Pelatihan
dan
Pengembangan
11,980,000 870.000 (7,3%)
- -
1 bulan
Penyusunan Policy
Brief
10,485,000 2.085.000 (20%)- -
1 lap
2. Terwujudnya
Pemanfaatan anggaran
secara akuntabel
Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
Konsultasi Kabid
dan Kasubbid
Latbang
27,600,000 15.912.700 (58%)
- -
1 keg
PALEMBANG, 24 MARET 2020
KEPALA BIDANG LATBANG
Drs.H. Dharma Wijaya, MM
Monev Perjanjian Kinerja NIP. 19681217 199303 1 004
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCAKA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
NO.
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
BIDANG/KOMPONEN : LATBANG
BULAN : FEBRUARI
TRIWULAN : I
TINDAK CAPAIAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SESUAI TIDAK SESUAI DANA/ REALISASI PERMASALAHAN LANJUT KINERJA
RENCANA AKSI RENCANA AKSI ANGGARAN ANGGARAN OUT PUT
INDIKATOR KINERJA
RENSTRA
1. Meningkatnya
Persentase PKB/PLKB
yang lulus Diklat
dengan katagori
Sangat Baik
Persentase PKB/PLKB
yang Lulus Diklat dengan
Kategori Sangat Baik
Pelatihan PK2020 110,780,000 66.755.000 ( 60%) Penundaan
Pembelajaran di
Kelas sehubungan
dengan SE Kepala
BKKBN No. 02 tahun
2020 dan SE Kepala
BKKBN No. 03 tahun
2020
Proses pembelajaran
di kelas akan
dilaksanakan pada
waktu yang akan
ditentukan BKKBN
Pusat setelah kondisi
keadaan wabah
Covid-19 mulai
membaik
51 org
2. Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
yang baik dan bersih
Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Indeks Reformasi
Birokrasi Unit Kerja
Dukungan
Operasional
Kegiatan Pelatihan
dan
Pengembangan
11,980,000 898.000 (7,4%)
- -
1 bulan
TOT PK2020 3,120,000 1.976.300 (63%) Hanya transport
yang dicairkan
Sisa dana akan
direvisi menjadi
belanja bahan
1 keg
Diseminasi hasil
Penelitian
Kependudukan, KB
dan KS
Pemanfaatan Hasil
SKAP 2019
44,750,000 34.325.000 (77%) Dana Pengolahan
Data dicairkan sesuai
SBM dan kegiatan
diseminasi yang
menghadirkan
peserta belum
dilaksanakan
sehubungan dengan
SE No. 02 tahun
2020 dan 03 tahun
2020
Sisa dana akan
direvisi menjadi
belanja bahan dan
diseminasi akan
dilaksanakan setelah
kondisi keadaan
wabah Covid-19
mulai membaik
1 lap
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCAKA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
NO.
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PALEMBANG, 24 MARET 2020
KEPALA BIDANG LATBANG
Drs.H. Dharma Wijaya, MM
Monev Perjanjian Kinerja NIP. 19681217 199303 1 004
Bidang/Komponen : Bidang Pengendalian Penduduk
Subbagian : Analisis Dampak Kependudukan
Bulan : Januari
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terwijudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan kependudukan
Workshop
Perumusan Isu
tentang Dampak
Pengendalian
Penduduk di
Provinsi
31.690.000 0
Menunggu SK
Pengelola Anggaran
dan Pencairan
Anggaran
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Sosialisasi
Penyediaan
Informasi Peringatan
Dini Dampak
Kependudukan
untuk OPD
Kab/Kota
31.665.000 0
Menunggu SK
Pengelola Anggaran
dan Pencairan
Anggaran
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Seminar Hasil
Analisis Dampak
Kependudukan di
Tingkat Provinsi
30.150.000 0
Sesuai AJK akan
dilaksanakan di
Triwulan IV
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Mengetahui Palembang, Januari 2020
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala Subbidang Analisis Dampak Kependudukan,
Zamhari, SH Dra. Masyitoh MH Mansur, M.Si
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19620506 198603 2 002
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
Bidang/Komponen : Bidang Pengendalian Penduduk
Subbagian : Analisis Dampak Kependudukan
Bulan : Februari
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terwijudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan kependudukan
Workshop
Perumusan Isu
tentang Dampak
Pengendalian
Penduduk di
Provinsi
31.690.000 0
Tidak bisa
dilaksanakan karena
ada pembatasan
kegiatan mengupulkan
massa/orang
banyak/perjalanan
dinas karena wabah
COVID-19
Menjadwalkan ulang
Pertemuan disesuaikan
dengan instruksi Kepala
Daerah Sumatera
Selatan
0
Sosialisasi
Penyediaan
Informasi
Peringatan Dini
Dampak
Kependudukan
untuk OPD
Kab/Kota
31.665.000 0
Tidak bisa
dilaksanakan karena
ada pembatasan
kegiatan mengupulkan
massa/orang
banyak/perjalanan
dinas karena wabah
COVID-19
Menjadwalkan ulang
Pertemuan disesuaikan
dengan instruksi Kepala
Daerah Sumatera
Selatan
0
Seminar Hasil
Analisis Dampak
Kependudukan di
Tingkat Provinsi
30.150.000 0
Sesuai AJK akan
dilaksanakan di
Triwulan IV
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Pendampingan
Pelaksanaan
Peringatan Dini
Dampak
Kependudukan
24.750.000 7.730.000 -
Koordinasi lebih lanjut
dengan Mitra Kerja
Terkait
1 Berkas Laporan
Penguatan Bimbingan
Teknis Program
KKBPK di Kampung
KB
24.525.000 11.310.000 -
Koordinasi lebih lanjut
dengan Mitra Kerja
Terkait
1 Berkas Laporan
Penguatan/Pengemba
ngan Rumah Dataku 131.460.000 50.490.000 -
Koordinasi lebih lanjut
dengan Mitra Kerja
Terkait
1 Berkas Laporan
Mengetahui Palembang, Februari 2020
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala Subbidang Analisis Dampak Kependudukan,
Zamhari, SH Dra. Masyitoh MH Mansur, M.Si
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19620506 198603 2 002
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera SelatanTahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
Bidang/Komponen : Bidang Pengendalian Penduduk
Subbagian : Analisis Dampak Kependudukan
Bulan : Maret
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terwijudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan kependudukan
Workshop
Perumusan Isu
tentang Dampak
Pengendalian
Penduduk di
Provinsi
31.690.000 0
Tidak bisa dilaksanakan
karena ada pembatasan
kegiatan mengupulkan
massa/orang
banyak/perjalanan
dinas karena wabah
COVID-19
Menjadwalkan ulang
Pertemuan disesuaikan
dengan instruksi Kepala
Daerah Sumatera Selatan
0
Sosialisasi
Penyediaan
Informasi Peringatan
Dini Dampak
Kependudukan
untuk OPD Kab/Kota
31.665.000 0
Tidak bisa dilaksanakan
karena ada pembatasan
kegiatan mengupulkan
massa/orang
banyak/perjalanan
dinas karena wabah
COVID-19
Menjadwalkan ulang
Pertemuan disesuaikan
dengan instruksi Kepala
Daerah Sumatera Selatan
0
Seminar Hasil
Analisis Dampak
Kependudukan di
Tingkat Provinsi
30.150.000 0
Sesuai AJK akan
dilaksanakan di
Triwulan IV
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Penguatan Bimbingan
Teknis Program
KKBPK di Kampung KB
24.525.000 11.310.000 -
Koordinasi lebih lanjut
dengan Mitra Kerja
Terkait
1 Berkas Laporan
Penguatan/Pengemban
gan Rumah Dataku 131.460.000 118.150.000 -
Penyusunan laporan
terintegrasi1 Berkas Laporan
Seminar Hasil Analisis
Dampak
Kependudukan di
Tingkat
Provinsi/Kab/Kota
30.150.000 9.750.000 -
Koordinasi lebih lanjut
dengan Mitra Kerja
Terkait
1 Berkas Laporan
Pengembangan Model
Solusi Strategis
Pengendalian Dampak
Kependudukan
68.700.000 10.200.000 -Penyusunan laporan
terintegrasi1 Berkas Laporan
Mengetahui Palembang, Maret 2020
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala Subbidang Analisis Dampak Kependudukan,
Zamhari, SH Dra. Masyitoh MH Mansur, M.Si
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19620506 198603 2 002
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera SelatanTahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
Bidang/Komponen : Bidang Pengendalian Penduduk
Subbagian : Penetapan Parameter Kependudukan
Bulan : Januari
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terwijudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan kependudukan
Sosialisasi Indeks
Pembangunan
Berwawasan
Kependudukan (IPBK)
34.680.000 0
Sesuai AJK akan
dilaksanakan di
Triwulan II
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Pelaksanaan
Fasilitasi
Penyusunan GDPK
Tingkat
Provinsi/Kab/Kota
35.620.000 0
Menunggu SK
Pengelola Anggaran
dan Pencairan
Anggaran
Menjadwalkan ulang
Pertemuan0
Advokasi
Pengintegrasian
Indikator Program
KKBPK
29.250.000 0
Menunggu koordinasi
dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk
penjadwalan kegiatan
Menjadwalkan ulang
Kegiatan0
Mengetahui Palembang, Januari 2020
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Plt. Kepala Subbidang Penetapan Parameter Kependudukan,
Zamhari, SH Dra. Masyitoh MH Mansur, M.Si
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19620506 198603 2 002
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
Bidang/Komponen : Bidang Pengendalian Penduduk
Subbagian : Penetapan Parameter Kependudukan
Bulan : Februari
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terwijudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan kependudukan
Sosialisasi Indeks
Pembangunan
Berwawasan
Kependudukan
(IPBK)
34.680.000 0
Sesuai AJK akan
dilaksanakan di
Triwulan II
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Pelaksanaan
Fasilitasi
Penyusunan GDPK
Tingkat
Provinsi/Kab/Kota
35.620.000 0
Tidak bisa dilaksanakan
karena ada pembatasan
kegiatan mengupulkan
massa/orang
banyak/perjalanan
dinas karena wabah
COVID-19
Menjadwalkan ulang
Pertemuan disesuaikan
dengan instruksi Kepala
Daerah Sumatera Selatan
0
Advokasi
Pengintegrasian
Indikator Program
KKBPK
29.250.000 0
Tidak bisa dilaksanakan
karena ada pembatasan
kegiatan mengupulkan
massa/orang
banyak/perjalanan
dinas karena wabah
COVID-19
Menjadwalkan ulang
Kegiatan disesuaikan
dengan instruksi Kepala
Daerah Sumatera Selatan
0
Fasilitasi Pembentukan
dan Pembinaan Rumah
Data
23.100.000 17.250.000
Pelaksanaan masih
menunggu kesiapan
kabupaten/kota
sehingga tidak terlalu
efektif untuk percepatan
penyerapan anggaran
Melakukan koordinasi
lebih lanjut dengan
stakholder untuk
percepatan pembentukan
Rumah Dataku di
Kab/Kota
1 Laporan
Mengetahui Palembang, Februari 2020
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Plt. Kepala Subbidang Penetapan Parameter Kependudukan,
Zamhari, SH Dra. Masyitoh MH Mansur, M.Si
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19620506 198603 2 002
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
Bidang/Komponen : Bidang Pengendalian Penduduk
Subbagian : Penetapan Parameter Kependudukan
Bulan : Maret
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terwijudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan kependudukan
Sosialisasi Indeks
Pembangunan
Berwawasan
Kependudukan
(IPBK)
34.680.000 0
Sesuai AJK akan
dilaksanakan di
Triwulan II
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Pelaksanaan
Fasilitasi
Penyusunan GDPK
Tingkat
Provinsi/Kab/Kota
35.620.000 0
Tidak bisa dilaksanakan
karena ada pembatasan
kegiatan mengupulkan
massa/orang
banyak/perjalanan
dinas karena wabah
COVID-19
Menjadwalkan ulang
Pertemuan disesuaikan
dengan instruksi Kepala
Daerah Sumatera Selatan
0
Advokasi
Pengintegrasian
Indikator Program
KKBPK
29.250.000 0
Tidak bisa dilaksanakan
karena ada pembatasan
kegiatan mengupulkan
massa/orang
banyak/perjalanan
dinas karena wabah
COVID-19
Menjadwalkan ulang
Kegiatan disesuaikan
dengan instruksi Kepala
Daerah Sumatera Selatan
0
Konsultasi Subbid
Parameter
Kependudukan Tk.
Nasional
9.180.000 9.180.000
Pelaksanaan tidak
sesuai AJK karena
kebutuhan untuk
konsultasi terkait
pelaksanaan kegiatan.
Hal ini terkait
perubahan atau
pensiunnya pejabat
pengawas subbid
parameter
kependudukan
Menyiapkan konsep
kegiatan fasilitasi
penyusunan GDPK,
sosialisasi IPBK, dan
NSPK Tk. Provinsi
Sumatera Selatan
1 Laporan
Mengetahui Palembang, Maret 2020
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Plt. Kepala Subbidang Penetapan Parameter Kependudukan,
Zamhari, SH Dra. Masyitoh MH Mansur, M.Si
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19620506 198603 2 002
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
Bidang/Komponen : Bidang Pengendalian Penduduk
Subbagian : Kerjasama Pendidikan Kependudukan
Bulan : Januari
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terwijudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan kependudukan
Sosialisasi dan
Fasilitasi Pedoman
Umum/Juklak
kepada Pemda
(OPD KKB) dan
Petugas KKBPK
dan Fasilitasi
Pembentukan
Pendidikan
Kependudukan
Formal, Nonformal
dan Informal
69.530.000 0
Menunggu SK
Pengelola Anggaran
dan Pencairan
Anggaran
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Pembentukan
Percontohan
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan
(Satuan
Pendidikan/Formal)
73.570.000 0
Menunggu SK
Pengelola Anggaran
dan Pencairan
Anggaran
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Mengetahui Palembang, Februari 2020
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala Subbidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan,
Zamhari, SH Evi Silviani, S.Kom, MM
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19730626 199803 2 002
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
Bidang/Komponen : Bidang Pengendalian Penduduk
Subbagian : Kerjasama Pendidikan Kependudukan
Bulan : Februari
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terwijudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan kependudukan
Sosialisasi dan
Fasilitasi Pedoman
Umum/Juklak
kepada Pemda
(OPD KKB) dan
Petugas KKBPK
dan Fasilitasi
Pembentukan
Pendidikan
Kependudukan
Formal, Nonformal
dan Informal
69.530.000 0
Kegiatan sudah
dilaksanakan namun
penarikan dana melalui
GU di lakukan di Bulan
Maret sehingga realisasi
bulan februari masi nol
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
mitra kerja terkait
1 Berkas Laporan
Pembentukan
Percontohan
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan
(Satuan
Pendidikan/Formal)
73.570.000 0
Kegiatan sudah
dilaksanakan namun
penarikan dana melalui
GU di lakukan di Bulan
Maret sehingga realisasi
bulan februari masi nol
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
mitra kerja terkait
1 Berkas Laporan
Pemetaan Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan
30.150.000 6.660.000 Tidak ada masalah
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
mitra kerja terkait
1 Berkas Laporan
Konsultasi Subbid
Kerjasama Pendidikan
Kependudukan
10.300.000 6.985.000 Tidak ada masalah
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
mitra kerja terkait
pelaksanaan Kegiatan di
Tingkat Provinsi/Kab/Kota
1 Berkas Laporan
Mengetahui Palembang, Februari 2020
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala Subbidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan,
Zamhari, SH Evi Silviani, S.Kom, MM
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19730626 199803 2 002
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
Bidang/Komponen : Bidang Pengendalian Penduduk
Subbagian : Kerjasama Pendidikan Kependudukan
Bulan : Maret
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terwijudnya sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengendalian penduduk
Indeks pembangunan
berwawasan kependudukan
Sosialisasi dan
Fasilitasi Pedoman
Umum/Juklak kepada
Pemda (OPD KKB) dan
Petugas KKBPK dan
Fasilitasi Pembentukan
Pendidikan
Kependudukan Formal,
Nonformal dan Informal
69.530.000 27.000.000 Tidak ada masalah
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
mitra kerja terkait
0
Pembentukan
Percontohan
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan (Satuan
Pendidikan/Formal)
73.570.000 23.485.000 Tidak ada masalah
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
mitra kerja terkait
0
Pemetaan
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan
30.150.000 15.380.000 Tidak ada masalah
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
mitra kerja terkait
1 Berkas Laporan
Konsultasi Subbid
Kerjasama
Pendidikan
Kependudukan
10.300.000 6.985.000 Tidak ada masalah
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
mitra kerja terkait
pelaksanaan Kegiatan di
Tingkat Provinsi/Kab/Kota
1 Berkas Laporan
Mengetahui Palembang, Februari 2020
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala Subbidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan,
Zamhari, SH Evi Silviani, S.Kom, MM
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19730626 199803 2 002
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
BIDANG/KOMPONEN : KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SUB BAGIAN : BINA KESERTAAN KB JALUR PEMERINTAH DAN SWASTA
BULAN : JANUARI 2020
TRIWULAN : I
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Terwujudnya Pengelolaan
Kesertaan ber KB melalui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
1 Jumlah ketersediaan alokon di
faskes
1 - MONITORING DAN EVALUASI
ALOKON
180,000,000 8.660.000 (4,81%) Kegiatan ini ini perlukan terkait dengan program
100 hari kerja Kaper dengan melakukan
percepatan sertifikasi bagi dokter dan bidan
yang telah mengikuti pelatihan CTU IUD dan
Implant periode tahun 2011-2019 melalui
Aplikasi MONIKA
Penyusunan ulang
AJK
Peningkatan jumlah bidan
dan dokter yang
memperoleh sertifikat
kompetensi CTU IUD dan
Implant
MENGETAHUI, PALEMBANG, 31 JANUARI 2020KEPALA BIDANG KEPALA SUBBID BINA KESERTAAN KB JALPEMSWA
MINARTI, SE dr. FAHRINA
NIP. 196702031991032002 NIP. 197801172009012002
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM BANGGA KENCANA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERMASALAHANUPAYA TINDAK
LANJUTCAPAIAN OUTPUT
BIDANG/KOMPONEN : KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SUB BAGIAN : BINA KESERTAAN KB JALUR PEMERINTAH DAN SWASTA
BULAN : FEBRUARI 2020
TRIWULAN : I
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Terwujudnya Pengelolaan
Kesertaan ber KB melalui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
1 Persentase Faskes dan
jejaringnya (diseluruh tingkatan
wilayah) yang bekerjasama
dengan BPJS dan memberikan
pelayanan KBKR sesuai dengan
standarisasi pelayanan
1 PENGUATAN FASKES PEMERINTAH,
FASKES SWASTA DAN PERAN UKBM
DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KB
MKJP
- 76,200,000 7.560.000 (9,92%) - - dengan melakukan
penguatan faskes dan
peran UKBM (kader KB dan
PKK) dapat dicapai akseptor
KB MKJP dan Promosi
Kesehatan Reproduksi
2 PELAKSANAAN PRE SERVICE
TRAINING DI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALEMBANG
33,275,000 27.200.000 (81,74%) Proses pencairan dana dilakukan di akhir
Februari secara LS, dikarenakan
penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung pada
awal bulan Maret 2020 sehingga pencairan
dana terjadi di bulan Februari 2020
Penyusunan ulang AJKtercapainya kompetensi
bagi 68 mahasiswa FK UMP
dalam pemasangan dan
pencabutan IUD dan
Implant
2 Jumlah ketersediaan alokon di
faskes
1 MONITORING DAN EVALUASI ALOKON - 180,000,000 17,670,000 Kegiatan ini ini perlukan terkait dengan program
100 hari kerja Kaper dengan melakukan
percepatan sertifikasi bagi dokter dan bidan
yang telah mengikuti pelatihan CTU IUD dan
Implant periode tahun 2011-2019 melalui
Aplikasi MONIKA
Penyusunan ulang AJKPeningkatan jumlah bidan
dan dokter yang
memperoleh sertifikat
kompetensi CTU IUD dan
Implant
MENGETAHUI, PALEMBANG, 28 FEBRUARI 2020KEPALA BIDANG KEPALA SUBBID BINA KESERTAAN KB JALPEMSWA
MINARTI, SE dr. FAHRINA
NIP. 196702031991032002 NIP. 197801172009012002
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM BANGGA KENCANA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERMASALAHANUPAYA TINDAK
LANJUTCAPAIAN OUTPUT
BIDANG/KOMPONEN : KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SUB BAGIAN : BINA KESERTAAN KB JALUR PEMERINTAH DAN SWASTA
BULAN : MARET 2020
TRIWULAN : I
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Terwujudnya Pengelolaan
Kesertaan ber KB melalui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
1 Persentase Faskes dan
jejaringnya (diseluruh tingkatan
wilayah) yang bekerjasama
dengan BPJS dan memberikan
pelayanan KBKR sesuai dengan
standarisasi pelayanan
1 PENGUATAN FASKES PEMERINTAH,
FASKES SWASTA DAN PERAN UKBM
DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KB
MKJP
- 76,200,000 13.360.000 (17,53%) - - dengan melakukan
penguatan faskes (2
puskesmas) dan peran
UKBM (kader KB) dapat
dicapai akseptor KB MKJP
IUD dan Implant dengan
total 142 akseptor
2 - WORKSHOP PERHITUNGAN
RENCANA DISTRIBUSI ALOKON DI
FASKES
44,263,000 0 (0%) pertemuan ini merupakan pertemuan parelel,
setelah pengelola provinsi mendapatkan
pelatihan, baru kemudian pengelola di
kabupaten/kota, terkendala dengan
pelaksanaan di tk. nasional pada bulan April
2020, akan tetapi di undur karena Pandemi
Corona, sampai batas waktu yang belum
ditentukan
Penyusunan ulang AJKpeningkatan pengetahuan
dan keterampilan pengelola
alokon dalam
merencanakan distribusi
alkon ke faskes
3 PELAKSANAAN PRE SERVICE TRAINING DI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALEMBANG
- 33,275,000 6.075.000 (18,26%) Proses pencairan dana dilakukan di akhir
Februari secara LS, dikarenakan
penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung pada
awal bulan Maret 2020 sehingga sebagian besar
pencairan dana terjadi di bulan Februari 2020
Penyusunan ulang AJKtercapainya kompetensi
bagi 68 mahasiswa FK UMP
dalam pemasangan dan
pencabutan IUD dan
Implant
1 Jumlah ketersediaan alokon di
faskes
1 - MONITORING DAN EVALUASI
ALOKON
180,000,000 27.320.000 (15,17%) Kegiatan ini ini perlukan terkait dengan program
100 hari kerja Kaper dengan melakukan
percepatan sertifikasi bagi dokter dan bidan
yang telah mengikuti pelatihan CTU IUD dan
Implant periode tahun 2011-2019 melalui
Aplikasi MONIKA
Penyusunan ulang AJKPeningkatan jumlah bidan
dan dokter yang
memperoleh sertifikat
kompetensi CTU IUD dan
Implant
MENGETAHUI, PALEMBANG, 30 MARET 2020KEPALA BIDANG KEPALA SUBBID BINA KESERTAAN KB JALPEMSWA
MINARTI, SE dr. FAHRINA
NIP. 196702031991032002 NIP. 197801172009012002
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM BANGGA KENCANA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERMASALAHANUPAYA TINDAK
LANJUTCAPAIAN OUTPUT
BIDANG/KOMPONEN : KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SUB BAGIAN : BINA KESERTAAN KB JALUR WILAYAH DAN SASARAN
BULAN : JANUARI 2020
TRIWULAN : I
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Terwujudnya Pengelolaan
Kesertaan ber KB melalui
peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1 Jumlah penggerakan pelayanan
KB dan KR di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah miskin
perkotaan dan sasaran khusus
1 - Pendampingan pengelola program
KB dalam pelayanan KB Pria
bersama mitra kerja
18,000,000 7.549.600 (41,94%) Kegiatan ini ini perlukan terkait
dengan program 100 hari kerja Kaper
dengan melakukan percepatan
Capaian KB Pria
Penyusunan ulang AJK Peningkatan jumlah akseptor KB
Pria
MENGETAHUI, PALEMBANG, 31 JANUARI 2020KEPALA BIDANG KEPALA SUBBID BINA KESERTAAN KB JALSUS
MINARTI, SE dr. ACHMAD MASKUR
NIP. 196702031991032002 NIP. 197402152009031003
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERMASALAHAN UPAYA TINDAK LANJUT CAPAIAN OUTPUT
PROGRAM BANGGA KENCANA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
BIDANG/KOMPONEN : KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SUB BAGIAN : BINA KESERTAAN KB JALUR WILAYAH DAN SASARAN
BULAN : FEBRUARI 2020
TRIWULAN : I
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Terwujudnya Pengelolaan
Kesertaan ber KB melalui
peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1 Jumlah penggerakan pelayanan
KB dan KR di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah miskin
perkotaan dan sasaran khusus
1 PELAYANAN KB BERGERAK
(MOBILE) DI WILAYAH
GALCILTAS DENGAN MITRA
TERKAIT
- 65,000,000 2.400.000 (3,7%) - - Peningkatan capaian peserta
KB MKJP di daerah galcitas
2 - PENGUATAN PENYEDIAAN 1 TIM
VASEKTOMI DI TIAP KABUPATEN
DAN KOTA
29,700,000 300.000 (1,01%) Kegiatan ini ini perlukan terkait
dengan program 100 hari kerja Kaper
dengan melakukan percepatan
Capaian KB Pria
Penyusunan ulang AJK Peningkatan jumlah tenaga ahli
vasektomi
3 - PENGUATAN KAPASITAS
MOTIVATOR KB PRIA BERSAMA
MITRA KERJA
38,250,000 1.200.000 (3,14%) Kegiatan ini ini perlukan terkait
dengan program 100 hari kerja Kaper
dengan melakukan percepatan
Capaian KB Pria
Penyusunan ulang AJK Sosialisasi KB Pria meningkat dan
Peningkatan jumlah akseptor KB
Pria
4 - Pendampingan pengelola program
KB dalam pelayanan KB Pria
bersama mitra kerja
18,000,000 2.590.000 (14,39%) Kegiatan ini ini perlukan terkait
dengan program 100 hari kerja Kaper
dengan melakukan percepatan
Capaian KB Pria
Penyusunan ulang AJK Peningkatan jumlah akseptor KB
Pria
MENGETAHUI, PALEMBANG, 28 FEBRUARI 2020KEPALA BIDANG KEPALA SUBBID BINA KESERTAAN KB JALSUS
MINARTI, SE dr. ACHMAD MASKUR
NIP. 196702031991032002 NIP. 197402152009031003
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERMASALAHANUPAYA TINDAK
LANJUTCAPAIAN OUTPUT
PROGRAM BANGGA KENCANA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
BIDANG/KOMPONEN : KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SUB BAGIAN : BINA KESERTAAN KB JALUR WILAYAH DAN SASARAN
BULAN : MARET 2020
TRIWULAN : I
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Terwujudnya Pengelolaan
Kesertaan ber KB melalui
peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1 Jumlah penggerakan pelayanan
KB dan KR di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah miskin
perkotaan dan sasaran khusus
1 PELAYANAN KB BERGERAK
(MOBILE) DI WILAYAH MISKIN
PERKOTAAN DENGAN MITRA
TERKAIT
- 52,000,000 6.700.000 (12,88%) - - Peningkatan capaian peserta KB
MKJP di wilayah miskin
perkotaan
2 - PENGUATAN PENYEDIAAN 1 TIM
VASEKTOMI DI TIAP KABUPATEN
DAN KOTA
29,700,000 6.485.000 (21,84%) Kegiatan ini ini perlukan terkait
dengan program 100 hari kerja Kaper
dengan melakukan percepatan
Capaian KB Pria
Penyusunan ulang AJK Peningkatan jumlah tenaga ahli
vasektomi
3 - PENGUATAN PROGRAM KBKR DI
WILAYAH DAN SASARAN KHUSUS
BERSAMA MITRA KERJA (PPKT,
PERBATASAN, KUMUH MISKIN,
DAS, TRANSMIGRASI, WILAYAH
BENCANA DLL)
65,000,000 14.298.000 (22%) Kegiatan ini ini perlukan terkait
dengan program 100 hari kerja Kaper
dengan melakukan percepatan
Capaian KB Pria
Penyusunan ulang AJK Peningkatan capaian peserta KB
MKJP di wilayah dan sasaran
khusus
MENGETAHUI, PALEMBANG, 30 MARET 2020KEPALA BIDANG KEPALA SUBBID BINA KESERTAAN KB JALSUS
MINARTI, SE dr. ACHMAD MASKUR
NIP. 196702031991032002 NIP. 197402152009031003
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERMASALAHAN UPAYA TINDAK LANJUT CAPAIAN OUTPUT
PROGRAM BANGGA KENCANA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
BIDANG/KOMPONEN : KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SUB BAGIAN : KESEHATAN REPRODUKSI
BULAN : JANUARI 2020
TRIWULAN : I
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA
AKSI
DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Terwujudnya Pengelolaan
Kesertaan ber KB melalui
peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR
yang sesuai dengan standar
pelayanan
1 Persentase Faskes yang
memberikan konseling
Kesehatan dan hak - hak
Reproduksi di Provinsi dan
Kab/Kota
MENGETAHUI, PALEMBANG, 31 JANUARI 2020
KEPALA BIDANG KEPALA SUBBID KESEHATAN REPRODUKSI
MINARTI, SE AFDAL, S.Sos, M.Si
NIP. 196702031991032002
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
CAPAIAN OUTPUT
PROGRAM BANGGA KENCANA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
PERMASALAHAN UPAYA TINDAK LANJUT
BIDANG/KOMPONEN : KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SUB BAGIAN : KESEHATAN REPRODUKSI
BULAN : FEBRUARI 2020
TRIWULAN : I
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA
AKSI
DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Terwujudnya Pengelolaan
Kesertaan ber KB melalui
peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR
yang sesuai dengan standar
pelayanan
1 Persentase Faskes yang
memberikan konseling
Kesehatan dan hak - hak
Reproduksi di Provinsi dan
Kab/Kota
1 - SOSIALISASI MATERI
PROMOSI DAN KONSELING
KESEHATAN REPRODUKSI
BAGI POKTAN DI KAMPUNG
KB
59,400,000 0 (0%) Belum dilaksanakan
karena masih fokus
kepada persiapan
Rakerda Program
Banggakencana Tk
Propinsi
Dijadwal Uang dengan
Kab/Kota yang menjadi lokus
kegiatan
Kader Poktan di
Kampung KB
mengetahui
tentang Kesehatan
Reproduksi
MENGETAHUI, PALEMBANG, 28 FEBRUARI 2020
KEPALA BIDANG KEPALA SUBBID KESEHATAN REPRODUKSI
MINARTI, SE AFDAL, S.Sos, M.Si
NIP. 196702031991032002
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM BANGGA KENCANA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERMASALAHAN UPAYA TINDAK LANJUT CAPAIAN OUTPUT
BIDANG/KOMPONEN : KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SUB BAGIAN : KESEHATAN REPRODUKSI
BULAN : MARET 2020
TRIWULAN : I
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA
AKSI
DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Terwujudnya Pengelolaan
Kesertaan ber KB melalui
peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR
yang sesuai dengan standar
pelayanan
1 Persentase Faskes yang
memberikan konseling
Kesehatan dan hak - hak
Reproduksi di Provinsi dan
Kab/Kota
1 - SOSIALISASI MATERI
PROMOSI DAN KONSELING
KESEHATAN REPRODUKSI
BAGI POKTAN DI KAMPUNG
KB
59,400,000 0 (0%) Belum dilaksanakan
karena masih fokus
kepada persiapan
Rakerda Program
Banggakencana Tk
Propinsi
Dijadwal Uang dengan
Kab/Kota yang menjadi lokus
kegiatan
Kader Poktan di
Kampung KB
mengetahui
tentang Kesehatan
Reproduksi
2 - DETEKSI KAR PADA
KEGIATAN MOMENTUM
15,575,000 0 (0%) Belum ada Kab/Kota yg
melaksanakan kegiatan
momentum
Dijadwal Uang dengan
Kab/Kota yang menjadi lokus
kegiatan
Diketahuinya
akseptor KB yang
sehat atau
bermasalah di
Kesehatan
Reproduksinya2 Jumlah Pembinaan, Monitoring,
evaluasi dan fasilitasi kegiatan
Bidang KBKR di Kabupaten dan
Kota
1 MONITORING DAN
PEMBINAAN
PROGRAM KB
KESEHATAN
REPRODUKSI KE
KABUPATEN/KOTA
- 27,500,000 7.030.000 (25,56%) Beberapa perjalanan
dinas ditunda karena ada
isu COVID-19
Dijadwal Uang setelah situasi
kembali normal
Diketahuinya
perkembangan
pelaksanaan
program KB dan
Kespro di Kab/Kota
MENGETAHUI, PALEMBANG, 30 MARET 2020
KEPALA BIDANG KEPALA SUBBID KESEHATAN REPRODUKSI
MINARTI, SE AFDAL, S.Sos, M.Si
NIP. 196702031991032002
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERMASALAHAN UPAYA TINDAK LANJUT CAPAIAN OUTPUT
PROGRAM BANGGA KENCANA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
TAHUN 2020
BIDANG : KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
: PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
BULAN : JANUARI
: I
CAPAIAN
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI
RENCANA AKSI
DANA/
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
(OUTPUT)
1 Meningkatnya indeks
pembangunan keluarga
Indeks pembangunan
keluarga (IPK)
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Program PEK
21,600,000 1.420.000 (6,57%) Kegiatan telah selesai
dilaksanakan di satu
Kota/Kabupaten
Mengalihkan kegiatan
ke jadwal bulan
selanjutnya
1 Kab/Kota
Palembang, 31 Januari 2020
Kasubbid PEK,
Ria Yulie, S.E., M.Si
NIP. 19621212 199103 2 001 NIP. 19620721 198603 2 004
Mengetahui,
Kabid KS/PK
Desliana, S.E., M.M
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
SUB BAGIAN
TRIWULAN
TINDAK LANJUTINDIKATOR
KINERJA
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN PERMASALAHANNO SASARAN
TAHUN 2020
: KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
: PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
BULAN : FEBRUARI
: I
CAPAIAN
KINERJASESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA
AKSI
DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (OUTPUT)
1 Meningkatnya indeks
pembangunan keluarga
Indeks pembangunan
keluarga (IPK)
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Program PEK
21,600,000 6.300.000 (29,16%) Kegiatan telah selesai
dilaksanakan di dua
Kota/Kabupaten
Mengalihkan kegiatan
ke jadwal bulan
selanjutnya
2 Kab/Kota
Pengembangan dan
Pengadaan Materi dan
Media KIE Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
20,400,000 Proses penggandaan materi
media KIE sedang
dilaksanakan tetapi
pencairan dana belum bisa
dilakukan sesuai peraturan
Melakukan proses
administrasi pengajuan
dana penggandaan
materi pada bulan
selanjutnya
1 laporan
Palembang, 28 Februari 2020
Kasubbid PEK,
Ria Yulie, S.E., M.Si
NIP. 19621212 199103 2 001 NIP. 19620721 198603 2 004
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG
SUB BAGIAN
TRIWULAN
TINDAK LANJUTNO SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN PERMASALAHAN
Mengetahui,
Kabid KS/PK
Desliana, S.E., M.M
: KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
: PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
BULAN : MARET
: I
CAPAIAN
KINERJASESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (OUTPUT)
1 Meningkatnya indeks
pembangunan keluarga
Indeks
pembangunan
keluarga (IPK)
Konsultasi Subbid PEK
Tingkat Nasional
24,900,000 8.416.400 (33,8%) Satu kali kegiatan telah selesai
dilaksanakan
Mengalihkan kegiatan
ke jadwal bulan
selanjutnya
1 laporan
Pengembangan dan Pengadaan
Materi dan Media KIE
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
20,400,000 Proses penggandaan materi media
KIE sedang dilaksanakan tetapi
pencairan dana belum bisa dilakukan
sesuai peraturan pencairan dana
dari Subbag keuangan
Administrasi pengajuan
dana penggandaan
materi sedang dalam
proses
1 laporan
Penguatan Kerjasama Kemitraan
Kelompok UPPKS dengan Dinas
Terkait / Lintas Sektor (Fasilitasi
Usaha Ekonomi Keluarga) dan
Pada Kegiatan Momentum
11,600,000 Pelaksanaan kegiatan yang
dijadwalkan bulan Maret diundur
pelaksanaan nya dikarenakan wabah
Covid 19
Mengalihkan kegiatan
ke jadwal bulan
selanjutnya
1 laporan
Palembang, 30 Maret 2020
Kasubbid PEK,
Ria Yulie, S.E., M.Si
NIP. 19621212 199103 2 001 NIP. 19620721 198603 2 004
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG
SUB BAGIAN
TRIWULAN
TAHUN 2020
TINDAK LANJUTNO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN PERMASALAHAN
Mengetahui,
Kabid KS/PK
Desliana, S.E., M.M
Bidang / Komponen : KS/PK
Sub Bagian : Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia
Triwulan : 1
Bulan : Januari
Indikator Kinerja
Sesuai Rencana Aksi Tidak Sesuai Rencana Aksi Dana Anggaran Realisasi Anggaran
1 Meningkatnya pengetahuan keluarga yang
memiliki Baduta tentang 1000 HPK
Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000
HPK2 Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui 7
(tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan
perawatan jangka panjang bagi lansia
Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi
lansia tangguh dan pendampingan perawatan
jangka panjang
Palembang, 31 Januari 2020Mengetahui
Kepala Bidang KS/PK,
Hj. Desliana M.M
NIP. 19621212 199003 2 001 NIP. 196404111990031002
Capaian
(Output)
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
No Sasaran
TAHUN 2020
Kasubbid BKB
Heri, M.Si
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak Lanjut
Bidang / Komponen : KS/PK Sub Bagian : BKB & BKL
Triwulan : 1Bulan : Februari
Indikator Kinerja
Sesuai Rencana
Aksi
Tidak Sesuai Rencana Aksi Dana Anggaran Realisasi Anggaran
1 Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki
Baduta tentang 1000 HPK
Keluarga yang memiliki Baduta terpapar
1000 HPK
PELAKSANAAN MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM BKB
Rp. 21.600.000 13.062.975 (60,47%) 2 Kab/Kota
2 Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh)
dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan
jangka panjang bagi lansia
Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7
dimensi lansia tangguh dan pendampingan
perawatan jangka panjang
Perbanyakan dan Pengembangan
Materi / Media BKL
Rp. 22.500.000 Bahan Materi Belum
siap dari pusat
Akan segera
dilaksanakan
Palembang, 28 Februari 2020Mengetahui
Kepala Bidang KS/PK,
Hj. Desliana M.M
NIP. 19621212 199003 2 001 NIP. 196404111990031002
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
No
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Sasaran
TAHUN 2020
Kasubbid BKB
Heri, M.Si
Permasalahan Tindak Lanjut Capaian
(Output)
Bidang / Komponen : KS/PK
Sub Bagian : BKB & BKL
Triwulan : 1
Bulan : Maret
Indikator Kinerja
Sesuai Rencana Aksi Tidak Sesuai Rencana Aksi Dana Anggaran Realisasi Anggaran
1 Meningkatnya pengetahuan keluarga yang
memiliki Baduta tentang 1000 HPK
Keluarga yang memiliki Baduta
terpapar 1000 HPK
Pengembangan dan Sosialisasi Materi
Pesan Inti Promosi BKB di TK Prov.
Sesauai Kearifan LoKALRp53,600,000 53.600.000 (100%) 17 Kab/Kota
Pengembangan dan Penggandaan Materi dan Media BKB
Sesuai Kearifan Lokal Rp.37.000.000
Dalam Proses
PELAKSANAAN MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM BKB Rp. 21.600.000 19.777.975 (91,56%)Perbanyakan Materi dan Media KIE Pro Pn Rp.134.875.000 Perubahan Juknis Revisi 3 Kab
Pengembangan dan Sosialisasi Materi Pesan Inti Promosi
BKB 80.540.000 Wabah Covid -19
Menjadwal ulang
kegiatan di bulan
selanjutnya
Koordinasi Kemitraan Program Pengasuhan dan Tumbuh
Kembang Balita dan Anak 78.475.000 Wabah Covid -19
Menjadwal ulang
kegiatan di bulan
selanjutnyaKonsultasi Subbid BKB A Tk. Nasional 24.900.000 Covid - 19
2 Meningkatnya pelayanan ramah lansia
melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan
pendampingan perawatan jangka panjang
bagi lansia
Bina keluarga lansia yang melaksanakan
7 dimensi lansia tangguh dan
pendampingan perawatan jangka
panjang
Perbanyakan dan Pengembangan Materi / Media BKL Rp. 22.500.000 Dalam Proses
Keluarga Melalui Pembinaan BKL Pendampingan
Peningkatan Promosi dan PenguatanRp. 29.250.000 Covid - 19
Konsultasi Subbid BKB Tk. Nasional Rp24,900,000 Covid - 19
5 Perbanyakan dan Pengembangan Materi / Media BKL Rp. 22.500.000 Dalam Proses
6
Pendampingan Peningkatan Promosi dan Penguatan
Keluarga Melalui Pembinaan BKL Rp. 29.250.000 Covid - 19
Palembang, 30 Maret 2020
Mengetahui
Kepala Bidang KS/PK,
Hj. Desliana M.M
NIP. 19621212 199003 2 001 NIP. 196404111990031002
Kasubbid BKB
Heri, M.Si
TAHUN 2020
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
No
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak Lanjut Capaian (Output) Sasaran
TAHUN
2020
: KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
: BINA KETAHANAN REMAJA (BKR)
BULAN : JANUARI
: I
CAPAIAN
KINERJASESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI
RENCANA AKSI
DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (OUTPUT)
1 Meningkatnya median usia
kawin pertama perempuan
Median usia kawin pertama
perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun
Persami Saka Kencana di Provinsi
Lampung
98,752,000 98.752.000 (100%) Mendukung kegiatan
remaja.
2 laporan
2 Meningkatnya pengetahuan
remaja putri sebagai calon ibu
tentang edukasi kespro dan gizi
melalui peran pusat informasi
Penguatan peran PIK remaja dan BKR
dalam edukasi kespro dan gizi bagi
remaja putri sebagai calon ibu
Temu Kerja Pengelola Program
GenRe Tingkat Provinsi.
19,325,000 19.325.000 (100 %) Melakukan
proses/rencana
kegiatan forum Genre.
3 laporan
Mengetahui, Palembang, 31 Januari 2020
Kasubbid BKR.
Iskandar, SH
NIP. 19621212 199103 2 001 NIP. 19621006 198603 1 005
PERMASALAHAN
Desliana, S.E., M.M
TINDAK LANJUTREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARANNO SASARAN INDIKATOR KINERJA
Kabid KS/PK
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
SUB BAGIAN
TRIWULAN
BIDANG
TAHUN 2020
: KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
: BINA KETAHANAN REMAJA (BKR)
BULAN : FEBRUARI
: I
CAPAIAN
KINERJASESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (OUTPUT)
1 Meningkatnya median usia
kawin pertama perempuan
Median usia kawin pertama
perempuan (MUKP) umur 25-49
tahun
Workshop Peningkatan Kualitas
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola PIK Remaja
112,356,000 Keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan
kegiatan karena persiapan rapat kerja daerah
program bangga kencana (rakerda) dan MoU
dengan Kemenag Provinsi Sumsel
Ditunda pelaksanaan
nya di semester 2 atau
bulan berikutnya
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Sekolah
25,920,000 Keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan
kegiatan karena persiapan rapat kerja daerah
program bangga kencana (rakerda) dan MoU
dengan Kemenag Provinsi Sumsel
Ditunda pelaksanaan
nya di semester 2 atau
bulan berikutnya
Dukungan Kegiatan PIK Remaja
di Kampung KB
522,400,000 Keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan
kegiatan karena persiapan rapat kerja daerah
program bangga kencana (rakerda) dan MoU
dengan Kemenag Provinsi Sumsel
Ditunda pelaksanaan
nya di semester 2 atau
bulan berikutnya
Temu Kerja Pengelola Program
GenRe Tk. Provinsi
19,325,000 Keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan
kegiatan karena persiapan rapat kerja daerah
program bangga kencana (rakerda) dan MoU
dengan Kemenag Provinsi Sumsel
Ditunda pelaksanaan
nya di semester 2 atau
bulan berikutnya
Pengembangan dan
Penyediaan Modul, Materi dan
Media PKBR sesuai dengan
Kearifan Lokal
67,060,000 Keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan
kegiatan karena persiapan rapat kerja daerah
program bangga kencana (rakerda) dan MoU
dengan Kemenag Provinsi Sumsel
Ditunda pelaksanaan
nya di semester 2 atau
bulan berikutnya
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
BIDANG
SUB BAGIAN
TRIWULAN
NO SASARAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
2 Meningkatnya pengetahuan
remaja putri sebagai calon ibu
tentang edukasi kespro dan gizi
melalui peran pusat informasi
konseling (PIK) remaja dan bina
ketahanan remaja (BKR)
Penguatan peran PIK remaja dan
BKR dalam edukasi kespro dan gizi
bagi remaja putri sebagai calon
ibu
Konsultasi Subbid BKR Tingkat
Nasional.
17,796,000 3.900.000 (22 %). Konsultasi belum terlaksana sepenuhnya
disebabkan mewabahnya Covid-19
Konsultasi akan
dilaksanakan pada bulan
yang akan datang
1 Laporan
Workshop Peningkatan Kualitas
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
109,509,000 Keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan
kegiatan karena persiapan rapat kerja daerah
program bangga kencana (rakerda) dan MoU
dengan Kemenag Provinsi Sumsel
Ditunda pelaksanaan
nya di semester 2 atau
bulan berikutnya
Penggandaan Materi dan Media
Program Ketahanan Remaja
64,630,000 Keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan
kegiatan karena persiapan rapat kerja daerah
program bangga kencana (rakerda) dan MoU
dengan Kemenag Provinsi Sumsel
Ditunda pelaksanaan
nya di semester 2 atau
bulan berikutnya
Mengetahui, Palembang, 28 Februari 2020
Kasubbid BKR
Iskandar, SH
NIP. 19621006 198603 1 005Desliana, S.E., M.M
Kabid KS/PK
TAHUN 2020
: KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
: BINA KETAHANAN REMAJA (BKR)
BULAN : MARET
: I
CAPAIAN
SESUAI RENCANA AKSI TIDAK SESUAI RENCANA AKSI DANA/
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (OUTPUT)
1 Meningkatnya median usia kawin pertama
perempuan
Median usia kawin pertama
perempuan (MUKP) umur 25-49
tahun
Jambore Ajang Kreativitas
GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga
99,077,000 99.077.000 (100 %) Mengikuti Jambore
Tingkat Nasional di
Jakarta.
13 Laporan
Dukungan Kegiatan PIK Remaja
di Kampung KB
522,400,000 Keadaan tidak memungkinkan untuk
melakukan kegiatan karena persiapan rapat
kerja daerah program bangga kencana
(rakerda) dan MoU dengan Kemenag Provinsi
Sumsel
Ditunda pelaksanaan
nya di semester 2 atau
bulan berikutnya
2 Meningkatnya pengetahuan remaja putri
sebagai calon ibu tentang edukasi kespro dan
gizi melalui peran pusat informasi konseling
(PIK) remaja dan bina ketahanan remaja (BKR)
Penguatan peran PIK remaja dan
BKR dalam edukasi kespro dan gizi
bagi remaja putri sebagai calon ibu
Orientasi Kader BKR 110,601,000 Keadaan tidak memungkinkan untuk
melakukan kegiatan karena persiapan rapat
kerja daerah program bangga kencana
(rakerda) dan MoU dengan Kemenag Provinsi
Sumsel
Ditunda pelaksanaan
nya di semester 2 atau
bulan berikutnya
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR Kelompok
PIK Remaja di Kampung KB dan
Basis Komunitas.
131,000,000 - Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Daerah
(Bupati) OKU. Tentang larangan pertemuan.
Ditunda sampai dengan
waktu yang ditentukan.
Palembang, 30 Maret 2020
Kasubbi BKR
Iskandar, SH
NIP. 19621212 199103 2 001 NIP. 19621006198603 1 005
BIDANG
SUB BAGIAN
Kabid KS/PK
Desliana, S.E., M.M
TRIWULAN
Mengetahui,
NO
MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM KKBPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
INDIKATOR KINERJASASARAN PERMASALAHANREALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN TINDAK LANJUT
Bidang/Komponen : Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
Subbagian : Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
Bulan : Januari
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terlaksananya Program
Kependudukan,
Keluarga Berencana dan
Pembangunan
Keluarga di seluruh
tingkatan
Jumlah Penggerakan Pembinaan
KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra
kerja disetiap tingkatan wilayah
KEGIATAN
PEMBINAAN
KINERJA PENYULUH
KKBPK
TRIWULANAN
213,290,000 0
Menunggu SK
Pengelola Anggaran
dan Pencairan
Anggaran
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
MONITORING DAN EVALUASI
PENGGERAKAN MEKANISME
OPERASIONAL DAN IMPLEMENTASI
KEGIATAN BIDANG ADPIN DI LINI
LAPANGAN
MONITORING DAN
EVALUASI
TERPADU ADPIN
44,550,000 0
Menunggu SK
Pengelola Anggaran
dan Pencairan
Anggaran
Mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan0
Mengetahui Palembang, Januari 2020
Plh. Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
Zamhari, SH Hapni, SH
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19620817 198703 1 004
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
Bidang/Komponen : Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
Subbagian : Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
Bulan : Februari
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terlaksananya Program
Kependudukan,
Keluarga Berencana dan
Pembangunan
Keluarga di seluruh
tingkatan
Jumlah Penggerakan Pembinaan
KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra
kerja disetiap tingkatan wilayah
KEGIATAN
PEMBINAAN KINERJA
PENYULUH KKBPK
TRIWULANAN
213,290,000 15,480,000
kegiatan baru
dilakukan 7
kabupaten/Kota di
provinsi Sumatera
Selatan
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
tenaga lini lapangan di
daerah untuk jadwal
kegiatan selanjutnya
0
MONITORING DAN EVALUASI
PENGGERAKAN MEKANISME
OPERASIONAL DAN IMPLEMENTASI
KEGIATAN BIDANG ADPIN DI LINI
LAPANGAN
MONITORING DAN
EVALUASI TERPADU
ADPIN
44,550,000 23,468,000
kegiatan baru
dilakukan 7
kabupaten/Kota di
provinsi Sumatera
Selatan
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
tenaga lini lapangan di
daerah untuk jadwal
kegiatan selanjutnya
0
Mengetahui Palembang, Februari 2020
Plh. Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
Zamhari, SH Hapni, SH
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19620817 198703 1 004
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
Bidang/Komponen : Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
Subbagian : Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
Bulan : Maret
Triwulan : I/II/III/IV
Sesuai Rencana AksiTidak Sesuai
Rencana AksiDana/Anggaran Realisasi Anggaran
1
Terlaksananya Program
Kependudukan,
Keluarga Berencana dan
Pembangunan
Keluarga di seluruh
tingkatan
MONITORING DAN EVALUASI
PENGGERAKAN MEKANISME
OPERASIONAL DAN IMPLEMENTASI
KEGIATAN BIDANG ADPIN DI LINI
LAPANGAN
MONITORING DAN
EVALUASI TERPADU
ADPIN
44,550,000 14,750,000
kegiatan baru
dilakukan 7
kabupaten/Kota di
provinsi Sumatera
Selatan
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
tenaga lini lapangan di
daerah untuk jadwal
kegiatan selanjutnya
0
Pembinaan mekanisme
operasional dalam penguatan
pelayanan dasar masyarakat
KONSULTASI BIDANG
ADPIN TINGKAT
NASIONAL
36,000,000 24,600,000 Tidak ada masalah
melaksanakan arahan
dari BKKBN pusat dalam
mekanisme operasional
penguatan pelayanan
masyarakat
0
Persentase kesertaan stakeholder
dan mitra kerja dalam
implementasiprogram KKBPK
PENILAIAN
PENGHARGAAN
KKBPK BAGI MITRA
KERJA DALAM
RANGKA HARGANAS
30,750,000 15,790,000
kegiatan baru
dilakukan 3
kabupaten/Kota di
provinsi Sumatera
Selatan yang
menerima tanda
penghargaan KKBPK
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
mitra kerja terkait.
Kemudian penjadwalan
kegiatan selanjutnya di
kabupaten / kota yang
menerima penghargaan
0
Persentase kesertaan stakeholder
dan mitra kerja dalam
implementasiprogram KKBPK
PERTEMUAN MITRA
KERJA PROGRAM
KKBPK (RAKERDA)
TINGKAT PROVINSI
135,525,000 135,525,000 Tidak ada masalah
Koordinasi dengan
pemerintah daerah dan
mitra kerja terkait sesuai
dengan komitmen
0
Mengetahui Palembang, Maret 2020
Plh. Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
Zamhari, SH Hapni, SH
NIP. 19650516 198511 1 001 NIP. 19620817 198703 1 004
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Permasalahan Tindak LanjutCapaian Kinerja
(Output)
NAMA : MUKMININ, SH, M.Si
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/ PAGU
(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI
1 Terwujudnya tata
kelola
pemerintahan
yang baik dan
bersih
Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Indeks Reformasi
Birokrasi Unit Kerja
100 1,191,285,000 8,33 8,33 100 100 17,658,000 1.48 Pengelolaan Kepegawaian Penilaian Kinerja
Pegawai lebih objektif
Perbaikan dalam
pelaksanaan
2 Terwujudnya high-
performance
culture berbasis
merit
Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Culture fit index individu
100 72,898,612,000 8,33 8,33 100 100 7,854,000 0.01 Pelayanan organisasi, tata
laksana dan reformasi birokrasi
Kegiatan
dilaksanakan sesuai
jadwal
Penyusunan susuai
AJK
3 Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
100 299,264,000 8,33 8,33 100 100 45,480,000 15.20 Penyusunan rencana program
dan anggaran
Tersedianya data dan
informasi kinerja yang
akurat
Inventarisasi kinerja
yang belum tercapai
4 Persentase pemenuhan
dukungan pencapaian
Opini atas laporan
keuangan dari BPK
100 423,302,000 8,33 8,33 100 100 64,818,500 15.31 pengelolaan keuangan Kegiatan
dilaksanakan sesuai
jadwal
Penyusunan susuai
AJK
5 Persentase pemenuhan
dukungan penyerapan
anggaran
100 423,302,000 8,33 8,33 100 100 62,530,000 14.77 Penyelenggaraan pengelolaan
Satker
Dilaksanakan sesuai
pagu yang dikelola
Penyusunan susuai
AJK
6 Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Persentase pemenuhan
dukungan Nilai Hasil
Evaluasi Implementasi
SAKIP
100 3,400,000 8,33 8,33 100 100 3,400,000 100.00 Penyusunan SAKIP Tersedianya data dan
informasi kinerja yang
akurat
Inventarisasi kinerja
yang belum tercapai
Terwujudnya
pemanfaatan
anggaran secara
akuntabel
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SEKRETARIS PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
7 Meningkatnya
kematangan
penyelenggaraan
SPIP
Persentase pemenuhan
peningkatan Level
maturitas penilaian
mandiri
penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
100 92,303,000 8,33 8,33 100 100 57,114,714 61.88 Pelaksanaan audit internal Pelaksanaan sesuai
AJK
Penyusunan susuai
AJK
1 288,585,000 0 0 0 0 45,480,000 15.8 Penyusunan rencana program
dan anggaran
Tersedianya data dan
informasi kinerja yang
Inventarisasi kinerja
yang belum tercapai555 121,449,000 0 0 0 0 17,658,000 14.5 Pengelolaan kepegawaian Penilaian Kinerja
Pegawai lebih objektif
Perbaikan dalam
pelaksanaan
1 423,302,000 1 1 100 100.00 64,818,500 15.3 Pengelolaan keuangan & BMN Kegiatan
dilaksanakan sesuai
jadwal
Penyusunan susuai
AJK
1 217,576,000 0 0 0 0 7,854,000 3.6 Pelayanan organisasi, tata
laksana dan RB
Kegiatan
dilaksanakan sesuai
jadwal
Penyusunan susuai
AJK
17 140,373,000 1 1 100 5.88 7,664,000 5.5 Pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi
Kegiatan
dilaksanakan sesuai
jadwal
Penyusunan susuai
AJK
13 70,478,169,000 0 0 0 0 4554599820 6.5 Gaji dan tunjangan perwakilan
BKKBN Provinsi
Feedback kehadiran
pegawai
Percepatan
rekapitulasi laporan
absensi
12 2,420,443,000 0 0 0 0 170072157 7.0 Operasional dan pemeliharaan
kantor
Pembayaran sesuai
jadwal
Sistem tagihan
online
2 Terwujudnya
Pengelolaan
Program
Pengawasan di
Provinsi
Jumlah
penyelenggaraan
layanan audit internal
2 92,303,000 0 0 0 0 57114714 61.9 Pelaksanaan audit internal Pelaksanaan sesuai
AJK
Penyusunan susuai
AJK
Mengetahui, Palembang, 4 Mei 2020
Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel, Sekretaris,
Nopian Andsuti, SE, MT Mukminin, SH, M.Si
NIP. 19671107 199203 1 004 NIP. 19651214 198603 1 003
Jumlah
penyelenggaraan
layanan perkantoran
Jumlah
penyelenggaraan
layanan dukungan
manajemen Esselon I
Terwujudnya
Pengelolaan
Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
tugas teknis
lainnya di Provinsi
1SASARAN KEGIATAN
NAMA : NUZULYATI, SP, MPH
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU (Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 302,664,000 0 0 0 0 45,480,000 15.0
1 95,184,000 0 0 0 0 - - PEMADUAN PERENCANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN
KKBPK TK. PROVINSI DAN
KAB/KOTA (KORENDA)
- - Sudah realisasi
100% di bln
Februari
9 42,640,000 1 1 100 11.11 4,590,000 10.8 FASILITASI PENGUMPULAN
DAN PENYUSUNAN DATA BASIS
PERENCANAAN PROGRAM
DAN ANGGARAN TK.
KAB/KOTA
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
di 1 Kab/Kota
Penyusunan laporan
kegiatan
1 36,675,000 0 0 0 0 - - KONSOLIDASI PERENCANAAN
PROGRAM KKBPK (KOREN II)
TK. NASIONAL
- - AJK di bulan
Mei
12 8,900,000 1 1 100 8.33 1,300,000 14.6 PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PERENCANAAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
Penyampaian laporan
yang tepat waktu
Analisis capaian
kinerja yang sudah
dilaporkan
7 6,300,000 0 0 0 0 - - KOORDINASI LINTAS SEKTOR
PERENCANAAN
- - AJK di bulan
Mar, Juni, Sept
& Des
14 54,496,000 0 0 0 0 - - MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DAK TK.
KAB/KOTA
- - AJK di bulan
Mar, Juni, Sept
& Nov
1 4,800,000 0 0 0 0 - - WORKSHOP PENINGKATAN
PENGELOLAAN SPIP, ZI WBK
DAN SAKIP TK. PROVINSI
- - AJK di bulan
Mei
1 3,400,000 1 1 100 100 3,400,000 100 PENYUSUNAN LAKIP Tersedianya data dan
informasi kinerja yang
akurat
Inventarisasi kinerja
yang belum tercapai
SASARAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SUBBAG PERENCANAAN
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
Jumlah
ketersediaan
bahan
penyusunan
rencana
program dan
anggaran
Tercapainya
penyusunan rencana
program dan
anggaran
1
6 36,190,000 4 4 100 66.67 36,190,000 100 MONITORING DAN
PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN RK DAK TK.
KAB/KOTA
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
di 4 Kab/Kota
Penyusunan laporan
kegiatan
2 Terwujudnya
pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
Jumlah
pelaksanaan
pemantauan
dan evaluasi
1 14,079,000 0 0 0 0 - - KONSULTASI SUBBAG
PERENCANAAN TK. NASIONAL
- - Sudah realisai
100% di bln
Januari
Mengetahui, Palembang, 4 Mei 2020
Sekretaris Kasubbag Perencanaan,
Mukminin, SH, M.Si Nuzulyati, SP, MPH
NIP. 19651214 198603 1 003 NIP. 196712191991032002
Jumlah
ketersediaan
bahan
penyusunan
rencana
program dan
anggaran
Tercapainya
penyusunan rencana
program dan
anggaran
1
NAMA : DWI SEPTIANIS, SKM
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU (Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
% CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REALISASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN ATAS
KINERJA YANG
BELUM TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 302,664,000 0 0 0 0 45,480,000 15.0
1 95,184,000 0 0 0 0 - - PEMADUAN PERENCANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN
KKBPK TK. PROVINSI DAN
KAB/KOTA (KORENDA)
- - Sudah realisasi
100% di bln
Februari
9 42,640,000 1 1 100 11.11 4,590,000 10.8 FASILITASI PENGUMPULAN
DAN PENYUSUNAN DATA BASIS
PERENCANAAN PROGRAM
DAN ANGGARAN TK.
KAB/KOTA
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
di 1 Kab/Kota
Penyusunan laporan
kegiatan
1 36,675,000 0 0 0 0 - - KONSOLIDASI PERENCANAAN
PROGRAM KKBPK (KOREN II)
TK. NASIONAL
- - AJK di bulan
Mei
12 8,900,000 1 1 100 8.33 1,300,000 14.6 PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PERENCANAAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
Penyampaian laporan
yang tepat waktu
Analisis capaian
kinerja yang sudah
dilaporkan
7 6,300,000 0 0 0 0 - - KOORDINASI LINTAS SEKTOR
PERENCANAAN
- - AJK di bulan
Mar, Juni, Sept
& Des
14 54,496,000 0 0 0 0 - - MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DAK TK.
KAB/KOTA
- - AJK di bulan
Mar, Juni, Sept
& Nov
1 4,800,000 0 0 0 0 - - WORKSHOP PENINGKATAN
PENGELOLAAN SPIP, ZI WBK
DAN SAKIP TK. PROVINSI
- - AJK di bulan
Mei
SASARAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
STAF SUBBAG PERENCANAAN
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
1 Tercapainya
penyusunan rencana
program dan
anggaran
Jumlah
ketersediaan
bahan penyusunan
rencana program
dan anggaran
1 3,400,000 1 1 100 100 3,400,000 100 PENYUSUNAN LAKIP Tersedianya data dan
informasi kinerja yang
akurat
Inventarisasi kinerja
yang belum tercapai
6 36,190,000 4 4 100 66.67 36,190,000 100 MONITORING DAN
PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN RK DAK TK.
KAB/KOTA
Dilaksanakannya
kegiatan sesuai jadwal
di 4 Kab/Kota
Penyusunan laporan
kegiatan
2 Terwujudnya
pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
Jumlah
pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
1 14,079,000 0 0 0 0 - - KONSULTASI SUBBAG
PERENCANAAN TK. NASIONAL
- - Sudah realisai
100% di bln
Januari
Mengetahui, Palembang, 4 Mei 2020
Kasubbag Perencanaan, Staf Subbag Perencanaan,
Nuzulyati, SP, MPH Dwi Septianis, SKM
NIP. 196712191991032002 NIP. 198709072010122001
1 Tercapainya
penyusunan rencana
program dan
anggaran
Jumlah
ketersediaan
bahan penyusunan
rencana program
dan anggaran
MONITORING DAN EVALUASIRENCANA AKSIPENCAPAIAN KINERJA
ADMINWAS
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REAUSASI
KINERJA
BUIAN
APRIL
nCAPAIAN
TERHAOAP
TARGET
BULAN APRIL
KCAPAIAN
TERHAOAP
TARGET
TAHUN 2020
REAUSASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
X REAUSASI
ANGGARAN
TERHAOAP
PAGUTAHUN
2020
KEGIATAN/AICnVITAS TANG
TELAH OILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANAUSIS
PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN
ATAS KINERJA
YANGBELUM
TERCAPAI
KET
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SASARANKE6IATAN
1 Terwujudnya
PenyelenggaraanLayanan Audit Internal.
Jumlahh
ketenedlaan
bahan
penyelenggaraanlayanan Audit
Internal.
1 87.113.000 0 0 0 0 57.114.714 65,56
12 87.113.000 8 8 100 66,66 65,56, 65,56, UJI PETIK PELAKSANAAN
PROGRAM KKBPK 01
KAB/KOTA.OanU]IPetlkPelaksanaan PKPTPKAU
Provlsl.
- -
Program KerjaPengawasan
Tahunan(PKPT)
Terwujudnya
pelaksanaanpemantauan danevatuasi
Jumlah
pelaksanaanpemantauan danevaluasi
4 1 1 100 25 STATUS MASALAH
Mengetahul,
Sekretaris
Mukminin, SH, M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
Palembang, 11 Mel 2020
Admlnwas
Heriyanto, SH., MS.I
NIP. 19641985111002
MONITORING DAN EVALUASIRENCANA AKSIPENCAPAIAN KINERJA
STAF ADMINWAS
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
AN6GARAN/
PAGU (Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REALISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
MCAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
KCAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REAUSASI
ANGGARAN/
PAGU BUUN
APRIL
% REAUSASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGUTAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISIS
PENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN
ATAS KINERJA
YANGBELUM
TERCAPAI
KET
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15
SASARANKEGIATAN
1 TerwujudnyaPenyelenggaraanLayanan Audit Internal.
Jumlahh
fcetersedlaan
bahan
penyelenggaraan
Layanan Audit
Internal.
1 87.113.000 0 0 0 0 57.114.714 65,56
12 87.113.000 8 8 100 66,66 65,56, 65,56, UJIPETIKPELAKSANAAN
PROGRAM KKBPK Dl
KAB/KOTA.DanUJIPetik
PelaksanaanPKPTPKAU
Provisl.
- -
Program Kerja
Pengawasan
Tahunan(PKPT)
Terwujudnya
pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
Jumlah
pelaksanaanpemantauan dan
evaluasi
4 1 1 100 25 STATUS MASALAH
Mengetahul,
Sekretaris
Mukmlnln, SH, M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
Palembang, 11 Mel 2020
Sta^dminwas
Linda Friyanti.
NIP. 19630304 198302 2001
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINEUA
AUDITOR
BULAN APRIL TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA 8UIAN APRILTAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU (Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REAUSASI
KINERJA
BULAN
APRIL
HCAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
%CAPAJAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REAUSASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
% REAUSASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGUTAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANAUSIS
PENTEBAB
XEBERKASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKAN
ATAS KINERJA
YANG BELUM
TERCAPAl
KET
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS
SASARAN KEGIATAN
I Tercapsinys
pemanfaatan anggaran
secaraakuntabel
Peraentase
pernenuhan
dukungan
peneapalan nllal
Indlkator kinerja
pelaksanaan
anggaran
1 87.113.000 0 0 0 0 57.114,714 65.56
12 87.113.000 8 8 100 66.96 6S.S6. 6S.S6. UJI PETIK PELAKSANAAN
PROGRAM KKBPKDI KAB/KOTA
• -
Program KerjaPengawasan
Tahunan (PKPT)
Terwuiudnyapelaksanaan
pemsntauandan
evaluati
Jumlah
pelaksanaan
pemantauan danevaluasi
4 1 1 100 25 STATUS MASAIAH
Mengetahul,
Sekretaris
Palembang, 11 Mei 2020
Mukminin, SH, M.SI
NIP, 19651214 198603 1003
Herly HevranHerly Hevran
NIP. 19611028 198603 1002
MONITORING DAN EVAIUASIRENCANA AKSIPENCAPAIAN MNERJA
AUDITOR
BULAN APRILTAHUN 2020
NAMA : SRI RAHAYU. S.H.. M.SI
PERJANJIAN MNERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRILTAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN 2020
ANGGARAN/
PAGU(Rp)
TARGET
KINERJA
BULAN
APRIL
REAIISASI
KINERJA
BULAN
APRIL
KCAPAIAN
TERHADAP
TARGET
BULAN APRIL
%CAPAIAN
TERHADAP
TARGET
TAHUN 2020
REAUSASI
ANGGARAN/
PAGU BULAN
APRIL
%REALISASI
ANGGARAN
TERHADAP
PAGU TAHUN
2020
KEGIATAN/AKTIVITAS TANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
ANALISISPENYEBAB
KEBERHASILAN/
KEGAGALAN
RENCANA
PERBAIKANATAS
KINERJA YANG
BELUMTERCAPAI
KET
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS
SASARANKEQATAN
1 Tercapafnya
Pemaniaatan
anggaran secara
akuntabel
Pcrscntaso
petnenuhan
dukungan
pencapaian nilai
Indikator klneija
pdaksaan
anggaran
1 87.113iX» 0 0 0 0 57.114.714 65.56
12 87.113.000 8 8 100 66.6 65.56 65.56 UJI PETIK PELAKSANAAN KKBPX
Dl KAB/KOTA
Program Ketja
Pengawasan
Tahunan(PKTP)
Tenaujudnya
pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
Jumlah
palalsanaan
pomantauan dan
evaluasi
4 42.640.000 1 1 100 25 STATUS MASALAH
Meogetahut:
Sekretaris Perw. BKKBN Prov. Sumsel
PalembSilgr- Mel 2020
Auditc r
Mukminin, SH, M^i
NIP. 196512141986031003
SriRaHayu,SJKM.SINIP.195706091982032002