ndryshim dhe potËsim tË buxhetit tË qytetit tË …i. gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore...
TRANSCRIPT
Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) dhe nenit 29 paragrafi 1 të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 dhe 47/11), Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e njëzet e shtatë, të mbajtur më 7 korrik 2014, solli
NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË SHKUPIT PËR VITIN 2014
Neni 1
1. Pjesa e përgjithshme
Në Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2014 do të bëhen këto ndryshime:
Buxheti Rebalanci
I. Gjithsej të ardhura �������������� ��������������
- të ardhura tatimore �������������� �������������
- të ardhura jotatimore ����������� �����������
- të ardhura kapitale ������������ ������������
- të ardhura nga dotacione ������������� �������������
- transferime ���������� ����������
- të ardhura nga donacione ��������� ������������
II. Gjithsej shpenzime �������������� �������������
- qëllime të përcaktuara ������������� �������������
- rezerva ����������� ����������
III. Deficiti ����������� �����������
Të hyra ������������ �����������
- të hyra nga vendi ������������ ������������
- të hyra nga hua nga jashtë ������������ �����������
Të dala ���������� ����������
- pagim i kryegjësë ����������� �����������
Neni 2 Të ardhurat e Buxhetit sipas llojeve të të ardhurave janë përcaktuar në bilancin e të ardhurave, kurse shpenzimet sipas qëllimeve kryesore janë përcaktuar në bilancin e shpenzimeve, si dhe të hyrat edhe atë së në vijim:
3.283.000.000 97.800.0001.388.000.000329.700.000 395.000.0003.138.000.000 105.185.0001.388.000.000328.710.000 265.000.000 5.493.500.000 5.224.895.000
2014
Bilans i t` hyrave n` kuad`r t` z`rit
Rebalans Rebalans Rebalans Rebalans Rebalans Rebalans
Buxhet T` ardhura nga aktivitetet
T` adhura nga dotacionet
T` adhura nga donacionet
T` ardhura nga kredit Gjithsej t` hyrat
Buxhet Buxhet Buxhet Buxhet Buxhet Buxhet
Kategoria
P ` r s h k r i m iZ`ri
N`nz`ri
71 1.968.000.000 000 01.823.000.000 000 0 1.968.000.000 1.823.000.000TË ARDHURA TATIMORE711 20.000.000 000 020.000.000 000 0 20.000.000 20.000.000Tatimi mbi të ardhurat, mbi fitimin dhe
fitimet kapitale
713 580.000.000 000 0580.000.000 000 0 580.000.000 580.000.000Tatime mbi pronën
717 1.363.000.000 000 01.218.000.000 000 0 1.363.000.000 1.218.000.000Tatim mbi shërbime specifike
718 5.000.000 000 05.000.000 000 0 5.000.000 5.000.000Taksa për shfrytëzim ose leje për kryerjen e veprimtarive
72 151.000.000 00329.700.000 0151.000.000 00328.710.000 0 480.700.000 479.710.000TË ARDHURA JOTATIMORE 721 0 0019.410.000 00 0019.410.000 0 19.410.000 19.410.000Të ardhura sipërmarrëse dhe të ardhura mbi
pronën
722 11.000.000 000 011.000.000 000 0 11.000.000 11.000.000Gjoba, taksa gjyqësore dhe administrative
723 100.000.000 00293.189.000 0100.000.000 00292.199.000 0 393.189.000 392.199.000Тaksa dhe kompensime
724 1.000.000 000 01.000.000 000 0 1.000.000 1.000.000Shërbime të tjera qeveritare
725 39.000.000 0017.101.000 039.000.000 0017.101.000 0 56.101.000 56.101.000Të ardhura të tjera jotatimore73 770.000.000 000 0770.000.000 000 0 770.000.000 770.000.000TË ARDHURAT KAPITALE
731 225.000.000 000 0225.000.000 000 0 225.000.000 225.000.000Shitja e mjeteve kapitale
733 545.000.000 000 0545.000.000 000 0 545.000.000 545.000.000Shitja e truallit dhe investime jomateriale
74 394.000.000 97.800.0001.388.000.0000 0394.000.000 105.185.0001.388.000.0000 0 1.879.800.000 1.887.185.000ТRANSFERE DHE DONACIONE
741 394.000.000 01.388.000.0000 0394.000.000 01.388.000.0000 0 1.782.000.000 1.782.000.000Тransfetre nga nivelet tjera të pushtetit
742 0 26.474.00000 00 27.359.00000 0 26.474.000 27.359.000Donacione nga shtetet e huaja
743 0 9.200.00000 00 9.200.00000 0 9.200.000 9.200.000Donacione kapitale
744 0 62.126.00000 00 68.626.00000 0 62.126.000 68.626.000Donacione rrjedhëse75 0 000 217.000.0000 000 190.000.000 217.000.000 190.000.000DETYRIME TË BRENDSHME
754 0 000 217.000.0000 000 190.000.000 217.000.000 190.000.000Detyrime të tjera të vendit
76 0 000 118.000.0000 000 75.000.000 118.000.000 75.000.000DETYRIME NË VENDET E HUAJA 761 0 000 118.000.0000 000 75.000.000 118.000.000 75.000.000Agjensione ndërkombëtar zhvillimore
77 0 000 60.000.0000 000 0 60.000.000 0SHITJA E LETRAVE ME VLERË 771 0 000 60.000.0000 000 0 60.000.000 0Shitja e letrave me vlerë
1
3.283.000.000 3.138.000.000 329.700.000 328.710.000 97.800.000 105.185.0001.388.000.000 1.388.000.000 395.000.000 265.000.000 5.493.500.000 5.224.895.000
2014
Bilans i t` shpenzimeve n` kuad`r t` z`rit
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ
SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
KategoriaP ` r s h k r i m i
Z`ri
40 243.200.000 243.200.000 25.635.000 25.635.000 0 0947.000.000 947.000.000 0 0 1.215.835.000 1.215.835.000Paga dhe kompensime
401 158.150.000 158.150.000 18.707.000 18.707.000 0 0686.600.000 686.600.000 0 0 863457000 863457000Paga themelore
402 58.635.000 58.635.000 6.928.000 6.928.000 0 0260.400.000 260.400.000 0 0 325963000 325963000Kontribute për sigurim social
404 26.415.000 26.415.000 0 0 0 00 0 0 0 26415000 26415000Kontribute
41 10.000.000 13.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 13.000.000Rezerva dhe shpenzime të padefinuara
412 5.000.000 8.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5000000 8000000Rezerva të përhershme (shpensime të paparashikueshme)
413 5.000.000 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5000000 5000000Rezerva të vazhdueshme (shpensime të ndryshme)
42 855.873.000 883.223.000 230.772.000 226.535.000 41.423.000 42.308.000440.800.000 440.800.000 0 0 1.568.868.000 1.592.866.000Mallra dhe shërbime
420 6.328.000 6.328.000 8.096.000 7.666.000 9.686.000 9.768.0001.100.000 1.100.000 0 0 25210000 24862000Shpensime të rrugës dhe ditore
421 162.450.000 163.270.000 25.448.000 27.694.000 5.820.000 5.820.000166.800.000 166.650.000 0 0 360518000 363434000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
423 18.400.000 19.500.000 37.335.000 35.476.000 6.966.000 6.969.00024.400.000 24.400.000 0 0 87101000 86345000Materiale dhe inventar i imët
424 419.250.000 441.500.000 29.268.000 28.027.000 2.470.000 2.470.00022.100.000 22.100.000 0 0 473088000 494097000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 153.200.000 154.230.000 75.887.000 78.705.000 11.060.000 11.860.000222.600.000 222.600.000 0 0 462747000 467395000Shërbime kontraktuese
426 92.245.000 92.395.000 50.424.000 44.067.000 5.421.000 5.421.0003.800.000 3.950.000 0 0 151890000 145833000Shpenzime të tjera rrjedhëse
427 4.000.000 6.000.000 4.314.000 4.900.000 0 00 0 0 0 8314000 10900000Punësime të përkohshme
45 75.000.000 46.000.000 0 0 0 00 0 0 0 75.000.000 46.000.000Pagim kamatash
451 22.000.000 18.000.000 0 0 0 00 0 0 0 22000000 18000000Pagim kamatash ndaj kreditorëve jorezident
452 53.000.000 28.000.000 0 0 0 00 0 0 0 53000000 28000000Pagime kamatash ndaj kreditorëve vendas
46 393.751.000 376.236.000 14.500.000 16.000.000 3.760.000 10.260.000200.000 200.000 0 0 412.211.000 402.696.000Subvencione dhe transferime
461 252.600.000 270.200.000 0 0 0 00 0 0 0 252600000 270200000Subvencione për ndërmarrjet publike
463 72.270.000 34.290.000 0 0 0 00 0 0 0 72270000 34290000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 61.881.000 64.746.000 14.500.000 16.000.000 3.760.000 10.260.000200.000 200.000 0 0 80341000 91206000Transferime të ndryshme
465 7.000.000 7.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7000000 7000000Pagim i dokumenteve ekzekutive
48 1.564.176.000 1.495.341.000 58.793.000 60.540.000 52.617.000 52.617.0000 0 395.000.000 265.000.000 2.070.586.000 1.873.498.000Shpenzime kapitale
480 72.350.000 83.530.000 13.051.000 13.111.000 6.817.000 6.817.0000 0 112.000.000 69.000.000 204218000 172458000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 491.426.000 533.811.000 21.297.000 18.798.000 7.300.000 7.300.0000 0 212.000.000 185.000.000 732023000 744909000Objekte ndërtimore
482 909.600.000 795.350.000 9.260.000 14.090.000 25.000.000 25.000.0000 0 71.000.000 11.000.000 1014860000 845440000Objekte të tjera ndërtimore
483 500.000 1.500.000 4.795.000 5.075.000 1.000.000 1.000.0000 0 0 0 6295000 7575000Blerje mobiljesh
485 87.000.000 78.000.000 8.570.000 8.566.000 3.300.000 3.300.0000 0 0 0 98870000 89866000Investime dhe mjete jofinanciare V
486 3.300.000 3.150.000 1.820.000 900.000 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 14320000 13250000Blerje automjetesh
49 141.000.000 81.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 81.000.000Pagimi i kryegjësë
491 21.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 21000000 20000000Pagimi i kryegjësë deri te kreditorët jorezidentë
492 120.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120000000 61000000Pagimi i kryegjësë ndaj institucioneve vendase
1
1.564.176.000 1.495.341.000 58.793.000 60.540.000 52.617.000 52.617.0000 0 395.000.000 265.000.000 2.070.586.000 1.873.498.000
2014
Bilans i shpenzimeve kapitale n` kuad`r t` z`rit
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
KategoriaP ` r s h k r i m i
Z`ri
48 1.564.176.000 1.495.341.000 58.793.000 60.540.000 52.617.000 52.617.0000 0 395.000.000 265.000.000 2.070.586.000 1.873.498.000Shpenzime kapitale
480 72.350.000 83.530.000 13.051.000 13.111.000 6.817.000 6.817.0000 0 112.000.000 69.000.000 204.218.000 172.458.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 491.426.000 533.811.000 21.297.000 18.798.000 7.300.000 7.300.0000 0 212.000.000 185.000.000 732.023.000 744.909.000Objekte ndërtimore
482 909.600.000 795.350.000 9.260.000 14.090.000 25.000.000 25.000.0000 0 71.000.000 11.000.000 1.014.860.000 845.440.000Objekte të tjera ndërtimore
483 500.000 1.500.000 4.795.000 5.075.000 1.000.000 1.000.0000 0 0 0 6.295.000 7.575.000Blerje mobiljesh
485 87.000.000 78.000.000 8.570.000 8.566.000 3.300.000 3.300.0000 0 0 0 98.870.000 89.866.000Investime dhe mjete jofinanciare V
486 3.300.000 3.150.000 1.820.000 900.000 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 14.320.000 13.250.000Blerje automjetesh
1
1.718.824.000 1.642.659.000 270.907.000 268.170.000 45.183.000 52.568.0001.388.000.000 1.388.000.000 0 0 3.422.914.000 3.351.397.000
2014
Bilans i shpenzimeve operative rrjedh`se n` kuad`r t` z`rit
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
Kategoria
P ` r s h k r i m iZ`ri
40 243.200.000 243.200.000 25.635.000 25.635.000 0 0947.000.000 947.000.000 0 0 1.215.835.000 1.215.835.000Paga dhe kompensime
401 158.150.000 158.150.000 18.707.000 18.707.000 0 0686.600.000 686.600.000 0 0 863.457.000 863.457.000Paga themelore
402 58.635.000 58.635.000 6.928.000 6.928.000 0 0260.400.000 260.400.000 0 0 325.963.000 325.963.000Kontribute për sigurim social
404 26.415.000 26.415.000 0 0 0 00 0 0 0 26.415.000 26.415.000Kontribute
41 10.000.000 13.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 13.000.000Rezerva dhe shpenzime të padefinuara
412 5.000.000 8.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 8.000.000Rezerva të përhershme (shpensime të paparashikueshme)
413 5.000.000 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 5.000.000Rezerva të vazhdueshme (shpensime të ndryshme)
42 855.873.000 883.223.000 230.772.000 226.535.000 41.423.000 42.308.000440.800.000 440.800.000 0 0 1.568.868.000 1.592.866.000Mallra dhe shërbime
420 6.328.000 6.328.000 8.096.000 7.666.000 9.686.000 9.768.0001.100.000 1.100.000 0 0 25.210.000 24.862.000Shpensime të rrugës dhe ditore
421 162.450.000 163.270.000 25.448.000 27.694.000 5.820.000 5.820.000166.800.000 166.650.000 0 0 360.518.000 363.434.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
423 18.400.000 19.500.000 37.335.000 35.476.000 6.966.000 6.969.00024.400.000 24.400.000 0 0 87.101.000 86.345.000Materiale dhe inventar i imët
424 419.250.000 441.500.000 29.268.000 28.027.000 2.470.000 2.470.00022.100.000 22.100.000 0 0 473.088.000 494.097.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 153.200.000 154.230.000 75.887.000 78.705.000 11.060.000 11.860.000222.600.000 222.600.000 0 0 462.747.000 467.395.000Shërbime kontraktuese
426 92.245.000 92.395.000 50.424.000 44.067.000 5.421.000 5.421.0003.800.000 3.950.000 0 0 151.890.000 145.833.000Shpenzime të tjera rrjedhëse
427 4.000.000 6.000.000 4.314.000 4.900.000 0 00 0 0 0 8.314.000 10.900.000Punësime të përkohshme
45 75.000.000 46.000.000 0 0 0 00 0 0 0 75.000.000 46.000.000Pagim kamatash
451 22.000.000 18.000.000 0 0 0 00 0 0 0 22.000.000 18.000.000Pagim kamatash ndaj kreditorëve jorezident
452 53.000.000 28.000.000 0 0 0 00 0 0 0 53.000.000 28.000.000Pagime kamatash ndaj kreditorëve vendas
46 393.751.000 376.236.000 14.500.000 16.000.000 3.760.000 10.260.000200.000 200.000 0 0 412.211.000 402.696.000Subvencione dhe transferime
461 252.600.000 270.200.000 0 0 0 00 0 0 0 252.600.000 270.200.000Subvencione për ndërmarrjet publike
463 72.270.000 34.290.000 0 0 0 00 0 0 0 72.270.000 34.290.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 61.881.000 64.746.000 14.500.000 16.000.000 3.760.000 10.260.000200.000 200.000 0 0 80.341.000 91.206.000Transferime të ndryshme
465 7.000.000 7.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 7.000.000Pagim i dokumenteve ekzekutive
49 141.000.000 81.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 81.000.000Pagimi i kryegjësë
1
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
Kategoria
P ` r s h k r i m iZ`ri
491 21.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 21.000.000 20.000.000Pagimi i kryegjësë deri te kreditorët jorezidentë
492 120.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 61.000.000Pagimi i kryegjësë ndaj institucioneve vendase
2
3.283.000.000 3.138.000.000 329.700.000 328.710.000 97.800.000 105.185.0001.388.000.000 1.388.000.000 395.000.000 265.000.000 5.493.500.000 5.224.895.000
2014
Pjes` e vawant
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
A0 KËSHILLI I QYTETIT 30.000.000 0 00 0 30.000.00033.000.000 0 00 0 33.000.000
A00 KËSHILLI I QYTETIT 30.000.000 0 00 0 30.000.00033.000.000 0 00 0 33.000.000
40 16.000.000 16.000.000 0 0 0 00 0 0 0 16.000.000 16.000.000Paga dhe kompensime
401 1.700.000 1.700.000 0 0 0 00 0 0 0 1.700.000 1.700.000Paga themelore
404 14.300.000 14.300.000 0 0 0 00 0 0 0 14.300.000 14.300.000Kontribute
41 10.000.000 13.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 13.000.000Rezerva dhe shpenzime të padefinuara
412 5.000.000 8.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 8.000.000Rezerva të përhershme (shpensime të paparashikueshme)
413 5.000.000 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 5.000.000Rezerva të vazhdueshme (shpensime të ndryshme)
42 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Mallra dhe shërbime
421 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
426 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione dhe transferime
464 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Transferime të ndryshme
A00 30.000.000 33.000.000 0 0 0 00 0 0 0 30.000.000 33.000.000KËSHILLI I QYTETIT
40 16.000.000 16.000.000 0 0 0 00 0 0 0 16.000.000 16.000.000Paga dhe kompensime
401 1.700.000 1.700.000 0 0 0 00 0 0 0 1.700.000 1.700.000Paga themelore
404 14.300.000 14.300.000 0 0 0 00 0 0 0 14.300.000 14.300.000Kontribute
41 10.000.000 13.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 13.000.000Rezerva dhe shpenzime të padefinuara
412 5.000.000 8.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 8.000.000Rezerva të përhershme (shpensime të paparashikueshme)
413 5.000.000 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 5.000.000Rezerva të vazhdueshme (shpensime të ndryshme)
42 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Mallra dhe shërbime
421 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
1
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
426 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione dhe transferime
464 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Transferime të ndryshme
2
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
D0 KRYETARI I QYTETIT 6.100.000 0 00 0 6.100.0006.100.000 0 00 0 6.100.000
D00 KRYETAR 6.100.000 0 00 0 6.100.0006.100.000 0 00 0 6.100.000
40 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Paga dhe kompensime
401 1.150.000 1.150.000 0 0 0 00 0 0 0 1.150.000 1.150.000Paga themelore
402 435.000 435.000 0 0 0 00 0 0 0 435.000 435.000Kontribute për sigurim social
404 15.000 15.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000 15.000Kontribute
46 4.500.000 4.500.000 0 0 0 00 0 0 0 4.500.000 4.500.000Subvencione dhe transferime
464 4.500.000 4.500.000 0 0 0 00 0 0 0 4.500.000 4.500.000Transferime të ndryshme
D00 6.100.000 6.100.000 0 0 0 00 0 0 0 6.100.000 6.100.000KRYETAR
40 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Paga dhe kompensime
401 1.150.000 1.150.000 0 0 0 00 0 0 0 1.150.000 1.150.000Paga themelore
402 435.000 435.000 0 0 0 00 0 0 0 435.000 435.000Kontribute për sigurim social
404 15.000 15.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000 15.000Kontribute
46 4.500.000 4.500.000 0 0 0 00 0 0 0 4.500.000 4.500.000Subvencione dhe transferime
464 4.500.000 4.500.000 0 0 0 00 0 0 0 4.500.000 4.500.000Transferime të ndryshme
3
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
E0 ADMINISTRATA E QYTETIT 568.513.000 0 9.400.0000 0 577.913.000486.233.000 0 10.282.0000 0 496.515.000
E00 KRYETARI I QYTETIT 568.513.000 0 9.400.0000 0 577.913.000486.233.000 0 10.282.0000 0 496.515.000
40 205.200.000 205.200.000 0 0 0 00 0 0 0 205.200.000 205.200.000Paga dhe kompensime
401 143.150.000 143.150.000 0 0 0 00 0 0 0 143.150.000 143.150.000Paga themelore
402 52.950.000 52.950.000 0 0 0 00 0 0 0 52.950.000 52.950.000Kontribute për sigurim social
404 9.100.000 9.100.000 0 0 0 00 0 0 0 9.100.000 9.100.000Kontribute
42 122.413.000 130.433.000 0 0 8.640.000 9.522.0000 0 0 0 131.053.000 139.955.000Mallra dhe shërbime
420 5.428.000 5.428.000 0 0 2.680.000 2.762.0000 0 0 0 8.108.000 8.190.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 40.400.000 45.920.000 0 0 300.000 300.0000 0 0 0 40.700.000 46.220.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
423 10.700.000 10.700.000 0 0 0 00 0 0 0 10.700.000 10.700.000Materiale dhe inventar i imët 424 9.150.000 9.300.000 0 0 0 00 0 0 0 9.150.000 9.300.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 23.340.000 23.690.000 0 0 3.910.000 4.710.0000 0 0 0 27.250.000 28.400.000Shërbime kontraktuese
426 29.395.000 29.395.000 0 0 1.750.000 1.750.0000 0 0 0 31.145.000 31.145.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 4.000.000 6.000.000 0 0 0 00 0 0 0 4.000.000 6.000.000Punësime të përkohshme
45 75.000.000 46.000.000 0 0 0 00 0 0 0 75.000.000 46.000.000Pagim kamatash
451 22.000.000 18.000.000 0 0 0 00 0 0 0 22.000.000 18.000.000Pagim kamatash ndaj kreditorëve jorezident 452 53.000.000 28.000.000 0 0 0 00 0 0 0 53.000.000 28.000.000Pagime kamatash ndaj kreditorëve vendas
46 24.900.000 23.600.000 0 0 760.000 760.0000 0 0 0 25.660.000 24.360.000Subvencione dhe transferime
463 2.200.000 1.900.000 0 0 0 00 0 0 0 2.200.000 1.900.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 15.700.000 14.700.000 0 0 760.000 760.0000 0 0 0 16.460.000 15.460.000Transferime të ndryshme
465 7.000.000 7.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 7.000.000Pagim i dokumenteve ekzekutive
49 141.000.000 81.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 81.000.000Pagimi i kryegjësë
491 21.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 21.000.000 20.000.000Pagimi i kryegjësë deri te kreditorët jorezidentë
492 120.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 61.000.000Pagimi i kryegjësë ndaj institucioneve vendase
E00 568.513.000 486.233.000 0 0 9.400.000 10.282.0000 0 0 0 577.913.000 496.515.000KRYETARI I QYTETIT
40 205.200.000 205.200.000 0 0 0 00 0 0 0 205.200.000 205.200.000Paga dhe kompensime
401 143.150.000 143.150.000 0 0 0 00 0 0 0 143.150.000 143.150.000Paga themelore
402 52.950.000 52.950.000 0 0 0 00 0 0 0 52.950.000 52.950.000Kontribute për sigurim social
404 9.100.000 9.100.000 0 0 0 00 0 0 0 9.100.000 9.100.000Kontribute
42 122.413.000 130.433.000 0 0 8.640.000 9.522.0000 0 0 0 131.053.000 139.955.000Mallra dhe shërbime
4
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
420 5.428.000 5.428.000 0 0 2.680.000 2.762.0000 0 0 0 8.108.000 8.190.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 40.400.000 45.920.000 0 0 300.000 300.0000 0 0 0 40.700.000 46.220.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
423 10.700.000 10.700.000 0 0 0 00 0 0 0 10.700.000 10.700.000Materiale dhe inventar i imët 424 9.150.000 9.300.000 0 0 0 00 0 0 0 9.150.000 9.300.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 23.340.000 23.690.000 0 0 3.910.000 4.710.0000 0 0 0 27.250.000 28.400.000Shërbime kontraktuese
426 29.395.000 29.395.000 0 0 1.750.000 1.750.0000 0 0 0 31.145.000 31.145.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 4.000.000 6.000.000 0 0 0 00 0 0 0 4.000.000 6.000.000Punësime të përkohshme
45 75.000.000 46.000.000 0 0 0 00 0 0 0 75.000.000 46.000.000Pagim kamatash
451 22.000.000 18.000.000 0 0 0 00 0 0 0 22.000.000 18.000.000Pagim kamatash ndaj kreditorëve jorezident 452 53.000.000 28.000.000 0 0 0 00 0 0 0 53.000.000 28.000.000Pagime kamatash ndaj kreditorëve vendas
46 24.900.000 23.600.000 0 0 760.000 760.0000 0 0 0 25.660.000 24.360.000Subvencione dhe transferime
463 2.200.000 1.900.000 0 0 0 00 0 0 0 2.200.000 1.900.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 15.700.000 14.700.000 0 0 760.000 760.0000 0 0 0 16.460.000 15.460.000Transferime të ndryshme
465 7.000.000 7.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 7.000.000Pagim i dokumenteve ekzekutive
49 141.000.000 81.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 81.000.000Pagimi i kryegjësë
491 21.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 21.000.000 20.000.000Pagimi i kryegjësë deri te kreditorët jorezidentë
492 120.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 61.000.000Pagimi i kryegjësë ndaj institucioneve vendase
5
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
EA SHPENZIMET KAPITALE TË QYTETIT 40.450.000 0 00 0 40.450.00061.450.000 0 00 0 61.450.000
EAA SHPENZIME KAPITALE TË QYTETIT TË SHKUPIT
40.450.000 0 00 0 40.450.00061.450.000 0 00 0 61.450.000
48 40.450.000 61.450.000 0 0 0 00 0 0 0 40.450.000 61.450.000Shpenzime kapitale
480 11.750.000 16.750.000 0 0 0 00 0 0 0 11.750.000 16.750.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 7.000.000 23.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 23.000.000Objekte ndërtimore
482 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Objekte të tjera ndërtimore
483 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Blerje mobiljesh
485 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V
486 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Blerje automjetesh
EAA 40.450.000 61.450.000 0 0 0 00 0 0 0 40.450.000 61.450.000SHPENZIME KAPITALE TË QYTETIT TË SHKUPIT
48 40.450.000 61.450.000 0 0 0 00 0 0 0 40.450.000 61.450.000Shpenzime kapitale
480 11.750.000 16.750.000 0 0 0 00 0 0 0 11.750.000 16.750.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 7.000.000 23.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 23.000.000Objekte ndërtimore
482 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Objekte të tjera ndërtimore
483 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Blerje mobiljesh
485 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V
486 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Blerje automjetesh
6
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
F1 PLANIFIKIMI URBANISTIK 38.550.000 0 00 0 38.550.00063.550.000 0 00 0 63.550.000
F10 PLANIFIKIMI URBANISTIK 38.550.000 0 00 0 38.550.00063.550.000 0 00 0 63.550.000
42 36.500.000 61.500.000 0 0 0 00 0 0 0 36.500.000 61.500.000Mallra dhe shërbime
425 36.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 36.000.000 61.000.000Shërbime kontraktuese
426 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 2.050.000 2.050.000 0 0 0 00 0 0 0 2.050.000 2.050.000Subvencione dhe transferime
464 2.050.000 2.050.000 0 0 0 00 0 0 0 2.050.000 2.050.000Transferime të ndryshme
F10 38.550.000 63.550.000 0 0 0 00 0 0 0 38.550.000 63.550.000PLANIFIKIMI URBANISTIK
42 36.500.000 61.500.000 0 0 0 00 0 0 0 36.500.000 61.500.000Mallra dhe shërbime
425 36.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 36.000.000 61.000.000Shërbime kontraktuese
426 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 2.050.000 2.050.000 0 0 0 00 0 0 0 2.050.000 2.050.000Subvencione dhe transferime
464 2.050.000 2.050.000 0 0 0 00 0 0 0 2.050.000 2.050.000Transferime të ndryshme
7
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
F2 RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE 24.000.000 0 00 0 24.000.00017.000.000 0 00 0 17.000.000
F20 RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE 24.000.000 0 00 0 24.000.00017.000.000 0 00 0 17.000.000
42 24.000.000 17.000.000 0 0 0 00 0 0 0 24.000.000 17.000.000Mallra dhe shërbime
425 24.000.000 17.000.000 0 0 0 00 0 0 0 24.000.000 17.000.000Shërbime kontraktuese
F20 24.000.000 17.000.000 0 0 0 00 0 0 0 24.000.000 17.000.000RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE
42 24.000.000 17.000.000 0 0 0 00 0 0 0 24.000.000 17.000.000Mallra dhe shërbime
425 24.000.000 17.000.000 0 0 0 00 0 0 0 24.000.000 17.000.000Shërbime kontraktuese
8
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
FA RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE (SHPENZIME KAPITALE)
130.000.000 0 00 0 130.000.000108.000.000 0 00 0 108.000.000
FAA RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE (SHPENZIME KAPITALE)
130.000.000 0 00 0 130.000.000108.000.000 0 00 0 108.000.000
48 130.000.000 108.000.000 0 0 0 00 0 0 0 130.000.000 108.000.000Shpenzime kapitale
482 130.000.000 108.000.000 0 0 0 00 0 0 0 130.000.000 108.000.000Objekte të tjera ndërtimore
FAA 130.000.000 108.000.000 0 0 0 00 0 0 0 130.000.000 108.000.000RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE (SHPENZIME KAPITALE)
48 130.000.000 108.000.000 0 0 0 00 0 0 0 130.000.000 108.000.000Shpenzime kapitale
482 130.000.000 108.000.000 0 0 0 00 0 0 0 130.000.000 108.000.000Objekte të tjera ndërtimore
9
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
G1 PËRKRAHJE TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 8.151.000 0 00 0 8.151.0008.151.000 0 00 0 8.151.000
G10 PËRKRAHJE TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL
8.151.000 0 00 0 8.151.0008.151.000 0 00 0 8.151.000
42 4.280.000 4.280.000 0 0 0 00 0 0 0 4.280.000 4.280.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpensime të rrugës dhe ditore 425 2.300.000 2.300.000 0 0 0 00 0 0 0 2.300.000 2.300.000Shërbime kontraktuese
426 1.980.000 1.980.000 0 0 0 00 0 0 0 1.980.000 1.980.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 3.871.000 3.871.000 0 0 0 00 0 0 0 3.871.000 3.871.000Subvencione dhe transferime
463 850.000 850.000 0 0 0 00 0 0 0 850.000 850.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 3.021.000 3.021.000 0 0 0 00 0 0 0 3.021.000 3.021.000Transferime të ndryshme
G10 8.151.000 8.151.000 0 0 0 00 0 0 0 8.151.000 8.151.000PËRKRAHJE TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL
42 4.280.000 4.280.000 0 0 0 00 0 0 0 4.280.000 4.280.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpensime të rrugës dhe ditore 425 2.300.000 2.300.000 0 0 0 00 0 0 0 2.300.000 2.300.000Shërbime kontraktuese
426 1.980.000 1.980.000 0 0 0 00 0 0 0 1.980.000 1.980.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 3.871.000 3.871.000 0 0 0 00 0 0 0 3.871.000 3.871.000Subvencione dhe transferime
463 850.000 850.000 0 0 0 00 0 0 0 850.000 850.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 3.021.000 3.021.000 0 0 0 00 0 0 0 3.021.000 3.021.000Transferime të ndryshme
10
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
G2 NXITJA E ZHVILLIMIT TURISTIK 6.610.000 0 00 0 6.610.0009.010.000 0 00 0 9.010.000
G20 NXITJA E ZHVILLIMIT TURISTIK 6.610.000 0 00 0 6.610.0009.010.000 0 00 0 9.010.000
42 5.470.000 7.870.000 0 0 0 00 0 0 0 5.470.000 7.870.000Mallra dhe shërbime
424 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 3.850.000 6.100.000 0 0 0 00 0 0 0 3.850.000 6.100.000Shërbime kontraktuese
426 620.000 770.000 0 0 0 00 0 0 0 620.000 770.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 1.140.000 1.140.000 0 0 0 00 0 0 0 1.140.000 1.140.000Subvencione dhe transferime
463 900.000 900.000 0 0 0 00 0 0 0 900.000 900.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 240.000 240.000 0 0 0 00 0 0 0 240.000 240.000Transferime të ndryshme
G20 6.610.000 9.010.000 0 0 0 00 0 0 0 6.610.000 9.010.000NXITJA E ZHVILLIMIT TURISTIK
42 5.470.000 7.870.000 0 0 0 00 0 0 0 5.470.000 7.870.000Mallra dhe shërbime
424 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 3.850.000 6.100.000 0 0 0 00 0 0 0 3.850.000 6.100.000Shërbime kontraktuese
426 620.000 770.000 0 0 0 00 0 0 0 620.000 770.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 1.140.000 1.140.000 0 0 0 00 0 0 0 1.140.000 1.140.000Subvencione dhe transferime
463 900.000 900.000 0 0 0 00 0 0 0 900.000 900.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 240.000 240.000 0 0 0 00 0 0 0 240.000 240.000Transferime të ndryshme
11
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
GA NDËRTIMI I OBJEKTEVE KOMERCIALE 326.200.000 0 00 212.000.000 538.200.000357.700.000 0 00 185.000.000 542.700.000
GAANDËRTIMI I OBJEKTEVE KOMERCIALE 326.200.000 0 00 212.000.000 538.200.000357.700.000 0 00 185.000.000 542.700.000
48 326.200.000 357.700.000 0 0 0 00 0 212.000.000 185.000.000 538.200.000 542.700.000Shpenzime kapitale
480 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 302.700.000 334.200.000 0 0 0 00 0 212.000.000 185.000.000 514.700.000 519.200.000Objekte ndërtimore
482 3.500.000 3.500.000 0 0 0 00 0 0 0 3.500.000 3.500.000Objekte të tjera ndërtimore
GAA 326.200.000 357.700.000 0 0 0 00 0 212.000.000 185.000.000 538.200.000 542.700.000NDËRTIMI I OBJEKTEVE KOMERCIALE
48 326.200.000 357.700.000 0 0 0 00 0 212.000.000 185.000.000 538.200.000 542.700.000Shpenzime kapitale
480 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 302.700.000 334.200.000 0 0 0 00 0 212.000.000 185.000.000 514.700.000 519.200.000Objekte ndërtimore
482 3.500.000 3.500.000 0 0 0 00 0 0 0 3.500.000 3.500.000Objekte të tjera ndërtimore
12
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
GD 15.000.000 0 00 0 15.000.00015.000.000 0 00 0 15.000.000
GDAPROJEKTE PËR EFIKASITET ENERGJETIK 15.000.000 0 00 0 15.000.00015.000.000 0 00 0 15.000.000
48 15.000.000 15.000.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 15.000.000Shpenzime kapitale
481 15.000.000 15.000.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 15.000.000Objekte ndërtimore
GDA 15.000.000 15.000.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 15.000.000PROJEKTE PËR EFIKASITET ENERGJETIK
48 15.000.000 15.000.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 15.000.000Shpenzime kapitale
481 15.000.000 15.000.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 15.000.000Objekte ndërtimore
13
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
J0 MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE URBANE 25.500.000 0 00 0 25.500.00029.400.000 0 00 0 29.400.000
J00 MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE URBANE 25.500.000 0 00 0 25.500.00029.400.000 0 00 0 29.400.000
42 25.500.000 29.400.000 0 0 0 00 0 0 0 25.500.000 29.400.000Mallra dhe shërbime
421 0 5.300.000 0 0 0 00 0 0 0 0 5.300.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
423 300.000 300.000 0 0 0 00 0 0 0 300.000 300.000Materiale dhe inventar i imët 424 20.000.000 18.600.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 18.600.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Shërbime kontraktuese
426 2.700.000 2.700.000 0 0 0 00 0 0 0 2.700.000 2.700.000Shpenzime të tjera rrjedhëse
J00 25.500.000 29.400.000 0 0 0 00 0 0 0 25.500.000 29.400.000MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE URBANE
42 25.500.000 29.400.000 0 0 0 00 0 0 0 25.500.000 29.400.000Mallra dhe shërbime
421 0 5.300.000 0 0 0 00 0 0 0 0 5.300.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
423 300.000 300.000 0 0 0 00 0 0 0 300.000 300.000Materiale dhe inventar i imët 424 20.000.000 18.600.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 18.600.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Shërbime kontraktuese
426 2.700.000 2.700.000 0 0 0 00 0 0 0 2.700.000 2.700.000Shpenzime të tjera rrjedhëse
14
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
J3 NDRIÇIMI PUBLIK 120.000.000 0 00 0 120.000.000120.000.000 0 00 0 120.000.000
J30 NDRIÇIMI PUBLIK 120.000.000 0 00 0 120.000.000120.000.000 0 00 0 120.000.000
42 120.000.000 120.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 120.000.000Mallra dhe shërbime
421 90.000.000 90.000.000 0 0 0 00 0 0 0 90.000.000 90.000.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
424 30.000.000 30.000.000 0 0 0 00 0 0 0 30.000.000 30.000.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
J30 120.000.000 120.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 120.000.000NDRIÇIMI PUBLIK
42 120.000.000 120.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 120.000.000Mallra dhe shërbime
421 90.000.000 90.000.000 0 0 0 00 0 0 0 90.000.000 90.000.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
424 30.000.000 30.000.000 0 0 0 00 0 0 0 30.000.000 30.000.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
15
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
J4 HIGJIENA PUBLIKE 14.500.000 0 00 0 14.500.00014.500.000 0 00 0 14.500.000
J40 HIGJIENA PUBLIKE 14.500.000 0 00 0 14.500.00014.500.000 0 00 0 14.500.000
42 1.400.000 1.400.000 0 0 0 00 0 0 0 1.400.000 1.400.000Mallra dhe shërbime
424 1.400.000 1.400.000 0 0 0 00 0 0 0 1.400.000 1.400.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
46 13.100.000 13.100.000 0 0 0 00 0 0 0 13.100.000 13.100.000Subvencione dhe transferime
461 13.100.000 13.100.000 0 0 0 00 0 0 0 13.100.000 13.100.000Subvencione për ndërmarrjet publike
J40 14.500.000 14.500.000 0 0 0 00 0 0 0 14.500.000 14.500.000HIGJIENA PUBLIKE
42 1.400.000 1.400.000 0 0 0 00 0 0 0 1.400.000 1.400.000Mallra dhe shërbime
424 1.400.000 1.400.000 0 0 0 00 0 0 0 1.400.000 1.400.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
46 13.100.000 13.100.000 0 0 0 00 0 0 0 13.100.000 13.100.000Subvencione dhe transferime
461 13.100.000 13.100.000 0 0 0 00 0 0 0 13.100.000 13.100.000Subvencione për ndërmarrjet publike
16
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
J5 TRANSPORTI PUBLIK LOKAL I UDHËTARËVE 235.000.000 0 00 0 235.000.000230.000.000 0 00 0 230.000.000
J50 TRANSPORTI PUBLIK LOKAL I UDHËTARËVE
235.000.000 0 00 0 235.000.000230.000.000 0 00 0 230.000.000
42 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Mallra dhe shërbime
425 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Shërbime kontraktuese
426 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime të tjera rrjedhëse46 230.000.000 230.000.000 0 0 0 00 0 0 0 230.000.000 230.000.000Subvencione dhe transferime
461 230.000.000 230.000.000 0 0 0 00 0 0 0 230.000.000 230.000.000Subvencione për ndërmarrjet publike
J50 235.000.000 230.000.000 0 0 0 00 0 0 0 235.000.000 230.000.000TRANSPORTI PUBLIK LOKAL I UDHËTARËVE
42 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Mallra dhe shërbime
425 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Shërbime kontraktuese
426 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime të tjera rrjedhëse46 230.000.000 230.000.000 0 0 0 00 0 0 0 230.000.000 230.000.000Subvencione dhe transferime
461 230.000.000 230.000.000 0 0 0 00 0 0 0 230.000.000 230.000.000Subvencione për ndërmarrjet publike
17
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
J6 MIRËMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGËVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TË
223.500.000 0 00 0 223.500.000243.800.000 0 00 0 243.800.000
J60 MIRËMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGËVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TË
223.500.000 0 00 0 223.500.000243.800.000 0 00 0 243.800.000
42 223.500.000 243.800.000 0 0 0 00 0 0 0 223.500.000 243.800.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
424 223.500.000 243.800.000 0 0 0 00 0 0 0 223.500.000 243.800.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime kontraktuese
426 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime të tjera rrjedhëse
J60 223.500.000 243.800.000 0 0 0 00 0 0 0 223.500.000 243.800.000MIRËMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGËVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TË
42 223.500.000 243.800.000 0 0 0 00 0 0 0 223.500.000 243.800.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
424 223.500.000 243.800.000 0 0 0 00 0 0 0 223.500.000 243.800.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime kontraktuese
426 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime të tjera rrjedhëse
18
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
J7 MIRËMBAJTJA DHE SHFRYTËZIMI I PARQEVE DHE GJELBËRIMEVE
8.000.000 0 00 0 8.000.00025.600.000 0 00 0 25.600.000
J70 MIRËMBAJTJA DHE SHFRYTËZIMI I PARQEVE DHE GJELBËRIMEVE
8.000.000 0 00 0 8.000.00025.600.000 0 00 0 25.600.000
46 8.000.000 25.600.000 0 0 0 00 0 0 0 8.000.000 25.600.000Subvencione dhe transferime
461 8.000.000 25.600.000 0 0 0 00 0 0 0 8.000.000 25.600.000Subvencione për ndërmarrjet publike
J70 8.000.000 25.600.000 0 0 0 00 0 0 0 8.000.000 25.600.000MIRËMBAJTJA DHE SHFRYTËZIMI I PARQEVE DHE GJELBËRIMEVE
46 8.000.000 25.600.000 0 0 0 00 0 0 0 8.000.000 25.600.000Subvencione dhe transferime
461 8.000.000 25.600.000 0 0 0 00 0 0 0 8.000.000 25.600.000Subvencione për ndërmarrjet publike
19
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
J8 SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE 109.950.000 0 00 0 109.950.000112.450.000 0 00 0 112.450.000
J80 SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE 109.950.000 0 00 0 109.950.000112.450.000 0 00 0 112.450.000
42 109.950.000 112.450.000 0 0 0 00 0 0 0 109.950.000 112.450.000Mallra dhe shërbime
424 106.800.000 109.300.000 0 0 0 00 0 0 0 106.800.000 109.300.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime kontraktuese
426 3.150.000 3.150.000 0 0 0 00 0 0 0 3.150.000 3.150.000Shpenzime të tjera rrjedhëse
J80 109.950.000 112.450.000 0 0 0 00 0 0 0 109.950.000 112.450.000SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE
42 109.950.000 112.450.000 0 0 0 00 0 0 0 109.950.000 112.450.000Mallra dhe shërbime
424 106.800.000 109.300.000 0 0 0 00 0 0 0 106.800.000 109.300.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime kontraktuese
426 3.150.000 3.150.000 0 0 0 00 0 0 0 3.150.000 3.150.000Shpenzime të tjera rrjedhëse
20
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
J9 MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE PËR PARKIM 1.500.000 0 00 0 1.500.0001.500.000 0 00 0 1.500.000
J90 MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE PËR PARKIM 1.500.000 0 00 0 1.500.0001.500.000 0 00 0 1.500.000
46 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione dhe transferime
461 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione për ndërmarrjet publike
J90 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE PËR PARKIM
46 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione dhe transferime
461 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione për ndërmarrjet publike
21
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JA NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK 48.000.000 0 00 0 48.000.00040.000.000 0 00 0 40.000.000
JAA NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK 48.000.000 0 00 0 48.000.00040.000.000 0 00 0 40.000.000
48 48.000.000 40.000.000 0 0 0 00 0 0 0 48.000.000 40.000.000Shpenzime kapitale
482 48.000.000 40.000.000 0 0 0 00 0 0 0 48.000.000 40.000.000Objekte të tjera ndërtimore
JAA 48.000.000 40.000.000 0 0 0 00 0 0 0 48.000.000 40.000.000NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK
48 48.000.000 40.000.000 0 0 0 00 0 0 0 48.000.000 40.000.000Shpenzime kapitale
482 48.000.000 40.000.000 0 0 0 00 0 0 0 48.000.000 40.000.000Objekte të tjera ndërtimore
22
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JD NDËRTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGËVE DHE RRUGICAVE LOKAE
526.000.000 0 00 66.000.000 592.000.000467.000.000 0 00 6.000.000 473.000.000
JDA NDËRTIM DHE RIKONSTRUKSION TË RRUGËVE MAGJISTRALE DHE MBLEDHËSE
526.000.000 0 00 66.000.000 592.000.000467.000.000 0 00 6.000.000 473.000.000
48 526.000.000 467.000.000 0 0 0 00 0 66.000.000 6.000.000 592.000.000 473.000.000Shpenzime kapitale
482 481.000.000 431.000.000 0 0 0 00 0 66.000.000 6.000.000 547.000.000 437.000.000Objekte të tjera ndërtimore
485 45.000.000 36.000.000 0 0 0 00 0 0 0 45.000.000 36.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V
JDA 526.000.000 467.000.000 0 0 0 00 0 66.000.000 6.000.000 592.000.000 473.000.000NDËRTIM DHE RIKONSTRUKSION TË RRUGËVE MAGJISTRALE DHE MBLEDHËSE
48 526.000.000 467.000.000 0 0 0 00 0 66.000.000 6.000.000 592.000.000 473.000.000Shpenzime kapitale
482 481.000.000 431.000.000 0 0 0 00 0 66.000.000 6.000.000 547.000.000 437.000.000Objekte të tjera ndërtimore
485 45.000.000 36.000.000 0 0 0 00 0 0 0 45.000.000 36.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V
23
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JE NDËRTIMI I HAPËSIRËS PËR PARKIM 7.000.000 0 00 0 7.000.0002.000.000 0 00 0 2.000.000
JE0 NDËRTIMI I HAPËSIRËS PËR PARKIM 7.000.000 0 00 0 7.000.0002.000.000 0 00 0 2.000.000
48 7.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 2.000.000Shpenzime kapitale
482 7.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 2.000.000Objekte të tjera ndërtimore
JE0 7.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 2.000.000NDËRTIMI I HAPËSIRËS PËR PARKIM
48 7.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 2.000.000Shpenzime kapitale
482 7.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 2.000.000Objekte të tjera ndërtimore
24
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JF NDËRTIMI I SINJALIZIMIT TË TRAFIKUT 39.800.000 0 00 112.000.000 151.800.00041.800.000 0 00 69.000.000 110.800.000
JFA NDËRTIMI I SINJALIZIMIT TË TRAFIKUT 39.800.000 0 00 112.000.000 151.800.00041.800.000 0 00 69.000.000 110.800.000
48 39.800.000 41.800.000 0 0 0 00 0 112.000.000 69.000.000 151.800.000 110.800.000Shpenzime kapitale
480 29.800.000 31.800.000 0 0 0 00 0 112.000.000 69.000.000 141.800.000 100.800.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
482 10.000.000 10.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 10.000.000Objekte të tjera ndërtimore
JFA 39.800.000 41.800.000 0 0 0 00 0 112.000.000 69.000.000 151.800.000 110.800.000NDËRTIMI I SINJALIZIMIT TË TRAFIKUT
48 39.800.000 41.800.000 0 0 0 00 0 112.000.000 69.000.000 151.800.000 110.800.000Shpenzime kapitale
480 29.800.000 31.800.000 0 0 0 00 0 112.000.000 69.000.000 141.800.000 100.800.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
482 10.000.000 10.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 10.000.000Objekte të tjera ndërtimore
25
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JG NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR FURNIZIM ME UJË 9.000.000 0 00 5.000.000 14.000.0009.000.000 0 00 5.000.000 14.000.000
JGA NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR FURNIZIM ME UJË
9.000.000 0 00 5.000.000 14.000.0009.000.000 0 00 5.000.000 14.000.000
48 9.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000Shpenzime kapitale
482 9.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000Objekte të tjera ndërtimore
JGA 9.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR FURNIZIM ME UJË
48 9.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000Shpenzime kapitale
482 9.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000Objekte të tjera ndërtimore
26
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JI NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA
102.000.000 0 00 0 102.000.00075.000.000 0 00 0 75.000.000
JIA NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA
102.000.000 0 00 0 102.000.00075.000.000 0 00 0 75.000.000
48 102.000.000 75.000.000 0 0 0 00 0 0 0 102.000.000 75.000.000Shpenzime kapitale
482 102.000.000 75.000.000 0 0 0 00 0 0 0 102.000.000 75.000.000Objekte të tjera ndërtimore
JIA 102.000.000 75.000.000 0 0 0 00 0 0 0 102.000.000 75.000.000NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA
48 102.000.000 75.000.000 0 0 0 00 0 0 0 102.000.000 75.000.000Shpenzime kapitale
482 102.000.000 75.000.000 0 0 0 00 0 0 0 102.000.000 75.000.000Objekte të tjera ndërtimore
27
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JK HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) 2.800.000 0 9.200.0000 0 12.000.0002.650.000 0 9.200.0000 0 11.850.000
JK0 HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) 2.800.000 0 9.200.0000 0 12.000.0002.650.000 0 9.200.0000 0 11.850.000
48 2.800.000 2.650.000 0 0 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 12.000.000 11.850.000Shpenzime kapitale
482 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Objekte të tjera ndërtimore
486 300.000 150.000 0 0 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 9.500.000 9.350.000Blerje automjetesh
JK0 2.800.000 2.650.000 0 0 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 12.000.000 11.850.000HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE)
48 2.800.000 2.650.000 0 0 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 12.000.000 11.850.000Shpenzime kapitale
482 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Objekte të tjera ndërtimore
486 300.000 150.000 0 0 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 9.500.000 9.350.000Blerje automjetesh
28
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JL SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE (SHPENZIME KAPITALE)
141.000.000 0 00 0 141.000.000143.000.000 0 00 0 143.000.000
JLA SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE (SHPENZIME KAPITALE)
141.000.000 0 00 0 141.000.000143.000.000 0 00 0 143.000.000
48 141.000.000 143.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 143.000.000Shpenzime kapitale
481 114.000.000 114.000.000 0 0 0 00 0 0 0 114.000.000 114.000.000Objekte ndërtimore
482 7.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 9.000.000Objekte të tjera ndërtimore
485 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V
JLA 141.000.000 143.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 143.000.000SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE (SHPENZIME KAPITALE)
48 141.000.000 143.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 143.000.000Shpenzime kapitale
481 114.000.000 114.000.000 0 0 0 00 0 0 0 114.000.000 114.000.000Objekte ndërtimore
482 7.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 9.000.000Objekte të tjera ndërtimore
485 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V
29
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JM PARQET DHE GJELBËRIMET (SHPENZIME KAPITALE)
62.050.000 0 00 0 62.050.00062.050.000 0 00 0 62.050.000
JM0 PARQET DHE GJELBËRIMET (SHPENZIME KAPITALE)
62.050.000 0 00 0 62.050.00062.050.000 0 00 0 62.050.000
48 62.050.000 62.050.000 0 0 0 00 0 0 0 62.050.000 62.050.000Shpenzime kapitale
482 60.050.000 60.050.000 0 0 0 00 0 0 0 60.050.000 60.050.000Objekte të tjera ndërtimore
485 2.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 2.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V
JM0 62.050.000 62.050.000 0 0 0 00 0 0 0 62.050.000 62.050.000PARQET DHE GJELBËRIMET (SHPENZIME KAPITALE)
48 62.050.000 62.050.000 0 0 0 00 0 0 0 62.050.000 62.050.000Shpenzime kapitale
482 60.050.000 60.050.000 0 0 0 00 0 0 0 60.050.000 60.050.000Objekte të tjera ndërtimore
485 2.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 2.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V
30
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JN PAJISJE URBANE (SHPENZIME KAPITALE) 7.900.000 0 00 0 7.900.00010.400.000 0 00 0 10.400.000
JN0 PAJISJE URBANE (SHPENZIME KAPITALE) 7.900.000 0 00 0 7.900.00010.400.000 0 00 0 10.400.000
48 7.900.000 10.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.900.000 10.400.000Shpenzime kapitale
480 7.900.000 10.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.900.000 10.400.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
JN0 7.900.000 10.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.900.000 10.400.000PAJISJE URBANE (SHPENZIME KAPITALE)
48 7.900.000 10.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.900.000 10.400.000Shpenzime kapitale
480 7.900.000 10.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.900.000 10.400.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
31
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
JP TRANSPORTI PUBLIK (SHPENZIME KAPITALE) 5.000.000 0 00 0 5.000.0000 0 00 0 0
JPA TRANSPORTI PUBLIK (SHPENZIME KAPITALE)
5.000.000 0 00 0 5.000.0000 0 00 0 0
48 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Shpenzime kapitale
482 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Objekte të tjera ndërtimore
JPA 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0TRANSPORTI PUBLIK (SHPENZIME KAPITALE)
48 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Shpenzime kapitale
482 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Objekte të tjera ndërtimore
32
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
K1 VEPRIMTARIA BIBLIOTEKARE 460.000 16.500.000 036.600.000 0 53.560.000460.000 16.500.000 036.600.000 0 53.560.000
K10 VEPRIMTARIA BIBLIOTEKARE 460.000 16.500.000 036.600.000 0 53.560.000460.000 16.500.000 036.600.000 0 53.560.000
40 0 0 0 0 0 024.100.000 24.100.000 0 0 24.100.000 24.100.000Paga dhe kompensime
401 0 0 0 0 0 017.500.000 17.500.000 0 0 17.500.000 17.500.000Paga themelore
402 0 0 0 0 0 06.600.000 6.600.000 0 0 6.600.000 6.600.000Kontribute për sigurim social
42 460.000 460.000 10.340.000 10.340.000 0 012.500.000 12.500.000 0 0 23.300.000 23.300.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 430.000 430.000 0 00 0 0 0 430.000 430.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 2.150.000 2.150.000 0 09.400.000 9.400.000 0 0 11.550.000 11.550.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
423 0 0 1.010.000 1.010.000 0 01.000.000 1.000.000 0 0 2.010.000 2.010.000Materiale dhe inventar i imët 424 0 0 1.310.000 1.310.000 0 0500.000 500.000 0 0 1.810.000 1.810.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 460.000 460.000 4.830.000 4.830.000 0 01.300.000 1.300.000 0 0 6.590.000 6.590.000Shërbime kontraktuese
426 0 0 610.000 610.000 0 0300.000 300.000 0 0 910.000 910.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 0 0 400.000 400.000 0 00 0 0 0 400.000 400.000Subvencione dhe transferime
464 0 0 400.000 400.000 0 00 0 0 0 400.000 400.000Transferime të ndryshme
48 0 0 5.760.000 5.760.000 0 00 0 0 0 5.760.000 5.760.000Shpenzime kapitale
480 0 0 530.000 530.000 0 00 0 0 0 530.000 530.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 0 0 700.000 700.000 0 00 0 0 0 700.000 700.000Objekte ndërtimore
483 0 0 230.000 230.000 0 00 0 0 0 230.000 230.000Blerje mobiljesh
485 0 0 3.750.000 3.750.000 0 00 0 0 0 3.750.000 3.750.000Investime dhe mjete jofinanciare V
486 0 0 550.000 550.000 0 00 0 0 0 550.000 550.000Blerje automjetesh
K10 460.000 460.000 16.500.000 16.500.000 0 036.600.000 36.600.000 0 0 53.560.000 53.560.000VEPRIMTARIA BIBLIOTEKARE
40 0 0 0 0 0 024.100.000 24.100.000 0 0 24.100.000 24.100.000Paga dhe kompensime
401 0 0 0 0 0 017.500.000 17.500.000 0 0 17.500.000 17.500.000Paga themelore
402 0 0 0 0 0 06.600.000 6.600.000 0 0 6.600.000 6.600.000Kontribute për sigurim social
42 460.000 460.000 10.340.000 10.340.000 0 012.500.000 12.500.000 0 0 23.300.000 23.300.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 430.000 430.000 0 00 0 0 0 430.000 430.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 2.150.000 2.150.000 0 09.400.000 9.400.000 0 0 11.550.000 11.550.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
423 0 0 1.010.000 1.010.000 0 01.000.000 1.000.000 0 0 2.010.000 2.010.000Materiale dhe inventar i imët 424 0 0 1.310.000 1.310.000 0 0500.000 500.000 0 0 1.810.000 1.810.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 460.000 460.000 4.830.000 4.830.000 0 01.300.000 1.300.000 0 0 6.590.000 6.590.000Shërbime kontraktuese
33
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
426 0 0 610.000 610.000 0 0300.000 300.000 0 0 910.000 910.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 0 0 400.000 400.000 0 00 0 0 0 400.000 400.000Subvencione dhe transferime
464 0 0 400.000 400.000 0 00 0 0 0 400.000 400.000Transferime të ndryshme
48 0 0 5.760.000 5.760.000 0 00 0 0 0 5.760.000 5.760.000Shpenzime kapitale
480 0 0 530.000 530.000 0 00 0 0 0 530.000 530.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 0 0 700.000 700.000 0 00 0 0 0 700.000 700.000Objekte ndërtimore
483 0 0 230.000 230.000 0 00 0 0 0 230.000 230.000Blerje mobiljesh
485 0 0 3.750.000 3.750.000 0 00 0 0 0 3.750.000 3.750.000Investime dhe mjete jofinanciare V
486 0 0 550.000 550.000 0 00 0 0 0 550.000 550.000Blerje automjetesh
34
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
K2 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE
6.540.000 104.500.000 14.600.00052.200.000 0 177.840.0007.050.000 107.424.000 14.600.00052.200.000 0 181.274.000
K20 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE
6.540.000 104.500.000 14.600.00052.200.000 0 177.840.0007.050.000 107.424.000 14.600.00052.200.000 0 181.274.000
40 4.200.000 4.200.000 0 0 0 033.000.000 33.000.000 0 0 37.200.000 37.200.000Paga dhe kompensime
401 2.950.000 2.950.000 0 0 0 024.000.000 24.000.000 0 0 26.950.000 26.950.000Paga themelore
402 1.250.000 1.250.000 0 0 0 09.000.000 9.000.000 0 0 10.250.000 10.250.000Kontribute për sigurim social
42 2.340.000 2.850.000 72.802.000 77.325.000 2.400.000 2.400.00019.000.000 19.000.000 0 0 96.542.000 101.575.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 920.000 847.000 35.000 35.000300.000 300.000 0 0 1.255.000 1.182.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 5.188.000 9.378.000 500.000 500.00015.100.000 15.100.000 0 0 20.788.000 24.978.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
423 0 400.000 11.904.000 11.834.000 100.000 100.000300.000 300.000 0 0 12.304.000 12.634.000Materiale dhe inventar i imët 424 0 0 4.714.000 4.664.000 100.000 100.0001.000.000 1.000.000 0 0 5.814.000 5.764.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 2.340.000 2.450.000 31.188.000 31.128.000 1.500.000 1.500.0002.000.000 2.000.000 0 0 37.028.000 37.078.000Shërbime kontraktuese
426 0 0 16.524.000 16.524.000 165.000 165.000300.000 300.000 0 0 16.989.000 16.989.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 2.364.000 2.950.000 0 00 0 0 0 2.364.000 2.950.000Punësime të përkohshme
46 0 0 12.450.000 13.950.000 3.000.000 3.000.000200.000 200.000 0 0 15.650.000 17.150.000Subvencione dhe transferime
464 0 0 12.450.000 13.950.000 3.000.000 3.000.000200.000 200.000 0 0 15.650.000 17.150.000Transferime të ndryshme
48 0 0 19.248.000 16.149.000 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 28.448.000 25.349.000Shpenzime kapitale
480 0 0 3.211.000 3.161.000 1.200.000 1.200.0000 0 0 0 4.411.000 4.361.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 0 0 15.147.000 12.148.000 7.000.000 7.000.0000 0 0 0 22.147.000 19.148.000Objekte ndërtimore
483 0 0 540.000 490.000 1.000.000 1.000.0000 0 0 0 1.540.000 1.490.000Blerje mobiljesh
485 0 0 350.000 350.000 0 00 0 0 0 350.000 350.000Investime dhe mjete jofinanciare V
K20 6.540.000 7.050.000 104.500.000 107.424.000 14.600.000 14.600.00052.200.000 52.200.000 0 0 177.840.000 181.274.000VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE
40 4.200.000 4.200.000 0 0 0 033.000.000 33.000.000 0 0 37.200.000 37.200.000Paga dhe kompensime
401 2.950.000 2.950.000 0 0 0 024.000.000 24.000.000 0 0 26.950.000 26.950.000Paga themelore
402 1.250.000 1.250.000 0 0 0 09.000.000 9.000.000 0 0 10.250.000 10.250.000Kontribute për sigurim social
42 2.340.000 2.850.000 72.802.000 77.325.000 2.400.000 2.400.00019.000.000 19.000.000 0 0 96.542.000 101.575.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 920.000 847.000 35.000 35.000300.000 300.000 0 0 1.255.000 1.182.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 5.188.000 9.378.000 500.000 500.00015.100.000 15.100.000 0 0 20.788.000 24.978.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
423 0 400.000 11.904.000 11.834.000 100.000 100.000300.000 300.000 0 0 12.304.000 12.634.000Materiale dhe inventar i imët
35
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
424 0 0 4.714.000 4.664.000 100.000 100.0001.000.000 1.000.000 0 0 5.814.000 5.764.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 2.340.000 2.450.000 31.188.000 31.128.000 1.500.000 1.500.0002.000.000 2.000.000 0 0 37.028.000 37.078.000Shërbime kontraktuese
426 0 0 16.524.000 16.524.000 165.000 165.000300.000 300.000 0 0 16.989.000 16.989.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 2.364.000 2.950.000 0 00 0 0 0 2.364.000 2.950.000Punësime të përkohshme
46 0 0 12.450.000 13.950.000 3.000.000 3.000.000200.000 200.000 0 0 15.650.000 17.150.000Subvencione dhe transferime
464 0 0 12.450.000 13.950.000 3.000.000 3.000.000200.000 200.000 0 0 15.650.000 17.150.000Transferime të ndryshme
48 0 0 19.248.000 16.149.000 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 28.448.000 25.349.000Shpenzime kapitale
480 0 0 3.211.000 3.161.000 1.200.000 1.200.0000 0 0 0 4.411.000 4.361.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 0 0 15.147.000 12.148.000 7.000.000 7.000.0000 0 0 0 22.147.000 19.148.000Objekte ndërtimore
483 0 0 540.000 490.000 1.000.000 1.000.0000 0 0 0 1.540.000 1.490.000Blerje mobiljesh
485 0 0 350.000 350.000 0 00 0 0 0 350.000 350.000Investime dhe mjete jofinanciare V
36
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
K3 VEPRIMTARIA E MUZEUMEVE DHE E KINEMAVE 3.610.000 35.700.000 46.500.00046.200.000 0 132.010.0003.610.000 42.200.000 46.503.00046.200.000 0 138.513.000
K30 VEPRIMTARIA E MUZEUMEVE DHE E KINEMAVE
3.610.000 35.700.000 46.500.00046.200.000 0 132.010.0003.610.000 42.200.000 46.503.00046.200.000 0 138.513.000
40 2.700.000 2.700.000 3.345.000 3.345.000 0 027.900.000 27.900.000 0 0 33.945.000 33.945.000Paga dhe kompensime
401 1.900.000 1.900.000 2.439.000 2.439.000 0 020.100.000 20.100.000 0 0 24.439.000 24.439.000Paga themelore
402 800.000 800.000 906.000 906.000 0 07.800.000 7.800.000 0 0 9.506.000 9.506.000Kontribute për sigurim social
42 910.000 910.000 20.070.000 21.570.000 12.900.000 12.903.00018.300.000 18.300.000 0 0 52.180.000 53.683.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 1.357.000 1.357.000 0 0600.000 600.000 0 0 1.957.000 1.957.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 5.003.000 4.953.000 5.000.000 5.000.0008.000.000 8.000.000 0 0 18.003.000 17.953.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
423 0 0 3.833.000 5.333.000 5.000.000 5.003.0004.600.000 4.600.000 0 0 13.433.000 14.936.000Materiale dhe inventar i imët 424 0 0 3.859.000 3.859.000 2.000.000 2.000.0001.400.000 1.400.000 0 0 7.259.000 7.259.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 910.000 910.000 2.278.000 2.228.000 600.000 600.0003.100.000 3.100.000 0 0 6.888.000 6.838.000Shërbime kontraktuese
426 0 0 1.790.000 1.890.000 300.000 300.000600.000 600.000 0 0 2.690.000 2.790.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 1.950.000 1.950.000 0 00 0 0 0 1.950.000 1.950.000Punësime të përkohshme
46 0 0 1.300.000 1.300.000 0 00 0 0 0 1.300.000 1.300.000Subvencione dhe transferime
464 0 0 1.300.000 1.300.000 0 00 0 0 0 1.300.000 1.300.000Transferime të ndryshme
48 0 0 10.985.000 15.985.000 33.600.000 33.600.0000 0 0 0 44.585.000 49.585.000Shpenzime kapitale
480 0 0 3.280.000 3.280.000 5.000.000 5.000.0000 0 0 0 8.280.000 8.280.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 0 0 0 0 300.000 300.0000 0 0 0 300.000 300.000Objekte ndërtimore
482 0 0 3.480.000 8.480.000 25.000.000 25.000.0000 0 0 0 28.480.000 33.480.000Objekte të tjera ndërtimore
483 0 0 1.365.000 1.365.000 0 00 0 0 0 1.365.000 1.365.000Blerje mobiljesh
485 0 0 2.860.000 2.860.000 3.300.000 3.300.0000 0 0 0 6.160.000 6.160.000Investime dhe mjete jofinanciare V
K30 3.610.000 3.610.000 35.700.000 42.200.000 46.500.000 46.503.00046.200.000 46.200.000 0 0 132.010.000 138.513.000VEPRIMTARIA E MUZEUMEVE DHE E KINEMAVE
40 2.700.000 2.700.000 3.345.000 3.345.000 0 027.900.000 27.900.000 0 0 33.945.000 33.945.000Paga dhe kompensime
401 1.900.000 1.900.000 2.439.000 2.439.000 0 020.100.000 20.100.000 0 0 24.439.000 24.439.000Paga themelore
402 800.000 800.000 906.000 906.000 0 07.800.000 7.800.000 0 0 9.506.000 9.506.000Kontribute për sigurim social
42 910.000 910.000 20.070.000 21.570.000 12.900.000 12.903.00018.300.000 18.300.000 0 0 52.180.000 53.683.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 1.357.000 1.357.000 0 0600.000 600.000 0 0 1.957.000 1.957.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 5.003.000 4.953.000 5.000.000 5.000.0008.000.000 8.000.000 0 0 18.003.000 17.953.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
37
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
423 0 0 3.833.000 5.333.000 5.000.000 5.003.0004.600.000 4.600.000 0 0 13.433.000 14.936.000Materiale dhe inventar i imët 424 0 0 3.859.000 3.859.000 2.000.000 2.000.0001.400.000 1.400.000 0 0 7.259.000 7.259.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 910.000 910.000 2.278.000 2.228.000 600.000 600.0003.100.000 3.100.000 0 0 6.888.000 6.838.000Shërbime kontraktuese
426 0 0 1.790.000 1.890.000 300.000 300.000600.000 600.000 0 0 2.690.000 2.790.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 1.950.000 1.950.000 0 00 0 0 0 1.950.000 1.950.000Punësime të përkohshme
46 0 0 1.300.000 1.300.000 0 00 0 0 0 1.300.000 1.300.000Subvencione dhe transferime
464 0 0 1.300.000 1.300.000 0 00 0 0 0 1.300.000 1.300.000Transferime të ndryshme
48 0 0 10.985.000 15.985.000 33.600.000 33.600.0000 0 0 0 44.585.000 49.585.000Shpenzime kapitale
480 0 0 3.280.000 3.280.000 5.000.000 5.000.0000 0 0 0 8.280.000 8.280.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 0 0 0 0 300.000 300.0000 0 0 0 300.000 300.000Objekte ndërtimore
482 0 0 3.480.000 8.480.000 25.000.000 25.000.0000 0 0 0 28.480.000 33.480.000Objekte të tjera ndërtimore
483 0 0 1.365.000 1.365.000 0 00 0 0 0 1.365.000 1.365.000Blerje mobiljesh
485 0 0 2.860.000 2.860.000 3.300.000 3.300.0000 0 0 0 6.160.000 6.160.000Investime dhe mjete jofinanciare V
38
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
K4 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA 56.620.000 0 00 0 56.620.00051.625.000 0 6.500.0000 0 58.125.000
K40 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA
56.620.000 0 00 0 56.620.00051.625.000 0 6.500.0000 0 58.125.000
42 10.300.000 10.620.000 0 0 0 00 0 0 0 10.300.000 10.620.000Mallra dhe shërbime
421 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
423 0 700.000 0 0 0 00 0 0 0 0 700.000Materiale dhe inventar i imët 424 2.900.000 3.200.000 0 0 0 00 0 0 0 2.900.000 3.200.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 5.800.000 5.120.000 0 0 0 00 0 0 0 5.800.000 5.120.000Shërbime kontraktuese
46 46.320.000 41.005.000 0 0 0 6.500.0000 0 0 0 46.320.000 47.505.000Subvencione dhe transferime
463 15.000.000 6.320.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 6.320.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 31.320.000 34.685.000 0 0 0 6.500.0000 0 0 0 31.320.000 41.185.000Transferime të ndryshme
K40 56.620.000 51.625.000 0 0 0 6.500.0000 0 0 0 56.620.000 58.125.000MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA
42 10.300.000 10.620.000 0 0 0 00 0 0 0 10.300.000 10.620.000Mallra dhe shërbime
421 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
423 0 700.000 0 0 0 00 0 0 0 0 700.000Materiale dhe inventar i imët 424 2.900.000 3.200.000 0 0 0 00 0 0 0 2.900.000 3.200.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 5.800.000 5.120.000 0 0 0 00 0 0 0 5.800.000 5.120.000Shërbime kontraktuese
46 46.320.000 41.005.000 0 0 0 6.500.0000 0 0 0 46.320.000 47.505.000Subvencione dhe transferime
463 15.000.000 6.320.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 6.320.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 31.320.000 34.685.000 0 0 0 6.500.0000 0 0 0 31.320.000 41.185.000Transferime të ndryshme
39
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
KA MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA (SHPENZIMET KAPITALE)
10.526.000 0 00 0 10.526.0006.956.000 0 00 0 6.956.000
KA0 MANIFESTIMET KULTURORE (SHPENZIMET KAPITALE)
10.526.000 0 00 0 10.526.0006.956.000 0 00 0 6.956.000
48 10.526.000 6.956.000 0 0 0 00 0 0 0 10.526.000 6.956.000Shpenzime kapitale
480 0 1.180.000 0 0 0 00 0 0 0 0 1.180.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 10.526.000 5.776.000 0 0 0 00 0 0 0 10.526.000 5.776.000Objekte ndërtimore
485 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Investime dhe mjete jofinanciare V
KA0 10.526.000 6.956.000 0 0 0 00 0 0 0 10.526.000 6.956.000MANIFESTIMET KULTURORE (SHPENZIMET KAPITALE)
48 10.526.000 6.956.000 0 0 0 00 0 0 0 10.526.000 6.956.000Shpenzime kapitale
480 0 1.180.000 0 0 0 00 0 0 0 0 1.180.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 10.526.000 5.776.000 0 0 0 00 0 0 0 10.526.000 5.776.000Objekte ndërtimore
485 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Investime dhe mjete jofinanciare V
40
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
L0 SPORT DHE REKREACION 41.770.000 0 00 0 41.770.00011.770.000 0 00 0 11.770.000
L00 SPORT DHE REKREACION 41.770.000 0 00 0 41.770.00011.770.000 0 00 0 11.770.000
46 41.770.000 11.770.000 0 0 0 00 0 0 0 41.770.000 11.770.000Subvencione dhe transferime
463 41.770.000 11.770.000 0 0 0 00 0 0 0 41.770.000 11.770.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
L00 41.770.000 11.770.000 0 0 0 00 0 0 0 41.770.000 11.770.000SPORT DHE REKREACION
46 41.770.000 11.770.000 0 0 0 00 0 0 0 41.770.000 11.770.000Subvencione dhe transferime
463 41.770.000 11.770.000 0 0 0 00 0 0 0 41.770.000 11.770.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
41
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
LA SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE)
11.600.000 0 00 0 11.600.00010.350.000 0 00 0 10.350.000
LA0 SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE)
11.600.000 0 00 0 11.600.00010.350.000 0 00 0 10.350.000
48 11.600.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 11.600.000 10.350.000Shpenzime kapitale
482 11.600.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 11.600.000 10.350.000Objekte të tjera ndërtimore
LA0 11.600.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 11.600.000 10.350.000SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE)
48 11.600.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 11.600.000 10.350.000Shpenzime kapitale
482 11.600.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 11.600.000 10.350.000Objekte të tjera ndërtimore
42
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
MB BASHKËPUNIMI NDËRKUFITAR 4.300.000 0 3.700.0000 0 8.000.0004.300.000 0 3.700.0000 0 8.000.000
MB0 BASHKËPUNIMI NDËRKUFITAR 4.300.000 0 3.700.0000 0 8.000.0004.300.000 0 3.700.0000 0 8.000.000
42 4.300.000 4.300.000 0 0 3.700.000 3.700.0000 0 0 0 8.000.000 8.000.000Mallra dhe shërbime
420 900.000 900.000 0 0 770.000 770.0000 0 0 0 1.670.000 1.670.000Shpensime të rrugës dhe ditore 425 3.000.000 3.000.000 0 0 2.600.000 2.600.0000 0 0 0 5.600.000 5.600.000Shërbime kontraktuese
426 400.000 400.000 0 0 330.000 330.0000 0 0 0 730.000 730.000Shpenzime të tjera rrjedhëse48 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime kapitale
480 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Blerje e pajisjeve dhe makinerive
MB0 4.300.000 4.300.000 0 0 3.700.000 3.700.0000 0 0 0 8.000.000 8.000.000BASHKËPUNIMI NDËRKUFITAR
42 4.300.000 4.300.000 0 0 3.700.000 3.700.0000 0 0 0 8.000.000 8.000.000Mallra dhe shërbime
420 900.000 900.000 0 0 770.000 770.0000 0 0 0 1.670.000 1.670.000Shpensime të rrugës dhe ditore 425 3.000.000 3.000.000 0 0 2.600.000 2.600.0000 0 0 0 5.600.000 5.600.000Shërbime kontraktuese
426 400.000 400.000 0 0 330.000 330.0000 0 0 0 730.000 730.000Shpenzime të tjera rrjedhëse48 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime kapitale
480 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Blerje e pajisjeve dhe makinerive
43
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
N2 ARSIMI I MESËM 54.300.000 173.000.000 14.400.0001.154.000.000 0 1.395.700.00033.800.000 162.586.000 14.400.0001.154.000.000 0 1.364.786.000
N20 ARSIMI I MESËM 54.300.000 173.000.000 14.400.0001.154.000.000 0 1.395.700.00033.800.000 162.586.000 14.400.0001.154.000.000 0 1.364.786.000
40 0 0 22.290.000 22.290.000 0 0763.000.000 763.000.000 0 0 785.290.000 785.290.000Paga dhe kompensime
401 0 0 16.268.000 16.268.000 0 0556.000.000 556.000.000 0 0 572.268.000 572.268.000Paga themelore
402 0 0 6.022.000 6.022.000 0 0207.000.000 207.000.000 0 0 213.022.000 213.022.000Kontribute për sigurim social
42 53.100.000 32.100.000 127.560.000 117.300.000 13.783.000 13.783.000391.000.000 391.000.000 0 0 585.443.000 554.183.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 5.389.000 5.032.000 6.201.000 6.201.000200.000 200.000 0 0 11.790.000 11.433.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 15.000.000 5.000.000 13.107.000 11.213.000 20.000 20.000134.300.000 134.150.000 0 0 162.427.000 150.383.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
423 1.000.000 1.000.000 20.588.000 17.299.000 1.866.000 1.866.00018.500.000 18.500.000 0 0 41.954.000 38.665.000Materiale dhe inventar i imët 424 17.600.000 18.000.000 19.385.000 18.194.000 370.000 370.00019.200.000 19.200.000 0 0 56.555.000 55.764.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 17.900.000 6.500.000 37.591.000 40.519.000 2.450.000 2.450.000216.200.000 216.200.000 0 0 274.141.000 265.669.000Shërbime kontraktuese
426 1.600.000 1.600.000 31.500.000 25.043.000 2.876.000 2.876.0002.600.000 2.750.000 0 0 38.576.000 32.269.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Punësime të përkohshme
46 1.200.000 1.700.000 350.000 350.000 0 00 0 0 0 1.550.000 2.050.000Subvencione dhe transferime
464 1.200.000 1.700.000 350.000 350.000 0 00 0 0 0 1.550.000 2.050.000Transferime të ndryshme
48 0 0 22.800.000 22.646.000 617.000 617.0000 0 0 0 23.417.000 23.263.000Shpenzime kapitale
480 0 0 6.030.000 6.140.000 617.000 617.0000 0 0 0 6.647.000 6.757.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 0 0 5.450.000 5.950.000 0 00 0 0 0 5.450.000 5.950.000Objekte ndërtimore
482 0 0 5.780.000 5.610.000 0 00 0 0 0 5.780.000 5.610.000Objekte të tjera ndërtimore
483 0 0 2.660.000 2.990.000 0 00 0 0 0 2.660.000 2.990.000Blerje mobiljesh
485 0 0 1.610.000 1.606.000 0 00 0 0 0 1.610.000 1.606.000Investime dhe mjete jofinanciare V
486 0 0 1.270.000 350.000 0 00 0 0 0 1.270.000 350.000Blerje automjetesh
N20 54.300.000 33.800.000 173.000.000 162.586.000 14.400.000 14.400.0001.154.000.000 1.154.000.000 0 0 1.395.700.000 1.364.786.000ARSIMI I MESËM
40 0 0 22.290.000 22.290.000 0 0763.000.000 763.000.000 0 0 785.290.000 785.290.000Paga dhe kompensime
401 0 0 16.268.000 16.268.000 0 0556.000.000 556.000.000 0 0 572.268.000 572.268.000Paga themelore
402 0 0 6.022.000 6.022.000 0 0207.000.000 207.000.000 0 0 213.022.000 213.022.000Kontribute për sigurim social
42 53.100.000 32.100.000 127.560.000 117.300.000 13.783.000 13.783.000391.000.000 391.000.000 0 0 585.443.000 554.183.000Mallra dhe shërbime
420 0 0 5.389.000 5.032.000 6.201.000 6.201.000200.000 200.000 0 0 11.790.000 11.433.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 15.000.000 5.000.000 13.107.000 11.213.000 20.000 20.000134.300.000 134.150.000 0 0 162.427.000 150.383.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe
transport
423 1.000.000 1.000.000 20.588.000 17.299.000 1.866.000 1.866.00018.500.000 18.500.000 0 0 41.954.000 38.665.000Materiale dhe inventar i imët
44
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
424 17.600.000 18.000.000 19.385.000 18.194.000 370.000 370.00019.200.000 19.200.000 0 0 56.555.000 55.764.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 17.900.000 6.500.000 37.591.000 40.519.000 2.450.000 2.450.000216.200.000 216.200.000 0 0 274.141.000 265.669.000Shërbime kontraktuese
426 1.600.000 1.600.000 31.500.000 25.043.000 2.876.000 2.876.0002.600.000 2.750.000 0 0 38.576.000 32.269.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Punësime të përkohshme
46 1.200.000 1.700.000 350.000 350.000 0 00 0 0 0 1.550.000 2.050.000Subvencione dhe transferime
464 1.200.000 1.700.000 350.000 350.000 0 00 0 0 0 1.550.000 2.050.000Transferime të ndryshme
48 0 0 22.800.000 22.646.000 617.000 617.0000 0 0 0 23.417.000 23.263.000Shpenzime kapitale
480 0 0 6.030.000 6.140.000 617.000 617.0000 0 0 0 6.647.000 6.757.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 0 0 5.450.000 5.950.000 0 00 0 0 0 5.450.000 5.950.000Objekte ndërtimore
482 0 0 5.780.000 5.610.000 0 00 0 0 0 5.780.000 5.610.000Objekte të tjera ndërtimore
483 0 0 2.660.000 2.990.000 0 00 0 0 0 2.660.000 2.990.000Blerje mobiljesh
485 0 0 1.610.000 1.606.000 0 00 0 0 0 1.610.000 1.606.000Investime dhe mjete jofinanciare V
486 0 0 1.270.000 350.000 0 00 0 0 0 1.270.000 350.000Blerje automjetesh
45
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
NA ARSIMI (SHPENZIME KAPITALE) 39.800.000 0 00 0 39.800.00038.035.000 0 00 0 38.035.000
NAA ARSIMI I MESËM (SHPENZIME KAPITALE) 39.800.000 0 00 0 39.800.00038.035.000 0 00 0 38.035.000
48 39.800.000 38.035.000 0 0 0 00 0 0 0 39.800.000 38.035.000Shpenzime kapitale
480 2.800.000 3.300.000 0 0 0 00 0 0 0 2.800.000 3.300.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 37.000.000 33.735.000 0 0 0 00 0 0 0 37.000.000 33.735.000Objekte ndërtimore
483 0 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 1.000.000Blerje mobiljesh
NAA 39.800.000 38.035.000 0 0 0 00 0 0 0 39.800.000 38.035.000ARSIMI I MESËM (SHPENZIME KAPITALE)
48 39.800.000 38.035.000 0 0 0 00 0 0 0 39.800.000 38.035.000Shpenzime kapitale
480 2.800.000 3.300.000 0 0 0 00 0 0 0 2.800.000 3.300.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 37.000.000 33.735.000 0 0 0 00 0 0 0 37.000.000 33.735.000Objekte ndërtimore
483 0 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 1.000.000Blerje mobiljesh
46
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
R1 MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS
26.200.000 0 00 0 26.200.00023.600.000 0 00 0 23.600.000
R10 MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS
26.200.000 0 00 0 26.200.00023.600.000 0 00 0 23.600.000
42 25.650.000 23.050.000 0 0 0 00 0 0 0 25.650.000 23.050.000Mallra dhe shërbime
425 25.050.000 22.450.000 0 0 0 00 0 0 0 25.050.000 22.450.000Shërbime kontraktuese
426 600.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 600.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 550.000 550.000 0 0 0 00 0 0 0 550.000 550.000Subvencione dhe transferime
463 300.000 300.000 0 0 0 00 0 0 0 300.000 300.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 250.000 250.000 0 0 0 00 0 0 0 250.000 250.000Transferime të ndryshme
R10 26.200.000 23.600.000 0 0 0 00 0 0 0 26.200.000 23.600.000MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS
42 25.650.000 23.050.000 0 0 0 00 0 0 0 25.650.000 23.050.000Mallra dhe shërbime
425 25.050.000 22.450.000 0 0 0 00 0 0 0 25.050.000 22.450.000Shërbime kontraktuese
426 600.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 600.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 550.000 550.000 0 0 0 00 0 0 0 550.000 550.000Subvencione dhe transferime
463 300.000 300.000 0 0 0 00 0 0 0 300.000 300.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 250.000 250.000 0 0 0 00 0 0 0 250.000 250.000Transferime të ndryshme
47
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
RA MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS (SHPENZIME KAPITALE)
32.250.000 0 00 0 32.250.00034.250.000 0 00 0 34.250.000
RAA MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS (SHPENZIME KAPITALE)
32.250.000 0 00 0 32.250.00034.250.000 0 00 0 34.250.000
48 32.250.000 34.250.000 0 0 0 00 0 0 0 32.250.000 34.250.000Shpenzime kapitale
482 32.250.000 34.250.000 0 0 0 00 0 0 0 32.250.000 34.250.000Objekte të tjera ndërtimore
RAA 32.250.000 34.250.000 0 0 0 00 0 0 0 32.250.000 34.250.000MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS (SHPENZIME KAPITALE)
48 32.250.000 34.250.000 0 0 0 00 0 0 0 32.250.000 34.250.000Shpenzime kapitale
482 32.250.000 34.250.000 0 0 0 00 0 0 0 32.250.000 34.250.000Objekte të tjera ndërtimore
48
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
T1 AVANSIMI I MBROJTJES SHËNDETSORE 1.700.000 0 00 0 1.700.0001.700.000 0 00 0 1.700.000
T10 AVANSIMI I MBROJTJES SHËNDETSORE 1.700.000 0 00 0 1.700.0001.700.000 0 00 0 1.700.000
46 1.700.000 1.700.000 0 0 0 00 0 0 0 1.700.000 1.700.000Subvencione dhe transferime
463 1.200.000 1.200.000 0 0 0 00 0 0 0 1.200.000 1.200.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Transferime të ndryshme
T10 1.700.000 1.700.000 0 0 0 00 0 0 0 1.700.000 1.700.000AVANSIMI I MBROJTJES SHËNDETSORE
46 1.700.000 1.700.000 0 0 0 00 0 0 0 1.700.000 1.700.000Subvencione dhe transferime
463 1.200.000 1.200.000 0 0 0 00 0 0 0 1.200.000 1.200.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Transferime të ndryshme
49
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
V2 SHTËPITË E PLEQËVE 60.550.000 0 00 0 60.550.00061.550.000 0 00 0 61.550.000
V20 SHTËPITË E PLEQËVE 60.550.000 0 00 0 60.550.00061.550.000 0 00 0 61.550.000
42 49.600.000 49.600.000 0 0 0 00 0 0 0 49.600.000 49.600.000Mallra dhe shërbime
426 49.600.000 49.600.000 0 0 0 00 0 0 0 49.600.000 49.600.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 10.950.000 11.950.000 0 0 0 00 0 0 0 10.950.000 11.950.000Subvencione dhe transferime
463 9.350.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 9.350.000 10.350.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Transferime të ndryshme
V20 60.550.000 61.550.000 0 0 0 00 0 0 0 60.550.000 61.550.000SHTËPITË E PLEQËVE
42 49.600.000 49.600.000 0 0 0 00 0 0 0 49.600.000 49.600.000Mallra dhe shërbime
426 49.600.000 49.600.000 0 0 0 00 0 0 0 49.600.000 49.600.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 10.950.000 11.950.000 0 0 0 00 0 0 0 10.950.000 11.950.000Subvencione dhe transferime
463 9.350.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 9.350.000 10.350.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
464 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Transferime të ndryshme
50
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
VA MBROJTJA SOCIALE (SHPENZIME KAPITALE) 5.000.000 0 00 0 5.000.0007.900.000 0 00 0 7.900.000
VA0 MBROJTJA SOCIALE (SHPENZIME KAPITALE) 5.000.000 0 00 0 5.000.0007.900.000 0 00 0 7.900.000
48 5.000.000 7.900.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 7.900.000Shpenzime kapitale
481 5.000.000 7.900.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 7.900.000Objekte ndërtimore
VA0 5.000.000 7.900.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 7.900.000MBROJTJA SOCIALE (SHPENZIME KAPITALE)
48 5.000.000 7.900.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 7.900.000Shpenzime kapitale
481 5.000.000 7.900.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 7.900.000Objekte ndërtimore
51
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
W0 MBROJTJA KUNDËR ZJARREVE 42.900.000 0 099.000.000 0 141.900.00042.900.000 0 099.000.000 0 141.900.000
W00 MBROJTJA KUNDËR ZJARREVE 42.900.000 0 099.000.000 0 141.900.00042.900.000 0 099.000.000 0 141.900.000
40 13.500.000 13.500.000 0 0 0 099.000.000 99.000.000 0 0 112.500.000 112.500.000Paga dhe kompensime
401 7.300.000 7.300.000 0 0 0 069.000.000 69.000.000 0 0 76.300.000 76.300.000Paga themelore
402 3.200.000 3.200.000 0 0 0 030.000.000 30.000.000 0 0 33.200.000 33.200.000Kontribute për sigurim social
404 3.000.000 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 3.000.000 3.000.000Kontribute
42 28.700.000 28.700.000 0 0 0 00 0 0 0 28.700.000 28.700.000Mallra dhe shërbime
421 14.450.000 14.450.000 0 0 0 00 0 0 0 14.450.000 14.450.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
423 6.400.000 6.400.000 0 0 0 00 0 0 0 6.400.000 6.400.000Materiale dhe inventar i imët 424 6.900.000 6.900.000 0 0 0 00 0 0 0 6.900.000 6.900.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 750.000 750.000 0 0 0 00 0 0 0 750.000 750.000Shërbime kontraktuese
426 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 700.000 700.000 0 0 0 00 0 0 0 700.000 700.000Subvencione dhe transferime
463 700.000 700.000 0 0 0 00 0 0 0 700.000 700.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
W00 42.900.000 42.900.000 0 0 0 099.000.000 99.000.000 0 0 141.900.000 141.900.000MBROJTJA KUNDËR ZJARREVE
40 13.500.000 13.500.000 0 0 0 099.000.000 99.000.000 0 0 112.500.000 112.500.000Paga dhe kompensime
401 7.300.000 7.300.000 0 0 0 069.000.000 69.000.000 0 0 76.300.000 76.300.000Paga themelore
402 3.200.000 3.200.000 0 0 0 030.000.000 30.000.000 0 0 33.200.000 33.200.000Kontribute për sigurim social
404 3.000.000 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 3.000.000 3.000.000Kontribute
42 28.700.000 28.700.000 0 0 0 00 0 0 0 28.700.000 28.700.000Mallra dhe shërbime
421 14.450.000 14.450.000 0 0 0 00 0 0 0 14.450.000 14.450.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport
423 6.400.000 6.400.000 0 0 0 00 0 0 0 6.400.000 6.400.000Materiale dhe inventar i imët 424 6.900.000 6.900.000 0 0 0 00 0 0 0 6.900.000 6.900.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme
425 750.000 750.000 0 0 0 00 0 0 0 750.000 750.000Shërbime kontraktuese
426 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 700.000 700.000 0 0 0 00 0 0 0 700.000 700.000Subvencione dhe transferime
463 700.000 700.000 0 0 0 00 0 0 0 700.000 700.000Transferime deri te organizatat joqeveritare
52
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
T` hyra :
Shpenzime :
WA MBROJTA KUNDËR ZJARREVE (SHPENZIME KAPITALE)
2.800.000 0 00 0 2.800.0002.800.000 0 00 0 2.800.000
WAAMBROJTA KUNDËR ZJARREVE (SHPENZIME KAPITALE)
2.800.000 0 00 0 2.800.0002.800.000 0 00 0 2.800.000
48 2.800.000 2.800.000 0 0 0 00 0 0 0 2.800.000 2.800.000Shpenzime kapitale
480 100.000 100.000 0 0 0 00 0 0 0 100.000 100.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Objekte ndërtimore
482 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Objekte të tjera ndërtimore
486 2.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 2.000.000Blerje automjetesh
WAA 2.800.000 2.800.000 0 0 0 00 0 0 0 2.800.000 2.800.000MBROJTA KUNDËR ZJARREVE (SHPENZIME KAPITALE)
48 2.800.000 2.800.000 0 0 0 00 0 0 0 2.800.000 2.800.000Shpenzime kapitale
480 100.000 100.000 0 0 0 00 0 0 0 100.000 100.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive
481 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Objekte ndërtimore
482 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Objekte të tjera ndërtimore
486 2.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 2.000.000Blerje automjetesh
53
Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese
Shpenzimet nga dotacionet
Shpenzimet nga donacionet
Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME
RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet
P ` r s h k r i m iKategoria
Z`ri
Programi
N`nprogrami
Kryetar
54
Pjesa zhvillimore e Buxhetit të Qytetit të Shkupit për periudhën e viteve 2014 - 2016
Nënprogrami ЕАА Shpenzime kapitale të Qytetit të Shkupit
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit VitiKategoria
20142014
Rebelanci2015 2016
Buxheti themelor 40.450.000 61.450.000 71.600.000 600.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 40.450.000 61.450.000 71.600.000 600.000.000
Gjithsej 40.450.000 61.450.000 71.600.000 600.000.000
Nënprogrami FАА Rregullimi i truallit ndërtimor (shpenzime kapitale)
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 130.000.000 108.000.000 185.000.000 180.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 130.000.000 108.000.000 185.000.000 180.000.000
Gjithsej 130.000.000 108.000.000 185.000.000 180.000.000
Nënprogrami: GАА - Ndërtimi i objekteve komerciale
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 326.200.000 357.700.000 200.000.000 100.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 326.200.000 357.700.000 200.000.000 100.000.000
Huazime 212.000.000 185.000.000 0 0
786 48 SHPENZIME KAPITALE 212.000.000 185.000.000 0 0
Gjithsej 538.200.000 542.700.000 200.000.000 100.000.000
Nënprogrami: GDA Projekte për efikasitet energjetik
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0
Qëllimet e këtij programi zhvillues janë sigurimi i kushteve moderne për punën e administratës së qytetit, efikasitet më i madh në punë, si dhe transparencë më e madhe ndaj qytetarëve dhe
bashkësisë së biznesit. Këto qëllime planifikohet që të arrihen përmes më shumë projekteve dhe aktiviteteve: instalimi i SIGJ (faza e tretë), implementimi i sistemit për menaxhim digjital me
dokumentet dhe arkivin digjital; E - këshilli; zhvillim i e - serviseve; vazhdimi i ndërtimit të Shtëpisë së qytetit, softuer për administrimin e tatimeve.
Qëllimi kryesor i këtij nën programi është rregullimi i truallit ndërtimor që është obligim ligjor i Qytetit të Shkupit. Me rregullimin e truallit ndërtimor kryhet ndërtimi i infrastrukturës komunale, pikërisht
pajimi i truallit ndërtimor me objekte të infrastrukturës themelore, në përputhje me obligimet e marra sipas kontratave për kompensimin për rregullimin e truallit ndërtimor.
Qëllimi i nënprogramit është sigurimi i parkimit cilësorë dhe bashkëkohorë në territorin e Qytetit të Shkupit përmes ndërtimit të karazheve në kate. Me realizimin e këtij nën programi do të sigurohet
më shumë hapësirë për parkim të automjeteve, që paraqet problem shumvjeçar në territorin e Qytetit, me këtë do të zvogëlohet numri i automjeteve të parkuar në kundërshtim me ligjin, dhe do të
zmadhohet qarkullimi dhe siguria në komunikacion.
Qëllimi i këtij programi është promovimi dhe shfrytëzimi i efikasitetit energjetik në objektet e shkollave të mesme dhe të institucioneve kulturore në kompetencë të Qytetit të Shkupit me qëllim të
shfrytëzimit më efikas dhe më ekonomik të energjisë. Me realizimin e këtin nën programi do të sigurohet kursim i energjisë dhe shpenzime më të ulëta për funksionimin e godinave shkollore dhe
godinave të institucioneve kulturore nën kompetencë të Qytetit të Shkupit.
1
630 48 SHPENZIME KAPITALE 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0
Gjithsej 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0
Nënprogrami: ЈАА Изградба на јавно осветлување
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 48.000.000 40.000.000 80.000.000 80.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 48.000.000 40.000.000 80.000.000 80.000.000
Gjithsej 48.000.000 40.000.000 80.000.000 80.000.000
Nënprogrami: ЈDА Ndërtimi i rrugëve magjistrale dhe mbledhëse
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 526.000.000 467.000.000 1.023.000.000 700.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 526.000.000 467.000.000 1.023.000.000 700.000.000
Huazime 66.000.000 6.000.000 0 0
786 48 SHPENZIME KAPITALE 66.000.000 6.000.000 0 0
Gjithsej 592.000.000 473.000.000 1.023.000.000 700.000.000
Nënprogrami: JFA Ndërtimi i sinjalizimit të komunikacioni
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 39.800.000 41.800.000 17.000.000 17.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 39.800.000 41.800.000 17.000.000 17.000.000
Huazime 112.000.000 69.000.000 0 0
786 48 SHPENZIME KAPITALE 112.000.000 69.000.000 0 0
Gjithsej 151.800.000 110.800.000 17.000.000 17.000.000
Nënprogrami: ЈGА - Ndërtimi i sistemit për furnizimin me ujë
Qëllimi i këtij nën programi është sigurimi i ndriçimit publik me kualitet në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe dispozitat dhe atë të rrugëve magjistrale dhe mbledhëse, të cilat në
përputhje me dispozitat ligjore në fuqi janë nën kompetencat e qytetit të Shkupit. Qëllimi themelor do të arrihet nëpërmjet ndërtimit dhe rikonstruksionit të ndriçimit publik. Me ndërtimin dhe
rikonstruimin e ndriçimit publik do të mundësohet siguri më e madhe për pjesëmarrësit në komunikacion.
Qëllimi i këtij nën programi është përmirësimi i komunikacionit në territorin e Qytetit të Shkupit, nëpërmjet realizimit të zgjidhjeve të komunikacionit rrugor për rrugët magjistrale dhe mbledhëse në
përputhje me PPU-në e Qytetit të Shkupit dhe PUD-ve adekuate. Me realizimin e këtij nën programi do të sigurohet kalueshmëri më e madhe e automjeteve, si dhe lidhje më e shpejtë dhe më e
mirë e komunikacionit në territorin e Qytetit që realizohet përmes: përgatitjes së projekteve për rrugët, ndërtimin e rrugës nëntokësore të komunikacionit, mbikalimet, rrugët dhe bulevardet etj.
Përmirësimi i zhvillimit të komunikacionit në tërë territorin e Qytetit të Shkupit është qëllimi themelor i nënprogramit zhvillimorë, që do të realizohet përmes ndërtimit të sinjalizimit të komunikacionit
dhe formimit të Qendrës për menaxhim dhe kontroll të komunikacionit. Me realizimin e këtij nënprogrami do të mundësohet zmadhimi i fuqisë permeabile të udhëkryqeve dhe rrugëve
automobilistike, zvogëlimi i kohës së qarkullimit dhe i kolonave të automjeteve, me këtë do të zmadhohet siguria në komunikacion dhe efikasiteti i sistemit urban të komunikacionit dhe zvogëlimi i
ndotjeve të ambientit jetësorë.
2
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 9.000.000 9.000.000 65.000.000 70.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 9.000.000 9.000.000 65.000.000 70.000.000
Kredi 5.000.000 5.000.000 0 0
786 48 SHPENZIME KAPITALE 5.000.000 5.000.000 0 0
Gjithsej 14.000.000 14.000.000 65.000.000 70.000.000
Nënprogrami: ЈIА - ndërtimi i sistemeve për përcjelljen dhe pastrimin e ujërave të zeza
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 102.000.000 75.000.000 219.000.000 255.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 102.000.000 75.000.000 219.000.000 255.000.000
Gjithsej 102.000.000 75.000.000 219.000.000 255.000.000
Nënprogrami: JLA Shërbime të tjera komunale (shpenzime kapitale)
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 141.000.000 143.000.000 235.000.000 230.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 141.000.000 143.000.000 235.000.000 230.000.000
Gjithsej 141.000.000 143.000.000 235.000.000 230.000.000
Nënprogrami: ЈPА – Transporti publik (shpenzime kapitale)
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit VitiKategoria
20142014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 5.000.000 0 172.000.000 812.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 5.000.000 0 172.000.000 812.000.000
Gjithsej 5.000.000 0 172.000.000 812.000.000
Nëpërmjet përgatitjes së dokumentacionit teknik për realizimin e sistemeve për furnizimin me ujë dhe realizimin e pjesshëm nëpërmjet mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit, përveç investimeve
të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” do të sigurohet furnizim me ujë më me kualitet në territorin e Qytetit të Shkupit. Për këtë vit është planifikuar të fillohet me ndërtimin e kolektorit në Nerezi nga
buxheti themelor dhe ndërtimi i ujësjellësit në komunën Shuto Orizare me kredi nga Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale.
Qëllimi i këtij programi është vendosja e transportit publik tramvaj në territorin e Qytetit të Shkupit.
Qëllimet e përgjithshme që duhet të arrihen me vendosjen e sistemit tramvaj është promocioni i zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Qytetit të Shkupit, si dhe përmirësimi klimës për investime në
sektorin e transportit, kurse qëllim i veçantë është plotësimi i transportit publik të qytetit nëpërmjet sistemit që ofron shpejtësi më të madhe, siguri dhe komfor më të madh. Në të njëjtën kohë bhet
Qëllimi i këtij aktiviteti është rinovimi i fasadave të ndërtesave të cilat gravitojnë në qendrën e qytetit, përkatësisht në sheshin e qytetit gjë me të cilën do të mundësohet pamje e re dhe e freskët e
qendrës së qytetit e cila është veçanërisht tërheqëse për turistët..
Zgjidhja e problemit me ujërat e zeza në territorin e Qytetit të Shkupit, nëpërmjet përfshirjes dhe përcjelljes së ujërave atmosferik dhe ujërave të zeza përbën qëllimin kryesor të këtij programi
zhvillues, që do të realizohet nëpërmjet ndërtimit të kanalizimit atmosferik të rrugëve magjistrale dhe mbledhëse dhe rikonstruksionit të kanalizimit ekzistues që është me kapacitet të
pamjaftueshëm, nëpërmjet ndërtimit të stacioneve të pastrimit dhe nëpërmjet ndërtimit të sistemeve për përfshirjen e ujërave nga rrëza e Vodnos.
3
Nënprogrami: NАА – Arsimi i mesëm (shpenzime kapitale)
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 39.800.000 38.035.000 20.000.000 10.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 39.800.000 38.035.000 20.000.000 10.000.000
Gjithsej 39.800.000 38.035.000 20.000.000 10.000.000
Nënprogrami: RАА Mbrojtje e ambientit jetësor ( shpenzime kapitale)
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 32.250.000 34.250.000 31.000.000 31.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 32.250.000 34.250.000 31.000.000 31.000.000
Gjithsej 32.250.000 34.250.000 31.000.000 31.000.000
Nënprogrami: NJАА Mbrojtje kundër zjarrit (shpenzime kapitale)
Përshkrimi dhe qëllimet
Burimi i financimit Viti
Kategoria2014
2014
Rebalanci2015 2016
Buxheti themelor 2.800.000 2.800.000 27.000.000 13.000.000
630 48 SHPENZIME KAPITALE 2.800.000 2.800.000 27.000.000 13.000.000
Gjithsej 2.800.000 2.800.000 27.000.000 13.000.000
Në përputhje me kompetencat burimore të Qytetit të Shkupit në fushën e mbrojtjes së ambientit jetësor dhe natyrës, ky program zhvillimor i përfshin aktivitetet për mbrojtjen e ujit, ajrit dhe
lokaliteteve natyrore, mbrojtjen e njerëzve nga shkaktarë të rrezikshëm për shëndetin, si dhe informimin e opinionit dhe ngritjen e ndërgjegjes publike.
Nëpërmjet realizimit të këtij programi zhvillues do të sigurohen kushte më të mira për punë dhe realizimin e procesit edukativ arsimor në shkollat e mesme nën kompetencat e Qytetit të Shkupit që
do të realizohet nëpërmjet rikonstruksionit të godinave shkollore dhe sallave të fiskulturës, si dhe furnizmit me pajisje shkollore dhe sportive.
Me përmirësimin e kushteve për punë në stacionet kundër zjarrit të Brigadës për mbrojtje kundër zjarrit, si dhe me përmirësimin e mundësive për trajnim të të punësuarve në njësitë kundër zjarrit,
do të sigurohet funksionim më i mirë i BMKZ dhe zvogëlim i periudhës të nevojshme për intervenim, me qëllim realizimin sa më efikas të mbrojtjes kundër zjarrit në territorin e Qytetit të Shkupit dhe
më gjerë .
4
Neni 3 Ndryshimet dhe plotësimet e Buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2014 hyjnë në fuqi ditën e shpalljes në “Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit”. Numër 07 – 4686/1 С О В Е Т Н А Г Р А Д С К О П Ј Е 7 korrik 2014 K Ё SH I LL I I QYTETIT TË SHKUPIT Shkup ПРЕТСЕДАТЕЛ KRYETAR М-р Ирена Мишева Mr. Irena Misheva