nomor 1 tahun 2013 tentang - audit board of indonesia · daerah, dewan perwakilan rakyat kota...
TRANSCRIPT
Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844) ;
WALIKOTA LANGSA,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
suatu Qanun;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
QANUN KOTA LANGSA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2013
Bahwa Penyempurnaan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang APBK tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang
APBK Langsa Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-01 Tahun 2013
tanggal 02 Januari 2013 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota
Langsa Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun
Anggaran 2013;
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
NOMOR 1 TAHUN 2013
11
12
13
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan ….
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31
32 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( Lembaran Aceh Tahun
2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
Dengan ….
Menetapkan :
1 Pendapatan Daerah
2 Belanja Daerah:
Surplus / (Defisit)
3 Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:
1 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah
2 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Pendapatan Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
4
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. & Pemda Lainnya
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e. Bant. Keuangan dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya
f. Pendapatan Lainnya
1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung
2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan Sosial
f. Belanja Bagi Hasil
g. Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga
QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN
ANGGARAN 2013
MEMUTUSKAN :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:
Pasal 1
Dengan Persetujuan Bersama :
529.143.189.545,00Rp
460.596.119,00Rp
529.603.785.664,00Rp
962.605.445,00Rp
WALIKOTA LANGSA
dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
1.423.201.564,00Rp
57.587.026.529,00Rp
(460.596.119,00)Rp
-Rp
Pasal 2
6.449.914.000,00Rp
7.017.418.400,00Rp
241.835.870,00Rp
43.877.858.259,00Rp
431.675.223.676,00Rp
40.341.535.459,00Rp
-Rp
-Rp
6.603.058.459,00Rp
33.738.477.000,00Rp
20.513.411.676,00Rp
381.240.982.000,00Rp
29.920.830.000,00Rp
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
-Rp
320.211.739.653,00Rp
208.931.449.892,00Rp
294.134.742.653,00Rp
-Rp
Pasal 3
8.783.464.000,00Rp
-Rp
11.631.200.000,00Rp
1.000.000.000,00Rp
-Rp
-Rp
4.662.333.000,00Rp
3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
2 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Silpa Tahun Anggaran sebelumnya
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
962.605.445,00Rp
1.423.201.564,00Rp
-Rp
73.476.170.362,00Rp
84.014.776.009,00Rp
51.440.503.521,00Rp
Pasal 4
-Rp
-Rp
-Rp
e. Penerimaan ….
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
f. Penerimaan Piutang Daerah
3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman Daerah
1 Lampiran I
2 Lampiran II
3 Lampiran III
4 Lampiran IV
5 Lampiran V
6 Lampiran VI
7 Lampiran VII
8 Lampiran VIII
9 Lampiran IX
# Lampiran X
# Lampiran XI
# Lampiran XII
# Lampiran XIII
Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 03 JANUARI 2013 M
da tanggal 20 SHAFAR 1434 H
Diundangkan di Langsa
pada tanggal 03 JANUARI 2013 M
da tanggal 20 SHAFAR 1434 H
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2013 NOMOR 1
TTD
TTD
SEKRETARIS DAERAH
MUHAMMAD SYAHRIL
Ringkasan APBK;
Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
-Rp
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Pasal 6
962.605.445,00Rp
-Rp
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
500.000.000,00Rp
923.201.564,00Rp
-Rp
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Daftar Dana Cadangan;
Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
WALIKOTA LANGSA
KOTA LANGSA
USMAN ABDULLAH
Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan
Operasional Pelaksanaan APBK.
Pasal 7
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
Lampiran I
Nomor
Tanggal
Peraturan Walikota Langsa
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
RINGKASAN PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 529.603.785.664,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.587.026.529,00
1 . 1 . 1 6.449.914.000,00 Pendapatan Pajak Daerah
1 . 1 . 2 7.017.418.400,00 Hasil Retribusi Daerah
1 . 1 . 3 241.835.870,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1 . 1 . 4 43.877.858.259,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 431.675.223.676,00
1 . 2 . 1 20.513.411.676,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1 . 2 . 2 381.240.982.000,00 Dana Alokasi Umum
1 . 2 . 3 29.920.830.000,00 Dana Alokasi Khusus
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 40.341.535.459,00
1 . 3 . 3 6.603.058.459,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1 . 3 . 4 33.738.477.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2 BELANJA 524.480.463.091,00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 315.456.148.349,00
2 . 1 . 1 289.379.151.349,00 Belanja Pegawai
2 . 1 . 4 4.662.333.000,00 Belanja Hibah
2 . 1 . 5 8.783.464.000,00 Belanja Bantuan Sosial
2 . 1 . 7 11.631.200.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2 . 1 . 8 1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 209.024.314.742,00
2 . 2 . 1 74.533.555.462,00 Belanja Pegawai
2 . 2 . 2 83.731.082.009,00 Belanja Barang dan Jasa
2 . 2 . 3 50.759.677.271,00 Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT) 5.123.322.573,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 962.605.445,00
3 . 1 . 6 962.605.445,00 Penerimaan Piutang Daerah
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.423.201.564,00
3 . 2 . 2 500.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3 . 2 . 3 923.201.564,00 Pembayaran Pokok Utang
PEMBIAYAAN NETTO (460.596.119,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 4.662.726.454,00
Langsa, 3 Januari 2013
WAKIL WALIKOTA LANGSA
Drs. MARZUKI HAMID, MM
Halaman 1 RINGKASAN PENJABARAN APBK
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 172.982.060.681,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 152.432.472.675,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
152.432.472.675,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 152.432.472.675,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
112.490.160.175,00 Gaji Dan Tunjangan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 86.335.001.232,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 6 Org
13 Bln x 10.190.038,00 = 132.470.494,00
Golongan II : 260 Org
13 Bln x 552.533.448,00 = 7.182.934.824,00
Golongan III : 826 Org
13 Bln x 2.166.533.539,00 = 28.164.936.007,00
Golongan IV : 1042 Org
13 Bln x 3.833.468.670,00 = 49.835.092.710,00
Accres
1 Thn x 1.019.567.197,00 = 1.019.567.197,00
Tunjangan Keluarga 7.382.275.752,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 1.111.077,00 = 14.444.001,00
Golongan II
13 Bln x 45.542.491,00 = 592.052.383,00
Golongan III
13 Bln x 183.909.648,00 = 2.390.825.424,00
Golongan IV
13 Bln x 328.912.021,00 = 4.275.856.273,00
Acress
1 Thn x 109.097.671,00 = 109.097.671,00
Tunjangan Jabatan 262.536.296,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan IV
13 Bln x 6.104.350,00 = 79.356.550,00
Golongan III
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 13.792.300,00 = 179.299.900,00
Acress
1 Thn x 3.879.846,00 = 3.879.846,00
Tunjangan Fungsional 9.819.649.709,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan II
13 Bln x 41.393.100,00 = 538.110.300,00
Golongan III
13 Bln x 254.023.350,00 = 3.302.303.550,00
Golongan IV
13 Bln x 451.809.750,00 = 5.873.526.750,00
Acress
1 Thn x 105.709.109,00 = 105.709.109,00
Tunjangan Fungsional Umum 484.552.068,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 1.123.500,00 = 14.605.500,00
Golongan II
13 Bln x 23.497.200,00 = 305.463.600,00
Golongan III
13 Bln x 11.085.200,00 = 144.107.600,00
Golongan IV
13 Bln x 1.016.500,00 = 13.214.500,00
Acress
1 Thn x 7.160.868,00 = 7.160.868,00
Tunjangan Beras 5.490.150.702,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 413.768.250,00 = 5.378.987.250,00
Acress
1 Thn x 111.163.452,00 = 111.163.452,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.700.897.337,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 2.700.897.337,00 = 2.700.897.337,00
Pembulatan Gaji 15.097.079,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 15.097.079,00 = 15.097.079,00
39.942.312.500,00 Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 39.942.312.500,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Esselon IV b
60 Org/Bln x 206.250,00 = 12.375.000,00
Esselon V a
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
228 Org/Bln x 187.500,00 = 42.750.000,00
Korwas
12 Org/Bln x 206.250,00 = 2.475.000,00
Pengawas
468 Org/Bln x 187.500,00 = 87.750.000,00
Kepala Sekolah Swasta
108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00
Wakil Kepala Sekolah Swasta
108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00
Wali Kelas Sekolah Swasta
336 Org/Bln x 75.000,00 = 25.200.000,00
Non Esselon Gol. IV
384 Org/Bln x 165.000,00 = 63.360.000,00
Non Esselon Gol. III
1,476 Org/Bln x 153.750,00 = 226.935.000,00
Non Esselon Gol. II
1,152 Org/Bln x 112.500,00 = 129.600.000,00
Non Esselon Gol. I
60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00
Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK
276 Org/Bln x 150.000,00 = 41.400.000,00
Wakil Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK
1,104 Org/Bln x 112.500,00 = 124.200.000,00
Wali Kelas SMP / SMA / SMK
4,920 Org/Bln x 75.000,00 = 369.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai Guru
462,462 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.849.848.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai (Adm)
75,020 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 300.080.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV b
15 Org/Kali x 200.000,00 = 3.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon V a
54 Org/Kali x 187.500,00 = 10.125.000,00
Bantuan Meugang Kepala Sekolah
69 Org/Kali x 187.500,00 = 12.937.500,00
Bantuan Meugang Non Esselon
819 Org/Kali x 150.000,00 = 122.850.000,00
Bantuan Meugang Korwas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Pengawas
78 Org/Kali x 187.500,00 = 14.625.000,00
Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah SD
2,298 Org/Kali x 150.000,00 = 344.700.000,00
Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah Swasta
342 Org/Kali x 150.000,00 = 51.300.000,00
Bantuan Meugang Guru PNS SMP Negeri
1,092 Org/Kali x 150.000,00 = 163.800.000,00
Bantuan Meugang Guru PNS SMA / SMK Negeri
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1,296 Org/Kali x 150.000,00 = 194.400.000,00
Insentif Guru Dalam Wilayah Kota Langsa
19,110 Org/Bln x 100.000,00 = 1.911.000.000,00
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD PMK No.
34/PMK.07/2012
1 Thn x 30.786.477.000,00 = 30.786.477.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD PMK No.
35/PMK.07/2012
1 Thn x 2.952.000.000,00 = 2.952.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 20.549.588.006,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.914.716.249,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01
13.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 13.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Dinas
Pendidikan, SD 57, TK, SD Percontohan
1 Thn x 4.925.000,00 = 4.925.000,00
SMP Negeri 1
1 Sekolah/Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 6
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 10
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00
SMA Negeri 2
1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00
SMA Negeri 3
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00
SMK Negeri 2
1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00
SMK Negeri 5
1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00
400.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
400.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 45.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Dinas Pendidikan, TK, SD
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
SMA/SMK
120 Sekolah/Bln x 80.000,00 = 9.600.000,00
TK Negeri
24 Unit/Bln x 50.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Air 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Dinas Pendidikan
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Listrik 351.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Dinas Pendidikan dan SD
1 Thn x 83.000.000,00 = 83.000.000,00
TK Negeri
24 Unit/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
SMA Negeri 2
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
SMA Negeri 3
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SMK Negeri 2
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 58.200.000,00 = 58.200.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
SMK Negeri 5
1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
SMP Negeri 1
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMP Negeri 6
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMP Negeri 10
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
86.250.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 86.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
86.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 86.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Dinas Pendidikan, TK, SD 57 Unit, SD Percontohan 1 Unit
1 Thn x 16.450.000,00 = 16.450.000,00
SMA Negeri 1
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMA Negeri 2
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMA Negeri 5
1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SMK Negeri 1
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMK Negeri 2
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SMK Negeri 5
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
SMP Negeri 1
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 6
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 10
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
95.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 95.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
95.250.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 95.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pendidikan
1 Thn x 33.800.000,00 = 33.800.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
SMA Negeri 2
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
SMA Negeri 4
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
SMK Negeri 2
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMK Negeri 5
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP Negeri 1
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
SMP Negeri 6
1 Thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
SMP Negeri 10
1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
196.910.249,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 196.910.249,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
196.910.249,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 196.910.249,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Dinas Pendidikan
1 Thn x 86.410.249,00 = 86.410.249,00
TK Negeri 2 Unit
1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SMA Negeri 2
1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMK Negeri 2
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMK Negeri 5
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMP Negeri 1
1 Thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
SMP Negeri 6
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 4.550.000,00 = 4.550.000,00
SMP Negeri 10
1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
SMP Negeri Telaga Tujuh
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
169.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 169.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
169.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 104.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
Kantor Dinas Pendidikan
1 Thn x 37.700.000,00 = 37.700.000,00
SD Negeri 57 Unit, SD Negeri Percontohan 1 Unit dan TK
Negeri
1 Thn x 32.300.000,00 = 32.300.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMA Negeri 2
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMK Negeri 2
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMK Negeri 5
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 1
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 6
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
SMP Negeri 10
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
SMP Negeri Telaga Tujuh
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 64.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Kantor Dinas Pendidikan
1 Thn x 39.500.000,00 = 39.500.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMA Negeri 2
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
SMK Negeri 2
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMK Negeri 5
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMP Negeri 1
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
SMP Negeri 6
1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 10
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMP Negeri Telaga Tujuh
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
30.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Dinas Pendidikan
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
SD Negeri 57 Unit
1 Thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
SD Negeri Percontohan 1 Unit
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
TK Negeri 2 Unit
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMA Negeri 2
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMK Negeri 2
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMK Negeri 5
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 1
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 6
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SMP Negeri 10
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
152.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 152.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
27.676.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 676.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Almari
1 Unit x 676.000,00 = 676.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 27.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC
Pengadaan AC
3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
33.811.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 8.125.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer/PC
1 Unit x 8.125.000,00 = 8.125.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20.886.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Laptop
3 Unit x 6.962.000,00 = 20.886.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 4.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
2 Unit x 2.400.000,00 = 4.800.000,00
35.513.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 35.513.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja Kerja dan kursi Belajar (SMAN 1 )
1 Keg x 35.513.000,00 = 35.513.000,00
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Dispenser 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
Pengadaan Dispenser
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
52.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 52.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
Belanja Modal Pengadaan Kamera CCTV
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Dinas Pendidikan
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SD 57 Sekolah
1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
SD Percontohan 1 Sekolah
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
TK Negeri 2 Sekolah
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMA Negeri 2
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMK Negeri 2
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMK Negeri 5
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
SMP 13 Sekolah
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
67.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
67.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 52.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Dinas Pendidikan
1 Thn x 23.750.000,00 = 23.750.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMA Negeri 2
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMK Negeri 2
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMK Negeri 5
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 1
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 6
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 10
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Dinas Pendidikan
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
300.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
300.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 293.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dinas Pendidikan
1 Thn x 208.000.000,00 = 208.000.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA Negeri 2
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA Negeri 2
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA Negeri 5
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 1
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 6
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 10
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.354.306.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Pegawai 1.033.306.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
976.276.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 976.276.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengguna Anggaran
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
63 Org/Bln x 650.000,00 = 40.950.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pembuat Daftar Gaji)
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Staf Pengelola
45 Org/Bln x 250.000,00 = 11.250.000,00
Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00
Panitia PSB (SMP 13 Sekolah)
13 Keg/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
Panitia PSB (SMA/SMK 10 Sekolah)
10 Sekolah/Thn x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
Honor Petugas Kelas Unggul (SMA 1 dan SMA 3)
1 Thn x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bendahara Pembantu (Tkt SMP dan
SMA/SMK)
207 OB x 250.000,00 = 51.750.000,00
Penunjang Kegiatan Pengurus Barang (Tkt SMP dan
SMA/SMK)
207 OB x 150.000,00 = 31.050.000,00
Perencanaan dan Pengawasan Adm. Proyek (DAK)
1 Keg x 636.226.000,00 = 636.226.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dunia Usaha dan
Dunia Industri (SMK 1, SMK 3 dan SMK 4)
Penanggung Jawab
3 Org/SMK x 500.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris
3 Org/SMK x 400.000,00 = 1.200.000,00
Pelaksana
3 Org/SMK x 300.000,00 = 900.000,00
Pembimbing
6 Org/Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
Penjajakan
6 Org/SMK x 200.000,00 = 1.200.000,00
Pengantar dan Penjemput Siswa SMK
Halaman 17PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 Keg/SMK x 800.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Pendidikan
Operator Komputer
60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00
Operator Komputer SMA/SMK
120 Org/Bln/SMK/SMA x 150.000,00 = 18.000.000,00
Operator Komputer SMP
156 Org/Bln/SMP x 150.000,00 = 23.400.000,00
Penunjang Kegiatan Pramuka SMA/SMK
120 SMA/SMK/Bln x 62.500,00 = 7.500.000,00
Penunjang Kegiatan Pramuka SMP
156 SMP/Bln x 62.500,00 = 9.750.000,00
51.630.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 51.630.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Cleaning Service
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Jaga Malam
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
1,320 Orang/Bln/Hr x 4.000,00 = 5.280.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
18 Org/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
5.400.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 5.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
72 Org/Bln x 75.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 321.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
321.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 321.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
2,140 Org x 150.000,00 = 321.000.000,00
12.976.437.460,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.01 . 02
100.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
Pembangunan Kantin Sekolah Sehat SDN 13 Langsa Kec.
Langsa Barat
Halaman 18PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
315.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
Penimbunan Halaman SMP Negeri 6 Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
125.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 125.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Gedung Dinas Pendidikan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SMP Negeri 1
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
SMP Negeri 2
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMP Negeri 3
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
SMP Negeri 4
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMP Negeri 5
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMP Negeri 6
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMP Negeri 7
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP Negeri 8
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP Negeri 9
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
SMP Negeri 10
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP Negeri 11
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Negeri 12
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Negeri 13
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMA Negeri 1
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
SMA Negeri 2
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMA Negeri 3
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMA Negeri 4
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA Negeri 5
Halaman 19PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMK Negeri 1
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMK Negeri 2
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
SMK Negeri 3
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMK Negeri 4
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMK Negeri 5
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal 90.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 90.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Pemasangan Paving Block SDN 10 Langsa
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
87.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 87.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
87.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 13.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 74.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Dikjar
40 Unit x 1.200.000,00 = 48.000.000,00
SMA/SMK
9 Thn/Sekolah x 1.200.000,00 = 10.800.000,00
SMP
13 Thn/Sekolah x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
12.473.537.460,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Sumber Dana :
Belanja Modal 12.473.537.460,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
12.473.537.460,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 12.473.537.460,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
Rehabilitasi Pagar Kantor
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Rehab Gedung Kantor
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan
1 Keg x 16.575.000,00 = 16.575.000,00
Halaman 20PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Dana DAK 2013
1 Keg x 12.261.962.460,00 = 12.261.962.460,00
1.020.318.750,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01 . 1.01.01 . 03
1.020.318.750,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.020.318.750,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.020.318.750,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.020.318.750,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian
2,134 Org x 478.125,00 = 1.020.318.750,00
209.561.875,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15
209.561.875,00 Festival Kompetensi dan Kreativitas Anak dan Guru TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 191.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1
191.300.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 191.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anak PAUDNI
1 Keg x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan PAUDNI
88 Keg x 2.000.000,00 = 176.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.261.875,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
1.231.875,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.231.875,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.231.875,00 = 1.231.875,00
1.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung Kantor
2 Hr x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
7.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 7.480.000,00 = 7.480.000,00
Halaman 21PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.300.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
Piala
4 Set x 500.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan (Bantuan Juara dan
Juara Harapan)
1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.947.544.244,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1.01 . 1.01.01 . 16
207.848.800,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 77.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1
77.260.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 77.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana
1 Keg x 59.710.000,00 = 59.710.000,00
Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 17.550.000,00 = 17.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 130.588.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2
4.218.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.218.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.418.800,00 = 3.418.800,00
Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
6.520.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.020.000,00 = 3.020.000,00
Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK
Belanja Cetak
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
46.800.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 46.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung
49 Hr/MP x 500.000,00 = 24.500.000,00
Sound Sistem
49 Hr/MP x 400.000,00 = 19.600.000,00
Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK
Sewa Gedung
3 Hr x 500.000,00 = 1.500.000,00
Sound System
3 Hr x 400.000,00 = 1.200.000,00
Halaman 22PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
39.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 39.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 22.600.000,00 = 22.600.000,00
Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK
Biaya Makan Minum Peserta
1 Keg x 17.200.000,00 = 17.200.000,00
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
18.250.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 18.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Hadiah Untuk Juara
1 Keg x 16.250.000,00 = 16.250.000,00
Piala
5 Set x 400.000,00 = 2.000.000,00
150.565.239,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 32.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1
32.220.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Kegiatan Tes Hasil Belajar
1 Keg x 32.220.000,00 = 32.220.000,00
Belanja Barang dan Jasa 118.345.239,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2
465.239,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 465.239,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 465.239,00 = 465.239,00
100.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Kegiatan Tes Hasil Belajar
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 2.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
Halaman 23PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
67.843.337,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 28.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1
28.950.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 28.950.000,00 = 28.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 38.893.337,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
1.143.337,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.143.337,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.143.337,00 = 1.143.337,00
4.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
9.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 9.050.000,00 = 9.050.000,00
24.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
32.399.675,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 18.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
18.210.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Halaman 24PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 14.610.000,00 = 14.610.000,00
Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket A
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 14.189.675,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
1.309.675,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.309.675,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.309.675,00 = 1.309.675,00
1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
2 Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.840.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 840.000,00 = 840.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.340.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.340.000,00 = 2.340.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2 Keg x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
45.268.910,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 27.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1
27.210.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 17.760.000,00 = 17.760.000,00
Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket B
1 Keg x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.058.910,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
1.398.910,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.398.910,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 25PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.398.910,00 = 1.398.910,00
1.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
2 Keg x 900.000,00 = 1.800.000,00
4.560.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
Belanja Penggandaan 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
2 Keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2 Keg x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
769.148.233,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 354.645.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1
354.645.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 354.645.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Lomba Gugus SD/MI
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.380.000,00 = 8.380.000,00
Lomba Sekolah Sehat SD/MI
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 15.575.000,00 = 15.575.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.720.000,00 = 10.720.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.720.000,00 = 10.720.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI
Halaman 26PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 36.960.000,00 = 36.960.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 36.960.000,00 = 36.960.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 24.080.000,00 = 24.080.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.010.000,00 = 8.010.000,00
Pendataan Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 9.740.000,00 = 9.740.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Lomba Gugus SD/MI
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Penunjang Kegiatan Lomba Sekolah Sehat SD/MI
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Penunjang Kegiatan Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Penunjang Kegiatan Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Penunjang Kegiatan Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Penunjang Kegiatan Sekolah Gugus/ Inti Sekolah Dasar
11 Sekolah x 5.000.000,00 = 55.000.000,00
Penunjang Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) SD/MI
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Penunjang Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) SMP/MTs
1 Keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Penunjang Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) SMP/MTs
1 Keg x 23.600.000,00 = 23.600.000,00
Penunjang Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) SD/MI
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 414.503.233,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
5.908.233,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.908.233,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Lomba Gugus SD/MI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 595.721,00 = 595.721,00
Lomba Sekolah Sehat SD/MI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 676.394,00 = 676.394,00
Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 676.394,00 = 676.394,00
Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Halaman 27PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 433.493,00 = 433.493,00
Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 433.493,00 = 433.493,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 559.068,00 = 559.068,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 731.196,00 = 731.196,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 524.064,00 = 524.064,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 348.063,00 = 348.063,00
Penunjang Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 930.347,00 = 930.347,00
5.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.680.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Lomba Gugus SD/MI
Belanja Cetak
1 Keg x 320.000,00 = 320.000,00
Lomba Sekolah Sehat SD/MI
Belanja Cetak
1 Keg x 490.000,00 = 490.000,00
Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs
Belanja Cetak
1 Keg x 490.000,00 = 490.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Belanja Cetak
1 Keg x 420.000,00 = 420.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs
Belanja Cetak
1 Keg x 420.000,00 = 420.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI
Belanja Cetak
1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs
Belanja Cetak
1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs
Belanja Cetak
1 Keg x 320.000,00 = 320.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
Belanja Cetak
1 Keg x 320.000,00 = 320.000,00
Belanja Penggandaan 1.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Penunjang Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs
Belanja Penggandaan
Halaman 28PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.720.000,00 = 1.720.000,00
24.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Belanja Sewa Gedung
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs
Belanja Sewa Gedung
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI
Belanja Sewa Gedung
7 HK x 500.000,00 = 3.500.000,00
Sewa Sound Sistem
7 HK x 400.000,00 = 2.800.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs
Belanja Sewa Gedung
7 HK x 500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem
7 HK x 400.000,00 = 2.800.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs
Belanja Sewa Gedung
8 HK x 500.000,00 = 4.000.000,00
Sewa Sound Sistem
8 Hr x 400.000,00 = 3.200.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
Belanja Sewa Gedung
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa Sound Sistem
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
137.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 137.025.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Lomba Gugus SD/MI
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Lomba Sekolah Sehat SD/MI
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 5.610.000,00 = 5.610.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 51.515.000,00 = 51.515.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs
Belanja Makan Minum Rapat
Halaman 29PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
Penunjang Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
45.170.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 45.170.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Pakaian Batik
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs
Pakaian Batik
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI
Belanja Pakaian Batik
1 Keg x 16.835.000,00 = 16.835.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs
Belanja Pakaian Batik
1 Keg x 16.835.000,00 = 16.835.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs
Belanja Pakaian Batik Tradisional
30 Bh x 250.000,00 = 7.500.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
Seragam Batik
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
168.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Lomba Gugus SD/MI
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
Lomba Sekolah Sehat SD/MI
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 45.150.000,00 = 45.150.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 18.900.000,00 = 18.900.000,00
Penunjang Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 85.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 30PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Penunjang Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
27.750.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 27.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Lomba Gugus SD/MI
Piala
1 Set x 350.000,00 = 350.000,00
Lomba Sekolah Sehat SD/MI
Piala
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs
Piala
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Piala
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs
Piala
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI
Piala
16 Set x 350.000,00 = 5.600.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs
Piala
32 Set x 350.000,00 = 11.200.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs
Piala
16 Set x 300.000,00 = 4.800.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
Piala
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
185.000.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Sumber Dana :
Halaman 31PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 31.860.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
31.860.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.860.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP dan
SMA/SMK
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 31.860.000,00 = 31.860.000,00
Belanja Barang dan Jasa 138.140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
781.196,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 781.196,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP dan
SMA/SMK
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 781.196,00 = 781.196,00
1.858.804,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.858.804,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP dan
SMA/SMK
Biaya Cetak
1 Keg x 1.858.804,00 = 1.858.804,00
6.300.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP dan
SMA/SMK
Sewa Gedung
7 Hr x 500.000,00 = 3.500.000,00
Sewa Sound System
7 Hr x 400.000,00 = 2.800.000,00
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP dan
SMA/SMK
Biaya Makan Minum Peserta
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP dan
SMA/SMK
Belanja Pakaian Seragam
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP dan
SMA/SMK
Halaman 32PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Transportasi Panitia dan Juri
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
49.200.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 49.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Hadiah Untuk Juara
1 Keg x 35.600.000,00 = 35.600.000,00
Piala
34 Set x 400.000,00 = 13.600.000,00
Belanja Modal 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP dan
SMA/SMK
Pengadaan Alat Olahraga
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
489.470.050,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 385.810.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1
385.810.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 385.810.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/M/ISDLB
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
1 Keg x 65.700.000,00 = 65.700.000,00
Ujian Nasional (UN) SD/MI
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
1 Keg x 183.790.000,00 = 183.790.000,00
Ujian Nasional (UN) SMP/MTs
Honor Pelaksanaan Ujian Nasional
1 Keg x 50.670.000,00 = 50.670.000,00
Tim Monitoring UN
1 Keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMP/MTs
Honor Pelaksanaan Ujian Nasional (UN)
1 Keg x 31.650.000,00 = 31.650.000,00
Tim Monitoring
1 Keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan
Honorarium Petugas Pemindaian Lembaran Ujian Jawaban
Komputer (LUJK)
3,200 siswa x 2.000,00 = 6.400.000,00
Penunjang Kegiatan UN ke sekolah-sekolah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Tim Pengamanan Naskah UN di Dinas
Pendidikan oleh Tim Dinas Pendidikan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Bantuan Tim Pengamanan Naskah UN di Dinas Pendidikan
oleh Kepolisian
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Halaman 33PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 103.660.050,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2
6.230.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.230.050,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/M/ISDLB
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.266.540,00 = 1.266.540,00
Ujian Nasional (UN) SD/MI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.143.337,00 = 1.143.337,00
Ujian Nasional (UN) SMP/MTs
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.174.023,00 = 2.497.098,00
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMP/MTs
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.323.075,00 = 1.323.075,00
37.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 37.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/M/ISDLB
Belanja Penggandaan
1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
Ujian Nasional (UN) SD/MI
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Ujian Nasional (UN) SMP/MTs
Belanja penggandaan
1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMP/MTs
Belanja Penggandaan
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
30.280.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.280.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/M/ISDLB
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
Ujian Nasional (UN) SD/MI
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 16.275.000,00 = 16.275.000,00
Ujian Nasional (UN dan UAS) SMP/MTs
Makan Minum Rapat
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Ujian Nasional (UN dan UAS) SMP/MTs
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 6.855.000,00 = 6.855.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Ujian Nasional (UN) SD/MI
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 34PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ujian Nasional (UN) SMP/MTS
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.168.107.628,00 Program Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17
297.135.200,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 12.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
12.200.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli
Monitoring dan Evaluasi Tim Dinas Pendidikan
1 Keg x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
Belanja Modal 284.935.200,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
284.935.200,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 284.935.200,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Dana Pendukung Block Grant 2012
Pembangunan 2 RKB SMA Negeri 4 Langsa (APBN 2012)
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Pembangunan 2 RKB SMAS Cut Nyak Dhien Langsa (APBN
2012)
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Pembangunan 4 RKB SMA Negeri 3 Langsa (APBN P 2012)
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembangunan 4 RKB SMA Negeri 5 Langsa (APBN P 2012)
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembangunan 4 RKB SMAS Muhammadiyah Langsa (APBN
P 2012)
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembangunan 4 RKB SMA Negeri 4 Langsa (APBN P 2012)
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Perencanaan
1 Keg x 12.693.600,00 = 12.693.600,00
Pengawasan
1 Keg x 9.494.400,00 = 9.494.400,00
Administrasi Proyek
1 Keg x 4.747.200,00 = 4.747.200,00
46.000.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah
(Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 Sumber Dana :
Belanja Modal 46.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3
46.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 46.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Dana Pendukung Block Grant 2012
Pembangunan Laboratorium IPA SMAN 2 Langsa (APBN P
2012)
1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
Pembangunan Laboratorium IPA SMAN 5 Langsa (APBN P
2012)
Halaman 35PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
40.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 Sumber Dana :
Belanja Modal 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Dana Pendukung Block Grant 2012
Rehabilitasi 12 Ruang Kelas, Ruang Administrasi,
Perpustakaan, Lab. IPA dan MCK SMA Negeri 4 Langsa
(APBN P 2012)
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
75.790.723,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 30.795.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1
30.795.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.795.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 21.045.000,00 = 21.045.000,00
Guru Berprestasi
1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
Kepala Sekolah Berprestasi
1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
Pengawas Sekolah Berprestasi
1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 44.995.723,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2
1.146.975,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.146.975,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.146.975,00 = 1.146.975,00
2.470.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.470.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.470.000,00 = 2.470.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Sewa Gedung Kantor
Sewa Gedung Kantor dan Sound System
3 Hr x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
8.355.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.355.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 8.355.000,00 = 8.355.000,00
Halaman 36PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
17.023.748,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.023.748,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Luar Daerah
Transport Pemenang ke Provinsi
1 Keg x 14.923.748,00 = 14.923.748,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
10.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Hadiah Untuk Kepala Sekolah Berprestasi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
53.996.500,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 33.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
33.320.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 15.920.000,00 = 15.920.000,00
Pemantau
24 OH x 75.000,00 = 1.800.000,00
Pengawas UNPK Paket B
2 Keg x 7.800.000,00 = 15.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.676.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
1.119.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.119.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.119.500,00 = 1.119.500,00
1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket Pengiriman
2 Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00
10.617.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.617.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.617.000,00 = 1.617.000,00
Belanja Penggandaan 9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan Naskah Ujian UNPK Paket C
2 Keg x 3.750.000,00 = 7.500.000,00
4.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 37PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 440.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Keg x 440.000,00 = 440.000,00
3.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2 Keg x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
474.850.300,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 349.225.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1
155.225.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 155.225.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pelaksaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMA/MA dan SMK
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (UN)
1 Keg x 50.800.000,00 = 50.800.000,00
Honorarium Tim Monitoring UN
1 Keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
Pelaksaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMA/MA dan
SMK
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
1 Keg x 21.625.000,00 = 21.625.000,00
Honorarium Tim Monitoring
1 Keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
Bantuan Tim Pengamanan Naskah Ujian Nasional Di Dinas
Pendidikan Oleh Tim Dinas Pendidikan
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Bantuan Tim Pengamanan Naskah Ujian Nasional Di Dinas
Pendidikan Oleh Kepolisian
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
194.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 194.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Pelaksaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMA/MA dan SMK
Insentif Sosialisasi UN Ke Sekolah-Sekolah
24 Sekolah x 250.000,00 = 6.000.000,00
Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMA/MA dan
SMK
Insentif Perakitan Naskah UAS
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Insentif Pengawas UAS SMA/MA
1 Keg x 76.800.000,00 = 76.800.000,00
Insentif Pengawas UAS SMK
1 Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
Insentif Koreksi LJK UAS SMA/MA dan SMK
1 Keg x 60.720.000,00 = 60.720.000,00
Insentif Penulisan Ijazah SMA/MA dan SMK
1 Keg x 15.480.000,00 = 15.480.000,00
Halaman 38PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 125.625.300,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2
1.748.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.748.300,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pelaksaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMA/MA dan SMK
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 821.925,00 = 821.925,00
Pelaksaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMA/MA dan
SMK
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 926.375,00 = 926.375,00
83.331.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 83.331.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pelaksaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMA/MA dan SMK
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Pelaksaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMA/MA dan
SMK
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
Pengadaan Naskah dan LJK UAS SMA/MA
1 Keg x 52.148.000,00 = 52.148.000,00
Pengadaan Naskah dan LJK UAS SMK
1 Keg x 28.033.000,00 = 28.033.000,00
10.546.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.546.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 4.186.000,00 = 4.186.000,00
Pelaksaan Ujian Akhir Sekolah (UN dan UAS) Tingkat
SMA/MA dan SMK
1 Keg x 6.360.000,00 = 6.360.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Pelaksaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMA/MA dan SMK
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
180.334.905,00 Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 67.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
67.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 67.500.000,00 = 67.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 112.834.905,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
2.002.905,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 39PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 2.002.905,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.002.905,00 = 2.002.905,00
5.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung dan Sound System
4 Hr x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
12.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 12.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 12.880.000,00 = 12.880.000,00
36.352.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.352.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 36.352.000,00 = 36.352.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Di Serahkan Kepada Masyarakat
Hadiah dan Piala Bagi Yang Berprestasi
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
64.225.000,00 Program Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18
34.500.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Langsa
Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Uang Saku Peserta
20 Ok x 400.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
2.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Halaman 40PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
3.500.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
Belanja Pakaian Batik
20 OK x 175.000,00 = 3.500.000,00
13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
29.725.000,00 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran
Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 11.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
11.700.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.025.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
965.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 965.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 965.000,00 = 965.000,00
1.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung
Halaman 41PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 HK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.210.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.210.000,00 = 3.210.000,00
6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.600.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Hadiah Pemenang
12 Lomba x 300.000,00 = 3.600.000,00
248.676.800,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22
60.000.000,00 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 52.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
52.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 52.500.000,00 = 52.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
3.176.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.176.600,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.176.600,00 = 3.176.600,00
715.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 715.400,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
7 Buku x 102.200,00 = 715.400,00
608.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 608.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 608.000,00 = 608.000,00
3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
80.162.223,00 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 Sumber Dana :
Halaman 42PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 19.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
19.000.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pesantren Kilat
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 61.162.223,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
562.223,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 562.223,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis kantor
1 Keg x 562.223,00 = 562.223,00
60.600.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 60.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Kursus Singkat Pelatihan Pesantren Kilat Tingkat SD,MI,
SMP, MTsN, SMA,MA dan SMK
1 Keg x 60.600.000,00 = 60.600.000,00
68.514.577,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 63.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1
63.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun
2012 - 2017
Penanggung Jawab
10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00
Ketua
10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00
Wakil Ketua
10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00
Sekretaris
10 OH x 550.000,00 = 5.500.000,00
Anggota
50 OH x 500.000,00 = 25.000.000,00
Operator Komputer
30 OH x 450.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.014.577,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
1.643.037,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.643.037,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.643.037,00 = 1.643.037,00
715.540,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 715.540,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 43PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
1 Keg x 715.540,00 = 715.540,00
256.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 256.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 256.000,00 = 256.000,00
2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
40.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 22.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
22.700.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 22.700.000,00 = 22.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (172.982.060.681,00)
Halaman 44PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 45PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 02 . 01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.580.406.903,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.009.387.778,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.009.387.778,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.009.387.778,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
947.937.778,00 Gaji Dan Tunjangan1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 710.367.305,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.680.010,00 = 21.840.130,00
Golongan II : 8 Org
13 Bln x 16.961.350,00 = 220.497.550,00
Golongan III : 12 Org
13 Bln x 34.930.835,00 = 454.100.855,00
Accres
1 Thn x 13.928.770,00 = 13.928.770,00
Tunjangan Keluarga 64.085.872,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 234.107,00 = 3.043.391,00
Golongan II
13 Bln x 1.426.509,00 = 18.544.617,00
Golongan III
13 Bln x 3.172.406,00 = 41.241.278,00
Accres
1 Thn x 1.256.586,00 = 1.256.586,00
Tunjangan Jabatan 55.475.862,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 4.183.700,00 = 54.388.100,00
Accres
1 Thn x 1.087.762,00 = 1.087.762,00
Tunjangan Fungsional Umum 38.662.845,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan I
13 Bln x 187.250,00 = 2.434.250,00
Golongan II
13 Bln x 1.540.800,00 = 20.030.400,00
Golongan III
13 Bln x 1.187.700,00 = 15.440.100,00
Accres
1 Thn x 758.095,00 = 758.095,00
Tunjangan Beras 58.419.913,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 4.405.725,00 = 57.274.425,00
Accres
1 Thn x 1.145.488,00 = 1.145.488,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.786.742,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 20.786.742,00 = 20.786.742,00
Pembulatan Gaji 139.239,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 139.239,00 = 139.239,00
61.450.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 61.450.000,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon IV a
48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00
Non Esselon Gol. III
48 Org/Bln x 153.750,00 = 7.380.000,00
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
4,180 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 16.720.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
42 Org/Kali x 150.000,00 = 6.300.000,00
BELANJA LANGSUNG 571.019.125,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2
484.328.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01
1.700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.700.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
19.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
19.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Rekening Telepon
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik 11.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 5.400.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Intranet / TV Kabel / TV
Satelit
1 Thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.400.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
8.190.750,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 8.190.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
8.190.750,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 8.190.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
1 Thn x 8.190.750,00 = 8.190.750,00
15.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
15.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
15.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 11.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Bahan Sampul Buku Perpustakaan
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Biaya Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
210.793.750,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Modal 210.793.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 21.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Lemari Pustaka
1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Lemari Arsip
3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
62.168.750,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 50.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Komputer
Pengadaan Komputer
5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Notebook
Note Book
2 Unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 2.418.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
1 Unit x 2.418.750,00 = 2.418.750,00
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 750.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
Pengadaan UPS
1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00
102.625.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.625.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Tanpa Lengan
6 Bh x 437.500,00 = 2.625.000,00
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 100.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09
Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang
Pengadaan Rak Buku
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 10.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
Belanja Modal Digital
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Handycam 15.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja Modal Pengadaan Handycam
Pengadaan Handycam
1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Biaya Surat Kabar dan Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
17.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Biaya Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
78.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
78.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
105.644.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Pegawai 101.894.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
32.674.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.674.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 336.000,00 = 4.032.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 276.000,00 = 3.312.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
PPTK
9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00
Tunjangan Kepala Kantor
12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
31.420.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 31.420.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Supir Mobil Pustaka Keliling
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penjaga Malam
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan Dan Minum Supir Mobil Pustaka Keliling,
Penjaga Malam dan Cleaning Service
880 Orang/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Supir Mobil Pustaka Keliling, Penjaga
Malam dan Cleaning Service
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Biaya Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
37.800.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 37.800.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
Insentif Petugas Operator Komputer
48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00
Insentif Petugas Pustaka
48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00
Insentif Petugas Pustaka Keliling
48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
3.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 3.750.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
25 Org x 150.000,00 = 3.750.000,00
20.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.02 . 02
20.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan
Dokumentasi
Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
20.250.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 20.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Empat
3 Unit x 6.750.000,00 = 20.250.000,00
10.040.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01 . 1.01.02 . 03
10.040.625,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.01 . 1.01.02 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.040.625,00 1.01 . 1.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
10.040.625,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.01 . 1.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.040.625,00 1.01 . 1.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Biaya Pakaian Dinas Harian
21 Org x 478.125,00 = 10.040.625,00
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi1.24 . 1.01.02 . 18
24.600.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 10.850.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
6.800.000,00 Honorarium PNS1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.800.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Sosialisasi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
PPTK
3 OB x 350.000,00 = 1.050.000,00
Staf Administrasi
3 OB x 250.000,00 = 750.000,00
4.050.000,00 Honorarium Non PNS1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.050.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honor Instruktur
6 OJ x 200.000,00 = 1.200.000,00
Honor Moderator
6 OJ x 100.000,00 = 600.000,00
Honor Peserta
30 Org x 75.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK Kegiatan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Modul Sosialisasi
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 1.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Makan Minum Peserta Sosialisasi
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Instruktur
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.750.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 3.750.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Perlengkapan Panitia dan Peserta Sosialisasi
25 OK x 150.000,00 = 3.750.000,00
31.800.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan1.01 . 1.01.02 . 21
31.800.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Langsa
Belanja Pegawai 11.550.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
7.550.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.550.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Kegiatan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
PPTK
3 OB x 350.000,00 = 1.050.000,00
Staf Administrasi
6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
Honorarium Tim Penilai
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK Kegiatan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 1.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Publikasi
Pengumuman Lewat radio
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Spanduk
3 Bh x 250.000,00 = 750.000,00
Cetak Laporan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan
Fotocopy Formulir
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Makanan dan Minuman Peserta Lomba
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
11.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 11.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
Piala Pemenang Lomba
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Hadiah Perlombaan
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.580.406.903,00)
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 4.071.117.600,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.071.117.600,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 4.071.117.600,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
4.071.117.600,00 Retribusi Jasa Umum1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.071.117.600,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Jampersal)
1 Thn x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Jamkesmas)
1 Thn x 2.787.800.000,00 = 2.787.800.000,00
PHB Askes
1 Thn x 41.946.800,00 = 41.946.800,00
Pemeriksaan Laboratorium Jamaah Haji
1 Thn x 2.436.000,00 = 2.436.000,00
Retribusi Puskesmas Dalam Wilayah Kota Langsa
1 Thn x 13.077.550,00 = 13.077.550,00
Penghasilan Puskesmas Dari Dana Jamkesmas/Jampersal
1 Thn x 25.857.250,00 = 25.857.250,00
BELANJA 37.744.662.387,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.900.234.762,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
25.900.234.762,00 Non Kegiatan1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 25.900.234.762,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
23.817.194.762,00 Gaji Dan Tunjangan1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 17.779.187.394,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 3 Org
13 Bln x 4.898.237,00 = 63.677.081,00
Golongan II : 215 Org
13 Bln x 461.456.972,00 = 5.998.940.636,00
Golongan III : 295 Org
13 Bln x 795.285.215,00 = 10.338.707.795,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan IV : 24 Org
13 Bln x 79.173.105,00 = 1.029.250.365,00
Accres
1 Thn x 348.611.517,00 = 348.611.517,00
Tunjangan Keluarga 1.403.527.415,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 682.563,00 = 8.873.319,00
Golongan II
13 Bln x 34.367.167,00 = 446.773.171,00
Golongan III
13 Bln x 62.166.732,00 = 808.167.516,00
Golongan IV
13 Bln x 8.630.251,00 = 112.193.263,00
Accres
1 Thn x 27.520.146,00 = 27.520.146,00
Tunjangan Jabatan 192.179.169,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 6.933.600,00 = 90.136.800,00
Golongan IV
13 Bln x 7.559.550,00 = 98.274.150,00
Accres
1 Thn x 3.768.219,00 = 3.768.219,00
Tunjangan Fungsional 2.414.476.935,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan II
13 Bln x 47.807.600,00 = 621.498.800,00
Golongan III
13 Bln x 114.538.150,00 = 1.488.995.950,00
Golongan IV
13 Bln x 19.741.500,00 = 256.639.500,00
Accress
1 Thn x 47.342.685,00 = 47.342.685,00
Tunjangan Fungsional Umum 134.220.372,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 561.750,00 = 7.302.750,00
Golongan II
13 Bln x 5.200.200,00 = 67.602.600,00
Golongan III
13 Bln x 4.156.950,00 = 54.040.350,00
Golongan IV
13 Bln x 203.300,00 = 2.642.900,00
Accres
1 Thn x 2.631.772,00 = 2.631.772,00
Tunjangan Beras 1.318.757.719,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 99.453.825,00 = 1.292.899.725,00
Accres
1 Thn x 25.857.994,00 = 25.857.994,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 571.439.478,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 571.439.478,00 = 571.439.478,00
Pembulatan Gaji 3.406.280,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 3.406.280,00 = 3.406.280,00
2.083.040.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 2.083.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Non Esselon Gol. III
468 Org/Bln x 153.750,00 = 71.955.000,00
Non Esselon Gol. II
360 Org/Bln x 112.500,00 = 40.500.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
18,920 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 75.680.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
207 Org/Kali x 150.000,00 = 31.050.000,00
Puskesmas Langsa Barat
Dokter Gigi
24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
Dokter Umum
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
SKP / SKM
12 Bln/Org x 375.000,00 = 4.500.000,00
Paramedis
900 Org/Bln x 187.500,00 = 168.750.000,00
Non Para Medis
180 Org/Bln x 131.250,00 = 23.625.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
21,340 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 85.360.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
288 Org/Kali x 150.000,00 = 43.200.000,00
Puskesmas Langsa Timur
Dokter Ahli
24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Dokter Gigi
24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Dokter Umum
108 Org/Bln x 750.000,00 = 81.000.000,00
SKP / SKM
48 Org/Bln x 375.000,00 = 18.000.000,00
Non Paramedis
144 Org/Bln x 131.250,00 = 18.900.000,00
Paramedis
960 Org/Bln x 187.500,00 = 180.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
23,980 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 95.920.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
324 Org/Kali x 150.000,00 = 48.600.000,00
Puskesmas Langsa Baro
Dokter Gigi
12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
Dokter Umum
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
SKM / SKP / SST
36 Org/Bln x 375.000,00 = 13.500.000,00
Paramedis
732 Org/Bln x 187.500,00 = 137.250.000,00
Non Paramedis
144 Org/Bln x 131.250,00 = 18.900.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
18,480 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 73.920.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
249 Org/Kali x 150.000,00 = 37.350.000,00
Puskesmas Langsa Kota
Dokter Umum / Gigi
60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00
SKP / SKM
48 Org/Bln x 375.000,00 = 18.000.000,00
Paramedis
1,152 Org/Bln x 187.500,00 = 216.000.000,00
Non Paramedis
96 Org/Bln x 131.250,00 = 12.600.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
25,300 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 101.200.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
342 Org/Kali x 150.000,00 = 51.300.000,00
Puskesmas Langsa Lama
Dokter Umum
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
SKP / SKM
60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00
Paramedis
288 Org/Bln x 187.500,00 = 54.000.000,00
Non Paramedis
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bln x 131.250,00 = 1.575.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
7,920 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 31.680.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
51 Org/Kali x 150.000,00 = 7.650.000,00
BELANJA LANGSUNG 11.844.427.625,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.158.324.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Dinas Kesehatan
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
336.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 336.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
336.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 29.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telpon
Dinas Kesehatan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Air 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Air
Dinas Kesehatan
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Listrik 297.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Dinas Kesehatan
1 Thn x 138.500.000,00 = 138.500.000,00
Puskesmas Langsa Kota
12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Pembantu
84 Unit/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00
Polindes/Poskesdes
470 Unit/Bln x 50.000,00 = 23.500.000,00
Penambahan Day listrik Puskesmas Langsa Timur
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
16.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
16.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 16.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Dinas Kesehatan
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Puskesmas Langsa Baro
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
31.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
31.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 31.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Dinas Kesehatan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
81.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
81.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 54.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Dinas Kesehatan
1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 27.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Dinas Kesehatan
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
29.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
29.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 29.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Dinas Kesehatan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
299.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 299.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal pengadaan almari
Almari
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10 Unit x 4.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
Filing Kabinet
10 Unit x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
190.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan komputer/PC
Komputer Untuk Dinas Kesehatan
5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
Komputer Untuk Puskesmas
5 Unit/Puskesmas x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 90.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal pengadaan Komputer Note book
Pengadaan Laptop Untuk Dinas Kesehatan
4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
Pengadaan Laptop Untuk Puskesmas
5 Unit/Puskesmas x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
39.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 24.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
Pengadaan Meja Kerja Untuk Dinas Kesehatan
10 Unit x 1.200.000,00 = 12.000.000,00
Pengadaan Meja Kerja Untuk Puskesmas
10 Unit/Puskesmas x 1.200.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 15.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Kerja Tanpa Lengan
20 Bh x 500.000,00 = 10.000.000,00
Pengadaan Kursi Plastik
50 Bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
21.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
21.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 21.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Dinas Kesehatan
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
206.854.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 206.854.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
206.854.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 173.854.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Makan Minum Petugas Jaga Rawat Inap
Petugas Pagi Puskesmas Langsa Kota
472 Org/Hari x 10.000,00 = 4.720.000,00
Petugas Sore Puskesmas Langsa Kota
1,456 Org/Hari x 10.000,00 = 14.560.000,00
Petugas Malam Puskesmas Langsa Kota
1,456 Org/Hari x 15.000,00 = 21.840.000,00
Dokter Pagi Puskesmas Langsa Kota
118 Org/Hari x 15.000,00 = 1.770.000,00
Dokter Sore Puskesmas Langsa Kota
364 Org/Hari x 15.000,00 = 5.460.000,00
Dokter Malam Puskesmas Langsa Kota
364 Org/Hari x 20.000,00 = 7.280.000,00
Petugas Pagi Puskesmas Langsa Timur
472 Org/Hari x 10.000,00 = 4.720.000,00
Petugas Sore Puskesmas Langsa Timur
1,456 Org/Hari x 10.000,00 = 14.560.000,00
Petugas Malam Puskesmas Langsa Timur
1,456 Org/Hari x 15.000,00 = 21.840.000,00
Dokter Pagi Puskesmas Langsa Timur
118 Org/Hari x 15.000,00 = 1.770.000,00
Dokter Sore Puskesmas Langsa Timur
364 Org/Hari x 15.000,00 = 5.460.000,00
Dokter Malam Puskesmas Langsa Timur
364 Org/Hari x 20.000,00 = 7.280.000,00
Petugas Pagi Puskesmas Langsa Lama
236 Org/Hari x 10.000,00 = 2.360.000,00
Petugas Sore Puskesmas Langsa Lama
728 Org/Hari x 10.000,00 = 7.280.000,00
Petugas Malam Puskesmas Langsa Lama
728 Org/Hari x 15.000,00 = 10.920.000,00
Petugas Pagi Satpol PP Puskesmas Langsa Kota
236 Org/Hari x 7.000,00 = 1.652.000,00
Petugas Sore Satpol PP Puskesmas Langsa Kota
728 Org/Hari x 7.000,00 = 5.096.000,00
Petugas Malam Satpol PP Puskesmas Langsa Kota
728 Org/Hari x 10.000,00 = 7.280.000,00
Petugas Pagi Satpol PP Puskesmas Langsa Timur
236 Org/Hari x 7.000,00 = 1.652.000,00
Petugas Sore Satpol PP Puskesmas Langsa Timur
728 Org/Hari x 7.000,00 = 5.096.000,00
Petugas Pagi Satpol PP Puskesmas Langsa Lama
236 Org/Hari x 7.000,00 = 1.652.000,00
Petugas Sore Satpol PP Puskesmas Langsa Lama
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
728 Org/Hari x 7.000,00 = 5.096.000,00
Dokter Pagi Puskesmas Langsa Lama
118 Org/Hari x 15.000,00 = 1.770.000,00
Dokter Sore Puskesmas Langsa Lama
364 Org/Hari x 15.000,00 = 5.460.000,00
Dokter Malam Puskesmas Langsa Lama
364 Org/Hari x 20.000,00 = 7.280.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
Dinas Kesehatan
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
230.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
230.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dinas Kesehatan
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dalam Wilayah Kota
Langsa
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
848.470.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Pegawai 762.520.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
336.600.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 336.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
PPTK Barang dan Jasa
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Staf Administrasi
48 Org/Bln x 450.000,00 = 21.600.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Tunjangan Kepala Dinas
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Honorarium Tunjangan Sekretaris dan Kepala Bidang
60 OB x 375.000,00 = 22.500.000,00
Honorarium Tunjangan Kepala Puskesmas
60 OB x 275.000,00 = 16.500.000,00
Honorarium Tunjangan Pegawai PTT
1,080 OB x 75.000,00 = 81.000.000,00
Honorarium Tunjangan Part Time Dokter Spesialis ke
Puskesmas Langsa Timur (5 Org Dokter Spesialis)
240 OB x 450.000,00 = 108.000.000,00
Honorarium Operator Komputer Dinas Kesehatan
72 OB x 150.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Operator Komputer Puskesmas (5
Kecamatan)
120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Pembuat Daftar Gaji
12 Bln x 475.000,00 = 5.700.000,00
389.920.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 389.920.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Cleaning Service
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
1,540 oh x 4.000,00 = 6.160.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai PTT
19,800 Orang/Bln/Hr x 4.000,00 = 79.200.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
21 kali x 100.000,00 = 2.100.000,00
Biaya Meugang Pegawai PTT
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
270 Kali x 100.000,00 = 27.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
Poding Petugas Jaga Gudang
72 OB x 150.000,00 = 10.800.000,00
Petugas Radiologi Puskesmas langsa Timur
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Puskesmas Langsa Kota
Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Cleaning Service
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Servis
880 OH/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Poding Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
Cleaning Service
60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00
Petugas Jaga Malam
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
2,420 OK x 4.000,00 = 9.680.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
33 OK x 100.000,00 = 3.300.000,00
Petugas Laundry
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Masak Diet Pasien
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Poding Jaga Malam
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
Cleaning Service
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Jaga Malam
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
660 OK x 4.000,00 = 2.640.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
9 OK x 100.000,00 = 900.000,00
Poding Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
Cleaning Service
60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00
Penjaga Malam
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Jaga Malam, Cleaning Service
1,320 OH x 4.000,00 = 5.280.000,00
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Meugang Jaga Malam, Cleaning Servis
18 OK x 100.000,00 = 1.800.000,00
Poding Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
Cleaning Service
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Jaga Malam
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
660 OK x 4.000,00 = 2.640.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
9 OK x 100.000,00 = 900.000,00
Poding Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
36.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 36.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Dinas Kesehatan Kota Langsa
84 OB x 100.000,00 = 8.400.000,00
Puskesmas Langsa Barat
36 OB x 100.000,00 = 3.600.000,00
Puskesmas Langsa Timur
84 OB x 100.000,00 = 8.400.000,00
Puskesmas Langsa Baro
36 OB x 100.000,00 = 3.600.000,00
Puskesmas Langsa Kota
48 OB x 100.000,00 = 4.800.000,00
Puskesmas Langsa Lama
72 Org/Bln x 100.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 85.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
85.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 85.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
573 Org x 150.000,00 = 85.950.000,00
950.025.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.01 . 02
40.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Pembangunan Rumah Incenerator
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
180.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 Sumber Dana :
Belanja Modal 180.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
Motor
180.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
Sepeda Motor
10 Unit x 18.000.000,00 = 180.000.000,00
60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
Dinas Kesehatan Kota Langsa/ Gudang Farmasi
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Rehab Ringan Tempat Prkir Kenderaan Roda Dua dan
Jalan Keluar Puskesmas Lgs. Timur
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
270.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 270.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
270.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 114.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Dinas Kesehatan Kota Langsa
10 Unit/Th x 6.750.000,00 = 67.500.000,00
Puskesmas Langsa Kota
Ambulance / Puskesmas Keliling
2 Unit/Th x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
Puskesmas Langsa Timur
Ambulance / Puskesmas Keliling
2 Unit/Th x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
Puskesmas Langsa Barat
Ambulance / Puskesmas Keliling
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Unit/Th x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Puskesmas Langsa Lama
Ambulance/Puskesmas Keliling
1 Unit/Th x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Puskesmas Langsa Baro
Ambulance / Puskesmas Keliling
1 Unit/Th x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 156.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Dinas Kesehatan Kota Langsa
35 Unit/Th x 1.200.000,00 = 42.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
20 Unit/Th x 1.200.000,00 = 24.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
20 Unit/Th x 1.200.000,00 = 24.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
20 Unit/Th x 1.200.000,00 = 24.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
20 Unit/ Th x 1.200.000,00 = 24.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
15 Unit/Th x 1.200.000,00 = 18.000.000,00
399.275.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 107.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
42.275.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK Kegiatan DAK
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Staf Pengelola DAK
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Keg x 12.875.000,00 = 12.875.000,00
Honorarium Panitia Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA)
1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Kegiatan Petugas Pengawas Teknis Konstruksi
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Honorarium Kegiatan Petugas Pemeriksa dan Penerima
Barang
1 Keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
Honorarium Kegiatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
65.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 65.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Biaya Perencanaan Teknis DAK
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Biaya Pengawasan Teknis DAK
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor Proyek
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan Proyek
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelelangan dan
Proyek
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal 270.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
270.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 270.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Rehabilitasi Ringan dan Pengecatan Poskesdes Wilayah
Kota Langsa
10 unit/Poskesdes x 20.000.000,00 = 200.000.000,00
Rehabilitasi Ringan Gedung Dinkes
1 pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
256.753.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02 . 1.02.01 . 03
256.753.125,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 256.753.125,00 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
256.753.125,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 256.753.125,00 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Kesehatan
223 Org x 478.125,00 = 106.621.875,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Seluruh Puskesmas
Dalam Wilayah Kota Langsa
314 Org x 478.125,00 = 150.131.250,00
1.636.675.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16
Halaman 17PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50.000.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 14.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
11.500.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemulihan
Kesehatan Bagi Jemaah Haji
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Vaksinator dan Penyuluh Haji
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pemulihan
Kesehatan Calon Haji
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Peningkatan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
19.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan
Pemulihan Kesehatan Calon Haji
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan
Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pemulihan
Kesehatan Calon Jemaah Haji
1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
10.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat
Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Haji dan Pengadaan
Reagen Untuk Calhaj
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
124.155.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 Sumber Dana :
Halaman 18PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
9.450.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Biaya Penanggulangan Kasus Gizi Buruk
630 OK x 15.000,00 = 9.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 114.705.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak Form
2 Rim x 200.000,00 = 400.000,00
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan Minum Rapat
Biaya Makan Minum Pertemuan Rutin Program Gizi
60 OK x 25.000,00 = 1.500.000,00
18.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.225.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Pelacakan
Kasus
63 OK x 75.000,00 = 4.725.000,00
Biaya perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Monev Vit
A
20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Kota untuk pemantauan
MP-ASI Gizi Kurang dan PMT Bumil KEK
30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Biaya Petugas dalam Rangka Pemantauan TBABS
30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Biaya Dinas Petugas dalam Rangka Pemeriksaan Garam
Beryodium
20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Dinas Petugas dalam Rangka Pemantauan Status
Gizi
30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Biaya Monitoring Program Gizi
45 OK x 50.000,00 = 2.250.000,00
Biaya Evaluasi Program Gizi
30 OK x 50.000,00 = 1.500.000,00
94.580.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 94.580.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Biaya Pengadaan Bahan Makanan MP-ASI pada Kasus Gizi
Balita
Halaman 19PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5,400 OK x 15.000,00 = 81.000.000,00
Biaya Pengadaan Bahan Makanan Tambahan Bumil KEK
900 OK x 15.000,00 = 13.500.000,00
Pengadaan Iodine Tes
20 Bh x 4.000,00 = 80.000,00
1.316.293.000,00 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Barang dan Jasa 1.118.293.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.118.293.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.118.293.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Pengadaan Obat Untuk Gudang Farmasi Dinkes Kota Langsa
1 Keg x 1.118.293.000,00 = 1.118.293.000,00
Belanja Modal 198.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
(DAK 2013)
Pengadaan AC
5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer/PC
5 Unit x 12.000.000,00 = 60.000.000,00
88.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 88.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran Umum (DAK
2013)
Pengadaan Vaccine Cooler
1 Unit x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
19.900.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 10.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
8.250.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Panitia Sosialisasi Guru UKS (Usaha Kesehatan
Sekolah) 1 Angkatan
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Honor Panitia Sosialisasi Dokter Kecil 1 Angkatan
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Honor Petugas pembinaan Sekolah Sehat ( 3 orang x 5
sekolah x 3 Kali )
45 OK x 150.000,00 = 6.750.000,00
2.400.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 20PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorrarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber
Honor Nara Sumber Sosialisasi Guru UKS ( Usaha
Kesehatan Sekolah) 1 Angkatan x 8 jam
8 jam x 150.000,00 = 1.200.000,00
Honor Nara Sumber Sosialisasi Dokter Kecil 1 Angkatan x
8 jam
8 jam x 150.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Guru UKS
(Usaha Kegiatan Sekolah) 1 Angkatan
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Dr.Kecil 1 Angkatan
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Regule Meeting Pengelola
Progam UKS
(20 org x 2 kali )
40 OK x 30.000,00 = 1.200.000,00
4.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Transportasi Petugas Dinas Kesehatan dalam rangka
Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Program. ( 3
org x 5 PKM x 2 kali )
30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Biaya Transportasi Peserta Sosialisasi Guru UKS ( Usaha
Kegiatan Sekolah) 1 Angkatan
20 Org x 50.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Transportasi Peserta Sosialisasi Dr. Kecil 1 Angkatan
20 Org x 50.000,00 = 1.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Biaya Penyelenggaraan Sosialisasi Guru UKS (Usaha
Kegiatan Sekolah) 1 Angkatan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Penyelenggaraan Sosialisasi Dokter Kecil 1 Angkatan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
126.327.500,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 106.327.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
66.327.500,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.327.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Halaman 21PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 5.850.000,00 = 5.850.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK) OTSUS
1 Keg x 4.207.500,00 = 4.207.500,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
1 Keg x 4.095.000,00 = 4.095.000,00
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Keg x 12.875.000,00 = 12.875.000,00
Kelompok Kerja (POKJA)
1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
Petugas Pengawas Teknis Kontruksi
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Pemeriksa dan Penerima Barang
1 Keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
Panitia Barang dan Jasa
1 Keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
40.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Biaya Perencanaan Teknis OTSUS
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK Proyek OTSUS
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
Belanja Jasa Pengumuman Lelang OTSUS
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan OTSUS
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah OTSUS
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 22PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah OTSUS
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
357.185.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22
357.185.000,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 63.323.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
5.823.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.823.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
1 Org x 9 Bulan
9 OK x 297.000,00 = 2.673.000,00
Staff
2 Org x 9 Bulan
18 OK x 175.000,00 = 3.150.000,00
57.500.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Petugas Fogging
1 Org x 180 kasus x 1 kali
720 OK x 75.000,00 = 54.000.000,00
Honor Petugas Puskesmas
2 Org x 5 Puskesmas x 2 Kali
20 OH x 75.000,00 = 1.500.000,00
Honor Tim Monev Pemantau Jentik
10 Org x 2 Kali
20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 293.862.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
64.727.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 19.227.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 19.227.000,00 = 19.227.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 45.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minya/Gas
Bensin
1,800 Liter x 4.500,00 = 8.100.000,00
Solar
7,200 Liter x 4.500,00 = 32.400.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Fogging (Viar)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
170.435.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 170.435.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Bahan Kimia
Baygon Cair
200 LTR x 45.000,00 = 9.000.000,00
Abate
Halaman 23PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6 Drum x 4.105.500,00 = 24.633.000,00
Cytrine
200 LTR x 250.000,00 = 50.000.000,00
Masin Fogging Agrofog AF 35
2 Drum x 43.401.000,00 = 86.802.000,00
2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Mesin
10 KL x 200.000,00 = 2.000.000,00
21.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 21.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Makan Minum Petugas Fogging
900 OH x 15.000,00 = 13.500.000,00
Makan Minum Petugas Fogging
500 OH x 15.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program DBD
40 OH x 20.000,00 = 800.000,00
400.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Sepatu Bot
4 Psg x 100.000,00 = 400.000,00
34.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transportasi PetugasPelacakan Kasus DBD
180 OK x 75.000,00 = 13.500.000,00
Transportasi Petugas Pengawas Fogging
180 OK x 75.000,00 = 13.500.000,00
Transportasi Petugas Pengawas Fogging
500 OK x 15.000,00 = 7.500.000,00
2.648.410.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin1.02 . 1.02.01 . 24
2.648.410.000,00 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.589.046.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1
1.589.046.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.589.046.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Jasa Pelayanan Jaminan Persalinan
1 Keg x 1.589.046.000,00 = 1.589.046.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.059.364.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2
Halaman 24PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
264.841.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 264.841.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 264.841.000,00 = 264.841.000,00
211.872.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 84.749.120,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 84.749.120,00 = 84.749.120,00
Belanja Penggandaan 127.123.680,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 127.123.680,00 = 127.123.680,00
158.904.600,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 158.904.600,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 158.904.600,00 = 158.904.600,00
423.745.600,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 423.745.600,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transportasi Operasional Luar Gedung
1 Keg x 423.745.600,00 = 423.745.600,00
2.304.495.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25
2.304.495.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal 2.304.495.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
Pengadaan Seprei
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden
Pengadaan Gorden
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
83.725.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 83.725.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran Umum (DAK
2012)
Pengadaan Glukotes Untuk Poskesdes Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 83.725.000,00 = 83.725.000,00
Halaman 25PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.200.770.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 2.200.770.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung
Kantor (DAK 2013)
Pembangunan Pustu Pondok Kemuning
1 Keg x 682.770.000,00 = 682.770.000,00
Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis Puskesmas
Langsa Lama
1 Keg x 660.000.000,00 = 660.000.000,00
Pembangunan Rumah Pelindung Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL)
1 Keg x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
Pembangunan Instalasi Pembuangan
1 Keg x 770.000.000,00 = 770.000.000,00
50.000.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28
50.000.000,00 Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 9.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1
9.600.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nrasumber
1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2
3.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.120.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
20.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 17.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 17.700.000,00 = 17.700.000,00
Belanja Penggandaan 2.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
12.780.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.780.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan
1 Keg x 12.780.000,00 = 12.780.000,00
4.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
Halaman 26PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
290.560.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29
70.860.000,00 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 26.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
4.500.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Lomba Balita Sehat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Panitia Sosialisasi DDTK (Deteksi Dini Tumbuh
Kembang)
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Honorarium Panitia Sosialisasi Manajemen Terpadu Balita
Sakit (MTBS)
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
21.700.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 21.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honor Dewan Juri Lomba Balita Sehat
5 OK x 200.000,00 = 1.000.000,00
Honor Narasumber Sosialisasi DDTK
24 Jam x 150.000,00 = 3.600.000,00
Honor Narasumber MTBS
24 Jam x 150.000,00 = 3.600.000,00
Honor Tim Pembinaan Posyandu
90 OK x 150.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 44.660.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tullis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
7.410.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 7.410.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Makan Minum Peserta, panitia dan juri dlm rangka Lomba
Balita Sehat
55 OK x 30.000,00 = 1.650.000,00
Makan Minum dlm rangka Sosialisasi DDTK ( Deteksi Dini
Tumbuh Kembang ) 3 Angkatan
96 OB x 30.000,00 = 2.880.000,00
Makan Minum dlm rangka Sosialisasi MTBS (Manajemen
Terpadu Balita Sakit) 3 Angkatan
96 OK x 30.000,00 = 2.880.000,00
14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 27PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transport perserta Sosialisasi DDTK ( Deteksi Dini
Tumbuh Kembang ) 3 angkatan
75 OK x 50.000,00 = 3.750.000,00
Transport perserta Sosialisasi Manajemen Terpadu Balita
Sakit 3 angkatan
75 OK x 50.000,00 = 3.750.000,00
Transport Tim Pembiaan Posyandu
90 OK x 75.000,00 = 6.750.000,00
4.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Biaya Penyelenggaraan Sosialisasi Diteksi Dini Tumbuh
Kembang
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Biaya Penyelenggaraan Sosialisasi Manajemen Terpadu
Balita Sakit
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
13.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 13.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Hadiah Lomba Balita Sehat
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Biaya Penyelenggaraan Lomba Balita Sehat
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
219.700.000,00 Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 51.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1
22.250.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pertemuan Audit Maternal Perintal
3 Angkatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Panitia Sosialisasi Klas Ibu Hamil
3 Angkatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Panitia Pelatihan PPWS KIA Program Kartini
3 Angkatan x 3.750.000,00 = 11.250.000,00
Honorarium Panitia Sosialisasi PKPR
1 Angkatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Panitia Sosialisasi Report Recording KB
1 Angkatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Panitia Sosialisasi Pencegahan Infeksi
3 Angkatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
29.400.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 29.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Narasumber Pertemuan Audit Maternal
Perintal
24 Jam x 150.000,00 = 3.600.000,00
Halaman 28PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Narasumber Sosialisasi Klas Ibu Hamil
24 Jam x 150.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Narasumber Pelatihan PPWS KIA Program
Kartini
72 Jam x 150.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Narasumber Sosialisasi PKPR
8 Jam x 150.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Narasumber Sosialisasi Report Recording KB
8 Jam x 150.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Narasumber Sosialisasi Pencegahan Infeksi
24 Jam x 150.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Pengolah Data
36 Jam x 150.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 123.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2
12.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.960.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 12.960.000,00 = 12.960.000,00
13.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 13.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
45.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 45.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Makan Minum Pertemuan Audit maternal Perinatal
117 OK x 30.000,00 = 3.510.000,00
Makan Minum Sosialisasi Klas Ibu Hamil
117 OK x 30.000,00 = 3.510.000,00
Makan Minum Pelatihan PPWS KIA Program Kartini
351 OK x 30.000,00 = 10.530.000,00
Makan Minum Sosialisasi PKPR
19 OK x 30.000,00 = 570.000,00
Makan Minum Sosialisasi Report Recording (pelaporan) KB
19 OK x 30.000,00 = 570.000,00
Makan Minum Sosialisasi Pencegahan Infeksi
117 OK x 30.000,00 = 3.510.000,00
Makan Minum Pertemuan Rutin
480 OK x 30.000,00 = 14.400.000,00
Makan Minum Pertemuan Bides
288 OK x 30.000,00 = 8.640.000,00
51.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transportasi Peserta Pelatihan Audit Maternal Perintal
77 OK x 50.000,00 = 3.850.000,00
Transportasi Peserta Sosialisasi Klas Ibu Hamil
77 OK x 50.000,00 = 3.850.000,00
Halaman 29PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Transportasi Peserta Pelatihan PPWS KIA Program Kartini
77 OK x 50.000,00 = 3.850.000,00
Transportasi Peserta Sosialisasi PKPR
12 OK x 50.000,00 = 600.000,00
Transportasi Peserta Sosialisasi Report Recording KB
12 OK x 50.000,00 = 600.000,00
Transportasi Peserta Sosialisasi Pencegahan Infeksi
77 OK x 50.000,00 = 3.850.000,00
Transportasi Monitoring Program KIA
240 OP/Kali/Program x 75.000,00 = 18.000.000,00
Transportasi Evaluasi Program KIA ke Puskesmas
120 Org/Puskesmas/Kali x 75.000,00 = 9.000.000,00
Transportasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidan Desa
102 Org/Desa/Kali x 75.000,00 = 7.650.000,00
Belanja Modal 45.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 3
45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 45.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Pengadaan Buku KIA
1,500 Bh x 30.000,00 = 45.000.000,00
40.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 30
40.000.000,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Pasien 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
Makanan dan Minuman Pasien Lansia (Susu)
500 Pack x 80.000,00 = 40.000.000,00
1.152.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak1.02 . 1.02.01 . 32
1.152.000.000,00 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 921.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
921.600.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 921.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Jasa Pelayanan Jaminan Persalinan
1 Keg x 921.600.000,00 = 921.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 230.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
34.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 34.560.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 34.560.000,00 = 34.560.000,00
115.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 30PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 46.080.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 46.080.000,00 = 46.080.000,00
Belanja Penggandaan 69.120.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 69.120.000,00 = 69.120.000,00
80.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 80.640.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 80.640.000,00 = 80.640.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (33.673.544.787,00)
Halaman 31PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 43.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 43.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
43.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 15
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 43.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 15 . 01 Keputusan Walikota No. 306 / 900 / 2012
Penerimaan Pendapatan BLUD
1 Thn x 43.761.333.000,00 = 43.761.333.000,00
BELANJA 75.947.453.121,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.645.451.416,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1
26.645.451.416,00 Non Kegiatan1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 26.645.451.416,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
23.662.351.416,00 Gaji Dan Tunjangan1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 17.541.281.221,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 12 Org
13 Bln x 19.720.230,00 = 256.362.990,00
Golongan II : 180 Org
13 Bln x 379.665.490,00 = 4.935.651.370,00
Golongan III : 284 Org
13 Bln x 745.142.055,00 = 9.686.846.715,00
Golongan IV : 50 Org
13 Bln x 178.344.112,00 = 2.318.473.456,00
Accres
1 Thn x 343.946.690,00 = 343.946.690,00
Tunjangan Keluarga 1.492.576.177,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 2.330.419,00 = 30.295.447,00
Golongan II
13 Bln x 33.086.112,00 = 430.119.456,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan III
13 Bln x 60.853.949,00 = 791.101.337,00
Golongan IV
13 Bln x 16.291.826,00 = 211.793.738,00
Accres
1 Thn x 29.266.199,00 = 29.266.199,00
Tunjangan Jabatan 239.851.521,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 9.030.800,00 = 117.400.400,00
Golongan IV
13 Bln x 9.057.550,00 = 117.748.150,00
Accres
1 Thn x 4.702.971,00 = 4.702.971,00
Tunjangan Fungsional 2.176.682.703,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan II
13 Bln x 23.968.000,00 = 311.584.000,00
Golongan III
13 OB x 95.781.050,00 = 1.245.153.650,00
Golongan IV
13 Bln x 44.405.000,00 = 577.265.000,00
Accres
1 Thn x 42.680.053,00 = 42.680.053,00
Tunjangan Fungsional Umum 330.230.355,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 2.247.000,00 = 29.211.000,00
Golongan II
13 Bln x 18.104.400,00 = 235.357.200,00
Golongan III
13 Bln x 4.552.850,00 = 59.187.050,00
Accres
1 Thn x 6.475.105,00 = 6.475.105,00
Tunjangan Beras 1.359.938.970,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 102.559.500,00 = 1.333.273.500,00
Accres
1 Thn x 26.665.470,00 = 26.665.470,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 517.816.800,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 517.816.800,00 = 517.816.800,00
Pembulatan Gaji 3.973.669,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 3.973.669,00 = 3.973.669,00
2.983.100.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 2.983.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Dokter Ahli
264 Org/Bln x 2.500.000,00 = 660.000.000,00
Dokter Gigi
72 Org/Bln x 750.000,00 = 54.000.000,00
Dokter Umum
132 Org/Bln x 750.000,00 = 99.000.000,00
Apoteker
36 Org/Bln x 375.000,00 = 13.500.000,00
Magister Kesehatan
60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00
SKP / SKM / Psikologi
408 Org/Bln x 375.000,00 = 153.000.000,00
Paramedis
4,176 Org/Bln x 243.750,00 = 1.017.900.000,00
Non Paramedis
1,356 Org/Bln x 131.250,00 = 177.975.000,00
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
24 Org/Bln x 262.500,00 = 6.300.000,00
Esselon III b
72 Org/Bln x 243.750,00 = 17.550.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
116,600 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 466.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
6 Org/Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
18 Org/Kali x 262.500,00 = 4.725.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
1,623 Org/Kali x 150.000,00 = 243.450.000,00
BELANJA LANGSUNG 49.302.001.705,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2
27.060.422.431,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
510.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Sumber Dana :
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 510.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
510.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 10.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Telepon
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Listrik 500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Listrik
1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
252.038.408,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 252.038.408,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
252.038.408,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 252.038.408,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 166.797.050,00 = 166.797.050,00
Belanja Instalasi Depo Kebersihan
1 Thn x 85.241.358,00 = 85.241.358,00
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 22.900.000,00 = 22.900.000,00
Belanja Pemeliharan Meubeuler
1 Thn x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
400.180.001,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 400.180.001,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
400.180.001,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 400.180.001,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 146.392.001,00 = 146.392.001,00
Belanja Alat Tulis Kantor SIMRS IT
1 Keg x 33.608.000,00 = 33.608.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor BLU Rumah Sakit Umum
1 Thn x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
Belanja Stempel dan Bantal Stempel
1 Bh x 180.000,00 = 180.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
229.997.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 229.997.900,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
229.997.900,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 181.579.500,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetakan
1 Thn x 54.997.900,00 = 54.997.900,00
Belanja Cetak BLU Rumah Sakit Umum
1 Thn x 126.581.600,00 = 126.581.600,00
Belanja Penggandaan 48.418.400,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Foto Copy
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Penggandaan BLU Rumah Sakit Umum Kota Langsa
1 Thn x 13.418.400,00 = 13.418.400,00
39.995.880,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 39.995.880,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
39.995.880,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 39.995.880,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 39.995.880,00 = 39.995.880,00
1.059.391.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 1.059.391.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
104.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Gerobak 104.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 04 . 01
Pengadaan Gerobak Makanan
Troli Makanan Pasien
2 Bh x 52.000.000,00 = 104.000.000,00
8.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong/Gergaji/Chainsaw 8.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08 . 06
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong/Gergaji/Chainsaw
Pengadaan Mesin Potong Rumput
2 Unit x 4.250.000,00 = 8.500.000,00
277.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 55.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Lemari Pasien BLU RSUD Kota
Langsa
Belanja Modal Pengadaan Lemari Pasien 1 pintu
80 Bh x 500.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Lemari
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Lemari 2 Pintu
10 Bh x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 222.750.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC 2 PK
18 Unit x 7.500.000,00 = 135.000.000,00
Pengadaan AC 1 PK
10 Unit x 3.700.000,00 = 37.000.000,00
Pengadaan AC 5 PK
1 Unit x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Pengadaan Kipas Angin Standart
5 Unit x 400.000,00 = 2.000.000,00
Pengadaan Kipas Angin Gantung
15 Unit x 850.000,00 = 12.750.000,00
Pengadaan Exhouse Fan
10 Unit x 400.000,00 = 4.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 15.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
Pengadaan Komputer
2 Bh x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Komputer Note Book
1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 7.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan printer
Pengadaan printer
5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
393.245.996,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 198.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Kursi Tunggu Pasien 4 Person
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 195.245.996,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur BLU RSUD Kota
Langsa
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 2 Crank BLU
RSUD Kota Langsa
11 Bh x 12.313.636,00 = 135.449.996,00
Belanja Modal Tilam Spring Bad BLU RSUD Kota Langsa
15 Bh x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
Tilam Busa
15 Bh x 650.000,00 = 9.750.000,00
Pengadaan Seprei
200 Bh x 127.730,00 = 25.546.000,00
Pengadaan Skor
50 Bh x 40.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
228.570.004,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 45.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
Kulkas Sayur dan Ikan
2 Bh x 22.500.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air
152.870.004,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat
Air
Plato Makanan Pasien
200 Bh x 755.000,00 = 151.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya BLU RSUD Kota
Langsa
Blender
2 Bh x 600.000,00 = 1.200.000,00
Mixer
1 Bh x 670.004,00 = 670.004,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 30.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 09
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
Pengadaan Mesin Air Besar
1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Mesin Air Kecil
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 9.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
Pengadaan Infokus
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
8.325.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 8.325.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
Pengadaan DUK Bolong Besar
60 Bh x 100.000,00 = 6.000.000,00
Pengadaan DUK Boleng Sedang
31 Bh x 75.000,00 = 2.325.000,00
40.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 40.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/majalah
Belanja Surat Kabar dan Majalah
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Iklan Promosi Kesehatan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.720.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 1.720.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.720.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 70.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat BLU RSUD Kota Langsa
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Pasien 1.650.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08
Belanja Makanan Dan Minuman Pasien
Biaya Makanan Dan Minuman Pasien
1 Thn x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman (BLU RSUD Kota Langsa)
1 Thn x 1.510.000.000,00 = 1.510.000.000,00
250.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
250.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 250.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
22.527.819.242,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Pegawai 22.443.519.242,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
21.178.039.242,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.172.039.242,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 592.000,00 = 7.104.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
PPTK
27 Org/Bln x 500.000,00 = 13.500.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 Org/Bln x 350.000,00 = 3.150.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Jasa Medik
1 Thn x 20.127.973.344,00 = 20.127.973.344,00
Tunjangan Direktur RSUD
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Tunjangan Wakil Direktur RSUD
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Tunjangan Ka. Bag/Ka. Bid RSUD
72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00
Tunjangan Ka. Sub Bag/Ka. Sub Bid RSUD
144 Org/Bln x 250.000,00 = 36.000.000,00
Honorarium Tunjangan Khusus Dokter Ahli Part Time
Dokter Ahli Part Time Bedah Orthopedi
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Bedah Vaskuler
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Urologi
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Anastesi
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Jiwa
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Interna
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Patologi Klinik
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Neurologi
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Cardiologi
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Bedah
96 Org/Bln x 400.000,00 = 38.400.000,00
Dokter Ahli Anak
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Honorarium Tunjangan Dokter Jaga
Dokter Jaga Spesialis
192 Org/Bln x 800.000,00 = 153.600.000,00
Dokter Jaga
72 Org/Bln x 600.000,00 = 43.200.000,00
Menko
60 Org/Bln x 360.000,00 = 21.600.000,00
Bidan Jaga
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Tunjangan Khusus Petugas IT SIMRS
Penanggung Jawab IT (SIMRS)
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Petugas IT (SIMRS)
96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00
Operator Telepon
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
Operator Penyusunan Program
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium Tunjangan BLU RSUD Kota Langsa
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Cleaning Service
1 Thn x 294.000.000,00 = 294.000.000,00
Petugas Teknik WTP
1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Kegiatan Rekam Medik
1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
Kegiatan Instalasi Gizi
1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
Team Pemeriksaan Obat
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Team RBA
1 Thn x 3.131.898,00 = 3.131.898,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa
20 Org/Bln x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.233.080.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.233.080.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap RSUD Kota Langsa
Honorarium Tenaga Imam Musholla, Pemusaran Jenazah
dan Kerohanian
12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00
Bantuan Tenaga Harian Lepas/Tidak Tetap Satpam
420 Org/Bln x 650.000,00 = 273.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Imam Mushalla, Pemusaran
Jenazah dan Kerohanian
220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 880.000,00
Biaya Makan dan Minum Satpam
7,700 Hr/Bln/Org x 4.000,00 = 30.800.000,00
Biaya Meugang Tenaga Harian Lepas/Tidak Tetap Satpam
105 Org/Kali x 75.000,00 = 7.875.000,00
Biaya Meugang Imam Mushalla, Pemusaran Jenazah dan
Kerohanian
3 Org/Kali x 75.000,00 = 225.000,00
Biaya Poding Perawat Jaga Mlm
25,550 Org/Hr x 20.000,00 = 511.000.000,00
Biaya Poding Bidan Jaga Mlm
1,460 Org/Hr x 20.000,00 = 29.200.000,00
Biaya Poding Ptgs Keamanan Dlm
2,920 Org/Hr x 20.000,00 = 58.400.000,00
Biaya Poding Petugas IPSRS
1,095 Org/Hr x 20.000,00 = 21.900.000,00
Biaya Poding Dokter Jaga IGD
730 Org/Hr x 35.000,00 = 25.550.000,00
Biaya Poding Supir Jaga
1,095 Org/Hr x 20.000,00 = 21.900.000,00
Biaya Poding Petugas Rekam Medik
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Petugas Jaga Apotik
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Petugas Laboratorium IGD
365 Org/Hr x 20.000,00 = 7.300.000,00
Biaya Poding Petugas Radiologi
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Petugas Kamar Jenazah
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Kasir IGD dan Apotik
1,095 Org/Hr x 20.000,00 = 21.900.000,00
Biaya Buka Puasa / Sahur
3,450 Org/Hr x 25.000,00 = 86.250.000,00
Penguburan ( Pasien Tidak Mampu )
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Poding Petugas Kebersihan
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Petugas Laboratorium
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Petugas Oksigen
365 Org/Hr x 20.000,00 = 7.300.000,00
Biaya Poding Petugas Gizi
1,460 Org/Hr x 20.000,00 = 29.200.000,00
32.400.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 32.400.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Imam Mushalla, Pemusaran Jenazah dan
Kerohanian
12 Org/Bln x 75.000,00 = 900.000,00
Insentif Petugas Satpam
420 Org/Bln x 75.000,00 = 31.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 84.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
84.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 84.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
562 Org x 150.000,00 = 84.300.000,00
1.336.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.02 . 02
1.136.950.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.136.950.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
1.136.950.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.136.950.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
DED Gedung Perawatan Bedah RSUD Kota Langsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
DED Gedung Perawatan Anak RSUD Kota Langsa
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
DED Revitalisasi Gedung Perawatan Kelas II B RSUD Kota
Langsa
1 Keg x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
DED Revitalisasi Gedung Perawatan Kelas I A RSUD Kota
Langsa
1 Keg x 32.350.000,00 = 32.350.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
DED Reservoir dan Rumah Pompa Instalasi Gawat Darurat
RSUD Kota Langsa
1 Keg x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
DED Saluran Drainase RSUD Kota Langsa
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
DED Lanjutan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap
III
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
DED Revitalisasi Ruang Perawatan ICCU
1 Keg x 48.600.000,00 = 48.600.000,00
DED Mess Dokter
1 Keg x 116.000.000,00 = 116.000.000,00
25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 25.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Dinas
Belanja Sewa Rumah Dokter
5 Org/Thn x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
74.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 74.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
74.250.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 74.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
Kendaraan Roda Empat
11 Unit/Thn x 6.750.000,00 = 74.250.000,00
267.993.750,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02 . 1.02.02 . 03
267.993.750,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 267.993.750,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
251.493.750,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 251.493.750,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
526 Org x 478.125,00 = 251.493.750,00
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
16.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Pengadaan Jubah Operasi
50 Bh x 150.000,00 = 7.500.000,00
Baju Pasien
40 Bh x 100.000,00 = 4.000.000,00
Seragam Operasi
50 Bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
400.080.182,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.02 . 1.02.02 . 05
400.080.182,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 400.080.182,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
400.080.182,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 400.080.182,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Pelatihan di Bidang Keperawatan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pelatihan di Bidang Kedokteran
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pelatihan di Bidang Administrasi
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Bantuan Dana Praktik bagi 6 Prodi
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan BLU RSUD Kota
Langsa
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
1 Thn x 300.080.182,00 = 300.080.182,00
16.073.136.147,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 15
16.073.136.147,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 16.073.136.147,00 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
7.073.136.147,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 7.073.136.147,00 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat Obatan
Belanja Modal Pengadaan Obat-obatan BLU RSUD Kota
Langsa
1 Keg x 7.073.136.147,00 = 7.073.136.147,00
9.000.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Pasien 9.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08
Belanja Makanan dan Minuman Pasien (Kegiatan BLUD)
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan BLU RSUD Kota
Langsa
1 Keg x 9.000.000.000,00 = 9.000.000.000,00
3.220.169.195,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.898.417.422,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Modal 1.898.417.422,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
306.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 306.900.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur Kelas III
Pengadaan Tempat Tidur Kelas III
1 Keg x 306.900.000,00 = 306.900.000,00
1.591.517.422,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 1.591.517.422,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
Pengadaan Alat Kedokteran Umum
1 Keg x 568.462.422,00 = 568.462.422,00
Pengadaan Peralatan Kesehatan ICU (DAK 2013)
Electric Bed ICU 3 Crank + Nurse Control + Matras
1 Keg x 705.705.000,00 = 705.705.000,00
Syringe Pump
1 Keg x 154.000.000,00 = 154.000.000,00
Infus Pump
1 Keg x 163.350.000,00 = 163.350.000,00
750.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 Sumber Dana :
Belanja Modal 750.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3
750.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) 750.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 02 . 09
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih
(Reservoir Osmosis)
Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)
Untuk Gedung IBS, ICU dan ICCU RSUD Langsa
1 Keg x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
571.751.773,00 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 571.751.773,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2
571.751.773,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 7.127.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Modal Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran BLU
RSUD Kota Langsa
1 Thn x 7.127.000,00 = 7.127.000,00
Belanja Pengisian Tabung Gas 564.624.773,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08
Pengisian Tabung Gas
Elpiji Tabung Besar
96 Tbg/Bln x 487.500,00 = 46.800.000,00
Elpiji Tabung Kecil
204 Tbg/Bln x 100.000,00 = 20.400.000,00
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Gas Tabung Besar
12 Unit x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pengisian Tabung Gas (O2 + NO2) BLU RSUD Kota Langsa
1 Thn x 494.424.773,00 = 494.424.773,00
944.000.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 27
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 150.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-obatan
Pengadaan Tawas dan Kaporit Untuk Rumah Sakit
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor (BLU RSU Kota Langsa)
Biaya Jasa Service Peralatan Gedung Kantor
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
275.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2
275.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 275.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Kalibrasi Alat
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor BLU RSUD Kota Langsa
Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran BLU RSUD Kota Langsa
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
300.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2
300.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.02 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 300.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas BLU RSUD
Kota Langsa
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
169.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 169.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2
169.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 169.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan/Maintenance SIMRS
1 Thn x 69.000.000,00 = 69.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor BLU RSUD Kota Langsa
Belanja Pemeliharaan Komputer
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Laptop
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Printer
1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Mesin Tik
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (32.186.120.121,00)
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 314.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 314.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 314.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
314.300.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 314.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat)
1 Thn x 314.300.000,00 = 314.300.000,00
BELANJA 21.036.091.576,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.168.302.131,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.168.302.131,00 Non Kegiatan1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 4.168.302.131,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.842.007.131,00 Gaji Dan Tunjangan1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.856.728.685,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.857.170,00 = 24.143.210,00
Golongan II : 34 Org
13 Bln x 74.128.883,00 = 963.675.479,00
Golongan III : 45 Org
13 Bln x 120.545.878,00 = 1.567.096.414,00
Golongan IV : 5 Org
13 Bln x 18.907.638,00 = 245.799.294,00
Accres
1 Thn x 56.014.288,00 = 56.014.288,00
Tunjangan Keluarga 288.051.727,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 258.794,00 = 3.364.322,00
Golongan II
13 Bln x 7.263.243,00 = 94.422.159,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan III
13 Bln x 12.133.946,00 = 157.741.298,00
Golongan IV
13 Bln x 2.067.375,00 = 26.875.875,00
Accres
1 Thn x 5.648.073,00 = 5.648.073,00
Tunjangan Jabatan 198.634.800,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 10.657.200,00 = 138.543.600,00
Golongan IV
13 Bln x 4.322.800,00 = 56.196.400,00
Accres
1 Thn x 3.894.800,00 = 3.894.800,00
Tunjangan Fungsional Umum 165.505.353,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 187.250,00 = 2.434.250,00
Golongan II
13 Bln x 6.548.400,00 = 85.129.200,00
Golongan III
13 Bln x 5.542.600,00 = 72.053.800,00
Golongan IV
13 Bln x 203.300,00 = 2.642.900,00
Accres
1 Thn x 3.245.203,00 = 3.245.203,00
Tunjangan Beras 242.298.986,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 18.272.925,00 = 237.548.025,00
Accres
1 Thn x 4.750.961,00 = 4.750.961,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 90.202.664,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 90.202.664,00 = 90.202.664,00
Pembulatan Gaji 584.916,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 584.916,00 = 584.916,00
326.295.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 326.295.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
72 Org/Bln x 262.500,00 = 18.900.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Non Esselon Gol. IV
60 Org/Bln x 165.000,00 = 9.900.000,00
Non Esselon Gol. III
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
420 Org/Bln x 153.750,00 = 64.575.000,00
Non Esselon Gol. II
420 Org/Bln x 112.500,00 = 47.250.000,00
Non Esselon Gol. I
48 Org/Bln x 97.500,00 = 4.680.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
23,760 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 95.040.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
237 Org/Kali x 150.000,00 = 35.550.000,00
BELANJA LANGSUNG 16.867.789.445,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.000.636.820,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01
2.100.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
76.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
76.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik 73.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Thn x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Peralatan Kantor
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
22.400.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
22.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 22.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 22.400.000,00 = 22.400.000,00
35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penggandaan 20.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
105.457.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 105.457.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
86.207.500,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 49.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer/PC
3 Unit x 10.500.000,00 = 31.500.000,00
Pengadaan Komputer/PC Untuk Kegiatan Database Ke PU
an
1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20.887.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Notebook
Pengadaan Notebook/Laptop
3 Unit x 6.962.500,00 = 20.887.500,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 15.820.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer A3
3 Unit x 3.940.000,00 = 11.820.000,00
Pengadaan Printer (Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan
Penataan Ruang dan Bangunan Gedung Dalam Kota
Langsa)
1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
11.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Pengadaan Kamera
Pengadaan Kamera Digital (Evaluasi dan Monitoring
Pelaksanaan Penataan Ruang dan Bangunan Gedung
Dalam Kota Langsa)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 6.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Infokus
Pengadaan Infokus
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 7.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
Pengadaan Alat GPS (Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan
Penataan Ruang dan Bangunan Gedung Dalam Kota
Langsa)
1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar / Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
155.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
155.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
569.179.320,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 555.679.320,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
377.279.320,00 Honorarium PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 377.279.320,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penunjang Keg. Kepala PU
12 Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
KPA
36 Org/Bln x 750.000,00 = 27.000.000,00
PPK
12 Org/Bln x 724.000,00 = 8.688.000,00
PPTK
108 Org/Bln x 500.000,00 = 54.000.000,00
Bendahara Pembantu Pengeluaran
36 Org/Bln x 400.000,00 = 14.400.000,00
Staf Administrasi
96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
Staf Teknis
108 Org/Bln x 300.000,00 = 32.400.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 592.000,00 = 7.104.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pengurus Barang
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Sekretariat
12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Penunjang Keg. Tim Verifikasi/Pengelola
Keuangan
120 OB x 450.000,00 = 54.000.000,00
Honorarium Operator Komputer
120 Org/Bln x 250.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PMP
1 Keg x 78.767.320,00 = 78.767.320,00
141.725.000,00 Honorarium Non PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Perencanaan Gedung Pemuda Kota Langsa
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Honorarium Perencanaan Bidang Mahasisiwa
1 Keg x 20.200.000,00 = 20.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41.525.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Cleaning Service
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam Dan Cleaning
Service
1,100 Orang/Bln/Hr x 4.000,00 = 4.400.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam Dan Cleaning Service
15 Org/Kali x 75.000,00 = 1.125.000,00
Poding Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
36.675.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 36.675.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service Dan Jaga Malam
60 Org/Bln x 75.000,00 = 4.500.000,00
Insentif Operator Alat Berat
1,430 Org/Bln/Hr x 22.500,00 = 32.175.000,00
Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
13.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 13.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
90 Org x 150.000,00 = 13.500.000,00
763.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.03 . 1.03.01 . 02
645.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Sumber Dana :
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal 645.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
645.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 645.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
kantor
Pembangunan Ruang Rapat Paripurna DPRK
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Pembangunan Gerbang Kawasan Kuala Langsa
1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
Pemasangan Paving Block Aula Timbang Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
118.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
Belanja Barang dan Jasa 118.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
118.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 13.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Perawatan Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 4.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Perawatan Kendaraan Roda Dua
Kendaraan Roda Dua
4 Unit x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11
Perawatan Kendaraan Alat Berat
Perawatan Kendaraan Alat Berat Dan Perbaikan Alat Berat
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
40.640.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.03 . 1.03.01 . 03
40.640.625,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.640.625,00 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
40.640.625,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 40.640.625,00 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
85 Org x 478.125,00 = 40.640.625,00
5.994.414.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15
5.175.034.000,00 Pembangunan Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 5.175.034.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
5.175.034.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.175.034.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013
Peningkatan Jalan Sehati Seuriget - Sp. 3 AKPER
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 355.752.000,00 = 355.752.000,00
Peningkatan Jalan Utama Menuju Kampus Cot Kala
Meurandeh
1 Keg x 395.622.000,00 = 395.622.000,00
Peningkatan Jalan Abu Muda Gp. PB. Teungoh
1 Keg x 415.196.000,00 = 415.196.000,00
Peningkatan Jalan Meutuah Dsn Mesjid Gp. Birem Puntong
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Peningkatan Jalan Tanjung - Teupin Bugeng Gp. Sei Pauh
1 Keg x 408.173.000,00 = 408.173.000,00
Peningkatan Jalan Lr. Sepakat Dsn. Peutua Piah (Lanjutan)
1 Keg x 199.775.000,00 = 199.775.000,00
Peningkatan Jalan Dayah Bustanul Muarif Gp. Simpang
Lhee
1 Keg x 226.486.000,00 = 226.486.000,00
Peningkatan Jalan Mesjid Gg Langgar Gp. PB Tunong
1 Keg x 235.000.000,00 = 235.000.000,00
Peningkatan Jalan Komplek BTN Meuligoe
1 Keg x 341.540.000,00 = 341.540.000,00
Peningkatan Jalan TM Zein Dsn I Gg Tgk Ubit Gp. Meutia
1 Keg x 236.205.000,00 = 236.205.000,00
Peningkatan Jalan Lor. Pusara Gp. Sidorejo
1 Keg x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
Peningkatan Jalan Blok Sawah Dsn Rahmah Gp. Blang
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Kegiatan APBK
Perencanaan Kegiatan DAK
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Perencanaan Kegiatan APBK
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Perencanaan Kegiatan Otsus
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengawasan Teknis Bina Marga
1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
Pembuatan Jalan Setapak Lr. D Gg. Bahagia Jln. Nurdin
Arraniri
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembuatan Jalan Setapak Lr. B Gg. Tanggul PB. Tunong
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Perkerasan Jalan Lr Kuburan Dsn Petua Dolah Gp. Simp
Lhee
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Pengerasan Lorong Tgk. Mutasir Desa Seuriget
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Penimbunan Lorong Mawar Matang Seulimeng
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Perkerasan Jalan Lorong Zainuddin Mard Gp. Matang
Seulimeng
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Jalan 2 x 100 Meter, Dusun Sadar Jalan
Cendana Gp. Sidodadi
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Penimbunan Jalan Samping PAUD Bunayya Gp Birem
Puntong Langsa Baro
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Penimbunan Jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengerasan Gang Dusun 2 Gp. Lengkong
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengerasan Gang Dusun 3 Gp. Lengkong
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengerasan Gang Dusun 1 Gp. Lengkong
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Penimbunan Gang Dusun 4 Gp. Lengkong
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Jalan Setapak Lorong Nek Mullah
Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Jalan Setapak Jalan Sudirman Lorong SD
Impres Matang Seulimeng
1 Keg x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
Pembuatan Rabat Beton Jalan Setapak Jalan Kenanga
Lorong Buk Semi
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Penimbunan Gampong Geudubang Lorong Cendana
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pengaspalan Jalan Halaman IGD RSU Kota Langsa
1 Keg x 428.785.000,00 = 428.785.000,00
Revitalisasi Kawasan Jalan T. Umar
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
819.380.000,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Modal 819.380.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
819.380.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 819.380.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013
Pembuatan Jembatan Uyok
1 Keg x 280.380.000,00 = 280.380.000,00
Kegiatan APBK
Pembuatan Plat Beton Masuk Puskesmas Langsa Timur (2
Unit)
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Desa Simpang 3 dan Penimbunan
Lorong Balee
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembuatan Plat Beton BTN Asamera Gp. Matang
Seulimeng Langsa Barat
3 Unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembuatan Plat Beton uk. 2 x 3 M Dusun Pusara Gp.
Birem Puntong
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pembuatan Plat Beton uk. 2 x 4 M Dusun Pusara Gp.
Birem Puntong
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembuatan Plat Beton uk. 1,5 x 6 M di Jalan Durian Raya
Komplek Perumnas
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuatan Plat Beton uk. 1,5 x 6 M di Desa Seroja Gp.
Alue Pineung Timue
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Alue Buaya Desa Suka Makmur
Kecamatan Langsa Baro
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Lrg. Tgk. Ibrahim Sabi Gp. Sungai
Lueng Ukuran 1x4 M2
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pembuatan Plat Beton (2 x 5,5) Dsn. Teladan Gp. Alue
Dua (Lewat Pendopo)
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Jln. Peutua Makam Gp. Alue
Beurawe (1 x 6 M)
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pembuatan Plat Beton 1x7 dan Saluran Beton Cor
30x40x30 m Gp. Karang Anyer
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Dusun 5 Gp. lengkong
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pembuatan Plat Beton 1,5 x 5 M Lorong Akbid ( Gang
Ikhlas ) Gedubang Jawa
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Pembuatan Plat Beton 1,5 x 4 M Lorong Cendana Gang
Amal Gedubang Jawa
1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Gampong Geudubang Lor. Cendana
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Dsn Makmur Indah Gp Alue Dua
Bakaran Batee
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
352.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan1.04 . 1.03.01 . 15
125.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 50.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
50.000.000,00 Honorarium PNS1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Inventarisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Honorarium Tim Pengarah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Tim Pelaksana
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.498.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.498.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.898.000,00 = 1.898.000,00
Alat Ukur 100m
5 Bh x 120.000,00 = 600.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
62.502.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.900.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 14.900.000,00 = 14.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.602.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 47.602.000,00 = 47.602.000,00
227.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 227.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
227.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 227.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pembangunan MCK Gp Lhok Banie
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembuatan Pagar Pembatas Dusun Jl. Mesjid Dusun Amal
Lr. III Gp. Sidodadi Langsa Lama
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Pagar PAUD Nurul Aini di Jln Pemerintah Gp
Birem Puntong Langsa Baro
1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
Pembuatan Pagar Kuburan Desa Sungai Pauh Tanjung
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
208.500.000,00 Program Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 16
125.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual
Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 51.750.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Sosialisasi RTRW Kota Langsa 5 Kecamatan
Honorarium Tim Panitia Kegiatan
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Honorarium PPTK, Bendahara Pembantu dan Staf Adm
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
21.750.000,00 Honorarium Non PNS1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 21.750.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Org x 21.750.000,00 = 21.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 73.250.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
2.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
28.850.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 13.850.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 13.850.000,00 = 13.850.000,00
Belanja Penggandaan 15.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
36.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.100.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
83.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Penataan Ruang dan
Bangunan Gedung Dalam Kota Langsa
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
28.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 27.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
Cetak Laporan Monitoring dan Evaluasi 5 Kecamatan
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Cetak Dokumentasi
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
31.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.850.356.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16
2.850.356.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 2.850.356.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
2.850.356.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 2.850.356.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di
Mesjid Gp. Cinta Raja
1 Keg x 294.643.000,00 = 294.643.000,00
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di
Gp. Sungai Pauh
1 Keg x 294.643.000,00 = 294.643.000,00
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di
Mesjid Gp. PB. Beuramo
1 Keg x 294.643.000,00 = 294.643.000,00
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di
Mesjid Gp. Matang Seulimeng
1 Keg x 294.643.000,00 = 294.643.000,00
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di
Mesjid Lr. Seni Gp. Alue Dua
1 Keg x 294.643.000,00 = 294.643.000,00
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di
Mesjid Gp. Blang Pase
1 Keg x 294.641.000,00 = 294.641.000,00
Kegiatan APBK
Normalisasi Saluran Induk, Sanitasi Jalan dan Lahan
Terlantar
1 Pkt x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pembuatan Parit Jalan BTN Polri dan Paving Blok Tgk.
Imum Latip Matang Seulimeng
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pembangunan Parit Beton Gp. Alue Pineung Timue
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton BTN BSP Gp. Matang Seulimeng
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Lor. Ambalat Samping Meunasah
Gp. PB. Tunong Kecamatan Langsa Baro
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Dusun Suka Damai Gp. Alue Dua
(120 Meter)
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembuatan Parit beton Dusun 5 Gp. Lengkong
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Parit beton Dusun 3 Gp. Lengkong
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Parit beton Dusun 4 Gp. Lengkong
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Parit beton Dusun 1 Gp. Lengkong
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembuatan Parit Dusun Tanjung Jati Lorong Keripik
Gampong Seulalah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Saluran Dusun Setia Sidorejo
1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Belakang Koramil Gp Blang Kec.
Langsa Kota
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Parit Gp. Paya Bujok Seuleumak
1 Keg x 67.500.000,00 = 67.500.000,00
140.000.000,00 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1.03 . 1.03.01 . 17
140.000.000,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 140.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 140.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
Pembuatan Talud Dusun Ikhlas Kuala Langsa
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Pembuatan Talud Dsn. 1 Alue Buaya Gp. Suka Jadi
Makmur (4 x 50 Meter)
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Talud 60x200 m Lorong 9 Gampong alue
Merbau
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembuatan Bronjong Jalan Kenanga Seulalah Baru
samping rumah bapak Mala
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.949.111.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18
1.899.111.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.899.111.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.899.111.000,00 Belanja Pemeliharaan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Jalan 1.899.111.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja Pemeliharaan Jalan
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemeliharaan Jalan dalam Kota Langsa
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Penimbunan Jalan Pusaka Gp. Meurandeh Tengah Kec.
Langsa Lama
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013
Pemeliharaan Berkala Jalan Samping Terminal Baru - Sp. 3
Gabungan Sp. Lhee
1 Keg x 364.900.000,00 = 364.900.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Hajar Dsn. Sepakat Gp. Blang
Seunibong
1 Keg x 265.718.000,00 = 265.718.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Lr. Teladan Gp. PB.
Seuleumak
1 Keg x 138.612.000,00 = 138.612.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Lr. Kurnia Sungai Lueng
1 Keg x 385.996.000,00 = 385.996.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Belakang Stadion - Jl. Rel PB.
Seuleumak
1 Keg x 331.341.000,00 = 331.341.000,00
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012
Perawatan Jalan Dalam Wilayah Kota Langsa
1 Keg x 46.544.000,00 = 46.544.000,00
Kegiatan APBK
Cor Beton Jalan Lilawangsa Gang Keluarga Desa
Gedubang Jawa 100 M
1 Keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
Cor Beton Jalan Lilawangsa Gang Polindes Desa Gedubang
Jawa 85 M
1 Keg x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
50.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Jembatan 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02
Belanja Pemeliharaan Jembatan
Belanja Pemeliharaan Jembatan dalam Kota Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
182.740.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 22
182.740.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 121.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
121.500.000,00 Honorarium PNS1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Tim PHO dan Tim FHO
3 Keg x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
Tim Pemeriksa Barang Dinas PU Kota Langsa
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Kegiatan Database ke PU an
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim Pokjanis
1 Keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Honorarium Tim Pelaksana
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 22.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 61.240.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
7.898.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.898.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan Database ke PU an
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.898.000,00 = 1.898.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi / Administrasi Tender
Biaya Administrasi Tender
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
11.102.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 8.102.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Database ke PU an
Belanja Penggandaan
1 Keg x 8.102.000,00 = 8.102.000,00
4.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan dan Minuman Rapat
Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
Kegiatan Database ke PU an
Biaya Makan Minum Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
37.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.640.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Kegiatan Database ke PU an
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 22.640.000,00 = 22.640.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Kegiatan Database ke PU an
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
175.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.06 . 1.03.01 . 22
100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 Sumber Dana :
Halaman 17PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 48.750.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
48.750.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.750.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Evaluasi Kelayakan Teknik Konstruksi Bangunan Gedung
Honorarium Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
1 Keg x 33.750.000,00 = 33.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 51.250.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
2.408.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.408.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.408.000,00 = 2.408.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.400.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Sepatu Lapangan
6 Psg x 400.000,00 = 2.400.000,00
42.442.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.442.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 42.442.000,00 = 42.442.000,00
75.000.000,00 Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 26.425.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1
26.425.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.425.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
1 Keg x 16.425.000,00 = 16.425.000,00
Belanja Barang dan Jasa 48.575.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2
Halaman 18PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.600.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Biaya Telepon (Internet)
12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
Belanja Makan Minum Rapat Sosialisasi BLM
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
41.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.475.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 36.475.000,00 = 36.475.000,00
3.211.091.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24
3.211.091.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 Sumber Dana :
Belanja Modal 3.211.091.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3
3.211.091.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1.534.506.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013
Peningkatan Saluran Pembuang D.I. Buket Meutuah Ds.
Cinta Raja
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Peningkatan Saluran Sekunder Ds. Sukarejo pada D.I.
Buket Meutuah
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder Ds. Bukit Pulo pada
D.I. Buket Meutuah
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
Rehab Pintu Air dan Normalisasi Irigasi Ds. Cinta Raja
1 Keg x 74.930.000,00 = 74.930.000,00
Halaman 19PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Irigasi Ds. Madang
Ara
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Irigasi Ds. Matang
Setui
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Peningkatan Saluran Irigasi Ds. Matang Cengai
1 Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Irigasi Ds. Alue Merbau
1 Keg x 133.730.000,00 = 133.730.000,00
Rehabilitasi Saluran Irigasi Ds. Meurandeh pada D.I.
Meurandeh
1 Keg x 154.890.000,00 = 154.890.000,00
Peningkatan Saluran Irigasi Ds. Asam Peutik (Lanjutan) -
Sp. Wie
1 Keg x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
Kegiatan APBK
Perencanaan Kegiatan DAK/APBK
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Perencanaan Kegiatan Otsus
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pengawasan Teknis Pengairan
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012
Peningkatan Saluran Irigasi Gp. Sukarejo
1 Keg x 29.478.000,00 = 29.478.000,00
Peningkatan Saluran Irigasi Gp. Cinta Raja
1 Keg x 29.478.000,00 = 29.478.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 1.676.585.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Gp Baro s/d Sei
Lueng
1 Keg x 716.723.000,00 = 716.723.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Gp. Batee Puteh
Kec. Langsa Lama
1 Keg x 140.800.000,00 = 140.800.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Gp. Meurandeh
Kec. Langsa Lama
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Gg Pendidikan Gp.
Birem Puntong Kec. Langsa Barat
1 Keg x 170.500.000,00 = 170.500.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Gg Duku Gp. PB.
Seuleumak Kec. Langsa Baro
1 Keg x 104.562.000,00 = 104.562.000,00
Kegiatan APBK
Perencanaan DAK Bidang Air Bersih Sanitasi
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Perencanaan Kegiatan APBK
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Perencanaan Kegiatan Otsus
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Perencanaan Umum Air Bersih
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Halaman 20PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengawasan Teknis Cipta Karya
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012
Sanitasi Air Bidang Ciptakarya
1 Keg x 59.000.000,00 = 59.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (20.721.791.576,00)
Halaman 21PENJABARAN APBk - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Perumahan
Organisasi : 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.500.000,00 Retribusi Jasa Umum1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Racun Api)
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
BELANJA 5.847.390.830,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.487.477.455,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.487.477.455,00 Non Kegiatan1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.487.477.455,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.313.757.455,00 Gaji Dan Tunjangan1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 943.074.856,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 13 Org
13 Bln x 26.530.462,00 = 344.896.006,00
Golongan III : 15 Org
13 Bln x 41.334.717,00 = 537.351.321,00
Golongan IV : 1 Org
13 Bln x 3.256.605,00 = 42.335.865,00
Acress
1 Thn x 18.491.664,00 = 18.491.664,00
Tunjangan Keluarga 96.244.448,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 2.690.294,00 = 34.973.822,00
Golongan III
13 Bln x 4.114.156,00 = 53.484.028,00
Golongan IV
13 Bln x 453.804,00 = 5.899.452,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Acress
1 Thn x 1.887.146,00 = 1.887.146,00
Tunjangan Jabatan 117.833.001,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 6.719.600,00 = 87.354.800,00
Golongan IV
13 Bln x 2.166.750,00 = 28.167.750,00
Accres
1 Thn x 2.310.451,00 = 2.310.451,00
Tunjangan Fungsional Umum 46.324.473,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 2.503.800,00 = 32.549.400,00
Golongan III
13 Bln x 989.750,00 = 12.866.750,00
Accres
1 Thn x 908.323,00 = 908.323,00
Tunjangan Beras 82.362.501,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 6.211.350,00 = 80.747.550,00
Accres
1 Thn x 1.614.951,00 = 1.614.951,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.736.790,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 27.736.790,00 = 27.736.790,00
Pembulatan Gaji 181.386,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 181.386,00 = 181.386,00
173.720.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 173.720.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 OB x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
108 Org/Bln x 262.500,00 = 28.350.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Non Esselon Gol. III
48 Org/Bln x 153.750,00 = 7.380.000,00
Non Esselon Gol. II
228 Org/Bln x 112.500,00 = 25.650.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
11,660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 46.640.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
102 Org/Kali x 150.000,00 = 15.300.000,00
BELANJA LANGSUNG 4.359.913.375,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2
4.012.616.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.02 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
57.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
57.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 2.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepone
Rekening Telepon
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Air 1.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Rekening Air
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Listrik 47.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik 7.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik
Biaya Pembuatan Izin Radio Pemadam Kebakaran
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.460.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Thn x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
Belanja Penggandaan 1.540.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Thn x 1.540.000,00 = 1.540.000,00
4.166.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.166.500,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.166.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.166.500,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Biaya Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 4.166.500,00 = 4.166.500,00
56.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 56.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 10.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC
2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Televisi 1.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan Televisi
Pengadaan Tiang TV UHF Lengkap
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook
Pengadaan Laptop
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Pengadaan Printer
2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
37.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 16.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja Komputer
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Pengadaan Meja 1/2 Biro
10 Unit x 500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 4.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Lipat
10 Bh x 400.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 14.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
Pengadaan Tilam/ Tempat Tidur
1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Sofa 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08
Pengadaan Kursi Tamu
Pengadaan Kursi Tunggu Tamu
3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Biaya Surat Kabar dan Majalah
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
46.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
46.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 44.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Biaya Makanan (Konsumsi) Darurat Petugas
Penanggulangan Bencana
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Makanan Buka Puasa/Sahur
1 Keg x 34.500.000,00 = 34.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Biaya Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
60.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Biaya Pengangkutan dan Jasa Transportasi Bantuan dari
BNPB Jakarta ke Kota Langsa
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.764.950.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 3.726.700.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
531.090.000,00 Honorarium PNS1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 531.090.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
PPTK
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Tunjangan Kepala Badan Pelaksana
12 Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Honorarium Tunjangan Sekretaris Pelaksana
12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tunjangan Kabid
36 Org/Bln x 900.000,00 = 32.400.000,00
Honorarium Tunjangan Kasie
108 Org/Bln x 700.000,00 = 75.600.000,00
Honorarium Penunjang Staf Golongan III
48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Penunjang Staf Golongan II
264 Org/Bln x 250.000,00 = 66.000.000,00
Honorarium Koordinator Operasional / Danpos
96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00
Honorarium Tunjangan Khusus Danru
48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tunjangan Khusus Wadanru
72 Org/Bln x 225.000,00 = 16.200.000,00
Honorarium Tunjangan Khusus Supir
228 Org/Bln x 225.000,00 = 51.300.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Operasional Bencana
1 Keg x 56.690.000,00 = 56.690.000,00
Biaya Pengamanan Operasional Bencana
1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
Honorarium Operator Komputer
72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Pengantar Surat
12 Org/Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Petugas Retribusi
24 Ob x 100.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Pembuat Lakip/Renja
1 Thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan SAR
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Danru Tim Reaksi Cepat (TRC)
36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC)
180 Org/Bln x 100.000,00 = 18.000.000,00
2.992.210.000,00 Honorarium Non PNS1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.992.210.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Pemadam Kebakaran
2,616 Org/Bln x 820.000,00 = 2.145.120.000,00
Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Tenaga Cleaning Service
72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Makan Dan Minum Honorer, Petugas CS dan
Petugas Pemadam
49,720 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 198.880.000,00
Biaya Meugang Honorer dan Petugas Pemadam
678 Org/Kali x 75.000,00 = 50.850.000,00
Biaya Uang Poding
54,936 Org/Bln/Hr x 10.000,00 = 549.360.000,00
203.400.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 203.400.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Petugas Pemadam Kebakaran dan Cleaning
Service
2,712 Org/Bln x 75.000,00 = 203.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 38.250.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
38.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 38.250.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
255 Org x 150.000,00 = 38.250.000,00
87.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.04 . 1.04.02 . 02
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 Sumber Dana :
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung 4 Unit
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
84.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 84.200.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
84.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 27.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Empat
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Empat (4 Unit)
4 Unit x 6.750.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 7.200.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Dua
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Dua (6 Unit)
6 Unit x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam 50.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam
Biaya Operasional Kendaraan Bermotor Roda Enam /
Armada (8 Unit)
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Biaya Lunsum/Bahan Bakar
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
118.096.875,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.04 . 1.04.02 . 03
118.096.875,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 118.096.875,00 1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
13.865.625,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 13.865.625,00 1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
29 Org x 478.125,00 = 13.865.625,00
104.231.250,00 Belanja Pakaian Kerja1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 104.231.250,00 1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Kerja Lapangan Tenaga Kontrak
218 Org x 478.125,00 = 104.231.250,00
142.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19
42.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 Sumber Dana :
Belanja Modal 42.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 08
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong/Gergaji/Chainsaw 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 08 . 06
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong/Gergaji/Chainsaw
pengadaan Shenso Besar Gergaji Mesin
1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
pengadaan Shenso Kecil Gergaji Mesin
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Selang, Nozzle, Tabung Hydrant dan Alat
Perlengkapan Pemadam Kebakaran
27.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12
Belanja Modal Pengadaan Selang, Nozzle, Tabung Hydrant
dan Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Pengadaan Selang 1.5"
5 Bh x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
Pengadaan Nozel 1,5''
3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene 10.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alarm/ Sirene
Belanja Modal Pengadaan Alarm/ Sirene Emergensi
Darurat Kendaraan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
100.000.000,00 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 100.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Belanja Sosialisasi dan Simulasi Cara Penggunaan Apar/
Tabung Api di SKPK
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.845.890.830,00)
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 4.834.952.322,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.117.487.222,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.117.487.222,00 Non Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.117.487.222,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.944.907.222,00 Gaji Dan Tunjangan1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.414.633.685,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 11 Org
13 Bln x 22.602.412,00 = 293.831.356,00
Golongan III : 23 Org
13 Bln x 62.749.577,00 = 815.744.501,00
Golongan IV : 6 Org
13 Bln x 21.332.300,00 = 277.319.900,00
Acress
1 Thn x 27.737.928,00 = 27.737.928,00
Tunjangan Keluarga 138.253.112,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.991.805,00 = 25.893.465,00
Golongan III
13 Bln x 5.461.892,00 = 71.004.596,00
Golongan IV
13 Bln x 2.972.631,00 = 38.644.203,00
Acress
1 Thn x 2.710.848,00 = 2.710.848,00
Tunjangan Jabatan 180.544.845,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 6.355.800,00 = 82.625.400,00
Golongan IV
13 Bln x 7.259.950,00 = 94.379.350,00
Acress
1 Thn x 3.540.095,00 = 3.540.095,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 62.286.198,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 2.118.600,00 = 27.541.800,00
Golongan III
13 Bln x 2.375.400,00 = 30.880.200,00
Golongan IV
13 Bln x 203.300,00 = 2.642.900,00
Acress
1 Thn x 1.221.298,00 = 1.221.298,00
Tunjangan Beras 106.305.089,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 8.016.975,00 = 104.220.675,00
Acress
1 Thn x 2.084.414,00 = 2.084.414,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 42.646.154,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 42.646.154,00 = 42.646.154,00
Pembulatan Gaji 238.139,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 238.139,00 = 238.139,00
172.580.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 172.580.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00
Non Esselon Golongan IV
24 Org/Bln x 165.000,00 = 3.960.000,00
Non Esselon Golongan III
156 Org/Bln x 153.750,00 = 23.985.000,00
Non Esselon Golongan II
156 Org/Bln x 112.500,00 = 17.550.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,340 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 41.360.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Meugang Non Esselon
78 Org/Kali x 150.000,00 = 11.700.000,00
BELANJA LANGSUNG 2.717.465.100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
988.295.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
67.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
67.200.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Jasa Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 48.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 13.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Internet
Biaya Internet
1 Thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
35.220.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 35.220.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
35.220.000,00 Belanja Pemeliharaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 35.220.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 35.220.000,00 = 35.220.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
37.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
37.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Otsus dan Migas 2013
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Cetak Kegiatan Otsus dan Migas 2013
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Penggandaan Dokumen Lelang Kegiatan Otsus
dan Migas 2013
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
81.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Modal 81.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
Pengadaan Filling Kabinet
3 Bh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
Pengadaan Komputer
5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Note Book
Pengadaan Notebook/Laptop
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
Pengadaan Proyektor
1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar dan Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Otsus dan Migas
2013
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
367.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 367.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
367.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 359.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 294.500.000,00 = 294.500.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus, Bagi Hasil Migas dan
DAK Tahun 2014
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Kegiatan Otsus dan Migas Provinsi Tahun 2013
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
327.375.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Pegawai 320.775.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
287.160.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 287.160.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
KPA Dana Otsus dan Migas 2013
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
PPTK Dana Otsus dan Migas Tahun 2013
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf Administrasi Kegiatan Otsus dan Migas 2013
24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
Honorarium Panitia Lelang Kegiatan Otsus dan Migas
Tahun 2013
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Tunjangan Kepala Badan
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Tunjangan Bagian Sekretariat
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Tunjangan Bid. Perencanaan Pemb. Ekonomi
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Tunjangan Bid. Perencanaan Sarana dan Prasarana
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Tunjangan Bid. Penelitian Pengendalian dan Evaluasi
Pemb.
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Tunjangan Bid. Perencanaan Pembangunan Keistimewaan
Aceh dan SDM
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Tunjangan Staf Pengelola Keuangan
36 Org/Bln x 280.000,00 = 10.080.000,00
30.915.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.915.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap
Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Cleaning service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Harian Cleaning Service
660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Biaya Meugang Cleaning Service
9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00
Operator Telepon
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Poding Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
2.700.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service
36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
6.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 6.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
44 Org x 150.000,00 = 6.600.000,00
31.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.06 . 1.06.01 . 02
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Gedung
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
16.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
16.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 8.050.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Pajak Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 8.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
6 Unit x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
Pajak Kendaraan Roda Dua
6 Unit x 250.000,00 = 1.500.000,00
19.125.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.06 . 1.06.01 . 03
19.125.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 19.125.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
19.125.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 19.125.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
40 Org x 478.125,00 = 19.125.000,00
235.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi1.06 . 1.06.01 . 15
140.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Pegawai 140.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK
12 Orang/Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf Pengelola Keuangan
24 0rang/Bulan x 350.000,00 = 8.400.000,00
125.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 125.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Kerjasama dengan BPS Kota Langsa
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
95.000.000,00 Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Pegawai 95.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK
12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
Honorarium Staf Administrasi
24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
80.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 80.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Kerjasama dengan BPS Kota Langsa
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
72.323.000,00 Program Kerjasama Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 16
72.323.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 22.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
22.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Koordinasi
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Operator Komputer
2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 50.323.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
8.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
31.573.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.573.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.573.000,00 = 16.573.000,00
100.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.06.01 . 17
100.000.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 32.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
32.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Tim BKPRD Kota Langsa
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Operator Komputer
2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
57.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
165.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar1.06 . 1.06.01 . 19
165.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 57.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
57.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
SATGAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honor PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
Petugas Komputer
2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
87.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 85.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
782.872.100,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21
115.000.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 115.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
115.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 115.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber RKPD
Tahun 2014
Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan
1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
341.300.000,00 Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 281.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1
281.800.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 281.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2 Keg x 35.000.000,00 = 70.000.000,00
Honorarium Tim Panitia KUA dan PPAS Perubahan Tahun
2013
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Honorarium Tim Panitia KUA dan PPAS Tahun 2014
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
PPTK
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Staf Pengelola Keuangan
24 Org/Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
Operator Komputer
8 Org/Keg x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
14.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
50,000 Lbr x 200,00 = 10.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
223.572.100,00 Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi
dan Nasional
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 72.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1
57.700.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Tahun
2013
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 53.700.000,00 = 53.700.000,00
Operator Komputer
4 Org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
14.400.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
Biaya Narasumber dan Tenaga Pendukung Pelaksanaan
Kegiatan
1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 151.472.100,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2
7.714.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.714.700,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.714.700,00 = 7.714.700,00
15.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
60,000 Lbr x 200,00 = 12.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
8.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
119.507.400,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 119.507.400,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 119.507.400,00 = 119.507.400,00
103.000.000,00 Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Langsa
Belanja Pegawai 70.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1
70.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
Operator Komputer
4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
94.100.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22
94.100.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 38.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
38.600.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 36.600.000,00 = 36.600.000,00
OPerator Komputer
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
40.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
229.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23
134.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 52.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
52.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Operator Komputer
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
16.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
95.000.000,00 Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Lngsa
Belanja Pegawai 95.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Staf Adm Keuangan
24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
80.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 80.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Kerjasama dengan BPS Kota Langsa
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.834.952.322,00)
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 1.092.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.092.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 1.092.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
658.320.000,00 Retribusi Jasa Umum1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 480.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Parkir
1 Thn x 480.000.000,00 = 480.000.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 28.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Thn x 28.320.000,00 = 28.320.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 13 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
420.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 40.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Bus)
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Retribusi Terminal 200.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Terminal
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir 180.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Retribusi Tempat Khusus Parkir (RSUD)
1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
14.000.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Izin Trayek 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Izin Trayek
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan 9.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Pengujian Kapal Perikanan
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 7.957.642.555,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.515.867.696,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.515.867.696,00 Non Kegiatan1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.515.867.696,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.349.177.696,00 Gaji Dan Tunjangan1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.707.031.372,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 18 Org
13 Bln x 37.335.933,00 = 485.367.129,00
Golongan III : 22 Org
13 Bln x 63.532.393,00 = 825.921.109,00
Golongan IV : 6 Org
13 Bln x 21.394.328,00 = 278.126.264,00
Accress
1 Thn x 117.616.870,00 = 117.616.870,00
Tunjangan Keluarga 171.759.824,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 3.196.492,00 = 41.554.396,00
Golongan III
13 Bln x 8.172.630,00 = 106.244.190,00
Golongan IV
13 Bln x 1.584.107,00 = 20.593.391,00
Accress
1 Thn x 3.367.847,00 = 3.367.847,00
Tunjangan Jabatan 213.461.469,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 8.560.000,00 = 111.280.000,00
Golongan IV
13 Bln x 7.538.150,00 = 97.995.950,00
Accress
1 Thn x 4.185.519,00 = 4.185.519,00
Tunjangan Fungsional 6.242.808,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan III
13 Bln x 470.800,00 = 6.120.400,00
Accress
1 Thn x 122.408,00 = 122.408,00
Tunjangan Fungsional Umum 64.343.487,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 3.466.800,00 = 45.068.400,00
Golongan III
13 Bln x 1.385.650,00 = 18.013.450,00
Accres
1 Thn x 1.261.637,00 = 1.261.637,00
Tunjangan Beras 135.993.897,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 10.255.950,00 = 133.327.350,00
Acress
1 Thn x 2.666.547,00 = 2.666.547,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 50.090.286,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 50.090.286,00 = 50.090.286,00
Pembulatan Gaji 254.553,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 254.553,00 = 254.553,00
166.690.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 166.690.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00
Esselon IV a
168 Org/Bln x 225.000,00 = 37.800.000,00
Non Esselon Gol. III
72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00
Non Esselon Gol. II
252 Org/Bln x 112.500,00 = 28.350.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,780 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 43.120.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
42 Org/Kali x 225.000,00 = 9.450.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
81 Org/Kali x 150.000,00 = 12.150.000,00
BELANJA LANGSUNG 5.441.774.859,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.334.062.379,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : DINAS PERHUBUNGAN KOTA
LANGSA
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
179.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : DINAS PERHUBUNGAN KOTA
LANGSA
Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
179.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 66.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telpon
Belanja Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Rekening Internet
12 Bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Air 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Listrik 108.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Thn x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan dan
Pariwisata Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
15.533.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Barang dan Jasa 15.533.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
15.533.000,00 Belanja Pemeliharaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15.533.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 15.533.000,00 = 15.533.000,00
23.888.279,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Barang dan Jasa 23.888.279,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
23.888.279,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 23.888.279,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 23.888.279,00 = 23.888.279,00
16.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
16.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Keperluan Kantor
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Foto Copy
1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
196.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 196.250.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
46.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 46.250.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC
2 Unit x 8.125.000,00 = 16.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
(Kegiatan Pengembangan Pelabuhan)
Pengadaan Stand AC
2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
49.372.760,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 15.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer (Kegiatan
Pengembangan Pelabuhan)
Pengadaan Komputer
3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 30.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook
Pengadaan Komputer Notebook
5 Unit x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 4.372.760,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer (Kegiatan Pengembangan
Pelabuhan)
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Printer
2 Unit x 2.186.380,00 = 4.372.760,00
40.948.740,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 32.200.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat (Kegiatan
Pengembangan Pelabuhan)
Pengadaan Meja Rapat Model U + 20 Kursi Putar
1 Set x 32.200.000,00 = 32.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Sofa 8.748.740,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu (Kegiatan
Pengembangan Pelabuhan)
Pengadaan Kursi Lengkap
1 Set x 8.748.740,00 = 8.748.740,00
33.056.500,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 33.056.500,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden (Kegiatan
Pengembangan Pelabuhan)
Pengadaan Kere Alumunium
85 M x 260.400,00 = 22.134.000,00
Pengadaan Gorden dan Renda
85 M x 128.500,00 = 10.922.500,00
26.622.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 26.622.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor (Kegiatan
Pengembangan Pelabuhan)
Pengadaan OHP Multi Media
1 Unit x 19.737.000,00 = 19.737.000,00
Layar OHP
1 Unit x 6.885.000,00 = 6.885.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
18.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
18.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makan Minum Forum Lalu Lintas
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
162.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
162.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.701.891.100,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Pegawai 1.681.341.100,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
427.840.000,00 Honorarium PNS1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 427.840.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
PPTK
9 Org/Bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Honorarium Penata dan Pengelola Administrasi
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Honorarium Kegiatan Pengembangan Pelabuhan
Honorarium Tim Penertiban Loket - Loket Liar
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Terminal Terpadu
Kota Langsa
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan
Penunjang Kepala Dinas
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Operator Repieter
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Koordinator Terminal
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Operator Jaringan
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
Internet Operator
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
Poding Jaga Malam
48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
Operator Komputer
84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00
Penyambutan Hari-hari Besar Nasional
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Penunjang Keg. Sekretaris dan Kepala Bidang
60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00
1.135.601.100,00 Honorarium Non PNS1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 486.646.100,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal Kota Langsa
(Kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi)
1 Keg x 206.646.100,00 = 206.646.100,00
Honorarium Teknik Perencanaan dan Pengawasan
Kegiatan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Honorarium Teknik Perencanaan Teknis Terminal Barang
Kota Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Honorarium Perancanaan Penyusunan Review Terminal
Penumpang Pelabuhan Kuala Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Honorarium Perencanaan dan Pengawasan Sarana
Perhubungan Tahun 2012
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 648.955.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Pegawai Kontrak Terminal Terpadu Kota Langsa
852 Org/Bln x 500.000,00 = 426.000.000,00
Cleaning Service
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Petugas Jaga Malam
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Jurumudi/Nahkoda
12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
ABK Kapal
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Trafict Light
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Supir Bus
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service, Juru Mudi dan ABK
20,020 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 80.080.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
273 Org/Kali x 75.000,00 = 20.475.000,00
117.900.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 117.900.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
1,092 Org/Bln x 75.000,00 = 81.900.000,00
Insentif Petugas Pos Terminal
240 OB x 150.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.550.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
20.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 20.550.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
137 Org x 150.000,00 = 20.550.000,00
855.160.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.07 . 1.07.01 . 02
178.760.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 178.760.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
178.760.000,00 Belanja Bahan/Material1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 178.760.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengembangan
Pelabuhan
Penimbunan Halaman Kantor
1 Keg x 178.760.000,00 = 178.760.000,00
465.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Barang dan Jasa 280.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
280.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 280.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal
Terpadu Kota Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Kegiatan Pengembangan Pelabuhan
Belanja Pengadaan Kelengkapan Keselamatan dan
Kenyamanan Penunjang Kuala Langsa dan Kelengkapan
Ruang Keberangkatan
1 Keg x 160.500.000,00 = 160.500.000,00
Belanja Modal 185.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
185.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 185.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor (Kegiatan Pengembangan Pelabuhan)
Renovasi Pagar Terminal Penumpang Pelabuhan Kuala
Langsa
1 Keg x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
210.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Barang dan Jasa 210.900.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 60.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Subsidi Bahan Bakar Minyak Kapal Kuala - Pusong
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
150.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 13.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Kendaraan Dinas
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Kendaraan Patroli
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 8.400.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
7 Unit x 1.200.000,00 = 8.400.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam 81.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10
Belanja Perawatan Roda Enam
Bus
6 Unit x 13.500.000,00 = 81.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Di Atas Air 48.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 13
Belanja Perawatan Kendaraan Di Atas Air
Perawatan Motor Boat Bantuan
1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
129.993.750,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.07 . 1.07.01 . 03
21.993.750,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 21.993.750,00 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
21.993.750,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 21.993.750,00 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
46 Org x 478.125,00 = 21.993.750,00
108.000.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 Sumber Dana :
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
108.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 108.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Atribut Pakaian Dinas
108 Stel x 1.000.000,00 = 108.000.000,00
1.277.368.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.25 . 1.07.01 . 15
190.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 Sumber Dana :
Belanja Modal 190.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
108.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Televisi 108.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan Televisi
Pengadaan Kelengkapan Ruang Keberangkatan (CCTV Dll)
1 Keg x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
82.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 82.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Kegiatan Pengembangan Pelabuhan
Pengadaan Website Kantor Perhubungan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Pengadaan Jaringan Internet Terminal Terpadu Kota
Langsa
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pengadaan Jaringan Internet Kuala Langsa
1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
929.040.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : PDE dan Infokom Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 382.800.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
318.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 318.500.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
((Kegiatan Pengembangan Pelabuhan)
Biaya Rekening Asti Net (LPSE)
12 Bln x 18.000.000,00 = 216.000.000,00
Sistem Informasi Reservasi Online pelabuhan Kuala
Langsa Dan Perlengkapannya
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Biaya Frekwensi Gelombang Radio
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
64.300.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 64.300.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Jaringan Internet
1 Keg x 64.300.000,00 = 64.300.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal 546.240.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3
546.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 546.240.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan jaringan Komputer
(Kegiatan Pengembangan Pelabuhan)
Pengadaan Peralatan jaringan Komputer
1 Keg x 546.240.000,00 = 546.240.000,00
158.328.000,00 Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 158.328.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
158.328.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 85.828.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Kegiatan
Pengembangan Pelabuhan)
Renovasi Jembatan Ponton Kuala Langsa
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Rehab Pos Jaga Kuala Langsa
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Renovasi Interior Kantor Kuala Langsa
1 Keg x 30.828.000,00 = 30.828.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 72.500.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor (Kegiatan Pengembangan Pelabuhan)
Rehab Ginset Intalasi listrik dan Air Kuala Langsa
1 Keg x 72.500.000,00 = 72.500.000,00
150.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ1.07 . 1.07.01 . 16
150.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Batery
Kering)
Pemeliharaan / Perawatan Traficlight Di 5 Titik
5 Titik x 30.000.000,00 = 150.000.000,00
245.000.000,00 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17
245.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik 50.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik (Kegiatan
Pengembangan Pelabuhan)
Peliputan Media Elektronik Promosi Pelabuhan Kuala
Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
100.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak (Kegiatan Pengembangan Pelabuhan)
Biaya Cetak Promosi Pelabuhan Kuala Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
95.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 95.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengadaan Boat Pengangkut Air Minum Desa Telaga
Tujuh
1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
450.190.730,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19
450.190.730,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal 450.190.730,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
135.445.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan 135.445.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 21 . 05 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan
Pembuatan Marka Jalan
1 Keg x 135.445.000,00 = 135.445.000,00
314.745.730,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Rambu
Lalulintas
314.745.730,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30 . 14 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning
Light/Rambu-Rambu Lalu lintas
Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Pengadaan Pita Pengaduh
1 Keg x 163.200.000,00 = 163.200.000,00
Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi Tender
1 Keg x 31.545.730,00 = 31.545.730,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.865.322.555,00)
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 240.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 240.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 240.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
225.606.000,00 Retribusi Jasa Umum1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 150.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perumahan, PKL,
Perusahaan/Tempat Usaha dan lain lain)
1 Thn x 150.606.000,00 = 150.606.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 75.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
15.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 15.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
BELANJA 14.483.101.722,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.644.725.597,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.644.725.597,00 Non Kegiatan1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.644.725.597,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.504.870.597,00 Gaji Dan Tunjangan1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.065.774.754,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 7 Org
13 Bln x 14.940.135,00 = 194.221.755,00
Golongan III : 17 Org
13 Bln x 46.471.820,00 = 604.133.660,00
Golongan IV : 5 Org
13 Bln x 18.963.215,00 = 246.521.795,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Acress
1 Thn x 20.897.544,00 = 20.897.544,00
Tunjangan Keluarga 108.065.050,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.378.408,00 = 17.919.304,00
Golongan III
13 Bln x 4.670.214,00 = 60.712.782,00
Golongan IV
13 Bln x 2.101.079,00 = 27.314.027,00
Acress
1 Thn x 2.118.937,00 = 2.118.937,00
Tunjangan Jabatan 171.464.397,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 5.671.000,00 = 73.723.000,00
Golongan IV
13 Bln x 7.259.950,00 = 94.379.350,00
Acress
1 Thn x 3.362.047,00 = 3.362.047,00
Tunjangan Fungsional Umum 38.875.668,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 1.348.200,00 = 17.526.600,00
Golongan III
13 Bln x 1.583.600,00 = 20.586.800,00
Accres
1 Thn x 762.268,00 = 762.268,00
Tunjangan Beras 83.320.205,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 6.283.575,00 = 81.686.475,00
Acress
1 Thn x 1.633.730,00 = 1.633.730,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.179.956,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 37.179.956,00 = 37.179.956,00
Pembulatan Gaji 190.567,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 190.567,00 = 190.567,00
139.855.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 139.855.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00
Esselon IV a
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00
Non Esselon Gol. III
96 Org/Bln x 153.750,00 = 14.760.000,00
Non Esselon Gol. II
108 Org/Bln x 112.500,00 = 12.150.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
7,480 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 29.920.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
51 Org/Kali x 150.000,00 = 7.650.000,00
BELANJA LANGSUNG 12.838.376.125,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2
3.724.458.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.242.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 3.242.800.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
3.242.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.800.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Listrik 3.241.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
Biaya Rekening Listrik IPLT
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Biaya Rekening Listrik LPJU
1 Keg x 3.200.000.000,00 = 3.200.000.000,00
85.300.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 85.300.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
85.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 85.300.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Lapangan
1 Thn x 80.300.000,00 = 80.300.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bangunan
Gedung Kantor
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
28.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
28.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 28.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
14.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
100.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 100.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
105.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
105.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
125.358.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Pegawai 49.008.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
49.008.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.008.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 724.000,00 = 8.688.000,00
Bendahara Pengeluaran
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Tunjangan Kepala Badan
12 Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 76.350.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
76.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 76.350.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
509 Org x 150.000,00 = 76.350.000,00
930.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.08 . 1.08.01 . 02
210.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
160.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 160.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
Penimbunan Halaman Belakang BLHKP
1 Keg x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
Belanja Modal 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
Pembuatan Rumah Beco di TPA
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
716.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 716.850.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
716.850.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Penggantian Suku Cadang 370.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang Serta Perbaikan dan
Renovasi Truck/Bak Truk
1 Thn x 370.000.000,00 = 370.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 20.250.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Perawatan Kendaraan Roda Empat
3 Unit x 6.750.000,00 = 20.250.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 9.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Perawatan Kendaraan Roda Dua
8 Unit x 1.200.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat 317.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11
Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat
Biaya Perawatan Alat Berat
1 Unit x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
Belanja Perbaikan Kendaraan Alat Berat
Biaya Perbaikan Alat Berat (Beco)
1 Keg x 294.500.000,00 = 294.500.000,00
13.865.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.08 . 1.08.01 . 03
13.865.625,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 13.865.625,00 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
13.865.625,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 13.865.625,00 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
29 Org x 478.125,00 = 13.865.625,00
6.803.202.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15
5.847.950.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Pegawai 5.847.950.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
390.350.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 390.350.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Biaya Penunjang Kegiatan
Mandor Kebersihan
156 Org/Bln x 200.000,00 = 31.200.000,00
Supir Truck
324 Org/Bln x 150.000,00 = 48.600.000,00
Petugas Truck dan Becak Sampah
720 Org/Bln x 75.000,00 = 54.000.000,00
Petugas LPJU
240 Org/Bln x 75.000,00 = 18.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Komputer
96 Org/Bln x 112.500,00 = 10.800.000,00
Operator Alat Berat
12 Org/Bln x 187.500,00 = 2.250.000,00
Pembantu Operator Alat Berat
12 Org/Bln x 75.000,00 = 900.000,00
Pengemudi Becak/Gerobak Sampah
84 Org/Bln x 75.000,00 = 6.300.000,00
Petugas Laboratorium Lingkungan
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
Pengamanan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan
1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Biaya Operasional Alat Berat (Beko) BLHKP
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.593.600.000,00 Honorarium Non PNS1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.593.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap
Buruh Kebersihan
149,760 Org/Bln/Hr x 25.000,00 = 3.744.000.000,00
Sumbangan Beras Karyawan
144,000 Org/Bln/Kg x 4.400,00 = 633.600.000,00
Bantuan Meugang
1,440 Org/Kali x 150.000,00 = 216.000.000,00
864.000.000,00 Uang Lembur1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur Non PNS 864.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Karyawan
5,760 Org/Thn x 150.000,00 = 864.000.000,00
955.252.500,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 724.252.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
185.086.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 185.086.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013
Pengadaan Tong Sampah Lengan Ganda di Dalam Wilayah
Kota Langsa
1 Keg x 185.086.000,00 = 185.086.000,00
537.666.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 537.666.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak
1 Thn x 537.666.500,00 = 537.666.500,00
1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Gerobak Sampah Dorong
5 Unit x 300.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Modal 231.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
192.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Becak 192.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 04 . 03
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013
Pengadaan Becak Pengangkut Sampah (BETOR)
1 Keg x 192.500.000,00 = 192.500.000,00
38.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 38.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013
Pengadaan Bak Sampah di Sekolah-sekolah dalam Wilayah
Kota Langsa
1 Keg x 38.500.000,00 = 38.500.000,00
135.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.08.01 . 16
135.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.08.01 . 16 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 135.000.000,00 1.03 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
135.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 135.000.000,00 1.03 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
Pembuatan Parit Jalan Kebun Ireng - TPA
1 Keg x 135.000.000,00 = 135.000.000,00
149.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16
149.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 149.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
79.000.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 79.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Tim Penilai Dokumen
UKL/UPL/AMDAL/DPLH/DELH
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Tim Penulis Buku Laporan Periodik Sampah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Honorarium Tim Penulis Buku SLDH
1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Honorarium Tim Penulis Buku Laporan Kualitas Air Langsa
1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
70.000.000,00 Honorarium Non PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 70.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Biaya Perencanaan Kegiatan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Biaya Pengawasan Kegiatan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.082.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.08.01 . 24
330.000.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Modal 330.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
330.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Pengadaan Tanaman 330.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013
Penanaman Pohon di Jalan Kuala Langsa
1 Keg x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
Penanaman Pohon di Jln. A. Yani Kec. Langsa Lama dan
Kec. Langsa Timur
1 Keg x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
752.000.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 752.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
715.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 685.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
Biaya Pemeliharaan Taman
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Biaya Pengecatan Media Jalan A. YAni (Jalan Protocol)
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengecatan Trotoar Jalan A. Yani (Jln Protocol)
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengecatan Trotoar Lapangan Merdeka dan Lapangan
Belakang
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengecatan Pagar dan Median Jalan Teuku Umar
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 30.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan Bibit Tanaman
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
37.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 37.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Bahan Material Lainnya
1 Keg x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SURPLUS / (DEFISIT) (14.242.495.722,00)
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
120.000.000,00 Retribusi Jasa Umum1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 01 Tahun 2012
KTP dan Akte Catatan Sipil
1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
BELANJA 3.122.758.346,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.785.490.346,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.785.490.346,00 Non Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.785.490.346,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.601.077.846,00 Gaji Dan Tunjangan1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.172.664.980,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 9 Org
13 Bln x 18.479.250,00 = 240.230.250,00
Golongan III : 17 Org
13 Bln x 48.487.768,00 = 630.340.984,00
Golongan IV : 6 Org
13 Bln x 21.469.255,00 = 279.100.315,00
Acress
1 Thn x 22.993.431,00 = 22.993.431,00
Tunjangan Keluarga 104.793.754,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.605.235,00 = 20.868.055,00
Golongan III
13 Bln x 3.944.217,00 = 51.274.821,00
Golongan IV
13 Bln x 2.353.546,00 = 30.596.098,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Acress
1 Thn x 2.054.780,00 = 2.054.780,00
Tunjangan Jabatan 158.695.017,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 5.970.600,00 = 77.617.800,00
Golongan IV
13 Bln x 5.997.350,00 = 77.965.550,00
Acress
1 Thn x 3.111.667,00 = 3.111.667,00
Tunjangan Fungsional Umum 43.983.420,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 1.733.400,00 = 22.534.200,00
Golongan III
13 Bln x 1.583.600,00 = 20.586.800,00
Accres
1 Thn x 862.420,00 = 862.420,00
Tunjangan Beras 84.277.908,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 6.355.800,00 = 82.625.400,00
Acress
1 Thn x 1.652.508,00 = 1.652.508,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 36.433.670,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 36.433.670,00 = 36.433.670,00
Pembulatan Gaji 229.097,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 229.097,00 = 229.097,00
184.412.500,00 Tambahan Penghasilan PNS1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 184.412.500,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
36 Org/Bln x 262.500,00 = 9.450.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Non Esselon Gol. IV
12 Org/Bln x 165.000,00 = 1.980.000,00
Non Esselon Gol. III
144 Org/Bln x 153.750,00 = 22.140.000,00
Non Esselon Gol. II
192 Org/Bln x 112.500,00 = 21.600.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,120 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 40.480.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
9 Org/Kali x 300.000,00 = 2.700.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
3 Org/Kali x 262.500,00 = 787.500,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
87 Org/Kali x 150.000,00 = 13.050.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.337.268.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.119.318.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01
4.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
48.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
48.900.000,00 Belanja Jasa Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telpon
Belanja Telepon
12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 40.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Biaya Kawat/Faximili/Internet
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Biaya paket/Pengiriman
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
16.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
16.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 16.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
35.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 35.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
115.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
115.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 115.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
375.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
375.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 342.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 342.000.000,00 = 342.000.000,00
Belanja Penggandaan 33.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
8.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
8.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
67.450.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 67.450.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
3.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 3.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
Pengadaan Mesin Tik Elektronik
1 Unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 20.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC Split
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
43.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 40.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer PC
4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 3.750.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/ Stabilizer
Pengadaan UPS/Stabilizer
5 Unit x 750.000,00 = 3.750.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
130.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
130.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
300.468.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Pegawai 295.368.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
265.558.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 265.558.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00
PPTK
9 Org/Bln x 364.000,00 = 3.276.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Tim Panitia Pemeriksa Barang
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Tim Penataan Arsip Kependudukan
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 Ob x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Adm Keuangan
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
Operator Komputer
228 Ob x 350.000,00 = 79.800.000,00
Penunjang Kegiatan Sekretaris
12 Ob x 600.000,00 = 7.200.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Bidang
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kasie
144 Org/Bln x 400.000,00 = 57.600.000,00
Penunjang Kegiatan Peg. Gol III
60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kegiatan Peg. Gol II
96 Org/Bln x 200.000,00 = 19.200.000,00
28.010.000,00 Honorarium Non PNS1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.010.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Penjaga Malam
12 Org/Blb x 500.000,00 = 6.000.000,00
Cleaning Service
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service
440 Orang/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00
Biaya Meugang Cleaning Service
6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
Penunjang Kegiatan Tenaga Honorer
108 Org/Bln x 100.000,00 = 10.800.000,00
Poding Penjaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.800.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 1.800.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service
24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
5.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 5.100.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
34 Org x 150.000,00 = 5.100.000,00
59.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.10 . 1.10.01 . 02
52.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
52.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 52.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Keg x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
7.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Kendaraan Dinas
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 1.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
15.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.10 . 1.10.01 . 03
15.300.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
15.300.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.300.000,00 1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Biaya Pakaian Dinas Harian
32 Org x 478.125,00 = 15.300.000,00
142.700.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15
100.000.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
18.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 18.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Pelayanan Sidik Jari KTP-Elektronik
1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
71.250.000,00 Belanja Jasa Kantor1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 71.250.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Jasa Sertifikasi
Biaya Penetapan Pengadilan
475 Keg x 150.000,00 = 71.250.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.550.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
7.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
29.700.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
10.300.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.300.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Panitia Peaksana Sosialisasi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Petugas Komputer
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.700.000,00 Honorarium Non PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber
2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Honor MC
1 OH x 300.000,00 = 300.000,00
Pembaca Al-Quran
2 OH x 200.000,00 = 400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/ Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Spanduk
2 Lbr x 350.000,00 = 700.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat
Belanja Sewa Gedung
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Keg. Sosialisasi
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Biaya Snack Keg. Sosialisasi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Panitia Sosialisasi
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
13.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
5.000.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Evaluasi dan Pelaporan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Petugas Pendataan Survei
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.002.758.346,00)
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 02 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 4.548.447.486,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.192.947.886,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1
2.192.947.886,00 Non Kegiatan1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.192.947.886,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.033.802.886,00 Gaji Dan Tunjangan1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.545.689.558,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 17 Org
13 Bln x 34.877.515,00 = 453.407.695,00
Golongan III : 22 Org
13 Bln x 62.737.967,00 = 815.593.571,00
Golongan IV : 5 Org
13 Bln x 18.952.357,00 = 246.380.641,00
Acress
1 Thn x 30.307.651,00 = 30.307.651,00
Tunjangan Keluarga 103.608.281,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 2.743.623,00 = 35.667.099,00
Golongan III
13 Bln x 4.032.262,00 = 52.419.406,00
Golongan IV
13 Bln x 1.037.709,00 = 13.490.217,00
Acress
1 Thn x 2.031.559,00 = 2.031.559,00
Tunjangan Jabatan 158.695.017,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 7.704.000,00 = 100.152.000,00
Golongan IV
13 Bln x 4.263.950,00 = 55.431.350,00
Acress
1 Thn x 3.111.667,00 = 3.111.667,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional 23.978.058,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan II
13 Bln x 513.600,00 = 6.676.800,00
Golongan III
13 Bln x 1.294.700,00 = 16.831.100,00
Accress
1 Thn x 470.158,00 = 470.158,00
Tunjangan Fungsional Umum 59.448.558,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 2.889.000,00 = 37.557.000,00
Golongan III
13 Bln x 1.187.700,00 = 15.440.100,00
Golongan IV
13 Bln x 406.600,00 = 5.285.800,00
Accres
1 Thn x 1.165.658,00 = 1.165.658,00
Tunjangan Beras 96.728.054,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 7.294.725,00 = 94.831.425,00
Acress
1 Thn x 1.896.629,00 = 1.896.629,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 45.274.226,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 45.274.226,00 = 45.274.226,00
Pembulatan Gaji 381.134,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 381.134,00 = 381.134,00
159.145.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 159.145.000,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00
Non Esselon Gol. III
144 Org/Bln x 153.750,00 = 22.140.000,00
Non Esselon Gol. II
204 Org/Bln x 112.500,00 = 22.950.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,120 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 40.480.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
87 Org/Kali x 150.000,00 = 13.050.000,00
BELANJA LANGSUNG 2.355.499.600,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2
474.015.390,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.11 . 1.11.02 . 01
2.850.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
Perangko
350 Bh x 3.000,00 = 1.050.000,00
Materai 6000
300 Lbr x 6.000,00 = 1.800.000,00
71.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 71.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
71.300.000,00 Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 15.600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Internet
12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Air 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik 52.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
12 Bln x 4.350.000,00 = 52.200.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.069.244,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 4.069.244,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.069.244,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.069.244,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.069.244,00 = 4.069.244,00
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 9.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
21.613.486,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 21.613.486,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
21.613.486,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 21.613.486,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 21.613.486,00 = 21.613.486,00
19.277.660,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 19.277.660,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
19.277.660,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.877.660,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 12.877.660,00 = 12.877.660,00
Belanja Penggandaan 6.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
13.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 13.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
80.400.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 80.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
80.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 75.400.000,00 = 75.400.000,00
243.505.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Pegawai 236.755.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
106.500.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPK
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium PPTK
36 Org/Bln x 450.000,00 = 16.200.000,00
Honorarium Staf Administrasi
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
72 Org/Bln x 350.000,00 = 25.200.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Keamanan
1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Tunjangan Kepala Badan
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Tunjangan Sekretaris Badan
12 Org/Bln x 562.500,00 = 6.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 11.650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1 Keg x 11.650.000,00 = 11.650.000,00
129.355.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 129.355.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Pos KB Desa
792 Org/Bln x 75.000,00 = 59.400.000,00
Sub Pos KB Desa
792 Org/Bln x 56.250,00 = 44.550.000,00
Penjaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam
220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 880.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam
3 Org/Kali x 75.000,00 = 225.000,00
Operasional PLKB
204 Org/Bln x 75.000,00 = 15.300.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
900.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam
12 Org/Bln x 75.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
6.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 6.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
45 Org x 150.000,00 = 6.750.000,00
72.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.11 . 1.11.02 . 02
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
7.150.000,00 Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 7.150.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 7.150.000,00 = 7.150.000,00
65.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencan
Belanja Barang dan Jasa 65.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
65.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 27.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Kendaraan Roda Empat
4 Unit/Thn x 6.750.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 38.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Kendaraan Roda Dua
32 Unit/Thn x 1.200.000,00 = 38.400.000,00
21.037.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.11 . 1.11.02 . 03
21.037.500,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.11 . 1.11.02 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 21.037.500,00 1.11 . 1.11.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
21.037.500,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.11 . 1.11.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 21.037.500,00 1.11 . 1.11.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
44 Org x 478.125,00 = 21.037.500,00
868.896.710,00 Program Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15
868.896.710,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 Sumber Dana :
Belanja Modal 868.896.710,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
868.896.710,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 868.896.710,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
Pengadaan Alat Kedokteran Umum (DAK 2013)
Pengadaan Alat Kedokteran Umum
1 Keg x 868.896.710,00 = 868.896.710,00
524.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1.11 . 1.11.02 . 15
44.000.000,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 Sumber Dana :
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 7.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
7.850.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.850.000,00 = 7.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 36.150.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
3,000 Lbr x 200,00 = 600.000,00
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 15.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Biaya Pembinaan Desa P2WKSS
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Biaya Pembinaan Desa BKB
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Biaya Pembinaan Desa GSI
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
130.000.000,00 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 22.050.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
6.300.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Membuat
Pakaian dan Accesoris Busana
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
15.750.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
HonorariumTenaga Ahli/Instruksi/Narasumber
HonorariumTenaga Ahli/Instruksi/Narasumber
Keterampilan
1 Keg x 15.750.000,00 = 15.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 107.950.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.550.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.550.000,00 = 3.550.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
3,000 Lbr x 200,00 = 600.000,00
5.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 5.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1,050 OH x 5.000,00 = 5.250.000,00
27.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta
910 Org/Hr x 30.000,00 = 27.300.000,00
1.750.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus Kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Pembukaan Acara Kegiatan Pelatihan
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
68.250.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 68.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Di Serahkan Kepada Masyarakat
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Bahan Alat Pelatihan
130 Org x 525.000,00 = 68.250.000,00
350.000.000,00 Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 64.900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
44.400.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dewan Penyantun
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Ketua
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Wakil Sekretaris
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bendahara
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Wakil Bendahara
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Tenaga Pendamping
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Tenaga Administrasi
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Supir
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Kesatuan
Gerak
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
500.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
HonorariumTenaga Ahli/Instruksi/Narasumber Kegiatan
Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG)
Honor MC
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Honor Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Baca Do'a
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Dirijen
1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
20.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Biaya Hadiah dan Piala Peringatan HKG
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 285.100.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 6.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.850.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
3,000 Lbr x 200,00 = 600.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
22.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 10.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Peringatan Hari Kesatuan Gerak
1 Keg x 9.850.000,00 = 9.850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Perlombaan Desa Binaan Gammawar
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
117.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Transportasi Perlombaan Desa Gammawar
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Dekorasi Peringatan Hari Kesatuan Gerak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
124.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 124.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Belanja Kegiatan POKJA 1
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Kegiatan POKJA 2
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Kegiatan POKJA 3
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Kegiatan POKJA 4
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Kesekretariatan Kegiatan POKJA
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan Untuk Desa Binaan
Gammawar
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan Perlombaan Desa
Binaan Gammawar
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan Pesantren Binaan
TP PKK Kota Langsa
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan Rakon TP PKK Kota
Langsa, Kecamatan dan Gampong
1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan TP PKK Kecamatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
130.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan1.11 . 1.11.02 . 17
130.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 4.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
4.300.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Ibu
Pembina
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Ketua Umum
1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
Wakil Ketua Umum
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
Wakil Sekretaris
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
Bendahara
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
10 Keg x 200.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 125.700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.050.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Biaya Spanduk
1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1,500 Lbr x 200,00 = 300.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Sewa Gedung / Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Sewa Keyboard dan Sound System
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Hari Ibu
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Transportasi Paduan SuaraBiaya Transportasi
Paduan Suara
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 2.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Pelatihan dan Penampilan Paduan Suara
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
115.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 115.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Baju Seragam Pengajian Ibu-ibu di Kecamatan
Langsa Kota
1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
Biaya Bahan Perlombaan dan Hadiah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Biaya Bahan Upacara Peringatan Hari Ibu
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
15.000.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
1.12 . 1.11.02 . 18
15.000.000,00 Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah
Peduli KB
1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 5.350.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
5.350.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.350.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan TNI
Manunggal KB - Kesehatan
Pengarah
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Wakil Pengarah
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
Penanggung Jawab
1 Keg x 650.000,00 = 650.000,00
Koordinator
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Ketua Pelaksana
1 Keg x 550.000,00 = 550.000,00
Anggota
6 Keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 9.650.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 520.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 520.000,00 = 520.000,00
1.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.200.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Spanduk
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
805.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 805.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Makanan dan Minuman Rapat Tim Ke Lapangan
35 Org/Hr x 18.000,00 = 630.000,00
Biaya Snack Tim Ke Lapangan
35 Org/Hr x 5.000,00 = 175.000,00
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.625.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Transportasi Tim Kelapangan
5 Kecamatan x 525.000,00 = 2.625.000,00
4.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 4.500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus Kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Bahan Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan
5 Kec x 500.000,00 = 2.500.000,00
Biaya Bahan Pelaksanaan Kegiatan di Kodim
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
200.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
1.11 . 1.11.02 . 18
200.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 110.353.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
650.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Pra Acara Kegiatan
Menyambut Halal Bi Halal Bidang Sosial Budaya
1 Keg x 650.000,00 = 650.000,00
98.980.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 98.980.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pelaksana Harian Dharma Wanita Persatuan Kota
Langsa
Ketua
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Sekretaris
12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
Bendahara
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Anggota / Petugas
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Sosialisasi Bedah Al Qur'an Lanjutan (Bidang
Pendidikan)
Honor Pemateri
2 Keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Panitia dan Petugas
2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Pelatihan Dasar Komputer (Bidang Pendidikan)
Honor Pemateri
2 Keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Panitia dan Petugas
2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Penyuluhan Tentang Kesehatan (Bidang
Pendidikan)
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor Pemateri
2 Keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Panitia dan Petugas
2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Pelatihan Membuat Bakso dan Nugget (Bidang
Pendidikan)
Honor Pemateri
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia dan Petugas
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Kegiatan Rutin Bulan Januari s/d November
(Bidang Sosial Budaya)
Honor Ustaz
4 Kali x 300.000,00 = 1.200.000,00
Honor Narsumber Untuk Sosialisasi Tentang Moralitas
7 Kali x 300.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Zikir Bersama Menyambut Tahun Baru Islam
(Bidang Sosial Budaya)
Honor Pendzikir
3 Org x 300.000,00 = 900.000,00
Honor Ustadz
1 Org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Petugas Kebersihan
2 Org x 150.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia
15 Org x 200.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Pelatihan Tajwid (Bidang Sosial Budaya)
Honor Ustadz
3 Hr x 300.000,00 = 900.000,00
Honor Panitia
18 Hr/Org x 250.000,00 = 4.500.000,00
Honorarium Kegiatan Unsur Pelaksana DWP Jajaran Pemko
33 Unsur x 1.500.000,00 = 49.500.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan HUT DWP Ke XIV Tahun
2013
Honor Penanggung Jawab
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Wakil Penanggung Jawab
1 Org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Ketua panitia
1 Org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Wakil Ketua Panitia
1 Org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Sekretaris
1 Org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Ketua Seksi
4 Org x 300.000,00 = 1.200.000,00
Honor Anggota
11 Org x 280.000,00 = 3.080.000,00
Honor MC
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Pembaca Ayat Suci Al - Quran
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Saritilawah
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Baca Doa
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Dirjen
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Pengantar Surat
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
10.723.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.723.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Hadiah Kegiatan Kegiatan HUT DWP Ke XIV Tahun 2013
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Hadiah Door Prize Kegiatan Bidang Ekonomi
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Perlombaan dalam rangka HUT DWP ke XIV Tahun
2013
1 Keg x 2.723.000,00 = 2.723.000,00
Belanja Barang dan Jasa 89.647.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
6.007.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.007.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.007.000,00 = 6.007.000,00
7.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Pelaporan Kegiatan Organisasi Dharma
Wanita Kota Langsa
1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
Belanja Cetak Undangan Peringatan HUT DWP Ke XIV
2013
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Cetak Spanduk Peringatan HUT DWP Ke XIV 2013
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosial Budaya
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Bidang Pendidikan
6 Keg x 250.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Bidang Pendidikan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan Bidang Sosial Budaya
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 17PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Peralatan (Sound System) Kegiatan HUT
DWP Ke XIV Tahun 2013
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
27.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bidang
Pendidikan
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bidang Sosial
Budaya
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan HUT DWP Ke XIV
Tahun 2013`
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
43.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.040.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah
Belanja Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Bidang
Pendidikan
1 Keg x 9.240.000,00 = 9.240.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Kegiatan HUT DWP
Ke XIV Tahun 2013
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
Belanja Transportasi Peserta Pelatihan Tajwid
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 2.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Belanja Dekorasi Kegiatan HUT DWP Ke XIV Tahun 2013
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
900.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
Belanja Bahan Pelatihan Membuat Bakso dan Nugget
(Bidang Pendidikan)
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
Biaya Bahan Materi Pelatihan Tajwid
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
50.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1.11 . 1.11.02 . 19
50.000.000,00 Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak
Kekerasan
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 37.800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Halaman 18PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
26.850.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi
Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
dan Anak
Penanggung Jawab
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Ketua
1 Keg x 375.000,00 = 375.000,00
Sekretaris
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
Bendahara
1 Keg x 225.000,00 = 225.000,00
Anggota
10 Keg x 200.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak
Penanggung Jawab
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Ketua
1 Keg x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
Wakil Ketua
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Koordinator
1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
Sekretaris
1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
Wakil Sekretaris
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Bendahara
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Wakil Bendahara
1 Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
Ketua Devisi
5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Anggota Divisi
10 OK x 800.000,00 = 8.000.000,00
10.950.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli
3 Org/Hr x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Honorarium Panitia Rapat Koordinasi P2TP2A
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.450.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Peserta
23 Org/Hr x 150.000,00 = 3.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Halaman 19PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Buku Panduan
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Cetak Pelaporan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Biaya Spanduk
2 Bh x 250.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1,500 Lbr x 200,00 = 300.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
50 Org/Hr x 15.000,00 = 750.000,00
Belanja Snack Peserta Kegiatan
50 Org/Hr x 5.000,00 = 250.000,00
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.548.447.486,00)
Halaman 20PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 21PENJABARAN APBk - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 5.165.107.077,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.688.847.464,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.688.847.464,00 Non Kegiatan1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.688.847.464,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.520.047.464,00 Gaji Dan Tunjangan1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.810.067.783,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.631.313,00 = 21.207.069,00
Golongan II : 18 Org
13 Bln x 38.083.703,00 = 495.088.139,00
Golongan III : 27 Org
13 Bln x 81.790.515,00 = 1.063.276.695,00
Golongan IV : 4 Org
13 Bln x 15.000.335,00 = 195.004.355,00
Acress
1 Thn x 35.491.525,00 = 35.491.525,00
Tunjangan Keluarga 191.103.770,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 227.322,00 = 2.955.186,00
Golongan II
13 Bln x 3.642.182,00 = 47.348.366,00
Golongan III
13 Bln x 8.522.231,00 = 110.789.003,00
Golongan IV
13 Bln x 2.020.314,00 = 26.264.082,00
Acress
1 Thn x 3.747.133,00 = 3.747.133,00
Tunjangan Jabatan 242.689.161,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 12.390.600,00 = 161.077.800,00
Golongan IV
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 5.911.750,00 = 76.852.750,00
Acress
1 Thn x 4.758.611,00 = 4.758.611,00
Tunjangan Fungsional Umum 69.451.239,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 187.250,00 = 2.434.250,00
Golongan II
13 Bln x 3.466.800,00 = 45.068.400,00
Golongan III
13 Bln x 1.583.600,00 = 20.586.800,00
Accres
1 Thn x 1.361.789,00 = 1.361.789,00
Tunjangan Beras 148.444.043,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 11.194.875,00 = 145.533.375,00
Accress
1 Thn x 2.910.668,00 = 2.910.668,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 57.980.719,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 57.980.719,00 = 57.980.719,00
Pembulatan Gaji 310.749,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 310.749,00 = 310.749,00
168.800.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 168.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00
Esselon IV a
192 Org/Bln x 225.000,00 = 43.200.000,00
Non Esselon Gol. III
72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00
Non Esselon Gol. II
180 Org/Bln x 112.500,00 = 20.250.000,00
Kepala Panti Asuhan
12 Org/Bln x 206.250,00 = 2.475.000,00
Non Esselon Gol. III
12 Org/Bln x 153.750,00 = 1.845.000,00
Non Esselon Gol. II
12 Org/Bln x 112.500,00 = 1.350.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,340 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 41.360.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon IVa
48 Org/Kali x 225.000,00 = 10.800.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
63 Org/Kali x 150.000,00 = 9.450.000,00
Bantuan Meugang Kepala Panti Asuhan
3 Org/Kali x 150.000,00 = 450.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
6 Org/Kali x 150.000,00 = 900.000,00
BELANJA LANGSUNG 2.476.259.613,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2
790.292.523,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Dinas Sosial
1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
51.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
51.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 12.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Biaya Telepon
Dinas Sosial
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Air 10.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Biaya Air
Panti Asuhan Taman Harapan
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Listrik 29.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Dinas Sosial
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
59.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
59.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 44.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Dinas Sosial
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Panti Asuhan
1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Belanja Pengisian Tabung Gas 15.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08
Panti Asuhan Taman Harapan
Tabung Gas
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
52.864.201,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 52.864.201,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
52.864.201,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 52.864.201,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
Dinas Sosial
1 Thn x 34.264.201,00 = 34.264.201,00
Panti Asuhan Taman Harapan
1 Thn x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
34.613.740,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 34.613.740,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
34.613.740,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.613.740,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
Dinas Sosial
1 Thn x 12.183.310,00 = 12.183.310,00
Panti Asuhan Taman Harapan
1 Thn x 3.430.430,00 = 3.430.430,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 19.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
Dinas Sosial
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
11.814.582,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 11.814.582,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
11.814.582,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 11.814.582,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Biaya Alat Listrik dan Elektronik
Dinas Sosial
1 Thn x 8.314.582,00 = 8.314.582,00
Panti Asuhan Taman Harapan
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Surat Kabar/Majalah
Dinas Sosial
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Panti Asuhan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
5.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 3.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Makan dan Minum Petugas Penanggulangan Bencana
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
Makan dan Minum Rapat
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minum Tamu
Makan dan Minum Tamu
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
74.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
74.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
480.000.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Pegawai 461.550.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
138.252.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 138.252.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00
PPTK
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Staf ADM
36 Org/Bln x 292.000,00 = 10.512.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Tunjangan Kepala Dinas
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Tunjangan Kepala Bidang
72 org/Bln x 750.000,00 = 54.000.000,00
Tunjangan ADM Rutin
12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
Operator Komputer
84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00
Operator Komputer Standby
48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00
296.298.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 296.298.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Dinas Sosial / Panti Asuhan
Honorarium Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru
Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang
Bencana
288 Org/Bln x 500.000,00 = 144.000.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Makan dan Minum Petugas Kebersihan, Penjaga
Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan
Operasional Gudang Bencana
5,280 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 21.120.000,00
Biaya Makan dan Minum Tenaga Kerja Sosial Kecamatan
(TKSK)
1,320 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 5.280.000,00
Biaya Meugang Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru
Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang
Bencana
72 Org/Kali x 75.000,00 = 5.400.000,00
Biaya Megang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)
18 Org/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00
Honorarium Guru Ngaji di Panti Asuhan Taman Harapan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Tagana dan PSM
588 Org/Bln x 121.000,00 = 71.148.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
72 Org/Bln x 250.000,00 = 18.000.000,00
27.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 27.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak,
Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana
288 Org/Bln x 75.000,00 = 21.600.000,00
Insentif Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)
72 Org/Bln x 75.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.450.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
18.450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 18.450.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
123 Org x 150.000,00 = 18.450.000,00
138.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.13 . 1.13.01 . 02
80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Modal 80.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 80.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Pengecoran Halaman Kantor
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembuatan Kanopi Kantor
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
58.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
58.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 31.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat
1 Unit/Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Pemeliharaan Kendaraan Rescue
1 Unit x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Pemeliharaan Operasional mobil Dinas Panti Asuhan
1 Unit/Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 13.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
11 Unit/Thn x 1.200.000,00 = 13.200.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam 13.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10
Pemeliharaan Kendaraan Roda Enam
1 Unit/Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
23.906.250,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.13 . 1.13.01 . 03
23.906.250,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 23.906.250,00 1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
23.906.250,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 23.906.250,00 1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
50 Org x 478.125,00 = 23.906.250,00
200.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 15
200.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 72.550.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
20.750.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.750.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan
Keterampilan Bagi Pencari Kerja
1 Keg x 19.250.000,00 = 19.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Pembukaan Acara dan
Penutupan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari
Kerja
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
51.800.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 51.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 51.500.000,00 = 51.500.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Operator Komputer
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 127.450.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.853.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.853.100,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.853.100,00 = 1.853.100,00
4.550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.550.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
17.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17.250.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 17.250.000,00 = 17.250.000,00
36.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.725.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Jasa Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 36.725.000,00 = 36.725.000,00
67.071.900,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 64.571.900,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan
Belanja Bahan Praktek / Pelatihan Skil Speda Motor
1 Keg x 64.571.900,00 = 64.571.900,00
Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Biaya Sosialisasi dan Penyuluhan
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
20.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.13.01 . 16
20.000.000,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Rangka
Pendistribusian Bencana dan Evakuasi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 15.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Belanja Bahan Pasca Bencana dan Bencana Sosial
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
197.810.840,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17
159.999.840,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 152.100.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Panitia Pelaksana Kegiatan
Lembaga Kerjasama Tripartit
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Dewan Pengupahan
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
143.100.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 143.100.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
LK Tripartit dan Dewan Pengupahan Tripartit
Ketua
9 Org/Bln x 700.000,00 = 6.300.000,00
Wakil Ketua
27 oRG/Bln x 600.000,00 = 16.200.000,00
Sekretaris
9 Org/Bln x 550.000,00 = 4.950.000,00
Anggota
90 Org/Bln x 500.000,00 = 45.000.000,00
Dewan Pengupahan
Ketua
9 Org/Bln x 700.000,00 = 6.300.000,00
Wakil Ketua
9 Org/Bln x 600.000,00 = 5.400.000,00
Sekretaris
9 Org/Bln x 550.000,00 = 4.950.000,00
Anggota
108 Org/Bln x 500.000,00 = 54.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 7.899.840,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.779.840,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.379.840,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Lembaga Kerjasama Tripartit
Belanja Cetak
1 Keg x 675.000,00 = 675.000,00
Dewan Pengupahan
Belanja Cetak
1 Keg x 704.840,00 = 704.840,00
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Lembaga Kerjasama Tripartit
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
Dewan Pengupahan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
6.120.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.120.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Lembaga Kerjasama Tripartit
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.060.000,00 = 3.060.000,00
Dewan Pengupahan
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.060.000,00 = 3.060.000,00
37.811.000,00 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 19.800.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Pelaksanaan Tentang Jamsostek
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.800.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.800.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Pemateri
8 JP x 100.000,00 = 800.000,00
Peserta Pelatihan
40 Org x 100.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.011.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
6.826.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.826.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.826.000,00 = 6.826.000,00
1.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.410.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.410.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 4.410.000,00 = 4.410.000,00
3.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.675.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 3.675.000,00 = 3.675.000,00
1.092.550.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo1.13 . 1.13.01 . 19
1.057.550.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Pegawai 72.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
72.300.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Uang Saku Anak Asuh (SD)
9,000 Org/Bln/Hr x 3.000,00 = 27.000.000,00
Biaya Pendidikan Anak Panti Asuhan
600 Org/Bln x 30.000,00 = 18.000.000,00
Biaya LKS
260 Obk x 30.000,00 = 7.800.000,00
Biaya Praktek
600 Org/Bln x 20.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Les Wajib
300 Org/Kali x 25.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 985.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
702.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 702.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Biaya Makanan dan Minuman Lainnya (Panti Asuhan)
46,800 Org/Bln/Hr x 15.000,00 = 702.000.000,00
130.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 130.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
Biaya Pakaian Anak Panti
1 Keg x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
153.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Dalam Dinas Dalam Daerah
Biaya Transportasi dan Uang Saku Anak Asuh (SLTP dan
SLTA)
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
30,000 Org/Bln/Hr x 5.000,00 = 150.000.000,00
Biaya Pemulangan Anak Asuh
13 Org x 250.000,00 = 3.250.000,00
35.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 35.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
Pelatihan Anak-anak Panti Asuhan Taman Harapan Kota
Langsa
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
13.500.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.13 . 1.13.01 . 20
13.500.000,00 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
2.550.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
450.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 450.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Bantuan Pemulangan Bagi Orang Terlantar
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.165.107.077,00)
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 18 . 02 . 01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 6.679.819.284,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.160.127.409,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1
2.160.127.409,00 Non Kegiatan1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.160.127.409,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.006.187.409,00 Gaji Dan Tunjangan1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.448.459.614,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 11 Org
13 Bln x 24.067.315,00 = 312.875.095,00
Golongan III : 23 Org
13 Bln x 66.153.565,00 = 859.996.345,00
Golongan IV : 5 Org
13 Bln x 19.014.385,00 = 247.187.005,00
Accress
1 Thn x 28.401.169,00 = 28.401.169,00
Tunjangan Keluarga 138.275.473,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 2.607.538,00 = 33.897.994,00
Golongan III
13 Bln x 5.240.808,00 = 68.130.504,00
Golongan IV
13 Bln x 2.579.667,00 = 33.535.671,00
Acress
1 Thn x 2.711.304,00 = 2.711.304,00
Tunjangan Jabatan 217.150.401,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 9.715.600,00 = 126.302.800,00
Golongan IV
13 Bln x 6.660.750,00 = 86.589.750,00
Accress
1 Thn x 4.257.851,00 = 4.257.851,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 46.466.355,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 2.118.600,00 = 27.541.800,00
Golongan III
13 Bln x 1.385.650,00 = 18.013.450,00
Accress
1 Thn x 911.105,00 = 911.105,00
Tunjangan Beras 108.220.496,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 8.161.425,00 = 106.098.525,00
Acress
1 Thn x 2.121.971,00 = 2.121.971,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 47.379.574,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 47.379.574,00 = 47.379.574,00
Pembulatan Gaji 235.496,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 235.496,00 = 235.496,00
153.940.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 153.940.000,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
36 Org/Bln x 262.500,00 = 9.450.000,00
Esselon III b
24 Org/Bln x 243.750,00 = 5.850.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00
Non Esselon Gol. III
48 Org/Bln x 153.750,00 = 7.380.000,00
Non Esselon Gol. II
204 Org/Bln x 112.500,00 = 22.950.000,00
Non Esselon Gol. I
12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
9,460 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 37.840.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
9 Org/Kali x 300.000,00 = 2.700.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
6 Org/Kali x 262.500,00 = 1.575.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
66 Org/Kali x 150.000,00 = 9.900.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA LANGSUNG 4.519.691.875,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2
512.125.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.18 . 1.18.02 . 01
4.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan Dan Pariwisata
Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
4.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
29.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan Dan Pariwisata
Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
29.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 13.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Telepon
1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Air 2.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Air
1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Listrik 13.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Listrik Kantor
1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
7.150.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 7.150.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Alat Pembersih dan Bahan Kebersihan
1 Keg x 7.150.000,00 = 7.150.000,00
4.100.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
4.100.000,00 Belanja Pemeliharaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4.100.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Thn x 4.100.000,00 = 4.100.000,00
31.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 Sumber Dana :
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan Dan Pariwisata
Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
31.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 31.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 thn x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan Dan Pariwisata
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 20.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan Dan Pariwisata
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Peralatan Listrik dan Alat Elektronik Lainnya
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
73.820.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 73.820.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
8.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 8.100.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC
1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Pengadaan Exhouse Fan
1 Unit x 600.000,00 = 600.000,00
45.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 16.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer
2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Pengadaan Komputer Note book
Pengadaan Notebook
1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 22.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
5 Unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
Pengadaan Printer Laser Jet
2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
12.220.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
Pengadaan Meja Rapat + Kursi
1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.220.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Kerja
1 Unit x 2.220.000,00 = 2.220.000,00
8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
Pengadaan Kamera Digital
1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Handycam 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja Modal Pengadaan Handycam
Pengadaan Handycam
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan Dan Pariwisata
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
9.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan Dan Pariwisata
Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
9.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
195.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan Dan Pariwisata
Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
175.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
117.255.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan Dan Pariwisata
Belanja Pegawai 110.955.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
80.940.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.940.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 316.000,00 = 3.792.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00
PPTK
9 Org/Bln x 364.000,00 = 3.276.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 Org/Bln x 150.000,00 = 1.350.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Operator Komputer
60 Org/Bln x 200.000,00 = 12.000.000,00
Bant. Penunjang Keg. Kepala Dinas
12 Ob x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Bant. Penunjang Keg. Bidang
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00
Pengantar Surat
12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
27.315.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.315.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Petugas Penjaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Cleaning Service
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
2.700.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.700.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
6.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 6.300.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
42 Org x 150.000,00 = 6.300.000,00
644.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.18 . 1.18.02 . 02
350.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 350.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
350.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.18 . 1.18.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 350.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
Pembuatan Lapangan Karate dan Kempo di Gedung Olah
Raga Mtg. Seulimeng
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
DED Pembuatan Seatle Band Atletik Stadion Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Kursi Tribun Lapangan PBSI Mtg Seulimeng
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
75.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 75.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung Kantor
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
19.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
19.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 13.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 6.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
5 Unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 42 Sumber Dana :
Belanja Modal 200.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.18 . 1.18.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 200.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Rehab Gedung Anjungan Kota Langsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
18.646.875,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.18 . 1.18.02 . 03
18.646.875,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.18 . 1.18.02 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 18.646.875,00 1.18 . 1.18.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
18.646.875,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.18 . 1.18.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 18.646.875,00 1.18 . 1.18.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
39 Org x 478.125,00 = 18.646.875,00
14.600.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2.04 . 1.18.02 . 15
14.600.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
3.000.000,00 Honorarium Non PNS2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Pelatih dan Peserta
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/administrasi
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1.600.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
2 Psg x 800.000,00 = 1.600.000,00
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 800.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Makan Minum Kegiatan Pembinaan Duta Pariwisata
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.700.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1.700.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Pakaian Resmi Pariwisata
2 Psg x 850.000,00 = 1.700.000,00
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
248.800.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16
18.800.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
2.100.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.100.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Pelatih PASKIBRA
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Peserta PASKIBRA
2 Org x 600.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
2.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 2.900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Biaya Makan Minum Kegiatan PASKIBRAKA
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Biaya Makan Minum Peserta
2 OK x 200.000,00 = 400.000,00
3.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Biaya Pakaian Lapangan Paskibraka
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
8.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Transportasi
4 OBH x 400.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
130.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Narasumber
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Biaya Sewa Mobil
3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Biaya Pakaian dan Atribut
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 45.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Biaya Sosialisasi Intermediete Training dan Senior Course
Tingkat Nasional
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
100.000.000,00 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Biaya Sewa Mobil
3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Biaya Pakaian dan Atribut
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
70.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 70.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
Belanja Perlengkapan Kegiatan Bakti Sosial Pemuda
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.017.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.17 . 1.18.02 . 17
1.017.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 551.764.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
121.825.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 121.825.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 121.825.000,00 = 121.825.000,00
193.000.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
500 Org/Hr x 100.000,00 = 50.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 143.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Peserta PKA
2,860 Org/Hr x 50.000,00 = 143.000.000,00
236.939.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 236.939.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Untuk Perlombaan
Perlombaan Pawai Budaya
1 Keg x 23.300.000,00 = 23.300.000,00
Perlombaan Tema Budaya (Seminar)
1 Keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
Perlombaan Antraksi Budaya
1 Keg x 25.750.000,00 = 25.750.000,00
Perlombaan Pameran Budaya, Benda Sejarah dan Wisata
1 Keg x 51.500.000,00 = 51.500.000,00
Perlombaan Anugerah Budaya
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Perlombaan Permainan Rakyat
1 Keg x 20.550.000,00 = 20.550.000,00
Perlombaan Gebyar Seni (18 Cabang Olahraga)
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 85.339.000,00 = 85.339.000,00
Belanja Barang dan Jasa 465.236.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
4.932.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.932.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.932.000,00 = 4.932.000,00
14.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.150.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 8.150.000,00 = 8.150.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
128.272.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 128.272.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Sewa Dekorasi Pameran
1 Keg x 72.572.000,00 = 72.572.000,00
Biaya Sewa Penginapan
1 Keg x 55.700.000,00 = 55.700.000,00
63.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 63.800.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 Keg x 63.800.000,00 = 63.800.000,00
157.782.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 157.782.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
Biaya Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 157.782.000,00 = 157.782.000,00
9.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Kaos Standart
90 Bh x 100.000,00 = 9.000.000,00
87.300.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Adat Daerah 87.300.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian Adat Daerah
Belanja Pakaian Adat Kontingan Daerah
194 Bh x 450.000,00 = 87.300.000,00
2.064.020.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga1.18 . 1.18.02 . 20
302.300.000,00 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 Sumber Dana :
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 57.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
57.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Pembinaan
Sepak Bola Usia Dini
Koordinator
10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00
Wakil Koordinator
10 OB x 700.000,00 = 7.000.000,00
Pelatih Kepala
30 OB x 600.000,00 = 18.000.000,00
Asisten Kepala
40 OB x 400.000,00 = 16.000.000,00
Staf Perlengkapan
20 OB x 400.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 245.300.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
15.300.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 15.300.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
Kostum Sepak Bola
6 Set x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
Rompi Latihan
6 Set x 300.000,00 = 1.800.000,00
Cones
3 Set x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Bantuan Tour Uji Coba Keluar Daerah
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Latihan Rutin
120 Keg x 250.000,00 = 30.000.000,00
Bantuan Uji Coba Dalam Daerah
10 Keg x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 30.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Bola Kaki
200 Bh x 150.000,00 = 30.000.000,00
1.150.000.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.140.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.125.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.125.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus Kursus Singkat/Pelatihan
Training Centre Cabang Olah Raga (31 Cabor)
1 Keg x 1.125.000.000,00 = 1.125.000.000,00
40.000.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 14.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penyelenggaraan
Senam Sehat)
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
Honorarium Instruktur Senam
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/ Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi Senam Sehat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
6.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sound System
1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
15.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 15.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Senam Sehat
1 Keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Transportasi Panitia Senam
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
333.920.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 251.143.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
47.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kompetisi Sepak Bola
Antar Pelajar Tingkat SLTP Se-Kota Langsa
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kompetisi Sepak Bola
Antar Pelajar Tingkat SLTA Se-Kota Langsa
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kompetisi Danone
Nation Cup 2012 Kota Langsa
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
51.560.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 51.560.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTP Se-Kota
Langsa
Honorarium Wasit Pertandingan
16 Ok x 400.000,00 = 6.400.000,00
Honorarium Petugas Keamanan Pertandingan
16 Keg x 200.000,00 = 3.200.000,00
Honorarium Anak Gawang
128 Ok x 15.000,00 = 1.920.000,00
Honorarium Komisi Pertandingan
32 Ok x 50.000,00 = 1.600.000,00
Honorarium Tenaga Medis
16 Keg x 250.000,00 = 4.000.000,00
Honorarium Petugas Persiapan Lapangan
5 Ok x 350.000,00 = 1.750.000,00
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTA Se-Kota
Langsa
Honorarium Wasit Pertandingan
16 Ok x 400.000,00 = 6.400.000,00
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Petugas Keamanan
16 Keg x 200.000,00 = 3.200.000,00
Honorarium Anak Gawang
128 Ok x 15.000,00 = 1.920.000,00
Honorarium Komisi Pertandingan
32 Ok x 50.000,00 = 1.600.000,00
Honorarium Tenaga Medis
16 Keg x 250.000,00 = 4.000.000,00
Honorarium Petugas Persiapan Lapangan
5 Org x 350.000,00 = 1.750.000,00
Kompetisi Danone Nation Cup 2012 Kota Langsa
Honorarium Wasit Pertandingan
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Anak Gawang
128 OP x 15.000,00 = 1.920.000,00
Honorarium Komisi Pertandingan
32 OP x 50.000,00 = 1.600.000,00
Honorarium Tenaga Medis
16 Keg x 250.000,00 = 4.000.000,00
Honorarium Petugas Persiapan Lapangan
5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00
152.583.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 152.583.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTP Se-Kota
Langsa
Uang Pembinaan Juara I
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Uang Pembinaan Juara II
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Uang Pembinaan Juara III
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Uang Pembinaan Juara IV
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Bantuan Mengikuti Kompetisi Tingkat Provinsi Bagi
Tim Juara
1 Keg x 31.541.500,00 = 31.541.500,00
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTA Se-Kota
Langsa
Uang Pembinaan Juara I
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Uang Pembinaan Juara II
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Uang Pembinaan Juara III
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Uang Pembinaan Juara IV
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Bantuan Mengikuti Kompetisi Tingkat Provinsi Bagi
Tim Juara I
1 Keg x 31.541.500,00 = 31.541.500,00
Kompetisi Danone Nation Cup 2012 Kota Langsa
Uang Pembinaan Juara I
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Uang Pembinaan Juara II
Halaman 17PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Uang Pembinaan Juara III
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Uang Pembinaan Juara IV
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Bantuan Mengikuti Kompetisi Tingkat Provinsi Bagi
Juara I dan II
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 82.777.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
11.777.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 11.777.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTP Se-Kota
Langsa
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.888.500,00 = 3.888.500,00
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTA Se-Kota
Langsa
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.888.500,00 = 3.888.500,00
Kompetisi Danone Nation Cup 2012 Kota Langsa
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTP Se-Kota
Langsa
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTA Se-Kota
Langsa
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Kompetisi Danone Nation Cup 2012 Kota Langsa
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
14.400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.400.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTP Se-Kota
Langsa
Sewa Sound System
16 Keg x 300.000,00 = 4.800.000,00
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTA Se-Kota
Langsa
Sewa Sound System
16 Keg x 300.000,00 = 4.800.000,00
Kompetisi Danone Nation Cup 2012 Kota Langsa
Sewa Sound System
16 Keg x 300.000,00 = 4.800.000,00
9.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14
Halaman 18PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pakaian Olahraga 9.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTP Se-Kota
Langsa
Pengadaan Baju Seragam Panitia
20 Bh x 150.000,00 = 3.000.000,00
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTA Se-Kota
Langsa
Pengadaan Baju Seragam Panitia
20 Bh x 150.000,00 = 3.000.000,00
Kompetisi Danone Nation Cup 2012 Kota Langsa
Pengadaan Seragam Panitia
20 Bh x 150.000,00 = 3.000.000,00
39.600.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 39.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTP Se-Kota
Langsa
Bola Kaki
10 Bh x 300.000,00 = 3.000.000,00
Trophy/Piala
1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Medali
75 Bh x 100.000,00 = 7.500.000,00
Cat Marka
20 Kg x 70.000,00 = 1.400.000,00
Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Tingkat SLTA Se-Kota
Langsa
Bola Kaki
10 Bh x 300.000,00 = 3.000.000,00
Thropy/Piala
1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Medali
75 Bh x 100.000,00 = 7.500.000,00
Cat Marka
20 Kg x 70.000,00 = 1.400.000,00
Kompetisi Danone Nation Cup 2012 Kota Langsa
Bola Kaki
6 Bh x 300.000,00 = 1.800.000,00
Thropy/ Piala
1 Set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
237.800.000,00 Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan
Tingkat Daerah
1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 155.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1
16.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Evaluasi/Monitoring
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 19PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
139.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 137.100.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3 Org x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Ketua Umum
12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Wakil Ketua Umum
36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
Honorarium Sekretaris Umum
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Wakil Sekretaris
36 Org/Bln x 600.000,00 = 21.600.000,00
Honorarium Bendahara
12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Wakil Bendahara
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Tenaga Sekretariat
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tenaga Kebersihan
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Pendistribusian Undangan
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
Tenaga Kebersihan
2 Org x 100.000,00 = 200.000,00
Paduan Suara
1 Regu x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembawa Acara
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
Pembaca Al Qur'an
1 Org x 200.000,00 = 200.000,00
Pembawa Do'a
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 82.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2
8.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.400.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi dan Pealaporan
1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih
Halaman 20PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
15.140.000,00 Belanja Jasa Kantor1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Air 600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
12 Bln x 50.000,00 = 600.000,00
Belanja Listrik 3.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.640.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar Majalah
24 Terbitan/Bln x 110.000,00 = 2.640.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 4.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Internet
12 Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik 2.900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik
Biaya Kehumasan
1 Keg x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung dan Peralatan Sound System
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
7.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.400.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
13.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 13.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
40 Stel x 325.000,00 = 13.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 21PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
21.960.000,00 Belanja Pemeliharaan1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 15.460.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Dekorasi Ruangan
1 Keg x 15.460.000,00 = 15.460.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 6.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.679.819.284,00)
Halaman 22PENJABARAN APBk - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 2.825.616.209,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.711.797.009,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.711.797.009,00 Non Kegiatan1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.711.797.009,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.592.467.009,00 Gaji Dan Tunjangan1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.127.542.354,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.751.067,00 = 22.763.871,00
Golongan II : 12 Org
13 Bln x 24.665.982,00 = 320.657.766,00
Golongan III : 15 Org
13 Bln x 43.524.385,00 = 565.817.005,00
Golongan IV : 4 Org
13 Bln x 15.091.925,00 = 196.195.025,00
Acress
1 Thn x 22.108.687,00 = 22.108.687,00
Tunjangan Keluarga 123.674.311,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 174.292,00 = 2.265.796,00
Golongan II
13 Bln x 1.823.196,00 = 23.701.548,00
Golongan III
13 Bln x 5.309.363,00 = 69.021.719,00
Golongan IV
13 Bln x 2.020.018,00 = 26.260.234,00
Acress
1 Thn x 2.425.014,00 = 2.425.014,00
Tunjangan Jabatan 163.519.005,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 6.719.600,00 = 87.354.800,00
Golongan IV
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 5.612.150,00 = 72.957.950,00
Acress
1 Thn x 3.206.255,00 = 3.206.255,00
Tunjangan Fungsional Umum 46.253.532,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangang Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 187.250,00 = 2.434.250,00
Golongan II
13 Bln x 2.311.200,00 = 30.045.600,00
Golongan III
13 Bln x 989.750,00 = 12.866.750,00
Acress
1 Thn x 906.932,00 = 906.932,00
Tunjangan Beras 95.770.350,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 7.222.500,00 = 93.892.500,00
Acress
1 Thn x 1.877.850,00 = 1.877.850,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.519.533,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 35.519.533,00 = 35.519.533,00
Pembulatan Gaji 187.924,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 187.924,00 = 187.924,00
119.330.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 119.330.000,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00
Non Esselon Gol. III
60 Org/Bln x 153.750,00 = 9.225.000,00
Non Esselon Gol. II
108 Org/Bln x 112.500,00 = 12.150.000,00
Non Esselon Gol. I
12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
7,040 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 28.160.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
45 Org/Kali x 150.000,00 = 6.750.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.113.819.200,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2
437.705.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
28.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
28.200.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 5.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
12 Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 21.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
12 Bln x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
(Kesbang)
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor (Kesbang)
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
9.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
9.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
Belanja Penggandaan 4.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Foto Copy
1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
61.190.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 61.190.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
2.070.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 2.070.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal pengadaan Almari
Pengadaan Lemari Arsip
1 Unit x 2.070.000,00 = 2.070.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan komputer PC
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Laptop
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal pengadaan Printer
Pengadaan Printer
2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer Kegiatan BRA
Pengadaan Printer
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
33.120.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 33.120.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
Meja Sidang Model Biasa + 30 Kursi
1 Set x 33.120.000,00 = 33.120.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
85.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
85.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
210.815.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Pegawai 200.165.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
170.150.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 170.150.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan dan
Administrasi Bantuan Keuangan Parpol
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
PPK
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
PPTK
45 Org/Bln x 500.000,00 = 22.500.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
45 Org/Bln x 250.000,00 = 11.250.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 Ob x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Sekretaris/Kepala Bidang
60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00
Operator Komputer
60 Org/Bln x 250.000,00 = 15.000.000,00
27.315.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.315.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service dan Petugas
Jaga Malam
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Biaya Meugang Cleaning Service, dan Petugas Jaga Malam
9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00
Supir
12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.700.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service, dan Petugas Jaga Malam
36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
10.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 10.650.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
71 Org x 150.000,00 = 10.650.000,00
18.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.19 . 1.19.01 . 02
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
15.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 15.150.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
15.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Kendaraan Dinas
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 8.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
7 Unit x 1.200.000,00 = 8.400.000,00
15.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.19 . 1.19.01 . 03
15.300.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.300.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
32 Org x 478.125,00 = 15.300.000,00
67.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.19 . 1.19.01 . 05
67.550.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 35.750.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
6.250.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Penanggung Jawab
5 OK x 160.000,00 = 800.000,00
Wakil Penanggung Jawab
5 OK x 140.000,00 = 700.000,00
Pengarah
5 OK x 100.000,00 = 500.000,00
Koordinator
5 OK x 100.000,00 = 500.000,00
Ketua
5 OK x 100.000,00 = 500.000,00
Sekretaris
5 OK x 80.000,00 = 400.000,00
Anggota
50 OK x 40.000,00 = 2.000.000,00
Operator Komputer
2 Org x 200.000,00 = 400.000,00
Petugas Administrasi
3 Org x 150.000,00 = 450.000,00
29.500.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Honorarium Tutor
4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Moderator
4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Notulen
4 OK x 200.000,00 = 800.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Petugas Pengamanan
10 Org x 50.000,00 = 500.000,00
Uang Saku Peserta
500 Org x 50.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
5.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Bet Peserta
500 Bh x 3.000,00 = 1.500.000,00
Sertifikat Peserta
500 Bh x 6.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Biaya Sewa Gedung/Tempat
5 Hr x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Biaya Makan Minum Peserta
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) &
MoU Helsinki (5 Kecamatan)
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
39.445.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15
39.445.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 10.150.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
8.900.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Dewan Pembina Linmas
Penanggung Jawab
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Wakil Penanggung Jawab
1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
Pengarah
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
Ketua
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota
10 OK x 100.000,00 = 1.000.000,00
Peringatan HUT Linmas ke-50
Penanggung Jawab
1 Org x 600.000,00 = 600.000,00
Wakil Penanggung Jawab
1 Org x 500.000,00 = 500.000,00
Pengarah
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Koordinator
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Ketua
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 Org x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
14 Org x 200.000,00 = 2.800.000,00
Perwira Upacara
1 Org x 200.000,00 = 200.000,00
Komandan Upacara
1 Org x 200.000,00 = 200.000,00
Protokol
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Pembaca Al-Qur'an
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Dirigen
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Pembaca Doa
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.250.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur / Narasumber
Honorarium Pembina / Pelatih
5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 29.295.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
5.720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Peringatan HUT Linmas ke-50
Alat Tulis Kantor
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.720.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi / Administrasi Tender
Belanja Dokumen
1 Keg x 610.000,00 = 610.000,00
Peringatan HUT Linmas ke-50
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 1.110.000,00 = 1.110.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Peringatan HUT Linmas ke-50
Biaya Sewa Sound System
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
7.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman Rapat
1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Peringatan HUT Linmas ke-50
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 2.875.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Biaya Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
115 OH x 25.000,00 = 2.875.000,00
15.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Transportasi Peserta
100 OH x 100.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
43.265.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17
43.265.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 19.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
18.950.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.950.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Dewan Penasehat
Pengarah
6 Ob x 250.000,00 = 1.500.000,00
Ketua
6 Ob x 200.000,00 = 1.200.000,00
Wakil Ketua
6 Ob x 150.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
6 Ob x 100.000,00 = 600.000,00
Anggota
30 Ob x 75.000,00 = 2.250.000,00
Tim Sekretariat FKUB
Ketua
6 Ob x 300.000,00 = 1.800.000,00
Wakil Ketua I
6 Ob x 250.000,00 = 1.500.000,00
Wakil Ketua II
6 Ob x 200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
6 Ob x 150.000,00 = 900.000,00
Wakil Sekretaris
6 Ob x 100.000,00 = 600.000,00
Anggota
60 Ob x 75.000,00 = 4.500.000,00
Honorarium Panitia / Pelatihan
Koordinator
1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00
Ketua
1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota
10 Ok x 100.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Petugas Administrasi
Petugas Administrasi
1 Ok x 100.000,00 = 100.000,00
950.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 950.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tutor
3 Ok x 150.000,00 = 450.000,00
Honoarium Moderator
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 Ok x 100.000,00 = 300.000,00
Operator Komputer
1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 23.365.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
3.765.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.265.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Biaya Dokumen/Administrasi Tender
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 1.065.000,00 = 1.065.000,00
Biaya Makalah/Materi
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan/Fhotocopy
Penggandaan/Fhotocopy
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Sewa Sound System
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
11.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Uang Saku / Transportasi Peserta
66 Org x 100.000,00 = 6.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
492.404.200,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21
336.370.000,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 264.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
264.600.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 264.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Dewan Penasehat FKDM
Ketua
6 OB x 350.000,00 = 2.100.000,00
Wakil Ketua
6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00
Anggota
10 OB x 150.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Tim Sekretariat FKDM
Ketua
6 OB x 350.000,00 = 2.100.000,00
Wakil Ketua
6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris
6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00
Wakil Sekretaris
6 OB x 150.000,00 = 900.000,00
Anggota
90 OB x 100.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Badan Reintegrasi
Aceh (BRA)
Penanggung Jawab
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Wakil Penanggung Jawab
24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00
Bendahara
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Ketua Bidang Data
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Ketua Bidang Administrasi
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Anggota
72 Org/Bln x 1.800.000,00 = 129.600.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Ketua BRA
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 71.770.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
5.570.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan BRA
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.570.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/Administrasi Tender
1 Keg x 1.570.000,00 = 1.570.000,00
5.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon Kegiatan BRA
Belanja Telepon
12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Air 600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air Kegiatan BRA
12 Bln x 50.000,00 = 600.000,00
Belanja Listrik 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik Kegiatan BRA
12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
12.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 12.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat Kegiatan BRA
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Cetak Kegiatan BRA
Belanja Cetak
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Belanja Penggandaan 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan Kegiatan BRA
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
20.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kegiatan BRA
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan BRA
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan BRA
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
93.220.000,00 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Pegawai 44.700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
44.700.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Kominda
Ketua
12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
Sekretaris
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pelaksana Harian
12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
Anggota
120 OB x 150.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Tim Sekretariat Kominda
Penanggung Jawab
12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
Wakil Penanggung Jawab
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Koordinator
12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
Kepala Sekretariat
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Sekretaris
12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00
Anggota
60 OB x 75.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 48.520.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/Administrasi Tender
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
14.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.020.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 9.020.000,00 = 9.020.000,00
62.814.200,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 46.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
42.600.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Penelitian
Dokumen)
Penanggung Jawab
12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
Koordinator
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
Ketua
12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
Wakil Ketua
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Sekretaris
12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00
Anggota
120 OB x 75.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Penelitian
Lapangan)
Penanggung Jawab
12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
Koordinator
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Ketua
12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
Wakil Ketua
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Sekretaris
12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00
Anggota
72 OB x 75.000,00 = 5.400.000,00
3.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif (Tim Penelitian Dokumen)
Insentif Petugas Komputer
Halaman 17PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Insentif (Tim Penelitian Lapangan)
Insentif Petugas Komputer
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 16.614.200,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
1.564.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.414.200,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 1.414.200,00 = 1.414.200,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 150.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Cetak Fhoto Digital
30 Lbr x 3.000,00 = 90.000,00
Album
1 Bh x 60.000,00 = 60.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
10.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.050.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 7.050.000,00 = 7.050.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.825.616.209,00)
Halaman 18PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 19PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 6.875.396.010,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.110.607.135,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.110.607.135,00 Non Kegiatan1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.110.607.135,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
998.417.135,00 Gaji Dan Tunjangan1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 751.589.894,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 19 Org
13 Bln x 38.594.005,00 = 501.722.065,00
Golongan III : 7 Org
13 Bln x 18.086.982,00 = 235.130.766,00
Acress
1 Thn x 14.737.063,00 = 14.737.063,00
Tunjangan Keluarga 72.113.371,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 4.356.783,00 = 56.638.179,00
Golongan III
13 Bln x 1.081.630,00 = 14.061.190,00
Acress
1 Thn x 1.414.002,00 = 1.414.002,00
Tunjangan Jabatan 30.646.512,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 2.311.200,00 = 30.045.600,00
Acress
1 Thn x 600.912,00 = 600.912,00
Tunjangan Fungsional Umum 56.398.095,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 3.659.400,00 = 47.572.200,00
Golongan III
13 Bln x 593.850,00 = 7.720.050,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Accress
1 Thn x 1.105.845,00 = 1.105.845,00
Tunjangan Beras 70.870.059,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 5.344.650,00 = 69.480.450,00
Acress
1 Thn x 1.389.609,00 = 1.389.609,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.606.968,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 16.606.968,00 = 16.606.968,00
Pembulatan Gaji 192.236,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 192.236,00 = 192.236,00
112.190.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 112.190.000,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objekif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon IV a
48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00
Non Esselon Gol. IV
12 Org/Bln x 165.000,00 = 1.980.000,00
Non Esselon Gol. III
72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00
Non Esselon Gol. II
300 Org/Bln x 112.500,00 = 33.750.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
8,360 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 33.440.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
96 Org/Kali x 150.000,00 = 14.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 5.764.788.875,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2
5.471.903.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
15.305.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 Sumber Dana :
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 15.305.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
15.305.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.200.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Air 905.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Rekening Air
1 Thn x 905.000,00 = 905.000,00
Belanja Listrik 10.200.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Internet
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
8.003.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.003.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
8.003.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8.003.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 8.003.000,00 = 8.003.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 8.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
15.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
9.900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
9.900.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.900.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
7.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
11.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
11.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Makan Tahanan / Pelanggaraan Syari'at Islam dan
Petugas Jaga
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
120.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
5.271.195.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 5.207.445.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
214.650.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 214.650.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00
PPTK
9 Org/Bln x 550.000,00 = 4.950.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 525.000,00 = 6.300.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Staf Administrasi
36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Kantor
Tunjangan Kepala Kantor
12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
Tunjangan Provost
96 Org/Bln x 150.000,00 = 14.400.000,00
Tunjangan Danton
60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00
Tunjangan Danru
120 Org/Bln x 100.000,00 = 12.000.000,00
Tunjangan Ka. TU / Kasie
48 Org/Bln x 650.000,00 = 31.200.000,00
Tunjangan Petugas Satpol Gol. II
264 Org/Bln x 300.000,00 = 79.200.000,00
Tunjangan Petugas Satpol Gol. III
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
4.633.695.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.633.695.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Banpol PP, Petugas WH dan Petugas
Satlinmas
4,704 Org/Bln x 650.000,00 = 3.057.600.000,00
Supir
24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00
Cleaning Service Dan Penjaga Malam
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai Honorer, Cleaning
Sevice dan Petugas Jaga Malam
87,780 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 351.120.000,00
Biaya Meugang Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas
Jaga Malam
1,197 Org/Kali x 75.000,00 = 89.775.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Tunjangan Petugas Banpol dan WH
4,284 Org/Bln x 250.000,00 = 1.071.000.000,00
Operator Komputer
36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
359.100.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 359.100.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Pegawai Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas
Jaga Malam
4,788 Org/Bln x 75.000,00 = 359.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 63.750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
63.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 63.750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
425 Org x 150.000,00 = 63.750.000,00
87.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.19 . 1.19.03 . 02
48.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 48.150.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
48.150.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 48.150.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 48.150.000,00 = 48.150.000,00
39.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
39.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 10.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (Mobil Patroli)
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 27.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
4 Unit x 6.750.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 2.400.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
183.121.875,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.19 . 1.19.03 . 03
183.121.875,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 183.121.875,00 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
12.431.250,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.431.250,00 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
26 Org x 478.125,00 = 12.431.250,00
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
170.690.625,00 Belanja Pakaian Kerja1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 170.690.625,00 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Kerja Lapangan Tenaga Kontrak
357 Org x 478.125,00 = 170.690.625,00
22.214.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15
10.050.000,00 Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 8.050.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
5.050.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.050.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Penyiapan Satuan Khusus Pol PP
Penanggung Jawab
1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Ketua Pelaksana
1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Wakil Ketua
1 Org x 800.000,00 = 800.000,00
Koordinator
2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
Staf Pelaksana
4 Org x 150.000,00 = 600.000,00
Operator Komputer
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur
Honorarium Instruktur
3 Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
12.164.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 10.440.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
10.440.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.440.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ketua
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Wakil Ketua
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Koordinator
24 OB x 75.000,00 = 1.800.000,00
Staf Adm
24 OB x 45.000,00 = 1.080.000,00
Operator Komputer
12 OB x 45.000,00 = 540.000,00
Staf Pelaksana
36 OB x 45.000,00 = 1.620.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.724.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
974.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 974.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1 Keg x 974.000,00 = 974.000,00
750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.875.396.010,00)
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.804.415.408,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.804.415.408,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.804.415.408,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 3.804.415.408,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.174.415.408,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 481.320.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Ketua
12 Org/Bln x 2.100.000,00 = 25.200.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 1.680.000,00 = 40.320.000,00
Anggota
264 Org/Bln x 1.575.000,00 = 415.800.000,00
Tunjangan Keluarga 67.384.800,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Ketua
12 Org/Bln x 294.000,00 = 3.528.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 235.200,00 = 5.644.800,00
Anggota
264 Org/Bln x 220.500,00 = 58.212.000,00
Tunjangan Jabatan 697.914.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Ketua
12 Org/Bln x 3.045.000,00 = 36.540.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 2.436.000,00 = 58.464.000,00
Anggota
264 Org/Bln x 2.283.750,00 = 602.910.000,00
Tunjangan Beras 81.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK
12,000 Org/Bln/Kg x 6.750,00 = 81.000.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 123.145.008,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Ketua
12 Org/Bln x 797.220,00 = 9.566.640,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 409.685,00 = 9.832.440,00
Anggota
264 Org/Bln x 392.977,00 = 103.745.928,00
Uang Paket 48.132.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10
Uang Paket
Ketua
12 Org/Bln x 210.000,00 = 2.520.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 168.000,00 = 4.032.000,00
Anggota
264 Org/Bln x 157.500,00 = 41.580.000,00
Tunjangan Panitia Musyawarah 17.721.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Panitia Musyawarah
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
108 Org/Bln x 91.350,00 = 9.865.800,00
Tunjangan Komisi 38.367.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
Ketua
48 Org/Bln x 228.375,00 = 10.962.000,00
Wakil Ketua
48 Org/Bln x 152.250,00 = 7.308.000,00
Sekretaris
48 Org/Bln x 121.800,00 = 5.846.400,00
Anggota
156 Org/Bln x 91.350,00 = 14.250.600,00
Tunjangan Panitia Anggaran 24.299.100,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Panitia Anggaran
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
180 Org/Bln x 91.350,00 = 16.443.000,00
Tunjangan Badan Kehormatan 8.221.500,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Anggota
24 Org/Bln x 91.350,00 = 2.192.400,00
Wakil Ketua
12 Org/Bln x 152.250,00 = 1.827.000,00
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 11.510.100,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Kelengkapan Lainnya
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Wakil Ketua
12 Org/Bln x 152.250,00 = 1.827.000,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
60 Org/Bln x 91.350,00 = 5.481.000,00
Tunjangan Perumahan 1.550.400.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tuinjangan Perumahan
Ketua
12 Org/Bln x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 5.500.000,00 = 132.000.000,00
Anggota
264 Org/Bln x 5.100.000,00 = 1.346.400.000,00
Uang Duka Wafat/Tewas 25.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka / Wafat
Biaya Duka / Wafat
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Bantuan Pengurusan Jenazah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
630.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD 630.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRK Langsa
300 Org/Bln x 2.100.000,00 = 630.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.804.415.408,00)
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 Walikota dan Wakil Walikota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 494.116.390,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 494.116.390,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1
494.116.390,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 494.116.390,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
194.116.390,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 51.967.500,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Walikota dan Wakil
Walikota
13 Org/Bln x 2.100.000,00 = 27.300.000,00
Wakil Walikota
13 Org/Bln x 1.800.000,00 = 23.400.000,00
Accres
1 Thn x 1.267.500,00 = 1.267.500,00
Tunjangan Keluarga 7.275.450,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Walikota dan Wakil
Walikota
13 Org/Bln x 294.000,00 = 3.822.000,00
Wakil
13 Org/Bln x 252.000,00 = 3.276.000,00
Acress
1 Thn x 177.450,00 = 177.450,00
Tunjangan Jabatan 93.541.500,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Walikota dan Wakil
Walikota
13 Org/Blm x 3.780.000,00 = 49.140.000,00
Wakil
13 Org/Bln x 3.240.000,00 = 42.120.000,00
Acress
1 Thn x 2.281.500,00 = 2.281.500,00
Tunjangan Beras 17.563.647,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Walikota dan Wakil
Walikota
52 Org/Bln x 166.320,00 = 8.648.640,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Wakil
52 Org/Bln x 166.320,00 = 8.648.640,00
Acress
1 Thn x 266.367,00 = 266.367,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.532.963,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Walikota dan Wakil
1 Thn x 23.532.963,00 = 23.532.963,00
Pembulatan Gaji 235.330,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Walikota dan Wakil
1 Thn x 235.330,00 = 235.330,00
300.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02
Walikota dan Wakil
Walikota
1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Wakil
1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (494.116.390,00)
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 22.000.608.625,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.823.810.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
8.823.810.000,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 8.823.810.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
8.130.405.000,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.942.832.204,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 2 Org
13 Bln/0 x 3.361.525,00 = 43.699.825,00
Golongan II : 55 Org
13 Bln x 117.436.333,00 = 1.526.672.329,00
Golongan III : 71 Org
13 Bln x 187.897.100,00 = 2.442.662.300,00
Golongan IV : 37 Org
13 Bln x 139.482.433,00 = 1.813.271.629,00
Acress
1 Thn x 116.526.121,00 = 116.526.121,00
Tunjangan Keluarga 610.650.289,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 468.425,00 = 6.089.525,00
Golongan II
13 Bln x 11.767.233,00 = 152.974.029,00
Golongan III
13 Bln x 15.281.400,00 = 198.658.200,00
Golongan IV
13 Bln x 18.535.000,00 = 240.955.000,00
Acress
1 Thn x 11.973.535,00 = 11.973.535,00
Tunjangan Jabatan 600.160.860,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 16.948.800,00 = 220.334.400,00
Golongan IV
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 28.312.200,00 = 368.058.600,00
Acress
1 Thn x 11.767.860,00 = 11.767.860,00
Tunjangan Fungsional Umum 314.907.099,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 374.500,00 = 4.868.500,00
Golongan II
13 Bln x 10.593.000,00 = 137.709.000,00
Golongan III
13 Bln x 8.511.850,00 = 110.654.050,00
Golongan IV
13 Bln x 4.269.300,00 = 55.500.900,00
Accress
1 Thn x 6.174.649,00 = 6.174.649,00
Tunjangan Beras 468.317.012,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 35.318.025,00 = 459.134.325,00
Acress
1 Thn x 9.182.687,00 = 9.182.687,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 192.404.288,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 192.404.288,00 = 192.404.288,00
Pembulatan Gaji 1.133.248,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 1.133.248,00 = 1.133.248,00
693.405.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 693.405.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon IIb
72 Org/Bln x 281.250,00 = 20.250.000,00
Esselon III a
108 Org/Bln x 262.500,00 = 28.350.000,00
Esselon III b
36 Org/Bln x 243.750,00 = 8.775.000,00
Esselon IV a
360 Org/Bln x 225.000,00 = 81.000.000,00
Non Esselon Gol. IV
300 Org/Bln x 165.000,00 = 49.500.000,00
Non Esselon Gol. III
528 Org/Bln x 153.750,00 = 81.180.000,00
Non Esselon Gol. II
864 Org/Bln x 112.500,00 = 97.200.000,00
Non Esselon Gol. I
60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
42,900 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 171.600.000,00
Biaya Makan dan Minum Sekretaris Daerah
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
Biaya Makan dan Minum Assisten I, II dan III
3 Org/Thn x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon II a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
18 Org/Kali x 375.000,00 = 6.750.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
39 Org/Kali x 300.000,00 = 11.700.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
90 Org/Kali x 225.000,00 = 20.250.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
432 Org/Kali x 150.000,00 = 64.800.000,00
BELANJA LANGSUNG 13.176.798.625,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
10.894.658.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01
23.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
566.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 566.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
566.300.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 90.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
1 Thn x 87.200.000,00 = 87.200.000,00
Belanja Rekening Telepon Mess Pemko Langsa di Jakarta
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Air 19.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Rekening Air
Belanja Air
1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Belanja Rekening Air Mess Pemko Langsa di Jakarta
1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Listrik 452.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Rekening Listrik
Belanja Listrik Kantor
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Biaya Tambahan Daya Listrik
1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Belanja Listrik Mess Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Listrik Rumah Sekda
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Internet/TV Kabel Mess Pemko Langsa di Jakarta
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kantor
Setda)
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
244.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 244.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
244.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 244.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Jasa Service Mobiler Peralatan Kantor Sekretariat
Daerah Kota Langsa
Belanja Pemeliharaan Komputer, Note Book dan Alat-alat
Kantor
1 Thn x 109.000.000,00 = 109.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Genset
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Taman
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
200.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Daerah Kota Langsa
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
125.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
125.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Belanja Penggandaan 55.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
70.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
70.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
165.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 165.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC Split 1,5 PK Untuk Mess Pemko Langsa di
Jakarta
2 Unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
110.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
Pengadaan Komputer Mainframe/Server
1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pengadaan Alat Finger Print/Absensi Sidik Jari (Bag.
Organisasi)
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 75.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Note Book (Bag. Organisasi)
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pengadaan Notebook (Bag. Humas)
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pengadaan Note Book (Bag. Administrasi Pembangunan)
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pengadaan Notebook (Bag. Umum)
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 3.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer (Bag. Organisasi)
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Toner (Bag. Adm. Pembangunan)
2 Bh x 950.000,00 = 1.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stanbilizer
Pengadaan UPS (Bag. Organisasi)
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
42.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 42.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
Pengadaan Kamera (Bag. Humas)
2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Kamera Digital (Bag. Pemerintahan Umum)
1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
40.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Modal 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan (Bag.
Adm. Pembangunan)
150 Bh x 200.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Buku Peraturan perundang-undangan (Bag.
Hukum)
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
752.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 752.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
752.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 182.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1 Thn x 182.400.000,00 = 182.400.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 500.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.400.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.400.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.350.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 1.350.000.000,00 = 1.350.000.000,00
7.258.558.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 7.143.808.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.342.773.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.342.773.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 772.000,00 = 9.264.000,00
Bendahara Pengeluaran (Sekretariat Daerah)
12 Org/Bln x 632.000,00 = 7.584.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu (Walikota dan Wakil
Walikota)
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Belanja Penunjang Sekretariat Bagian Umum dan
Perlengkapan
Ajudan Pengamanan
84 Org/Bln x 2.000.000,00 = 168.000.000,00
Ajudan Adm Walikota/Wakil Walikota/Sekda
84 Org/Bln x 1.000.000,00 = 84.000.000,00
Staf Adm Walikota/Wakil Walikota
84 Org/Bln x 375.000,00 = 31.500.000,00
Staf Adm Setda Kota
72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00
Ajudan Protokoler Walikota/Wakil Walikota
24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pengantar Surat
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Operator Telepon
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Jaga Malam
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
96 Org/Bln x 250.000,00 = 24.000.000,00
Penunjang Kegiatan Supir Walikota/Wakil Walikota/Sekda
60 Org/Bln x 1.500.000,00 = 90.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota
Langsa di Taman Safiatuddin B.Aceh
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan Setda Kota
Langsa
1 Thn x 53.145.000,00 = 53.145.000,00
Penunjang Kegiatan Sekda
12 Org/Bln x 7.812.500,00 = 93.750.000,00
Penunjang Kegiatan Asisten
36 Org/Bln x 3.750.000,00 = 135.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Bagian
108 Org/Bln x 1.500.000,00 = 162.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kerumah Tanggaan Sekda
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Penunjang Kegiatan Staf Ahli Walikota
36 Org/Bln x 1.875.000,00 = 67.500.000,00
Penunjang Kegiatan Perlengkapan Sekretariat Daerah
1 Thn x 33.750.000,00 = 33.750.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota
Langsa Di Sabang
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Jaga Kantor dan Rumah
Dinas Walikota dan Wakil Walikota
144 Org/Bln x 1.000.000,00 = 144.000.000,00
Asisten Pribadi Walikota dan Wakil Walikota
24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Mess di Jakarta
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Pengamanan dari Unsur Satpol PP
72 Org/Bln x 200.000,00 = 14.400.000,00
Penunjang Pembantu Rumah Tangga Mess Pemko Langsa
di Jakarta
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.245.135.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.245.135.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Pegawai Honorer Pemerintah Kota Langsa
6,696 Org/Bln x 650.000,00 = 4.352.400.000,00
Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service
408 Org/Bln x 500.000,00 = 204.000.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Pegawai Honorer (Non
Pendidikan)
93,060 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 372.240.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Pegawai Honorer
(Pendidikan)
36,300 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 145.200.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam dan
Cleaning Service
7,480 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 29.920.000,00
Biaya Meugang Pegawai Honorer
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1,719 Org/Kali x 75.000,00 = 128.925.000,00
Biaya Meugang Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service
102 Org/Kali x 75.000,00 = 7.650.000,00
Meugang Ajudan Pengamanan
24 Org/Kali x 200.000,00 = 4.800.000,00
555.900.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 555.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Pegawai Honorer, Petugas Jaga Malam dan
Cleaning Service
7,284 Org/Bln x 75.000,00 = 546.300.000,00
Insentif Petugas Pengamanan
96 Org/Bln x 100.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 114.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
114.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 114.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
765 Org x 150.000,00 = 114.750.000,00
2.203.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.03 . 02
1.280.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 1.280.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.280.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 1.280.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Camat
Langsa Barat
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Camat
Langsa Lama
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Camat
Langsa Baro
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Lanjutan Pembuatan Interior Ruang Rapat Setda Kota
Langsa
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pembuatan Interior Ruang Tunggu Walikota
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Rehabilitasi Prasarana Kantor Camat Langsa Kota
1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
Pembangunan Sarana Rumah Dinas Walikota
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Rehabilitasi Tribun Lapangan Merdeka Langsa
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Pos Pengamanan Wakil Walikota Langsa
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Camat
Langsa Timur
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
125.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal 115.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
34.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 34.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja modal pengadaan AC, Kipas Angin & Exhouse fan
Pengadaan AC 2 PK
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Pengadaan AC 1,5 PK
1 Unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Pengadaan AC 1 PK
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Exhouse Fan
5 Unit x 600.000,00 = 3.000.000,00
36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Pengadaan Komputer
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Printer Ink jet
10 Unit x 1.600.000,00 = 16.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja 1/2 Biro Untuk Gampong Pemekaran
16 Bh x 1.250.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Susun Untuk Gampong Pemekaran
100 Bh x 100.000,00 = 10.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama
Pengadaan Plakat Walikota
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Sumber Dana :
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
Biaya Sewa Meja Kursi
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
310.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
205.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 205.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Gedung Dekranas + Asuransi
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik PB. Seulemak + Asuransi
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik Gp. PB Bramo
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik Gp. Meudang Ara
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik Gp. Peukan Langsa
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Sewa Mess Pemko Langsa di Jakarta
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Sewa Sarana dan Prasarana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
105.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 105.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Keg x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
463.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 463.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
463.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 403.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan kendaraan Dinas Roda Empat
Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat
Daerah
25 UT x 6.750.000,00 = 168.750.000,00
Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Dalam
Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 235.000.000,00 = 235.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua
50 UT x 1.200.000,00 = 60.000.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
Belanja Bahan Bakar Minyak Genset
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
78.890.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.03 . 03
78.890.625,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 78.890.625,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
78.890.625,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 78.890.625,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai
165 Org x 478.125,00 = 78.890.625,00
SURPLUS / (DEFISIT) (22.000.608.625,00)
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Hukum
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 689.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 689.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2
689.100.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26
434.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 339.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
339.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 339.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Penyusunan dan Penyiapan Produk Hukum
(Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota)
Walikota Langsa
1 Org x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
Wakil Walikota Langsa
1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris Daerah
1 Org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Asisten Sekretariat Daerah Kota Langsa
3 Org x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
Kabag Hukum
1 Org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Kasubbag Peraturan Perundang Undangan
1 Org x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS
1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum
1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Staf Golongan III
6 Org x 800.000,00 = 4.800.000,00
Staf Golongan II
2 Org x 700.000,00 = 1.400.000,00
Honorer
1 Org x 600.000,00 = 600.000,00
Honorer
1 Org x 500.000,00 = 500.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim Penyusunan dan Penyiapan Pra Ranqanun
dan Naskah Akademik
8 Qanun x 20.000.000,00 = 160.000.000,00
Honorarium Tim Asistensi Pembahasan Ranqanun
8 Qanun x 10.000.000,00 = 80.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan, Harmonisasi dan Penguatan
Produk Hukum
Kabag Hukum
1 Org x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kasubbag Peraturan Perundang Undangan
1 Org x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS
1 Org x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum
1 Org x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
Staf Golongan III
6 Org x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Staf Golongan II
2 Org x 4.350.000,00 = 8.700.000,00
Honorer
1 Org x 4.100.000,00 = 4.100.000,00
Honorer
1 Org x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
Honorarium Operator Produk Hukum
24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
13.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 13.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
16.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
8 Keg x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
52.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 52.400.000,00 = 52.400.000,00
95.400.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 45.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
40.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Ketua
1 Org x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Sekretaris
1 Org x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
Anggota
2 Org x 1.600.000,00 = 3.200.000,00
Anggota
6 Org x 1.450.000,00 = 8.700.000,00
Anggota
2 Org x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Anggota
1 Org x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
1 Org x 700.000,00 = 700.000,00
Honorarium Petugas Update JDIH Kota Langsa
Ketua
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Sekretaris
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Anggota
36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Perawatan/Administrator Website Kota
Langsa
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Pemeliharaan Website JDIH Kota Langsa
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
Biaya Cetak Himpunan Peraturan/Qanun
100 Qanun x 150.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Fotocopy
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
159.700.000,00 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 122.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
122.700.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 122.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Bendahara Pembantu
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Staf Administrasi
24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium Tim Kuasa Hukum dan Pengacara
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Pengukuhan Panitia RANHAM
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Panitia Administrasi Bantuan Hukum
Ketua
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Anggota
36 OB x 225.000,00 = 8.100.000,00
Biaya Penyelesaian Sengketa Hukum
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum Rapat
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 TH x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (689.100.000,00)
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Pemerintahan Umum
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.862.715.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.862.715.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2
200.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.03 . 02
200.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
kantor
Penambahan Ruang Kantor Geuchik Gp. Tualang Teungoh
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pembuatan Pagar Kantor Geuchik Gp. Tualang Teungoh
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.345.250.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 16
1.345.250.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 172.250.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
78.250.000,00 Honorarium PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.250.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorium PPTK, Bendahara Pengeluaran pembantu, Staf
administrasi dan Operator
1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemasangan Pilar
Batas Desa
Honorium PPTK, Bendahara Pengeluaran pembantu, Staf
administrasi dan Operator
1 Keg x 15.750.000,00 = 15.750.000,00
Honorarium Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
94.000.000,00 Honorarium Non PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 59.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorrarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pemasangan
Pilar Batas Desa
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 35.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pemasangan Pilar
Batas Desa
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 238.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
12.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.500.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
45.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 45.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
Penimbunan Lokasi Kantor Geuchik Gp. Sungai pauh
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 20.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
Sertifikasi BPN / Akte / Biaya Ukur
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
21.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 14.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Berkas
1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Penggandaan 7.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 15.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Pemasangan Pilar
Batas Desa
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Dan Perlengkapan
10 Hr x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
31.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
93.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.500.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja Modal 935.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
920.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 85.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
Pengadaan Tanah untuk Kantor Desa Alue Dua Bakaran
Batee
1 Keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 250.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 03
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan
Puskesmas
Pengadaan Tanah Untuk Poskesdes Gp. Sei Pauh Tanjung
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pengadaan Tanah untuk Puskesdes Gang Sarpin Gp.
Seulalah Baru
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus 160.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 09
Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
Pengadaan Tanah SMPLB
1 Keg x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan 200.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 17
Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana Umum Tempat
Pelelangan Ikan
Pengadaan Tanah TPI Simpang Lhe
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Perikanan 225.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 27
Belanja Modal Pengadaan Tanah Perikanan
Pengadaan Tanah untuk Percontohan Budi Daya Ikan
Gurami & Bawal Air Tawar Alue Dua
1 Keg x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan 15.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 07
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan
Pengadaan Pilar Batas Gampong
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
111.750.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
111.750.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 28.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
26.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim
1 Keg x 16.900.000,00 = 16.900.000,00
Honorium Panitia
1 Keg x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
2.500.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 82.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
9.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
6.900.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Spanduk
2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Penggandaan 6.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung/ Beserta Perlengkapannya
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makan dan Minum Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
138.715.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa1.22 . 1.20.03 . 18
138.715.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 56.025.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
25.525.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.525.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
Honorium PPTK, Bendahara Pengeluaran pembantu, Staf
administrasi
1 Keg x 9.225.000,00 = 9.225.000,00
30.500.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorrarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Uang Saku Peserta
210 Org x 100.000,00 = 21.000.000,00
Penunjang Acara
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 82.690.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
13.390.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.390.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 13.390.000,00 = 13.390.000,00
11.300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.700.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Penggandaan 8.600.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung dan Perlengkapan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
16.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
67.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21
67.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 34.400.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
34.400.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.400.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honor PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Adm
dan Operator
1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
11.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
13.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.600.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.862.715.000,00)
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Administrasi Pembangunan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 439.996.500,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 439.996.500,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2
158.195.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.03 . 05
158.195.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 35.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
14.800.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Pengarah
1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembina
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Penanggung Jawab
1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00
Ketua
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Sekretaris
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Anggota
15 Org x 700.000,00 = 10.500.000,00
20.450.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 19.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Tenaga Ahli/Penguji/Pengawas
12 Org/Hari x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Moderator
1 Org x 800.000,00 = 800.000,00
Honorarium Petugas Komputer
3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawa Honorer/Tidak Tetap
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Celaning Servis
3 Org/Keg x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 122.945.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
21.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 21.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.150.000,00 = 6.150.000,00
Modul Beserta Tas
100 Bh x 150.000,00 = 15.000.000,00
22.975.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 2.975.000,00 = 2.975.000,00
Belanja Penggandaan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Sewa Tempat
3 hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
22.320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.320.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 22.320.000,00 = 22.320.000,00
52.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transportasi Tenaga Ahli
4 Org/Keg x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
Akomodasi Tenaga Ahli
16 Org/Hr x 500.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
66.266.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
66.266.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Sumber Dana :
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 27.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
12.100.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium/Upah Bulanan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
11 Org/Bln x 400.000,00 = 4.400.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
11 Org/Bln x 300.000,00 = 3.300.000,00
Staff Pembantu Administrasi
22 Org/Bln x 200.000,00 = 4.400.000,00
15.000.000,00 Uang Lembur1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Uang Lembur Non PNS 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.166.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
4.166.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.836.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.836.500,00 = 3.836.500,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 330.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 330.000,00 = 330.000,00
9.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan Minum Rapat
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
54.210.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 22
54.210.000,00 Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 22.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
22.950.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Tim Panitia Pembinaan Adm. Pembangunan Daerah
1 Keg x 7.050.000,00 = 7.050.000,00
Honorarium/Upah Bulanan
1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 31.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
5.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.260.000,00 = 5.260.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 KEg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan Minum Rapat
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
161.325.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi1.20 . 1.20.03 . 23
61.325.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 18.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
18.200.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pembina Jasa Kontruksi
1 Keg x 10.100.000,00 = 10.100.000,00
Honorarium Administrator SIPJAKI
27 Org/Bln x 300.000,00 = 8.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 43.125.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
3.725.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.725.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.725.000,00 = 3.725.000,00
14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 14.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Biaya koneksi Internet
1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan Minum Rapat
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
17.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
100.000.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 48.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
48.150.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1 Keg x 48.150.000,00 = 48.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 51.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
14.850.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 4.850.000,00 = 4.850.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan Minum Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (439.996.500,00)
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 05 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Perekonomian
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 300.650.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5
BELANJA LANGSUNG 300.650.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2
87.200.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi1.16 . 1.20.03 . 15
87.200.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 43.700.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
40.700.000,00 Honorarium PNS1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.700.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran Investasi
1 Keg x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
Penunjang Kegiatan Tenaga Pengrajin
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penunjang Kegiatan Tenaga Penjaga Stand
5 Keg x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cetak Leaflet
1,000 Lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.500.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Perangkat Pelaminan
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
18.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 18.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sewa Tenda Stand
1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
213.450.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20
213.450.000,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 95.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
95.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring RASKIN
dan Gas Bersubsidi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring
Penyaluran RASKIN
1 Keg x 19.050.000,00 = 19.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan BBM/
Gas Bersubsidi
1 Keg x 19.050.000,00 = 19.050.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring Sembako
1 Keg x 19.050.000,00 = 19.050.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
Pemantauan Peninjauan Kelapangan Evaluasi Harga
Sembako
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 118.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
5.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kegiatan Monitoring RASKIN dan BBM/ Gas Bersubsidi
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Se Kota Langsa
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Se Kota Langsa
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN dan BBM/ Gas
Bersubsidi
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Se Kota Langsa
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kegiatan Monitoring RASKIN dan BBM/ Gas Bersubsidi
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Se Kota Langsa
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
85.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Se Kota Langsa
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kegiatan Pengawasan RASKIN dan BBM/ Gas Bersubsidi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kegiatan Monitoring RASKIN dan BBM/ Gas Bersubsidi
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Se Kota Langsa
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (300.650.000,00)
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Hubungan Masyarakat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.231.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.231.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2
1.231.500.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.25 . 1.20.03 . 15
1.231.500.000,00 Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 395.200.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
308.200.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 308.200.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
Honorarium Konseptor Naskah Pidato
Pembina
12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Penasehat
12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
Penanggung Jawab
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
Koordinator
12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
Wakil Koordinator
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Staf Konseptor
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Tim Peliputan Pendampingan Kegiatan Kepala
Daerah
Pembina
20 Keg x 1.200.000,00 = 24.000.000,00
Penasehat
20 Keg x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
Penanggung Jawab
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20 Keg x 900.000,00 = 18.000.000,00
Koordinator
20 Keg x 700.000,00 = 14.000.000,00
Wakil Koordinator
40 Org/Keg x 600.000,00 = 24.000.000,00
Peliput Berita
20 Keg x 450.000,00 = 9.000.000,00
Petugas Kameramen
20 Keg x 400.000,00 = 8.000.000,00
Petugas Fhotografer
40 Org/Keg x 400.000,00 = 16.000.000,00
Honorarium Tim Expose Rilis dan Notulensi Keg. Walikota
Penanggung Jawab
12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
Koordinator
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
Wakil Koordinator
24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
Peliput Berita
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Petugas Edeting
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Petugas Analisa Data
24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00
Petugas Notulen
24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Tim Sirkulasi Media Cetak dan Kliping Koran
Penanggung Jawab
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
Koordinator
12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
Wakil Koordinator
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pengeliping Koran
36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00
Petugas Sirkulasi Koran
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
87.000.000,00 Honorarium Non PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 87.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Bantuan Wartawan Hari Besar Islam (Meugang)
3 Keg x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
Bantuan Temu Pers/Coffe Morning
2 Keg x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Bantuan Pembinaan Organisasi PERS (PWI)
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Bantuan Pembinaan Organisasi PERS (AJI)
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Pembinaan Organisasi PERS (SPRI)
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Bantuan Pembinaan Organisasi PERS (OJI)
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Pembinaan Organisasi PERS (PWI REFORMASI)
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Bantuan Pembinaan Organisasi PERS (PWA)
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Bantuan Pembinaan Organisasi PERS (KOSWARI)
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Bantuan Pembinaan Organisasi PERS (KOWRI)
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 696.300.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
19.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 19.100.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 19.100.000,00 = 19.100.000,00
325.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 90.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik 235.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik
Himbauan / Ucapan di Media Elektronik
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Biaya Iklan dan Pariwara Pembangunan Daerah
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Biaya Publikasi Langsung Kegiatan Walikota dan Wakil
Walikota Langsa (Media Elektronik)
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
254.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 250.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Kumpulan / Himpunan Pidato Walikota
4 Triwulan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
Cetak Fhoto Digital
5,000 Lbr x 4.000,00 = 20.000.000,00
Cetak Fhoto Walikota dan Wakil Walikota
40 Bh x 200.000,00 = 8.000.000,00
Cetak Kliping Koran
4,000 Eks x 7.000,00 = 28.000.000,00
Spanduk
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Baleho
1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
Papan Bunga
1 Keg x 72.500.000,00 = 72.500.000,00
Belanja Penggandaan 4.300.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan Pidato Walikota / Wakil Walikota
1,000 Eks x 1.500,00 = 1.500.000,00
Fhoto Copy Kehumasan Lainnya
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14,000 Lbr x 200,00 = 2.800.000,00
37.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 37.400.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Makan dan Minum Di Luar Jam Kerja
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pendampingan Kegiatan Walikota
1 Thn x 27.400.000,00 = 27.400.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Servis Kamera Fhoto dan Kamera Syuting
2 Kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
Servis Lensa Kamera
2 Kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal 140.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 140.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
Pengadaan Kerangka Papan Reklame / Billboard di
Halaman Kantor Sekretariat Daerah
1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengadaan Kerangka Papan Reklame / Billboard di
Wilayah Pemerintah Kota Langsa
2 Unit x 45.000.000,00 = 90.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.231.500.000,00)
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Keistimewaan Aceh
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.434.332.673,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5
BELANJA LANGSUNG 3.434.332.673,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2
1.563.800.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.20.03 . 16
1.563.800.000,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 644.450.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
6.750.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
637.700.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 637.700.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA)
1 Keg x 59.400.000,00 = 59.400.000,00
Honorarium Staf Administrasi Umum dan Petugas
Kebersihan MAA
36 OB x 700.000,00 = 25.200.000,00
Biaya Meugang
78 OK x 200.000,00 = 15.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kegiatan MTQ
Uang Saku Peserta
48 Org x 4.000.000,00 = 192.000.000,00
Uang Saku Pelatih
20 Org x 4.000.000,00 = 80.000.000,00
Uang Saku Panitia dan Supir
1 Keg x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
Uang Bonus Pemenang / Juara MTQ
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Biaya Keamanan
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 919.350.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
43.026.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor (Kegiatan MTQ)
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Biaya Dokumentasi/Tender
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Biaya Dokumentasi (Kegiatan MTQ)
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 250.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.276.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Keg x 1.276.000,00 = 1.276.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Biaya Bahan Bakar Minyak
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 3.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat Obatan
Biaya Bahan Obat Obatan (Kegiatan MTQ)
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.564.000,00 Belanja Jasa Kantor1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 720.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Biaya Telepon
1 Thn x 720.000,00 = 720.000,00
Belanja Air 504.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Biaya Air
1 Thn x 504.000,00 = 504.000,00
Belanja Listrik 1.260.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Biaya Listrik
1 Thn x 1.260.000,00 = 1.260.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Biaya Surat Kabar/Majalah
12 Bln x 90.000,00 = 1.080.000,00
5.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Cetak (Kegiatan MTQ)
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.750.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Penggandaan
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Biaya Penggandaan (Kegiatan MTQ)
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
31.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 31.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
Biaya Sewa Tempat Penginapan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
70.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 70.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Mobilitas Darat
Biaya Sewa Mobilitas Darat (Bus)
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat Untuk Pawai Kegiatan MTQ
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
175.402.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Biaya Makan Minum Harian Pegawai
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.702.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan Minum Rapat
78 OK x 9.000,00 = 702.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan MTQ)
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 167.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta (Kegiatan MTQ)
1 Keg x 167.500.000,00 = 167.500.000,00
150.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 150.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Seragam Peserta, Pelatih dan Panitia
(Kegiatan MTQ)
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
106.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring
1 Keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 90.250.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan MTQ)
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Peserta, Panitia dan
Pelatih (Kegiatan MTQ)
1 Keg x 50.250.000,00 = 50.250.000,00
Biaya Kontribusi Peserta Kegiatan MTQ
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
325.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 325.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Biaya Kursus-kursus Singkat Pelatihan
Pelatihan Adat Istiadat Aceh
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Biaya Kegiatan Training Centre (TC) Selama 3 Tahap
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
2.158.000,00 Belanja Pemeliharaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.158.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Keg x 2.158.000,00 = 2.158.000,00
2.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 2.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengadaan Cenderamata Untuk Pemilik Pemondokan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.112.535.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.20.03 . 17
1.012.535.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 634.540.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
173.840.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 173.840.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 35.640.000,00 = 35.640.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Acara Zikir Akbar
Menyambut Tahun 2014
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Acara
Memperingati 1 Muharram 1435H
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
460.700.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 69.350.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 69.350.000,00 = 69.350.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 391.350.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pimpinan dan Anggota MPU Kota Langsa
1 Thn x 252.000.000,00 = 252.000.000,00
Tunjangan Sekretaris dan Staf MPU
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 77.400.000,00 = 77.400.000,00
Honorarium Panitia PHBI
1 Thn x 29.950.000,00 = 29.950.000,00
Honorarium Pengurus LPTQ Kota Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Staf Sekretaris LPTQ Kota Langsa
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 377.995.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
36.209.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 18.063.250,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor (MPU)
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor (PHBI)
1 Keg x 3.063.250,00 = 3.063.250,00
Biaya Alat Tulis Kantor (LPTQ)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.350.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Biaya Dokumentasi/Tender
1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
Biaya Dokumentasi/Tender Kegiatan LPTQ Kota Langsa
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 396.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 396.000,00 = 396.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
9.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.800.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Biaya Telepon
Biaya Telepon (MPU)
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Biaya Air
Biaya Air (MPU)
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 2.800.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Biaya Listrik
Biaya Listrik (MPU)
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Biaya Listrik (PHBI)
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Biaya Pajak Kendaraan Bermotor
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
13.883.750,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Thn x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
Belanja Penggandaan 5.683.750,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Thn x 2.683.750,00 = 2.683.750,00
Biaya Fotocopy Kegiatan LPTQ Kota Langsa
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
17.600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Biaya Sewa Gedung/Kantor
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Sewa Sound System
1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Mobil Angkut Barang
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
37.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 9.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
Sewa Kursi
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 28.800.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Biaya Sewa Tenda
1 Keg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
75.172.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 59.172.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Biaya Makanan dan Minuman Tamu
1 Keg x 59.172.000,00 = 59.172.000,00
36.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan LPTQ Kota
Langsa
1 Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
146.730.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 124.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Pelatihan dan Pembinaan Kegiatan LPTQ Kota
Langsa
1 Keg x 124.000.000,00 = 124.000.000,00
Belanja Sosialisasi 22.730.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Biaya Kegiatan Sosialisasi MPU
Kegiatan Pertemuan Ulama
1 Keg x 9.340.000,00 = 9.340.000,00
Kegiatan Pengajian Rutin
1 Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
Pengiriman Peserta Pengkaderan Ulama
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Sosialisasi Fatwa dan Antisipasi Aliran Sesat
1 Keg x 9.190.000,00 = 9.190.000,00
2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
100.000.000,00 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 99.816.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
99.816.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 99.816.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pengurus (Amil) Baitul Mall Kota Langsa
1 Thn x 87.996.000,00 = 87.996.000,00
Honorarium Dewan Pengawas Baitul Mall
1 Thn x 11.820.000,00 = 11.820.000,00
Belanja Barang dan Jasa 184.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
184.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 184.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Biaya Service
1 Keg x 184.000,00 = 184.000,00
581.226.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22
400.000.000,00 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
50.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Pengolah Data SDM
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Honorarium Tim Validasi Data Aset dan Keuangan
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 20.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook
Pengadaan Laptop
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer/Internet
Pengadaan Peralatan Jaringan ICT
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 15.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja Kerja
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 25.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
Pengadaan Infokus
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 20
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi 20.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 20 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Laboratorium Biologi
Pengadaan Alat Laboratorium
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
181.226.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 114.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
114.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 114.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
Kota Langsa
1 Thn x 114.000.000,00 = 114.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 43.726.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
3.026.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Biaya Dokumentasi/Tender
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 250.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.276.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Keg x 1.276.000,00 = 1.276.000,00
3.360.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.560.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Biaya Telepon
1 Thn x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
Belanja Listrik 1.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Biaya Listrik
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.190.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.190.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan Minum Rapat
1 Keg x 3.190.000,00 = 3.190.000,00
20.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.900.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Transportasi Akomodasi
1 Keg x 20.900.000,00 = 20.900.000,00
12.250.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12.250.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
1 Keg x 12.250.000,00 = 12.250.000,00
Belanja Modal 23.500.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan White Board 2.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja Modal Pengadaan White Board
Pengadaan Papan Data-data Sekolah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
21.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 21.500.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
1 Keg x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
176.771.673,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 25
176.771.673,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 22.625.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
8.325.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.325.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.325.000,00 = 8.325.000,00
14.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 12.100.000,00 = 12.100.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 154.146.673,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
2.556.673,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 2.306.673,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.306.673,00 = 2.306.673,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Biaya Dokumentasi/Tender
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.500.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Biaya Bahan Obat-Obatan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.050.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
54.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 54.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Biaya Sewa Mobilitas Darat
1 Keg x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
8.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 8.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Biaya Sewa Tenda
1 Keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
15.340.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 15.340.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Keg x 15.340.000,00 = 15.340.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Belanja Sarung dan Handuk Jamaah Calon Haji
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.434.332.673,00)
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Sosial dan Kesra
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 725.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5
BELANJA LANGSUNG 725.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2
642.800.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.20.03 . 17
642.800.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 232.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
80.300.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.300.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 80.300.000,00 = 80.300.000,00
112.100.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 112.100.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 112.100.000,00 = 112.100.000,00
40.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 40.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Hadiah Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 410.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 17.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi
Belanja Dokumentasi dan Pelaporan
1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
44.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 35.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Penggandaan 9.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
51.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 51.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
1 Keg x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
35.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 35.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
78.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 13.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian
Belanja Makanan dan Minuman Harian Kegiatan Paskibra
1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 65.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Biaya Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan PHBN
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan HUT RI
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
57.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 57.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
1 Keg x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
Belanja Atribut Perlengkapan HUT RI
1 Keg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
40.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 40.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan PHBN
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan HUT RI
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 15.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Belanja Dekorasi Kegiatan PHBN
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 60.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
82.400.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.20.03 . 21
82.400.000,00 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 21.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
21.900.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 21.900.000,00 = 21.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 8.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Biaya Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (725.200.000,00)
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Organisasi dan Kepegawaian
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 347.691.533,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 347.691.533,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2
116.080.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
116.080.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 49.040.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
49.040.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.040.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012
Walikota
1 Keg x 760.000,00 = 760.000,00
Wakil Walikota
1 Keg x 730.000,00 = 730.000,00
Sekretaris Daerah
1 Keg x 680.000,00 = 680.000,00
Asisten Administrasi Umum
1 Keg x 630.000,00 = 630.000,00
Kabag Organisasi dan Kepagawaian
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Kasubbag Kelembagaan dan Anjab
1 Keg x 485.000,00 = 485.000,00
Kasubbag Kepegawaian
1 Keg x 485.000,00 = 485.000,00
Staf Golongan III
1 Keg x 430.000,00 = 430.000,00
Staf Golongan II
3 Org x 400.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan
Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013
Walikota
1 Keg x 760.000,00 = 760.000,00
Wakil Walikota
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 730.000,00 = 730.000,00
Sekretaris Daerah
1 Keg x 680.000,00 = 680.000,00
Asisten Administrasi Umum
1 Keg x 630.000,00 = 630.000,00
Kabag Organisasi dan Kepagawaian
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Kasubbag Kelembagaan dan Anjab
1 Keg x 485.000,00 = 485.000,00
Kasubbag Kepegawaian
1 Keg x 485.000,00 = 485.000,00
Staf Golongan III
1 Keg x 430.000,00 = 430.000,00
Staf Golongan II
3 Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Panitia Pengolah Data Kegiatan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun
2012
Kabag Organisasi dan Kepagawaian
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Kasubbag Akip dan Tata Laksana
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Staf Golongan III
1 Org x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
Staf Golongan II
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Honorarium Panitia Pengolah Data Kegiatan Penyusunan
Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013
Kabag Organisasi dan Kepagawaian
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Kasubbag Akip dan Tata Laksana
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Staf Golongan III
1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
Staf Golongan II
1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
PPTK
9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
9 Org/Bln x 260.000,00 = 2.340.000,00
Staf Administrasi
18 Org/Bln x 150.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 67.040.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.540.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.540.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 4.540.000,00 = 4.540.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
49.660.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26
49.660.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 24.160.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
24.160.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.160.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Penyusunan Peraturan Walikota tentang Tupoksi Pemerintah
Kota Langsa
Walikota Langsa
1 Org x 760.000,00 = 760.000,00
Wakil Walikota Langsa
1 Org x 730.000,00 = 730.000,00
Sekretaris Daerah
1 Org x 680.000,00 = 680.000,00
Asisten Administrasi Umum
1 Org x 630.000,00 = 630.000,00
Kabag Organisasi dan Kepegawaian
1 Org x 600.000,00 = 600.000,00
Kasubbag AKIP dan Tatalaksana
1 Org x 485.000,00 = 485.000,00
Kasubbag Kepegawaian
1 Org x 485.000,00 = 485.000,00
Staf Golongan III
1 Org x 430.000,00 = 430.000,00
Staf Golongan II
3 Org x 400.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium/Upah Bulanan
PPTK
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Pemb. Bendahara Pengeluaran
12 OB x 130.000,00 = 1.560.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 75.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Pengolah Data
Kabag Organisasi dan Kepegawaian
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Org x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
Kasubbag Kelembagaan dan Anjab
1 Org x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
Staf Golongan III
1 Org x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Staf Golongan II
1 Org x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
126.071.533,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20 . 1.20.03 . 28
87.590.029,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 48.340.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
39.460.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.460.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Langsa
Walikota Langsa
1 Org x 760.000,00 = 760.000,00
Wakil Walikota Langsa
1 Org x 730.000,00 = 730.000,00
Sekretaris Daerah
1 Org x 680.000,00 = 680.000,00
Asisten Administrasi Umum
1 Org x 630.000,00 = 630.000,00
Kabag Organisasi dan Kepegawaian
1 Org x 600.000,00 = 600.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kasubbag AKIP dan Tatalaksana
1 Org x 500.000,00 = 500.000,00
Kasubbag Kepegawaian
1 Org x 500.000,00 = 500.000,00
Staf Golongan III
2 Org x 450.000,00 = 900.000,00
Staf Golongan II
4 Org x 400.000,00 = 1.600.000,00
Honorarium/Upah Bulanan
PPTK
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Pemb. Bendahara Pengeluaran
12 OB x 130.000,00 = 1.560.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 75.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Pengolah Data
Kabag Organisasi dan Kepegawaian
1 Org x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Kasubbag Kelembagaan dan Anjab
1 Org x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
Staf Golongan III
2 Org x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
Staf Golongan II
2 Org x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
8.880.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber
12 Jam x 400.000,00 = 4.800.000,00
Moderator
12 Jam x 340.000,00 = 4.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.250.029,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
4.500.029,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.029,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.500.029,00 = 4.500.029,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Sewa Gedung
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 Hr x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
11.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 11.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makan Minum Peserta
1 Keg x 11.750.000,00 = 11.750.000,00
16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
38.481.504,00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 11.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
7.900.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Standar
Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa
walikota
1 Keg x 760.000,00 = 760.000,00
Wakil Walikota
1 Keg x 730.000,00 = 730.000,00
Sekretaris Daerah
1 Keg x 680.000,00 = 680.000,00
Asisten Administrasi Umum
1 Keg x 630.000,00 = 630.000,00
Kabag Organisasi dan Kepagawaian
1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Kasubbag Kelembagaan dan Anjab
1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Kasubbag Kepegawaian
1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Staf Golongan III
2 Org/Keg x 450.000,00 = 900.000,00
Staf Golongan II
4 Org/Keg x 400.000,00 = 1.600.000,00
Honorarium Operator Komputer
1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.700.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber
5 Jam x 400.000,00 = 2.000.000,00
Moderator
5 Jam x 340.000,00 = 1.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 26.881.504,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.381.504,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.381.504,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.381.504,00 = 3.381.504,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
15.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
55.880.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.03 . 30
55.880.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 15.480.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
15.480.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.480.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
Kabag Organisasi dan Kepagawaian
1 Org/Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Kasubbag Kepegawaian
1 Org/Keg x 1.920.000,00 = 1.920.000,00
Kasubbag Kelembagaan dan Anjab
1 Org/Keg x 1.680.000,00 = 1.680.000,00
Kasubbag Akip dan Tata Laksana
1 Org/Keg x 1.680.000,00 = 1.680.000,00
Staf Golongan III
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 Org/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Staf Golongan II
4 Org/Keg x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (347.691.533,00)
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 10 Sekretariat Korpri
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 124.881.652,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5
BELANJA LANGSUNG 124.881.652,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2
124.881.652,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.03 . 30
124.881.652,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 45.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
16.450.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan Perlombaan Senam
Sehat dalam Rangka HUT KORPRI
Penasehat
2 Org x 850.000,00 = 1.700.000,00
Penanggung jawab
1 Org x 750.000,00 = 750.000,00
Wakil penanggung jawab
1 Org x 700.000,00 = 700.000,00
Ketua
1 Org x 650.000,00 = 650.000,00
Sekretaris
1 Org x 550.000,00 = 550.000,00
Wakil Sekretaris
2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
Anggota
10 Org x 450.000,00 = 4.500.000,00
Honorarium Upah Bulanan Kegiatan
Honor PPTK
12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
Honor Pembantu Bendahara
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00
Operator Komputer
12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
29.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Narasumber
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Pemberian Santunan Kepada Janda PNS
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.431.652,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
1.821.652,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.446.652,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.446.652,00 = 1.446.652,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 375.000,00 = 375.000,00
3.650.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.075.000,00 = 3.075.000,00
Belanja Penggandaan 575.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 575.000,00 = 575.000,00
6.875.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.875.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Sewa Tempat
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Biaya Sewa Peralatan Kegiatan
1 Keg x 2.375.000,00 = 2.375.000,00
17.585.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.585.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.585.000,00 = 2.585.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Biaya Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 20.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Hadiah Perlombaan Senam Sehat dalam Rangka HUT
KORPRI
1 Keg x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
Belanja Modal 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 3
4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama
Pengadaan Plakat Bagi Janda Janda
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (124.881.652,00)
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 11 Sekretariat Daerah Kota Langsa (Walikota dan Wakil Walikota)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.765.531.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 3.765.531.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
2.722.227.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01
14.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 14.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Walikota
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
Wakil Walikota
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
254.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 254.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
254.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 118.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Walikota
Biaya rekening telepon/ Telkomnet
1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
Biaya rekening hand phone
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Wakil Walikota
Biaya rekening telepon/ Telkomnet
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya rekening hand phone
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Air 4.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Biaya Rekening PDAM Walikota
1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Biaya Rekening PDAM Wakil Walikota
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Listrik 132.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Biaya Rekening Listrik Walikota
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Biaya Tambahan Daya Listrik
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Biaya Rekening Listrik Wakil Walikota
1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Biaya Tambahan Daya ListrikBiaya Tambahan Daya Listrik
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
90.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
90.000.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Walikota
1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Wakil Walikota
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
66.527.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 66.527.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
66.527.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 66.527.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Walikota dan Wakil Walikota
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
(Walikota)
1 Thn x 28.527.000,00 = 28.527.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Wakil
Walikota)
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
(Kantor Walikota dan Wakil)
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
81.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 81.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
81.600.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 81.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Jasa Service Mobiler peralatan kantor (Walikota dan
Wakil)
Belanja pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga
1 thn x 50.600.000,00 = 50.600.000,00
Belanja pemeliharaan komputer, Note Book, Printer dll
1 thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Belanja pemeliharaan Genset
1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor Walikota dan Wakil
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
45.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
45.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Walikota dan Wakil Walikota
Cetak Keperluan Kantor
1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Penggandaan 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Walikota dan Wakil Walikota
Fotocopy
1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Walikota dan Wakil
Walikota
1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Wakil
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
25.800.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
25.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Walikota dan Wakil Walikota
Minyak Genset
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pengisian Bahan Bakar Gas
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
Walikota
2 Isi x 200.000,00 = 400.000,00
Wakil Walikota
2 Isi x 200.000,00 = 400.000,00
21.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 Sumber Dana :
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 15
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan
Ketatanegaraan
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 17
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
Walikota
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
899.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 899.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
899.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 26.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Walikota
Makan Minum harian dikantor
264 Hr x 50.000,00 = 13.200.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Wakil Walikota
Makan Minum Harian Dikantor
264 Hr x 50.000,00 = 13.200.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Walikota dan Wakil
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 432.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Walikota dan Wakil
Walikota
1 Thn x 241.400.000,00 = 241.400.000,00
Wakil
1 Thn x 191.400.000,00 = 191.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga 310.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga
Makan Minum Walikota
1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Makan Minum Wakil Walikota
1 Thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya 80.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05
Walikota dan Wakil
Walikota
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
945.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 945.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
945.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Walikota
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 910.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Walikota, ADC, Supir dan Pendamping
1 Thn x 610.000.000,00 = 610.000.000,00
Wakil Walikota, ADC, Supir dan Pendamping
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
219.300.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 219.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
147.300.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 147.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Biaya Penunjang Walikota dan Wakil
Penunjang Kegiatan ADM Keuangan Walikota dan Wakil
Walikota
1 Thn x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan Kepengurusan Rumah Tangga
Walikota dan Wakil
24 Org/Bln x 400.000,00 = 9.600.000,00
Penunjang Kegiatan Komunikasi ADC / Protokoler Walikota
dan Wakil (Bapak dan Ibu)
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Penunjang Kegiatan Komunikasi Ajudan Pengaman
Walikota dan Wakil
1 Thn x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
Biaya Meugang Walikota dan Wakil Walikota
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
72.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Walikota dan Wakil
Pembantu Rumah Tangga
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Kebersihan
24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Kebun
24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
220.704.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.03 . 02
27.704.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 27.704.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
3.444.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.444.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Acara Lebaran
Walikota
1 Keg x 1.722.000,00 = 1.722.000,00
Wakil Walikota
1 Keg x 1.722.000,00 = 1.722.000,00
24.260.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 12.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
Walikota (Acara Lebaran)
1 Thn x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
Wakil (Acara Lebaran)
1 Thn x 5.160.000,00 = 5.160.000,00
Belanja Sewa Tenda 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Walikota (Acara Lebaran)
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Wakil (Acara Lebaran)
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
193.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 193.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
193.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 193.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan kendaraan Dinas Roda Empat
Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Walikota
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Wakil Walikota
1 Thn x 93.000.000,00 = 93.000.000,00
85.100.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.03 . 03
85.100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 85.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
54.660.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 12.160.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01
Belanja Pakaian dinas KDH/WKDH
Walikota dan Wakil Walikota
1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Alat Perlengkapan Pakaian dinas
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 9.760.000,00 = 9.760.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 22.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 16.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Dinas Harian Walikota dan Wakil Walikota
1 Tahun x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 4.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas (PDU)
Walikota dan Wakil Walikota
1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
3.440.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.440.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 2.440.000,00 = 2.440.000,00
27.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian KORPRI 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja Pakaian KORPRI
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja pakaian adat daerah
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Walikota dan Wakil Walikota
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja pakaian batik traditional
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olah Raga
Walikota dan Wakil Walikota
1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
737.500.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16
116.500.000,00 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 65.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
25.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/Administrasi
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
108.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
15.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/Administrasi
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
227.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 171.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
171.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 171.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Ketua MUSPIDA
1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
Anggota MUSPIDA Plus
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Anggota MUSPIDA
120 Org/Bln x 1.000.000,00 = 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/Administrasi
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Transportasi dan Akomodasi Unsur MUSPIDA
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
131.000.000,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
20.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/Administrasi
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Sewa Prasmanan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Kunjungan Inspeksi Kepala Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
50.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Akomodasi Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
105.000.000,00 Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan
Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 68.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
30.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
38.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Pengamanan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/Administrasi
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.765.531.000,00)
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 10.864.932.838,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.259.801.051,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1
2.259.801.051,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.259.801.051,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.100.271.051,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.486.761.455,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 22 Org
13 Bln x 44.389.330,00 = 577.061.290,00
Golongan III : 19 Org
13 Bln x 52.401.950,00 = 681.225.350,00
Golongan IV : 4 Org
13 Bln x 15.332.510,00 = 199.322.630,00
Acress
1 Thn x 29.152.185,00 = 29.152.185,00
Tunjangan Keluarga 115.468.796,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 2.928.853,00 = 38.075.089,00
Golongan III
13 Bln x 3.713.444,00 = 48.274.772,00
Golongan IV
13 Bln x 2.065.757,00 = 26.854.841,00
Acress
1 Thn x 2.264.094,00 = 2.264.094,00
Tunjangan Jabatan 158.978.781,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 5.778.000,00 = 75.114.000,00
Golongan IV
13 Bln x 6.211.350,00 = 80.747.550,00
Acress
1 Thn x 3.117.231,00 = 3.117.231,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 79.808.625,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 4.237.200,00 = 55.083.600,00
Golongan III
13 Bln x 1.781.550,00 = 23.160.150,00
Accres
1 Thn x 1.564.875,00 = 1.564.875,00
Tunjangan Beras 100.558.868,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 7.583.625,00 = 98.587.125,00
Accress
1 Thn x 1.971.743,00 = 1.971.743,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 47.551.766,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 47.551.766,00 = 47.551.766,00
Pembulatan Gaji 262.760,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 262.760,00 = 262.760,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK 110.880.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Kota Langsa
Ketua
12 Org/Bln x 4.200.000,00 = 50.400.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 2.520.000,00 = 60.480.000,00
159.530.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 159.530.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Non Esselon Gol. III
72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00
Non Esselon Gol. II
288 Org/Bln x 112.500,00 = 32.400.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,340 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 41.360.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
90 Org/Kali x 150.000,00 = 13.500.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA LANGSUNG 8.605.131.787,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2
4.516.725.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Jasa Surat Menyurat
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
360.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 360.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
360.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 70.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
Biaya Rekening Telepon
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Rekening Internet
12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Biaya Rekening Handphone Pimpinan DPRK Langsa
1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Listrik 110.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
Biaya Rekening Listrik
1 Thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket / Pengiriman
Biaya Pengiriman Surat
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik
Biaya Publikasi Langsung Kegiatan DPRK Langsa (Media
Elektronik)
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 150.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Biaya Parlementaria
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
13.129.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 13.129.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
13.129.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13.129.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 13.129.500,00 = 13.129.500,00
71.200.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 71.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
71.200.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 71.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 71.200.000,00 = 71.200.000,00
60.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
60.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 60.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 60.500.000,00 = 60.500.000,00
102.515.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 102.515.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
102.515.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 32.515.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 32.515.000,00 = 32.515.000,00
Belanja Penggandaan 70.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
59.144.600,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 19.144.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
19.144.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 19.144.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 19.144.600,00 = 19.144.600,00
Belanja Modal 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
Biaya Pemasangan Instalasi Listrik
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
296.981.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 296.981.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
132.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan White Board 12.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja Modal Pengadaan Whiteboard
Pengadaan Papan Struktur Dewan dan Sekretariat
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 120.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC Standing Ruang Sidang
4 Unit x 30.000.000,00 = 120.000.000,00
71.275.200,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Pengadaan Komputer/PC
4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 24.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Pengadaan Komputer/Notebook
Pengadaan Laptop Sekretariat
2 Unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 7.275.200,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Pengadaan Printer
Pengadaan Printer (2 Unit)
1 Keg x 7.275.200,00 = 7.275.200,00
22.705.800,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 22.705.800,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Pengadaan Meja Rapat
Pengadaan Meja Rapat Sekwan
1 Keg x 22.705.800,00 = 22.705.800,00
32.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 32.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Pengadaan Kamera
Pengadaan Kamera Digital
5 Unit x 6.500.000,00 = 32.500.000,00
38.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto 17.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01
Pengadaan Lukisan/Foto
7 Bh x 2.500.000,00 = 17.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama 21.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06
Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama
7 Unit x 3.000.000,00 = 21.000.000,00
80.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
80.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 80.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
400.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
400.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 110.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Makan dan Minum Pimpinan dan Anggota DPRK
5,500 Org/Bln/Hr x 20.000,00 = 110.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 125.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 105.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Kebutuhan Dapur Sekretariat DPR Kota Langsa
1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Makan dan Minum Tamu
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya 60.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya
Biaya Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.195.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.195.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.195.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 95.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRK
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK
1 Thn x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRK
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.874.255.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.859.855.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.022.415.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.022.415.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 87.075.000,00 = 87.075.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Bagian
1 Thn x 222.840.000,00 = 222.840.000,00
Penunjang Kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Biaya Iuran Forum KKA
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Pembantu Kegiatan
Biaya Penunjang Staf Pendamping Komisi A, B, C dan D
48 Org/Bln x 1.300.000,00 = 62.400.000,00
Biaya Penunjang Staf Pendamping Panitia Legislatif, Badan
Kehormatan DPR dan Panggar
36 Org/Bln x 600.000,00 = 21.600.000,00
Biaya Penunjang Ajudan Administrasi Ketua DPR Kota
Langsa
12 Org/Bln x 1.450.000,00 = 17.400.000,00
Biaya Penunjang Ajudan Administrasi Wakil Ketua DPR
Kota Langsa
24 Org/Bln x 1.350.000,00 = 32.400.000,00
Biaya Penunjang Ajudan Rumah Tangga Pimpinan DPR
Kota Langsa
36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Pengamanan Pimpinan DPRK
Langsa (Dari Polres)
36 Org/Bln x 2.000.000,00 = 72.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Operator Komputer
84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Kebersihan Halaman Kantor
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Biaya Penunjang Petugas Pengantar Surat
36 Org/Bln x 600.000,00 = 21.600.000,00
Biaya Penunjang Operator Telepon / Faximile dan Internet
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Biaya Penunjang Untuk Petugas Pengajian dan Saritilawah
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Handy Cam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Sound System
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Perpustakaan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Biaya Penunjang Petugas Kliping Koran
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Biaya Penunjang Petugas Penyiapan Pelaksanaan Rapat
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Biaya Penunjang Petugas Pengagenda Surat
36 Org/Bln x 400.000,00 = 14.400.000,00
Biaya Penunjang Komunikasi Ajudan Pimpinan dan
Pengamanan Ketua
72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00
Biaya Penunjang Komunikasi Pendamping Komisi, Panleg
dan BKD
84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00
Biaya Penunjang Petugas Pemeliharaan Listrik Kantor
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Biaya Penunjang Bendahara Pengurus Barang
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Penunjang Pembantu Pengurus Barang
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Penunjang Administrasi Sekretaris Dewan
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Meugang Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa
Biaya Meugang Ketua
3 Org/Kali x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Biaya Meugang Wakil Ketua
6 Org/Kali x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Meugang Anggota
66 Org/Kali x 1.500.000,00 = 99.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan
Biaya Penunjang untuk Tim Tenaga Ahli Dewan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Penunjang Tenaga Pendamping Fraksi DPR Kota
Langsa
48 Fraksi/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
801.440.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 801.440.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Satpam DPR Kota Langsa
384 Org/Bln x 650.000,00 = 249.600.000,00
Petugas Cleaning Service
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Satpam, Petugas Cleaning
Service dan Pramusaji
8,800 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 35.200.000,00
Biaya Meugang Satpam, dan Petugas Cleaning Service dan
Pramusaji
120 Org/Kali x 75.000,00 = 9.000.000,00
Tenaga Supir Ketua DPRK
12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Tenaga Supir Wakil Ketua DPRK
24 Org/Bln x 1.100.000,00 = 26.400.000,00
Tenaga Supir Komisi A, B, C, D, Panleg, BKD, Sekwan dan
Pool Setwan
96 Org/Bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00
Petugas Pramusaji
48 Org/Bln x 600.000,00 = 28.800.000,00
Biaya Penunjang Pengamanan Kantor
Biaya Penunjang Pengawas Satpam dari Polres
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Tunjangan Komandan Satpam
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Biaya Tunjangan Wakil Komandan Satpam
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Biaya Tunjangan Danru Satpam
36 Org/Bln x 150.000,00 = 5.400.000,00
Biaya Uang Beras Satpam
14,080 Org/Kg/Bln x 6.750,00 = 95.040.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Uang Sahur Satpam
320 Org/Hr x 15.000,00 = 4.800.000,00
Biaya Uang Buka Puasa Satpam
320 Org/Hr x 15.000,00 = 4.800.000,00
Biaya Uang Saku Satpam
384 Org/Bln x 300.000,00 = 115.200.000,00
Biaya Uang Poding Satpam
3,520 Org/Hr/Bln x 20.000,00 = 70.400.000,00
Bantuan HUT Satpam
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
36.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 36.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Satpam, dan Petugas Cleaning Service dan
Pramusaji
480 Org/Bln x 75.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
14.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 14.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
96 Org x 150.000,00 = 14.400.000,00
1.087.787.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.04 . 02
879.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 879.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
879.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 879.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
Pembangunan Mushala
1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembangunan Dapur
1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Genset
1 Pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Pembangunan Tempat Parkir Pimpinan dan Sekwan
1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pemasangan Kanopi Komisi A
1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pemasangan Kanopi Ke Ruang Rapat Paripurna
1 Pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Pemasangan Tangga (Wakil Ketua, Komisi B dan Balkon
Atas Gedung)
1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembangunan Kamar Mandi/ WC Umum
2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembangunan Pagar dan Tangga Lantai Atas
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pembangunan Plafon, Lantai dan Tangga Ruang Panleg
1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembangunan Saluran Pembuangan Air dan Septi Tank
1 Pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembangunan Ruang BKD
1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pemasangan Plafon, Lantai, Pintu, WC dan Pengecatan
Ruang Bag. Keuangan
1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembangunan Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua
1 Pkt x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
Pengecatan Gedung Kantor
1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Renovasi Ruang Sekwan
1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Penyekatan Ruang Panleg
1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pembangunan Pos Jaga Ketua DPRK Langsa
1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Jasa Pihak Konsultan
1 Pkt x 76.000.000,00 = 76.000.000,00
85.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
85.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 85.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
123.787.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 123.787.500,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
123.787.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 117.787.500,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
Perawatan Kendaraan Roda Empat Sekwan
2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
Perawatan Kendaraan Roda Empat Ketua DPRK
1 Thn x 12.262.500,00 = 12.262.500,00
Perawatan Kendaraan Roda Empat Wakil Ketua DPRK
2 Unit x 12.262.500,00 = 24.525.000,00
Perawatan Kendaraan Roda Empat Komisi, Panleg dan
BKD
6 Unit x 11.250.000,00 = 67.500.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 6.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
5 Unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
214.015.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.04 . 03
214.015.625,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Sumber Dana :
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 214.015.625,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
214.015.625,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 125.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Pimpinan dan Anggota
DPRK Langsa
50 Org/Stel x 2.500.000,00 = 125.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 86.515.625,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
45 Org x 478.125,00 = 21.515.625,00
Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pimpinan
dan Anggota DPRK
25 Org x 2.500.000,00 = 62.500.000,00
Atribut Pin Emas Untuk PAW
1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 2.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Belanja Pakaian Sipil Harian Lengkap Untuk PAW
1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.499.565.531,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah1.20 . 1.20.04 . 15
198.965.531,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
50.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Penyusunan Pra Ran. Qanun Inisiatif
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun Pra Rancangan Qanun Inisiatif
Dewan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Naskah Akedemik
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Tim Pendamping Pembahasan Rancangan
Qanun
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
50.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 98.965.531,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.965.531,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.965.531,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.965.531,00 = 2.965.531,00
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
11.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 7.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 69.000.000,00 = 69.000.000,00
60.000.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Buku Risalah Sidang, Notulen Panmus
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Cetak Dokumentasi Hasil Sidang Dewan
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penggandaan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.741.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.741.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
480.000.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 480.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
Biaya Premi Asuransi Kesehatan
Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota
DPRK Langsa
1 Thn x 480.000.000,00 = 480.000.000,00
1.261.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 1.261.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
Biaya Kontribusi Pimpinan dan Anggota Dewan
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 556.000.000,00 = 556.000.000,00
Biaya Kontribusi Pendamping PNS Setwan
1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Biaya Mengikuti Kegiatan Lemhanas Pimpinan dan
Anggota DPRK Langsa
1 Keg x 625.000.000,00 = 625.000.000,00
499.600.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 499.600.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
19.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 16.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
477.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 477.600.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 477.600.000,00 = 477.600.000,00
38.038.031,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 26
38.038.031,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
12.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Honorarium Peserta Konstituen
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.038.031,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
1.538.031,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.538.031,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.538.031,00 = 1.538.031,00
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
249.000.000,00 Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.04 . 31
140.500.000,00 Perekrutan dan Penjaringan Anggota KIP1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 44.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Panitia Penjaringan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli
Honorarium Juri Tes Baca Alqur'an
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
39.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 34.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 34.500.000,00 = 34.500.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
41.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
108.500.000,00 Perekrutan dan Penjaringan Anggota Panitia Pengawasan Pemilu1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 19.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli
Honorarium Juri Tes Baca Alqur'an
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 89.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
36.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 33.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
41.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.864.932.838,00)
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa (PPKD)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 472.016.759.135,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
DANA PERIMBANGAN 431.675.223.676,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.513.411.676,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
15.280.215.249,00 Bagi Hasil Pajak1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan 15.280.215.249,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01 PMK No. 205 / PMK.07 / 2012
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian
Pemerintah Pusat (PMK No. 205/PMK.07/2012)
1 Thn x 3.373.910.505,00 = 3.373.910.505,00
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian
Daerah (PMK No. 205/PMK.07/2012)
1 Thn x 11.441.084.024,00 = 11.441.084.024,00
Alokasi Dana Pemungutan Pajak dan Bangunan Bagian
Provinsi dan Kabupaten (PMK No. 205/PMK.07/2012)
1 Thn x 465.220.720,00 = 465.220.720,00
5.233.196.427,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan 579.729,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02 PMK No. 2 / PMK.07 / 2012
Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Kehutanan
1 Thn x 579.729,00 = 579.729,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 13.030.852,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07 PMK No. 258 / PMK.07 / 2010
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Perikanan (PMK No. 86 / PMK. 07 / 2012)
1 Thn x 13.030.852,00 = 13.030.852,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 1.298.749.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan
Minyak Bumi (PMK No. 8 /PMK.07/2011)
1 Thn x 1.298.749.000,00 = 1.298.749.000,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 3.792.781.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan
Gas Bumi (PMK No. 8 /PMK.07/2011)
1 Thn x 3.792.781.000,00 = 3.792.781.000,00
Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau 98.797.746,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11 PMK No. 46 / PMK.07 / 2012
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
1 Thn x 98.797.746,00 = 98.797.746,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 29.258.100,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12 PMK No. 207 / PMK.07 / 2011
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan
Umum
1 Thn x 29.258.100,00 = 29.258.100,00
Dana Alokasi Umum 381.240.982.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
381.240.982.000,00 Dana Alokasi Umum1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01
Dana Alokasi Umum 381.240.982.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Surat DJPK Nomor S-832/PK/2012
Dana Alokasi Umum
1 Thn x 381.240.982.000,00 = 381.240.982.000,00
Dana Alokasi Khusus 29.920.830.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
29.920.830.000,00 Dana Alokasi Khusus1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 10.417.980.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Sekolah Dasar
1 Thn x 2.536.270.000,00 = 2.536.270.000,00
Sekolah Menengah Pertama
1 Thn x 3.077.580.000,00 = 3.077.580.000,00
Sekolah Menengah Atas
1 Thn x 1.952.780.000,00 = 1.952.780.000,00
Sekolah Menengah Kejuruan
1 Thn x 2.851.350.000,00 = 2.851.350.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 4.406.380.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Pelayanan Dasar
1 Thn x 2.000.700.000,00 = 2.000.700.000,00
Pelayanan Farmasi
1 Thn x 1.196.630.000,00 = 1.196.630.000,00
Pelayanan Rujukan
1 Thn x 1.209.050.000,00 = 1.209.050.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 4.732.450.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Infrastruktur Jalan
1 Thn x 4.732.450.000,00 = 4.732.450.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi 1.264.130.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Infrastruktur Irigasi
1 Thn x 1.264.130.000,00 = 1.264.130.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum 1.211.440.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Infrastruktur Air Minum
1 Thn x 1.211.440.000,00 = 1.211.440.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.607.140.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Infrastruktur Sanitasi
1 Thn x 1.607.140.000,00 = 1.607.140.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 3.259.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Kelautan Perikanan
1 Thn x 3.259.950.000,00 = 3.259.950.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 678.260.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Lingkungan Hidup
1 Thn x 678.260.000,00 = 678.260.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 738.230.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 10 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Keluarga Berencana
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 738.230.000,00 = 738.230.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Konversi Hutan, Tanah dan Air 1.222.380.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 12 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Kehutanan
1 Keg x 1.222.380.000,00 = 1.222.380.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat 382.490.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 15
Keselamatan Transportasi Darat
1 Thn x 382.490.000,00 = 382.490.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 40.341.535.459,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 6.603.058.459,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
6.603.058.459,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 1.485.639.297,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01
Pajak Kendaraan Bermotor
1 Thn x 1.485.639.297,00 = 1.485.639.297,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.002.662.941,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1 Thn x 2.002.662.941,00 = 2.002.662.941,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3.028.280.616,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05
PBB-KB
1 Thn x 3.028.280.616,00 = 3.028.280.616,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 86.475.605,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07
Bagi Hasil Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air
Permukaan
1 Keg x 86.475.605,00 = 86.475.605,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.738.477.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
33.738.477.000,00 Dana Penyesuaian1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 2.952.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01 PMK No. 35 / PMK.07 / 2012
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
1 Thn x 2.952.000.000,00 = 2.952.000.000,00
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD 30.786.477.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 05 PMK No. 34 / PMK.07 / 2012
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi)
1 Thn x 30.786.477.000,00 = 30.786.477.000,00
BELANJA 26.076.997.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.076.997.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
26.076.997.000,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Hibah 4.662.333.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
4.662.333.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ...... 4.662.333.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01
Bantuan Hibah Kepada Lembaga/Organisasi
Bantuan Hibah Kepada Lembaga / Organisasi
1 Thn x 4.662.333.000,00 = 4.662.333.000,00
Belanja Bantuan Sosial 8.783.464.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.149.546.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ...... 1.149.546.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
1 Keg x 1.149.546.000,00 = 1.149.546.000,00
4.004.918.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat ...... 4.004.918.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02 . 01
Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
1 Keg x 4.004.918.000,00 = 4.004.918.000,00
3.629.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03
Belanja Bantuan Sosial Kepada ...... 3.629.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
Dana Sharing PNPM (DDUB)
1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya
1 Keg x 405.000.000,00 = 405.000.000,00
Bantuan Sosial Anggota Masyarakat
1 Keg x 1.224.000.000,00 = 1.224.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
11.631.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
11.131.200.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa
Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ...... 11.131.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03
Dana Alokasi Gampong Langsa Kota
Imum Mukim
24 Org/Bln x 1.050.000,00 = 25.200.000,00
Seksi Pemerintahan
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Imum Chiek
24 Org/Bln x 375.000,00 = 9.000.000,00
Keureujen Chiek
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Sekretaris Mukim
24 Org/Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
Geuchik
120 Org/Bln x 1.100.000,00 = 132.000.000,00
Sekretaris Gampong
24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00
Kaur Gampong
600 Org/Bln x 450.000,00 = 270.000.000,00
Kepala Dusun
660 Org/Bln x 450.000,00 = 297.000.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
120 Org/Bln x 400.000,00 = 48.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
120 Org/Bln x 350.000,00 = 42.000.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
120 Org/Bln x 325.000,00 = 39.000.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
1,008 Org/Bln x 325.000,00 = 327.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Dana Operasional Geuchik
120 Org/Bln x 750.000,00 = 90.000.000,00
Operasional Mukim
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Dana Operasional Kantor Geuchik
10 Gampong x 11.000.000,00 = 110.000.000,00
Dana Alokasi Gampong Langsa Barat
Imam Mukim
12 Org/Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
156 Org/Bln x 1.100.000,00 = 171.600.000,00
Sekretaris Gampong
60 Org/Bln x 600.000,00 = 36.000.000,00
Kaur Gampong
780 Org/Bln x 450.000,00 = 351.000.000,00
Kepala Dusun
612 Org/Bln x 450.000,00 = 275.400.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
156 Org/Bln x 400.000,00 = 62.400.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
168 Org/Bln x 350.000,00 = 58.800.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
156 Org/Bln x 325.000,00 = 50.700.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
804 Org/Bln x 325.000,00 = 261.300.000,00
Dana Operasional Geuchik
156 Org/Bln x 750.000,00 = 117.000.000,00
Operasional Mukim
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Dana Operasional Kantor Geuchik
13 Gampong x 11.000.000,00 = 143.000.000,00
Dana Alokasi Gampong Langsa Timur
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Imam Mukim
12 Org/Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
192 Org/Bln x 1.100.000,00 = 211.200.000,00
Sekretaris Gampong
84 Org/Bln x 600.000,00 = 50.400.000,00
Kaur Gampong
960 Org/Bln x 450.000,00 = 432.000.000,00
Kepala Dusun
588 Org/Blm x 450.000,00 = 264.600.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
192 Org/Bln x 400.000,00 = 76.800.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
192 Org/Bln x 350.000,00 = 67.200.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
192 Org/Bln x 325.000,00 = 62.400.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
696 Org/Bln x 325.000,00 = 226.200.000,00
Dana Operasional Geuchik
192 Org/Bln x 750.000,00 = 144.000.000,00
Operasional Mukim
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Dana Operasional Kantor Geuchik
16 Gampong x 11.000.000,00 = 176.000.000,00
Dana Alokasi Gampong Langsa Lama
Imam Mukim
12 Org/Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
180 Org/Bln x 1.100.000,00 = 198.000.000,00
Sekretaris Gampong
24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00
Kaur Gampong
900 Org/Bln x 450.000,00 = 405.000.000,00
Kepala Dusun
672 Org/Bln x 450.000,00 = 302.400.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
180 Org/Bln x 400.000,00 = 72.000.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
180 Org/Bln x 350.000,00 = 63.000.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
180 Org/Bln x 325.000,00 = 58.500.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
1,020 Org/Bln x 325.000,00 = 331.500.000,00
Dana Operasional Geuchik
180 Org/Bln x 750.000,00 = 135.000.000,00
Operasional Mukim
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Dana Operasional Kantor Geuchik
15 Gampong x 11.000.000,00 = 165.000.000,00
Dana Alokasi Gampong Langsa Baro
Imam Mukim
12 Org/Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
144 Org/Bln x 1.100.000,00 = 158.400.000,00
Sekretaris Gampong
36 Org/Bln x 600.000,00 = 21.600.000,00
Kaur Gampong
720 Org/Bln x 450.000,00 = 324.000.000,00
Kepala Dusun
780 Org/Bln x 450.000,00 = 351.000.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
144 Org/Bln x 400.000,00 = 57.600.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
144 Org/Bln x 350.000,00 = 50.400.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
144 Org/Bln x 325.000,00 = 46.800.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Anggota Tuha Peut Gampong
1,128 Org/Bln x 325.000,00 = 366.600.000,00
Dana Operasional Geuchik
144 Org/Bln x 750.000,00 = 108.000.000,00
Operasional Mukim
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Dana Operasional Kantor Geuchik
12 Gampong x 11.000.000,00 = 132.000.000,00
Dana Alokasi Gampong Pelaksanaan Syari'at Islam
Imam Gampong
792 Org/Bln x 450.000,00 = 356.400.000,00
Khatib Mesjid
792 Org/Bln x 450.000,00 = 356.400.000,00
Imam Dusun
3,240 Org/Bln x 400.000,00 = 1.296.000.000,00
Bantuan Untuk Pemandi Mayat Wanita
2,604 Org/Bln x 300.000,00 = 781.200.000,00
Muadzin Mesjid Raya Darul Falah
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Cleaning Service Mesjid Raya Darul Falah
60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
Imam Mesjid Raya Darul Falah
36 Org/Bln x 750.000,00 = 27.000.000,00
Imam Pembantu Mesjid Raya Darul Falah
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ...... 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Permendagri No. 21 Thn 2011
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
Parpol Yang Mendapat Kursi Di DPRK
1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01
Belanja Tidak Terduga
Penanggulangan Tanggap Darurat dan Bencana Alam
1 Thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 445.939.762.135,00
PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 962.605.445,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1
Penerimaan Piutang Daerah 962.605.445,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 6
962.605.445,00 Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 6 . 01
Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah 387.267.680,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 6 . 01 . 01
Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Pajak Daerah
1 Keg x 387.267.680,00 = 387.267.680,00
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah 575.337.765,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 6 . 01 . 02
Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Retribusi
Daerah
1 Keg x 575.337.765,00 = 575.337.765,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.423.201.564,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
500.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02
BUMD ...... 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01
Penyertaan Modal Untuk PDAM Kota Langsa
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang 923.201.564,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3
888.201.564,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan
Bank
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 03
Bank ...... 888.201.564,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 03 . 01
Pembayaran Pinjaman Ke Bank Aceh Tahun 2012
1 Keg x 888.201.564,00 = 888.201.564,00
35.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga 35.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11 . 01
Pembayaran Pokok Utang Kepada Pemerintah Pusat
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO (460.596.119,00)
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 7.058.275.129,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.058.275.129,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
Pendapatan Pajak Daerah 6.449.914.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
507.715.000,00 Pajak Hotel1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01
Pajak Hotel 507.715.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 14 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
Pajak Hotel
1 Thn x 507.715.000,00 = 507.715.000,00
175.595.000,00 Pajak Restoran1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02
Restoran 175.595.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
Pajak Restoran
1 Thn x 175.595.000,00 = 175.595.000,00
25.000.000,00 Pajak Hiburan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03
Pajak Hiburan 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010
Pajak Hiburan
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
291.604.000,00 Pajak Reklame1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04
Pajak Reklame 291.604.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
Pajak Reklame
1 Thn x 291.604.000,00 = 291.604.000,00
3.600.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05
Pajak Penerangan Jalan PLN 3.600.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
Pajak Penerangan Jalan PLN
1 Thn x 3.600.000.000,00 = 3.600.000.000,00
50.000.000,00 Pajak Parkir1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07
Pajak Parkir 50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010
Pajak Parkir
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08
Pajak Air Bawah Tanah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
Pajak Air Tanah
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
120.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09
Pajak Sarang Burung Walet 120.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
Penangkaran Sarang Burung Walet
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
170.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 170.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
1 Thn x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
1.500.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1 Thn x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah 250.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
250.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 250.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 241.835.870,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
241.835.870,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04
Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank 241.835.870,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01
Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank
1 Thn x 241.835.870,00 = 241.835.870,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 116.525.259,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
116.525.259,00 Penerimaan Jasa Giro1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02
Jasa Giro Kas Daerah 116.525.259,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01
Jasa Giro Kas Daerah
1 Thn x 116.525.259,00 = 116.525.259,00
BELANJA 20.206.351.489,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.976.891.404,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
8.976.891.404,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 8.976.891.404,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
7.739.120.684,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.240.712.865,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Thn x 1.857.170,00 = 24.143.210,00
Golongan II : 38 Org
13 Bln x 78.169.055,00 = 1.016.197.715,00
Golongan III : 56 Org
13 Bln x 148.470.830,00 = 1.930.120.790,00
Golongan IV : 4 Org
13 Bln x 15.058.063,00 = 195.754.819,00
Acress
1 Thn x 74.496.331,00 = 74.496.331,00
Tunjangan Keluarga 260.903.429,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 258.794,00 = 3.364.322,00
Golongan II
13 Bln x 5.573.472,00 = 72.455.136,00
Golongan III
13 Bln x 11.670.282,00 = 151.713.666,00
Golongan IV
13 Bln x 2.173.427,00 = 28.254.551,00
Acress
1 Thn x 5.115.754,00 = 5.115.754,00
Tunjangan Jabatan 211.191.357,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 9.715.600,00 = 126.302.800,00
Golongan IV
13 Bln x 6.211.350,00 = 80.747.550,00
Acress
1 Thn x 4.141.007,00 = 4.141.007,00
Tunjangan Fungsional Umum 199.344.210,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 187.250,00 = 2.434.250,00
Golongan II
13 Bln x 7.126.200,00 = 92.640.600,00
Golongan III
13 Bln x 7.720.050,00 = 100.360.650,00
Accres
1 Thn x 3.908.710,00 = 3.908.710,00
Tunjangan Beras 242.298.986,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 18.272.925,00 = 237.548.025,00
Acress
1 Thn x 4.750.961,00 = 4.750.961,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 83.988.247,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 83.988.247,00 = 83.988.247,00
Pembulatan Gaji 681.590,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembulatan Gaji
1 Thn x 681.590,00 = 681.590,00
Iuran Asuransi Kesehatan 3.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
1 Thn x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
772.550.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 400.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Insentif Adm Keuangan
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Insentif Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Data
Keuangan
1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Insentif Arsip Keuangan
1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 372.550.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
72 Org/Bln x 262.500,00 = 18.900.000,00
Esselon IV a
216 Org/Bln x 225.000,00 = 48.600.000,00
Non Esselon Gol. III
480 Org/Bln x 153.750,00 = 73.800.000,00
Non Esselon Gol. II
600 Org/Bln x 112.500,00 = 67.500.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
25,300 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 101.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
54 Org/Kali x 225.000,00 = 12.150.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
270 Org/Kali x 150.000,00 = 40.500.000,00
465.220.720,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04
Biaya Pemungutan PBB 465.220.720,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01
Biaya Pemungutan PBB
Biaya Pemungutan PBB (PMK No. 205/PMK.07/2012)
1 Thn x 465.220.720,00 = 465.220.720,00
BELANJA LANGSUNG 11.229.460.085,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2
4.542.090.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
204.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 204.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
204.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 12.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
12 Bulan x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Belanja Listrik 175.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
12 Bln x 14.600.000,00 = 175.200.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 16.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Internet
12 Bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
305.350.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 60.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
60.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Honorarium Tim
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
PPTK
9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf
18 OB x 250.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
215.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 215.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
Jasa Transaksi Keuangan Bank
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jasa Transaksi Keuangan Bank (Pinjaman)
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Belanja Cetak
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Fotocopy
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
35.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 35.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
120.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
120.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 120.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
335.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
335.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 275.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Tahun x 275.000.000,00 = 275.000.000,00
Belanja Penggandaan 60.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Fotocopy
1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
22.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
22.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 22.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.142.775.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 1.142.775.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
413.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 412.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
Kalkulator
30 Unit x 150.000,00 = 4.500.000,00
Mesin Cash Register
34 Unit x 12.000.000,00 = 408.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 1.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
53.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 53.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Pengadaan Lemari
Lemari Arsip 2 Pintu (Sekretariat)
2 Unit x 3.750.000,00 = 7.500.000,00
Lemari Gantung (Bendahara)
2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
Lemari Arsip 2 Pintu (Bidang Akuntansi)
2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
Lemari Arsip 2 Pintu (Bidang Pendapatan)
3 Unit x 3.750.000,00 = 11.250.000,00
Lemari Arsip 2 Pintu (Bidang Aset)
1 Unit x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
Lemari Server + Accessories (Bidang Pendapatan)
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
655.775.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 32.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
Pengadaan PC Server (IBM X-Series)
1 Unit x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 270.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer/PC (Gaji)
4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
Pengadaan Komputer/PC (Kas)
3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Komputer/PC (Perbendaharaan)
3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Komputer/PC (Bidang Pendapatan)
14 Unit x 10.000.000,00 = 140.000.000,00
Pengadaan Komputer/PC (Akuntansi)
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Pengadaan Komputer/PC (Sekretariat)
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 60.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Laptop Untuk 5 Kecamatan
5 Unit x 12.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 137.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer Dot Matrik A3 (Gaji)
3 Unit x 8.000.000,00 = 24.000.000,00
Pengadaan Printer (Bidang Akuntansi)
2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Pengadaan Printer (Bendahara Pengeluaran)
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pengadaan Printer (Bidang Aset)
2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
Pengadaan Printer Epson LX-800 (Bidang Pendapatan)
12 Unit x 4.500.000,00 = 54.000.000,00
Pengadaan Printer Brother A3 All in One (Bidang
Pendapatan)
3 Unit x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
Pengadaan Printer Epson LQ-2180 (Bidang Pendapatan)
3 Unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 06
Pengadaan Televisi
Televisi 42 Inci
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 24.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
Pengadaan UPS 1200 VA (Bidang Pendapatan)
12 Unit x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Pengadaan Stabilizer 10.000 VA (Bidang Pendapatan)
1 Unit x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse,
Keyboard, Hardisk, Speaker)
21.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)
Pengadaan Hard Disk Exsternal 4 TB (Bidang Pendapatan)
2 Unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
Pengadaan Software Windows Server 2003 Ori (5 PC)
1 Set x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 102.075.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet
Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet
1 Set x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
Pengadaan Swicth Hub 24 Port
1 Unit x 875.000,00 = 875.000,00
Pengadaan Kabel UTP CAT 6 E
1 Unit x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
Pengadaan Crimping
1 Unit x 150.000,00 = 150.000,00
Pengadaan RJ 45 AMP
1 Set x 250.000,00 = 250.000,00
18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 18.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja Biro
2 Bh x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
Pengadaan Meja 1/2 Biro
10 Bh x 1.200.000,00 = 12.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih 2.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih
Pengadaan Vacum Cleaner
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Biaya Surat Kabar dan Majalah
1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
120.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
120.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Makan Minum Rapat
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 80.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Makan Minum Tamu
Makan Minum Tamu
1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
380.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
380.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 350.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.847.365.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.818.865.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.424.625.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.421.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Kepala
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Penunjang Kegiatan Esselon IIIa
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kegiatan Esselon IIIb
60 Org/Bln x 1.250.000,00 = 75.000.000,00
Penunjang Kegiatan Esselon IV
216 Org/Bln x 750.000,00 = 162.000.000,00
Penunjang Kegiatan Golongan III
396 Org/Bln x 450.000,00 = 178.200.000,00
Penunjang Kegiatan Golongan II
600 Org/Bln x 350.000,00 = 210.000.000,00
Penunjang Kegiatan Golongan I
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Poding Penjaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pelaporan Pajak Pihak Ketiga dan
Pelaporan Penyerapan Dana Perimbangan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Penunjang Operator Komputer
Operator Admin DPKA
24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
Operator Anggaran
84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
Operator Akuntansi
72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00
Operator Asset
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Operator Sekretariat/TU/Bantuan Keuangan
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
108 Org/Bln x 500.000,00 = 54.000.000,00
Operator SPP BTL dan BL
132 Org/Bln x 500.000,00 = 66.000.000,00
Operator Bidang Pendapatan
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Operator Kuasa BUD
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Pejabat Pengelolaan
Keuangan DPKA
Penunjang PPK
12 Org/Bln x 725.000,00 = 8.700.000,00
Penunjang Bendaharawan Pengeluaran
24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00
Penunjang Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (Gaji)
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Bendaharawan Penerimaan
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Penunjang Staf Pengelola Keuangan
24 Org/Bln x 550.000,00 = 13.200.000,00
Penunjang Staf Bendaharawan
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Pejabat Pengelolaan
Keuangan DPKA PPKD
Penunjang Pejabat Penandatanganan SPD dan SP2D
12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Penunjang Pejabat Penguji SPD
12 Org/Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
Penunjang Pejabat Penguji SP2D
12 Org/Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
Penunjang Pejabat Penguji SP2D
36 Org/Bln x 850.000,00 = 30.600.000,00
Penunjang Pejabat Penguji SPD
36 Org/Bln x 850.000,00 = 30.600.000,00
Penunjang Staf Pengelola SPD
84 Org/Bln x 750.000,00 = 63.000.000,00
Penunjang Staf Pengelola SP2D BTL, BL dan Pembiayaan
108 Org/Bln x 750.000,00 = 81.000.000,00
Penunjang Staf Pengelola SP2D Gaji
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
Penunjang Staf Pengelola SP2D BTL, BL dan Pembiayaan
(BUD)
60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.925.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
3 Org/Bln x 350.000,00 = 1.050.000,00
Sekretaris
3 Org/Bln x 325.000,00 = 975.000,00
Anggota
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00
262.040.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 262.040.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Jaga Malam
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Cleaning Service
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Supir
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Makan Minum Supir, Petugas Jaga Malam dan Cleaning
Service
1,760 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 7.040.000,00
Meugang Supir, Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service
24 Org/Kali x 75.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
Penunjang Kegiatan Pegawai Honorer
216 Org/Bln x 200.000,00 = 43.200.000,00
Penunjang Staf Pengelola SPD
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Penunjang Staf Pengelola SP2D BTL, BL dan Pembiayaan
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Staf Pengelola SP2D Gaji
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Pembantu Operator
Komputer
Penunjang Kegiatan Pembantu Operator Komputer
(Sekretariat)
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pembantu Operator Komputer
(Bidang Anggaran)
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pembantu Operator Komputer
(Bidang Aset)
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Pembantu Staf Administrasi
Penunjang Kegiatan Pembantu Staf Administrasi
(Sekretariat)
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pembantu Staf Administrasi (Bidang
Anggaran)
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pembantu Staf Administrasi (Bidang
Pendapatan)
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pembantu Staf Administrasi (Bidang
Aset)
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
125.000.000,00 Uang Lembur1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 125.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Lembur PNS
1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
7.200.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 7.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam, Tenaga Supir dan Cleaning
Service
96 Org/Bln x 75.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
28.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 28.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
190 Org x 150.000,00 = 28.500.000,00
3.062.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.05 . 02
90.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 90.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang 90.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Gudang
Pengadaan Konstruksi Gudang Arsip
1 Unit x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.862.100.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 Sumber Dana :
Belanja Modal 2.862.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal Pengadaan Buldozer 1.300.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 02 . 02
Belanja Modal Pengadaan Buldozer
Pengadaan Beco
1 Unit x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00
1.562.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus 270.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 05
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Micro Bus
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat MPU Kota
Langsa (Innova)
1 Unit x 270.000.000,00 = 270.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck 860.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor
Truck
Pengadaan Truck Sampah
2 Unit x 430.000.000,00 = 860.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks 144.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 08
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor
Boks
Pengadaan Mobil Boks Pengangkut Daging
1 Unit x 144.100.000,00 = 144.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
Motor
288.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
Pengadaan Sepeda Motor Untuk Geuchik Gampong
Pemekaran Dalam Wilayah Kota Langsa
16 Unit x 18.000.000,00 = 288.000.000,00
70.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
70.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 70.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
40.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.750.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
40.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 16.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
Pajak Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 1.300.000,00 = 2.600.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 24.650.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
Kendaraan Roda Dua
17 Unit x 1.200.000,00 = 20.400.000,00
Pajak Kendaraan Roda Dua
17 Unit x 250.000,00 = 4.250.000,00
78.890.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.05 . 03
78.890.625,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 78.890.625,00 1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
78.890.625,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 78.890.625,00 1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Untuk Geuchik Dalam
Wilayah Kota Langsa
66 Org x 478.125,00 = 31.556.250,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai
99 Org x 478.125,00 = 47.334.375,00
3.545.629.460,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
117.899.460,00 Penyusunan Standar Satuan Harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 80.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
80.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim/Panita
Panitia Standarisasi Harga 2014
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf
18 OB x 250.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 37.549.460,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
5.049.460,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.049.460,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.049.460,00 = 5.049.460,00
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
Cetak Draft Buku Standard Harga 2014
25 Bh x 90.000,00 = 2.250.000,00
Cetak Buku Standard Harga 2014
85 bh x 150.000,00 = 12.750.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
987.400.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 652.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
652.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 652.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pelaksana Kegiatan
PPTK
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Pengelola Administrasi
36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
Tim/Panita Pemeriksa DPA&DPPA 2013
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Honorarium Panitia Penyusunan APBK Perubahan 2013
1 Keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
Honorarium Panitia Penyusunan RKA Perubahan 2013
1 Keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
Honorarium Panitia Penyusunan APBK 2014
1 Keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
Honorarium Panitia Penyusunan RKA 2014
1 Keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
160.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 150.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
633.250.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 424.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
424.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 424.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Pertanggungjawaban APBK 2012
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Tim Penyusunan Perhitungan Realisasi APBK dan Laporan
Semester Realisasi APBK 2013
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2012
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Tim Unit Akuntansi Tugas Pembantuan
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
PPTK dan Staf
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 209.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
45.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 45.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
82.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 65.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
Cetak
1 Thn x 65.250.000,00 = 65.250.000,00
Belanja Penggandaan 17.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
22.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Halaman 17PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
254.590.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 93.003.150,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
85.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Sistem Informasi Keuangan Daerah
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
PPTK
9 Org/Bln x 350.000,00 = 3.150.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf Pengelola Administrasi
18 Org/Bln x 250.000,00 = 4.500.000,00
7.653.150,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.653.150,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim BPKP
1 Keg x 7.653.150,00 = 7.653.150,00
Belanja Barang dan Jasa 161.586.850,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
15.786.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.786.850,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.786.850,00 = 15.786.850,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
2 Hr x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
113.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Transportasi Peserta
1 Keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
Halaman 18PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
112.550.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 72.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
60.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Sosialisasi Permendagri 32 Tahun
2011 dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2012
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
PPTK
9 Org/Bln x 350.000,00 = 3.150.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf Pengelola Administrasi
18 Org/Bln x 250.000,00 = 4.500.000,00
12.600.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Narasumber
1 Keg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
11.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Spanduk
2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 19PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
592.700.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 377.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
377.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 377.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Koordinasi Pengalihan Aset / Barang Milik Daerah Dari
Kabupaten Aceh Timur ke Kota Langsa
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Tim Penyusun Laporan Aset / Barang Milik Daerah
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Tim Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Tim Penilaian Aset / Barang Milik atas Hibah Pemerintah
Pusat, Pemerintah Aceh Serta Pihak Ketiga
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Petugas Pelaksanaan Kodefikasi Aset / Barang Milik
Daerah Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
PPTK dan Staf Administrasi
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Panitia Sensus Barang Milik Daerah
Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 215.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
64.649.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 64.649.750,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 64.649.750,00 = 64.649.750,00
86.050.250,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 68.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 68.500.000,00 = 68.500.000,00
Belanja Penggandaan 17.550.250,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 17.550.250,00 = 17.550.250,00
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Dan Minum Rapat
Halaman 20PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
772.240.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK, Pemb. Bend. Pengeluaran dan Staf
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 763.240.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
19.690.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 19.690.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 19.690.000,00 = 19.690.000,00
138.300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 128.300.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 128.300.000,00 = 128.300.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
27.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Makan Mimum Rapat
Makan Minum Rapat (PAD/PBB/BPHTB)
1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Makan dan Minum Lembur
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
578.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 398.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Pendataan dan Penagihan PAD dan PBB
1 Tahun x 398.250.000,00 = 398.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Halaman 21PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
75.000.000,00 Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 56.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1
56.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Panitia Lelang Terbatas
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Honorarium Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.750.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Tempat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
8.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (13.148.076.360,00)
Halaman 22PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 23PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 5.700.982.466,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.161.991.716,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1
3.161.991.716,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 3.161.991.716,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.461.902.966,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.812.987.105,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 5 Org
13 Bln x 10.047.058,00 = 130.611.754,00
Golongan III : 34 Org
13 Bln x 92.195.763,00 = 1.198.544.919,00
Golongan IV : 9 Org
13 Bln x 34.483.205,00 = 448.281.665,00
Acress
1 Thn x 35.548.767,00 = 35.548.767,00
Tunjangan Keluarga 152.554.536,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.008.952,00 = 13.116.376,00
Golongan III
13 Bln x 6.789.745,00 = 88.266.685,00
Golongan IV
13 Bln x 3.706.170,00 = 48.180.210,00
Acress
1 Thn x 2.991.265,00 = 2.991.265,00
Tunjangan Jabatan 141.101.649,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 1.733.400,00 = 22.534.200,00
Golongan IV
13 Bln x 8.907.750,00 = 115.800.750,00
Acress
1 Thn x 2.766.699,00 = 2.766.699,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional 112.725.249,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan III
13 Bln x 5.933.150,00 = 77.130.950,00
Golongan IV
13 Bln x 2.568.000,00 = 33.384.000,00
Acress
1 Thn x 2.210.299,00 = 2.210.299,00
Tunjangan Fungsional Umum 60.016.086,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 963.000,00 = 12.519.000,00
Golongan III
13 Bln x 3.563.100,00 = 46.320.300,00
Accress
1 Thn x 1.176.786,00 = 1.176.786,00
Tunjangan Beras 125.459.159,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 9.461.475,00 = 122.999.175,00
Acress
1 Thn x 2.459.984,00 = 2.459.984,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 56.738.139,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 56.738.139,00 = 56.738.139,00
Pembulatan Gaji 321.043,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 321.043,00 = 321.043,00
700.088.750,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 508.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Inspektur
12 Org/Bln x 2.100.000,00 = 25.200.000,00
Sekretaris / Irban
60 Org/Bln x 1.250.000,00 = 75.000.000,00
Auditor Madya
24 Org/Bln x 1.100.000,00 = 26.400.000,00
Auditor Ahli Muda
72 Org/Bln x 950.000,00 = 68.400.000,00
Kasubbag / Auditor Ahli Pertama
96 Org/Bln x 900.000,00 = 86.400.000,00
Auditor Pelaksana
36 Org/Bln x 800.000,00 = 28.800.000,00
Auditor Pelaksana Lanjutan
12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00
Staf Golongan III
180 Org/Bln x 750.000,00 = 135.000.000,00
Staf Golongan II
96 Org/Bln x 550.000,00 = 52.800.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 191.888.750,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Inspektur
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Sekretaris / Irban
60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00
Auditor Madya
24 Org/Bln x 262.500,00 = 6.300.000,00
Auditor Ahli Muda
72 Org/Bln x 243.750,00 = 17.550.000,00
Kasubbag/Auditor Ahli Pertama
96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00
Auditor Pelaksana
36 Org/Bln x 206.250,00 = 7.425.000,00
Auditor Pelaksana Lanjutan
12 Org/Bln x 215.750,00 = 2.589.000,00
Staf Gol. III
180 Org/Bln x 153.750,00 = 27.675.000,00
Staf Gol. II
96 Org/Bln x 112.500,00 = 10.800.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
11,000 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 44.000.000,00
Bantuan Meugang Inspektur
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Sekretaris / Irban
15 Org/Kali x 322.500,00 = 4.837.500,00
Bantuan Meugang Auditor Madya
6 Org/Kali x 281.250,00 = 1.687.500,00
Bantuan Meugang Auditor Ahli Muda
18 Org/Kali x 262.500,00 = 4.725.000,00
Bantuan Meugang Kasubbag/Auditor Ahli Pertama
24 Org/Kali x 243.750,00 = 5.850.000,00
Bantuan Meugang Auditor Pelaksana
9 Org/Kali x 225.000,00 = 2.025.000,00
Bantuan Meugang Auditor Pelaksana Lanjutan
3 Org/Kali x 234.500,00 = 703.500,00
Bantuan Meugang Staf Gol. III
45 Org/Kali x 206.250,00 = 9.281.250,00
Bantuan Meugang Staf Gol. II
24 Org/Kali x 191.250,00 = 4.590.000,00
BELANJA LANGSUNG 2.538.990.750,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2
632.285.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01
3.150.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.650.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket Pengiriman
Biaya Paket Pengiriman
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
53.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 53.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
53.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Air 3.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Rekening Air
12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik 38.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Penambahan Daya Listrik
Tambah Daya Listrik
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 9.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Internet
Biaya Internet
12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
6.048.750,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 6.048.750,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
6.048.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6.048.750,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 6.048.750,00 = 6.048.750,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
24.600.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
24.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 24.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 24.600.000,00 = 24.600.000,00
34.327.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 34.327.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
34.327.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 24.327.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 24.327.000,00 = 24.327.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
7.016.250,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 7.016.250,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
7.016.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.016.250,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 7.016.250,00 = 7.016.250,00
123.273.750,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 123.273.750,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
38.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 4.900.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Lemari Gantung
2 Bh x 2.450.000,00 = 4.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 33.400.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC
AC 1/2 PK
3 Unit x 2.800.000,00 = 8.400.000,00
AC 2 PK
5 Unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
49.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 49.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Notebook
Pengadaan Notebook
11 Unit x 4.500.000,00 = 49.500.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 14.800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja 1/2 Biro
4 Bh x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
Pengadaan Meja Biro
2 Bh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Pengadaan Meja Komputer
5 Bh x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Dispenser 6.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
Pengadaan Dispenser
4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
14.673.750,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 14.673.750,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden
Pengadaan Gorden
1 Keg x 14.673.750,00 = 14.673.750,00
7.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 7.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
16.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
16.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Biaya Makanan Minuman Lembur
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
146.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
146.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 140.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
201.270.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Belanja Pegawai 193.470.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
155.450.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 155.450.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Pengelolaan LP2P
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
PPK
12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
PPTK
18 Org/Bln x 650.000,00 = 11.700.000,00
Staf PPTK
18 Org/Bln x 450.000,00 = 8.100.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Tim Penilai Angka Kredit
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Tim Penyusunan Renja dan Lakip
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
Panitia Pemeriksa Barang
9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Staf Pengurus Barang
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Badan
Penunjang Inspektur
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Administrasi Keuangan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Penunjang Administrasi Umum
1 Thn x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
34.420.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 34.420.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Penjaga Malam
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
880 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
3.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
7.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 7.800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
52 Org x 150.000,00 = 7.800.000,00
40.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.07 . 02
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspaektorat Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 15.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
25.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota langsa
Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
25.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 13.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 12.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
10 Unit x 1.200.000,00 = 12.000.000,00
22.950.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.07 . 03
22.950.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 Sumber Dana :
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 22.950.000,00 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
22.950.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 22.950.000,00 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
48 Org/Stel x 478.125,00 = 22.950.000,00
327.475.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.07 . 05
327.475.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
Belanja Pegawai 77.950.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
67.550.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67.550.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Peningkatan Mutu Kinerja APF melalui Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 67.550.000,00 = 67.550.000,00
10.400.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.400.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Peningkatan Mutu Kinerja APF melalui Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 249.525.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
3.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Peningkatan Mutu Kinerja APF melalui Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.360.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Peningkatan Mutu Kinerja APF melalui Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
Biaya Dokumentasi/Administrasi Tender
1 Keg x 1.360.000,00 = 1.360.000,00
5.145.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.145.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Peningkatan Mutu Kinerja APF melalui Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
Belanja Cetak
1 Keg x 4.145.000,00 = 4.145.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Peningkatan Mutu Kinerja APF melalui Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
Belanja Penggandaan
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
18.360.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 18.360.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Peningkatan Mutu Kinerja APF melalui Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
Biaya Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 18.360.000,00 = 18.360.000,00
9.600.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Peningkatan Mutu Kinerja APF melalui Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
Belanja Baju Batik
48 Bh x 200.000,00 = 9.600.000,00
212.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 212.760.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Peningkatan Mutu Kinerja APF melalui Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
Belanja Perjalanan Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Peningkatan Mutu
Kinerja APF melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
Biaya transportasi Langsa-Jawa (48 Org)
48 Org x 2.500.000,00 = 120.000.000,00
Biaya Akomodasi/ Penginapan
240 Org/Hr x 300.000,00 = 72.000.000,00
Biaya Transportasi Langsa-Medan
48 Org x 120.000,00 = 5.760.000,00
1.355.780.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20
1.027.280.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.027.280.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
1.027.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.027.280.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Pemeriksaan / Pengawasan
Inspektur/Pengendali Mutu
144 Org/Kali/Hr x 250.000,00 = 36.000.000,00
Pengendali Teknis
432 Org/Kali/Hr x 235.000,00 = 101.520.000,00
Ketua Tim
1,008 Org/Kali/Hr x 220.000,00 = 221.760.000,00
Anggota Tim
3,168 Org/Kali/Hr x 200.000,00 = 633.600.000,00
Supir
144 Org/Kali/Hr x 100.000,00 = 14.400.000,00
Biaya Pendamping / Asistensi Eksternal Audit
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
94.000.000,00 Inverisasi Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 93.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
93.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 93.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengelolaan LHP dan Data Hasil Pengawasan (Murni dan
Pending Tahun Sebelumnya)
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Operator Komputer
156 Org/Bln x 500.000,00 = 78.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
39.500.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 33.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
33.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tindak Lanjut BPK, Irjen, BPKP, Inspektorat Aceh dan
Kota
1 Thn x 33.500.000,00 = 33.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
195.000.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 45.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
45.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim TPKD
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Monitoring
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
160.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21
100.000.000,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Kursus Singkat dan Pelatihan
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
60.000.000,00 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 60.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.700.982.466,00)
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 4.104.750.613,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.220.164.413,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1
2.220.164.413,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.220.164.413,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.066.879.413,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.480.345.524,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 8 Org
13 Bln x 16.998.223,00 = 220.976.899,00
Golongan III : 28 Org
13 Bln x 79.613.963,00 = 1.034.981.519,00
Golongan IV : 4 Org
13 Bln x 15.027.748,00 = 195.360.724,00
Acress
1 Thn x 29.026.382,00 = 29.026.382,00
Tunjangan Keluarga 150.192.519,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.888.094,00 = 24.545.222,00
Golongan III
13 Bln x 8.338.691,00 = 108.402.983,00
Golongan IV
13 Bln x 1.099.951,00 = 14.299.363,00
Acress
1 Thn x 2.944.951,00 = 2.944.951,00
Tunjangan Jabatan 217.150.401,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 11.235.000,00 = 146.055.000,00
Golongan IV
13 Bln x 5.141.350,00 = 66.837.550,00
Acress
1 Thn x 4.257.851,00 = 4.257.851,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 49.303.995,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 1.540.800,00 = 20.030.400,00
Golongan III
13 Bln x 2.177.450,00 = 28.306.850,00
Accres
1 Thn x 966.745,00 = 966.745,00
Tunjangan Beras 118.755.234,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 8.955.900,00 = 116.426.700,00
Acress
1 Thn x 2.328.534,00 = 2.328.534,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 50.874.684,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 50.874.684,00 = 50.874.684,00
Pembulatan Gaji 257.056,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 257.056,00 = 257.056,00
153.285.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 153.285.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00
Non Esselon Gol. III
120 Org/Bln x 153.750,00 = 18.450.000,00
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
9,240 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 36.960.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
60 Org/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.884.586.200,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2
1.320.236.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01
1.180.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 1.180.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.180.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.180.000,00 = 1.180.000,00
33.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
33.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 13.200.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Telepon
12 Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
Belanja Listrik 20.400.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Listrik
12 Bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
22.796.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 22.796.200,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
22.796.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 22.796.200,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis kantor
1 Thn x 22.796.200,00 = 22.796.200,00
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
261.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 261.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
261.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 252.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Cetak Banner/ Spanduk Sosialisasi Syariat Islam
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Cetak Pamflet Sosialisasi Gambar Tentang Syariat
Islam
1 Keg x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
Belanja Penggandaan 9.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Pengadaan
Fhoto Copy
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
287.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Modal 287.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 7.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 85.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
Pengadaan Radio Handy Talkie
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pengadaan Peralatan Reapiter / Radio HT
(Perawatan/Reintalasi)
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 3.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18 . 04
Belanja Modal Pengadaan GPS
Modal Pengadaan GPS
1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 150.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
Pengadaan Pamplet Asma'ul Husna Untuk 5 Kecamatan
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
Pengadaan Buku Iqra'
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene 10.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene
Pengadaan Sirene (Suara Mobil Patroli)
2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
Makan dan Minum Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makan dan Minum Tamu
Makan dan Minum Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
90.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
90.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
600.160.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Pegawai 593.860.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
574.850.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 569.850.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 Org/Bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
PPK
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Staf
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pembantu Bendahara
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Staf PPTK
9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 425.000,00 = 5.100.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 Ob x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan
12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pengajian Mingguan
12 Ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
Operator Komputer
36 Ob x 250.000,00 = 9.000.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan Sosialisasi Penegakan Qanun No 11
Tahun 2002 dan No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Resam Gampong
25 Keg x 6.000.000,00 = 150.000.000,00
Penunjang Kegiatan Razia Pelanggran Qanun
48 Kali/Bln x 7.275.000,00 = 349.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Tim Pengadaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
17.210.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 17.210.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
Cleaning Service Dinas Syari'at Islam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Makan Minum Cleaning Service Dinas Syari'at Islam
440 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 1.760.000,00
Meugang Cleaning Service Dinas Syari'at Islam
6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.800.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 1.800.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service Dinas Syari'at Islam
24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
6.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 6.300.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
42 Org x 150.000,00 = 6.300.000,00
81.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.11 . 02
50.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Modal 50.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 50.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi
Pembuatan Lantai Keramik dan Plafon Dinas Syariat Islam
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pembuatan Paving Block Halaman Depan Kantor Syari'at
Islam
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 Sumber Dana :
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 10.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
21.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
21.450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 20.250.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat
3 Unit x 6.750.000,00 = 20.250.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 1.200.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua
1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
57.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.11 . 03
57.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
57.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 57.600.000,00 1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
40 Org x 478.125,00 = 19.125.000,00
Pengadaan Pakaian Lengkap Wilayatul Hisbah (81 Org)
1 Keg x 38.475.000,00 = 38.475.000,00
325.300.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.20.11 . 15
325.300.000,00 Pemberdayaan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Fasilitas
Umum
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 10.500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
10.500.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Mesjid
Termakmur Kota Langsa
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Honorarium Tim Penilai
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 314.800.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
Foto copy
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan Minum Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
308.800.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 308.800.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengadaan Hambal untuk Mesjid-Mesjid di Kota Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Hadiah dan Piala Lomba Mesjid Termakmur Se Kota
Langsa
2 Kali x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
Pengadaan Wireless Untuk TPA dan Majelis Ta'lim
1 Keg x 199.800.000,00 = 199.800.000,00
100.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.20.11 . 17
100.000.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 34.800.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
34.800.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.800.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tunjangan Pengurus MUNA Kota Langsa
1 Keg x 34.800.000,00 = 34.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 65.200.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor (MUNA)
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Biaya Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 8.400.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Biaya Listrik
1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan MUNA Kota
Langsa
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
31.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 31.800.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
Biaya Pelatihan dan Pembinaan Kegiatan MUNA Kota
Langsa
1 Keg x 31.800.000,00 = 31.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.104.750.613,00)
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.023.002.357,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 801.145.447,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1
801.145.447,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 801.145.447,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
717.380.447,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 540.794.348,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 7 Org
13 Bln x 14.203.760,00 = 184.648.880,00
Golongan III : 9 Org
13 Bln x 23.455.640,00 = 304.923.320,00
Golongan IV : 1 Org
13 Bln x 3.124.487,00 = 40.618.331,00
Acress
1 Thn x 10.603.817,00 = 10.603.817,00
Tunjangan Keluarga 41.882.800,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 963.793,00 = 12.529.309,00
Golongan III
13 Bln x 1.759.394,00 = 22.872.122,00
Golongan IV
13 Bln x 435.393,00 = 5.660.109,00
Accress
1 Thn x 821.260,00 = 821.260,00
Tunjangan Jabatan 48.523.644,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 2.311.200,00 = 30.045.600,00
Golongan IV
13 Bln x 1.348.200,00 = 17.526.600,00
Accress
1 Thn x 951.444,00 = 951.444,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 31.001.217,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 1.348.200,00 = 17.526.600,00
Golongan III
13 Bln x 989.750,00 = 12.866.750,00
Accress
1 Thn x 607.867,00 = 607.867,00
Tunjangan Beras 41.181.251,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 3.105.675,00 = 40.373.775,00
Accress
1 Thn x 807.476,00 = 807.476,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.858.505,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 13.858.505,00 = 13.858.505,00
Pembulatan Gaji 138.682,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 138.682,00 = 138.682,00
83.765.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 83.765.000,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon IV a
48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00
Non Esselon Gol. III
84 Org/Bln x 153.750,00 = 12.915.000,00
Non Esselon Gol. II
156 Org/Bln x 112.500,00 = 17.550.000,00
Non Esselon Gol. I
12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
5,720 Org/Bln\/Hr x 4.000,00 = 22.880.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
78 Org/Kali x 150.000,00 = 11.700.000,00
BELANJA LANGSUNG 221.856.910,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2
197.078.785,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.360.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 4.360.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.360.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan Dan bahan Pembersih
1 Thn x 4.360.000,00 = 4.360.000,00
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
14.852.969,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 14.852.969,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
14.852.969,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 14.852.969,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 14.852.969,00 = 14.852.969,00
11.133.115,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 11.133.115,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
11.133.115,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.133.115,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 5.133.115,00 = 5.133.115,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Foto Copy
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.225.701,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 3.225.701,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.225.701,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.225.701,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.225.701,00 = 3.225.701,00
5.097.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 5.097.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.097.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.097.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.097.000,00 = 5.097.000,00
2.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
53.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
53.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.500.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
85.910.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Pegawai 83.360.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
29.460.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.460.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bln x 288.000,00 = 3.456.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 236.000,00 = 2.832.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
36 Org/Bln x 172.000,00 = 6.192.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Tunjangan Kepala Kantor
12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
8.900.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.900.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Biaya Makan dan Minum Anggota KPU
1,100 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 4.400.000,00
Biaya Meugang Anggota KPU
15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00
45.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 45.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Anggota KPU
60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.550.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
17 Org x 150.000,00 = 2.550.000,00
16.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.13 . 02
7.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 7.500.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
9.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
9.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perawatan Roda Empat
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 2.400.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
8.128.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.13 . 03
8.128.125,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.128.125,00 1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
8.128.125,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.128.125,00 1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
17 Org x 478.125,00 = 8.128.125,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.023.002.357,00)
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 2.185.423.542,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.690.304.167,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1
1.690.304.167,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.690.304.167,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.536.632.667,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.136.016.647,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 2 Org
13 Bln x 3.913.215,00 = 50.871.795,00
Golongan II : 16 Org
13 Bln x 33.400.680,00 = 434.208.840,00
Golongan III : 15 Org
13 Bln x 41.583.795,00 = 540.589.335,00
Golongan IV : 2 Org
13 Bln x 6.774.757,00 = 88.071.841,00
Acress
1 Thn x 22.274.836,00 = 22.274.836,00
Tunjangan Keluarga 97.871.742,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 434.927,00 = 5.654.051,00
Golongan II
13 Bln x 2.970.865,00 = 38.621.245,00
Golongan III
13 Bln x 3.031.130,00 = 39.404.690,00
Golongan IV
13 Bln x 944.054,00 = 12.272.702,00
Acress
1 Thn x 1.919.054,00 = 1.919.054,00
Tunjangan Jabatan 120.174.054,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 6.666.100,00 = 86.659.300,00
Golongan IV
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 2.396.800,00 = 31.158.400,00
Acress
1 Thn x 2.356.354,00 = 2.356.354,00
Tunjangan Fungsional Umum 56.327.154,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 374.500,00 = 4.868.500,00
Golongan II
13 Bln x 3.081.600,00 = 40.060.800,00
Golongan III
13 Bln x 791.800,00 = 10.293.400,00
Accres
1 Thn x 1.104.454,00 = 1.104.454,00
Tunjangan Beras 91.939.536,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 6.933.600,00 = 90.136.800,00
Acress
1 Thn x 1.802.736,00 = 1.802.736,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.034.932,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 34.034.932,00 = 34.034.932,00
Pembulatan Gaji 268.602,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 268.602,00 = 268.602,00
153.671.500,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 153.671.500,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00
Esselon IV a
96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00
Esselon IVb
36 Org/Bln x 206.500,00 = 7.434.000,00
Non Esselon Gol. III
108 Org/Bln x 153.750,00 = 16.605.000,00
Non Esselon Gol. II
264 Org/Bln x 112.500,00 = 29.700.000,00
Non Esselon Gol. I
60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,780 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 43.120.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
3 Org/Kali x 262.500,00 = 787.500,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 Org/Kali x 225.000,00 = 5.400.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
108 Org/Kali x 150.000,00 = 16.200.000,00
BELANJA LANGSUNG 495.119.375,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2
372.035.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 4.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Air 1.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Rekening Air
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Listrik 7.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
16.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
16.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
14.910.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 14.910.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.910.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.250.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
Belanja Penggandaan 9.660.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 9.660.000,00 = 9.660.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 20.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 20.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Pengadaan Komputer / PC
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
8.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
38.965.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 38.965.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
38.965.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.965.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.965.000,00 = 8.965.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
245.960.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 239.960.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
124.940.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 124.940.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Tim Monitoring Peninjauan Gampong
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
PPK
12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Kecamatan
Tunjangan Camat
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Tunjangan Sekretaris Camat
12 org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
Anggota Muspika
36 Org/Bln x 1.200.000,00 = 43.200.000,00
Biaya Pembinaan Gampong
10 Desa x 500.000,00 = 5.000.000,00
Operator Komputer
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
111.420.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 111.420.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service dan Petugas
Jaga Malam
880 Org/hr/Bln x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ongkos Angkut Beras
1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
Petugas Keamanan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
3.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 6.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
40 Org x 150.000,00 = 6.000.000,00
65.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.16 . 02
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Belanja Sewa Rumah Dinas
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
38.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
38.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 38.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
22.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 22.350.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
22.350.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 15.600.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
13 Unit x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
16.734.375,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.16 . 03
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
16.734.375,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 16.734.375,00 1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
16.734.375,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 16.734.375,00 1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
35 Org x 478.125,00 = 16.734.375,00
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.16 . 05
41.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 41.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan PKK
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan Mukim
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.185.423.542,00)
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.860.578.099,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.424.171.224,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1
1.424.171.224,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.424.171.224,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.297.196.224,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 963.093.875,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 2.064.215,00 = 26.834.795,00
Golongan II : 19 Org
13 Bln x 40.068.260,00 = 520.887.380,00
Golongan III : 10 Org
13 Bln x 27.374.552,00 = 355.869.176,00
Golongan IV : 1 Org
13 Bln x 3.124.487,00 = 40.618.331,00
Acress
1 Thn x 18.884.193,00 = 18.884.193,00
Tunjangan Keluarga 85.099.524,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 246.553,00 = 3.205.189,00
Golongan II
13 Bln x 3.621.629,00 = 47.081.177,00
Golongan III
13 Bln x 2.114.187,00 = 27.484.431,00
Golongan IV
13 Bln x 435.393,00 = 5.660.109,00
Acress
1 Thn x 1.668.618,00 = 1.668.618,00
Tunjangan Jabatan 83.994.144,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 4.986.200,00 = 64.820.600,00
Golongan IV
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 1.348.200,00 = 17.526.600,00
Acress
1 Thn x 1.646.944,00 = 1.646.944,00
Tunjangan Fungsional Umum 56.256.213,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 187.250,00 = 2.434.250,00
Golongan II
13 Bln x 3.659.400,00 = 47.572.200,00
Golongan III
13 Bln x 395.900,00 = 5.146.700,00
Accres
1 Thn x 1.103.063,00 = 1.103.063,00
Tunjangan Beras 84.277.908,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 6.355.800,00 = 82.625.400,00
Acress
1 Thn x 1.652.508,00 = 1.652.508,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.456.464,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 24.456.464,00 = 24.456.464,00
Pembulatan Gaji 18.096,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 18.096,00 = 18.096,00
126.975.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 126.975.000,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00
Esselon IV a
96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00
Non Esselon Gol. II
228 Org/Bln x 112.500,00 = 25.650.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
6,600 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 26.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
24 Org/Kali x 225.000,00 = 5.400.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
252 Org/Bln x 150.000,00 = 37.800.000,00
BELANJA LANGSUNG 436.406.875,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2
351.435.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.17 . 01
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 4.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Air 1.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Rekening Air
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Listrik 7.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
16.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Langsa Barat
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
16.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
14.910.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 Sumber Dana :
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 14.910.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.910.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.250.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
Belanja Penggandaan 9.660.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 9.660.000,00 = 9.660.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
8.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
38.965.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 38.965.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
38.965.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.965.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.965.000,00 = 8.965.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
245.360.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 Sumber Dana :
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 239.960.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
124.940.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 124.940.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Tim Monitoring Peninjauan Gampong
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
PPK
12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Kecamatan
Tunjangan Camat
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Tunjangan Sekretaris Camat
12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
Anggota Muspika
36 Org/Bln x 1.200.000,00 = 43.200.000,00
Biaya Pembinaan Gampong
10 Desa x 500.000,00 = 5.000.000,00
Operator Komputer
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
111.420.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 111.420.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service dan Petugas
Jaga Malam
880 Org/hr/Bln x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Ongkos Angkut Beras
1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
Petugas Keamanan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
3.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 5.400.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
36 Org x 150.000,00 = 5.400.000,00
29.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.17 . 02
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Belanja Sewa Rumah Dinas
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 3.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
21.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
21.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 14.400.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
12 Unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
14.821.875,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.17 . 03
14.821.875,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 14.821.875,00 1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
14.821.875,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.821.875,00 1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
31 Org x 478.125,00 = 14.821.875,00
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.17 . 05
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
41.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 41.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan PKK
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan Mukim
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.860.578.099,00)
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.965.238.979,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.506.701.854,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1
1.506.701.854,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.506.701.854,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.401.544.354,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.016.529.726,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 2 Org
13 Bln x 3.362.922,00 = 43.717.986,00
Golongan II : 18 Org
13 Bln x 38.047.905,00 = 494.622.765,00
Golongan III : 12 Org
13 Bln x 32.032.850,00 = 416.427.050,00
Golongan IV : 1 Org
13 Bln x 3.217.690,00 = 41.829.970,00
Acress
1 Thn x 19.931.955,00 = 19.931.955,00
Tunjangan Keluarga 109.273.472,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 224.610,00 = 2.919.930,00
Golongan II
13 Bln x 4.141.805,00 = 53.843.465,00
Golongan III
13 Bln x 3.426.039,00 = 44.538.507,00
Golongan IV
13 Bln x 448.381,00 = 5.828.953,00
Acress
1 Thn x 2.142.617,00 = 2.142.617,00
Tunjangan Jabatan 90.946.362,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 5.510.500,00 = 71.636.500,00
Golongan IV
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 1.348.200,00 = 17.526.600,00
Acress
1 Thn x 1.783.262,00 = 1.783.262,00
Tunjangan Fungsional Umum 58.810.089,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 374.500,00 = 4.868.500,00
Golongan II
13 Bln x 3.466.800,00 = 45.068.400,00
Golongan III
13 Bln x 593.850,00 = 7.720.050,00
Accres
1 Thn x 1.153.139,00 = 1.153.139,00
Tunjangan Beras 99.601.164,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 7.511.400,00 = 97.648.200,00
Acress
1 Thn x 1.952.964,00 = 1.952.964,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.140.812,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 26.140.812,00 = 26.140.812,00
Pembulatan Gaji 242.729,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 242.729,00 = 242.729,00
105.157.500,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 105.157.500,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00
Esselon IV a
60 Org/Bln x 225.000,00 = 13.500.000,00
Esselon IV b
36 Org/Bln x 200.000,00 = 7.200.000,00
Non Esselon Gol. III
36 Org/Bln x 153.750,00 = 5.535.000,00
Non Esselon Gol. II
216 Org/Bln x 112.500,00 = 24.300.000,00
Non Esselon Gol. I
24 Org/Bln x 97.500,00 = 2.340.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
7,260 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 29.040.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
3 Org/Kali x 262.500,00 = 787.500,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15 Org/Kali x 225.000,00 = 3.375.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV b
9 Org/Kali x 195.000,00 = 1.755.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
69 Org/Kali x 150.000,00 = 10.350.000,00
BELANJA LANGSUNG 458.537.125,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2
367.809.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.18 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 4.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Air 1.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Rekening Air
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Listrik 7.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
16.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
16.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
14.910.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 14.910.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.910.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.250.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
Belanja Penggandaan 9.660.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 9.660.000,00 = 9.660.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 20.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 20.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Pengadaan Komputer / PC
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
8.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
38.965.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 38.965.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
38.965.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.965.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.965.000,00 = 8.965.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
241.734.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 236.034.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
124.940.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 124.940.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Tim Monitoring Peninjauan Gampong
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
PPK
12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Kecamatan
Tunjangan Camat
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Tunjangan Sekretaris Camat
12 )rg/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
Anggota Muspika
36 Org/Bln x 1.200.000,00 = 43.200.000,00
Biaya Pembinaan Gampong
10 desa x 500.000,00 = 5.000.000,00
Operator Komputer
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
107.494.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 107.494.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service dan Petugas
Jaga Malam
880 Org/hr/Bln x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Ongkos Angkut Beras
305,370 Kg x 200,00 = 61.074.000,00
Petugas Keamanan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
3.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
5.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 5.700.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
38 Org x 150.000,00 = 5.700.000,00
33.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.18 . 02
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Belanja Sewa Rumah Dinas
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
25.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 25.950.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
25.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 19.200.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
16 Unit x 1.200.000,00 = 19.200.000,00
15.778.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.18 . 03
15.778.125,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.778.125,00 1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
15.778.125,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.778.125,00 1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
33 Org x 478.125,00 = 15.778.125,00
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.18 . 05
41.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 41.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan PKK
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan Mukim
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.965.238.979,00)
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.660.722.342,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.227.199.842,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1
1.227.199.842,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.227.199.842,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.141.269.842,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 843.768.024,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 18 Org
13 Bln x 36.732.857,00 = 477.527.141,00
Golongan III : 9 Org
13 Bln x 23.775.237,00 = 309.078.081,00
Golongan IV : 1 Org
13 Bln x 3.124.487,00 = 40.618.331,00
Accress
1 Thn x 16.544.471,00 = 16.544.471,00
Tunjangan Keluarga 75.189.292,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 3.253.125,00 = 42.290.625,00
Golongan III
13 Bln x 2.044.065,00 = 26.572.845,00
Golongan IV
13 Bln x 373.194,00 = 4.851.522,00
Accress
1 Thn x 1.474.300,00 = 1.474.300,00
Tunjangan Jabatan 83.284.734,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 4.932.700,00 = 64.125.100,00
Golongan IV
13 Bln x 1.348.200,00 = 17.526.600,00
Accress
1 Thn x 1.633.034,00 = 1.633.034,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 46.040.709,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol II
13 Bln x 3.274.200,00 = 42.564.600,00
Gol III
13 Bln x 197.950,00 = 2.573.350,00
Accres
1 Thn x 902.759,00 = 902.759,00
Tunjangan Beras 70.870.059,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 5.344.650,00 = 69.480.450,00
Accress
1 Thn x 1.389.609,00 = 1.389.609,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.918.946,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 21.918.946,00 = 21.918.946,00
Pembulatan Gaji 198.078,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 198.078,00 = 198.078,00
85.930.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 85.930.000,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00
Esselon IV a
96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00
Non Esselon Gol. III
24 Org/Bln x 153.750,00 = 3.690.000,00
Non Esselon Gol. II
132 Org/Bln x 112.500,00 = 14.850.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
6,160 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 24.640.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
27 Org/Kali x 225.000,00 = 6.075.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
54 Org/Kali x 150.000,00 = 8.100.000,00
BELANJA LANGSUNG 433.522.500,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2
349.985.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.19 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 4.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Air 1.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Rekening Air
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Listrik 7.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
16.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
16.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
14.910.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 14.910.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.910.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 5.250.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
Belanja Penggandaan 9.660.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 9.660.000,00 = 9.660.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 10.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 10.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Pengadaan Komputer/PC
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
8.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
38.965.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 38.965.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
38.965.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.965.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.965.000,00 = 8.965.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
233.910.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 228.960.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
124.940.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 124.940.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Tim Monitoring Peninjauan Gampong
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
PPK
12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Kecamatan
Tunjangan Camat
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Tunjangan Sekretaris Camat
12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
Anggota Muspika
36 Org/Bln x 1.200.000,00 = 43.200.000,00
Biaya Pembinaan Gampong
10 Desa x 500.000,00 = 5.000.000,00
Operator Komputer
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
100.420.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100.420.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service dan Petugas
Jaga Malam
880 Org/hr/Bln x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Ongkos Angkut Beras
1 Thn x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
Petugas Keamanan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
4.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 4.950.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
33 Org x 150.000,00 = 4.950.000,00
29.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.19 . 02
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Belanja Sewa Rumah Dinas
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 3.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
21.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
21.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 14.400.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
12 Unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
13.387.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.19 . 03
13.387.500,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 13.387.500,00 1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
13.387.500,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 13.387.500,00 1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
28 Org x 478.125,00 = 13.387.500,00
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.19 . 05
41.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 41.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan PKK
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan Mukim
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.660.722.342,00)
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.679.434.244,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.195.721.119,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1
1.195.721.119,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.195.721.119,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.094.866.119,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 806.261.584,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.479.522,00 = 19.233.786,00
Golongan II : 12 Org
13 Bln x 25.147.797,00 = 326.921.361,00
Golongan III : 11 Org
13 Bln x 31.142.857,00 = 404.857.141,00
Golongan IV : 1 Org
13 Bln x 3.033.865,00 = 39.440.245,00
Accress
1 Thn x 15.809.051,00 = 15.809.051,00
Tunjangan Keluarga 78.265.347,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 206.169,00 = 2.680.197,00
Golongan II
13 Bln x 2.845.179,00 = 36.987.327,00
Golongan III
13 Bln x 2.549.041,00 = 33.137.533,00
Golongan IV
13 Bln x 301.975,00 = 3.925.675,00
Accress
1 Thn x 1.534.615,00 = 1.534.615,00
Tunjangan Jabatan 69.380.298,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 3.884.100,00 = 50.493.300,00
Golongan IV
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 1.348.200,00 = 17.526.600,00
Accress
1 Thn x 1.360.398,00 = 1.360.398,00
Tunjangan Fungsional Umum 43.628.715,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 187.250,00 = 2.434.250,00
Golongan II
13 Bln x 2.311.200,00 = 30.045.600,00
Golongan III
13 Bln x 791.800,00 = 10.293.400,00
Accress
1 Thn x 855.465,00 = 855.465,00
Tunjangan Beras 72.785.466,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 5.489.100,00 = 71.358.300,00
Accress
1 Thn x 1.427.166,00 = 1.427.166,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.380.293,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 24.380.293,00 = 24.380.293,00
Pembulatan Gaji 164.416,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 164.416,00 = 164.416,00
100.855.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 100.855.000,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon IIIb
12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00
Esselon IVa
96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00
Esselon IVb
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
Non Esselon Gol. III
36 Org/Bln x 153.750,00 = 5.535.000,00
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00
Non Esselon Gol. I
12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
5,500 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 22.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
24 Org/Kali x 225.000,00 = 5.400.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
39 Org/Kali x 150.000,00 = 5.850.000,00
Bantuan Meugang Esselon III/b
12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV/b
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV b
24 Org/Kali x 225.000,00 = 5.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 483.713.125,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2
401.610.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.20 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 4.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Air 1.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Rekening Air
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Listrik 7.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
16.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
16.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
14.910.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 14.910.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.910.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.250.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
Belanja Penggandaan 9.660.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 9.660.000,00 = 9.660.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 20.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 20.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Pengadaan Komputer/PC
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
8.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
38.965.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 38.965.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
38.965.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.965.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.965.000,00 = 8.965.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
275.535.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 271.035.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
124.940.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 124.940.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Tim Monitoring Peninjauan Gampong
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
PPK
12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Kecamatan
Tunjangan Camat
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Tunjangan Sekretaris Camat
12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
Anggota Muspika
36 Org/Bln x 1.200.000,00 = 43.200.000,00
Biaya Pembinaan Gampong
10 Desa x 500.000,00 = 5.000.000,00
Operator Komputer
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
142.495.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 142.495.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service dan Petugas
Jaga Malam
880 Org/hr/Bln x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Ongkos Angkut Beras
480,375 Kg x 200,00 = 96.075.000,00
Petugas Keamanan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
3.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 4.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
30 Org x 150.000,00 = 4.500.000,00
29.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.20 . 02
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Belanja Sewa Rumah Dinas
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 3.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
21.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
21.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 14.400.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
12 Unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
11.953.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.20 . 03
11.953.125,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 11.953.125,00 1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
11.953.125,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.953.125,00 1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
25 Org x 478.125,00 = 11.953.125,00
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.20 . 05
41.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 41.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan PKK
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan Mukim
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.679.434.244,00)
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 357.604.800,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 357.604.800,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 357.604.800,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
352.604.800,00 Retribusi Perizinan Tertentu1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 250.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Izin Mendirikan Bangunan
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 102.604.800,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
1 Thn x 102.604.800,00 = 102.604.800,00
5.000.000,00 Retribusi Lainnya1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
SIPI (Boat Penangkapan Ikan dibawah 7 GT)
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
BELANJA 1.457.983.467,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 792.106.627,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1
792.106.627,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 792.106.627,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
713.701.627,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 545.858.972,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 8 Org
13 Bln x 16.725.495,00 = 217.431.435,00
Golongan III : 9 Org
13 Bln x 24.440.340,00 = 317.724.420,00
Accres
1 Thn x 10.703.117,00 = 10.703.117,00
Tunjangan Keluarga 35.013.229,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.657.661,00 = 21.549.593,00
Golongan III
13 Bln x 982.854,00 = 12.777.102,00
Accres
1 Thn x 686.534,00 = 686.534,00
Tunjangan Jabatan 48.523.644,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 3.659.400,00 = 47.572.200,00
Accres
1 Thn x 951.444,00 = 951.444,00
Tunjangan Fungsional Umum 30.930.276,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 1.540.800,00 = 20.030.400,00
Golongan III
13 Bln x 791.800,00 = 10.293.400,00
Accres
1 Thn x 606.476,00 = 606.476,00
Tunjangan Beras 39.265.843,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 2.961.225,00 = 38.495.925,00
Accres
1 Thn x 769.918,00 = 769.918,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.972.511,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 13.972.511,00 = 13.972.511,00
Pembulatan Gaji 137.152,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 137.152,00 = 137.152,00
78.405.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 78.405.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon IV a
60 Org/Bln x 225.000,00 = 13.500.000,00
Non Esselon Gol. III
96 Org/Bln x 153.750,00 = 14.760.000,00
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
5,280 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 21.120.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15 Org/Kali x 225.000,00 = 3.375.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
54 Org/Kali x 150.000,00 = 8.100.000,00
BELANJA LANGSUNG 665.876.840,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2
603.772.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.21 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
33.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
33.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 4.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
Rekening Telepone Kantor
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Air 4.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Biaya Air
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Listrik 24.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
99.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 99.600.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
99.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99.600.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pembantu
Bendaharawan, Staf Adm.
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Tim Terpadu Penerbitan Perizinan
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Panitia Pemeriksa Barang
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Tim Monitoring Perizinan Kota Langsa
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Panitia Keg. Pemutihan IMB Rumah 2013
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Tim Penyusunan Homepage KP2T
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Operator Komputer
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
120 Org/Bln x 250.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Keg. Pemutihan IMB (akomodasi dll)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
60.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 40.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Penggandaan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
Biaya Photo Copy
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Biaya Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
28.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 Sumber Dana :
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal 28.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 15.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
13.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Printer 10.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
4 Unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse,
Keyboard, Hardisk, Speaker)
3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Biaya Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
70.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
246.272.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 243.422.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
190.812.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 190.812.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 495.000,00 = 5.940.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Penunjang Kepala Kantor
12 Ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kasie
60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00
Penunjang Pegawai Gol. III
60 Ob x 450.000,00 = 27.000.000,00
Penunjang Pegawai Gol. II
120 Ob x 350.000,00 = 42.000.000,00
Penunjang Petugas Perijinan
240 Ob x 150.000,00 = 36.000.000,00
50.810.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 50.810.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Penjaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Cleaning Service
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
440 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
Penunjang Pegawai Honorer
48 Ob x 300.000,00 = 14.400.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
Penunjang Keg. Pegawai / Honorer Custom Service
48 Ob x 400.000,00 = 19.200.000,00
1.800.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 1.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.850.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
19 Org x 150.000,00 = 2.850.000,00
53.976.715,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.21 . 02
34.826.715,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 34.826.715,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
34.826.715,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 34.826.715,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
Rehab Ruangan Staf, Dinding luar dan teras Gedung
Kantor
1 Keg x 34.826.715,00 = 34.826.715,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 10.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
9.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
9.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Empat
1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 2.400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Dua
2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
8.128.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.21 . 03
8.128.125,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.128.125,00 1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
8.128.125,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.128.125,00 1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
17 Org x 478.125,00 = 8.128.125,00
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SURPLUS / (DEFISIT) (1.100.378.667,00)
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 16.469.450.592,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.637.719.917,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1
12.637.719.917,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 12.637.719.917,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
11.481.779.917,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.883.663.060,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 2 Org
13 Bln x 3.263.055,00 = 42.419.715,00
Golongan II : 55 Org
13 Bln x 108.756.352,00 = 1.413.832.576,00
Golongan III : 84 Org
13 Bln x 203.872.030,00 = 2.650.336.390,00
Golongan IV : 17 Org
13 Bln x 61.376.910,00 = 797.899.830,00
Accres
1 Thn x 198.089.777,00 = 198.089.777,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (CPNSD)
Golongan I : 98 Org
12 Bln x 103.116.384,00 = 1.237.396.608,00
Golongan II : 108 Org
12 Bln x 145.714.464,00 = 1.748.573.568,00
Golongan III : 31 Org
12 Bln x 51.652.944,00 = 619.835.328,00
Acress
1 Thn x 175.279.268,00 = 175.279.268,00
Tunjangan Keluarga 819.927.653,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 223.396,00 = 2.904.148,00
Golongan II
13 Bln x 5.230.262,00 = 67.993.406,00
Golongan III
13 Bln x 15.305.237,00 = 198.968.081,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan IV
13 Bln x 7.791.410,00 = 101.288.330,00
Accres
1 Thn x 7.423.107,00 = 7.423.107,00
Tunjangan Keluarga (CPNSD)
Golongan I
12 Bln x 12.373.966,00 = 148.487.592,00
Golongan II
12 Bln x 17.485.735,00 = 209.828.820,00
Golongan III
12 Bln x 6.198.353,00 = 74.380.236,00
Accres
1 Thn x 8.653.933,00 = 8.653.933,00
Tunjangan Jabatan 155.857.377,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 7.190.400,00 = 93.475.200,00
Golongan IV
13 Bln x 4.563.550,00 = 59.326.150,00
Accres
1 Thn x 3.056.027,00 = 3.056.027,00
Tunjangan Fungsional Umum 898.334.903,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 374.500,00 = 4.868.500,00
Golongan II
13 Bln x 10.593.000,00 = 137.709.000,00
Golongan III
13 Bln x 14.450.350,00 = 187.854.550,00
Golongan IV
13 Bln x 2.846.200,00 = 37.000.600,00
Acress
1 Thn x 17.348.653,00 = 17.348.653,00
Tunjangan Fungsional Umum (CPNSD)
Golongan I
12 Bln x 16.660.000,00 = 199.920.000,00
Golongan II
12 Bln x 18.900.000,00 = 226.800.000,00
Golongan III
12 Bln x 5.580.000,00 = 66.960.000,00
Acress
1 Thn x 19.873.600,00 = 19.873.600,00
Tunjangan Beras 546.331.028,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 26.362.125,00 = 342.707.625,00
Accres
1 Thn x 6.854.153,00 = 6.854.153,00
Tunjangan Beras (CPNSD)
Tunjangan Beras Pegawai
12 Bln x 15.997.500,00 = 191.970.000,00
Accres
1 Thn x 4.799.250,00 = 4.799.250,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 175.626.412,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 140.076.412,00 = 140.076.412,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (CPNSD)
Tunjangan PPh
1 Thn x 35.550.000,00 = 35.550.000,00
Pembulatan Gaji 2.039.484,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 994.148,00 = 994.148,00
Pembulatan Gaji (CPNSD)
Pembulatan Gaji
1 Thn x 1.045.336,00 = 1.045.336,00
1.155.940.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 1.155.940.000,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00
Non Esselon Gol. IV
120 Org/Bln x 165.000,00 = 19.800.000,00
Non Esselon Gol. III
960 Org/Bln x 153.750,00 = 147.600.000,00
Non Esselon Gol. II
720 Org/Bln x 112.500,00 = 81.000.000,00
Non Esselon Gol. I
60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
35,200 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 140.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
450 Org/Kali x 150.000,00 = 67.500.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya (CPNSD)
Non Esselon Gol. III
372 Org/Bln x 153.750,00 = 57.195.000,00
Non Esselon Gol. II
1,296 Org/Bln x 112.500,00 = 145.800.000,00
Non Esselon Gol. I
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1,176 Org/Bln x 97.500,00 = 114.660.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
52,140 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 208.560.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
711 Org/Kali x 150.000,00 = 106.650.000,00
BELANJA LANGSUNG 3.831.730.675,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2
947.090.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.22 . 01
1.900.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.900.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
68.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
68.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 18.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Speedy
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Listrik 50.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.778.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.778.400,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.778.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.778.400,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.778.400,00 = 4.778.400,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
88.222.650,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 88.222.650,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
88.222.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 88.222.650,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 88.222.650,00 = 88.222.650,00
22.380.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 22.380.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
22.380.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.180.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 12.180.000,00 = 12.180.000,00
Belanja Penggandaan 10.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
91.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 91.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
62.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 50.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Lemari Arsip (Besi)
10 Unit x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 12.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
Pengadaan Filling Kabinet
4 Unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 5.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer/PC
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 6.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja Kerja (Biro)
2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 6.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Kerja
10 Unit x 600.000,00 = 6.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 8.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Pengadaan Pintu Besi 1 Pintu
1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pengadaan Pintu Besi 2 Pintu
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
40.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 25.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
244.020.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 244.020.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
244.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 242.420.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 232.420.000,00 = 232.420.000,00
Belanja Kontribusi Kenaikan Pangkat Terpadu 2012
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
363.289.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 Sumber Dana :
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 313.639.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
227.589.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 227.589.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 532.000,00 = 6.384.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 320.000,00 = 7.680.000,00
PPTK
54 Org/Bln x 400.000,00 = 21.600.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
45 Org/Bln x 200.000,00 = 9.000.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan SAPK
1 Keg x 10.745.000,00 = 10.745.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan Pelaporan Pembukuan
Verifikasi dan Pelaporan Keuangan
1 Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
Honorarium Penujang Kegiatan Badan
Tunjangan Kepala Badan
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Tunjangan Sekretaris
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Tunjangan Kepala Bidang
48 Org/Bln x 350.000,00 = 16.800.000,00
Tunjangan Subbid / Subbag
132 Org/Bln x 250.000,00 = 33.000.000,00
Tunjangan Pegawai Non Esselon (Staf)
384 Org/Bln x 100.000,00 = 38.400.000,00
77.050.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 77.050.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Pengantar Surat
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Penjaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service
84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Sevice, Petugas
Pengantar Surat dan Petugas Jaga Malam
2,200 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 8.800.000,00
Biaya Meugang Cleaning Sevice, Petugas Pengantar Surat
dan Petugas Jaga Malam
30 Org/Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
9.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 9.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Sevice, Petugas Pengantar Surat dan
Petugas Jaga Malam
120 Org/Bln x 75.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 49.650.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
49.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 49.650.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
331 Org x 150.000,00 = 49.650.000,00
124.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.22 . 02
98.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 98.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
98.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.22 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 98.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembeliaan Gedung
Kantor
Pembuatan Tempat Parkir Roda Dua
1 Keg x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 15.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Rehab Gedung Kantor BKPP
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
11.550.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
11.550.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 4.800.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
4 Unit x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
40.640.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.22 . 03
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
40.640.625,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.640.625,00 1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
40.640.625,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 40.640.625,00 1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Biaya Pakaian Dinas Harian (BKPP)
49 Org x 478.125,00 = 23.428.125,00
Biaya Pakaian Dinas Harian (DPB)
19 Org x 478.125,00 = 9.084.375,00
Biaya Pakaian Dinas Harian (Pembinaan)
17 Org x 478.125,00 = 8.128.125,00
792.000.000,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20 . 1.20.22 . 28
792.000.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 40.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2 Keg x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 752.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
752.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 482.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
Kontribusi STPDN
1 Thn x 402.000.000,00 = 402.000.000,00
Izin Belajar
10 Org x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
Tugas Belajar S1
10 Org x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 270.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
Spesialis (Dokter)
10 Org x 20.000.000,00 = 200.000.000,00
Tugas Belajar S2
7 Org x 10.000.000,00 = 70.000.000,00
1.227.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur1.20 . 1.20.22 . 29
1.015.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 995.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
995.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 995.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Kontribusi Pelaksanaan Diklat PIM II (7 Org)
1 Keg x 245.000.000,00 = 245.000.000,00
Biaya Kontribusi Pelaksanaan Diklat PIM III (13 Org)
1 Keg x 390.000.000,00 = 390.000.000,00
Biaya Kontribusi Pelaksanaan Diklat PIM IV (15 Org)
1 Keg x 360.000.000,00 = 360.000.000,00
212.400.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 93.100.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1
44.900.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.900.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pelatihan Manajemen Bangsal dan Poli Keperawatan
Pembina
1 Org x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
Wakil Pembina
1 Org x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Penanggung Jawab
1 Org x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
Wakil Penanggung Jawab
1 Org x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
Koordinator
1 Org x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
Ketua
1 Org x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Wakil Ketua
1 Org x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Sekretaris
1 Org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Anggota
1 Keg x 9.400.000,00 = 9.400.000,00
Seksi Petugas Dekorasi
2 Org x 200.000,00 = 400.000,00
Seksi Petugas Kebersihan
2 Org x 300.000,00 = 600.000,00
Seksi Petugas Pengisi Acara
5 Org x 200.000,00 = 1.000.000,00
Honor Petugas Piket Kelas
12 Org x 200.000,00 = 2.400.000,00
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sekretaris
Desa
Pembina
1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Wakil Pembina
1 Org x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
Penanggung Jawab
1 Org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Wakil Penanggung Jawab
1 Org x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
Koordinator
1 Org x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
Ketua
1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Wakil Ketua
1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Sekretaris
1 Org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Anggota
1 Keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
Seksi Petugas Dekorasi
2 Org x 150.000,00 = 300.000,00
Seksi Petugas Kebersihan
2 Org x 150.000,00 = 300.000,00
Seksi Petugas Pengisi Acara
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Honor Petugas Piket Kelas
12 Org x 150.000,00 = 1.800.000,00
48.200.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 48.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Pelatihan Manajemen Bangsal dan Poli Keperawatan
Honorarium Instruktur
48 Ok x 200.000,00 = 9.600.000,00
Uang Saku Peserta Diklat
40 Org x 150.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Pembinaan Pusdiklat Kementrian Kesehtan
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sekretaris
Desa
Honor Instruktur
48 Ok x 200.000,00 = 9.600.000,00
Uang Saku Peserta Diklat
30 Org x 300.000,00 = 9.000.000,00
Honor Pembinaan / Badan Diklat Terakreditasi(BKPP Aceh)
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 119.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2
13.603.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 11.903.500,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pelatihan Manajemen Bangsal dan Poli Keperawatan
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.019.400,00 = 2.019.400,00
Belanja Modul
1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sekretaris
Desa
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.534.100,00 = 1.534.100,00
Belanja Modul
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.700.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Pelatihan Manajemen Bangsal dan Poli Keperawatan
Belanja Surat Menyurat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sekretaris
Desa
Belanja Surat Menyurat
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
33.225.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 29.525.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pelatihan Manajemen Bangsal dan Poli Keperawatan
Cetak
1 Keg x 16.650.000,00 = 16.650.000,00
Spanduk
4 Bh x 250.000,00 = 1.000.000,00
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sekretaris
Desa
Cetak
1 Keg x 10.875.000,00 = 10.875.000,00
Spanduk
4 Bh x 250.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.700.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pelatihan Manajemen Bangsal dan Poli Keperawatan
Penggandaan
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sekretaris
Desa
Penggandaan
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
11.200.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 11.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Pelatihan Manajemen Bangsal dan Poli Keperawatan
Sewa Gedung Diklat
6 Hr x 750.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Dekorasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Sewa Infokus
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sekretaris
Desa
Sewa Gedung Diklat
6 Hr x 750.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Dekorasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Sewa Infokus
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
19.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pelatihan Manajemen Bangsal dan Poli Keperawatan
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sekretaris
Desa
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
42.071.500,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Pelatihan Manajemen Bangsal dan Poli Keperawatan
Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sekretaris
Desa
Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.071.500,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Pelatihan Manajemen Bangsal dan Poli Keperawatan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 7.371.500,00 = 7.371.500,00
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sekretaris
Desa
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.700.000,00 = 16.700.000,00
700.050.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.22 . 30
261.300.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 191.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
185.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 185.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim BAPERJAKAT
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Tim Panitia Administrasi Pelantikan PNS
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Tim Panitia Usulan Kepangkatan
2 Periode x 35.000.000,00 = 70.000.000,00
Tim Panitia Jabatan Fungsional
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Tim Proses Penyelesaian Keputusan PNS dan Klien
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
6.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
Pengisi Acara
6 keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
Jasa Dokumentasi Pelantikan
6 Keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
Jasa Dekorasi Pelantikan
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6 Keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
120.000.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 75.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
75.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim panitia Seleksi Pemberkasan Pngankatan CPNS
Kategori I
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Panitia Penerimaan Test Praja STPDN
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Tim Panitia Pembuatan SK/Penilaian Kinerja Pegawai
honorer
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
Biaya Makan Minum Tim panitia Seleksi Pemberkasan
Pngankatan CPNS Kategori I, Panitia Penerimaan Test
Praja STPDN dan Tim Panitia Pembukaan SK/Penilaian
Kinerja Pegawai honorer
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
60.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 60.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
60.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Panitia Penyusunan DUK dan Alih Wilayah PNS
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 Keg x 30.000.000,00 = 60.000.000,00
198.750.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 188.750.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
188.750.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 188.750.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Panitia Seleksi dan Penyerahan Satya Lencana
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Penghargaan Satya Lencana 30 Tahun
75 Org x 650.000,00 = 48.750.000,00
Penghargaan Satya Lencana 20 Tahun
150 Org x 500.000,00 = 75.000.000,00
Penghargaan Satya Lencana 10 Tahun
100 Org x 400.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
60.000.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 35.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1
35.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Pembinaan Penceraian/Sengketa RT
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Tim Panitia Adm Disiplin PNS
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
2 Keg x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (16.469.450.592,00)
Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 2.191.716.991,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.487.255.816,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.487.255.816,00 Non Kegiatan1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.487.255.816,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.367.499.816,00 Gaji Dan Tunjangan1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 957.531.783,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.730.212,00 = 22.492.756,00
Golongan II : 6 Org
13 Bln x 12.724.560,00 = 165.419.280,00
Golongan III : 13 Org
13 Bln x 40.039.020,00 = 520.507.260,00
Golongan IV : 5 Org
13 Bln x 17.718.257,00 = 230.337.341,00
Accress
1 Thn x 18.775.146,00 = 18.775.146,00
Tunjangan Keluarga 102.464.059,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 241.103,00 = 3.134.339,00
Golongan II
13 Bln x 908.973,00 = 11.816.649,00
Golongan III
13 Bln x 4.176.147,00 = 54.289.911,00
Golongan IV
13 Bln x 2.401.080,00 = 31.214.040,00
Accress
1 Thn x 2.009.120,00 = 2.009.120,00
Tunjangan Jabatan 172.599.453,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 7.597.000,00 = 98.761.000,00
Golongan IV
Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 5.419.550,00 = 70.454.150,00
Accress
1 Thn x 3.384.303,00 = 3.384.303,00
Tunjangan Fungsional Umum 23.055.825,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan I
13 Bln x 187.250,00 = 2.434.250,00
Golongan II
13 Bln x 1.155.600,00 = 15.022.800,00
Golongan III
13 Bln x 395.900,00 = 5.146.700,00
Accress
1 Thn x 452.075,00 = 452.075,00
Tunjangan Beras 73.743.170,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 5.561.325,00 = 72.297.225,00
Acress
1 Thn x 1.445.945,00 = 1.445.945,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.966.566,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 37.966.566,00 = 37.966.566,00
Pembulatan Gaji 138.960,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 138.960,00 = 138.960,00
119.756.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 119.756.000,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 OB x 265.500,00 = 3.186.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00
Non Esselon Gol. III
60 Org/Bln x 153.750,00 = 9.225.000,00
Non Esselon Gol. II
96 Org/Bln x 112.500,00 = 10.800.000,00
Non Esselon Gol I
12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
7,700 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 30.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
42 Org/Kali x 150.000,00 = 6.300.000,00
BELANJA LANGSUNG 704.461.175,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2
343.815.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 4.800.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Listrik 15.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
28.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
28.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 28.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
18.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
18.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Penggandaan 11.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
8.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
110.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
110.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
140.115.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 135.915.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
108.900.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 108.900.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
PPTK
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pembantu Pengurus Barang
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Badan
Tunjangan Kepala Badan
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Tunjangan Kepala Bidang
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Tunjangan Staf Verifikasi Keuangan
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Operator Komputer
36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
24.315.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24.315.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Penjaga Malam dan Cleaning Service
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00
Poding Penjaga Malam
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.700.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.700.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 4.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
28 Org x 150.000,00 = 4.200.000,00
50.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.22 . 1.22.01 . 02
40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung Kantor
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
10.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
10.350.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 6.750.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 3.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
3 Unit x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
11.953.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.22 . 1.22.01 . 03
11.953.125,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.22 . 1.22.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 11.953.125,00 1.22 . 1.22.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
11.953.125,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.22 . 1.22.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.953.125,00 1.22 . 1.22.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
25 Org x 478.125,00 = 11.953.125,00
167.839.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 15
167.839.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 41.150.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
29.750.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.750.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Lomba TTG Se Kota Langsa
Penanggung Jawab
Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Org x 500.000,00 = 500.000,00
Koordinator
1 Org x 450.000,00 = 450.000,00
Ketua Pelaksana
1 org x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 Org x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
6 Org x 250.000,00 = 1.500.000,00
Staf Administrasi
4 Org x 250.000,00 = 1.000.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Nasional
Penanggung Jawab
1 Org x 750.000,00 = 750.000,00
Wakil Penanggung Jawab
1 Org x 650.000,00 = 650.000,00
Koordinator
1 Org x 600.000,00 = 600.000,00
Ketua Pelaksana
1 Org x 550.000,00 = 550.000,00
Anggota
5 Org x 250.000,00 = 1.250.000,00
Staf Administrasi
5 Org x 250.000,00 = 1.250.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Penanggung Jawab
2 Org/Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
Ketua Tim
6 Org/Hari x 300.000,00 = 1.800.000,00
Petugas Jaga Stand Pameran
54 Org/Hari x 150.000,00 = 8.100.000,00
Petugas Jaga Malam Stand Pameran
12 Org/Hari x 200.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Upah Bulanan
PPTK
9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
18 Org/Bln x 100.000,00 = 1.800.000,00
Operator Komputer
9 Org/Bln x 150.000,00 = 1.350.000,00
11.400.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Keikutsertaan TTG Tingkat Nasional
Honorarium Tenaga Ahli (Pemrakarsa)
2 Org x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Tim Pembina / Juri Kegiatan Lomba TTG Se Kota
Langsa
Penanggung Jawab
1 Org x 500.000,00 = 500.000,00
Ketua Tim
Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
5 Org x 300.000,00 = 1.500.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Honorarium Tenaga Ahli (Pemrakarsa)
2 Org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 126.689.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.739.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.464.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Lomba TTG Se Kota Langsa
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 488.000,00 = 488.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 488.000,00 = 488.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 488.000,00 = 488.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.275.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Lomba TTG Se Kota Langsa
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 335.000,00 = 335.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Dokumentasi/Tender
1 Keg x 470.000,00 = 470.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 470.000,00 = 470.000,00
1.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Lomba TTG Se Kota Langsa
Belanja Cetak
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Belanja Cetak
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Lomba TTG Se Kota Langsa
Biaya Fotocopy
1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00
12.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Belanja Sewa Tempat Pameran
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
13.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keikutsertaan TTG Tingkat Nasional
Biaya Angkutan Untuk Alat-alat TTG
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Biaya Angkutan Untuk Alat-alat TTG
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Lomba TTG Se Kota Langsa
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
9.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.750.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Keikutsertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Pakaian Seragam Pameran
15 Org x 350.000,00 = 5.250.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Pakaian Seragam Pameran
15 Org x 300.000,00 = 4.500.000,00
57.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Lomba TTG Se Kota Langsa
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Keikutsertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Keikutsertaan TTG Tingkat Provinsi
Biaya Dekorasi Stand Pameran
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
13.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 13.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lomba TTG Se Kota Langsa
Piala Juara Lomba TTG Se Kota Langsa
1 Set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Hadiah Juara I
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Hadiah Juara II
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Hadiah Juara III
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Hadiah Juara Harapan I
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Hadiah Juara Harapan II
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
38.019.550,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan1.22 . 1.22.01 . 16
38.019.550,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 22.700.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
22.700.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.700.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Sosialisasi BKPG
Koordinator
1 Org x 500.000,00 = 500.000,00
Wakil Koordinator
1 Org x 450.000,00 = 450.000,00
Ketua Pelaksana
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 Org x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
8 Org x 250.000,00 = 2.000.000,00
Staf Administrasi
9 Org x 200.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Upah Bulanan Keg. BKPG
PPTK
9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
18 Org/Bln x 100.000,00 = 1.800.000,00
Operator Komputer
9 Org/Bln x 150.000,00 = 1.350.000,00
Honorarium Tim / Upah Tim Kecamatan BKPG
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 15.319.550,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
918.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 588.750,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 588.750,00 = 588.750,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 330.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 330.000,00 = 330.000,00
400.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 400.800,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 400.800,00 = 400.800,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
92.484.500,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa1.22 . 1.22.01 . 17
31.384.500,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 24.850.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
11.650.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.650.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong
Royong
Penasehat
1 org x 500.000,00 = 500.000,00
Penasehat Jawab
1 org x 450.000,00 = 450.000,00
Koordinator
1 org x 400.000,00 = 400.000,00
Ketua Pelaksana
1 org x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
5 org x 250.000,00 = 1.250.000,00
Staf Adm
6 org x 200.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Upah Bulanan
Pemimpin Kegiatan
9 org x 250.000,00 = 2.250.000,00
Pembantu Pemegang Kas
9 org x 200.000,00 = 1.800.000,00
Operator Komputer
9 org x 150.000,00 = 1.350.000,00
Staf Adm
Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
18 org x 100.000,00 = 1.800.000,00
13.200.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
Biaya Operasional Kepala Desa/ Geuchik
66 Org x 200.000,00 = 13.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.534.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
884.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 559.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 559.500,00 = 559.500,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 325.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 325.000,00 = 325.000,00
650.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 250.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Belanja Cetak
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Belanja Penggandaan
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Bahan Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Bahan Perlengkapan Pembukaan Acara
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
61.100.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 32.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
32.600.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Gampong
Terbaik
Penangggung Jawab
1 org x 500.000,00 = 500.000,00
Wakil Penanggung jawab
1 org x 450.000,00 = 450.000,00
Koordinator
1 org x 400.000,00 = 400.000,00
Ketua Pelaksana
1 org x 350.000,00 = 350.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sekretaris
1 org x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
4 org x 250.000,00 = 1.000.000,00
Staf ADM
5 org x 200.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Panitia Penilai Kegiatan Lomba Gampong Terbaik
Penanggung Jawab
1 Org x 300.000,00 = 300.000,00
Ketua Pelaksana
1 Org x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
Wakil Sekretaris
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
Anggota
10 Org x 100.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Gampong
Terbersih
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Honorarium Panitia Penilai Kegiatan Lomba Gampong
Terbersih
3000000
4 Keg x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Upah Bulanan
Pemimpin Kegiatan
9 org x 250.000,00 = 2.250.000,00
Pembantu Pemegang Kas
9 org x 200.000,00 = 1.800.000,00
Operator Komputer
9 org x 150.000,00 = 1.350.000,00
Staf Administrasi
18 org x 100.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
Foto copy
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan Minum Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
22.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 22.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Hadiah dan Piala Lomba Gampong Terbaik
1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Hadiah dan Piala Lomba Gampong Terbersih
2 Keg x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.191.716.991,00)
Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 187.180.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 187.180.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 187.180.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
45.900.000,00 Retribusi Jasa Usaha2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 30.900.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1 Keg x 30.900.000,00 = 30.900.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
141.280.000,00 Retribusi Lainnya2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04
Retribusi Rumah Potong Hewan 33.375.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007
Retribusi Rumah Potong Hewan
1 Thn x 33.375.000,00 = 33.375.000,00
Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan 26.225.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008
Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan
1 Thn x 26.225.000,00 = 26.225.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 81.680.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 09 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1 Thn x 81.680.000,00 = 81.680.000,00
BELANJA 12.717.820.877,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.454.317.818,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.454.317.818,00 Non Kegiatan2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 4.454.317.818,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.130.392.818,00 Gaji Dan Tunjangan2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.067.807.889,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 21 Org
Halaman 1PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 43.013.438,00 = 559.174.694,00
Golongan III : 59 Org
13 Bln x 161.877.478,00 = 2.104.407.214,00
Golongan IV : 7 Org
13 Bln x 26.467.145,00 = 344.072.885,00
Acress
1 Thn x 60.153.096,00 = 60.153.096,00
Tunjangan Keluarga 268.923.381,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 2.915.185,00 = 37.897.405,00
Golongan III
13 Bln x 14.463.077,00 = 188.020.001,00
Golongan IV
13 Bln x 2.902.536,00 = 37.732.968,00
Accres
1 Thn x 5.273.007,00 = 5.273.007,00
Tunjangan Jabatan 258.012.417,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 12.497.600,00 = 162.468.800,00
Golongan IV
13 Bln x 6.960.350,00 = 90.484.550,00
Accres
1 Thn x 5.059.067,00 = 5.059.067,00
Tunjangan Fungsional 111.732.075,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan II
13 Bln x 1.027.200,00 = 13.353.600,00
Golongan III
13 Bln x 6.222.050,00 = 80.886.650,00
Golongan IV
13 Bln x 1.177.000,00 = 15.301.000,00
Acress
1 Thn x 2.190.825,00 = 2.190.825,00
Tunjangan Fungsional Umum 98.537.049,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 3.274.200,00 = 42.564.600,00
Golongan III
13 Bln x 4.156.950,00 = 54.040.350,00
Accres
1 Thn x 1.932.099,00 = 1.932.099,00
Tunjangan Beras 219.314.102,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 16.539.525,00 = 215.013.825,00
Accres
1 Thn x 4.300.277,00 = 4.300.277,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 105.458.456,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
Halaman 2PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 105.458.456,00 = 105.458.456,00
Pembulatan Gaji 607.449,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 607.449,00 = 607.449,00
323.925.000,00 Tambahan Penghasilan PNS2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 323.925.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
24 Org/Bln x 262.500,00 = 6.300.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
216 Org/Bln x 225.000,00 = 48.600.000,00
Non Esselon Gol. IV
60 OB/Bln x 165.000,00 = 9.900.000,00
Non Esselon Gol. III
492 Org/Bln x 153.750,00 = 75.645.000,00
Non Esselon Gol. II
300 Org/Bln x 112.500,00 = 33.750.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
21,120 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 84.480.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
54 Org/Kali x 225.000,00 = 12.150.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
210 Org/Kali x 150.000,00 = 31.500.000,00
BELANJA LANGSUNG 8.263.503.059,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.019.997.034,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.05 . 2.05.01 . 01
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
46.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
46.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Halaman 3PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Telepon Dinas Kelautan dan Perikanan dan
Pertanian
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 40.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Kantor, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa
Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa
Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI
Kuala Langsa
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur,
BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama,
Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala
Langsa
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor, Poskeswan Langsa Barat,
Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa
Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH,
Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Halaman 4PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan
Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP
Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan,
PPI Kuala Langsa
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan, Aula, Poskeswan Langsa Barat,
Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa
Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH,
Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 12.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Aula, Poskeswan Langsa
Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP
Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung
RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
60.832.034,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 60.832.034,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 10.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC
2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
31.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 16.950.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Pengadaan Komputer
1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Pengadaan Komputer/PC (DAK 2012)
1 Unit x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook
Pengadaan Laptop
1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 7.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
19.382.034,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18
Halaman 5PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 19.382.034,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS (DAK 2012)
Pengadaan Alat GPS
3 Unit x 6.460.678,00 = 19.382.034,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makan Minum Rapat Untuk Penyuluh Perikanan
dan Pertanian
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
203.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 203.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
203.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
565.165.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 546.265.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
298.880.000,00 Honorarium PNS2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 298.880.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00
PPTK
54 Org/Bln x 400.000,00 = 21.600.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
54 Org/Bln x 250.000,00 = 13.500.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
54 Org/Bln x 200.000,00 = 10.800.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Pertanian
Tunjangan Kepala Dinas
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Petugas Penakar Curah Hujan
36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00
Tenaga Penyuluh Perikanan
60 Org/Bln x 100.000,00 = 6.000.000,00
Tenaga Penyuluh Pertanian
252 Org/Bln x 100.000,00 = 25.200.000,00
Tenaga Polhut
252 Org/Bln x 100.000,00 = 25.200.000,00
Petugas Informasi Harga Hasil Pertanian
12 Org/Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
Petugas Informasi Harga Pasar Hasil Produksi Ternak
12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00
Operator Komputer
96 Org/Bln x 200.000,00 = 19.200.000,00
Petugas Retribusi Ternak
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Petugas Penyembelih Sapi RPH Seuriget
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
Petugas Operator Alat RPH Seuriget
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
Petugas Handling (Penggiring) Sapi RPH Seuriget
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pembina Polhut
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Tim Penilai Angka Kredit
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Transportasi Petugas Penyuluh Lapangan
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
232.085.000,00 Honorarium Non PNS2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 232.085.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Petugas Jaga Malam Puskeswan Langsa Barat
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Petugas Jaga Malam BPPK dan Puskeswan Langsa Timur
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Petugas Jaga Malam Ktr & PPI Kuala Langsa
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Jaga Malam BPPK Langsa Lama
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Panglima Laot
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Sekretaris Panglima Laot
60 Org/Bln x 400.000,00 = 24.000.000,00
Petugas Pencatat Produksi Ikan
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Kebun Holtikultura Gp. Jawa
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Cleaning Service Ktr & PPI, Puskeswan/POS IB Lgs
Barat/Lgs Timur
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Penjaga Malam, Cleaning
Service dan Petugas Lainnya
3,740 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 14.960.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam, Cleaning Service dan
Petugas Lainnya
39 Org/Kali x 75.000,00 = 2.925.000,00
Bantuan Meugang Tenaga Penyuluh Pertanian, Penyuluh
Perikanan, Tenaga Polhut
132 Org/Kali x 75.000,00 = 9.900.000,00
Petugas Operasional PPI Kuala Langsa
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Petugas Tehnis Puskeswan Langsa Timur
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Tenaga Penyuluh Pertanian THL-TBPP
42 OB x 500.000,00 = 21.000.000,00
Petugas Penyuluh Pertanian (PPTK Pendamping PUMP)
15 OB x 500.000,00 = 7.500.000,00
Supir
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Petugas Jaga Malam Kantor DKPP Kota Langsa
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
84 Org/Bln x 250.000,00 = 21.000.000,00
15.300.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 15.300.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas
Lainnya
204 Org/Bln x 75.000,00 = 15.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
18.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 18.900.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
126 Org x 150.000,00 = 18.900.000,00
547.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.05 . 2.05.01 . 02
64.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 Sumber Dana :
Halaman 8PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal 64.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
64.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 64.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembeliaan Gedung
Kantor
Pembuatan Kandang Utama Ternak Puyuh
1 Keg x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
410.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Langsa
Belanja Modal 410.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
410.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 05
Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel 410.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 05 . 04
Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/ Motor Tempel
Pengadaan Sampan Mesin/ Boat Kecil
20 Unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengadaan Mesin Boat 40 Unit
1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
Pengadaan Boat Patroli
2 Unit x 35.000.000,00 = 70.000.000,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 5.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Aula, Poskeswan
Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa
Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB,
Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
68.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 68.700.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
68.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 13.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 55.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
46 Unit x 1.200.000,00 = 55.200.000,00
41.596.875,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur2.05 . 2.05.01 . 03
41.596.875,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Halaman 9PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 41.596.875,00 2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
41.596.875,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 41.596.875,00 2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
87 Org x 478.125,00 = 41.596.875,00
298.016.150,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)2.01 . 2.05.01 . 16
298.016.150,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 276.016.150,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1
25.000.000,00 Honorarium PNS2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelelangan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 15.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
251.016.150,00 Honorarium Non PNS2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 251.016.150,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Biaya Perencanaan dan Pengawasan (Kegiatan DAK)
Perencanaan Penimbunan, Pembangunan Jembatan PPI
Birem puntong, Pembuatan Jembatan Produksi
Pertambakan Kota Langsa
1 Keg x 33.720.000,00 = 33.720.000,00
Perencanaan Pembangunan Talud (Sheet Pile) PPI Kuala
Langsa
1 Keg x 33.718.400,00 = 33.718.400,00
Perencanaan Pembangunan PPI Birem Puntong dan PPI
Simpang Lhee
1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Perencanaan Pembuatan Jalan dan Pengerasan Halaman
PPI Kuala Langsa, Pembuatan Jalan Produksi Pertambakan
Kota Langsa, Pembuatan Drainase PPI Kuala Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Perencanaan Pengadaan Boat Nelayan
1 Keg x 24.998.950,00 = 24.998.950,00
Perencanaan Pengerukan Alur Gp Alue Dua
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pengawasan Penimbunan, Pembangunan Jembatan PPI
Birem Puntong, Pembuatan Jembatan Produksi
Penambakan Kota Langsa
1 Keg x 25.290.000,00 = 25.290.000,00
Pengawasan Pembangunan Talud (Sheet Pile) PPI Kuala
Langsa
1 Keg x 25.288.800,00 = 25.288.800,00
Halaman 10PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengawasan Pembangunan PPI Birem Puntong dan PPI
Simpang Lhee
1 Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
Pengawasan Pembuatan Jalan dan Pengerasan Halaman
PPI Kuala Langsa, Pembuatan Jalan Produksi Pertambakan
Kota Langsa, Pembuatan Drainase PPI Kuala Langsa
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.172.150.000,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.02 . 2.05.01 . 16
1.172.150.000,00 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan2.02 . 2.05.01 . 16 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.172.150.000,00 2.02 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.172.150.000,00 Belanja Bahan/Material2.02 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.172.150.000,00 2.02 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
Rehabilitasi Hutan Manggrove Gp. Cinta Raja
1 Keg x 72.150.000,00 = 72.150.000,00
Rehabilitasi Hutan dan Pengayaan Vegetatif (Hutan
Lindung)
1 Keg x 637.500.000,00 = 637.500.000,00
Penghijauan Lingkungan
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pemeliharaan Hutan Rakyat
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Rehabilitasi Hutan Manggrove
1 Keg x 222.500.000,00 = 222.500.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pemeliharaan Rehabilitasi Hutan Manggrove
1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
186.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 17
186.000.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Pengandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
24.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 24.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Lainnya
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
457.480.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19
100.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 100.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Dan Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada
Mayarakat
Pengadaan Mesin Jetor/ Rotari Besar untuk Kelompok
"Saberata" Gp. Cinta Raja
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengadaan Mesin Jetor/ Rotari Kecil untuk Kelompok
"Aneuk Nanggroe" Gp. Batee Puteh
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pengadaan Mesin Jetor/ Rotari Kecil untuk Kelompok
"Famili Groep" Gp. Kapa
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
357.480.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 357.480.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
357.480.000,00 Belanja Bahan/Material2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 332.480.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
Halaman 12PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Bibit / Tanaman
Pengadaan Bibit Rambutan
2,000 Btg x 35.000,00 = 70.000.000,00
Pengadaan Bibit Duku
2,500 Btg x 35.000,00 = 87.500.000,00
Pengadaan Bibit Durian
1,428 Btg x 35.000,00 = 49.980.000,00
Pengadaan Bibit Tanaman Buah Kehutanan
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 25.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Pengadaan Pupuk Organik
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
75.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan2.01 . 2.05.01 . 20
75.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 28.800.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
28.800.000,00 Honorarium Non PNS2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.800.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh di 3 BPPK
1 Keg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
13.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.600.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh
1 Keg x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
30.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 30.600.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
1 Keg x 30.600.000,00 = 30.600.000,00
Halaman 13PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
174.618.000,00 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan2.02 . 2.05.01 . 20
174.618.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Daya Hutan2.02 . 2.05.01 . 20 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal 174.618.000,00 2.02 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
174.618.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor2.02 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 174.618.000,00 2.02 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor
Pick Up
Pengadaan Kendaraan Roda Empat Patroli
1 Unit x 174.618.000,00 = 174.618.000,00
3.085.960.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap2.05 . 2.05.01 . 21
3.085.960.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
400.000.000,00 Belanja Bahan/Material2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 400.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
Penimbunan Lahan PPI Kuala Langsa (Lanjutan)
1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
Belanja Modal 2.685.960.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3
400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 400.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
Pembuatan Jalan dan Pengerasan Halaman PPI Kuala
Langsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembuatan Jalan Produksi Pertambakan Kota Langsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
443.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 443.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
Penyebrangan Orang
Pembangunan Jembatan PPI Birem Puntong
1 Keg x 243.000.000,00 = 243.000.000,00
Pembuatan Jembatan Produksi Pertambakan Kota Langsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
942.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 942.960.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
Pembangunan Talud (Sheet Pile) PPI Kuala Langsa
1 Keg x 842.960.000,00 = 842.960.000,00
Pembangunan Drainase PPI Kuala Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
900.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26
Halaman 14PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 900.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Pembangunan PPI Birem Puntong
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pembangunan PPI Simpang Lhee
1 Keg x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
570.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan2.01 . 2.05.01 . 22
570.000.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 570.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
570.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 570.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengadaan Lembu Desa Pondok Kemuning
40 Ekor x 5.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengadaan Lembu Desa Meurandeh
20 Ekor x 5.000.000,00 = 100.000.000,00
Pengadaan Lembu Untuk GAPOKTAN Gp. Paya Bujok
Teungoh
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pengadaan Sapi Betina Untuk Kelompok Tani Makmur
Jaya Gp. Lengkong
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengadaan Kambing untuk Kelompok Ternak MAKMUR
MANDIRI Lr. IV Seulalah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Kambing untuk Kelompok Ternak CENDANA
SEJAHTERA Gp. Seulalah Baru
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Bantuan Sapi Betina 20 Ekor untuk Kelompok
Ternak GERHANA Desa Geudubang Jawa
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
634.985.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23
634.985.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil
Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
105.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 105.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengadaan Boat untuk Kelompok Nelayan Makmu Beurata
Gp. Lhokbanie Relokasi
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Pengadaan Mesin Boat 5,5 PK
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pengadaan Mesin Boat Ikan An. Sulaiman Ali Lrg. Amal
Dsn Sentosa Gp. Blang
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 15PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal 529.985.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
499.985.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 499.985.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Kulkas (Dana Alokasi Khusus 2013)
Pengadaan Alat Pembeku Ikan/Air Freezer (ABF)
1 Keg x 499.985.000,00 = 499.985.000,00
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Rehab MCK Pasar Ikan Langsa
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.530.640.877,00)
Halaman 16PENJABARAN APBk - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Pilihan Industri
Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 382.790.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 382.790.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 382.790.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
382.790.000,00 Retribusi Jasa Umum2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Pasar 382.790.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Pedagang Sayur
1 Thn x 99.000.000,00 = 99.000.000,00
Pedagang Ikan
1 Thn x 82.800.000,00 = 82.800.000,00
Pedagang Ikan Glosir
1 Thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
Meja Ayam
1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
Meja Daging Sapi
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Meja Daging Kambing
1 Thn x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
Pedagang Kaki Lima
1 Thn x 57.600.000,00 = 57.600.000,00
Pedagang Buah
1 Thn x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
Lapak Daging Meugang
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Lapak Kue Kering
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Lapak Kue Basah
1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
Lapak Bumbu Puasa
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Kios Pakaian (Blok B)
1 Thn x 43.200.000,00 = 43.200.000,00
Lapak Mainan (Lebaran)
1 Thn x 840.000,00 = 840.000,00
Pendapatan Lain-lain
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBk - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.463.431.905,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.850.093.155,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.850.093.155,00 Non Kegiatan2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.850.093.155,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.653.890.655,00 Gaji Dan Tunjangan2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.925.624.732,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 16 Org
13 Bln x 34.071.910,00 = 442.934.830,00
Golongan III : 32 Org
13 Bln x 88.398.433,00 = 1.149.179.629,00
Golongan IV : 6 Org
13 Bln x 22.750.225,00 = 295.752.925,00
Acress
1 Thn x 37.757.348,00 = 37.757.348,00
Tunjangan Keluarga 180.425.094,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 3.560.196,00 = 46.282.548,00
Golongan III
13 Bln x 7.976.704,00 = 103.697.152,00
Golongan IV
13 Bln x 2.069.819,00 = 26.907.647,00
Accress
1 Thn x 3.537.747,00 = 3.537.747,00
Tunjangan Jabatan 264.964.635,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan III
13 Bln x 13.021.900,00 = 169.284.700,00
Golongan IV
13 Bln x 6.960.350,00 = 90.484.550,00
Accress
1 Thn x 5.195.385,00 = 5.195.385,00
Tunjangan Fungsional Umum 69.805.944,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
13 Bln x 3.081.600,00 = 40.060.800,00
Golongan III
13 Bln x 1.979.500,00 = 25.733.500,00
Golongan IV
13 Bln x 203.300,00 = 2.642.900,00
Accress
1 Thn x 1.368.744,00 = 1.368.744,00
Tunjangan Beras 144.613.229,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 10.905.975,00 = 141.777.675,00
Halaman 2PENJABARAN APBk - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Accress
1 Thn x 2.835.554,00 = 2.835.554,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 68.041.530,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 68.041.530,00 = 68.041.530,00
Pembulatan Gaji 415.491,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 415.491,00 = 415.491,00
196.202.500,00 Tambahan Penghasilan PNS2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 196.202.500,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
60 Org/Bln x 243.750,00 = 14.625.000,00
Esselon IV a
216 Org/Bln x 225.000,00 = 48.600.000,00
Non Esselon Gol. III
144 Org/Bln x 153.750,00 = 22.140.000,00
Non Esselon Gol. II
216 Org/Bln x 112.500,00 = 24.300.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
12,100 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 48.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
15 Org/Kali x 262.500,00 = 3.937.500,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
54 Org/Kali x 225.000,00 = 12.150.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
90 Org/Kali x 150.000,00 = 13.500.000,00
BELANJA LANGSUNG 613.338.750,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
392.820.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
49.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Halaman 3PENJABARAN APBk - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
49.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telpon
Belanja Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 43.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Biaya Listrik Kantor Disperindagko dan UKM
1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
Biaya Listrik Gedung Metrologi
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Listrik Gedung Batik
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 7.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 8.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBk - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Foto Copy Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 20.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Note Book
5 Unit x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
83.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
83.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 5PENJABARAN APBk - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
158.320.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 149.320.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
87.300.000,00 Honorarium PNS2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 87.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
PPTK
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Barang
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 Ob x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Operator Komputer
108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00
58.420.000,00 Honorarium Non PNS2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.420.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
880 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Tenaga Supir
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Tenaga Supir Mobil Metrologi
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
Halaman 6PENJABARAN APBk - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 Ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
3.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 9.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Paket Lebaran
60 Org x 150.000,00 = 9.000.000,00
34.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.07 . 2.07.01 . 02
8.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 8.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
26.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
26.250.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 20.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
3 Unit x 6.750.000,00 = 20.250.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 6.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
5 Unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
25.818.750,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur2.07 . 2.07.01 . 03
25.818.750,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 25.818.750,00 2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
25.818.750,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 25.818.750,00 2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
54 Org x 478.125,00 = 25.818.750,00
99.950.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.15 . 2.07.01 . 17
99.950.000,00 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tanggan, Industri Kecil
dan Industri Menengah
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 Sumber Dana :
Halaman 7PENJABARAN APBk - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 99.950.000,00 1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
99.950.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 99.950.000,00 1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Bantuan Sarana dan Prasarana Keterampilan Bagi Warga
Binaan LAPAS Klas IIB Langsa
1 Keg x 99.950.000,00 = 99.950.000,00
50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi1.15 . 2.07.01 . 18
50.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengadaan Peralatan Pengolah Ikan Asin Koperasi Mandiri
Bersama Desa Sei Pauh Pusaka
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
10.500.000,00 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial2.07 . 2.07.01 . 19
10.500.000,00 Pembangunan Sarana Sentra-sentra Industri Potensial2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 10.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
10.500.000,00 Honorarium Non PNS2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Biaya Pembangunan Sarana Sentra-sentra Industri
Potensial
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.080.641.905,00)
Halaman 8PENJABARAN APBk - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
Lampiran Ia
Nomor
Tanggal
Peraturan Walikota Langsa
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4 PENDAPATAN 529.603.785.664,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.587.026.529,00
Pendapatan Pajak Daerah4 . 1 . 1 6.449.914.000,00
507.715.000,00 Pajak Hotel4 . 1 . 1 . 01
507.715.000,00 Pajak Hotel4 . 1 . 1 . 01 . 14 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
175.595.000,00 Pajak Restoran4 . 1 . 1 . 02
175.595.000,00 Restoran4 . 1 . 1 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
25.000.000,00 Pajak Hiburan4 . 1 . 1 . 03
25.000.000,00 Pajak Hiburan4 . 1 . 1 . 03 . 20 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010
291.604.000,00 Pajak Reklame4 . 1 . 1 . 04
291.604.000,00 Pajak Reklame4 . 1 . 1 . 04 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
3.600.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan4 . 1 . 1 . 05
3.600.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan PLN4 . 1 . 1 . 05 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
50.000.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 1 . 07
50.000.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 1 . 07 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010
10.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah4 . 1 . 1 . 08
10.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah4 . 1 . 1 . 08 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
120.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet4 . 1 . 1 . 09
120.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet4 . 1 . 1 . 09 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
170.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4 . 1 . 1 . 11
170.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4 . 1 . 1 . 11 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007
1.500.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4 . 1 . 1 . 13
1.500.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4 . 1 . 1 . 13 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010
Hasil Retribusi Daerah4 . 1 . 2 7.017.418.400,00
5.459.333.600,00 Retribusi Jasa Umum4 . 1 . 2 . 01
Halaman 1 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.071.117.600,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan4 . 1 . 2 . 01 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
150.606.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan4 . 1 . 2 . 01 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010
120.000.000,00 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil4 . 1 . 2 . 01 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 01 Tahun 2012
480.000.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum4 . 1 . 2 . 01 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
382.790.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar4 . 1 . 2 . 01 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
28.320.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor4 . 1 . 2 . 01 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
1.500.000,00 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran4 . 1 . 2 . 01 . 08 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
75.000.000,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus4 . 1 . 2 . 01 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
150.000.000,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi4 . 1 . 2 . 01 . 13 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010
1.045.200.000,00 Retribusi Jasa Usaha4 . 1 . 2 . 02
650.200.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
15.000.000,00 Retribusi Tempat Pelelangan4 . 1 . 2 . 02 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
200.000.000,00 Retribusi Terminal4 . 1 . 2 . 02 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
180.000.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir4 . 1 . 2 . 02 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
366.604.800,00 Retribusi Perizinan Tertentu4 . 1 . 2 . 03
250.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan4 . 1 . 2 . 03 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
102.604.800,00 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian4 . 1 . 2 . 03 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
5.000.000,00 Retribusi Izin Trayek4 . 1 . 2 . 03 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
9.000.000,00 Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan4 . 1 . 2 . 03 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
146.280.000,00 Retribusi Lainnya4 . 1 . 2 . 04
5.000.000,00 Retribusi Pengujian Kapal Perikanan4 . 1 . 2 . 04 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
33.375.000,00 Retribusi Rumah Potong Hewan4 . 1 . 2 . 04 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007
26.225.000,00 Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan4 . 1 . 2 . 04 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008
81.680.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah4 . 1 . 2 . 04 . 09 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4 . 1 . 3 241.835.870,00
241.835.870,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank4 . 1 . 3 . 04
241.835.870,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank4 . 1 . 3 . 04 . 01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4 . 1 . 4 43.877.858.259,00
116.525.259,00 Penerimaan Jasa Giro4 . 1 . 4 . 02
116.525.259,00 Jasa Giro Kas Daerah4 . 1 . 4 . 02 . 01
43.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)4 . 1 . 4 . 15
43.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)4 . 1 . 4 . 15 . 01 Keputusan Walikota No. 306 / 900 / 2012
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 431.675.223.676,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak4 . 2 . 1 20.513.411.676,00
Halaman 2 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
15.280.215.249,00 Bagi Hasil Pajak4 . 2 . 1 . 01
15.280.215.249,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan4 . 2 . 1 . 01 . 01 PMK No. 205 / PMK.07 / 2012
5.233.196.427,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4 . 2 . 1 . 02
579.729,00 Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan4 . 2 . 1 . 02 . 02 PMK No. 2 / PMK.07 / 2012
13.030.852,00 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan4 . 2 . 1 . 02 . 07 PMK No. 258 / PMK.07 / 2010
1.298.749.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 08 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
3.792.781.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 09 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
98.797.746,00 Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau4 . 2 . 1 . 02 . 11 PMK No. 46 / PMK.07 / 2012
29.258.100,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum4 . 2 . 1 . 02 . 12 PMK No. 207 / PMK.07 / 2011
Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 381.240.982.000,00
381.240.982.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 . 01
381.240.982.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 . 01 . 01 Surat DJPK Nomor S-832/PK/2012
Dana Alokasi Khusus4 . 2 . 3 29.920.830.000,00
29.920.830.000,00 Dana Alokasi Khusus4 . 2 . 3 . 01
10.417.980.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan4 . 2 . 3 . 01 . 01 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
4.406.380.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan4 . 2 . 3 . 01 . 02 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
4.732.450.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan4 . 2 . 3 . 01 . 03 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
1.264.130.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi4 . 2 . 3 . 01 . 04 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
1.211.440.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum4 . 2 . 3 . 01 . 05 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
1.607.140.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi4 . 2 . 3 . 01 . 06 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
3.259.950.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan4 . 2 . 3 . 01 . 07 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
678.260.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup4 . 2 . 3 . 01 . 09 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
738.230.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana4 . 2 . 3 . 01 . 10 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
1.222.380.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Konversi Hutan, Tanah dan Air4 . 2 . 3 . 01 . 12 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
382.490.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat4 . 2 . 3 . 01 . 15
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 40.341.535.459,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya4 . 3 . 3 6.603.058.459,00
6.603.058.459,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi4 . 3 . 3 . 01
1.485.639.297,00 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 01
2.002.662.941,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 03
3.028.280.616,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 05
86.475.605,00 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan4 . 3 . 3 . 01 . 07
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus4 . 3 . 4 33.738.477.000,00
Halaman 3 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
33.738.477.000,00 Dana Penyesuaian4 . 3 . 4 . 01
2.952.000.000,00 Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD4 . 3 . 4 . 01 . 01 PMK No. 35 / PMK.07 / 2012
30.786.477.000,00 Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD4 . 3 . 4 . 01 . 05 PMK No. 34 / PMK.07 / 2012
5 BELANJA 524.480.463.091,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 315.456.148.349,00
Belanja Pegawai5 . 1 . 1 289.379.151.349,00
236.027.629.379,00 Gaji Dan Tunjangan5 . 1 . 1 . 01
173.392.971.980,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi5 . 1 . 1 . 01 . 01
15.137.173.749,00 Tunjangan Keluarga5 . 1 . 1 . 01 . 02
6.119.675.783,00 Tunjangan Jabatan5 . 1 . 1 . 01 . 03
14.665.487.537,00 Tunjangan Fungsional5 . 1 . 1 . 01 . 04
3.803.110.127,00 Tunjangan Fungsional Umum5 . 1 . 1 . 01 . 05
12.119.734.554,00 Tunjangan Beras5 . 1 . 1 . 01 . 06
5.422.081.419,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5 . 1 . 1 . 01 . 07
32.862.630,00 Pembulatan Gaji5 . 1 . 1 . 01 . 08
3.500.000.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan5 . 1 . 1 . 01 . 09
48.132.000,00 Uang Paket5 . 1 . 1 . 01 . 10
17.721.900,00 Tunjangan Panitia Musyawarah5 . 1 . 1 . 01 . 11
38.367.000,00 Tunjangan Komisi5 . 1 . 1 . 01 . 12
24.299.100,00 Tunjangan Panitia Anggaran5 . 1 . 1 . 01 . 13
8.221.500,00 Tunjangan Badan Kehormatan5 . 1 . 1 . 01 . 14
11.510.100,00 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya5 . 1 . 1 . 01 . 15
1.550.400.000,00 Tunjangan Perumahan5 . 1 . 1 . 01 . 16
25.000.000,00 Uang Duka Wafat/Tewas5 . 1 . 1 . 01 . 17
110.880.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK5 . 1 . 1 . 01 . 19
51.956.301.250,00 Tambahan Penghasilan PNS5 . 1 . 1 . 02
908.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja5 . 1 . 1 . 02 . 01
51.048.101.250,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya5 . 1 . 1 . 02 . 06
930.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH5 . 1 . 1 . 03
630.000.000,00 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD5 . 1 . 1 . 03 . 01
300.000.000,00 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH5 . 1 . 1 . 03 . 02
465.220.720,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah5 . 1 . 1 . 04
465.220.720,00 Biaya Pemungutan PBB5 . 1 . 1 . 04 . 01
Belanja Hibah5 . 1 . 4 4.662.333.000,00
Halaman 4 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.662.333.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi5 . 1 . 4 . 05
4.662.333.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ......5 . 1 . 4 . 05 . 01
Belanja Bantuan Sosial5 . 1 . 5 8.783.464.000,00
1.149.546.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan5 . 1 . 5 . 01
1.149.546.000,00 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ......5 . 1 . 5 . 01 . 01
4.004.918.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat5 . 1 . 5 . 02
4.004.918.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat ......5 . 1 . 5 . 02 . 01
3.629.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat5 . 1 . 5 . 03
3.629.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada ......5 . 1 . 5 . 03 . 01
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa5 . 1 . 7 11.631.200.000,00
11.131.200.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya5 . 1 . 7 . 04
11.131.200.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ......5 . 1 . 7 . 04 . 03
500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik5 . 1 . 7 . 05
500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ......5 . 1 . 7 . 05 . 01 Permendagri No. 21 Thn 2011
Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 . 01
1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 . 01 . 01
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 209.024.314.742,00
Belanja Pegawai5 . 2 . 1 74.533.555.462,00
40.260.621.062,00 Honorarium PNS5 . 2 . 1 . 01
40.198.046.062,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 1 . 01 . 01
62.575.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 1 . 01 . 02
31.023.714.400,00 Honorarium Non PNS5 . 2 . 1 . 02
3.869.385.400,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5 . 2 . 1 . 02 . 01
27.154.329.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5 . 2 . 1 . 02 . 02
1.004.000.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 1 . 03
135.000.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 1 . 03 . 01
869.000.000,00 Uang Lembur Non PNS5 . 2 . 1 . 03 . 02
307.662.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5 . 2 . 1 . 05
307.662.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat5 . 2 . 1 . 05 . 02
Halaman 5 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.937.558.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan5 . 2 . 1 . 06
1.937.558.000,00 Insentif5 . 2 . 1 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa5 . 2 . 2 83.731.082.009,00
5.521.224.458,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 2 . 01
2.983.890.870,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 2 . 01 . 01
77.720.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender5 . 2 . 2 . 01 . 02
620.863.513,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)5 . 2 . 2 . 01 . 03
124.306.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5 . 2 . 2 . 01 . 04
935.992.302,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 2 . 01 . 05
190.900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas5 . 2 . 2 . 01 . 06
7.927.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran5 . 2 . 2 . 01 . 07
579.624.773,00 Belanja Pengisian Tabung Gas5 . 2 . 2 . 01 . 08
11.647.754.147,00 Belanja Bahan/Material5 . 2 . 2 . 02
1.571.760.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan5 . 2 . 2 . 02 . 01
1.534.630.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman5 . 2 . 2 . 02 . 02
8.345.929.147,00 Belanja Bahan Obat-Obatan5 . 2 . 2 . 02 . 04
195.435.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk5 . 2 . 2 . 02 . 05
8.308.316.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 2 . 03
602.680.000,00 Belanja Telepon5 . 2 . 2 . 03 . 01
77.409.000,00 Belanja Air5 . 2 . 2 . 03 . 02
5.998.860.000,00 Belanja Listrik5 . 2 . 2 . 03 . 03
11.000.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang5 . 2 . 2 . 03 . 04
427.417.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 2 . 03 . 05
391.700.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit5 . 2 . 2 . 03 . 06
16.600.000,00 Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 2 . 03 . 07
91.250.000,00 Belanja Sertifikasi5 . 2 . 2 . 03 . 08
215.000.000,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan5 . 2 . 2 . 03 . 09
324.900.000,00 Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik5 . 2 . 2 . 03 . 14
151.500.000,00 Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi5 . 2 . 2 . 03 . 15
570.000.000,00 Belanja Premi Asuransi5 . 2 . 2 . 04
570.000.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan5 . 2 . 2 . 04 . 01
3.715.712.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 2 . 05
2.184.000,00 Belanja Jasa Service5 . 2 . 2 . 05 . 01
370.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang5 . 2 . 2 . 05 . 02
848.640.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5 . 2 . 2 . 05 . 03
2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5 . 2 . 2 . 05 . 05
Halaman 6 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.288.437.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat5 . 2 . 2 . 05 . 08
594.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua5 . 2 . 2 . 05 . 09
144.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam5 . 2 . 2 . 05 . 10
417.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat5 . 2 . 2 . 05 . 11
48.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Di Atas Air5 . 2 . 2 . 05 . 13
4.494.506.599,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan5 . 2 . 2 . 06
3.002.941.719,00 Belanja Cetak5 . 2 . 2 . 06 . 01
1.491.564.880,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 2 . 06 . 02
827.591.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 2 . 07
50.000.000,00 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas5 . 2 . 2 . 07 . 01
751.391.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 2 . 07 . 02
26.200.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 2 . 07 . 03
208.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 . 2 . 2 . 08
208.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 . 2 . 2 . 08 . 01
169.360.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor5 . 2 . 2 . 10
24.260.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi5 . 2 . 2 . 10 . 01
141.500.000,00 Belanja Sewa Tenda5 . 2 . 2 . 10 . 05
3.600.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional5 . 2 . 2 . 10 . 06
17.443.279.600,00 Belanja Makanan Dan Minuman5 . 2 . 2 . 11
1.682.654.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai5 . 2 . 2 . 11 . 01
1.969.236.600,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 2 . 11 . 02
2.110.152.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu5 . 2 . 2 . 11 . 03
310.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga5 . 2 . 2 . 11 . 04
160.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya5 . 2 . 2 . 11 . 05
521.237.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan5 . 2 . 2 . 11 . 07
10.690.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Pasien5 . 2 . 2 . 11 . 08
2.529.766.250,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya5 . 2 . 2 . 12
12.160.000,00 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH5 . 2 . 2 . 12 . 01
147.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)5 . 2 . 2 . 12 . 02
2.304.806.250,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5 . 2 . 2 . 12 . 04
61.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)5 . 2 . 2 . 12 . 05
4.200.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)5 . 2 . 2 . 12 . 06
621.911.875,00 Belanja Pakaian Kerja5 . 2 . 2 . 13
621.911.875,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan5 . 2 . 2 . 13 . 01
409.870.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu5 . 2 . 2 . 14
2.000.000,00 Belanja Pakaian KORPRI5 . 2 . 2 . 14 . 01
Halaman 7 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
97.300.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah5 . 2 . 2 . 14 . 02
96.270.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional5 . 2 . 2 . 14 . 03
214.300.000,00 Belanja Pakaian Olahraga5 . 2 . 2 . 14 . 04
14.291.827.248,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 2 . 15
3.520.522.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 2 . 15 . 01
10.771.304.648,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 2 . 15 . 02
752.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS5 . 2 . 2 . 16
482.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S15 . 2 . 2 . 16 . 02
270.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S25 . 2 . 2 . 16 . 03
5.130.282.082,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS5 . 2 . 2 . 17
3.339.302.082,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 2 . 17 . 01
399.980.000,00 Belanja Sosialisasi5 . 2 . 2 . 17 . 02
1.391.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 2 . 17 . 03
4.710.500.750,00 Belanja Pemeliharaan5 . 2 . 2 . 20
1.899.111.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan5 . 2 . 2 . 20 . 01
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jembatan5 . 2 . 2 . 20 . 02
1.210.088.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung5 . 2 . 2 . 20 . 03
1.551.301.750,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor5 . 2 . 2 . 20 . 04
2.379.180.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga5 . 2 . 2 . 23
2.379.180.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal5 . 2 . 3 50.759.677.271,00
920.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah5 . 2 . 3 . 01
85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor5 . 2 . 3 . 01 . 01
250.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas5 . 2 . 3 . 01 . 03
160.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus5 . 2 . 3 . 01 . 09
200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan5 . 2 . 3 . 01 . 17
225.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Perikanan5 . 2 . 3 . 01 . 27
2.050.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat5 . 2 . 3 . 02
1.300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buldozer5 . 2 . 3 . 02 . 02
750.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)5 . 2 . 3 . 02 . 09
1.916.718.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 3 . 03
270.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus5 . 2 . 3 . 03 . 05
860.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck5 . 2 . 3 . 03 . 06
144.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks5 . 2 . 3 . 03 . 08
174.618.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up5 . 2 . 3 . 03 . 09
Halaman 8 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
468.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor5 . 2 . 3 . 03 . 12
296.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor5 . 2 . 3 . 04
104.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gerobak5 . 2 . 3 . 04 . 01
192.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Becak5 . 2 . 3 . 04 . 03
410.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor5 . 2 . 3 . 05
410.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel5 . 2 . 3 . 05 . 04
13.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel5 . 2 . 3 . 08
13.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong/Gergaji/Chainsaw5 . 2 . 3 . 08 . 06
444.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor5 . 2 . 3 . 10
3.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik5 . 2 . 3 . 10 . 01
412.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung5 . 2 . 3 . 10 . 02
1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas5 . 2 . 3 . 10 . 08
27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Selang, Nozzle, Tabung Hydrant dan Alat Perlengkapan Pemadam
Kebakaran
5 . 2 . 3 . 10 . 12
1.027.146.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 3 . 11
242.146.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari5 . 2 . 3 . 11 . 02
48.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet5 . 2 . 3 . 11 . 04
14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board5 . 2 . 3 . 11 . 05
614.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan5 . 2 . 3 . 11 . 07
109.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi5 . 2 . 3 . 11 . 09
2.485.950.210,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer5 . 2 . 3 . 12
62.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server5 . 2 . 3 . 12 . 01
842.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC5 . 2 . 3 . 12 . 02
475.773.500,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book5 . 2 . 3 . 12 . 03
261.086.710,00 Belanja Modal Pengadaan Printer5 . 2 . 3 . 12 . 04
9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display5 . 2 . 3 . 12 . 06
31.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer5 . 2 . 3 . 12 . 08
24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk,
Speaker)
5 . 2 . 3 . 12 . 09
780.315.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet5 . 2 . 3 . 12 . 10
1.121.078.536,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair5 . 2 . 3 . 13
147.313.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja5 . 2 . 3 . 13 . 01
98.025.800,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat5 . 2 . 3 . 13 . 02
231.845.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja5 . 2 . 3 . 13 . 04
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat5 . 2 . 3 . 13 . 05
526.145.996,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur5 . 2 . 3 . 13 . 07
11.748.740,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa5 . 2 . 3 . 13 . 08
Halaman 9 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang5 . 2 . 3 . 13 . 09
739.555.004,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur5 . 2 . 3 . 14
9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser5 . 2 . 3 . 14 . 04
544.985.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas5 . 2 . 3 . 14 . 05
152.870.004,00 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air5 . 2 . 3 . 14 . 07
30.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air5 . 2 . 3 . 14 . 09
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih5 . 2 . 3 . 14 . 10
57.730.250,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga5 . 2 . 3 . 15
57.730.250,00 Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden5 . 2 . 3 . 15 . 04
247.372.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio5 . 2 . 3 . 16
145.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera5 . 2 . 3 . 16 . 01
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam5 . 2 . 3 . 16 . 02
82.372.000,00 Belanja Modal Pengadaan Proyektor5 . 2 . 3 . 16 . 03
85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi5 . 2 . 3 . 17
85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)5 . 2 . 3 . 17 . 04
29.882.034,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur5 . 2 . 3 . 18
29.882.034,00 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS5 . 2 . 3 . 18 . 04
2.640.464.132,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran5 . 2 . 3 . 19
2.640.464.132,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum5 . 2 . 3 . 19 . 01
35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium5 . 2 . 3 . 20
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi5 . 2 . 3 . 20 . 01
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah5 . 2 . 3 . 20 . 09
5.710.479.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan5 . 2 . 3 . 21
5.575.034.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan5 . 2 . 3 . 21 . 01
135.445.000,00 Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan5 . 2 . 3 . 21 . 05
1.262.380.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan5 . 2 . 3 . 22
1.262.380.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang5 . 2 . 3 . 22 . 03
7.279.407.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air5 . 2 . 3 . 23
4.068.316.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan5 . 2 . 3 . 23 . 03
1.534.506.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi5 . 2 . 3 . 23 . 05
1.676.585.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum5 . 2 . 3 . 23 . 06
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon5 . 2 . 3 . 25
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik5 . 2 . 3 . 25 . 01
21.032.569.375,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5 . 2 . 3 . 26
Halaman 10 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
20.927.569.375,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor5 . 2 . 3 . 26 . 01
90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang5 . 2 . 3 . 26 . 04
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan5 . 2 . 3 . 26 . 07
192.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan5 . 2 . 3 . 27
19.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan5 . 2 . 3 . 27 . 10
120.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum5 . 2 . 3 . 27 . 13
4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan5 . 2 . 3 . 27 . 15
1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia5 . 2 . 3 . 27 . 17
4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan5 . 2 . 3 . 27 . 19
44.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan5 . 2 . 3 . 27 . 21
57.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan5 . 2 . 3 . 28
17.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto5 . 2 . 3 . 28 . 01
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama5 . 2 . 3 . 28 . 06
330.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman5 . 2 . 3 . 29
330.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanaman5 . 2 . 3 . 29 . 03
334.745.730,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan5 . 2 . 3 . 30
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene5 . 2 . 3 . 30 . 11
314.745.730,00 Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Rambu Lalulintas5 . 2 . 3 . 30 . 14
SURPLUS / (DEFISIT) 5.123.322.573,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 962.605.445,00
Penerimaan Piutang Daerah6 . 1 . 6 962.605.445,00
962.605.445,00 Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah6 . 1 . 6 . 01
387.267.680,00 Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah6 . 1 . 6 . 01 . 01
575.337.765,00 Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah6 . 1 . 6 . 01 . 02
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.423.201.564,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah6 . 2 . 2 500.000.000,00
500.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)6 . 2 . 2 . 02
500.000.000,00 BUMD ......6 . 2 . 2 . 02 . 01
Pembayaran Pokok Utang6 . 2 . 3 923.201.564,00
Halaman 11 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
888.201.564,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank6 . 2 . 3 . 03
888.201.564,00 Bank ......6 . 2 . 3 . 03 . 01
35.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga6 . 2 . 3 . 11
35.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga6 . 2 . 3 . 11 . 01
PEMBIAYAAN NETTO (460.596.119,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 4.662.726.454,00
Langsa, 3 Januari 2013
WAKIL WALIKOTA LANGSA
Drs. MARZUKI HAMID, MM
Halaman 12 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
3 Januari 2013
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 529.603.785.664,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.587.026.529,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
Pendapatan Pajak Daerah 6.449.914.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
507.715.000,00 Pajak Hotel1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01
Pajak Hotel 507.715.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 14 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
175.595.000,00 Pajak Restoran1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02
Restoran 175.595.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
25.000.000,00 Pajak Hiburan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03
Pajak Hiburan 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010
291.604.000,00 Pajak Reklame1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04
Pajak Reklame 291.604.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
3.600.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05
Pajak Penerangan Jalan PLN 3.600.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
50.000.000,00 Pajak Parkir1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07
Pajak Parkir 50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010
10.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08
Pajak Air Bawah Tanah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
120.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09
Pajak Sarang Burung Walet 120.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
170.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 170.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007
1.500.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010
Hasil Retribusi Daerah 7.017.418.400,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
5.459.333.600,00 Retribusi Jasa Umum1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.071.117.600,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Halaman 1PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 150.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 01 Tahun 2012
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 480.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pelayanan Pasar 382.790.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 28.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 75.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 13 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010
1.045.200.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 650.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
Retribusi Tempat Pelelangan 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Retribusi Terminal 200.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Retribusi Tempat Khusus Parkir 180.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
366.604.800,00 Retribusi Perizinan Tertentu1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 250.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 102.604.800,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Izin Trayek 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan 9.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
146.280.000,00 Retribusi Lainnya1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Rumah Potong Hewan 33.375.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007
Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan 26.225.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 81.680.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 09 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 241.835.870,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
241.835.870,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04
Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank 241.835.870,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 43.877.858.259,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
116.525.259,00 Penerimaan Jasa Giro1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02
Jasa Giro Kas Daerah 116.525.259,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01
43.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 15
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 43.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 15 . 01 Keputusan Walikota No. 306 / 900 / 2012
DANA PERIMBANGAN 431.675.223.676,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.513.411.676,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
15.280.215.249,00 Bagi Hasil Pajak1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan 15.280.215.249,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01 PMK No. 205 / PMK.07 / 2012
Halaman 2PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.233.196.427,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan 579.729,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02 PMK No. 2 / PMK.07 / 2012
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 13.030.852,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07 PMK No. 258 / PMK.07 / 2010
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 1.298.749.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 3.792.781.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau 98.797.746,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11 PMK No. 46 / PMK.07 / 2012
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 29.258.100,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12 PMK No. 207 / PMK.07 / 2011
Dana Alokasi Umum 381.240.982.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
381.240.982.000,00 Dana Alokasi Umum1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01
Dana Alokasi Umum 381.240.982.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Surat DJPK Nomor S-832/PK/2012
Dana Alokasi Khusus 29.920.830.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
29.920.830.000,00 Dana Alokasi Khusus1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 10.417.980.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 4.406.380.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 4.732.450.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi 1.264.130.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum 1.211.440.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.607.140.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 3.259.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 678.260.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 738.230.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 10 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Dana Alokasi Khusus Bidang Konversi Hutan, Tanah dan Air 1.222.380.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 12 PMK No. 201 / PMK.07 / 2012
Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat 382.490.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 15
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 40.341.535.459,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 6.603.058.459,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
6.603.058.459,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 1.485.639.297,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.002.662.941,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3.028.280.616,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 86.475.605,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.738.477.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
33.738.477.000,00 Dana Penyesuaian1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 2.952.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01 PMK No. 35 / PMK.07 / 2012
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD 30.786.477.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 05 PMK No. 34 / PMK.07 / 2012
BELANJA 524.480.463.091,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
Halaman 3PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA TIDAK LANGSUNG 315.456.148.349,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
315.456.148.349,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 289.379.151.349,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
236.027.629.379,00 Gaji Dan Tunjangan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 173.392.971.980,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Tunjangan Keluarga 15.137.173.749,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Jabatan 6.119.675.783,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Fungsional 14.665.487.537,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional Umum 3.803.110.127,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Beras 12.119.734.554,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.422.081.419,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Pembulatan Gaji 32.862.630,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Iuran Asuransi Kesehatan 3.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09
Uang Paket 48.132.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10
Tunjangan Panitia Musyawarah 17.721.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Komisi 38.367.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Panitia Anggaran 24.299.100,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Badan Kehormatan 8.221.500,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 11.510.100,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Perumahan 1.550.400.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16
Uang Duka Wafat/Tewas 25.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK 110.880.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19
51.956.301.250,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 908.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 51.048.101.250,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
930.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta
KDH/WKDH
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD 630.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02
465.220.720,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04
Biaya Pemungutan PBB 465.220.720,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01
Belanja Hibah 4.662.333.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
4.662.333.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ...... 4.662.333.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01
Belanja Bantuan Sosial 8.783.464.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
1.149.546.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01
Halaman 4PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ...... 1.149.546.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01
4.004.918.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat ...... 4.004.918.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02 . 01
3.629.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03
Belanja Bantuan Sosial Kepada ...... 3.629.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
11.631.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
11.131.200.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa
Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ...... 11.131.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03
500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ...... 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01
BELANJA LANGSUNG 209.024.314.742,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2
83.458.887.711,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01
131.380.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 131.380.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
120.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 120.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
10.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 10.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
6.881.605.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 6.881.605.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
6.881.605.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 585.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Air 74.505.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Listrik 5.978.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 54.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Paket/Pengiriman 1.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik 37.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 150.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
90.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Halaman 5PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
90.000.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
404.950.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Belanja Pegawai 159.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
159.950.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 159.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
215.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 215.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
762.354.302,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 762.354.302,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
762.354.302,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 747.354.302,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Pengisian Tabung Gas 15.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08
849.093.750,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 849.093.750,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
849.093.750,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 849.093.750,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
1.829.328.035,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 1.829.328.035,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.829.328.035,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.829.328.035,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.213.394.415,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 2.213.394.415,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Halaman 6PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.213.394.415,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.587.936.015,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 625.458.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
511.863.513,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 471.863.513,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
471.863.513,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 470.863.513,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Modal 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01
4.647.614.034,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13
Belanja Modal 4.647.614.034,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
104.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Gerobak 104.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 04 . 01
8.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong/Gergaji/Chainsaw 8.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08 . 06
417.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 3.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 412.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 1.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08
812.646.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 242.146.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 48.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan White Board 12.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 509.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Televisi 1.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09
1.691.710.210,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 62.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 762.575.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 455.773.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Printer 245.086.710,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 06
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 31.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Halaman 7PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse,
Keyboard, Hardisk, Speaker)
24.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 102.075.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
759.178.536,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 112.313.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 98.025.800,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 221.845.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 6.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 209.245.996,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Sofa 11.748.740,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 100.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09
239.570.004,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Dispenser 9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 45.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air
152.870.004,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 30.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih 2.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10
47.730.250,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 47.730.250,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
222.372.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 145.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Handycam 20.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 57.372.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03
85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 85.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04
29.882.034,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 29.882.034,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18 . 04
8.325.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 8.325.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
158.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 158.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10
38.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto 17.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01
Halaman 8PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama 21.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene 10.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 11
25.800.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
25.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
391.097.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 330.097.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
330.097.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 330.097.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Modal 61.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
61.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 15
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 17
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 44.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
4.463.454.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 4.463.454.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
4.463.454.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 562.154.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 535.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.245.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga 310.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya 160.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja Makanan Dan Minuman Pasien 1.650.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08
7.506.245.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 7.506.245.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
7.486.245.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 495.925.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.990.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 9PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
52.750.708.662,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Pegawai 51.704.008.662,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
31.407.070.562,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.381.495.562,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 25.575.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
18.605.563.100,00 Honorarium Non PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 586.846.100,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.018.717.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
125.000.000,00 Uang Lembur1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 125.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01
1.566.375.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 1.566.375.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.046.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.046.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.046.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
26.882.840.675,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.02 . 02
5.356.536.715,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 03
Belanja Pegawai 1.136.950.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
1.136.950.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.136.950.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 338.760.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
338.760.000,00 Belanja Bahan/Material1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 338.760.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Modal 3.880.826.715,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
3.880.826.715,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 3.790.826.715,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang 90.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04
3.452.100.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05
Belanja Modal 3.452.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal Pengadaan Buldozer 1.300.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 02 . 02
Halaman 10PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.742.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus 270.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 05
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck 860.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks 144.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 08
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
Motor
468.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12
410.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 05
Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel 410.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 05 . 04
125.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Modal 115.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
34.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 34.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Printer 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06
86.704.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21
Belanja Barang dan Jasa 86.704.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
53.444.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 50.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.444.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
33.260.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 15.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Tenda 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
1.853.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Belanja Barang dan Jasa 1.498.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
103.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02
Halaman 11PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Baku Bangunan 103.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
320.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 320.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
1.075.300.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1.075.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Modal 355.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
355.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 355.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
2.920.887.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota
Belanja Barang dan Jasa 2.920.887.500,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 60.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
2.860.887.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Penggantian Suku Cadang 370.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 10.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1.276.437.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 594.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam 144.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10
Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat 417.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11
Belanja Perawatan Kendaraan Di Atas Air 48.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 13
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
13.072.812.460,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
Belanja Pegawai 107.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
42.275.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
65.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 65.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 12PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Modal 12.943.537.460,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
12.943.537.460,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 12.943.537.460,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
2.900.528.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.03 . 03
2.792.528.125,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Belanja Barang dan Jasa 2.792.528.125,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
2.470.666.250,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 12.160.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 147.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.304.806.250,00 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 4.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 2.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06
294.861.875,00 Belanja Pakaian Kerja1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 294.861.875,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
27.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian KORPRI 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja Pakaian Adat Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Olahraga 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
108.000.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1.07 . 1.07.01 . 03 . 03
Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
108.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 108.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
1.158.300.182,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.03 . 05
885.750.182,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Belanja Pegawai 113.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Halaman 13PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
82.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
30.850.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 772.550.182,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
24.810.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 23.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.360.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
28.120.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.120.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
40.680.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.320.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 18.360.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
9.600.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
264.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 242.760.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
400.080.182,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 400.080.182,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
272.550.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02
Belanja Pegawai 35.750.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
6.250.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
29.500.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 236.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
4.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 14PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
5.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
5.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
205.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 205.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
182.346.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
182.346.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Belanja Pegawai 76.140.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
61.140.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.140.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
15.000.000,00 Uang Lembur1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur Non PNS 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02
Belanja Barang dan Jasa 106.206.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
9.166.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.836.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 330.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
16.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 8.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
7.540.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.540.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 15PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
73.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
868.896.710,00 Program Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15
868.896.710,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.11.02 . 15 . 01
Belanja Modal 868.896.710,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
868.896.710,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 868.896.710,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
524.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1.11 . 1.11.02 . 15
44.000.000,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 01
Belanja Pegawai 7.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
7.850.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 36.150.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 15.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
130.000.000,00 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.11.02 . 15 . 03
Belanja Pegawai 22.050.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
6.300.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
15.750.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 16PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 107.950.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
4.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.550.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 5.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
27.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
1.750.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
68.250.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 68.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
350.000.000,00 Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05
Belanja Pegawai 64.900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
44.400.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
500.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
20.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 285.100.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
13.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 6.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
4.850.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 17PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
22.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 10.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
117.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
124.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 124.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
16.073.136.147,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 15
16.073.136.147,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 15 . 01
Belanja Barang dan Jasa 16.073.136.147,00 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
7.073.136.147,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 7.073.136.147,00 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
9.000.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Pasien 9.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08
5.994.414.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15
5.175.034.000,00 Pembangunan Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Belanja Modal 5.175.034.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
5.175.034.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.175.034.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
819.380.000,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Belanja Modal 819.380.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
819.380.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 819.380.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
142.700.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15
100.000.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
18.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 18.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Halaman 18PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
71.250.000,00 Belanja Jasa Kantor1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 71.250.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
1.550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.550.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
7.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
29.700.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
10.300.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.300.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.700.000,00 Honorarium Non PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
13.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.10 . 1.10.01 . 15 . 13
Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
5.000.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
3.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Halaman 19PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
209.561.875,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15
209.561.875,00 Festival Kompetensi dan Kreativitas Anak dan Guru TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Belanja Pegawai 191.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1
191.300.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 191.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 18.261.875,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
1.231.875,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.231.875,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
7.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
5.300.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
235.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi1.06 . 1.06.01 . 15
140.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Pegawai 140.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
125.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 125.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
95.000.000,00 Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
Belanja Pegawai 95.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 20PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
80.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 80.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
6.803.202.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15
5.847.950.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Pegawai 5.847.950.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
390.350.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 390.350.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.593.600.000,00 Honorarium Non PNS1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.593.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
864.000.000,00 Uang Lembur1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur Non PNS 864.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02
955.252.500,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 724.252.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
185.086.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 185.086.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
537.666.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 537.666.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Modal 231.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
192.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Becak 192.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 04 . 03
38.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 38.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
2.508.868.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.25 . 1.07.01 . 15
190.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
Belanja Modal 190.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
108.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Televisi 108.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09
82.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 82.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Halaman 21PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
929.040.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 Lokasi Kegiatan : PDE dan Infokom Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 382.800.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
318.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 318.500.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
64.300.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 64.300.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Modal 546.240.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3
546.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 546.240.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
1.389.828.000,00 Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07
Belanja Pegawai 395.200.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
308.200.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 308.200.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
87.000.000,00 Honorarium Non PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 87.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 854.628.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
19.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 19.100.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
325.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 90.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik 235.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
254.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 250.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.300.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
37.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 37.400.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
168.328.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 85.828.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 82.500.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Modal 140.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
Halaman 22PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 140.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
14.600.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2.04 . 1.18.02 . 15
14.600.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
2.04 . 1.18.02 . 15 . 06
Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
3.000.000,00 Honorarium Non PNS2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1.600.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 800.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
1.700.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1.700.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
352.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan1.04 . 1.03.01 . 15
125.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan1.04 . 1.03.01 . 15 . 03
Belanja Pegawai 50.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
50.000.000,00 Honorarium PNS1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.498.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.498.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
62.502.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 23PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.900.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.602.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
227.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat1.04 . 1.03.01 . 15 . 07
Belanja Barang dan Jasa 227.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
227.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 227.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
2.499.565.531,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah1.20 . 1.20.04 . 15
198.965.531,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Belanja Pegawai 100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
50.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
50.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 98.965.531,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.965.531,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.965.531,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
11.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 7.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
60.000.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.741.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Belanja Barang dan Jasa 1.741.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
480.000.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 480.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
Halaman 24PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.261.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 1.261.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
499.600.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Belanja Barang dan Jasa 499.600.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
19.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 16.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
477.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 477.600.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
61.659.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15
10.050.000,00 Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 01
Belanja Pegawai 8.050.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
5.050.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.050.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
39.445.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05
Belanja Pegawai 10.150.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
8.900.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
1.250.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 29.295.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
5.720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 25PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.720.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
7.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 2.875.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
15.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
12.164.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.03 . 15 . 06
Belanja Pegawai 10.440.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
10.440.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.440.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.724.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
974.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 974.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
493.139.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 15
167.839.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02
Belanja Pegawai 41.150.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
29.750.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.750.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
11.400.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 126.689.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.739.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.464.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.275.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 26PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
13.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
9.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.750.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
57.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
13.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 13.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
325.300.000,00 Pemberdayaan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Fasilitas
Umum
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05
Belanja Pegawai 10.500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
10.500.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 314.800.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
308.800.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 308.800.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
200.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 15
Halaman 27PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
200.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
Belanja Pegawai 72.550.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
20.750.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.750.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
51.800.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 51.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 127.450.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.853.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.853.100,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.550.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
17.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17.250.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
36.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.725.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
67.071.900,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 64.571.900,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
87.200.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi1.16 . 1.20.03 . 15
87.200.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi1.16 . 1.20.03 . 15 . 10
Belanja Pegawai 43.700.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
40.700.000,00 Honorarium PNS1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.700.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 28PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.500.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
18.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 18.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
72.323.000,00 Program Kerjasama Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 16
72.323.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05
Belanja Pegawai 22.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
22.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 50.323.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
8.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
31.573.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.573.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
20.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.13.01 . 16
20.000.000,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
15.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 15.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
208.500.000,00 Program Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 16
125.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual
Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.03.01 . 16 . 07
Halaman 29PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 51.750.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
21.750.000,00 Honorarium Non PNS1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 21.750.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 73.250.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
2.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
28.850.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 13.850.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 15.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
36.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.100.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
83.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.05 . 1.03.01 . 16 . 09
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
28.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 27.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
31.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
2.985.356.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16
2.985.356.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Belanja Modal 2.985.356.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
2.985.356.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Halaman 30PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 2.985.356.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
1.345.250.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 16
1.345.250.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
Belanja Pegawai 172.250.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
78.250.000,00 Honorarium PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.250.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
94.000.000,00 Honorarium Non PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 59.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 35.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 238.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
12.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.500.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
45.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 45.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 20.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
21.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 14.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 7.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
15.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 15.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
31.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
93.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.500.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Modal 935.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
920.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 85.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 250.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 03
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus 160.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 09
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan 200.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 17
Belanja Modal Pengadaan Tanah Perikanan 225.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 27
Halaman 31PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan 15.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 07
1.563.800.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.20.03 . 16
1.563.800.000,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.03 . 16 . 10
Belanja Pegawai 644.450.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
6.750.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
637.700.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 637.700.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 919.350.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
43.026.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 250.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.276.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
3.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 3.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
3.564.000,00 Belanja Jasa Kantor1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 720.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Air 504.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Listrik 1.260.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
5.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.750.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
31.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 31.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
70.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 70.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06
175.402.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 32PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.702.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 167.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
150.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 150.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
106.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 90.250.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
325.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 325.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
2.158.000,00 Belanja Pemeliharaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.158.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
2.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 2.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
38.019.550,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan1.22 . 1.22.01 . 16
38.019.550,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.22.01 . 16 . 07
Belanja Pegawai 22.700.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
22.700.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.700.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 15.319.550,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
918.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 588.750,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 330.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
400.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 400.800,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
149.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16
149.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.08 . 1.08.01 . 16 . 16
Belanja Pegawai 149.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Halaman 33PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
79.000.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 79.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
70.000.000,00 Honorarium Non PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 70.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
298.016.150,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)2.01 . 2.05.01 . 16
298.016.150,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.01 . 2.05.01 . 16 . 31
Belanja Pegawai 276.016.150,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1
25.000.000,00 Honorarium PNS2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 15.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
251.016.150,00 Honorarium Non PNS2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 251.016.150,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
849.250.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16
116.500.000,00 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
Belanja Pegawai 65.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
25.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 34PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
108.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
15.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
50.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
227.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Belanja Pegawai 171.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
171.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 171.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 35PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
111.750.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Belanja Pegawai 28.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
26.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
2.500.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 82.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
9.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
6.900.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 6.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
131.000.000,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Belanja Pegawai 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
20.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Halaman 36PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
50.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
105.000.000,00 Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan
Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
Belanja Pegawai 68.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
38.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 37PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
248.800.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16
18.800.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 01
Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
2.100.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.100.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
2.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 2.900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
3.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
8.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
130.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan1.18 . 1.18.02 . 16 . 02
Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Halaman 38PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 45.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
100.000.000,00 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 03
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
70.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 70.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
150.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ1.07 . 1.07.01 . 16
150.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
1.172.150.000,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.02 . 2.05.01 . 16
1.172.150.000,00 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan2.02 . 2.05.01 . 16 . 02
Belanja Barang dan Jasa 1.172.150.000,00 2.02 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.172.150.000,00 Belanja Bahan/Material2.02 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Halaman 39PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.172.150.000,00 2.02 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
1.636.675.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16
50.000.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
Belanja Pegawai 14.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
11.500.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
19.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
10.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
124.155.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
Belanja Pegawai 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
9.450.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 114.705.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
18.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.225.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
94.580.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 94.580.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
1.316.293.000,00 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
Belanja Barang dan Jasa 1.118.293.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.118.293.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Halaman 40PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.118.293.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Modal 198.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
88.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 88.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
19.900.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Belanja Pegawai 10.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
8.250.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
2.400.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
4.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
2.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
126.327.500,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Belanja Pegawai 106.327.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
66.327.500,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.327.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
40.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
Halaman 41PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
1.947.544.244,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1.01 . 1.01.01 . 16
207.848.800,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
Belanja Pegawai 77.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1
77.260.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 77.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 130.588.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2
4.218.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.218.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
6.520.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
46.800.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 46.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
39.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 39.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
18.250.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 18.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
150.565.239,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
Belanja Pegawai 32.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1
32.220.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 118.345.239,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2
465.239,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 465.239,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
100.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 42PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 2.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
67.843.337,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
Belanja Pegawai 28.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1
28.950.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 38.893.337,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
1.143.337,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.143.337,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
9.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
24.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
32.399.675,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Belanja Pegawai 18.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
18.210.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 14.189.675,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
1.309.675,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.309.675,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
1.840.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 43PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.340.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
45.268.910,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Belanja Pegawai 27.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1
27.210.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 18.058.910,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
1.398.910,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.398.910,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
4.560.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
769.148.233,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
Belanja Pegawai 354.645.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1
354.645.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 354.645.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 414.503.233,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
5.908.233,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.908.233,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.680.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 44PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
137.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 137.025.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
45.170.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 45.170.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
168.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 85.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
27.750.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 27.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
185.000.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Belanja Pegawai 31.860.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
31.860.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.860.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 138.140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
781.196,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 781.196,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.858.804,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.858.804,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
6.300.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
30.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
49.200.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 49.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3 . 20
Halaman 45PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09
489.470.050,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
Belanja Pegawai 385.810.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1
385.810.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 385.810.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 103.660.050,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2
6.230.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.230.050,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
37.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 37.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
30.280.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.280.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
245.000.000,00 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17
245.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 12
Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik 50.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
100.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
95.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 95.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
140.000.000,00 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1.03 . 1.03.01 . 17
140.000.000,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
Belanja Modal 140.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 140.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
1.168.107.628,00 Program Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17
297.135.200,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Belanja Pegawai 12.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
12.200.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 46PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Modal 284.935.200,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
284.935.200,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 284.935.200,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
46.000.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah
(Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05
Belanja Modal 46.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3
46.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 46.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
40.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 41
Belanja Modal 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
75.790.723,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
Belanja Pegawai 30.795.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1
30.795.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.795.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 44.995.723,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2
1.146.975,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.146.975,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.470.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.470.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
8.355.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.355.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
17.023.748,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.023.748,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
10.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
53.996.500,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Belanja Pegawai 33.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
Halaman 47PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
33.320.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 20.676.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
1.119.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.119.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
10.617.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.617.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 440.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
3.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
474.850.300,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
Belanja Pegawai 349.225.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1
155.225.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 155.225.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
194.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 194.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa 125.625.300,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2
1.748.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.748.300,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
83.331.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 83.331.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
10.546.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.546.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
180.334.905,00 Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Belanja Pegawai 67.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
Halaman 48PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
67.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 112.834.905,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
2.002.905,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.002.905,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
12.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 12.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
36.352.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.352.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
1.017.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.17 . 1.18.02 . 17
1.017.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah1.17 . 1.18.02 . 17 . 05
Belanja Pegawai 551.764.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
121.825.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 121.825.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
193.000.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 143.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
236.939.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 236.939.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 465.236.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
4.932.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.932.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
14.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.150.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
128.272.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 49PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 128.272.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
63.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 63.800.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
157.782.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 157.782.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
9.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
87.300.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Adat Daerah 87.300.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02
99.950.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.15 . 2.07.01 . 17
99.950.000,00 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tanggan, Industri Kecil
dan Industri Menengah
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08
Belanja Barang dan Jasa 99.950.000,00 1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
99.950.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 99.950.000,00 1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
1.898.600.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17
1.155.800.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
Belanja Pegawai 689.240.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
227.590.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 227.590.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
461.650.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 70.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 391.350.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 466.560.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
46.974.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 27.563.250,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.615.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 396.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
23.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 7.800.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Air 1.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Listrik 11.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Halaman 50PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
14.683.750,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.983.750,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
19.600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
1.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
37.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 9.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Tenda 28.800.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
80.172.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 59.172.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
59.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
178.530.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 155.800.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Sosialisasi 22.730.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
100.000.000,00 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 02
Belanja Pegawai 99.816.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
99.816.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 99.816.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 184.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
184.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 184.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
642.800.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03
Belanja Pegawai 232.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Halaman 51PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
80.300.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.300.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
112.100.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 112.100.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
40.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 40.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 410.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 17.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
44.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 35.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 9.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
51.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 51.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
35.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 35.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
78.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 13.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 65.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
57.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 57.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
40.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 40.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 15.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
60.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 60.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
100.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.06.01 . 17
100.000.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.06.01 . 17 . 05
Belanja Pegawai 32.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
32.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 52PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
6.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
57.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
3.545.629.460,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17
117.899.460,00 Penyusunan Standar Satuan Harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
Belanja Pegawai 80.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
80.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 37.549.460,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
5.049.460,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.049.460,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
987.400.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Belanja Pegawai 652.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
652.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 652.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
160.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 150.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 53PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
633.250.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
Belanja Pegawai 424.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
424.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 424.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 209.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
45.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 45.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
82.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 65.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 17.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
22.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
254.590.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
Belanja Pegawai 93.003.150,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
85.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
7.653.150,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.653.150,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 161.586.850,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
15.786.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.786.850,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 54PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
113.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
112.550.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
Belanja Pegawai 72.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
60.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
12.600.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
11.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
592.700.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
Belanja Pegawai 377.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
377.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 377.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 215.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
64.649.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 64.649.750,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 55PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
86.050.250,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 68.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 17.550.250,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
772.240.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 763.240.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
19.690.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 19.690.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
138.300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 128.300.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
27.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
578.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 398.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
75.000.000,00 Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Belanja Pegawai 56.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1
56.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.750.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 56PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
4.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
8.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
130.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan1.11 . 1.11.02 . 17
130.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional1.11 . 1.11.02 . 17 . 10
Belanja Pegawai 4.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
4.300.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 125.700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
2.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.050.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
2.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 2.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
115.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 115.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
92.484.500,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa1.22 . 1.22.01 . 17
31.384.500,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
Belanja Pegawai 24.850.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
11.650.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.650.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 57PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13.200.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 6.534.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
884.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 559.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 325.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
650.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 250.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
61.100.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.22.01 . 17 . 04
Belanja Pegawai 32.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
32.600.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
22.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 22.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
186.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 17
186.000.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah2.01 . 2.05.01 . 17 . 07
Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 58PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 24.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
197.810.840,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17
159.999.840,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
Belanja Pegawai 152.100.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
143.100.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 143.100.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 7.899.840,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.779.840,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.379.840,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.120.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.120.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
37.811.000,00 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04
Belanja Pegawai 19.800.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.800.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.800.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 18.011.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
6.826.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.826.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 100.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
4.410.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 59PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.410.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
3.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.675.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
15.000.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
1.12 . 1.11.02 . 18
15.000.000,00 Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah
Peduli KB
1.12 . 1.11.02 . 18 . 02
Belanja Pegawai 5.350.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
5.350.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.350.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 9.650.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 520.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.200.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
805.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 805.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
2.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.625.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
4.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 4.500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
64.225.000,00 Program Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18
34.500.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 Lokasi Kegiatan : Langsa
Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
2.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
4.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 60PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
3.500.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
29.725.000,00 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran
Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
Belanja Pegawai 11.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
11.700.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 18.025.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
965.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 965.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
3.210.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
3.600.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
138.715.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa1.22 . 1.20.03 . 18
138.715.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03
Belanja Pegawai 56.025.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
25.525.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.525.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
30.500.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 82.690.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Halaman 61PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13.390.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.390.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
11.300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.700.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 8.600.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
16.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi1.15 . 2.07.01 . 18
50.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
24.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi1.24 . 1.01.02 . 18
24.600.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
1.24 . 1.01.02 . 18 . 03
Belanja Pegawai 10.850.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
6.800.000,00 Honorarium PNS1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.800.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.050.000,00 Honorarium Non PNS1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.050.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 1.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Halaman 62PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
3.750.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 3.750.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
200.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
1.11 . 1.11.02 . 18
200.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01
Belanja Pegawai 110.353.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
650.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
98.980.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 98.980.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
10.723.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.723.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 89.647.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
6.007.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.007.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
7.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
27.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
43.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.040.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 2.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
900.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
1.949.111.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18
1.899.111.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Halaman 63PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 1.899.111.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.899.111.000,00 Belanja Pemeliharaan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Jalan 1.899.111.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01
50.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Jembatan 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02
1.092.550.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo1.13 . 1.13.01 . 19
1.057.550.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
Belanja Pegawai 72.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
72.300.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 985.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
702.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 702.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
130.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 130.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
153.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
35.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 04
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 35.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
10.500.000,00 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial2.07 . 2.07.01 . 19
10.500.000,00 Pembangunan Sarana Sentra-sentra Industri Potensial2.07 . 2.07.01 . 19 . 01
Belanja Pegawai 10.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
10.500.000,00 Honorarium Non PNS2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
450.190.730,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19
450.190.730,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Belanja Modal 450.190.730,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
135.445.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 21
Halaman 64PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan 135.445.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 21 . 05
314.745.730,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Rambu
Lalulintas
314.745.730,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30 . 14
50.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1.11 . 1.11.02 . 19
50.000.000,00 Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak
Kekerasan
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04
Belanja Pegawai 37.800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
26.850.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
10.950.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.450.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
2.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
142.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19
42.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 08
Belanja Modal 42.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong/Gergaji/Chainsaw 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 08 . 06
27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Selang, Nozzle, Tabung Hydrant dan Alat
Perlengkapan Pemadam Kebakaran
27.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12
Halaman 65PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene 10.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30 . 11
100.000.000,00 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 11
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 100.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
457.480.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19
100.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 02
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 100.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
357.480.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 03
Belanja Barang dan Jasa 357.480.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
357.480.000,00 Belanja Bahan/Material2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 332.480.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 25.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
165.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar1.06 . 1.06.01 . 19
165.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
Belanja Pegawai 57.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
57.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
87.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 85.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
75.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan2.01 . 2.05.01 . 20
Halaman 66PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
75.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 20 . 01
Belanja Pegawai 28.800.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
28.800.000,00 Honorarium Non PNS2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.800.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
13.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.600.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
30.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 30.600.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
2.064.020.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga1.18 . 1.18.02 . 20
302.300.000,00 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat1.18 . 1.18.02 . 20 . 03
Belanja Pegawai 57.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
57.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 245.300.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
15.300.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 15.300.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
50.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
30.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 30.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
1.150.000.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.18.02 . 20 . 04
Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.140.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 67PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
1.125.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.125.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
40.000.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi1.18 . 1.18.02 . 20 . 05
Belanja Pegawai 14.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
6.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
15.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 15.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
333.920.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.18.02 . 20 . 06
Belanja Pegawai 251.143.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
47.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
51.560.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 51.560.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
152.583.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 152.583.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa 82.777.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
11.777.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 11.777.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 68PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 8.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
14.400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.400.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
9.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 9.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
39.600.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 39.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
237.800.000,00 Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan
Tingkat Daerah
1.18 . 1.18.02 . 20 . 15
Belanja Pegawai 155.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1
16.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
139.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 137.100.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 82.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2
8.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.400.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
15.140.000,00 Belanja Jasa Kantor1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Air 600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Listrik 3.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.640.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 4.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik 2.900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
7.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.400.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 69PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 13.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
21.960.000,00 Belanja Pemeliharaan1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 15.460.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 6.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
13.500.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.13 . 1.13.01 . 20
13.500.000,00 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
2.550.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
450.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 450.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
1.569.230.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20
1.027.280.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.027.280.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
1.027.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.027.280.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
94.000.000,00 Inverisasi Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 05
Belanja Pegawai 93.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
93.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 93.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
39.500.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Belanja Pegawai 33.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Halaman 70PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
33.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
213.450.000,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.03 . 20 . 07
Belanja Pegawai 95.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
95.350.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 118.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
5.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
4.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
23.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
85.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
195.000.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
Belanja Pegawai 45.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
45.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
174.618.000,00 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan2.02 . 2.05.01 . 20
174.618.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Daya Hutan2.02 . 2.05.01 . 20 . 03
Belanja Modal 174.618.000,00 2.02 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
174.618.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor2.02 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 174.618.000,00 2.02 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09
Halaman 71PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
82.400.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.20.03 . 21
82.400.000,00 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat1.13 . 1.20.03 . 21 . 05
Belanja Pegawai 21.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
21.900.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 8.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
492.404.200,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21
336.370.000,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01
Belanja Pegawai 264.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
264.600.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 264.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 71.770.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
5.570.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.570.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
5.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Air 600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Listrik 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
12.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 12.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
4.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 72PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
93.220.000,00 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat
Belanja Pegawai 44.700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
44.700.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 48.520.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
24.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
14.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.020.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
62.814.200,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.01 . 21 . 05
Belanja Pegawai 46.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
42.600.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
3.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa 16.614.200,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
1.564.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.414.200,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 150.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Halaman 73PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.050.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
31.800.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan1.01 . 1.01.02 . 21
31.800.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 Lokasi Kegiatan : Langsa
Belanja Pegawai 11.550.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
7.550.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.550.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 1.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
2.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
11.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 11.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
3.085.960.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap2.05 . 2.05.01 . 21
3.085.960.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 06
Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
400.000.000,00 Belanja Bahan/Material2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 400.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Modal 2.685.960.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3
Halaman 74PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 400.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
443.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 443.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
942.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 942.960.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
900.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 900.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
160.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21
100.000.000,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
60.000.000,00 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 60.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
849.872.100,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21
115.000.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Belanja Pegawai 115.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
115.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 115.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
67.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
Belanja Pegawai 34.400.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
34.400.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.400.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
11.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 75PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
13.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.600.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
341.300.000,00 Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
Belanja Pegawai 281.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1
281.800.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 281.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
14.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
223.572.100,00 Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi
dan Nasional
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25
Belanja Pegawai 72.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1
57.700.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
14.400.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 151.472.100,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2
7.714.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.714.700,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
15.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
8.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 76PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
119.507.400,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 119.507.400,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
103.000.000,00 Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 Lokasi Kegiatan : Langsa
Belanja Pegawai 70.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1
70.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
20.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
829.902.800,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22
60.000.000,00 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Belanja Pegawai 52.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
52.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
3.176.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.176.600,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
715.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 715.400,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
608.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 608.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
480.162.223,00 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
Halaman 77PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 69.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
19.000.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
50.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 211.162.223,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
100.562.223,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 100.562.223,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
60.600.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 60.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Modal 200.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 20.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 15.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 25.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi 20.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 20 . 01
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
181.226.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05
Belanja Pegawai 114.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
114.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 114.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 43.726.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
3.026.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 78PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 250.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.276.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
3.360.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.560.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Listrik 1.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.190.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.190.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
20.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.900.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
12.250.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12.250.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Modal 23.500.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan White Board 2.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05
21.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 21.500.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
68.514.577,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Belanja Pegawai 63.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1
63.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 5.014.577,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
1.643.037,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.643.037,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
715.540,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 715.540,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
256.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 256.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 79PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
40.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Belanja Pegawai 22.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
22.700.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
182.740.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 22
182.740.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.03 . 1.03.01 . 22 . 03
Belanja Pegawai 121.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
121.500.000,00 Honorarium PNS1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 22.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 61.240.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
7.898.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.898.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
11.102.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 8.102.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
37.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.640.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
54.210.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 22
Halaman 80PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
54.210.000,00 Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan1.20 . 1.20.03 . 22 . 03
Belanja Pegawai 22.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
22.950.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 31.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
5.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
357.185.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22
357.185.000,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
Belanja Pegawai 63.323.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
5.823.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.823.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
57.500.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 293.862.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
64.727.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 19.227.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 45.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
170.435.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 170.435.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
21.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 21.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 81PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
400.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
34.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
570.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan2.01 . 2.05.01 . 22
570.000.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 02
Belanja Barang dan Jasa 570.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
570.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 570.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
269.100.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22
94.100.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
Belanja Pegawai 38.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
38.600.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
40.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.03.01 . 22 . 08
Belanja Pegawai 48.750.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
48.750.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.750.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 51.250.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
2.408.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.408.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 82PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
2.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.400.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
42.442.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.442.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
75.000.000,00 Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP1.06 . 1.03.01 . 22 . 15
Belanja Pegawai 26.425.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1
26.425.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.425.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 48.575.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.600.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
41.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.475.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
161.325.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi1.20 . 1.20.03 . 23
61.325.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
Belanja Pegawai 18.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
18.200.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 43.125.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
3.725.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.725.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 83PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 14.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
17.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
100.000.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
Belanja Pegawai 48.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
48.150.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 51.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
14.850.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
634.985.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23
634.985.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil
Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02
Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
105.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 105.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal 529.985.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
499.985.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14
Halaman 84PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 499.985.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
229.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23
134.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Belanja Pegawai 52.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
52.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
16.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
95.000.000,00 Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Lngsa
Belanja Pegawai 95.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
80.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 80.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
2.648.410.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin1.02 . 1.02.01 . 24
2.648.410.000,00 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
Belanja Pegawai 1.589.046.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1
1.589.046.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.589.046.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 1.059.364.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2
264.841.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 264.841.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 85PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
211.872.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 84.749.120,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 127.123.680,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
158.904.600,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 158.904.600,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
423.745.600,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 423.745.600,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
1.082.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.08.01 . 24
330.000.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Modal 330.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
330.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Pengadaan Tanaman 330.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03
752.000.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Barang dan Jasa 752.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
715.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 685.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 30.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
37.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 37.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
3.211.091.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24
3.211.091.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
Belanja Modal 3.211.091.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3
3.211.091.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1.534.506.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 1.676.585.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
2.304.495.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25
2.304.495.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Belanja Modal 2.304.495.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Halaman 86PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
83.725.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 83.725.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
2.200.770.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 2.200.770.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
176.771.673,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 25
176.771.673,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01
Belanja Pegawai 22.625.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
8.325.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.325.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
14.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 154.146.673,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
2.556.673,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.306.673,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.500.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
2.050.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
54.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 54.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
8.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 8.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
15.340.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 15.340.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
20.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Halaman 87PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
776.798.031,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26
483.660.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
Belanja Pegawai 363.760.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
363.760.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 363.760.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 119.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
19.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
18.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
67.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
38.038.031,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
12.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 18.038.031,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
1.538.031,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.538.031,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 88PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
95.400.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
Belanja Pegawai 45.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
40.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
5.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
23.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
159.700.000,00 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Belanja Pegawai 122.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
122.700.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 122.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
7.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
3.220.169.195,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26
1.898.417.422,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Modal 1.898.417.422,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
306.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 306.900.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Halaman 89PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.591.517.422,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 1.591.517.422,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
750.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22
Belanja Modal 750.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3
750.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) 750.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 02 . 09
571.751.773,00 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 571.751.773,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2
571.751.773,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 7.127.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Gas 564.624.773,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08
944.000.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 27
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 150.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
275.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2
275.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 275.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
300.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18
Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2
300.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.02 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 300.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
169.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
Belanja Barang dan Jasa 169.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2
169.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 169.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
50.000.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28
Halaman 90PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50.000.000,00 Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 28 . 02
Belanja Pegawai 9.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1
9.600.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2
3.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.120.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
20.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 17.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
12.780.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.780.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
4.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
918.071.533,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20 . 1.20.03 . 28
87.590.029,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
Belanja Pegawai 48.340.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
39.460.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.460.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
8.880.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 39.250.029,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
4.500.029,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.029,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
11.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 11.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 91PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
830.481.504,00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.03 . 28 . 06
Belanja Pegawai 51.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
47.900.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
3.700.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 778.881.504,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
3.381.504,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.381.504,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
15.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
752.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 482.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 270.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03
1.227.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur1.20 . 1.20.22 . 29
1.015.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.22 . 29 . 02
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 995.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
995.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 995.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
212.400.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.22 . 29 . 03
Halaman 92PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 93.100.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1
44.900.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.900.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
48.200.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 48.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 119.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2
13.603.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 11.903.500,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.700.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
33.225.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 29.525.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.700.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
11.200.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 11.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
19.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
42.071.500,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.071.500,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
290.560.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29
70.860.000,00 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
Belanja Pegawai 26.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
4.500.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
21.700.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 21.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 44.660.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
7.410.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 7.410.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 93PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
13.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 13.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
219.700.000,00 Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak1.02 . 1.02.01 . 29 . 08
Belanja Pegawai 51.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1
22.250.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
29.400.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 29.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 123.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2
12.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.960.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
13.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 13.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
45.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 45.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
51.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Modal 45.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 3
45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 45.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
880.811.652,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.22 . 30
261.300.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
Belanja Pegawai 191.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
185.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 185.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
6.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 94PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
120.000.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02
Belanja Pegawai 75.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
75.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
60.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.22 . 30 . 05
Belanja Pegawai 60.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
60.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
198.750.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.22 . 30 . 08
Belanja Pegawai 188.750.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
188.750.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 188.750.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
60.000.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 09
Belanja Pegawai 35.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1
35.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
180.761.652,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18
Belanja Pegawai 60.930.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
Halaman 95PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
31.930.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.930.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
29.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 115.831.652,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
5.321.652,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.946.652,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
6.650.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.575.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.875.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.875.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
21.485.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.485.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
20.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 20.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 3
4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06
40.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 30
40.000.000,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Pasien 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08
249.000.000,00 Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.04 . 31
140.500.000,00 Perekrutan dan Penjaringan Anggota KIP1.20 . 1.20.04 . 31 . 01
Belanja Pegawai 44.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 96PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
39.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 34.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
41.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
108.500.000,00 Perekrutan dan Penjaringan Anggota Panitia Pengawasan Pemilu1.20 . 1.20.04 . 31 . 02
Belanja Pegawai 19.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 89.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
36.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 33.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
41.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
1.152.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak1.02 . 1.02.01 . 32
1.152.000.000,00 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
Halaman 97PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 921.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
921.600.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 921.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 230.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
34.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 34.560.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
115.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 46.080.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 69.120.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
80.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 80.640.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
SURPLUS / (DEFISIT) 5.123.322.573,00
PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 962.605.445,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1
Penerimaan Piutang Daerah 962.605.445,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 6
962.605.445,00 Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 6 . 01
Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah 387.267.680,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 6 . 01 . 01
Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah 575.337.765,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 6 . 01 . 02
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.423.201.564,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
500.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02
BUMD ...... 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01
Pembayaran Pokok Utang 923.201.564,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3
888.201.564,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan
Bank
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 03
Bank ...... 888.201.564,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 03 . 01
35.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga 35.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11 . 01
PEMBIAYAAN NETTO (460.596.119,00)
Halaman 98PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Langsa, 3 Januari 2013
WAKIL WALIKOTA LANGSA
Drs. MARZUKI HAMID, MM
Halaman 99PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
Nomor : 1 Tahun 2013
Peraturan DaerahLampiran II
Tanggal : 3 Januari 2013
TAHUN ANGGARAN 2013
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Pemerintah Kota Langsa
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib 529.033.815.664,00 508.434.560.309,00 200.282.822.933,00 308.151.737.376,00 1
Pendidikan 0,00 175.119.093.584,00 21.677.233.131,00 153.441.860.453,00 1.01
172.982.060.681,00 20.549.588.006,00 152.432.472.675,00 0,00 Dinas Pendidikan Kota Langsa1.01 . 1.01.01
1.555.806.903,00 546.419.125,00 1.009.387.778,00 0,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi1.01 . 1.01.02
581.226.000,00 581.226.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.01 . 1.20.03
Kesehatan 47.832.450.600,00 113.692.115.508,00 61.146.429.330,00 52.545.686.178,00 1.02
37.744.662.387,00 11.844.427.625,00 25.900.234.762,00 4.071.117.600,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa1.02 . 1.02.01
75.947.453.121,00 49.302.001.705,00 26.645.451.416,00 43.761.333.000,00 RSUD Kota Langsa1.02 . 1.02.02
Pekerjaan Umum 314.300.000,00 20.435.591.576,00 16.267.289.445,00 4.168.302.131,00 1.03
20.300.591.576,00 16.132.289.445,00 4.168.302.131,00 314.300.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa1.03 . 1.03.01
135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa1.03 . 1.08.01
Perumahan 1.500.000,00 6.199.390.830,00 4.711.913.375,00 1.487.477.455,00 1.04
352.000.000,00 352.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa1.04 . 1.03.01
5.847.390.830,00 4.359.913.375,00 1.487.477.455,00 1.500.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa1.04 . 1.04.02
Penataan Ruang 0,00 308.500.000,00 308.500.000,00 0,00 1.05
208.500.000,00 208.500.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa1.05 . 1.03.01
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa1.05 . 1.06.01
Perencanaan Pembangunan 0,00 4.976.952.322,00 2.859.465.100,00 2.117.487.222,00 1.06
175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa1.06 . 1.03.01
4.734.952.322,00 2.617.465.100,00 2.117.487.222,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa1.06 . 1.06.01
67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.06 . 1.20.03
Perhubungan 1.092.320.000,00 6.680.274.555,00 4.164.406.859,00 2.515.867.696,00 1.07
6.680.274.555,00 4.164.406.859,00 2.515.867.696,00 1.092.320.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa1.07 . 1.07.01
Lingkungan Hidup 240.606.000,00 14.348.101.722,00 12.703.376.125,00 1.644.725.597,00 1.08
14.348.101.722,00 12.703.376.125,00 1.644.725.597,00 240.606.000,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa1.08 . 1.08.01
Pertanahan 0,00 1.345.250.000,00 1.345.250.000,00 0,00 1.09
1.345.250.000,00 1.345.250.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.09 . 1.20.03
Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Kependudukan dan Catatan Sipil 120.000.000,00 3.122.758.346,00 1.337.268.000,00 1.785.490.346,00 1.10
3.122.758.346,00 1.337.268.000,00 1.785.490.346,00 120.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa1.10 . 1.10.01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 3.664.550.776,00 1.471.602.890,00 2.192.947.886,00 1.11
3.664.550.776,00 1.471.602.890,00 2.192.947.886,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa1.11 . 1.11.02
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 883.896.710,00 883.896.710,00 0,00 1.12
883.896.710,00 883.896.710,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa1.12 . 1.11.02
Sosial 0,00 4.849.696.237,00 2.160.848.773,00 2.688.847.464,00 1.13
4.767.296.237,00 2.078.448.773,00 2.688.847.464,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa1.13 . 1.13.01
82.400.000,00 82.400.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.13 . 1.20.03
Ketenagakerjaan 0,00 397.810.840,00 397.810.840,00 0,00 1.14
397.810.840,00 397.810.840,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa1.14 . 1.13.01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 149.950.000,00 149.950.000,00 0,00 1.15
149.950.000,00 149.950.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa1.15 . 2.07.01
Penanaman Modal 0,00 87.200.000,00 87.200.000,00 0,00 1.16
87.200.000,00 87.200.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.16 . 1.20.03
Kebudayaan 0,00 2.580.800.000,00 2.580.800.000,00 0,00 1.17
1.017.000.000,00 1.017.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa1.17 . 1.18.02
1.563.800.000,00 1.563.800.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.17 . 1.20.03
Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 5.648.219.284,00 3.488.091.875,00 2.160.127.409,00 1.18
5.648.219.284,00 3.488.091.875,00 2.160.127.409,00 0,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa1.18 . 1.18.02
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 11.556.347.219,00 8.733.943.075,00 2.822.404.144,00 1.19
2.825.616.209,00 1.113.819.200,00 1.711.797.009,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)1.19 . 1.19.01
6.875.396.010,00 5.764.788.875,00 1.110.607.135,00 0,00 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa1.19 . 1.19.03
1.755.335.000,00 1.755.335.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.19 . 1.20.03
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa1.19 . 1.20.11
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
479.432.639.064,00 127.198.860.809,00 50.105.603.230,00 77.093.257.579,00 1.20
3.804.415.408,00 0,00 3.804.415.408,00 0,00 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa1.20 . 1.20.01
494.116.390,00 0,00 494.116.390,00 0,00 Walikota dan Wakil Walikota Langsa1.20 . 1.20.02
28.069.780.983,00 19.245.970.983,00 8.823.810.000,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.20 . 1.20.03
10.864.932.838,00 8.605.131.787,00 2.259.801.051,00 0,00 Sekretariat DPR Kota Langsa1.20 . 1.20.04
46.283.348.489,00 11.229.460.085,00 35.053.888.404,00 479.075.034.264,00 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa1.20 . 1.20.05
5.700.982.466,00 2.538.990.750,00 3.161.991.716,00 0,00 Inspektorat Kota Langsa1.20 . 1.20.07
3.679.450.613,00 1.459.286.200,00 2.220.164.413,00 0,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa1.20 . 1.20.11
Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
1.023.002.357,00 221.856.910,00 801.145.447,00 0,00 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa1.20 . 1.20.13
2.185.423.542,00 495.119.375,00 1.690.304.167,00 0,00 Kecamatan Langsa Kota1.20 . 1.20.16
1.860.578.099,00 436.406.875,00 1.424.171.224,00 0,00 Kecamatan Langsa Barat1.20 . 1.20.17
1.965.238.979,00 458.537.125,00 1.506.701.854,00 0,00 Kecamatan Langsa Timur1.20 . 1.20.18
1.660.722.342,00 433.522.500,00 1.227.199.842,00 0,00 Kecamatan Langsa Lama1.20 . 1.20.19
1.679.434.244,00 483.713.125,00 1.195.721.119,00 0,00 Kecamatan Langsa Baro1.20 . 1.20.20
1.457.983.467,00 665.876.840,00 792.106.627,00 357.604.800,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa1.20 . 1.20.21
16.469.450.592,00 3.831.730.675,00 12.637.719.917,00 0,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa1.20 . 1.20.22
Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 2.655.731.991,00 1.168.476.175,00 1.487.255.816,00 1.22
138.715.000,00 138.715.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.22 . 1.20.03
325.300.000,00 325.300.000,00 0,00 0,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa1.22 . 1.20.11
2.191.716.991,00 704.461.175,00 1.487.255.816,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa1.22 . 1.22.01
Kearsipan 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 1.24
24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi1.24 . 1.01.02
Komunikasi dan Informatika 0,00 2.508.868.000,00 2.508.868.000,00 0,00 1.25
1.277.368.000,00 1.277.368.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa1.25 . 1.07.01
1.231.500.000,00 1.231.500.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.25 . 1.20.03
Urusan Pilihan 569.970.000,00 16.045.902.782,00 8.741.491.809,00 7.304.410.973,00 2
Pertanian 0,00 1.586.496.150,00 1.586.496.150,00 0,00 2.01
1.586.496.150,00 1.586.496.150,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa2.01 . 2.05.01
Kehutanan 0,00 1.346.768.000,00 1.346.768.000,00 0,00 2.02
1.346.768.000,00 1.346.768.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa2.02 . 2.05.01
Pariwisata 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 2.04
14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa2.04 . 1.18.02
Kelautan dan Perikanan 187.180.000,00 9.784.556.727,00 5.330.238.909,00 4.454.317.818,00 2.05
9.784.556.727,00 5.330.238.909,00 4.454.317.818,00 187.180.000,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa2.05 . 2.05.01
Industri 382.790.000,00 3.313.481.905,00 463.388.750,00 2.850.093.155,00 2.07
3.313.481.905,00 463.388.750,00 2.850.093.155,00 382.790.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa2.07 . 2.07.01
529.603.785.664,00 315.456.148.349,00 209.024.314.742,00 524.480.463.091,00 JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT) 5.123.322.573,00
Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHPEMBIAYAAN
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO
SILPA TAB
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib 962.605.445,00 (460.596.119,00) 1.423.201.564,00 1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
962.605.445,00 (460.596.119,00) 1.423.201.564,00 1.20
(460.596.119,00) 1.423.201.564,00 962.605.445,00 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa1.20 . 1.20.05
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 4.662.726.454,00
Drs. MARZUKI HAMID, MM
WAKIL WALIKOTA LANGSA
Langsa, 3 Januari 2013
Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Nomor : 1 Tahun 2013
Peraturan DaerahLampiran IIa
Tanggal : 3 Januari 2013
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Pemerintah Kota Langsa
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
0,00 172.982.060.681,00 20.549.588.006,00 152.432.472.675,00 Dinas Pendidikan Kota Langsa1.01.01
172.982.060.681,00 20.549.588.006,00 152.432.472.675,00 0,00 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
0,00 1.580.406.903,00 571.019.125,00 1.009.387.778,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi1.01.02
1.555.806.903,00 546.419.125,00 1.009.387.778,00 0,00 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 1.24 Urusan Wajib Kearsipan
4.071.117.600,00 37.744.662.387,00 11.844.427.625,00 25.900.234.762,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa1.02.01
37.744.662.387,00 11.844.427.625,00 25.900.234.762,00 4.071.117.600,00 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
43.761.333.000,00 75.947.453.121,00 49.302.001.705,00 26.645.451.416,00 RSUD Kota Langsa1.02.02
75.947.453.121,00 49.302.001.705,00 26.645.451.416,00 43.761.333.000,00 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
314.300.000,00 21.036.091.576,00 16.867.789.445,00 4.168.302.131,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa1.03.01
20.300.591.576,00 16.132.289.445,00 4.168.302.131,00 314.300.000,00 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
352.000.000,00 352.000.000,00 0,00 0,00 1.04 Urusan Wajib Perumahan
208.500.000,00 208.500.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang
175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1.500.000,00 5.847.390.830,00 4.359.913.375,00 1.487.477.455,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa1.04.02
5.847.390.830,00 4.359.913.375,00 1.487.477.455,00 1.500.000,00 1.04 Urusan Wajib Perumahan
0,00 4.834.952.322,00 2.717.465.100,00 2.117.487.222,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa1.06.01
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang
4.734.952.322,00 2.617.465.100,00 2.117.487.222,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1.092.320.000,00 7.957.642.555,00 5.441.774.859,00 2.515.867.696,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa1.07.01
6.680.274.555,00 4.164.406.859,00 2.515.867.696,00 1.092.320.000,00 1.07 Urusan Wajib Perhubungan
1.277.368.000,00 1.277.368.000,00 0,00 0,00 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
240.606.000,00 14.483.101.722,00 12.838.376.125,00 1.644.725.597,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa1.08.01
135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
14.348.101.722,00 12.703.376.125,00 1.644.725.597,00 240.606.000,00 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
120.000.000,00 3.122.758.346,00 1.337.268.000,00 1.785.490.346,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa1.10.01
3.122.758.346,00 1.337.268.000,00 1.785.490.346,00 120.000.000,00 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
0,00 4.548.447.486,00 2.355.499.600,00 2.192.947.886,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa1.11.02
3.664.550.776,00 1.471.602.890,00 2.192.947.886,00 0,00 1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
883.896.710,00 883.896.710,00 0,00 0,00 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
0,00 5.165.107.077,00 2.476.259.613,00 2.688.847.464,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa1.13.01
4.767.296.237,00 2.078.448.773,00 2.688.847.464,00 0,00 1.13 Urusan Wajib Sosial
397.810.840,00 397.810.840,00 0,00 0,00 1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan
0,00 6.679.819.284,00 4.519.691.875,00 2.160.127.409,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa1.18.02
1.017.000.000,00 1.017.000.000,00 0,00 0,00 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan
5.648.219.284,00 3.488.091.875,00 2.160.127.409,00 0,00 1.18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata
0,00 2.825.616.209,00 1.113.819.200,00 1.711.797.009,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)1.19.01
2.825.616.209,00 1.113.819.200,00 1.711.797.009,00 0,00 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
0,00 6.875.396.010,00 5.764.788.875,00 1.110.607.135,00 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa1.19.03
6.875.396.010,00 5.764.788.875,00 1.110.607.135,00 0,00 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
0,00 3.804.415.408,00 0,00 3.804.415.408,00 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa1.20.01
3.804.415.408,00 0,00 3.804.415.408,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 494.116.390,00 0,00 494.116.390,00 Walikota dan Wakil Walikota Langsa1.20.02
494.116.390,00 0,00 494.116.390,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 34.922.206.983,00 26.098.396.983,00 8.823.810.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.20.03
581.226.000,00 581.226.000,00 0,00 0,00 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1.345.250.000,00 1.345.250.000,00 0,00 0,00 1.09 Urusan Wajib Pertanahan
82.400.000,00 82.400.000,00 0,00 0,00 1.13 Urusan Wajib Sosial
87.200.000,00 87.200.000,00 0,00 0,00 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal
1.563.800.000,00 1.563.800.000,00 0,00 0,00 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan
1.755.335.000,00 1.755.335.000,00 0,00 0,00 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
28.069.780.983,00 19.245.970.983,00 8.823.810.000,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian 138.715.000,00 138.715.000,00 0,00 0,00 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.231.500.000,00 1.231.500.000,00 0,00 0,00 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
0,00 10.864.932.838,00 8.605.131.787,00 2.259.801.051,00 Sekretariat DPR Kota Langsa1.20.04
10.864.932.838,00 8.605.131.787,00 2.259.801.051,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
479.075.034.264,00 46.283.348.489,00 11.229.460.085,00 35.053.888.404,00 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa1.20.05
46.283.348.489,00 11.229.460.085,00 35.053.888.404,00 479.075.034.264,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 5.700.982.466,00 2.538.990.750,00 3.161.991.716,00 Inspektorat Kota Langsa1.20.07
5.700.982.466,00 2.538.990.750,00 3.161.991.716,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 4.104.750.613,00 1.884.586.200,00 2.220.164.413,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa1.20.11
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3.679.450.613,00 1.459.286.200,00 2.220.164.413,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian 325.300.000,00 325.300.000,00 0,00 0,00 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
0,00 1.023.002.357,00 221.856.910,00 801.145.447,00 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa1.20.13
1.023.002.357,00 221.856.910,00 801.145.447,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 2.185.423.542,00 495.119.375,00 1.690.304.167,00 Kecamatan Langsa Kota1.20.16
2.185.423.542,00 495.119.375,00 1.690.304.167,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 1.860.578.099,00 436.406.875,00 1.424.171.224,00 Kecamatan Langsa Barat1.20.17
1.860.578.099,00 436.406.875,00 1.424.171.224,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 1.965.238.979,00 458.537.125,00 1.506.701.854,00 Kecamatan Langsa Timur1.20.18
1.965.238.979,00 458.537.125,00 1.506.701.854,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 1.660.722.342,00 433.522.500,00 1.227.199.842,00 Kecamatan Langsa Lama1.20.19
1.660.722.342,00 433.522.500,00 1.227.199.842,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 1.679.434.244,00 483.713.125,00 1.195.721.119,00 Kecamatan Langsa Baro1.20.20
1.679.434.244,00 483.713.125,00 1.195.721.119,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
357.604.800,00 1.457.983.467,00 665.876.840,00 792.106.627,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa1.20.21
1.457.983.467,00 665.876.840,00 792.106.627,00 357.604.800,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 16.469.450.592,00 3.831.730.675,00 12.637.719.917,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa1.20.22
16.469.450.592,00 3.831.730.675,00 12.637.719.917,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 2.191.716.991,00 704.461.175,00 1.487.255.816,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa1.22.01
2.191.716.991,00 704.461.175,00 1.487.255.816,00 0,00 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
187.180.000,00 12.717.820.877,00 8.263.503.059,00 4.454.317.818,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa2.05.01
Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
1.586.496.150,00 1.586.496.150,00 0,00 0,00 2.01 Urusan Pilihan Pertanian
1.346.768.000,00 1.346.768.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Pilihan Kehutanan
9.784.556.727,00 5.330.238.909,00 4.454.317.818,00 187.180.000,00 2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
382.790.000,00 3.463.431.905,00 613.338.750,00 2.850.093.155,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa2.07.01
149.950.000,00 149.950.000,00 0,00 0,00 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.313.481.905,00 463.388.750,00 2.850.093.155,00 382.790.000,00 2.07 Urusan Pilihan Industri
529.603.785.664,00 315.456.148.349,00 209.024.314.742,00 524.480.463.091,00 JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT) 5.123.322.573,00
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMBIAYAAN
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO
SILPA TAB
1 2 3 4 5 6
962.605.445,00 (460.596.119,00) 1.423.201.564,00 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa1.20.05
(460.596.119,00) 1.423.201.564,00 962.605.445,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 4.662.726.454,00
Drs. MARZUKI HAMID, MM
WAKIL WALIKOTA LANGSA
Langsa, 3 Januari 2013
Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
1 Tahun 2013
3 Januari 2013
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemerintah Kota Langsa
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.282.822.933,00 Urusan Wajib 46.814.282.237,00 73.519.654.312,00 79.948.886.384,00 1
21.677.233.131,00 Pendidikan 13.635.766.410,00 3.128.655.000,00 4.912.811.721,00 1.01
20.549.588.006,00 Dinas Pendidikan Kota Langsa 13.201.472.660,00 2.851.211.000,00 4.496.904.346,00 1.01 . 1.01.01
2.914.716.249,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.000.000,00 1.033.306.000,00 1.729.410.249,00 1.01 . 1.01.01 . 01
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
86.250.000,00 0,00 86.250.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
95.250.000,00 0,00 95.250.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
196.910.249,00 0,00 196.910.249,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
169.500.000,00 0,00 169.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
152.000.000,00 152.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.354.306.000,00 0,00 321.000.000,00 1.033.306.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
12.976.437.460,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.663.537.460,00 0,00 312.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
315.000.000,00 90.000.000,00 225.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
87.900.000,00 0,00 87.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
12.473.537.460,00 12.473.537.460,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
1.020.318.750,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 1.020.318.750,00 1.01 . 1.01.01 . 03
1.020.318.750,00 0,00 1.020.318.750,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 03 . 02
209.561.875,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 191.300.000,00 18.261.875,00 1.01 . 1.01.01 . 15
209.561.875,00 0,00 18.261.875,00 191.300.000,00 Festival Kompetensi dan Kreativitas Anak dan Guru TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
1.947.544.244,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.000.000,00 956.165.000,00 976.379.244,00 1.01 . 1.01.01 . 16
207.848.800,00 0,00 130.588.800,00 77.260.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
150.565.239,00 0,00 118.345.239,00 32.220.000,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
67.843.337,00 0,00 38.893.337,00 28.950.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
32.399.675,00 0,00 14.189.675,00 18.210.000,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
45.268.910,00 0,00 18.058.910,00 27.210.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
769.148.233,00 0,00 414.503.233,00 354.645.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
185.000.000,00 15.000.000,00 138.140.000,00 31.860.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
489.470.050,00 0,00 103.660.050,00 385.810.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
1.168.107.628,00 Program Pendidikan Menengah 370.935.200,00 493.040.000,00 304.132.428,00 1.01 . 1.01.01 . 17
297.135.200,00 284.935.200,00 0,00 12.200.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa,
Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 41
75.790.723,00 0,00 44.995.723,00 30.795.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
53.996.500,00 0,00 20.676.500,00 33.320.000,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
474.850.300,00 0,00 125.625.300,00 349.225.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
180.334.905,00 0,00 112.834.905,00 67.500.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
64.225.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 19.700.000,00 44.525.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
34.500.000,00 0,00 26.500.000,00 8.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
29.725.000,00 0,00 18.025.000,00 11.700.000,00 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non
Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
248.676.800,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 157.700.000,00 90.976.800,00 1.01 . 1.01.01 . 22
60.000.000,00 0,00 7.500.000,00 52.500.000,00 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
80.162.223,00 0,00 61.162.223,00 19.000.000,00 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
68.514.577,00 0,00 5.014.577,00 63.500.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
40.000.000,00 0,00 17.300.000,00 22.700.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
546.419.125,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 210.793.750,00 113.444.000,00 222.181.375,00 1.01 . 1.01.02
484.328.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 210.793.750,00 101.894.000,00 171.640.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.02 . 01 . 01
19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
8.190.750,00 0,00 8.190.750,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.02 . 01 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
210.793.750,00 210.793.750,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17
78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
105.644.000,00 0,00 3.750.000,00 101.894.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01 . 19
20.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 20.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02
20.250.000,00 0,00 20.250.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24
10.040.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 10.040.625,00 1.01 . 1.01.02 . 03
10.040.625,00 0,00 10.040.625,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.01 . 1.01.02 . 03 . 02
31.800.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 11.550.000,00 20.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21
31.800.000,00 0,00 20.250.000,00 11.550.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.01.02 . 21 . 02
581.226.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 223.500.000,00 164.000.000,00 193.726.000,00 1.01 . 1.20.03
581.226.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 223.500.000,00 164.000.000,00 193.726.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22
400.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22 . 02
181.226.000,00 23.500.000,00 43.726.000,00 114.000.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05
61.146.429.330,00 Kesehatan 7.044.303.422,00 27.252.610.742,00 26.849.515.166,00 1.02
11.844.427.625,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa 3.336.495.000,00 3.672.141.500,00 4.835.791.125,00 1.02 . 1.02.01
2.158.324.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 299.000.000,00 762.520.000,00 1.096.804.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
336.600.000,00 0,00 336.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
299.000.000,00 299.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
206.854.000,00 0,00 206.854.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
848.470.000,00 0,00 85.950.000,00 762.520.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
950.025.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 490.000.000,00 107.275.000,00 352.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
270.750.000,00 0,00 270.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
399.275.000,00 270.000.000,00 22.000.000,00 107.275.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
256.753.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 256.753.125,00 1.02 . 1.02.01 . 03
256.753.125,00 0,00 256.753.125,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.02 . 1.02.01 . 03 . 02
1.636.675.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 198.000.000,00 140.927.500,00 1.297.748.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 35.500.000,00 14.500.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
124.155.000,00 0,00 114.705.000,00 9.450.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
1.316.293.000,00 198.000.000,00 1.118.293.000,00 0,00 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
19.900.000,00 0,00 9.250.000,00 10.650.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
126.327.500,00 0,00 20.000.000,00 106.327.500,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
357.185.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 63.323.000,00 293.862.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
357.185.000,00 0,00 293.862.000,00 63.323.000,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
2.648.410.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 1.589.046.000,00 1.059.364.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24
2.648.410.000,00 0,00 1.059.364.000,00 1.589.046.000,00 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
2.304.495.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
2.304.495.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25
2.304.495.000,00 2.304.495.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
50.000.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 9.600.000,00 40.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28
50.000.000,00 0,00 40.400.000,00 9.600.000,00 Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 28 . 02
290.560.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 45.000.000,00 77.850.000,00 167.710.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29
70.860.000,00 0,00 44.660.000,00 26.200.000,00 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
219.700.000,00 45.000.000,00 123.050.000,00 51.650.000,00 Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak1.02 . 1.02.01 . 29 . 08
40.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 0,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
1.152.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 921.600.000,00 230.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
1.152.000.000,00 0,00 230.400.000,00 921.600.000,00 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
49.302.001.705,00 RSUD Kota Langsa 3.707.808.422,00 23.580.469.242,00 22.013.724.041,00 1.02 . 1.02.02
27.060.422.431,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.059.391.000,00 22.443.519.242,00 3.557.512.189,00 1.02 . 1.02.02 . 01
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
510.000.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
252.038.408,00 0,00 252.038.408,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02 . 1.02.02 . 01 . 09
400.180.001,00 0,00 400.180.001,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
229.997.900,00 0,00 229.997.900,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
39.995.880,00 0,00 39.995.880,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
1.059.391.000,00 1.059.391.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
1.720.000.000,00 0,00 1.720.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
22.527.819.242,00 0,00 84.300.000,00 22.443.519.242,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.336.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.136.950.000,00 199.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02
1.136.950.000,00 0,00 0,00 1.136.950.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 03
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 22
74.250.000,00 0,00 74.250.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
267.993.750,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 267.993.750,00 1.02 . 1.02.02 . 03
267.993.750,00 0,00 267.993.750,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.02 . 1.02.02 . 03 . 02
400.080.182,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 400.080.182,00 1.02 . 1.02.02 . 05
400.080.182,00 0,00 400.080.182,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
16.073.136.147,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 16.073.136.147,00 1.02 . 1.02.02 . 15
16.073.136.147,00 0,00 16.073.136.147,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 15 . 01
3.220.169.195,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
2.648.417.422,00 0,00 571.751.773,00 1.02 . 1.02.02 . 26
1.898.417.422,00 1.898.417.422,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien,
Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22
571.751.773,00 0,00 571.751.773,00 0,00 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
944.000.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
0,00 0,00 944.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16
275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18
169.000.000,00 0,00 169.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 20
16.267.289.445,00 Pekerjaan Umum 13.081.318.500,00 677.179.320,00 2.508.791.625,00 1.03
16.132.289.445,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 12.946.318.500,00 677.179.320,00 2.508.791.625,00 1.03 . 1.03.01
1.000.636.820,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.457.500,00 555.679.320,00 339.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
105.457.500,00 105.457.500,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
569.179.320,00 0,00 13.500.000,00 555.679.320,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
763.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 645.000.000,00 0,00 118.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
645.000.000,00 645.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
118.300.000,00 0,00 118.300.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
40.640.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 40.640.625,00 1.03 . 1.03.01 . 03
40.640.625,00 0,00 40.640.625,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02
5.994.414.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5.994.414.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15
5.175.034.000,00 5.175.034.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
819.380.000,00 819.380.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
2.850.356.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 2.850.356.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16
2.850.356.000,00 2.850.356.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
140.000.000,00 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 140.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17
140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
1.949.111.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 1.949.111.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
1.899.111.000,00 0,00 1.899.111.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
182.740.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 0,00 121.500.000,00 61.240.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22
182.740.000,00 0,00 61.240.000,00 121.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.03 . 1.03.01 . 22 . 03
3.211.091.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
3.211.091.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 24
3.211.091.000,00 3.211.091.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
135.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa 135.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.08.01
135.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 135.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.08.01 . 16
135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.08.01 . 16 . 03
4.711.913.375,00 Perumahan 98.000.000,00 3.776.700.000,00 837.213.375,00 1.04
352.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 0,00 50.000.000,00 302.000.000,00 1.04 . 1.03.01
352.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 50.000.000,00 302.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15
125.000.000,00 0,00 75.000.000,00 50.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan1.04 . 1.03.01 . 15 . 03
227.000.000,00 0,00 227.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat1.04 . 1.03.01 . 15 . 07
4.359.913.375,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa 98.000.000,00 3.726.700.000,00 535.213.375,00 1.04 . 1.04.02
4.012.616.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.000.000,00 3.726.700.000,00 229.916.500,00 1.04 . 1.04.02 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.04 . 1.04.02 . 01 . 01
57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.04 . 1.04.02 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 08
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.04 . 1.04.02 . 01 . 09
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11
4.166.500,00 0,00 4.166.500,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 12
56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 15
46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 17
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.04 . 1.04.02 . 01 . 18
3.764.950.000,00 0,00 38.250.000,00 3.726.700.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.02 . 01 . 19
87.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 87.200.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 22
84.200.000,00 0,00 84.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 24
118.096.875,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 118.096.875,00 1.04 . 1.04.02 . 03
118.096.875,00 0,00 118.096.875,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.04 . 1.04.02 . 03 . 02
142.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 42.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19
42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 08
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 11
308.500.000,00 Penataan Ruang 0,00 103.750.000,00 204.750.000,00 1.05
208.500.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 0,00 71.750.000,00 136.750.000,00 1.05 . 1.03.01
208.500.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 71.750.000,00 136.750.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16
125.000.000,00 0,00 73.250.000,00 51.750.000,00 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 16 . 07
83.500.000,00 0,00 63.500.000,00 20.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.05 . 1.03.01 . 16 . 09
100.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 0,00 32.000.000,00 68.000.000,00 1.05 . 1.06.01
100.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 32.000.000,00 68.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17
100.000.000,00 0,00 68.000.000,00 32.000.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.06.01 . 17 . 05
2.859.465.100,00 Perencanaan Pembangunan 81.000.000,00 1.468.850.000,00 1.309.615.100,00 1.06
175.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 0,00 75.175.000,00 99.825.000,00 1.06 . 1.03.01
175.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 75.175.000,00 99.825.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22
100.000.000,00 0,00 51.250.000,00 48.750.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.03.01 . 22 . 08
75.000.000,00 0,00 48.575.000,00 26.425.000,00 Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP1.06 . 1.03.01 . 22 . 15
2.617.465.100,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 81.000.000,00 1.359.275.000,00 1.177.190.100,00 1.06 . 1.06.01
988.295.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.000.000,00 320.775.000,00 586.520.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.220.000,00 0,00 35.220.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
367.500.000,00 0,00 367.500.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
327.375.000,00 0,00 6.600.000,00 320.775.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
31.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 31.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
19.125.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 19.125.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03
19.125.000,00 0,00 19.125.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
235.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 235.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15
140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
72.323.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 22.000.000,00 50.323.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16
72.323.000,00 0,00 50.323.000,00 22.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05
165.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 0,00 57.000.000,00 108.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
165.000.000,00 0,00 108.000.000,00 57.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
782.872.100,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 538.900.000,00 243.972.100,00 1.06 . 1.06.01 . 21
115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
341.300.000,00 0,00 59.500.000,00 281.800.000,00 Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
223.572.100,00 0,00 151.472.100,00 72.100.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 25
103.000.000,00 0,00 33.000.000,00 70.000.000,00 Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 26
94.100.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 38.600.000,00 55.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
94.100.000,00 0,00 55.500.000,00 38.600.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
229.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 147.000.000,00 82.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
134.000.000,00 0,00 82.000.000,00 52.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
67.000.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 34.400.000,00 32.600.000,00 1.06 . 1.20.03
67.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 34.400.000,00 32.600.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21
67.000.000,00 0,00 32.600.000,00 34.400.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.164.406.859,00 Perhubungan 831.440.730,00 1.681.341.100,00 1.651.625.029,00 1.07
4.164.406.859,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 831.440.730,00 1.681.341.100,00 1.651.625.029,00 1.07 . 1.07.01
2.334.062.379,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.250.000,00 1.681.341.100,00 456.471.279,00 1.07 . 1.07.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
179.000.000,00 0,00 179.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
15.533.000,00 0,00 15.533.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
23.888.279,00 0,00 23.888.279,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
196.250.000,00 196.250.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
1.701.891.100,00 0,00 20.550.000,00 1.681.341.100,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
855.160.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185.000.000,00 0,00 670.160.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02
178.760.000,00 0,00 178.760.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 03
465.500.000,00 185.000.000,00 280.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
210.900.000,00 0,00 210.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
129.993.750,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 129.993.750,00 1.07 . 1.07.01 . 03
21.993.750,00 0,00 21.993.750,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.07 . 1.07.01 . 03 . 02
108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1.07 . 1.07.01 . 03 . 03
150.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
245.000.000,00 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 0,00 0,00 245.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17
245.000.000,00 0,00 245.000.000,00 0,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 12
450.190.730,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 450.190.730,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 19
450.190.730,00 450.190.730,00 0,00 0,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
12.703.376.125,00 Lingkungan Hidup 611.000.000,00 6.045.958.000,00 6.046.418.125,00 1.08
12.703.376.125,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa 611.000.000,00 6.045.958.000,00 6.046.418.125,00 1.08 . 1.08.01
3.724.458.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 49.008.000,00 3.675.450.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
3.242.800.000,00 0,00 3.242.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
85.300.000,00 0,00 85.300.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.08 . 1.08.01 . 01 . 09
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
125.358.000,00 0,00 76.350.000,00 49.008.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
930.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 0,00 880.850.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02
210.000.000,00 50.000.000,00 160.000.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
716.850.000,00 0,00 716.850.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
13.865.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 13.865.625,00 1.08 . 1.08.01 . 03
13.865.625,00 0,00 13.865.625,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.08 . 1.08.01 . 03 . 02
6.803.202.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 231.000.000,00 5.847.950.000,00 724.252.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15
5.847.950.000,00 0,00 0,00 5.847.950.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
955.252.500,00 231.000.000,00 724.252.500,00 0,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
149.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 149.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 16
149.000.000,00 0,00 0,00 149.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.08 . 1.08.01 . 16 . 16
1.082.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 330.000.000,00 0,00 752.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24
330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05
752.000.000,00 0,00 752.000.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06
1.345.250.000,00 Pertanahan 935.000.000,00 172.250.000,00 238.000.000,00 1.09
1.345.250.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 935.000.000,00 172.250.000,00 238.000.000,00 1.09 . 1.20.03
1.345.250.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
935.000.000,00 172.250.000,00 238.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16
1.345.250.000,00 935.000.000,00 238.000.000,00 172.250.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
1.337.268.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 67.450.000,00 336.368.000,00 933.450.000,00 1.10
1.337.268.000,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa 67.450.000,00 336.368.000,00 933.450.000,00 1.10 . 1.10.01
1.119.318.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.450.000,00 295.368.000,00 756.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
48.900.000,00 0,00 48.900.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
67.450.000,00 67.450.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
300.468.000,00 0,00 5.100.000,00 295.368.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
59.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 59.950.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02
52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
15.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 15.300.000,00 1.10 . 1.10.01 . 03
15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.10 . 1.10.01 . 03 . 02
142.700.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 41.000.000,00 101.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15
100.000.000,00 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
29.700.000,00 0,00 14.700.000,00 15.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
13.000.000,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.10 . 1.10.01 . 15 . 13
1.471.602.890,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 484.008.000,00 987.594.890,00 1.11
1.471.602.890,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa 0,00 484.008.000,00 987.594.890,00 1.11 . 1.11.02
474.015.390,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 236.755.000,00 237.260.390,00 1.11 . 1.11.02 . 01
2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.11 . 1.11.02 . 01 . 01
71.300.000,00 0,00 71.300.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.11 . 1.11.02 . 01 . 02
4.069.244,00 0,00 4.069.244,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 08
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.11 . 1.11.02 . 01 . 09
21.613.486,00 0,00 21.613.486,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 10
19.277.660,00 0,00 19.277.660,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 11
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.11 . 1.11.02 . 01 . 15
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 01 . 17
80.400.000,00 0,00 80.400.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.11 . 1.11.02 . 01 . 18
243.505.000,00 0,00 6.750.000,00 236.755.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.11 . 1.11.02 . 01 . 19
72.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 72.550.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02
7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.11 . 1.11.02 . 02 . 22
65.400.000,00 0,00 65.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.11 . 1.11.02 . 02 . 24
21.037.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 21.037.500,00 1.11 . 1.11.02 . 03
21.037.500,00 0,00 21.037.500,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.11 . 1.11.02 . 03 . 02
524.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 94.800.000,00 429.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15
44.000.000,00 0,00 36.150.000,00 7.850.000,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 01
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
130.000.000,00 0,00 107.950.000,00 22.050.000,00 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.11.02 . 15 . 03
350.000.000,00 0,00 285.100.000,00 64.900.000,00 Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05
130.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 4.300.000,00 125.700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17
130.000.000,00 0,00 125.700.000,00 4.300.000,00 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional1.11 . 1.11.02 . 17 . 10
200.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
0,00 110.353.000,00 89.647.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18
200.000.000,00 0,00 89.647.000,00 110.353.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01
50.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 37.800.000,00 12.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19
50.000.000,00 0,00 12.200.000,00 37.800.000,00 Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan1.11 . 1.11.02 . 19 . 04
883.896.710,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 868.896.710,00 5.350.000,00 9.650.000,00 1.12
883.896.710,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa 868.896.710,00 5.350.000,00 9.650.000,00 1.12 . 1.11.02
868.896.710,00 Program Keluarga Berencana 868.896.710,00 0,00 0,00 1.12 . 1.11.02 . 15
868.896.710,00 868.896.710,00 0,00 0,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.11.02 . 15 . 01
15.000.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
0,00 5.350.000,00 9.650.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18
15.000.000,00 0,00 9.650.000,00 5.350.000,00 Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah Peduli KB1.12 . 1.11.02 . 18 . 02
2.160.848.773,00 Sosial 80.000.000,00 558.300.000,00 1.522.548.773,00 1.13
2.078.448.773,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 80.000.000,00 536.400.000,00 1.462.048.773,00 1.13 . 1.13.01
790.292.523,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 461.550.000,00 328.742.523,00 1.13 . 1.13.01 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13 . 1.13.01 . 01 . 09
52.864.201,00 0,00 52.864.201,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
34.613.740,00 0,00 34.613.740,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
11.814.582,00 0,00 11.814.582,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
480.000.000,00 0,00 18.450.000,00 461.550.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
138.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000,00 0,00 58.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
58.200.000,00 0,00 58.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
23.906.250,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 23.906.250,00 1.13 . 1.13.01 . 03
23.906.250,00 0,00 23.906.250,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.13 . 1.13.01 . 03 . 02
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 20.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
1.092.550.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 0,00 72.300.000,00 1.020.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19
1.057.550.000,00 0,00 985.250.000,00 72.300.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 04
13.500.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
0,00 2.550.000,00 10.950.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20
13.500.000,00 0,00 10.950.000,00 2.550.000,00 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
82.400.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 21.900.000,00 60.500.000,00 1.13 . 1.20.03
82.400.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 21.900.000,00 60.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21
82.400.000,00 0,00 60.500.000,00 21.900.000,00 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat1.13 . 1.20.03 . 21 . 05
397.810.840,00 Ketenagakerjaan 0,00 244.450.000,00 153.360.840,00 1.14
397.810.840,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 0,00 244.450.000,00 153.360.840,00 1.14 . 1.13.01
200.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 72.550.000,00 127.450.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15
200.000.000,00 0,00 127.450.000,00 72.550.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
197.810.840,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 171.900.000,00 25.910.840,00 1.14 . 1.13.01 . 17
159.999.840,00 0,00 7.899.840,00 152.100.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
37.811.000,00 0,00 18.011.000,00 19.800.000,00 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04
149.950.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 149.950.000,00 1.15
149.950.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 0,00 0,00 149.950.000,00 1.15 . 2.07.01
99.950.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 0,00 99.950.000,00 1.15 . 2.07.01 . 17
99.950.000,00 0,00 99.950.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tanggan, Industri Kecil dan Industri
Menengah
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08
50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 50.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian1.15 . 2.07.01 . 18 . 02
87.200.000,00 Penanaman Modal 0,00 43.700.000,00 43.500.000,00 1.16
87.200.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 43.700.000,00 43.500.000,00 1.16 . 1.20.03
87.200.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 43.700.000,00 43.500.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15
87.200.000,00 0,00 43.500.000,00 43.700.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi1.16 . 1.20.03 . 15 . 10
2.580.800.000,00 Kebudayaan 0,00 1.196.214.000,00 1.384.586.000,00 1.17
1.017.000.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 0,00 551.764.000,00 465.236.000,00 1.17 . 1.18.02
1.017.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 551.764.000,00 465.236.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.017.000.000,00 0,00 465.236.000,00 551.764.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah1.17 . 1.18.02 . 17 . 05
1.563.800.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 644.450.000,00 919.350.000,00 1.17 . 1.20.03
1.563.800.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 644.450.000,00 919.350.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16
1.563.800.000,00 0,00 919.350.000,00 644.450.000,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.03 . 16 . 10
3.488.091.875,00 Kepemudaan dan Olah Raga 623.820.000,00 615.198.000,00 2.249.073.875,00 1.18
3.488.091.875,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 623.820.000,00 615.198.000,00 2.249.073.875,00 1.18 . 1.18.02
512.125.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73.820.000,00 110.955.000,00 327.350.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.18 . 1.18.02 . 01 . 01
29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.18 . 1.18.02 . 01 . 02
7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 08
4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.18 . 1.18.02 . 01 . 09
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 12
73.820.000,00 73.820.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.18 . 1.18.02 . 01 . 15
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 01 . 17
195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.18 . 1.18.02 . 01 . 18
117.255.000,00 0,00 6.300.000,00 110.955.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.18 . 1.18.02 . 01 . 19
644.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 550.000.000,00 0,00 94.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 03
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 22
19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.18 . 1.18.02 . 02 . 24
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 42
18.646.875,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 18.646.875,00 1.18 . 1.18.02 . 03
18.646.875,00 0,00 18.646.875,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.18 . 1.18.02 . 03 . 02
248.800.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 17.100.000,00 231.700.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16
18.800.000,00 0,00 16.700.000,00 2.100.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 01
130.000.000,00 0,00 115.000.000,00 15.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan1.18 . 1.18.02 . 16 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 03
2.064.020.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 487.143.000,00 1.576.877.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20
302.300.000,00 0,00 245.300.000,00 57.000.000,00 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat1.18 . 1.18.02 . 20 . 03
1.150.000.000,00 0,00 1.140.000.000,00 10.000.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.18.02 . 20 . 04
40.000.000,00 0,00 26.000.000,00 14.000.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi1.18 . 1.18.02 . 20 . 05
333.920.000,00 0,00 82.777.000,00 251.143.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.18.02 . 20 . 06
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
237.800.000,00 0,00 82.800.000,00 155.000.000,00 Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat
Daerah
1.18 . 1.18.02 . 20 . 15
8.733.943.075,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 61.190.000,00 6.848.956.000,00 1.823.797.075,00 1.19
1.113.819.200,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) 61.190.000,00 621.465.000,00 431.164.200,00 1.19 . 1.19.01
437.705.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.190.000,00 200.165.000,00 176.350.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19 . 1.19.01 . 01 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
61.190.000,00 61.190.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
210.815.000,00 0,00 10.650.000,00 200.165.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
18.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 18.150.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
15.150.000,00 0,00 15.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
15.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 15.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 03
15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.19 . 1.19.01 . 03 . 02
67.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 35.750.000,00 31.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05
67.550.000,00 0,00 31.800.000,00 35.750.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02
39.445.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 10.150.000,00 29.295.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15
39.445.000,00 0,00 29.295.000,00 10.150.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05
43.265.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 19.900.000,00 23.365.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17
43.265.000,00 0,00 23.365.000,00 19.900.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
492.404.200,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 355.500.000,00 136.904.200,00 1.19 . 1.19.01 . 21
336.370.000,00 0,00 71.770.000,00 264.600.000,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01
93.220.000,00 0,00 48.520.000,00 44.700.000,00 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03
62.814.200,00 0,00 16.614.200,00 46.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.01 . 21 . 05
5.764.788.875,00 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa 0,00 5.225.935.000,00 538.853.875,00 1.19 . 1.19.03
5.471.903.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 5.207.445.000,00 264.458.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.305.000,00 0,00 15.305.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
8.003.000,00 0,00 8.003.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
5.271.195.000,00 0,00 63.750.000,00 5.207.445.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
87.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 87.550.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02
48.150.000,00 0,00 48.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
183.121.875,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 183.121.875,00 1.19 . 1.19.03 . 03
183.121.875,00 0,00 183.121.875,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.19 . 1.19.03 . 03 . 02
22.214.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 18.490.000,00 3.724.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15
10.050.000,00 0,00 2.000.000,00 8.050.000,00 Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 01
12.164.000,00 0,00 1.724.000,00 10.440.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.03 . 15 . 06
1.755.335.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 966.756.000,00 788.579.000,00 1.19 . 1.20.03
1.755.335.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 966.756.000,00 788.579.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17
1.012.535.000,00 0,00 377.995.000,00 634.540.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.20.03 . 17 . 01
100.000.000,00 0,00 184.000,00 99.816.000,00 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 02
642.800.000,00 0,00 410.400.000,00 232.400.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa1.19 . 1.20.03 . 17 . 03
100.000.000,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 0,00 34.800.000,00 65.200.000,00 1.19 . 1.20.11
100.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 34.800.000,00 65.200.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17
100.000.000,00 0,00 65.200.000,00 34.800.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.20.11 . 17 . 01
50.105.603.230,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
7.918.856.465,00 18.150.026.150,00 24.036.720.615,00 1.20
19.245.970.983,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 1.825.900.000,00 8.767.353.000,00 8.652.717.983,00 1.20 . 1.20.03
13.616.885.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 226.400.000,00 7.363.108.000,00 6.027.377.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
821.100.000,00 0,00 821.100.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
116.527.000,00 0,00 116.527.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
325.600.000,00 0,00 325.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
165.400.000,00 165.400.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.651.600.000,00 0,00 1.651.600.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
2.345.000.000,00 0,00 2.345.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
7.477.858.000,00 0,00 114.750.000,00 7.363.108.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
2.623.954.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.595.500.000,00 0,00 1.028.454.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02
1.480.000.000,00 1.480.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03
125.500.000,00 115.500.000,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
36.704.000,00 0,00 36.704.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
656.750.000,00 0,00 656.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25
163.990.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 163.990.625,00 1.20 . 1.20.03 . 03
163.990.625,00 0,00 163.990.625,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
158.195.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 35.250.000,00 122.945.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05
158.195.000,00 0,00 122.945.000,00 35.250.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
182.346.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 76.140.000,00 106.206.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06
182.346.500,00 0,00 106.206.500,00 76.140.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
849.250.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
0,00 432.850.000,00 416.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16
116.500.000,00 0,00 51.500.000,00 65.000.000,00 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
108.000.000,00 0,00 78.000.000,00 30.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
227.000.000,00 0,00 56.000.000,00 171.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
111.750.000,00 0,00 82.900.000,00 28.850.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
131.000.000,00 0,00 71.000.000,00 60.000.000,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
50.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
105.000.000,00 0,00 37.000.000,00 68.000.000,00 Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Kemasyarakatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
213.450.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00 95.350.000,00 118.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20
213.450.000,00 0,00 118.100.000,00 95.350.000,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.03 . 20 . 07
54.210.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
0,00 22.950.000,00 31.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22
54.210.000,00 0,00 31.260.000,00 22.950.000,00 Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan1.20 . 1.20.03 . 22 . 03
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
161.325.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,00 66.350.000,00 94.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23
61.325.000,00 0,00 43.125.000,00 18.200.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
100.000.000,00 0,00 51.850.000,00 48.150.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
176.771.673,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 22.625.000,00 154.146.673,00 1.20 . 1.20.03 . 25
176.771.673,00 0,00 154.146.673,00 22.625.000,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 25 . 01
738.760.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 531.860.000,00 206.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26
483.660.000,00 0,00 119.900.000,00 363.760.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
95.400.000,00 0,00 50.000.000,00 45.400.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
159.700.000,00 0,00 37.000.000,00 122.700.000,00 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
126.071.533,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 59.940.000,00 66.131.533,00 1.20 . 1.20.03 . 28
87.590.029,00 0,00 39.250.029,00 48.340.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
38.481.504,00 0,00 26.881.504,00 11.600.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.03 . 28 . 06
180.761.652,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4.000.000,00 60.930.000,00 115.831.652,00 1.20 . 1.20.03 . 30
180.761.652,00 4.000.000,00 115.831.652,00 60.930.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18
8.605.131.787,00 Sekretariat DPR Kota Langsa 1.215.981.000,00 2.042.855.000,00 5.346.295.787,00 1.20 . 1.20.04
4.516.725.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.981.000,00 1.859.855.000,00 2.319.889.100,00 1.20 . 1.20.04 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
360.500.000,00 0,00 360.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
13.129.500,00 0,00 13.129.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
71.200.000,00 0,00 71.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
102.515.000,00 0,00 102.515.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
59.144.600,00 40.000.000,00 19.144.600,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
296.981.000,00 296.981.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
1.195.000.000,00 0,00 1.195.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
1.874.255.000,00 0,00 14.400.000,00 1.859.855.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 19
1.087.787.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 879.000.000,00 0,00 208.787.500,00 1.20 . 1.20.04 . 02
879.000.000,00 879.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
123.787.500,00 0,00 123.787.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
214.015.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 214.015.625,00 1.20 . 1.20.04 . 03
214.015.625,00 0,00 214.015.625,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.499.565.531,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 100.000.000,00 2.399.565.531,00 1.20 . 1.20.04 . 15
198.965.531,00 0,00 98.965.531,00 100.000.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
1.741.000.000,00 0,00 1.741.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
499.600.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
38.038.031,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 20.000.000,00 18.038.031,00 1.20 . 1.20.04 . 26
38.038.031,00 0,00 18.038.031,00 20.000.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03
249.000.000,00 Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah 0,00 63.000.000,00 186.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 31
140.500.000,00 0,00 96.500.000,00 44.000.000,00 Perekrutan dan Penjaringan Anggota KIP1.20 . 1.20.04 . 31 . 01
108.500.000,00 0,00 89.500.000,00 19.000.000,00 Perekrutan dan Penjaringan Anggota Panitia Pengawasan Pemilu1.20 . 1.20.04 . 31 . 02
11.229.460.085,00 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa 4.094.875.000,00 3.643.918.150,00 3.490.666.935,00 1.20 . 1.20.05
4.542.090.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.142.775.000,00 1.879.215.000,00 1.520.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
204.600.000,00 0,00 204.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
305.350.000,00 0,00 245.000.000,00 60.350.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.05 . 01 . 09
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
335.000.000,00 0,00 335.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
1.142.775.000,00 1.142.775.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
1.847.365.000,00 0,00 28.500.000,00 1.818.865.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
3.062.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.952.100.000,00 0,00 110.750.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 03
2.862.100.000,00 2.862.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
40.750.000,00 0,00 40.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
78.890.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 78.890.625,00 1.20 . 1.20.05 . 03
78.890.625,00 0,00 78.890.625,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.05 . 03 . 02
3.545.629.460,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 1.764.703.150,00 1.780.926.310,00 1.20 . 1.20.05 . 17
117.899.460,00 0,00 37.549.460,00 80.350.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
987.400.000,00 0,00 335.000.000,00 652.400.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
633.250.000,00 0,00 209.250.000,00 424.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
254.590.000,00 0,00 161.586.850,00 93.003.150,00 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
112.550.000,00 0,00 39.600.000,00 72.950.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
592.700.000,00 0,00 215.700.000,00 377.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
772.240.000,00 0,00 763.240.000,00 9.000.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
75.000.000,00 0,00 19.000.000,00 56.000.000,00 Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
2.538.990.750,00 Inspektorat Kota Langsa 123.273.750,00 442.920.000,00 1.972.797.000,00 1.20 . 1.20.07
632.285.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.273.750,00 193.470.000,00 315.542.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
53.600.000,00 0,00 53.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
6.048.750,00 0,00 6.048.750,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
34.327.000,00 0,00 34.327.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
7.016.250,00 0,00 7.016.250,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
123.273.750,00 123.273.750,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
201.270.000,00 0,00 7.800.000,00 193.470.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
40.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 40.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
22.950.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 22.950.000,00 1.20 . 1.20.07 . 03
22.950.000,00 0,00 22.950.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.07 . 03 . 02
327.475.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 77.950.000,00 249.525.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05
327.475.000,00 0,00 249.525.000,00 77.950.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.07 . 05 . 01
1.355.780.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00 171.500.000,00 1.184.280.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20
1.027.280.000,00 0,00 1.027.280.000,00 0,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
94.000.000,00 0,00 1.000.000,00 93.000.000,00 Inverisasi Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 05
39.500.000,00 0,00 6.000.000,00 33.500.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
195.000.000,00 0,00 150.000.000,00 45.000.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
160.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
0,00 0,00 160.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.459.286.200,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 337.000.000,00 593.860.000,00 528.426.200,00 1.20 . 1.20.11
1.320.236.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 287.000.000,00 593.860.000,00 439.376.200,00 1.20 . 1.20.11 . 01
1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.11 . 01 . 09
22.796.200,00 0,00 22.796.200,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
261.500.000,00 0,00 261.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
287.000.000,00 287.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
600.160.000,00 0,00 6.300.000,00 593.860.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
81.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 0,00 31.450.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
21.450.000,00 0,00 21.450.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
57.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 57.600.000,00 1.20 . 1.20.11 . 03
57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.11 . 03 . 02
221.856.910,00 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa 0,00 83.360.000,00 138.496.910,00 1.20 . 1.20.13
197.078.785,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 83.360.000,00 113.718.785,00 1.20 . 1.20.13 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
4.360.000,00 0,00 4.360.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.13 . 01 . 09
14.852.969,00 0,00 14.852.969,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
11.133.115,00 0,00 11.133.115,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
3.225.701,00 0,00 3.225.701,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
5.097.000,00 0,00 5.097.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
85.910.000,00 0,00 2.550.000,00 83.360.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
16.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 16.650.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
8.128.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 8.128.125,00 1.20 . 1.20.13 . 03
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.128.125,00 0,00 8.128.125,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.13 . 03 . 02
495.119.375,00 Kecamatan Langsa Kota 20.000.000,00 239.960.000,00 235.159.375,00 1.20 . 1.20.16
372.035.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 239.960.000,00 112.075.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.16 . 01 . 09
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
38.965.000,00 0,00 38.965.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
245.960.000,00 0,00 6.000.000,00 239.960.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
65.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 65.350.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.16 . 02 . 21
38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
22.350.000,00 0,00 22.350.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
16.734.375,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 16.734.375,00 1.20 . 1.20.16 . 03
16.734.375,00 0,00 16.734.375,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.16 . 05 . 02
436.406.875,00 Kecamatan Langsa Barat 0,00 239.960.000,00 196.446.875,00 1.20 . 1.20.17
351.435.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 239.960.000,00 111.475.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.17 . 01 . 09
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
38.965.000,00 0,00 38.965.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
245.360.000,00 0,00 5.400.000,00 239.960.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
29.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 29.150.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.17 . 02 . 21
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
21.150.000,00 0,00 21.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
14.821.875,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 14.821.875,00 1.20 . 1.20.17 . 03
14.821.875,00 0,00 14.821.875,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.17 . 03 . 02
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 05
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.17 . 05 . 02
458.537.125,00 Kecamatan Langsa Timur 20.000.000,00 236.034.000,00 202.503.125,00 1.20 . 1.20.18
367.809.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 236.034.000,00 111.775.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.18 . 01 . 09
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
38.965.000,00 0,00 38.965.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
241.734.000,00 0,00 5.700.000,00 236.034.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
33.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 33.950.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.18 . 02 . 21
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
15.778.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 15.778.125,00 1.20 . 1.20.18 . 03
15.778.125,00 0,00 15.778.125,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.18 . 03 . 02
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 05
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.18 . 05 . 02
433.522.500,00 Kecamatan Langsa Lama 10.000.000,00 228.960.000,00 194.562.500,00 1.20 . 1.20.19
349.985.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 228.960.000,00 111.025.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.19 . 01 . 09
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.19 . 01 . 15
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
38.965.000,00 0,00 38.965.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
233.910.000,00 0,00 4.950.000,00 228.960.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
29.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 29.150.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.19 . 02 . 21
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
21.150.000,00 0,00 21.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
13.387.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 13.387.500,00 1.20 . 1.20.19 . 03
13.387.500,00 0,00 13.387.500,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.19 . 03 . 02
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 05
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.19 . 05 . 02
483.713.125,00 Kecamatan Langsa Baro 20.000.000,00 271.035.000,00 192.678.125,00 1.20 . 1.20.20
401.610.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 271.035.000,00 110.575.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.20 . 01 . 09
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
38.965.000,00 0,00 38.965.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
275.535.000,00 0,00 4.500.000,00 271.035.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
29.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 29.150.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.20 . 02 . 21
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
21.150.000,00 0,00 21.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
11.953.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 11.953.125,00 1.20 . 1.20.20 . 03
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.953.125,00 0,00 11.953.125,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.20 . 03 . 02
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 05
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.20 . 05 . 02
665.876.840,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa 62.826.715,00 343.022.000,00 260.028.125,00 1.20 . 1.20.21
603.772.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.000.000,00 343.022.000,00 232.750.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
99.600.000,00 0,00 0,00 99.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.21 . 01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
246.272.000,00 0,00 2.850.000,00 243.422.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
53.976.715,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.826.715,00 0,00 19.150.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02
34.826.715,00 34.826.715,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
8.128.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 8.128.125,00 1.20 . 1.20.21 . 03
8.128.125,00 0,00 8.128.125,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.21 . 03 . 02
3.831.730.675,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa 189.000.000,00 1.016.789.000,00 2.625.941.675,00 1.20 . 1.20.22
947.090.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.000.000,00 313.639.000,00 542.451.050,00 1.20 . 1.20.22 . 01
1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
4.778.400,00 0,00 4.778.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.22 . 01 . 09
88.222.650,00 0,00 88.222.650,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
22.380.000,00 0,00 22.380.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
244.020.000,00 0,00 244.020.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
363.289.000,00 0,00 49.650.000,00 313.639.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
124.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.000.000,00 0,00 26.550.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02
98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
11.550.000,00 0,00 11.550.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
40.640.625,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 40.640.625,00 1.20 . 1.20.22 . 03
40.640.625,00 0,00 40.640.625,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.22 . 03 . 02
792.000.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 40.000.000,00 752.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28
792.000.000,00 0,00 752.000.000,00 40.000.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.22 . 28 . 06
1.227.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0,00 113.100.000,00 1.114.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29
1.015.000.000,00 0,00 995.000.000,00 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.22 . 29 . 02
212.400.000,00 0,00 119.300.000,00 93.100.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.22 . 29 . 03
700.050.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 550.050.000,00 150.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30
261.300.000,00 0,00 70.000.000,00 191.300.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
120.000.000,00 0,00 45.000.000,00 75.000.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02
60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.22 . 30 . 05
198.750.000,00 0,00 10.000.000,00 188.750.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.22 . 30 . 08
60.000.000,00 0,00 25.000.000,00 35.000.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 09
1.168.476.175,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 323.740.000,00 844.736.175,00 1.22
138.715.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 56.025.000,00 82.690.000,00 1.22 . 1.20.03
138.715.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 56.025.000,00 82.690.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18
138.715.000,00 0,00 82.690.000,00 56.025.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 03
325.300.000,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 0,00 10.500.000,00 314.800.000,00 1.22 . 1.20.11
325.300.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 10.500.000,00 314.800.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15
325.300.000,00 0,00 314.800.000,00 10.500.000,00 Pemberdayaan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Fasilitas Umum1.22 . 1.20.11 . 15 . 05
704.461.175,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa 0,00 257.215.000,00 447.246.175,00 1.22 . 1.22.01
343.815.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.915.000,00 207.900.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.22 . 1.22.01 . 01 . 09
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
140.115.000,00 0,00 4.200.000,00 135.915.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
50.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 50.350.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
11.953.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 11.953.125,00 1.22 . 1.22.01 . 03
11.953.125,00 0,00 11.953.125,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.22 . 1.22.01 . 03 . 02
167.839.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 41.150.000,00 126.689.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15
167.839.000,00 0,00 126.689.000,00 41.150.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 02
38.019.550,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 22.700.000,00 15.319.550,00 1.22 . 1.22.01 . 16
38.019.550,00 0,00 15.319.550,00 22.700.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.22.01 . 16 . 07
92.484.500,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 57.450.000,00 35.034.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17
31.384.500,00 0,00 6.534.500,00 24.850.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
61.100.000,00 0,00 28.500.000,00 32.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.22.01 . 17 . 04
24.600.000,00 Kearsipan 0,00 10.850.000,00 13.750.000,00 1.24
24.600.000,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0,00 10.850.000,00 13.750.000,00 1.24 . 1.01.02
24.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 0,00 10.850.000,00 13.750.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18
24.600.000,00 0,00 13.750.000,00 10.850.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta1.24 . 1.01.02 . 18 . 03
2.508.868.000,00 Komunikasi dan Informatika 876.240.000,00 395.200.000,00 1.237.428.000,00 1.25
1.277.368.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 736.240.000,00 0,00 541.128.000,00 1.25 . 1.07.01
1.277.368.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 736.240.000,00 0,00 541.128.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15
190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
929.040.000,00 546.240.000,00 382.800.000,00 0,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 06
158.328.000,00 0,00 158.328.000,00 0,00 Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan1.25 . 1.07.01 . 15 . 07
1.231.500.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 140.000.000,00 395.200.000,00 696.300.000,00 1.25 . 1.20.03
1.231.500.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 140.000.000,00 395.200.000,00 696.300.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15
1.231.500.000,00 140.000.000,00 696.300.000,00 395.200.000,00 Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07
8.741.491.809,00 Urusan Pilihan 3.945.395.034,00 1.013.901.150,00 3.782.195.625,00 2
1.586.496.150,00 Pertanian 0,00 304.816.150,00 1.281.680.000,00 2.01
1.586.496.150,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 0,00 304.816.150,00 1.281.680.000,00 2.01 . 2.05.01
298.016.150,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00 276.016.150,00 22.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16
298.016.150,00 0,00 22.000.000,00 276.016.150,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.01 . 2.05.01 . 16 . 31
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
186.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 186.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17
186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah2.01 . 2.05.01 . 17 . 07
457.480.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 457.480.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 02
357.480.000,00 0,00 357.480.000,00 0,00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 03
75.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 0,00 28.800.000,00 46.200.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20
75.000.000,00 0,00 46.200.000,00 28.800.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 20 . 01
570.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 0,00 0,00 570.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22
570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 0,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 02
1.346.768.000,00 Kehutanan 174.618.000,00 0,00 1.172.150.000,00 2.02
1.346.768.000,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 174.618.000,00 0,00 1.172.150.000,00 2.02 . 2.05.01
1.172.150.000,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 0,00 0,00 1.172.150.000,00 2.02 . 2.05.01 . 16
1.172.150.000,00 0,00 1.172.150.000,00 0,00 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan2.02 . 2.05.01 . 16 . 02
174.618.000,00 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 174.618.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.05.01 . 20
174.618.000,00 174.618.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Daya Hutan2.02 . 2.05.01 . 20 . 03
14.600.000,00 Pariwisata 0,00 3.000.000,00 11.600.000,00 2.04
14.600.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 0,00 3.000.000,00 11.600.000,00 2.04 . 1.18.02
14.600.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 3.000.000,00 11.600.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15
14.600.000,00 0,00 11.600.000,00 3.000.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.04 . 1.18.02 . 15 . 06
5.330.238.909,00 Kelautan dan Perikanan 3.750.777.034,00 546.265.000,00 1.033.196.875,00 2.05
5.330.238.909,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 3.750.777.034,00 546.265.000,00 1.033.196.875,00 2.05 . 2.05.01
1.019.997.034,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.832.034,00 546.265.000,00 412.900.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
60.832.034,00 60.832.034,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
203.000.000,00 0,00 203.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
565.165.000,00 0,00 18.900.000,00 546.265.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
547.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 474.000.000,00 0,00 73.700.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02
64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 03
410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
68.700.000,00 0,00 68.700.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
41.596.875,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 41.596.875,00 2.05 . 2.05.01 . 03
41.596.875,00 0,00 41.596.875,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2.05 . 2.05.01 . 03 . 02
3.085.960.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2.685.960.000,00 0,00 400.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21
3.085.960.000,00 2.685.960.000,00 400.000.000,00 0,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 06
634.985.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 529.985.000,00 0,00 105.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23
634.985.000,00 529.985.000,00 105.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 02
463.388.750,00 Industri 20.000.000,00 159.820.000,00 283.568.750,00 2.07
463.388.750,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 20.000.000,00 159.820.000,00 283.568.750,00 2.07 . 2.07.01
392.820.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 149.320.000,00 223.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
158.320.000,00 0,00 9.000.000,00 149.320.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
34.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 34.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
26.250.000,00 0,00 26.250.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
25.818.750,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 25.818.750,00 2.07 . 2.07.01 . 03
25.818.750,00 0,00 25.818.750,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2.07 . 2.07.01 . 03 . 02
10.500.000,00 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 0,00 10.500.000,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 19
10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 Pembangunan Sarana Sentra-sentra Industri Potensial2.07 . 2.07.01 . 19 . 01
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
209.024.314.742,00 50.759.677.271,00 83.731.082.009,00 74.533.555.462,00 JUMLAH
Langsa, 3 Januari 2013
WAKIL WALIKOTA LANGSA
Drs. MARZUKI HAMID, MM
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN