numeralia delegaciÓn df zona sur
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Numeralia DELEGACIÓN DF ZONA SUR. Julio 2007. Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional. Índice. I.Datos Generales. II.Información Económica. III.Población y Trabajadores. IV.Infraestructura. V.Indicadores Médicos. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Numeralia DELEGACIÓN DF ZONA SUR
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
México Distrito Federal
Superficie: 19,644 kms2 Porcentaje superficie nacional: 0.1%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Distrito Federal 2004Población 8,804,300 % de la Población Nacional 8.5%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 1,520,677,101 Aportación al PIB Nacional 21.8%PIB per Cápita (pesos) 172,719.8 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 10.2Empleo formal IMSS, 2005 2,320,786.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 17.6%Mortalidad Infantil* (2005) 12.9 Esperanza de Vida (2005) 75.5* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$1,520 ,677,101 (miles)$1,520 ,677,101 (miles) 21.8%21.8%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$172,719$172,719
Composición PIB Estatal
Concepto (miles de pesos)
2002 2003 2004% Participación
en 2004Total 1 331 089 413 1 419 881 811 1520677101 100%
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca
1 178 969 1 102 917 956023 0.06%
G.D. 2 Minería 1 153 355 1 001 176 993489 0.07%
G.D. 3 Industria manufacturera
183 638 450 179 433 191 186225267 12.25%
G.D. 4 Construcción 84 032 719 94 377 051 96956173 6.38%
G.D. 5 Electricidad, gas y agua
4 373 023 3 878 463 4209737 0.28%
G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles
244 333 045 256 601 541 273375075 17.98%
G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
152 753 559 158 518 526 178035927 11.71%
G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
193 813 443 194 260 238 219667017 14.45%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
519 658 144 577 400 722 611729682 40.23%
Información Económica
Fuente: INEGI
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 2,934,786 2,926,855 - 7,931
Eventuales 425,735 457,658 + 31,923
Total 3,360,521 3,384,513 + 23,992
Total de Asegurados en el IMSSTotal de Asegurados en el IMSS
Periodo Total Hombres Mujeres
I 6.04 5.46 6.95
II 5.78 5.93 5.54
III 5.92 5.19 7.03
IV 4.71 4.55 4.94
I 5.07 5.06 5.09
II 5 4.66 5.5
III 5.84 5.55 6.27
IV 5.5 5.14 6.02
I 6.25 5.58 7.21
Tasa de desocupación trimestral
2005
2006
2007
(Porcentaje respecto a la PEA)
Información Económica
Fuente: INEGI
Ingresos y Egresos del DF
Concepto 2002 2003 2004 2005
Ingresos Brutos del D.F.
68 486 239 69 945 789 73 148 594 79 623 633
Egresos Brutos del D.F.
68 486 239 69 945 789 73 148 594 79 623 633
Deuda Pública 2 220 953 4 782 298 4 420 642 4 784 115
Disponibilidad Final 12 314 155 289 979 309 611 1 238 313
(Miles de pesos)
Inversión Extranjera Directa Según Sector EconómicoInversión Extranjera Directa Según Sector Económico
Sector 2003 2004 2005 2006
Total 10 050.4 13 071.2 8 565.3 6 563.6
Agropecuario 0 0 2 0.5
Minería 74.5 103.2 100.3 65.4
Industria manufacturera
2 843.3 4 799.4 2 969.6 2 631.3
Electricidad y agua 261.3 186.8 108.2 -107.9
Construcción 43.9 30 194.5 81.9
Comercio 1 171.4 1 039.9 2 131.6 143.3
Transportes y comunicaciones
1 635.5 1 260.3 1 446.2 371.8
Servicios financieros
2 862.7 5 023.5 795.5 1 782.5
Otros servicios a/ 1 157.9 628.2 817.4 1 594.8
(Millones de dólares)
III. Población y Trabajadores
Trabajadores DF
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población Amparada
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo DF-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
DF 2006 ISSSTE 2006
Participación DF Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 23,617 69,353 34.05% 23,570 69,538 33.90%
Confianza 6,117 15498 39.47% 6,104 15566 39.21%
Honorarios 497 1,687 29.46% 439 1,620 27.10%
Becarios 366 1,684 21.73% 356 1,694 21.02%
Residentes 1,094 1,473 74.27% 1,103 1,499 73.58%
Total 31,691 89,695 35.33% 31.572 89,917 35.11%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaDF Zona Sur
2006ISSSTE
2006Participación DF Zona Sur
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
232,837 2,424,773 9.60% 231,528 2,411,143 9.60%
Familiares de
Trabajadores
757,338 7,297,397 10.38% 743,821 7,229,440 10.29%
Pensionados 67,890 578,392 11.74% 59,900 588,670 10.18%
Familiares Pensionados
58,291 498,386 11.70% 51,462 507,259 10.15%
Total 1,116,356 10,798,948 10.34% 1,086,711 10,736,512 10.12%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
DF Zona Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 0 251 0% 0 250 0%Farmacias 0 99 0% 0 93 0%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
4 74 5.41% 4 74 5.41%
Talleres para Jubilados
4 104 3.85% 4 104 3.85%
Agencias Turissste
0 38 0% 0 38 0%
Estancias de Bienestar
19 133 14.29% 19 137 14.29%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
DF Zona Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4% 1 25 4%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
0 70 0% 0 71 0%
Clínicas de Especialidad
3 17 17.65% 3 17 17.65%
Clínicas de Medicina Familiar
11 87 12.64% 11 88 12.64%
Unidades de Medicina Familiar
2 905 0.22% 2 905 0.22%
Consultorios Auxiliares
10 80 12.50% 10 80 12.50%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
DF Zona Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 23 1,074 2.14% 23 1,075 2.14%2do nivel 4 112 3.57% 4 113 3.54%3er nivel 2 11 18.18% 2 11 18.18%
Total 29 1,197 2.42% 29 1,199 2.41%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Idicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
DF Zona Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 332 5,661 5.86% 332 5,679 5.85%Laboratorios 15 227 6.61% 15 229 6.55%Eq Rayos X 11 411 2.68% 11 415 2.65%
Mastógrafos 3 57 5.26% 3 57 5.26%
Ultrasonidos 5 184 2.72% 5 185 2.69%
Tomógrafos 1 26 3.85% 1 26 3.85%
Camas Censables
175 6,823 2.56% 175 6,833 2.56%
Camas de Tránsito
90 3,490 2.59% 90 3,500 2.58%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
DF Zona Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 1,304,003 21,928,233 5.95% 555,385 9,276,946 5.99%
Recetas 1,525,438 20,267,510 5.51% 684,604 11,469,328 5.97%
Medicamentos Surtidos
5,074,634 63,739,034 4.76% 2,201,076 44,319,583 4.97%
Egresos Hospitalarios
8,008 348,641 2.30% 3,558 143,154 2.49%
Actos Quirúrgicos
36,818 237,834 9.98% 2,419 85,346 2.83%
Partos Atendidos
977 38,179 2.54% 436 13,355 3.26%
Urgencias 23,097 818,670 2.82% 12,698 349,625 3.63%
Defunciones Hospitalarias
346 10,890 3.18% 169 4,562 3.70%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
DF Zona Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur may 07*
ISSSTE may 07*
Participación
Médicos 940 17,926 5.24% 930 18,309 5.08%
Enfermeras 919 20,797 4.42% 914 21,004 4.35%
Paramédicos 265 4,648 5.70% 272 4,785 5.68%
Administrativos 482 8,823 5.46% 485 9,151 5.30%
Servicios Generales
283 7,430 3.81% 283 7,505 3.77%
* Cifras preliminares
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesDF Zona Sur
2006ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina
Ordinaria
55,840 559,428 9.98% 57,966 569,462 10.18%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
4,598,621 45,555,368 10.95% 2,061,841 21,006,922 9.82%
Pensiones en Nómina RT
1,938 18,964 10.22% 1,934 19,208 10.07%
Costo de Nómina RT
(miles)
71,878 701,302 10.25% 28,288 308,274 9.56%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesDF Zona Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 179 2,634 6.80% 74 1,033 7.16%
Monto(miles)
5,339 60,828 8.78% 2,579 21,626 11.92%
Gastos de FuneralDF Zona Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 974 9,781 9.96% 292 3,988 7.30%
Monto(miles)
17,786 170,794 10.41% 5,330 75,168 7.07%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesDF Zona Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 34,538 415,477 8.31% 12,850 143,365 8.98%
MontoCorto Plazo
(miles)
413,473 5,179,540 7.98% 154,419 1,780,451 8.67%
Complementarios
5,629 76,655 7.34% 1,526 23,099 6.61%
Monto Complementario
s(miles)
236,939 3,671,606 6.45% 65,037 1,129,178 5.76%
Especiales 716 8,756 8.18% 240 3,491 6.87%
Monto Especiales
(miles)
12,895 157,206 8.20% 4,305 62,548 6.88%
*cifras preliminares
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISDF Zona Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Sur Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
3,336 32,922 10.13% 2,762 28,715 9.62%
Niños Inscritos
2,588 26,303 9.84% 2,637 26,899 9.80%
Lugares Disponibles
4,225 25,625 16.49% 4,301 26,020 16.53%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo DF-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTEDF 2006 ISSSTE 2006 Participación DF Mayo 07* ISSSTE
Mayo 07*Participación
Número 5,650 79,047 7.15% 1,445 12,618 11.45%
Monto(miles)
2,072,975 25,179,497 8.23% 648,196 3,908,448 16.58%
SITYFDF 2006 ISSSTE 2006 Participación DF Mayo 07* ISSSTE
Mayo 07*Participación
Venta en Tiendas (miles)
1,515,623 7,904,242 19.17% 497,292 2,894,722 17.18%
Venta en Farmacias
(miles)
77,383 1,192,760 6.49% 26,767 427,592 6.26%
TURISSSTEDF 2006 ISSSTE
2006Participación DF Mayo 07* ISSSTE
Mayo 07*Participación
Derechohabientes atendidos
677,700 1,717,605 39.46% 150,194 466,658 32.19%
Venta de Servicios(miles)
862,158 1,229,712 70.11% 206,519 321,907 64.16%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
NÚMERO COSTO ANUAL POBLACION POBLACION NÚMERO DEFAMILIARES
DE PENSIONADOS FAMILIARES DE
DE PLAZAS (miles de pesos) AMPARADA USUARIA TRABAJADORESTRABAJADORE
SPENSIONADOS
4,251 727,179.1 1,157,220 627,118 239,159 328,454 63,464 48,857
(miles de pesos)
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
80,077.0 45.0 63.1
11,772.1 6.6 9.34,748.5 2.7 3.7
3,540.9 2.0 2.8
26,684.2 15.0 21.0
126,822.7 71.3 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
5,545.3 3.1 16.6
1,291.4 0.7 3.9
2,763.6 1.6 8.3
23,773.9 13.4 71.2
33,374.2 18.8 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
9,334.9 5.3 53.1
3,928.1 2.2 22.4235.6 0.1 1.3
4,066.4 2.3 23.217,565.0 9.9 100.0
Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
126,822.7 33,374.2 17,565.0 177,761.9
Estructura Medica
093 215 00 H.G. B DR. DARIO FERNANDEZ FIERRO (P)
093 207 00 C.E. + CE. CI. S. CHURUBUSCO (P)093 218 00 C.E. CLIDDA (P)
093 213 00 C.M.F. C XOCHIMILCO (P)
Mas 16 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
093 304 70 VELATORIO No. 001, SAN FERNANDO (P)093 304 01 E.B.D.I. No. 096, (SCT-ISSSTE) CENTRO SCOP (C)
093 304 05 E.B.D.I. No. 098, (SCT-ISSSTE) LAS BOMBAS (C)
Mas 23 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos093 142 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
093 146 00 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES (INCLUYE ALMACEN 093 130 00 OFICINA DEL DELEGADO
Mas 9 Centros de Trabajo de Administracón (CT)Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
63.1%
2.8%
3.7%
21.0%
9.3%
Prestaciones
71.2%
8.3%
3.9%16.6%
Administración
23.2%
22.4% 53.1%
1.3%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007
40
(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc
Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes Capítulo 1000 6.235,1 7.243,2 3.085,1 7.308,8 3.107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.728,0 1.728,0 1.728,0 5.580,8 1.379,5 Capítulo 2000 104.821,9 91.753,8 40.367,2 91.004,1 38.787,2 9.175,4 2.763,0 42.541,9 5.748,0 394,6 29.254,3 81.366,1 38.159,9 9.637,9 627,3 Capítulo 3000 100.360,3 76.913,0 32.073,3 76.186,0 30.151,7 6.330,0 4.433,0 34.692,8 6.676,3 238,6 18.824,9 60.086,2 30.172,8 16.099,7 -21,2 Capítulo 5000 36.304,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Capítulo 6000 892,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Capítulo 7000 4.294,9 3.113,7 988,0 3.263,0 1.329,4 32,5 32,5 0,0 0,0 0,0 1.296,9 1.329,4 1.329,4 1.933,6 0,0GRAN TOTAL: 252.908,8 179.023,7 76.513,7 177.761,9 73.375,8 15.537,9 7.228,5 77.234,6 12.424,3 633,2 51.104,1 144.509,8 71.390,1 33.252,1 1.985,7
Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible
3.107,48
38.787,20
30.151,68
0,00
0,00
1.329,44
1.728,0
29.254,3
18.824,9
0,0
0,0
1.296,9
0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 35.000,0 40.000,0 45.000,0
Ca
pít
ulo
Ejercido
Programado
1000
5000
2000
3000
7000
6000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $160,926,944.32 $160,926,944.32 $192,322,973.52 $192,322,973.52 $0.00 $0.00 $9,315.00 $9,315.00 $0.00 $191,627,267.46 $191,636,582.46 $191,636,582.46 $686,391.06 $686,391.06
(G) $160,926,944.32 $160,926,944.32 $192,322,973.52 $192,322,973.52 $0.00 $0.00 $9,315.00 $9,315.00 $0.00 $191,627,267.46 $191,636,582.46 $191,636,582.46 $686,391.06 $686,391.06
(D) $33,093,440.27 $33,093,440.27 $34,339,595.33 $34,339,595.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,323,139.83 $34,323,139.83 $34,323,139.83 $16,455.50 $16,455.50
(G) $33,093,440.27 $33,093,440.27 $34,339,595.33 $34,339,595.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,323,139.83 $34,323,139.83 $34,323,139.83 $16,455.50 $16,455.50
(D) $3,580,610.00 $3,580,610.00 $3,328,231.31 $3,328,231.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,328,231.31 $3,328,231.31 $3,328,231.31 $0.00 $0.00
(G) $3,580,610.00 $3,580,610.00 $3,328,231.31 $3,328,231.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,328,231.31 $3,328,231.31 $3,328,231.31 $0.00 $0.00
(D) $18,373,594.41 $18,373,594.41 $23,623,215.57 $23,623,215.57 $0.00 $0.00 -$9,315.00 -$9,315.00 $0.00 $23,630,114.93 $23,620,799.93 $23,620,799.93 $2,415.64 $2,415.64
(G) $18,373,594.41 $18,373,594.41 $23,623,215.57 $23,623,215.57 $0.00 $0.00 -$9,315.00 -$9,315.00 $0.00 $23,630,114.93 $23,620,799.93 $23,620,799.93 $2,415.64 $2,415.64
GRAN TOTAL: $215,974,589.00 $215,974,589.00 $253,614,015.73 $253,614,015.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $252,908,753.53 $252,908,753.53 $252,908,753.53 $705,262.20 $705,262.20
CapítuloOriginal Modificado
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
Precompromiso Compromiso Total Disponible
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones DF Zona Sur
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.94 0.30 1.00
FEBRERO 7.16 0.96 1.00 1.00
MARZO 7.51 0.93 1.00 1.00 1.00
ABRIL 7.88 0.91 0.30 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 1.00 1.00 0.90 0.84 0.99 0.98 0.95 1.00 0.00 1.00 0.94 0.53 1.00 0.00 0.00
FEBRERO 7.16 1.00 1.00 0.96 0.00 0.94 0.96 0.95 1.00 0.00 1.00 0.94 0.55 1.00 0.00 0.00
MARZO 7.51 1.00 1.00 1.00 0.00 0.96 1.00 0.96 1.00 0.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 0.00
ABRIL 7.88 1.00 1.00 1.00 0.00 0.95 0.97 0.96 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.80 0.00 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 0.90 1.00 1.00 1.00 7.16 7.16 4
FEBRERO 7.16 0.90 1.00 1.00 1.00 7.85 7.51 4
MARZO 7.51 0.90 1.00 1.00 1.00 8.62 7.88 4
ABRIL 7.88 0.90 1.00 1.00 1.00 7.65 7.82 4
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
ZO
NA
SU
R
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
ZO
NA
SU
R
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
ZO
NA
SU
RPonde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.