二〇一五年财政预算执行情况 二〇一六年本级财政总预算草案...单位:万元...
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二〇一六年一月
苏州市二〇一五年财政预算执行情况
二〇一六年本级财政总预算草案
苏州市财政局
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一、2015年财政预算执行情况
附表1 2015年苏州市一般公共预算收入执行情况表
附表2 2015年市本级一般公共预算收入执行情况表
附表2-1 2015年市级一般公共预算收入执行情况表
附表2-2 2015年工业园区一般公共预算收入执行情况表
附表3 2015年苏州市一般公共预算支出执行情况表
附表4 2015年市本级一般公共预算支出执行情况表
附表4-1 2015年市级一般公共预算支出执行情况表
附表4-2 2015年工业园区一般公共预算支出执行情况表
附表5 2015年市本级政府性基金收入执行情况表
附表5-1 2015年市级政府性基金收入执行情况表
附表5-2 2015年工业园区政府性基金收入执行情况表
附表6 2015年市本级政府性基金支出执行情况表
附表6-1 2015年市级政府性基金支出执行情况表
附表6-2 2015年工业园区政府性基金支出执行情况表
附表7 2015年市本级国有资本经营预算收入执行情况表
附表7-1 2015年市级国有资本经营预算收入执行情况表
附表7-2 2015年工业园区国有资本经营预算收入执行情况表
附表8 2015年市本级国有资本经营预算支出执行情况表
附表8-1 2015年市级国有资本经营预算支出执行情况表
附表8-2 2015年工业园区国有资本经营预算支出执行情况表
附表9 2015年市级社会保险基金预算收入执行情况表
附表10 2015年市级社会保险基金预算支出执行情况表
附表11 2015年市本级举借债务情况表
二、2016年本级财政总预算草案
附 表 目 录
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附 表 目 录
附表12 2016年苏州市一般公共预算收入预算表
附表13 2016年苏州市一般公共预算支出预算表
附表14 2016年市本级一般公共预算收入预算表
附表14-1 2016年市级一般公共预算收入预算表
附表14-2 2016年工业园区一般公共预算收入预算表
附表15 2016年市本级一般公共预算支出预算表
附表15-1 2016年市级一般公共预算支出预算表
附表15-1-1 2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)
附表15-1-2 2016年市级一般公共预算基本支出预算明细表(按经济科目)
附表15-1-3 2016年市级一般公共预算收支平衡表(含税收返还和转移支付)
附表15-1-4 2016年市级一般公共预算税收返还和转移支付分地区情况表
附表15-1-5 2016年市级财政专项支出预算情况表(含对下转移支付)
附表15-2 2016年工业园区一般公共预算支出预算表
附表15-2-1 2016年工业园区一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)
附表15-2-2 2016年工业园区一般公共预算基本支出预算明细表(按经济科目)
附表16 2016年市本级政府性基金收入预算情况表
附表16-1 2016年市级政府性基金收入预算情况表
附表16-2 2016年工业园区政府性基金收入预算情况表
附表17 2016年市本级政府性基金支出预算情况表
附表17-1 2016年市级政府性基金支出预算情况表
附表17-1-1 2016年市级政府性基金支出预算明细表(按功能科目)
附表17-1-2 2016年市级政府性基金转移支付分地区情况表
附表17-2 2016年工业园区政府性基金支出预算情况表
附表17-2-1 2016年工业园区政府性基金支出预算明细表(按功能科目)
附表18 2016年市本级国有资本经营预算收入预算表
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附 表 目 录
附表18-1 2016年市级国有资本经营预算收入预算表
附表18-2 2016年工业园区国有资本经营预算收入预算表
附表19 2016年市本级国有资本经营预算支出预算表
附表19-1 2016年市级国有资本经营预算支出预算表
附表19-1-1 2016年市级国有资本经营预算支出预算明细表(按功能科目)
附表19-2 2016年工业园区国有资本经营预算支出预算表
附表19-2-1 2016年工业园区国有资本经营预算支出预算明细表(按功能科目)
附表20 2016年市本级社会保险基金预算收入预算表
附表20-1 2016年市级社会保险基金预算收入预算表
附表20-2 2016年工业园区社会保险基金预算收入预算表
附表21 2016年市级社会保险基金预算支出预算表
附表21-1 2016年市级社会保险基金预算支出预算表
附表21-1-1 2016年市级社会保险基金预算支出预算明细表(按功能科目)
附表21-2 2016年工业园区社会保险基金预算支出预算表
附表21-2-1 2016年工业园区社会保险基金预算支出预算明细表(按功能科目)
附表22 2016年市级“三公”经费、会议费、培训费预算情况表
三、预决算报告名词解释
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2015年苏州市一般公共预算收入执行情况表(草案)
(附表 1)
单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 15,544,300 15,607,575 1,169,401 8.10 100.41
一、市区 8,217,300 8,295,463 659,269 8.63 100.95
(一)本级 3,160,500 3,217,599 304,346 10.45 101.81
1、市级 662,500 645,573 34,943 5.72 97.44
2、园区 2,498,000 2,572,026 269,403 11.70 102.96
(二)区级 5,056,800 5,077,864 354,923 7.51 100.42
1、姑苏区 592,000 592,122 11,775 2.03 100.02
2、高新区 1,085,000 1,100,035 98,217 9.80 101.39
3、吴中区 1,208,800 1,211,348 102,374 9.23 100.21
4、相城区 687,500 700,451 42,232 6.42 101.88
5、吴江区 1,483,500 1,473,908 100,325 7.30 99.35
二、市(县) 7,327,000 7,312,112 510,132 7.50 99.80
1、张家港市 1,740,000 1,742,188 115,570 7.10 100.13
2、昆山市 2,860,000 2,847,589 210,996 8.00 99.57
3、太仓市 1,150,000 1,145,366 80,639 7.57 99.60
4、常熟市 1,577,000 1,576,969 102,927 6.98 100.00
调整预算数 执行数 占预算%
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单位:万元
类 别 比上年实绩
科目 增减额 增减%
一般公共预算收入 3,160,500 3,217,599 304,346 10.45 101.81
一、税收收入 2,669,000 2,718,365 242,063 9.78 101.85
1、增值税 625,000 614,455 65,864 12.01 98.31
2、营业税 508,000 508,716 37,263 7.90 100.14
3、企业所得税 603,000 642,228 120,837 23.18 106.51
4、个人所得税 193,000 216,606 40,330 22.88 112.23
5、城市维护建设税 217,500 230,423 21,679 10.39 105.94
6、房产税 134,500 140,153 20,366 17.00 104.20
7、印花税 41,000 32,960 -4,207 -11.32 80.39
8、城镇土地使用税 34,000 30,321 -2,293 -7.03 89.18
9、土地增值税 109,000 129,163 -9,076 -6.57 118.50
10、车船税 40,000 43,992 5,642 14.71 109.98
11、耕地占用税 3,000 7,370 4,796 186.32 245.67
12、契税 161,000 121,978 -59,138 -32.65 75.76
二、非税收入 491,500 499,234 62,283 14.25 101.57
1、专项收入 209,900 232,113 133,316 134.94 110.58
2、行政事业性收费收入 119,500 94,067 -23,914 -20.27 78.72
3、罚没收入 42,500 62,743 7,529 13.64 147.63
4、国有资本经营收入 -35,415 -100.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入
89,100 30,368 -68,246 -69.21 34.08
6、其他收入 30,500 79,943 49,013 158.46 262.11
(附表 2)
2015年市本级一般公共预算收入执行情况表(草案)
占预算%执行数调整预算数
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单位:万元
类 别 比上年实绩
科目 增减额 增减%
一般公共预算收入 662,500 645,573 34,943 5.72 97.44
一、税收收入 317,000 311,233 -2,841 -0.90 98.18
1、增值税 33,000 49,025 19,852 68.05 148.56
2、营业税 59,000 41,586 -17,031 -29.05 70.48
3、企业所得税 13,000 11,851 -527 -4.26 91.16
4、个人所得税 32,000 34,817 4,954 16.59 108.80
5、城市维护建设税 66,000 65,827 3,375 5.40 99.74
6、房产税 7,000 9,536 3,400 55.41 136.23
7、印花税 15,000 6,065 -7,161 -54.14 40.43
8、城镇土地使用税 2,000 816 -787 -49.10 40.80
9、土地增值税 13 -83 -86.46
10、车船税 40,000 43,992 5,642 14.71 109.98
11、耕地占用税 1,296 1,296
12、契税 50,000 46,409 -15,771 -25.36 92.82
二、非税收入 345,500 334,340 37,784 12.74 96.77
1、专项收入 90,000 102,448 73,002 247.92 113.83
2、行政事业性收费收入 101,000 76,433 -24,545 -24.31 75.68
3、罚没收入 40,000 57,650 8,522 17.35 144.13
4、国有资本经营收入 -745 -100.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入
84,000 18,046 -67,503 -78.91 21.48
6、其他收入 30,500 79,763 49,053 159.73 261.52
占预算%执行数调整预算数
2015年市级一般公共预算收入执行情况表(草案)
(附表 2-1)
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单位:万元
类 别 比上年实绩
科目 增减额 增减%
一般公共预算收入 2,498,000 2,572,026 269,403 11.70 102.96
一、税收收入 2,352,000 2,407,132 244,904 11.33 102.34
1、增值税 592,000 565,430 46,012 8.86 95.51
2、营业税 449,000 467,130 54,294 13.15 104.04
3、企业所得税 590,000 630,377 121,364 23.84 106.84
4、个人所得税 161,000 181,789 35,376 24.16 112.91
5、城市维护建设税 151,500 164,596 18,304 12.51 108.64
6、房产税 127,500 130,617 16,966 14.93 102.44
7、印花税 26,000 26,895 2,954 12.34 103.44
8、城镇土地使用税 32,000 29,505 -1,506 -4.86 92.20
9、土地增值税 109,000 129,150 -8,993 -6.51 118.49
10、车船税
11、耕地占用税 3,000 6,074 3,500 135.98 202.47
12、契税 111,000 75,569 -43,367 -36.46 68.08
二、非税收入 146,000 164,894 24,499 17.45 112.94
1、专项收入 119,900 129,665 60,314 86.97 108.14
2、行政事业性收费收入 18,500 17,634 631 3.71 95.32
3、罚没收入 2,500 5,093 -993 -16.32 203.72
4、国有资本经营收入 -34,670 -100.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入
5,100 12,322 -743 -5.69 241.61
6、其他收入 180 -40 -18.18
调整预算数 执行数 占预算%
2015年工业园区一般公共预算收入执行情况表(草案)
(附表 2-2)
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(附表 3)
单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 15,946,340 15,270,065 2,221,772 17.03 95.76
一、市区 8,799,715 8,360,118 1,426,396 20.57 95.00
(一)本级 4,309,310 4,092,103 924,570 16.36 94.96
1、市级 2,283,250 2,135,388 562,764 9.95 93.52
2、园区 2,026,060 1,956,715 361,806 22.69 96.58
(二)区级 4,490,405 4,268,015 501,826 13.32 95.05
1、姑苏区 577,425 523,762 78,598 17.66 90.71
2、高新区 857,289 834,738 108,646 14.96 97.37
3、吴中区 1,030,597 970,916 145,451 17.62 94.21
4、相城区 609,310 559,941 53,316 10.52 91.90
5、吴江区 1,415,784 1,378,658 115,815 9.17 97.38
二、市(县) 7,146,625 6,909,947 795,376 13.01 96.69
1、张家港市 1,733,695 1,713,776 185,977 12.17 98.85
2、昆山市 2,653,000 2,553,588 323,826 14.52 96.25
3、太仓市 1,149,945 1,090,697 113,874 11.66 94.85
4、常熟市 1,609,985 1,551,886 171,699 12.44 96.39
调整预算数 执行数 占预算%
2015年苏州市一般公共预算支出执行情况表(草案)
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2015年市本级一般公共预算支出执行情况表(草案)
(附表 4)
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
一般公共预算支出 4,309,310 4,092,103 924,570 16.36* 94.96
一、一般公共服务支出 256,156 233,138 -3,161 -1.34 91.01
二、公共安全支出 323,170 306,054 26,427 9.45 94.70
三、教育支出 504,534 476,175 86,262 22.12 94.38
四、科学技术支出 229,869 220,415 23,937 12.18 95.89
五、文化体育与传媒支出 104,892 99,571 -176,511 -63.93 94.93
六、社会保障和就业支出 387,535 372,400 124,788 21.62* 96.09
七、医疗卫生与计划生育支出 209,089 191,584 28,919 17.78 91.63
八、节能环保支出 304,482 291,292 200,027 219.17 95.67
九、城乡社区支出 1,137,516 1,109,598 478,806 28.35* 97.55
十、农林水支出 125,331 106,219 13,314 14.33 84.75
十一、交通运输支出 212,871 204,354 46,901 7.56* 96.00
十二、资源勘探信息等支出 235,937 228,921 76,409 50.10 97.03
十三、商业服务业等支出 79,985 66,459 -4,648 -6.54 83.09
十四、金融支出 12,426 12,011 306 2.61 96.66
十五、援助其他地区支出 12,959 12,959 992 8.29 100.00
十六、国土海洋气象等支出 10,692 8,971 88 0.99 83.90
十七、住房保障支出 137,131 133,320 382 0.29 97.22
十八、粮油物资储备支出 2,615 2,050 -763 -27.12 78.39
十九、其他支出 16,167 11,555 1,793 15.52 71.47
附:国债还本支出 16,000 16,000 16,000 100.00
注:*为剔除一次性因素后同比例增加百分比。
调整预算数 占预算%执行数
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2015年市级一般公共预算支出执行情况表(草案)
(附表 4-1)
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
一般公共预算支出 2,283,250 2,135,388 562,764 9.95* 93.52
一、一般公共服务支出 140,913 123,082 4,958 4.20 87.35
二、公共安全支出 253,335 239,730 17,542 7.90 94.63
三、教育支出 264,065 244,553 33,811 16.04 92.61
四、科学技术支出 38,362 35,034 353 1.02 91.32
五、文化体育与传媒支出 87,664 83,993 16,210 23.91 95.81
六、社会保障和就业支出 275,281 261,658 117,335 31.93* 95.05
七、医疗卫生与计划生育支出 146,355 133,977 11,851 9.70 91.54
八、节能环保支出 50,544 42,334 1,092 2.65 83.76
九、城乡社区支出 591,644 576,084 298,600 -0.51* 97.37
十、农林水支出 78,713 67,587 6,741 11.08 85.87
十一、交通运输支出 212,058 203,642 46,579 7.37* 96.03
十二、资源勘探信息等支出 14,856 12,231 2,168 21.54 82.33
十三、商业服务业等支出 21,647 12,041 -2,645 -18.01 55.62
十四、金融支出 3,470 3,355 -1,598 -32.26 96.69
十五、援助其他地区支出 2,656 2,656 228 9.39 100.00
十六、国土海洋气象等支出 9,545 7,836 1,145 17.11 82.10
十七、住房保障支出 75,647 75,173 7,661 11.35 99.37
十八、粮油物资储备支出 2,615 2,050 -763 -27.12 78.39
十九、其他支出 8,148 3,536 1,325 59.93 43.40
附:国债还本支出 10,000 10,000 10,000 100.00
注:*为剔除一次性因素后同比例增加百分比。
调整预算数 执行数 占预算%
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2015年工业园区一般公共预算支出执行情况表(草案)
(附表 4-2)
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
一般公共预算支出 2,026,060 1,956,715 361,806 22.69 96.58
一、一般公共服务支出 115,243 110,056 -8,119 -6.87 95.50
二、公共安全支出 69,835 66,324 8,885 15.47 94.97
三、教育支出 240,469 231,622 52,451 29.27 96.32
四、科学技术支出 191,507 185,381 23,584 14.58 96.80
五、文化体育与传媒支出 17,228 15,578 -192,721 -92.52 90.42
六、社会保障和就业支出 112,254 110,742 7,453 7.22 98.65
七、医疗卫生与计划生育支出 62,734 57,607 17,068 42.10 91.83
八、节能环保支出 253,938 248,958 198,935 397.69 98.04
九、城乡社区支出 545,872 533,514 180,206 51.01 97.74
十、农林水支出 46,618 38,632 6,573 20.50 82.87
十一、交通运输支出 813 712 322 82.56 87.58
十二、资源勘探信息等支出 221,081 216,690 74,241 52.12 98.01
十三、商业服务业等支出 58,338 54,418 -2,003 -3.55 93.28
十四、金融支出 8,956 8,656 1,904 28.20 96.65
十五、援助其他地区支出 10,303 10,303 764 8.01 100.00
十六、国土海洋气象等支出 1,147 1,135 -1,057 -48.22 98.95
十七、住房保障支出 61,484 58,147 -7,279 -11.13 94.57
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出 8,019 8,019 468 6.20 100.00
附:国债还本支出 6,000 6,000 6,000 100.00
调整预算数 执行数 占预算%
-
2015年市本级政府性基金收入执行情况表(草案)
(附表 5)
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金收入 2,568,858 2,660,105 476,077 21.80 103.55
一、散装水泥专项资金收入 256 256 -5 -1.92 100.00
二、新型墙体材料专项基金收入 622 707 13 1.87 113.67
三、文化事业建设费收入 -2,869 -100.00
四、地方教育费附加收入 -63,521 -100.00
五、残疾人就业保障金收入 -10,067 -100.00
六、城市公用事业附加收入 9,915 11,749 907 8.37 118.50
七、国有土地使用权出让收入 2,364,630 2,441,481 507,646 26.25 103.25
八、国有土地收益基金收入 121,100 123,308 31,134 33.78 101.82
九、农业土地开发资金收入 3,100 1,650 -654 -28.39 53.23
十、城市基础设施配套费收入 36,006 33,861 -5,902 -14.84 94.04
十一、新菜地开发建设基金收入 -317 -100.00
十二、地方水利建设基金收入 -6,560 -100.00
十三、政府住房基金收入 22,584 29,630 8,985 43.52 131.20
十四、无线电频率占用费 145 222 46 26.14 153.10
十五、污水处理费 10,500 17,241 17,241 164.20
执行数调整预算数 占预算%
-
2015年市级政府性基金收入执行情况表(草案)
(附表 5-1)
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金收入 1,751,534 1,857,167 614,353 49.43 106.03
一、散装水泥专项资金收入 256 256 -5 -1.92 100.00
二、新型墙体材料专项基金收入 622 707 13 1.87 113.67
三、文化事业建设费收入 -2,869 -100.00
四、地方教育费附加收入 -17,816 -100.00
五、残疾人就业保障金收入 -10,067 -100.00
六、城市公用事业附加收入 7,915 9,742 680 7.50 123.08
七、国有土地使用权出让收入 1,600,930 1,690,230 583,913 52.78 105.58
八、国有土地收益基金收入 86,800 87,640 43,903 100.38 100.97
九、农业土地开发资金收入 1,100 769 404 110.68 69.91
十、城市基础设施配套费收入 23,899 23,947 -2,316 -8.82 100.20
十一、新菜地开发建设基金收入 -317 -100.00
十二、地方水利建设基金收入 -6,560 -100.00
十三、政府住房基金收入 19,367 26,413 8,103 44.25 136.38
十四、无线电频率占用费 145 222 46 26.14 153.10
十五、污水处理费 10,500 17,241 17,241 164.20
调整预算数 执行数 占预算%
-
2015年工业园区政府性基金收入执行情况表(草案)
(附表 5-2)
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金收入 817,324 802,938 -138,276 -14.69 98.24
一、散装水泥专项资金收入
二、新型墙体材料专项基金收入
三、文化事业建设费收入
四、地方教育费附加收入 -45,705 -100.00
五、残疾人就业保障金收入
六、城市公用事业附加收入 2,000 2,007 227 12.75 100.35
七、国有土地使用权出让收入 763,700 751,251 -76,267 -9.22 98.37
八、国有土地收益基金收入 34,300 35,668 -12,769 -26.36 103.99
九、农业土地开发资金收入 2,000 881 -1,058 -54.56 44.05
十、城市基础设施配套费收入 12,107 9,914 -3,586 -26.56 81.89
十一、新菜地开发建设基金收入
十二、地方水利建设基金收入
十三、政府住房基金收入 3,217 3,217 882 37.77 100.00
十四、无线电频率占用费
十五、污水处理费
调整预算数 执行数 占预算%
-
2015年市本级政府性基金支出执行情况表(草案)
(附表 6)
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金支出 2,984,527 2,600,708 393,870 17.85 87.14
一、教育支出 -45,818 -100.00
二、文化体育与传媒支出 203 203 -1,897 -90.33 100.00
三、社会保障和就业支出 -2,845 -100.00
四、城乡社区支出 2,867,008 2,576,329 451,530 21.25 89.86
1、政府住房基金支出 30,373 21,344 1,552 7.84 70.27
2、国有土地使用权出让收入安排的支出 2,550,334 2,338,550 376,082 19.16 91.70
3、城市公用事业附加安排的支出 20,093 10,010 527 5.56 49.82
4、国有土地收益基金支出 136,373 133,242 34,495 34.93 97.70
5、农业土地开发资金支出 8,366 541 -138 -20.32 6.47
6、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
24,513 161 -144 -47.21 0.66
7、城市基础设施配套费安排的支出 79,715 62,310 28,985 86.98 78.17
8、污水处理费安排的支出 17,241 10,171 10,171 58.99
五、农林水支出 597 -4,885 -100.00
六、交通运输支出 4,731 5,659 4,374 340.39 100.00*
七、资源勘探信息等支出 9,913 898 107 13.53 9.06
八、商品服务业等支出 30
九、其他支出 101,118 16,692 -7,623 -31.35 16.51
十、债务付息支出 612 612 612 100.00
十一、债务发行费用支出 315 315 315 100.00
注:*为考虑省厅收回指标因素后预算支出进度百分比
调整预算数 执行数 占预算%
-
2015年市级政府性基金支出执行情况表(草案)
(附表 6-1)
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金支出 2,022,872 1,730,120 405,258 30.59 85.53
一、教育支出 -14,395 -100.00
二、文化体育与传媒支出 203 203 -1,897 -90.33 100.00
三、社会保障和就业支出 -2,844 -100.00
四、城乡社区支出 1,907,862 1,706,290 431,914 33.89 89.43
1、政府住房基金支出 27,156 18,127 670 3.84 66.75
2、国有土地使用权出让收入安排的支出 1,698,904 1,567,364 382,751 32.31 92.26
3、城市公用事业附加安排的支出 18,086 8,003 300 3.89 44.25
4、国有土地收益基金支出 87,677 86,800 42,307 95.09 99.00
5、农业土地开发资金支出 4,510
6、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
24,380 127 -158 -55.44 0.52
7、城市基础设施配套费安排的支出 29,908 15,698 -4,127 -20.82 52.49
8、污水处理费安排的支出 17,241 10,171 10,171 58.99
五、农林水支出 597 -4,870 -100.00
六、交通运输支出 4,731 5,659 4,374 340.39 100.00*
七、资源勘探信息等支出 9,775 847 56 7.08 8.66
八、商品服务业等支出 30
九、其他支出 98,902 16,349 -7,852 -32.44 16.53
十、债务付息支出 555 555 555 100.00
十一、债务发行费用支出 217 217 217 100.00
注:*为考虑省厅收回指标因素后预算支出进度百分比
调整预算数 执行数 占预算%
-
2015年工业园区政府性基金支出执行情况表(草案)
(附表 6-2)
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金支出 961,655 870,588 -11,388 -1.29 90.53
一、教育支出 -31,423 -100.00
二、文化体育与传媒支出
三、社会保障和就业支出 -1 -100.00
四、城乡社区支出 959,146 870,039 19,616 2.31 90.71
1、政府住房基金支出 3,217 3,217 882 37.77 100.00
2、国有土地使用权出让收入安排的支出 851,430 771,186 -6,669 -0.86 90.58
3、城市公用事业附加安排的支出 2,007 2,007 227 12.75 100.00
4、国有土地收益基金支出 48,696 46,442 -7,812 -14.40 95.37
5、农业土地开发资金支出 3,856 541 -138 -20.32 14.03
6、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
133 34 14 70.00 25.56
7、城市基础设施配套费安排的支出 49,807 46,612 33,112 245.27 93.59
8、污水处理费安排的支出
五、农林水支出 -15 -100.00
六、交通运输支出
七、资源勘探信息等支出 138 51 51 36.96
八、商品服务业等支出
九、其他支出 2,216 343 229 200.88 15.48
十、债务付息支出 57 57 57 100.00
十一、债务发行费用支出 98 98 98 100.00
调整预算数 执行数 占预算%
-
类 别
项 目
国有资本经营收入 90,512 101,074 111.67
一、利润收入 55,189 61,261 111.00
二、股利、利息收入 1,964 1,964 100.00
三、产权转让收入 33,359 33,359 100.00
四、其他国有资本经营预算收入 4,490
注:本表为2015年首次编制。
占预算%
单位:万元
(附表 7)
2015年市本级国有资本经营预算收入执行情况表(草案)
调整预算数 执行数
-
类 别
项 目
国有资本经营收入 35,146 45,707 130.05
一、利润收入 33,182 43,743 131.83
二、股利、利息收入 1,964 1,964 100.00
三、产权转让收入
四、其他国有资本经营预算收入
注:本表为2015年首次编制。
占预算%
(附表 7-1)
单位:万元
2015年市级国有资本经营预算收入执行情况表(草案)
调整预算数 执行数
-
类 别
项 目
国有资本经营收入 55,366 55,367 100.00
一、利润收入 22,007 17,518 79.60
二、股利、利息收入
三、产权转让收入 33,359 33,359 100.00
四、其他国有资本经营预算收入 4,490
注:本表为2015年首次编制。
2015年工业园区国有资本经营预算收入执行情况表(草案)
调整预算数 执行数 占预算%
单位:万元
(附表 7-2)
-
类 别
项 目
国有资本经营支出 88,932 88,459 99.47
一、科学技术支出 150 150 100.00
二、文化体育与传媒支出 4,500 4,500 100.00
三、农林水支出 2,100 2,100 100.00
四、资源勘探信息等支出 75,457 75,457 100.00
五、商业服务业等支出 5,785 5,585 96.54
六、其他支出 940 667 70.96
注:本表为2015年首次编制。
2015年市本级国有资本经营预算支出执行情况表(草案)
调整预算数 执行数 占预算%
单位:万元
(附表 8)
-
类 别
项 目
国有资本经营支出 33,566 33,566 100.00
一、科学技术支出 150 150 100.00
二、文化体育与传媒支出 4,500 4,500 100.00
三、农林水支出 2,100 2,100 100.00
四、资源勘探信息等支出 25,231 25,231 100.00
五、商业服务业等支出 1,585 1,585 100.00
六、其他支出
注:本表为2015年首次编制。
2015年市级国有资本经营预算支出执行情况表(草案)
调整预算数 执行数 占预算%
单位:万元
(附表 8-1)
-
类 别
项 目
国有资本经营支出 55,366 54,893 99.15
一、科学技术支出
二、文化体育与传媒支出
三、农林水支出
四、资源勘探信息等支出 50,226 50,226 100.00
五、商业服务业等支出 4,200 4,000 95.24
六、其他支出 940 667 70.96
注:本表为2015年首次编制。
2015年工业园区国有资本经营预算支出执行情况表(草案)
调整预算数 执行数 占预算%
单位:万元
(附表 8-2)
-
类 别
项 目
社会保险基金收入 1,516,620 1,600,393 105.52
一、基本养老保险基金收入 943,791 989,148 104.81
二、失业保险基金收入 83,341 88,111 105.72
三、基本医疗保险基金收入 364,253 392,167 107.66
四、工伤保险基金收入 41,319 43,238 104.64
五、生育保险基金收入 20,941 27,924 133.35
六、城镇居民基本医疗保险基金收入
52,767 52,395 99.30
七、城乡居民基本养老保险基金收入
10,208 7,410 72.59
注:本表为2015年首次编制。
2015年市级社会保险基金预算收入执行情况表(草案)
调整预算数 执行数 占预算%
单位:万元
(附表 9)
-
类 别
项 目
社会保险基金支出 1,383,150 1,346,469 97.35
一、基本养老保险基金支出 915,300 913,449 99.80
二、失业保险基金支出 43,497 53,427 122.83
三、基本医疗保险基金支出 320,531 292,260 91.18
四、工伤保险基金支出 19,314 16,660 86.26
五、生育保险基金支出 32,607 26,045 79.88
六、城镇居民基本医疗保险基金支出
43,947 38,103 86.70
七、城乡居民基本养老保险基金支出
7,954 6,525 82.03
注:本表为2015年首次编制。
2015年市级社会保险基金预算支出执行情况表(草案)
调整预算数 执行数 占预算%
单位:万元
(附表 10)
-
单位:亿元
地区 债务限额 债务余额 债务使用及偿还
市本级 515.21 485.89 99.87
1、市级 398.79 374.57 66.76
2、工业园区 116.42 111.32 33.11
备注:债务使用及偿还数为新增政府债券及置换债券余额。
2015年市本级举借债务情况表(附表 11)
-
单位:万元
类 别 比上年实绩
科目 增减额 增减%
一般公共预算收入 16,809,656 15,607,575 1,202,081 7.70
一、税收收入 14,432,075 13,386,072 1,046,003 7.81
1、增值税 3,323,575 3,067,773 255,802 8.34
2、营业税 3,369,000 3,085,411 283,589 9.19
3、企业所得税 2,695,500 2,508,629 186,871 7.45
4、个人所得税 1,037,200 952,515 84,685 8.89
5、资源税 65 -65 -100.00
6、城市维护建设税 993,000 924,182 68,818 7.45
7、房产税 739,500 707,805 31,695 4.48
8、印花税 210,200 195,967 14,233 7.26
9、城镇土地使用税 385,350 360,288 25,062 6.96
10、土地增值税 854,300 849,284 5,016 0.59
11、车船税 101,000 95,292 5,708 5.99
12、耕地占用税 50,650 49,843 807 1.62
13、契税 672,800 589,018 83,782 14.22
二、非税收入 2,377,581 2,221,503 156,078 7.03
1、专项收入 1,088,705 992,979 95,726 9.64
2、行政事业性收费收入 444,707 418,052 26,655 6.38
3、罚没收入 158,120 170,761 -12,641 -7.40
4、国有资源(资产)有偿使用收入 559,301 518,442 40,859 7.88
5、其他收入 126,748 121,269 5,479 4.52
(附表 12)
2016年初预算 2015年实绩
2016年苏州市一般公共预算收入预算表(草案)
-
单位:万元
一般公共预算支出 14,144,936
一、一般公共服务支出 1,464,952
二、公共安全支出 951,662
三、教育支出 2,424,913
四、科学技术支出 821,311
五、文化体育与传媒支出 332,536
六、社会保障和就业支出 1,354,208
七、医疗卫生与计划生育支出 835,125
八、节能环保支出 286,619
九、城乡社区支出 2,733,170
十、农林水支出 855,555
十一、交通运输支出 501,126
十二、资源勘探信息等支出 400,166
十三、商业服务业等支出 176,096
十四、金融支出 48,790
十五、援助其他地区支出 81,083
十六、国土海洋气象等支出 49,717
十七、住房保障支出 270,625
十八、粮油物资储备支出 32,068
十九、其他支出 493,836
2016年苏州市一般公共预算支出预算表(草案)
(附表 13)
2016年预算项 目
-
类 别 比上年实绩
科目 增减额 增减%
一般公共预算收入 3,475,200 3,217,599 257,601 8.01
一、税收收入 2,921,700 2,718,365 203,335 7.48
1、增值税 665,300 614,455 50,845 8.27
2、营业税 500,900 508,716 -7,816 -1.54
3、企业所得税 698,900 642,228 56,672 8.82
4、个人所得税 232,000 216,606 15,394 7.11
5、城市维护建设税 252,000 230,423 21,577 9.36
6、房产税 146,000 140,153 5,847 4.17
7、印花税 34,500 32,960 1,540 4.67
8、城镇土地使用税 30,850 30,321 529 1.74
9、土地增值税 138,000 129,163 8,837 6.84
10、车船税 47,000 43,992 3,008 6.84
11、耕地占用税 6,350 7,370 -1,020 -13.84
12、契税 169,900 121,978 47,922 39.29
二、非税收入 553,500 499,234 54,266 10.87
1、专项收入 284,000 232,113 51,887 22.35
2、行政事业性收费收入 90,500 94,067 -3,567 -3.79
3、罚没收入 63,200 62,743 457 0.73
4、国有资源(资产)有偿使用收入 27,800 30,368 -2,568 -8.46
5、其他收入 88,000 79,943 8,057 10.08
2015年实绩2016年初预算
单位:万元
2016年市本级一般公共预算收入预算表(草案)
(附表 14)
-
类 别 比上年实绩
科目 增减额 增减%
一般公共预算收入 697,200 645,573 51,627 8.00
一、税收收入 326,700 311,233 15,467 4.97
1、增值税 51,000 49,025 1,975 4.03
2、营业税 43,000 41,586 1,414 3.40
3、企业所得税 12,000 11,851 149 1.26
4、个人所得税 35,000 34,817 183 0.53
5、城市维护建设税 70,000 65,827 4,173 6.34
6、房产税 10,000 9,536 464 4.87
7、印花税 6,000 6,065 -65 -1.07
8、城镇土地使用税 850 816 34 4.17
9、土地增值税 13 -13 -100.00
10、车船税 47,000 43,992 3,008 6.84
11、耕地占用税 1,350 1,296 54 4.17
12、契税 50,500 46,409 4,091 8.82
二、非税收入 370,500 334,340 36,160 10.82
1、专项收入 135,000 102,448 32,552 31.77
2、行政事业性收费收入 77,000 76,433 567 0.74
3、罚没收入 58,000 57,650 350 0.61
4、国有资源(资产)有偿使用收入 18,500 18,046 454 2.52
5、其他收入 82,000 79,763 2,237 2.80
2016年初预算 2015年实绩
单位:万元
2016年市级一般公共预算收入预算表(草案)
(附表 14-1)
-
单位:万元
类 别 比上年实绩
科目 增减额 增减%
一般公共预算收入 2,778,000 2,572,026 205,974
一、税收收入 2,595,000 2,407,132 187,868 7.80
1、增值税 614,300 565,430 48,870 8.64
2、营业税 457,900 467,130 -9,230 -1.98
3、企业所得税 686,900 630,377 56,523 8.97
4、个人所得税 197,000 181,789 15,211 8.37
5、城市维护建设税 182,000 164,596 17,404 10.57
6、房产税 136,000 130,617 5,383 4.12
7、印花税 28,500 26,895 1,605 5.97
8、城镇土地使用税 30,000 29,505 495 1.68
9、土地增值税 138,000 129,150 8,850 6.85
10、车船税
11、耕地占用税 5,000 6,074 -1,074 -17.68
12、契税 119,400 75,569 43,831 58.00
二、非税收入 183,000 164,894 18,106 10.98
1、专项收入 149,000 129,665 19,335 14.91
2、行政事业性收费收入 13,500 17,634 -4,134 -23.44
3、罚没收入 5,200 5,093 107 2.10
4、国有资源(资产)有偿使用收入 9,300 12,322 -3,022 -24.53
5、其他收入 6,000 180 5,820 3233.33
2016年初预算 2015年实绩
2016年工业园区一般公共预算收入预算表(草案)
(附表 14-2)
-
类 别
项 目 增减额 增减%
一般公共预算支出 3,922,801 3,263,680 659,121 10.99 *
一、一般公共服务支出 260,370 252,316 8,054 3.19
二、公共安全支出 344,416 310,165 34,251 11.04
三、教育支出 556,983 534,799 22,184 4.15
四、科学技术支出 229,450 241,677 -12,227 -5.06
五、文化体育与传媒支出 191,847 85,640 106,207 124.02
六、社会保障和就业支出 316,076 307,381 8,695 2.83
七、医疗卫生与计划生育支出 240,905 177,455 63,450 35.76
八、节能环保支出 114,983 94,630 20,353 21.51
九、城乡社区支出 774,916 535,092 239,824 7.44 *
十、农林水支出 112,480 120,363 -7,883 2.38 *
十一、交通运输支出 258,847 187,206 71,641 11.56 *
十二、资源勘探信息等支出 140,980 142,483 -1,503 -1.05
十三、商业服务业等支出 52,042 39,638 12,404 31.29
十四、金融支出 36,830 13,050 23,780 182.22
十五、援助其他地区支出 14,052 12,919 1,133 8.77
十六、国土海洋气象等支出 9,847 14,472 -4,625 -31.96
十七、住房保障支出 133,683 116,778 16,905 14.48
十八、粮油物资储备支出 1,547 1,270 277 21.81
十九、其他支出 127,548 71,398 56,150 78.64
附:债务还本支出 14,500 16,000 -1,500 -9.38
注:*为剔除一次性因素后同比例增加百分比。
2016年市本级一般公共预算支出预算表(草案)
(附表 15)
比上年预算2015年初预算2016年初预算
单位:万元
-
类 别 比上年预算
项 目 增减额 增减%
一般公共预算支出 2,336,614 1,822,238 514,376 11.74 *
一、一般公共服务支出 155,184 134,040 21,144 15.77
二、公共安全支出 254,584 240,431 14,153 5.89
三、教育支出 259,759 238,192 21,567 9.05
四、科学技术支出 82,360 77,910 4,450 5.71
五、文化体育与传媒支出 77,895 71,700 6,195 8.64
六、社会保障和就业支出 203,902 180,934 22,968 12.69
七、医疗卫生与计划生育支出 157,769 101,400 56,369 55.59
八、节能环保支出 80,563 71,592 8,971 12.53
九、城乡社区支出 523,546 294,549 228,997 9.84 *
十、农林水支出 75,456 78,829 -3,373 10.43 *
十一、交通运输支出 257,998 186,393 71,605 11.59 *
十二、资源勘探信息等支出 13,476 12,209 1,267 10.38
十三、商业服务业等支出 20,698 20,638 60 0.29
十四、金融支出 30,080 6,000 24,080 401.33
十五、援助其他地区支出 2,925 2,616 309 11.81
十六、国土海洋气象等支出 8,494 8,085 409 5.06
十七、住房保障支出 87,652 52,496 35,156 66.97
十八、粮油物资储备支出 1,547 1,270 277 21.81
十九、其他支出 37,866 38,140 -274 -0.72
附:债务还本支出 9,500 10,000 -500 -5.00
注:*为剔除一次性因素后同比例增加百分比。
2016年初预算 2015年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算表(草案)
(附表 15-1)
单位:万元
-
类 别
科 目
合计 2,336,614
1、一般公共服务支出 155,184
其中:人大事务 2,030
其中:行政运行 1,199
一般行政管理事务 179
人大会议 240
人大立法 150
人大监督 10
人大代表履职能力提升 242
人大信访工作 10
其中:政协事务 2,239
其中:行政运行 1,392
一般行政管理事务 483
政协会议 40
委员视察 110
参政议政 173
事业运行 7
其他政协事务支出 34
其中:政府办公厅(室)及相关机构事务 14,816
其中:行政运行 6,137
一般行政管理事务 2,041
机关服务 5,546
法制建设 108
信访事务 92
事业运行 692
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 200
其中:发展与改革事务 13,716
其中:行政运行 3,742
一般行政管理事务 1,820
2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
机关服务 3,586
物价管理 1,532
事业运行 221
其他发展与改革事务支出 2,815
其中:统计信息事务 1,324
其中:行政运行 722
一般行政管理事务 148
专项普查活动 300
事业运行 154
其中:财政事务 8,284
其中:行政运行 3,381
一般行政管理事务 2,432
财政国库业务 75
事业运行 1,270
其他财政事务支出 1,126
其中:税收事务 27,296
其中:行政运行 9,293
一般行政管理事务 6,308
税务办案 300
税务登记证及发票管理 150
代扣代收代征税款手续费 7,300
税务宣传 555
协税护税 350
信息化建设 2,833
事业运行 102
其他税收事务支出 105
其中:审计事务 1,816
其中:行政运行 1,475
一般行政管理事务 246
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
事业运行 95
其中:人力资源事务 847
其中:行政运行 482
一般行政管理事务 120
事业运行 229
其他人力资源事务支出 16
其中:纪检监察事务 7,387
其中:行政运行 1,825
一般行政管理事务 5,248
大案要案查处 300
事业运行 14
其中:商贸事务 5,773
其中:行政运行 4,076
一般行政管理事务 1,366
事业运行 313
其他商贸事务支出 18
其中:知识产权事务 4,348
其中:行政运行 367
一般行政管理事务 53
专利执法 6
知识产权宏观管理 3,600
事业运行 275
其他知识产权事务支出 47
其中:工商行政管理事务 5,030
其中:行政运行 2,631
一般行政管理事务 624
工商行政管理专项 763
执法办案专项 200
消费者权益保护 173
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
信息化建设 435
事业运行 204
其中:质量技术监督与检验检疫事务 20,581
其中:行政运行 928
一般行政管理事务 2,309
出入境检验检疫行政执法和业务管理 200
质量技术监督行政执法及业务管理 7,564
质量技术监督技术支持 2,506
事业运行 5,456
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1,618
其中:宗教事务 733
其中:行政运行 559
一般行政管理事务 34
宗教工作专项 140
其中:港澳台侨事务 1,137
其中:行政运行 854
一般行政管理事务 5
台湾事务 100
华侨事务 122
事业运行 56
其中:档案事务 2,637
其中:行政运行 651
一般行政管理事务 7
档案馆 956
其他档案事务支出 1,023
其中:民主党派及工商联事务 1,899
其中:行政运行 1,495
一般行政管理事务 189
参政议政 104
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
其他民主党派及工商联事务支出 111
其中:群众团体事务 3,481
其中:行政运行 1,073
一般行政管理事务 500
事业运行 526
其他群众团体事务支出 1,382
其中:党委办公厅(室)及相关机构事务 1,993
其中:行政运行 1,352
一般行政管理事务 621
专项业务 20
其中:组织事务 3,853
其中:行政运行 1,211
一般行政管理事务 831
其他组织事务支出 1,811
其中:宣传事务 3,225
其中:行政运行 1,129
一般行政管理事务 551
其他宣传事务支出 1,545
其中:统战事务 724
其中:行政运行 538
一般行政管理事务 21
其他统战事务支出 165
其中:其他共产党事务支出 7,469
其中:行政运行 4,058
一般行政管理事务 2,446
事业运行 457
其他共产党事务支出 508
其中:其他一般公共服务支出 12,546
其中:其他一般公共服务支出 12,546
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
2、公共安全支出 254,584
其中:公安 187,120
其中:行政运行 151,678
治安管理 8,276
刑事侦查 3,100
出入境管理 225
道路交通管理 10,249
拘押收教场所管理 3,650
信息化建设 8,900
事业运行 1,042
其中:检察 7,850
其中:行政运行 4,482
一般行政管理事务 2,678
其他检察支出 240
其中:法院 8,821
其中:行政运行 5,937
一般行政管理事务 1,080
案件审判 1,804
其中:司法 3,284
其中:行政运行 1,652
一般行政管理事务 171
基层司法业务 45
普法宣传 200
司法统一考试 52
仲裁 1,144
其他司法支出 20
其中:其他公共安全支出 32,350
其中:其他公共安全支出 32,350
3、教育支出 259,759
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
其中:教育管理事务 3,614
其中:行政运行 1,886
其他教育管理事务支出 1,728
其中:普通教育 114,734
其中:学前教育 1,220
小学教育 7,145
初中教育 50,553
高中教育 50,408
其他普通教育支出 5,408
其中:职业教育 84,358
其中:中专教育 35,718
技校教育 4,503
高等职业教育 39,145
其他职业教育支出 4,992
其中:成人教育 308
其中:成人中等教育 308
其中:特殊教育 1,710
其中:特殊学校教育 1,251
工读学校教育 459
其中:进修及培训 5,820
其中:干部教育 5,820
其中:教育费附加安排的支出 19,387
其中:城市中小学校舍建设 12,100
其他教育费附加安排的支出 7,287
其中:其他教育支出 29,828
其中:其他教育支出 29,828
4、科学技术支出 82,360
其中:科学技术管理事务 1,565
其中:行政运行 1,311
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
一般行政管理事务 254
其中:应用研究 4,342
其中:社会公益研究 4,342
其中:技术研究与开发 67,800
其中:应用技术研究与开发 50,600
产业技术研究与开发 17,200
其中:科学技术普及 1,326
其中:机构运行 174
学术交流活动 201
其他科学技术普及支出 951
其中:其他科学技术支出 7,327
其中:其他科学技术支出 7,327
5、文化体育与传媒支出 77,895
其中:文化 33,305
其中:行政运行 2,513
图书馆 13,015
文化展示及纪念机构 4,449
艺术表演团体 6,931
文化创作与保护 1,024
其他文化支出 5,373
其中:文物 7,742
其中:行政运行 188
文物保护 704
博物馆 5,940
其他文物支出 910
其中:体育 13,754
其中:行政运行 686
一般行政管理事务 357
运动项目管理 387
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
体育竞赛 1,877
体育训练 303
体育场馆 1,868
群众体育 5,363
体育交流与合作 55
其他体育支出 2,858
其中:新闻出版广播影视 356
其中:出版发行 120
其他新闻出版广播影视支出 236
其中:其他文化体育与传媒支出 22,738
其中:宣传文化发展专项支出 4,600
文化产业发展专项支出 10,000
其他文化体育与传媒支出 8,138
6、社会保障和就业支出 203,902
其中:人力资源和社会保障管理事务 64,458
其中:行政运行 5,285
一般行政管理事务 9,002
劳动保障监察 578
就业管理事务 1,063
信息化建设 3,380
社会保险经办机构 43,777
劳动关系和维权 190
公共就业服务和职业技能鉴定机构 209
其他人力资源和社会保障管理事务支出 974
其中:民政管理事务 3,911
其中:行政运行 1,418
民间组织管理 22
行政区划和地名管理 40
其他民政管理事务支出 788
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
其中:行政事业单位离退休 59,021
其中:归口管理的行政单位离退休 5,036
未归口管理的行政单位离退休 44,745
其他行政事业单位离退休支出 9,240
其中:抚恤 1,634
其中:优抚事业单位支出 308
其他优抚支出 153
其中:社会福利 17,610
其中:老年福利 3,105
殡葬 4,493
社会福利事业单位 10,012
其中:残疾人事业 10,677
其中:行政运行 461
一般行政管理事务 514
残疾人康复 1,314
残疾人就业和扶贫 5,617
其他残疾人事业支出 2,771
其中:红十字事业 623
其中:行政运行 234
一般行政管理事务 389
其中:最低生活保障 4,000
其中:城市最低生活保障金支出 4,000
其中:临时救助 4,536
其中:临时救助支出 3,788
流浪乞讨人员救助支出 748
其中:其他社会保障和就业支出 32,763
其中:其他社会保障和就业支出 32,763
7、医疗卫生与计划生育支出 157,769
其中:医疗卫生与计划生育管理事务 2,473
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
其中:行政运行 1,289
一般行政管理事务 1,184
其中:公立医院 96,836
其中:综合医院 27,416
中医(民族)医院 10,572
传染病医院 22,905
精神病医院 33,443
其他公立医院支出 2,500
其中:公共卫生 24,522
其中:疾病预防控制机构 6,239
卫生监督机构 2,353
妇幼保健机构 483
应急救治机构 1,285
采供血机构 9,071
基本公共卫生服务 3,150
重大公共卫生专项 575
其他公共卫生支出 1,366
其中:医疗保障 400
其中:其他医疗保障支出 400
其中:计划生育事务 9,085
其中:计划生育服务 165
其他计划生育事务支出 8,920
其中:食品和药品监督管理事务 15,431
其中:行政运行 1,510
一般行政管理事务 498
药品事务 428
化妆品事务 500
食品安全事务 2,870
事业运行 5,085
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
其他食品和药品监督管理事务支出 4,540
其中:其他医疗卫生和计划生育支出 9,022
其中:其他医疗卫生和计划生育支出 9,022
8、节能环保支出 80,563
其中:环境保护管理事务 2,322
其中:行政运行 2,189
一般行政管理事务 133
其中:环境监测与监察 172
其中:核与辐射安全监督 172
其中:污染防治 7,650
其中:固体废弃物与化学品 150
其他污染防治支出 7,500
其中:自然生态保护 22,000
其中:生态保护 10,000
农村环境保护 12,000
其中:能源节约利用 32,550
其中:能源节约利用 32,550
其中:污染减排 2,567
其中:环境监测与信息 2,399
环境执法监察 168
其中:其他节能环保支出 13,302
其中:其他节能环保支出 13,302
9、城乡社区支出 523,546
其中:城乡社区管理事务 84,168
其中:行政运行 15,268
一般行政管理事务 49,498
机关服务 4,414
城管执法 337
工程建设管理 1,542
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
市政公用行业市场监管 1,306
其他城乡社区管理事务支出 11,803
其中:城乡社区规划与管理 341
其中:城乡社区规划与管理 341
其中:城乡社区公共设施 25,127
其中:其他城乡社区公共设施支出 25,127
其中:城乡社区环境卫生 10,784
其中:城乡社区环境卫生 10,784
其中:建设市场管理与监督 717
其中:建设市场管理与监督 717
其中:其他城乡社区支出 402,409
其中:其他城乡社区支出 402,409
10 、农林水支出 75,456
其中:农业 30,738
其中:行政运行 3,119
一般行政管理事务 491
事业运行 2,307
科技转化与推广服务 61
病虫害控制 64
执法监管 341
统计监测与信息服务 24
农业生产支持补贴 1,600
农业组织化与产业化经营 450
农村公益事业 12,500
其他农业支出 9,781
其中:林业 6,429
其中:林业事业机构 670
森林培育 2,000
湿地保护 1,147
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
其他林业支出 2,612
其中:水利 27,189
其中:行政运行 836
一般行政管理事务 336
水利行业业务管理 395
水利工程建设 1,200
水利工程运行与维护 10,982
水利执法监督 804
水资源节约管理与保护 413
防汛 126
其他水利支出 12,097
其中:其他农林水支出 11,100
其中:其他农林水支出 11,100
11、交通运输支出 257,998
其中:公路水路运输 254,209
其中:行政运行 1,585
公路运输管理 10,960
航道维护 2,208
救助打捞 1,274
海事管理 1,252
其他公路水路运输支出 236,930
其中:成品油价格改革对交通运输的补贴 1,121
其中:对城市公交的补贴 636
成品油价格改革补贴其他支出 485
其中:其他交通运输支出 2,668
其中:其他交通运输支出 2,668
12、资源勘探信息等支出 13,476
其中:工业和信息产业监管 120
其中:无线电监管 120
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
其中:安全生产监管 3,799
其中:行政运行 789
一般行政管理事务 175
安全监管监察专项 1,920
其他安全生产监管支出 915
其中:国有资产监管 719
其中:行政运行 639
一般行政管理事务 80
其中:支持中小企业发展和管理支出 8,631
其中:一般行政管理事务 100
其他支持中小企业发展和管理支出 8,531
其中:其他资源勘探信息等支出 207
其中:其他资源勘探信息等支出 207
13、商业服务业等支出 20,698
其中:商业流通事务 3,285
其中:行政运行 602
一般行政管理事务 474
其他商业流通事务支出 2,209
其中:旅游业管理与服务支出 6,372
其中:行政运行 1,041
其他旅游业管理与服务支出 5,331
其中:涉外发展服务支出 10,000
其中:一般行政管理事务 10,000
其中:其他商业服务业等支出 1,041
其中:其他商业服务业等支出 1,041
14、金融支出 30,080
其中:金融发展支出 30,080
其中:其他金融发展支出 30,080
15、援助其他地区支出 2,925
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
其中:其他支出 2,925
16、国土海洋气象等支出 8,494
其中:国土资源事务 6,743
其中:行政运行 3,110
一般行政管理事务 1,853
土地资源储备支出 1,087
事业运行 693
其中:地震事务 554
其中:行政运行 121
地震监测 215
地震预测报告 9
地震灾害预防 110
地震应急救援 12
防震减灾信息管理 87
其中:气象事务 800
其中:气象事业机构 500
其他气象事务支出 300
其中:其他国土海洋气象等支出 397
其中:其他国土海洋气象等支出 397
17、住房保障支出 87,652
其中:保障性安居工程支出 13,772
其中:公共租赁住房 13,772
其中:住房改革支出 71,763
其中:住房公积金 31,023
提租补贴 23,678
购房补贴 17,062
其中:城乡社区住宅 2,117
其中:其他城乡社区住宅支出 2,117
18、粮油物质储备支出 1,547
-
类 别
科 目2016年初预算
2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-1-1)
单位:万元
其中:粮油事务 1,547
其中:行政运行 832
粮食信息统计 5
粮食专项业务活动 663
其他粮油事务支出 47
19、其他支出 37,866
附:债务还本支出 9,500
注:根据政府收支分类科目,支出按其功能分类分为类、款、项。
-
单位:万元
科目名称 2016年初预算
合计 621,725
1、工资福利支出 355,291
其中:基本工资 37,171
津贴补贴 102,290
奖金 1,603
社会保障缴费 86,166
绩效工资 85,746
其他工资福利支出 42,315
2、商品和服务支出 67,156
其中:办公费 5,299
印刷费 1,056
咨询费 444
手续费 261
水费 2,105
电费 6,316
邮电费 3,016
取暖费 550
差旅费 4,614
因公出国(境)费用 1,278
维修(护)费 3,683
租赁费 1,343
会议费 2,019
培训费 3,512
公务接待费 3,671
专用材料费 1,990
被装购置费 38
劳务费 1,314
委托业务费 345
工会经费 4,020
2016年市级一般公共预算基本支出预算明细表(按经济科目)(草案)
(附表 15-1-2)
-
单位:万元
科目名称 2016年初预算
2016年市级一般公共预算基本支出预算明细表(按经济科目)(草案)
(附表 15-1-2)
福利费 1,396
公务用车运行维护费 12,808
其他交通费用 390
税金及附加费用 727
其他商品和服务支出 4,961
3、对个人和家庭的补助 199,278
其中:离休费 10,297
退休费 95,156
退职(役)费 1
抚恤金 523
生活补助 1,230
救济费 24
医疗费 1,724
奖励金 41
住房公积金 31,023
提租补贴 23,678
购房补贴 17,141
其他对个人和家庭的补助支出 18,440
注:根据政府收支分类科目,基本支出按其经济分类分为类、款。
-
单位:万元
项 目 预算数 项 目 预算数
1、市级一般公共预算收入 697,200 1.市级一般公共预算支出 2,336,614
2.上级补助收入 1,164,878 2.上解上级支出 1,328,186
返还性收入 373,289 体制上解支出 96,452
一般性转移支付收入 222,824 出口退税专项上解支出 147,415
专项转移支付收入 568,765 专项上解支出 1,084,319
3.下级上解收入 2,784,180 3.补助下级支出 1,222,472
体制上解收入 55,864 返还性支出 222,431
其他专项上解收入 2,728,316 一般性转移支付 277,782
4.上年结余 107,774 专项转移支付支出 722,259
5.调入资金 142,740 4.债券还本支出 9,500
收 入 总 计 4,896,772 支 出 总 计 4,896,772
2016年市级一般公共预算收支平衡表(含税收返还和转移支付)
(附表15-1-3)
收 入 支 出
-
单位:万元
地区补助下级支出合计
返还性支出 一般性转移支付支出专项转移支付支出
合计 1,222,472 222,431 277,782 722,259
工业园区 484,993 44,453 110,350 330,190
姑苏区 242,389 42,278 103,869 96,242
新区 136,678 41,668 20,923 74,087
吴中 181,046 62,589 21,233 97,224
相城 99,477 31,443 21,407 46,627
吴江 27,836 27,836
常熟 8,572 8,572
太仓 6,657 6,657
张家港 10,522 10,522
昆山 24,302 24,302
2016年市级一般公共预算税收返还和转移支付分地区情况表(草案)
(附表15-1-4)
-
单位:万元
序号 项 目 财政局主管处室 主管部门 2016年度预算数
一、一般公共服务
1 知识产权专项资金 教科文处 苏州市知识产权局 3,600
二、科学技术
2 工业经济升级版专项资金 企业处 苏州市经济和信息化委员会 17,200
3 科技创新专项资金 教科文处 苏州市科技局 50,600
4 科普专项资金 教科文处 苏州市科学技术协会 750
5 人才开发专项资金 行政政法处 中共苏州市委组织部 7,000
三、文化体育与传媒
6 未成年人思想道德建设专项资金 教科文处 中共苏州市委宣传部 600
7 宣传文化发展专项资金 教科文处 中共苏州市委宣传部 4,600
8 非物质文化遗产保护专项资金 教科文处 苏州市文化广电新闻出版局 500
9 文化产业发展专项资金 教科文处 苏州市文化广电新闻出版局 10,000
10 体育产业发展引导资金 教科文处 苏州市体育局 1,000
四、社会保障和就业
11 就业专项资金 社会保障处 苏州市人力资源和社会保障局 3,600
五、医疗卫生
12 科教兴卫专项 社会保障处 苏州市卫生局 2,680
六、节能环保
13 污染防治专项资金 经济建设处 苏州市环境保护局 7,500
14 生态补偿资金 农业处 苏州市财政局 10,000
15 绿色发展专项资金 经建处、企业处苏州市经济和信息化委员会、苏州市住房和城乡建设局、苏州市发展与改革委员会
3,050
16 推进新型工业化专项资金 企业处 苏州市经济和信息化委员会 500
七、农林水事务
17 城乡一体化专项资金 基层处 中共苏州市委农村工作办公室 12,500
八、资源勘探电力信息等事务
18 社会企业信息化建设专项资金 企业处 苏州市经济和信息化委员会 2,000
19 服务业引导专项资金 经济建设处 苏州市发展与改革委员会 6,500
九、商业服务业等事务
20 价格调节基金 综合处 苏州市物价局 1,050
21 旅游发展专项资金 外金处 苏州市旅游局 5,000
2016年市级财政专项支出预算情况表(含对下转移支付)
(附表15-1-5)
-
单位:万元
序号 项 目 财政局主管处室 主管部门 2016年度预算数
2016年市级财政专项支出预算情况表(含对下转移支付)
(附表15-1-5)
十、金融监管等事务
22 金融改革发展专项资金 外金处 苏州市人民政府金融工作办公室 10,000
-
类 别 比上年预算
项 目 增减额 增减%
一般公共预算支出 1,586,187 1,441,442 144,745 10.04
一、一般公共服务支出 105,186 118,276 -13,090 -11.07
二、公共安全支出 89,832 69,734 20,098 28.82
三、教育支出 297,224 296,607 617 0.21
四、科学技术支出 147,090 163,767 -16,677 -10.18
五、文化体育与传媒支出 113,952 13,940 100,012 717.45
六、社会保障和就业支出 112,174 126,447 -14,273 -11.29
七、医疗卫生与计划生育支出 83,136 76,055 7,081 9.31
八、节能环保支出 34,420 23,038 11,382 49.41
九、城乡社区支出 251,370 240,543 10,827 4.50
十、农林水支出 37,024 41,534 -4,510 -10.86
十一、交通运输支出 849 813 36 4.43
十二、资源勘探信息等支出 127,504 130,274 -2,770 -2.13
十三、商业服务业等支出 31,344 19,000 12,344 64.97
十四、金融支出 6,750 7,050 -300 -4.26
十五、援助其他地区支出 11,127 10,303 824 8.00
十六、国土海洋气象等支出 1,353 6,387 -5,034 -78.82
十七、住房保障支出 46,031 64,282 -18,251 -28.39
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出 89,682 33,258 56,424 169.66
附:债务还本支出 5,000 6,000 -1,000 -16.67
2016年初预算 2015年初预算
2016年工业园区一般公共预算支出预算表(草案)
(附表 15-2)
单位:万元
-
类 别
合计 1,586,187
1、一般公共服务支出 105,186
其中:政府办公厅(室)及相关机构事务 42,448
其中:行政运行 25,668
一般行政管理事务 1,767
机关服务 9,147
专项业务活动 5,486
政务公开审批 88
法制建设 82
信访事务 210
其中:发展与改革事务 282
其中:物价管理 50
事业运行 202
其他发展与改革事务支出 30
其中:统计信息事务 187
其中:专项统计业务 187
其中:财政事务 855
其中:行政运行 775
一般行政管理事务 78
财政国库业务 2
其中:税收事务 20,473
其中:一般行政管理事务 15,213
税务登记证及发票管理 260
代扣代收代征税款手续费 5,000
其中:审计事务 510
其中:行政运行 78
一般行政管理事务 7
审计业务 425
其中:海关事务 2,030
2016年初预算科 目
2016年工业园区一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-2-1)
单位:万元
-
类 别2016年初预算
科 目
2016年工业园区一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-2-1)
单位:万元
其中:一般行政管理事务 2,030
其中:人力资源事务 2,994
其中:行政运行 615
一般行政管理事务 233
其他人力资源事务支出 2,060
其中:纪检监察事务 608
其中:行政运行 66
一般行政管理事务 542
其中:商贸事务 21,092
其中:行政运行 1,135
一般行政管理事务 960
对外贸易管理 11,993
国际经济合作 400
国内贸易管理 405
招商引资 3,700
其他商贸事务支出 2,499
其中:知识产权事务 2,000
其中:专利试点和产业化推进 2,000
其中:工商行政管理事务 4,509
其中:行政运行 3,565
一般行政管理事务 544
工商行政管理专项 400
其中:质量技术监督与检验检疫事务 1,201
其中:行政运行 544
一般行政管理事务 7
出入境检验检疫行政执法和业务管理 550
质量技术监督行政执法及业务管理 100
其中:宗教事务 334
其中:宗教工作专项 334
-
类 别2016年初预算
科 目
2016年工业园区一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)
(附表 15-2-1)
单位:万元
其中:档案事务 3,338
其中:行政运行 564
一般行政管理事务 2,477