세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510...

30
세출예산사업명세서 부서: 경제교통과 정책: 산업진흥 단위: 지역경제 활성화 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 경제교통과 경제교통과 36,455,606 17,851,981 18,603,625 5,936,868 5,033,171 2,258,242 23,227,325 산업진흥 8,071,884 1,370,584 6,701,300 1,778,000 1,600,000 131,800 4,562,084 지역경제 활성화 8,071,884 1,370,584 6,701,300 1,778,000 1,600,000 131,800 4,562,084 민생경제 활성화 297,135 96,940 200,195 101 인건비 24,255 0 24,255 04 기간제근로자등보수 24,255 0 24,255 ○제2청사 관리 인부임 24,255 ― 기본급 17,180 ― 주휴일 수당 3,574 ― 연차휴가 수당 825 4대 보험료 2,676 68,720*1*25068,720*1*5268,720*1*1221,579,000*12.4% 201 일반운영비 31,080 18,000 13,080 01 사무관리비 31,080 18,000 13,080 ○일반수용비 9,400 ○제2청사 소규모 유지관리비 8,000 ○제2청사 민원실 운영에 따른 각종 비품 구입 3,000 ○계량기 정기검사 3,000 ○급량비 7,680 9,400,0008,000,0003,000,0003,000,0007,680,000202 여비 16,800 13,440 3,360 01 국내여비 16,800 13,440 3,360 ○지역경제활성화 업무 추진 16,800 16,800,000203 업무추진비 4,000 3,000 1,000 03 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 ○지역경제활성화 업무 추진 4,000 4,000,000301 일반보전금 1,000 1,500 500 09 행사실비지원금 1,000 1,500 500 ○소상공인 등 지역경제 활성화 관련 회의 참석 등 보상금 1,000 1,000,000306 출연금 150,000 0 150,000 -1-

Upload: others

Post on 08-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제교통과

정책: 산업진흥

단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 경제교통과

경제교통과 36,455,606 17,851,981 18,603,625

국 5,936,868

균 5,033,171

도 2,258,242

군 23,227,325

산업진흥 8,071,884 1,370,584 6,701,300

국 1,778,000

균 1,600,000

도 131,800

군 4,562,084

지역경제 활성화 8,071,884 1,370,584 6,701,300

국 1,778,000

균 1,600,000

도 131,800

군 4,562,084

민생경제 활성화 297,135 96,940 200,195

101 인건비 24,255 0 24,255

04 기간제근로자등보수 24,255 0 24,255

○제2청사 관리 인부임 24,255

― 기본급 17,180

― 주휴일 수당 3,574

― 연차휴가 수당 825

― 4대 보험료 2,676

68,720원*1명*250일

68,720원*1명*52일

68,720원*1명*12일

21,579,000원*12.4%

201 일반운영비 31,080 18,000 13,080

01 사무관리비 31,080 18,000 13,080

○일반수용비 9,400

○제2청사 소규모 유지관리비 8,000

○제2청사 민원실 운영에 따른 각종 비품 구입

3,000

○계량기 정기검사 3,000

○급량비 7,680

9,400,000원

8,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

7,680,000원

202 여비 16,800 13,440 3,360

01 국내여비 16,800 13,440 3,360

○지역경제활성화 업무 추진 16,80016,800,000원

203 업무추진비 4,000 3,000 1,000

03 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000

○지역경제활성화 업무 추진 4,0004,000,000원

301 일반보전금 1,000 1,500 △500

09 행사실비지원금 1,000 1,500 △500

○소상공인 등 지역경제 활성화 관련 회의 참석

등 보상금 1,0001,000,000원

306 출연금 150,000 0 150,000

- 1 -

Page 2: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 산업진흥

단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 출연금 150,000 0 150,000

○경남신용보증재단 출연금 150,000150,000,000원

307 민간이전 70,000 0 70,000

02 민간경상사업보조 70,000 0 70,000

○지식재산 창출 지원사업 70,00070,000,000원

물가관리 51,191 60,594 △9,403

도 2,400

군 48,791

101 인건비 21,441 20,842 599

04 기간제근로자등보수 21,441 20,842 599

○군 물가조사 모니터요원 인건비

21,4418,590원*52시간*12월*4명

201 일반운영비 14,350 14,352 △2

01 사무관리비 14,350 14,352 △2

○일반수용비 2,360

○착한가격업소 업무 추진 7,510

○위원회 운영 수당 4,480

2,360,000원

7,510,000원

4,480,000원

301 일반보전금 600 600 0

09 행사실비지원금 600 600 0

○물가안정 캠페인 참석 등 보상금 600600,000원

402 민간자본이전 14,800 24,800 △10,000

도 2,400

군 12,400

01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 20,000 △10,000

○착한가격업소 환경개선사업

10,0005,000,000원*2개소

02 민간자본사업보조(이전재원) 4,800 4,800 0

○도비보조사업 4,800

― 착한가격업소 이용활성화 사업

4,8002,400,000원*2개소

도 2,400

군 2,400

도 물가모니터요원 운영 5,361 5,211 150

도 2,400

군 2,961

101 인건비 5,361 5,211 150

도 2,400

군 2,961

04 기간제근로자등보수 5,361 5,211 150

○도비보조사업 5,361

― 도 물가모니터요원 인건비

5,3618,590원*52시간*12월*1명

도 2,400

- 2 -

Page 3: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 산업진흥

단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,961

전통시장 지원 388,797 412,839 △24,042

국 20,000

도 20,600

군 348,197

201 일반운영비 105,739 90,439 15,300

01 사무관리비 88,351 73,051 15,300

○일반수용비 7,300

○합천사랑 모바일 상품권 관리 수수료

3,300

○합천사랑 상품권 제작 23,000

○합천사랑 상품권 봉투 및 스티커 제작

2,500

○국밥데이 홍보물 제작 3,300

○공설시장(합천, 초계, 삼가시장) 소방안전관

리대행 용역 12,240

○전통시장 방역 대행 용역 25,290

○가야시장부지 임차료 6,421

○전통시장 공중화장실 관리물품 구입

5,000

7,300,000원

200,000,000원*1.65%

23,000,000원

500원*5,000장

3,300,000원*1회

340,000원*3개소*12월

2,810,000원*9월

3,020원*2,126㎡

5,000,000원

02 공공운영비 17,388 17,388 0

○시장 보안등 전기요금 360

○전통시장 전기안전관리대행 용역(합천)

1,284

○공설시장(합천, 초계, 삼가) 소방안전협회비

144

○전통시장 주차장 화장실 전기요금

12,000

○전통시장 주차장 상하수도요금

3,600

30,000원*12월

107,000원*12월

144,000원

1,000,000원*12월

300,000원*12월

301 일반보전금 150,000 150,000 0

국 20,000

도 20,000

군 110,000

12 기타보상금 150,000 150,000 0

○국비보조사업 150,000

― 합천사랑상품권 할인 지원 150,000150,000,000원

국 20,000

도 20,000

군 110,000

307 민간이전 33,058 26,500 6,558

도 600

군 32,458

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○전통시장 활성화 행사 운영 10,00010,000,000원

05 민간위탁금 21,858 16,500 5,358

- 3 -

Page 4: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 산업진흥

단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○전통시장 공중화장실 민간위탁 관리비

21,85821,858,000원

06 보험금 1,200 0 1,200

○도비보조사업 1,200

― 전통시장 화재공제사업 1,2001,200,000원

도 600

군 600

401 시설비및부대비 100,000 138,400 △38,400

01 시설비 99,460 136,905 △37,445

○전통시장 시설 유지 보수비 49,460

○전통시장 빈 점포 매입 50,000

49,460,000원

50,000,000원

03 시설부대비 540 1,495 △955

○전통시장 시설 유지 보수비

54050,000,000원*1.08/100

전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(중소벤처기업부

)

3,078,000 240,000 2,838,000

국 1,758,000

군 1,320,000

401 시설비및부대비 3,078,000 240,000 2,838,000

국 1,758,000

군 1,320,000

01 시설비 3,078,000 233,328 2,844,672

○국비보조사업 3,078,000

― 왕후시장 주차환경 개선사업(A구역)

3,078,0003,078,000,000원

국 1,758,000

군 1,320,000

주거지 주차장 조성(국토교통부) 3,440,000 0 3,440,000

균 1,600,000

군 1,840,000

401 시설비및부대비 3,440,000 0 3,440,000

균 1,600,000

군 1,840,000

01 시설비 3,437,840 0 3,437,840

○균형발전특별회계사업 3,437,840

― 왕후시장 주차환경 개선사업(B구역)

3,437,8403,437,840,000원

균 1,600,000

군 1,837,840

03 시설부대비 2,160 0 2,160

○균형발전특별회계사업 2,160

― 왕후시장 주차환경 개선사업(B구역)

2,1602,160,000원

소상공인 및 전통시장 상인 육성 지원 571,400 137,400 434,000

도 25,000

- 4 -

Page 5: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 산업진흥

단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 546,400

201 일반운영비 11,000 4,000 7,000

01 사무관리비 11,000 4,000 7,000

○일반수용비 2,000

○소상공인 지원 관련 홍보 리플릿 제작

2,000

○제로페이 및 소상공인 경영환경개선사업 홍보

리플릿 제작 2,000

○제로페이 활성화 이벤트 5,000

2,000,000원

2,000,000원

10,000원*200매

5,000,000원

203 업무추진비 4,000 0 4,000

03 시책추진업무추진비 4,000 0 4,000

○소상공인 지원관련 업무 추진비 4,0004,000,000원

301 일반보전금 366,400 3,400 363,000

09 행사실비지원금 2,400 3,400 △1,000

○소상공인 경영개선교육 참석 보상

1,400

○전통시장 상인대학 교육 참석 보상

1,000

10,000원*70명*2회

10,000원*20명*5회

12 기타보상금 364,000 0 364,000

○소상공인 카드수수료 지원

364,000100,000,000원*700개소*0.8%*65%

307 민간이전 20,000 50,000 △30,000

02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000

○합천군 소상공인 경영컨설팅 사업

20,0001,000,000원*20개소

402 민간자본이전 170,000 80,000 90,000

도 25,000

군 145,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 120,000 50,000 70,000

○청년.여성 창업 지원 120,000120,000,000원

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 30,000 20,000

○도비보조사업 50,000

― 소상공인 소규모 경영환경개선사업

50,0002,000,000원*25개소

도 25,000

군 25,000

공예산업 육성 44,800 51,400 △6,600

도 800

군 44,000

201 일반운영비 16,000 22,000 △6,000

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○공예품경진대회 심사위원 수당

1,000200,000원*5명

- 5 -

Page 6: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 산업진흥

단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 15,000 21,000 △6,000

○공예품경진대회 개최 5,000

○공예품개발 현장실습 5,000

○공예품전시회 개최 5,000

5,000,000원

5,000,000원

5,000,000원

307 민간이전 28,800 28,800 0

도 800

군 28,000

02 민간경상사업보조 28,800 28,800 0

○도비보조사업 28,800

― 공예품개발 장려비 지급 28,80028,800,000원

도 800

군 28,000

지역업체 육성 110,000 110,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○도자기 폐기물 처리비용 10,00010,000,000원

402 민간자본이전 100,000 100,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 100,000 100,000 0

○도자기업체 포장재비 지원 100,000100,000,000원

청소년 경제교육 1,200 1,200 0

도 600

군 600

201 일반운영비 200 200 0

도 100

군 100

01 사무관리비 200 200 0

○도비보조사업 200

― 청소년 경제교육 사무용품 구입 200200,000원

도 100

군 100

301 일반보전금 1,000 1,000 0

도 500

군 500

09 행사실비지원금 1,000 1,000 0

○도비보조사업 1,000

― 청소년 경제교육 강사수당

1,000100,000원*10개소

도 500

군 500

일자리 안정자금 지원사업 84,000 0 84,000

도 80,000

군 4,000

201 일반운영비 4,000 0 4,000

- 6 -

Page 7: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 산업진흥

단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 4,000 0 4,000

○일자리 안정자금 안내문 및 홍보물 제작 배포

4,0004,000,000원

301 일반보전금 80,000 0 80,000

도 80,000

12 기타보상금 80,000 0 80,000

○도비보조사업 80,000

― 경남 일자리 안정자금 지원 80,00080,000,000원

도 80,000

에너지 수급안정 2,854,006 2,276,631 577,375

국 396,710

도 157,548

군 2,299,748

에너지 시설보급 2,854,006 2,276,631 577,375

국 396,710

도 157,548

군 2,299,748

서민층 가스시설 개선 197,370 298,655 △101,285

국 157,896

군 39,474

308 자치단체등이전 197,370 298,655 △101,285

국 157,896

군 39,474

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 197,370 298,655 △101,285

○국비보조사업 197,370

― 서민층 가스시설개선사업 197,370197,370,000원

국 157,896

군 39,474

가스 및 전기시설 교체지원 60,600 62,000 △1,400

도 23,000

군 37,600

308 자치단체등이전 60,600 62,000 △1,400

도 23,000

군 37,600

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 60,600 62,000 △1,400

○도비보조사업 30,000

― 서민층 전기시설 개선사업 30,00030,000,000원

도 9,000

군 21,000

○도비보조사업 30,600

― 서민층 가스타임밸브 보급사업

30,60030,600,000원

도 14,000

군 16,600

도시가스 보급 1,648,080 4,000 1,644,080

- 7 -

Page 8: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 에너지 수급안정

단위: 에너지 시설보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 10,880 4,000 6,880

01 사무관리비 10,880 4,000 6,880

○일반수용비 8,000

○급량비 2,880

8,000,000원

2,880,000원

202 여비 7,200 0 7,200

01 국내여비 7,200 0 7,200

○에너지정책 업무추진 7,2007,200,000원

402 민간자본이전 1,630,000 0 1,630,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 1,630,000 0 1,630,000

○도시가스 공급배관 보급사업

1,630,0001,630,000,000원

에너지관리 293,076 2,749 290,327

국 86,460

도 71,534

군 135,082

201 일반운영비 2,000 2,000 0

02 공공운영비 2,000 0 2,000

○태양광 설비 유지보수 2,0002,000,000원

308 자치단체등이전 291,076 0 291,076

국 86,460

도 71,534

군 133,082

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 291,076 0 291,076

○국비보조사업 291,076

― LP가스안전지킴이 291,076291,076,000원

국 86,460

도 71,534

군 133,082

주택지원사업(그린홈 100만호 보급) 300,000 200,000 100,000

도 44,014

군 255,986

402 민간자본이전 300,000 200,000 100,000

도 44,014

군 255,986

02 민간자본사업보조(이전재원) 300,000 200,000 100,000

○도비보조사업 300,000

― 그린홈 100만호 주택지원사업

300,000300,000,000원

도 44,014

군 255,986

지역지원(신재생에너지-경로당) 108,000 780,000 △672,000

국 54,000

군 54,000

401 시설비및부대비 108,000 780,000 △672,000

- 8 -

Page 9: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 에너지 수급안정

단위: 에너지 시설보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 54,000

군 54,000

01 시설비 107,222 775,086 △667,864

○국비보조사업 107,222

― 사회복지시설(경로당) 태양광발전시설 설치

사업 107,222107,222,000원

국 54,000

군 53,222

03 시설부대비 778 4,914 △4,136

○국비보조사업 778

― 사회복지시설(경로당) 태양광발전시설 설치

사업 778108,000,000원*0.72/100

지역지원(신재생에너지-공공시설) 143,680 212,800 △69,120

국 64,654

군 79,026

401 시설비및부대비 143,680 212,800 △69,120

국 64,654

군 79,026

01 시설비 142,645 211,267 △68,622

○국비보조사업 142,645

― 공공시설 태양광발전시설 설치사업

142,645142,645,000원

국 64,654

군 77,991

03 시설부대비 1,035 1,533 △498

○국비보조사업 1,035

― 공공시설 태양광발전시설 설치사업

1,035143,680,000원*0.72/100

전력효율향상(취약계층 에너지복지) 63,000 160,000 △97,000

국 31,500

군 31,500

401 시설비및부대비 63,000 0 63,000

국 31,500

군 31,500

01 시설비 63,000 0 63,000

○국비보조사업 63,000

― 전력효율향상사업(취약계층에너지복지)

63,00063,000,000원

국 31,500

군 31,500

발전소주변지역 지원사업[공공.사회복지시설(경로당)

]

2,200 2,000 200

국 2,200

401 시설비및부대비 2,200 2,000 200

국 2,200

01 시설비 2,200 2,000 200

- 9 -

Page 10: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 에너지 수급안정

단위: 에너지 시설보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○국비보조사업 2,200

― 발전소지역 주변 지원사업 2,2002,200,000원

국 2,200

축사 등 건물 신재생에너지 보급사업 38,000 64,000 △26,000

도 19,000

군 19,000

402 민간자본이전 38,000 64,000 △26,000

도 19,000

군 19,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 38,000 64,000 △26,000

○도비보조사업 38,000

― 축사 등 건물 신재생에너지 보급사업

38,00038,000,000원

도 19,000

군 19,000

교통행정 개선 14,483,930 6,783,081 7,700,849

국 338,946

균 3,225,000

도 523,206

군 10,396,778

교통안전사고 예방 8,352,170 1,602,121 6,750,049

균 3,225,000

군 5,127,170

교통안전 시설물 관리 1,983,470 1,602,121 381,349

201 일반운영비 924,670 623,545 301,125

01 사무관리비 672,270 423,325 248,945

○일반수용비 4,600

○운수업체 및 택시 활용 군정 홍보

550,000

○위원회 운영 수당 1,820

○급량비 4,800

○가야주차장 임차료 3,000

○2청사 주변 공영주차장 임차료 27,000

○옥산동(휴랜드 뒤)공영주차장 임차료

10,000

○삼가면 일부리(백일정미소 옆) 공영주차장 임

차료 4,000

○합천터미널 앞 공영주차장 임차료

33,000

○합천등기소 뒤 공영주차장 임차료

16,050

○무인교통단속장비 검사 수수료 15,000

○행사추진 교통안내표지판 등 설치

3,000

4,600,000원

550,000,000원

1,820,000원

4,800,000원

3,000,000원

27,000,000원

10,000,000원

4,000,000원

33,000,000원

16,050,000원

15,000,000원

100,000원*30개

02 공공운영비 252,400 200,220 52,180

- 10 -

Page 11: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 교통행정 개선

단위: 교통안전사고 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공공요금및제세 164,400

― 교통신호등 전기요금 114,000

― 교통안전시설물 전기안전점검 수수료

18,000

― 도로방범용CCTV회선료 32,400

○시설장비유지비 88,000

― 합천읍 주정차 무인단속카메라 유지보수

3,000

― 주정차 문자단속알림 시스템 유지보수

6,000

― 무보험송치 관리시스템 유지보수

4,000

― 교통신호기 및 경보등 유지보수

45,000

― 차량번호 인식용 CCTV유지보수

30,000

9,500,000원*12월

18,000,000원*1회

2,700,000원*12월

1,500,000원*2회

500,000원*12회

4,000,000원

45,000,000원

30,000,000원

202 여비 7,800 9,600 △1,800

01 국내여비 7,800 9,600 △1,800

○교통안전 업무추진 7,8007,800,000원

206 재료비 5,000 8,000 △3,000

01 재료비 5,000 8,000 △3,000

○정류소, 터미널 등 비품 구입 5,0005,000,000원

307 민간이전 3,000 3,000 0

02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0

○모범운전자회 각종행사 교통지원

3,0003,000,000원

401 시설비및부대비 1,043,000 956,476 86,524

01 시설비 1,036,001 949,060 86,941

○교통안전시설물 설치 및 보수 195,000

― 횡단보도 집중조명등 설치 및 교체

20,000

― 교통안전표지판 설치 및 정비

80,000

― 교통안전노면표시 설치 및 정비

20,000

― 사이키 경광등 설치 및 유지보수

15,000

― 노후 교통신호기 신설 및 교체

60,000

○차량번호 인식용 CCTV 설치 및 유지보수

49,460

○안전속도 5030 교통안전 시설물 설치

198,560

○삼가면사무소 앞 공영주차장 확장

39,568

20,000,000원

80,000,000원

20,000,000원

15,000,000원

60,000,000원

49,460,000원

198,560,000원

39,568,000원

- 11 -

Page 12: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 교통행정 개선

단위: 교통안전사고 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○정대동 제2공영주차장 조성 198,560

○2청사 주변 공영주차장 출입구 정비 및 확장

99,100

○쌍백면 공영주차장 조성 47,481

○주차장 시설물 유지보수 및 주차선 도색

29,676

○합천터미널 바닥 아스콘 포장 59,460

○합천터미널 앞 공영주차장 조성

119,136

198,560,000원

99,100,000원

47,481,000원

29,676,000원

59,460,000원

119,136,000원

03 시설부대비 6,999 7,416 △417

○차량번호 인식용 CCTV 설치 및 유지보수

540

○안전속도 5030 교통안전 시설물 설치

1,440

○삼가면사무소 앞 공영주차장 확장

432

○정대동 제2공영주차장 조성

1,440

○2청사 주변 공영주차장 출입구 정비 및 확장

900

○쌍백면 공영주차장 조성

519

○주차장 시설물 유지보수 및 주차선 도색

324

○합천터미널 바닥 아스콘포장

540

○합천터미널 앞 공영주차장 조성

864

50,000,000원*1.08/100

200,000,000원*0.72/100

40,000,000원*1.08/100

200,000,000원*0.72/100

100,000,000원*0.90/100

48,000,000원*1.08/100

30,000,000원*1.08/100

60,000,000원*0.90/100

120,000,000원*0.72/100

고령운전자 교통사고 예방 18,700 0 18,700

201 일반운영비 3,700 0 3,700

01 사무관리비 3,700 0 3,700

○고령운전자 교통안전 교육 실시 1,700

○교통사고 예방사업 홍보 등 2,000

1,700,000원

2,000,000원

301 일반보전금 15,000 0 15,000

12 기타보상금 15,000 0 15,000

○운전면허증 자진반납자 지원

15,000150,000원*100명

주차환경개선사업 3,900,000 0 3,900,000

균 2,000,000

군 1,900,000

401 시설비및부대비 3,900,000 0 3,900,000

균 2,000,000

군 1,900,000

01 시설비 3,866,870 0 3,866,870

○균형발전특별회계사업 3,866,870

- 12 -

Page 13: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 교통행정 개선

단위: 교통안전사고 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 합천읍 공영주차빌딩 조성사업

3,866,8703,866,870,000원

균 2,000,000

군 1,866,870

02 감리비 22,600 0 22,600

○균형발전특별회계사업 22,600

― 합천읍 공영주차장 조성사업(건축)

22,6002,000,000,000원*1.13/100

03 시설부대비 10,530 0 10,530

○균형발전특별회계사업 10,530

― 합천읍 공영주차빌딩 조성사업

10,5303,900,000,000원*0.27/100

주거지주차장 조성(중흥동) 1,100,000 0 1,100,000

균 550,000

군 550,000

401 시설비및부대비 1,100,000 0 1,100,000

균 550,000

군 550,000

01 시설비 1,096,040 0 1,096,040

○균형발전특별회계사업 1,096,040

― 합천읍 중흥동 공영주차장 조성

1,096,0401,096,040,000원

균 550,000

군 546,040

03 시설부대비 3,960 0 3,960

○균형발전특별회계사업 3,960

― 합천읍 중흥동 공영주차장 조성

3,9601,100,000,000원*0.36/100

주거지주차장 조성(합천유치원 인근) 1,200,000 0 1,200,000

균 600,000

군 600,000

401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000

균 600,000

군 600,000

01 시설비 1,195,680 0 1,195,680

○균형발전특별회계사업 1,195,680

― 합천유치원인근 공영주차장 조성

1,195,6801,195,680,000원

균 600,000

군 595,680

03 시설부대비 4,320 0 4,320

○균형발전특별회계사업 4,320

― 합천유치원인근 공영주차장 조성

4,3201,200,000,000원*0.36/100

주거지주차장 조성(정대동) 150,000 0 150,000

균 75,000

- 13 -

Page 14: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 교통행정 개선

단위: 교통안전사고 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 75,000

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

균 75,000

군 75,000

01 시설비 148,920 0 148,920

○균형발전특별회계사업 148,920

― 합천읍 정대동 공영주차장 조성

148,920148,920,000원

균 75,000

군 73,920

03 시설부대비 1,080 0 1,080

○균형발전특별회계사업 1,080

― 합천읍 정대동 공영주차장 조성

1,080150,000,000원*0.72/100

운송업체 지원 6,131,760 5,180,960 950,800

국 338,946

도 523,206

군 5,269,608

벽지노선 손실보상금 지원 901,540 896,760 4,780

도 14,760

군 886,780

101 인건비 51,540 46,760 4,780

도 14,760

군 36,780

04 기간제근로자등보수 51,540 46,760 4,780

○도비보조사업 51,540

― 벽지노선교통량조사(평일)

20,61668,720원*75명*4일

도 5,904

군 14,712

― 벽지노선교통량조사(주말)

30,924103,080원*75명*4일

도 8,856

군 22,068

307 민간이전 850,000 850,000 0

09 운수업계보조금 850,000 850,000 0

○벽지노선 손실보상금 지급 850,000850,000,000원

버스업계 지원 1,618,000 1,630,000 △12,000

도 300,000

군 1,318,000

101 인건비 98,000 0 98,000

04 기간제근로자등보수 98,000 0 98,000

○2020년 농촌 장날 버스도우미 운영

98,00098,000,000원

307 민간이전 1,300,000 1,300,000 0

- 14 -

Page 15: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 교통행정 개선

단위: 운송업체 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 300,000

군 1,000,000

09 운수업계보조금 1,300,000 1,300,000 0

○도비보조사업 600,000

― 비수익노선 재정지원금 600,000600,000,000원

도 300,000

군 300,000

○농어촌 버스 단일요금제 700,000700,000,000원

405 자산취득비 220,000 330,000 △110,000

01 자산및물품취득비 220,000 330,000 △110,000

○공영버스 구입 220,000220,000,000원

운수업체 지원 2,502,320 2,144,000 358,320

국 113,946

도 113,946

군 2,274,428

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

○특별사법경찰 업무추진 1,0001,000,000원

207 연구개발비 20,000 43,000 △23,000

01 연구용역비 20,000 43,000 △23,000

○농어촌버스 경영수지 분석 용역

20,00020,000,000원

307 민간이전 2,100,000 2,100,000 0

09 운수업계보조금 2,100,000 2,100,000 0

○에너지세제개편 유류세액 인상분 보조금

2,100,0002,100,000,000원

403 자치단체등자본이전 381,320 0 381,320

국 113,946

도 113,946

군 153,428

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 381,320 0 381,320

○국비보조사업 379,820

― 농어촌(군)지역 통합 광역 BIS구축사업

379,820379,820,000원

국 113,946

도 113,946

군 151,928

○국가직접지원사업 1,500

― 2020년 택시운행정보관리시스템 운영

1,5001,500,000원

농촌형 교통모델 발굴사업 500,000 250,000 250,000

국 75,000

도 75,000

군 350,000

- 15 -

Page 16: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 교통행정 개선

단위: 운송업체 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 500,000 250,000 250,000

국 75,000

도 75,000

군 350,000

12 기타보상금 500,000 250,000 250,000

○국비보조사업 500,000

― 브라보 행복 택시 운행지원금

500,000500,000,000원

국 75,000

도 75,000

군 350,000

농촌형 교통모델 발굴사업(버스) 300,000 0 300,000

국 150,000

군 150,000

301 일반보전금 300,000 0 300,000

국 150,000

군 150,000

12 기타보상금 300,000 0 300,000

○국비보조사업 300,000

― 2020년 농촌형교통모델 사업(버스형)

300,000300,000,000원

국 150,000

군 150,000

농어촌버스 교통카드시스템 구축 41,000 47,000 △6,000

도 19,000

군 22,000

307 민간이전 41,000 47,000 △6,000

도 19,000

군 22,000

09 운수업계보조금 41,000 47,000 △6,000

○도비보조사업 41,000

― 버스 교통카드요금 10%할인 지원금

36,00036,000,000원

도 18,000

군 18,000

― 택시 카드요금 수수료 지원금 5,0005,000,000원

도 1,000

군 4,000

교통약자 지원 201,000 201,000 0

도 500

군 200,500

307 민간이전 201,000 201,000 0

도 500

군 200,500

05 민간위탁금 200,000 200,000 0

○특별교통수단 위탁운영 200,00040,000,000원*5대

- 16 -

Page 17: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 교통행정 개선

단위: 운송업체 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 운수업계보조금 1,000 1,000 0

○도비보조사업 1,000

― 특별교통수단 유료도로 통행료 지원

1,0001,000,000원

도 500

군 500

재정운영 지원 67,900 0 67,900

307 민간이전 67,900 0 67,900

02 민간경상사업보조 67,900 0 67,900

○택시 등 변경사업 6,900

○택시 미터기·단말기 변경사업 61,000

6,900,000원

61,000,000원

교통편의 개선 80,000 55,678 24,322

간이버스 승강장 관리 80,000 55,678 24,322

간이버스 승강장 관리 80,000 55,678 24,322

101 인건비 15,000 5,678 9,322

04 기간제근로자등보수 15,000 5,678 9,322

○간이버스승강장 유지관리 인부임

15,00015,000,000원

401 시설비및부대비 65,000 50,000 15,000

01 시설비 64,415 49,460 14,955

○간이버스승강장 설치 및 관리 64,41564,415,000원

03 시설부대비 585 540 45

○간이버스승강장 설치 및 관리

58565,000,000원*0.90/100

기업지원 337,760 256,060 81,700

도 63,000

군 274,760

투자유치 및 산업단지 조성 337,760 256,060 81,700

도 63,000

군 274,760

소규모 환경개선 사업 210,000 200,000 10,000

도 63,000

군 147,000

401 시설비및부대비 210,000 200,000 10,000

도 63,000

군 147,000

01 시설비 210,000 200,000 10,000

○도비보조사업 210,000

― 소규모기업 환경개선사업 210,000210,000,000원

도 63,000

군 147,000

항공스쿨 조성사업 47,500 52,500 △5,000

- 17 -

Page 18: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 기업지원

단위: 투자유치 및 산업단지 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 2,500 32,500 △30,000

01 사무관리비 2,500 2,500 0

○일반수용비 2,5002,500,000원

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 20,000 19,784 216

○항공스쿨 소규모 시설 개보수 20,00020,000,000원

405 자산취득비 25,000 0 25,000

01 자산및물품취득비 25,000 0 25,000

○항공유 저장탱크 구입 25,00025,000,000원

기업 운영지원 80,260 0 80,260

201 일반운영비 23,900 0 23,900

01 사무관리비 23,900 0 23,900

○일반수용비 1,000

○위원회 운영 수당 980

○개별입지 기업체 생산품 홍보책자 제작

20,000

○급량비 1,920

1,000,000원

980,000원

20,000,000원

8,000원*2명*120일

202 여비 5,760 0 5,760

01 국내여비 5,760 0 5,760

○기업 운영지원 업무 추진

5,760240,000원*2명*12월

301 일반보전금 600 0 600

09 행사실비지원금 600 0 600

○기업지원 설명회 참석자 보상

60030,000원*10명*2회

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 49,460 0 49,460

○개별입지 기업체 기반시설 지원

49,46049,460,000원

03 시설부대비 540 0 540

○개별입지 기업체 기반시설 지원

54050,000,000원*1.08/100

일자리창출 및 취업 지원 10,391,806 6,877,747 3,514,059

국 3,423,212

균 208,171

도 1,382,688

군 5,377,735

일자리창출 3,277,330 2,771,840 505,490

국 339,326

균 176,470

도 176,001

군 2,585,533

- 18 -

Page 19: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

공공근로사업 516,179 500,509 15,670

101 인건비 509,339 495,109 14,230

04 기간제근로자등보수 509,339 495,109 14,230

○공공근로사업 509,339

― 공공근로사업 참여자 인건비

453,552

― 4대보험료 55,787

68,720원*22명*300일

453,552,000원*12.3%

201 일반운영비 6,840 5,400 1,440

01 사무관리비 6,840 5,400 1,440

○공공근로 추진물품 구입 3,000

○급량비 3,840

3,000,000원

3,840,000원

지역공동체 일자리 사업 350,956 160,288 190,668

균 176,470

도 52,343

군 122,143

101 인건비 336,956 144,288 192,668

균 162,470

도 52,343

군 122,143

04 기간제근로자등보수 336,956 144,288 192,668

○균형발전특별회계사업 336,956

― 지역공동체 일자리사업 참여자 인건비

300,47060,130원*19명*263일

균 162,470

도 52,343

군 85,657

― 4대보험료 36,48636,486,000원

201 일반운영비 2,000 2,000 0

균 2,000

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○균형발전특별회계사업 2,000

― 지역공동체 일자리사업 운영비

2,0002,000,000원

균 2,000

202 여비 4,000 4,000 0

균 4,000

01 국내여비 4,000 4,000 0

○균형발전특별회계사업 4,000

― 지역공동체 일자리사업 업무추진

4,0004,000,000원

균 4,000

206 재료비 8,000 10,000 △2,000

균 8,000

01 재료비 8,000 10,000 △2,000

- 19 -

Page 20: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○균형발전특별회계사업 8,000

― 지역공동체 일자리사업 재료구입

8,0008,000,000원

균 8,000

맞춤형 일자리사업 336,385 322,330 14,055

101 인건비 325,669 316,570 9,099

04 기간제근로자등보수 325,669 316,570 9,099

○맞춤형 일자리사업 325,669

― 참여자 인건비 289,999

― 4대 보험료 35,670

68,720원*20명*211일

289,999,000원*12.3%

202 여비 10,716 5,760 4,956

01 국내여비 10,716 5,760 4,956

○맞춤형 일자리사업 업무 추진 10,71610,716,000원

새로운 일자리창출 지원 사업 520,000 530,000 △10,000

101 인건비 500,000 500,000 0

04 기간제근로자등보수 500,000 500,000 0

○새로운 일자리 창출지원사업 참여자 인건비

500,00050,000,000원*10개사업

206 재료비 20,000 30,000 △10,000

01 재료비 20,000 30,000 △10,000

○새로운 일자리 창출지원사업 운영 재료 구입

20,00020,000,000원

6070 생활불편기동대 운영 745,857 730,158 15,699

101 인건비 740,857 720,158 20,699

04 기간제근로자등보수 740,857 720,158 20,699

○6070 생활불편기동대 운영 740,857

― 참여자 인건비 659,712

― 4대보험료 81,145

34,360원*80명*240일

659,712,000원*12.3%

206 재료비 5,000 10,000 △5,000

01 재료비 5,000 10,000 △5,000

○6070 생활불편기동대 운영 재료 구입

5,0005,000,000원

경남형 뉴딜일자리 사업 200,007 171,355 28,652

국 71,703

도 31,718

군 96,586

301 일반보전금 36,996 2,300 34,696

도 7,349

군 29,647

12 기타보상금 36,996 2,300 34,696

○국비보조사업 36,996

- 20 -

Page 21: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 4대보험료 19,49619,496,000원

도 5,849

군 13,647

― 교통복지비용 5,0005,000,000원

도 1,500

군 3,500

― 주거정착금 12,000

― 교류간담회 참석 보상 500

12,000,000원

500,000원

308 자치단체등이전 163,011 0 163,011

국 71,703

도 24,369

군 66,939

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 163,011 0 163,011

○국비보조사업 163,011

― 경남형 뉴딜일자리 사업 인건비

146,214146,214,000원

국 64,984

도 24,369

군 56,861

― 경남형 뉴딜일자리 사업 기타 지원비

16,79716,797,000원

국 6,719

군 10,078

경남스타트업 청년채용 연계사업 199,826 88,200 111,626

국 96,513

도 29,633

군 73,680

301 일반보전금 24,400 88,200 △63,800

12 기타보상금 24,400 88,200 △63,800

○국비보조사업 24,400

― 주거정착금 및 교통복지비용 24,40024,400,000원

308 자치단체등이전 175,426 0 175,426

국 96,513

도 29,633

군 49,280

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 175,426 0 175,426

○국비보조사업 175,426

― 경남 스타트업 청년채용 연계사업 인건비

158,400158,400,000원

국 88,000

도 21,120

군 49,280

― 경남 스타트업 청년채용 연계사업 기타지원

금 17,02617,026,000원

국 8,513

도 8,513

청년 구직활동 지원 44,000 68,000 △24,000

- 21 -

Page 22: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 13,600

군 30,400

308 자치단체등이전 44,000 68,000 △24,000

도 13,600

군 30,400

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 44,000 68,000 △24,000

○도비보조사업 44,000

― 청년구직활동수당 44,00044,000,000원

도 13,600

군 30,400

경남청년 장인 프로젝트 지원사업 216,038 101,000 115,038

국 105,619

도 32,659

군 77,760

301 일반보전금 24,000 101,000 △77,000

12 기타보상금 24,000 101,000 △77,000

○국비보조사업 24,000

― 주거정착금 및 교통복지비용 24,00024,000,000원

308 자치단체등이전 192,038 0 192,038

국 105,619

도 32,659

군 53,760

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 192,038 0 192,038

○국비보조사업 192,038

― 경남 청년 장인프로젝트사업 인건비

172,800172,800,000원

국 96,000

도 23,040

군 53,760

― 경남 청년 장인프로젝트사업 기타지원금

19,23819,238,000원

국 9,619

도 9,619

합천군 보건복지서비스 인력난 해소 지원사업 134,582 100,000 34,582

국 65,491

도 16,048

군 53,043

201 일반운영비 10,982 0 10,982

국 5,491

도 1,648

군 3,843

03 행사운영비 10,982 0 10,982

○국비보조사업 10,982

― 합천군 보건복지서비스 인력난 해소 지원사

업 청년근로자 직무교육 10,98210,982,000원

국 5,491

도 1,648

- 22 -

Page 23: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,843

301 일반보전금 123,600 100,000 23,600

국 60,000

도 14,400

군 49,200

12 기타보상금 123,600 100,000 23,600

○국비보조사업 123,600

― 합천군 보건복지서비스 인력난 해소 지원사

업 123,600123,600,000원

국 60,000

도 14,400

군 49,200

서울시 지역상생 청년일자리사업 13,500 0 13,500

301 일반보전금 13,500 0 13,500

12 기타보상금 13,500 0 13,500

○주거정착금 13,50013,500,000원

취업 지원 21,400 27,060 △5,660

도 5,400

군 16,000

일자리 종합센터 운영 21,400 27,060 △5,660

도 5,400

군 16,000

101 인건비 2,400 1,560 840

도 2,400

03 무기계약근로자보수 2,400 1,560 840

○도비보조사업 2,400

― 시군 일자리센터 취업상담사 배치사업 여비

2,4002,400,000원

도 2,400

201 일반운영비 16,000 20,000 △4,000

도 3,000

군 13,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○일반수용비 5,0005,000,000원

03 행사운영비 11,000 15,000 △4,000

○도비보조사업 6,000

― 권역별 채용박람회 개최 및 지원

6,0006,000,000원

도 3,000

군 3,000

○일자리정책박람회 개최 지원 5,0005,000,000원

206 재료비 2,000 4,000 △2,000

01 재료비 2,000 4,000 △2,000

○일자리 종합센터 운영 재료비 2,0002,000,000원

- 23 -

Page 24: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 취업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 1,000 1,500 △500

09 행사실비지원금 1,000 1,500 △500

○채용박람회 및 교육참석자 행사실비 보상금

1,0001,000,000원

장애인 일자리 지원 893,945 745,038 148,907

국 440,973

도 138,292

군 314,680

장애인일자리지원(복지일자리) 180,612 163,860 16,752

국 90,306

도 27,092

군 63,214

101 인건비 177,495 157,114 20,381

국 88,748

도 26,624

군 62,123

04 기간제근로자등보수 177,495 157,114 20,381

○국비보조사업 177,495

― 장애인 복지일자리사업 인부임

177,495177,495,000원

국 88,748

도 26,624

군 62,123

201 일반운영비 3,117 6,746 △3,629

국 1,558

도 468

군 1,091

01 사무관리비 3,117 6,746 △3,629

○국비보조사업 3,117

― 장애인 복지일자리사업 운영비

3,1173,117,000원

국 1,558

도 468

군 1,091

장애인일자리지원(일반형일자리) 637,544 520,572 116,972

국 318,772

도 95,632

군 223,140

101 인건비 637,544 520,572 116,972

국 318,772

도 95,632

군 223,140

04 기간제근로자등보수 637,544 520,572 116,972

○국비보조사업 637,544

― 장애인 일반형일자리 사업 637,544637,544,000원

국 318,772

도 95,632

- 24 -

Page 25: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 장애인 일자리 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 223,140

장애인일자리지원(시간제일자리) 63,789 49,606 14,183

국 31,895

도 9,568

군 22,326

101 인건비 63,789 49,606 14,183

국 31,895

도 9,568

군 22,326

04 기간제근로자등보수 63,789 49,606 14,183

○국비보조사업 63,789

― 장애인 시간제일자리 사업 63,78963,789,000원

국 31,895

도 9,568

군 22,326

장애인일자리(도 자체) 지원사업 12,000 11,000 1,000

도 6,000

군 6,000

101 인건비 12,000 11,000 1,000

도 6,000

군 6,000

04 기간제근로자등보수 12,000 11,000 1,000

○도비보조사업 12,000

― 장애인일자리(도 자체) 지원사업

12,00012,000,000원

도 6,000

군 6,000

노인 일자리 지원 5,994,259 3,191,665 2,802,594

국 2,612,913

도 1,037,947

군 2,343,399

노인일자리 및 사회활동지원 확대 5,225,827 2,277,400 2,948,427

국 2,612,913

도 783,874

군 1,829,040

101 인건비 742,896 1,363,654 △620,758

국 371,448

도 111,434

군 260,014

04 기간제근로자등보수 742,896 1,363,654 △620,758

○국비보조사업 742,896

― 노인일자리사업 참여자 인건비

742,896742,896,000원

국 371,448

도 111,434

군 260,014

201 일반운영비 24,612 51,800 △27,188

- 25 -

Page 26: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 노인 일자리 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 12,306

도 3,692

군 8,614

01 사무관리비 24,612 51,800 △27,188

○국비보조사업 24,612

― 노인일자리사업 부대경비 24,61224,612,000원

국 12,306

도 3,692

군 8,614

301 일반보전금 4,608 15,060 △10,452

국 2,304

도 691

군 1,613

09 행사실비지원금 4,608 15,060 △10,452

○국비보조사업 4,608

― 노인일자리사업 참여자 실비보상금

4,6084,608,000원

국 2,304

도 691

군 1,613

307 민간이전 4,453,711 841,886 3,611,825

국 2,226,855

도 668,057

군 1,558,799

11 사회복지사업보조 4,453,711 841,886 3,611,825

○국비보조사업 4,453,711

― 노인일자리 사업 4,453,7114,453,711,000원

국 2,226,855

도 668,057

군 1,558,799

노후생활 안정지원 사업 176,782 312,615 △135,833

101 인건비 89,529 64,250 25,279

04 기간제근로자등보수 89,529 64,250 25,279

○노인일자리사업 참여자 인건비 89,52989,529,000원

307 민간이전 87,253 248,365 △161,112

11 사회복지사업보조 87,253 248,365 △161,112

○노인일자리사업(읍면확대) 87,253

― 시장형사업 보조인력채용 44,753

― 시장형사업 참여자 인건비 추가 지원

42,500

44,753,000원

42,500,000원

시니어클럽 운영 290,000 300,000 △10,000

도 58,000

군 232,000

307 민간이전 290,000 220,000 70,000

도 58,000

- 26 -

Page 27: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 노인 일자리 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 232,000

10 사회복지시설법정운영비보조 290,000 220,000 70,000

○도비보조사업 290,000

― 시니어클럽 운영 290,000290,000,000원

도 58,000

군 232,000

노인일자리 및 사회활동지원 확대(도비) 301,650 301,650 0

도 196,073

군 105,577

101 인건비 64,890 162,090 △97,200

도 42,178

군 22,712

04 기간제근로자등보수 64,890 162,090 △97,200

○도비보조사업 64,890

― 노인일자리사업 참여자 인건비

64,89064,890,000원

도 42,178

군 22,712

307 민간이전 236,760 139,560 97,200

도 153,895

군 82,865

11 사회복지사업보조 236,760 139,560 97,200

○도비보조사업 236,760

― 노인일자리사업 참여자 인건비

236,760236,760,000원

도 153,895

군 82,865

정보화마을 운영 70,204 57,064 13,140

도 14,378

군 55,826

정보화마을 활성화 지원 28,000 20,000 8,000

도 6,000

군 22,000

201 일반운영비 12,000 4,000 8,000

도 1,200

군 10,800

02 공공운영비 8,000 0 8,000

○시설장비유지비 8,000

― 정보화마을 홈페이지 콘텐츠 유지보수

8,0008,000,000원

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○도비보조사업 4,000

― 정보화마을 각종행사 추진

4,0002,000,000원*2개소

도 1,200

군 2,800

- 27 -

Page 28: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 정보화마을 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

09 행사실비지원금 6,000 6,000 0

○도비보조사업 6,000

― 정보화마을 운영위원 교육 및 행사참석

6,0006,000,000원

도 1,800

군 4,200

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○도비보조사업 10,000

― 정보화마을 활성화 지원 10,00010,000,000원

도 3,000

군 7,000

정보화마을 프로그램관리자 육성 42,204 37,064 5,140

도 8,378

군 33,826

307 민간이전 42,204 37,064 5,140

도 8,378

군 33,826

02 민간경상사업보조 42,204 37,064 5,140

○도비보조사업 42,204

― 정보화마을 프로그램관리자 인건비

33,50416,752,000원*2명

도 8,378

군 25,126

― 정보화마을 프로그램관리자 제경비

8,7008,700,000원

사회적경제기업 운영 134,668 85,080 49,588

국 30,000

균 31,701

도 10,670

군 62,297

마을기업 육성(지원) 32,400 16,480 15,920

201 일반운영비 8,000 4,000 4,000

01 사무관리비 2,000 4,000 △2,000

○마을기업 홍보 추진 2,0002,000,000원

03 행사운영비 6,000 0 6,000

○마을기업 역량강화 교육 6,0006,000,000원

206 재료비 2,400 2,400 0

01 재료비 2,400 2,400 0

- 28 -

Page 29: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 일자리창출 및 취업 지원

단위: 사회적경제기업 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○마을기업 판촉전시(시식) 행사용 재료구입

2,400400,000원*6회

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○마을기업 경영컨설팅 지원 20,00020,000,000원

301 일반보전금 2,000 10,080 △8,080

09 행사실비지원금 2,000 10,080 △8,080

○행사참여자 보상금 2,0002,000,000원

사회적기업육성(일자리창출,생활) 42,268 0 42,268

균 31,701

도 3,170

군 7,397

307 민간이전 42,268 0 42,268

균 31,701

도 3,170

군 7,397

02 민간경상사업보조 42,268 0 42,268

○균형발전특별회계사업 42,268

― (예비)사회적기업 일자리창출사업

42,26842,268,000원

균 31,701

도 3,170

군 7,397

경남사회적경제 청년부흥프로젝트 사업 60,000 43,200 16,800

국 30,000

도 7,500

군 22,500

301 일반보전금 60,000 0 60,000

국 30,000

도 7,500

군 22,500

12 기타보상금 60,000 0 60,000

○국비보조사업 60,000

― 청년부흥 프로젝트 사업 60,00060,000,000원

국 30,000

도 7,500

군 22,500

행정운영경비(경제교통과) 36,220 32,200 4,020

기본경비 36,220 32,200 4,020

기본경비 36,220 32,200 4,020

201 일반운영비 12,220 11,200 1,020

01 사무관리비 12,220 11,200 1,020

○일반수용비 12,22012,220,000원

202 여비 13,200 12,000 1,200

- 29 -

Page 30: 세출예산사업명세서 · 2020. 1. 7. · 착한가격업소업무추진 7,510 위원회운영수당 4,480 2,360,000원 7,510,000원 4,480,000원 301일반보전금 600 600 0

부서: 경제교통과

정책: 행정운영경비(경제교통과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 13,200 12,000 1,200

○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등)

13,20013,200,000원

203 업무추진비 10,800 9,000 1,800

01 기관운영업무추진비 6,000 4,800 1,200

○경제건설국장 6,0006,000,000원

04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600

○부서운영업무추진비 4,8004,800,000원

재무활동(경제교통과) 200,000 200,000 0

내부거래지출 200,000 200,000 0

기타회계전출금 200,000 200,000 0

702 기금전출금 200,000 200,000 0

01 기금전출금 200,000 200,000 0

○중소기업 및 소상공인 육성기금 전출금

200,000200,000,000원

- 30 -