세출예산사업명세서 - 횡성군 · 톡톡아이디어공모운영경비 5,000...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 기획감사실
정책: 군정기획조정
단위: 군정지원체계 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 전체
기획감사실 30,909,453 23,522,883 7,386,570
국 160,000
균 4,122,000
기 96,987
도 1,141,091
군 25,389,375
군정기획조정 257,800 198,720 59,080
군정지원체계 강화 257,800 198,720 59,080
군정총괄기획 254,300 195,220 59,080
201 일반운영비 62,500 107,820 △45,320
01 사무관리비 60,500 105,820 △45,320
○세부사업운영비 7,480
― 현수막 등 안내 홍보물 제작비
2,220
― 각종 회의 운영 소모품 구입비
2,220
― 기타사무용품비 3,040
○주요업무보고서 제작 26,000
○자체평가위원회 참석수당 1,120
○자체평가위원회 심사수당 3,200
○자체평가보고서 제작 1,500
○군의회 주요업무보고서 제작 2,000
○군정질문답변서 제작 2,000
○행정사무감사자료 제작 2,000
○찾아가는 이동군수실 운영 7,200
○민선7기 BI 상표 등록 3,000
○톡톡아이디어 공모 운영경비 5,000
185,000원*12월
185,000원*12월
304,000원*10월
50,000원*130부*4회
70,000원*8명*2회
200,000원*8명*2회
15,000원*50부*2회
40,000원*50부
40,000원*50부
40,000원*50부
800,000원*9회
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○전국농어촌지역 군수협의회 부담금 2,000
202 여비 23,400 14,400 9,000
01 국내여비 23,400 14,400 9,000
○군정지원업무 추진여비
14,400
○평가담당공무원 워크숍 9,000
20,000원*4명*15일*12월
150,000원*30명*2일
203 업무추진비 5,000 5,000 0
03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0
○기획심사업무 추진 5,000
301 일반보상금 6,400 3,500 2,900
09 행사실비보상금 3,500 3,500 0
○각종 군정간담회 개최 3,500350,000원*10회
12 기타보상금 2,900 0 2,900
○톡톡아이디어 공모우수작 보상금 2,900
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부서: 기획감사실
정책: 군정기획조정
단위: 군정지원체계 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 최우수 1,000
― 우수 1,000
― 장려 900
1,000,000원*1명
500,000원*2명
300,000원*3명
303 포상금 7,000 7,000 0
01 포상금 7,000 7,000 0
○자체평가 우수부서 포상 7,000
― 최우수 2,000
― 우수 3,000
― 장려 2,000
2,000,000원*1개부서
1,500,000원*2개부서
1,000,000원*2개부서
306 출연금 50,000 50,000 0
01 출연금 50,000 50,000 0
○강원연구원 출연금 50,000
308 자치단체등이전 100,000 0 100,000
07 자치단체간부담금 100,000 0 100,000
○KTX역세권종합개발 공동용역 부담금 100,000
군수 공약사항 관리 3,500 3,500 0
201 일반운영비 3,500 3,500 0
01 사무관리비 3,500 3,500 0
○공약관련 보고서 제작 3,50035,000원*50부*2회
건전재정운영 534,768 534,768 0
예산관리 534,768 534,768 0
예산편성 및 운영 79,820 79,820 0
201 일반운영비 62,450 62,450 0
01 사무관리비 62,450 62,450 0
○세입세출예산서 발간 45,000
○성과예산서 발간 3,000
○성인지예산서 발간 5,000
○재정계획심의위원회 참석수당
1,890
○주민참여예산위원회 참석수당
2,520
○지방보조금심의위원회 참석수당
3,150
○출자·출연운영기관심의위원회 참석수당
1,890
1,800,000원*5종*5회
30,000원*50부*2회
25,000원*100부*2회
70,000원*9명*3회
70,000원*18명*2회
70,000원*15명*3회
70,000원*9명*3회
202 여비 10,800 10,800 0
01 국내여비 10,800 10,800 0
○예산편성업무 추진여비
10,80020,000원*3명*15일*12월
203 업무추진비 6,570 6,570 0
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부서: 기획감사실
정책: 건전재정운영
단위: 예산관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 시책추진업무추진비 6,570 6,570 0
○예산 및 재정운영 3,570
○중기지방재정운영 3,000
예산집중관리 430,000 430,000 0
201 일반운영비 20,000 20,000 0
01 사무관리비 20,000 20,000 0
○풀급량비 20,000
202 여비 340,000 340,000 0
01 국내여비 40,000 40,000 0
○당면시책 추진 40,000
03 국외업무여비 50,000 100,000 △50,000
○국외업무여비 50,000
04 국제화여비 250,000 200,000 50,000
○국제화여비 250,000
301 일반보상금 70,000 70,000 0
06 민간인국외여비 50,000 50,000 0
○민간인 해외여비 50,000
09 행사실비보상금 15,000 15,000 0
○행사실비보상금 15,000
12 기타보상금 5,000 5,000 0
○기타보상금 5,000
재정정보시스템 관리 24,948 24,948 0
201 일반운영비 1,584 1,584 0
02 공공운영비 1,584 1,584 0
○재정정보공개시스템 운영비 1,584132,000원*12월
308 자치단체등이전 23,364 23,364 0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 23,364 23,364 0
○지방재정정보화사업 부담금 23,364
공직기강 확립 및 법률서비스 제공 273,769 181,209 92,560
열린감사 실현 136,009 79,209 56,800
공개감사 및 계약심사 30,009 22,709 7,300
201 일반운영비 1,560 1,560 0
01 사무관리비 1,560 1,560 0
○공직자윤리위원회 참석수당
840
○계약심사 물가정보지 구독 720
70,000원*3명*4회
30,000원*6권*4종
202 여비 10,800 10,800 0
01 국내여비 10,800 10,800 0
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부서: 기획감사실
정책: 공직기강 확립 및 법률서비스 제공
단위: 열린감사 실현 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○감사법무업무 추진여비
10,80020,000원*3명*15일*12월
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○사정 및 감사활동 3,000
301 일반보상금 3,700 0 3,700
09 행사실비보상금 3,700 0 3,700
○도민감사관 역량강화 3,700
308 자치단체등이전 7,949 7,349 600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,949 7,349 600
○청백-e시스템 유지 관리 7,949
405 자산취득비 3,000 0 3,000
01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000
○감사교육장 설치 물품취득 3,000
클린횡성 실현 106,000 56,500 49,500
201 일반운영비 60,500 51,000 9,500
01 사무관리비 60,500 51,000 9,500
○청렴 홍보물 제작 10,000
○내부익명신고시스템 유지관리
10,000
○청탁금지 및 법제교육 강사비
10,000
○청렴전도사 육성을 위한 교육 추진(6급) 8,500
○횡성군 간부공무원 청렴리더 교육 추진 5,000
○청탁금지법 상시 자가학습시스템 운영 10,000
○부서별 청렴도우미 교육 추진에 따른 강사비
7,000
10,000원*250개*4종
5,000,000원*2회
2,500,000원*4회
3,500,000원*2회
202 여비 33,000 0 33,000
01 국내여비 33,000 0 33,000
○부서별 청렴도우미 교육 추진
33,000550,000원*30명*2회
207 연구개발비 7,000 0 7,000
01 연구용역비 7,000 0 7,000
○횡성군 공직자 전화응대 및 친절도 조사
7,0003,500,000원*2회
303 포상금 5,500 5,500 0
01 포상금 5,500 5,500 0
○청렴 우수부서 포상 5,500
― 최우수 2,000
― 우수 1,500
― 장려 2,000
2,000,000원*1개부서
1,500,000원*1개부서
1,000,000원*2개부서
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부서: 기획감사실
정책: 공직기강 확립 및 법률서비스 제공
단위: 법률서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
법률서비스 제공 137,760 102,000 35,760
소송수행 137,760 102,000 35,760
201 일반운영비 91,000 61,000 30,000
01 사무관리비 91,000 61,000 30,000
○소송사건 인지대 및 송달료
15,000
○선임변호사 착수금 및 성공보수
70,000
○고문변호사수당 6,000
1,000,000원*15건
5,000,000원*14건
250,000원*2명*12월
202 여비 5,760 0 5,760
01 국내여비 5,760 0 5,760
○소송수행 여비 5,76060,000원*2명*4일*12월
303 포상금 1,000 1,000 0
01 포상금 1,000 1,000 0
○소송수행자 포상금 1,000200,000원*5명
305 배상금등 40,000 40,000 0
01 배상금등 40,000 40,000 0
○손해배상 및 증인실비변상 40,00010,000,000원*4건
전략적 군정홍보 1,403,800 1,320,695 83,105
군정이미지 제고 1,403,800 1,320,695 83,105
언론매체 홍보 921,240 744,196 177,044
201 일반운영비 898,340 722,256 176,084
01 사무관리비 891,900 715,816 176,084
○신문구독료 18,900
― 직원 신문 구독료 18,900
○군정광고 748,400
― 인쇄매체 광고 165,000
― 방송매체 광고 165,000
― 수도권 광고 204,000
― 여객자동차(택시)활용 광고
54,000
― 화물자동차 활용 광고 30,000
― 군정 홍보영상 제작 20,000
― 강원FC 경기장 홍보판 광고
22,000
― 배너 광고 44,000
― 온라인 브랜드 검색 광고
39,600
― 통화연결음 활용 광고 4,800
○뉴스 모니터링 프로그램 사용료
10,200
15,000원*15종*7부*12월
5,500,000원*30회
11,000,000원*15회
17,000,000원*12월
50,000원*90대*12월
50,000원*50대*12월
2,200,000원*10월
2,200,000원*20회
3,300,000원*12월
400,000원*12월
850,000원*12월
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부서: 기획감사실
정책: 전략적 군정홍보
단위: 군정이미지 제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○군정뉴스 제작 114,4002,200,000원*52회
02 공공운영비 6,440 6,440 0
○관용차량 유지비 6,440
― 유류대 4,200
― 차량유지비 2,240
350,000원*12월
202 여비 14,400 13,440 960
01 국내여비 14,400 13,440 960
○군정홍보업무 추진여비
14,40020,000원*4명*15일*12월
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○군정 홍보추진 3,000
306 출연금 5,500 5,500 0
01 출연금 5,500 5,500 0
○한국지역진흥재단 5,500
군정홍보물 제작 79,400 104,400 △25,000
201 일반운영비 64,400 104,400 △40,000
01 사무관리비 50,200 90,200 △40,000
○군정홍보 전광판 운영 15,000
○군보 제작 10,200
○군정 촬영장비 관리 10,000
○군정홍보사진 제작 5,000
○기념사진 케이스 제작 5,000
○아름다운 횡성사진 전시 5,000
2,500,000원*6회
850,000원*12월
1,000,000원*10회
500,000원*10회
10,000원*500개
02 공공운영비 14,200 14,200 0
○군정홍보 전광판 전기사용료
13,200
○드론보험 가입 1,000
1,100,000원*12월
405 자산취득비 15,000 0 15,000
01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000
○군정 촬영장비 구입(카메라)
15,0007,500,000원*2대
군정소식지 제작 232,160 187,999 44,161
201 일반운영비 232,160 187,999 44,161
01 사무관리비 122,000 122,000 0
○월간지 제작 122,000
― 편집디자인 20,000
― 인쇄 100,000
― 외부필자 원고료 2,000
02 공공운영비 110,160 65,999 44,161
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부서: 기획감사실
정책: 전략적 군정홍보
단위: 군정이미지 제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○월간지 우편료 110,160540원*17,000부*12월
정보제공용 신문보급사업 171,000 284,100 △113,100
201 일반운영비 171,000 284,100 △113,100
01 사무관리비 171,000 284,100 △113,100
○정보제공용 신문보급 171,000
― 지방지 보급(이장,반장)
171,00015,000원*950명*12월
마을발전 기반구축 2,803,160 791,160 2,012,000
균 1,897,000
군 906,160
지역발전 역량강화 2,803,160 791,160 2,012,000
균 1,897,000
군 906,160
시군역량강화(국고) 120,000 100,000 20,000
균 84,000
군 36,000
207 연구개발비 20,000 27,000 △7,000
균 14,000
군 6,000
01 연구용역비 20,000 27,000 △7,000
○지역기록문화 발굴사업 20,000
균 14,000
군 6,000
307 민간이전 100,000 57,000 43,000
균 70,000
군 30,000
02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000
○주민주도 마을가꾸기사업
50,0005,000,000원*10개소
균 35,000
군 15,000
05 민간위탁금 50,000 57,000 △7,000
○한국농촌관광대학 위탁교육
15,0001,500,000원*10명
균 10,500
군 4,500
○일반농산어촌개발 지역역량강화사업 35,000
균 24,500
군 10,500
미래창조 사업추진 93,160 98,160 △5,000
201 일반운영비 8,000 8,000 0
01 사무관리비 8,000 8,000 0
○역량강화사업 책자 및 PPT 제작
5,0001,000,000원*5회
-
부서: 기획감사실
정책: 마을발전 기반구축
단위: 지역발전 역량강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○일반농산어촌개발 사업분야 컨설팅
3,000300,000원*10회
202 여비 9,360 9,360 0
01 국내여비 9,360 9,360 0
○미래창조사업 추진여비
9,36020,000원*3명*13일*12개월
207 연구개발비 66,000 66,000 0
01 연구용역비 66,000 66,000 0
○지역개발사업 공모 예비계획 수립 용역
66,00022,000,000원*3개소
301 일반보상금 9,800 9,800 0
09 행사실비보상금 9,800 9,800 0
○지역발전사업 지역리더 워크숍 및 교육참가
3,000
○일반농산어촌개발사업 관계자 역량강화
4,800
○일반농산어촌개발사업 네트워크구축 회의 참
석자 급식비 2,000
50,000원*20명*3일
60,000원*40명*2회
8,000원*50명*5회
권역단위종합개발(횡성읍)(국고) 2,590,000 593,000 1,997,000
균 1,813,000
군 777,000
403 자치단체등자본이전 2,590,000 0 2,590,000
균 1,813,000
군 777,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,590,000 0 2,590,000
○맑은물푸른농촌가꾸기 공기관 대행사업 2,590,000
균 1,813,000
군 777,000
지역문화 정체성 확립 4,819,987 6,909,408 △2,089,421
기 88,687
도 60,951
군 4,670,349
지역문화예술육성 및 진흥 4,794,060 4,889,492 △95,432
기 88,687
도 60,951
군 4,644,422
문화마인드 제고사업 11,000 11,000 0
201 일반운영비 11,000 11,000 0
01 사무관리비 11,000 11,000 0
○횡성문화예술 홍보물 제작 11,000550,000원*20회
예술단체 문화활동지원 4,800 4,800 0
201 일반운영비 4,800 4,800 0
01 사무관리비 4,800 4,800 0
-
부서: 기획감사실
정책: 지역문화 정체성 확립
단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○군청갤러리 전시행사 지원 4,800200,000원*24회
공연문화 진흥 64,800 64,800 0
201 일반운영비 54,000 54,000 0
02 공공운영비 4,000 4,000 0
○문화예술회관연합회 회비 4,000
03 행사운영비 50,000 50,000 0
○군 행사 공연사업 50,00010,000,000원*5회
202 여비 10,800 10,800 0
01 국내여비 10,800 10,800 0
○문화예술 업무추진여비
10,80020,000원*3명*15일*12월
지역축제 활성화 지원 175,000 100,000 75,000
201 일반운영비 135,000 100,000 35,000
03 행사운영비 135,000 100,000 35,000
○지역축제 운영 100,000
○한우축제 종사자 직원 급식비 35,000
25,000,000원*4개축제
207 연구개발비 40,000 0 40,000
01 연구용역비 40,000 0 40,000
○지역축제 평가용역 40,000
― 안흥찐빵축제 10,000
― 둔내토마토축제 10,000
― 청일더덕축제 10,000
― 횡성호수길축제 10,000
둔내토마토축제 150,000 150,000 0
307 민간이전 150,000 150,000 0
04 민간행사사업보조 150,000 150,000 0
○둔내토마토축제 지원 150,000
안흥찐빵축제 150,000 150,000 0
307 민간이전 150,000 150,000 0
04 민간행사사업보조 150,000 150,000 0
○안흥찐빵축제 지원 150,000
청일더덕축제 150,000 150,000 0
307 민간이전 150,000 150,000 0
04 민간행사사업보조 150,000 150,000 0
○청일더덕축제 지원 150,000
횡성문화원 사업활동 지원 249,000 193,000 56,000
301 일반보상금 5,000 5,000 0
09 행사실비보상금 5,000 5,000 0
-
부서: 기획감사실
정책: 지역문화 정체성 확립
단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○문화유적지 답사 5,000
307 민간이전 244,000 188,000 56,000
02 민간경상사업보조 70,000 72,000 △2,000
○횡성문화원 문화사업 유지관리 70,000
03 민간단체법정운영비보조 174,000 116,000 58,000
○횡성문화원 경상운영 174,000
횡성문화원 문화행사 지원 65,000 50,000 15,000
307 민간이전 65,000 50,000 15,000
04 민간행사사업보조 65,000 50,000 15,000
○횡성문화원 문화사업행사 65,000
― 정월대보름 달맞이행사 23,000
― 횡성어르신노래자랑 15,000
― 전통국악예술공연 16,000
― 횡성문화원 합창단운영 11,000
문화학교 운영 50,000 43,000 7,000
307 민간이전 50,000 43,000 7,000
02 민간경상사업보조 50,000 43,000 7,000
○횡성문화원 문화학교 운영 50,000
지방문화원 사랑방운영(도) 12,000 12,000 0
도 6,000
군 6,000
307 민간이전 12,000 12,000 0
도 6,000
군 6,000
02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0
○지방문화원 사랑방 운영지원 12,000
도 6,000
군 6,000
4.1군민만세운동 행사 50,000 20,000 30,000
307 민간이전 50,000 20,000 30,000
04 민간행사사업보조 50,000 20,000 30,000
○4.1군민만세운동 기념행사 50,000
찾아가는 문화활동(도) 14,400 14,400 0
도 7,200
군 7,200
307 민간이전 14,400 14,400 0
도 7,200
군 7,200
02 민간경상사업보조 14,400 14,400 0
○찾아가는 문화활동 지원 14,400
도 7,200
-
부서: 기획감사실
정책: 지역문화 정체성 확립
단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 7,200
1시군 1대표 문화예술 육성(도) 40,000 0 40,000
도 20,000
군 20,000
307 민간이전 40,000 0 40,000
도 20,000
군 20,000
02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000
○1시군 1문화예술행사 지원 40,000
도 20,000
군 20,000
통합문화이용권 사업(국고) 127,440 111,492 15,948
기 88,687
도 7,751
군 31,002
307 민간이전 127,440 111,492 15,948
기 88,687
도 7,751
군 31,002
05 민간위탁금 127,440 111,492 15,948
○통합문화이용권 사업 127,440
기 88,687
도 7,751
군 31,002
횡성 문화재단 운영 3,360,620 3,755,000 △394,380
306 출연금 3,360,620 3,755,000 △394,380
01 출연금 3,360,620 3,755,000 △394,380
○횡성문화재단 사업추진 3,048,620
― 지역축제 기획·운영 2,180,000
― 기획프로그램 추진 240,000
― 기념행사공연 추진 70,000
― 문화예술교육프로그램 운영 20,000
― 문화예술단체 지원사업 130,000
― 작은 영화관 운영 288,620
― 횡성청소년교향악단 운영 120,000
○횡성문화재단 운영 312,000
― 재단 운영비 300,000
― 행사홍보비 12,000
횡성 호수길 축제 80,000 0 80,000
307 민간이전 80,000 0 80,000
04 민간행사사업보조 80,000 0 80,000
○횡성 호수길 축제 지원 80,000
올림픽1주년기념 비개최시군 문화행사추진(도) 40,000 0 40,000
-
부서: 기획감사실
정책: 지역문화 정체성 확립
단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 20,000
군 20,000
307 민간이전 40,000 0 40,000
도 20,000
군 20,000
02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000
○올림픽1주년기념 비개최시군 문화행사 지원 40,000
도 20,000
군 20,000
문화기반시설확충 및 관리 25,927 2,019,916 △1,993,989
정금민속관 관리 22,927 19,916 3,011
101 인건비 22,927 19,916 3,011
04 기간제근로자등보수 22,927 19,916 3,011
○정금민속관 시설관리 22,927
― 기본급 17,450
― 주휴수당 3,630
― 연차수당 1,047
― 명절휴가비 800
69,800원*1명*250일
69,800원*1명*52일
69,800원*1명*15일
400,000원*1명*2회
횡성박물관 유물창고 관리 3,000 0 3,000
201 일반운영비 3,000 0 3,000
02 공공운영비 3,000 0 3,000
○ 수장고 전기요금 3,000250,000원*12월
문화유산 전승보전 1,306,928 556,628 750,300
국 160,000
도 410,150
군 736,778
문화재 및 유적 관리 1,306,928 556,628 750,300
국 160,000
도 410,150
군 736,778
문화재보수 및 유적정비 11,608 11,608 0
201 일반운영비 11,608 11,608 0
01 사무관리비 7,188 7,188 0
○문화재 영향여부 심사수당
1,000
○김관영정 무인경비 용역비 1,188
○풍수원성당/횡성성당 무인경비 용역비
4,472
○운암정 가로등 전기안전점검비
528
100,000원*2명*5회
99,000원*12월
372,600원*12월
44,000원*12월
02 공공운영비 4,420 4,420 0
○운암정 가로등 전기요금 420
○의병도시협의회 회비 4,000
35,000원*12월
-
부서: 기획감사실
정책: 문화유산 전승보전
단위: 문화재 및 유적 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
횡성회다지소리 민속문화제 100,000 80,000 20,000
307 민간이전 100,000 80,000 20,000
04 민간행사사업보조 100,000 80,000 20,000
○횡성회다지소리 민속문화제 개최 100,000
전통향교문화 전승보전 45,020 39,120 5,900
307 민간이전 45,020 39,120 5,900
02 민간경상사업보조 28,200 24,020 4,180
○유학강좌지원 4,200
○향교지 제작 24,000
70,000원*60회
04 민간행사사업보조 16,820 15,100 1,720
○인성교육지원 5,620
○춘기석전대제 3,000
○추기석전대제 3,000
○기로연행사 3,000
○세덕사 추향제 2,200
문화재 및 전통사찰보수정비(자체) 20,000 20,000 0
401 시설비및부대비 20,000 20,000 0
01 시설비 20,000 20,000 0
○문화재 및 유적 긴급보수(8㎡) 20,000
무형문화재 보호육성(도) 60,300 63,900 △3,600
도 30,150
군 30,150
301 일반보상금 52,800 56,400 △3,600
도 26,400
군 26,400
12 기타보상금 52,800 56,400 △3,600
○도무형문화재 전승금 지원 52,800
도 26,400
군 26,400
307 민간이전 7,500 7,500 0
도 3,750
군 3,750
02 민간경상사업보조 7,500 7,500 0
○도무형문화재 공개행사 지원 7,500
도 3,750
군 3,750
도지정문화재 보수정비사업(도) 750,000 0 750,000
도 300,000
군 450,000
401 시설비및부대비 750,000 0 750,000
도 300,000
군 450,000
-
부서: 기획감사실
정책: 문화유산 전승보전
단위: 문화재 및 유적 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 750,000 0 750,000
○도지정문화재 보수정비사업 750,000
도 300,000
군 450,000
문화재 및 전통사찰보수정비(국고) 320,000 0 320,000
국 160,000
도 80,000
군 80,000
402 민간자본이전 320,000 0 320,000
국 160,000
도 80,000
군 80,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 320,000 0 320,000
○전통사찰 보광사 심검당 보수 320,000
국 160,000
도 80,000
군 80,000
관광수요 창출 5,330,586 6,014,310 △683,724
균 2,225,000
기 8,300
도 669,990
군 2,427,296
고품격 관광기반 구축 4,784,420 5,411,184 △626,764
균 2,225,000
도 667,500
군 1,891,920
관광지 시설물 유지관리 199,420 403,184 △203,764
101 인건비 76,420 68,984 7,436
04 기간제근로자등보수 76,420 68,984 7,436
○시설물 유지관리 인건비 76,420
― 기본급 66,800
― 주휴수당 9,620
66,800원*4명*250일
66,800원*4명*4일*9월
201 일반운영비 78,000 39,200 38,800
01 사무관리비 12,000 6,000 6,000
○관광지 관리운영 12,0001,000,000원*12월
02 공공운영비 66,000 33,200 32,800
○어답산,유현문화관광지 오수처리시설 위탁관
리비 34,800
○어답산,유현문화관광지 오수처리비
3,000
○유현문화관광지 유물전시관 전기,소방 관리용
역 3,500
○어답산,유현문화관광지 전기요금
24,000
○푸드트럭 보험료, 자동차세 700
2,900,000원*12월
20원*150,000ℓ
2,000,000원*12월
-
부서: 기획감사실
정책: 관광수요 창출
단위: 고품격 관광기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 45,000 292,000 △247,000
01 시설비 45,000 292,000 △247,000
○걷기길 시설유지보수비 25,000
○관광안내판 유지보수비 20,000
5,000,000원*5개소
2,000,000원*10개소
안흥찐빵 모락모락마을 조성(국고) 2,000,000 300,000 1,700,000
균 1,000,000
도 300,000
군 700,000
401 시설비및부대비 2,000,000 300,000 1,700,000
균 1,000,000
도 300,000
군 700,000
01 시설비 2,000,000 300,000 1,700,000
○안흥찐빵 모락모락마을 조성 2,000,000
균 1,000,000
도 300,000
군 700,000
섬강 생태문화탐방로 조성사업(국고) 1,450,000 150,000 1,300,000
균 725,000
도 217,500
군 507,500
401 시설비및부대비 1,450,000 150,000 1,300,000
균 725,000
도 217,500
군 507,500
01 시설비 1,450,000 150,000 1,300,000
○섬강생태문화탐방로 조성 1,450,000
균 725,000
도 217,500
군 507,500
탐방로 안내체계 구축(치악산둘레길)(국고) 1,000,000 400,000 600,000
균 500,000
도 150,000
군 350,000
401 시설비및부대비 400,000 400,000 0
균 200,000
도 60,000
군 140,000
01 시설비 400,000 400,000 0
○치악산 둘레길 조성 400,000
균 200,000
도 60,000
군 140,000
403 자치단체등자본이전 600,000 0 600,000
균 300,000
도 90,000
-
부서: 기획감사실
정책: 관광수요 창출
단위: 고품격 관광기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 210,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 600,000 0 600,000
○치악산 둘레길 조성 600,000
균 300,000
도 90,000
군 210,000
유현문화관광지 조성 10,000 40,000 △30,000
401 시설비및부대비 10,000 40,000 △30,000
01 시설비 10,000 40,000 △30,000
○유현문화관광지 시설유지보수비 10,000
어답산 관광지 조성 100,000 0 100,000
401 시설비및부대비 94,000 0 94,000
01 시설비 94,000 0 94,000
○어답산관광지 시설유지보수비
40,000
○오수처리시설 유지보수 20,000
○물탱크 청소비 10,000
○선바위캠핑장 샤워장 절수용 코인시설 설치
24,000
20,000,000원*2개소
10,000,000원*2개소
5,000,000원*2개소*1회
3,000,000원*8대
405 자산취득비 6,000 0 6,000
01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000
○선바위캠핑장 전동리어카 구입
6,0003,000,000원*2대
호수길 명품화 사업 25,000 0 25,000
401 시설비및부대비 25,000 0 25,000
01 시설비 25,000 0 25,000
○명품 가로수길 조성 25,000
관광수요 맞춤형 홍보 546,166 603,126 △56,960
기 8,300
도 2,490
군 535,376
외래관광객 전략적 유치 252,000 256,000 △4,000
201 일반운영비 252,000 256,000 △4,000
01 사무관리비 142,000 146,000 △4,000
○관광홍보 물품 136,000
― 관광안내지도 30,000
― 관광안내책자 21,000
― 관광기념품(내외빈용) 30,000
― 관광기념품(투어상품 및 행사참가자)
30,000
― 관광기념품(박람회 및 관외행사참가용)
25,000
600원*50,000부
7,000원*3,000부
20,000원*1,500세트
3,000원*10,000개
5,000원*5,000개
-
부서: 기획감사실
정책: 관광수요 창출
단위: 관광수요 맞춤형 홍보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○KTX역사 관광안내소 임차료
6,000250,000원*2개소*12월
03 행사운영비 110,000 110,000 0
○투어상품 운영 100,000
○섬강길 걷기행사 10,000
관광홍보 마케팅 164,200 129,680 34,520
201 일반운영비 46,000 44,000 2,000
01 사무관리비 46,000 22,000 24,000
○드론체험 플랫폼 교실운영 22,000
― 강사수당 20,000
― 운영물품(재료비) 2,000
○관광홍보관 운영 부담금 24,000
250,000원*2명*40회
5,000원*10명*40회
6,000,000원*4회
202 여비 12,480 10,080 2,400
01 국내여비 12,480 10,080 2,400
○관광개발 업무추진여비
12,48020,000원*4명*13일*12개월
301 일반보상금 10,720 10,600 120
09 행사실비보상금 6,720 5,600 1,120
○관광개발담당 소속 근로자 직무교육
6,72060,000원*7명*8월*2일
12 기타보상금 4,000 5,000 △1,000
○단체관광객유치 인센티브 4,000200,000원*20회
307 민간이전 40,000 40,000 0
02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0
○안흥찐빵 포장재 지원 40,000
308 자치단체등이전 55,000 25,000 30,000
07 자치단체간부담금 55,000 25,000 30,000
○관광마케팅협의회 운영부담금 25,000
○강원남부권 관광개발조합 운영부담금 30,000
관광서비스 개선 75,246 64,406 10,840
101 인건비 60,146 53,606 6,540
04 기간제근로자등보수 60,146 53,606 6,540
○관광안내원 인건비 21,976
― 기본급 16,700
― 주휴수당 3,474
― 연차수당 1,002
― 명절휴가비 800
○유현문화관광지 시설관리인 인건비 21,976
― 기본급 16,700
― 주휴수당 3,474
66,800원*1명*250일
66,800원*1명*52일
66,800원*1명*15일
400,000원*1명*2회
66,800원*1명*250일
66,800원*1명*52일
-
부서: 기획감사실
정책: 관광수요 창출
단위: 관광수요 맞춤형 홍보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 연차수당 1,002
― 명절휴가비 800
○병지방공중화장실 시설관리인 인건비 16,194
― 기본급 13,960
― 주휴수당 2,234
66,800원*1명*15일
400,000원*1명*2회
69,800원*1명*200일
69,800원*1명*4일*8월
201 일반운영비 15,100 10,800 4,300
01 사무관리비 5,500 6,000 △500
○관광개발담당 소속 근로자 활동장비 지원
700
○관광안내소 관리운영 4,800
100,000원*7명
100,000원*4개소*12월
02 공공운영비 9,600 4,800 4,800
○관광안내소 공공요금 9,600200,000원*4개소*12월
문화관광해설사 양성(국고) 54,720 53,040 1,680
기 8,300
도 2,490
군 43,930
301 일반보상금 54,720 53,040 1,680
기 8,300
도 2,490
군 43,930
12 기타보상금 54,720 53,040 1,680
○문화관광해설사 활동비 16,600
기 8,300
도 2,490
군 5,810
○문화관광해설사 활동비(군비추가) 38,120
행정운영경비(기획감사실) 74,988 71,590 3,398
인력운영비 29,731 26,770 2,961
관광통역안내 인건비 29,731 26,770 2,961
101 인건비 29,731 26,770 2,961
03 무기계약근로자보수 29,731 26,770 2,961
○ 관광통역안내 인건비 29,731
― 기본급 21,056
― 상여금 7,019
― 연차수당 856
― 명절휴가비 800
1,754,660원*1명*12월
21,056,000원*1/3
1,754,660원*86%*1/30*17일
400,000원*1명*2회
기본경비 45,257 44,820 437
기본경비 45,257 44,820 437
201 일반운영비 36,480 36,420 60
01 사무관리비 33,480 33,420 60
○급량비 12,480
○부서운영비 21,000
8,000원*13명*10일*12월
-
부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 부서내 일반사무비 7,800
― 소규모 수선비 4,800
― 사무용 잡품비 3,600
― 인쇄물 및 유인물 제작비 2,400
― 쓰레기봉투 구입비 2,400
650,000원*12월
400,000원*12월
300,000원*12월
200,000원*12월
200,000원*12월
02 공공운영비 3,000 3,000 0
○사무실물품 및 사무기기 유지보수 3,000
203 업무추진비 8,777 8,400 377
01 기관운영업무추진비 3,977 3,600 377
○기관운영업무추진 3,977
04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0
○부서운영업무추진 4,800400,000원*12월
재무활동(기획감사실) 1,500,000 1,500,000 0
보전지출 1,500,000 1,500,000 0
국도비보조금 상환 1,500,000 1,500,000 0
802 반환금기타 1,500,000 1,500,000 0
01 국고보조금반환금 1,000,000 1,000,000 0
○국고보조금 반환 1,000,000
02 시ㆍ도비보조금반환금 500,000 500,000 0
○도비보조금 반환 500,000
예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272
예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272
예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272
801 예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272
01 일반예비비 2,554,758 1,651,175 903,583
○예비비 2,554,758
02 재해ㆍ재난목적예비비 700,000 700,000 0
○재해재난 예비비 700,000
03 내부유보금 9,348,909 3,093,220 6,255,689
○내부유보금 9,348,909
-
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 주민복지지원과
정책: 국민기초생활보장제도 내실화
단위: 주민 기초생활 보장사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 전체
주민복지지원과 79,811,803 66,334,922 13,476,881
국 37,439,795
균 1,155,000
기 950,867
도 7,879,802
군 32,386,339
국민기초생활보장제도 내실화 6,406,783 6,096,158 310,625
국 4,996,911
도 520,566
군 889,306
주민 기초생활 보장사업 4,437,222 4,221,066 216,156
국 3,454,200
도 428,407
군 554,615
주민복지 업무추진 21,000 21,000 0
201 일반운영비 6,000 6,000 0
01 사무관리비 6,000 6,000 0
○세부사업운영비 6,000
202 여비 15,000 15,000 0
01 국내여비 15,000 15,000 0
○주민복지담당 업무추진여비 15,000
통합조사 업무추진 21,300 21,300 0
201 일반운영비 9,300 9,300 0
01 사무관리비 9,300 9,300 0
○세부사업운영비 4,500
○통합조사차량 임차 4,800400,000원*1대*12월
202 여비 12,000 12,000 0
01 국내여비 12,000 12,000 0
○통합조사담당 업무추진여비 12,000
저소득층 지원 65,200 84,855 △19,655
201 일반운영비 1,400 1,400 0
01 사무관리비 1,400 1,400 0
○생활보장위원회 위원수당 1,40070,000원*10명*2회
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○저소득층지원사업 추진 2,000
301 일반보상금 61,800 55,455 6,345
01 사회보장적수혜금 61,800 55,455 6,345
○저소득층 중.고교 입학생 교복비지원
9,000300,000원*30명
-
부서: 주민복지지원과
정책: 국민기초생활보장제도 내실화
단위: 주민 기초생활 보장사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○저소득주민 건강보험료 지원
52,8005,000원*880가구*12월
생계급여(국고) 4,261,091 3,929,076 332,015
국 3,408,873
도 426,109
군 426,109
301 일반보상금 4,261,091 3,929,076 332,015
국 3,408,873
도 426,109
군 426,109
01 사회보장적수혜금 4,261,091 3,929,076 332,015
○생계급여 4,261,091
국 3,408,873
도 426,109
군 426,109
해산·장제급여(국고) 38,286 44,700 △6,414
국 30,628
도 2,298
군 5,360
301 일반보상금 38,286 44,700 △6,414
국 30,628
도 2,298
군 5,360
01 사회보장적수혜금 38,286 44,700 △6,414
○해산,장제급여 38,286
국 30,628
도 2,298
군 5,360
교육급여(지방비) 이체 14,646 16,885 △2,239
308 자치단체등이전 14,646 16,885 △2,239
08 교육기관에대한보조 14,646 16,885 △2,239
○교육급여(지방비) 이체(국가직접지원) 14,646
행려자 관리 1,000 1,000 0
307 민간이전 1,000 1,000 0
01 의료및구료비 1,000 1,000 0
○행려자여비 및 급식비 지원 1,00020,000원*50명
정부양곡택배비(국고) 14,699 0 14,699
국 14,699
201 일반운영비 14,699 0 14,699
국 14,699
01 사무관리비 14,699 0 14,699
○정부양곡택배비 14,699
국 14,699
자립자활지원 1,969,561 1,875,092 94,469
-
부서: 주민복지지원과
정책: 국민기초생활보장제도 내실화
단위: 자립자활지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,542,711
도 92,159
군 334,691
자활근로사업(국고) 1,500,460 1,437,105 63,355
국 1,200,368
도 90,028
군 210,064
307 민간이전 1,500,460 1,437,105 63,355
국 1,200,368
도 90,028
군 210,064
05 민간위탁금 1,500,460 1,437,105 63,355
○자활근로사업 1,500,460375,115,000원*4분기
국 1,200,368
도 90,028
군 210,064
지역자활센터운영(국고) 279,230 297,731 △18,501
국 195,461
군 83,769
307 민간이전 279,230 297,731 △18,501
국 195,461
군 83,769
10 사회복지시설법정운영비보조 279,230 297,731 △18,501
○지역자활센터 운영 지원 279,230
국 195,461
군 83,769
지역자활센터사업 3,360 6,840 △3,480
201 일반운영비 3,200 3,200 0
01 사무관리비 3,200 3,200 0
○자활기관협의체 위원수당 1,400
○자활기금 융자관리 프로그램 유지보수 1,800
70,000원*10명*2회
301 일반보상금 160 3,640 △3,480
09 행사실비보상금 160 3,640 △3,480
○자활기관협의체 회의참석자 급식
1608,000원*10명*2회
근로능력있는수급자의 탈수급지원(국고) 127,725 133,416 △5,691
국 102,181
군 25,544
307 민간이전 127,725 133,416 △5,691
국 102,181
군 25,544
11 사회복지사업보조 127,725 133,416 △5,691
○희망키움통장사업1 지원 12,950
국 10,360
군 2,590
-
부서: 주민복지지원과
정책: 국민기초생활보장제도 내실화
단위: 자립자활지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○희망키움통장사업2 지원 59,821
국 47,857
군 11,964
○내일키움통장 지원 27,942
국 22,354
군 5,588
○청년희망키움통장 지원 27,012
국 21,610
군 5,402
자활장려금(국고) 35,509 0 35,509
국 28,407
도 2,131
군 4,971
301 일반보상금 35,509 0 35,509
국 28,407
도 2,131
군 4,971
01 사회보장적수혜금 35,509 0 35,509
○자활장려금 35,509
국 28,407
도 2,131
군 4,971
지역자활센터 환경개선(국고) 23,277 0 23,277
국 16,294
군 6,983
307 민간이전 23,277 0 23,277
국 16,294
군 6,983
10 사회복지시설법정운영비보조 23,277 0 23,277
○지역자활센터 환경개선 23,277
국 16,294
군 6,983
사회복지 기반조성 1,648,326 1,597,944 50,382
국 237,345
도 71,986
군 1,338,995
지역사회 복지사업 1,085,460 1,092,752 △7,292
도 44,016
군 1,041,444
사회복지신문 보급사업(도) 11,040 11,040 0
도 8,832
군 2,208
201 일반운영비 11,040 11,040 0
도 8,832
군 2,208
01 사무관리비 11,040 11,040 0
○사회복지 신문구독 11,0405,000원*184명*12개월
-
부서: 주민복지지원과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 지역사회 복지사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 8,832
군 2,208
푸드뱅크 운영 75,000 72,000 3,000
307 민간이전 75,000 72,000 3,000
05 민간위탁금 75,000 72,000 3,000
○기초푸드뱅크 운영 75,000
― 운영비 12,270
― 인건비(2명) 62,730
사회복지협의회 운영(도) 98,000 90,000 8,000
도 14,000
군 84,000
307 민간이전 98,000 90,000 8,000
도 14,000
군 84,000
10 사회복지시설법정운영비보조 98,000 90,000 8,000
○횡성군 사회복지협의회 운영 지원 70,000
도 14,000
군 56,000
○횡성군 사회복지협의회 운영 지원(인건비 군
비추가) 28,000
사회복지시설 운영 778,500 741,016 37,484
201 일반운영비 26,500 27,000 △500
02 공공운영비 26,500 25,000 1,500
○실내소독용역비 24,000
○사회복지시설 유지관리 2,500
8,000,000원*3회
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○복지업무추진 2,000
307 민간이전 750,000 710,000 40,000
05 민간위탁금 750,000 710,000 40,000
○횡성군종합사회복지관 운영 750,000
사회복지시설 지원(도) 99,920 88,006 11,914
도 20,584
군 79,336
301 일반보상금 83,520 72,000 11,520
도 16,704
군 66,816
12 기타보상금 83,520 72,000 11,520
○사회복지시설종사자 복지수당 83,520
도 16,704
군 66,816
307 민간이전 16,400 16,006 394
도 3,880
-
부서: 주민복지지원과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 지역사회 복지사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 12,520
02 민간경상사업보조 14,400 14,400 0
○개인운영신고시설 지원 14,400
도 2,880
군 11,520
06 보험금 2,000 1,606 394
○사회복지시설종사자 상해보험 가입비 지원 2,000
도 1,000
군 1,000
사회복지대회 개최지원 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0
○횡성군 사회복지대회 개최 20,000
사회복지기관 종사자 처우개선(도) 3,000 0 3,000
도 600
군 2,400
301 일반보상금 3,000 0 3,000
도 600
군 2,400
12 기타보상금 3,000 0 3,000
○사회복지기관 종사자 처우개선 수당(사회복지
협의회, 지역사회보장협의체) 3,000
도 600
군 2,400
사회복지일반 477,845 505,192 △27,347
국 237,345
도 21,370
군 219,130
다자녀가정 고교수업료 지원(도) 68,000 58,800 9,200
도 13,600
군 54,400
301 일반보상금 68,000 58,800 9,200
도 13,600
군 54,400
01 사회보장적수혜금 68,000 58,800 9,200
○다자녀가정 고교수업료 및 입학금 68,000
도 13,600
군 54,400
다자녀가정 대학등록금 지원(도) 15,000 10,000 5,000
도 3,000
군 12,000
301 일반보상금 15,000 10,000 5,000
도 3,000
군 12,000
01 사회보장적수혜금 15,000 10,000 5,000
-
부서: 주민복지지원과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 사회복지일반 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○다자녀가정 대학등록금 지원 15,000
도 3,000
군 12,000
셋째아 이상 자녀 학습비 지원 150,000 150,000 0
301 일반보상금 150,000 150,000 0
01 사회보장적수혜금 150,000 150,000 0
○셋째아 이상 자녀 학습비 지원 150,000
― 셋째아 102,000
― 넷째아 이상 48,000
50,000원*170명*12개월
80,000원*50명*12개월
재가진폐환자 문화생활비 지원(도) 3,600 3,600 0
도 3,600
301 일반보상금 3,600 3,600 0
도 3,600
01 사회보장적수혜금 3,600 3,600 0
○재가진폐환자 문화생활비 지원
3,6001,200,000원*3명
도 3,600
북한이탈주민 생활지원(도) 3,900 3,900 0
도 1,170
군 2,730
301 일반보상금 3,900 3,900 0
도 1,170
군 2,730
01 사회보장적수혜금 3,900 3,900 0
○북한이탈주민 운전면허지원 900450,000원*2명
도 270
군 630
○북한이탈주민 취업자격증 취득
3,0001,000,000원*3명
도 900
군 2,100
사회복무요원 인건비 지급(보건복지부 소속) 237,345 217,074 20,271
국 237,345
301 일반보상금 237,345 217,074 20,271
국 237,345
08 사회복무요원보상금 237,345 217,074 20,271
○사회복무요원 인건비 237,345
― 급여 201,976
국 201,976
― 피복비 6,850
국 6,850
― 교통비 28,519
국 28,519
지역사회보장협의체 활성화 85,021 0 85,021
-
부서: 주민복지지원과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 지역사회보장협의체 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 6,600
군 78,421
지역사회보장협의체 운영(도) 54,021 0 54,021
도 6,600
군 47,421
201 일반운영비 5,600 0 5,600
01 사무관리비 5,600 0 5,600
○지역사회보장협의체 위원수당
5,60070,000원*20명*4회
307 민간이전 48,421 0 48,421
도 6,600
군 41,821
10 사회복지시설법정운영비보조 48,421 0 48,421
○지역사회보장협의체 운영지원 33,000
도 6,600
군 26,400
○지역사회보장협의체 운영지원(군비추가) 15,421
지역사회보장협의체 사업지원 31,000 0 31,000
307 민간이전 31,000 0 31,000
11 사회복지사업보조 31,000 0 31,000
○지역사회보장협의체 사업지원 31,000
보훈선양사업 2,032,170 1,675,330 356,840
도 203,940
군 1,828,230
보훈사업 1,838,470 1,478,130 360,340
도 203,940
군 1,634,530
보훈유가족 지원 1,585,100 1,427,300 157,800
201 일반운영비 500 500 0
01 사무관리비 500 500 0
○보훈홍보 현수막 제작 50050,000원*10개
301 일반보상금 1,584,600 1,426,800 157,800
01 사회보장적수혜금 1,584,600 1,426,800 157,800
○참전명예수당 1,026,000
○참전유공자 미망인복지수당
240,000
○사망위로금 36,000
○저소득 보훈가족,애국지사 및 유족(설,추석,
현충일)위문금품 지원 6,600
○보훈영예수당 276,000
150,000원*570명*12월
50,000원*400명*12월
300,000원*120명
100,000원*22명*3회
100,000원*230명*12월
현충일 추념식 지원 34,000 34,000 0
201 일반운영비 13,000 26,000 △13,000
-
부서: 주민복지지원과
정책: 보훈선양사업
단위: 보훈사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 행사운영비 13,000 13,000 0
○현충일 추념식 행사 13,000
301 일반보상금 21,000 8,000 13,000
09 행사실비보상금 8,000 8,000 0
○현충일 추념식 참가자 급식보상
8,0008,000원*1,000명
12 기타보상금 13,000 0 13,000
○국가보훈대상자 위로물품 구입 13,000
현충시설물 정비(도) 13,830 14,330 △500
도 400
군 13,430
101 인건비 6,030 6,730 △700
04 기간제근로자등보수 6,030 6,730 △700
○현충시설물 제초인부임
6,03067,000원*5명*9개소*2회
201 일반운영비 800 600 200
도 400
군 400
01 사무관리비 800 600 200
○독립유공자 묘지 안내판 설치 800
도 400
군 400
401 시설비및부대비 7,000 7,000 0
01 시설비 7,000 7,000 0
○횡성군 현충시설 유지관리비 7,000
독립유공자 유족의료비 지원(도) 2,500 2,500 0
도 500
군 2,000
301 일반보상금 2,500 2,500 0
도 500
군 2,000
01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0
○독립유공자 유족 의료비 2,500500,000원*5명
도 500
군 2,000
강원도참전명예수당 지원(도) 203,040 0 203,040
도 203,040
301 일반보상금 203,040 0 203,040
도 203,040
01 사회보장적수혜금 203,040 0 203,040
○강원도참전명예수당 203,040
도 203,040
보훈단체지원 193,700 197,200 △3,500
-
부서: 주민복지지원과
정책: 보훈선양사업
단위: 보훈단체지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
상이군경회 지원 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
03 민간단체법정운영비보조 20,000 20,000 0
○지회운영(상이군경회) 20,000
전몰군경유족회 지원 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
03 민간단체법정운영비보조 20,000 20,000 0
○지회운영(전몰군경유족회) 20,000
전몰군경미망인회 지원 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
03 민간단체법정운영비보조 20,000 20,000 0
○지회운영(전몰군경미망인회) 20,000
무공수훈자회 지원 23,600 23,600 0
307 민간이전 23,600 23,600 0
03 민간단체법정운영비보조 23,600 23,600 0
○지회운영(무공수훈자회) 23,600
6.25참전유공자회 지원 28,100 28,100 0
307 민간이전 28,100 28,100 0
03 민간단체법정운영비보조 23,600 23,600 0
○지회운영(6.25참전유공자회) 23,600
04 민간행사사업보조 4,500 4,500 0
○6.25참전유공자 정세보고회 4,500
월남참전자회 지원 23,600 23,600 0
307 민간이전 23,600 23,600 0
03 민간단체법정운영비보조 23,600 23,600 0
○지회운영(월남참전자회) 23,600
고엽제전우회 지원 25,400 25,400 0
307 민간이전 25,400 25,400 0
03 민간단체법정운영비보조 25,400 25,400 0
○지회운영(고엽제전우회) 25,400
나라사랑 정신함양 33,000 36,500 △3,500
307 민간이전 33,000 36,500 △3,500
02 민간경상사업보조 4,500 10,500 △6,000
○안보현장 견학 및 참배지원
4,5001,500,000원*3개단체
04 민간행사사업보조 28,500 26,000 2,500
○나라사랑 호국정신함양 한마음대회 28,500
저소득층 생활지원 활성화 516,598 425,400 91,198
-
부서: 주민복지지원과
정책: 저소득층 생활지원 활성화
단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 256,358
도 22,211
군 238,029
저소득층 생활지원 516,598 425,400 91,198
국 256,358
도 22,211
군 238,029
희망복지 업무추진 20,400 20,900 △500
201 일반운영비 5,700 5,700 0
01 사무관리비 5,700 5,700 0
○세부사업운영비 5,700
202 여비 13,200 13,200 0
01 국내여비 13,200 13,200 0
○희망복지담당 업무추진여비 13,200
301 일반보상금 1,500 2,000 △500
09 행사실비보상금 1,500 2,000 △500
○통합사례관리사 교육여비 500
○생활공감정책모니터단 운영 1,000
125,000원*1명*4회
250,000원*4회
긴급복지(국고) 305,282 262,500 42,782
국 244,226
도 12,211
군 48,845
301 일반보상금 305,282 262,500 42,782
국 244,226
도 12,211
군 48,845
01 사회보장적수혜금 305,282 262,500 42,782
○긴급복지지원 305,282
국 244,226
도 12,211
군 48,845
차상위 빈곤계층 지원(도) 20,000 18,000 2,000
도 10,000
군 10,000
301 일반보상금 20,000 18,000 2,000
도 10,000
군 10,000
01 사회보장적수혜금 20,000 18,000 2,000
○차상위 긴급지원 20,0001,000,000원*20가구
도 10,000
군 10,000
돌발적 불우이웃 긴급지원 20,000 20,000 0
301 일반보상금 20,000 20,000 0
01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0
-
부서: 주민복지지원과
정책: 저소득층 생활지원 활성화
단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○돌발적불우이웃 긴급지원 20,0001,000,000원*20명
저소득층 지원사업 125,000 104,000 21,000
206 재료비 20,000 30,000 △10,000
01 재료비 20,000 30,000 △10,000
○사랑의 집수리사업 20,0001,000,000원*20가구
301 일반보상금 75,000 74,000 1,000
01 사회보장적수혜금 75,000 74,000 1,000
○저소득층 긴급 집수리사업
45,000
○사랑의 연탄 지원 30,000
1,000,000원*45가구
600원*200장*250가구
307 민간이전 30,000 0 30,000
02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000
○횡성사랑 십시일반 사업운영 30,000
통합사례관리사 대체인력 인건비(국고) 25,916 0 25,916
국 12,132
군 13,784
101 인건비 25,916 0 25,916
국 12,132
군 13,784
04 기간제근로자등보수 25,916 0 25,916
○통합사례관리사 대체인력 인건비 25,116
― 기본급 21,532
국 10,766
군 10,766
― 연차수당 718
국 359
군 359
― 시간외수당 1,546
국 773
군 773
― 월액여비 1,320120,000원*11월
국 234
군 1,086
○통합사례관리사 대체인력 인건비(군비추가분) 800
― 명절휴가비 800400,000원*2회
수요자중심 복지지원체계 구축 1,159,189 1,176,339 △17,150
국 89,058
균 395,000
도 24,880
군 650,251
자원봉사 활성화 571,159 536,059 35,100
국 28,638
도 10,000
군 532,521
-
부서: 주민복지지원과
정책: 수요자중심 복지지원체계 구축
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고) 2,014 1,996 18
국 1,007
군 1,007
307 민간이전 2,014 1,996 18
국 1,007
군 1,007
02 민간경상사업보조 2,014 1,996 18
○자원봉사자 보험료지원 2,014
국 1,007
군 1,007
자원봉사 코디네이터 지원 육성(국고) 74,516 46,894 27,622
국 27,631
군 46,885
307 민간이전 74,516 46,894 27,622
국 27,631
군 46,885
02 민간경상사업보조 74,516 46,894 27,622
○자원봉사 코디네이터 지원 55,262
국 27,631
군 27,631
○자원봉사 코디네이터 지원(군비추가) 19,254
자원봉사센터 운영지원사업(도) 20,000 487,169 △467,169
도 10,000
군 10,000
307 민간이전 20,000 487,169 △467,169
도 10,000
군 10,000
03 민간단체법정운영비보조 20,000 487,169 △467,169
○자원봉사 활성화 프로그램 지원 20,000
도 10,000
군 10,000
자원봉사센터 운영지원사업 474,629 0 474,629
307 민간이전 474,629 0 474,629
03 민간단체법정운영비보조 474,629 0 474,629
○자원봉사센터 운영지원 474,629
사회복지서비스 강화 588,030 640,280 △52,250
국 60,420
균 395,000
도 14,880
군 117,730
사회복지시설 지원 1,040 1,040 0
301 일반보상금 1,040 1,040 0
09 행사실비보상금 1,040 1,040 0
○이웃돕기행사 참석보상 1,0408,000원*130명
-
부서: 주민복지지원과
정책: 수요자중심 복지지원체계 구축
단위: 사회복지서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시군구 통합사례관리 지원(국고) 15,000 15,000 0
국 7,500
군 7,500
201 일반운영비 6,000 6,000 0
국 3,000
군 3,000
01 사무관리비 6,000 6,000 0
○사례관리사업 운영비 지원 6,000
국 3,000
군 3,000
301 일반보상금 9,000 9,000 0
국 4,500
군 4,500
01 사회보장적수혜금 9,000 9,000 0
○사례관리사업비 지원 9,000
국 4,500
군 4,500
지역자율형사회서비스투자사업(국고) 493,750 440,000 53,750
균 395,000
도 14,880
군 83,870
201 일반운영비 2,000 3,000 △1,000
균 1,600
군 400
01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000
○지역사회서비스 투자사업 운영(홍보물품 제작
) 2,0002,000원*1,000개
균 1,600
군 400
202 여비 1,000 1,000 0
균 800
군 200
01 국내여비 1,000 1,000 0
○지역사회서비스 투자사업 추진여비
1,000100,000원*1명*10회
균 800
군 200
307 민간이전 490,750 436,000 54,750
균 392,600
도 14,880
군 83,270
05 민간위탁금 490,750 436,000 54,750
○지역사회서비스 투자사업 372,0001,000,000원*372명
균 297,600
도 14,880
군 59,520
-
부서: 주민복지지원과
정책: 수요자중심 복지지원체계 구축
단위: 사회복지서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○가사간병도우미사업 118,750
균 95,000
군 23,750
보건복지통합 사례관리사업 2,640 2,640 0
201 일반운영비 2,640 2,640 0
02 공공운영비 2,640 2,640 0
○보건복지통합 사례관리연계망 유지보수
2,640660,000원*4회
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고) 75,600 75,600 0
국 52,920
군 22,680
201 일반운영비 30,240 30,240 0
국 21,168
군 9,072
01 사무관리비 30,240 30,240 0
○읍면동맞춤형통합서비스 운영 지원 30,240
국 21,168
군 9,072
301 일반보상금 45,360 45,360 0
국 31,752
군 13,608
01 사회보장적수혜금 45,360 45,360 0
○읍면동맞춤형통합서비스 사례관리사업비 지원 45,360
국 31,752
군 13,608
노인 복지 증진 37,556,589 34,715,069 2,841,520
국 22,999,101
기 255,861
도 2,161,887
군 12,139,740
노후소득보장 26,919,362 26,512,686 406,676
국 22,225,175
기 196,386
도 748,684
군 3,749,117
고령화정책 업무추진 15,540 15,540 0
201 일반운영비 2,340 2,340 0
01 사무관리비 2,340 2,340 0
○세부사업운영비 2,340
202 여비 13,200 13,200 0
01 국내여비 13,200 13,200 0
○고령화정책담당 업무추진여비 13,200
노인현금급여 지원(도) 163,200 179,280 △16,080
도 3,840
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후소득보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 159,360
301 일반보상금 163,200 179,280 △16,080
도 3,840
군 159,360
01 사회보장적수혜금 163,200 179,280 △16,080
○어르신 봉양수당 지급 144,000
○장수노인수당 19,200
20,000원*600명*12월
20,000원*80명*12월
도 3,840
군 15,360
기초연금(국고) 23,015,728 22,528,828 486,900
국 20,714,157
도 460,314
군 1,841,257
301 일반보상금 23,015,728 22,528,828 486,900
국 20,714,157
도 460,314
군 1,841,257
01 사회보장적수혜금 23,015,728 22,528,828 486,900
○기초연금 23,015,728
국 20,714,157
도 460,314
군 1,841,257
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고) 3,022,024 3,068,996 △46,972
국 1,511,018
도 271,981
군 1,239,025
307 민간이전 3,022,024 3,068,996 △46,972
국 1,511,018
도 271,981
군 1,239,025
11 사회복지사업보조 3,022,024 3,068,996 △46,972
○노인일자리 및 사회활동지원 확대 3,022,024
국 1,511,018
도 271,981
군 1,239,025
노인사회활동지원사업(도) 25,098 470,042 △444,944
도 12,549
군 12,549
307 민간이전 25,098 470,042 △444,944
도 12,549
군 12,549
11 사회복지사업보조 25,098 470,042 △444,944
○어르신일자리사업 전담인력지원
22,6981,746,000원*13개월
도 11,349
군 11,349
○취업지원센터 취업형 지원 2,400
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후소득보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,200
군 1,200
시니어클럽 운영 지원 250,000 220,000 30,000
307 민간이전 250,000 220,000 30,000
11 사회복지사업보조 250,000 220,000 30,000
○시니어클럽 운영 지원 250,000
시장형 전담인력 지원 35,000 30,000 5,000
307 민간이전 35,000 30,000 5,000
11 사회복지사업보조 35,000 30,000 5,000
○시장형 전담인력지원
35,0001,458,300원*2명*12개월
노인사회활동지원사업(기금) 392,772 0 392,772
기 196,386
군 196,386
307 민간이전 392,772 0 392,772
기 196,386
군 196,386
11 사회복지사업보조 392,772 0 392,772
○100세시대 공익형 일자리 392,772
기 196,386
군 196,386
노인요양보호기반 확충 4,428,001 3,009,186 1,418,815
국 151,734
도 1,108,302
군 3,167,965
요양시설운영(도) 3,677,518 2,348,198 1,329,320
도 1,046,192
군 2,631,326
301 일반보상금 3,677,518 2,348,198 1,329,320
도 1,046,192
군 2,631,326
01 사회보장적수혜금 3,677,518 2,348,198 1,329,320
○장기요양기관 공단예탁금(재가급여) 792,567
○장기요양기관(시설) 예탁금 및 등급외자 지원 2,884,951
도 1,046,192
군 1,838,759
양로시설 운영비 지원(국고) 216,763 202,618 14,145
국 151,734
도 13,006
군 52,023
307 민간이전 216,763 202,618 14,145
국 151,734
도 13,006
군 52,023
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인요양보호기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 216,763 202,618 14,145
○양로시설 운영비 지원(스마일카운티) 216,763
국 151,734
도 13,006
군 52,023
노인의집 운영 30,600 30,720 △120
201 일반운영비 10,600 11,520 △920
02 공공운영비 10,600 11,520 △920
○노인의 집 화재공제 600
○노인의 집 유지관리비
10,000
120,000원*5개소
166,666원*5개소*12개월
307 민간이전 20,000 19,200 800
11 사회복지사업보조 20,000 19,200 800
○노인의 집 난방비 20,000500,000원*5개소*8개월
재가시설 관리운영 155,000 145,000 10,000
307 민간이전 155,000 145,000 10,000
05 민간위탁금 155,000 145,000 10,000
○횡성노인복지센터 운영 125,000
○횡성노인주간보호센터 운영 30,000
노인복지시설지원(도) 245,520 274,680 △29,160
도 49,104
군 196,416
301 일반보상금 245,520 274,680 △29,160
도 49,104
군 196,416
12 기타보상금 245,520 274,680 △29,160
○노인복지시설종사자 복지수당 245,520
도 49,104
군 196,416
노인복지시설종사자 처우 개선 102,600 0 102,600
301 일반보상금 102,600 0 102,600
12 기타보상금 102,600 0 102,600
○노인복지시설 종사자 복지수당(60세이상) 102,600
― 5년 미만 81,000
― 5년 이상 21,600
75,000원*90명*12개월
90,000원*20명*12개월
평생건강증진 2,042,236 1,668,670 373,566
국 521,554
기 59,475
도 85,400
군 1,375,807
노인건강 관리 628,700 401,000 227,700
101 인건비 392,700 90,000 302,700
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 평생건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 392,700 90,000 302,700
○경로당 급식 도우미 지원사업
392,700700,000원*187개소*3개월
307 민간이전 236,000 211,000 25,000
05 민간위탁금 236,000 211,000 25,000
○재가노인 식사배달사업 236,000
― 조리원 인건비 24,000
― 운영비 212,000
1,000,000원*2명*12개월
5,000원*400명*106회
노인교육프로그램 지원 453,513 362,973 90,540
201 일반운영비 5,700 4,610 1,090
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○표창패 제작(어버이날, 노인의 날)
3,000100,000원*30명
03 행사운영비 2,700 1,610 1,090
○게이트볼대회 참가용품 구입 1,700
○경로당 프로그램 발표대회 참가용품 구입
1,000
100,000원*17명
50,000원*20명
301 일반보상금 12,363 12,363 0
09 행사실비보상금 12,363 12,363 0
○(사)대한노인회 주관행사 참석 지원
5,313
○(사)대한노인회 역량강화 교육비 지원
7,050
77,000원*69명
150,000원*47명
307 민간이전 435,450 346,000 89,450
02 민간경상사업보조 297,000 266,000 31,000
○노인교실 운영지원 291,000
○청춘예술단 운영지원 6,000
03 민간단체법정운영비보조 108,450 80,000 28,450
○노인복지 증진사업(대한노인회 횡성군지회) 108,450
11 사회복지사업보조 30,000 0 30,000
○노인여가문화프로그램 지원 30,000
실버예술단(청춘예술대학) 지원(도) 15,000 15,000 0
도 4,500
군 10,500
307 민간이전 15,000 15,000 0
도 4,500
군 10,500
02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0
○실버예술단(청춘예술대학) 15,000
도 4,500
군 10,500
노인대학 운영 프로그램비 지원(도) 72,000 66,000 6,000
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 평생건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 21,600
군 50,400
307 민간이전 72,000 66,000 6,000
도 21,600
군 50,400
02 민간경상사업보조 72,000 66,000 6,000
○노인대학 운영 프로그램비 지원 72,000
도 21,600
군 50,400
노인돌봄기본서비스사업 지원(인건비)(국고) 292,000 206,400 85,600
국 198,100
도 19,680
군 74,220
101 인건비 292,000 206,400 85,600
국 198,100
도 19,680
군 74,220
04 기간제근로자등보수 292,000 206,400 85,600
○노인돌봄 기본서비스 인건비 283,000
국 198,100
도 16,980
군 67,920
○돌봄서비스 종사자 활동보조 수당
9,000150,000원*5명*12월
도 2,700
군 6,300
노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인센터 운영비)(
국고)
35,000 40,000 △5,000
국 24,500
도 2,100
군 8,400
201 일반운영비 35,000 35,000 0
국 24,500
도 2,100
군 8,400
01 사무관리비 35,000 35,000 0
○독거노인센터 운영비 35,000
국 24,500
도 2,100
군 8,400
노인돌봄종합서비스 단가 보조(바우처)(국고) 426,550 440,857 △14,307
국 298,601
도 25,594
군 102,355
307 민간이전 426,550 440,857 △14,307
국 298,601
도 25,594
군 102,355
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 평생건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 426,550 440,857 △14,307
○노인돌봄 종합서비스(바우처) 426,550
국 298,601
도 25,594
군 102,355
단기가사서비스 단가 보조(국고) 523 530 △7
국 353
도 31
군 139
307 민간이전 523 530 △7
국 353
도 31
군 139
05 민간위탁금 523 530 △7
○단기 가사지원 523
국 353
도 31
군 139
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인
건비)(국고)
84,300 96,800 △12,500
기 42,150
도 8,430
군 33,720
101 인건비 84,300 96,800 △12,500
기 42,150
도 8,430
군 33,720
04 기간제근로자등보수 84,300 96,800 △12,500
○응급돌봄 운영지원 인건비 84,300
기 42,150
도 8,430
군 33,720
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기
관운영비)(국고)
6,720 3,360 3,360
기 3,360
도 672
군 2,688
201 일반운영비 6,720 3,360 3,360
기 3,360
도 672
군 2,688
01 사무관리비 6,720 3,360 3,360
○응급안전알림서비스사업 운영비 6,720
기 3,360
도 672
군 2,688
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장
비 통신비 및 유지보수 비용)(국고)
27,930 35,750 △7,820
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 평생건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 13,965
도 2,793
군 11,172
201 일반운영비 27,930 35,750 △7,820
기 13,965
도 2,793
군 11,172
02 공공운영비 27,930 35,750 △7,820
○응급돌봄 공공운영비 27,930
기 13,965
도 2,793
군 11,172
노인 행사 지원 180,000 166,200 13,800
강원어르신 한마당 축제 15,000 14,000 1,000
307 민간이전 15,000 14,000 1,000
04 민간행사사업보조 15,000 14,000 1,000
○강원어르신 한마당 축제 15,000
횡성 어르신 효축제 140,000 130,000 10,000
307 민간이전 140,000 130,000 10,000
04 민간행사사업보조 140,000 130,000 10,000
○횡성 어르신 효축제 140,000
어버이날 행사 지원 15,000 14,200 800
307 민간이전 15,000 14,200 800
04 민간행사사업보조 15,000 14,200 800
○어버이날 행사 지원 15,000
횡성군지회장기 게이트볼대회 지원 8,000 8,000 0
307 민간이전 8,000 8,000 0
04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0
○횡성군지회장기 게이트볼대회 지원 8,000
어르신 한궁대회 지원 2,000 0 2,000
307 민간이전 2,000 0 2,000
04 민간행사사업보조 2,000 0 2,000
○한궁대회 지원 2,000
활기찬 경로당 운영 2,357,040 2,107,503 249,537
국 100,638
도 219,501
군 2,036,901
경로당운영 활성화 1,191,540 1,105,614 85,926
201 일반운영비 122,240 159,314 △37,074
01 사무관리비 81,100 159,314 △78,214
○경로당 신문보급 56,100
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활기찬 경로당 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 중앙지 42,636
― 노인신문 13,464
○측량, 등기 및 감정료 5,000
○경로당 및 지원물품 수리 20,000
02 공공운영비 41,140 0 41,140
○경로당 화재보험료 및 책임보험료
20,570
○경로당 전기 및 가스 안전점검비
20,570
110,000원*187개소
110,000원*187개소
301 일반보상금 112,200 112,200 0
01 사회보장적수혜금 112,200 0 112,200
○경로당 노인회장 활동비
112,20050,000원*187개소*12월
307 민간이전 115,600 118,600 △3,000
02 민간경상사업보조 65,600 78,600 △13,000
○노인회장, 사무장 역량강화 워크숍 48,000
○노인회 분회장 역량강화 워크숍 8,000
○효세탁소 운영 9,600800,000원*12월
04 민간행사사업보조 50,000 40,000 10,000
○어르신청춘운동회 개최 50,000
401 시설비및부대비 531,500 411,500 120,000
01 시설비 500,000 400,000 100,000
○경로당 신축 및 보수 500,000
― 경로당 신축 230,000
― 쉼터 신축 170,000
― 소규모 수선비 100,0002,500,000원*40개소
02 감리비 30,000 10,000 20,000
○경로당 신축 감리비 30,0006,000,000원*5개소
03 시설부대비 1,500 1,500 0
○경로당 신축 시설부대비 1,500
402 민간자본이전 300,000 300,000 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 300,000 300,000 0
○경로당개보수 및 물품지원 300,000
405 자산취득비 10,000 0 10,000
01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000
○쉼터 물품구입 10,000
경로당 프로그램 운영지원(도) 208,110 212,950 △4,840
도 22,422
군 185,688
201 일반운영비 180,150 188,150 △8,000
도 16,830
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활기찬 경로당 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 163,320
01 사무관리비 180,150 188,150 △8,000
○경로당 프로그램운영비 지원 84,150
도 16,830
군 67,320
○경로당 프로그램운영비 지원(군비추가)
96,00050,000원*80개*12주*2회
307 민간이전 27,960 0 27,960
도 5,592
군 22,368
02 민간경상사업보조 27,960 0 27,960
○경로당 순회 프로그램 관리자 인건비 27,960
도 5,592
군 22,368
경로당 운영 지원(도) 532,526 788,939 △256,413
도 106,505
군 426,021
307 민간이전 532,526 788,939 △256,413
도 106,505
군 426,021
02 민간경상사업보조 532,526 788,939 △256,413
○경로당 운영비 지원 532,526
도 106,505
군 426,021
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고) 424,864 0 424,864
국 100,638
도 90,574
군 233,652
301 일반보상금 88,264 0 88,264
국 16,488
도 14,839
군 56,937
01 사회보장적수혜금 88,264 0 88,264
○경로당 양곡 지원 65,95244,085원*8포*187개소
국 16,488
도 14,839
군 34,625
○경로당 양곡 지원(군비추가분)
22,31214,914원*8포*187개소
307 민간이전 336,600 0 336,600
국 84,150
도 75,735
군 176,715
02 민간경상사업보조 336,600 0 336,600
○경로당 냉,난방비 지원 336,600
국 84,150
도 75,735
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활기찬 경로당 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 176,715
장묘시설 운영 1,629,950 1,250,824 379,126
횡성공설묘원 및 추모관 운영 관리 1,629,950 1,250,824 379,126
101 인건비 58,200 52,774 5,426
04 기간제근로자등보수 58,200 52,774 5,426
○횡성군 공설묘원 및 추모관 관리자 인건비 48,848
― 기본급 34,900
― 주휴수당 7,260
― 연차수당 2,094
― 휴일근무수당 2,094
― 명절휴가비 1,600
― 피복비 900
○횡성군 공설묘원 및 추모관 일시사역 인건비 9,352
― 기본급 9,352
69,800원*2명*250일
69,800원*2명*52일
69,800원*2명*15일
104,700원*2명*10일
400,000원*2명*2회
450,000원*2명
66,800원*10명*7일*2회
201 일반운영비 49,190 47,490 1,700
01 사무관리비 12,400 11,900 500
○공설묘원 및 추모관 운영비
3,600
○추모관 안치실 개인표찰 제작
2,000
○명절맞이 안내홍보물 제작 1,600
○추모관내 정수기 관리비 1,200
○공설묘원 및 추모관 안내 표지판 정비
4,000
300,000원*12개월
10,000원*200명
800,000원*2회
100,000원*12월
400,000원*10개소
02 공공운영비 36,790 35,590 1,200
○공설묘원 및 추모관 공공요금 21,300
― 통신비(전화 및 인터넷) 1,200
― 전기요금 15,600
― 연료비 4,500
○차량관리 유지비 4,200
○무인경비시스템 용역 5,640
○시설 및 기계(동력장비) 유류대
2,400
○공설묘원 및 추모관 관리차량 자동차보험료
550
○석면안전관리 용역 1,200
○소규모 시설장비 유지비 1,500
100,000원*12월
1,300,000원*12월
1,500원*3,000리터
350,000원*12개월
470,000원*12월
1,600원*1,500리터
550,000원*1회
100,000원*12월
125,000원*12월
206 재료비 5,000 5,000 0
01 재료비 5,000 5,000 0
○공설묘역 잔디 및 제설제 구입 5,000
― 잔디 3,000
― 제설제 2,000
15,000원*200평
20,000원*100포
-
부서: 주민복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 장묘시설 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 51,560 71,560 △20,000
01 사회보장적수혜금 50,000 70,000 △20,000
○화장장려금 지원 50,000400,000원*125명
12 기타보상금 1,560 1,560 0
○공설묘원 및 추모관 작업인부 안전사고 치료
지원비 1,560130,000원*12월
307 민간이전 2,000 2,000 0
11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0
○무연고 사망자 장제비 2,0001,000,000원*2회
401 시설비및부대비 1,464,000 110,000 1,354,000
01 시설비 1,464,000 110,000 1,354,000
○횡성군공설묘원공원화 실시설계 용역 104,000
○횡성군공설묘원 도로확포장 추가공사 시설비 850,000
○횡성군공설묘원 도로확포장 추가공사 주택토
지 보상 500,000
○공설묘원 및 추모관 유지보수 10,000
여성 지위향상 2,718,744 1,130,186 1,588,558
국 289,100
기 454,159
도 404,896
군 1,570,589
여성복지증진 606,463 421,967 184,496
기 57,336
도 40,915
군 508,212
여성가족 업무추진 25,400 19,400 6,000
201 일반운영비 12,400 6,400 6,000
01 사무관리비 12,400 6,400 6,000
○세부사업운영비 4,400
○성별영향분석평가 연수(위탁비)
6,000
○직장내 성희롱 등 예방교육 강사료
2,000
150,000원*40회
500,000원*4회
202 여비 13,000 13,000 0
01 국내여비 13,000 13,000 0
○여성가족담당 업무추진여비 13,000
여성회관 관리 및 교육프로그램 운영 293,239 296,579 △3,340
101 인건비 22,039 19,979 2,060
04 기간제근로자등보수 22,039 19,979 2,060
○기간제근로자보수 22,039
― 기본급 16,750
― 주휴수당 3,484
67,000원*250일
67,000원*52일
-
부서: 주민복지지원과
정책: 여성 지위향상
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 연차유급휴가수당 1,005
― 명절휴가비 800
67,000원*15일
400,000원*2회
201 일반운영비 271,200 271,200 0
01 사무관리비 253,200 245,400 7,800
○프로그램 지원 사무관리비 13,200
○프로그램 강사료 220,000
○찾아가는 프로그램 강사료 20,000
1,100,000원*12월
110,000,000원*2회
50,000원*400시간
02 공공운영비 18,000 25,800 △7,800
○공공요금 및 제세공과금 8,400
○시설장비유지비 3,600
○교육장 난방비 6,000
700,000원*12월
300,000원*12월
1,000,000원*6월
여성친화도시 조성 99,600 12,800 86,800
201 일반운영비 13,200 4,400 8,800
01 사무관리비 13,200 4,400 8,800
○여성친화도시 주민교육 및 홍보비
2,000
○여성친화도시조성 공무원 협업워크샵
6,000
○여성친화도시사업 담당공무원 전문기관(양평
원) 교육 2,400
○여성친화도시 조성협의체 위원수당
2,800
500,000원*4회
200,000원*30명
40,000원*30명*2회
70,000원*20명*2회
301 일반보상금 6,400 4,400 2,000
09 행사실비보상금 6,400 4,400 2,000
○여성친화도시 행사참가지원
2,400
○여성친화도시 주민 전문교육 위탁지원
4,000
40,000원*20명*3회
200,000원*20명
401 시설비및부대비 80,000 4,000 76,000
01 시설비 80,000 4,000 76,000
○여성안심환경조성(공원, 화장실 등 시설개선) 80,000
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