세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
관광문화과 16,248,626 13,541,403 2,707,223
국 180,000
지 8,145,000
기 141,000
도 1,571,050
군 6,211,576
관광자원의공급및수요창출 7,609,825 4,830,260 2,779,565
지 3,165,000
도 1,027,500
군 3,417,325
관광이미지제고 611,520 400,020 211,500
지 245,000
도 1,500
군 365,020
한국지역진흥재단 출연금 5,500 5,500 0
306 출연금 5,500 5,500 0
01 출연금 5,500 5,500 0
◎한국지역진흥재단 출연금 5,5005,500,000원*1회
관광홍보강화 153,200 160,000 △6,800
201 일반운영비 129,200 138,000 △8,800
01 사무관리비 125,000 135,000 △10,000
◎관광홍보물제작 102,000
⊙철원관광지도 인쇄구입 40,000
⊙대형관광지도 제작구입 10,000
⊙철원 관광가이드(관광100선) 제작
22,000
⊙3.6사단 신병입소 홍보물 제작
20,000
⊙철원방문자 기념품 제작 10,000
◎평화열차 DMZ-train 홍보물제작 20,000
⊙철원관광 홍보물 인쇄구입
10,000
⊙철원관광 기념품 제작구입
10,000
◎행정사무용품구입 3,000
500원*80,000부
50,000원*200개
22,000,000원
500원*40,000부
5,000원*2,000개
10,000,000원*1회
5,000,000원*2회
3,000,000원
02 공공운영비 4,200 3,000 1,200
◎우편료(관광홍보물) 4,200350,000원*12월
301 일반보상금 24,000 20,000 4,000
07 외빈초청여비 5,000 5,000 0
◎외빈초청여비 5,0001,000,000원*5회
09 행사실비보상금 19,000 15,000 4,000
◎철원관광 팸투어실시 5,000
◎DMZ블랙프라이데이 운영 14,000
1,000,000원*5회
7,000,000원*2회
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국내 관광전참가 25,000 20,000 5,000
201 일반운영비 25,000 20,000 5,000
01 사무관리비 15,000 10,000 5,000
◎관광박람회 참가 홍보부스 리스료 지급
15,0005,000,000원*3회
03 행사운영비 10,000 10,000 0
◎관광홍보 전시품 및 특산물 구입
5,000
◎관광박람회 철원홍보물 제작구입
5,000
2,500,000원*2회
2,500,000원*2회
관광기획 단위사업 운영경비 17,820 14,520 3,300
202 여비 8,520 8,520 0
01 국내여비 8,520 8,520 0
◎업무추진사업여비 8,520
⊙관광기획 업무추진 관내여비
5,400
⊙관광기획 업무추진 관외여비
3,120
20,000원*3명*90회
80,000원*3명*13회
203 업무추진비 9,300 6,000 3,300
01 기관운영업무추진비 3,300 0 3,300
◎기관운영업무추진비 3,3003,300,000원
03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0
◎시책추진업무추진비 6,0006,000,000원
주민소득증대(사라진 마을 복원사업) 400,000 200,000 200,000
지 240,000
군 160,000
401 시설비및부대비 400,000 199,000 201,000
지 240,000
군 160,000
01 시설비 397,200 199,000 198,200
◎사라진마을 김화읍 읍내리 시가지 미니어처
복원사업 397,200397,200,000원*1식
지 237,760
군 159,440
03 시설부대비 2,800 0 2,800
◎사라진마을 김화읍 읍내리 시가지 미니어처
복원사업 부대비 2,8002,800,000원
지 2,240
군 560
관광안내체계구축사업(다국어관광안내지도 제작) 10,000 0 10,000
지 5,000
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 10,000 0 10,000
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지 5,000
도 1,500
군 3,500
01 사무관리비 10,000 0 10,000
◎다국어 관광안내지도 제작 10,00010,000,000원*1식
지 5,000
도 1,500
군 3,500
관광서비스체계개선 50,000 50,000 0
지 20,000
도 6,000
군 24,000
관광안내체계개선 10,000 50,000 △40,000
301 일반보상금 10,000 0 10,000
11 기타보상금 10,000 0 10,000
◎단체관광객 유치 여행사 지원금
10,00010,000,000원
관광안내체계구축(관광안내표지판 정비) 40,000 0 40,000
지 20,000
도 6,000
군 14,000
401 시설비및부대비 40,000 0 40,000
지 20,000
도 6,000
군 14,000
01 시설비 40,000 0 40,000
◎관광안내표지판 정비 40,00040,000,000원*1식
지 20,000
도 6,000
군 14,000
차별화된 관광상품육성 1,878,129 1,544,712 333,417
태봉제행사 추진 667,540 627,540 40,000
201 일반운영비 399,540 359,540 40,000
01 사무관리비 1,540 1,540 0
◎제안서평가위원회 참석수당 1,540220,000원*7명
03 행사운영비 398,000 358,000 40,000
◎행사 홍보 20,000
◎가로환경 조성 10,000
◎행사장 조성 10,000
◎홍보 현수막 등 제작 25,000
◎홍보물(리플렛 등) 제작 10,000
◎행사용품(몽골텐트 등) 임차
20,000
◎행사운영물품 구입 13,000
20,000,000원*1식
10,000,000원*1식
10,000,000원*1식
25,000,000원*1식
10,000,000원*1식
20,000,000원*1식
13,000,000원*1식
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎주관대행용역 250,000
◎청성 한마음 축제 지원 40,000
250,000,000원*1식
40,000,000원
307 민간이전 268,000 268,000 0
04 민간행사사업보조 268,000 268,000 0
◎읍면 체육회 138,000
◎태봉제 운영지원 130,000
138,000,000원
130,000,000원
화강 다슬기축제 추진 669,540 619,540 50,000
201 일반운영비 499,540 439,540 60,000
01 사무관리비 1,540 1,540 0
◎제안서 평가위원회 참석수당 1,540220,000원*7명
03 행사운영비 498,000 438,000 60,000
◎주관대행용역 340,000
◎백골 한마음 축제 지원 60,000
◎다슬기축제 운영 98,000
⊙행사운영물품 구입 20,000
⊙홍보물 제작 및 홍보 78,000
ㅇ언론매체 등 홍보 15,000
ㅇ수도권지역 홍보 30,000
ㅇ홍보물 제작(리플렛 등)
20,000
ㅇ홍보 현수막 등 제작 9,000
ㅇ기타 홍보 4,000
340,000,000원*1식
60,000,000원
20,000,000원*1식
15,000,000원*1식
30,000,000원*1식
20,000,000원*1식
9,000,000원*1식
4,000,000원*1식
307 민간이전 140,000 140,000 0
04 민간행사사업보조 140,000 140,000 0
◎다슬기축제 운영지원 140,000140,000,000원
401 시설비및부대비 30,000 30,000 0
04 행사관련시설비 30,000 30,000 0
◎행사장 임시시설물 설치구축
30,00030,000,000원*1식
테마관광상품 홍보 및 운영 441,704 289,512 152,192
101 인건비 7,704 7,512 192
04 기간제근로자등보수 7,704 7,512 192
◎행사장 환경정비 일시사역 인부임
7,70451,360원*10명*15일
201 일반운영비 282,000 162,000 120,000
01 사무관리비 3,900 3,900 0
◎행사운영 사무용품 구입 1,800
◎행사홍보 현수막 제작 2,100
150,000원*12월
70,000원*30매
02 공공운영비 4,800 4,800 0
◎행사운영 공공요금 4,800400,000원*12월
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 행사운영비 273,300 153,300 120,000
◎한탄강 얼음트레킹 행사 250,000
◎캠핑페스티벌 20,000
◎산소길 걷기행사 광고료 3,300
250,000,000원*1식
20,000,000원*1식
3,300,000원*1식
207 연구개발비 52,000 0 52,000
01 연구용역비 30,000 0 30,000
◎지역특성을 반영한 축제콘텐츠 개발
30,00030,000,000원
02 전산개발비 22,000 0 22,000
◎철원군 축제 홍보 홈페이지 구축
22,00022,000,000원
307 민간이전 100,000 100,000 0
02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0
◎얼음마당 체험프로그램 운영지원
30,00030,000,000원*1식
04 민간행사사업보조 70,000 70,000 0
◎새해맞이 새바라기 축제 20,000
◎산소길 걷기행사 10,000
◎한탄강 래프팅축제 운영 40,000
20,000,000원*1식
10,000,000원*1식
40,000,000원*1식
관광축제 단위사업운영경비 8,120 8,120 0
202 여비 8,120 8,120 0
01 국내여비 8,120 8,120 0
◎관광축제 업무추진 4,920
◎관광축제 업무추진 3,200
20,000원*3명*82회
80,000원*2명*20회
지역축제 활성화 91,225 0 91,225
307 민간이전 91,225 0 91,225
03 민간단체법정운영비보조 91,225 0 91,225
◎철원군 축제위원회 운영지원 91,22591,225,000원
고품격 관광기반 확충 5,070,176 2,835,528 2,234,648
지 2,900,000
도 1,020,000
군 1,150,176
관광자원 유지 관리 114,416 121,808 △7,392
101 인건비 4,816 5,008 △192
04 기간제근로자등보수 4,816 5,008 △192
◎관광시설(인공빙벽) 관리 일시사역 인부임 4,816
⊙일시사역 인부임 4,256
⊙일시사역 인부 급식비 560
6,650원*8시간*4명*20일
7,000원*4명*20일
201 일반운영비 9,600 16,800 △7,200
02 공공운영비 9,600 16,800 △7,200
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎관광시설(인공빙벽,직탕관광지 등) 전기요금
9,600800,000원*12개월
401 시설비및부대비 100,000 100,000 0
01 시설비 100,000 100,000 0
◎관광시설 정비사업 100,000
⊙안보관광지 주변 정비사업
100,000100,000,000원*1식
관광개발 단위사업운영경비 5,760 6,720 △960
201 일반운영비 2,400 2,400 0
01 사무관리비 2,400 2,400 0
◎관광개발업무추진 사무용품 구입
2,400200,000원*12월
202 여비 3,360 4,320 △960
01 국내여비 3,360 4,320 △960
◎관광개발 업무추진 여비 3,36020,000원*4명*42회
평화문화광장 관리 150,000 150,000 0
도 150,000
101 인건비 73,230 74,710 △1,480
도 73,230
04 기간제근로자등보수 73,230 74,710 △1,480
◎평화문화광장 기간제근로자 인건비 73,230
⊙월액
35,3641,558,000원*12월*1명+1,389,000원*12월*1
명
도 35,364
⊙연차수당 1,693895,000원*1명+798,000원*1명
도 1,693
⊙급식비 3,5001,750,000원*2명
도 3,500
⊙명절휴가비 800400,000원*1명*2회
도 800
⊙시간외근무수당
1,693895,000원*1명+798,000원*1명
도 1,693
⊙기간제근로자 퇴직금 3,0003,000,000원*1명
도 3,000
⊙4대보험료 4,60546,050,000원*10%
도 4,605
⊙일시사역 인부임 19,9506,650원*8시간*5명*75일
도 19,950
⊙일시사역 인부 급식비 2,6257,000원*5명*75일
도 2,625
201 일반운영비 60,962 59,762 1,200
도 60,962
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 7,082 5,882 1,200
◎평화문화광장 일반운영비 7,082
⊙사무용품 및 자재구입 6,600550,000원*12월
도 6,600
⊙시설물 정기검사 수수료 482482,000원*1식
도 482
02 공공운영비 53,880 53,880 0
◎공공운영비 53,880
⊙승강기 안전관리대행 2,400200,000원*12월
도 2,400
⊙방화관리대행 3,000250,000원*12월
도 3,000
⊙오수처리시설 관리대행 6,000500,000원*12월
도 6,000
⊙전기안전관리대행 3,000250,000원*12월
도 3,000
⊙전기요금 38,4003,200,000원*12월
도 38,400
⊙통신요금 60050,000원*12월
도 600
⊙전용회선료 48040,000원*12월
도 480
202 여비 2,880 3,840 △960
도 2,880
01 국내여비 2,880 3,840 △960
◎평화문화광장 시설물 점검
2,88020,000원*2명*6회*12월
도 2,880
401 시설비및부대비 12,928 11,688 1,240
도 12,928
01 시설비 12,928 11,688 1,240
◎평화문화광장 시설 유지관리비
12,92812,928,000원*1식
도 12,928
근대문화거리 테마공원 조성(철원) 3,000,000 2,357,000 643,000
지 2,000,000
도 600,000
군 400,000
401 시설비및부대비 3,000,000 2,357,000 643,000
지 2,000,000
도 600,000
군 400,000
01 시설비 3,000,000 2,352,000 648,000
◎근대문화거리 테마공원 조성
3,000,0003,000,000,000원*1식
지 2,000,000
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 600,000
군 400,000
생태녹색관광자원개발(명성산 궁예길 관광자원개발) 1,600,000 200,000 1,400,000
지 800,000
도 240,000
군 560,000
401 시설비및부대비 1,600,000 200,000 1,400,000
지 800,000
도 240,000
군 560,000
01 시설비 1,600,000 198,560 1,401,440
◎명성산 궁예길 관광자원개발사업
1,600,0001,600,000,000원*1식
지 800,000
도 240,000
군 560,000
생태녹색관광자원개발(잠곡 수채화길 관광자원 개발) 200,000 0 200,000
지 100,000
도 30,000
군 70,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
지 100,000
도 30,000
군 70,000
01 시설비 199,000 0 199,000
◎잠곡 수채화길 관광자원 개발
199,000199,000,000원*1식
지 99,500
도 29,850
군 69,650
03 시설부대비 1,000 0 1,000
◎잠곡 수채화길 관광자원 개발 부대비
1,0001,000,000원*1식
지 500
도 150
군 350
지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현 3,685,900 3,688,300 △2,400
지 2,670,000
도 249,000
군 766,900
생태관광 명소화 3,685,900 3,688,300 △2,400
지 2,670,000
도 249,000
군 766,900
생태녹색관광자원개발(생태탐방로 조성) 1,300,000 1,500,000 △200,000
지 650,000
도 195,000
군 455,000
부서: 관광문화과
정책: 지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현
단위: 생태관광 명소화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 1,300,000 1,500,000 △200,000
지 650,000
도 195,000
군 455,000
01 시설비 1,295,320 1,494,600 △199,280
◎한탄강 생태탐방순환로 조성
1,295,320생태탐방로개설 1,295,320,000원
지 647,660
도 194,298
군 453,362
03 시설부대비 4,680 5,400 △720
◎한탄강 생태탐방순환로 조성 부대비
4,680생태탐방로 조성 부대비 4,680,000원
지 2,340
도 702
군 1,638
주민소득증대(에코밸리현수교) 1,600,000 500,000 1,100,000
지 1,600,000
401 시설비및부대비 1,600,000 500,000 1,100,000
지 1,600,000
01 시설비 1,594,240 496,400 1,097,840
◎한탄강 에코밸리현수교 조성사업
1,594,2401,594,240,000원
지 1,594,240
03 시설부대비 5,760 3,600 2,160
◎시설부대비 5,7605,760,000원
지 5,760
한탄강 한여울길 유지보수 170,000 200,000 △30,000
401 시설비및부대비 170,000 200,000 △30,000
01 시설비 168,776 154,560 14,216
◎한탄강 시설물 보수 및 환경정비
98,776
◎한탄강 섶다리 설치 및 환경정비
70,000
한여울길 보수 및 환경정비 98,776,000원
70,000,000원
03 시설부대비 1,224 1,440 △216
◎한탄강 시설물관리 시설부대비
1,224한여울길 시설부대비 1,224,000원
한탄강개발단위사업운영경비 15,900 18,300 △2,400
201 일반운영비 11,400 11,400 0
02 공공운영비 11,400 11,400 0
◎한탄강개발 공공요금 11,400118,750원*8개소*12월
202 여비 4,500 6,900 △2,400
01 국내여비 4,500 6,900 △2,400
◎한탄강개발기획 업무추진 4,50020,000원*3명*75회
부서: 관광문화과
정책: 지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현
단위: 생태관광 명소화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
접경지역지원(주상절리길 조성) 600,000 0 600,000
지 420,000
도 54,000
군 126,000
401 시설비및부대비 600,000 0 600,000
지 420,000
도 54,000
군 126,000
01 시설비 596,300 0 596,300
◎한탄강 주상절리길 조성사업 596,300596,300,000원
지 417,410
도 53,667
군 125,223
03 시설부대비 3,700 0 3,700
◎한탄강 주상절리길 조성사업 시설부대비
3,7003,700,000원
지 2,590
도 333
군 777
철원다운풍경구축 76,930 1,058,792 △981,862
지 25,000
도 7,500
군 44,430
깨끗하고 아름다운 경광형성 76,930 1,058,792 △981,862
지 25,000
도 7,500
군 44,430
탐방로안내체계구축 15,230 43,792 △28,562
101 인건비 9,030 7,592 1,438
04 기간제근로자등보수 9,030 7,592 1,438
◎우리마을 녹색길 유지관리 인부임 9,030
⊙인건비 7,980
⊙급식비 1,050
53,200원*30일*5명
7,000원*30일*5명
201 일반운영비 4,200 4,200 0
01 사무관리비 2,400 2,400 0
◎우리마을 녹색길 유지관리 소모품 구입
2,400200,000원*12월
02 공공운영비 1,800 1,800 0
◎녹색길 보안용 CCTV 전기요금
1,800150,000원*12월
206 재료비 2,000 2,000 0
01 재료비 2,000 2,000 0
◎우리마을 녹색길 야생화 식재
2,0001,000,000원*2개소
탐방로안내체계구축(소이산 생태숲 녹색길 정비사업) 50,000 0 50,000
부서: 관광문화과
정책: 철원다운풍경구축
단위: 깨끗하고 아름다운 경광형성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지 25,000
도 7,500
군 17,500
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
지 25,000
도 7,500
군 17,500
01 시설비 50,000 0 50,000
◎소이산 생태숲 녹색길 정비사업(천년역사의
숨결 녹색길(동주산성길) 정비 포함)
50,00050,000,000원*1식
지 25,000
도 7,500
군 17,500
리얼 DMZ 프로젝트 전시사업 5,000 265,000 △260,000
401 시설비및부대비 5,000 5,000 0
01 시설비 5,000 5,000 0
◎양지리 레지던시 환경 개선 5,0005,000,000원
공공미술프로젝트 사업 6,700 0 6,700
401 시설비및부대비 6,700 0 6,700
01 시설비 6,700 0 6,700
◎화강 쉬리교 조형물 유지보수 6,7006,700,000원
문화예술진흥 3,797,253 2,540,053 1,257,200
지 1,900,000
기 141,000
도 81,200
군 1,675,053
향토문화예술육성 619,584 493,580 126,004
기 141,000
도 15,200
군 463,384
문화예술활동 활성화 136,160 306,280 △170,120
도 8,800
군 127,360
201 일반운영비 66,160 21,380 44,780
01 사무관리비 28,600 17,300 11,300
◎공연작품 심사회의 수당 1,000
◎불법게임물 압수 수송차량 임차료
3,000
◎빛의사원 운영 물품 구입 1,200
◎문화공연 운영 21,400
⊙문화공연 물품 임차료 10,000
⊙문화공연 홍보비(현수막,문자서비스)
10,000
100,000원*5명*2회
300,000원*10회
100,000원*12회
2,000원*500개*10회
100,000원*10매*10회
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙문화공연 근무자 급식비
1,400
◎촌뜨기길 안내도 제작 2,000
7,000원*10명*20회
200원*10,000부
02 공공운영비 7,560 4,080 3,480
◎빛의사원 무인경비 및 CCTV관리용역
5,760
◎빛의사원 전기요금 1,800
480,000원*12월
150,000원*12월
03 행사운영비 30,000 0 30,000
◎모스크바 국립 심포니 오케스트라 초청 공연
30,00030,000,000원*1회
307 민간이전 22,000 127,000 △105,000
도 8,800
군 13,200
02 민간경상사업보조 22,000 25,500 △3,500
◎강원의 설화 애니메이션 제작
22,00022,000,000원*1식
도 8,800
군 13,200
308 자치단체등이전 48,000 48,000 0
10 공기관등에대한경상적대행사업비 48,000 48,000 0
◎철원군-한예종 문화예술 프로젝트
48,00048,000,000원
화강문화센터 문화교실 운영 62,540 0 62,540
201 일반운영비 4,140 0 4,140
01 사무관리비 2,600 0 2,600
◎문화교실 운영 사무용품 구입
2,000
◎문화교실 회원 관리 문자서비스
600
200,000원*10회
50,000원*12월
03 행사운영비 1,540 0 1,540
◎문화교실 홍보 현수막 제작
1,54077,000원*10개*2회
301 일반보상금 54,400 0 54,400
11 기타보상금 54,400 0 54,400
◎문화교실 강사수당 54,40080,000원*17명*40주
405 자산취득비 4,000 0 4,000
01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000
◎문화교실 물품 구입 4,000200,000원*20개
방방곡곡문화공감 130,000 0 130,000
기 60,000
군 70,000
307 민간이전 130,000 0 130,000
기 60,000
군 70,000
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 130,000 0 130,000
◎화강문화센터 공연 유치 130,000130,000,000원
기 60,000
군 70,000
사)한국예총 철원지회 운영 및 사업 지원 105,500 0 105,500
307 민간이전 105,500 0 105,500
02 민간경상사업보조 19,000 0 19,000
◎철원에 산다 12,000
◎제12집 철원예술 발간 5,000
◎제14집 철원문학 발간 2,000
12,000,000원
5,000,000원
2,000,000원
03 민간단체법정운영비보조 18,000 0 18,000
◎단체운영경비 18,00018,000,000원
04 민간행사사업보조 68,500 0 68,500
◎2017 빛의사원 지역작가 전시회 3,500
◎제16회 통일기원예술제 18,000
◎제13회 철원한탄강누드촬영대회
13,000
◎2017 철원국악한마당 3,000
◎제15회 상허 이태준 문학제 및 백일장
6,000
◎2017 철원음악협회 콘서트 2,000
◎2017 전통시장 사물길놀이 2,000
◎제10회 미술협회 정기전 3,000
◎제15회 서예협회 정기전 3,000
◎제2회 철원노동당사 평화동요제
15,000
3,500,000원
18,000,000원
13,000,000원
3,000,000원
6,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
3,000,000원
3,000,000원
15,000,000원
태봉합창단 운영 60,000 60,000 0
307 민간이전 60,000 45,000 15,000
02 민간경상사업보조 60,000 45,000 15,000
◎태봉합창단 운영 45,000
◎송년음악회 15,000
45,000,000원
15,000,000원
통합문화체육관광이용권 112,300 89,900 22,400
기 81,000
도 6,400
군 24,900
301 일반보상금 112,300 89,900 22,400
기 81,000
도 6,400
군 24,900
01 사회보장적수혜금 112,300 89,900 22,400
◎통합 문화이용권 사업 112,300112,300,000원
기 81,000
도 6,400
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 24,900
지명위원회 운영 980 980 0
201 일반운영비 980 980 0
01 사무관리비 980 980 0
◎지명위원회 회의수당 98070,000원*7명*2회
문화예술 단위사업 운영경비 12,104 22,020 △9,916
201 일반운영비 4,104 15,000 △10,896
01 사무관리비 4,104 15,000 △10,896
◎문화예술업무추진 행정사무용품 구입
2,400
◎프린터기 토너구입 1,200
◎통합문화이용권 사업 인터넷 요금
504
200,000원*12회
300,000원*1대*4회
42,000원*12월
202 여비 8,000 7,020 980
01 국내여비 8,000 7,020 980
◎문화예술 업무추진 8,00020,000원*4명*100회
지방문화원 운영활성화 223,550 141,920 81,630
도 6,000
군 217,550
지방문화원 사업 및 운영 지원 211,550 129,920 81,630
301 일반보상금 1,200 0 1,200
09 행사실비보상금 1,200 0 1,200
◎문화예술 행사 참가 1,200150,000원*4인*2회
307 민간이전 210,350 129,920 80,430
02 민간경상사업보조 65,020 64,070 950
◎전통문화육성 6,680
◎철원의 문화유적 탐방 9,840
◎지방문화원 문화사업 38,500
◎지방문화원 문화학교 운영 10,000
6,680,000원
9,840,000원
38,500,000원
10,000,000원
03 민간단체법정운영비보조 77,830 65,850 11,980
◎단체운영경비 77,83077,830,000원
04 민간행사사업보조 67,500 0 67,500
◎제21회 정월대보름 민속놀이 한마당 축제
19,000
◎2017 제14회 한탄강사랑 백일장 및 사생대회
8,500
◎제27회 강원민속예술축제 민속경연 참가
40,000
19,000,000원
8,500,000원
40,000,000원
지방문화원 사랑방 사업 12,000 12,000 0
도 6,000
군 6,000
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 지방문화원 운영활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 12,000 12,000 0
도 6,000
군 6,000
02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0
◎지방문화원 사랑방사업 12,00012,000,000원
도 6,000
군 6,000
문화예술기반 조성 1,277,304 1,649,393 △372,089
지 1,100,000
군 177,304
화강문화센터 운영 177,304 199,393 △22,089
201 일반운영비 92,304 142,304 △50,000
01 사무관리비 36,064 36,064 0
◎안전관리용역(전기,소방,승강기)
15,600
◎사무용소모품 구입 1,800
◎시설유지 용역(청소,방역) 4,000
◎화장실 비데 임대용역 2,880
◎정수기 유지보수 용역 1,080
◎복사기 임대용역 2,304
◎화강문화센터 소규모 수선비(장비)
6,000
◎화강문화센터운영 통신료
2,400
1,300,000원*12월
150,000원*12월
4,000,000원
24,000원*10대*12월
15,000원*6대*12월
192,000원*1대*12월
500,000원*12월
100,000원*2회선*12월
02 공공운영비 56,240 56,240 0
◎화강문화센터운영 전기요금
38,400
◎화강문화센터운영 상수도요금
2,400
◎환경개선부담금 200
◎각종안전점검(전기,승강기) 수수료
600
◎무인청사경비 및 CCTV관리용역 5,640
⊙무인청사경비 2,400
⊙CCTV관리 3,240
◎화강문화센터 소규모 수선(건물)
6,000
◎화강문화센터 공연장등록비 3,000
3,200,000원*12월
200,000원*12월
200,000원
300,000원*2회
200,000원*12월
270,000원*12월
500,000원*12월
3,000,000원*1회
401 시설비및부대비 70,000 10,000 60,000
01 시설비 70,000 10,000 60,000
◎화강문화센터 무대조명 보완 공사
70,00070,000,000원
405 자산취득비 15,000 0 15,000
01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎화강문화센터 무선마이크시스템 구입
15,00015,000,000원
지방문화원시설비지원 1,100,000 1,300,000 △200,000
지 1,100,000
401 시설비및부대비 1,100,000 1,300,000 △200,000
지 1,100,000
01 시설비 1,096,800 1,295,500 △198,700
◎철원문화원 신축 1,096,8001,096,800,000원*1식
지 1,096,800
03 시설부대비 3,200 4,500 △1,300
◎철원문화원 신축 부대비 3,2003,200,000원
지 3,200
공공도서관 운영 및 지원 1,676,815 255,160 1,421,655
지 800,000
도 60,000
군 816,815
갈말도서관 운영 지원 323,175 154,510 168,665
201 일반운영비 182,665 113,610 69,055
01 사무관리비 27,520 26,020 1,500
◎신문 및 월간지 구독 6,000
◎행정사무용품 구입 1,200
◎도서관리운영(라벨지,도난방지용품)
6,000
◎복사기 임차료 2,400
◎도서관 청사관리 및 운영 1,800
◎도서관리 문자서비스 사용료
1,200
◎디지털자료실 인터넷요금 1,620
◎케이블 방송 수신료 132
◎정수기 유지보수 관리비 600
◎화장실 비데 임대 관리비
1,728
◎도서관 야간근무자 급식비
840
◎디지털 영상자료 구입 4,000
500,000원*12개월
100,000원*12개월
1,500,000원*4회
200,000원*12개월
150,000원*12개월
100,000원*12개월
135,000원*12개월
11,000원*12개월
50,000원*12개월
24,000원*6대*12개월
7,000원*1명*10일*12개월
20,000원*200개
02 공공운영비 91,145 43,970 47,175
◎도서관 난방비 10,845
◎도서관 도서관리서버 유지관리비
13,560
◎제세공과금 12,000
◎도서관협회비 600
◎중앙보일러 유니트세관 3,500
◎무인 청사경비 및 CCTV관리 용역
3,000
723원*15,000리터
1,130,000원*12개월
1,000,000원*12개월
200,000원*3종
3,500,000원*1회
3,000,000원*1회
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 공공도서관 운영 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎소방안전관리업무대행 용역
2,640
◎도서관 청사관리 청소용역
26,400
◎도서관 야간근무 용역 18,600
220,000원*12개월
2,200,000원*12개월
1,550,000원*12개월
03 행사운영비 64,000 43,620 20,380
◎여름,겨울 독서교실 행사운영비
4,000
◎독서의 달 행사운영비 4,000
◎세계 책의 날 행사운영비 1,500
◎도서관주간 행사운영비 1,500
◎동화구연 프로그램 운영비 6,000
◎초등 북스타트 프로그램 운영비
6,000
◎초등 중등 학기중 프로그램 운영비
9,600
◎문예창작교실 운영비 1,000
◎도서관 프로그램 홍보물(리플렛) 제작비
1,000
◎철원 평생학습축제 부스 운영비
3,000
◎문화가 있는 날 공연비 8,400
◎어린이 바둑프로그램 운영비
3,000
◎가족(다문화, 특수) 프로그램 운영비
3,000
◎가족끼리 박물관 미술관 나들이 운영비
12,000
2,000,000원*2회
4,000,000원*1회
1,500,000원*1회
1,500,000원*1회
2,000,000원*3회
1,500,000원*2개반*2회
1,200,000원*4개반*2회
20,000원*50회
1,000,000원*1회
3,000,000원*1회
700,000원*12회
1,000,000원*3회
1,000,000원*3회
2,000,000원*6회
207 연구개발비 30,800 0 30,800
02 전산개발비 30,800 0 30,800
◎도서관리시스템 재구축 용역
30,80030,800,000원*1식
301 일반보상금 27,240 0 27,240
11 기타보상금 27,240 0 27,240
◎여름,겨울 독서교실 강사비 1,600
◎동화구연 프로그램 강사비
6,000
◎초등 북스타트 강사비
2,560
◎초등 중등 학기중 프로그램 강사비
7,680
◎문예창작교실 강사비 4,000
◎어린이 바둑프로그램 강사비
2,400
◎가족(다문화, 특수) 프로그램 강사비
3,000
800,000원*2회
100,000원*2개반*10주*3회
80,000원*2개반*8주*2회
80,000원*4개반*12주*2회
80,000원*50회
80,000원*10주*3회
100,000원*10주*3회
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 공공도서관 운영 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 5,070 0 5,070
02 민간경상사업보조 5,070 0 5,070
◎새마을문고 철원군지부 독서문화진흥 행사 지
원 5,0705,070,000원*1년
405 자산취득비 77,400 37,900 39,500
01 자산및물품취득비 27,400 7,900 19,500
◎서가 구입 4,000
◎디지털자료실 PC구입 23,400
800,000원*5대
1,300,000원*18대
02 도서구입비 50,000 30,000 20,000
◎갈말도서관 도서구입 50,00050,000,000원*1식
김화도서관 운영 지원 131,896 95,850 36,046
201 일반운영비 80,296 48,550 31,746
01 사무관리비 12,512 13,626 △1,114
◎행정사무용 소모품 구입 2,400
◎신문구독료 1,200
◎정기간행물구독료 2,400
◎도서관 야간근무자 급식비
840
◎도서정리용품(라벨지, 감응테프 등)
4,000
◎독서권장 홍보 현수막 280
◎정수기, 비데 임차료 1,260
◎케이블 TV수신료 132
200,000원*12개월
100,000원*12개월
10,000원*20종*12개월
7,000원*1명*10일*12개월
1,000,000원*4회
70,000원*4회
21,000원*5대*12개월
11,000원*1대*12개월
02 공공운영비 59,284 27,264 32,020
◎전기료 14,400
◎수도요금 720
◎공공도서관협회비 600
◎소방안전관리 업무대행 용역
2,640
◎소방안전협회비 50
◎환경개선부담금 120
◎정화조 청소 400
◎연료비 10,104
◎청사관리비 3,600
◎전기안전점검 수수료 250
◎도서관 청사관리 청소용역
26,400
1,200,000원*12개월
60,000원*12개월
200,000원*3회
220,000원*12개월
50,000원*1회
60,000원*2회
400,000원*1회
842원*12,000리터
300,000원*12개월
250,000원*1회
2,200,000원*12개월
03 행사운영비 8,500 7,660 840
◎책의날 행사 운영비 1,000
◎도서관주간 행사 운영비 1,000
◎독서의달 행사 운영비 3,500
1,000,000원*1회
1,000,000원*1회
3,500,000원*1회
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 공공도서관 운영 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎겨울,여름방학독서교실 운영비
3,0001,500,000원*2회
301 일반보상금 1,600 0 1,600
11 기타보상금 1,600 0 1,600
◎겨울, 여름 독서교실 강사비 1,600800,000원*2회
405 자산취득비 50,000 44,200 5,800
02 도서구입비 50,000 30,000 20,000
◎김화도서관 도서구입비 50,00050,000,000원*1식
공공도서관건립지원(국고) 1,000,000 0 1,000,000
지 800,000
도 60,000
군 140,000
401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000
지 800,000
도 60,000
군 140,000
01 시설비 995,500 0 995,500
◎김화도서관 증축 995,500995,500,000원
지 796,400
도 59,730
군 139,370
03 시설부대비 4,500 0 4,500
◎김화도서관 증축 부대비 4,5004,500,000원
지 3,600
도 270
군 630
공공도서관건립지원 200,000 0 200,000
405 자산취득비 200,000 0 200,000
01 자산및물품취득비 200,000 0 200,000
◎김화도서관 운영장비 구입 200,000200,000,000원
공공도서관 운영 단위사업 운영경비 21,744 4,800 16,944
101 인건비 13,244 0 13,244
04 기간제근로자등보수 13,244 0 13,244
◎도서관 도서대여 주말 도우미 13,244
⊙인건비 11,704
⊙급식비 1,540
53,200원*2명*110일
7,000원*2명*110명
202 여비 8,500 4,800 3,700
01 국내여비 8,500 4,800 3,700
◎도서관 프로그램 추진 및 미납도서 회수
6,400
◎도서관 회의 및 대회 참석
2,100
20,000원*4명*80회
70,000원*3명*10회
문화유산의 체계적 전승보존 1,039,246 1,382,936 △343,690
부서: 관광문화과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화재원형보수 및 유적정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 180,000
지 385,000
도 205,850
군 268,396
문화재원형보수 및 유적정비 810,500 795,000 15,500
국 180,000
지 385,000
도 165,500
군 80,000
문화재주변 긴급보수사업 30,000 30,000 0
401 시설비및부대비 30,000 30,000 0
01 시설비 30,000 30,000 0
◎문화재주변 긴급보수공사 30,00030,000,000원*1식
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(철원도
피안사 단청공사)
200,000 0 200,000
국 140,000
도 30,000
군 30,000
402 민간자본이전 200,000 0 200,000
국 140,000
도 30,000
군 30,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 200,000 0 200,000
◎철원 도피안사(대적광전) 단청 공사
200,000200,000,000원*1식
국 140,000
도 30,000
군 30,000
궁예 태봉국 테마파크 조성(철원/이전재원) 500,500 0 500,500
지 385,000
도 115,500
401 시설비및부대비 500,500 0 500,500
지 385,000
도 115,500
01 시설비 497,900 0 497,900
◎기본 및 실시설계비 497,900497,900,000원*1식
지 383,000
도 114,900
03 시설부대비 2,600 0 2,600
◎시설부대비 2,6002,600,000원*1식
지 2,000
도 600
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(승일교
안전진단 용역/이전재원)
50,000 0 50,000
국 25,000
도 12,500
군 12,500
부서: 관광문화과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화재원형보수 및 유적정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
국 25,000
도 12,500
군 12,500
01 시설비 50,000 0 50,000
◎ 승일교 안전진단 용역 50,00050,000,000원*1식
국 25,000
도 12,500
군 12,500
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(철원제
일교회 안전진단 용역/이전재원)
30,000 0 30,000
국 15,000
도 7,500
군 7,500
401 시설비및부대비 30,000 0 30,000
국 15,000
도 7,500
군 7,500
01 시설비 30,000 0 30,000
◎ 구) 철원제일교회 안전진단 용역
30,00030,000,000원*1식
국 15,000
도 7,500
군 7,500
문화유산의 유지관리 228,746 587,936 △359,190
도 40,350
군 188,396
등록문화재 관리 79,920 400,000 △320,080
401 시설비및부대비 79,920 400,000 △320,080
01 시설비 79,920 400,000 △320,080
◎구 철원제일교회 토지매입비 21,920
◎구 철원제일교회 진입로 확포장
58,000
80,000원*274㎡
58,000,000원*1식
유형문화재 관리 9,600 57,200 △47,600
201 일반운영비 9,600 9,600 0
01 사무관리비 6,600 6,600 0
◎문화재 현상변경 자문료 3,600
◎유형문화재 시설 유지관리 3,000
150,000원*3명*8회
3,000,000원*1식
02 공공운영비 3,000 3,000 0
◎공공요금 및 제세 3,000
⊙전기료 및 공과금 3,000250,000원*12월
무형문화재 관리 전승지원 110,226 107,336 2,890
도 40,350
군 69,876
부서: 관광문화과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 30,700 30,700 0
도 15,350
군 15,350
09 행사실비보상금 5,500 5,500 0
◎무형문화재 시연 참관 5,5005,500,000원*1식
도 2,750
군 2,750
11 기타보상금 25,200 25,200 0
◎무형문화재 전승지원 25,200
⊙보유단체 지원 10,80010,800,000원*1식
도 5,400
군 5,400
⊙보유자 지원 12,0001,000,000원*1명*12월
도 6,000
군 6,000
⊙장학생 지원 2,400200,000원*1명*12월
도 1,200
군 1,200
307 민간이전 69,526 66,636 2,890
도 25,000
군 44,526
02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0
◎1시군 1문화예술 육성(상노리 지경다지기)
50,00050,000,000원*1식
도 25,000
군 25,000
05 민간위탁금 19,526 16,636 2,890
◎민속전수회관 민간위탁 19,52619,526,000원
401 시설비및부대비 10,000 10,000 0
01 시설비 10,000 10,000 0
◎민속전수회관 보수 10,00010,000,000원*1식
문화재관리 단위사업운영경비 6,000 6,000 0
202 여비 6,000 6,000 0
01 국내여비 6,000 6,000 0
◎국내여비 6,000
⊙문화재관리 업무추진 여비
6,00020,000원*3명*100회
향토문화유산 보존.관리 23,000 0 23,000
101 인건비 9,030 0 9,030
04 기간제근로자등보수 9,030 0 9,030
◎향토문화유산 보존 관리 9,030
⊙인건비 7,980
⊙급식비 1,050
53,200원*5일*3개소*10월
7,000원*5일*3개소*10월
부서: 관광문화과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 1,470 0 1,470
01 사무관리비 1,470 0 1,470
◎향토문화유산 보호위원회 참석수당
1,47070,000원*7명*3회
301 일반보상금 2,000 0 2,000
09 행사실비보상금 2,000 0 2,000
◎향교제례 참관 2,00050,000원*40명
307 민간이전 10,500 0 10,500
02 민간경상사업보조 10,500 0 10,500
◎철원향교 전통문화 계승 10,50010,500,000원*1식
행정운영경비(관광문화과) 39,472 41,062 △1,590
기본경비 39,472 41,062 △1,590
부서운영기본경비 39,472 41,062 △1,590
201 일반운영비 25,272 25,062 210
01 사무관리비 25,272 25,062 210
◎행정사무용품구입 12,000
◎복사기임차료 10,800
◎정수기 임차료 240
◎관광문화과 케이블 방송수신료
132
◎특근자 급식비 2,100
1,000,000원*12회
450,000원*2대*12월
20,000원*12월
11,000원*12월
7,000원*3명*100일
202 여비 10,000 11,800 △1,800
01 국내여비 10,000 11,800 △1,800
◎기본업무추진 여비 10,00020,000원*10명*50일
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
◎부서운영 업무추진비 4,200350,000원*12월