세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명...

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세출예산사업명세서 부서: 관광문화과 정책: 관광자원의공급및수요창출 단위: 관광이미지제고 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 관광문화과 16,248,626 13,541,403 2,707,223 180,000 8,145,000 141,000 1,571,050 6,211,576 관광자원의공급및수요창출 7,609,825 4,830,260 2,779,565 3,165,000 1,027,500 3,417,325 관광이미지제고 611,520 400,020 211,500 245,000 1,500 365,020 한국지역진흥재단 출연금 5,500 5,500 0 306 출연금 5,500 5,500 0 01 출연금 5,500 5,500 0 ◎한국지역진흥재단 출연금 5,500 5,500,000*1관광홍보강화 153,200 160,000 6,800 201 일반운영비 129,200 138,000 8,800 01 사무관리비 125,000 135,000 10,000 ◎관광홍보물제작 102,000 ⊙철원관광지도 인쇄구입 40,000 ⊙대형관광지도 제작구입 10,000 ⊙철원 관광가이드(관광100) 제작 22,000 3.6사단 신병입소 홍보물 제작 20,000 ⊙철원방문자 기념품 제작 10,000 ◎평화열차 DMZ-train 홍보물제작 20,000 ⊙철원관광 홍보물 인쇄구입 10,000 ⊙철원관광 기념품 제작구입 10,000 ◎행정사무용품구입 3,000 500*80,00050,000*20022,000,000500*40,0005,000*2,00010,000,000*15,000,000*23,000,00002 공공운영비 4,200 3,000 1,200 ◎우편료(관광홍보물) 4,200 350,000*12301 일반보상금 24,000 20,000 4,000 07 외빈초청여비 5,000 5,000 0 ◎외빈초청여비 5,000 1,000,000*509 행사실비보상금 19,000 15,000 4,000 ◎철원관광 팸투어실시 5,000 DMZ블랙프라이데이 운영 14,000 1,000,000*57,000,000*2

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Page 1: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 관광이미지제고 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

관광문화과 16,248,626 13,541,403 2,707,223

국 180,000

지 8,145,000

기 141,000

도 1,571,050

군 6,211,576

관광자원의공급및수요창출 7,609,825 4,830,260 2,779,565

지 3,165,000

도 1,027,500

군 3,417,325

관광이미지제고 611,520 400,020 211,500

지 245,000

도 1,500

군 365,020

한국지역진흥재단 출연금 5,500 5,500 0

306 출연금 5,500 5,500 0

01 출연금 5,500 5,500 0

◎한국지역진흥재단 출연금 5,5005,500,000원*1회

관광홍보강화 153,200 160,000 △6,800

201 일반운영비 129,200 138,000 △8,800

01 사무관리비 125,000 135,000 △10,000

◎관광홍보물제작 102,000

⊙철원관광지도 인쇄구입 40,000

⊙대형관광지도 제작구입 10,000

⊙철원 관광가이드(관광100선) 제작

22,000

⊙3.6사단 신병입소 홍보물 제작

20,000

⊙철원방문자 기념품 제작 10,000

◎평화열차 DMZ-train 홍보물제작 20,000

⊙철원관광 홍보물 인쇄구입

10,000

⊙철원관광 기념품 제작구입

10,000

◎행정사무용품구입 3,000

500원*80,000부

50,000원*200개

22,000,000원

500원*40,000부

5,000원*2,000개

10,000,000원*1회

5,000,000원*2회

3,000,000원

02 공공운영비 4,200 3,000 1,200

◎우편료(관광홍보물) 4,200350,000원*12월

301 일반보상금 24,000 20,000 4,000

07 외빈초청여비 5,000 5,000 0

◎외빈초청여비 5,0001,000,000원*5회

09 행사실비보상금 19,000 15,000 4,000

◎철원관광 팸투어실시 5,000

◎DMZ블랙프라이데이 운영 14,000

1,000,000원*5회

7,000,000원*2회

Page 2: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 관광이미지제고 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국내 관광전참가 25,000 20,000 5,000

201 일반운영비 25,000 20,000 5,000

01 사무관리비 15,000 10,000 5,000

◎관광박람회 참가 홍보부스 리스료 지급

15,0005,000,000원*3회

03 행사운영비 10,000 10,000 0

◎관광홍보 전시품 및 특산물 구입

5,000

◎관광박람회 철원홍보물 제작구입

5,000

2,500,000원*2회

2,500,000원*2회

관광기획 단위사업 운영경비 17,820 14,520 3,300

202 여비 8,520 8,520 0

01 국내여비 8,520 8,520 0

◎업무추진사업여비 8,520

⊙관광기획 업무추진 관내여비

5,400

⊙관광기획 업무추진 관외여비

3,120

20,000원*3명*90회

80,000원*3명*13회

203 업무추진비 9,300 6,000 3,300

01 기관운영업무추진비 3,300 0 3,300

◎기관운영업무추진비 3,3003,300,000원

03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

◎시책추진업무추진비 6,0006,000,000원

주민소득증대(사라진 마을 복원사업) 400,000 200,000 200,000

지 240,000

군 160,000

401 시설비및부대비 400,000 199,000 201,000

지 240,000

군 160,000

01 시설비 397,200 199,000 198,200

◎사라진마을 김화읍 읍내리 시가지 미니어처

복원사업 397,200397,200,000원*1식

지 237,760

군 159,440

03 시설부대비 2,800 0 2,800

◎사라진마을 김화읍 읍내리 시가지 미니어처

복원사업 부대비 2,8002,800,000원

지 2,240

군 560

관광안내체계구축사업(다국어관광안내지도 제작) 10,000 0 10,000

지 5,000

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 10,000 0 10,000

Page 3: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 관광이미지제고 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 5,000

도 1,500

군 3,500

01 사무관리비 10,000 0 10,000

◎다국어 관광안내지도 제작 10,00010,000,000원*1식

지 5,000

도 1,500

군 3,500

관광서비스체계개선 50,000 50,000 0

지 20,000

도 6,000

군 24,000

관광안내체계개선 10,000 50,000 △40,000

301 일반보상금 10,000 0 10,000

11 기타보상금 10,000 0 10,000

◎단체관광객 유치 여행사 지원금

10,00010,000,000원

관광안내체계구축(관광안내표지판 정비) 40,000 0 40,000

지 20,000

도 6,000

군 14,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

지 20,000

도 6,000

군 14,000

01 시설비 40,000 0 40,000

◎관광안내표지판 정비 40,00040,000,000원*1식

지 20,000

도 6,000

군 14,000

차별화된 관광상품육성 1,878,129 1,544,712 333,417

태봉제행사 추진 667,540 627,540 40,000

201 일반운영비 399,540 359,540 40,000

01 사무관리비 1,540 1,540 0

◎제안서평가위원회 참석수당 1,540220,000원*7명

03 행사운영비 398,000 358,000 40,000

◎행사 홍보 20,000

◎가로환경 조성 10,000

◎행사장 조성 10,000

◎홍보 현수막 등 제작 25,000

◎홍보물(리플렛 등) 제작 10,000

◎행사용품(몽골텐트 등) 임차

20,000

◎행사운영물품 구입 13,000

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

25,000,000원*1식

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

13,000,000원*1식

Page 4: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎주관대행용역 250,000

◎청성 한마음 축제 지원 40,000

250,000,000원*1식

40,000,000원

307 민간이전 268,000 268,000 0

04 민간행사사업보조 268,000 268,000 0

◎읍면 체육회 138,000

◎태봉제 운영지원 130,000

138,000,000원

130,000,000원

화강 다슬기축제 추진 669,540 619,540 50,000

201 일반운영비 499,540 439,540 60,000

01 사무관리비 1,540 1,540 0

◎제안서 평가위원회 참석수당 1,540220,000원*7명

03 행사운영비 498,000 438,000 60,000

◎주관대행용역 340,000

◎백골 한마음 축제 지원 60,000

◎다슬기축제 운영 98,000

⊙행사운영물품 구입 20,000

⊙홍보물 제작 및 홍보 78,000

ㅇ언론매체 등 홍보 15,000

ㅇ수도권지역 홍보 30,000

ㅇ홍보물 제작(리플렛 등)

20,000

ㅇ홍보 현수막 등 제작 9,000

ㅇ기타 홍보 4,000

340,000,000원*1식

60,000,000원

20,000,000원*1식

15,000,000원*1식

30,000,000원*1식

20,000,000원*1식

9,000,000원*1식

4,000,000원*1식

307 민간이전 140,000 140,000 0

04 민간행사사업보조 140,000 140,000 0

◎다슬기축제 운영지원 140,000140,000,000원

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

04 행사관련시설비 30,000 30,000 0

◎행사장 임시시설물 설치구축

30,00030,000,000원*1식

테마관광상품 홍보 및 운영 441,704 289,512 152,192

101 인건비 7,704 7,512 192

04 기간제근로자등보수 7,704 7,512 192

◎행사장 환경정비 일시사역 인부임

7,70451,360원*10명*15일

201 일반운영비 282,000 162,000 120,000

01 사무관리비 3,900 3,900 0

◎행사운영 사무용품 구입 1,800

◎행사홍보 현수막 제작 2,100

150,000원*12월

70,000원*30매

02 공공운영비 4,800 4,800 0

◎행사운영 공공요금 4,800400,000원*12월

Page 5: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 273,300 153,300 120,000

◎한탄강 얼음트레킹 행사 250,000

◎캠핑페스티벌 20,000

◎산소길 걷기행사 광고료 3,300

250,000,000원*1식

20,000,000원*1식

3,300,000원*1식

207 연구개발비 52,000 0 52,000

01 연구용역비 30,000 0 30,000

◎지역특성을 반영한 축제콘텐츠 개발

30,00030,000,000원

02 전산개발비 22,000 0 22,000

◎철원군 축제 홍보 홈페이지 구축

22,00022,000,000원

307 민간이전 100,000 100,000 0

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

◎얼음마당 체험프로그램 운영지원

30,00030,000,000원*1식

04 민간행사사업보조 70,000 70,000 0

◎새해맞이 새바라기 축제 20,000

◎산소길 걷기행사 10,000

◎한탄강 래프팅축제 운영 40,000

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

40,000,000원*1식

관광축제 단위사업운영경비 8,120 8,120 0

202 여비 8,120 8,120 0

01 국내여비 8,120 8,120 0

◎관광축제 업무추진 4,920

◎관광축제 업무추진 3,200

20,000원*3명*82회

80,000원*2명*20회

지역축제 활성화 91,225 0 91,225

307 민간이전 91,225 0 91,225

03 민간단체법정운영비보조 91,225 0 91,225

◎철원군 축제위원회 운영지원 91,22591,225,000원

고품격 관광기반 확충 5,070,176 2,835,528 2,234,648

지 2,900,000

도 1,020,000

군 1,150,176

관광자원 유지 관리 114,416 121,808 △7,392

101 인건비 4,816 5,008 △192

04 기간제근로자등보수 4,816 5,008 △192

◎관광시설(인공빙벽) 관리 일시사역 인부임 4,816

⊙일시사역 인부임 4,256

⊙일시사역 인부 급식비 560

6,650원*8시간*4명*20일

7,000원*4명*20일

201 일반운영비 9,600 16,800 △7,200

02 공공운영비 9,600 16,800 △7,200

Page 6: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎관광시설(인공빙벽,직탕관광지 등) 전기요금

9,600800,000원*12개월

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

01 시설비 100,000 100,000 0

◎관광시설 정비사업 100,000

⊙안보관광지 주변 정비사업

100,000100,000,000원*1식

관광개발 단위사업운영경비 5,760 6,720 △960

201 일반운영비 2,400 2,400 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

◎관광개발업무추진 사무용품 구입

2,400200,000원*12월

202 여비 3,360 4,320 △960

01 국내여비 3,360 4,320 △960

◎관광개발 업무추진 여비 3,36020,000원*4명*42회

평화문화광장 관리 150,000 150,000 0

도 150,000

101 인건비 73,230 74,710 △1,480

도 73,230

04 기간제근로자등보수 73,230 74,710 △1,480

◎평화문화광장 기간제근로자 인건비 73,230

⊙월액

35,3641,558,000원*12월*1명+1,389,000원*12월*1

도 35,364

⊙연차수당 1,693895,000원*1명+798,000원*1명

도 1,693

⊙급식비 3,5001,750,000원*2명

도 3,500

⊙명절휴가비 800400,000원*1명*2회

도 800

⊙시간외근무수당

1,693895,000원*1명+798,000원*1명

도 1,693

⊙기간제근로자 퇴직금 3,0003,000,000원*1명

도 3,000

⊙4대보험료 4,60546,050,000원*10%

도 4,605

⊙일시사역 인부임 19,9506,650원*8시간*5명*75일

도 19,950

⊙일시사역 인부 급식비 2,6257,000원*5명*75일

도 2,625

201 일반운영비 60,962 59,762 1,200

도 60,962

Page 7: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 7,082 5,882 1,200

◎평화문화광장 일반운영비 7,082

⊙사무용품 및 자재구입 6,600550,000원*12월

도 6,600

⊙시설물 정기검사 수수료 482482,000원*1식

도 482

02 공공운영비 53,880 53,880 0

◎공공운영비 53,880

⊙승강기 안전관리대행 2,400200,000원*12월

도 2,400

⊙방화관리대행 3,000250,000원*12월

도 3,000

⊙오수처리시설 관리대행 6,000500,000원*12월

도 6,000

⊙전기안전관리대행 3,000250,000원*12월

도 3,000

⊙전기요금 38,4003,200,000원*12월

도 38,400

⊙통신요금 60050,000원*12월

도 600

⊙전용회선료 48040,000원*12월

도 480

202 여비 2,880 3,840 △960

도 2,880

01 국내여비 2,880 3,840 △960

◎평화문화광장 시설물 점검

2,88020,000원*2명*6회*12월

도 2,880

401 시설비및부대비 12,928 11,688 1,240

도 12,928

01 시설비 12,928 11,688 1,240

◎평화문화광장 시설 유지관리비

12,92812,928,000원*1식

도 12,928

근대문화거리 테마공원 조성(철원) 3,000,000 2,357,000 643,000

지 2,000,000

도 600,000

군 400,000

401 시설비및부대비 3,000,000 2,357,000 643,000

지 2,000,000

도 600,000

군 400,000

01 시설비 3,000,000 2,352,000 648,000

◎근대문화거리 테마공원 조성

3,000,0003,000,000,000원*1식

지 2,000,000

Page 8: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 600,000

군 400,000

생태녹색관광자원개발(명성산 궁예길 관광자원개발) 1,600,000 200,000 1,400,000

지 800,000

도 240,000

군 560,000

401 시설비및부대비 1,600,000 200,000 1,400,000

지 800,000

도 240,000

군 560,000

01 시설비 1,600,000 198,560 1,401,440

◎명성산 궁예길 관광자원개발사업

1,600,0001,600,000,000원*1식

지 800,000

도 240,000

군 560,000

생태녹색관광자원개발(잠곡 수채화길 관광자원 개발) 200,000 0 200,000

지 100,000

도 30,000

군 70,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

지 100,000

도 30,000

군 70,000

01 시설비 199,000 0 199,000

◎잠곡 수채화길 관광자원 개발

199,000199,000,000원*1식

지 99,500

도 29,850

군 69,650

03 시설부대비 1,000 0 1,000

◎잠곡 수채화길 관광자원 개발 부대비

1,0001,000,000원*1식

지 500

도 150

군 350

지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현 3,685,900 3,688,300 △2,400

지 2,670,000

도 249,000

군 766,900

생태관광 명소화 3,685,900 3,688,300 △2,400

지 2,670,000

도 249,000

군 766,900

생태녹색관광자원개발(생태탐방로 조성) 1,300,000 1,500,000 △200,000

지 650,000

도 195,000

군 455,000

Page 9: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현

단위: 생태관광 명소화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 1,300,000 1,500,000 △200,000

지 650,000

도 195,000

군 455,000

01 시설비 1,295,320 1,494,600 △199,280

◎한탄강 생태탐방순환로 조성

1,295,320생태탐방로개설 1,295,320,000원

지 647,660

도 194,298

군 453,362

03 시설부대비 4,680 5,400 △720

◎한탄강 생태탐방순환로 조성 부대비

4,680생태탐방로 조성 부대비 4,680,000원

지 2,340

도 702

군 1,638

주민소득증대(에코밸리현수교) 1,600,000 500,000 1,100,000

지 1,600,000

401 시설비및부대비 1,600,000 500,000 1,100,000

지 1,600,000

01 시설비 1,594,240 496,400 1,097,840

◎한탄강 에코밸리현수교 조성사업

1,594,2401,594,240,000원

지 1,594,240

03 시설부대비 5,760 3,600 2,160

◎시설부대비 5,7605,760,000원

지 5,760

한탄강 한여울길 유지보수 170,000 200,000 △30,000

401 시설비및부대비 170,000 200,000 △30,000

01 시설비 168,776 154,560 14,216

◎한탄강 시설물 보수 및 환경정비

98,776

◎한탄강 섶다리 설치 및 환경정비

70,000

한여울길 보수 및 환경정비 98,776,000원

70,000,000원

03 시설부대비 1,224 1,440 △216

◎한탄강 시설물관리 시설부대비

1,224한여울길 시설부대비 1,224,000원

한탄강개발단위사업운영경비 15,900 18,300 △2,400

201 일반운영비 11,400 11,400 0

02 공공운영비 11,400 11,400 0

◎한탄강개발 공공요금 11,400118,750원*8개소*12월

202 여비 4,500 6,900 △2,400

01 국내여비 4,500 6,900 △2,400

◎한탄강개발기획 업무추진 4,50020,000원*3명*75회

Page 10: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현

단위: 생태관광 명소화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

접경지역지원(주상절리길 조성) 600,000 0 600,000

지 420,000

도 54,000

군 126,000

401 시설비및부대비 600,000 0 600,000

지 420,000

도 54,000

군 126,000

01 시설비 596,300 0 596,300

◎한탄강 주상절리길 조성사업 596,300596,300,000원

지 417,410

도 53,667

군 125,223

03 시설부대비 3,700 0 3,700

◎한탄강 주상절리길 조성사업 시설부대비

3,7003,700,000원

지 2,590

도 333

군 777

철원다운풍경구축 76,930 1,058,792 △981,862

지 25,000

도 7,500

군 44,430

깨끗하고 아름다운 경광형성 76,930 1,058,792 △981,862

지 25,000

도 7,500

군 44,430

탐방로안내체계구축 15,230 43,792 △28,562

101 인건비 9,030 7,592 1,438

04 기간제근로자등보수 9,030 7,592 1,438

◎우리마을 녹색길 유지관리 인부임 9,030

⊙인건비 7,980

⊙급식비 1,050

53,200원*30일*5명

7,000원*30일*5명

201 일반운영비 4,200 4,200 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

◎우리마을 녹색길 유지관리 소모품 구입

2,400200,000원*12월

02 공공운영비 1,800 1,800 0

◎녹색길 보안용 CCTV 전기요금

1,800150,000원*12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

◎우리마을 녹색길 야생화 식재

2,0001,000,000원*2개소

탐방로안내체계구축(소이산 생태숲 녹색길 정비사업) 50,000 0 50,000

Page 11: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 철원다운풍경구축

단위: 깨끗하고 아름다운 경광형성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 25,000

도 7,500

군 17,500

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

지 25,000

도 7,500

군 17,500

01 시설비 50,000 0 50,000

◎소이산 생태숲 녹색길 정비사업(천년역사의

숨결 녹색길(동주산성길) 정비 포함)

50,00050,000,000원*1식

지 25,000

도 7,500

군 17,500

리얼 DMZ 프로젝트 전시사업 5,000 265,000 △260,000

401 시설비및부대비 5,000 5,000 0

01 시설비 5,000 5,000 0

◎양지리 레지던시 환경 개선 5,0005,000,000원

공공미술프로젝트 사업 6,700 0 6,700

401 시설비및부대비 6,700 0 6,700

01 시설비 6,700 0 6,700

◎화강 쉬리교 조형물 유지보수 6,7006,700,000원

문화예술진흥 3,797,253 2,540,053 1,257,200

지 1,900,000

기 141,000

도 81,200

군 1,675,053

향토문화예술육성 619,584 493,580 126,004

기 141,000

도 15,200

군 463,384

문화예술활동 활성화 136,160 306,280 △170,120

도 8,800

군 127,360

201 일반운영비 66,160 21,380 44,780

01 사무관리비 28,600 17,300 11,300

◎공연작품 심사회의 수당 1,000

◎불법게임물 압수 수송차량 임차료

3,000

◎빛의사원 운영 물품 구입 1,200

◎문화공연 운영 21,400

⊙문화공연 물품 임차료 10,000

⊙문화공연 홍보비(현수막,문자서비스)

10,000

100,000원*5명*2회

300,000원*10회

100,000원*12회

2,000원*500개*10회

100,000원*10매*10회

Page 12: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙문화공연 근무자 급식비

1,400

◎촌뜨기길 안내도 제작 2,000

7,000원*10명*20회

200원*10,000부

02 공공운영비 7,560 4,080 3,480

◎빛의사원 무인경비 및 CCTV관리용역

5,760

◎빛의사원 전기요금 1,800

480,000원*12월

150,000원*12월

03 행사운영비 30,000 0 30,000

◎모스크바 국립 심포니 오케스트라 초청 공연

30,00030,000,000원*1회

307 민간이전 22,000 127,000 △105,000

도 8,800

군 13,200

02 민간경상사업보조 22,000 25,500 △3,500

◎강원의 설화 애니메이션 제작

22,00022,000,000원*1식

도 8,800

군 13,200

308 자치단체등이전 48,000 48,000 0

10 공기관등에대한경상적대행사업비 48,000 48,000 0

◎철원군-한예종 문화예술 프로젝트

48,00048,000,000원

화강문화센터 문화교실 운영 62,540 0 62,540

201 일반운영비 4,140 0 4,140

01 사무관리비 2,600 0 2,600

◎문화교실 운영 사무용품 구입

2,000

◎문화교실 회원 관리 문자서비스

600

200,000원*10회

50,000원*12월

03 행사운영비 1,540 0 1,540

◎문화교실 홍보 현수막 제작

1,54077,000원*10개*2회

301 일반보상금 54,400 0 54,400

11 기타보상금 54,400 0 54,400

◎문화교실 강사수당 54,40080,000원*17명*40주

405 자산취득비 4,000 0 4,000

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

◎문화교실 물품 구입 4,000200,000원*20개

방방곡곡문화공감 130,000 0 130,000

기 60,000

군 70,000

307 민간이전 130,000 0 130,000

기 60,000

군 70,000

Page 13: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 130,000 0 130,000

◎화강문화센터 공연 유치 130,000130,000,000원

기 60,000

군 70,000

사)한국예총 철원지회 운영 및 사업 지원 105,500 0 105,500

307 민간이전 105,500 0 105,500

02 민간경상사업보조 19,000 0 19,000

◎철원에 산다 12,000

◎제12집 철원예술 발간 5,000

◎제14집 철원문학 발간 2,000

12,000,000원

5,000,000원

2,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 18,000 0 18,000

◎단체운영경비 18,00018,000,000원

04 민간행사사업보조 68,500 0 68,500

◎2017 빛의사원 지역작가 전시회 3,500

◎제16회 통일기원예술제 18,000

◎제13회 철원한탄강누드촬영대회

13,000

◎2017 철원국악한마당 3,000

◎제15회 상허 이태준 문학제 및 백일장

6,000

◎2017 철원음악협회 콘서트 2,000

◎2017 전통시장 사물길놀이 2,000

◎제10회 미술협회 정기전 3,000

◎제15회 서예협회 정기전 3,000

◎제2회 철원노동당사 평화동요제

15,000

3,500,000원

18,000,000원

13,000,000원

3,000,000원

6,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

15,000,000원

태봉합창단 운영 60,000 60,000 0

307 민간이전 60,000 45,000 15,000

02 민간경상사업보조 60,000 45,000 15,000

◎태봉합창단 운영 45,000

◎송년음악회 15,000

45,000,000원

15,000,000원

통합문화체육관광이용권 112,300 89,900 22,400

기 81,000

도 6,400

군 24,900

301 일반보상금 112,300 89,900 22,400

기 81,000

도 6,400

군 24,900

01 사회보장적수혜금 112,300 89,900 22,400

◎통합 문화이용권 사업 112,300112,300,000원

기 81,000

도 6,400

Page 14: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 24,900

지명위원회 운영 980 980 0

201 일반운영비 980 980 0

01 사무관리비 980 980 0

◎지명위원회 회의수당 98070,000원*7명*2회

문화예술 단위사업 운영경비 12,104 22,020 △9,916

201 일반운영비 4,104 15,000 △10,896

01 사무관리비 4,104 15,000 △10,896

◎문화예술업무추진 행정사무용품 구입

2,400

◎프린터기 토너구입 1,200

◎통합문화이용권 사업 인터넷 요금

504

200,000원*12회

300,000원*1대*4회

42,000원*12월

202 여비 8,000 7,020 980

01 국내여비 8,000 7,020 980

◎문화예술 업무추진 8,00020,000원*4명*100회

지방문화원 운영활성화 223,550 141,920 81,630

도 6,000

군 217,550

지방문화원 사업 및 운영 지원 211,550 129,920 81,630

301 일반보상금 1,200 0 1,200

09 행사실비보상금 1,200 0 1,200

◎문화예술 행사 참가 1,200150,000원*4인*2회

307 민간이전 210,350 129,920 80,430

02 민간경상사업보조 65,020 64,070 950

◎전통문화육성 6,680

◎철원의 문화유적 탐방 9,840

◎지방문화원 문화사업 38,500

◎지방문화원 문화학교 운영 10,000

6,680,000원

9,840,000원

38,500,000원

10,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 77,830 65,850 11,980

◎단체운영경비 77,83077,830,000원

04 민간행사사업보조 67,500 0 67,500

◎제21회 정월대보름 민속놀이 한마당 축제

19,000

◎2017 제14회 한탄강사랑 백일장 및 사생대회

8,500

◎제27회 강원민속예술축제 민속경연 참가

40,000

19,000,000원

8,500,000원

40,000,000원

지방문화원 사랑방 사업 12,000 12,000 0

도 6,000

군 6,000

Page 15: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 지방문화원 운영활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 12,000 12,000 0

도 6,000

군 6,000

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

◎지방문화원 사랑방사업 12,00012,000,000원

도 6,000

군 6,000

문화예술기반 조성 1,277,304 1,649,393 △372,089

지 1,100,000

군 177,304

화강문화센터 운영 177,304 199,393 △22,089

201 일반운영비 92,304 142,304 △50,000

01 사무관리비 36,064 36,064 0

◎안전관리용역(전기,소방,승강기)

15,600

◎사무용소모품 구입 1,800

◎시설유지 용역(청소,방역) 4,000

◎화장실 비데 임대용역 2,880

◎정수기 유지보수 용역 1,080

◎복사기 임대용역 2,304

◎화강문화센터 소규모 수선비(장비)

6,000

◎화강문화센터운영 통신료

2,400

1,300,000원*12월

150,000원*12월

4,000,000원

24,000원*10대*12월

15,000원*6대*12월

192,000원*1대*12월

500,000원*12월

100,000원*2회선*12월

02 공공운영비 56,240 56,240 0

◎화강문화센터운영 전기요금

38,400

◎화강문화센터운영 상수도요금

2,400

◎환경개선부담금 200

◎각종안전점검(전기,승강기) 수수료

600

◎무인청사경비 및 CCTV관리용역 5,640

⊙무인청사경비 2,400

⊙CCTV관리 3,240

◎화강문화센터 소규모 수선(건물)

6,000

◎화강문화센터 공연장등록비 3,000

3,200,000원*12월

200,000원*12월

200,000원

300,000원*2회

200,000원*12월

270,000원*12월

500,000원*12월

3,000,000원*1회

401 시설비및부대비 70,000 10,000 60,000

01 시설비 70,000 10,000 60,000

◎화강문화센터 무대조명 보완 공사

70,00070,000,000원

405 자산취득비 15,000 0 15,000

01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000

Page 16: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎화강문화센터 무선마이크시스템 구입

15,00015,000,000원

지방문화원시설비지원 1,100,000 1,300,000 △200,000

지 1,100,000

401 시설비및부대비 1,100,000 1,300,000 △200,000

지 1,100,000

01 시설비 1,096,800 1,295,500 △198,700

◎철원문화원 신축 1,096,8001,096,800,000원*1식

지 1,096,800

03 시설부대비 3,200 4,500 △1,300

◎철원문화원 신축 부대비 3,2003,200,000원

지 3,200

공공도서관 운영 및 지원 1,676,815 255,160 1,421,655

지 800,000

도 60,000

군 816,815

갈말도서관 운영 지원 323,175 154,510 168,665

201 일반운영비 182,665 113,610 69,055

01 사무관리비 27,520 26,020 1,500

◎신문 및 월간지 구독 6,000

◎행정사무용품 구입 1,200

◎도서관리운영(라벨지,도난방지용품)

6,000

◎복사기 임차료 2,400

◎도서관 청사관리 및 운영 1,800

◎도서관리 문자서비스 사용료

1,200

◎디지털자료실 인터넷요금 1,620

◎케이블 방송 수신료 132

◎정수기 유지보수 관리비 600

◎화장실 비데 임대 관리비

1,728

◎도서관 야간근무자 급식비

840

◎디지털 영상자료 구입 4,000

500,000원*12개월

100,000원*12개월

1,500,000원*4회

200,000원*12개월

150,000원*12개월

100,000원*12개월

135,000원*12개월

11,000원*12개월

50,000원*12개월

24,000원*6대*12개월

7,000원*1명*10일*12개월

20,000원*200개

02 공공운영비 91,145 43,970 47,175

◎도서관 난방비 10,845

◎도서관 도서관리서버 유지관리비

13,560

◎제세공과금 12,000

◎도서관협회비 600

◎중앙보일러 유니트세관 3,500

◎무인 청사경비 및 CCTV관리 용역

3,000

723원*15,000리터

1,130,000원*12개월

1,000,000원*12개월

200,000원*3종

3,500,000원*1회

3,000,000원*1회

Page 17: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 공공도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎소방안전관리업무대행 용역

2,640

◎도서관 청사관리 청소용역

26,400

◎도서관 야간근무 용역 18,600

220,000원*12개월

2,200,000원*12개월

1,550,000원*12개월

03 행사운영비 64,000 43,620 20,380

◎여름,겨울 독서교실 행사운영비

4,000

◎독서의 달 행사운영비 4,000

◎세계 책의 날 행사운영비 1,500

◎도서관주간 행사운영비 1,500

◎동화구연 프로그램 운영비 6,000

◎초등 북스타트 프로그램 운영비

6,000

◎초등 중등 학기중 프로그램 운영비

9,600

◎문예창작교실 운영비 1,000

◎도서관 프로그램 홍보물(리플렛) 제작비

1,000

◎철원 평생학습축제 부스 운영비

3,000

◎문화가 있는 날 공연비 8,400

◎어린이 바둑프로그램 운영비

3,000

◎가족(다문화, 특수) 프로그램 운영비

3,000

◎가족끼리 박물관 미술관 나들이 운영비

12,000

2,000,000원*2회

4,000,000원*1회

1,500,000원*1회

1,500,000원*1회

2,000,000원*3회

1,500,000원*2개반*2회

1,200,000원*4개반*2회

20,000원*50회

1,000,000원*1회

3,000,000원*1회

700,000원*12회

1,000,000원*3회

1,000,000원*3회

2,000,000원*6회

207 연구개발비 30,800 0 30,800

02 전산개발비 30,800 0 30,800

◎도서관리시스템 재구축 용역

30,80030,800,000원*1식

301 일반보상금 27,240 0 27,240

11 기타보상금 27,240 0 27,240

◎여름,겨울 독서교실 강사비 1,600

◎동화구연 프로그램 강사비

6,000

◎초등 북스타트 강사비

2,560

◎초등 중등 학기중 프로그램 강사비

7,680

◎문예창작교실 강사비 4,000

◎어린이 바둑프로그램 강사비

2,400

◎가족(다문화, 특수) 프로그램 강사비

3,000

800,000원*2회

100,000원*2개반*10주*3회

80,000원*2개반*8주*2회

80,000원*4개반*12주*2회

80,000원*50회

80,000원*10주*3회

100,000원*10주*3회

Page 18: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 공공도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 5,070 0 5,070

02 민간경상사업보조 5,070 0 5,070

◎새마을문고 철원군지부 독서문화진흥 행사 지

원 5,0705,070,000원*1년

405 자산취득비 77,400 37,900 39,500

01 자산및물품취득비 27,400 7,900 19,500

◎서가 구입 4,000

◎디지털자료실 PC구입 23,400

800,000원*5대

1,300,000원*18대

02 도서구입비 50,000 30,000 20,000

◎갈말도서관 도서구입 50,00050,000,000원*1식

김화도서관 운영 지원 131,896 95,850 36,046

201 일반운영비 80,296 48,550 31,746

01 사무관리비 12,512 13,626 △1,114

◎행정사무용 소모품 구입 2,400

◎신문구독료 1,200

◎정기간행물구독료 2,400

◎도서관 야간근무자 급식비

840

◎도서정리용품(라벨지, 감응테프 등)

4,000

◎독서권장 홍보 현수막 280

◎정수기, 비데 임차료 1,260

◎케이블 TV수신료 132

200,000원*12개월

100,000원*12개월

10,000원*20종*12개월

7,000원*1명*10일*12개월

1,000,000원*4회

70,000원*4회

21,000원*5대*12개월

11,000원*1대*12개월

02 공공운영비 59,284 27,264 32,020

◎전기료 14,400

◎수도요금 720

◎공공도서관협회비 600

◎소방안전관리 업무대행 용역

2,640

◎소방안전협회비 50

◎환경개선부담금 120

◎정화조 청소 400

◎연료비 10,104

◎청사관리비 3,600

◎전기안전점검 수수료 250

◎도서관 청사관리 청소용역

26,400

1,200,000원*12개월

60,000원*12개월

200,000원*3회

220,000원*12개월

50,000원*1회

60,000원*2회

400,000원*1회

842원*12,000리터

300,000원*12개월

250,000원*1회

2,200,000원*12개월

03 행사운영비 8,500 7,660 840

◎책의날 행사 운영비 1,000

◎도서관주간 행사 운영비 1,000

◎독서의달 행사 운영비 3,500

1,000,000원*1회

1,000,000원*1회

3,500,000원*1회

Page 19: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 공공도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎겨울,여름방학독서교실 운영비

3,0001,500,000원*2회

301 일반보상금 1,600 0 1,600

11 기타보상금 1,600 0 1,600

◎겨울, 여름 독서교실 강사비 1,600800,000원*2회

405 자산취득비 50,000 44,200 5,800

02 도서구입비 50,000 30,000 20,000

◎김화도서관 도서구입비 50,00050,000,000원*1식

공공도서관건립지원(국고) 1,000,000 0 1,000,000

지 800,000

도 60,000

군 140,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

지 800,000

도 60,000

군 140,000

01 시설비 995,500 0 995,500

◎김화도서관 증축 995,500995,500,000원

지 796,400

도 59,730

군 139,370

03 시설부대비 4,500 0 4,500

◎김화도서관 증축 부대비 4,5004,500,000원

지 3,600

도 270

군 630

공공도서관건립지원 200,000 0 200,000

405 자산취득비 200,000 0 200,000

01 자산및물품취득비 200,000 0 200,000

◎김화도서관 운영장비 구입 200,000200,000,000원

공공도서관 운영 단위사업 운영경비 21,744 4,800 16,944

101 인건비 13,244 0 13,244

04 기간제근로자등보수 13,244 0 13,244

◎도서관 도서대여 주말 도우미 13,244

⊙인건비 11,704

⊙급식비 1,540

53,200원*2명*110일

7,000원*2명*110명

202 여비 8,500 4,800 3,700

01 국내여비 8,500 4,800 3,700

◎도서관 프로그램 추진 및 미납도서 회수

6,400

◎도서관 회의 및 대회 참석

2,100

20,000원*4명*80회

70,000원*3명*10회

문화유산의 체계적 전승보존 1,039,246 1,382,936 △343,690

Page 20: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화재원형보수 및 유적정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 180,000

지 385,000

도 205,850

군 268,396

문화재원형보수 및 유적정비 810,500 795,000 15,500

국 180,000

지 385,000

도 165,500

군 80,000

문화재주변 긴급보수사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

◎문화재주변 긴급보수공사 30,00030,000,000원*1식

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(철원도

피안사 단청공사)

200,000 0 200,000

국 140,000

도 30,000

군 30,000

402 민간자본이전 200,000 0 200,000

국 140,000

도 30,000

군 30,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 200,000 0 200,000

◎철원 도피안사(대적광전) 단청 공사

200,000200,000,000원*1식

국 140,000

도 30,000

군 30,000

궁예 태봉국 테마파크 조성(철원/이전재원) 500,500 0 500,500

지 385,000

도 115,500

401 시설비및부대비 500,500 0 500,500

지 385,000

도 115,500

01 시설비 497,900 0 497,900

◎기본 및 실시설계비 497,900497,900,000원*1식

지 383,000

도 114,900

03 시설부대비 2,600 0 2,600

◎시설부대비 2,6002,600,000원*1식

지 2,000

도 600

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(승일교

안전진단 용역/이전재원)

50,000 0 50,000

국 25,000

도 12,500

군 12,500

Page 21: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화재원형보수 및 유적정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

국 25,000

도 12,500

군 12,500

01 시설비 50,000 0 50,000

◎ 승일교 안전진단 용역 50,00050,000,000원*1식

국 25,000

도 12,500

군 12,500

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(철원제

일교회 안전진단 용역/이전재원)

30,000 0 30,000

국 15,000

도 7,500

군 7,500

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

국 15,000

도 7,500

군 7,500

01 시설비 30,000 0 30,000

◎ 구) 철원제일교회 안전진단 용역

30,00030,000,000원*1식

국 15,000

도 7,500

군 7,500

문화유산의 유지관리 228,746 587,936 △359,190

도 40,350

군 188,396

등록문화재 관리 79,920 400,000 △320,080

401 시설비및부대비 79,920 400,000 △320,080

01 시설비 79,920 400,000 △320,080

◎구 철원제일교회 토지매입비 21,920

◎구 철원제일교회 진입로 확포장

58,000

80,000원*274㎡

58,000,000원*1식

유형문화재 관리 9,600 57,200 △47,600

201 일반운영비 9,600 9,600 0

01 사무관리비 6,600 6,600 0

◎문화재 현상변경 자문료 3,600

◎유형문화재 시설 유지관리 3,000

150,000원*3명*8회

3,000,000원*1식

02 공공운영비 3,000 3,000 0

◎공공요금 및 제세 3,000

⊙전기료 및 공과금 3,000250,000원*12월

무형문화재 관리 전승지원 110,226 107,336 2,890

도 40,350

군 69,876

Page 22: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 30,700 30,700 0

도 15,350

군 15,350

09 행사실비보상금 5,500 5,500 0

◎무형문화재 시연 참관 5,5005,500,000원*1식

도 2,750

군 2,750

11 기타보상금 25,200 25,200 0

◎무형문화재 전승지원 25,200

⊙보유단체 지원 10,80010,800,000원*1식

도 5,400

군 5,400

⊙보유자 지원 12,0001,000,000원*1명*12월

도 6,000

군 6,000

⊙장학생 지원 2,400200,000원*1명*12월

도 1,200

군 1,200

307 민간이전 69,526 66,636 2,890

도 25,000

군 44,526

02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0

◎1시군 1문화예술 육성(상노리 지경다지기)

50,00050,000,000원*1식

도 25,000

군 25,000

05 민간위탁금 19,526 16,636 2,890

◎민속전수회관 민간위탁 19,52619,526,000원

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

◎민속전수회관 보수 10,00010,000,000원*1식

문화재관리 단위사업운영경비 6,000 6,000 0

202 여비 6,000 6,000 0

01 국내여비 6,000 6,000 0

◎국내여비 6,000

⊙문화재관리 업무추진 여비

6,00020,000원*3명*100회

향토문화유산 보존.관리 23,000 0 23,000

101 인건비 9,030 0 9,030

04 기간제근로자등보수 9,030 0 9,030

◎향토문화유산 보존 관리 9,030

⊙인건비 7,980

⊙급식비 1,050

53,200원*5일*3개소*10월

7,000원*5일*3개소*10월

Page 23: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 1,470 0 1,470

01 사무관리비 1,470 0 1,470

◎향토문화유산 보호위원회 참석수당

1,47070,000원*7명*3회

301 일반보상금 2,000 0 2,000

09 행사실비보상금 2,000 0 2,000

◎향교제례 참관 2,00050,000원*40명

307 민간이전 10,500 0 10,500

02 민간경상사업보조 10,500 0 10,500

◎철원향교 전통문화 계승 10,50010,500,000원*1식

행정운영경비(관광문화과) 39,472 41,062 △1,590

기본경비 39,472 41,062 △1,590

부서운영기본경비 39,472 41,062 △1,590

201 일반운영비 25,272 25,062 210

01 사무관리비 25,272 25,062 210

◎행정사무용품구입 12,000

◎복사기임차료 10,800

◎정수기 임차료 240

◎관광문화과 케이블 방송수신료

132

◎특근자 급식비 2,100

1,000,000원*12회

450,000원*2대*12월

20,000원*12월

11,000원*12월

7,000원*3명*100일

202 여비 10,000 11,800 △1,800

01 국내여비 10,000 11,800 △1,800

◎기본업무추진 여비 10,00020,000원*10명*50일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

◎부서운영 업무추진비 4,200350,000원*12월